렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2 · 2020. 12. 31. · 1,920 보건기관태극기및시기,보건소기구입(보 건소,보건지소7,보건진료소14) 1,380 보건소건립이사용역
렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2 - Gwangyang보건의료사업지원 50,845 55,752 4,907...
Transcript of 렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2 - Gwangyang보건의료사업지원 50,845 55,752 4,907...
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 보건위생과정책: 행정운영경비(보건위생과)단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
2019년도 본예산 일반회계 보건위생과
보건위생과 5,960,429 2,484,700 3,475,729
국 2,357,337
기 52,822
도 724,327
시 2,825,943
행정운영경비(보건위생과) 346,844 316,464 30,380
인력운영비 306,045 286,605 19,440
인력운영비 306,045 286,605 19,440
101 인건비 306,045 286,605 19,440
01 보수 86,085 86,085 0
○시간외근무수당(45명) 86,08586,085,000
02 기타직보수 219,960 200,520 19,440
○공중보건의사 업무활동장려금205,200
○공중보건의사 고용보험료 3,240
○공중보건의사 위험근무수당10,800
○공중보건의사 위생복 구입 720
950,000*18명*12월
15,000*18명*12월
50,000*18명*12월
40,000*18명*1회
기본경비 40,799 29,859 10,940
기본경비 40,799 29,859 10,940
201 일반운영비 15,049 6,229 8,820
01 사무관리비 12,730 3,910 8,820
○기본사무용품비 1,650
○업무추진도서 구입 100
○소모성물품 구입 1,200
○소규모 수선비 960
○일직수당 7,020
○재택근무수당 1,800
1,650,000
20,000*5권
100,000*12월
80,000*12월
60,000*117일
30,000*5일*12월
02 공공운영비 2,319 2,319 0
○보건행정 업무추진용 우편 요금 2,319
―등기우편 975
―일반우편 1,344
1,950*100통*5개소
320*600통*7개소
202 여비 2,040 2,040 0
02 월액여비 2,040 2,040 0
○운전원 월액여비 2,040170,000*1명*12월
203 업무추진비 17,710 15,590 2,120
01 기관운영업무추진비 5,400 4,300 1,100
○보건소장 5,4005,400,000
02 정원가산업무추진비 5,770 5,410 360
○직원 사기진작을 위한 생일기념품 구입5,7705,770,000
부서: 보건위생과정책: 행정운영경비(보건위생과)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
04 부서운영업무추진비 6,540 5,880 660
○부서운영업무추진비 6,540545,000*12월
204 직무수행경비 6,000 6,000 0
01 직책급업무수행경비 6,000 6,000 0
○소장 4,800
○과장 1,200
400,000*12월
100,000*12월
양질의 보건의료 서비스 체계 구축 4,529,548 1,596,514 2,933,034
국 2,096,533
기 52,822
도 584,770
시 1,795,423
보건의료 시설기반 구축 3,541,663 979,000 2,562,663
국 2,096,533
도 524,133
시 920,997
청사 및 차량 유지관리 386,063 513,771 △127,708
101 인건비 9,476 8,281 1,195
04 기간제근로자등보수 9,476 8,281 1,195
○보건기관(21개소) 조경수 전정, 풀제초 인부임 9,476
―풀매기 4,466
―예초기 4,916
―산재보험 94
74,420*4명*5일*3회
163,860*2명*5일*3회
9,381,000*10/1,000
201 일반운영비 334,133 335,646 △1,513
01 사무관리비 37,035 36,654 381
○쓰레기 봉투 구입(50ℓ) 1,560
○화장실용품 구입 4,848
―화장지 2,016
―핸드타올 1,440
―방향제 432
―물비누 960
○보건소 소방훈련 소모품 구입 200
○청사관리 전기자재 및 소모품 구입1,440
○보건행정 업무추진 급량비 8,545
○신문구독료(보건위생과, 보건지소6, 보건진료소14) 1,800
―보건위생과 600
―보건지소 및 보건진료소1,200
○정수기, 공기청정기 임대료 및 관리비 17,256
―정수기(보건위생과, 보건지소6, 보건진료소14, 목욕장6, 찜질방3) 14,400
1,300*100장*12월
42,000*4박스*12월
40,000*3박스*12월
12,000*36개
40,000*2박스*12월
200,000
15,000*8개소*12월
8,545,000
10,000*5부*12월
5,000*20개소*12월
40,000*30개소*12월
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―비데(세풍,조령,어치) 936
―공기청정기(사곡,추산,황길,태인)1,920
