DIPUTACION DE LA CORUÑA · 2014-11-12 · diputacion de la coruÑa fecha...

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:47 25/09/2014 Fecha Obtención ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (2013) Pág. 1 Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL GASTOS COMPROMET. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE REMANENTES DE CRÉDITO DEFINITIVAS INICIALES MODIFICACIONES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS CONCEPTO ARTÍCULO SUBCONCEPTO 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 100 RETRIBUCIIONES BÁSICAS Y O. REM. ORG. GOBIERNO 10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 147.762,00 147.762,00 120.987,00 120.987,00 120.987,00 26.775,00 10001 OTRAS REMUNERACIONES 346.818,00 346.818,00 296.968,22 296.968,22 296.968,22 49.849,78 494.580,00 494.580,00 417.955,22 417.955,22 417.955,22 76.624,78 Total Concepto 76.624,78 417.955,22 417.955,22 417.955,22 494.580,00 494.580,00 Total Artículo. 11 PERSONAL EVENTUAL 110 RT. BÁSICAS Y O. REMUNERACIONES P. EVENTUAL 11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS 403.421,00 403.421,00 396.523,05 396.523,05 396.523,05 6.897,95 11001 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 483.590,00 483.590,00 476.882,96 476.882,96 476.882,96 6.707,04 887.011,00 887.011,00 873.406,01 873.406,01 873.406,01 13.604,99 Total Concepto 13.604,99 873.406,01 873.406,01 873.406,01 887.011,00 887.011,00 Total Artículo. 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS 12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 2.281.062,00 -1.686,93 2.279.375,07 1.961.530,68 1.961.530,68 1.961.530,68 317.844,39 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 2.432.057,00 2.432.057,00 2.089.075,90 2.089.075,90 2.089.075,90 342.981,10 12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 2.729.514,00 2.729.514,00 2.609.614,50 2.609.614,50 2.609.614,50 119.899,50 12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 1.132.655,00 1.132.655,00 992.315,43 992.315,43 992.315,43 140.339,57 12005 SUELDOS DEL GRUPO E 477.983,00 477.983,00 400.896,26 400.896,26 400.896,26 77.086,74 12006 TRIENIOS 1.396.780,00 1.396.780,00 1.231.163,14 1.231.163,14 1.231.163,14 165.616,86 12009 OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS 596.074,00 596.074,00 363.833,57 363.833,57 363.833,57 232.240,43 11.046.125,00 -1.686,93 11.044.438,07 9.648.429,48 9.648.429,48 9.648.429,48 1.396.008,59 Total Concepto 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.653.772,00 -2.745,22 3.651.026,78 3.264.584,72 3.264.584,72 3.264.584,72 386.442,06

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 1

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO

100

RETRIBUCIIONES BÁSICAS Y O. REM. ORG.

GOBIERNO

10000RETRIBUCIONES BÁSICAS

147.762,00 147.762,00 120.987,00 120.987,00 120.987,00 26.775,00

10001OTRAS REMUNERACIONES

346.818,00 346.818,00 296.968,22 296.968,22 296.968,22 49.849,78

494.580,00 494.580,00 417.955,22 417.955,22 417.955,22 76.624,78Total Concepto

76.624,78417.955,22 417.955,22417.955,22494.580,00494.580,00Total Artículo.

11 PERSONAL EVENTUAL

110

RT. BÁSICAS Y O. REMUNERACIONES P.

EVENTUAL

11000RETRIBUCIONES BÁSICAS

403.421,00 403.421,00 396.523,05 396.523,05 396.523,05 6.897,95

11001RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

483.590,00 483.590,00 476.882,96 476.882,96 476.882,96 6.707,04

887.011,00 887.011,00 873.406,01 873.406,01 873.406,01 13.604,99Total Concepto

13.604,99873.406,01 873.406,01873.406,01887.011,00887.011,00Total Artículo.

12 PERSONAL FUNCIONARIO

120

RETRIBUCIONES BÁSICAS

12000SUELDOS DEL GRUPO A1

2.281.062,00 -1.686,93 2.279.375,07 1.961.530,68 1.961.530,68 1.961.530,68 317.844,39

12001SUELDOS DEL GRUPO A2

2.432.057,00 2.432.057,00 2.089.075,90 2.089.075,90 2.089.075,90 342.981,10

12003SUELDOS DEL GRUPO C1

2.729.514,00 2.729.514,00 2.609.614,50 2.609.614,50 2.609.614,50 119.899,50

12004SUELDOS DEL GRUPO C2

1.132.655,00 1.132.655,00 992.315,43 992.315,43 992.315,43 140.339,57

12005SUELDOS DEL GRUPO E

477.983,00 477.983,00 400.896,26 400.896,26 400.896,26 77.086,74

12006TRIENIOS

1.396.780,00 1.396.780,00 1.231.163,14 1.231.163,14 1.231.163,14 165.616,86

12009OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS

596.074,00 596.074,00 363.833,57 363.833,57 363.833,57 232.240,43

11.046.125,00 -1.686,93 11.044.438,07 9.648.429,48 9.648.429,48 9.648.429,48 1.396.008,59Total Concepto

121

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

12100COMPLEMENTO DE DESTINO

3.653.772,00 -2.745,22 3.651.026,78 3.264.584,72 3.264.584,72 3.264.584,72 386.442,06

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 2

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

12101COMPLEMENTO ESPECÍFICO

6.040.323,00 -70.200,00 5.970.123,00 5.635.321,64 5.635.321,64 5.635.321,64 334.801,36

12103OTROS COMPLEMENTOS

351.339,00 351.339,00 337.419,54 337.419,54 337.419,54 13.919,46

10.045.434,00 -72.945,22 9.972.488,78 9.237.325,90 9.237.325,90 9.237.325,90 735.162,88Total Concepto

127

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE

PENSIONES

127CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE

PENSIONES

12.000,00 12.000,00 12.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00Total Concepto

2.143.171,4718.885.755,38 18.885.755,3818.885.755,3821.028.926,85-74.632,1521.103.559,00Total Artículo.

13 PERSONAL LABORAL

130

LABORAL FIJO

13000RETRIBUCIONES BÁSICAS

1.553.393,00 -8.800,00 1.544.593,00 1.342.824,17 1.342.824,17 1.342.824,17 201.768,83

13001HORAS EXTRAORDINARIAS

5.277,00 5.500,00 10.777,00 9.906,76 9.906,76 9.906,76 870,24

13002OTRAS REMUNERACIONES

1.521.132,00 1.521.132,00 1.343.676,95 1.343.676,95 1.343.676,95 177.455,05

3.079.802,00 -3.300,00 3.076.502,00 2.696.407,88 2.696.407,88 2.696.407,88 380.094,12Total Concepto

131

LABORAL TEMPORAL

13100RETRIBUCIONES BÁSICAS

173.933,58 218.884,17 392.817,75 307.944,37 307.944,37 307.944,37 84.873,38

13102OTRAS REMUNERACIONES

107.333,16 79.932,83 187.265,99 123.322,27 123.322,27 123.322,27 63.943,72

13199RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO

CONVENIOS CON LA CCAA

8.954,31 1.338.281,03 1.347.235,34 1.002.531,99 1.002.531,99 1.002.531,99 344.703,35

290.221,05 1.637.098,03 1.927.319,08 1.433.798,63 1.433.798,63 1.433.798,63 493.520,45Total Concepto

137

CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE

PENSIONES

137CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE

PENSIONES

3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00Total Concepto

876.614,574.130.206,51 4.130.206,514.130.206,515.006.821,081.633.798,033.373.023,05Total Artículo.

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 3

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

150

PRODUCTIVIDAD

15000PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO

1.603.759,00 1.603.759,00 1.652.833,26 1.652.833,26 1.652.833,26 -49.074,26

15001PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL

200.000,00 200.000,00 147.606,79 147.606,79 147.606,79 52.393,21

15002PLUS ESPECIAL RECAUDADORES

PERSONAL FUNCIONARIO

56.573,00 56.573,00 50.367,18 50.367,18 50.367,18 6.205,82

15003PLUS ESPECIAL RECAUDADORES

PERSONAL LABORAL

1.014.411,00 1.014.411,00 1.017.837,21 1.017.837,21 1.017.837,21 -3.426,21

2.874.743,00 2.874.743,00 2.868.644,44 2.868.644,44 2.868.644,44 6.098,56Total Concepto

151

GRATIFICACIONES

15100HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL

FUNCIONARIO

10.000,00 65.000,00 75.000,00 51.769,96 51.769,96 51.769,96 23.230,04

10.000,00 65.000,00 75.000,00 51.769,96 51.769,96 51.769,96 23.230,04Total Concepto

152

OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

15200REMUNERAC. TRABAJOS EXTRAORD.

BASES DE EJECUCIÓN

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00Total Concepto

29.428,602.920.414,40 2.920.414,402.920.414,402.949.843,0065.000,002.884.843,00Total Artículo.

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A

CARGO DEL EMPLEADOR

160

CUOTAS SOCIALES

16000SEGURIDAD SOCIAL

8.385.785,13 998.624,48 9.384.409,61 7.628.744,45 7.628.744,45 7.628.744,45 1.755.665,16

16008ASISTENCIA MÉDICO- FARMACÉUTICA

350.000,00 350.000,00 333.815,46 333.815,46 333.815,46 16.184,54

16009OTRAS CUOTAS

1.000,00 1.000,00 138,17 138,17 138,17 861,83

8.736.785,13 998.624,48 9.735.409,61 7.962.698,08 7.962.698,08 7.962.698,08 1.772.711,53Total Concepto

162

GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL

16200FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL

PERSONAL

40.107,00 40.107,00 1.966,00 1.966,00 1.966,00 38.141,00

16204ACCIÓN SOCIAL

680.287,00 680.287,00 509.438,32 509.438,32 509.377,32 61,00 170.848,68

16205SEGUROS

140.000,00 140.000,00 197.097,03 197.097,03 197.097,03 -57.097,03

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 4

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

860.394,00 860.394,00 708.501,35 708.501,35 708.440,35 61,00 151.892,65Total Concepto

1.924.604,188.671.199,43 61,008.671.138,438.671.199,4310.595.803,61998.624,489.597.179,13Total Artículo.

5.064.048,5935.898.936,95 61,0035.898.875,9535.898.936,9540.962.985,5438.340.195,18 2.622.790,36Total Capítulo

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 5

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

202

ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

202ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRUCCIONES

96.720,00 96.720,00 90.444,46 89.446,21 83.887,74 5.558,47 7.273,79

96.720,00 96.720,00 90.444,46 89.446,21 83.887,74 5.558,47 7.273,79Total Concepto

203

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE

203ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,

INSTALACIONES Y UTILLAJE

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00Total Concepto

204

ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE

TRANSPORTE

204ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE

TRANSPORTE

153.500,00 153.500,00 127.524,96 127.524,96 127.524,96 25.975,04

153.500,00 153.500,00 127.524,96 127.524,96 127.524,96 25.975,04Total Concepto

206

ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACIÓN

206ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA

PROCESOS DE INFORMACIÓN

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00Total Concepto

34.348,83217.969,42 5.558,47211.412,70216.971,17251.320,00251.320,00Total Artículo.

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN

210

INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

21000FINCAS, ENTORNOS Y ZONAS VERDES

188.573,00 280,00 188.853,00 62.336,00 50.191,56 50.191,56 138.661,44

21001VÍAS PROVINCIALES

800.000,00 149.555,17 949.555,17 771.486,34 442.875,89 442.875,89 506.679,28

21099OTRAS INFRAESTRUCTURAS

38.000,00 38.000,00 38.000,00

1.026.573,00 149.835,17 1.176.408,17 833.822,34 493.067,45 493.067,45 683.340,72Total Concepto

212

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

212EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

339.710,00 81.505,69 421.215,69 193.903,61 160.095,48 159.369,48 726,00 261.120,21

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 6

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

339.710,00 81.505,69 421.215,69 193.903,61 160.095,48 159.369,48 726,00 261.120,21Total Concepto

213

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y

UTILLAJE

213MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y

UTILLAJE

1.193.654,00 257.050,02 1.450.704,02 904.272,92 730.371,17 730.371,17 720.332,85

1.193.654,00 257.050,02 1.450.704,02 904.272,92 730.371,17 730.371,17 720.332,85Total Concepto

214

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

214ELEMENTOS DE TRANSPORTE

64.200,00 64.200,00 23.182,03 23.182,03 23.182,03 41.017,97

64.200,00 64.200,00 23.182,03 23.182,03 23.182,03 41.017,97Total Concepto

215

MOBILIARIO

215MOBILIARIO

27.100,00 2.500,00 29.600,00 14.793,60 14.793,60 14.793,60 14.806,40

27.100,00 2.500,00 29.600,00 14.793,60 14.793,60 14.793,60 14.806,40Total Concepto

216

EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

216EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

74.900,00 74.900,00 33.994,41 33.994,41 26.530,66 7.463,75 40.905,59

74.900,00 74.900,00 33.994,41 33.994,41 26.530,66 7.463,75 40.905,59Total Concepto

219

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

219OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

27.700,00 3.000,00 30.700,00 20.324,98 20.324,98 20.324,98 10.375,02

27.700,00 3.000,00 30.700,00 20.324,98 20.324,98 20.324,98 10.375,02Total Concepto

1.771.898,762.024.293,89 8.189,751.467.639,371.475.829,123.247.727,88493.890,882.753.837,00Total Artículo.

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

220

MATERIAL DE OFICINA

22000ORDINARIO NO INVENTARIABLE

124.540,00 21.891,36 146.431,36 133.360,04 111.468,68 111.468,68 34.962,68

22001PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES

225.920,00 11.532,25 237.452,25 202.484,44 175.271,38 174.202,87 1.068,51 62.180,87

22002MATERIAL INFORMATICO NO

INVENTARIABLE

90.565,00 161.613,82 252.178,82 207.175,76 106.734,11 106.734,11 145.444,71

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 7

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

441.025,00 195.037,43 636.062,43 543.020,24 393.474,17 392.405,66 1.068,51 242.588,26Total Concepto

221

SUMINISTROS

22100ENERGÍA ELÉCTRICA

680.093,00 127.760,00 807.853,00 665.309,89 665.309,89 665.309,89 142.543,11

22101AGUA

65.402,00 623,00 66.025,00 48.613,53 48.613,53 48.443,96 169,57 17.411,47

22102GAS

107.345,00 107.345,00 57.618,20 57.618,20 57.618,20 49.726,80

22103COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

319.050,00 23.000,00 342.050,00 239.326,22 239.326,22 239.326,22 102.723,78

22104VESTUARIO

54.700,00 54.700,00 13.918,06 13.011,72 13.011,72 41.688,28

22105PRODUCTOS ALIMENTICIOS

331.000,00 -3.000,00 328.000,00 243.707,56 243.707,56 243.707,56 84.292,44

22106PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL

SANITARIO

12.700,00 -97,88 12.602,12 7.945,56 7.945,56 7.945,56 4.656,56

22110PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

85.000,00 6.000,00 91.000,00 59.714,84 59.714,84 59.714,84 31.285,16

22111SUMINISTROS REPOSICIÓN MAQ., UTILLAJE

Y ELEM. TRANSPORTE

6.000,00 6.000,00 598,62 598,62 598,62 5.401,38

22112SUM. MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO

Y DE TELECOM.

