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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD MÉXICO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO NIVEL 2 (ANÁLISIS DE RIESGO) PARA SU APLICACIÓN EN INSTALACIONES DE CFE GUÍA CFE SPA00-09 JULIO 2004

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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

MÉXICO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE RIESGO NIVEL 2 (ANÁLISIS DE RIESGO) PARA SU APLICACIÓN

EN INSTALACIONES DE CFE

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JULIO 2004

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C O N T E N I D O

1 OBJETIVO __________________________________________________________________________________ 1

2 CAMPO DE APLICACIÓN ______________________________________________________________________ 1

3 NORMAS QUE APLICAN_______________________________________________________________________ 1

4 DEFINICIONES_______________________________________________________________________________ 1

4.1 Actividades Altamente Riesgosas (AAR) _________________________________________________________ 1

4.2 Ampliación __________________________________________________________________________________ 1

4.3 Central de Operación _________________________________________________________________________ 1

4.4 Conversión a Gas ____________________________________________________________________________ 1

4.5 Instalación __________________________________________________________________________________ 1

4.6 Estudio de Riesgo ____________________________________________________________________________ 1

4.7 Repotenciación ______________________________________________________________________________ 1

4.8 Proyecto ____________________________________________________________________________________ 1

4.9 Zona de Riesgo ______________________________________________________________________________ 1

4.10 Zona de Amortiguamiento _____________________________________________________________________ 1

4.11 Diagrama de Pétalos __________________________________________________________________________ 1

5 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS _________________________________________________________________ 2

6 ESTUDIOS DE RIESGO _______________________________________________________________________ 2

6.1 Consideraciones Previas ______________________________________________________________________ 2

6.2 Lineamientos para la Elaboración de un Estudio de Riesgo _________________________________________ 2

7 CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ____________________________________________________ 12

8 BIBLIOGRAFÍA______________________________________________________________________________ 12

APÉNDICE 1 TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CAPITULADOS DE LAS GUÍAS DEL LAPEM y SEMARNAT ______ 13

APÉNDICE 2 SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRÁMITES ____________________________________________________ 17

APÉNDICE 3 FORMATO PARA REPORTAR LOS DATOS REFERENTES A LOS INSUMOS QUÍMICOS

UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN __________________________________________________________ 19

APÉNDICE 4 HOJAS DE SEGURIDAD (FORMATO) ________________________________________________________ 20

APÉNDICE 5 TIPO DE ALMACENAMIENTO_______________________________________________________________ 23

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APÉNDICE 6 FIGURA 1, REPRESENTACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO Y AMORTIGUAMIENTO_________________ 24

APÉNDICE 7 DATOS GENERALES______________________________________________________________________ 25

TABLA 1 Colindancias, usos de suelo y ubicación de zonas vulnerables ______________________________________ 5

TABLA 2 Características climáticas del entorno a la instalación______________________________________________ 6

TABLA 3 Información necesaria para la identificación de las AAR ____________________________________________ 9

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1 OBJETIVO Contar con una guía específica que establezca la información necesaria para elaborar los estudios de riesgo en el nivel 2, para instalaciones de generación de energía eléctrica, con base en la guía para la elaboración de estudios de riesgo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales .

2 CAMPO DE APLICACIÓN Esta guía es de aplicación nacional para aquellas centrales de generación de energía eléctrica y áreas técnicas de construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que utilicen insumos químicos considerados en el primero y segundo listados de actividades altamente riesgosas con base en el artículo 147 de la LGEEPA. 3 NORMAS QUE APLICAN NOM-008-SCFI-2002; Sistema General de Unidades de Medida. NOM-001-SEMARNAT-1996; Que establece los Límites Máximos Permisibles de contaminantes en las Descargas de Aguas Residuales en Aguas y Bienes Nacionales. NOM-059-SEMARNAT-2001; Protección Ambiental-Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestres- Categorías de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión o Cambio- Lista de Especies en Riesgo. NOM-086-SEMARNAT-1994; Contaminación Atmosférica de las Especificaciones sobre Protección Ambiental que deben Reunir los Combustibles Fósiles, Líquidos y Gaseosos que se Usan en Fuentes Fijas y Móviles. NOM-018-STPS-2000; Sistema para la Identificación y Comunicación de Riesgos por Sustancias Químicas en los Centros de Trabajo. LGEEPA Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental.

4 DEFINICIONES 4.1 Actividades Altamente Riesgosas (AAR) Actividad relacionada con el manejo de insumos químicos, en cantidades iguales o superiores a la cantidad reportada en el primero y segundo listados de AAR, publicados en el DOF el 28 de marzo de 1990 y el 4 de mayo de 1992. 4.2 Ampliación Término que se utiliza para denominar el incremento del número de unidades generadoras de una Central en operación.

4.3 Central en Operación Central que cuenta con el dictamen en materia de riesgo e impacto ambiental o solo de riesgo ambiental. 4.4 Conversión a Gas Sustitución de los sistemas de operación de una Central a fin de emplear gas natural. 4.5 Instalación Proyecto o Central en operación de CFE, para el cual se realiza el estudio de riesgo en el nivel 2. 4.6 Estudio de Riesgo Documento mediante el cual se da a conocer, a partir de las acciones proyectadas para el desarrollo de una obra o actividad, los riesgos que dichas obras o actividades representen para el equilibrio ecológico o el ambiente; así como las medidas técnicas de seguridad, preventivas y correctivas, tendientes a evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso de un posible accidente durante la ejecución u operación normal de la obra o actividad de que se trate. 4.7 Repotenciación Adecuación de una central en operación a fin de modificar el proceso para generar mayor energía. 4.8 Proyecto Central que aun no esta en operación para la cual se tiene la ingeniería básica gestionándose por primera vez el ER ante la SEMARNAT. 4.9 Zona de Riesgo Zona de restricción total, en la que no se debe de permitir ningún tipo de actividad, incluyendo los asentamientos humanos y la agricultura, con excepción de actividades de forestación, el cercamiento y señalamiento de la misma, así como el mantenimiento y vigilancia. 4.10 Zona de Amortiguamiento Zona donde se pueden permitir determinadas actividades productivas que sean compatibles con la finalidad de salvaguardar a la población y al ambiente, restringiendo el incremento de la población ahí asentada y capacitándola en los programas de emergencia que se realicen para tal efecto. 4.11 Diagrama de Pétalos Plano en donde se representan los radios posibles de afectación, por un accidente de una actividad considerada como altamente riesgosa. Se deben identificar las zonas de riesgo y de amortiguamiento originadas por el manejo de insumos químicos, a fin de indicar con precisión la ubicación

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de los eventos identificados, destacando las instalaciones aledañas y las etapas de proceso/operación o unidades y equipos involucrados con los accidentes hipotéticos relacionados con el manejo de insumos químicos.

5 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS AAR: Actividades Altamente Riesgosas ER Estudio de Riesgo CNA Comisión Nacional del Agua CRETI Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico,

Inflamable DGIRA Dirección General de Impacto y Riesgo

Ambiental DGMIC Dirección General de Manejo Integral de

Contaminantes HAZOP Hazard and Operability (Análisis de riesgo y

operabilidad) HAZID Hadard Identification (Identificación de riesgos) GPA Gerencia de Protección Ambiental IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la

salud (Immediately Dangerous to Life or Health) INEGI Instituto Nacional de Estadística Geografía e

Informática MIA Manifestación de Impacto Ambiental NOM Norma Oficial Mexicana PPA Programa para la Prevención de Accidentes SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos

Naturales SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes TLV15 Valor Límite de Umbral (Threshold Limit Value)

6 ESTUDIOS DE RIESGO 6.1 Consideraciones Previas Cuando se elaboren paralelamente el estudio de riesgo y el programa para la prevención de accidentes (PPA) para la misma instalación, se debe verificar que el capítulo 1 y 2 del PPA, corresponda a lo indicado en el estudio de riesgo. Para determinar el nivel del ER, se debe consultar el diagrama que establece la SEMARNAT en su página “web”.

