Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 1
Resumen
RESUMEN El objetivo principal del proyecto es elaborar un manual de referencia y consulta para
empresas que deseen ser certificadas segn la norma ISO 9001:2000 que tambin podr
ser utilizado por consultores especializados en la implementacin de este sistema de
gestin.
Como hecho diferencial, destacar dos aspectos en el enfoque previsto:
1) La tendencia clasicista, por parte de muchas empresas y algunos consultores, se
centra en un llamado sistema de calidad ciertamente aislado de las directrices
generales de la empresa. Para tratar de corregir este hecho se desarrollar una
visin ms amplia, abarcando el sistema global de gestin de la empresa. El manual
no se centrar solamente en el enfoque clsico a nivel ejecutivo, sino a nivel global
de la empresa (directivo y ejecutivo).
2) Adems de un breve anlisis de los diferentes puntos de la norma y su interpretacin
como ayuda a su cumplimiento, que ser el contenido de la memoria, se propone un sistema de gestin basado en los procesos en el manual que se adjunta.
Es decir, se pretende hacer entender que lo importante es definir los procesos
coherentemente, y que los mismos cumplan con los requisitos de la norma, y no como suele
suceder en muchos casos, en los que se definen procesos aislados para ir cumpliendo con
los diferentes requerimientos.
El manual est redactado a modo de obra de consulta, lo que quiere decir que no es
necesaria la lectura correlativa de todos los captulos, sino que se podrn consultar
independientemente del resto los que sean de inters para el lector.
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Sumario
SUMARIO
RESUMEN............................................................................................................................................. 1
SUMARIO ............................................................................................................................................. 3
NDICE DE FIGURAS......................................................................................................................... 7
1. GLOSARIO.................................................................................................................................... 9
2. INTRODUCCIN ....................................................................................................................... 13
3. QU ES CALIDAD? ................................................................................................................. 15
3.1 UN POCO DE HISTORIA ............................................................................................................... 15 3.2 CONCEPTO DE CALIDAD ............................................................................................................. 17 3.3 INTRODUCCIN A LA NORMA ISO 9001:2000........................................................................... 19 3.3.1. RELACIN DE LAS NORMAS ISO 9000 DE 1994 Y LA DE 2000................................................. 20 3.3.2. PILARES BSICOS DE LA NORMA.............................................................................................. 21 3.3.3. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS ............................................................................................. 21 3.4 MODELO EFQM ......................................................................................................................... 22 3.4.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA EXCELENCIA................................................................. 23 3.4.2. CALIDAD TOTAL MODELO EFQM ISO 9001 ..................................................................... 25 3.5 ORGANISMOS DE CERTIFICACIN ............................................................................................. 26 3.5.1. IQNET ...................................................................................................................................... 26 3.6 PROCESO DE CERTIFICACIN .................................................................................................... 26
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ........................................................................... 29
4.1 REQUISITOS GENERALES............................................................................................................ 29
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Sumario
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ....................................................................................... 30 4.2.1. GENERALIDADES...................................................................................................................... 30 4.2.2. MANUAL DE LA CALIDAD......................................................................................................... 32 4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS .............................................................................................. 33 4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS ................................................................................................... 35
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN............................................................................ 37
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN ............................................................................................... 37 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ................................................................................................................ 38 5.3 POLTICA DE LA CALIDAD .......................................................................................................... 39 5.4 PLANIFICACIN........................................................................................................................... 40 5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD...................................................................................................... 40 5.4.2. PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD..................................................... 41 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN................................................................. 41 5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD............................................................................................ 41 5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN ......................................................................................... 42 5.5.3. COMUNICACIN INTERNA ........................................................................................................ 43 5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN .................................................................................................... 43 5.6.1. GENERALIDADES...................................................................................................................... 43 5.6.2. INFORMACIN PARA LA REVISIN............................................................................................ 44 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIN.................................................................................................. 46
6. GESTIN DE LOS RECURSOS ............................................................................................... 47
6.1 PROVISIN DE RECURSOS........................................................................................................... 47 6.2 RECURSOS HUMANOS.................................................................................................................. 47 6.2.1. GENERALIDADES...................................................................................................................... 47 6.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN............................................................. 48 6.3 INFRAESTRUCTURA..................................................................................................................... 51 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.............................................................................................................. 51
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO .......................................................................................... 53
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO............................................................. 53 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ........................................................................... 55
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Sumario
7.2.1. DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO............................. 55 7.2.2. REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO......................................... 56 7.2.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE ............................................................................................ 57 7.3 DISEO Y DESARROLLO.............................................................................................................. 58 7.3.1. PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO .......................................................................... 59 7.3.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO ................................................... 60 7.3.3. RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO .............................................................................. 60 7.3.4. REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO .................................................................................... 62 7.3.5. VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO ............................................................................ 62 7.3.6. VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO............................................................................... 63 7.3.7. CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO ........................................................ 63 7.4 COMPRAS .................................................................................................................................... 64 7.4.1. PROCESO DE COMPRAS............................................................................................................. 64 7.4.2. INFORMACIN DE LAS COMPRAS.............................................................................................. 65 7.4.3. VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS .................................................................... 66 7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO............................................................................. 67 7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO........................................ 67 7.5.2. VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ..... 68 7.5.3. IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD........................................................................................... 71 7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE ......................................................................................................... 72 7.5.5. PRESERVACIN DEL PRODUCTO............................................................................................... 73 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN ....................................... 75
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ....................................................................................... 79
8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................................ 79 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN........................................................................................................ 80 8.2.1. SATISFACCIN DEL CLIENTE .................................................................................................... 80 8.2.2. AUDITORA INTERNA................................................................................................................ 80 8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS ......................................................................... 82 8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO............................................................................. 82 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................... 83 8.4 ANLISIS DE DATOS .................................................................................................................... 85 8.5 MEJORA....................................................................................................................................... 87 8.5.1. MEJORA CONTINUA.................................................................................................................. 87 8.5.2. ACCIN CORRECTIVA............................................................................................................... 87
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Sumario
8.5.3. ACCIN PREVENTIVA ............................................................................................................... 88
CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 91
BIBLIOGRAFA ................................................................................................................................. 93
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.......................................................................................................... 93 BIBLIOGRAFA COMPLEMENTARIA..................................................................................................... 93
ANEXO A: MANUAL DE AYUDA A LA IMPLEMENTACIN
ANEXO B: PRESUPUESTO
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ndice de figuras
NDICE DE FIGURAS Figura 3.1: Esquema ISO 9001:2000 (Fuente: [1])............................................................. 20
Figura 3.2: Definicin de un proceso (Fuente: Elaboracin propia). .................................. 22
Figura 3.3: Modelo de excelencia EFQM (Fuente: [4]). ...................................................... 23
Figura 3.4: Conceptos fundamentales de la excelencia (Fuente: [4]). ............................... 24
Figura 3.5: Bucle de los conceptos fundamentales de la excelencia (Fuente: [4])............. 24
Figura 3.6: Conceptos fundamentales de la excelencia en las diferentes etapas de madurez de la organizacin (Fuente: [4])....................................................................... 25
Figura 3.7: Proceso de certificacin (Fuente: [2]). .............................................................. 27
Figura 4.1: Estructura documental (Fuente: Elaboracin propia). ...................................... 32
Figura 6.1: Relacin eficacia-eficiencia en las tareas (Fuente: Elaboracin propia). ......... 50
Figura 7.1: Relacin de los sub-apartados del captulo 7.2 de la norma (Fuente: Elaboracin propia). ....................................................................................................... 55
Figura 7.2: Relacin entre los diferentes sub-apartados del captulo 7.3 de la norma (Fuente: Elaboracin propia). ......................................................................................... 58
Figura 8.1: Acciones correctoras y preventivas (Fuente: Elaboracin propia). ................. 89
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Glosario
1. GLOSARIO AMFE Anlisis Modal de Fallos y sus Efectos potenciales.
Control de calidad
Segn ISO 8402 es el conjunto de tcnicas y actividades de carcter
operativo, utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la
calidad del producto o servicio.
