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Informe Elctrico Memoria de Actividades Memoria Estadstica2013
unesa
UNESA Informe elctrico
Memoria de actividadesMemoria estadstica
2013
ndice
Carta del Presidente
Introduccin y Junta Directiva
INFORME ELCTRICO
01. Marco de referencia: economa, recursos y polticas energticas
02. Generacin elctrica
03. Transporte y distribucin de electricidad
04. Regulacin sectorial
05. Economa y Finanzas
MEMORIA DE ACTIVIDADES
01. Introduccin
02. Comunicacin, relaciones externas e internacionales
03. Regulacin y asuntos econmicos
04. Poltica energtica y desarrollo sostenible
05. rea nuclear
06. Asesora jurdica
07. Asuntos fiscales
08. Relaciones laborales, recursos humanos y responsabilidad social/sostenibilidad
09. Prevencin de riesgos laborales: medicina y seguridad en el trabajo
MEMORIA ESTADSTICA
Anexos Tcnicos
Anexos Econmicos
03
UNESA Informe elctrico
Memoria de actividadesMemoria estadstica
2013
Carta del Presidente
El ao 2013, en el que se centra esta Memoria,
ser probablemente recordado como un punto
de inflexin. Tras aos de recesin econmica,
en este ejercicio la economa espaola por f in
comenz a registrar tenues crecimientos en el
segundo semestre.
Esta mejora se vio acompaada por otros datos
macroeconmicos igualmente positivos, sobre
todo concentrados en los ltimos meses del ao.
Sin embargo, no tuvieron un reflejo en la activi-
dad elctrica, tal y como pone en evidencia este
documento que, como cada ao, recoge los datos
ms signif icativos del sector.
Desde el punto de vista institucional, debe recor-
darse que el ejercicio 2013 fue el primero en el
que la Secretara de Estado de Energa estuvo
presidida por Alberto Nadal, quien ocup el cargo
de secretario de Estado en los ltimos das de
2012, sustituyendo en el puesto a Fernando Mart
Scharfhausen. Desde el Ministerio de Industria,
Energa y Turismo, y con Jos Manuel Soria al
frente, se emprendieron en 2013 un buen nmero
de reformas normativas de gran calado. De he-
cho, estas medidas - que comprenden la cono-
cida como reforma elctrica - han transformado
por completo el marco y la situacin en la que
opera el sector elctrico, que ya en el ejercicio
precedente vivi fuertes cambios normativos, con
la meta de poner f in al problema del dficit de
tarifas.
Por otro lado, y atendiendo a los datos ms rele-
vantes que marcaron el ao 2013 desde el punto
de vista de la energa elctrica, la potencia elc-
trica instalada en Espaa fue de 107.811 MW, lo
que supone un crecimiento del 0,7% con respec-
to a 2012. Se produjo, de este modo, un aumento
neto de 794 MW. Destac el aumento que experi-
ment la potencia solar, de 452 MW, la hidroelc-
trica, de 202 MW, y la elica, de 149 MW. Por el
contrario, se redujo en 97 MW la potencia de la
cogeneracin y el tratamiento de residuos.
La produccin elctrica de 2013 se situ en
286.512 millones de kWh, lo que supone un des-
censo del 3,9% frente a los 298.174 millones de
kWh producidos en 2012. En concreto, slo au-
ment la produccin con energas renovables y
residuos (un 26,4%), mientras que se redujeron
las producciones realizadas con carbn (en un
26,7%), gas natural (-20,5%), productos petro-
lferos (-8,1%) y nuclear (-7,6%). Por grandes seg-
mentos, la produccin del rgimen ordinario su-
puso el 58,8% de la produccin total de Espaa y
el rgimen especial aport el 41,2% restante.
Por otro lado, en el ao 2013 el consumo neto de
energa elctrica de Espaa fue de 239.540 mi-
llones de kWh y experiment una reduccin anual
del 2,5% frente a los 245.687 millones de kWh
del ao anterior.
Eduardo Montes. Presidente de UNESA
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UNESA Informe elctrico
Memoria de actividadesMemoria estadstica
2013
En el mbito de la regulacin, el ao 2013 estuvo
marcado por la aprobacin de la reforma elctri-
ca, tantas veces anunciada, la cual comprende
diferentes normas que, en su conjunto, suponen
un cambio radical para el desarrollo de la activi-
dad del sector.
Efectivamente, si ya en 2012 el Gobierno aprob
modif icaciones normativas de calado y de fuertes
implicaciones para las compaas elctricas, la
aprobacin del Real Decreto-Ley 9/2013, de 12
de julio, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para garantizar la estabilidad financiera del
sistema elctrico, junto con los reales decretos
y rdenes ministeriales que la complementan,
constituy un autntico tsunami normativo y una
revolucin para el sector.
La reforma represent, adems, una dif icultad
aadida paras las compaas elctricas, ya que
esta introduce nuevas y pesadas cargas f iscales
para la generacin de energa elctrica. De for-
ma paralela, la reforma redujo la rentabilidad de
una actividad imprescindible como es la de distri-
bucin (de la que depende la calidad y seguridad
del suministro de energa elctrica) y de la opera-
cin de los ciclos combinados de gas, necesarios
para dar cobertura a la energa procedente de
fuentes de energa renovables.
Con todo, quizs el principal problema que, des-
de mi punto de vista, plantea esta reforma es el
hecho de que la factura elctrica que pagamos
los consumidores espaoles siga incluyendo cos-
tes polticos que no estn vinculados al suminis-
tro de energa, sino a decisiones adoptadas por
distintos gobiernos a lo largo de los aos. Este
error de base es el responsable de que el recibo
elctrico sea en Espaa uno de los ms altos de
la Unin Europea, a pesar de que el precio de la
energa sea eficiente en comparacin con el en-
torno europeo.
Por otro lado, tambin hubiera sido deseable que
esta reforma diera un paso firme adelante a favor
de la liberalizacin completa del mercado elc-
trico, que sin duda hubiera trado beneficios para
todos los agentes del sistema, incluidos, por su-
puesto, los consumidores.
En diciembre de 2013 otro hito marc la actividad
del sector: la anulacin de la subasta Cesur cele-
brada en diciembre. Los precios excepcionalmen-
te elevados con que se cerr dicha subasta moti-
varon, no slo la citada anulacin de su resultado
por parte del Gobierno (que fij un precio regula-
do, hasta que se diseara un nuevo modelo que
sustituyera a la Cesur), sino tambin la apertura
de una investigacin por parte de la Comisin
Nacional de los Mercados y la Competencia. Pos-
teriormente, ya en 2014, y aclarado que los altos
precios de la Cesur se debieron a una serie de
circunstancias atpicas en los mercados, el Go-
bierno establecera un nuevo sistema para f ijar
las tarifas elctricas para consumidores doms-
ticos: el llamado Precio Voluntario al Pequeo
Consumidor.
En otro orden de cosas, debo destacar que en
2013, y a pesar de la difcil situacin por la que
atraviesan las economas de los pases de nues-
tro entorno, las empresas integradas en UNESA
mantuvieron un alto nivel de inversin en activos
elctricos en Espaa, alcanzando un importe
de 2.278 millones de euros. Una cantidad que
demuestra que nuestras compaas represen-
tan un motor muy importante para la economa
espaola.
En lo que respecta al contexto europeo, en 2013
se sigui avanzando hacia la creacin de un mer-
cado interior de la electricidad. Desde todos los
estamentos comunitarios se hace hincapi en la
necesidad de integrar los mercados a f in de po-
der alcanzar los compromisos medioambientales
f ijados y hacer un uso ms eficiente de la escasa
capacidad de interconexin entre Espaa y Fran-
cia. En este sentido, UNESA considera preci-
so dar un paso adelante hacia la integracin del
Mercado Ibrico (MIBEL) con el resto de Europa.
Desde la vertiente medioambiental y de reduc-
cin de la dependencia energtica, Unesa defien-
de la importancia de continuar con la utilizacin
de las energas renovables, cuya va principal de
aprovechamiento es la generacin elctrica. No
Carta del presidente
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UNESA Informe elctrico
Memoria de actividadesMemoria estadstica
2013
la competitividad y la sostenibilidad. Estas guas
marcan la actividad de las empresas de UNESA
que, adems, tienen ahora que desempear su
labor en un contexto ms complicado, tras la
aprobacin de la reforma elctrica en Espaa.
Finalmente, me gustara subrayar la importan-
cia de la responsabilidad social corporativa y el
desarrollo y fomento de la I+D+i en la labor que
desarrollan las compaas de UNESA, cada vez
ms volcadas en estas reas, que se han revela-
do como imprescindibles para el futuro. Un futuro
al que estas empresas contribuyen da a con su
impecable trabajo y con su voluntad y su capaci-
dad para dotar al sistema elctrico espaol de un
suministro seguro, f iable, limpio y eficiente.
Eduardo Montes
Presidente de UNESA
obstante, la penetracin de las mismas debe de-
pender de su eficiencia y competitividad, sobre
todo teniendo en cuenta el actual contexto eco-
nmico, as como del desarrollo de las interco-
nexiones internacionales con Europa, que dara
ms estabilidad al sistema.
La elevada hidraulicidad del ejercicio inf luy, por
otro lado, en la reduccin de las emisiones. As,
en lo relativo al cambio climtico, cabe sealar
que las emisiones absolutas de CO2 disminuye-
ron de forma considerable, pasando de unos casi
90 millones de toneladas en el ejercicio anterior
hasta 70 millones de toneladas en 2013.
En este documento, pretende recoger lo ms re-
levante de un ao difcil en el que, sin embargo,
la economa comenz a vislumbrar los primeros
signos de una deseada recuperacin. Una re-
cuperacin que, como ya he mencionado, no se
dej sentir en el consumo de energa elctrica,
dato fuertemente vinculado a la marcha de toda
economa.
La crisis est obligando a empresas grandes,
medianas y pequeas a modif icar su forma de
gestionarse, a abandonar inercias del pasado, a
buscar la eficiencia y la competitividad con ms
ahnco si cabe. En el sector de la energa elc-
trica, estas metas se han de compatibilizar con
los tres objetivos de poltica energtica marca-
dos desde Bruselas: la seguridad de suministro,
Carta del presidente
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UNESA Informe elctrico
Memoria de actividadesMemoria estadstica
2013
Introduccin y Junta Directiva
UNESA se cre en 1944, pero su constitucin
como Asociacin Empresarial se produjo el 24 de
junio de 1999.
