OS7500006640_MTTO AIRE

Post on 06-Sep-2015

219 views 0 download

Transcript of OS7500006640_MTTO AIRE

  • 0010 NO COD MTTO AA-401 A/A OFICINA PRODUCCION 1500117915 SRV 1,000 18.02.2015 105,00

    AA-401 A/A OFICINA PRODUCCION

    REPARACION DE A/AIRE DE VENTANA 24000 BTU

    OFICINA DE PRODUCCION

    Dano: Valvula de carga danada

    .- Se cambia valvula de carga

    .- Se hace vacio al sistema

    .- Se carga de gas refrigerante

    .- Se punta su estructura

    .- Queda operativo

    Contratista NELSON JARAMILLO Cotizacion # 157

    10 50293 EC MTTO Y/O REPARACION AIRES ACONDIC. C/U 1 105,00

    0020 NO COD MTTO AIRES ACONDICIONADOS TMTO 1500117793 SRV 1,000 18.02.2015 173,00

    Mtto Aires acondicionados TMTO

    FECHA DE EMISIONFebrero 18 , 2015

    LUGAR DE ENTREGAVa a Daule Km. 16,5 Guayaquil

    VIATerrestre (compra local)

    FORMA DE PAGOPAGO A 15 DIAS

    MONEDA

    USD

    PROVEEDOR Nro. 100721Nombre : JARAMILLOCARRION NELSON EDILBERTO RUC : 0908246408001

    Telfono : 2448094 Fax :

    Direccin : ALBORADA12 ETAPAMZ. 9 V. 7 Provincia : Guayas

    Cuidad : GUAYAQUIL Cotizacin :

    Vendedor : Fecha de Cot :

    APROBO PEDIDO

    Jefatura Compras

    DIA MES AO

    18 02 15

    ELABORO PEDIDO

    Maria Isabel Ontanedaemail :montaneda@quimpac.com.ec

    CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

    1.Recibo de mercadera sujeto a revisin de calidad.

    2.Las condiciones estipuladas en esta O/P en cuanto a trminos de

    pago,precios y cantidades previamente acordados, se respetarn

    incondicionalmente hasta la cancelacin de la factura.

    3.La mercadera ser recibida por bodegas nicamente con gua de remisin

    y copia de orden de pedido, las facturas sern receptadas por el Dpto.

    de Compras hasta el da 25 de cada mes.

    4.Por incumplimiento en fechas de entrega se podr cancelar el pedido.

    QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSARUC.0990344760001Direccion :Via a Daule Km. 16.5 S/NGuayaquil - Ecuador Apartado :Telefono: 2162660 Fax:

    PEDIDO Nro.

    7500006640

    Documento emitido por Sistema Automatizado --> No requiere firmas.

    EL NUMERO DEL PEDIDO DEBERA INDICARSE EN LA FACTURA, GUIAS Y CORRESPONDENCIA CONEXA. Pg. 1 / 2

    SOLICITAMOS DESPACHARA NUESTRAS INSTALACIONESLO SIGUIENTE:SOLICITADO POR O.AGUIRRE AUTORIZADOPOR H.LUZARDO - PLANTACLOSO // AREAPRODUCCIN.

    POS CODIGO DESCRIPCION DEL MATERIAL UM CANTIDAD FECHA VALOR VALORENTREGA UNITARIO TOTAL

  • 1025389 AA-MTT A/A OFICINA MANTENIMIENTO

    1025391 AA-401 A/A OFICINA PRODUCCION

    1025392 AA-601 A/A SPLIT OFIC. DESPACHO

    1027502 A/A-101 Cuarto Electrico Molienda

    1025394 A/A-403 Cuarto Electrico Ensacado

    1025442 AA-901 A/A LABORATORIO PT

    Contratista: JARAMILLO- proforma: 152

    10 50293 EC MTTO Y/O REPARACION AIRES ACONDIC. C/U 1 173,00

    FECHA DE EMISIONFebrero 18 , 2015

    LUGAR DE ENTREGAVa a Daule Km. 16,5 Guayaquil

    VIATerrestre (compra local)

    FORMA DE PAGOPAGO A 15 DIAS

    MONEDA

    USD

    PROVEEDOR Nro. 100721Nombre : JARAMILLOCARRION NELSON EDILBERTO RUC : 0908246408001

    Telfono : 2448094 Fax :

    Direccin : ALBORADA12 ETAPAMZ. 9 V. 7 Provincia : Guayas

    Cuidad : GUAYAQUIL Cotizacin :

    Vendedor : Fecha de Cot :

    APROBO PEDIDO

    Jefatura Compras

    ELABORO PEDIDO

    Maria Isabel Ontanedaemail :montaneda@quimpac.com.ec

    CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

    1.Recibo de mercadera sujeto a revisin de calidad.

    2.Las condiciones estipuladas en esta O/P en cuanto a trminos de

    pago,precios y cantidades previamente acordados, se respetarn

    incondicionalmente hasta la cancelacin de la factura.

    3.La mercadera ser recibida por bodegas nicamente con gua de remisin

    y copia de orden de pedido, las facturas sern receptadas por el Dpto.

    de Compras hasta el da 25 de cada mes.

    QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSARUC.0990344760001Direccion :Via a Daule Km. 16.5 S/NGuayaquil - Ecuador Apartado :Telefono: 2162660 Fax:

    PEDIDO Nro.

    7500006640

    Documento emitido por Sistema Automatizado --> No requiere firmas.

    EL NUMERO DEL PEDIDO DEBERA INDICARSE EN LA FACTURA, GUIAS Y CORRESPONDENCIA CONEXA. Pg. 2 / 2

    SOLICITAMOS DESPACHARA NUESTRAS INSTALACIONESLO SIGUIENTE:SOLICITADO POR O.AGUIRRE AUTORIZADOPOR H.LUZARDO - PLANTACLOSO // AREAPRODUCCIN.

    POS CODIGO DESCRIPCION DEL MATERIAL UM CANTIDAD FECHA VALOR VALORENTREGA UNITARIO TOTAL

    SUBTOTAL 278,00 (-) DESCUENTO 0,00 IVA 33,36 VALOR TOTAL 311,36