EFQM Acrnimo del ingls European Foundation for Quality Management.
Fundacin Europea para la Gestin de la Calidad.
ENAC Entidad Nacional de Acreditacin.
Estrategia de la empresa
Manera que tiene la empresa de conseguir sus objetivos, a partir de su
misin y conforme a sus valores (creencias sobre lo que es deseable,
valioso y justificable). Los valores son los cimientos sobre los cuales se
edifican los dems conceptos clave de la empresa [6].
FIFO Acrnimo del ingls First In First Out.
Sistema de rotacin de stocks bajo el principio: Lo primero que entra
es lo primero que sale.
FO A lo largo del texto, las siglas FO significan Formulario.
Garanta de calidad
Segn ISO 8402 es el conjunto de acciones planificadas y sistemticas
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto
o servicio satisfar los requerimientos dados sobre calidad.
Gestin de la calidad
Segn ISO 8402: Aspecto de la funcin de gestin que determina y
aplica la poltica de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y
que lo realiza con medios tales como la planificacin de la calidad, el
control de la calidad, la garanta de calidad y la mejora de la calidad.
IP A lo largo del texto, las siglas IP significan Instruccin de Procedimiento.
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Glosario
ISO Es la Organizacin Internacional de Normalizacin. Es una federacin mundial de organismos nacionales de normalizacin (organismos
miembros de ISO). El trabajo de preparacin de las normas
internacionales normalmente se realiza a travs de los comits tcnicos
de ISO. [1].
Cuenta con 133 Estados miembros, representados a travs de los
organismos nacionales de normalizacin y certificacin.
El termino ISO significa igual en griego. En contra de lo que se suele
opinar al respecto, no constituye un acrnimo de International
Organization for Standarization (Organizacin Internacional de
Normalizacin), es decir, de la organizacin que decidi usar esta
palabra como su smbolo a escala mundial [5].
ISO 8402:1994
Norma publicada por ISO titulada: Gestin de la calidad y
aseguramiento de calidad. Vocabulario.
ISO 9000:2000
Norma publicada por ISO titulada: Sistemas de gestin de la calidad.
Fundamentos y vocabulario.
ISO 9001:2000
Norma publicada por ISO titulada: Sistemas de gestin de la calidad.
Requisitos.
ISO 9004:2000
Norma publicada por ISO titulada: Sistemas de gestin de la calidad.
Directrices para mejoras del rendimiento.
IT A lo largo del texto, las siglas IT significan Instruccin de Trabajo.
LI A lo largo del texto, las siglas LI significan Listado.
Manual de gestin de la empresa
A lo largo del texto se utilizar este trmino en lugar de Manual de
Gestin de la Calidad
MGE A lo largo del texto, las siglas MGE significan Manual de Gestin de la Empresa.
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Glosario
Misin de la empresa
Determina el propsito o razn de ser por la que la empresa se
diferencia del resto de las compaas de su sector [6].
Objetivos de la empresa
A lo largo del texto se utilizar este trmino en lugar de Objetivos de la
Calidad.
Poltica de la empresa
A lo largo del texto se utilizar este trmino en lugar de Poltica de la
Calidad.
Marca una direccin o rea de actuacin, orienta mediante guas de
actuacin globales y define un objetivo cuantitativo a alcanzar.
Asimismo, limita las condiciones a respetar [6].
ppm Acrnimo de: Partes Por Milln.
En el texto se cita como Piezas defectuosas Por Milln de piezas
suministradas
Sistema de gestin de la calidad
Segn ISO 8402 es el conjunto de la estructura de la organizacin, de
responsabilidades, procedimientos y recursos que se establecen para
llevar a trmino la gestin de calidad.
Sistema de gestin de la empresa
A lo largo del texto se utilizar este trmino en lugar de Sistema de
Gestin de la Calidad o Sistema de Calidad.
Visin de la empresa
Determina los objetivos a medio y largo plazo de la empresa. Es decir,
cmo la empresa quiere verse en relacin a la satisfaccin de sus
clientes actuales y potenciales, con respecto a sus productos y servicios
actuales y futuros; satisfaccin de sus empleados e impacto en la
sociedad y qu resultados empresariales clave pretende alcanzar en los
prximos aos (rendimiento econmico, creacin de valor para los
accionistas, volumen de ventas, cuotas de mercado, etc [6].
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Introduccin
2. INTRODUCCIN Desde 1.998 el autor de este proyecto ha desarrollado su actividad profesional como Jefe de
Calidad en una empresa del sector de la automocin, siendo una de sus funciones la de
trabajar estrechamente junto con los proveedores con el fin de conseguir una mejora
continua de sus prestaciones.
Debido a ello, ha tenido la oportunidad de conocer, analizar y evaluar los procedimientos de
unas 30 empresas (pequeas, medianas y grandes) durante estos aos, pudiendo identificar
ciertos puntos de mejora que se repiten en prcticamente todas ellas ya que al consultar sus
procedimientos se observa que toda esta documentacin hace referencia detallada y
ordenada a cada captulo de la norma, pero de una manera poco interrelacionada y
enlazada entre si. La versin del ao 2.000 de ISO 9001 pretende corregir esta tendencia y
hace hincapi en el desarrollo del sistema de gestin en funcin de los procesos de la
empresa, cosa que no se llega a conseguir totalmente en muchas de ellas, mayoritariamente
certificadas con la nueva versin de la norma, existiendo entonces una clara oportunidad de
mejora.
Esta situacin, unida a que no existen manuales de este tipo en el mercado ha motivado a
llevar a cabo una recopilacin de la experiencia profesional del autor del proyecto durante
los ltimos aos con el fin de elaborar un Manual de ayuda a la implementacin de un
sistema de gestin de la direccin en una empresa certificable segn la norma ISO
9001:2000 que sirva de ayuda a empresas y a consultores especializados en la materia.
En la memoria se analizan los diferentes requerimientos de la norma proporcionando
tambin una interpretacin como ayuda a su cumplimiento. Como anexo se adjunta el citado
manual, donde se desarrolla un modelo de implementacin basado en procesos lo ms
genrico posible; ya que debido a la diversidad de productos, procesos, tamaos y
estructuras empresariales no sera posible un modelo especifico aplicable a todas ellas.
Este modelo se debe adaptar a cada caso particular segn sea necesario, pero servir de
gran ayuda como gua y referencia para una implementacin eficaz, efectiva y sostenible del
sistema.
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Qu es calidad?
3. QU ES CALIDAD?
3.1 Un poco de historia
Recordar algo de historia acerca de la evolucin en el tiempo que ha sufrido la concepcin
de la calidad resultar til a la hora de comenzar a implementar un sistema de gestin en
una empresa, ya que durante el proceso aparecern preguntas por parte de trabajadores y
empresarios.
En las organizaciones reticentes al cambio, planteamientos poco actuales afloran basados
en concepciones antiguas. Por esto, poder explicar que esos planteamientos ya existieron
pero que ya han sido desbancados por nuevas teoras y formas de hacer, suele ser bastante
efectivo y hace entender y cambiar de opinin de una manera bastante rpida y sencilla.
Desde los tiempos ms remotos, la historia de la humanidad est totalmente vinculada con
la calidad. El ser humano, al elaborar sus alimentos, fabricar su vestimenta y construir sus
armas y utensilios observa las caractersticas del producto y rpidamente procura mejorarlo.
Esta prctica se remonta a ms de 4000 aos. En el ao 2.150 a.C., la calidad en la
construccin de casas estaba regida por el Cdigo de Hammurabi, cuya regla nmero 229
estableca que si un constructor construye una casa, no lo hace con buena resistencia, la
casa se derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado.
Los fenicios utilizaban un programa de accin correctiva para asegurar la calidad, con el
objeto de eliminar la repeticin de errores. Los inspectores simplemente cortaban la mano
de la persona responsable de la calidad insatisfactoria.