75.000,00 1.633,50 76.633,50 38.673,07 37.039,57 37.039,57 39.593,93

22199OTROS SUMINISTROS

585.770,00 52.740,75 638.510,75 465.680,32 430.295,02 429.847,32 447,70 208.215,73

2.322.060,00 208.659,37 2.530.719,37 1.841.105,87 1.803.180,73 1.802.563,46 617,27 727.538,64Total Concepto

222

COMUNICACIONES

22200SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

451.000,00 2.170,00 453.170,00 434.636,63 434.636,63 402.391,78 32.244,85 18.533,37

22201POSTALES

1.540.900,00 20.000,00 1.560.900,00 1.441.061,05 1.441.061,05 1.400.072,98 40.988,07 119.838,95

22202TELEGRÁFICAS

500,00 500,00 500,00

22203INFORMÁTICAS

296.420,60 40.007,18 336.427,78 336.379,78 302.876,59 302.876,59 33.551,19

22299OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES

53.500,00 53.500,00 58.191,48 50.531,57 50.531,57 2.968,43

2.342.320,60 62.177,18 2.404.497,78 2.270.268,94 2.229.105,84 2.155.872,92 73.232,92 175.391,94Total Concepto

223

TRANSPORTES

223TRANSPORTES

97.080,00 5.598,40 102.678,40 79.666,87 73.714,48 73.714,48 28.963,92

97.080,00 5.598,40 102.678,40 79.666,87 73.714,48 73.714,48 28.963,92Total Concepto

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 8

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

224

PRIMAS DE SEGUROS

22400PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y

LOCALES

73.812,00 73.812,00 70.634,59 70.634,57 70.634,57 3.177,43

22401PRIMAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS

20.000,00 20.000,00 28.968,65 28.968,65 28.968,65 -8.968,65

22499OTRAS PRIMAS DE SEGUROS

15.100,00 2.500,00 17.600,00 22.014,28 11.159,49 11.159,49 6.440,51

108.912,00 2.500,00 111.412,00 121.617,52 110.762,71 110.762,71 649,29Total Concepto

225

TRIBUTOS

22502TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

315.000,00 27.360,00 342.360,00 282.892,80 282.892,80 282.892,80 59.467,20

315.000,00 27.360,00 342.360,00 282.892,80 282.892,80 282.892,80 59.467,20Total Concepto

226

GASTOS DIVERSOS

22601ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS

123.100,00 3.630,00 126.730,00 48.615,93 48.615,93 48.615,93 78.114,07

22602PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

744.030,00 209.189,02 953.219,02 889.675,79 816.391,10 797.511,68 18.879,42 136.827,92

22603PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES

120.750,00 94.386,39 215.136,39 198.568,91 8.604,44 8.604,44 206.531,95

22604JURÍDICOS, CONTENCIOSOS

35.000,00 35.000,00 2.232,08 2.232,08 2.232,08 32.767,92

22606REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

122.100,00 5.932,00 128.032,00 45.707,35 30.315,19 30.315,19 97.716,81

22607OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS

10.000,00 10.000,00 10.000,00

22609ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

1.848.283,00 835.427,00 2.683.710,00 2.328.421,38 1.672.816,97 1.653.891,97 18.925,00 1.010.893,03

22699OTROS GASTOS DIVERSOS

1.916.610,13 1.097.906,67 3.014.516,80 1.827.314,74 1.424.987,62 1.357.350,37 67.637,25 1.589.529,18

4.919.873,13 2.246.471,08 7.166.344,21 5.340.536,18 4.003.963,33 3.898.521,66 105.441,67 3.162.380,88Total Concepto

227

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

EMPRESAS Y PROFESIONALES

22700LIMPIEZA Y ASEO

1.667.550,00 -28.727,88 1.638.822,12 1.281.759,55 1.184.818,19 1.184.818,19 454.003,93

22701SEGURIDAD

1.539.700,00 4.030,29 1.543.730,29 1.506.601,31 1.446.532,31 1.446.532,31 97.197,98

22702VALORACIONES Y PERITAJES

3.000,00 3.000,00 3.000,00

22706ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

1.081.983,38 332.342,08 1.414.325,46 1.089.398,22 589.029,37 575.297,24 13.732,13 825.296,09

22799OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR

EMPRESAS Y PROFESIONALES

4.768.282,75 3.108.570,42 7.876.853,17 6.075.434,99 3.727.365,98 3.623.669,18 103.696,80 4.149.487,19

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 9

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

9.060.516,13 3.416.214,91 12.476.731,04 9.953.194,07 6.947.745,85 6.830.316,92 117.428,93 5.528.985,19Total Concepto

9.925.965,3220.432.302,49 297.789,3015.547.050,6115.844.839,9125.770.805,236.164.018,3719.606.786,86Total Artículo.

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

230

DIETAS

23000DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO

7.660,00 7.660,00 3.539,81 3.539,81 3.539,81 4.120,19

23020DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

70.200,00 279,00 70.479,00 21.353,43 21.353,43 21.353,43 49.125,57

77.860,00 279,00 78.139,00 24.893,24 24.893,24 24.893,24 53.245,76Total Concepto

231

LOCOMOCIÓN

23100DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO

32.450,00 40.000,00 72.450,00 54.380,46 54.380,46 54.380,46 18.069,54

23120DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

95.340,00 1.238,00 96.578,00 68.797,64 68.797,64 68.797,64 27.780,36

127.790,00 41.238,00 169.028,00 123.178,10 123.178,10 123.178,10 45.849,90Total Concepto

233

OTRAS INDEMNIZACIONES

23300DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE

GOBIERNO

602.945,00 602.945,00 613.320,20 613.320,20 613.320,20 -10.375,20

23320DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

22.500,00 22.500,00 14.462,21 14.462,21 14.462,21 8.037,79

625.445,00 625.445,00 627.782,41 627.782,41 627.782,41 -2.337,41Total Concepto

96.758,25775.853,75 775.853,75775.853,75872.612,0041.517,00831.095,00Total Artículo.

24 GASTOS DE PUBLICACIONES

240

GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

240GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN

2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00Total Concepto

2.000,002.000,002.000,00Total Artículo.

25 TRAB. REALIZADOS POR ADMONES. PÚBLICAS Y O.

ENT. PÚBLICAS

250

ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 10

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

25000ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

REALIZADOS POR LA UNIVERSIDAD

105.000,00 105.000,00 104.999,70 44.999,70 44.999,70 60.000,30

105.000,00 105.000,00 104.999,70 44.999,70 44.999,70 60.000,30Total Concepto

60.000,30104.999,70 44.999,7044.999,70105.000,00105.000,00Total Artículo.

26 TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO

269

OTRAS ACTIVIDADES

26900ACTIVIDADES REALIZADAS POR

COMUNIDADES RELIGIOSAS

356.857,00 356.857,00 352.187,78 352.187,78 352.187,78 4.669,22

356.857,00 356.857,00 352.187,78 352.187,78 352.187,78 4.669,22Total Concepto

4.669,22352.187,78 352.187,78352.187,78356.857,00356.857,00Total Artículo.

27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO

CLASIFICADAS

270

IMPREVISTOS

27000INDEMNIZACIONES POR RECLAMACIONES

DE TERCEROS

30.000,00 18.000,00 48.000,00 27.246,35 27.246,35 27.246,35 20.753,65

27001SANCIONES

100,00 1.836,93 1.936,93 1.928,12 1.928,12 1.928,12 8,81

30.100,00 19.836,93 49.936,93 29.174,47 29.174,47 29.174,47 20.762,46Total Concepto

20.762,4629.174,47 29.174,4729.174,4749.936,9319.836,9330.100,00Total Artículo.

11.916.403,1423.936.781,50 311.537,5218.428.318,3818.739.855,9030.656.259,0423.831.995,86 6.824.263,18Total Capítulo

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 11

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES

FINANCIERAS EN EUROS

310

INTERESES

31001INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR

A LARGO PLAZO

552.340,00 -224.199,34 328.140,66 265.788,82 265.788,82 265.788,82 62.351,84

552.340,00 -224.199,34 328.140,66 265.788,82 265.788,82 265.788,82 62.351,84Total Concepto

62.351,84265.788,82 265.788,82265.788,82328.140,66-224.199,34552.340,00Total Artículo.

35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

FINANCIEROS

352

INTERESES DE DEMORA

352INTERESES DE DEMORA

15.000,00 74.937,22 89.937,22 71.562,66 71.562,66 71.562,66 18.374,56

15.000,00 74.937,22 89.937,22 71.562,66 71.562,66 71.562,66 18.374,56Total Concepto

18.374,5671.562,66 71.562,6671.562,6689.937,2274.937,2215.000,00Total Artículo.

80.726,40337.351,48 337.351,48337.351,48418.077,88567.340,00 -149.262,12Total Capítulo

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 12

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

423

A SDADES. MERCANTILES EST., ENT.

PÚB.EMP. Y O.ORG. PÚBLICOS

42391O.TRANF. A SDADES. MERC. EST., ENT.

PÚB. EMP. Y O. O. PÚBL.

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00Total Concepto

150.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00Total Artículo.

45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

452

A FUNDACIONES DE LAS CC. AA.

45200TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES DE LAS

CC. AA.

5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

45201SUBVENCIONES A FUNDACIONES DE LAS

CC. AA.

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

5.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 5.000,00Total Concepto

453

A SDADES. MERC.,ENT.PÚB. EMPR. Y O.

ORG. PÚB. DEP. CC.AA.

45390O. SUBV. A SOCIEDADES MERC., ENTID.

PÚB. E. Y O.O. PÚB. CCAA

49.500,00 360.000,00 409.500,00 325.030,02 35.530,02 35.530,02 373.969,98

49.500,00 360.000,00 409.500,00 325.030,02 35.530,02 35.530,02 373.969,98Total Concepto

378.969,98355.030,02 60.530,0260.530,02439.500,00385.000,0054.500,00Total Artículo.

46 A ENTIDADES LOCALES

462

A AYUNTAMIENTOS

46200TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS

60.000,00 60.000,00 59.952,00 19.952,00 19.952,00 40.048,00

46201SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS

26.255.578,82 12.417.459,02 38.673.037,84 36.536.546,26 29.631.122,87 29.311.674,93 319.447,94 9.041.914,97

26.315.578,82 12.417.459,02 38.733.037,84 36.596.498,26 29.651.074,87 29.331.626,93 319.447,94 9.081.962,97Total Concepto

467

A CONSORCIOS

46700TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS

5.590.853,42 -42.667,00 5.548.186,42 4.907.648,16 4.855.648,16 4.855.648,16 692.538,26

46701SUBVENCIONES A CONSORCIOS

60.000,00 100.000,00 160.000,00 160.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00

5.650.853,42 57.333,00 5.708.186,42 5.067.648,16 4.955.648,16 4.955.648,16 752.538,26Total Concepto

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 13

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

9.834.501,2341.664.146,42 319.447,9434.287.275,0934.606.723,0344.441.224,2612.474.792,0231.966.432,24Total Artículo.

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480

TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

480TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

876.720,00 77.499,85 954.219,85 904.494,20 446.494,20 446.494,20 507.725,65

876.720,00 77.499,85 954.219,85 904.494,20 446.494,20 446.494,20 507.725,65Total Concepto

481

SUBVENCIONES A FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

481SUBVENCIONES A FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

5.228.702,00 8.380.485,13 13.609.187,13 11.258.204,47 5.583.206,49 5.547.586,00 35.620,49 8.025.980,64

5.228.702,00 8.380.485,13 13.609.187,13 11.258.204,47 5.583.206,49 5.547.586,00 35.620,49 8.025.980,64Total Concepto

8.533.706,2912.162.698,67 35.620,495.994.080,206.029.700,6914.563.406,988.457.984,986.105.422,00Total Artículo.

18.747.177,5054.331.875,11 355.068,4340.491.885,3140.846.953,7459.594.131,2438.276.354,24 21.317.777,00Total Capítulo

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ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 14

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJEC.

PRESUPUESTARIA

500

FONDO DE CONTINGENCIA ART.31 LEY

ORGANICA 2/2012

500FONDO DE CONTINGENCIA ART.31 LEY

ORGANICA 2/2012

3.135.000,00 -3.135.000,00

3.135.000,00 -3.135.000,00Total Concepto

-3.135.000,003.135.000,00Total Artículo.

3.135.000,00 -3.135.000,00Total Capítulo

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 15

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60 INV. NUEVA EN INFR. Y BIENES DEST. AL USO

GRAL.

600

INVERSIÓN EN TERRENOS

600INVERSIÓN EN TERRENOS

500.000,00 9.085.789,00 9.585.789,00 350.773,38 350.773,38 350.773,38 9.235.015,62

500.000,00 9.085.789,00 9.585.789,00 350.773,38 350.773,38 350.773,38 9.235.015,62Total Concepto

609

O. INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES

DEST. AL USO GRAL.

60900INVERSIONES EN CARRETERAS

PROVINCIALES

11.773.000,00 3.884.933,60 15.657.933,60 7.998.585,10 3.894.578,19 3.651.671,13 242.907,06 11.763.355,41

60901BIENES DE INTERES CULTURAL

5.000,00 24.569,20 29.569,20 27.830,34 27.830,34 27.830,34 1.738,86

11.778.000,00 3.909.502,80 15.687.502,80 8.026.415,44 3.922.408,53 3.679.501,47 242.907,06 11.765.094,27Total Concepto

21.000.109,898.377.188,82 242.907,064.030.274,854.273.181,9125.273.291,8012.995.291,8012.278.000,00Total Artículo.

61 INV. REPOSIC. EN INFRAEST. Y BIENES

DESTINADOS USO GRAL.

619

O. INV. REPOSIC. INFRAESTRUCTURA Y

BIENES DEST. USO GRAL.

61900INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN

CARRETERAS PROVINCIALES

10.816.084,32 3.479.815,57 14.295.899,89 10.540.807,66 7.325.900,72 6.984.745,39 341.155,33 6.969.999,17

61901BIENES DE INTERES CULTURAL

13.800,00 13.800,00 10.030,90 10.030,90 10.030,90 3.769,10

10.829.884,32 3.479.815,57 14.309.699,89 10.550.838,56 7.335.931,62 6.994.776,29 341.155,33 6.973.768,27Total Concepto

6.973.768,2710.550.838,56 341.155,336.994.776,297.335.931,6214.309.699,893.479.815,5710.829.884,32Total Artículo.