Al realizarse una ampliación, conversión a gas o una repotenciación, se deberá enviar la actualización del estudio de riesgo en los términos que se refiera el dictamen en materia de riesgo ambiental de la Central en cuestión. En caso de que la información solicitada en la presente guía no sea aplicable a la instalación, se debe justificar ante la DGMIC – SEMARNAT la razón de su inaplicabilidad, a fin de evitar la solicitud de información adicional por parte de dicha Dirección General. 6.2 Lineamientos para la Elaboración de un

Estudio de Riesgo Con la finalidad de desarrollar un documento que integre la información solicitada en la “Guía para la Elaboración de estudios de riesgo ” * de la SEMARNAT y tomando en cuenta las revisiones que, en su momento, el Instituto Nacional de Ecología hizo a diversos ER de instalaciones de CFE, se realizó la presente guía, la cual contempla 8 capítulos, mismos que se deben desarrollar para la elaboración de un ER en el nivel 2, siguiendo las indicaciones establecidas en cada sección. En el apéndice 1 se presenta la numeración equivalente a esta guía con el capitulado original establecido por la SEMARNAT, sugiriéndose se tome en cuenta esta última numeración para la gestión del ER ante esta Secretaría. NOTA: * La guía para la elaboración de ER de la SEMARNAT, contempla también el nivel 0, el cual corresponde al estudio de riesgo modalidad ductos terrestres. La guía referente a este nivel se desarrolló en otro documento, debido a su contenido y a las diferencias significativas que presenta con relación al nivel 2. 6.2.1 Datos generales La información solicitada en este apartado, debe escribirse sin abreviaturas, en forma legible y en el formato del apéndice 2. Es importante destacar que a pesar de que algunos datos del apéndice 2 coinciden con la información que a continuación se incluye (incisos 6.2.1.1 a la 6.2.1.18), debe desarrollarse esta sección debido a que los requerimientos no son iguales. 6.2.1.1 Nombre o razón social de la empresa u

organismo Comisión Federal de Electricidad Incluir el nombre de la instalación en cuestión y la siguiente leyenda: Comisión Federal de Electricidad, es un organismo descentralizado del gobierno federal de nacionalidad mexicana que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 4 de la Energía del Servicio Público de Energía Eléctrica, le corresponden actividades entre las que destacan la construcción, generación, transmisión, distribución, operación y comercialización, la cual fue creada mediante Decreto Oficial el

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día 14 de agosto de 1937, con capital jurídico propio, por lo tanto no pertenece a ninguna empresa u organismo. 6.2.1.2 Registro Federal de Contribuyentes de la

empresa CFE-370814-QI0. 6.2.1.3 Actividad productiva del establecimiento Generación de energía eléctrica. 6.2.1.4 Domicilio del establecimiento Incluir el domicilio donde se encuentra o se debe establecer la instalación, anexando un croquis, que muestre las actividades colindantes a la misma. 6.2.1.5 Domicilio para oir y recibir notificaciones Gerencia de Protección Ambiental. Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No.4156, 5º Piso Colonia Jardines del Pedregal , Delegación Álvaro Obregón 01900 México, D,F. Teléfonos: 52 29 44 00 ext. 44000, 44001, 44002 Fax: 52 29 44 00 ext. 44007 6.2.1.6 Fecha de inicio de operación Fecha estimada para el inicio de operaciones de la instalación. En caso de que se trate de una ampliación, se debe establecer la fecha en que se iniciará la operación de las nuevas unidades. 6.2.1.7 Número de trabajadores promedio por día y por

turno laborado Para el caso de proyectos incluir la estimación del número de trabajadores considerando las áreas técnicas y administrativas. Si la ampliación o la conversión a gas de una central en operación implica mayor personal al que opera normalmente incluir los nuevos datos diferenciando los anteriores de los actuales. Si no hubiera incremento incluir el número de los trabajadores actualizado. 6.2.1.8 Participación de capital Proyectos. Incluir la sociedad o los inversionistas que participarán para la construcción de la Instalación. Operación.

6.2.1.9 Número de empleos indirectos a generar Esta sección solo aplica para nuevos proyectos, es necesario incluir la estimación del número de empleos indirectos, tomando en cuenta la infraestructura de la Central.

6.2.1.10 Inversión estimada Incluir el costo aproximado de la instalación, para el caso de proyectos o de la ampliación o la conversión a gas para el caso de centrales en operación. 6.2.1.11 Nombre del gestor o promovente Incluir el nombre del superintendente de la instalación, para centrales en operación. En el caso de proyectos incluir el nombre del representante legal del proyecto. 6.2.1.12 Registro Federal de Contribuyentes del gestor o

promovente Incluir el RFC del representante legal de la instalación. 6.2.1.13 Departamento proponente del estudio de riesgo Incluir los datos del Departamento que propone el estudio de riesgo. 6.2.1.14 Nombre completo, firma y puesto de la persona

responsable de la instalación (Representante Legal)

Anexar comprobantes que identifiquen la capacidad jurídica del responsable de la empresa, suficientes para suscribir el presente documento. Incluir los datos del representante legal, así como oficios internos (en el caso de proyectos) donde se muestre la capacidad jurídica del representante legal. 6.2.1.15 Nombre completo y firma del representante legal

de la empresa, bajo protesta de decir la verdad Para el desarrollo de esta sección, se debe incluir una leyenda como la siguiente: El que firma al calce, bajo protesta de decir la verdad, manifiesta que la información relacionada con el análisis de riesgo del proyecto denominado (nombre de la instalación) , a su leal saber y entender, es real y fidedigna, y que sabe de la responsabilidad en que incurre lo que declara con falsedad ante autoridad distinta de la judicial, como lo establece el artículo 247 del Código Penal. Firma: _________________________ Nombre: (nombre del representante legal) 6.2.1.16 Nombre de la compañía encargada de la

elaboración del estudio de riesgo (en su caso) En caso de que la elaboración del ER esté a cargo de la misma central repetir la información de ésta, para el caso de proyectos incluir el nombre de la compañía consultora.

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6.2.1.17 Domicilio de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo (Indicando Calle, Número Interior y Exterior, Colonia, Municipio o Delegación, Código Postal, Entidad Federativa, Teléfono, Fax)

Para proyectos incluir el nombre de la firma consultora, para centrales en operación incluir la dirección de la central en cuestión. 6.2.1.18 Nombre completo, puesto y firma de la persona

responsable de la elaboración del estudio En caso del estudio de riesgo sea elaborado por la misma instalación de CFE se debe incluir el nombre del responsable que realizó el ER. En el caso de que el estudio haya sido elaborado por un consultor incluir los datos del mismo. 6.2.2 Descripción general de la instalación En esta sección se debe informar a la autoridad de los aspectos más relevantes en cuanto a la descripción de la instalación; es importante destacar que si solo se cuenta con la ingeniería básica (para el caso de nuevos proyectos), se deben indicar las condiciones de operación que sean proporcionadas por CFE. 6.2.2.1 Nombre de la instalación, haciendo una breve

descripción de la actividad Se debe precisar el nombre correcto y oficial de la instalación, dado que la autorización del mismo en materia de riesgo ambiental se debe dar con el nombre indicado en esta sección. Asimismo, se deben señalar los sistemas principales con los que cuenta la instalación, incluyendo un esquema que muestre los principales sistemas descritos. Si se trata de una conversión a gas, diferenciar entre la instalación original y la nueva. 6.2.2.1.1 Planes de crecimiento a futuro, señalando la

fecha estimada de realización Se deben describir los planes de ampliación del proyecto a corto, mediano y largo plazos, con base en la demanda de energía.

6.2.2.1.2 Fecha de inicio de operaciones Esta sección solo aplica para proyectos. En el caso de una ampliación, conversión a gas o una repotenciación, se debe incluir la fecha del inicio de operaciones de estas nuevas secciones. 6.2.2.2 Ubicación de la instalación 6.2.2.2.1 Planos de localización a escala adecuada y

legibles, marcando puntos importantes de interés cercanos a la instalación o proyecto en un radio de 500 m

Incluir uno o varios planos de localización de la instalación en donde se indique lo siguiente: Actividad turística. Vías de acceso. Industrias cercanas. Sitios culturales. Rancherías. Ubicación de asentamientos irregulares. 6.2.2.2.2 Coordenadas geográficas de la instalación (no

aplica para zonas urbanas) Incluir los siguientes datos: Latitud, longitud y Altitud. 6.2.2.2.3 Describir y señalar en los planos de localización,

las colindancias de la instalación y los usos del suelo en un radio de 500 m en su entorno, así como la ubicación de zonas vulnerables, tales como: asentamientos humanos, áreas naturales protegidas, zonas de reserva ecológica, cuerpos de agua, entre otros; señalando claramente los distanciamientos a las mismas

Esta sección debe incluir un plano, el cual se interprete mediante una tabla como la que se incluye a continuación:

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TABLA 1 - Colindancias, usos de suelo y ubicación de zonas vulnerables

Instalación: Colindancias Descripción detallada Norte Sur Este Oeste Usos de suelo Descripción detallada Agrícola Industrial Otro Zonas Vulnerables Nombre de la Empresa vecina

Principal actividad

Almacén, tanque o contenedor de insumos químicos de la instalación

Distancia (m) a los límites de la empresa vecina

6.2.2.2.4 Superficie total de la instalación y superficie

requerida para el desarrollo de la actividad (m2) En el caso de proyectos incluir la superficie que ocupará la Central. Para las Centrales en operación incluir la superficie que será modificada o que sufrirá de una ampliación, conversión a gas o repotenciación. 6.2.2.2.5 Descripción de accesos (marítimos, terrestres

y/o aéreos) Se deben mencionar e ilustrar en un plano o croquis las principales vías de acceso a la instalación (marítimas, terrestres y/o aéreas). 6.2.2.2.6 Infraestructura necesaria. Para el caso de

ampliaciones, debe indicar en forma de lista, la infraestructura actual y la proyectada

Para proyectos. Construcción de un camino de acceso. Almacenes bodegas y talleres temporales. Campamentos, dormitorios, comedores. Instalaciones sanitarias. Ubicación de bancos de material. Sitios para la disposición de residuos. Para centrales en operación (ampliaciones, conversiones, repotenciaciones). Almacenes bodegas y talleres temporales. Instalaciones sanitarias. Ubicación de bancos de material. Planta de tratamiento de aguas residuales. Sitios para la disposición de residuos.

