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令 和 2 年 2 月 2 0 日 招 集
埼玉県議会提出予算説明書
目 次
頁
令和2年度埼玉県一般会計の予算に関する説明書 …………………………………………………………………………………………………………………… 1
歳入歳出予算事項別明細書 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1 総 括 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
2 歳 入 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
第 1 款 県 税 ………………………………………………………………………………………………………………………… 5
第 2 款 地 方 消 費 税 清 算 金 ………………………………………………………………………………………………………………………… 23
第 3 款 地 方 譲 与 税 ………………………………………………………………………………………………………………………… 24
第 4 款 地 方 特 例 交 付 金 ………………………………………………………………………………………………………………………… 26
第 5 款 地 方 交 付 税 ………………………………………………………………………………………………………………………… 26
第 6 款 交通安全対策特別交付金 ………………………………………………………………………………………………………………………… 27
第 7 款 分 担 金 及 び 負 担 金 ………………………………………………………………………………………………………………………… 28
第 8 款 使 用 料 及 び 手 数 料 ………………………………………………………………………………………………………………………… 32
第 9 款 国 庫 支 出 金 ………………………………………………………………………………………………………………………… 48
第10款 財 産 収 入 ………………………………………………………………………………………………………………………… 70
第11款 寄 附 金 ………………………………………………………………………………………………………………………… 73
第12款 繰 入 金 ………………………………………………………………………………………………………………………… 75
第13款 繰 越 金 ………………………………………………………………………………………………………………………… 79
第14款 諸 収 入 ………………………………………………………………………………………………………………………… 80
頁
第15款 県 債 ………………………………………………………………………………………………………………………… 88
3 歳 出 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94
第 1 款 議 会 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 94
第 2 款 総 務 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 96
第 3 款 民 生 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 138
第 4 款 衛 生 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 159
第 5 款 労 働 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 177
第 6 款 農 林 水 産 業 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 185
第 7 款 商 工 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 211
第 8 款 土 木 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 221
第 9 款 警 察 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 244
第10款 教 育 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 250
第11款 災 害 復 旧 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 277
第12款 公 債 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 279
第13款 諸 支 出 金 ………………………………………………………………………………………………………………………… 281
第14款 予 備 費 ………………………………………………………………………………………………………………………… 285
頁
給与費明細書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 286
継続費に関する調書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 303
債務負担行為に関する調書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 307
地方債に関する調書 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 398
( 歳 入 )
1 県 税 775,500,000 774,100,000 1,400,000
2 地 方 消 費 税 清 算 金 310,295,000 245,447,000 64,848,000
3 地 方 譲 与 税 129,370,000 113,049,000 16,321,000
4 地 方 特 例 交 付 金 5,361,000 11,522,356 △6,161,356
5 地 方 交 付 税 218,700,000 205,200,000 13,500,000
6 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 1,545,000 1,591,000 △46,000
7 分 担 金 及 び 負 担 金 3,435,935 2,951,276 484,659
8 使 用 料 及 び 手 数 料 28,809,950 28,996,095 △186,145
9 国 庫 支 出 金 164,235,796 157,477,816 6,757,980
10 財 産 収 入 10,931,894 7,922,657 3,009,237
-1 -
令和 2 年度埼玉県一般会計の予算に関する説明書
1 総 括
( 単 位 千 円 )
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
- 1 -
-2 -
11 寄 附 金 156,001 121,542 34,459
12 繰 入 金 72,157,162 89,491,170 △17,334,008
13 繰 越 金 500,000 500,000 0
14 諸 収 入 29,480,262 34,105,088 △4,624,826
15 県 債 209,837,000 215,985,000 △6,148,000
1,960,315,000 1,888,460,000 71,855,000
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳 入 合 計
- 2 -
( 歳 出 )
1 議 会 費 3,209,305 3,248,389 △39,084 3,207,768
2 総 務 費 94,567,780 95,601,145 △1,033,365 4,485,077 8,798,000 73,258,729
3 民 生 費 380,728,403 364,930,012 15,798,391 19,867,970 3,992,000 347,336,688
4 衛 生 費 65,585,048 61,546,050 4,038,998 19,570,710 559,000 41,563,626
5 労 働 費 5,542,478 5,664,269 △121,791 2,398,812 11,000 2,995,074
6 農 林 水 産 業 費 24,412,237 23,590,768 821,469 6,516,147 4,119,000 10,606,910
7 商 工 費 21,801,311 18,946,269 2,855,042 181,048 1,454,000 14,863,315
8 土 木 費 123,581,374 115,662,214 7,919,160 16,454,050 69,905,000 28,063,697
9 警 察 費 147,331,176 151,533,973 △4,202,797 1,868,991 3,074,000 132,480,108
10 教 育 費 490,816,124 492,836,030 △2,019,906 90,348,107 11,536,000 374,526,176
11 災 害 復 旧 費 3,385,311 20,940 3,364,371 2,544,884 820,000 20,427
-3 -
3,170,180
5,302,948
9,158,627
9,908,077
14,405,841
1,537
8,025,974
9,531,745
3,891,712
137,592
( 単 位 千 円 )
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
一 般 財 源
そ の 他地 方 債
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較
国庫支出金
特 定 財 源
- 3 -
-4 -
12 公 債 費 267,597,481 280,958,085 △13,360,604 226,706,300
13 諸 支 出 金 331,256,972 273,421,856 57,835,116 1,569,000 329,687,972