62 INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM. OPERATIVO

DE SERVICIOS

622

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

62200EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

398.500,00 248.451,45 646.951,45 276.720,95 276.720,95 273.176,67 3.544,28 370.230,50

62201EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

PARA OTROS ENTES

250.000,00 250.000,00 51.391,12 250.000,00

398.500,00 498.451,45 896.951,45 328.112,07 276.720,95 273.176,67 3.544,28 620.230,50Total Concepto

623

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y

UTILLAJE

62300MAQUINARIA

17.409,00 17.409,00 7.031,31 17.409,00

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 16

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

62301UTILLAJE

2.300,00 2.300,00 2.300,00

62302INSTALACIONES TÉCNICAS

811.134,00 296.038,09 1.107.172,09 549.392,10 486.868,10 486.868,10 620.303,99

830.843,00 296.038,09 1.126.881,09 556.423,41 486.868,10 486.868,10 640.012,99Total Concepto

624

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

62401ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARA

OTROS ENTES

478.256,50 478.256,50 209.899,14 150.144,50 150.144,50 328.112,00

478.256,50 478.256,50 209.899,14 150.144,50 150.144,50 328.112,00Total Concepto

625

MOBILIARIO

62500MOBILIARIO

158.500,00 61.501,20 220.001,20 181.526,17 180.981,67 180.981,67 39.019,53

158.500,00 61.501,20 220.001,20 181.526,17 180.981,67 180.981,67 39.019,53Total Concepto

626

EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

62600EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN

140.750,00 48.020,78 188.770,78 73.206,67 62.315,68 62.315,68 126.455,10

140.750,00 48.020,78 188.770,78 73.206,67 62.315,68 62.315,68 126.455,10Total Concepto

627

PROYECTOS COMPLEJOS

62700PROYECTOS COMPLEJOS

130.000,00 -112.000,00 18.000,00 18.000,00

130.000,00 -112.000,00 18.000,00 18.000,00Total Concepto

629

O. INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM.

OPERATIVO DE SERVICIOS

62900MUEBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO

46.000,00 11.694,60 57.694,60 54.658,54 14.840,54 14.840,54 42.854,06

62901FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

65.750,00 40.009,43 105.759,43 103.909,43 63.647,54 63.647,54 42.111,89

62902ELEM. AUDIO-VISUALES, INSTR. MUSICALES

Y OTROS

7.700,00 549,99 8.249,99 549,99 549,99 549,99 7.700,00

62991O.INV.NUEVAS ASOC. AL FUNC.OPERAT.DE

LOS SERV.P/ OTROS ENTES

15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00

62999INVERSIÓN NUEVA EN OTRO INMOVILIZADO

MATERIAL

12.150,00 800,00 12.950,00 3.720,75 3.720,75 3.720,75 9.229,25

131.600,00 68.654,02 200.254,02 178.438,71 98.358,82 98.358,82 101.895,20Total Concepto

1.873.725,321.527.606,17 3.544,281.251.845,441.255.389,723.129.115,041.338.922,041.790.193,00Total Artículo.

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 17

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

63 INV. REPOSIC. ASOCIADA FUNCIONAM. OPERATIVO

DE SERVICIOS

633

MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y

UTILLAJE

63300REPOSICIÓN DE MAQUINARIA

13.874,00 13.874,00 8.939,96 3.940,24 3.940,24 9.933,76

63301REPOSICIÓN DE UTILLAJE

2.800,00 2.800,00 2.800,00

63302REPOSICIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS

435.000,00 201.738,77 636.738,77 77.525,70 29.148,21 29.148,21 607.590,56

451.674,00 201.738,77 653.412,77 86.465,66 33.088,45 33.088,45 620.324,32Total Concepto

635

REPOSICIÓN DE MOBILIARIO

63500REPOSICIÓN DE MOBILIARIO

24.750,00 -5.000,00 19.750,00 4.381,33 4.151,33 4.151,33 15.598,67

24.750,00 -5.000,00 19.750,00 4.381,33 4.151,33 4.151,33 15.598,67Total Concepto

636

EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

63600EQUIPOS PARA PROCESOS DE

INFORMACIÓN

37.550,00 37.550,00 35.910,09 8.887,14 8.887,14 28.662,86

37.550,00 37.550,00 35.910,09 8.887,14 8.887,14 28.662,86Total Concepto

639

O. INV. REPOSIC. ASOCIADAS FUNCIONAM.

OPERTATIVO SERVICIOS

63902REPOSICIÓN ELEM. AUDIO-VISUALES,

INSTR. MUSICALES,...

1.000,00 1.000,00 1.000,00

63999REPOSICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO

MATERIAL

1.000,00 1.000,00 1.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00Total Concepto

666.585,85126.757,08 46.126,9246.126,92712.712,77196.738,77515.974,00Total Artículo.

64 GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL

640

GASTOS DE INVERSIÓN DE CARÁCTER

INMATERIAL

64099OTRAS INVERSIONES PROVINCIALES

Total Concepto

641

GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 18

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

64100APLICACIONES INFORMÁTICAS

182.850,00 230.574,75 413.424,75 141.385,71 121.385,71 121.385,71 292.039,04

182.850,00 230.574,75 413.424,75 141.385,71 121.385,71 121.385,71 292.039,04Total Concepto

292.039,04141.385,71 121.385,71121.385,71413.424,75230.574,75182.850,00Total Artículo.

65 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES

PÚBLICOS

650

GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS

PARA O. ENTES PÚB.

650GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS

PARA O. ENTES PÚB.

136.180,00 4.210.309,45 4.346.489,45 2.843.706,83 1.818.005,53 1.602.595,84 215.409,69 2.528.483,92

136.180,00 4.210.309,45 4.346.489,45 2.843.706,83 1.818.005,53 1.602.595,84 215.409,69 2.528.483,92Total Concepto

2.528.483,922.843.706,83 215.409,691.602.595,841.818.005,534.346.489,454.210.309,45136.180,00Total Artículo.

33.334.712,2923.567.483,17 803.016,3614.047.005,0514.850.021,4148.184.733,7025.733.081,32 22.451.652,38Total Capítulo

Page 19: DIPUTACION DE LA CORUÑA · 2014-11-12 · diputacion de la coruÑa fecha obtención25/09/201413:39:47 estado de liquidaciÓn del presupuesto de gastos: resumen por clasificaciÓn

DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 19

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

72 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

720

A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL

ESTADO

72001SUBVENCIONES A LA ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL ESTADO

Total Concepto

Total Artículo.

75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

750

A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS

CC. AA.

75001SUBVENCIONES A LA ADMINISTRACIÓN

GENERAL DE LA CC.AA.

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00Total Concepto

753

A SDADES. MERCANT., ENT. PÚB. EMPR. Y

O. ORG. PÚB. DE CC.AA.

75301SUBV. A EMPRESAS PÚBLICAS Y O. ENTES

PCOS. DE LA CC.AA.

272.996,99 272.996,99 272.996,99 200.000,00 200.000,00 72.996,99

272.996,99 272.996,99 272.996,99 200.000,00 200.000,00 72.996,99Total Concepto

72.996,991.022.996,99 950.000,00950.000,001.022.996,991.022.996,99Total Artículo.

76 A ENTIDADES LOCALES

762

A AYUNTAMIENTOS

76201SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS

11.680.000,00 67.216.855,34 78.896.855,34 59.280.365,00 34.562.570,34 33.638.978,11 923.592,23 44.334.285,00

11.680.000,00 67.216.855,34 78.896.855,34 59.280.365,00 34.562.570,34 33.638.978,11 923.592,23 44.334.285,00Total Concepto

767

A CONSORCIOS

76701SUBVENCIONES A CONSORCIOS

246.430,36 246.430,36 246.430,36 246.430,36

246.430,36 246.430,36 246.430,36 246.430,36Total Concepto

44.580.715,3659.526.795,36 923.592,2333.638.978,1134.562.570,3479.143.285,7067.463.285,7011.680.000,00Total Artículo.

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 20

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

781

SUBVENCIONES A FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

781SUBVENCIONES A FAMILIAS E

INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

1.930.000,00 4.813.379,95 6.743.379,95 4.561.605,11 1.790.172,30 1.746.880,38 43.291,92 4.953.207,65

1.930.000,00 4.813.379,95 6.743.379,95 4.561.605,11 1.790.172,30 1.746.880,38 43.291,92 4.953.207,65Total Concepto

4.953.207,654.561.605,11 43.291,921.746.880,381.790.172,306.743.379,954.813.379,951.930.000,00Total Artículo.

49.606.920,0065.111.397,46 966.884,1536.335.858,4937.302.742,6486.909.662,6413.610.000,00 73.299.662,64Total Capítulo

Page 21: DIPUTACION DE LA CORUÑA · 2014-11-12 · diputacion de la coruÑa fecha obtención25/09/201413:39:47 estado de liquidaciÓn del presupuesto de gastos: resumen por clasificaciÓn

DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 21

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83 CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR

PÚBLICO

831

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

83100ANTICIPOS PAGAS AL PERSONAL

954.575,00 954.575,00 666.080,98 666.080,98 666.080,98 288.494,02

954.575,00 954.575,00 666.080,98 666.080,98 666.080,98 288.494,02Total Concepto

288.494,02666.080,98 666.080,98666.080,98954.575,00954.575,00Total Artículo.

86 ADQUIS. ACCIONES Y PARTICIPAC. FUERA DEL

SECTOR PÚBLICO

860

ADQUISICIÓN ACCIONES Y PARTICIP.

FUERA SECTOR PÚBLICO

86090DE OTRAS EMPRESAS

44.714,40 44.714,40 89.428,80 89.428,80 89.428,80 89.428,80

44.714,40 44.714,40 89.428,80 89.428,80 89.428,80 89.428,80Total Concepto

89.428,80 89.428,8089.428,8089.428,8044.714,4044.714,40Total Artículo.

87 APORTACIONES PATRIMONIALES

870

APORTACIONES A FUNDACIONES

870APORTACIONES A FUNDACIONES

70.000,00 70.000,00 70.000,00

70.000,00 70.000,00 70.000,00Total Concepto

70.000,0070.000,0070.000,00Total Artículo.

358.494,02755.509,78 755.509,78755.509,781.114.003,80999.289,40 114.714,40Total Capítulo

Page 22: DIPUTACION DE LA CORUÑA · 2014-11-12 · diputacion de la coruÑa fecha obtención25/09/201413:39:47 estado de liquidaciÓn del presupuesto de gastos: resumen por clasificaciÓn

DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:4725/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)Pág. 22

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSCONCEPTO

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE

OPERACIONES EN EUROS

913

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES

FUERA SECTOR PÚBLICO

913AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS A L/P ENTES

FUERA SECTOR PÚBLICO

12.197.544,00 8.500.000,00 20.697.544,00 20.481.975,11 20.456.484,91 20.456.484,91 241.059,09

12.197.544,00 8.500.000,00 20.697.544,00 20.481.975,11 20.456.484,91 20.456.484,91 241.059,09Total Concepto

241.059,0920.481.975,11 20.456.484,9120.456.484,9120.697.544,008.500.000,0012.197.544,00Total Artículo.

241.059,0920.481.975,11 20.456.484,9120.456.484,9120.697.544,0012.197.544,00 8.500.000,00Total Capítulo

Total 156.690.800,00 131.846.597,84 288.537.397,84 224.421.310,56 169.187.856,81 166.751.289,35 2.436.567,46 119.349.541,03

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 1

Área de Gasto : 0 DEUDA PUBLICA

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

01 DEUDA PUBLICA

011

DEUDA PÚBLICA

011A

AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS

12.749.884,00 8.275.800,66 21.025.684,66 20.747.763,93 20.722.273,73 20.722.273,73 303.410,93

12.749.884,00 8.275.800,66 21.025.684,66 20.747.763,93 20.722.273,73 20.722.273,73 303.410,93Total Gr. Progra. . .

.

303.410,9320.747.763,93 20.722.273,7320.722.273,7321.025.684,668.275.800,6612.749.884,00Total Política

303.410,9320.747.763,93 20.722.273,7320.722.273,7321.025.684,6612.749.884,00 8.275.800,66Total Área de Gasto

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 2

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

132

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

132A

SEGURIDAD CIUDADANA

280.000,00 280.000,00 75.391,12 280.000,00

280.000,00 280.000,00 75.391,12 280.000,00Total Gr. Progra. . .

.

134

PROTECCIÓN CIVIL

134A

PROTECCIÓN CIVIL

596.179,20 596.179,20 419.584,73 343.067,30 343.067,30 253.111,90

134B

PROX. GRUPOS LOCAIS DE ATENCIÓN

EMERXENCIAS E MEDIO AMBIENTE

596.179,20 596.179,20 419.584,73 343.067,30 343.067,30 253.111,90Total Gr. Progra. . .

.

135

SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

135A

PARQUES DE BOMBEROS

505,63 505,63 505,63 505,63

135B

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA

741.512,99 459.067,76 1.200.580,75 916.512,99 628.487,00 628.487,00 572.093,75

741.512,99 459.573,39 1.201.086,38 917.018,62 628.487,00 628.487,00 572.599,38Total Gr. Progra. . .

.

1.105.711,281.411.994,47 971.554,30971.554,302.077.265,581.335.752,59741.512,99Total Política

15 VIVIENDA Y URBANISMO

151

URBANISMO

151A

URBANIZACIÓN DE POLÍGONOS

INDUSTRIALES

199.300,27 199.300,27 199.300,27 199.300,27

151B

ACONDICIONAMIENTO DE LUGARES

PÚBLICOS

2.743.907,61 2.743.907,61 897.822,90 390.219,07 351.130,95 39.088,12 2.353.688,54

2.943.207,88 2.943.207,88 1.097.123,17 390.219,07 351.130,95 39.088,12 2.552.988,81Total Gr. Progra. . .

.

155

VÍAS PÚBLICAS

155A

VÍAS PÚBLICAS URBANAS

1.644.905,79 1.644.905,79 1.171.815,12 254.246,99 254.246,99 1.390.658,80

1.644.905,79 1.644.905,79 1.171.815,12 254.246,99 254.246,99 1.390.658,80Total Gr. Progra. . .

.

3.943.647,612.268.938,29 39.088,12605.377,94644.466,064.588.113,674.588.113,67Total Política

16 BIENESTAR COMUNITARIO

161

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 3

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

161A

SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

1.511.235,29 1.511.235,29 753.505,25 245.818,25 245.818,25 1.265.417,04

161B

PLAN DE PEQUEÑAS DEPURADORAS

47.000,00 54.695,29 101.695,29 51.690,41 37.415,93 37.415,93 64.279,36

47.000,00 1.565.930,58 1.612.930,58 805.195,66 283.234,18 283.234,18 1.329.696,40Total Gr. Progra. . .

.

162

RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO

DE RESIDUOS

162A

RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO

DE RESIDUOS

1.051.507,30 1.051.507,30 442.967,79 292.967,79 292.967,79 758.539,51

1.051.507,30 1.051.507,30 442.967,79 292.967,79 292.967,79 758.539,51Total Gr. Progra. . .

.

163

LIMPIEZA VIARIA

163A

LIMPIEZA VIARIA

89.162,33 89.162,33 45.956,79 45.956,79 45.956,79 43.205,54

89.162,33 89.162,33 45.956,79 45.956,79 45.956,79 43.205,54Total Gr. Progra. . .

.

164

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

164A

CEMENTERIOS

557.900,78 557.900,78 484.653,32 158.623,46 158.623,46 399.277,32

557.900,78 557.900,78 484.653,32 158.623,46 158.623,46 399.277,32Total Gr. Progra. . .

.

165

ALUMBRADO PÚBLICO

165A

ALUMBRADO PÚBLICO

222.672,90 222.672,90 222.672,90

222.672,90 222.672,90 222.672,90Total Gr. Progra. . .

.