○보건기관 태극기 및 시기, 보건소기 구입(보건소, 보건지소7,보건진료소14)
1,386
26,000*3개소*12월
40,000*4개소*12월
11,000*3종*21개소*2회
02 공공운영비 297,098 298,992 △1,894
○냉난방기 가스 및 냉매주입 1,400
○물탱크 유지보수비 750
○물탱크 청소용역 1,600
○노후 소화기 교체 400
○탕비실 가스구입 180
○가스안전검사 수수료 400
○전기안전검사 수수료 840
○정화조 수거 수수료 750
○위험물관리자 소방협회비 100
○승강기 비상 전화요금 48
○승강기 안전점검 수수료 150
○상하수도요금(보건소,보건지소6,보건진료소14,목욕장6,찜질방3) 26,160
○전기요금(보건소,보건지소6,보건진료소14,찜질방3) 152,360
○공용차량 유류구입 8,865
―중형 승용차(지소,진료소 지도감독 등)3,705
―중형 승합차(구급차) 1,560
―중형 승용차(위생업소 지도점검 등)3,600
○공용차량 자동차세 750
○공용차량 정기검사 수수료 75
○공용차량 수리비 900
○공용차량 통행권 720
○공용차량 세차비 540
○공용차량 환경개선부담금 220
○유선방송 이용료(보건소, 보건지소6, 보건진료소14) 2,772
○보건기관 청사 무인경비 용역 15,792
―보건소 1,800
―보건지소(6개소) 5,256
―보건진료소(14개소) 8,736
○보건기관 전기설비 안전관리 용역 17,520
―보건소 및 보건지소(봉강, 옥룡)10,080
―보건지소(중마지소 외 6개소)7,440
70,000*20대
750,000
160,000*5개소*2회
40,000*10개
45,000*4통
50,000*8개소
60,000*14개소
750,000
50,000*2개소
4,000*12월
150,000
2,180,000*12월
12,696,660*12월
1,300*28,500km*10%
1,300*12,000km*10%
1,500*24,000km*10%
250,000*3대
25,000*3대
300,000*3대
20,000*3대*12월
15,000*3대*12월
55,000*2대*2회
11,000*21개소*12월
150,000*1개소*12월
73,000*6개소*12월
52,000*14개소*12월
840,000*12월
620,000*12월
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○승강기 유지관리 용역 2,400
○보건소 청소 용역 28,153
○보건지소 청소 용역 28,153
○소방시설관리 용역 3,300
○청사(보건기관 시설물) 방역 및 소독 1,800
―보건소 883
―중마통합보건지소외 25개소917
200,000*12월
28,153,000
28,153,000
275,000*12월
65*2,714㎡*5회
65*7,048㎡*2회
401 시설비및부대비 42,454 169,844 △127,390
01 시설비 42,000 168,800 △126,800
○보건기관 시설 유지보수비(보건소,보건지소6,보건진료소14) 17,000
○찜질방 및 목욕장 시설 유지보수비(9개소)15,000
○보건진료소 기능보강 공사 10,000
―조령보건진료소 쉼터 포장 공사 및 냉난방기 교체 공사 5,000
―죽천보건진료소 외부데크 교체공사5,000
17,000,000
15,000,000
5,000,000
5,000,000
03 시설부대비 454 1,044 △590
○시설부대비 45442,000,000*1.08%
시군보건소 지역사회 통합건강증진사업(농어촌 의료서비스 개선)
3,155,600 465,229 2,690,371
국 2,096,533
도 524,133
시 534,934
401 시설비및부대비 3,010,800 393,429 2,617,371
국 2,000,000
도 500,000
시 510,800
01 시설비 3,000,000 390,780 2,609,220
○보건소 건립(증축)공사 3,000,0003,000,000,000
국 2,000,000
도 500,000
시 500,000
03 시설부대비 10,800 2,649 8,151
○시설부대비 10,8003,000,000,000*0.36%
405 자산취득비 144,800 71,800 73,000
국 96,533
도 24,133
시 24,134
01 자산및물품취득비 144,800 71,800 73,000
○보건기관 의료장비 구매 108,800
―효소면역검사기(보건소) 82,00082,000,000*1대
국 54,670
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 13,665
시 13,665
―약품백신혈액보관용 냉장고(보건소)17,00017,000,000*1대
국 11,333
도 2,833
시 2,834
―당화혈색소검사 장비(월길) 4,2004,200,000*1대
국 2,800
도 700
시 700
―체성분 분석기(월길) 5,6005,600,000*1대
국 3,730
도 935
시 935
○보건사업 차량 구입 36,00018,000,000*2대
국 24,000
도 6,000
시 6,000
보건의료 자원관리 59,944 62,851 △2,907
기 700
시 59,244
보건의료 사업지원 50,845 55,752 △4,907
201 일반운영비 22,364 25,771 △3,407
01 사무관리비 9,284 12,691 △3,407
○보건의날 행사 홍보용 현수막(중)100
○지역보건의료계획서 제본 1,350
○농어촌의료서비스개선사업 계획서 제본399