14 予 備 費 500,000 500,000 0 500,000
1,960,315,000 1,888,460,000 71,855,000 164,235,796 105,837,000 1,585,816,790
一般財源の合計額1,585,816,790千円には、臨時財政対策債104,000,000千円を含む。
40,891,181
歳 出 合 計 104,425,414
款 本年度予算額 前年度予算額 比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
- 4 -
2 歳 入
( 款 ) 1 県 税 ( 単 位 千 円 )
区 分
268,844,000
10,056,000
8,340,000
- 5-
配当割
配当所得金額
166,800,000の5/100
所得金額
5,693,325,000の4/100
1,552,750,000の2/100 258,788,000
課税標準額 579,800,000
所得割
現 年 課 税 分 287,901,000 均等割 5,637,000 納税義務者 3,758,000人
譲渡所得金額
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明金 額
1 県 民 税 310,998,000 324,658,000 △13,660,000
1 個 人 291,413,000 293,964,000 △2,551,000
1人につき 1,500円
- 5 -
- 6-
区 分
5,080,000
960,800
608,040
450,190
1法人につき年 130,000円
資本金等の額が1億円を超え10億円以 下である法人
3,463法人
資本金等の額が10億円を超え50億円以 下である法人
1,126法人
1法人につき年 540,000円
1,201法人
1法人につき年 800,000円
18,536,000 均等割 5,674,000
資本金等の額が50億円を超える法人
2 法 人 18,556,000 28,245,000 △9,689,000 現 年 課 税 分
株式等譲渡所得割
株式等譲渡所得金額
101,600,000の5/100
滞 納 繰 越 分 3,512,000
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明金 額
- 6 -
1,004,650
2,650,320
12,862,000
7,228,000
2,365,000
3,269,000
- 7-
課税標準額 20,579,980の5/100
滞 納 繰 越 分 1
2 事 業 税 155,430,000 156,427,000 △997,000
滞 納 繰 越 分 20,000
3 利 子 割 1,029,000 2,449,000 △1,420,000 現 年 課 税 分 1,028,999
法人税額 236,500,000の1.0/100
特例条例による超過課税額
法人税割
法人税額 225,875,000の3.2/100
上記以外の法人
132,516法人
1法人につき年 20,000円
以下である法人
20,093法人
1法人につき年 50,000円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円
- 7 -
- 8-
区 分
1,000
2,031,000
2,004,000
27,000
72,324,000
10,614,000 所得割
所得のうち400万円以下の金額
68,000,000の0.3/100 204,000
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円 超の法人
滞 納 繰 越 分 120,000
15,000,000の0.4/100 60,000
2 法 人 141,565,000 142,906,000 △1,341,000 現 年 課 税 分 141,527,000
第三種事業
所得金額 40,080,000の5/100
所得金額 900,000の3/100
特別法人以外の法人 137,842,000
第二種事業
所得金額 25,000の4/100
13,745,000 第一種事業 11,713,000
所得金額 234,260,000の5/100
1 個 人 13,865,000 13,521,000 344,000 現 年 課 税 分
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明金 額
- 8 -
7,784,000
2,120,000
42,360,000
19,350,000
60,898,000
- 9-
356,000,000の6.7/100 23,852,000
471,000,000の7.0/100 32,970,000
21,000,000の5.1/100 1,071,000
28,000,000の5.3/100 1,484,000
所得のうち800万円を超える金額
19,000,000の3.4/100 646,000
25,000,000の3.5/100 875,000
所得のうち400万円を超え800万円以下 の金額
(2) (1)以外の法人
所得のうち400万円以下の金額
3,530,000,000の1.2/100
資本割
3,870,000,000の0.5/100
212,000,000の1.0/100
付加価値割
13,000,000の0.7/100 91,000
所得のうち800万円を超える金額
1,112,000,000の0.7/100
所得のうち400万円を超え800万円以 下の金額
71,000,000の0.5/100 355,000
- 9 -
- 1 0-
区 分
4,620,000
2,340,000
2,280,000
3,685,000
464,337,546の22/78等
譲 渡 割 139,327,000 法人 130,967,000
課税資産の譲渡に係る消費税額
3 地 方 消 費 税 139,929,000 117,056,000 22,873,000
1 譲 渡 割 139,327,000 116,529,000 22,798,000
所得のうち400万円を超える金額
75,000,000の4.6/100 3,450,000
2,000,000の4.9/100 98,000
滞 納 繰 越 分 38,000
所得のうち400万円以下の金額
3,000,000の3.4/100 102,000
1,000,000の3.5/100 35,000
収入金額 228,000,000の1.0/100
特別法人
金 額
(3) 収入金課税法人
収入金額 260,000,000の0.9/100
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明
- 10 -
8,360,000
11,962,000
3,872,000
2,361,000
1,511,000
8,090,000
2,517,000
5,573,000
- 1 1-
取得価格 83,900,000の3/100
取得価格 139,325,000の4/100
滞 納 繰 越 分 73,000
取得価格 37,775,000の4/100
原始取得分
家屋
承継取得分
取得価格 78,700,000の3/100
18,931,000 土地 6,969,000
取得価格 232,300,000の3/100
1 不 動 産 取 得 税 19,004,000 19,909,000 △905,000 現 年 課 税 分
課税貨物に係る消費税額
2,134,364の22/78
4 不 動 産 取 得 税 19,004,000 19,909,000 △905,000
29,640,000の22/78等
2 貨 物 割 602,000 527,000 75,000 貨 物 割 602,000
個人
課税資産の譲渡に係る消費税額
- 11 -
- 1 2-
区 分
7,048,999
166,000
6 ゴ ル フ 場 利 用 税 2,054,000 1,988,000 66,000
売渡本数 65,000千本
売渡本数 1,000本につき1,000円
滞 納 繰 越 分 1
売渡本数 109,000千本
売渡本数 1,000本につき930円
令和2年10月1日以後の売渡し分
売渡本数 1,000本につき1,000円
旧3級品の紙巻たばこ
令和2年10月1日前の売渡し分
売渡本数 4,670,000千本
売渡本数 1,000本につき930円
令和2年10月1日以後の売渡し分
売渡本数 2,706,000千本
現 年 課 税 分 7,214,999 旧3級品の紙巻たばこを除く製造たばこ
令和2年10月1日前の売渡し分
5 県 た ば こ 税 7,215,000 7,431,000 △216,000
1 県 た ば こ 税 7,215,000 7,431,000 △216,000
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明金 額
- 12 -
1,204,000
3,814
- 1 3-
1 新車 1,409,000
(1) 乗用車
営業用
168,000
2 環 境 性 能 割 1,560,001 845,000 715,001 現 年 課 税 分 1,560,000
1 自 動 車 税 168,000 83,355,000 △83,187,000 滞 納 繰 越 分
滞 納 繰 越 分 229,514
8 自 動 車 税 89,697,001 88,538,000 1,159,001
50,916,000 課税標準量
1,586,169キロリットル
1キロリットルにつき32,100円
1 軽 油 引 取 税 51,145,514 52,653,889 △1,508,375 現 年 課 税 分
現 年 課 税 分 2,053,999
滞 納 繰 越 分 1
7 軽 油 引 取 税 51,145,514 52,653,889 △1,508,375
1 ゴ ル フ 場 利 用 税 2,054,000 1,988,000 66,000
課税標準額 190,700の2/100
- 13 -
- 1 4-
区 分
1,200,186
163,000
51,190
111,810
7,000
3,619
3,381
35,000
17,780
17,220
151,000
136,000
2 中古車
(1) 乗用車
課税標準額 889,000の2/100
自家用
課税標準額 574,000の3/100
課税標準額 112,700の3/100
(4) 特種用途車
営業用
営業用
課税標準額 180,950の2/100
自家用
自家用
課税標準額 3,727,000の3/100
(3) バス
(2) トラック