169

OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR

COMUNITARIO

169A

EDIFICIOS NO PROVINCIALES

2.806.299,18 2.806.299,18 976.415,90 375.975,92 375.975,92 2.430.323,26

169B

OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR

COMUNITARIO

20.000,00 149.891,78 169.891,78 169.891,78

20.000,00 2.956.190,96 2.976.190,96 976.415,90 375.975,92 375.975,92 2.600.215,04Total Gr. Progra. . .

.

5.353.606,712.755.189,46 1.156.758,141.156.758,146.510.364,856.443.364,8567.000,00Total Política

17 MEDIO AMBIENTE

171

PARQUES Y JARDINES

171A

PARQUES Y JARDINES

307.998,51 307.998,51 140.899,43 81.405,89 81.405,89 226.592,62

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 4

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

307.998,51 307.998,51 140.899,43 81.405,89 81.405,89 226.592,62Total Gr. Progra. . .

.

172

PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE

172A

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE

104.000,00 142.464,00 246.464,00 246.462,55 142.462,55 142.462,55 104.001,45

172B

MANTENIMIENTO DE PLAYAS

875.000,00 426.206,13 1.301.206,13 1.268.326,51 1.206.763,31 1.206.763,31 94.442,82

172C

PLAYA DE BALARÉS

15.209,00 15.209,00 3.009,90 2.356,16 2.356,16 12.852,84

172D

PROYECTO MANDEO

19.180,00 1.746.695,99 1.765.875,99 1.148.845,08 1.133.382,58 1.128.882,58 4.500,00 632.493,41

172E

PROYECTO NEA2

44.872,80 44.872,80 762,94 44.872,80

172F

PROYECTO ANCORIM

10.429,26 10.429,26 10.429,26

1.013.389,00 2.370.668,18 3.384.057,18 2.667.406,98 2.484.964,60 2.480.464,60 4.500,00 899.092,58Total Gr. Progra. . .

.

1.125.685,202.808.306,41 4.500,002.561.870,492.566.370,493.692.055,692.678.666,691.013.389,00Total Política

11.528.650,809.244.428,63 43.588,125.295.560,875.339.148,9916.867.799,791.821.901,99 15.045.897,80Total Área de Gasto

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 5

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

21 PENSIONES

211

PENSIONES

211B

CUOTAS SOCIALES A FAVOR DEL

PERSONAL

8.660.257,00 8.660.257,00 7.426.325,53 7.426.325,53 7.426.325,53 1.233.931,47

8.660.257,00 8.660.257,00 7.426.325,53 7.426.325,53 7.426.325,53 1.233.931,47Total Gr. Progra. . .

.

1.233.931,477.426.325,53 7.426.325,537.426.325,538.660.257,008.660.257,00Total Política

22 O. PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR DE

EMPLEADOS

221

O. PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR DE

EMPLEADOS

221A

ACCIÓN SOCIAL A FAVOR DEL PERSONAL

1.823.969,00 1.823.969,00 1.374.582,33 1.374.582,33 1.374.521,33 61,00 449.386,67

1.823.969,00 1.823.969,00 1.374.582,33 1.374.582,33 1.374.521,33 61,00 449.386,67Total Gr. Progra. . .

.

449.386,671.374.582,33 61,001.374.521,331.374.582,331.823.969,001.823.969,00Total Política

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

230

ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

230A

SERVICIOS SOCIALES

328.570,00 328.570,00 340.089,55 340.089,55 340.089,55 -11.519,55

328.570,00 328.570,00 340.089,55 340.089,55 340.089,55 -11.519,55Total Gr. Progra. . .

.

231

ACCIÓN SOCIAL

231A

CENTRO RESIDENCIAL DOCENTE CALVO

SOTELO

765.854,00 765.854,00 713.248,47 713.248,47 713.248,47 52.605,53

231B

HOGAR INFANTIL EMILIO ROMAY

2.386.903,65 65.591,64 2.452.495,29 1.935.730,58 1.878.878,47 1.878.878,47 573.616,82

231C

HOGAR INFANTIL DE FERROL

1.096.824,00 147.389,42 1.244.213,42 1.114.272,25 1.084.222,58 1.084.222,58 159.990,84

231D

APOYO INICIATIVA SOCIAL AREAS FAMILIA,

INFANCIA Y JUVENTUD

100.000,00 114.557,45 214.557,45 184.370,57 85.136,62 85.136,62 129.420,83

231E

APOYO MAYORES, DIVERSIDAD FUNCIONAL

E ENT. SOCIOSANITARIAS

2.121.548,00 3.643.153,48 5.764.701,48 4.914.536,05 2.354.129,69 2.298.972,90 55.156,79 3.410.571,79

231F

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO

1.163.000,00 1.192.568,40 2.355.568,40 2.127.100,04 1.298.518,05 1.262.349,11 36.168,94 1.057.050,35

231G

OTRAS ACCIONES DE APOYO A LA

INICIATIVA SOCIAL

305.000,00 820.315,43 1.125.315,43 793.071,24 416.183,34 414.797,54 1.385,80 709.132,09

7.939.129,65 5.983.575,82 13.922.705,47 11.782.329,20 7.830.317,22 7.737.605,69 92.711,53 6.092.388,25Total Gr. Progra. . .

.

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 6

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

232

PROMOCIÓN SOCIAL

232A

PROMOCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

5.917.065,83 4.690.405,42 10.607.471,25 10.335.859,80 7.054.132,36 7.023.395,66 30.736,70 3.553.338,89

232B

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN,

SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO

432.400,00 193.512,72 625.912,72 290.947,98 180.325,76 180.325,76 445.586,96

232C

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE

COMUNIDADES GALLEGAS

280.000,00 -7.381,36 272.618,64 193.958,86 128.958,86 128.958,86 143.659,78

232D

PLAN ELIMINACIÓN BARRERAS- IMSERSO

79.287,07 79.287,07 78.697,01 78.697,01 78.697,01 590,06

232F

PROYECTO VOLWE

7.238,21 15.498,06 22.736,27 19.537,24 19.537,24 19.537,24 3.199,03

6.636.704,04 4.971.321,91 11.608.025,95 10.919.000,89 7.461.651,23 7.430.914,53 30.736,70 4.146.374,72Total Gr. Progra. . .

.

10.227.243,4223.041.419,64 123.448,2315.508.609,7715.632.058,0025.859.301,4210.954.897,7314.904.403,69Total Política

24 FOMENTO DE EMPLEO

241

FOMENTO DE EMPLEO

241A

ACCIONES DE FOMENTO DE EMPLEO

65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00

241G

P. UPD- UNIDADE DE PROMOCIÓN E

DESENVOLVEMENTO

204.190,76 204.190,76 174.055,67 174.055,67 174.055,67 30.135,09

241H

PROYECTO XIANA

573.199,85 573.199,85 47,04 30,25 30,25 573.169,60

241I

PROYECTO REDEXIANA 2

759.802,54 949.388,79 1.709.191,33 504.810,54 191.549,52 181.627,52 9.922,00 1.517.641,81

241J

PROYECTO ADAPTABILIDADE E EMPREGO

(AEDL)

108.630,78 26.138,64 134.769,42 106.920,47 106.920,47 106.920,47 27.848,95

241K

PROGRAMA DE EMPLEO

XUNTA-DIPUTACIÓN 2012

30.000,00 1.257.094,47 1.287.094,47 1.060.003,12 1.060.003,12 1.060.003,12 227.091,35

241L

PROGRAMA ACCIONES IOBE

(ORIENTADORES LABORALES)

11.468,40 33.997,47 45.465,87 18.315,73 18.315,73 18.315,73 27.150,14

241M

PROGRAMA DE EMPLEO

XUNTA-DIPUTACIÓN 2013

889.976,63 889.976,63 353.307,05 353.307,05 322.680,47 30.626,58 536.669,58

241N

PROGRAMA ACCIONES IOBE 2013

(ORIENTADORES LABORALES)

16.697,02 16.697,02 16.697,02

909.901,72 4.015.683,63 4.925.585,35 2.282.459,62 1.904.181,81 1.863.633,23 40.548,58 3.021.403,54Total Gr. Progra. . .

.

3.021.403,542.282.459,62 40.548,581.863.633,231.904.181,814.925.585,354.015.683,63909.901,72Total Política

14.931.965,1034.124.787,12 164.057,8126.173.089,8626.337.147,6741.269.112,7726.298.531,41 14.970.581,36Total Área de Gasto

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 7

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN BIENES PCOS. DE C. PREFERENTE

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

31 SANIDAD

312

HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y

CENTROS DE SALUD

312A

SERVICIOS O EQUIPAMIENTOS

COMPLEMENTARIOS

145.000,00 145.000,00 25.000,00 145.000,00

145.000,00 145.000,00 25.000,00 145.000,00Total Gr. Progra. . .

.

145.000,0025.000,00145.000,00145.000,00Total Política

32 EDUCACIÓN

321

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

321A

OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

PREESCOLAR Y PRIMARIA

196.217,93 196.217,93 136.913,25 37.044,76 37.044,76 159.173,17

196.217,93 196.217,93 136.913,25 37.044,76 37.044,76 159.173,17Total Gr. Progra. . .

.

322

ENSEÑANZA SECUNDARIA

322A

I.E.S. CALVO SOTELO

1.412.464,00 1.249,99 1.413.713,99 1.304.877,08 1.277.748,88 1.277.748,88 135.965,11

322B

I.E.S PUGA RAMÓN

2.418.181,00 58.015,29 2.476.196,29 2.291.973,19 2.275.362,70 2.275.362,70 200.833,59

322C

OTROS CENTROS DE EDUCACIÓN

SECUNDARIA

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3.830.645,00 79.265,28 3.909.910,28 3.616.850,27 3.553.111,58 3.553.111,58 356.798,70Total Gr. Progra. . .

.

323

PROMOCIÓN EDUCATIVA

323A

ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN

EDUCATIVA

300.000,00 984.000,00 1.284.000,00 862.358,43 191.858,43 191.858,43 1.092.141,57

300.000,00 984.000,00 1.284.000,00 862.358,43 191.858,43 191.858,43 1.092.141,57Total Gr. Progra. . .

.

324

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE

EDUCACIÓN

324A

BOLSAS DE ESTUDIO

316.350,00 101.275,00 417.625,00 417.625,00 314.362,50 312.125,00 2.237,50 103.262,50

316.350,00 101.275,00 417.625,00 417.625,00 314.362,50 312.125,00 2.237,50 103.262,50Total Gr. Progra. . .

.

325

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

325A

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

607.174,00 26.632,68 633.806,68 561.924,06 547.967,97 547.967,97 85.838,71

607.174,00 26.632,68 633.806,68 561.924,06 547.967,97 547.967,97 85.838,71Total Gr. Progra. . .

.

Page 30: DIPUTACION DE LA CORUÑA · 2014-11-12 · diputacion de la coruÑa fecha obtención25/09/201413:39:47 estado de liquidaciÓn del presupuesto de gastos: resumen por clasificaciÓn

DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 8

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN BIENES PCOS. DE C. PREFERENTE

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

1.797.214,655.595.671,01 2.237,504.642.107,744.644.345,246.441.559,891.387.390,895.054.169,00Total Política

33 CULTURA

332

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

332A

BIBLIOTECA PROVINCIAL

1.159.567,00 51.023,43 1.210.590,43 971.932,21 920.527,91 920.527,91 290.062,52

332B

ARCHIVO PROVINCIAL

245.308,00 59.067,77 304.375,77 278.049,71 275.561,12 274.835,12 726,00 28.814,65

1.404.875,00 110.091,20 1.514.966,20 1.249.981,92 1.196.089,03 1.195.363,03 726,00 318.877,17Total Gr. Progra. . .

.

333

MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

333A

MUSEOS

95.000,00 788.878,77 883.878,77 837.637,09 426.684,70 426.684,70 457.194,07

333B

PROMOCIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS

45.000,00 11.694,60 56.694,60 54.658,54 14.840,54 14.840,54 41.854,06

140.000,00 800.573,37 940.573,37 892.295,63 441.525,24 441.525,24 499.048,13Total Gr. Progra. . .

.

334

PROMOCIÓN CULTURAL

334A

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.649.200,00 4.339.389,52 7.988.589,52 7.134.904,08 3.751.811,42 3.632.288,73 119.522,69 4.236.778,10

334B

PATRIMONIO DE CARÁCTER CULTURAL

63.600,00 309.741,18 373.341,18 317.059,18 143.318,00 143.318,00 230.023,18

334C

BATANES DE MOSQUETÍN

34.584,00 34.584,00 11.183,15 10.847,86 10.847,86 23.736,14

334D

FORNOS DE BUÑO

65.487,00 194.489,91 259.976,91 234.828,03 202.439,80 202.439,80 57.537,11

334E

CASA DE WENCESLAO FERNANDEZ FLÓREZ

17.246,00 1.278,09 18.524,09 1.540,34 1.540,34 1.540,34 16.983,75

334F

CINE ELMA

201.771,00 200.000,00 401.771,00 262,25 262,25 262,25 401.508,75

334G

MOSTRAS DE ARTESANÍA

185.000,00 123.460,00 308.460,00 198.260,00 178.460,00 178.460,00 130.000,00

334I

CONGRESOS, FERIAS Y EXPOSICIONES

151.000,00 223.436,47 374.436,47 193.025,63 93.025,63 93.025,63 281.410,84

334J

FOMENTO DA LINGUA GALEGA

205.000,00 161.000,00 366.000,00 310.595,56 232.695,56 227.695,72 4.999,84 133.304,44

4.572.888,00 5.552.795,17 10.125.683,17 8.401.658,22 4.614.400,86 4.489.878,33 124.522,53 5.511.282,31Total Gr. Progra. . .

.

335

ARTES ESCÉNICAS

335A

MUSICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA

3.079.000,00 2.147.182,51 5.226.182,51 4.994.496,63 3.520.898,52 3.502.420,40 18.478,12 1.705.283,99

335B

TEATRO COLÓN

328.355,00 328.355,00 308.938,30 308.938,30 308.938,30 19.416,70

3.407.355,00 2.147.182,51 5.554.537,51 5.303.434,93 3.829.836,82 3.811.358,70 18.478,12 1.724.700,69Total Gr. Progra. . .

.

Page 31: DIPUTACION DE LA CORUÑA · 2014-11-12 · diputacion de la coruÑa fecha obtención25/09/201413:39:47 estado de liquidaciÓn del presupuesto de gastos: resumen por clasificaciÓn

DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 9

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN BIENES PCOS. DE C. PREFERENTE

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

336

ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL

PATRIMONIO HTCO.- ARTÍSTICO

336A

MONASTERIO DE CAAVEIRO

281.325,00 5.771,65 287.096,65 218.384,96 214.789,56 214.789,56 72.307,09

336B

DOLMENES

365.166,00 39.084,25 404.250,25 245.211,53 243.803,81 243.803,81 160.446,44

336C

TORRES DO ALLO

154.751,00 -37.965,10 116.785,90 37.475,89 32.496,85 32.496,85 84.289,05

336D

TORRES DE ALTAMIRA

3.435,00 3.435,00 179,12 136,89 136,89 3.298,11

336E

CASTELO DE VIMIANZO

10.571,00 10.571,00 3.330,73 2.961,86 2.961,86 7.609,14

815.248,00 6.890,80 822.138,80 504.582,23 494.188,97 494.188,97 327.949,83Total Gr. Progra. . .

.