○공중보건의사 및 보건지소,보건진료소 직원직무교육 현수막(소) 360
○보건소장실 지역보건의료계획 현황판 정비600
○보존문서 용품 구입 650
―보존문서 상자 500
―보존문서 표지 150
○당직용 침구 및 응접용품 세탁비360
○공중보건의 전역자 기념품 1,190
○충무계획서 제본(보건의료, 식품의약품)975
○지역보건의료계획 현황판 제작3,300
100,000*1매
50,000*27부
57,000*7부
60,000*6회
150,000*4회
1,000*500개
5,000*30속
5,000*18종*4회
170,000*7명
65,000*15부
3,300,000*1식
02 공공운영비 13,080 13,080 0
○보건기관 의료폐기물 수거처리 위탁비 13,080
―보건지소 4,176348,000*12월
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 자원관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―보건진료소 8,904742,000*12월
202 여비 24,281 24,281 0
01 국내여비 24,281 24,281 0
○보건의료사업 지원 업무추진여비 2,820
○전국단위 행사 의료지원 여비 700
○보건행정 및 보건기관 관리 업무추진 여비13,081
○공중보건의 의료 출장여비 7,680
2,820,000
700,000
13,081,000
7,680,000
203 업무추진비 3,500 3,500 0
03 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0
○보건의 날 행사 시책 추진 1,500
○공중보건의사 직무교육 및 간담회 시책 추진800
○보건지소,진료소 직원 간담회 시책 추진1,200
1,500,000*1회
400,000*2회
300,000*4회
307 민간이전 700 700 0
01 의료및구료비 700 700 0
○각종 행사용 의료지원 의약품 구입7007,000*10종*10회
직원 복리후생 및 교육 6,099 6,099 0
201 일반운영비 2,750 2,750 0
01 사무관리비 2,750 2,750 0
○직원 위생복 구입 1,800
○여직원휴게실 소모품 구입 100
○전문직종 보수교육 위탁교육비 850
40,000*45명
20,000*5종
50,000*17명
202 여비 3,349 3,349 0
01 국내여비 3,349 3,349 0
○직원 직무 및 보수 교육 여비 3,3493,349,000
재난현장출동 의료팀 운영지원 3,000 1,000 2,000
기 700
시 2,300
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○재난 응급의료지원 행정물품 구입1,00050,000*20종
307 민간이전 1,000 0 1,000
01 의료및구료비 1,000 0 1,000
○재난응급의료지원 약품구입 1,00050,000*10종*2회
405 자산취득비 1,000 0 1,000
기 700
시 300
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 자원관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000
○재난응급의료지원 업무추진 장비구입(노트북)1,0001,000,000*1대
기 700
시 300
지역보건 의료기능 강화 503,712 467,343 36,369
도 45,000
시 458,712
보건지소 진료기능 지원 139,376 135,532 3,844
201 일반운영비 11,616 12,542 △926
01 사무관리비 4,530 5,106 △576
○보건지소 화장실 용품 구입 1,980
―화장지 1,260
―핸드타올 720
○보건지소 소모성 물품 구입1,440
○출입문 번호키 구입(봉강지소)510
○보건지소 소규모 수선비 600
42,000*6개소*5회
40,000*6개소*3회
20,000*6개소*12월
170,000원*3개
100,000*6개소
02 공공운영비 7,086 7,436 △350
○보건지소 보일러 등유 구입5,616
○보건지소 탕비실 가스 구입 270
○보건지소 장비수리(6개소) 1,200
1,300*8ℓ*6개소*90일
45,000*6개소
200,000*6개소
202 여비 74,880 68,640 6,240
02 월액여비 74,880 68,640 6,240
○보건지소 및 보건진료소 직원 월액여비 74,880
―보건지소 및 보건진료소 월액여비58,080
―보건지소 및 보건진료소 월액여비(다압,도사,금천) 16,800
220,000*22명*12월
350,000*4명*12월
307 민간이전 48,000 48,420 △420
01 의료및구료비 48,000 48,420 △420
○자동심장충격기 패드 및 배터리 구입1,200
○보건지소 환자처방용 약봉투 구입900
○보건지소 의과 진료의약품 구입 29,720
―봉강보건지소 6,000
―옥룡보건지소 12,000
―옥곡보건지소 200
―진월보건지소 9,600
―다압보건지소 1,920
○보건지소 의과 진료소모품 구입 3,480
200,000*6개소
150*1,000매*6개소
20,000*30종*10회
20,000*50종*12회
20,000*5종*2회
20,000*40종*12회
20,000*16종*6회
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―봉강보건지소 560
―옥룡보건지소 640
―옥곡보건지소 360
―진상보건지소 320
―진월보건지소 960
―다압보건지소 640