Ya en la Edad Media surgen mercados basados en el prestigio de la calidad de los
productos, popularizndose la costumbre de ponerles marca y con esta prctica se
desarrollo el inters de mantener una buena reputacin. Dado lo artesanal del proceso, la
inspeccin del producto terminado era responsabilidad del productor que era el mismo
artesano.
Con la llegada de la era industrial esta situacin cambi, el taller cedi su lugar a la fbrica
de produccin masiva llevando consigo el sistema de fbricas para el trabajo en serie y la
especializacin del trabajo. Como consecuencia de la alta demanda y el espritu de mejorar
la calidad de los procesos y de los productos, la funcin de la inspeccin de la calidad pasa
a formar parte vital del proceso productivo y es realizada por el mismo operario.
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Qu es calidad?
Inspeccin / Deteccin de errores (Control de Calidad Detectar Defectos): a finales ya del siglo XIX y durante las tres primeras dcadas del siglo XX el objetivo es la produccin.
Con las aportaciones de Taylor la funcin de inspeccin se separa de la produccin. Este
cambio en la concepcin del proceso productivo trajo consigo cambios en la organizacin de
la empresa. Como ya el operario no se encargaba de la elaboracin de un artculo, fue
necesario introducir en las fbricas procedimientos especficos para atender la calidad de
los productos fabricados. Estos procedimientos han ido evolucionando de forma significativa
durante los aos siguientes.
Control estadstico de la calidad (Garanta de Calidad Prevenir Defectos): Se comienza a hablar del control estadstico de la calidad con el fin de impedir que el producto
defectuoso llegue al cliente. Para conseguirlo, se controla la calidad del departamento de
produccin utilizando tcnicas estadsticas
Japn perfeccion el concepto de calidad (Calidad Total Mejora Continua), 1940 1970 (Deming, Ishikawa, Juran, Crosby, ...): Los japoneses, enfrentados a la falta de recursos naturales y dependientes en alto grado de sus exportaciones para obtener divisas
que les permitieran comprar en el exterior lo que no podan producir internamente, se dieron
cuenta de que para sobrevivir en un mundo cada vez ms agresivo comercialmente, tenan
que producir y vender mejores productos que sus competidores internacionales como
EE.UU., Inglaterra, Francia y Alemania.
Esto les llev a perfeccionar el concepto de calidad. Debera haber calidad desde el diseo
hasta la entrega del producto al consumidor, pasando por todas las acciones, no slo las
que incluyen el proceso de manufactura del producto, sino tambin las actividades
administrativas y comerciales, en especial las que tienen que ver con el ciclo de atencin al
cliente incluyendo todo el servicio posterior.
1970 2000: La forma entender la calidad de las industrias japonesas se extiende por occidente.
En 1988 se crea el modelo EFQM (para ms informacin ver captulo 3.4)
La Gestin de la Calidad en el siglo XXI: Actualmente, para conseguir una implementacin con xito de un Sistema de Gestin de la Calidad, ste debe estar
totalmente integrado con la estrategia, la misin y debe ser un estilo de direccin de la
empresa con el fin de conseguir transmitir esta cultura a toda la organizacin. Es
conveniente dejar atrs los trminos de sistema de gestin o aseguramiento de la calidad y
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 17
Qu es calidad?
pasar a hablar en trminos ms ambiciosos como Sistema de Gestin de la Empresa, que es de lo que realmente se trata.
3.2 Concepto de calidad
Si preguntamos a diferentes personas, cada una definir el concepto de calidad de una
forma diferente.
A continuacin se ofrecen diferentes definiciones de dicho concepto realizadas a lo largo de
la historia:
Philip B. Crosby: La define desde una perspectiva ingenieril como el cumplimiento de normas y requisitos precisos. Su lema es
hacerlo bien a la primera y conseguir el cero defectos.
Edwards W. Deming Calidad slo tiene significado en relacin con ofrecer a bajo coste productos y servicios que satisfagan al cliente. Implica
un compromiso con la innovacin y mejoras continuas.
Joseph M. Juran Adecuado para el uso previsto por el usuario.
Armand V. Feigenbaum La calidad debe iniciarse con el diseo del producto y terminar slo cuando el producto se encuentre en manos de
un consumidor satisfecho. Debe planearse con base a un
enfoque orientado hacia la excelencia. Para el control y
mejora de la calidad se deben utilizar herramientas
estadsticas.
Kaoru Ishikawa Productos y servicios que son econmicos, tiles y siempre satisfacen a los clientes.
Genichi Taguchi Calidad es ofrecer mejores productos que la competencia en cuanto a diseo y precio.
Ahora se citan diferentes acepciones que actualmente se puede encontrar en diferentes
diccionarios.
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Qu es calidad?
Diccionario general de la lengua espaola (VOX):
Conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de
una persona, nivel de bienestar de los individuos de una
sociedad; conjunto de condiciones que hacen la vida ms
agradable.
Superioridad en su lnea; nobleza de linaje; importancia o
gravedad de alguna cosa, el que tiene ms valor, por la
condicin del que lo emite.
Diccionario de la lengua espaola (Real Academia Espaola):
Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que
permiten juzgar su valor.
Buena calidad, superioridad o excelencia.
Carcter, genio ndole.
Condicin o requisito que se pone en un contrato.
Nobleza del linaje.
Importancia o gravedad de alguna cosa.
Gran diccionario de la lengua espaola (Larousse):
Conjunto de caractersticas y propiedades de una persona o
cosa que permiten definirla, calificarla y compararla con otras
de su especie.
Hecho de ser algo excelente o superior en su lnea o gnero.
Nobleza de linaje o situacin de distincin y consideracin
social.
Circunstancias y condiciones de una persona, como su
estado, su naturaleza y su edad, que se requieren para un
cargo o dignidad.
Importancia o gravedad de una cosa.
La definicin de calidad que ofrece la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) es:
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 19
Qu es calidad?
ISO 9000:2000 : satisfaccin de necesidades y expectativas.
: naturaleza de un objeto relativa a las necesidades
y expectativas.
ISO 8402:1994 Conjunto de propiedades y de caractersticas de un producto o servicio, que le confieren aptitud para satisfacer unas
necesidades explcitas o implcitas.
En resumen se podra aceptar que como definicin de Calidad actualmente se entiende:
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y de la sociedad en general.
3.3 Introduccin a la norma ISO 9001:2000
Con el objetivo de estandarizar los Sistemas de Calidad de las diferentes empresas se
publicaron la serie de normas ISO 9000, que son un conjunto de normas editadas y
revisadas peridicamente por ISO sobre la garanta de calidad de los sistemas y procesos.
As, se consolida a nivel internacional la normativa de gestin y control de calidad.
Las directrices de la norma son genricas y aplicables a todas las organizaciones sin
importar su tipo, tamao y producto suministrado. Lo que pretende es proporcionar una gua
para la implementacin de un Sistema de Calidad.
La adopcin de un sistema de gestin de la calidad debera ser una decisin estratgica de
la organizacin [1]. Solo de esta forma se conseguir una implementacin racional y a todos
los niveles de la empresa.
Que una empresa est certificada con ISO 9001 proporciona una cierta garanta de que las
cosas se hacen tal como se han dicho que se hacen. La norma ISO 9001 es un modelo para conseguir la calidad total en el diseo, desarrollo, produccin, instalacin y servicio
post-venta.
En la figura 3.1 se puede ver el modelo de la norma.
Pgina 20 Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000
Qu es calidad?
Mejora continua
C C Responsabilidadde la direccin
(capitulo 5)
l l
Sat
isfa
cci
n
Medicin,anlisis,mejora
Gestin de recursos (capitulo 6)
i i e e (capitulo 8)
Req
uisi
tos
n n Entrada ResultadoRealizacindel producto
(capitulo 7)
Producto/
t Servicio t e e Sistema de GC
(capitulo 4)
Leyenda:
Actividades que aportan valor
Flujo de informacin
Figura 3.1: Esquema ISO 9001:2000 (Fuente: [1]).
