EHS-I-03 Reconocimiento de Peligros
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ÁREA : ECOLOGIA, HIGIENE Y SEGURIDADPROCEDIMIENTO RECONOCIMIENTO DE PELIGROS
EN VIGOR : CANCELA Y SUBSTITUYE A:Clave: EHS-I-03 Claves: EHS-I-03 PAGINA:
Revisión 2 Revisión 1Fecha: Fecha: 1 / 9
ÍNDICE :
I.- OBJETIVOS Pág. 2
II.- DEFINICIONES Pág. 2
III.- POLÍTICAS Pág. 2
IV.- ALCANCE Pág. 4
V.- PROCEDIMIENTO Pág. 4
VI.- ANEXOS Pág. 7
VII.- REFERENCIAS Pág. 9
AUTORIZACIONES
Original firmado
Originador:
PROCEDIMIENTO : R E C O N O C I M I E N T O D E P E L I G R O S
CLAVE : REVISION : FECHA : PAGINA :EHS-I-03 2 13-Jun-07 2 / 9
I.- OBJETIVO:
Establecer un Sistema para la Administración de Peligros (comportamientos en riesgo y Condiciones inseguras).
II.- DEFINICIONES
Peligro: Condición o situación existente o que se presenta inesperadamente con posibilidad de afectar la integridad de las personas, las instalaciones o el medio ambiente.
RP: Reconocimiento de Peligros.
Barrera: Es una acción especifica provisional que se toma para prevenir que el peligro identificado pueda afectar a las personas, instalaciones o medio ambiente. Barreras efectivas son: Uso de Equipo de Protección Personal adicional, barreras físicas (cinta de acordonar, colocación de cadenas), guardas, candadeo, análisis de seguridad del trabajo o tarea, nuevos procedimientos, aviso mediante letreros, etiquetas, tarjetas, información al personal involucrado, indicaciones en bitácora, etc.
TARJETA NARANJA (Trabajo EHS Identificado): Elemento que nos es útil para identificar los peligros, cuenta con una casilla para colocar el No del aviso, el día, mes, año, y una casilla (RP Nm B así también en el reverso de la tarjeta cuenta con un apartado para colocar la solución del peligro. 8 x 11cm
Nm B: Nivel medio B
III.- POLITICAS 1.- El Proceso de Reconocimiento de Peligros se realiza mediante inspecciones dirigidas, o durante la realización de las actividades normales.
2.- En el Proceso de Reconocimiento de Peligros participa todo el personal de la Zona Istmo.
3.- Al inicio de la implementación del sistema se deben realizar inspecciones
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periódicas programadas en todas las áreas de trabajo para el reconocimiento de peligros.
4.- Una vez identificado un peligro se debe tomar acción para su eliminación inmediata, si esto no es posible, se deberán implementar barreras que eviten que el personal resulte afectado.
5.- La clasificación de los riesgos se realiza en tres niveles:
a.- Nivel Bajo (I): El peligro es eliminado inmediatamente por la persona que lo identifica, sin que esto signifique que se exponga a un peligro mayor. Ejemplos : Recoger una manguera tirada, detectar un cajón de archivero abierto, velocidad mayor de 20 km/hr al conducir un vehículo, conducir bicicleta con una mano, posición corporal incorrecta. Realizar actividades que no son de nuestra especialidad o no están a nuestro alcance o no estamos capacitados, como son: personal de operación no debe cambiar un fusible, colocar guarda a una bomba en operación, corregir una fuga sin equipo de protección personal adecuado, etc.
b.- Nivel Medio (II): El peligro no puede ser eliminado por la persona que lo identifica, requiere la colocación de barreras de protección. En caso de duda en la clasificación se deberá consultar al Superintendente o Especialista EHS del area. afectada
c.- Nivel Alto (III): El peligro no puede ser eliminado por la persona que lo identifica, pero se debe eliminar o administrar inmediatamente ya que representa una situación que pudiera provocar una interrupción en la operación o una situación de emergencia, el Comité de Reconocimiento de Peligros deberá darle prioridad.
En caso de duda en la clasificación se deberá consultar al Superintendente o Ingeniero del área afectada.
6.-En todos los casos anteriores se deberá llenar una tarjeta (Anexo III) de Identificación del Peligro con los datos solicitados.
7.- En la detección de reconocimientos de peligro nivel medio B deberá llenar la tarjeta naranja (Anexo IV) Trabajo EHS Identificado.
7.-El desempeño del sistema será evaluado mediante la utilización de una base de datos electrónica exclusiva del proceso.
8.-La detección, evaluación y el control de los peligros es responsabilidad de la administración de cada área.
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9.-Los Gerentes de cada área son los responsables de la aplicación de éste Procedimiento.
10.- Las inspecciones de RP no sustituyen a las observaciones del proceso Crecer.
11.- Las áreas que deben realizar RP´s son las participantes en el concurso del Cangrejo de Oro. El número mínimo de RP´s por área es de 1 por mes.
IV.- ALCANCE:
Este Procedimiento aplica para todas las instalaciones de Celanese en la Zona Istmo.