営業用
課税標準額 2,559,500の2/100
説 明金 額
自家用
課税標準額 40,006,200の3/100
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
- 14 -
175
135,825
12,000
5,643
6,357
300
231
69
2,700
1,005
1,695
- 1 5-
課税標準額 50,250の2/100
自家用
課税標準額 56,500の3/100
滞 納 繰 越 分 1
課税標準額 2,300の3/100
(4) 特種用途車
営業用
営業用
課税標準額 11,550の2/100
自家用
自家用
課税標準額 211,900の3/100
(3) バス
(2) トラック
営業用
課税標準額 282,150の2/100
課税標準額 8,750の2/100
自家用
課税標準額 4,527,500の3/100
営業用
- 15 -
- 1 6-
区 分
57,836
75,780,668
5,222,266
1,614,934
3,607,332
324,502
163,178
161,324
1,134,728
408,560
20,410台分
4,407台分
4 特種用途車
営業用
営業用
4,972台分
自家用
自家用
221,838台分
3 バス
2 トラック
営業用
63,725台分
6,170台分
自家用
1,997,324台分
82,520,000 1 乗用車 75,838,504 営業用
3 種 別 割 82,520,001 353,000 82,167,001 現 年 課 税 分
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明金 額
- 16 -
726,168
3,291,999
2,812,999
8,905
2,804,094
380,000
119,300
260,700
17,000
8,789
8,211
82,000
- 1 7-
エ 特種用途車
課税標準額 439,450の2/100
自家用
課税標準額 273,700の3/100
課税標準額 8,690,000の3/100
ウ バス
営業用
営業用
課税標準額 5,965,000の2/100
自家用
自家用
課税標準額 93,469,800の3/100
イ トラック
ア 乗用車
営業用
課税標準額 445,250の2/100
1 環境性能割 3,643,999繰 入 金
(1) 新車
滞 納 繰 越 分 1
4証 紙 特 別 会 計
5,448,999 3,985,000 1,463,999 証紙特別会計繰入金 5,448,999
自家用
27,082台分
- 17 -
- 1 8-
区 分
41,656
40,344
352,000
318,000
300
317,700
28,000
13,165
14,835
1,000
778
222 自家用
ウ バス
営業用
課税標準額 38,900の2/100
課税標準額 658,250の2/100
自家用
課税標準額 494,500の3/100
課税標準額 10,590,000の3/100
イ トラック
営業用
営業用
課税標準額 15,000の2/100
自家用
課税標準額 1,344,800の3/100
(2) 中古車
ア 乗用車
営業用
課税標準額 2,082,800の2/100
自家用
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明金 額
- 18 -
5,000
1,865
3,135
1,805,000
1,540,748
58,584
1,482,164
211,005
95,658
115,347
10,469
6,637
- 1 9-
(3) バス
営業用
448台分
6,896台分
自家用
12,069台分
89,067台分
(2) トラック
営業用
営業用
3,413台分
自家用
2 種別割
(1) 乗用車
課税標準額 93,250の2/100
自家用
課税標準額 104,500の3/100
課税標準額 7,400の3/100
エ 特種用途車
営業用
- 19 -
- 2 0-
区 分
3,832
42,778
19,472
23,306
4,430
石油又は可燃性天然ガス以外の鉱区
面積 1,107,500アール
100アールごとに年額 400円
滞 納 繰 越 分 1
面積 332,000アール
100アールごとに年額 200円2 採掘鉱区
5,094 1 試掘鉱区 664
石油又は可燃性天然ガス以外の鉱区
1 鉱 区 税 5,095 4,861 234 現 年 課 税 分
3,547台分
9 鉱 区 税 5,095 4,861 234
営業用
2,630台分
自家用
自家用
256台分
(4) 特種用途車
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
説 明金 額
- 20 -
17,332
698
2,246
183
- 2 1-
県民税の所得割額の納付を要しないもの 納税義務者 61人
1人につき 5,500円又は2,700円
納税義務者 412人
1人につき 8,200円又は4,100円
4 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者 の登録を受ける者で、本年度の都道府
3 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者 の登録を受ける者で、本年度の都道府 県民税の所得割額の納付を要するもの
所得割額の納付を要しないもの
納税義務者 98人
1人につき 11,000円又は5,500円
納税義務者 1,297人
1人につき 16,500円又は8,200円
2 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を 受ける者で、本年度の都道府県民税の
1 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を繰 入 金 受ける者で、本年度の都道府県民税の
所得割額の納付を要するもの
現 年 課 税 分 1
2証 紙 特 別 会 計
21,389 20,249 1,140 証紙特別会計繰入金 21,389
10 狩 猟 税 21,390 20,250 1,140
1 狩 猟 税 1 1 0
- 21 -
- 2 2-
区 分
930
計 775,500,000 774,100,000 1,400,000
1
滞 納 繰 越 分 998
証紙特別会計繰入金 1
1 自 動 車 取 得 税 1,000 5,414,000 △5,413,000 現 年 課 税 分
1人につき 5,500円又は2,700円
11 旧 法 に よ る 税 1,000 5,414,000 △5,413,000
説 明金 額
5 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を 受ける者
納税義務者 179人
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
- 22 -
( 款 ) 2 地方消費税清算金 ( 単 位 千 円 )
区 分
- 2 3-
地方消費税清算金 310,295,000
計 310,295,000 245,447,000 64,848,000
1 地方消費税清算金 310,295,000 245,447,000 64,848,000
1 地 方 消 費 税 清 算 金 310,295,000 245,447,000 64,848,000
説 明金 額
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
- 23 -
- 2 4-
( 款 ) 3 地方譲与税 ( 単 位 千 円 )
区 分
543,000 1 自動車重量譲与税 543,000 449,000 94,000 自動車重量譲与税
145,000
4 自 動 車 重 量 譲 与 税 543,000 449,000 94,000
1 石 油 ガ ス 譲 与 税 145,000 165,000 △20,000 石 油 ガ ス 譲 与 税
3,347,000
3 石 油 ガ ス 譲 与 税 145,000 165,000 △20,000
1 地方揮発油譲与税 3,347,000 3,607,000 △260,000 地方揮発油譲与税
特 別 法 人事 業 譲 与 税
125,200,000事 業 譲 与 税
2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 3,347,000 3,607,000 △260,000
1特 別 法 人
125,200,000 125,200,000
1特 別 法 人事 業 譲 与 税
125,200,000 125,200,000
説 明金 額
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
- 24 -
- 2 5-
計 129,370,000 113,049,000 16,321,000
△地 方 法 人
108,737,000 △108,737,000特 別 譲 与 税
134,228
△地 方 法 人
108,737,000 △108,737,000特 別 譲 与 税
1 森 林 環 境 譲 与 税 134,228 90,000 44,228 森 林 環 境 譲 与 税
772
6 森 林 環 境 譲 与 税 134,228 90,000 44,228
1 地 方 道 路 譲 与 税 772 1,000 △228 地 方 道 路 譲 与 税
5 地 方 道 路 譲 与 税 772 1,000 △228
- 25 -
- 2 6-
( 款 ) 4 地方特例交付金 ( 単 位 千 円 )
区 分
( 款 ) 5 地方交付税 ( 単 位 千 円 )
区 分
218,700,000
計 218,700,000 205,200,000 13,500,000
1 地 方 交 付 税 218,700,000 205,200,000 13,500,000 地 方 交 付 税
節説 明
金 額
1 地 方 交 付 税 218,700,000 205,200,000 13,500,000
計 5,361,000 11,522,356 △6,161,356
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
△子ども・子育て支援
6,407,356 △6,407,356臨 時 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金 5,361,000
