11140020 Contraloría General de Cuentas (CGC)
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Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1
1
Contraloría General de Cuentas – 11140020
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS La Contraloría General de Cuentas ejerce la función fiscalizadora y de control hacendario de los
organismos del Estado, de las entidades autónomas y descentralizadas, de las municipalidades y
sus empresas, además las instituciones que conforman el sector público no financiero. También están
sujetos a su fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona nacional o extranjera
que reciba, invierta o administre fondos públicos1.
Para el 2017, la Entidad incrementará sus servicios de cobertura en la fiscalización, adicional a
promover un sistema de control gubernamental con enfoque integral que permita la supervisión,
vigilancia y verificación de los procesos, con el propósito de coadyuvar a la mejora en la ejecución
con transparencia de los fondos administrados, fortaleciendo una cultura de legalidad y
responsabilidad.
En el marco de la Política General de Gobierno 2016-2020, la Entidad, se vincula al eje de “Cero
tolerancia a la corrupción y modernización del Estado”, para desarrollar mecanismos que permitan
mejorar la transparencia en la administración pública, mediante la generalización de la gestión por
resultados, la rendición de cuentas, la promoción de la participación ciudadana y auditoria social, el
seguimiento y evaluación de las políticas y la gestión pública2.
CUADRO 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 477,867,000 543,297,040 528,333,175 544,139,770 551,098,400 563,151,400
11
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS 20,000,000 20,320,000 21,300,000 22,420,000 22,900,000 23,200,000
6
Multas 20,000,000 20,320,000 21,300,000 22,420,000 22,900,000 23,200,000
90 Otras multas 20,000,000 20,320,000 21,300,000 22,420,000 22,900,000 23,200,000
01 Sanciones de probidad 3,000,000 3,000,000 3,500,000 3,820,000 4,000,000 4,100,000
02 Sanciones incumplimiento a
otras disposiciones legales 17,000,000 17,320,000 17,800,000 18,600,000 18,900,000 19,100,000
13
VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA 77,400,000 75,691,040 77,495,115 79,644,551 80,354,400 81,195,400
1
Venta de Bienes 2,400,000 2,500,000 2,700,000 2,800,000 3,000,000 3,100,000
30
Publicaciones, impresos
oficiales y textos escolares 2,400,000 2,500,000 2,700,000 2,800,000 3,000,000 3,100,000
01 Costo de formularios 2,400,000 2,500,000 2,700,000 2,800,000 3,000,000 3,100,000
2
Venta de Servicios 75,000,000 73,191,040 74,795,115 76,844,551 77,354,400 78,095,400
90 Otros servicios 75,000,000 73,191,040 74,795,115 76,844,551 77,354,400 78,095,400
01 Servicios de Fiscalización 62,000,000 59,600,000 60,127,000 61,700,000 62,000,000 62,500,000
1
Constitución Política de la República de Guatemala, Asamblea Nacional Constituyente, Art. 232. 2
Contraloría General de Cuentas. Plan Operativo Anual 2017 y Multianual 2017-2019, pp. 10 y 11.
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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11140020 – Contraloría General de Cuentas
2
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
02 Autorización de libros y títulos 10,100,000 10,500,000 10,950,000 10,970,000 10,990,000 11,000,000
03 Certificaciones varias y
rendición 1,000,000 1,100,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,580,000
04 Constancias de no tener
cargos pendientes 1,500,000 1,459,500 1,740,000 1,849,000 1,900,000 1,990,000
05 Certificación de tiempo de servicio 1,200 5,240 8,715 10,551 10,900 11,200
06 Autorización de
cuentadancia 48,500 50,000 52,000 53,500 54,200
07 Ingresos varios 100,000 178,000 220,500 370,000 400,000 450,000
08 Rendición electrónica 298,800 299,800 398,900 493,000 500,000 510,000
15
RENTAS DE LA
PROPIEDAD 500,000 2,900,000 3,490,000 3,780,000 4,000,000 4,200,000
1
Intereses 500,000 2,900,000 3,490,000 3,780,000 4,000,000 4,200,000
30 Por depósitos 500,000 2,900,000 3,490,000 3,780,000 4,000,000 4,200,000
31 Por depósitos internos 500,000 2,900,000 3,490,000 3,780,000 4,000,000 4,200,000
01 Intereses 500,000 2,900,000 3,490,000 3,780,000 4,000,000 4,200,000
16
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 297,967,000 305,174,000 312,669,000 320,495,000 328,844,000 337,756,000
2
Del Sector Público 297,967,000 305,174,000 312,669,000 320,495,000 328,844,000 337,756,000
10
De la Administración
Central 297,967,000 305,174,000 312,669,000 320,495,000 328,844,000 337,756,000
01 Aportes de Gobierno1/
297,967,000 305,174,000 312,669,000 320,495,000 328,844,000 337,756,000
23