Esta norma est estructurada de forma que sea de fcil integracin otros requisitos como la
gestin medioambiental y la gestin de la seguridad y salud laboral.
La certificacin se puede realizar segn tres mdulos:
Mdulo E: Se certifican los controles y ensayos finales.
Mdulo D: Se certifican produccin, inspeccin y ensayos finales.
Mdulo H: Se certifican diseo, fabricacin, inspeccin final de los productos y los ensayos. En este mdulo no se permiten exclusiones de los requerimientos de la
norma, es decir debe existir presuncin de conformidad con toda la norma
ntegra.
3.3.1. Relacin de las normas ISO 9000 de 1994 y la de 2000
En el ao 1994 se crearon tres normas, la ISO 9001, la 9002 y la 9003. En el ao 2000 se
anulan estas tres normas y son sustituidas por una nica, la ISO 9001:2000.
La equivalencia respecto a la antigua norma ISO 9000:1994 es la siguiente:
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 21
Qu es calidad?
Mdulo E ISO 9003
Mdulo D ISO 9002
Mdulo H ISO 9001
3.3.2. Pilares bsicos de la norma
Los cinco pilares bsicos en los que se fundamenta el enfoque de la norma son:
Gestin.
Procesos.
Mejora.
Objetivos.
Enfoque al cliente.
3.3.3. Enfoque basado en procesos
La norma est basada en el control de los procesos, es decir, asegurar que proporcionan de
manera continuada resultados previsibles y satisfactorios con el fin de aumentar la
satisfaccin del cliente, considerndolos en trminos que aporten valor.
La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con la
identificacin e interacciones de estos procesos, as como su gestin, puede denominarse
como enfoque basado en procesos. [1]
Un proceso controlado es aquel que tiene definidos:
Un procedimiento operativo.
Un propsito y unos objetivos.
Unos indicadores cuantitativos que permitan medir el grado de consecucin de los objetivos.
Un sistema de medida para cada indicador.
Pgina 22 Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000
Qu es calidad?
Un propietario o responsable del proceso.
En la figura 3.2 se puede ver el modelo de un proceso y sus interacciones.
PRODUCTOResultados del proceso
Oportunidades de Mejora (Antes, durante y despus del proceso)
Salidas Entradas proceso (Conjunto de actividades interrelacionadas )(recursos)
Eficiencia del procesoes el uso racional (sindesperdicios) de losrecursos (segn ISO9004:2000)
Efectividad es la capacidad deatender las necesidades yexpectativas de los clientes(segn ISO 9001:2000)
PROCEDIMIENTO: especifica como realizar
una actividad
Figura 3.2: Definicin de un proceso (Fuente: Elaboracin propia).
Es muy importante definir e identificar las interrelaciones entre los procesos ya que la
gestin de un proceso de forma aislada puede conducir a una visin estratgica global
inadecuada.
3.4 Modelo EFQM
El modelo no normativo EFQM (European Foundation for Quality Management) creado en
1988 cuyo concepto fundamental es la autoevaluacin como estrategia para mejorar el
rendimiento de una organizacin es un marco de trabajo basado en 9 criterios divididos en:
Agentes facilitadores: Analizan cmo realiza la organizacin las actividades clave.
Resultados: Los resultados que estn alcanzando.
El modelo de excelencia EFQM esta esquematizado en la figura 3.3.
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 23
Qu es calidad?
Figura 3.3: Modelo de excelencia EFQM (Fuente: [4]).
3.4.1. Conceptos fundamentales de la excelencia
En la figura 3.4 y en la 3.5 se indican los conceptos fundamentales de la excelencia.
Estos conceptos son:
Orientacin hacia los resultados.
Orientacin al cliente.
Liderazgo y coherencia en los objetivos.
Gestin por procesos y hechos.
Desarrollo e implicacin de las personas.
Aprendizaje, innovacin y mejora continua.
Desarrollo de alianzas.
Responsabilidad social.
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Qu es calidad?
Orientacin hacia los resultados: La excelencia consiste en alcanzar resultados que satisfagan plenamente a todos los grupos de inters de la organizacin.
Orientacin al cliente: La excelencia consiste en crear valor sostenido para el cliente.
Liderazgo y coherencia: Excelencia es ejercer un liderazgo con capacidad de visin que sirva de inspiracin a los dems, adems, sea coherente en toda la
organizacin.
Gestin por procesos y hechos: Excelencia es gestionar la organizacin mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos, interdependientes e interrelacionados.
Desarrollo e implicacin de las personas: Excelencia es maximizar la contribucin de los empleados a travs de su desarrollo e implicacin.
Proceso continuo de aprendizaje, innovacin y mejora: Excelencia es desafiar el status quo y hacer realidad el cambio aprovechando el aprendizaje para crear
innovacin y oportunidades de mejora.
Desarrollo de Alianzas: Excelencia es desarrollar y mantener alianzas que aaden valor.
Responsabilidad social de la organizacin: Excelencia es exceder el marco legal mnimo en el que opera la organizacin y esforzarse por comprender y dar respuesta
a las expectativas que tienen sus grupos de inters en la sociedad.
Figura 3.4: Conceptos fundamentales de la excelencia (Fuente: [4]).
Figura 3.5: Bucle de los conceptos fundamentales de la excelencia (Fuente: [4]).
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 25
Qu es calidad?
Los conceptos fundamentales de la excelencia tienen una interpretacin diferente en funcin
de las etapas de madurez de la organizacin tal y como se muestra en la figura 3.6.
Conceptos fundamentales en las diferentes etapas de madurez de la organizacin:
Figura 3.6: Conceptos fundamentales de la excelencia en las diferentes etapas de madurez de la organizacin (Fuente: [4]).
3.4.2. Calidad total Modelo EFQM ISO 9001
Calidad total: Es una filosofa enfocada a la bsqueda de la excelencia en los resultados de las organizacin.
Modelo EFQM: Trata de tangibilizar la filosofa de la calidad total.
ISO 9001: Es una norma certificable creada por ISO enfocada a la gestin de los sistemas de calidad de las organizaciones.
El modelo EFQM es un modelo ligeramente ms amplio y completo de gestin que el que
propone ISO 9001, pero este proyecto est enfocado a la norma certificable ISO 9001.
Pgina 26 Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000
Qu es calidad?
3.5 Organismos de certificacin
Para que un organismo de certificacin pueda otorgar certificados de sistemas de gestin
segn ISO 9.001, deber estar acreditado por un Organismo de Acreditacin.
La acreditacin es el acto de autorizar a un Organismo de Certificacin de conformidad con
la Norma Europea EN 45.012 (UNE-EN 45.012:1998 Requisitos generales para
organismos responsables de la evaluacin y certificacin / registro de sistemas de la
calidad) , adems de las reglas propias del Organismo de Acreditacin y del Organismo de
Certificacin [2].
3.5.1. IQNet
IQNet (la Red Internacional de Evaluacin y Certificacin de sistemas de la calidad) es un
foro de cooperacin constituido por 28 de los principales Organismos Nacionales de
Certificacin de Europa y de todo el mundo [2].
El objetivo de IQNet es promover el reconocimiento mutuo de certificados ISO 9000
expedidos por sus miembros con el objeto de evitar que las empresas tengan que obtener la
certificacin en ms pases [2].
La cooperacin implica que las normas ISO 9000 son interpretadas del mismo modo por
todas las organizaciones miembro [2].
El reconocimiento mutuo se ve garantizado mediante acuerdos bilaterales entre los
organismos de certificacin [2].
3.6 Proceso de certificacin
En la figura 3.7 se esquematiza en un diagrama de flujo los pasos en los que se divide el
proceso de certificacin de una empresa desde el contacto con el organismo de certificacin
hasta la consecucin de la certificacin, indicando tambin las auditoras de supervisin o
re-auditoras necesarias para su mantenimiento.