△子 ど も ・ 子 育 て 支 援臨 時 交 付 金
6,407,356 △6,407,356
1 地 方 特 例 交 付 金 5,361,000 5,115,000 246,000
1 地 方 特 例 交 付 金 5,361,000 5,115,000 246,000
説 明金 額
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
- 26 -
( 款 ) 6 交通安全対策特別交付金 ( 単 位 千 円 )
区 分
- 2 7-
交 通 安 全 対 策1,545,000
特 別 交 付 金 特 別 交 付 金
計 1,545,000 1,591,000 △46,000
1交 通 安 全 対 策
1,545,000 1,591,000 △46,000
1交 通 安 全 対 策
1,545,000 1,591,000 △46,000特 別 交 付 金
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
- 27 -
- 2 8-
( 款 ) 7 分担金及び負担金 ( 単 位 千 円 )
区 分
30,768
24,738
12,853
122,762
369,180地上系防災行政無線施設再整備事業費負担金
2 民 生 費 負 担 金 92,046 156,299 △64,253 児童福祉費負担金 32,041 入所児童保護者負担金
環 境 費 負 担 金 5,558 被災地派遣職員給与費負担金
防 災 費 負 担 金 491,942 被災地派遣職員給与費負担金
2 負 担 金 3,201,724 2,662,649 539,075
1 総 務 費 負 担 金 497,500 135,744 361,756
ほ場整備事業費分担金
農地防災事業費分担金
基幹水利施設管理事業費分担金
1農 林 水 産 業 費
234,211 288,627 △54,416 農 地 費 分 担 金 234,211 かんがい排水事業費分担金 165,852分 担 金
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
1 分 担 金 234,211 288,627 △54,416
- 28 -
52,684
7,321
31,619
161,428
230,985
220,138
55,650
3,360
8,106
- 2 9-
農道整備事業費負担金
直轄土地改良事業費負担金
利根大堰等施設管理費負担金
かんがい排水事業費負担金
ほ場整備事業費負担金
農地防災事業費負担金
農 地 費 負 担 金 754,427 土地改良事業計画等調査費負担金
精神障害者医療費負担金 221
4農 林 水 産 業 費
770,461 822,643 △52,182 農 業 費 負 担 金 16,034 被災地派遣職員給与費負担金負 担 金
大規模災害市町村等繰替支弁費負担金
3 衛 生 費 負 担 金 277 375 △98 公衆衛生費負担金 277 身体障害児等医療費負担金 56
災害救助費負担金 60,005 大規模災害被災者受入事業費負担金
- 29 -
- 3 0-
区 分
43,141
53,522
14,788
86
6,505
15,773
182,500
135,000
689,118
264,148社会資本整備総合交付金(街路)事業費負担金
つくばエクスプレス沿線地域整備推進費負担金
街路整備費負担金
社会資本整備総合交付金(急傾斜地)事業費負担金
都市計画費負担金 1,750,766 社会資本整備総合交付金(区画整理)事業費負担金
土地収用審査費負担金
建設工事紛争審査費負担金
河 川 費 負 担 金 22,278 急傾斜地崩壊対策事業費負担金
基幹水利施設管理事業費負担金
5 土 木 費 負 担 金 1,841,440 1,479,074 362,366 土木管理費負担金 68,396 被災地派遣職員給与費負担金
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 30 -
10,000
470,000
- 3 1-
計 3,435,935 2,951,276 484,659
連続立体交差費負担金
連続立体交差事業費負担金
△ 商 工 費 負 担 金 68,514 △68,514
- 31 -
- 3 2-
( 款 ) 8 使用料及び手数料 ( 単 位 千 円 )
区 分
6
11,461
1,934
1,889,354
医 薬 使 用 料 32,169 県立高等看護学院授業料
障害者交流センター使用料
総合リハビリテーションセンター使用料
3 衛 生 使 用 料 153,951 155,981 △2,030 公 衆 衛 生 使 用 料 121,782 精神保健福祉センター使用料
県立公園使用料
2 民 生 使 用 料 1,902,749 1,901,460 1,289 社 会 福 祉 使 用 料 1,902,749 社会福祉総合センター使用料
県 民 使 用 料 10,516 男女共同参画推進センター使用料
環 境 使 用 料 1,328 環境科学国際センター使用料 1,322
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
1 使 用 料 17,732,458 18,004,451 △271,993
1 総 務 使 用 料 492,061 439,993 52,068 行 政 財 産 使 用 料 480,217
- 32 -
74,728
129,758
80,770
- 3 3-
水利使用料
都 市 計 画 使 用 料 648,197 県立公園使用料
道路橋りょう使用料 862,913 道路占用料
河 川 使 用 料 747,299 河川占用料 666,529
産業技術総合センター機器等使用料
7 土 木 使 用 料 2,259,606 2,270,469 △10,863 土 木 管 理 使 用 料 1,197 国土交通省所管公共用財産使用料
畜 産 業 使 用 料 35,340 秩父高原牧場使用料
6 商 工 使 用 料 204,486 205,999 △1,513 商 工 業 使 用 料 204,486 彩の国ビジュアルプラザ使用料
高等技術専門校受講料 14,252
5 農林水産業使用料 36,946 51,453 △14,507 農 業 使 用 料 1,606 農業大学校授業料
4 労 働 使 用 料 66,232 66,950 △718 職 業 訓 練 使 用 料 66,232 高等技術専門校授業料 51,980
- 33 -
- 3 4-
区 分
146,440
10,872
20,939
303
8,819
8,582
9,648
44,484
219
美術館使用料
2 手 数 料 11,077,492 10,991,644 85,848
1 総 務 手 数 料 1,129,811 1,094,460 35,351 企 画 手 数 料 696 自家用有償旅客運送者登録申請手数料
歴史と民俗の博物館使用料
史跡の博物館使用料
自然と川の博物館使用料
定時制課程聴講料
社 会 教 育 使 用 料 82,940 げんきプラザ使用料 11,407
定時制課程授業料
通信制課程受講料
専攻科授業料
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
8 教 育 使 用 料 12,616,427 12,912,146 △295,719 高 等 学 校 使 用 料 12,533,487 全日制課程授業料 12,354,933
- 34 -
477
8,106
7
2,970
274
1,750
1,897
240
1,555
- 3 5-
解体業許可申請手数料
公害防止主任者資格認定講習受講手数料
汚染土壌処理業許可申請手数料
指定調査機関指定申請手数料 30
引取業者等登録申請手数料
浄化槽保守点検業者登録申請手数料
狩猟免許試験等手数料
公害紛争処理申請手数料
フロン類充塡回収業者登録申請手数料
環 境 手 数 料 525,789 砂利採取計画認可等手数料 1,025
不動産鑑定業者登録申請手数料
県 民 手 数 料 512,534 旅券手数料
- 35 -
- 3 6-
区 分
233,987
273,868
7,000
選 挙 手 数 料 23 政治資金収支報告書等写交付手数料
防 災 手 数 料 60,689 防災ヘリコプター緊急運航手数料 360
危険物取扱者免状交付手数料 21,914
危険物取扱者保安講習手数料 28,670
消防設備士免状交付手数料 2,745
消防設備士講習手数料
納税証明書交付手数料 30,080徴 税 手 数 料
産業廃棄物処理業等許可申請手数料
産業廃棄物等埋立手数料
廃棄物再生事業者登録申請手数料 80
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 36 -
597
8,256
9,564
102
1
1
1
- 3 7-
と畜検査手数料 144,225
3 衛 生 手 数 料 641,522 637,952 3,570 公 衆 衛 生 手 数 料 18,653 衛生研究所手数料
環 境 衛 生 手 数 料 346,270 飲食店営業許可等手数料 168,832
そうか光生園障害者歯科診療所手数料
児 童 福 祉 手 数 料 20,825 保育士登録等手数料
嵐山郷手数料
皆光園障害者歯科診療所手数料
あさか向陽園障害者歯科診療所手数料
介護支援専門員証交付等手数料
総合リハビリテーションセンター手数料
2 民 生 手 数 料 39,347 38,792 555 社 会 福 祉 手 数 料 18,522 介護老人保健施設開設許可等手数料
- 37 -
- 3 8-
区 分
310
10,467
1,940
各種試験免許手数料 152,426
薬事許可手数料 73,641
母体保護手数料 98
医 薬 手 数 料 272,817 病院開設許可等手数料 10,437
生活衛生関係営業許可手数料
建築物清掃業者等登録手数料
保 健 所 手 数 料 3,782 水質検査手数料 3,684
食鳥検査手数料 3,479
ふぐ調理師試験等手数料 1,317
犬、ねこ引取手数料 1,120
特定動物の飼養又は保管等許可手数料
動物取扱業登録等手数料 14,580
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 38 -
3,473
1,320
60
878
1,075
94
405
- 3 9-
肥料登録手数料
依頼分析手数料
農業大学校証明書交付手数料 8
高等技術専門校入校試験手数料
5 農林水産業手数料 71,128 10,173 60,955 農 業 手 数 料 798 登録検査機関登録等手数料 291
県立高等看護学院入学料 680
県立高等看護学院受験手数料
