1 Resultados de la gestión del SRI Enero - Diciembre 2007.

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1 Resultados de la gestión del SRI Enero - Diciembre 2007

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Resultados de la gestión del SRI

Enero - Diciembre 2007

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  Cumplimiento Neto de la meta 2007

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Año 2006Total Bruto implícito

4,357,939,275

Año 2007Total Bruto

5,344,049,194

Recaudación Implícita

Crecimiento implícito

22.6%

Crecimiento implícito

Para comparar objetivamente el comportamiento de la recaudación del 2007 respecto al 2006, se descuenta de este último: : Caducidad Oxy (Retenciones IR US$ 26,5 millones; declaraciones US$ 94 millones; IVA US$1,03 millones). Reforma Ley Hidrocarburos 50/50 US$ 38 millones. Disminución retenciones 8% al 5% US$ 18,9 millones y la vigencia de la Ley de Incentivos Tributarios (US$ 50 millones). (No descuenta en I. Renta generado por pagos e salarios de los trabajadores de la Oxy.)

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TOTAL NETO, 104.9% I. Renta, 107.7%

IVA, 105.1%

ICE, 98.6%

Recaudación Meta Cumplimiento

Cumplimiento por Impuesto

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105%

111%

89%

98%

102%

98%

101%

111%111%

107%

112%

123%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07

Recaudación del SRI frente a la meta presupuestada enero - diciembre 2007(miles de US$ dólares)

Meta mensual proporcional del Presupuesto Recaudación del mes Cumplimiento

Junio 2006

CUMPLIMIENTO MENSUAL 2007

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US$ 212,536,773.48

• En el mes de Enero se incorporarán nuevos valores

*

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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Recaudación 1,379,184 1,659,000 2,345,653 2,709,549 2,908,089 3,264,660 3,929,001 4,522,244 5,144,105

Presión Tributaria 8.3% 10.4% 11.0% 10.9% 10.2% 10.0% 10.6% 10.9% 11.6%

8.3%

10.4%11.0% 10.9%

10.2% 10.0%10.6% 10.9%

11.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Presión Tributaria del Ecuadoren miles de US dólares y en porcentajes

* Considerando la recaudación implícita de US $ 5.400 millones, la presión tributaria hubiese sido del 12.1%

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¿Cuál es el destino de los recursos?

Presupuestos 2007 - 2008

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Gasto Fiscal¿Cómo se destinan los recursos del Presupuesto? (1)

JAM

Concepto de Gasto 2007 % del Gasto 2008 (proforma) % del Gasto % Incremento

SERVICIOS PÚBLICOS: 1,735.9 21.5% 2,113.7 22.8% 21.8%

DEFENSA NACIONAL 773.0 9.6% 919.9 9.9% 19.0%ASUNTOS INTERNOS (SEGURIDAD) 662.6 8.2% 863.3 9.3% 30.3%ASUNTOS EXTERIORES 84.4 1.0% 86.4 0.9% 2.4%AMBIENTE 67.8 0.8% 76.4 0.8% 12.7%ADMINISTRACION DE JUSTICIA 148.1 1.8% 167.7 1.8% 13.2%

EGRESOS QUE LA SOCIEDAD DECIDE CUBRIR: 3,475.9 43.1% 4,026.9 43.5% 15.9%

EDUCACIÓN Y CULTURA 1,346.7 16.7% 1,536.2 16.6% 14.1%SALUD 594.6 7.4% 728.5 7.9% 22.5%COMUNICACIONES (INFRAESTRUCTURA) 611.0 7.6% 666.4 7.2% 9.1%INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 506.6 6.3% 542.4 5.9% 7.1%DESARROLLO URB. Y VIVIENDA 233.0 2.9% 353.5 3.8% 51.7%COM. EXT. INDSTRIA. PESCA Y COMP 18.6 0.2% 22.9 0.2% 23.1%AGROPECUARIO 153.3 1.9% 153.9 1.7% 0.4%TURISMO 12.1 0.2% 23.1 0.2% 90.9%

EGRESOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: (2) 2,847.8 35.3% 3,118.9 33.7% 9.5%

SUBTOTAL GASTO (2) 8,059.6 100.0% 9,259.5 100.0% 14.9%AMORTIZACIONES DE LA DEUDA 1,708.0 1,098.0

TOTAL DE GASTOS 9,767.6 10,357.5

(1) En base al Presupuesto Publicado en el Registro Oficial

(2) Los egresos para la administración del Estado incluyen gastos de los sectores de Administración, Tesoro Nacional, Legislativo, Otros Organismos del Estado, Finanzas y Trabajo

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EVOLUCIÓN DEL GASTO SOCIAL 2003 - 2007

1.30

3,9

1.48

5,8

1.83

0,8

2.23

3,4

2.99

6,1

3.18

6,1

3,9%14,0%

23,2%22,0%

34,1%6,3%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008(proforma)

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,4

Gasto social Tasa de crecimiento

Nota: Datos Sujetos a cambiosFuente: Ministerio de Economía y FinanzasElaborado por: Departamento de Estudios Tributarios

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GASTO SOCIAL POR SECTOR Período 2004 - 2008

101,

6

78,2

885,

7

409,

1

11,2

296,

6

100,

4

958,

2

462,

9

12,8

327,

8

125,

8

1.21

1,6

554,

9

13,3

540,

3

245,

8

1.45

8,8

723,

5

27,8

542,

4

353,

5

1.53

6,2

728,

5

25,5

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

Bienestar social Desarrollo urbano yvivienda

Educación Salud Trabajo

2004 2005 2006 2007 2008

Nota: Datos Sujetos a cambiosFuente: Ministerio de Economía y FinanzasElaborado por: Departamento de Estudios Tributarios

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Un Estado para la ciudadanía

Asignación Fiscal

20

307

141

674

0

200

400

600

800

2006 2007

Cred. Productivo Atención a emergencia

En 2007, por primera vez, el gasto social superó al pago del servicio de la deuda

Se canalizó el excedente petrolero hacia el crédito productivo

Se aumentó la inversión social: se duplicó el bono de desarrollo humano, se aumentó el bono de la vivienda, se incrementó la inversión en educación y salud

Se atendieron las emergencias relegadas en años anteriores

Evolución del Gasto Social Vs. Servicio de Deudaen millones de US dólares

1,486

1,831

2,233

2,996

2,6522,825

3,782

3,186

2,071

2,396

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2004 2005 2006 2007 2008(proforma)

sector social Servicio de Deuda

Fuente: MEFElaborado por: Departamento de Estudios TributariosNota: Datos Sujetos a Cambio

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