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 27
Qu es calidad?
Consulta
Informacin por escrito
Reunin informativa Solicitud de certificacin
Cuestionario de autoevaluacin
Cuestionario y documentacin del
sistema, as como informacin
sobre los requisitos de las
autoridades, si los hubiere
Evaluacin previa y reunin aclaratoria
Evaluacin preliminar
Plan de auditora de certificacin
Auditora de certificacin
Auditora de
Certificacin
Aceptada
No aceptada
Auditora posterior
Certificado
Auditora de supervisin (2 / ao)
Re-auditora (1 / ao)
Figura 3.7: Proceso de certificacin (Fuente: [2]).
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 29
Sistema de gestin de la calidad
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD En los prximos captulos se citar el texto de la norma ISO 9001:2000 en cursiva y en prrafos sombreados tal y
como est escrito el presente prrafo.
Seguidamente y en el mismo formato que este prrafo, se realizar una interpretacin y
ayuda sobre el texto de la norma.
Se debe tener en cuenta que existirn diferentes interpretaciones incluso por parte de los
organismos de certificacin y auditores acreditados.
4.1 Requisitos generales La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de la calidad y
mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.
La organizacin debe
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la
organizacin,
b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos,
c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de
estos procesos sean eficaces,
d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el
seguimiento de estos procesos,
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos
procesos.
La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional.
En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la
conformidad del producto con los requisitos, la organizacin debe asegurarse de controlar tales procesos. El
control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del sistema de gestin de
la calidad.
Se ha de definir el sistema de gestin de la empresa, documentndolo sobre algn tipo de
soporte (papel, electrnico, ...), despus se debe llevar a cabo lo definido y descrito en
dichos documentos pero no solo en un momento concreto sino que tambin se ha de
Pgina 30 Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000
Sistema de gestin de la calidad
mantener a lo largo del tiempo y por ltimo, todo lo citado anteriormente debe estar
sometido a la mejora continua.
a) Los procesos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa (organizacin
segn terminologa en ISO 9001) deben ser conocidos, es decir, los necesarios para
gestionar adecuadamente y lograr la mejora continua del sistema de gestin de la
empresa.
Tal como indica la nota en la propia norma, estos procesos son todos los necesarios
para el funcionamiento ntegro de la empresa. Por lo que se refiere al contenido de la
norma, estos procesos deben satisfacer los requerimientos de los captulos 5
(gestin), 6 (recursos), 7 (realizacin del producto) y 8 (medicin, anlisis y mejora).
Se tratar de definir siempre unos procesos fcilmente entendibles para facilitar la
gestin del sistema.
b) Estos procesos se deben secuenciar e identificar el flujo entre ellos tanto de
materiales como de informacin.
c) Se definir como se va a realizar el control y evaluacin de los procesos.
d) Se han de proporcionar los recursos (humanos, mquinas, herramientas, utillajes,
infraestructuras en general, organizacin, ...) necesarios para llevar a cabo los
procesos y su seguimiento.
e) No solo basta con la realizacin de las actividades que componen los procesos, ya
que hay que asegurarse que se llevan a cabo segn lo establecido y esto se hace
mediante la definicin y seguimiento de indicadores que permitan medir los
resultados y poder analizarlos contra las especificaciones u objetivos establecidos.
f) En el caso de desviaciones en el anlisis citado en e) se debern definir y llevar a
cabo acciones correctoras.
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1. Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir:
a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad,
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 31
Sistema de gestin de la calidad
b) un manual de la calidad,
c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional,
d) los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control
de sus procesos, y
e) los registros requeridos por esta norma internacional (vase 4.2.4)
A continuacin se numeran los documentos bsicos que formarn el eje documental del
sistema de gestin de la empresa.
La forma ms sencilla ser realizar un manual de la calidad (mejor llamarlo manual de
gestin de la empresa) en el cual se incluirn entre otros detalles la declaracin de la poltica
de la calidad y los objetivos de la calidad.
A un nivel jerrquico directamente inferior se definirn las Instrucciones de Procedimiento
que sean aplicables al sistema de gestin de la empresa.
En el siguiente nivel inferior se emitirn Instrucciones de Trabajo donde se definirn
detalladamente la ejecucin de las diferentes actividades que componen los procesos.
En otro nivel inferior definiremos los listados y formularios necesarios para la gestin y que
facilitarn el funcionamiento del sistema.
Y ya por ltimo, todo lo citado anteriormente generar unos registros que se debern
conservar y gestionar adecuadamente.
Todos estos documentos debern satisfacer los requisitos de la norma y de los objetivos y la
poltica de la empresa.
Se deber generar la documentacin necesaria, pero slo la realmente necesaria y no
cometer el error altamente extendido de burocratizar extremadamente el sistema de gestin.
Antes de generar documentacin indiscriminadamente, se debe analizar lo que se necesita y
la forma ptima de realizarlos, estructurarlos e interrelacionarlos.
En la figura 4.1 se expone un modelo de documentacin vlido para una empresa.
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Sistema de gestin de la calidad
Figura 4.1: Estructura documental (Fuente: Elaboracin propia).
4.2.2. Manual de la calidad
La organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:
a) el alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin
(vase 1.2),
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad, o referencia a los
mismos, y
c) una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad.
El manual de la calidad, que en el presente trabajo ser llamado manual de gestin de la
empresa, debe redactarse, actualizarse y revisarse segn sea necesario.
En l se describir:
Misin de la empresa.
Poltica y objetivos de la calidad.
Que se satisfacen los requerimientos de la norma ISO 9001:2000 y el mdulo correspondiente (ver 3.3).
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 33
Sistema de gestin de la calidad
Presentacin de los productos y prestacin de la empresa.
Organizacin y persona representante de la direccin para el desarrollo y gestin del sistema de gestin de la empresa.
Estructura bsica del sistema de calidad. Definicin de los procesos y niveles de documentacin.
Los procesos de la empresa y sus interacciones.
4.2.3. Control de los documentos
Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad, deben controlarse. Los registros son un tipo
especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin,
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente,
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos,
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los
puntos de uso,
e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables,
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribucin, y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso
de que se mantengan por cualquier razn.
Se establecer una Instruccin de Procedimiento donde se definir la gestin de los
documentos que forman parte del sistema de calidad.
a) El proceso de aprobacin de documentos antes de su emisin deber estar definido.
Se indicar cmo se realizar y se definirn las personas responsables de la
aprobacin de cada tipo de documento.
Se deber asegurar que documentos en fase de desarrollo no sean utilizados por
error por algn miembro de la organizacin.
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Sistema de gestin de la calidad
Por ejemplo se podra imaginar un plan de control en el que exista un error referente
a la referencia del producto al que aplica y que antes de su revisin y aprobacin,
que sera el momento en el cual se detectara este fallo, entre en circulacin y se
apliquen los controles indicados a un producto equivocado pudiendo llegar a definir
como defectuosos productos correctos o, lo que es an ms grave, como correctos
productos defectuosos.
b) Con el fin de asegurar que todos los documentos reflejan fielmente la realidad de
cada momento determinado en la empresa, estos debern revisarse y actualizarse
cuando corresponda, y por el mismo motivo que se ha citado en a) se debern volver
a aprobar.
Para facilitar a los usuarios de los documentos la rpida identificacin de los cambios
introducidos en las nuevas versiones, se podra indicar en los propios documentos la
modificacin realizada.
c) Para estar seguro de que el documento que se utiliza o consulta se encuentra en el
estado de revisin adecuado, se deber identificar el estado de revisin en los
documentos.
Como soporte a esto se podra elaborar un listado donde se recojan todos los
documentos y su estado de revisin para que se pueda consultar si el documento de
que se dispone est actualizado al ltimo nivel.
d) Cada persona que necesite ciertos documentos para la realizacin de su trabajo
deber disponer de fcil acceso a ellos y en su versin actualizada.