Su mximo rgano de representacin est cons-
tituido por:
PRESIDENTE
D. Eduardo Montes Prez del Real
VOCALES
D. Borja Prado Eulate (Endesa)
D. Ignacio Snchez Galn (Iberdrola)
D. Salvador Gabarr Serra (Grupo Gas Natural Fenosa)
D. Manuel Menndez Menndez (EDP)
D. Miguel Antoanzas Alvear (E.ON Espaa)
VOCALES SUPLENTES
D. Andrea Brentan (Endesa)
D. Jos Luis San Pedro Guerenabarrena (Iberdrola)
D. Rafael Villaseca Marco (Grupo Gas Natural Fenosa)
D. Miguel Stilwell de Andrade (EDP)
D. Javier Anzola Prez (E.ON Espaa)
SECRETARIO
D. Pascual Sala Atienza
En sus distintas reas de trabajo, la Asociacin cuenta
con un cualif icado equipo de profesionales en diversas
especialidades, que se estructuran de manera f lexi-
ble en torno a los ms importantes ejes de la actividad
elctrica. Presta servicios a las Empresas que forman
la Asociacin, y es la responsable de la representacin
institucional del Sector.
UNESA Informe elctrico
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07 01 Marco de Referencia: Economa, Recursos y Polticas Energticas02 Generacin Elctrica03 Transporte y Distribucin de Electricidad04 Regulacin Sectorial05 Economa y Finanzas
INFORME ELCTRICO
UNESA Informe elctrico
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01. El marco de referencia: economa, recursos y polticas energticas
LAS ECONOMAS MUNDIAL Y ESPAOLA
LA ECONOMA MUNDIAL
La actividad econmica mundial, sumida an en
una difcil situacin, centr en 2013 sus esfuer-
zos en avanzar en un proceso de recuperacin
que, aunque lentamente, va cobrando fuerza. Las
economas de los pases desarrollados siguieron
registrando desequilibrios evidentes, si bien la ci-
tada senda de recuperacin se afianz a medida
que el ejercicio fue transcurriendo. Por su parte,
las economas emergentes continuaron crecien-
do, aunque de forma ms matizada que en los
aos precedentes.
Los datos de la Organizacin para la Coopera-
cin y el Desarrollo Econmico (OCDE) revelan
que en el pasado ejercicio el PIB de los Estados
del rea de la OCDE registr un crecimiento del
1,3%, frente al 1,5% de 2012. En el ltimo trimes-
tre del ao estas economas registraron un cre-
cimiento del 0,6%, el mismo dato que en los dos
trimestres previos.
De este modo, a lo largo de 2013 se mantuvieron
las diferencias entre el dbil crecimiento de la
mayora de las economas avanzadas y la fortale-
za de las potencias emergentes; pero dichas dife-
rencias fueron menos evidentes que en los aos
anteriores, en los que la crisis azot con ms
fuerza a las primeras.
Con respecto a la zona euro, la situacin estuvo
marcada por los episodios de inestabilidad finan-
ciera. As, el ao se cerr con un decrecimiento
del PIB del 0,5%; un dato, con todo, mejor que el
de 2012, cuando la cada fue del 0,7%. Es preci-
so resear adems que se registraron grandes
desigualdades entre unos pases y otros.
La inflacin en la zona euro se moder: segn
los datos del ndice de Precios al Consumo de
Eurostat, cerr el ejercicio en el 2,5%, frente al
1,4% de un ao antes. En el conjunto de la Unin
Europea (UE) los precios subieron un 1,5% inte-
ranual (un 2,6% en 2012).
Por su parte, en Estados Unidos el incremento
del PIB en 2013 fue del 1,9%, frente al 2,8% del
ao anterior, y en Japn el PIB avanz un 1,5%
(en 2012, un 1,4%).
Por lo que se refiere a la economa de los pases
asiticos, cabe destacar que en China la actividad
econmica mantuvo un fuerte dinamismo en 2013,
creciendo el PIB un 7,7% (en lnea con el 7,8% que
creci en el ao 2012), con una fuerte demanda
interna. La inflacin aument un 2,6%, igual que
el ao anterior, cuando tambin creci un 2,6%.
En general, las economas asiticas presenta-
ron un gran dinamismo, aunque no tan exagerado
como el de los primeros aos de la crisis. El PIB
de India tuvo un incremento del 4,4% (en 2012 fue
del 4,9%) y en Indonesia el avance fue del 5,8%
(6,3% en 2012). En cuanto a la inflacin, creci
en el caso de India un 10,9% (frente al 9,3% de
2012) y en Indonesia un 7% (4,3% el ao anterior).
La alta tasa de inflacin contina siendo, de este
modo, uno de los riesgos ms graves a los que se
enfrentan estas pujantes economas.
Los pases latinoamericanos registraron tasas de
crecimiento del PIB positivas, debido a la fortaleza
de la demanda y del mercado laboral. As, la eco-
noma de Brasil creci un 2,3% (un 1% en 2012) y
otras economas, como la de Chile (4,1%) y Mxi-
co (1,3%), tambin tuvieron en fuertes incremen-
tos (4,1%), inferiores, eso s, a los de los aos an-
teriores (5,4% y 3,7% en 2012, respectivamente).
LA ECONOMA ESPAOLA
La economa espaola vivi una situacin de
dicotoma en 2013: por una lado, las cifras ma-
croeconmicas empezaron a registrar datos po-
sitivos, de acuerdo y como consecuencia de las
medidas y reformas emprendidas por el Gobier-
no; por otro lado, la mayora de los sectores si-
gui padeciendo las consecuencias de la crisis, a
las que vinieron a sumarse los recortes aproba-
dos desde las administraciones. A ello hay que
sumar una demanda decreciente y, muy especial-
mente, una elevada tasa de desempleo.
De este modo, las reformas emprendidas por
el Ejecutivo (que afectaron a todos los mbitos
UNESA Informe elctrico
2013
09 laboral, financiero, fiscal, energtico, etc.) pro-piciaron que a lo largo del ejercicio se registraran
mejoras en la confianza de los mercados e inver-
sores, en el posicionamiento de la prima de riesgo
y en el comportamiento de los valores en Bolsa.
De hecho, 2013 constituy un punto de inflexin
para la economa espaola, que comenz el ejerci-
cio con cadas del PIB (del 0,3% y del 0,1% en los
trimestres primero y segundo, respectivamente,
segn datos del Instituto Nacional de Estadstica) y
lo cerr con crecimiento (el PIB creci un 0,1% y un
0,2% en los dos ltimos trimestres del ao). As, a
lo largo de 2013 la economa espaola sigui una
trayectoria de mejora progresiva, que le permiti
salir de la fase de contraccin en la que haba re-
cado a comienzos de 2011. En el conjunto del ao,
no obstante, el PIB se contrajo un 1,2%.
El ejercicio 2013 sigui la estela del ao 2012 en
lo que se refiere la tnica general que domin la
poltica econmica: austeridad y recortes, en l-
nea con otros pases del entorno europeo.
La tasa de desempleo lleg en 2013 al 25,7%
segn datos de la Encuesta de Poblacin Activa
del INE. Esta tasa se sita en lnea con los datos
de 2012 y sita a Espaa entre los pases euro-
peos con mayor ndice de paro (grupo en el cual
tambin se sitan Grecia, Croacia y, en menor
medida, Italia). En el caso de los menores de 25
aos, la tasa de desempleo en Espaa ascendi
hasta el 54,9%.
Por otro lado, el consumo elctrico (que suele ser
f iel reflejo del devenir de la actividad econmi-
ca) cerr el ao 2013 con un descenso del 2,5%,
situndose as en niveles similares a los de 2004.
La tasa de inflacin acus una marcada desace-
leracin en la segunda mitad del ao (a medida
que se fueron cancelando los efectos base del
alza de algunos precios administrados y de la
subida del IVA llevada a cabo en septiembre de
2012). Al margen de estos efectos, y segn datos
del Banco de Espaa, durante todo el ao pre-
valeci un tono de estabilidad de precios. El IPC
concluy 2013 con una tasa interanual en diciem-
bre del 0,3 %, lo que determin un diferencial de
inflacin con la Unin Econmica y Monetaria ne-
gativo de 0,5 puntos porcentuales.
El consumo privado registr en el pasado ao
una reduccin del 2,4% (en 2012 se haba redu-
cido un 2,8%), mientras que la demanda interna
cay un 2,8% (un 4,1% en el ao precedente).
Por su parte, la demanda exterior neta mitig por
sexto ao consecutivo el impacto de la contrac-
cin del gasto interno sobre la actividad y las ex-
portaciones crecieron un 5% (ms que en 2012,
cuando lo hicieron en un 2,1%).
El consumo de las familias mostr signos de re-
cuperacin en la segunda mitad de 2013, tras dos
aos de cadas. Por su parte, la tasa de ahorro se
mantuvo en torno a los niveles de cierre de 2012.
En cuanto a la inversin empresarial, se aviv
moderadamente en el tramo final del ao, aunque
continu observndose un comportamiento dife-
renciado entre sus dos componentes principales.
Por un lado, se observ un moderado repunte de
la inversin en equipo; por otro, la inversin en
otras construcciones, vinculada en buena medida
a la ejecucin de proyectos de obra civil, podra
haberse aminorado nuevamente.
MERCADOS MUNDIALES DE ENERGA
SITUACIN DE LOS MERCADOS MUNDIALES DE ENERGA
La situacin energtica mundial contina vivien-
do una situacin de contraste. De un lado, la ma-
yor parte de los pases desarrollados, afectados
todava por la crisis, buscan mejorar su eficien-
cia, aprueban programas de reduccin de emi-
siones y caminan hacia modelos de crecimiento
menos intensivos en energa. Por su parte, las
economas emergentes hacen un uso mucho ms
intensivo de la energa.
En el ao 2013 el consumo mundial de energa pri-
maria creci en torno a un 2,3%; un aumento mayor
que el del ao precedente (+1,8%) pero por debajo
del promedio de la ltima dcada (2,5%), segn re-
fleja el BP Statistical Review of World Energy.
Este incremento de la demanda es atribuible
fundamentalmente al crecimiento econmico de
El marco de referencia: economa, recursos y polticas energticas1. El marco de referencia:
economa, recursos y polticas energticas
UNESA Informe elctrico
2013
10 las economas no pertenecientes a la OCDE. De hecho, las economas emergentes representaron
en 2013 el 80% del crecimiento de la demanda
energtica mundial, aunque este crecimiento se
situ por debajo de la media del 3,1%. Destac
el aumento del consumo en pases como China
(+4,7% frente a 2012), India (+4,1%) e Indonesia
(5,1%). China, de hecho, se volvi a erigir como
mayor consumidor primario de energa (22,4%
del total), seguido de Estados Unidos (17,8%).
El consumo de la OCDE creci un 1,2%, por enci-
ma de la media, impulsado por el crecimiento del
consumo de Estados Unidos (2,9%). Por su parte,
el consumo de la Unin Europea decay un 0,3%
(hasta su nivel ms bajo desde 1995) y el de Ja-
pn un 0,6%.
Segn seala la Agencia Internacional de la
Energa (IEA, en sus siglas en ingls) en su
World Energy Outlook 2013, el centro de grave-
dad de la demanda de energa est trasladndo-
se decididamente hacia las economas emergen-
tes, en particular China, India y Oriente Medio.