○보건지소 한방 진료의약품 구입 8,220
―봉강보건지소 1,200
―옥룡보건지소 1,700
―진상보건지소 3,120
―진월보건지소 2,040
―다압보건지소 160
○보건지소 한방 진료소모품 구입 2,800
―봉강보건지소 480
―옥룡보건지소 480
―진상보건지소 400
―진월보건지소 960
―다압보건지소 480
○보건지소 치과진료 소모품 구입(옥곡지소)1,680
20,000*7종*4회
20,000*8종*4회
20,000*9종*2회
20,000*8종*2회
20,000*8종*6회
20,000*8종*4회
20,000*12종*5회
20,000*17종*5회
20,000*26종*6회
20,000*17종*6회
20,000*8종*1회
20,000*12종*2회
20,000*12종*2회
20,000*10종*2회
20,000*12종*4회
20,000*12종*2회
20,000*28종*1개소*3회
405 자산취득비 4,880 5,930 △1,050
01 자산및물품취득비 4,880 5,930 △1,050
○봉강보건지소 200
―전자레인지 200
○옥룡보건지소 400
―전기레인지(인덕션) 400
○옥곡보건지소 1,200
―발맛사지기 1,200
○진상보건지소 1,300
―전자렌지 200
―혈압계 100
―접종용냉장고 1,000
○진월보건지소 1,500
―전자렌지 200
―청소기 300
―접종용냉장고 1,000
○다압보건지소 280
―복합기(스캐너) 280
200,000*1대
400,000*1대
600,000*2대
200,000*1대
100,000*1대
1,000,000*1대
200,000*1대
300,000*1대
1,000,000*1대
280,000*1대
목욕장 및 찜질방 운영 211,407 204,379 7,028
도 45,000
시 166,407
101 인건비 114,975 107,237 7,738
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 114,975 107,237 7,738
○목욕장 운영 일시사역 인부임(봉강,옥룡,옥곡,진상,진월,다압지소) 114,975
―인건비 66,085
―주휴수당 23,220
―연차수당 6,698
―건강보험 3,101
―장기요양보험 229
―국민연금 4,321
―고용보험 1,441
―산재보험 961
―퇴직금 8,919
74,420*6명*148일
74,420*6명*52일
74,420*6명*15일
96,003,000*3.23%
229,000
96,003,000*4.5%
96,003,000*15/1,000
96,003,000*10/1,000
1,486,380*6명
201 일반운영비 95,812 95,812 0
도 45,000
시 50,812
01 사무관리비 5,400 5,400 0
○목욕장 운영 소모품 구입(봉강,옥룡,옥곡,진상,진월,다압지소) 2,880
○찜질방 운영 소모품 구입(봉강,옥곡,다압지소) 720
○상해보험료(목욕장6, 찜질방3)1,800
80,000*6개소*6회
40,000*3개소*6회
200,000*9개소
02 공공운영비 90,412 90,412 0
○목욕장 보일러 등유 구입(옥룡,옥곡,진상,진월지소) 25,0121,300*962*5회*4개소
도 12,500
시 12,512
○목욕장 전기요금(봉강,옥룡,옥곡,진상,진월,다압지소) 50,400700,000*6개소*12월
도 25,000
시 25,400
○목욕장 시설유지비(6개소) 15,00015,000,000*1식
도 7,500
시 7,500
405 자산취득비 620 1,330 △710
01 자산및물품취득비 620 1,330 △710
○진상목욕장 전자체중계 620
― 체중계 500
― 선풍기(벽걸이) 120
500,000*1대
60,000*2대
보건진료소 진료기능 지원 93,489 99,077 △5,588
101 인건비 15,896 14,884 1,012
04 기간제근로자등보수 15,896 14,884 1,012
○태인보건진료소 기간제 근로자 15,896
―기본급 12,8791,073,190*1명*12월
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―연차수당 417
―상여금 1,092
―건강보험 465
―장기요양보험 35
―국민연금보험 648
―고용보험 216
―산재보험 144
27,750*15일
1,091,500*1명
14,386,030*0.0323
464,660*0.0738
14,386,030*0.045
14,386,030*0.015
14,386,030*0.010
201 일반운영비 22,713 20,013 2,700
01 사무관리비 17,100 14,270 2,830
○보건진료소 화장실용품 구입 4,620
―화장지 2,940
―핸드타올 1,680
○보건진료소 소모성 물품 구입3,120
○보건진료소 블라인드 및 침대커버 구입2,000
○태인보건진료소 소모성 물품 구입720
○보건진료소 소규모 수선비 1,400
○보건진료소 찜질방 물품 구입(찜질복,수건)1,400
○보건진료소 찜질방 소모품 구입840
○보건진료소 달력 제작 3,000
42,000*14개소*5회
40,000*14개소*3회
20,000*13개소*12월
250,000*4종*2개소
60,000*1개소*12월
100,000*14개소
25,000*14개소*2종*2회
15,000*14개소*2종*2회
2,000*1,500부
02 공공운영비 5,613 5,743 △130
○난방용 보일러 등유 구입 1,820
―세풍진료소(도월) 780
―오사진료소 1,040
○황길보건진료소 찜질방 온수용 등유 구입468
○보건진료소 장비 수리 1,680