No es vlido que, por ejemplo, un operador de una mquina que necesite disponer
para realizar su tarea de una descripcin del Proceso de Fabricacin, un Plan de
Control y un Diagrama de Flujo, no los tenga a su alcance en el momento de la
realizacin del trabajo (ya sea en soporte papel, en una pantalla de visualizacin de
datos o en otro tipo de soporte) aunque todos estos documentos existan dentro de la
organizacin.
e) Que los documentos permanezcan legibles es algo evidente, ya que debern poder
leerse e interpretarse durante toda su vigencia.
Respecto a la identificacin de los mismos, una solucin podr ser la identificacin
alfanumrica de los mismos.
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 35
Sistema de gestin de la calidad
f) Al igual que con los documentos internos, los externos se debern identificar y
controlar tambin. Se asegurar que solo las versiones actualizadas de estos
documentos sean utilizadas y que estn disponibles para las personas que los
necesiten.
Como documentos de origen externo se pueden considerar entre otros:
la legislacin vigente,
normas tcnicas,
documentos de clientes y proveedores,
etc.
g) Por todo lo indicado en los puntos anteriores se asegurar que los documentos
obsoletos no son usados accidentalmente retirndose inmediatamente de los lugares
de distribucin y se identificarn adecuadamente al ser archivados para que puedan
ser recuperados con facilidad si es necesario y tambin para que no puedan ser
confundidos por documentos vlidos.
Tambin se debe definir el periodo de conservacin de los documentos una vez
hayan sido anulados.
Para asegurar que no hay prdidas no intencionadas de documentacin, se deber
establecer una sistemtica de realizacin de copias de seguridad.
4.2.4. Control de los registros
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos
as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad. Los registros deben permanecer legibles,
fcilmente identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de
retencin y la disposicin de los registros.
Los registros no slo se establecern para proporcionar evidencia de la conformidad con los
requisitos y de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad sino que tambin
para:
Anlisis y mejora continua de los diferentes procesos.
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Sistema de gestin de la calidad
Aseguramiento de que se llevan a cabo las diferentes actividades.
Ayuda a la sistematizacin de las actividades.
Trazabilidad.
Algo a tener muy en cuenta es que se debe registrar lo que realmente sea necesario. Se
padece de registrar infinidad de datos que jams llegan a analizarse. Por tanto, lo primero
ser definir qu se debe registrar, qu se va a hacer con los registros, cmo se analizarn y
qu beneficio se sacar de su anlisis.
Los registros debern estar identificados, es decir, se deber saber a qu pertenece cada
registro y mantener una trazabilidad adecuada.
Se almacenarn ya sea en soporte de papel o electrnico asegurando su correcto estado a
lo largo del tiempo protegindolos de todo dao, deterioro o prdida y asegurando su fcil
recuperacin cuando sea necesario.
Tambin se deber definir el perodo de conservacin, antes de su destruccin, de los
diferentes tipos de registros, y durante ese periodo debern permanecer perfectamente
legibles.
Si no existe requerimiento externo (legal, administrativo, clientes, ...), ser la propia empresa
la que defina el periodo de conservacin. Si es este el caso, sera recomendable que dicho
periodo sea como mnimo de 5 aos.
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 37
Responsabilidad de la direccin
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Es importante darse cuenta de la importancia que da la norma al compromiso de la alta
direccin en la implementacin y mantenimiento del sistema de gestin de la empresa
(sistema de calidad). Sin su compromiso, ser imposible una implementacin exitosa del
sistema.
Observando la estructura de la norma, de los 5 captulos en los que se definen los requisitos
(del 4 al 8), uno completo, ste, est dedicado exclusivamente a las responsabilidades de la
direccin.
5.1 Compromiso de la direccin La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema
de gestin de la calidad, as como con la mejora continua de su eficacia.
a) comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios,
b) estableciendo la poltica de la calidad,
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,
d) llevando a cabo las revisiones por la direccin, y
e) asegurando la disponibilidad de recursos.
Se suele padecer de prisa patolgica en las organizaciones, que es consecuencia directa
de la desorganizacin y de la falta de planificacin. Se dedican los esfuerzos de hoy a
arreglar lo que se hizo mal ayer. Esto es lo que se llama una organizacin reactiva (resolver
crisis inmediatas).
Para tratar de paliarlo, la alta direccin debe mostrar evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del sistema de gestin de la empresa y de su soporte a la
mejora continua de su eficacia.
a) En el manual de gestin de la empresa se deber recoger el compromiso de la alta
direccin respecto a satisfacer los requisitos del cliente, los legales y los
reglamentarios.
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Responsabilidad de la direccin
b) Tambin en el manual de gestin de la empresa se definir la poltica de la empresa
(poltica de la calidad).
c) En el manual de gestin de la empresa tambin se definir la necesidad de la
definicin de los objetivos de la empresa as como la metodologa de su revisin y
toma de acciones de mejora y/o correctoras.
d) La direccin deber llevar a cabo revisiones de los indicadores comparando los
valores reales obtenidos frente a los objetivo.
Las revisiones debern estar planificadas en el tiempo (por ejemplo mensualmente) y
debern intervenir las personas responsables de la consecucin de los objetivos.
En estas revisiones se analizar el grado de cumplimiento con respecto a los
objetivos, se definirn las acciones de mejora y/o preventivas sobre los cumplidos y
las acciones correctoras necesarias respecto a las desviaciones.
Tambin se establecern responsables y plazos de actuacin de las diferentes
actividades de mejora, preventivas y/o correctoras.
En ellas, adems, se estudiar el estado de las acciones pendientes de revisiones
anteriores, dndolas por terminadas, creando nuevos plazos de realizacin y/o
modificando dichas acciones a otras ms convenientes.
e) Para poder llevar a cabo todas las actividades que el sistema requiere es evidente
que se necesitan recursos y que es la alta direccin la responsable de facilitarlos
cuando proceda.
5.2 Enfoque al cliente La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito
de aumentar la satisfaccin del cliente (vanse 7.2.1 y 8.2.1).
Se debe partir de la base de que el xito de la empresa depende de identificar a tiempo las
necesidades y expectativas presentes y futuras del cliente y de poder satisfacerlas.
El compromiso de la alta direccin respecto a la satisfaccin de los requisitos del cliente
deber estar recogido en el manual de gestin de la empresa y deber ser desarrollado da
a da en el transcurso de todas las actividades de la empresa por todos los empleados de
una forma explcita.
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 39
Responsabilidad de la direccin
El compromiso debe fluir de arriba-abajo, es decir, desde la alta direccin y alcanzar a
todos los niveles de la empresa, ya que todos ellos son parte activa del xito de la empresa.
Un cliente estar satisfecho cuando:
Los productos que se le suministran cumplen todas sus especificaciones tcnicas y se adecuan a su uso previsto.
Los plazos y las cantidades de entrega acordados se cumplen.
El precio de los productos es competitivo.
La asistencia tcnica, el servicio postventa, la gestin de las reclamaciones y la gestin de los proyectos es satisfactoria.
Todo lo indicado est sometido a la mejora continua.
5.3 Poltica de la calidad La alta direccin debe asegurarse de que la poltica de la calidad
a) es adecuada al propsito de la organizacin,
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestin de la calidad,
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad,
d) es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y
e) es revisada para su continua adecuacin.
a) En el manual de gestin de la empresa se definir la poltica de la empresa siendo
sta la adecuada al propsito de la organizacin.
La misin y la poltica de la empresa deben ser coherentes entre s.
b) En la poltica de la empresa se debe evidenciar el compromiso de la alta direccin
con satisfacer al cliente y con mejorar continuamente sus prestaciones.
c) Los objetivos de la empresa (no slo los conocidos clsicamente como objetivos de
calidad) son revisados y se acta en consecuencia mediante acciones correctoras,
preventivas y/o de mejora.