DISMINUCIÓN DE
OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS 82,000,000 109,212,000 113,379,060 117,800,219 115,000,000 116,800,000
1
Disminución de
Disponibilidades 82,000,000 109,212,000 113,379,060 117,800,219 115,000,000 116,800,000
10
Disminución de caja y
bancos 82,000,000 109,212,000 113,379,060 117,800,219 115,000,000 116,800,000
01 Saldo de caja y bancos 82,000,000 109,212,000 113,379,060 117,800,219 115,000,000 116,800,000
24
ENDEUDAMIENTO
PÚBLICO INTERNO 30,000,000
3
Colocación de
Obligaciones de Deuda
Interna a Largo Plazo 30,000,000
10 Colocación de Bonos 30,000,000
01 Colocación de bonos 30,000,000
1/ A través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 3
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Contraloría General de Cuentas – 11140020
CUADRO 2
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL : 477,867,000 543,297,040 528,333,175 544,139,770 551,098,400 563,151,400
1.1 Ingresos Corrientes 395,867,000 404,085,040 414,954,115 426,339,551 436,098,400 446,351,400
1.1.3 Ingresos no Tributarios 20,000,000 20,320,000 21,300,000 22,420,000 22,900,000 23,200,000
1.1.4 Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 77,400,000 75,691,040 77,495,115 79,644,551 80,354,400 81,195,400
1.1.6 Rentas de la Propiedad 500,000 2,900,000 3,490,000 3,780,000 4,000,000 4,200,000
1.1.7 Transferencias Corrientes 297,967,000 305,174,000 312,669,000 320,495,000 328,844,000 337,756,000
1.3 Fuentes Financieras 82,000,000 139,212,000 113,379,060 117,800,219 115,000,000 116,800,000
1.3.1 Disminución de la Inversión
Financiera 82,000,000 109,212,000 113,379,060 117,800,219 115,000,000 116,800,000
1.3.2 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 30,000,000
CUADRO 3
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCCIÓN Y META
(Montos en Quetzales)
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
PR
OD
UC
TO
SU
BP
RO
DU
CT
O
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
TOTAL: 543,297,040
01 Actividades Centrales 215,193,820
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección Superior 127,290,784
002 000 Servicios Administrativos 53,027,206
003 000 Servicios Financieros 7,544,590
004 000 Procesamiento Electrónico de Datos 13,075,990
005 000 Asesoría Legal y Normativa 5,551,420
006 000 Auditoría Interna 2,717,080
007 000 Cooperación Técnica 771,300
008 000 Delegaciones Departamentales 5,215,450
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
4
11140020 – Contraloría General de Cuentas
4
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
PR
OD
UC
TO
SU
BP
RO
DU
CT
O
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2017
META
CANTIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
PARA EL 2019, SE HAN INCREMENTADO LOS
INFORMES DE AUDITORÍA DE FIZCALIZACIÓN,
EN ENTES QUE MANEJEN RECURSOS PÚBLICOS
EN UN 5.0% (DE 1,872 INFORMES DE AUDITORÍA
EN 2017 A 1,966 EN 2019) (RI)
11 Fiscalización Gubernamental 325,483,620
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Fiscalización a Entidades Públicas 304,555,670
1 Informes de fiscalización de entidades que administran
recursos públicos 304,555,670 1,872 Documento
1 Informes de auditoría de entidades de Gobierno Central a
fiscalizar 303,571,870 271 Documento
2 Informes de auditoría de entidades autónomas y
descentralizadas a fiscalizar 127,000 277 Documento 3 Informes de auditoría de entidades municipales a fiscalizar 404,200 751 Documento 4 Informes de auditoría de entidades especiales a fiscalizar 197,400 340 Documento
5 Informes de auditoría de entidades que administran
fideicomisos a fiscalizar 125,200 133 Documento 6 Informes de auditoría de consejos de desarrollo a fiscalizar 130,000 100 Documento
002 000 Fiscalización de Probidad 20,927,950
2 Informes de fiscalización de entidades y empleados
públicos en materia de probidad 20,927,950 288 Documento
1 Informes de auditoría administrativa a entidades a
fiscalizar 20,775,850 63 Documento
2 Informes de auditoría de declaraciones juradas
patrimoniales a personas 152,100 225 Documento
12 Formación de Recurso Humano 2,494,600
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Capacitación 2,494,600
1 Empleados públicos capacitados en temas de fiscalización 2,494,600 10,344 Persona
1 Personas capacitadas a través del Centro de Profesionalización Gubernamental en temas de
fiscalización 2,185,720 6,344 Persona 2 Personas capacitadas en temas de moral y ética 308,880 4,000 Persona
99 Partidas no Asignables a Programas 125,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Aportes a organismos e instituciones 125,000
Notas:
1. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.
2. (RI)= Resultado Institucional.