6.2.2.3 Actividades que tengan vinculación con las que se pretendan desarrollar en la instalación (industriales, comerciales y/o de servicios)

Indicar el nombre de los proveedores, prestadores de servicios o industrias similares (termoeléctricas vecinas o dentro del mismo predio de la instalación) que estén relacionadas con la operación de la instalación. 6.2.2.4 Número de personal necesario para la operación

de la instalación Incluir el número estimado del personal que participará para la instalación del proyecto. Para centrales en operación incluir, de ser el caso, el número estimado del personal que se unirá al existente estableciendo la diferencia. 6.2.2.5 Especificar las autorizaciones oficiales con que

cuentan para realizar la actividad en estudio (licencia de funcionamiento, permiso de uso del suelo, permiso de construcción, autorización en materia de impacto ambiental, entre otros). Anexar comprobantes

Los documentos que pueden anexarse pueden ser: Autorización del proyecto en materia de impacto ambiental (SEMARNAT) Autorización para construcción de acceso (s) (SCT) Permiso de ocupación de zona federal (CNA) Licencia de uso del suelo (Municipio) Para el caso de alguna ampliación o modificación de las Centrales en operación, además de los permisos manifestados se debe incluir el dictamen en materia de impacto y riesgo ambiental o sólo de riesgo ambiental, emitidos por la DGIRA o la DGMIC, respectivamente.

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6.2.3 Aspectos del medio natural y socioeconómico La información presentada en este capítulo, debe estar referenciada y sustentada en fuentes confiables y actualizadas, debiéndose señalar el estudio de referencia. 6.2.3.1 Describir las características del entorno

ambiental a la instalación en donde se contemple: flora, fauna, suelo, aire y agua

Es importante destacar que para los proyectos se debe desarrollar esta información tomando en cuenta lo indicado en la manifestación de impacto ambiental, a fin de que esta información no se contraponga con lo que se establece en dicho documento. Flora. Describir las características de la vegetación existente en el entorno ambiental a la instalación haciendo incluyendo un inventario de las especies presentes en el proyecto especificando cuales especies están protegidas de acuerdo a lo indicado en la NOM-059-SEMARNAT. Suelo. Describir las características del suelo haciendo énfasis en los usos de suelo, tipos de suelo y en sus características fisicoquímicas. Aire. Describir las características referentes a la calidad del aire tomando en cuenta lo establecido en la NOM-086- SEMARNAT. Agua. Describir las características de la calidad del agua de los cuerpos de agua cercanos al proyecto identificando los usos de agua de acuerdo a los parámetros establecidos en la NOM-001- SEMARNAT. 6.2.3.2 Describir detalladamente las características

climáticas entorno a la instalación, con base en el comportamiento histórico de los últimos 10 años (temperatura máxima, mínima y promedio; dirección y velocidad del viento; humedad relativa; precipitación pluvial)

Lo anterior puede desarrollarse, utilizando la tabla 2.

TABLA 2 - Características climáticas del entorno a la instalación

Parámetro Registro

Temperatura máxima mínima promedio Viento dirección velocidad Humedad relativa Precipitación pluvial

6.2.3.3 Indicar la densidad demográfica de la zona

donde se ubica la instalación Incluir los datos de la población cercana al proyecto dividiéndola, de ser el caso, en municipios, rancherías y población flotante. Estos datos pueden ser sustentados anexando información del INEGI. 6.2.3.4 Indicar los giros o actividades desarrolladas

por terceros entorno a la instalación Incluir los planos de la instalación en donde se noten las colindancias principales de la misma, indicando en que lugar se encuentran industrias (gaseras, gasolineras, industrias que manejen insumos químicos) que pudieran originar una suma de eventos originando accidentes con consecuencias catastróficas. 6.2.3.5 Indicar el deterioro esperado en la flora y fauna

por la realización de actividades de la instalación, principalmente en aquellas especies en peligro de extinción

Proyectos. Desarrollar esta sección tomando en cuenta los principales impactos a la flora y la fauna reportados en la MIA del proyecto en cuestión. Centrales en operación. Incluir las condiciones actuales del entorno de la Central haciendo énfasis en los posibles efectos que originaría un evento de origen químico.

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6.2.3.6 El sitio de la instalación de la planta, está ubicado en una zona susceptible a

( ) Terremotos (sismicidad)? ( ) Corrimientos de tierra? ( ) Derrumbamientos o hundimientos? ( ) Efectos meteorológicos adversos (inversión

térmica, niebla, entre otros)? ( ) Inundaciones (historial de 10 años)? ( ) Pérdidas de suelo debido a la erosión? ( ) Contaminación de las aguas superficiales

debido a escurrimientos y erosión? ( ) Riesgos radiológicos? ( ) Huracanes?

Los casos contestados afirmativamente, describirlos a detalle. Esta sección debe ser considerada como un análisis de vulnerabilidad considerando la probabilidad de que un evento de origen natural o antropogénico pueda encadenar una serie de eventos, produciendo un efecto dominó. Asimismo, la información del entorno de la instalación debe ser de utilidad y aplicación para la planeación de atención a emergencias, tomando en cuenta lo que se indique en esta sección para complementar el inciso 6.2.6.9 de esta guía. 6.2.3.7 Sí es de su conocimiento que existe un historial

epidémico y endémico de enfermedades cíclicas en el área de las instalaciones, proporcione la información correspondiente

6.2.4 Integración del proyecto a las políticas marcadas

en el programa de desarrollo urbano local Señalar si las actividades referentes a la instalación en cuestión se encuentran enmarcadas con las políticas de los Planes y Programas de desarrollo federales, estatales y municipales existentes para la zona del proyecto. Anexar el plano del Plan o Programa de desarrollo de la zona donde se localiza la instalación en cuestión. De no existir ninguna vinculación se dejará asentada tal situación. 6.2.5 Descripción del proceso 6.2.5.1 Mencionar los criterios de diseño de la

instalación con base a las características del sitio y a la susceptibilidad de la zona a fenómenos naturales y efectos meteorológicos adversos

En esta sección se debe indicar los lineamientos nacionales o internacionales utilizados para el diseño de la instalación, especificando los materiales y las características particulares del mismo en el sistema. Es importante considerar los requerimientos mínimos solicitados en esta sección. Así mismo se recomienda la consultar la página “Web” de la Secretaria de Energía.

6.2.5.2 Descripción detallada del proceso por líneas de producción, reacción principal y secundarias en donde intervienen materiales considerados de alto riesgo (debiendo anexar diagramas de bloques)

En esta sección se debe incluir una explicación general del proceso de generación de energía acompañado por un diagrama que indique los principales sistemas que están involucrados, incluyendo la explicación detallada de los mismos. 6.2.5.3 Listar todas las materias primas, productos y

subproductos manejados en el proceso, señalando aquellas que se encuentren en los Listados de Actividades Altamente Riesgosas, especificando: Sustancia, cantidad máxima de almacenamiento en kg, flujo en m3/h o millones de pies cúbicos estándar por día (MPCSD), concentración, capacidad máxima de producción, tipo de almacenamiento (granel, sacos, tanques, tambores, bidones, cuñetes, entre otros) y equipo de seguridad

En el apéndice 3 se presenta un formato para el desarrollo de esta información. 6.2.5.4 Presentar las hojas de datos de seguridad

(MSD), de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000, (formato Apéndice No. 4), de aquellas sustancias consideradas peligrosas que presenten alguna característica CRETI

Deben cuidarse los siguientes aspectos:

• No incluir hojas de seguridad incompletas. • En el caso de que se utilice una hoja de

seguridad diferente a la del apéndice 4 de esta guía, verificar que la que se incluya no carezca de la información mínima solicitada.

• Las hojas de seguridad deben estar hechas en idioma español.