○보건진료소 전기소모품 구입 700
○보건진료소 탕비실 가스 구입945
1,300*10리터*60일
1,300*10리터*80일
1,300*4리터*90일
120,000*14개소
50,000*14개소
45,000*14개소*1.5회
307 민간이전 44,680 43,880 800
01 의료및구료비 44,680 43,880 800
○진료의약품 구입 27,160
―세풍보건진료소 1,600
―사곡보건진료소 2,400
―조령보건진료소 1,600
―죽천보건진료소 1,560
―추산보건진료소 1,600
―동곡보건진료소 1,400
20,000*40종*2회
20,000*40종*3회
20,000*40종*2회
20,000*39종*2회
20,000*40종*2회
20,000*35종*2회
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―대죽보건진료소 1,600
―어치보건진료소 1,600
―오사보건진료소 1,200
―월길보건진료소 1,800
―도사보건진료소 1,000
―금천보건진료소 1,200
―황길보건진료소 3,600
―태인보건진료소 5,000
○진료소모품 구입 12,620
―세풍보건진료소 800
―사곡보건진료소 1,040
―조령보건진료소 880
―죽천보건진료소 800
―추산보건진료소 800
―동곡보건진료소 800
―대죽보건진료소 1,000
―어치보건진료소 800
―오사보건진료소 800
―월길보건진료소 800
―도사보건진료소 800
―금천보건진료소 800
―황길보건진료소 1,000
―태인보건진료소 1,500
○환자처방용 약봉투,분포지 구입2,100
○자동심장충격기 패드 및 배터리 구입2,800
20,000*40종*2회
20,000*40종*2회
20,000*30종*2회
20,000*45종*2회
20,000*25종*2회
20,000*30종*2회
20,000*45종*4회
20,000*50종*5회
20,000*10종*4회
20,000*13종*4회
20,000*11종*4회
20,000*10종*4회
20,000*10종*4회
20,000*10종*4회
20,000*10종*5회
20,000*10종*4회
20,000*10종*4회
20,000*10종*4회
20,000*10종*4회
20,000*10종*4회
20,000*10종*5회
20,000*15종*5회
150*1,000매*14개소
200,000*14개소
405 자산취득비 10,200 20,300 △10,100
01 자산및물품취득비 10,200 20,300 △10,100
○세풍보건진료소 380
―선풍기 60
―식기(자외선)소독기 320
○조령보건진료소 1,800
―물품수납장(특대) 1,300
―민원인용 탁자 300
―민원인용 의자 200
○죽천보건진료소 1,200
―민원인용 탁자 600
―돌침대 600
○추산보건진료소 900
―문서세단기 500
―민원인용 탁자 300
60,000*1대
320,000*1대
1,300,000*1식
300,000*1개
50,000*4개
300,000*2대
600,000*1대
500,000*1대
300,000*1개
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―민원인용 의자 100
○대죽보건진료소 2,000
―문서세단기 500
―자동약포장기 500
―물품보관함(대) 1,000
○어치보건진료소 500
―문서세단기 500
○도사보건진료소 500
―무수은혈압계(스텐드형) 500
○금천보건진료소 600
― 돌침대 600
○황길보건진료소 600
―의자(교육용) 600
○월길보건진료소 320
―선풍기 120
―진료의자 200
○태인보건진료소 1,400
―스쿼트머신 운동기 400
―자동신장체중기 1,000
50,000*2개
500,000*1대
500,000*1대
1,000,000*1개
500,000*1대
500,000*1대
600,000*1대
50,000*12개
60,000*2대
100,000*2대
400,000*1대
1,000,000*1대
찾아가는 마을단위 건강복지 서비스 59,440 0 59,440
201 일반운영비 16,960 0 16,960
01 사무관리비 16,960 0 16,960
○ 자가관리 일지 제작 10,200
○ 사업 현수막 제작 840
○ 체질섭생 영양교육 재료비 2,220
○ 뇌활성화 교육 및 체험 재료비3,700
20,000*510부
60,000*14개소
60,000*37개소
100,000*37개소
301 일반보상금 36,680 0 36,680
09 행사실비보상금 16,680 0 16,680
○ 수료식 참석자 식비 5,040
○수료자 참석자 간식비 9,990
○ 마을건강문화 가꿈마당 참석자 보상(대죽) 1,650
― 간식비 450
― 식비 1,200
8,000*45명*14개소
45,000*6차*37회
3,000*150명*1개소
8,000*150명*1개소
12 기타보상금 20,000 0 20,000
○ 찾아가는 마을단위 건강복지 서비스 강사비 19,420
―맞춤형 식이 및 뇌활성화 교육 1급강사5,000
―맞춤형 식이 및 뇌활성화 교육 2급강사8,400
―맞춤형 식이 및 뇌활성화 교육 5급강사3,360
250,000*1명*20개소
210,000*2명*20개소
80,000*2명*21개소
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―체질섭생 영양교육 3급강사 2,660
○마을건강문화 가꿈마당 강사수당 580
―1급강사 370
―2급강사 210
2,660,000
370,000*1명*1회
210,000*1명*1회
307 민간이전 5,800 0 5,800
01 의료및구료비 5,800 0 5,800