337

OCIO Y TIEMPO LIBRE

337A

ASOCIACIONES DE VECINOS

1.084,00 1.084,00 1.101,38 1.101,38 1.101,38 -17,38

337B

CENTROS CÍVICOS Y SOCIALES

314.576,35 314.576,35 279.750,47 194.636,37 194.636,37 119.939,98

1.084,00 314.576,35 315.660,35 280.851,85 195.737,75 195.737,75 119.922,60Total Gr. Progra. . .

.

338

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

338A

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

50.738,56 50.738,56 35.738,56 50.738,56

50.738,56 50.738,56 35.738,56 50.738,56Total Gr. Progra. . .

.

8.552.519,2916.668.543,34 143.726,6510.628.052,0210.771.778,6719.324.297,968.982.847,9610.341.450,00Total Política

34 DEPORTE

341

PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

341A

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2.870.000,00 3.579.644,70 6.449.644,70 6.105.083,58 3.228.255,43 3.195.863,10 32.392,33 3.221.389,27

341B

PROGRAMA DE SOCORRISMO

125.000,00 57.251,07 182.251,07 180.097,39 180.097,39 178.616,39 1.481,00 2.153,68

2.995.000,00 3.636.895,77 6.631.895,77 6.285.180,97 3.408.352,82 3.374.479,49 33.873,33 3.223.542,95Total Gr. Progra. . .

.

342

INSTALACIONES DEPORTIVAS

342A

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

DEPORTIVOS

6.023.689,42 6.023.689,42 3.133.690,03 521.188,81 517.188,81 4.000,00 5.502.500,61

6.023.689,42 6.023.689,42 3.133.690,03 521.188,81 517.188,81 4.000,00 5.502.500,61Total Gr. Progra. . .

.

8.726.043,569.418.871,00 37.873,333.891.668,303.929.541,6312.655.585,199.660.585,192.995.000,00Total Política

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 10

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN BIENES PCOS. DE C. PREFERENTE

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

19.220.777,5031.708.085,35 183.837,4819.161.828,0619.345.665,5438.566.443,0418.390.619,00 20.175.824,04Total Área de Gasto

Page 33: DIPUTACION DE LA CORUÑA · 2014-11-12 · diputacion de la coruÑa fecha obtención25/09/201413:39:47 estado de liquidaciÓn del presupuesto de gastos: resumen por clasificaciÓn

DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 11

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

41 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

414

DESARROLLO RURAL

414A

FOMENTO AGRÍCOLA Y GANADERO

226.000,00 248.209,14 474.209,14 356.786,76 190.656,94 190.656,94 283.552,20

414B

ACCIÓN COMUNITARIA

1.893.173,00 2.241.464,37 4.134.637,37 3.963.168,25 1.742.814,58 1.720.844,67 21.969,91 2.391.822,79

2.119.173,00 2.489.673,51 4.608.846,51 4.319.955,01 1.933.471,52 1.911.501,61 21.969,91 2.675.374,99Total Gr. Progra. . .

.

415

PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS

RECURSOS PESQUEROS

415A

FOMENTO PESQUERO

182.947,00 238.202,78 421.149,78 321.183,50 191.513,84 191.513,84 229.635,94

182.947,00 238.202,78 421.149,78 321.183,50 191.513,84 191.513,84 229.635,94Total Gr. Progra. . .

.

419

OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA

419B

PROYECTO DORNA

Total Gr. Progra. . .

.

2.905.010,934.641.138,51 21.969,912.103.015,452.124.985,365.029.996,292.727.876,292.302.120,00Total Política

42 INDUSTRIA Y ENERGIA

422

INDUSTRIA

422A

POLÍGONO INDUSTRIAL DE SABÓN

1.838.398,00 220.258,00 2.058.656,00 883.316,17 739.256,99 739.256,99 1.319.399,01

422B

FOMENTO INDUSTRIAL

155.000,00 316.430,36 471.430,36 384.430,36 138.000,00 138.000,00 333.430,36

1.993.398,00 536.688,36 2.530.086,36 1.267.746,53 877.256,99 877.256,99 1.652.829,37Total Gr. Progra. . .

.

425

ENERGÍA

425A

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA

PROVINCIAL- FAEPAC

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

425C

PROMOCIÓN DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES

1.064.423,93 1.064.423,93 854.299,18 284.313,66 68.903,97 215.409,69 780.110,27

40.000,00 1.064.423,93 1.104.423,93 894.299,18 284.313,66 68.903,97 215.409,69 820.110,27Total Gr. Progra. . .

.

2.472.939,642.162.045,71 215.409,69946.160,961.161.570,653.634.510,291.601.112,292.033.398,00Total Política

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQU. Y MED.EMPRESAS

431

COMERCIO

Page 34: DIPUTACION DE LA CORUÑA · 2014-11-12 · diputacion de la coruÑa fecha obtención25/09/201413:39:47 estado de liquidaciÓn del presupuesto de gastos: resumen por clasificaciÓn

DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 12

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

431A

FOMENTO DEL COMERCIO

602.317,44 602.317,44 168.839,79 59.976,76 59.976,76 542.340,68

431B

PLAN DIRECTOR DE COMERCIO GDR25

550.000,00 1.096.954,51 1.646.954,51 1.108.193,29 745.380,63 745.380,63 901.573,88

550.000,00 1.699.271,95 2.249.271,95 1.277.033,08 805.357,39 805.357,39 1.443.914,56Total Gr. Progra. . .

.

432

ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

432A

PROMOCIÓN TURÍSTICA

580.000,00 1.141.072,00 1.721.072,00 961.497,76 467.911,76 387.244,03 80.667,73 1.253.160,24

432B

PROMOCIÓN TURÍSTICA COSTA DA MORTE

85.000,00 85.000,00 35.027,23 35.027,23 35.027,23 49.972,77

432C

PROMOCIÓN TURÍSTICA EUME- FERROL-

ORTEGAL

100.000,00 818.454,99 918.454,99 806.369,87 407.432,70 407.432,70 511.022,29

432D

PROMOCIÓN TURÍSTICA PORTODEMOUROS

839,22 839,22 839,22

680.000,00 2.045.366,21 2.725.366,21 1.802.894,86 910.371,69 829.703,96 80.667,73 1.814.994,52Total Gr. Progra. . .

.

433

DESARROLLO EMPRESARIAL

433A

APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA

EMPRESA

665.102,95 665.102,95 232.102,95 25.005,39 25.005,39 640.097,56

665.102,95 665.102,95 232.102,95 25.005,39 25.005,39 640.097,56Total Gr. Progra. . .

.

439

OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES

439A

ACTUACIONES EN OTROS SECTORES

PRODUCTIVOS

70.000,00 70.000,00 140.000,00 70.000,00 140.000,00

70.000,00 70.000,00 140.000,00 70.000,00 140.000,00Total Gr. Progra. . .

.

4.039.006,643.382.030,89 80.667,731.660.066,741.740.734,475.779.741,114.479.741,111.300.000,00Total Política

45 INFRAESTRUCTURA

450

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA

450A

VÍAS Y OBRAS

1.586.111,00 2.186,99 1.588.297,99 1.325.344,42 1.320.316,53 1.320.316,53 267.981,46

1.586.111,00 2.186,99 1.588.297,99 1.325.344,42 1.320.316,53 1.320.316,53 267.981,46Total Gr. Progra. . .

.

453

CARRETERAS

453A

CARRETERAS PROVINCIALES

19.211.334,32 8.357.540,44 27.568.874,76 16.975.383,60 11.106.646,78 10.607.232,62 499.414,16 16.462.227,98

453B

CARRETERAS PROVINCIALES- R.V.L.

3.178,44 3.178,44 3.178,44

453C

PLAN DE TRAVESÍAS PROVINCIALES

3.833.000,00 8.644.251,58 12.477.251,58 2.514.593,58 1.073.172,99 1.003.405,57 69.767,42 11.404.078,59

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 13

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

453D

CARRETERAS MUNICIPALES

4.573.164,35 4.573.164,35 960.090,45 401.595,69 401.595,69 4.171.568,66

23.044.334,32 21.578.134,81 44.622.469,13 20.450.067,63 12.581.415,46 12.012.233,88 569.181,58 32.041.053,67Total Gr. Progra. . .

.

454

CAMINOS VECINALES

454A

CAMINOS MUNICIPALES Y VECINALES

2.195.527,56 2.195.527,56 1.442.012,20 822.905,99 644.401,87 178.504,12 1.372.621,57

454B

PLAN DE SENDAS PEONÍS

1.200.000,00 1.108.627,30 2.308.627,30 1.337.344,52 755.608,84 740.728,03 14.880,81 1.553.018,46

1.200.000,00 3.304.154,86 4.504.154,86 2.779.356,72 1.578.514,83 1.385.129,90 193.384,93 2.925.640,03Total Gr. Progra. . .

.

459

OTRAS INFRAESTRUCTURAS

459A

CEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS- POS

24.200.000,00 14.130.654,50 38.330.654,50 34.582.159,72 24.218.558,18 23.513.565,83 704.992,35 14.112.096,32

459D

PLAN COOPERACIÓN COS CONCELLOS

<20.000 Hab.

5.047.869,47 5.047.869,47 4.073.640,78 3.015.403,76 3.015.403,76 2.032.465,71

459F

P.A.C.- 2

66.338,53 66.338,53 63.519,74 63.519,74 63.519,74 2.818,79

459G

PLAN EXTRAORD. FINANCIACION OBRAS Y

SERVICIOS, DTC- 94

18.106.761,51 18.106.761,51 17.350.764,76 15.755.768,18 15.728.524,17 27.244,01 2.350.993,33

24.200.000,00 37.351.624,01 61.551.624,01 56.070.085,00 43.053.249,86 42.321.013,50 732.236,36 18.498.374,15Total Gr. Progra. . .

.

53.733.049,3180.624.853,77 1.494.802,8757.038.693,8158.533.496,68112.266.545,9962.236.100,6750.030.445,32Total Política

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

462

INVEST. Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON

SERVICIOS PÚBLICOS

462A

ESTUDIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS

PÚBLICOS

76.000,00 240.499,85 316.499,85 202.000,00 42.000,00 42.000,00 274.499,85

462B

PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL

114.000,00 15.000,00 129.000,00 28.005,36 28.005,36 28.005,36 100.994,64

190.000,00 255.499,85 445.499,85 230.005,36 70.005,36 70.005,36 375.494,49Total Gr. Progra. . .

.

463

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y

APLICADA

463A

PROYECTO LOURED

64.547,10 64.547,10 50.203,21 50.203,21 50.203,21 14.343,89

64.547,10 64.547,10 50.203,21 50.203,21 50.203,21 14.343,89Total Gr. Progra. . .

.

389.838,38280.208,57 120.208,57120.208,57510.046,95320.046,95190.000,00Total Política

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

491

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 14

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

491A

COMUNICACIONES

30.000,00 102.319,21 132.319,21 107.122,14 47.842,14 47.842,14 84.477,07

491B

RED TELEMÁTICA PROVINCIAL

294.920,60 40.007,18 334.927,78 334.927,78 301.424,59 301.424,59 33.503,19

491C

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

32.597,00 32.597,00 32.597,00 32.597,00

491D

EUROPE DIRECT

61.500,00 61.500,00 53.152,71 53.152,71 51.588,71 1.564,00 8.347,29

491E

PARNET- TIC

12.900,00 68.150,95 81.050,95 38.897,42 38.897,38 38.897,38 42.153,57

491F

PROYECTO EUNET- EUROPA CON LOS

CIUDADANOS

5.350,00 12.583,79 17.933,79 3.424,76 3.424,76 3.424,76 14.509,03

404.670,60 255.658,13 660.328,73 570.121,81 444.741,58 443.177,58 1.564,00 215.587,15Total Gr. Progra. . .

.

215.587,15570.121,81 1.564,00443.177,58444.741,58660.328,73255.658,13404.670,60Total Política

63.755.432,0591.660.399,26 1.814.414,2062.311.323,1164.125.737,31127.881.169,3656.260.633,92 71.620.535,44Total Área de Gasto

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 15

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO

912A

CORPORACIÓN PROVINCIAL

2.275.107,00 40.000,00 2.315.107,00 2.199.577,36 2.199.577,36 2.199.577,36 115.529,64

2.275.107,00 40.000,00 2.315.107,00 2.199.577,36 2.199.577,36 2.199.577,36 115.529,64Total Gr. Progra. . .

.

115.529,642.199.577,36 2.199.577,362.199.577,362.315.107,0040.000,002.275.107,00Total Política

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

920

ADMINISTRACIÓN GENERAL

920A

RELACIONES PÚBLICAS

231.405,00 3.630,00 235.035,00 150.273,09 150.273,09 150.273,09 84.761,91

920B

COBERTURA INFORMATIVA

637.367,00 169.911,99 807.278,99 675.140,61 590.225,72 526.562,08 63.663,64 217.053,27

920C

SECRETARÍA GENERAL

738.532,00 738.532,00 610.428,00 610.428,00 610.428,00 128.104,00

920D

SERVICIOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

1.283.685,00 98.233,35 1.381.918,35 1.280.318,05 1.163.288,68 1.112.396,11 50.892,57 218.629,67

920E

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

1.343.906,40 421.187,01 1.765.093,41 1.637.230,85 1.218.424,07 1.211.606,12 6.817,95 546.669,34

920F

INFORMÁTICA

2.348.150,56 799.487,69 3.147.638,25 2.566.625,22 2.362.534,25 2.343.743,48 18.790,77 785.104,00

920G

IMPRENTA PROVINCIAL

1.146.872,00 146.160,02 1.293.032,02 1.019.209,74 947.213,26 947.213,26 345.818,76

920H

PARQUE MÓVIL

1.028.022,00 822,56 1.028.844,56 830.298,37 808.140,59 804.148,61 3.991,98 220.703,97

920I

INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

667.054,00 126.543,95 793.597,95 485.442,41 421.284,91 416.702,03 4.582,88 372.313,04

920J

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

199.711,00 48.642,66 248.353,66 215.207,93 215.207,93 215.207,93 33.145,73

920K

RECURSOS HUMANOS

542.257,00 542.257,00 499.020,92 499.020,92 499.020,92 43.236,08

920L

FORMACIÓN

349.896,00 208.274,54 558.170,54 522.313,71 414.330,61 402.540,61 11.790,00 143.839,93

920M

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

95.668,00 95.668,00 94.364,62 94.364,62 94.364,62 1.303,38

920N

REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL

13.844,00 13.844,00 1.034,85 1.034,85 1.034,85 12.809,15

920O

GESTIÓN DE PLANES

339.445,00 339.445,00 334.347,61 334.347,61 334.347,61 5.097,39

920P

PROMOCIÓN ECONÓMICA

206.833,00 206.833,00 231.940,16 231.940,16 231.940,16 -25.107,16

920Q

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

433.358,00 433.358,00 294.388,28 294.388,28 294.388,28 138.969,72

920R

ASESORIA JURÍDICA

283.962,00 283.962,00 246.283,17 246.283,17 246.283,17 37.678,83

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 16

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

920S

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO TERRITORIAL

Y UNIÓN EUROPEA

478.538,00 -45.000,00 433.538,00 276.597,73 276.597,73 275.097,73 1.500,00 156.940,27

12.368.505,96 1.977.893,77 14.346.399,73 11.970.465,32 10.879.328,45 10.717.298,66 162.029,79 3.467.071,28Total Gr. Progra. . .