Las previsiones a 2035 de este organismo inter-
nacional indican que China dominar el panora-
ma en Asia hasta que la India tome el relevo a
partir de 2020 como principal artf ice del au-
mento de la demanda. Estas mismas previsiones
apuntan a una reorientacin del comercio de la
energa de la cuenca atlntica a la regin Asia-
Pacfico de aqu a 2035.
En 2013 el petrleo continu siendo el principal
combustible, con el 32,9% del consumo energti-
co global. No obstante, perdi cuota de mercado
por decimocuarto ao consecutivo. En concreto,
este combustible supuso en 2013 el 32,9% del
consumo mundial de energa, seguido por el car-
bn (con una cuota del 30,1%) y el gas (23,7%).
En lo que se refiere a los combustibles no fsiles,
la energa nuclear supuso el 4,4% del consumo
mundial de energa, la hidroelctrica el 6,7% y
las energas renovables el 2,7%.
En cuanto a las emisiones de CO2, se redujeron
en los pases de la OCDE debido al aumento de
los combustibles no fsiles, mientras que fuera
de esta organizacin las emisiones crecieron
al 3,1%. Con todo, la IEA prev que la puesta
en marcha de cier tas iniciativas tales como el
Plan de Accin Climtica en Estados Unidos, el
plan chino destinado a limitar la proporcin del
carbn en el mix energtico nacional, el debate
europeo sobre los objetivos energticos y clim-
ticos para 2030 o las conversaciones en Japn
sobre un nuevo plan energtico pueden, en
potencia, limitar el crecimiento de las emisiones
de CO2 relacionadas con la energa en los prxi-
mos aos.
PETRLEO
En 2013 el consumo mundial de petrleo aumen-
t un 1,4% frente a 2012, en un total de 1,4 millo-
nes de barriles diarios.
Segn los datos del ltimo informe estadstico
de BP, la cuota de mercado de este combustible
sigui siendo la mayor a nivel mundial (32,9%), si
bien se trata de su cuota ms baja de toda la se-
rie histrica (que comienza en 1965).
El consumo de la OCDE cay un 0,4%. Estos pa-
ses representan ya alrededor de un 49% del con-
sumo mundial. El consumo de los pases ajenos a
la OCDE supuso en 2013 cerca del 51% del total
y represent la totalidad del crecimiento neto del
consumo mundial. Estados Unidos experiment
el principal crecimiento en el consumo de petr-
leo (con 400.000 barriles diarios, que represen-
tan un aumento del consumo del 2% en compa-
racin con el ao anterior), por encima del de
China (de 390.000 barriles diarios, un 3,8% ms
que en 2012).
En cuanto a la produccin mundial de petrleo,
aument en menor medida que el consumo: un
0,6% (560.000 barriles diarios). Estados Unidos
supuso el mayor crecimiento del mundo, con un
aumento de 1,1 millones de barriles diarios (que
suponen un crecimiento del 13,5% en relacin a
2012).
1. El marco de referencia: economa, recursos y polticas energticas
UNESA Informe elctrico
2013
11 En este sentido, merece la pena recordar que los acontecimientos geopolticos en pases co-
mo Libia afectaron a la produccin de petrleo
en 2013. Dicho descenso fue compensado con
un gran aumento de la produccin en Estados
Unidos, gracias principalmente a las fuertes in-
versiones en extraccin de gas de esquisto y de
petrleo de formaciones compactas.
La produccin de los pases de la OPEP tuvo una
bajada del 1,8% frente a 2012. En el ao objeto
de esta Memoria, la produccin de crudo de es-
tos pases represent el 42,1% del total. Llama la
atencin tambin el caso de Rusia, principal pro-
ductor europeo y mundial de petrleo y gas, con
un 15% de produccin conjunta. As, Rusia fue en
2013 el segundo pas mayor exportador de petr-
leo (con un 13%) y el principal proveedor de este
combustible a Europa (39% del total).
Por otro lado, el comercio mundial de petrleo
durante el ao 2013 creci un 2,1% (1,2 millones
de barriles diarios). El alza de las importaciones
en Europa y en las economas emergentes com-
pens ampliamente las cadas de Estados Unidos
y Japn.
La produccin de las refineras creci un 0,5%,
en 340.000 barriles diarios, por debajo de la me-
dia. Los pases no miembros de la OCDE concen-
traron todo el incremento neto.
GAS NATURAL
En 2013 el consumo de gas natural mundial tuvo
un alza del 1,4% (por debajo del promedio histri-
co del 2,6%): un 1,8% en los pases pertenecien-
tes a la OCDE y un 1,1% en los no miembros de
esta organizacin.
Los mayores aumentos en la demanda de gas na-
tural los experimentaron China (10,8%) y Estados
Unidos (2,4%): juntos representaron el 81% del
crecimiento mundial en el consumo de gas natu-
ral, combustible que en trminos mundiales repre-
sent el 23,7% del consumo de energa primaria,
segn los datos del informe estadstico de BP.
Por su parte, la produccin creci un 1,1%, bas-
tante por debajo de la media de la ltima dcada
(2,6%). El crecimiento estuvo por debajo de la
media en todas las regiones excepto en Europa
y Eurasia. Estados Unidos sigui siendo el ma-
yor productor mundial (con un aumento del 1,3%
frente a 2012), aunque tanto Rusia (+2,4%) como
China (+9,5%) tuvieron mayores tasas de creci-
miento en 2013.
Rusia fue en 2013 el mayor exportador de gas del
mundo, con un 22% del total global. Tambin fue el
principal proveedor de gas natural a Europa (33%).
Merece la pena mencionar que la Agencia In-
ternacional de la Energa percibe una tendencia
de alejamiento del petrleo y del carbn, en be-
neficio del gas natural, adems de las energas
renovables. En este sentido, esta organizacin
incluso considera que en el perodo que va hasta
2035, los elevados precios alentarn la mejo-
ra de la eficiencia y debilitarn la posicin del
petrleo all donde existan ya otras opciones, de
forma que los biocombustibles y el gas natural
ganarn cierto terreno como combustibles para
el transporte.
La IEA tambin calcula que el gas no convencio-
nal representar cerca de la mitad del incremen-
to de la produccin mundial de gas hasta 2035, y
que la mayor parte de dicho incremento proven-
dr de China, Estados Unidos y Australia.
En relacin al comercio mundial de gas natural,
en 2013 creci un 1,8% (por debajo del promedio
histrico del 5,2%), mientras que el trfico de los
gasoductos aument un 2,3%.
CARBN
El carbn volvi a ser en 2013 el combustible f-
sil que ms deprisa creci, a pesar de que este
crecimiento se situ en el 3%, por debajo de la
media de la ltima dcada (3,9%), segn datos
de BP.
Su cuota en el consumo mundial de energa pri-
maria alcanz el 30,1%, la ms alta desde 1970.
1. El marco de referencia: economa, recursos y polticas energticas
UNESA Informe elctrico
2013
12 El consumo en los pases ajenos a la OCDE se increment un 3,7% y supuso el 89% del creci-
miento mundial. Cabe destacar el consumo de
China, que por s solo represent el 50,3% del to-
tal mundial y que creci en 2013 un 4%.
El consumo de carbn fuera de la OCDE supuso
el 72,1% del total y aument un 3,7% en compa-
racin con 2012, mientras que el de los pases de
la OCDE supuso el 27,9% y tuvo un aumento del
1,4%. En Estados Unidos la demanda de carbn
se increment un 4,6% y en la Unin Europea de-
creci un 2,5% frente al ao previo.
La produccin mundial de este combustible fsil
aument un 0,8%. Los estados agrupados en la
OCDE produjeron el 25,2% del total del carbn
en 2013 (lo que implica un descenso del 0,7%
frente a 2012) y los no pertenecientes a la OCDE
produjeron el 74,8% (+1,3%). China produjo por s
sola el 47,4% del total mundial (con un crecimien-
to del 1,2% en relacin a 2012).
RESERVAS MUNDIALES DE ENERGAS FSILES
El volumen de reservas probadas, sobre todo las
de los hidrocarburos, vara a lo largo del tiempo
en funcin de los nuevos yacimientos encontra-
dos en las campaas de perforaciones, as como
por el porcentaje de extraccin de los pozos en
explotacin. Las reservas probadas de petrleo
alcanzaron a f inales de 2013 los 1,6879 billones
de barriles, frente a los 1,6873 del ejercicio an-
terior. La duracin de las reservas probadas de
petrleo con los actuales niveles de produccin
se sita en unos 53 aos.
Las reservas de esta energa primaria se encuen-
tran geogrficamente muy concentradas. As,
cerca del 71,9% de las reservas mundiales se con-
centran en los pases de la OPEP; de estos pa-
ses, los situados en Oriente Medio disponen del
orden del 47,9% de las reservas mundiales. Dentro
de esta regin, Arabia Saud posee, aproximada-
mente el 15,8%, Irn el 9,3%, Iraq el 8,9%, Kuwait
el 6% y los Emiratos rabes Unidos el 5,8%. Por
su parte, las reservas situadas en pases de Cen-
troamrica y Sudamrica representan el 19,5% del
total, las de Norteamrica el 13,6%, las de Europa
y Eurasia el 8,8%, las de frica el 7,7% y las de la
regin de Asia-Pacfico el 2,5%.
En cuanto a las reservas mundiales de gas natural
cerraron el ao 2012 en los 185,7 tcm. Se concen-
traron principalmente en Oriente Medio (43,2%) y
Rusia (16,8%). Tambin son destacables las reser-
vas de las que disponen Turkmenistn (9,4%), fri-
ca (7,7%) y Estados Unidos (5%), as como pases
africanos como Nigeria (2,7%) y Argelia (2,4%). La
duracin media de estas reservas a los ritmos ac-
tuales de produccin es de unos 55 aos.
En cuanto a las reservas mundiales de carbn, al
cierre de 2013 se situaban aproximadamente en
unos 891 Mt (millones de toneladas), con una dis-
tribucin geogrfica mucho ms repartida que las
reservas del petrleo y del gas natural. De este mo-
do, el 43,2% de las reservas mundiales de carbn
se encuentran en los pases de la OCDE. Entre las
naciones con mayores reservas destacan, entre
otras, Estados Unidos (con el 26,6% de las reser-
vas mundiales), Rusia (17,6%), China (12,8%) y Aus-
tralia (8,6%). Las expectativas de duracin de las
reservas de carbn son ms largas que las de los
hidrocarburos, y se estima en cerca de 110 aos.
ENERGAS NO FSILES
La produccin mundial de energa nuclear creci
en 2013 un 0,9%, lo que supone el primer aumen-
to desde el ao 2010. Sin embargo, represent el
4,4% del consumo mundial de energa, la cuota
ms baja desde 1984.