V.- PROCEDIMIENTO:
Superintendente del Area.
Persona que detecta
el Peligro.
1. PROGRAMAR inspecciones en las áreas de su
Responsabilidad.
2. ASIGNAR al personal que efectuará dichas inspecciones.
3. IDENTIFICAR los peligros durante su trabajo normal o cuando
sea asignado para efectuar inspecciones programadas.
4. CLASIFICAR los peligros de acuerdo a su nivel.
5. CUANDO el Peligro sea identificado como Nivel Bajo
ENTONCES ELIMINAR los peligros detectados.
6. DE LO CONTRARIO COLOCAR una barrera de protección.
7. CUANDO el Peligro sea clasificado como Nivel Alto (representa
una situación que pudiera provocar una interrupción en la
operación o una situación de emergencia y no puede ser
eliminado por la persona que lo identifica)
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Persona que detecta
el peligro.
8.- ENTONCES INFORMAR inmediatamente al superintendente
o Ingeniero del Area.
Persona que detecta
el Peligro.
9.-CUANDO el Peligro sea clasificado como Nivel Medio
BENTONCES COMPLETAR el llenado de la tarjeta de RP.
NOTA: Llenar la tarjeta roja con el No de aviso, fecha,
escribir al reverso la acción requerida y colocar la tarjeta
en el peligro identificado.
10.-ENTREGAR la tarjeta de RP al Superintendente o Ingeniero del
Area.
Superintendente del Area
11.-ASEGURAR se programen las acciones correctivas necesarias
para su eliminación.
NOTA: Elaborar aviso en SAP con prioridad M4, y
descripción con siglas RP.
12DAR seguimiento a la ejecución de las acciones correctivas
hasta su terminación.
13. INFORMAR al originador de la Observación cuando no es
posible eliminar el peligro de las acciones definidas para su
administración.
Líder de RP. 14.ACTUALIZAR la base de datos de RP, con las tarjetas
reportadas.
15.EVALUAR el desempeño del Proceso.
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16.APOYAR el mantenimiento del Programa de RP en las
diferentes áreas de la Zona Istmo.
17.REPORTAR a la Administración del Sitio el desempeño del
Proceso de Reconocimiento de Peligros.
18.CAPACITAR al personal como observador de RP en base a las
necesidades del Sitio.
Gerente del área 18.PROPORCIONAR los recursos para la corrección de los
peligros identificados.
19.PARTICIPAR en conjunto con el Comité de RP en la
administración de los peligros identificados como Nivel Alto.
VI.- ANEXOS:
ANEXO I: Flujograma del Proceso de Reconocimiento de Peligros
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ANEXO II: Ejemplos de aspectos a ser inspeccionados (lista no limitativa).
Comportamientos insegurosCumplimiento a métodos de trabajoEquipo de protección personalOrden y limpieza de las áreas.Equipos de seguridad y de emergenciaInstalaciones eléctricasPermisos de seguridadEscaleras portátilesPisos, rampas, escaleras, pasillos, puertasSalidas de emergenciaVentilación y extracciónPlataformas y andamiosSeñalizaciónRegaderas de emergencia y lavaojosEquipo de primeros auxiliosBitácorasSistemas contra incendioEquipo para izarPuentes de Carga y Descarga de MaterialesCuartos de Control
Iluminación Almacenamiento, estiba y desestiba Herramientas y útiles de trabajo Herramientas eléctricas portátiles y
extensiones Máquinas herramientas Equipo y maquinaria Guardas Montacargas, grúas y otro equipo
motorizado de carga Bloqueo de energías y materiales
peligrosos Equipos de aire autónomo, líneas de
vida y sistemas de aire respirable Comedores, vestidores y sanitarios Licencias de Trabajo oficiales Tierras y apartarrayos Equipo para trabajos en alturas Areas de Vestidores Vías ferroviarias Subestaciones eléctricas Talleres de Mantenimiento Sistemas de Protecciones Areas de preparación de Químicos
(Inhibidores y/o catalizadores).
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Laboratorio CentralAlmacén GeneralPisos falsos y PlafonesEstructuras exterioresOficinas administrativas
ANEXO III: Tarjeta de Reconocimiento de Peligros (Anverso y Reverso).
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ANEXO IV: TARJETA ROJA (Trabajo EHS Identificado )
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Trabajo EHS
Identificado
CMRP
Nm BRIN
ASC
Número de aviso
Oportunidad RDB
2 0 0 6Fecha Día Mes Año
FAVOR DE ANOTAR
AL REVERSO DETALLES
DEL AVISO/OPORTUNIDAD
8cm
11 cm
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VII.- REFERENCIAS:
Hazard Recognition Program Clear Lake September 2000.CWP Hazard Recognition 08-01-01 Julio 26, 2001 Reglamento de Seguridad de la Zona Istmo EHS-I-01 01 marzo 03Procedimiento Delimitación de áreas de riesgo EHS-I-07 01 junio 02Procedimiento Bloqueo de energías y materiales peligrosos EHS-I-16.