.

922

COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN

INSTITUCIONAL ENT. LOCALES

922A

ORGANIZACIÓN, CALIDAD Y

MODERNIZACIÓN

776.209,00 137.532,07 913.741,07 741.574,66 741.574,66 734.110,91 7.463,75 172.166,41

922B

ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS

642.342,38 185.018,40 827.360,78 490.756,06 240.378,91 226.646,78 13.732,13 586.981,87

922C

ASISTENCIA ECONÓMICA A MUNICIPIOS

453.299,00 453.299,00 516.627,03 465.171,15 465.171,15 -11.872,15

1.871.850,38 322.550,47 2.194.400,85 1.748.957,75 1.447.124,72 1.425.928,84 21.195,88 747.276,13Total Gr. Progra. . .

.

925

ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

925A

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

388.459,00 388.459,00 365.621,65 365.621,65 365.621,65 22.837,35

388.459,00 388.459,00 365.621,65 365.621,65 365.621,65 22.837,35Total Gr. Progra. . .

.

926

COMUNICACIONES INTERNAS

926A

SERVICIOS INTERNOS

374.188,00 374.188,00 245.831,48 245.831,48 245.831,48 128.356,52

374.188,00 374.188,00 245.831,48 245.831,48 245.831,48 128.356,52Total Gr. Progra. . .

.

929

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO

CLASIFICADAS

929A

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO

CLASIFICADAS

5.479.345,92 -2.974.701,98 2.504.643,94 2.238.889,95 2.238.889,95 2.238.889,95 265.753,99

5.479.345,92 -2.974.701,98 2.504.643,94 2.238.889,95 2.238.889,95 2.238.889,95 265.753,99Total Gr. Progra. . .

.

4.631.295,2716.569.766,15 183.225,6714.993.570,5815.176.796,2519.808.091,52-674.257,7420.482.349,26Total Política

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

931

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

931A

INTERVENCIÓN

1.643.716,00 1.643.716,00 1.606.405,79 1.606.405,79 1.606.405,79 37.310,21

1.643.716,00 1.643.716,00 1.606.405,79 1.606.405,79 1.606.405,79 37.310,21Total Gr. Progra. . .

.

932

GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

932A

GESTIÓN Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA A

MUNICIPIOS

2.243.761,00 1.207.421,21 3.451.182,21 2.835.324,26 1.686.081,05 1.649.809,89 36.271,16 1.765.101,16

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 17

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

932B

INSPECCIÓN TRIBUTARIA A MUNICIPIOS

396.383,00 396.383,00 328.306,98 328.306,98 328.306,98 68.076,02

932C

RECAUDACIÓN

5.002.652,00 32.838,29 5.035.490,29 4.818.378,32 4.732.152,03 4.726.423,99 5.728,04 303.338,26

932D

GESTIÓN DE RECURSOS PROPIOS

109.638,00 109.638,00 62.056,94 62.056,94 62.056,94 47.581,06

932E

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

130.000,00 -112.000,00 18.000,00 18.000,00

7.882.434,00 1.128.259,50 9.010.693,50 8.044.066,50 6.808.597,00 6.766.597,80 41.999,20 2.202.096,50Total Gr. Progra. . .

.

933

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

933A

ARQUITECTURA

375.942,00 375.942,00 277.183,73 277.183,73 277.183,73 98.758,27

933B

PALACIO PROVINCIAL

809.341,00 99.909,04 909.250,04 686.739,52 653.647,29 653.647,29 255.602,75

933C

EDIFICIO RIEGO DE AGUA

422.018,00 3.691,95 425.709,95 421.503,26 404.273,96 404.273,96 21.435,99

933D

ED. ADMINISTRATIVO ARCHER MILTON

HUNTINGTON

154.141,00 3.533,61 157.674,61 130.651,39 125.956,64 125.956,64 31.717,97

933E

CENTRO CALVO SOTELO

1.175.110,00 6.886,44 1.181.996,44 883.178,44 843.041,61 843.041,61 338.954,83

933F

PAZO DE MARIÑÁN

1.218.106,00 98.733,21 1.316.839,21 1.056.352,09 1.008.229,86 1.002.784,88 5.444,98 308.609,35

933G

ALMACEN SABÓN

66.212,00 559,35 66.771,35 18.644,51 15.693,90 15.693,90 51.077,45

933H

CENTRO DE LAS ARTES

6.502,00 6.502,00 5.942,24 5.942,24 5.942,24 559,76

933I

EDIFICIO LA MILAGROSA

101.872,00 14.895,69 116.767,69 81.356,81 79.606,70 79.606,70 37.160,99

933Z

GESTIÓN DE OTRO PATRIMONIO

25.884,00 26.993,00 52.877,00 16.674,20 12.921,84 12.921,84 39.955,16

4.355.128,00 255.202,29 4.610.330,29 3.578.226,19 3.426.497,77 3.421.052,79 5.444,98 1.183.832,52Total Gr. Progra. . .

.

934

GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

934A

TESORERÍA

591.642,00 591.642,00 560.987,53 560.987,53 560.987,53 30.654,47

591.642,00 591.642,00 560.987,53 560.987,53 560.987,53 30.654,47Total Gr. Progra. . .

.

3.453.893,7013.789.686,01 47.444,1812.355.043,9112.402.488,0915.856.381,791.383.461,7914.472.920,00Total Política

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS

942

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES

TERRITORIALES

942Z

OTRAS TRANSFERENCIAS A CONCELLOS

1.071.421,49 1.071.421,49 999.770,72 161.975,84 161.975,84 909.445,65

1.071.421,49 1.071.421,49 999.770,72 161.975,84 161.975,84 909.445,65Total Gr. Progra. . .

.

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:39:5925/09/2014Fecha Obtención

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

(2013)Pág. 18

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

GASTOS

COMPROMET.

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

NETAS

PAGOS

OBLIGACIONES

PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE

DICIEMBRE

REMANENTES

DE CRÉDITODEFINITIVASINICIALES MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGRUPO PROG.

POLÍTICA

SUBPROGRAMA

943

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES

LOCALES

943A

CONSORCIO DE BOMBEROS

3.938.853,42 -62.667,00 3.876.186,42 3.377.046,03 3.377.046,03 3.377.046,03 499.140,39

3.938.853,42 -62.667,00 3.876.186,42 3.377.046,03 3.377.046,03 3.377.046,03 499.140,39Total Gr. Progra. . .

.

1.408.586,044.376.816,75 3.539.021,873.539.021,874.947.607,911.008.754,493.938.853,42Total Política

9.609.304,6536.935.846,27 230.669,8533.087.213,7233.317.883,5742.927.188,2241.169.229,68 1.757.958,54Total Área de Gasto

156.690.800,00 131.846.597,84 288.537.397,84 224.421.310,56 169.187.856,81 166.751.289,35 2.436.567,46 119.349.541,03Total

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:40:0925/09/2014Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2013)Pág. 1

GRUPO PROG.

POLÍTICA

ÁREA DE GASTOCAPÍTULO

1 23

46 7 9

TOTAL

8

0

DEUDA PUBLICA

01 DEUDA PUBLICA

20.722.273,73011 DEUDA PÚBLICA 265.788,82 20.456.484,91

20.722.273,73Total Política 265.788,82 20.456.484,91

20.722.273,73Total Área de Gasto 265.788,82 20.456.484,91

1

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

343.067,30134 PROTECCIÓN CIVIL 56.309,00 286.758,30

628.487,00135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 628.487,00

971.554,30Total Política 628.487,00 56.309,00 286.758,30

15 VIVIENDA Y URBANISMO

390.219,07151 URBANISMO 390.219,07

254.246,99155 VÍAS PÚBLICAS 254.246,99

644.466,06Total Política 644.466,06

16 BIENESTAR COMUNITARIO

283.234,18161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

26.619,92 245.818,2510.796,01

292.967,79162 RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE

RESIDUOS

7.025,00 285.942,79

45.956,79163 LIMPIEZA VIARIA 45.956,79

158.623,46164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 158.623,46

165 ALUMBRADO PÚBLICO

375.975,92169 OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR

COMUNITARIO

375.975,92

1.156.758,14Total Política 10.796,01 7.025,00 26.619,92 1.112.317,21

17 MEDIO AMBIENTE

81.405,89171 PARQUES Y JARDINES 81.405,89

2.484.964,60172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO

AMBIENTE

1.327.763,31 1.124.382,58 30.462,552.356,16

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:40:0925/09/2014Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2013)Pág. 2

GRUPO PROG.

POLÍTICA

ÁREA DE GASTOCAPÍTULO

1 23

46 7 9

TOTAL

8

2.566.370,49Total Política 2.356,16 1.327.763,31 1.124.382,58 111.868,44

5.339.148,99Total Área de Gasto 13.152,17 1.963.275,31 1.207.311,50 2.155.410,01

2

ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROM. SOCIAL

21 PENSIONES

7.426.325,53211 PENSIONES 7.426.325,53

7.426.325,53Total Política 7.426.325,53

22 O. PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

1.374.582,33221 O. PRESTAC. ECONÓMICAS A FAVOR DE

EMPLEADOS

708.501,35 666.080,98

1.374.582,33Total Política 708.501,35 666.080,98

23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL

340.089,55230 ADMÓN. GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 340.089,55

7.830.317,22231 ACCIÓN SOCIAL 2.634.368,06 2.639.652,53 252.618,03 648.321,461.655.357,14

7.461.651,23232 PROMOCIÓN SOCIAL 7.289.734,60 152.379,3919.537,24

15.632.058,00Total Política 2.974.457,61 1.674.894,38 9.929.387,13 252.618,03 800.700,85

24 FOMENTO DE EMPLEO

1.904.181,81241 FOMENTO DE EMPLEO 1.699.473,83 8.319,95196.388,03

1.904.181,81Total Política 1.699.473,83 196.388,03 8.319,95

26.337.147,67Total Área de Gasto 12.808.758,32 1.871.282,41 9.937.707,08 252.618,03 800.700,85 666.080,98

3

PRODUCCIÓN BIENES PCOS. DE C. PREFERENTE

31 SANIDAD

312 HOSPITALES, SERV. ASISTENCIALES Y

CENTROS DE SALUD

Total Política

32 EDUCACIÓN

37.044,76321 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 37.044,76

3.553.111,58322 ENSEÑANZA SECUNDARIA 2.989.749,01 20.561,03542.801,54

191.858,43323 PROMOCIÓN EDUCATIVA 191.858,43

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:40:0925/09/2014Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2013)Pág. 3

GRUPO PROG.

POLÍTICA

ÁREA DE GASTOCAPÍTULO

1 23

46 7 9

TOTAL

8

314.362,50324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE

EDUCACIÓN

296.362,5018.000,00

547.967,97325 ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 443.243,24 8.278,38 3.720,7592.725,60

4.644.345,24Total Política 3.432.992,25 653.527,14 496.499,31 24.281,78 37.044,76

33 CULTURA

1.196.089,03332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 737.314,32 87.505,47 239.212,25132.056,99

441.525,24333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 226.684,70 14.840,54 200.000,00

4.614.400,86334 PROMOCIÓN CULTURAL 3.080.037,67 33.988,79 854.378,27645.996,13

3.829.836,82335 ARTES ESCÉNICAS 2.507.412,591.322.424,23

494.188,97336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL

PATRIMONIO HTCO.- ARTÍSTICO

15.694,91478.494,06

195.737,75337 OCIO Y TIEMPO LIBRE 194.636,371.101,38

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

10.771.778,67Total Política 737.314,32 2.580.072,79 5.901.640,43 303.736,49 1.249.014,64

34 DEPORTE

3.408.352,82341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 2.108.433,88 15.600,00 811.641,65472.677,29

521.188,81342 INSTALACIONES DEPORTIVAS 521.188,81

3.929.541,63Total Política 472.677,29 2.108.433,88 15.600,00 1.332.830,46

19.345.665,54Total Área de Gasto 4.170.306,57 3.706.277,22 8.506.573,62 343.618,27 2.618.889,86

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

41 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

1.933.471,52414 DESARROLLO RURAL 733.000,47 1.200.471,05

191.513,84415 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS

RECURSOS PESQUEROS

139.605,44 51.908,40

419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA

2.124.985,36Total Política 872.605,91 1.252.379,45

42 INDUSTRIA Y ENERGIA

877.256,99422 INDUSTRIA 78.064,35 120.000,00 242.893,56436.299,08

284.313,66425 ENERGÍA 284.313,66

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:40:0925/09/2014Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2013)Pág. 4

GRUPO PROG.

POLÍTICA

ÁREA DE GASTOCAPÍTULO

1 23

46 7 9

TOTAL

8

1.161.570,65Total Política 78.064,35 436.299,08 120.000,00 527.207,22

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQU. Y MED.EMPRESAS

805.357,39431 COMERCIO 59.396,65 536.483,25209.477,49

910.371,69432 ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 330.762,65 253.480,48 118.036,00208.092,56

25.005,39433 DESARROLLO EMPRESARIAL 25.005,39

439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES

1.740.734,47Total Política 417.570,05 415.164,69 253.480,48 654.519,25

45 INFRAESTRUCTURA

1.320.316,53450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

INFRAESTRUCTURA

1.138.795,05 181.521,48

12.581.415,46453 CARRETERAS 9.173,04 10.910.863,55 1.170.538,79490.840,08

1.578.514,83454 CAMINOS VECINALES 80.000,00 755.608,84 742.905,99

43.053.249,86459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS 15.339.739,40 27.713.510,46

58.533.496,68Total Política 1.138.795,05 672.361,56 9.173,04 15.419.739,40 11.666.472,39 29.626.955,24

46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

70.005,36462 INVEST. Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON

SERVICIOS PÚBLICOS

70.005,36

50.203,21463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y

APLICADA

302,19 49.901,02

120.208,57Total Política 302,19 49.901,02 70.005,36

49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

444.741,58491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 38.897,38 38.602,14 31.912,14335.329,92

444.741,58Total Política 38.897,38 335.329,92 38.602,14 31.912,14

64.125.737,31Total Área de Gasto 1.256.058,97 1.911.461,63 9.173,04 16.936.117,50 12.447.160,09 31.565.766,08

9

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

2.199.577,36912 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.528.336,89 671.240,47

2.199.577,36Total Política 1.528.336,89 671.240,47

92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

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DIPUTACION DE LA CORUÑA 13:40:0925/09/2014Fecha Obtención

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

(2013)Pág. 5

GRUPO PROG.