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Responsabilidad de la direccin
d) La poltica de la empresa debe ser comunicada a toda la organizacin y se debe
asegurar su entendimiento.
e) Al igual que el resto de documentacin del sistema de gestin de la empresa, la
poltica de la empresa (poltica de la calidad) debe ser revisada y actualizada segn
sea necesario
5.4 Planificacin
5.4.1. Objetivos de la calidad
La alta direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir
los requisitos para el producto [vase 7.1. a)], se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad.
Los objetivos de la calidad (mejor llamados objetivos de la empresa) deben desarrollarse
siguiendo el principio de arriba-abajo.
Si se emplea la terminologa objetivos de la calidad se promueve la falta de integracin y
concienciacin de los empleados respecto a la consecucin de los mismos ya que parece
que son exclusivos de calidad. Sin embargo, es ms coherente hablar de Objetivos de la
Empresa y por consiguiente tambin hablar del manual de gestin de la empresa y de la
poltica de la empresa.
A partir de la Misin, la Poltica de la Empresa y los Planes Estratgicos de la empresa se
deben desarrollar los objetivos a nivel superior de la empresa. A partir de estos objetivos se
deben ir definiendo objetivos a los niveles jerrquicos inferiores asegurando que no sean
contradictorios
Todos los objetivos debern ser medibles de algn modo, preferiblemente
cuantitativamente, pero si no es posible, debern poder ser medibles cualitativamente.
En el caso de objetivos cualitativos, estos debern poder ser evaluados respondiendo a
preguntas concretas con respuestas concretas como por ejemplo: se ha conseguido el
objetivo acordado?.
Es importante a la hora de fijar objetivos concretos a diferentes departamentos, que stos
sean coherentes con los generales de la empresa y que faciliten a todas las personas
Implementacin de un Sistema de Gestin de la Direccin certificable segn ISO 9001:2000 Pgina 41
Responsabilidad de la direccin
implicadas en su cumplimiento el trabajar no solo para satisfacer los suyos propios sino que
es primordial cumplir los objetivos generales de la empresa.
5.4.2. Planificacin del sistema de gestin de la calidad
La alta direccin debe asegurarse de que
a) la planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en
4.1, as como los objetivos de la calidad, y
b) se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando se planifican en implementan cambios
de ste.
El sistema de gestin de la empresa (sistema de gestin de la calidad) debe:
Ser coherente con la norma ISO 9001:2000 y cumplir todos y cada uno de sus requisitos.
Tambin se han de cumplir todos los requerimientos internos de la empresa que tambin formarn parte del sistema de gestin de la empresa.
Ha de ser coherente con la poltica y los objetivos de la empresa.
Se debe asegurar que se cumple con la norma no solo en un momento determinado sino
que tambin se mantiene su cumplimiento a lo largo del tiempo.
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son
comunicadas dentro de la organizacin.
Para asegurar que las responsabilidades y autoridades estn definidas, la alta direccin
crear un organigrama general de la empresa as como la definicin de los puestos de
trabajo en l indicados.
Otros organigramas y definiciones de puestos de trabajo ms detallados debern ser
desarrollados por los responsables de los diferentes departamentos, y en ellos se definirn
las responsabilidades y autoridades dentro de los mismos.
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Responsabilidad de la direccin
Tanto los organigramas como las diferentes definiciones de puestos de trabajo debern ser
comunicados a la organizacin de forma que se asegure su conocimiento, aceptacin y
entendimiento.
El organigrama general de la empresa se publicar en el manual de gestin de la empresa y
se podran colocar copias del mismo en diferentes zonas de la empresa como por ejemplo
en tablones informativos.
Los organigramas ms detallados se podran colocar en tablones de informacin en las
ubicaciones de la empresa que se crean ms convenientes.
Las definiciones de los puestos de trabajo se deberan entregar individualmente a todos los
empleados de la empresa para asegurar su conocimiento.
5.5.2. Representante de la direccin
La alta direccin debe designar un miembro de la direccin quien, con independencia de otras responsabilidades,
debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de
gestin de la calidad,
b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad
de mejora, y
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organizacin.
Un miembro de la direccin debe ser designado como la persona responsable de
implementar, mantener y gestionar el sistema de gestin de la empresa. Habitualmente es el
Director de Calidad.
El Director de Calidad deber ser independiente de otras funciones, como por ejemplo
produccin, logstica y mantenimiento.
Otro tipo de funciones que se entienden ms compatibles con el cargo son
responsabilidades en materia de Seguridad y Salud Laboral y en Medioambiente.
El Director de Calidad deber informar a la alta direccin del estado del sistema de gestin
de la empresa, de sus desviaciones, estado de implementacin, puntos de mejora, ... y ser
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el portavoz de la alta direccin en la divulgacin de la poltica de la empresa, del enfoque al
cliente y la mejora continua entre otros.
5.5.3. Comunicacin interna
La alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la
organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Una comunicacin eficaz es vital para el buen funcionamiento de la empresa y es la alta
direccin la que ha de sentar las bases de dicha comunicacin.
En el caso de empresas con plantas situadas en diferentes lugares geogrficos, el
establecer las vas de comunicacin necesarias es an ms evidente.
A travs de la comunicacin se debe fomentar la poltica de gestin de la empresa, sus
objetivos, el enfoque al cliente, la gestin mediante procesos interrelacionados y la mejora
continua.
Como regla general se deber no acotar en exceso las vas de comunicacin ni realizar
procedimientos de comunicacin altamente burocrticos ya que fomentar la comunicacin a
todos los niveles de la empresa mejora la motivacin y el sentimiento de pertenencia a la
organizacin de todos los empleados.
Fomentando una comunicacin abierta entre todos los niveles se conseguir una mayor
identificacin de todos los empleados con la empresa.
5.6 Revisin por la direccin
5.6.1. Generalidades
La alta direccin debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin,
para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de
las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin de la calidad,
incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.
Deben mantenerse registros de las revisiones por la direccin (vase 4.2.4).
Debe estar planificada la frecuencia con la cual la alta direccin evaluar la eficacia y
eficiencia del sistema de gestin de la empresa con el fin de asegurarse que es el sistema
adecuado.
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En estas revisiones se analizarn y tomarn acciones correctivas, preventivas y/o de mejora
respecto al estado actual del sistema y a las potenciales oportunidades de mejora.
Tambin se deber evaluar la conveniencia y oportunidades potenciales de mejora relativas
a la poltica de la empresa y sus objetivos.
5.6.2. Informacin para la revisin
La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir
a) resultados de auditoras,
b) retroalimentacin del cliente,
c) desempeo de los procesos y conformidad del producto,
d) estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
f) cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y
g) recomendaciones para la mejora.
Para realizar la revisin del sistema por parte de la alta direccin se deber analizar la
siguiente informacin.
a) Los resultados de las auditoras de sistema, proceso y certificacin.
La evolucin de los resultados en el tiempo.
El estado de implementacin de las acciones correctoras surgidas de las desviaciones.
Las oportunidades de mejora evidenciadas en las auditoras.
b) La satisfaccin del cliente en base a:
Reclamaciones de clientes.
Cuestionarios de satisfaccin.
Reuniones con clientes (tanto formales como informales).
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Resultado de los indicadores de satisfaccin de los clientes:
o piezas defectuosas,
o reclamaciones en garanta,
o tiempo de procesado de reclamaciones,
o entregas en plazo correcto y con las cantidades determinadas,
o etc.
c) La realizacin, la eficacia y la eficiencia de los procesos y el cumplimiento con los
requisitos especificados de los productos.
Los indicadores de cada uno de los procesos (todos los procesos debern ser evaluados a travs de indicadores definidos).
Las reclamaciones y/o desviaciones internas tanto de proceso como de producto.
d) El estado de implementacin y su estabilidad a lo largo del tiempo tanto de las
acciones correctoras y preventivas surgidas a partir de cualquier actividad que las
genere.
e) El estado de las acciones recogidas en los planes de actuacin que se habrn
emitido a raz de las revisiones anteriores.
f) Cualquier cambio que podra afectar al correcto funcionamiento del sistema.