○치매예방 물품구입 5,600
○나트륨 측정기(죽천) 200
200,000*2회*14개소
200,000*1대
의약업소 의료서비스 강화 424,229 87,320 336,909
기 52,122
도 15,637
시 356,470
의약업소등 지도 관리 13,745 20,600 △6,855
201 일반운영비 7,305 6,810 495
01 사무관리비 7,305 6,810 495
○명절 연휴 당직의료기관 및 약국 안내포스터제작 1,500
○의약업소 행정처분 게시문,스티커 제작200
○당번약국 홍보 3,205
―안내문 교체(약국,보건기관,읍면동사무소)1,350
―시내버스 부착용 당번약국 안내문 제작1,375
―안내판 제작(신규약국) 480
○의약업무 추진 급량비 2,400
750,000*2회
1,000*100매*2종
15,000*90개소
25,000*55대
120,000*4개소
2,400,000
202 여비 4,440 4,440 0
01 국내여비 4,440 4,440 0
○의료기관 지도점검 추진 여비960
○의약품 판매업소 합동점검 추진여비1,365
○의료기관 환자조사 추진여비 455
○진단용 방사선 발생장치 현지확인 점검 추진여비 480
○의약업소 신고등록 업무추진 여비960
○노인병원 운영 지도 220
20,000*2명*2일*12월
75,800*2명*3일*3회
75,800*2명*3회
20,000*2명*12월
20,000*2명*2일*12월
220,000
301 일반보상금 2,000 1,250 750
12 기타보상금 2,000 1,250 750
○소비자의료기기감시원 활동비2,00050,000*5명*8회
의약 및 마약류 관리 5,520 5,720 △200
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 의약업소 의료서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 1,320 1,320 0
01 사무관리비 1,320 1,320 0
○마약류 오남용 홍보 및 캠페인 1,320
―현수막 제작 120
―리후렛 제작 400
―홍보물 제작 800
60,000*2매
200*2,000매
1,000*800매
202 여비 2,850 2,850 0
01 국내여비 2,850 2,850 0
○마약 및 앵속 합동단속 업무추진 여비1,137
○마약 및 한약재 지도단속 및 사고마약류 수거업무 추진여비 1,713
75,800*1명*15일
1,713,000
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○마약 및 앵속 합동단속 시책추진1,000500,000*2회
301 일반보상금 350 350 0
12 기타보상금 350 350 0
○마약류 명예지도원 활동수당 35050,000*7명*1회
자동심장충격기 설치 지원 4,244 0 4,244
기 2,122
도 637
시 1,485
307 민간이전 4,244 0 4,244
기 2,122
도 637
시 1,485
01 의료및구료비 4,244 0 4,244
○자동심장충격기 설치지원 2,4002,400,000*1개소
기 1,200
도 360
시 840
○자동심장충격기 부속품 지원 1,8441,844,000
기 922
도 277
시 645
치매안심요양병원 확충 300,000 60,000 240,000
기 50,000
도 15,000
시 235,000
307 민간이전 100,000 0 100,000
기 50,000
도 15,000
시 35,000
부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 의약업소 의료서비스 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 100,000 0 100,000
○치매안심요양병원 공공보건 지원사업100,000100,000,000
기 50,000
도 15,000
시 35,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
01 시설비 200,000 0 200,000
○치매안심요양병원 기능보강공사 200,000200,000,000
공립노인요양병원 잔류 입원환자 관리 100,720 0 100,720
101 인건비 68,000 0 68,000
04 기간제근로자등보수 68,000 0 68,000
○입원환자 관리 기간제근로자 등 보수 68,000
―의사 23,000
―간호사 14,000
―간병인 10,000
―영양사 3,500
―조리사 5,000
―시설안전 5,000
―환경미화 5,000
―원무 2,500
23,000,000*1명*1월
3,500,000*4명*1월
2,500,000*4명*1월
3,500,000*1명*1월
2,500,000*2명*1월
2,500,000*2명*1월
2,500,000*2명*1월
2,500,000*1명*1월
201 일반운영비 18,720 0 18,720
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○환자관리 기록지 등 1,0001,000,000
02 공공운영비 17,720 0 17,720
○환자세탁물 위탁처리 1,920
○환자 의료폐기물위탁처리 800
○노인병원 전기, 가스, 수도, 통신요금 등13,000
○의료장비(석션기 등) 및 비품 등 수선2,000
4,000*60kg*8회
800,000
13,000,000
2,000,000
307 민간이전 14,000 0 14,000
01 의료및구료비 14,000 0 14,000
○일회용기저귀 구입 2,000
○소독용 알콜 등 의료소모품 구입 1,000