POLÍTICA

ÁREA DE GASTOCAPÍTULO

1 23

46 7 9

TOTAL

8

10.879.328,45920 ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.665.785,47 126.234,20 534.741,42 89.428,804.463.138,56

1.447.124,72922 COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN

INSTITUCIONAL ENT. LOCALES

662.061,36 785.063,36

365.621,65925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 365.621,65

245.831,48926 COMUNICACIONES INTERNAS 245.831,48

2.238.889,95929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO

CLASIFICADAS

2.093.614,55 62.389,6282.885,78

15.176.796,25Total Política 9.032.914,51 5.331.087,70 62.389,62 126.234,20 534.741,42 89.428,80

93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA

1.606.405,79931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 1.606.405,79

6.808.597,00932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 4.381.177,66 2.427.419,34

3.426.497,77933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO 553.990,71 64.572,102.807.934,96

560.987,53934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 560.987,53

12.402.488,09Total Política 7.102.561,69 5.235.354,30 64.572,10

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMONES. PÚBLICAS

161.975,84942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES

TERRITORIALES

161.975,84

3.377.046,03943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES

LOCALES

3.377.046,03

3.539.021,87Total Política 3.377.046,03 161.975,84

33.317.883,57Total Área de Gasto 17.663.813,09 11.237.682,47 62.389,62 3.503.280,23 599.313,52 161.975,84 89.428,80

Total 18.739.855,90 337.351,48 40.846.953,74 14.850.021,41 37.302.742,64 20.456.484,91 169.187.856,8135.898.936,95 755.509,78

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Fecha Obtención

1

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

10

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

100

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DE LAS PERSONAS FÍSICAS

100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DE LAS PERSONAS FÍSICAS

10.366.888,00 10.366.888,00 10.735.428,34 78.076,68 10.657.351,66 9.800.410,86 856.940,80 290.463,66

290.463,66856.940,809.800.410,8610.366.888,0010.366.888,00 10.735.428,34 78.076,68 10.657.351,66Total Concepto

Total Artículo. 10.366.888,00 10.366.888,00 10.735.428,34 78.076,68 10.657.351,66 9.800.410,86 856.940,80 290.463,66

17

RECARGOS S/ IMPUESTOS

DIRECTOS DE O. ENTES LOCALES

171

RECARGO PROVINCIAL EN

EL IMPTO. ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

17100 RECARGO PROVINCIAL EN EL

I.A.E.

3.936.500,00 3.936.500,00 3.926.508,40 11.780,44 13.010,62 3.901.717,34 3.692.876,70 208.840,64 -34.782,66

17101 RECARGO PROVINCIAL IAE.

CUOTAS PROVINCIALES Y

NACIONALES

1.474.172,00 1.474.172,00 988.273,58 988.273,58 988.273,58 -485.898,42

-520.681,08208.840,644.681.150,285.410.672,005.410.672,00 4.914.781,98 11.780,44 13.010,62 4.889.990,92Total Concepto

Total Artículo. 5.410.672,00 5.410.672,00 4.914.781,98 11.780,44 13.010,62 4.889.990,92 4.681.150,28 208.840,64 -520.681,08

Total Capítulo 15.777.560,00 15.777.560,00 15.650.210,32 89.857,12 13.010,62 15.547.342,58 14.481.561,14 1.065.781,44 -230.217,42

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Fecha Obtención

2

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

21

IMPUESTOS SOBRE EL VALOR

AÑADIDO

210

IMPUESTO SOBRE EL VALOR

AÑADIDO

210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR

AÑADIDO

4.653.474,00 4.653.474,00 10.866.858,47 566.979,60 10.299.878,87 9.482.044,78 817.834,09 5.646.404,87

5.646.404,87817.834,099.482.044,784.653.474,004.653.474,00 10.866.858,47 566.979,60 10.299.878,87Total Concepto

Total Artículo. 4.653.474,00 4.653.474,00 10.866.858,47 566.979,60 10.299.878,87 9.482.044,78 817.834,09 5.646.404,87

22

SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS

220

IMPUESTOS ESPECIALES

22000 IMPUESTO SOBRE EL

ALCOHOL Y BEBIDAS

DERIVADAS

68.361,00 68.361,00 138.275,34 359,59 137.915,75 126.623,75 11.292,00 69.554,75

22001 IMPUESTO SOBRE LA

CERVEZA

20.752,00 20.752,00 45.958,71 45.958,71 42.220,59 3.738,12 25.206,71

22003 IMPUESTO SOBRE LAS

LABORES DEL TABACO

784.107,00 784.107,00 1.384.744,08 462.243,21 922.500,87 807.105,53 115.395,34 138.393,87

22004 IMPUESTO SOBRE

HIDROCARBUROS

1.060.437,00 1.060.437,00 1.741.488,72 348.849,86 1.392.638,86 1.247.514,80 145.124,06 332.201,86

22006 IMPUESTO SOBRE

PRODUCTOS INTERMEDIOS

1.871,00 1.871,00 3.438,84 457,73 2.981,11 2.694,54 286,57 1.110,11

566.467,30275.836,092.226.159,211.935.528,001.935.528,00 3.313.905,69 811.910,39 2.501.995,30Total Concepto

Total Artículo. 1.935.528,00 1.935.528,00 3.313.905,69 811.910,39 2.501.995,30 2.226.159,21 275.836,09 566.467,30

Total Capítulo 6.589.002,00 6.589.002,00 14.180.764,16 1.378.889,99 12.801.874,17 11.708.203,99 1.093.670,18 6.212.872,17

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Fecha Obtención

3

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

30

TASAS POR LA PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

300

SERVICIO DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA

30000 SERVICIO DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA

280.000,00 280.000,00 338.950,46 753,86 338.196,60 259.971,64 78.224,96 58.196,60

58.196,6078.224,96259.971,64280.000,00280.000,00 338.950,46 753,86 338.196,60Total Concepto

301

SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

30100 SERVICIO DE

ALCANTARILLADO

70.000,00 70.000,00 89.696,07 115,23 89.580,84 69.688,37 19.892,47 19.580,84

19.580,8419.892,4769.688,3770.000,0070.000,00 89.696,07 115,23 89.580,84Total Concepto

Total Artículo. 350.000,00 350.000,00 428.646,53 869,09 427.777,44 329.660,01 98.117,43 77.777,44

31

TASAS PREST. SERV. PÚBLICOS

CARACTER SOCIAL Y PREFERENTE

311

SERVICIOS ASISTENCIALES

31100 TASAS POR SERVICIOS H.I.

EMILIO ROMAY

350.000,00 350.000,00 139.966,04 139.966,04 114.403,38 25.562,66 -210.033,96

31101 TASAS POR SERVICIOS H.I.

FERROL

70.000,00 70.000,00 62.601,12 62.601,12 46.839,60 15.761,52 -7.398,88

-217.432,8441.324,18161.242,98420.000,00420.000,00 202.567,16 202.567,16Total Concepto

312

SERVICIOS EDUCATIVOS

31200 TASAS POR SERVICIOS

CONSERVATORIO P. DE

DANZA

33.000,00 33.000,00 37.998,02 20,98 37.977,04 23.489,65 14.487,39 4.977,04

4.977,0414.487,3923.489,6533.000,0033.000,00 37.998,02 20,98 37.977,04Total Concepto

Total Artículo. 453.000,00 453.000,00 240.565,18 20,98 240.544,20 184.732,63 55.811,57 -212.455,80

32

TASAS POR REALIZACIÓN

ACTIVIDADES COMPETENCIA

LOCAL

325

TASA POR EXPEDICIÓN DE

DOCUMENTOS

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Fecha Obtención

4

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

32500 TASAS POR EXPEDICIÓN DE

DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS

50.000,00 50.000,00 30.982,04 30.982,04 30.982,04 -19.017,96

32501 TASAS DERECHOS DE

EXAMEN

-19.017,9630.982,0450.000,0050.000,00 30.982,04 30.982,04Total Concepto

329

O. TASAS POR REALIZACIÓN

ACTIVIDADES COMPET.

LOCAL

32900 TASAS POR INSERCIÓN

ANUNCIOS BOP

250.000,00 250.000,00 203.980,22 199,15 203.781,07 158.429,77 45.351,30 -46.218,93

32901 TASAS SERVICIO DE

RECAUDACIÓN PROVINCIAL

7.196.300,00 7.196.300,00 8.643.093,52 8.643.093,52 8.643.093,52 1.446.793,52

1.400.574,5945.351,308.801.523,297.446.300,007.446.300,00 8.847.073,74 199,15 8.846.874,59Total Concepto

Total Artículo. 7.496.300,00 7.496.300,00 8.878.055,78 199,15 8.877.856,63 8.832.505,33 45.351,30 1.381.556,63

33

TASAS UTILIZACIÓN PRIV. O

APROV. ESPECIAL DOM. PÚB.

LOCAL

338

COMPENSACIÓN DE

TELEFÓNICA DE ESPAÑA

S.A.

338 COMPENSACIÓN DE

TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.

137.888,00 137.888,00 140.321,45 9.731,39 130.590,06 130.590,06 -7.297,94

-7.297,94130.590,06137.888,00137.888,00 140.321,45 9.731,39 130.590,06Total Concepto

339

OTRAS TASAS POR

UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL

DOMINIO PÚBLICO

33900 TASAS AUTORIZACIÓN EN

VÍAS PROVINCIALES

60.000,00 60.000,00 37.818,06 44,60 37.773,46 37.718,96 54,50 -22.226,54

-22.226,5454,5037.718,9660.000,0060.000,00 37.818,06 44,60 37.773,46Total Concepto

Total Artículo. 197.888,00 197.888,00 178.139,51 9.775,99 168.363,52 168.309,02 54,50 -29.524,48

34

PRECIOS PÚBLICOS

342

SERVICIOS EDUCATIVOS

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Fecha Obtención

5

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

34200 PRECIO PÚBLICO CENTRO

RESIDENCIAL DOCENTE

CALVO SOTELO

40.000,00 40.000,00 23.578,21 23.578,21 10.680,75 12.897,46 -16.421,79

34201 PRECIO PÚBLICO

INSTALACIONES AULAS

CALVO SOTELO

785,00 785,00 785,00 785,00

-15.636,7912.897,4611.465,7540.000,0040.000,00 24.363,21 24.363,21Total Concepto

343

SERVICIOS DEPORTIVOS

34300 PRECIO SERVICIO

INSTALACIONES

DEPORTIVAS CALVO SOTELO

9.500,00 9.500,00 7.309,38 7.309,38 7.309,38 -2.190,62

-2.190,627.309,389.500,009.500,00 7.309,38 7.309,38Total Concepto

349

OTROS PRECIOS PÚBLICOS

34900 PRECIO SERVICIO

INSTALACIONES PAZO DE

MARIÑÁN

45.000,00 45.000,00 9.107,00 9.107,00 8.667,55 439,45 -35.893,00

-35.893,00439,458.667,5545.000,0045.000,00 9.107,00 9.107,00Total Concepto

Total Artículo. 94.500,00 94.500,00 40.779,59 40.779,59 27.442,68 13.336,91 -53.720,41

36

VENTAS

360

VENTA DE PUBLICACIONES

PROPIAS

360 VENTA DE PUBLICACIONES

PROPIAS

9.544,00 9.544,00 705,22 705,22 705,22 -8.838,78

-8.838,78705,229.544,009.544,00 705,22 705,22Total Concepto

Total Artículo. 9.544,00 9.544,00 705,22 705,22 705,22 -8.838,78

38

REINTEGRO DE OPERACIONES

CORRIENTES

389

OTROS REINTEGROS DE

OPERACIONES CORRIENTES

38900 REINTEGRO POR RENUNCIA

DE BECAS PROVINCIALES

100,00 100,00 -100,00

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Fecha Obtención

6

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

38901 REINTEGRO SUBVENCIONES

CORRIENTES CONCEDIDAS

288.641,00 288.641,00 146.481,17 146.481,17 107.886,11 38.595,06 -142.159,83

38902 REINTEGRO POR

PRESTACIONES DE I.L.T.

298.762,90 298.762,90 298.762,90 298.762,90

38903 REINTEGRO IMPORTE

ANUNCIOS A CARGO DE

PARTICULARES

125.000,00 125.000,00 51.641,42 500,00 51.141,42 37.671,89 13.469,53 -73.858,58

38904 REINTEGRO GASTOS A

CARGO DE CONTRATISTAS

3.698,00 3.698,00 -3.698,00

38999 OTROS REINTEGROS DE

OPERACIONES CORRIENTES

42.793,00 42.793,00 40.161,45 40.161,45 40.161,45 -2.631,55

76.314,9452.064,59484.482,35460.232,00460.232,00 537.046,94 500,00 536.546,94Total Concepto

Total Artículo. 460.232,00 460.232,00 537.046,94 500,00 536.546,94 484.482,35 52.064,59 76.314,94

39

OTROS INGRESOS

391

MULTAS

39110 MULTAS POR INFRACCIONES

TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS

95.000,00 95.000,00 94.281,08 2.839,92 266,42 91.174,74 13.197,97 77.976,77 -3.825,26

39190 OTRAS MULTAS Y

SANCIONES

37.800,00 37.800,00 102.113,09 225,00 101.888,09 53.693,72 48.194,37 64.088,09

60.262,83126.171,1466.891,69132.800,00132.800,00 196.394,17 3.064,92 266,42 193.062,83Total Concepto

392

RECARGO PER. EJECUTIVO

Y POR DEC. EXTEMP. SIN

REQ. PREVIO

39200 RECARGOS DECLARACIÓN

EXTEMP. SIN

REQUERIMIENTO PREVIO

200,00 200,00 8,51 8,51 8,51 -191,49

39210 RECARGO EJECUTIVO 1.710,00 1.710,00 5.110,89 5.110,89 5.110,89 3.400,89

39211 RECARGO DE APREMIO 10.400,00 10.400,00 17.478,77 15,21 17.463,56 17.463,56 7.063,56

10.272,9622.582,9612.310,0012.310,00 22.598,17 15,21 22.582,96Total Concepto

393

INTERESES DE DEMORA

39300 INTERESES DE DEMORA 24.870,00 24.870,00 15.528,69 14,99 15.513,70 9.711,20 5.802,50 -9.356,30

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Fecha Obtención

7

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

-9.356,305.802,509.711,2024.870,0024.870,00 15.528,69 14,99 15.513,70Total Concepto

399

OTROS INGRESOS

DIVERSOS

39900 INCAUTACIÓN FIANZAS Y

PENALIDADES

18.293,00 18.293,00 31.212,43 31.212,43 31.212,43 12.919,43

39901 INDEMNIZACIONES 3.762,00 3.762,00 228.888,70 228.888,70 19.490,81 209.397,89 225.126,70

39902 COSTAS DEL

PROCEDIMIENTO

RECAUDATORIO

14.722,96 367,13 14.355,83 14.327,91 27,92 14.355,83

39903 INGRESOS DE

ASEGURADORAS

112.000,00 112.000,00 87.061,14 87.061,14 87.061,14 -24.938,86

39999 OTROS INGRESOS

DIVERSOS

16.240,00 16.240,00 67.501,42 67.501,42 67.501,42 51.261,42

278.724,52209.425,81219.593,71150.295,00150.295,00 429.386,65 367,13 429.019,52Total Concepto

Total Artículo. 320.275,00 320.275,00 663.907,68 3.462,25 266,42 660.179,01 318.779,56 341.399,45 339.904,01

Total Capítulo 9.381.739,00 9.381.739,00 10.967.846,43 14.827,46 266,42 10.952.752,55 10.346.616,80 606.135,75 1.571.013,55

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Fecha Obtención

8

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

42

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

ESTADO

420

DE LA ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL ESTADO

42000 PARTICIPACIÓN EN LOS

TRIBUTOS DEL ESTADO

42010 FONDO COMPLEMENTARIO

DE FINANCIACIÓN

119.468.149,00 119.468.149,00 143.073.174,37 4.093.076,65 138.980.097,72 127.077.487,99 11.902.609,73 19.511.948,72

42020 COMPENSACIÓN POR

BENEFICIOS FISCALES

21.790,00 21.790,00 40.764,33 40.764,33 40.764,33 18.974,33

42090 O. TRANSF. CORR. DE LA

ADMINISTRACIÓN GRAL. DEL

ESTADO

42091 APORTACIÓN DEL INAP AL

PLAN DE FORMACIÓN

147.989,00 147.989,00 147.989,00 147.989,00 147.989,00

19.530.923,0511.902.609,73127.266.241,32119.637.928,00147.989,00119.489.939,00 143.261.927,70 4.093.076,65 139.168.851,05Total Concepto

423

DE SDADES. MERCANTILES

ESTAT., ENT. PÚB. E. Y O.