La información debe ser reportada llenando el formato del Apéndice 4. 6.2.5.5 Tipo de recipientes y/o envases de

almacenamiento, especificando: Características, código o estándares de construcción, dimensiones, cantidad o volumen máximo de almacenamiento por recipiente, indicando la sustancia contenida, así como los dispositivos de seguridad instalados en los mismos

En el Apéndice 5 se presenta un formato para el desarrollo de esta información. 6.2.5.6 Describir equipos de proceso y auxiliares,

especificando características, tiempo estimado de uso y localización. Asimismo, anexar plano a escala del arreglo general de la instalación

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Ejemplo:

Equipo Nomenclatura del equipo

Características y capacidad Especificaciones Vida útil (indicada

por el fabricante) Tiempo

estimado de uso

Localización dentro del

arreglo general de la

planta

Bomba P-1

Centrífuga sello hidráulico 150-HP

460 V 3 fases 60 Hz

acero inoxidable 1 400 litros/min

10 años 3 años Área de sulfonación

6.2.5.7 Condiciones de operación Se deben incluir los datos solicitados tomando en cuenta que las unidades correspondan a las requeridas por la NOM-008-SCFI. Así mismo, anexar los diagramas de flujo, indicando la siguiente información: 6.2.5.7.1 Balance de materia 6.2.5.7.2 Temperaturas y presiones de diseño y operación 6.2.5.7.3 Estado físico de las diversas corrientes del

proceso 6.2.5.8 Características del régimen operativo de la

instalación (continuo o por lotes) Incluir la siguiente aseveración: El régimen operativo para la generación de energía es de manera continua. 6.2.5.8 Diagramas de tubería e instrumentación (DTI´s)

con base en la ingeniería de detalle y con la simbología correspondiente

Esta sección sólo aplica para centrales en operación ya que para proyectos solo se conocerán los DTIs con la ingeniería básica. 6.2.6 Análisis y evaluación de riesgos 6.2.6.1 Antecedentes de incidentes y accidentes

ocurridos en la operación de las instalaciones o de procesos similares, describiendo brevemente: el evento, las causas, sustancias involucradas, nivel de afectación y en su caso, acciones realizadas para su atención

Señalar en este punto los antecedentes de incidentes y accidentes ocurridos en la operación de las instalaciones o de procesos similares, describiendo brevemente el evento, las causas, sustancias involucradas, nivel de afectación y en su caso, acciones realizadas para su atención.

6.2.6.2 Identificar los puntos probables de riesgo, empleando una metodología específica (p.ej. Qué pasa si/Lista de Verificación, Hazid, HazOp, Árbol de Fallas) o en su caso, cualquier otra cuyos alcances y profundidad de identificación sean similares, debiéndose aplicar la metodología de acuerdo con las especificaciones propias de la misma. En caso de modificar la aplicación, debe sustentarse técnicamente

Bajo el mismo contexto, indicar los criterios de selección de la(s) metodología(s) utilizadas para la identificación y jerarquización de riesgos. Asimismo, anexar la memoria descriptiva de la(s) metodología(s) empleada(s). En la aplicación de la(s) metodología(s) utilizada(s), debe considerarse todos los aspectos de riesgo de cada uno de los nodos y sectores que conforman la instalación. Para la jerarquización de riesgos se debe utilizar: matriz de riesgos, metodologías cuantitativas de identificación de riesgos, o bien, aplicar criterios de peligrosidad de los materiales en función de los gastos, condiciones de operación y/o características CRETI o algún otro método que justifique técnicamente dicha jerarquización.

a) Identificación de riesgos.

Se identificarán las sustancias listadas como riesgosas y se compararán con aquellas que se utilizarán en la instalación. Por otra parte, en las ampliaciones, conversiones a gas y repotenciaciones listar todos los insumos que estén presentes en la Central (excluir el aceite lubricante y las sustancias en grado analítico, haciendo las correspondientes aclaraciones), incluyendo las interacciones de riesgo originadas por los demás insumos químicos, que pudieran originar efectos dominó. Se compararán las cantidades de los insumos químicos existentes con las reportadas en los listados de actividades altamente riesgosas. Para tal efecto se sugiere utilizar la siguiente tabla:

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TABLA 3 - Información necesaria para la identificación de las AAR

Sustancia Cantidad existente

Número de Naciones Unidas

Cantidad de reporte Uso

NOTA: Cantidad existente.- La suma de las cantidades de los insumos químicos utilizados en la Instalación. La cantidad debe estar expresada en las unidades que sirvan de referencia para la comparación con la cantidad de reporte, a fin de saber cuáles son rebasados, para los ductos incluir como flujo este dato. Cantidad mínima de sustancia peligrosa en producción, procesamiento, transportación, almacenamiento, uso, disposición final, existente en una instalación o medio de transporte dados, que al ser liberada por causas naturales o derivadas de la actividad humana, ocasionaría una afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. Una vez identificados los insumos químicos que originen AAR, se sugiere emplear la metodología de lista de verificación (check list) para identificar los riesgos. Es importante destacar que las preguntas utilizadas en esta metodología deben ser concretas y objetivas, enfocadas principalmente a los aspectos de diseño, mantenimiento, características de los equipos, capacitación del personal que está en la central y las pruebas realizadas en inspecciones de las diferentes áreas de la central.

Se debe incluir un plano donde se muestre las área de los donde se encuentran los insumos químicos incluidos en la tabla 3.

b) Jerarquización de riesgos.

Se debe utilizar la matriz de jerarquización tabulando los riesgos en una matriz con la siguiente estructura:

Riesgo Alto

Riesgo Bajo

Incremento de la gravedad Cabe señalar que los criterios para ubicar los riesgos en la matriz de jerarquización son:

Gravedad 1. Consecuencias insignificantes. Efectos no cuantificables que pueden ocurrir como resultado de un evento. Gravedad 2. Consecuencias marginales. Daños menores pueden ocurrir como resultado de un evento. Gravedad 3. Consecuencias críticas. Daños humanos severos pueden ocurrir como resultado de un evento. Gravedad 4. Consecuencias catastróficas. Una o múltiples muertes humanas pueden ocurrir como resultado de un evento. Calificación para la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento: Calificación 1 Muy poco probable que ocurra. Calificación 2 Poco probable que ocurra. Calificación 3 Probablemente ocurra a largo plazo. Calificación 4 Probablemente ocurrirá a mediano plazo. Calificación 5 Propenso a ocurrir inmediatamente o a corto plazo.

Incremento de la

probabilidad

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c) Análisis de riesgos. Se debe emplear la metodología HAZOP (Hazard Operability) a fin de acotar y detallar las condiciones (escenarios) para que se presente el evento. Las condiciones que deben simularse deben ser aquellas en que participan los insumos químicos reportados en los listados de actividades altamente riesgosas. 6.2.6.3 Determinar los radios potenciales de

afectación, a través de la aplicación de modelos matemáticos de simulación, del o los

eventos máximos probables de riesgo, identificados en el punto 6.2.6.2, e incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, debiendo justificar y sustentar todos y cada uno de los datos empleados en estas determinaciones

Para definir y justificar las zonas de seguridad en torno a la instalación, se deben utilizar los parámetros que se indican a continuación:

Toxicidad (concentración)

Inflamabilidad

(radiación térmica)

Explosividad

(sobrepresión)

Zona de alto riesgo IDLH 5 kW/m2 o (1,500 BTU/Pie2 h)

1,0 lb/plg2

Zona de amortiguamiento TLV8 o TLV15 1,4 kW/m2 o

(440 BTU/Pie2h)

0,5 lb/plg2

NOTAS: 1) En modelaciones por toxicidad, deben considerarse las condiciones meteorológicas más críticas del sitio con base en la

información de los últimos 10 años, en caso de no contar con dicha información, debe utilizarse estabilidad Clase F y velocidad del viento de 1,5 m/s.

2) Para el caso de simulaciones por explosividad, debe considerarse en la determinación de las Zonas de Alto Riesgo y

Amortiguamiento el 10 % de la energía total liberada. 6.2.6.4 Representar las zonas de alto riesgo y

amortiguamiento en un plano a escala adecuada, donde se indiquen los puntos de interés que pudieran verse afectados (asentamientos humanos, cuerpos de agua, vías de comunicación, caminos)

En este plano, donde se representan los radios de afectación, conocido como diagrama de pétalos, se deben identificar las zonas de riesgo y de amortiguamiento originadas por el manejo de insumos químicos. Por otro lado, en el diagrama de pétalos se debe indicar con exactitud la ubicación de los eventos identificados, a fin de destacar las instalaciones aledañas y las etapas de proceso/operación o unidades y equipos involucrados con los accidentes hipotéticos relacionados con la liberación de insumos químicos. Además, el diagrama de pétalos debe contar con las siguientes características:

- escala de 1:250 o 1:500; si ésta no fuera la adecuada para los fines requeridos, se deben hacer las aclaraciones pertinentes,

- norte geográfico,

- nombre del plano,

- identificar el límite del predio,

- identificar las zonas de afectación (riesgo y amortiguamiento) relacionadas con el estudio de riesgo de la instalación y según los requerimientos de la figura 1 mostrada en el Apéndice 6,

- identificar los usos del suelo en los terrenos colindantes al predio de la instalación.

Es importante destacar que para la determinación de las zonas de riesgo y de amortiguamiento deben considerarse los criterios indicados en la sección anterior. 6.2.6.5 Realizar un análisis y evaluación de posibles

interacciones de riesgo con otras áreas, equipos o instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la zona de alto riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas

En esta sección se debe incluir lo referente al posible efecto dominó que pudiera existir derivado de la suma de eventos originados por los insumos químicos de la instalación y las instalaciones aledañas al mismo.