○화장지, 세제 등 소모품 구입 1,000
○환자관리 주식, 부식 구입 10,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
식품안전 1,084,037 571,722 512,315
국 260,804
도 139,557
시 683,676
위생지도 사업 1,074,967 562,652 512,315
부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
국 260,804
도 139,557
시 674,606
위생지도 점검 25,327 23,407 1,920
201 일반운영비 19,568 17,648 1,920
01 사무관리비 11,600 11,600 0
○일반수용비 450
―지하수 및 음용수검사 소모품 구입450
○위생업소 영업자 준수사항 홍보물 제작6,000
○위생지도 업무추진 급량비 4,700
○무신고 업소 현수막 제작 300
○무신고 업소 게시문 제작 150
3,000*150개
2,000원*3,000개
4,700,000
60,000*5매
1,000*150매
02 공공운영비 7,968 6,048 1,920
○행정처분 및 위생지도 업무추진 우편요금4,608
○먹거리타운 조형물 등 전기요금3,360
320*1,200통*12월
35,000*8개소*12월
202 여비 5,259 5,259 0
01 국내여비 5,259 5,259 0
○위생업소 지도점검 1,620
○위생업소 시.군 교류단속3,639
1,620,000
75,800*4명*4일*3회
203 업무추진비 500 500 0
03 시책추진업무추진비 500 500 0
○위생관련 업무 시책추진 500250,000*2회
지자체 기초위생관리지원 3,504 3,506 △2
국 1,752
도 315
시 1,437
201 일반운영비 2,244 2,246 △2
국 1,122
시 1,122
02 공공운영비 2,244 2,246 △2
○식품위생업무용 현장보고장비 사용 요금2,2442,244,000
국 1,122
시 1,122
301 일반보상금 1,260 1,260 0
국 630
도 315
시 315
12 기타보상금 1,260 1,260 0
부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○시니어감시원 활동비 1,2601,260,000
국 630
도 315
시 315
식중독 예방 사업 4,121 4,121 0
201 일반운영비 2,710 2,710 0
01 사무관리비 2,710 2,710 0
○식중독예방 홍보물품 제작 1,000
○식중독 예방교육 및 홍보용 현수막 제작210
○식중독 예방 교육교재 제작(사회복지시설 급식소 종사자) 500
○식중독 예방 지도점검용 세균 오염도 검사 시약 구입 1,000
2,000*500개
70,000*3개
10,000*50개소
5,000*100개소*2회
202 여비 1,411 1,411 0
01 국내여비 1,411 1,411 0
○집중관리업소 합동지도단속 여비 1,4111,411,000
부정불량 식품 관리 27,377 27,877 △500
도 7,200
시 20,177
201 일반운영비 3,000 3,000 0
도 1,000
시 2,000
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○검사의뢰용 유통식품 구입 2,00010,000*200종
도 1,000
시 1,000
○위해식품 민원신고 관련 검체 검사의뢰 수수료 1,000200,000*5회
202 여비 2,177 2,177 0
01 국내여비 2,177 2,177 0
○유통식품 수거검사 의뢰 910
○부정불량식품 지도단속 업무추진 여비1,267
75,800*1명*12월
1,267,000
301 일반보상금 22,200 22,200 0
도 6,200
시 16,000
09 행사실비보상금 700 700 0
○소비자 식품위생감시원 교육참석자 식비700700,000
12 기타보상금 21,500 21,500 0
○소비자 식품위생감시원 활동비 21,00021,000,000
도 6,200
시 14,800
부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○부정불량식품 신고 포상금 300
○부정불량 건강기능식품 신고 포상금200
100,000*3건
100,000*2건
합동단속 등 사후관리 강화(수거비) 5,304 5,904 △600
국 2,652
시 2,652
201 일반운영비 4,704 5,304 △600
국 2,352
시 2,352
01 사무관리비 4,704 5,304 △600
○검사의뢰용 건강기능식품 구입 4,7044,704,000
국 2,352
시 2,352
202 여비 600 600 0
국 300
시 300
01 국내여비 600 600 0
○건강기능식품 검사의뢰 60050,000*12월
국 300
시 300
어린이 식생활 안전관리 2,120 2,120 0
201 일반운영비 2,120 2,120 0
01 사무관리비 2,120 2,120 0
○어린이 식품안전보호구역 표지판 제작1,320
○어린이 식생활안전관리 홍보물 제작 800
1,320,000
800,000
어린이 식품안전보호구역 전담관리원 운영 12,000 12,000 0
국 6,000
도 3,000
시 3,000
301 일반보상금 12,000 12,000 0
국 6,000
도 3,000
시 3,000
12 기타보상금 12,000 12,000 0
○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비12,00012,000,000