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Contraloría General de Cuentas – 11140020
CUADRO 4
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2016 2017
TOTAL : 1801 1889
PERSONAL PERMANENTE 1801 1889
Directivo 384 392
Profesional 802 880
Técnico 333 334
Administrativo 200 201
Operativo 82 82
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL (A+B): 477,867,000 543,297,040 528,333,175 544,139,770 551,098,400 563,151,400
11 Ingresos corrientes 297,967,000 305,174,000 312,669,000 320,495,000 328,844,000 337,756,000 31 Ingresos propios 97,900,000 98,911,040 102,285,115 105,844,551 107,254,400 108,595,400
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios 82,000,000 109,212,000 113,379,060 117,800,219 115,000,000 116,800,000
41 Colocaciones internas 30,000,000
A. FUNCIONAMIENTO 470,917,000 527,972,040 511,475,675 525,596,470 536,098,400 549,151,400
11 Ingresos corrientes 297,967,000 305,174,000 312,669,000 320,495,000 328,844,000 337,756,000
31 Ingresos propios 90,950,000 98,911,040 102,285,115 105,844,551 107,254,400 108,595,400
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 82,000,000 93,887,000 96,521,560 99,256,919 100,000,000 102,800,000
41 Colocaciones internas 30,000,000
B. INVERSIÓN 6,950,000 15,325,000 16,857,500 18,543,300 15,000,000 14,000,000
11 Ingresos corrientes
31 Ingresos propios 6,950,000
32 Disminución de caja y bancos de
ingresos propios 15,325,000 16,857,500 18,543,300 15,000,000 14,000,000
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
6
11140020 – Contraloría General de Cuentas
6
CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 477,867,000 543,297,040 528,333,175 544,139,770 551,098,400 563,151,400
2.1 Gastos Corrientes 470,917,000 527,972,040 511,475,675 525,596,470 536,098,400 549,151,400
2.1.1 Gastos de Consumo 467,792,000 525,272,040 508,455,170 522,067,309 532,565,100 545,576,100
2.1.1.1 Remuneraciones 365,685,614 383,861,614 384,161,614 384,591,614 384,591,614 384,591,614
2.1.1.2 Bienes y Servicios 101,797,886 141,051,626 123,905,856 137,060,195 147,557,486 160,569,486
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 308,500 358,800 387,700 415,500 416,000 415,000
2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,750,000 1,125,000 1,308,005 1,645,411 1,650,500 1,690,500
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,750,000 1,125,000 1,308,005 1,645,411 1,650,500 1,690,500
2.1.4 Prestaciones de la Seguridad
Social 500,000 600,000 660,000 726,000 724,000 724,900
2.1.7 Transferencias Corrientes 875,000 975,000 1,052,500 1,157,750 1,158,800 1,159,900
2.1.7.1 Al Sector Privado 790,000 850,000
915,000
1,006,500
1,006,800 1,006,900
2.1.7.3 Al Sector Externo 85,000 125,000
137,500
151,250
152,000 153,000
2.2 Gastos de Capital 6,950,000 15,325,000 16,857,500 18,543,300 15,000,000 14,000,000
2.2.1 Inversión Real Directa 6,950,000 15,325,000 16,857,500 18,543,300 15,000,000 14,000,000
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo1/
6,950,000 15,325,000 16,857,500 18,543,300 15,000,000 14,000,000
1/ Corresponde a equipamiento institucional.