ORG. PÚB.

42300 DE LOTERÍAS Y APUESTAS

DEL ESTADO

915.869,52 915.869,52 593.288,41 593.288,41 593.288,41 -322.581,11

-322.581,11593.288,41915.869,52915.869,52 593.288,41 593.288,41Total Concepto

Total Artículo. 120.405.808,52 120.553.797,52147.989,00 143.855.216,11 4.093.076,65 139.762.139,46 127.859.529,73 11.902.609,73 19.208.341,94

45

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

450

DE LA ADMINISTRACIÓN

GENERAL DE LAS CC.AA.

45030 TRANSF. CORR. CUMPL.

CONV. CC.AA. DE

EDUCACIÓN

597.100,00 597.100,00 923.753,11 923.753,11 923.753,11 326.653,11

45050 TF. CORR. CUMPL. CONV.

CC.AA. EMPLEO Y

DESARROLLO LOCAL

9.668,44 2.266.130,33 2.275.798,77 1.967.721,00 1.967.721,00 1.967.721,00 -308.077,77

18.575,342.891.474,112.872.898,772.266.130,33606.768,44 2.891.474,11 2.891.474,11Total Concepto

Total Artículo. 606.768,44 2.872.898,772.266.130,33 2.891.474,11 2.891.474,11 2.891.474,11 18.575,34

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Fecha Obtención

9

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

46

DE ENTIDADES LOCALES

461

DE DIPUTACIONES,

CONSEJOS O CABILDOS

46199 OTRAS SUBVENCIONES DE

DIPUTACIONES

3.079,77 3.079,77 -3.079,77

-3.079,773.079,773.079,77Total Concepto

462

DE AYUNTAMIENTOS

46201 SUBVENCIONES DE

AYUNTAMIENTOS

1.539,88 1.539,88 -1.539,88

-1.539,881.539,881.539,88Total Concepto

Total Artículo. 4.619,654.619,65 -4.619,65

49

DEL EXTERIOR

490

DEL FONDO SOCIAL

EUROPEO

49001 APORTACIÓN DEL FSE AL

PROY. XIANA

573.199,85 573.199,85 1.291.336,22 1.291.336,22 1.291.336,22 718.136,37

49002 APORTACIÓN DEL FSE AL

PROY. MULLER XXI

49004 APORTACIÓN DEL FSE AL

PROY. GERMINA

49005 APORTACIÓN DEL FSE AL

PROY. PROXIMITAS PLUS

49006 APORTACIÓN DEL FSE AL

PROY. REDE XIANA 2

550.614,83 690.634,08 1.241.248,91 -1.241.248,91

49007 APORTACIÓN DEL FSE AL

PROY. ADAPTABILIDADE E

EMPREGO (AEDL)

30.568,80 30.568,80 30.568,80 30.568,80

-492.543,741.321.905,021.814.448,761.263.833,93550.614,83 1.321.905,02 1.321.905,02Total Concepto

491

DEL FONDO DE

DESARROLLO REGIONAL

49102 APORTACIÓN DEL FEDER AL

PROY. DORNA

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Fecha Obtención

10

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

49103 APORTACIÓN DEL FEDER AL

PROY. PARNET- TIC

61.991,42 61.991,42 -61.991,42

49104 APORTACIÓN DEL FEDER AL

PROY. NEA2

44.872,80 44.872,80 24.371,95 24.371,95 24.371,95 -20.500,85

49105 APORTACIÓN DEL FEDER AL

PROY. TURMAS

49108 APORTACIÓN DEL FEDER AL

PROY. ANCORIM

10.429,26 10.429,26 -10.429,26

-92.921,5324.371,95117.293,48117.293,48 24.371,95 24.371,95Total Concepto

497

OTRAS TRANSFERENCIAS

DE LA UNIÓN EUROPEA

49701 APORT. COM.EUROPEA AL P.

ASPIRE-ENERXIA

INTELIXENTE

49702 APORT. COM. EUROPEA AL

.P.TRABALLANDO NA

CORRESP.

26.244,82 -26.244,82 -26.244,82 -26.244,82

49704 APORT.COM.EUROPEA AL P.

GRUNDTVIG-ACTIVEX

49705 APORT.COM.EUROPEA AL P.

VOLWE

7.238,21 7.238,21 -7.238,21

49706 APORT. COM. EUROPEA AL P.

EUNET

11.002,00 11.002,00 22.004,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 -16.004,00

49799 OTRAS TRANSFERENCIAS DE

LA UNIÓN EUROPEA

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

-24.487,034.755,1829.242,2111.002,0018.240,21 31.000,00 26.244,82 4.755,18Total Concepto

499

OTRAS APORTACIONES DEL

EXTERIOR

49900 APORTACIONES AL

PROYECTO PARNET- TIC

1.539,88 1.539,88 -1.539,88

-1.539,881.539,881.539,88Total Concepto

Total Artículo. 568.855,04 1.962.524,331.393.669,29 1.377.276,97 26.244,82 1.351.032,15 1.351.032,15 -611.492,18

Total Capítulo 121.581.432,00 125.393.840,273.812.408,27 148.123.967,19 4.119.321,47 144.004.645,72 132.102.035,99 11.902.609,73 18.610.805,45

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Fecha Obtención

11

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

52

INTERESES DE DEPÓSITOS

520

INTERESES DE ENTIDADES

FINANCIERAS

52000 INTERESES DE CUENTAS

OPERATIVAS Y

RESTRINGIDAS

392.211,00 392.211,00 387.845,88 387.845,88 387.845,88 -4.365,12

52001 INTERESES DE CUENTAS

FINANCIERAS

2.224.338,00 2.224.338,00 1.494.800,77 1.494.800,77 1.494.800,77 -729.537,23

-733.902,351.882.646,652.616.549,002.616.549,00 1.882.646,65 1.882.646,65Total Concepto

Total Artículo. 2.616.549,00 2.616.549,00 1.882.646,65 1.882.646,65 1.882.646,65 -733.902,35

55

PRODUCTOS DE CONCESIONES Y

APROVECHAM. ESPECIALES

550

DE CONCESIONES ADVAS.

CON CONTRAP. PERIÓDICA

550 DE CONCESIONES ADVAS.

CON CONTRAP. PERIÓDICA

4.572,00 4.572,00 4.591,21 4.591,21 4.452,15 139,06 19,21

19,21139,064.452,154.572,004.572,00 4.591,21 4.591,21Total Concepto

555

APROVECHAMIENTOS

ESPECIALES CON

CONTRAPRESTACIÓN

555 APROVECHAMIENTOS

ESPECIALES CON

CONTRAPRESTACIÓN

6.072,00 6.072,00 -6.072,00

-6.072,006.072,006.072,00Total Concepto

559

OTRAS CONCESIONES Y

APROVECHAMIENTOS

559 OTRAS CONCESIONES Y

APROVECHAMIENTOS

3.874,00 3.874,00 3.792,84 3.792,84 3.792,84 -81,16

-81,163.792,843.874,003.874,00 3.792,84 3.792,84Total Concepto

Total Artículo. 14.518,00 14.518,00 8.384,05 8.384,05 8.244,99 139,06 -6.133,95

59

OTROS INGRESOS PATRIMONIALES

599

OTROS INGRESOS

PATRIMONIALES

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Fecha Obtención

12

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

599 OTROS INGRESOS

PATRIMONIALES

1.775.238,00 1.775.238,00 1.033.434,00 741.804,00 1.775.238,00

1.775.238,00741.804,001.033.434,001.775.238,00 1.775.238,00Total Concepto

Total Artículo. 1.775.238,00 1.775.238,00 1.033.434,00 741.804,00 1.775.238,00

Total Capítulo 2.631.067,00 2.631.067,00 3.666.268,70 3.666.268,70 2.924.325,64 741.943,06 1.035.201,70

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Fecha Obtención

13

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

60

DE TERRENOS

600

VENTA DE SOLARES

600 VENTA DE SOLARES 1.858.197,54 1.858.197,54 1.858.197,54 1.858.197,54

1.858.197,541.858.197,541.858.197,54 1.858.197,54Total Concepto

Total Artículo. 1.858.197,54 1.858.197,54 1.858.197,54 1.858.197,54

68

REINTEGROS POR OPERACIONES

DE CAPITAL

680

DE EJERCICIOS CERRADOS

68000 REINTEGROS DE

INVERSIONES DE

EJERCICIOS CERRADOS

73.218,52 225,00 72.993,52 61.234,54 11.758,98 72.993,52

68099 OTROS REINTEGROS POR

OPERACIONES DE CAPITAL

DE EJ.CERRADOS

94.478,04 2.641,55 91.836,49 83.637,43 8.199,06 91.836,49

164.830,0119.958,04144.871,97167.696,56 2.866,55 164.830,01Total Concepto

Total Artículo. 167.696,56 2.866,55 164.830,01 144.871,97 19.958,04 164.830,01

Total Capítulo 2.025.894,10 2.866,55 2.023.027,55 144.871,97 1.878.155,58 2.023.027,55

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Fecha Obtención

14

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

72

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

ESTADO

720

DE LA ADMINISTRACIÓN

GENERAL DEL ESTADO

72001 APORTACIÓN DEL ESTADO

AL P.O.S.

46.138,80 46.138,80 208.214,66 208.214,66 208.214,66 162.075,86

72002 APORTACIÓN DEL ESTADO

AL P.O.L.

72005 APORTACIÓN DEL ESTADO

AL PDT COSTA DA MORTE

162.075,86208.214,6646.138,8046.138,80 208.214,66 208.214,66Total Concepto

722

DE FUNDACIONES

ESTATALES

72200 APORT. FECYT PARA

TERMINACIÓN PRISMA DE

CRISTAL

Total Concepto

Total Artículo. 46.138,8046.138,80 208.214,66 208.214,66 208.214,66 162.075,86

76

DE ENTIDADES LOCALES

761

DE DIPUTACIONES,

CONSEJOS O CABILDOS

76100 APORT. DIPUTACIÓN

PONTEVEDRA A PUENTE

CATOIRA

Total Concepto

762

DE AYUNTAMIENTOS

76200 APORTACIÓN DE

AYUNTAMIENTOS AL PLAN

DE TRAVESIAS

6.237.666,70 6.237.666,70 90.397,30 90.397,30 90.397,30 -6.147.269,40

-6.147.269,4090.397,306.237.666,706.237.666,70 90.397,30 90.397,30Total Concepto

Total Artículo. 6.237.666,706.237.666,70 90.397,30 90.397,30 90.397,30 -6.147.269,40

77

DE EMPRESAS PRIVADAS

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Fecha Obtención

15

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

770

TRANSFERENCIAS DE

EMPRESAS PRIVADAS

77000 APORT.EMPRESAS PRIV. AL

P. VAR. C.P. 2104 CARRAL-

MEIRAMA

Total Concepto

Total Artículo.

78

DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO

780

DE INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO

78002 APORTACIÓN AL PDT EUME-

FERROL- ORTEGAL

Total Concepto

Total Artículo.

79

DEL EXTERIOR

791

DEL FONDO DE

DESARROLLO REGIONAL

79101 APORTACIÓN DEL FEDER A

PROGRAMAS DE

DESARROLLO LOCAL

1.053.497,15 1.053.497,15 2.938.533,11 2.938.533,11 2.938.533,11 1.885.035,96

1.885.035,962.938.533,111.053.497,151.053.497,15 2.938.533,11 2.938.533,11Total Concepto

799

O. TRANSF. DEL EXTERIOR

EXCLUYENDO LA UNIÓN

EUROPEA

79900 APORTACIÓN DEL MFEEE AL

PROGRAMA ENERGÍAS

RENOVABLES

334.507,62 334.507,62 -334.507,62

-334.507,62334.507,62334.507,62Total Concepto

Total Artículo. 1.388.004,771.388.004,77 2.938.533,11 2.938.533,11 2.938.533,11 1.550.528,34

Total Capítulo 7.671.810,277.671.810,27 3.237.145,07 3.237.145,07 3.146.747,77 90.397,30 -4.434.665,20

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Fecha Obtención

16

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

83

REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE

FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

831

REINTEGRO PRÉSTAMOS

FUERA SECTOR PÚBLICO L/P

83100 REINTEGRO PAGAS

CONCEDIDAS AL PERSONAL

A LARGO PLAZO

730.000,00 730.000,00 838.733,83 838.733,83 838.733,83 108.733,83

108.733,83838.733,83730.000,00730.000,00 838.733,83 838.733,83Total Concepto

Total Artículo. 730.000,00 730.000,00 838.733,83 838.733,83 838.733,83 108.733,83

87

REMANENTE DE TESORERÍA

870

REMANENTE DE TESORERÍA

87000 PARA GASTOS GENERALES 120.038.817,40 120.038.817,40

87010 PARA GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA

205.503,16 205.503,16

120.244.320,56120.244.320,56Total Concepto

Total Artículo. 120.244.320,56120.244.320,56

Total Capítulo 730.000,00 120.974.320,56120.244.320,56 838.733,83 838.733,83 838.733,83 108.733,83

Page 62: DIPUTACION DE LA CORUÑA · 2014-11-12 · diputacion de la coruÑa fecha obtención25/09/201413:39:47 estado de liquidaciÓn del presupuesto de gastos: resumen por clasificaciÓn

Fecha Obtención

17

25/09/201413:40:15

Pág.

DIPUTACION DE LA CORUÑA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2013)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO /

DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS

PENDIENTES

DE COBRO A 31

DE DICIEMBRE

RECAUDACIÓN

NETA

DERECHOS

RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS

CANCELADOS

DERECHOS

RECONOCIDOS

DERECHOS

ANULADOS

CONCEPTO

INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVAS

ARTÍCULO

SUBCONCEPTO

91

PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EUROS

913

PRÉSTAMOS RECIBIDOS L/P

FUERA SECTOR PÚBLICO

913 PRÉSTAMOS RECIBIDOS L/P

FUERA SECTOR PÚBLICO

118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74

118.058,74118.058,74118.058,74 118.058,74 118.058,74Total Concepto

Total Artículo. 118.058,74118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74

Total Capítulo 118.058,74118.058,74 118.058,74 118.058,74 118.058,74

Total 156.690.800,00 288.537.397,84131.846.597,84 198.808.888,54 5.605.762,59 13.277,04 193.189.848,91 175.811.155,87 17.378.693,04 24.896.771,63

Resumen Electrónico: c477ce56f070ff5d8949b98f704c1de7