En cuanto a la produccin hidroelctrica, aumen-
t un 2,9%, lo que signif ica un 6,7% del consumo
mundial de energa.
Por lo que respecta a las energas renovables
(tanto en generacin elctrica como en transpor-
te), continuaron en 2013 la tendencia al alza de
los ltimos ejercicios hasta representar el 2,7%
del consumo mundial de energa primaria.
En concreto, la energa renovable utilizada para
la produccin de electricidad creci un 16,3% y
1. El marco de referencia: economa, recursos y polticas energticas
UNESA Informe elctrico
2013
13 supuso el 5,3% del total de la generacin elc-trica mundial. El mayor crecimiento renovable lo
experiment China, seguida de Estados Unidos y,
en menor medida, algunos pases europeos (co-
mo Alemania, Espaa e Italia).
La energa elica (+20,7%) represent ms de la
mitad del crecimiento de la generacin elctrica
mundial, mientras que la solar tuvo un creci-
miento del 33%, aunque partiendo de una base
menor.
Asimismo, cabe sealar que la produccin mun-
dial de biocombustibles creci un 6,1%, impulsa-
da por los crecimientos de los dos mayores pro-
ductores: Estados Unidos y Brasil.
Las previsiones de la IEA cuentan con que para
2035 las renovables supondrn casi un tercio de
la produccin total de electricidad.
CONSUMO DE ENERGA EN ESPAA
Espaa es un pas muy pobre en reservas ener-
gticas fsiles. As, respecto a los hidrocarburos
cabe destacar que las producciones nacionales
de petrleo y de gas natural no alcanzan ni el 1%
del consumo de estos combustibles. Respecto al
carbn, las reservas son mayores, aunque con-
tinan siendo relativamente pequeas y de mala
calidad, por lo que se utilizan principalmente pa-
ra la generacin de electricidad. Sin embargo los
potenciales de energa hidrulica, elica y solar
son relativamente altos comparados con otros
pases del entorno.
Respecto al consumo por tipos de energa prima-
ria en Espaa, el consumo de petrleo en 2013
fue de 54,6 millones de toneladas, segn datos
de la Corporacin de Reservas Estratgicas de
Productos Petrolferos (Cores), lo que implica un
descenso del 8,9% en relacin al consumo del
ao precedente.
Dada la escasa produccin nacional de petrleo
(menos del 1%), la mayora de su consumo ha
de ser importado. En 2013 las importaciones de
crudo se elevaron a 57,8 millones de toneladas,
un 1,6% inferiores a las de 2012. Mxico fue el
primer pas proveedor de crudo (15,4%), seguido
por Arabia Saud, Rusia y Nigeria. Estos cua-
tro pases representaron, de hecho, en 2013 el
56,7% del total de las importaciones. En este
ao continu el descenso de las importaciones
de los pases de la OPEP. En 2013 se impor-
taron 29,9 millones de toneladas de los pases
miembros de esta organizacin, lo que repre-
senta un 51,8 % de las importaciones totales,
4,9 puntos por debajo de las de 2012, cuando
representaron un 56,7% del total. Se mantuvo,
en def initiva, una poltica de diversif icacin de
suministros y as, como ejemplo, en el mes de
diciembre se importaron 23 tipos de crudos pro-
cedentes de 17 pases.
En el ao 2013, y segn reflejan los datos de
Cores, el consumo de productos petrolferos se
situ en 59,64 millones de toneladas, un 8,9%
menos que en el ao anterior. Respecto al con-
sumo del ao 2008, comienzo de la crisis, el con-
sumo ha descendido cerca de un 20%.
El consumo anual de combustibles de automo-
cin ascendi a 25,17 millones de toneladas (un
3,7% menos que en 2012), correspondiendo el
18,5% al consumo de gasolinas auto y el 81,5%
al consumo de gasleos de automocin.
Los combustibles de automocin representaron
en 2013 aproximadamente el 46,2% del total de
la demanda de productos petrolferos en Espaa.
Por lo que se refiere al gas natural, en 2013 su
consumo alcanz los 335.989 GWh, reducin-
dose un 8% respecto de 2012. El 83,3% corres-
pondi al consumo convencional (que descendi
un 0,3%) y el 16,7% al consumo para generacin
elctrica (-33,7% frente a 2012).
Las importaciones espaolas de gas natural pro-
cedieron, en un 51,6% de Argelia principal sumi-
nistrador-, seguidas de las de Noruega (11,7%),
Qatar (10,8%), Nigeria (9,6%), Trinidad y Tobado
(6,2%) y Per (4,5%).
Se mantiene, de este modo, una gran diversif i-
cacin en cuanto al origen de los suministros de
1. El marco de referencia: economa, recursos y polticas energticas
UNESA Informe elctrico
2013
14 gas natural, tanto desde el punto de vista geogr-fico como de zonas econmicas y de influencia,
lo que contribuye a mejorar la seguridad en el
abastecimiento.
Por otra parte, el consumo de carbn en 2013 fue
de 10.531 Ktep. Un 32,1% menor que el del ao
previo. Esto represent el 9% del consumo total
de energa primaria de Espaa.
El consumo de energa elctrica producida por
las centrales nucleares disminuy en 2013 un
7,7% y supuso el 12% del consumo total de ener-
ga primaria en Espaa para este ejercicio.
Con respecto a la energa hidrulica, su demanda
creci casi un 80% (debe tenerse en cuenta que
se trat de un ao de hidraulicidad elevada), y re-
present un 3% del consumo de energa primaria.
El consumo de las energas elica, solar y geo-
trmica baj, por su parte, un 15,5%, y supuso al
5% del consumo de energa primaria.
Merece la pena destacar, por otro lado, que la in-
tensidad energtica en Espaa se redujo en 2013
casi un 5% con respecto a 2012. Detrs de esta
mejora de la eficiencia energtica subyacen dife-
rentes factores, como el impacto de tecnologas
de generacin elctrica asociadas a las energas
renovables y al gas natural, y la mejora del ren-
dimiento de transformacin de estas tecnologas
y fuentes. A ello se suma el efecto derivado de
cambios econmicos estructurales, as como de
las polticas de eficiencia energtica.
De este modo, se puede afirmar que el sistema
energtico espaol es cada vez ms eficiente y
que el sistema elctrico ha coadyuvado a ello a
travs de la introduccin en el mix de generacin
elctrica de tecnologas con un mayor rendimien-
to energtico.
1. El marco de referencia: economa, recursos y polticas energticas
UNESA Informe elctrico
2013
15
02. Generacin elctrica
En este captulo se presenta la dimensin que
alcanz en el ejercicio 2013 el equipo de genera-
cin elctrica, as como la energa que produ-
jo. En este sentido, el presente captulo explica,
en primer lugar el comportamiento del sistema
generador del rgimen ordinario, que incluye el
correspondiente a las empresas asociadas en
UNESA, y el del sistema espaol que resulta de
integrar el rgimen ordinario y una estimacin de
la potencia instalada y la electricidad producida
por las instalaciones acogidas al rgimen espe-
cial (rgimen desaparecido tras la aprobacin de
la nueva ley del sector elctrico, Ley 24/2013,
con la que se introduce un nuevo rgimen retribu-
tivo especfico, tal y como se expone en el cap-
tulo dedicado a la Regulacin).
SISTEMA GENERADOR DEL RGIMEN ORDINARIO
EQUIPO GENERADOR
Potencia instalada
En el ao 2013 las empresas elctricas integra-
das en UNESA que operan en el rgimen ordina-
rio pusieron en servicio una nueva potencia de
879,89 MW tanto en el sistema peninsular como
en el sistema balear y canario. (Cuadro 2.1)
Asimismo, en el ejercicio 2013 las empresas aso-
ciadas en UNESA dieron de baja instalaciones de
generacin con una potencia total de 597,12 MW,
Cuadro 2.1. Nueva potencia elctrica, Rgimen Ordinario. Ao 2013Centrales kW
HidroelctricasCH San Esteban II. Grupo 1 188.250
CH Burguillo. Grupo 1 19.970
CH Burguillo. Grupo 3 21.310
Termoelctricas ConvencionalesCT Meirama. Grupo 1 580.460
FO Ibiza. TG7A y TG7B 50.000
FO Llanos Blancos. D16 1.900
FO Punta Grande. D11 18.000
POTENCIA TOTAL CONECTADA A LA RED 879.890
Fuente: Unesa y REE
Cuadro 2.2. Instalaciones dadas de baja, Rgimen Ordinario. Ao 2013Centrales kW
HidroelctricasCH Burguillo. Grupos 1 y 3 33.920
Termoelctricas ConvencionalesCT Meirama. Grupo 1 563.200
POTENCIA TOTAL DADA DE BAJA 597.120
Fuente: Unesa y REE
correspondiendo a varios grupos de centrales
hidrulicas y un grupo de una central trmica de
carbn. (Cuadro 2.2)
Teniendo en cuenta las variaciones indicadas,
la potencia instalada en el rgimen ordinario
a 31 de diciembre de 2013 alcanz la cifra de
67.987 MW. De dicha cantidad: 27.206 MW co-
rresponden a centrales de ciclos combinados de
gas natural, representando un 40,0%; la poten-
cia hidroelctrica se sita en 17.766 MW, con
una representacin del 26,1%; las centrales de
UNESA Informe elctrico
2013
16 carbn suman 11.649 MW, equivalentes al 17,1%; la potencia de las centrales nucleares se cifra en
7.867 MW, lo que supone una cuota de poten-
cia del 11,6%; el resto de la potencia, 3.498 MW,
corresponde a centrales de fuelleo y productos
petrolferos y a centrales bicombustibles de fue-
lleo y gas natural. (Cuadro 2.3 y Grfico 2.4)
La potencia instalada en el rgimen ordinario en
el ao 2013 representa un 63,1% de la potencia
elctrica total de Espaa, que se cifr en 107.811
MW, y viene determinada por las potencias insta-
ladas en el rgimen ordinario y en el rgimen es-
pecial. Por tipos de central, la potencia hidroelc-
trica en rgimen ordinario representa el 35,9% de
la instalada en centrales de energas renovables
no consumibles; la potencia trmica del rgimen
ordinario representa el 84,0% de la trmica total
de Espaa, que incluye, adems, la cogenera-
cin, los residuos y la biomasa; la totalidad de la
potencia nuclear instalada se integra en el rgi-
men ordinario. (Cuadro 2.5)
Potencia instalada en los sistemas peninsular y extrapeninsular
A finales de 2013 la potencia instalada operando
en el rgimen ordinario se cifr en 62.643 MW en
el sistema peninsular y en 5.343 MW en los siste-
mas extrapeninsulares, representando un 92,1%
y un 7,9% respectivamente en la potencia total
del rgimen ordinario. En el 2013 se produjeron
2. Generacin elctrica
Cuadro 2.3. Potencia instalada del Rgimen Ordinario. Ao 2013Tipos de centrales MW %
Hidroelctricas 17.766 26,1Termoelctricas Convencionales
Carbn 11.649 17,1Gas natural, ciclo combinado 27.206 40,0Fuelleo y otros productos petrolferos 2.979 4,4Fuelleo-Gas natural 520 0,8
Total 42.354 62,3Nuclear 7.867 11,6TOTAL 67.987 100,0
Grfico 2.4. Potencia elctrica del rgimen ordinario por tipos de central. Ao 2013. (MW)
17.569 17.766
7.867 7.867
11.632 11.649
27.206 27.206
3.429 3.498
2.000
6.000
10.000
14.000
18.000
22.000
26.000
30.000
2012 2013Hidroelctrica Nuclear Carbn C.C. Gas natural Fuelleo y Fuelleo-Gas natural
Cuadro 2.5. Participacin de las empresas del Rgimen Ordinario en la potencia instalada de Espaa. Ao 2013
Tipos de centrales %
Hidroelctricas, elicas y solares 35,9Termoelctricas convencionales 84,0Nuclear 100
TOTAL 63,1
UNESA Informe elctrico
2013
17 unas variaciones de potencia con saldos positi-vos de 214 MW en el sistema peninsular y 70 MW
en los sistemas extrapeninsulares, con respecto
a la potencia instalada a f inales de 2012. El au-
mento de potencia instalada en el sistema penin-
sular se debi a las altas de potencia de varios
grupos hidrulicos y un grupo de carbn.