県立高等看護学院証明書交付手数料
4 労 働 手 数 料 1,953 2,075 △122 職 業 訓 練 手 数 料 1,953 職業訓練指導員等試験免許訓練手数料
麻薬免許等手数料 28,485
毒物劇物営業者登録等手数料
温泉許可手数料 2,295
- 39 -
- 4 0-
区 分
46
749
67,523
1,502
3,681
22,584
14,221
23,873高圧ガス許可手数料
火薬類許可等手数料
電気工事士免状交付手数料
電気工事業登録等手数料
6 商 工 手 数 料 191,431 186,881 4,550 商 工 業 手 数 料 189,662 貸金業者登録申請手数料 1,350
動物医薬品販売業許可等手数料
林 業 手 数 料 9 生産事業者講習及び登録等手数料
養蜂転飼許可手数料
秩父高原牧場手数料
家畜伝染病予防関係手数料
蚕 糸 特 産 及 び109 漁業権免許申請等手数料
水 産 業 手 数 料
畜 産 業 手 数 料 70,212 家畜商免許等手数料 392
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 40 -
4,794
1,032
17,326
100,801
126
316
150
59,614
3,936
- 4 1-
経営規模等評価手数料
総合評定値通知手数料
仲裁申請手数料
裁定申請手数料
事業認定申請手数料
旅行業登録手数料 1,332
7 土 木 手 数 料 594,077 547,776 46,301 土 木 管 理 手 数 料 583,080 裁決申請手数料 1,005
計量関係許可等手数料
産業技術総合センター依頼試験手数料
観 光 手 数 料 1,769 通訳案内士登録手数料 437
液化石油ガス許可等手数料
液化石油ガス設備士免状交付手数料
- 41 -
- 4 2-
区 分
270
325,900
200
130
1
1
3,300
1,950
14,910
66,341
解体工事業登録更新申請手数料
建設業許可申請書等閲覧手数料
宅地建物取引士資格登録手数料
浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料
解体工事業登録申請手数料
浄化槽工事業登録申請手数料 165
浄化槽工事業更新登録申請手数料
浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料
建設工事紛争審査手数料
建設業許可申請手数料
建設業許可証明等手数料
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 42 -
39,168
112
24,212
6
5,008
868
5,034
9,711
1,472
750
3,461
148
- 4 3-
道路位置指定申請手数料
建築台帳記載事項証明書交付手数料
道路位置指定図面写交付手数料
完了検査申請手数料
建築許可申請手数料
建築認定申請手数料
中間検査申請手数料
宅地建物取引業免許証明手数料
建築確認申請及び計画通知手数料
宅地建物取引士証交付申請手数料
宅地建物取引士資格登録移転申請手数料
宅地建物取引業免許申請手数料
- 43 -
- 4 4-
区 分
4,167
7,273
244
638
2,493
4,124
60
2,190
2,967
266
開発行為許可申請手数料
都 市 計 画 手 数 料 6,813 屋外広告物許可手数料 408
道路橋りょう手数料 4,184 特殊車両通行許可申請手数料
開発行為変更許可申請手数料
建築計画概要書等写交付手数料
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料
長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料
道路幅員証明書交付手数料
屋外広告業登録申請手数料
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 44 -
72
49
81
780
25,438
5,468
- 4 5-
8 警 察 手 数 料 8,056,589 8,108,134 △51,545 警 察 手 数 料 8,056,589 道路使用許可手数料 480,865
予定建築物以外の建築等許可申請手数料
行政処分者講習等手数料 320,613
適合証明書交付申請手数料
風俗営業許可申請等手数料 95,757
古物営業許可手数料 37,437
銃砲刀剣類所持等許可手数料
銃砲等取扱講習手数料 24,119
火薬類運搬証明申請手数料 863
猟銃用火薬類譲受渡許可手数料
自動車運転免許手数料 5,667,917
建築等許可申請手数料
開発登録簿写交付手数料
- 45 -
- 4 6-
区 分
27,420
160
248
2,546
163
取消処分者講習手数料 10,203
安全運転管理者講習手数料 86,148
自動車保管場所証明手数料 1,236,600
自転車運転者講習手数料 60
パーキング・メーター等利用手数料
警備業認定申請等手数料 32,997
核燃料物質等運搬証明申請手数料
質屋営業許可手数料 135
自動車運転代行業認定申請等手数料
放置車両確認事務法人登録申請等手数料
探偵業届出証明書等交付手数料
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
初心運転者講習等手数料 1,432
- 46 -
16,060
7
2,293
174
372
94,546
- 4 7-
計 28,809,950 28,996,095 △186,145
高等学校入学志願者選考手数料
社 会 教 育 手 数 料 2,825 美術刀剣類登録審査手数料
中 学 校 手 数 料 814 中学校入学志願者選考手数料
9 教 育 手 数 料 351,634 365,401 △13,767 教 育 総 務 手 数 料 68,336 教員免許手数料
県立学校証明書交付手数料
県立養護教諭養成所証明書交付手数料
高 等 学 校 手 数 料 279,659 全日制課程入学料
専攻科入学料
定時制課程入学料
通信制課程入学料
182,274
52,269
- 47 -
- 4 8-
( 款 ) 9 国庫支出金 ( 単 位 千 円 )
区 分
63,405
17,251
129,441
574,167
16,379
594,523児童扶養手当給付費負担金
生活保護費負担金 6,579,441 生活保護費負担金
身体障害者保護費負担金
特別障害者手当等支給費負担金
医療介護提供体制改革推進交付金
社会福祉施設運営費負担金
児童福祉費負担金 6,343,414 児童措置費負担金 5,748,891
2 民生費国庫負担金 13,723,498 13,587,413 136,085 社会福祉費負担金 800,643 生活困窮者自立支援事業費負担金
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
1 国 庫 負 担 金 108,863,163 104,794,513 4,068,650
1 総務費国庫負担金 39,953 31,730 8,223 県 民 費 負 担 金 39,953 婦人保護費負担金
- 48 -
20,416
752,894
173
5,454,809
69,759
3,905,949
566,725
- 4 9-
4 労働費国庫負担金 41,242 41,242 0 労 政 費 負 担 金 42 職場適応訓練費負担金
職業訓練費負担金 41,200 職業転換訓練費負担金
指定難病対策費負担金
小児慢性疾病対策費負担金
保 健 所 費 負 担 金 20,864 結核健診事業費負担金
医 薬 費 負 担 金 1,374,286 医療介護提供体制改革推進交付金
感染症予防費負担金
原爆障害者対策費負担金
身体障害児育成医療費等負担金
精神保健医療費負担金
予防接種事故対策費負担金
3 衛生費国庫負担金 12,272,999 11,884,706 388,293 公衆衛生費負担金 10,877,849 結核対策費負担金 107,124
- 49 -
- 5 0-
区 分
347
11,341,076
10,218,993私立学校費負担金 10,740,909 高等学校等就学支援金交付金
2 国 庫 補 助 金 49,300,712 46,845,230 2,455,482
1 総務費国庫補助金 692,665 470,203 222,462 総務管理費補助金 6,636 高等教育費負担軽減実施体制整備費補助金
521,916専門学校授業料等減免費負担金
高等学校費負担金 11,341,423 公立高等学校授業料不徴収交付金
高等学校等就学支援金交付金
特 別 支 援 学 校 費260,775 就学奨励費負担金
負 担 金
5農 林 水 産 業 費
63,087 12,026 51,061 農 業 費 負 担 金 12,026 農業委員会ネットワーク機構負担金国 庫 負 担 金
畜 産 業 費 負 担 金 51,061 家畜伝染病予防費負担金
6 教育費国庫負担金 82,722,384 79,237,396 3,484,988 義務教育費負担金 60,379,277
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 50 -
12,502
129,435
30,421
10,130
2,851
29,660
3,176
180,841
17,251
42
1,000
- 5 1-
環 境 費 補 助 金 18,293 指定管理鳥獣捕獲等事業交付金
循環型社会形成推進交付金
廃棄物処理施設モニタリング等事業費補助金
性犯罪・性暴力被害者支援交付金
文化芸術振興費補助金
婦人保護費補助金
児童福祉事業対策費等補助金
地方消費者行政強化交付金
企 画 費 補 助 金 172,358 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
国土調査費補助金
社会資本整備総合交付金
県 民 費 補 助 金 250,053 隣保館運営費等補助金 23,395
- 51 -
- 5 2-
区 分
16,980
2,025
77,292
32,290
2,824
364,140
12,336
85,527
1,292,070
福祉人材センター運営事業費補助金
障害者福祉費補助金
障害者社会活動総合推進事業費補助金
老人福祉費補助金
社会福祉施設整備費補助金
2 民生費国庫補助金 6,036,814 8,997,251 △2,960,437 社会福祉費補助金 2,034,760 ボランティアセンター活動事業費補助金
在宅福祉事業費補助金
生活福祉資金貸付事業推進費補助金
