Capacitación en Control de Documentos y Registros

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Capacitacin Sistema de Gestin de Calidad

Mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad

CLIENTES

5Responsabilidad de la direccin

CLIENTES

6Gestin de los recursos

8Medicin , anlisis y mejora

Satisfaccin

Requisitos

ENTRADAS

7Realizacin producto-servicio

SALIDAS

Modelo del Sistema de Gestin de la Calidad basado en procesosMejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad5 ResponsabilidadCLIENTES de la direccinRevisin Gerencial

CLIENTES

6 Gestin de losrecursosRHH Infra estructura

4 Sistema de gestinde la calidadControl de documentos Control de Registros

8 Medicin, anlisis ymejora

SatisfaccinMejora Continua

7 Realizacin del productoRequisitos

Admisin

Hospitalizacin

ENTRADAS

Facturacin y Cobranzas PRODUCTO

Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:a)

aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin, revisar y actualizar los documentos necesario y aprobarlos nuevamente, cuando sea

b)

c)

asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos,

d)

asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables, asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y que se controla su distribucin, y prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

e)

f)

g)

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad deben controlarse. La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.

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Archivar los documentos y registros fsicos en carpetas identificadas, en un lugar que tenga condiciones ambientales adecuadas, donde estn protegidos contra dao o deterioro, eviten su perdida y en los puntos de uso. Nota 1: Los documentos o registros pueden estar de manera fsica o electrnica Para asegurar la recuperacin de los documentos o registros electrnicos se realiza un respaldo de la informacin cada mes. Una vez que se ha terminado la validez del documento o registro deber identificarse como documento obsoleto y registrarse en Matriz de Documentos / Registros Obsoletos. Nota 2: Un documento o registro que se identifique como obsoleto puede ser destruido ese momento o guardarse una nica copia identificada por el tiempo de un ao

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