En los sistemas extrapeninsulares, es decir,
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, existe una
central de carbn de importacin de 510 MW, si-
tuada en Baleares, y un buen nmero de grupos
trmicos que utilizan productos petrolferos y que
suman una potencia de 4.832 MW. De esta can-
tidad, 1.854 MW corresponden a ciclos combina-
dos, que han funcionado con productos petrol-
feros. (Cuadro 2.6)
PRODUCCIN ANUAL DE ENERGA ELCTRICA
Produccin anual por tipos de central
En el ao 2013 la produccin bruta de las empre-
sas elctricas que operan en el rgimen ordina-
rio alcanz la cifra de 168.608 millones de kWh,
suponiendo un descenso del 10,6% con respecto
a la del ao 2012. La produccin hidroelctrica
fue de 33.970 millones de kWh, representando
un 20,1% de la produccin total y experimen-
tando un incremento del 74,6% respecto a la
de 2012. A pesar de que la generacin trmica
es la dominante con 77.902 millones de kWh y
Cuadro 2.6. Potencia elctrica del Rgimen Ordinario en los Sistemas Peninsular y Extrapeninsular. Ao 2013. (MW)
Tipos de centrales Peninsular Extrapeninsular TOTAL
Hidroelctricas 17.765 1 17.766
Carbn 11.139 510 11.649
Gas natural, ciclo combinado 25.353 1.854 27.206
Fuelleo 2.979 2.979
Fuelleo-Gas natural 520 520
Nuclear 7.867 7.867
TOTAL 62.643 5.343 67.987
representando el 46,2% del total, decreci un
27,7% con respecto a la del ao 2012. La produc-
cin nuclear tambin experiment un descenso,
del 7,6% frente a la de 2012, alcanzando la cifra
de 56.735 millones de kWh y representando el
33,6% de la produccin del rgimen ordinario.
(Cuadros 2.7 y 2.8)
En el ao 2013 la produccin de las empresas
que operan en el rgimen ordinario represent
el 58,8% de la produccin total de Espaa, que
se cifr en 286.512 millones de kWh. Frente a
los respectivos totales de Espaa, la produccin
hidroelctrica del rgimen ordinario represen-
t un 30,9% de la realizada por el conjunto de
centrales hidroelctricas, elicas y solares; la
produccin trmica del rgimen ordinario supuso
el 65,0% de la producida en centrales trmicas
convencionales, de cogeneracin, residuos y bio-
masa; en energa nuclear, el rgimen ordinario
Cuadro 2.7. Produccin de elctricidad del Rgimen Ordinario. Ao 2013
Tipos de centrales Mill. kWh(%) / 2012
Hidroelctricas 33.970 74,6
Termoelctricas convencionales 77.902 -27,7
Nuclear 56.735 -7,6
TOTAL 168.608 -10,6
Cuadro 2.8. Estructura de la produccin de elctricidad del Rgimen Ordinario. (%)
Tipos de centrales 2013
Hidroelctricas 20,1
Termoelctricas convencionales 46,2
Nuclear 33,6
TOTAL 100,0
2. Generacin elctrica
UNESA Informe elctrico
2013
18 contabiliz el 100% de la produccin nuclear es-paola. (Cuadro 2.9)
mensual correspondiente al mes de diciembre
fue la segunda mayor del ao y alcanz 14.296
millones de kWh.
La produccin mensual de las centrales hidro-
elctricas oscil entre un mximo de 4.964 millo-
nes de kWh, en el mes de abril, y un mnimo de
1.684, en el mes de septiembre. En conjunto, la
produccin anual hidroelctrica (33.970 millones
de kWh) corresponde a un ao de hidraulicidad
muy por encima de la media. Los meses de ma-
yor produccin hidroelctrica fueron los del pe-
rodo marzo-mayo.
En 2013 la produccin elctrica nuclear tuvo un
descenso del 7,5% con respecto a la de 2012.
En trminos mensuales la produccin mxima se
registr en el mes de marzo, con 5.430 millones
de kWh, y la mnima en el mes de diciembre, con
4.163 millones de kWh.
La produccin mensual del equipo trmico ha te-
nido que acomodarse al comportamiento de las
producciones hidrulica, nuclear y del rgimen
especial, presentando su menor produccin men-
sual en el mes de abril, y responsabilizndose de
atender una mayor demanda elctrica en el resto
de los meses. La produccin mensual del equipo
generador trmico oscil entre 7.848 millones de
kWh del mes de julio y un mnimo de 2.136 del
mes de abril. (Grfico 2.10)
Cuadro 2.9. Participacin de la produccin del Rgimen Ordinario en el total de Espaa. Ao 2013
Tipos de centrales (%)
Hidroelctricas, elicas y solares 30,9
Termoelctricas convencionales 65,0
Nuclear 100,0
TOTAL 58,8
Grfico 2.10. Produccin mensual de energa elctrica del rgimen ordinario peninsular. Ao 2013. (Mill. kWh)
Nuclear
Trmica
Hidroelctrica
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviem
bre
Diciem
bre2. Generacin elctrica
En el ao 2013 las empresas asociadas en
UNESA produjeron 155.044 millones de kWh en
el rgimen ordinario, representando un 96,0%
del total de dicho rgimen y un 56,5% de la pro-
duccin de energa elctrica total de Espaa. El
resto de la produccin en rgimen ordinario fue
generado por empresas no asociadas a UNESA
y, en su mayora, en ciclos combinados de gas
natural.
Distribucin mensual de la produccin peninsular
Durante el ao 2013 la mayor produccin men-
sual del rgimen ordinario en el sistema penin-
sular se registr en el mes de julio, con 15.610
millones de kWh, y la menor en el mes de ma-
yo, con 11.206 millones de kWh. La produccin
UNESA Informe elctrico
2013
19
Distribucin de la produccin por comunidades autnomas
En el ao 2013 la produccin neta de las empre-
sas asociadas en UNESA en el rgimen ordina-
rio se cifr en 155.044 millones de kWh. En la
produccin de esta energa elctrica no existe
una comunidad autnoma dominante. La co-
munidad con mayor produccin fue Catalua,
con un 21,5% del total, seguida de Galicia, con
un 12,1%. El siguiente escaln lo forman las
comunidades de Extremadura, Andaluca, Casti-
lla-Len y Comunidad Valenciana, con cuotas de
produccin del 11,6%, 10,4%, 8,8% y 8,7%, res-
pectivamente. En Asturias, Castilla-La Mancha,
Canarias y Aragn se localizan producciones que
representan el 6,9%, 5,9%, 5,1% y 3,2%, respec-
tivamente, sobre el total. El conjunto del resto de
las comunidades aport un 5,9% de la produc-
cin total de las empresas de UNESA en el rgi-
men ordinario.
(Cuadro 2.11 y Grfico 2.12)
Produccin en los sistemas peninsular y extrapeninsular
En el ao 2013 la produccin del rgimen ordinario
en el sistema peninsular se cifr en 155.433 mi-
llones de kWh, representando un 92,2% de la pro-
duccin total de dicho rgimen y habiendo experi-
mentado una cada del 10,8% con respecto a 2012.
En el sistema extrapeninsular las empresas que
operan en el rgimen ordinario realizaron una
2. Generacin elctrica
Cuadro 2.11. Distribucin de la produccin elctrica por Comunidades Autnomas en 2013. (%)
Comunidad Autnoma (%)
CATALUA 21,5
GALICIA 12,1
EXTREMADURA 11,6
ANDALUCIA 10,4
CASTILLA-LEON 8,8
COMUNIDAD VALENCIANA 8,7
PRINCIPADO DE ASTURIAS 6,9
CASTILLA-LA MANCHA 5,9
CANARIAS 5,1
ARAGON 3,2
ISLAS BALEARES 2,6
REGIN DE MURCIA 1,5
PAIS VASCO 0,7
Resto 1,1
TOTAL 100
Grfico 2.12. Estructura de la produccin elctrica por Comunidades Autnomas. Ao 2013. (%)
21,5 12,1
11,6 10,4
8,8
8,7
6,9
5,9 5,1
3,2
2,6 1,5
0,7
1,1
Catalua
Galicia
Extremadura
Andaluca
Castilla-Len
Comunidad Valenciana
Principado de Asturias
Castilla-La Mancha
Canarias
Aragn
Islas Baleares
Regin de Murcia
Pas Vasco
Resto
UNESA Informe elctrico
2013
20 produccin de 13.175 millones de kWh, que supo-ne un 7,8% del total y una cada anual del 8,5%.
En el sistema peninsular no hubo una produccin
dominante y las centrales nucleares aportaron el
36,5% del total, las centrales de carbn el 25,5%,
las centrales hidroelctricas el 21,9% y los ciclos
combinados de gas el 16,1% de la produccin
total del rgimen ordinario. Las centrales de fue-
lleo y bicombustibles de fuelleo y gas natural
no produjeron durante este ao, al igual que en
2012. En el sistema extrapeninsular, el 53,1% de
la produccin realizada en 2013 fue obtenida de
los grupos trmicos de fuelleo y productos pe-
trolferos, el 27,2% de centrales de ciclo combi-
nado y el 19,7% de centrales de carbn.