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
市 町 村 振 興 費74,608 地方創生推進交付金 57,628
補 助 金
電源立地地域対策費交付金
防 災 費 補 助 金 170,717 東京オリンピック・パラリンピック競技大会消防・救急体制整備費補助金
- 52 -
1,184
128
19,260
27,167
64,217
54,300
164,270
641,191
458,074
459,889
77,258
- 5 3-
認定こども園整備交付金
児童福祉事業対策費等補助金
保育対策総合支援事業費補助金
子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金
生活困窮者自立支援事業費補助金
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
児童福祉費補助金 3,978,878 心身障害児(者)扶養共済制度運営費補助金
民生委員・児童委員研修事業費補助金
社会福祉法人指導監督事業費補助金
外国人介護福祉士日本語研修事業費補助金
地域生活定着促進事業費補助金
- 53 -
- 5 4-
区 分
60,004
126,395
160
1,991,637
18,324
498,337
119
12,279
57,972
63,915
予防接種事故対策費補助金
原爆障害者対策費補助金
指定難病対策費補助金
健康増進事業費補助金
3 衛生費国庫補助金 7,205,453 5,895,529 1,309,924 公衆衛生費補助金 1,507,507 歯科保健推進事業費補助金 9,558
結核医療費補助金
感染症予防費補助金
地域少子化対策重点推進交付金
児童福祉施設等整備費交付金
子ども・子育て支援事業費補助金
子育て支援対策臨時特例交付金
生活保護費補助金 23,176 生活保護費補助金
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 54 -
869
603,210
14,700
180,319
28,044
19,861
2,697,841
218
925,185
34,948
- 5 5-
救急医療情報システム推進費補助金
医 薬 費 補 助 金 2,853,063 医師確保対策費補助金 29,061
異状死死因究明支援事業費補助金
救急医療対策費補助金
環境衛生費補助金 2,723,033 環境衛生指導費補助金 25,192
生活基盤施設耐震化等交付金
保 健 所 費 補 助 金 121,850 保健所設備整備費補助金
地域保健対策推進費補助金
母子保健衛生費補助金
精神保健医療費補助金
精神保健対策費補助金
地域生活支援事業費補助金
精神科救急医療施設運営費補助金
- 55 -
- 5 6-
区 分
491,824
6,728
693,374
126,370
479,782
61,847
3,726
44,811職業訓練校施設費補助金
看護指導費補助金
4 労働費国庫補助金 631,935 632,654 △719 労 政 費 補 助 金 58,121 地方創生推進交付金 43,219
職業訓練費補助金 573,814 職業訓練校費交付金 414,140
雇用開発支援事業費等補助金 14,902
周産期医療システム整備費補助金
ドクターヘリ導入促進事業費補助金
医療施設防災対策推進事業費補助金
がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
災害医療体制整備費補助金
地域医療連携推進事業費補助金
- 56 -
42,843
72,020
3,500
11,452
102,900
76,116
14,985
92,151
助金 8,400
74,480
17,451
236,551
- 5 7-
農林水産物・食品輸出促進対策事業費補
経営体育成条件整備費交付金
農業改良普及費交付金
病害虫防除対策費等交付金
農作物対策費交付金
国産農産物消費拡大対策事業費補助金
地方創生推進交付金
経営所得安定対策推進事業費補助金
農地集積・集約化対策事業費補助金
中山間地域等支援対策費補助金
事業内職業訓練費補助金
技能向上対策費補助金
5農 林 水 産 業 費
6,449,588 5,812,222 637,366 農 業 費 補 助 金 1,845,347 農業委員会費等交付金 447,704国 庫 補 助 金
- 57 -
- 5 8-
区 分
10,300
609,077
93,472
46,808
532
5,811
30,384
4,007
造林事業費補助金
森林資源管理費補助金
畜 産 業 費 補 助 金 5,529 家畜衛生対策費補助金
林 業 費 補 助 金 897,855 林業技術普及指導費交付金 4,127
鳥獣被害防止総合対策費交付金
産地パワーアップ事業費補助金
蚕 糸 特 産 及 び8,204 水産振興対策費交付金 1,861
水 産 業 費 補 助 金
漁業調整費交付金
地方創生推進交付金
環境保全型農業直接支援対策費交付金
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
野菜産地育成対策費交付金
- 58 -
406,514
34,149
175,924
112,000
130,750
9,847
9,029
421,723
2,500
26,964
591,475
578,263
1,140,540
- 5 9-
多面的機能支払交付金
農地調整費交付金
農地対価等事務費交付金
かんがい排水事業費補助金
ほ場整備事業費補助金
農地防災事業費補助金
道整備交付金
治山事業費補助金
農 地 費 補 助 金 3,692,653 農地総務費関係職員設置費交付金
土地改良事業計画等調査費補助金
林業生産流通振興対策費交付金
特用林産施設等体制整備費補助金
林道費補助金
- 59 -
- 6 0-
区 分
104,250
756,040
50,669
1,353
23,600
6,000
10,136
2,524
道 路 橋 り ょ う 費6,506,798 道路事業市町村指導監督交付金
補 助 金
道路交通情勢調査費補助金
観 光 費 補 助 金 39,070 地方創生推進交付金 33,070
文化芸術振興費補助金
7 土木費国庫補助金 16,450,291 14,987,750 1,462,541 土木管理費補助金 106,551 社会資本整備総合交付金
土地改良事業運営等指導促進費補助金
6 商工費国庫補助金 181,048 191,123 △10,075 商 工 業 費 補 助 金 141,978 地方創生推進交付金 118,378
地域新成長産業創出促進事業費補助金
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
農道整備事業費補助金
団体営土地改良事業費補助金
基幹水利施設管理事業費補助金
- 60 -
276,500
6,217,638
270
950,000
1,432,000
57,950
3,606,246
10,560
2,635,067
4,000
1,100,000
- 6 1-
住宅市街地総合整備事業補助金
連続立体交差事業費補助金
住 宅 費 補 助 金 40,849 社会資本整備総合交付金
社会資本整備総合交付金
都市計画費補助金 3,749,627 総合都市交通体系調査費補助金
社会資本整備総合交付金
道路改築事業費補助金
社会資本整備総合交付金
河 川 費 補 助 金 6,046,466 準用河川改修市町村指導監督交付金
床上浸水対策事業費補助金
河川改修事業費補助金
急傾斜地崩壊対策事業費補助金
- 61 -
- 6 2-
区 分
2,675
328,115
6,000
21,372
1,572
699
10,038
学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金
防衛施設周辺防音事業補助金
高等学校費補助金 453,407 防衛施設周辺防音事業補助金 8,367
9 教育費国庫補助金 7,239,043 7,470,005 △230,962 教育総務費補助金 370,471 公立学校建物整備事務費補助金
教育支援体制整備事業費補助金
国際文化交流促進費補助金
被災児童生徒就学支援等事業交付金
保育対策総合支援事業費補助金
8 警察費国庫補助金 1,868,991 2,388,443 △519,452 警察管理費補助金 373,155 警察本部費補助金 85,590
装備費補助金 287,565
警察活動費補助金 1,495,836 警察活動費補助金
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 62 -
14,250
430,790
416
108,912
346
50
5,239,835
412,384
225,367
21,022
1,050
198,072
- 6 3-
私立学校費補助金 6,097,780 私立幼稚園施設整備指導事務費補助金
私立高等学校等助成費補助金
私立幼稚園等特別支援教育費補助金
教育支援体制整備事業費交付金
就学奨励費補助金
被災児童生徒就学支援等事業交付金
高等学校等修学支援事業費補助金
被災児童生徒就学支援等事業交付金
高等教育費負担軽減実施体制整備費補助金
理科教育振興費補助金
特 別 支 援 学 校 費109,674 防衛施設周辺防音事業補助金
補 助 金
高等学校等修学支援事業費補助金
- 63 -
- 6 4-
区 分
180,890
4,947
199
1,124
99,243
1,244,991
災 害 復 旧 費2,544,884 50 2,544,834
農 林 水 産 施 設1,344,234 森林管理道災害復旧対応事業費補助金
国 庫 補 助 金 災害復旧費補助金
農地・農業用施設災害復旧対応事業費補助金
保健体育費補助金 1,391 要保護児童生徒医療費補助金 48
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
社会教育費補助金 206,320 文化財保護普及費補助金 20,483
助金
全国高等学校総合体育大会開催事業費補助金
10
学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金
地方創生推進交付金
公立学校給食施設整備費補助金 20
学校・家庭・地域連携協力推進事業費補
- 64 -
50
公共土木施設災害復旧対応事業費補助
363
467
136
6,257
3,158
- 6 5-
自動車排出ガス測定局維持管理委託金
環 境 費 委 託 金 16,454 放射線測定調査委託金 6,903
化学物質環境汚染実態調査委託金
総量削減計画進行管理調査委託金