CUADRO 7
PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y CATEGORÍA EQUIVALENTE
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
MULTIANUAL
2018 2019 2020 2021
TOTAL: 477,867,000 543,297,040 528,333,175 544,139,770 551,098,400 563,151,400
01 Actividades Centrales 201,174,432 215,193,820 221,606,101 232,035,725 230,979,810 230,900,335
11 Fiscalización Gubernamental 273,946,460 325,483,620 303,875,499 309,068,925 316,912,925 328,824,925
12 Formación de Recurso Humano 2,661,108 2,494,600 2,714,075 2,883,870 3,053,665 3,273,140 99 Partidas no Asignables a
Programas 85,000
125,000 137,500 151,250 152,000 153,000
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 7
7
Contraloría General de Cuentas – 11140020
CUADRO 8
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
TOTAL (A+B): 477,867,000 543,297,040
A. FUNCIONAMIENTO 470,917,000 527,972,040
ADMINISTRACIÓN 430,850,892 492,352,440
0 SERVICIOS PERSONALES 327,495,006 350,563,014
011 Personal permanente 154,650,400 162,176,400
012 Complemento personal al salario del personal permanente 1,524,252 1,548,672
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 295,740 303,300
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 3,586,500 5,436,000
015 Complementos específicos al personal permanente 122,809,032 134,702,680
029 Otras remuneraciones de personal temporal 11,586,000 13,200,000
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 3,600,000 4,000,000
063 Gastos de representación en el interior 576,000 576,000
071 Aguinaldo 14,254,741 14,122,281
072 Bonificación anual (Bono 14) 14,254,741 14,122,281
073 Bono vacacional 357,600 375,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 74,021,686 112,019,826
111 Energía eléctrica 4,356,386 2,993,000
112 Agua 328,000 287,100
113 Telefonía 4,253,500 2,825,000
114 Correos y telégrafos 327,000 471,000
121 Divulgación e información 1,000,000 1,557,976
122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,206,300 1,451,600
131 Viáticos en el exterior 550,000 1,000,000
133 Viáticos en el interior 5,692,000 7,835,000
141 Transporte de personas 405,000 425,000
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 2,100,500 2,800,000
158 Derechos de bienes intangibles 1,750,000 1,125,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 392,700 649,400
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,757,000 2,745,000
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 400,000 700,000
171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,617,900 2,595,000
183 Servicios jurídicos 4,647,600 10,000,000
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 32,760,000 45,000,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 3,270,000 8,000,000
189 Otros estudios y/o servicios 14,000,000
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,500,000 2,500,000
195 Impuestos, derechos y tasas 308,500 358,800
196 Servicios de atención y protocolo 1,300,000 1,100,000
197 Servicios de vigilancia 423,400 123,400
Resumen de otros renglones del grupo 1,675,900 1,477,550
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,079,200 19,769,600
211 Alimentos para personas 2,870,000 3,895,500
241 Papel de escritorio 1,701,000 2,161,300
243 Productos de papel o cartón 738,800 677,000
244 Productos de artes gráficas 290,500 351,800
253 Llantas y neumáticos 200,000 300,000
262 Combustibles y lubricantes 3,244,500 3,763,400
266 Productos medicinales y farmacéuticos 325,000 250,000
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
8
11140020 – Contraloría General de Cuentas
8
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,646,000 1,939,500
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 339,500 399,500
286 Herramientas menores 90,000 100,000
291 Útiles de oficina 1,637,300 1,884,500
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 912,000 1,003,900
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 533,100 519,000
298 Accesorios y repuestos en general 395,000 650,000
Resumen de otros renglones del grupo 1,156,500 1,874,200
9 ASIGNACIONES GLOBALES 13,255,000 10,000,000
913 Sentencias judiciales 5,000,000 10,000,000
991 Créditos de reserva 8,255,000
DESARROLLO HUMANO 27,011,108 30,044,600
0 SERVICIOS PERSONALES 26,510,608 29,298,600
011 Personal permanente 928,800 736,800
012 Complemento personal al salario del personal permanente 18,000 18,000
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 3,420 3,420
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 22,500 22,500
015 Complementos específicos al personal permanente 1,023,168 835,360
051 Aporte patronal al IGSS 16,000,000 18,000,000
055 Aporte para clases pasivas 8,350,000 9,550,000
071 Aguinaldo 81,060 65,060
072 Bonificación anual (Bono 14) 81,060 65,060
073 Bono vacacional 2,600 2,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 205,000 350,000
122 Impresión, encuadernación y reproducción 55,000 80,000
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 45,000 50,000
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 55,000 60,000
185 Servicios de capacitación 100,000
Resumen de otros renglones del grupo 50,000 60,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 295,500 396,000
211 Alimentos para personas 100,000 150,000
243 Productos de papel o cartón 40,000 60,000
267 Tintes, pinturas y colorantes 55,000 60,000
291 Útiles de oficina 40,000 50,000
Resumen de otros renglones del grupo 60,500 76,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,055,000 5,575,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,055,000 5,575,000
411 Ayuda para funerales 40,000 50,000
412 Prestaciones póstumas 750,000 800,000
413 Indemnizaciones al personal 10,980,000 3,000,000
415 Vacaciones pagadas por retiro 700,000 1,000,000
423 Prestaciones por incapacidad temporal 250,000 300,000
426 Gastos de entierro 250,000 300,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 85,000 125,000
B. INVERSIÓN 6,950,000 15,325,000
INVERSIÓN FÍSICA 6,950,000 15,325,000
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 6,950,000 15,325,000
322 Equipo de oficina 1,500,000 1,600,000
Presupuesto de Ingresos y Egresos de las Entidades Descentralizadas del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 9
9
Contraloría General de Cuentas – 11140020
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROBADO
2017
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 450,000
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 300,000 125,000
326 Equipo para comunicaciones 150,000 2,000,000
328 Equipo de cómputo 4,000,000 10,100,000
329 Otras maquinarias y equipos 1,000,000 1,050,000
CUADRO 9
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO
2016
APROADO
2017
TOTAL: 85,000 125,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,000 125,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 85,000 125,000
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
(Olacefs) 75,000 100,000
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Supremas
(Intosai) 10,000 25,000