(Cuadros 2.13 y 2.14)
En el sistema peninsular, y respecto de 2012, ni-
camente experimentaron crecimientos positivos
las producciones de las centrales hidrulicas,
con un 74,6%. Las producciones realizadas por el
resto de las centrales en el 2013 fueron menores
que las de 2012, con bajadas del 35,0% en las
centrales de ciclo combinado de gas natural, del
27,6% en las centrales de carbn y del 7,6% en
las centrales nucleares.
En el sistema extrapeninsular, la produccin de
carbn registr una cada del 11,9% anual en
2013, los ciclos combinados del 8,6% y los gru-
pos trminos de fuelleo y productos petrolferos
del 7,2%. (Cuadro 2.15)
2. Generacin elctrica
Cuadro 2.13. Produccin del Rgimen Ordinario en los Sistemas Peninsular y Extrapeninsular. Ao 2013. (Mill. kWh)
Tipos de centrales Peninsular Extrapeninsular TOTAL
Hidroelctrica 33.970 - 33.970
Carbn 39.648 2.591 42.239
Gas natural, ciclo combinado 25.080 3.581 28.661
Fuelleo-Gas natural 0 - 0
Fuelleo - 7.002 7.002
Nuclear 56.735 - 56.735
PRODUCCIN TOTAL 155.433 13.175 168.608
Cuadro 2.14. Estructura de la produccin del Rgimen Ordinario. Ao 2013. (%) Tipos de centrales Peninsular Extrapeninsular TOTAL
Hidroelctrica 21,9 - 20,1
Carbn 25,5 19,7 25,1
Gas natural, ciclo combinado 16,1 27,2 17,0
Fuelleo-Gas natural 0,0 0,0
Fuelleo - 53,1 4,2
Nuclear 36,5 - 33,6
TOTAL 100 100 100
Cuadro 2.15. Variacin de la produccin del Rgimen Ordinario. 2013/2012. (%) Tipos de centrales Peninsular Extrapeninsular TOTAL
Hidroelctrica 74,6 - 74,6
Carbn -27,6 -11,9 -26,8
Gas natural, ciclo combinado -35,0 -8,6 -32,6
Fuelleo-Gas natural - - -
Fuelleo - -7,2 -7,2
Nuclear -7,6 - -7,6
PRODUCCIN TOTAL -10,8 -8,5 -10,6
UNESA Informe elctrico
2013
21 A nivel nacional, la produccin del rgimen ordi-nario en 2013 experiment una bajada de 19.960
millones de kWh con respecto a 2012. Las cen-
trales hidroelctricas fueron las nicas que au-
mentaron su produccin en 14.516 millones de
kWh. Por el contrario, las centrales de carbn
redujeron su produccin en un total de 15.439
millones de kWh, los ciclos combinados de gas
natural lo hicieron en 13.849 millones de kWh,
las centrales nucleares en 4.648 millones de kWh
y las centrales de fuelleo y bicombustibles de
fuelleo y gas natural en 539 millones de kWh.
(Grfico 2.16)
PRODUCCIN HIDROELCTRICA
En el ao 2013 la produccin hidroelctrica del
rgimen ordinario alcanz la cifra de 33.970 mi-
llones de kWh, lo que supone un incremento del
74,6% con respecto a la del ao 2012. Si se tiene
en cuenta el aumento de las reservas hidroelctri-
cas a finales del ao y la produccin realizada con
el equipo de bombeo, las aportaciones hidrulicas
del ao 2013 corresponden a un ao que se puede
calificar como de hidraulicidad elevada.
En el ao 2013 el consumo de bombeo fue de
5.958 millones de kWh que es superior al corres-
pondiente del ao 2012 en un 18,6%.
A finales de 2013 la capacidad de los embalses
hidroelctricos se cifraba en 18.538 millones de
kWh. Las reservas hidroelctricas se incremen-
taron desde los 7.079 millones de kWh que haba
el 31-12-2012 a los 10.667 registrados el 31-12-
2013. Expresadas en trminos de la capacidad
de embalse, entre el principio y el f inal del ao
2013, el nivel de llenado de los embalses se in-
crement desde el 38,2% al 57,5%. (Cuadro 2.17
y Grficos 2.18 y 2.19)
Grfico 2.16. Produccin de energa elctrica del rgimen ordinario por tipos de central. (Mill. kWh)
19.455
33.970
61.383 56.735 57.678
42.239 42.510
28.661
7.541 7.002
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2012 2013
Hidroelctrica Nuclear Carbn C.C. Gas natural Fuelleo y Fuelleo-Gas natural
Cuadro 2.17. Situacin de los embalses hidroelctricos. (Mill. kWh)Capacidad y reservas 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Capacidad en embalses anuales 8.967 8.967 8.967 8967
Capacidad en embalses hiperanuales 9.571 9.571 9.571 9571
CAPACIDAD TOTAL 18.538 18.538 18.538 18.538
Reservas en embalses anuales 5.556 3.834 3.672 4658
% de llenado 62,0 42,8 41,0 51,9Reservas en embalses hiperanuales 6.741 5.856 3.407 6009
% de llenado 70,4 61,2 35,6 62,8
RESERVAS TOTALES 12.297 9.690 7.079 10.667
% de llenado 66,3 52,3 38,2 57,5
Fuente: REE
2. Generacin elctrica
UNESA Informe elctrico
2013
22 Grfico 2.18. Evolucin del nivel de llenado de los embalses a 31 de diciembre de cada ao
2. Generacin elctrica
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
%
Grfico 2.19. Energa embalsada en el ultimo da de mes. Aos 2012 y 2013. (Mill. kWh)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviem
bre
Diciem
bre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviem
bre
Diciem
bre
2012
2013
UNESA Informe elctrico
2013
23 PRODUCCIN TRMICA CONVENCIONALLas centrales termoelctricas convencionales de
las empresas que operan en el rgimen ordinario
generaron un total de 77.902 millones de kWh en
2013, lo que supone un descenso del 27,7% fren-
te a los 107.730 millones de kWh del ao anterior.
En 2013, la produccin de las centrales de car-
bn fue de 42.239 millones de kWh e inferior en
un 26,8% a la del ao 2012.
La produccin de los ciclos combinados de gas
natural en 2013 fue de 28.661 millones de kWh,
siendo inferior en un 32,6% a la realizada en
2012.
Las centrales que utilizan fuelleo y productos
petrolferos hicieron una produccin de 7.002
millones de kWh que, frente a los 7.541 de 2012,
suponen un descenso del 7,2% (Cuadro 2.20 y
Grfico 2.21)
En trminos porcentuales respecto de la produc-
cin total de las centrales trmicas convencio-
nales, en el ao 2013 las centrales de carbn
aportaron el 54,2%. Le siguieron en importancia
las plantas de ciclo combinado de gas natural,
que aportaron el 36,8%. Por ltimo, las centrales
de fuelleo y productos petrolferos aportaron el
9,0% de la produccin total.
2. Generacin elctrica
Cuadro 2.20. Produccin trmica convencional de las empresas del Rgimen Ordinario Mill. kWh 2013/2012
2012 2013 (%)
Tipos de Centrales
Carbn 57.678 42.239 -26,8
Gas natural, ciclo combinado 42.510 28.661 -32,6
Fuelleo-Gas natural 0 0 -
Fuelleo y otros productos petrolferos 7.541 7.002 -7,2
TOTAL 107.730 77.902 -27,7
Grfico 2.21. Produccin trmica convencional por tipos de centrales. Rgimen ordinario. (Mill. kWh)
0 20.000 40.000 60.000 80.000
Carbn
De gas natural, ciclo combinado
Fuelleo-Gas natural
Fuelleo y otros productospetrolferos
2013 2012 2011 2010 2009
UNESA Informe elctrico
2013
24 PRODUCCIN NUCLEAREn el ao 2013 la produccin de energa elctrica
de origen nuclear alcanz los 56.735 millones de
kWh, valor inferior a los 61.383 millones de kWh
del 2012 en un 7,6% debido a que, en 2012, hubo
menor nmero de paradas para recarga que en el
ao anterior. La produccin nuclear represent el
33,6% de la produccin total del rgimen ordina-
rio y el 19,8% de la produccin total de Espaa.
(Cuadro 2.22)
Frente a 2012, en el ao 2013 las centrales nu-
cleares disminuyeron su factor de carga en 1,5
puntos hasta situarlo en el 87,5%. Este factor de
carga es un indicador que mide la relacin entre
la energa bruta realmente producida por una
central en un perodo de tiempo determinado y la
que hubiera generado en ese mismo perodo fun-
cionando a la totalidad de su potencia nominal.
Entre los aos 1995 y 2013, el factor de carga
oscil entre el 78,1% del ao 2009 y el 93,1% de
2001, con un valor medio de 87,2% para el pero-
do 1995-2013. (Cuadro 2.23 y Grfico 2.24)
2. Generacin elctrica
Cuadro 2.22. Produccin de las centrales nucleares. Ao 2013
Central Mill. kWh
Trillo I 7.992
Vandells II 8.072
Cofrentes 8.325
Almaraz I 7.994
Almaraz II 7.703
Asc I 9.055
Asc II 7.593
Sta. M de Garoa 0
TOTAL 56.735
Cuadro 2.23. Factor de carga de las centrales nucleares. Ao 2013
Central %
Trillo I 85,6
Vandells II 84,8
Cofrentes 87,0
Almaraz I 87,0
Almaraz II 84,2
Asc I 100,0
Asc II 84,4
Sta. M de Garoa N/A
TOTAL 87,5
Grfico 2.24. Evolucin del factor de carga medio de las centrales nucleares. (%)
85,5 86,2 83,5 88,5 87,1
90,9 93,1 91,7 89,7 92,0
83,3 88,2
81,4 86,9
78,1
90,8 83,9
89,0 87,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
%
UNESA Informe elctrico
2013
25 SISTEMA GENERADOR TOTAL DE ESPAAEQUIPO DE GENERACIN Y PRODUCCIN DEL
RGIMEN ESPECIAL
La instalacin de equipos de produccin elctri-
ca en el rgimen especial ha continuado su ritmo
creciente. An con datos provisionales, en el ao
2013 la potencia instalada del rgimen especial
alcanz la cifra de 39.825 MW, que supera en un
1,3% a la potencia de 39.315 MW del ao anterior.
La potencia del equipo elico represent el 57,2%
de la potencia del rgimen especial en 2013 y se
increment en un 0,7% con respecto al ao ante-
rior. La cogeneracin y el tratamiento de residuos
aportaron el 16,6% de la potencia del rgimen
especial, aunque decrecieron un 1,4%. La mayo-
ra de los tipos de instalaciones aumentaron su
potencia instalada, pudiendo resaltar el 7,0% de
la solar, debido al crecimiento de las instalaciones
termosolares especialmente. La potencia de las
instalaciones solares ya representa el 17,4% de la
potencia total del rgimen especial. (Cuadro 2.25)
La energa adquirida al rgimen especial por el
sistema elctrico en el ao 2013 se estima en
111.256 millones de kWh e implican un nota-
ble incremento del 8,0% sobre los datos del ao
2012. El 73,2% de los excedentes proceden de
instalaciones de fuentes de energas renova-
bles y residuos y el 26,8% restante de la coge-
neracin y el tratamiento de residuos. Casi la
mitad de los excedentes del rgimen especial,
un 48,9%, proceden de las instalaciones elicas.