自衛官募集事務委託金
企 画 費 委 託 金 84 全国水需給動態調査委託金
県 民 費 委 託 金 27,274 人権啓発活動地方委託金
務費補助金
3 委 託 金 6,071,921 5,838,073 233,848
1 総 務 費 委 託 金 3,752,459 3,434,687 317,772 総務管理費委託金 830 地方公共団体消費状況等調査委託金
公共土木施設災害復旧市町村指導監督事
1,200,600金
土 木 施 設 災 害1,200,650
復 旧 費 補 助 金
- 65 -
- 6 6-
区 分
261,568
9,515
3,433,826
1,881
1,140
19,869
7,264
21,812
487
313
再犯防止等推進調査委託金
児童福祉費委託金 22,612 児童扶養手当等支給事務委託金
厚生統計調査委託金
人権啓発活動地方委託金
在外選挙経費委託金
2 民 生 費 委 託 金 107,658 113,709 △6,051 社会福祉費委託金 36,617 厚生統計調査委託金 8,344
人権啓発活動地方委託金
遺家族等援護事務委託金
統計調査事務委託金
委託統計調査委託金
選 挙 費 委 託 金 2,908 政党助成事務委託金 1,027
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
統計調査費委託金 3,704,909 都道府県統計専任職員設置委託金
- 66 -
383
485
1,209
10,484
379
3,000
- 6 7-
4 労 働 費 委 託 金 1,725,635 1,753,031 △27,396 労 政 費 委 託 金 471 労働関係調査委託金
医 薬 費 委 託 金 56,617 厚生統計調査委託金 33,945
医薬品検定事務委託金 16,256
薬事経済調査委託金 3,037
救急患者受入実態調査委託金
衛生関係指導者養成等委託金
感染症流行予測調査委託金
予防接種後健康状況調査委託金
母子保健衛生費委託金
放射能測定調査委託金
環境衛生費委託金 12,100 食品等検査委託金
生活保護費委託金 48,429 生活保護指導職員設置委託金
3 衛 生 費 委 託 金 92,258 83,170 9,088 公衆衛生費委託金 23,541 栄養調査委託金 10,980
- 67 -
- 6 8-
区 分
1,202
特 別 支 援 学 校 費1,800
委 託 金
7 教 育 費 委 託 金 386,680 448,081 △61,401 教育総務費委託金 98,211 教育方法等実践研究委託金
義務教育費委託金 270,948 在外教育施設派遣教員委託金
教育方法等実践研究委託金
6 土 木 費 委 託 金 3,759 3,714 45 土木管理費委託金 3,377 建設工事統計調査委託金 2,175
建築動態統計調査委託金
河 川 費 委 託 金 382 水害統計調査委託金
5農 林 水 産 業 費
3,472 1,681 1,791 農 業 費 委 託 金 387 試験研究委託金委 託 金
畜 産 業 費 委 託 金 300 家畜衛生事業委託金
林 業 費 委 託 金 2,785 保安林整備管理委託金
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
職業訓練費委託金 1,725,164 職業能力開発特別委託金
- 68 -
- 6 9-
私立学校費委託金 3,147 生涯学習振興事業委託金
教育相談等研究委託金
計 164,235,796 157,477,816 6,757,980
保健体育費委託金 12,574
- 69 -
- 7 0-
( 款 ) 1 0 財 産 収 入 ( 単 位 千 円 )
区 分
2,768,265
56,245
8,993
20,200
82
1,319
30,740
文化振興基金利子
さいたま環境創造基金利子
水源地域対策基金利子
特定非営利活動促進基金利子
県債管理基金利子
大規模事業推進基金利子
公共施設長寿命化等推進基金利子
2 利 子 及 び 配 当 金 3,047,039 3,687,942 △640,903 利 子 及 び 配 当 金 3,047,039 財政調整基金利子 39,216
1 財 産 貸 付 収 入 2,923,489 2,866,919 56,570 土地建物貸付収入 2,920,419
その他の普通財産3,070
等 貸 付 収 入
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
1 財 産 運 用 収 入 5,970,528 6,554,861 △584,333
- 70 -
1,560
6,555
12,699
8,430
35,806
32,220
1,525
1,346
234
108
19,114
- 7 1-
森林環境譲与税基金利子
森林整備地域活動支援基金利子 34
産業振興・雇用機会創出基金利子
農業構造改革支援基金利子
中山間地域ふるさと基金利子 1,957
森林整備担い手基金利子
地域医療介護総合確保基金利子
後期高齢者医療財政安定化基金利子
健康づくり安心基金利子
シラコバト長寿社会福祉基金利子
介護保険財政安定化基金利子
さいたま緑のトラスト基金利子
彩の国みどりの基金利子
- 71 -
- 7 2-
区 分
337
54
4 権 利 売 払 収 入 1 1 0 権 利 売 払 収 入 1
計 10,931,894 7,922,657 3,009,237
2 物 品 売 払 収 入 89,044 83,518 5,526 物 品 売 払 収 入 89,044
3 生 産 物 売 払 収 入 197,826 194,959 2,867 生 産 物 売 払 収 入 197,826
1 不 動 産 売 払 収 入 4,674,495 1,089,318 3,585,177 土 地 売 払 収 入 4,631,795
そ の 他 の 不 動 産42,700
売 払 収 入
教育環境整備基金利子
美術作品取得基金利子
2 財 産 売 払 収 入 4,961,366 1,367,796 3,593,570
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 72 -
( 款 ) 1 1 寄 附 金 ( 単 位 千 円 )
区 分
10,000
8,100
31,500
20,000
- 7 3-
河 川 費 寄 附 金 100 地方創生応援税制寄附金 5 土 木 費 寄 附 金 100 100 0
児童福祉費寄附金 100 地方創生応援税制寄附金
4 商 工 費 寄 附 金 20,000 20,000 観 光 費 寄 附 金 20,000 地方創生応援税制寄附金
彩の国みどりの基金寄附金
3 民 生 費 寄 附 金 10,100 10,100 0 社会福祉費寄附金 10,000 シラコバト長寿社会福祉基金寄附金
環 境 費 寄 附 金 51,500 さいたま緑のトラスト基金寄附金
特定非営利活動促進基金寄附金
文化振興基金寄附金
一 般 寄 附 金 20,109
2 総 務 費 寄 附 金 69,600 80,100 △10,500 県 民 費 寄 附 金 18,100
1 一 般 寄 附 金 20,109 20,625 △516
1 寄 附 金 156,001 121,542 34,459
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
- 73 -
- 7 4-
区 分
計 156,001 121,542 34,459
教育総務費寄附金 36,092 教育環境整備基金寄附金
△農 林 水 産 業 費
350 △350寄 附 金
6 教 育 費 寄 附 金 36,092 10,267 25,825
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 74 -
( 款 ) 1 2 繰 入 金 ( 単 位 千 円 )
区 分
- 7 5-
2県 債 管 理 基 金
22,000,000 43,000,000 △21,000,000県 債 管 理 基 金
22,000,000繰 入 金 繰 入 金
1財 政 調 整 基 金
7,700,000 10,000,000 △2,300,000財 政 調 整 基 金
7,700,000繰 入 金 繰 入 金
中 小 企 業
27,221高 度 化 資 金
特 別 会 計 繰 入 金
県 営 住 宅 事 業1,630,807
特 別 会 計 繰 入 金
2 基 金 繰 入 金 70,451,378 87,449,979 △16,998,601
1 特 別 会 計 繰 入 金 1,705,784 2,041,191 △335,407国民健康保険事業
40,192特 別 会 計 繰 入 金
就 農 支 援 資 金
7,564貸 付 事 業
特 別 会 計 繰 入 金
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
1 特 別 会 計 繰 入 金 1,705,784 2,041,191 △335,407
- 75 -
- 7 6-
区 分
11彩 の 国 み ど り の
1,450,045 1,445,202 4,843彩 の 国 み ど り の
1,450,045基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
10さ い た ま 緑 の
32,995 50,745 △17,750さ い た ま 緑 の
32,995トラスト基金繰入金 トラスト基金繰入金
9さいたま環境創造
252,788 359,672 △106,884さいたま環境創造
252,788基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
8消費者行政活性化
8,788 97,947 △89,159消費者行政活性化
8,788基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
7文 化 振 興 基 金
33,523 31,393 2,130文 化 振 興 基 金
33,523繰 入 金 繰 入 金
6特 定 非 営 利 活 動
14,083 11,654 2,429特 定 非 営 利 活 動
14,083促 進 基 金 繰 入 金 促 進 基 金 繰 入 金
5水 源 地 域 対 策
581,534 1,569,373 △987,839水 源 地 域 対 策
581,534基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
4土 地 開 発 基 金
10,000,000 5,000,000 5,000,000土 地 開 発 基 金