Organizativos.
Enfoque de la empresa.
Cambios en el entorno legal y/o socioeconmico.
Estado de la tcnica.
Etc.
g) Las oportunidades de mejora surgidas de cualquier tipo de fuente.
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Clientes.
Proveedores.
Internas.
Entorno.
5.6.3. Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus procesos;
b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y
c) las necesidades de recursos.
Como resultado de la revisin no basta con una declaracin de intenciones o simplemente
un comentario de la situacin que se est viviendo sin llegar a concretar unas acciones
especificas a llevar a cabo, sino que es necesario que surjan acciones determinadas a
realizar.
Estas acciones que surgirn deben ir en pro de la correccin y prevencin de desviaciones
del sistema, de la mejora del sistema de gestin de la empresa (y por supuesto de sus
procesos y productos) y de la identificacin y planificacin de los nuevos recursos de los que
surja necesidad.
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Gestin de los recursos
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de recursos La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:
a) implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, y
b) aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Para implementar y mantener el sistema de gestin de la empresa y con ello alcanzar los
objetivos fijados, entre ellos la mejora continua y la satisfaccin de los clientes, se deben
proporcionar los recursos adecuados.
Los recursos principalmente se pueden dividir en dos grupos:
1) Recursos humanos: entendiendo que se debe disponer de un equipo de trabajo
(todos los empleados de la empresa) capacitado y cualificado para desempear con
xito sus tareas.
2) Infraestructura: entendiendo en este caso los locales de trabajo, las mquinas, tiles,
herramientas, ambiente de trabajo, ...
6.2 Recursos humanos
6.2.1. Generalidades
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la
educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
Aunque la norma cita textualmente que El personal que realice trabajos que afecten a la
calidad del producto..., si se parte desde el enfoque general de la norma, todo el personal
afectar en mayor o menor medida a la calidad del producto
Por tanto todos los empleados debern poseer la formacin, educacin, habilidades y
experiencia apropiadas para poder desempear con xito las tareas que se les
encomienden.
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Gestin de los recursos
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin
La organizacin debe:
a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del
producto,
b) proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades,
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas,
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo
contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y
e) mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia (vase 4.2.4).
Como ya se ha indicado, se ha de partir de la base de que todos los empleados de la
empresa afectan en cierto grado al producto, a la satisfaccin de los clientes, a la mejora
continua,... y por tanto, para todas y cada una de dichas personas se debe:
a) Determinar la competencia (capacidad demostrada para aplicar los
conocimientos y las habilidades [2]) que se requiere para desempear con
xito sus funciones.
Se deben identificar las necesidades de formacin.
b) Se debe impartir formacin continuada en la empresa, a todos los niveles,
con los siguientes propsitos:
Mantener la competencia de todos los trabajadores de la empresa.
Ofrecer ampliacin de los conocimientos necesarios para el eficaz desempeo del trabajo que se debe realizar.
Mejorar la eficacia y eficiencia en los puestos de trabajo.
Aumentar el sentimiento de pertenencia a la organizacin.
Mantener a los recursos humanos al da en el estado de la tcnica.
Poder llevar a cabo una eficaz mejora continua mediante un personal altamente cualificado y formado constantemente.
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Gestin de los recursos
c) Todas las acciones formativas deben ser evaluadas con el fin de saber si han
cumplido con su propsito.
En la empresa no solo se tiene porqu llevar a cabo planes formativos, con
los objetivos clsicos, de mejoras de capacidades de los empleados
directamente relacionadas con su trabajo.
Tambin se pueden llevar a cabo actividades formativas con el fin de
aumentar la confianza en el grupo, la conciencia de pertenencia a la
organizacin, aumentar la motivacin, ... y, en estos casos, tambin ser
necesario evaluar si con las acciones formativas se ha cumplido el objetivo
que se pretenda alcanzar al planificarlas.
d) Asegurar que todos los empleados se sienten parte activa de la empresa y
son reconocidos dentro de ella ya que sta es la nica manera de que la
organizacin llegue a lograr sus objetivos tanto a corto, medio y largo plazo.
e) Al igual que en otros requerimientos de la norma, se deben mantener los
registros apropiados.
Formacin, experiencia, habilidades, capacidades, ... de los empleados en el momento de incorporacin a la empresa.
Formacin impartida a cada uno de los empleados.
Requerimientos de formacin necesarios para los empleados.
Planes de formacin.
Etc.
Es recomendable evaluar la eficacia y eficiencia de los empleados como herramienta para la
identificacin de la motivacin y las necesidades formativas. En la figura 6.1 se indica una
gua que puede servir de ayuda para realizar esta evaluacin.
Eficacia: Se hablar de eficacia en relacin a la consecucin de las metas marcadas.
Eficiencia: Se hablar de eficiencia en relacin al potencial desempeado por las personas.
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Gestin de los recursos
Altamente eficiente Baja eficiencia
Alta
men
te e
ficaz
Se desempean con xito las tareas
encomendadas y la persona se
emplea al 100% de sus capacidades.
En este caso se necesita aumentar las
capacidades de las personas mediante
formacin.
Un aumento de las capacidades
disminuir la eficiencia pero se podrn
encomendar tareas ms complejas las
cuales de desempearn eficazmente
y el grado de eficiencia se mantendr
alto.
Se desempearn con xito las tareas
encomendadas, pero al no estar
aprovechadas todas las capacidades
de la persona se producir
desmotivacin.
En este caso se debern enriquecer las
tareas a realizar con el fin de aumentar
el grado de motivacin.
Baj
a ef
icac
ia
No se desempean con xito las
tareas encomendadas pero la persona
utiliza todas sus capacidades.
En este caso las tareas
encomendadas superan la capacidad
de las personas. Por tanto se debe
aumentar sus capacidades por medio
de formacin o disminuir el grado de
complejidad de las tareas. Es
recomendable decantarse por el
aumento de las capacidades
personales.
No se desempean con xito las tareas
encomendadas y la persona no utiliza
todas sus capacidades.
Se trata de personal sin motivacin.
Se debera tratar de aumentar la
motivacin de las personas en este
caso con el fin de aumentar su eficacia
ya que estn capacitadas para ello.
Figura 6.1: Relacin eficacia-eficiencia en las tareas (Fuente: Elaboracin propia).
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Gestin de los recursos
6.3 Infraestructura La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad
con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,
b) equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y
c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicacin).
De nuevo la norma indica la necesidad de lograr la conformidad con los requisitos del
producto, pero la organizacin no slo debe determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto sino que
tambin para asegurar el correcto funcionamiento de su sistema de gestin.
Se debe disponer de la infraestructura necesaria para poder fabricar los productos
conformes a sus requisitos, pero tambin para ofrecer un buen ambiente de trabajo (orden,
limpieza, iluminacin, ergonoma, ...), proteger la seguridad y salud laboral de los
empleados, proteger el medioambiente, ofrecer el entorno adecuado a la mejora continua,
poder ofrecer un valor aadido al servicio que se le ofrezca al cliente, etc.
6.4 Ambiente de trabajo La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos del producto.
Hay que plantear este requerimiento de la norma desde un punto de vista algo ms amplio
que el indicado en el mismo.
Un ambiente de trabajo idneo para lograr la conformidad con los requisitos del producto
debe tambin tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
Orden.
Limpieza.
Ergonoma.
Fatiga.
Iluminacin.
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Gestin de los recursos
Ruidos.
Proteccin medioambiental.
Relaciones sociales entre los empleados.
Satisfaccin de los empleados.
Comunicacin abierta a todos los niveles de la empresa.
Etc.
En la norma no existe ningn requerimiento explicito respecto a la prevencin de riesgos
laborales ni a la proteccin medioambiental. Pero est claro que solamente se podr
mantener un adecuado ambiente de trabajo si se garantiza la seguridad y salud de los
empleados en su puesto de trabajo.
Por otro lado, los requerimientos legales en materia de seguridad y salud
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