국 6,000
도 3,000
시 3,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영 500,000 400,000 100,000
국 250,000
도 125,000
시 125,000
307 민간이전 500,000 400,000 100,000
국 250,000
부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 125,000
시 125,000
05 민간위탁금 500,000 400,000 100,000
○어린이급식관리지원센터 운영500,000500,000,000*1식
국 250,000
도 125,000
시 125,000
음식문화개선 사업 47,515 50,425 △2,910
도 4,042
시 43,473
201 일반운영비 5,484 5,794 △310
도 2,242
시 3,242
01 사무관리비 5,484 5,794 △310
○모범음식점 지정에 따른 물품 제작1,000
○음식점 3대청결운동 위생용품4,484
20,000*50개소
14,946*3종*100개소
도 2,242
시 2,242
202 여비 1,365 1,365 0
01 국내여비 1,365 1,365 0
○음식문화개선 사업 추진 1,36575,800*3명*2일*3회
301 일반보상금 40,666 43,266 △2,600
도 1,800
시 38,866
12 기타보상금 40,666 40,666 0
○모범음식점 지원 26,006
―수도료 지원 24,000
―쓰레기봉투 구입 2,006
○음식문화개선 모니터요원 활동비3,600
20,000*100개소*12월
2,006,000
50,000*4명*3일*6회
도 1,800
시 1,800
○음식문화개선 위생용품 제작 11,060
―위생물품 8,000
―집게세트 3,060
4,000*2,000개
20,000*153개소
먹거리타운 활성화 22,124 22,124 0
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○음식문화개선 실천음식점 위생용품 지원5,0005,000*1,000부
202 여비 800 800 0
01 국내여비 800 800 0
부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○타지역 먹거리타운 벤치마킹800200,000*4명*1회
301 일반보상금 324 324 0
09 행사실비보상금 324 324 0
○먹거리타운 및 특화거리 영업주 간담회 참석자 보상 324324,000
401 시설비및부대비 16,000 16,000 0
01 시설비 16,000 16,000 0
○특화거리 업소 안내도 정비 5,000
○먹거리타운 간판 등 시설물 정비5,000
○먹거리타운 간판 신규제작 6,000
1,000,000*5개
1,000,000*5개소
3,000,000*2개소
남도음식거리 조성(광양불고기 파크) 410,000 0 410,000
401 시설비및부대비 410,000 0 410,000
01 시설비 410,000 0 410,000
○남도음식거리 조성사업(2018년 도비 매칭)410,000410,000,000
공중위생업소 관리 14,775 11,168 3,607
101 인건비 6,575 2,968 3,607
04 기간제근로자등보수 6,575 2,968 3,607
○공중위생업소 서비스평가 6,575
―기본급 5,344
―주휴수당 1,069
―고용보험 97
―산재보험 65
66,800*4명*20일
66,800*4명*4일
6,412,800*15/1,000
6,412,800*10/1,000
201 일반운영비 600 600 0
01 사무관리비 600 600 0
○공중위생서비스평가 우수업소 홍보물제작600600*1,000매
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○공중위생업소 위생서비스 수준 평가1,00020,000*2명*25일
301 일반보상금 6,600 6,600 0
12 기타보상금 6,600 6,600 0
○공중위생서비스평가 최우수업소 표지판3,600
○공중위생업소 점검 명예공중위생감시원 활동비 3,000
3,600,000
50,000*2명*3일*10회
유통위생용품 안전관리 800 0 800
국 400
시 400
부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
202 여비 600 0 600
국 300
시 300
01 국내여비 600 0 600
○유통위생용품 검사의뢰 60050,000원*12월
국 300
시 300
206 재료비 200 0 200
국 100
시 100
01 재료비 200 0 200
○검사의뢰용 유통위생용품 구입 200200,000
국 100
시 100
위생민원 추진 9,070 9,070 0
위생관리 일반 9,070 9,070 0
201 일반운영비 3,900 3,900 0
01 사무관리비 3,900 3,900 0
○위생업소 인허가증 제작 300
○위생민원 처리용 인증기 소모품 및 토너 구입200
○신규 위생업소 배부용 홍보물 제작1,000
○위생관리 업무추진 급량비 2,400
300*1,000매
100,000*2회
500원*2,000부*1종
2,400,000
202 여비 5,170 5,170 0
01 국내여비 5,170 5,170 0
○식품 및 위생업소 인허가 현지확인 업무추진여비 3,330
○공중위생업소 인허가 현지확인 업무추진 여비1,440
○식품관련 워크숍 참석 등 위생관리 업무추진여비 400
3,330,000
20,000*3명*2일*12월
400,000