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6.2.6.6 Indicar claramente las recomendaciones técnico operativas resultantes de la aplicación de la metodología para la identificación de riesgos, así como de la evaluación de los mismos, señalados en los puntos 6.2.6.2 y 6.2.6.3

Se deben incluir las recomendaciones técnico- operativas tomando en cuenta las características de cada uno de los sistemas que involucren insumos químicos para los cuales se aplicó una metodología específica (check list o HazOp). Se debe hacer énfasis en la sección de la instalación que podría fallar y cuales son las medidas que se tienen contempladas para disminuir ese evento, a fin de evitar la concatenación de eventos, si fuera el caso. 6.2.6.7 Presentar un reporte del resultado de la última

auditoría de seguridad practicada a las instalaciones, anexando en su caso, el programa calendarizado para el cumplimiento de las recomendaciones resultantes de la misma

Los aspectos que deben considerarse en la auditoría son:

- la revisión de normas y especificaciones de diseño y construcción de los equipos e instalaciones (vías de acceso y maniobra, tanques de almacenamiento, capacidad de bombeo, entre otros),

- la existencia y aplicación de procedimientos y

programas, para garantizar la adecuada operación y mantenimiento de las instalaciones (Manuales con procedimientos de operación para cada área de la planta, paro, arranque y emergencias, mantenimiento preventivo, entre otros),

- la implementación de los sistemas de

identificación y codificación de los equipos (Identificación de tuberías, tanques, unidades de transporte de la planta, entre otros),

- los programas de verificación o pruebas, que

certifiquen la calidad integral y resistencia mecánica de los equipos (Medición de espesores en tuberías y recipientes, radiografiado, certificación de accesorios y conexiones, pruebas hidrostáticas y neumáticas, entre otros),

- programas de revisión de los diversos sistemas de

seguridad, así como los programas de la calibración de la instrumentación y elementos de control (válvulas de seguridad, disparo y alarmas, entre otros),

- disposición del equipo necesario de protección

personal y de primeros auxilios,

- disposición de los residuos industriales generados dentro de sus instalaciones.

Cabe señalar, que deberá poner especial énfasis en aquellas áreas que resultaron ser las de mayor riesgo, de acuerdo con los resultados del estudio de riesgo. 6.2.6.8 Describir a detalle las medidas, equipos,

dispositivos y sistemas de seguridad con que contará la instalación, considerados para la prevención, control y atención de eventos extraordinarios

En esta sección se deberán incluir las medidas preventivas – correctivas considerando los sistemas que utilicen algún insumo químico, indicando lo solicitado en esta sección, a fin de manifestar las acciones contra un posible evento antes, durante y después de que este se presenta. 6.2.6.9 Indicar las medidas preventivas, incluidos los

programas de mantenimiento e inspección, así como los programas de contingencias que se aplicarán durante la operación normal de la instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente, además de aquellas orientadas a la restauración de la zona afectada en caso de accidente

En esta sección se debe incluir en forma de lista, las medidas preventivas que se tengan contempladas durante la operación de la instalación. Entre las que destacan: Planes de contingencias Procedimientos de operación Programas de mantenimiento 6.2.7 Conclusiones y recomendaciones 6.2.7.1 Presentar el informe técnico del estudio de

riesgo (Apéndice 7) Este informe debe ser congruente con lo reportado en la sección 6.2.6.2 del presente estudio, en la parte referente a los insumos químicos utilizados para la operación de la instalación. Es importante señalar que en este resumen se debe contemplar el diagrama de pétalos, siendo este el documento representativo del estudio de riesgo, el cual deberá ser justificado mediante la identificación, jerarquización, análisis y simulación de los eventos originados por los insumos químicos. 6.2.7.2 Hacer un resumen de la situación general que

presenta la instalación en materia de riesgo ambiental, señalando las desviaciones encontradas y posibles áreas de afectación

Indicar los principales eventos y las causas por la cuales se generarían.

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6.2.7.2.1 Con base en el punto anterior, señalar todas las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo efectuado, incluidas aquellas determinadas en función de la identificación, evaluación e interacciones de riesgo y las medidas y equipos de seguridad y protección con que contará la instalación, para mitigar, eliminar o reducir los riesgos identificados

Se debe indicar claramente las recomendaciones técnico-operativas resultantes de la aplicación de la(s) metodología(s) para la identificación de riesgos, así como de la evaluación de los mismos, señalados en los puntos 6.2.6.2 y 6.2.6.3. 6.2.7.3 Señalar las conclusiones del estudio de riesgo Indicar las conclusiones del ER, haciendo énfasis en lo siguiente: El alcance de los efectos originados por el manejo del insumo químico concluyéndose si existe o no riesgo ambiental (incluir las distancias y hacer referencia de las representaciones encontradas en el diagrama de pétalos). Manifestar, de ser el caso la concatenación de eventos con instalaciones aledañas. 6.2.8 Anexo fotográfico Presentar anexo fotográfico o video de los sitios de interés cercanos al trazo en el que se muestren las colindancias, origen, destino final y puntos de interés cercanos al mismo (asentamientos humanos, áreas naturales protegidas, zonas de reserva ecológica, cuerpos de agua, entre otros). 7 CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL No aplica.

8 BIBLIOGRAFÍA [1] Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección al Ambiente. [2] Ley Federal sobre Metrología y Normalización. [3] Ley General de Protección Civil. [4] Leyes estatales de protección al ambiente. [5] Reglamento de la LGEEPA en Materia de

Evaluación del Impacto Ambiental. [6] NOM-005-STPS-1998; Relativa a las condiciones

de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

[7] NOM-009-STPS-1999; Equipo suspendido de acceso-Instalación, operación y mantenimiento-Condiciones de seguridad.

[8] NOM-010-STPS-1999; Condiciones de seguridad

e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

[9] NOM-018-STPS-2000; Sistema para la

identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo.

[10] NOM-026-STPS-1998; Colores y señales de

seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberias.

[11] NOM-027-STPS-2000; Soldadura y corte-

Condiciones de seguridad e higiene. [12] PROY-NOM-028-STPS-2002; Organización del

trabajo-Seguridad en los procesos de sustancias químicas.

[13] CFE-H1000-36-1996; Guía para la prevención y

extinción de incendios en centrales de generación termoeléctrica que utilizan combustóleo.

[14] CFE-H1000-40-1997; Guía para la prevención y

extinción de incendios en centrales de generación termoeléctrica y ciclo combinado y turbogás.

[15] Guías de atención de emergencias por sustancias

químicas peligrosas, emitidas por el Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Gerencia Administrativa.

[16] P.E.-320-GTO5; Incendio en recepción de

combustible por barco. [17] P. E.-320-GT10; Incendio en estación reductora de

gas. [18] P.E.-330-GTO3; Explosión en almacén de gases

combustibles. [19] P.E.-540-GTO1; Sabotaje-Terrorismo. [20] P. E.-540-GTO1; Concentración masiva de

población.

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APÉNDICE 1 A continuación se presenta la tabla de equivalencias referente a los capítulos contenidos en la guía para la elaboración de estudios de riesgo en su nivel 0 de la SEMARNAT. Cabe señalar que solo se incluyen las secciones que la guía de la SEMARNAT considera como obligatorias, las cuales se desarrollan en el cuerpo del documento elaborado por CFE, se sugiere que para la gestión de un estudio de riesgo se siga el numeral que establece la SEMARNAT, a fin de facilitar el proceso de gestión ante la DGIRA o DGMIC de esta Secretaría.

Tabla de equivalencias del los capitulados de las Guías del LAPEM y SEMARNAT

Nombre del capítulo No. del capítulo de la Guía de la SEMARNAT

No. del capítulo de la Guía propuesta

por CFE Datos Generales I 6.2.1 Nombre o razón social de la empresa o organismo I.1 6.2.1.1 Registro federal de contribuyentes I.2 6.2.1.2 Domicilio del establecimiento I.8 6.2.1.3 Domicilio para oir y recibir notificaciones I.9 6.2.1.4 Fecha de inicio de operación I.10 6.2.1.5 Nombre del gestor o promovente I.19 6.2.1.6 Registro Federal de Contribuyentes del gestor o promovente I.20 6.2.1.7

Departamento proponente del estudio de riesgo I.21 6.2.1.8 Nombre completo, firma y puesto de la persona responsable de la instalación (Representante Legal) I.22 6.2.1.9

Nombre completo y firma del representante legal de la empresa, bajo protesta de decir la verdad I.23 6.2.1.10

Nombre de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo I.24 6.2.1.11

Domicilio de la compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo I.25 6.2.1.12

Nombre completo, puesto y firma de la persona responsable de la elaboración del estudio I.26 6.2.1.13

Descripción General de la Instalación II 6.2.2 Nombre de la instalación, haciendo una breve descripción de la actividad II.1 6.2.2.1

Planes de crecimiento a futuro, señalando la fecha estimada de realización II.1.1 6.2.2.1.1

Fecha de inicio de operaciones II.1.2 6.2.2.1.2 Describir la instalación, indicando alcance e instalaciones que lo conforman, origen, destino, número de líneas, diámetro, longitud, servicio, capacidad proyectada, inversión y vida útil

