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Ficha de proceso:

GESTIÓN DEL RIESGO Fecha: 12/02/2015

Versión: 01

RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección

ALCANCE:

OBJETIVO

ENTRADAS PROVEEDORESRequisitos de la norma OEC DNA

Actividades relativas a los procesos operativos. Toda la empresa

SALIDAS CLIENTES

Matriz de evalaución de riesgos Toda la empresa

Procedimientos de mitigación asociados a las actividades operativas. Toda la empresa

Plan de actuación frente a eventos no planificados. Toda la empresa

DESARROLLO DEL PROCESO

Actividades del proceso Documentos asociados Registro Controles Responsable

Matriz de evaluación Dirección

Matriz de evaluación Todos los riesgos evalaudos. Dirección

Procedimientos adecuados a los riesgos evaluados Dirección

Dirección

Dirección

Elaborado por: Leonardo Fleitas Revisado y aprobado por: Leonardo Fleitas

Firma: Firma:

LEONARDO FLEITASDespachante de Aduana

Código: FP 12

Alcanza los diferentes procesos operativos en cuanto a la planificación y ejecución de actividades, proyectos y políticas orientadas a minimizar los riesgos que puedan afectar la cadena logística.

Disminuir el riesgo y la vulnerabilidad de la empresa frente a actos ilícitos, generando una cultura para la prevención. Planificación de la atención de emergencias y de eventos no planificados.

Considerar todos los procesos de la empresa.Registrar en la Matriz de evaluación

Procedimientos documentados sobre

aspectos de seguridad

Chequeos de verificación

Control de todas las medidas de seguridad implementadas

Planes de actuación frente a emergencias

Identificar escenarios que deban contar con Plan de emergencia

Modificaciones respecto a la edición anterior: No aplica a la primera versión.

Planificación de medidas de contingencia

Verificación de la correcta implementación de las medidas

de control

Evaluación de los riesgos en base a la Probabilidad y Consecuencia

potencial de los mismos.

Identificación de peligros asociados a las actividades

operativas

Elaboración de planes de control para situaciones no previstas