Los procedentes de las plantas solares suponen
el 11,4% del total de energa vertida por el rgi-
men especial. (Cuadro 2.26)
Cuadro 2.25. Potencia instalada en el Rgimen Especial. (MW)Tipo de instalacin 2012 2013 (p)
Renovables y residuos 32.605 33.212
Hidroelctrica 2.033 2.038
Elica 22.636 22.785
Solar 6.488 6.939
Biomasa y otras 839 848
Residuos (R.S.U., R. I., ) 610 602
Cogeneracin y tratamiento de residuos (purines, lodos) 6.710 6.613
TOTAL 39.315 39.825
(p) Provisional
Cuadro 2.26. Excedentes del Rgimen Especial. (Mill. kWh)Tipo de instalacin 2012 2013 (p)
Renovables y residuos 71.600 81.478
Hidroelctrica 4.634 7.017
Elica 48.329 54.432
Solar 11.591 12.684
Biomasa y otras 4.197 4.615
Residuos (R.S.U., R. I., ) 2.848 2.731
Cogeneracin y tratamiento de residuos (purines, lodos) 31.421 29.778
TOTAL 103.021 111.256
(p) Provisional
Para el ao 2013, la produccin total estimada
del rgimen especial lleg a los 117.904 millones
de kWh y supuso un incremento de ms de 8.000
millones de kWh con respecto a los 109.607 de
2012. La produccin correspondiente a plantas
2. Generacin elctrica
UNESA Informe elctrico
2013
26 de energas renovables y residuos represent el 71,5% de la produccin total del rgimen espe-
cial; el 28,5% restante fue aportado por las plan-
tas de cogeneracin y tratamiento de residuos.
Dentro del rgimen especial, la produccin elica
fue la ms importante, con un peso del 47,1%.
(Cuadro 2.27)
POTENCIA ELCTRICA EN ESPAA
La potencia elctrica instalada en Espaa a f i-
nales de 2013 fue de 107.811 MW, lo que supone
un crecimiento del 0,7% en comparacin con los
107.017 MW de 2012. Se produjo, as, un aumen-
to neto de 794 MW. Por tecnologa, destaca el
incremento de la potencia solar de 452 MW, de
la hidroelctrica de 202 MW, de la elica de 149
MW y de la trmica convencional de 87 MW. En
cambio, se redujo en 97 MW la potencia de la co-
generacin y el tratamiento de residuos. En tr-
minos porcentuales el 47,3% de la potencia insta-
lada al f inal de 2013 corresponde a las energas
renovables y residuos, el equipo trmico conven-
cional aporta el 39,3%, las centrales nucleares el
7,3% y la cogeneracin y el tratamiento de resi-
duos el 6,1%. (Cuadros 2.28 y 2.29)
En los ltimos veinte aos, la potencia instala-
da en Espaa se ha ms que duplicado, pasan-
do de 46.683 MW del ao 1993 a 107.811 en el
ao 2013. Este aumento ha sido impulsado, por
un lado, por el del equipo trmico convencional
Cuadro 2.27. Produccin estimada del Rgimen Especial. (Mill. kWh)Tipo de instalacin 2012 2013 (p)Renovables y residuos 74.130 84.311
Hidroelctrica 4.729 7.160 Elica 49.316 55.543 Solar 12.056 13.237 Biomasa y otras 4.783 5.259 Residuos (R.S.U., R. I., ) 3.245 3.112
Cogeneracin y tratamiento de residuos (purines, lodos) 35.477 33.593TOTAL 109.607 117.904
(p) Provisional
Cuadro 2.28. Potencia instalada en Espaa. (MW)Tipo de instalacin 2012 2013 (p)Renovables y residuos 50.174 50.978
Hidroelctrica 19.602 19.804 Elica 22.636 22.785 Solar 6.488 6.939 Biomasa y otras 839 848 Residuos (R.S.U., R. I., ) 610 602
Cogeneracin y tratamiento de residuos (purines, lodos) 6.710 6.613Trmica convencional 42.267 42.354Nuclear 7.867 7.867TOTAL 107.017 107.811
(p) Provisional
Cuadro 2.29. Estructura de la potencia instalada en Espaa. (%)Tipo de instalacin 2012 2013 (p)Renovables y residuos 46,9 47,3
Hidroelctrica 18,3 18,4 Elica 21,2 21,1 Solar 6,1 6,4 Biomasa y otras 0,8 0,8 Residuos (R.S.U., R. I., ) 0,6 0,6
Cogeneracin y tratamiento de residuos (purines, lodos) 6,3 6,1Trmica convencional 39,5 39,3Nuclear 7,4 7,3TOTAL 100,0 100,0
(p) Provisional
2. Generacin elctrica
UNESA Informe elctrico
2013
27 (especialmente por la construccin de grupos de ciclos combinados de gas natural) que, desde los
21.989 MW del ao 1993, ha alcanzado la canti-
dad de 50.417 MW; por otro lado, por el del con-
junto del grupo hidroelctrico, elico y solar que,
desde los 17.294 MW del ao 1993, ha llegado a
los 49.528 MW en 2013, siendo en este caso el
crecimiento del equipo elico el ms destacable.
(Grfico 2.30)
PRODUCCIN ELCTRICA EN ESPAA
En el ao 2013 la produccin elctrica estimada
de Espaa alcanz la cifra de 286.512 millones de
kWh y experiment un descenso del 3,9% frente a
los 298.174 millones de kWh producidos en 2012.
El nico incremento de produccin se registr en
las instalaciones de energas renovables y resi-
duos, en un 26,4% en su conjunto. Por el contra-
rio, las centrales trmicas del rgimen ordina-
rio redujeron su produccin en un 27,7%, hasta
77.902 millones de kWh. La produccin de las
centrales nucleares tambin disminuy un 7,6%,
hasta 56.735 millones de kWh, y la produccin de
la cogeneracin y el tratamiento de residuos lo hi-
zo en un 5,3%, hasta 33.593 millones de kWh. No
obstante, destacan los incrementos del 70,1% de
la produccin hidrulica, hasta 41.130 millones de
kWh, y del 12,6% de la produccin elica, hasta
los 55.543 millones de kWh.
(Cuadro 2.31)
Grfico 2.30. Evolucin de la potencia elctrica instalada en Espaa. (MW)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
110.000
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Hidroelctrica elica y solar Trmica Nuclear Total
Cuadro 2.31. Produccin estimada de Espaa por tipo de instalacin. (Mill. kWh)Tipo de instalacin 2012 2013 (p)
Renovables y residuos 93.584 118.281
Hidroelctrica 24.184 41.130
Elica 49.316 55.543
Solar 12.056 13.237
Biomasa y otras 4.783 5.259
Residuos (R.S.U., R. I., ) 3.245 3.112
Cogeneracin y tratamiento de residuos (purines, lodos) 35.477 33.593
Trmica convencional 107.730 77.902
Nuclear 61.383 56.735
TOTAL 298.174 286.512
(p) Provisional
2. Generacin elctrica
UNESA Informe elctrico
2013
28 La mayor contribucin a la produccin total la aport la generacin con energas renovables y
residuos, con un 41,3%, seguida por la produc-
cin trmica del rgimen ordinario, con una cuota
del 27,2%; la energa nuclear represent el 19,8%
de la produccin total y la cogeneracin el 11,7%.
Por grandes segmentos, la produccin del rgi-
men ordinario supuso el 58,8% de la produccin
total de Espaa y el rgimen especial aport el
41,2% restante. (Cuadro 2.32 y Grfico 2.33)
Atendiendo a la produccin elctrica espaola
por fuentes energticas, se ha de indicar que en
el ao 2013 nicamente aumentaron las produc-
ciones realizadas con energas renovables y re-
siduos en un 26,4%. Por el contrario, se reduje-
ron las producciones realizadas con carbn en
un 26,7%, gas natural en un 20,5%, productos
petrolferos en un 8,1% y nuclear en un 7,6%. En
trminos de estructura, el 41,3% de la produccin
se realiz con energas renovables y residuos; el
20,9% con gas natural; el 19,8% en centrales nu-
cleares; el 14,8% con carbn; y el 3,2% con fuel-
leo y productos petrolferos. No existe, por lo tan-
to, una fuente energtica dominante, de tal modo
que el mix de generacin elctrica espaol est
diversificado, lo que confiere una gran flexibilidad
al sistema elctrico para dar respuesta a situacio-
nes adversas de abastecimiento energtico.
(Cuadro 2.34 y Grfico 2.35)
Cuadro 2.32. Estructura de la produccin elctrica de Espaa por tipo de instalacin. (%)
Tipo de instalacin 2012 2013 (p)
Renovables y residuos 31,4 41,3
Hidroelctrica 8,1 14,4
Elica 16,5 19,4
Solar 4,0 4,6
Biomasa y otras 1,6 1,8
Residuos (R.S.U., R. I., ) 1,1 1,1
Cogeneracin y tratamiento de resi-duos (purines, lodos) 11,9 11,7
Trmica convencional 36,1 27,2
Nuclear 20,6 19,8
TOTAL 100,0 100,0
Grfico 2.33. Estructura de la produccin elctrica de Espaa por tipo de instalacin. Ao 2013. (%)
Renovables y residuos 41,3 %
Cogeneracin y tratamiento
residuos 11,7 %
Trmica convencional
27,2 %
Nuclear 19,8 %
Cuadro 2.34. Produccin estimada de Espaa por fuente energtica. (Mill. kWh)
Fuente energtica 2012 2013 (p)
Renovables y residuos 93.584 118.281
Nuclear 61.383 56.735
Carbn 57.809 42.368
Gas natural 75.360 59.902
Productos petrolferos 10.038 9.226
TOTAL 298.174 286.512
Grfico 2.35. Estructura de la produccin elctrica de Espaa por fuente energtica Ao 2013. (%)
Renovables y residuos
41,3 %
Nuclear 19,8 %
Carbn 14,8 %
Gas natural 20,9 %
Productos petrolferos
3,2 %
2. Generacin elctrica
UNESA Informe elctrico
2013
29 En los ltimos veinte aos, es decir entre 1993 y 2013, la produccin elctrica de Espaa se ha mul-
tiplicado por un factor de 1,8. Este factor multiplica-
tivo es de 1,5 para la produccin trmica y del 4,3
para la correspondiente a las centrales hidroelc-
tricas y plantas elicas y solares, si bien en este
caso se ha de tener en cuenta que el ao 2013 fue
de elevada hidraulicidad. En el perodo 2003-2013
la produccin elctrica espaola experiment un
crecimiento medio anual acumulativo del 0,8%; se
produjo un decrecimiento del 0,9% de la energa nu-
clear y del 2,0% de la produccin trmica. Al mismo
tiempo, hubo un crecimiento del 6,9% de la electri-
cidad procedente de las centrales hidroelctricas y
las plantas elicas y solares. (Grfico 2.36)
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE ENERGA
ELCTRICA
Los intercambios de electricidad realizados en 2013
con Francia, Portugal, Andorra y Marruecos tuvie-
ron un saldo exportador de 6.732 millones de kWh,
inferior al de 2012 en un 39,9%. Con todos los pa-
ses el saldo resultante fue de signo exportador, ex-
cepto con Francia, que continu siendo importador.