II.1.3 6.2.2.1.3

Señalar cual es su antigüedad y vida útil remanente II.1.4 6.2.2.1.4 Ubicación del ducto en operación II.2 6.2.2.2

Incluir un mapa de la región legible a escala adecuada, indicativo de la trayectoria y ubicación del ducto, así como coordenadas y colindancias

II.2.1 6.2.2.2.1

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Nombre del capítulo No. del capítulo de la Guía de la SEMARNAT

No. del capítulo de la Guía propuesta

por CFE Adjuntar planos de trazo y perfil del ducto, donde se incluya información sobre especificaciones y profundidad del ducto, condiciones de operación, cruzamientos, usos del suelo, clase o localización del sitio, señalamientos, otros

II.2.2 6.2.2.2.2

Incluir una tabla indicativa de cruzamientos con ríos, carreteras, ductos, lagos, otros; señalando kilometraje de ubicación

II.2.2.1 6.2.2.2

Descripción de accesos (marítimos y terrestres) II.2.3 6.2.2.2.3 Especificar las autorizaciones oficiales con que cuentan para realizar la actividad en estudio II.3 6.2.2.2.4

Aspectos del medio natural y socioeconómico III 6.2.3 Descripción de los sitios o áreas seleccionadas para la ubicación del ducto, considerando el entorno natural, incluyendo información relevante sobre intemperismos, flora, fauna, hidrología, asentamientos residenciales, comerciales o industriales, cruces, etc. en una franja de 200 metros, paralela a la trayectoria del ducto

III.1 6.2.3.1

Incluir planos de la región, indicativos de la ubicación de zonas vulnerables o puntos de interés. Señalando, claramente tanto el plano como en una tabla los distanciamientos a las mismas; así como la densidad demográfica de las zonas habitadas cercanas al trazo del proyecto.

III.1.1 6.2.3.1.1

Los sitios o áreas que conforman la trayectoria del ducto se encuentran en zonas susceptibles a:

( ) Terremotos (sismicidad)? ( ) Corrimientos de tierra? ( ) Derrumbamientos o hundimientos? ( ) Inundaciones (historial de 10 años)? ( ) Pérdidas de suelo debido a la erosión? ( ) Contaminación de las aguas superficiales

debido a escurrimientos y erosión? ( ) Riesgos radiológicos? ( ) Huracanes?

III.2 6.2.3.2

Describir detalladamente las características climáticas entorno a la instalación, con base en el comportamiento histórico de los últimos 10 años

III.3 6.2.3.3

Indicar el deterioro esperado en la flora y fauna por la realización de actividades de la instalación, principalmente en aquellas especies en peligro de extinción

III.4 6.2.3.4

Integración del proyecto a las políticas marcadas en el programa de desarrollo urbano local IV 6.2.4

Descripción del sistema de transporte V 6.2.5

Indicar las bases de diseño y normas utilizadas para la construcción del ducto, así como los procedimientos de certificación de materiales empleados, los límites de tolerancia a la corrosión, recubrimientos a emplear y bases de diseño y ubicación de válvulas de seccionamiento, venteo y control.

V.1 6.2.5.1

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Nombre del capítulo No. del capítulo de la Guía de la SEMARNAT

No. del capítulo de la Guía propuesta

por CFE Señalar la infraestructura requerida para la operación del ducto, tales como bombas, trampas, estaciones de regulación o compresión, venteos, etc

V.2 6.2.5.2

Incluir las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias y/o materiales peligrosos involucrados, de acuerdo a la NOM-018-STPS-2000

V.3 6.2.5.3

Condiciones de operación V.4 6.2.5.4 Describir las condiciones de operación del ducto (flujo, temperaturas y presiones de diseño y operación), así como el estado físico de la(s) sustancia(s) transportada(s)

V.4.1 6.2.5.4.1

Describir las características de la instrumentación y control V.4.2 6.2.5.4.2 Análisis y evaluación de riesgos VI 6.2.6 Antecedentes de accidentes e incidentes ocurridos en ductos similares, describiendo brevemente el evento, las causas, sustancia(s) involucrada(s), nivel de afectación y en su caso, acciones realizadas para su atención

VI.1 6.2.6.1

Identificar los puntos probables de riesgo, empleando una metodología específica (p.ej. Que pasa si/Lista de Verificación, Hazid, Hazop, Arbol de Fallas) o en su caso, cualquier otra cuyos alcances y profundidad de identificación sean similares, debiéndose aplicar la metodología de acuerdo a las especificaciones propias de la misma. En caso de modificar la aplicación, deberá sustentarse técnicamente

VI.2 6.2.6.2

Determinar los radios potenciales de afectación, a través de la aplicación de modelos matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de riesgo, identificados en el punto VI.2, e incluir la memoria de cálculo para la determinación de los gastos, volúmenes y tiempos de fuga utilizados en las simulaciones, debiendo justificar y sustentar todos y cada uno de los datos empleados en estas determinaciones

VI.3 6.2.6.3

Representar las zonas de alto riesgo y amortiguamiento en un plano a escala adecuada, donde se indiquen los puntos de interés que pudieran verse afectados

VI.4 6.2.6.4

Realizar un análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos o instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la Zona de Alto Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las mismas

VI.5 6.2.6.5

Indicar claramente las recomendaciones técnico operativas resultantes de la aplicación de la metodología para la identificación de riesgos, así como de la evaluación de los mismos, señalados en los puntos VI.2 y VI.3

VI.6 6.2.6.6

Presentar reporte del resultado de la última auditoría de seguridad practicada a las instalaciones que conforman el ducto, anexando en su caso, el programa calendarizado para el cumplimiento de las recomendaciones resultantes de la misma

VI.7 6.2.6.7

Describir a detalle las medidas, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad con que contará la instalación, considerados para la prevención, control y atención de eventos extraordinarios

VI.8 6.2.6.8

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Nombre del capítulo No. del capítulo de la Guía de la SEMARNAT

No. del capítulo de la Guía propuesta

por CFE Indicar las medidas preventivas, incluidos los programas de mantenimiento e inspección, así como los programas de contingencias que se aplicarán durante la operación normal de la instalación, para evitar el deterioro del medio ambiente, además de aquellas orientadas a la restauración de la zona afectada en caso de accidente

VI.9 6.2.6.9

Conclusiones y recomendaciones VII 6.2.7 Presentar el Informe Técnico del Estudio de Riesgo (Anexo No. 3) VII.1 6.2.7.1

Hacer un resumen de la situación general que presenta la instalación en materia de riesgo ambiental, señalando las desviaciones encontradas y posibles áreas de afectación

VII.2 6.2.7.2

Con base en el punto anterior, señalar todas las recomendaciones derivadas del análisis de riesgo efectuado, incluidas aquellas determinadas en función de la identificación, evaluación e interacciones de riesgo y las medidas y equipos de seguridad y protección con que contará la instalación, para mitigar, eliminar o reducir los riesgos identificados

VII.2.1 6.2.7.2.1

Señalar las conclusiones del estudio de riesgo VII.3 6.2.7.3 Anexo fotográfico VIII 6.2.8

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APÉNDICE 2 Hoja General de Registro

HOJA GENERAL DE REGISTRO PARA LOS TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANEJO INTEGRAL DE CONTAMINANTES

SISTEMA AUTOMATIZADO DE TRÁMITES

PARA SER LLENADO POR LA SEMARNAT 1) SOLICITUD NÚMERO:

2) NÚMERO DE REGISTRO AMBIENTAL: (Si cuenta con este número presentar la Constancia de Registro)

3) RECIBIDO POR: _________________________________________ Nombre y firma

(Sello con fecha de recibido)

4) ENVIAR A: Residuos Peligrosos ( ) Riesgo Ambiental ( )

En cumplimiento de los Artículos 1º, 5°, Fracciones VI, 28, 30, 109 bis, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151 bis, 152, 153 y 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); y los Artículos 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, y 60 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Residuos Peligrosos; la Norma Oficial Mexicana NOM-053-ECOL-1993; así como los Acuerdos por el que las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología, con Fundamento en lo dispuesto por los artículos 5º fracción X y 146º de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 27º fracción XXXII y 37º fracciones XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Expiden el Primer y Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, la empresa que represento proporciona a esa dependencia la siguiente información para solicitar se le expida:

PARA SER LLENADO POR EL SOLICITANTE 5) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

Nombre y firma del representante legal

Declaramos que la información contenida en esta solicitud y sus anexos es fidedigna y que puede ser verificada por la SEMARNAT, la que en caso de omisión o falsedad, podrá invalidar el trámite y/o aplicar las sanciones correspondientes. Lugar y fecha: ________________________________________

Nombre y firma del responsable técnico

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DATOS DE REGISTRO 1) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA QUE SOLICITA EL TRÁMITE 1 RFC

2) NÚMERO DE REGISTRO DEL SIEM* 3) CÁMARA A LA QUE PERTENECE, NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA*

4) ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRINCIPALDEL ESTABLECIMIENTO2

