Conta v 0703

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PRÁCTICA CONTABLE CASUÍSTICA 2 La empresa ___________ con RUC _____________________, realiza operaciones con la sigte información: 01-01 Balance Inicial Caja S/. 9,500 Cta. Cte. BCP 23,000 Alquiler de tienda, 2 meses 1,600 c/mes Mercaderías, 2,800 unidades 28,000 Computadoras, 5 2,700 c/u Depreciación acumulada 1,400 c/u F/001-5901 por cobrar US 1,500 Capital 45,000 -LA REAL SAC, RUC 20134525976 Operaciones enero del 2014 02 Venta de 1 computadora a REMISA, RUC 20159072452, F/001-5909 por US $ 450.00 más IGV. 02 Compra de mercaderías a EL SUR SA., RUC 20181769354, F/005-2211, 455 unid. a US $ 4.00 más IGV. 10 Venta de mercaderías a ALMISA, RUC 20254671398, F/001-5910, 2,950 unidades a S/. 23.00 c/u más IGV. 10 Se cobra a ALMISA mediante depósito Nº 316245 cta cte BCP y nos emite C/R 001-331. 15 Préstamo del BCP, por S/.7,500.00 a 30 días, NA Nº 21051. Interés del 5 %.

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Concar Basico

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PRÁCTICA CONTABLECASUÍSTICA 2

La empresa ___________ con RUC _____________________, realiza operaciones con la sigte

información:

01-01 Balance Inicial

Caja S/. 9,500 Cta. Cte. BCP 23,000

Alquiler de tienda, 2 meses 1,600 c/mes Mercaderías, 2,800 unidades 28,000

Computadoras, 5 2,700 c/u Depreciación acumulada 1,400 c/u

F/001-5901 por cobrar US 1,500 Capital 45,000

-LA REAL SAC, RUC 20134525976

Operaciones enero del 2014

02 Venta de 1 computadora a REMISA, RUC 20159072452, F/001-5909 por US $ 450.00 más

IGV.

02 Compra de mercaderías a EL SUR SA., RUC 20181769354, F/005-2211, 455 unid. a US $

4.00 más IGV.

10 Venta de mercaderías a ALMISA, RUC 20254671398, F/001-5910, 2,950 unidades a S/.

23.00 c/u más IGV.

10 Se cobra a ALMISA mediante depósito Nº 316245 cta cte BCP y nos emite C/R 001-331.

15 Préstamo del BCP, por S/.7,500.00 a 30 días, NA Nº 21051. Interés del 5 %.

15 Venta de mercaderías a MARSA, RUC 20219345768, F/001-5911, 223 unidades a US $ 8.00

c/u más IGV.

18 A MARSA se emite N/D 001-207 por modificación de precio, debe ser US $ 8.20 c/u.

19 Compra de mercaderías a EL SOL SA., RUC 20149853627, F/007-3019, 850 unid. a S/.13.00

c/u, descto del 10 % más IGV. Pago con Ch/13911, aplicar percepción del 2 %, C/P 001-207.

25 Compra de útiles de oficina para consumo inmediato a RIOS EIRL, F/002-3744, S/. 950.00

más IGV. Pago en efectivo.

31 Venta de 3 unidades a S/. 19.00 c/u, B/V 001-38011.

31 Gastos bancarios según N/Cargo 01572, por S/. 24.50

31 Servicio de teléfono, TELEFÓNICA SAA, R/001-310199, S/.850 más IGV, gasto inafecto S/.

11.00. Pago con ch/13912. Venc. 15-02-14.

31 Compra de Mercaderias a EL SOL SA, RUC 20149853627, F/007-3029, 70 unid. a S/.12.00

c/u mas IGV, aplicar detraccion,, código N°00801=9%. Comprobante de detraccion N°

012547.

31 Los sueldos son: Gerente, S/.2,600.00, Secretaria. S/. 800.00. Se paga en efectivo.

Distribución de gastos: Adm. 60 % y Vtas. 40 %. Pago en efectivo.