Dicho saldo importador con Francia se cifr en
1.708 millones de kWh, correspondiendo a unas
exportaciones de 3.171 millones de kWh y a unas
importaciones de 4.879 millones de kWh; con
Francia, las importaciones disminuyeron un 0,6%
y las exportaciones aumentaron un 4,7%.
Grfico 2.36. Evolucin de la produccin de energa elctrica de Espaa. (Mill. kWh)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Hidroelctrica elica y solar Trmica Nuclear Total
2. Generacin elctrica
UNESA Informe elctrico
2013
30 Con Portugal se registr un saldo exportador de 2.777 millones de kWh, inferior al tambin saldo
exportador de 2012 en un 64,8%; las exportacio-
nes alcanzaron la cifra de 8.100 millones de kWh,
con un descenso anual del 24,8%, y las importa-
ciones fueron de 5.323 millones de kWh, con un
aumento del 85,4%. El saldo exportador con Ma-
rruecos alcanz los 5.376 millones de kWh, con
un ascenso del 9,7% con respecto al tambin sal-
do exportador de 2012; las exportaciones a Ma-
rruecos fueron de 5.377 millones de kWh, con un
crecimiento del 9,6% en comparacin con 2012;
las importaciones fueron casi nulas.
(Cuadro 2.37)
El volumen de intercambios de 2013, importacio-
nes ms exportaciones, alcanz la cifra de 27.139
millones de kWh y experiment un aumento del
1,4% respecto al de 2012. Si se considera como
referencia la energa elctrica disponible para el
mercado espaol, cifrada en 261.841 millones de
kWh, el volumen de intercambios represent el
10,4% de la citada energa.
Las importaciones realizadas, 10.204 millones de
kWh, procedieron en un 52,2% de Portugal y un
47,8% de Francia. Las exportaciones realizadas
por Espaa, 16.936 millones de kWh, fueron des-
tinadas en un 47,8% a Portugal, un 31,7% a Ma-
rruecos, un 18,7% a Francia y un 1,7% a Andorra.
(Grficos 2.38 y 2.39)
Cuadro 2.37. Intercambios internacionales de energa elctrica de Espaa. Ao 2013Pas Mill. kWh
Francia Exportaciones 3.171Importaciones 4.879Saldo 1.708
Portugal Exportaciones 8.100Importaciones 5.323Saldo -2.777
Marruecos Exportaciones 5.377Importaciones 1Saldo -5.376
Andorra Exportaciones 287Importaciones 0Saldo -287
TOTAL Exportaciones 16.936Importaciones 10.204SALDO -6.732
Export+import - Disponible mercado Espaa - Ratio expor+import/demanda bc Fuente: REE.
Grfico 2.38. Origen de Importaciones. Ao 2013 (%)
Francia 47,8%
Portugal 52,2%
Grfico 2.39. Destino de Exportaciones. Ao 2013 (%)
Francia 18,7%
Portugal 47,8%
Marruecos 31,7%
Andorra 1,7%
2. Generacin elctrica
UNESA Informe elctrico
2013
31 Desde el ao 1985, los saldos internacionales han registrado signo negativo (saldo exportador)
en los perodos 1985-1991 y 2004-2013 y signo
positivo (saldo importador) en el perodo 1992-
2003. Se puede decir que es a partir del ao
1994 cuando empieza un mayor dinamismo en
los intercambios internacionales, incrementando
el volumen de energa importada y exportada, ini-
cindose una tendencia creciente de las exporta-
ciones y registrando fuertes oscilaciones en las
importaciones. (Grfico 2.40)
MERCADO ELCTRICO DE GENERACIN
Durante el ao 2013 la energa total neta genera-
da en el mercado de produccin espaol, incluido
el saldo f inal de los intercambios internaciona-
les -que fue exportador-, ascendi a 273.598
GWh, con un descenso del 3,4% con respecto al
ao anterior. Por su parte, la demanda nacional
en barras de central (b.c) se sito en 261.841, lo
que supone un descenso del 2,5% con respecto
al ao anterior. Esta menor cada de la demanda
interna respecto de la generacin neta se explica
principalmente por la cada de las exportaciones,
que sufrieron una variacin negativa del 39,9%.
Del total de la demanda nacional, un 80% se
destin a las compras por parte de las empresas
comercializadoras y clientes directos para el su-
ministro en el mercado libre, mientras que el 20%
restante se refiere a las compras realizadas por
Grfico 2.40. Evolucin de los intercambios internacionales de energa elctrica.(1) Importaciones -Exportaciones. (Mill. kWh)
-12.000
-10.000
-8.000
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
19851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013
Export. Import. Saldo (1)
2. Generacin elctrica
UNESA Informe elctrico
2013
32 las comercializadoras de ltimo recurso para el suministro regulado a los clientes en baja tensin
acogidos a la tarifa de ltimo recurso.
(Grfico 2.41)
La energa total programada en los mercados de
operacin gestionados por el operador del siste-
ma ascendi a 20.961 GWh, un 8,5% ms que el
ao anterior. De este total, 9.691 GWh se pro-
gramaron por restricciones tcnicas, tanto en el
PBF como en tiempo real, lo que supone un 32%
ms que el ao anterior; el resto, es decir, 11.270
GWh, se negociaron en los mercados ligados a
los procesos de operacin del sistema (reserva
secundaria, terciaria y gestin de desvos). Es-
ta cifra es un 6% menor que la utilizada el ao
anterior.
El precio f inal medio ponderado en el mercado
de produccin en 2013 se situ en 57,7 /MWh
frente a un precio en 2012 de 59,6 /MWh, lo que
supone un descenso del 3,2%. La repercusin de
los servicios de ajuste del sistema y restricciones
se sito en 5,5 /MWh, lo que representa un in-
cremento del 19,4% con respecto al ao anterior.
Por su parte los pagos por capacidad tuvieron
una repercusin de 6,1 /MWh, igual que el ao
anterior.
El precio medio del suministro en el mercado
libre nacional se situ en 2013 en 56,8 /MWh
frente los 61,6 /MWh del suministro a tarifa de
Grfico 2.42. Componentes del precio final del Mercado de Generacin. Ao 2013 (%)
Mercado Diario e
Intradiario 80,0%
Restricciones Tcnicas
5,7%
Proceso del OS 4,0%
Pagos por capacidad
10,4%
ltimo recurso. La diferencia entre ambos precios
se justif ica esencialmente por el distinto impor-
te de los pagos por capacidad asignados a uno
y otro colectivo. Hay que tener presente que el
suministro a tarifa de ltimo recurso solo incluye
clientes con potencia contratada inferior a 10 kW,
mientras que en el mercado libre se encuentran
consumidores de todos los tipos. (Grfico 2.42)
A lo largo de 2013 las centrales acogidas al de-
nominado proceso de restricciones por garan-
ta de suministro (por el que, sobre la base de lo
establecido en el artculo 25 de la Ley 54/1997,
y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decre-
to 134/2010, el operador del sistema establece
2. Generacin elctrica
Grfico 2.41. Evolucin precios medios mensuales mercado diario 2012-2013 (/MWh)
51,1 53,5 47,6 41,2 43,6
53,5 50,3 49,3
47,6 45,7 42,1 41,7
50,5 45,0
25,9 18,2
43,5 40,9
51,2 48,1
50,2 51,5 41,8
63,6
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
2012 2013
UNESA Informe elctrico
2013
33 el programa de funcionamiento de determina-das unidades de produccin de energa elctrica
que utilizan fuentes de combustin de energa
primaria autctonas -en concreto carbn nacio-
nal- hasta un lmite del 15% de la cantidad total
de energa primaria necesaria para cubrir la de-
manda anual de electricidad) generaron 11.052
GWh, un 43% menos que el ao anterior. Este
descenso se debi a la reduccin del hueco tr-
mico como consecuencia de la mayor aportacin
de las energas renovables. El sobrecoste provi-
sional para el sistema de este proceso ascendi
a 200 Mill..
En cuanto al mercado a plazo, a lo largo de 2013
se negociaron en Espaa 369 TWh, de los que
41 TWh se negociaron en el mercado organizado
OMIP y el resto -328 TWh- en el OTC. Esta cifra
representa un incremento del 31% frente al ao
anterior y el 170% de la energa negociada en el
mercado spot (zona espaola).
Finalmente merece la pena resear que, si com-
paramos el precio del mercado spot espaol con
el de otros mercados elctricos europeos, pode-
mos observar cmo a lo largo del ao el precio
espaol se ha mantenido en la media de los pre-
cios europeos o por debajo de la misma, sobre
todo durante el primer semestre del ao.
(Grfico 2.43)
Grfico 2.43. Comparacin precios mercados elctricos mensuales 2013 (/MWh)
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
OMEL IPEX EEX Powernext APX MEDIA PX (excluding Nordpool) Nordpool
2. Generacin elctrica
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
OMEL 50,50 45,04 25,92 18,17 43,45 40,87 51,16 48,09 50,20 51,49 41,81 63,64
IPEX 64,84 63,29 64,25 61,62 55,45 56,94 67,14 65,21 64,90 64,62 62,20 70,09
EEX 42,75 44,42 38,84 38,14 32,33 28,25 36,49 38,26 41,62 36,92 36,92 35,14
Powernext 51,35 55,14 58,78 46,47 30,38 26,88 34,48 35,22 43,54 45,04 50,25 52,23
APX 52,52 52,57 58,97 57,00 52,70 49,28 47,96 47,71 50,60 49,88 53,48 52,47
MEDIA PX (excluding Nordpool)
53,32 52,50 46,36 42,07 43,79 42,20 51,58 50,11 52,77 50,98 48,48 55,60
Nordpool 41,78 39,31 44,95 46,38 37,09 33,76 33,90 35,61 38,56 38,41 34,34 43,75
UNESA Informe elctrico
2013
34
03. Transporte y distribucin de electricidad
DESARROLLO DE LA RED DE TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIN
De acuerdo con la informacin suministrada por
Red Elctrica de Espaa y por las empresas aso-
ciadas en UNESA, la longitud total de los circui-
tos de la red de transporte y distribucin a ms
de 110 kV fue de