CLAVE CMAP CÓDIGO AMBIENTAL (CA)3

5) DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO Parque o Puerto Industrial ( ) Especifique cual:_________________________________________________ Centro Poblado ( ) Calle: _________________________________________________________ No. Exterior y No. Interior o No. de Manzana y Lote: ______________ Colonia: ____________________________ Localidad (excepto D.F.): _______________________________________________ Código Postal: ____________ Municipio o Delegación:____________________________ Entidad Federativa:_____________________________ Teléfonos: ____________________ Fax:_________________ Correo Electrónico:__________________________

6) DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES (En caso de ser distinto al del establecimiento). Calle:_______________________________ No. Exterior y No. Interior o No. de Manzana y Lote:_______________ Colonia:_____________________________ Municipio o Delegación:_____________________________________ Código Postal:________________________ Entidad Federativa:________________________________________ Teléfonos: ___________________________ Fax:__________ Correo Electrónico:__________________________

7) FECHA DE INICIO DE OPERACIÓN: 1 Día Mes Año

8) NÚMERO DE TRABAJADORES EQUIVALENTE4* Empleados: ____________ Obreros: ___________ Total: ______

9) TOTAL DE HORAS SEMANALES TRABAJADAS EN PLANTA*:__________

10) NÚMERO DE TRABAJADORES PROMEDIO, POR DÍA Y POR TURNO LABORADO* (Considerar un turno por cada horario diferente. No deje espacios vacíos. Si no hay información, anote NA / no aplica).

Turnos Número de trabajadores promedio

No. Horario L M M J V S D 1 2 3

11) ¿ES MAQUILADORA DE RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN TEMPORAL?* Si ( ) No ( )

12) ¿PERTENECE A UNA CORPORACIÓN?* Si ( ) No ( ) Indique cual:__________________________________________

13) PARTICIPACIÓN DE CAPITAL*: Sólo nacional ( ) Mayoría nacional ( ) Mayoría extranjero ( ) Sólo extranjero ( ) 14) NÚMERO DE EMPLEOS INDIRECTOS A GENERAR*: 15) INVERSIÓN ESTIMADA (M.N.)*:

16) NOMBRE DEL GESTOR O PROMOVENTE (Anexar carta poder en hoja membretada del establecimiento industrial y firmada por su representante legal) RFC

1 Anexar copia fotostática del Acta Constitutiva. 2 Esta sección será llenada por la SEMARNAT. Presente copia fotostática simple del documento probatorio, por ejemplo, licencia estatal o municipal, documento de radicación de impuestos, alta en secretarias de estado, licencia de uso de suelo. 3 Esta sección será llenada por la SEMARNAT. 4 Es el número que resulta de dividir entre 2000 el total de horas trabajadas anualmente, considerando por separado empleados y obreros, para luego sumar el total. * Esta información es opcional para el particular. **En caso de presentar Estudio de Riesgo deberá anexarse una hoja memebretada, elaborada por la empresa encargada de la elaboración del

estudio. En la cual se deberá señalar el nombre de la misma, su domicilio, el nombre del responsable de la elaboración del estudio , su puesto y firma.

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APÉNDICE 3

Formato para reportar los datos referentes a los insumos químicos utilizados en la instalación

Sustancia Cantidad max. de almacenamiento

Flujo Concentración Tipo de

almacenamiento Equipo de seguridad

Listado de actividades altamente riesgosa en el que

se encuentra

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APÉNDICE 4

HOJAS DE SEGURIDAD (FORMATO) Para el desarrollo de este anexo se debe considerar lo siguiente: Manual de fichas técnicas de sustancias peligrosas de cada instalación Información proporcionada por el proveedor del insumo químico.

NOMBRE DE LA EMPRESA: FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISIÓN: SECCIÓN I: DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 1.- NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR: 2.-EN CASO DE EMERGENCIA

COMUNICARSE A: TELÉFONO: FAX:

3.- DOMICILIO COMPLETO: CALLE

No. EXT. COLONIA

C.P.

DELEG/MUNICIPIO

LOCALIDAD O POBLACIÓN ENTIDAD FEDERATIVA

SECCIÓN II: DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUÍMICA 1. NOMBRE COMERCIAL

2.- NOMBRE QUÍMICO

3.- PESO MOLECULAR 4.- FAMILIA QUÍMICA

5.- SINÓNIMOS

6.- OTROS DATOS

SECCIÓN III: COMPONENTES RIESGOSOS 1.- % Y NOMBRE DE LOS COMPONENTES

2.- Nº CAS 3.- Nº DE LA ONU

4.- CANCERÍGENOS O TERATOGÉNICOS

5.- LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE DE CONCENTRACIÓN

6.-IDLH/IPVS (ppm)

7.- GRADO DE RIESGO:

7.1 SALUD

7.2 INFLAMABILIDAD 7.3 REACTIVIDAD

SECCIÓN IV: PROPIEDADES FÍSICAS 1.- TEMPERATURA DE FUSIÓN (°C)

2.- TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C)

3.- PRESIÓN DE VAPOR, (mmHg a 20 °C)

4.- DENSIDAD RELATIVA SÓLIDOS Y LÍQUIDOS (AGUA=1,00 a 4°C) GASES Y VAPORES ( AIRE=1,00 a C.N.)

5.- DENSIDAD RELATIVA DE VAPOR (AIRE = 1,00 a C.N.)

6.- SOLUBILIDAD EN AGUA (g/100ml).

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7.- REACTIVIDAD EN AGUA:

8.- ESTADO FÍSICO, COLOR Y OLOR:

9.- VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN (BUTIL ACETATO = 1):

10.- PUNTO DE INFLAMACIÓN (°C)

11.- TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (°C):

12.- PORCIENTO DE VOLATILIDAD

13.- LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (%): INFERIOR: SUPERIOR: SECCIÓN V: RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN 1.- MEDIO DE EXTINCIÓN: NIEBLA DE AGUA:

ESPUMA: CO2 POLVO QUÍMICO SECO:

OTROS:

2.- EQUIPO ESPECIAL DE PROTECCIÓN (GENERAL) PARA COMBATE DE INCENDIO: 3.- PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE COMBATE DE INCENDIO: 4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A UN PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN NO USUALES: 5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN: SECCIÓN VI: DATOS DE REACTIVIDAD 1.- SUSTANCIA 2.- CONDICIONES A EVITAR: ESTABLE

INESTABLE

3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIAS A EVITAR): 4.- DESCOMPOSICIÓN DE COMPONENTES PELIGROSOS: 5.- POLIMERIZACIÓN PELIGROSA: 6.- CONDICIONES A EVITAR: PUEDE OCURRIR

NO PUEDE OCURRIR

SECCIÓN VII: RIESGOS PARA LA SALUD VÍAS DE ENTRADA SÍNTOMAS DEL LESIONADO PRIMEROS AUXILIOS 1.- INGESTION ACCIDENTAL

2.- CONTACTO CON LOS OJOS

3.- CONTACTO CON LA PIEL

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4.- ABSORCIÓN

5.- INHALACIÓN

6.- SUSTANCIA QUÍMICA CONSIDERADA COMO CANCERÍGENA (SEGUN NORMATIVIDAD DE LA STPS Y SSA): STPS SI______ NO______ SSA SI______ NO______ OTROS. ESPECIFICAR SECCIÓN VIII: INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAMES: SECCIÓN IX: EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 1.- ESPECIFICAR TIPO: 2.- PRÁCTICAS DE HIGIENE: SECCIÓN X: INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN (DE ACUERDO CON LA REGLAMENTACIÓN DE TRANSPORTE): SECCIÓN XI: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIÓNES ECOLÓGICAS) SECCIÓN XII: PRECAUCIONES ESPECIALES 1.- DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO: 2.- OTRAS:

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APÉNDICE 5

TIPO DE ALMACENAMIENTO

Tipo de recipiente y/o envases de almacenamiento

Características Código o

estándares de

construcción

Dimensiones

Diámetro Altura

Orientación (horizontal o vertical)

Dispositivos de

seguridad instalados

en los mismos

Temp. diseño

(°C) Material

Corrosión permitida

(mm/pulg.) Sustancia contenida

Cantidad o volumen máximo de

almacenamiento por recipiente

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APÉNDICE 6

FIGURA 1 REPRESENTACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO Y AMORTIGUAMIENTO Con respecto a la representación de las zonas de riesgo y amortiguamiento para incendios y explosiones, se deben representar tal y como se muestra en la figura 1. Todas las figuras, croquis y planos que se incluyan en el ER deben ser legibles y en su elaboración debe considerarse lo siguiente:

• Indicar la escala. • Indicar el significado de la simbología utilizada. • Evitar la reducción excesiva, ya que esto resta

utilidad, claridad y además el significado de la escala original se pierde; nada debe considerarse obvio; es preferible presentar los planos en su escala original.

• Resaltar la información específica y de interés, mediante el uso de colores, símbolos o sombreados.

• Además del nombre original de los planos,

incorporar un nombre adecuado a la finalidad del mismo dentro del ER e indicar los rubros, apartados o incisos a que se refiere.

• Evitar la repetición inútil de planos.

U'S 1,2,3 y 4 U'S 5 Y 6

Canal de salida

Subestación Subestación U'S 1, 2, 3 y 4

ALMA

ZONA HABITACIONAL

Almacenamiento de combustible

Almacenamiento de combustible

U'S 1,2,3 Y 4

Área administrativa y de capacitación

TURBOGAS

Acceso principal

Terreno baldío

Oceáno pacífico

NÚCLEO HABITACIONAL

DE PEMEX

Carretera

ENTRADA GASODUCTO

DIAGRAMA DE PÉTALOS

ENTRADA GASODUCTO

Escala 1:5000

ZONA DE RIESGO

ZONA DE

RIESGO

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO ZONA DE

AMORTIGUAMIENTO

PEMEX REFINACIÓN

Límite del predio

Límite del predio

Límite del predio

50 1000

Metros

Oceáno pacífico

Canal de llamada

FIGURA 1 – Representación de los radios de afectación de un incendio y una explosión

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APÉNDICE 7

ESTUDIO DE RIESGO

DATOS GENERALES

Fecha de ingreso ____________________________________________

Datos de la Compañía encargada de la elaboración del estudio de riesgo Compañía ___________________________________________________ Registro _____________________________ Nombre de la persona responsable _____________________________ Cargo _____________________________

Datos generales de la empresa encargada de la elaboración del estudio de riesgo No. de registro INE ________________________________________ R.F.C. _____________________________ Nombre _____________________________________________________________________________________________ Nombre del proyecto __________________________________________________________________________________ Objeto de la instalación o proyecto ________________________________________________________________________

Ubicación de las instalaciones Calle y número ________________________________________ Colonia/localidad __________________ Municipio/Delegación ________________________________________ Estado _____________________________ Código Postal ___________________ Giro de la instalación ___________________

Domicilio para oír y recibir notificaciones Calle y número ________________________________________ Colonia/localidad __________________ Municipio/Delegación ________________________________________ Estado _____________________________ Código Postal ___________________ Teléfonos ___________________ Fax _________ Correo electrónico __________________ Nombre del representante de la instalación _____________________________________________________________ Cargo ___________________________________________________

Uso de suelo donde se encuentra la instalación Agrícola Rural Habitacional Industrial Comercial Mixto

La instalación se encuentra ubicada en una zona con las siguientes características Zona industrial Zona habitacional Zona urbana Parque industrial Zona urbana Zona rural

Localización geográfica Coordenadas latitud N _________________ Requerida ________________m2 Coordenadas longitud W _________________ Total ________________m2

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Sust. manejadas en plantas

Riesgo químico Capacidad total

No.

de

regi

stro

No.

de

orde

n Nombre químico de la

sustancia (UPAC)

No. CAS C R E T I Producción (t/día)

Almacenamiento (t)

Capacidad de la mayor unidad de

almacenamiento (t)

0 0 0 0 0 0 0 0

Sust. transportadas por ductos

Presión (psi)

No.

de

regi

stro

No.

de

orde

n

Nombre químico de

la sustancia

(UPAC)

No. CAS

Flujo (kg/s) proveedor Longitud

(km)

Diámetro de la

tubería (plg)

Operación Diseño Espesor

(mm) Descripción

de la trayectoria

0 0 0 0 0 0 0 0

Identificación y clasificación de riesgos

Accidente hipotético Ubicación Etapa de operación

No.

de

regi

stro

No.

de

orde

n Fa

lla

Fuga Derrame Incendio Explosión Almacenamiento Proceso Transporte Servicios

Unidad o equipo

de proceso

Metodo- logía

empleada para la

identifica- ción de riesgo

0 0 0 0 0 0 0 0

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Estimación de consecuencias

Tipo de liberación Cantidad hipotética Zona de alto riesgo Zona de amortiguamiento

No. de

registro

No. de

orden Masiva Continua Cantidad unidad

Estado físico

Programa de

simulación empleado

Distancia (m)

Tiempo (s)

Distancia (m)

Tiempo (s)

Criterios utilizados

Tipo de liberación Cantidad hipotética Zona de alto riesgo Zona de amortiguamiento

No. de

registro

No. de

orden Masiva Continua Cantidad unidad

Estado físico

Programa de

simulación empleado

Distancia (m)

Tiempo (s)

Distancia (m)

Tiempo (s)

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APÉNDICE 7

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO Generales 1.- La información señalada en los diferentes apartados debe escribirse sin abreviaturas y utilizando letras mayúsculas y

minúsculas, excepto en el registro federal de contribuyentes. 2.- En los puntos donde únicamente se requiera marcar, debe hacerse con una "X" mayúscula. Los puntos que deben

marcarse son los siguientes:

Apartado Punto Portada Giro de la empresa Uso de suelo donde se encuentra la empresa

La empresa se encuentra ubicada en una zona con las siguientes características:

Insumos manejados en la instalación Riesgo químico Identificación y clasificación de riesgos Accidente hipotético Etapa de operación Resultados de la evaluación de los riesgos identificados Tipo de liberación

Criterios utilizados para la estimación de consecuencias Toxicidad excepto el punto “otro”

Explosividad excepto el punto “otro” Raciación térmica excepto el punto “otro”

Portada 3.- La fecha de ingreso debe escribirse de la siguiente manera: mes-año. El mes debe escribirse con las tres primeras

letras del mismo, siendo la primera mayúscula y el año los dos últimos dígitos (Ejemplo:May-99). Datos generales de la empresa 4.- El Número de Registro INE, debe ser llenado por este Instituto. 5.- En el campo Nombre, la razón social de la empresa de acuerdo con su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. 6.- Indicar el Registro Federal de Causantes (RFC), tal como aparece en su cédula fiscal. Ubicación de las instalaciones 7.- En los campos Municipio/Delegación y Estado, deberán asignarse las claves que establece el INEGI. Ejemplo: para el

Municipio de Jesús María del estado de Aguascalientes se escribirá lo siguiente: Municipio/Delegación: ________005______ Estado: ______01______ Localización geográfica 8.- En el punto localización geográfica, la información debe escribirse de la siguiente forma: Coordenadas Latitud N XX° XX' XX" Coordenadas Longitud W XX° XX’ XX”

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Insumos químicos manejados en la instalación 9.- Debe asignarse un número de orden a cada una de las sustancias que se indiquen. Ejemplo:

No. de orden Nombre químico de la sustancia (IUPAC)

1 Amoniaco 2 Cloro

Insumos químicos transportadas por ductos 10.- De igual forma que el inciso anterior, debe indicarse un número de orden de las sustancias; dicho número debe ser el

consecutivo del último que se indicó en el punto anterior. Ejemplo:

No. de orden Nombre químico de la sustancia (IUPAC)

3 Gas natural 4 Etileno

11.- En la descripción de la trayectoria deben indicarse los puntos críticos por donde atravesará el ducto en evaluación (zonas habitacionales, cuerpos de agua, áreas naturales protegidas, zonas sísmicas o de inestabilidad geológica, entre otros) así como la presencia de condiciones externas que puedan afectar la operación del mismo. Identificación y clasificación de riesgos 12.- El número de orden debe estar integrado por el número asignado a la sustancia y el consecutivo de los eventos detectados. Ejemplo:

No. de orden Falla 1.1 Falla en la válvula de seguridad. 1.2 Ruptura de línea de 1" 1.3 Falla de la válvula VC-103 con liberación de sustancia. 2.1 Falla en la válvula de seguridad 3.1 Falla en el controlador de presión de la estación de regulación 3.2 Falla en el indicador de flujo 4.1 Ruptura de la línea

Con base en el ejemplo anterior, los números 1.1, 1.2, y 1.3 corresponden a eventos con el amoniaco; el número 2.1 corresponde al cloro; el 3.1 y 3.2 al gas natural y el 4.1 al etileno.

13.- En el campo denominado Falla, debe explicar de forma breve la desviación detectada. Resultados de la evaluación de los Riesgos Identificados (Simulación de escenarios) 14.- En virtud de que un mismo evento puede evaluarse considerando dos o más características diferentes, el número de

orden en este apartado estará integrado por: “número de sustancia + número de identificación del riesgo + nuevo consecutivo asignado para el mismo evento”.

Ejemplo (Considerando al amoniaco):

Tipo de liberación No. de orden

Masiva Continua 1.1.1 X 1.1.2 X

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Como se puede observar, un mismo evento ("Falla de la válvula de seguridad en el manejo de amoniaco") se puede evaluar con diferentes criterios y a cada una de dichas evaluaciones se le debe asignar el número de orden correspondiente; asimismo, una sustancia puede evaluarse por toxicidad, explosividad , radiación térmica u otro.

Criterios utilizados para la estimación de consecuencias 15.- En el campo Número de orden, debe escribirse el utilizado en el apartado anterior.

TOXICIDAD No. de orden IDLH TLV8 TLV15

Vel. del viento (m/s)

1.1.1 X 3 1.1.2 X 3 1.1.3 X 3