10,000,000繰 入 金 繰 入 金
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
3大 規 模 事 業 推 進
14,704,640 13,924,535 780,105大 規 模 事 業 推 進
14,704,640基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
- 76 -
- 7 7-
21
産 業 振 興 ・
3,986,739 5,257,681 △1,270,942
産 業 振 興 ・
3,986,739雇 用 機 会 創 出 雇 用 機 会 創 出
基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
20森 林 環 境 譲 与 税
134,336 134,336森 林 環 境 譲 与 税
134,336基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
19森林整備地域活動
3,208 3,408 △200森林整備地域活動
3,208支 援 基 金 繰 入 金 支 援 基 金 繰 入 金
18森 林 整 備 担 い 手
6,333 7,104 △771森 林 整 備 担 い 手
6,333基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
16農業構造改革支援基 金 繰 入 金
322,714 228,003 94,711農業構造改革支援
322,714基 金 繰 入 金
17
中 山 間 地 域
14,523 14,040 483
中 山 間 地 域
14,523ふ る さ と ふ る さ と
基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
15健 康 づ く り 安 心
366,912 371,550 △4,638健 康 づ く り 安 心
366,912基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
14地域医療介護総合
6,585,743 4,856,507 1,729,236地域医療介護総合
6,585,743確 保 基 金 繰 入 金 確 保 基 金 繰 入 金
13介 護 保 険 財 政
400,000 300,000 100,000介 護 保 険 財 政
400,000安定化基金繰入金 安定化基金繰入金
12シラコバト長寿社会
1,840,304 911,581 928,723シラコバト長寿社会
1,840,304福 祉 基 金 繰 入 金 福 祉 基 金 繰 入 金
- 77 -
- 7 8-
区 分
計 72,157,162 89,491,170 △17,334,008
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
22教 育 環 境 整 備
12,170 9,584 2,586教 育 環 境 整 備
12,170基 金 繰 入 金 基 金 繰 入 金
- 78 -
( 款 ) 1 3 繰 越 金 ( 単 位 千 円 )
区 分
- 7 9-
前 年 度 繰 越 金 500,000
計 500,000 500,000 0
1 繰 越 金 500,000 500,000 0
1 繰 越 金 500,000 500,000 0
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
- 79 -
- 8 0-
( 款 ) 1 4 諸 収 入 ( 単 位 千 円 )
区 分
1,890,887
17,458埼玉高速鉄道株式会社貸付金元利収入
1総 務 費
1,908,345 1,997,358 △89,013企 画 費
1,908,345 首都圏新都市鉄道株式会社貸付金元金収貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入 入
1 預 金 利 子 3,500 6,500 △3,000 預 金 利 子 3,500
3 貸 付 金 元 利 収 入 2,778,582 3,098,464 △319,882
3 過 料 等 631,206 627,253 3,953 過 料 等 631,206 放置違反金
2 預 金 利 子 3,500 6,500 △3,000
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
1延 滞 金 、 加 算 金
2,017,206 2,013,253 3,953及 び 過 料 等
1 延 滞 金 1,007,000 1,007,000 0 延 滞 金 1,007,000 諸税等滞納延滞金
2 加 算 金 379,000 379,000 0 加 算 金 379,000 県税加算金
- 80 -
213,846
36,574
35,000
11,350
- 8 1-
4 受 託 事 業 収 入 3,465,250 3,772,579 △307,329
7教 育 費
4,765 6,726 △1,961教 育 総 務 費
4,765 地域改善対策高等学校等奨学資金貸付金貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入 元金収入
都 市 計 画 費284,460 連続立体交差緊急整備事業貸付金元金
貸 付 金 元 利 収 入 収入
住 宅 費247,897 住宅融資事業費貸付金元利収入
貸 付 金 元 利 収 入
木材産業等高度化推進資金貸付金元利収入
6土 木 費
537,357 603,954 △66,597河 川 費
5,000 埼玉県河川公社貸付金元金収入 貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入
5農 林 水 産 業 費
46,350 69,750 △23,400林 業 費
46,350 森林組合活動資金貸付金元金収入 貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入
看護師等育英奨学金貸付金元金収入
4労 働 費
31,320 33,108 △1,788労 政 費
31,320 勤労者制度融資貸付金元利収入 貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入
3衛 生 費
250,420 387,525 △137,105医 薬 費
250,420 彩の国医療機関整備資金元利収入 貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入
2民 生 費
25 43 △18社 会 福 祉 費
25 同和対策緊急生活資金貸付金元金収入 貸 付 金 元 利 収 入 貸 付 金 元 利 収 入
- 81 -
- 8 2-
区 分
388,944
193
2,660
10,244
205
322
12,766精神科救急医療等受託事業収入
身体障害者福祉法指定医師研修受託事業収入
児 童 福 祉82,778 児童福祉施設受託事業収入
受 託 事 業 収 入
3 衛生受託事業収入 15,591 14,290 1,301公 衆 衛 生
13,144 地域移行支援事業受託事業収入受 託 事 業 収 入
社会福祉施設受託事業収入
盲ろう者意思疎通支援事業受託事業収入
一般廃棄物埋立受託事業収入
市 町 村 振 興1,867 地方公共団体金融機構業務受託事業収入
受 託 事 業 収 入
2 民生受託事業収入 96,080 99,268 △3,188社 会 福 祉
13,302 民生委員・児童委員研修受託事業収入受 託 事 業 収 入
節
金 額説 明
1 総務受託事業収入 474,457 515,852 △41,395 環境受託事業収入 472,590 試験研究受託事業収入 83,646
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
- 82 -
56
84
548
1,181
44,089
2,031
7,062
58,645
- 8 3-
農地受託事業収入 288 土地改良受託事業収入
5 商工受託事業収入 106,916 98,461 8,455商 工 業
106,916 東部地域振興ふれあい拠点施設受託事業受 託 事 業 収 入 収入
畜 産 業9,093 地方競馬全国協会等業務受託事業収入
受 託 事 業 収 入
試験研究受託事業収入
林業受託事業収入 1,584 試験研究受託事業収入
農薬安全対策受託事業収入
試験研究受託事業収入
蚕糸特産及び水産5,300 試験研究受託事業収入
業 受 託 事 業 収 入
動物処分等受託事業収入
4農 林 水 産 業
62,083 84,279 △22,196 農業受託事業収入 45,818 日本政策金融公庫業務受託事業収入受 託 事 業 収 入
石綿救済法申請業務受託事業収入
環 境 衛 生2,447 食肉衛生検査受託事業収入 2,363
受 託 事 業 収 入
- 83 -
- 8 4-
区 分
3,799
44,472
1,500
5,000
20,000
327,500
215,000
660,000
27,700
橋りょう架換受託事業収入
社会資本整備総合交付金(橋りょう整備)事業受託事業収入
河川受託事業収入 1,362,984 排水機場等維持修繕受託事業収入
自転車歩行者道整備受託事業収入
道路改築受託事業収入
橋りょう修繕受託事業収入
道 路 橋 り ょ う1,234,500 道路環境整備受託事業収入 5,500
受 託 事 業 収 入
災害防除受託事業収入
西部地域振興ふれあい拠点施設受託事業収入
試験研究受託事業収入
6 土木受託事業収入 2,687,782 2,946,893 △259,111土 木 管 理
28 住宅金融支援機構業務受託事業収入受 託 事 業 収 入
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 84 -
2,822
223,702
50,000
託事業収入 246,760
30,000
230,000
550,000
2,000
- 8 5-
社 会 教 育7,125 さいたま文学館改修受託事業収入
受 託 事 業 収 入
5 収 益 事 業 収 入 14,331,676 14,334,013 △2,337
都 市 計 画90,270 社会資本整備総合交付金(街路)事業受
受 託 事 業 収 入 託事業収入
7 教育受託事業収入 22,341 13,536 8,805高 校 教 育
15,216 科学技術振興機構業務受託事業収入受 託 事 業 収 入
社会資本整備総合交付金(河川)事業受
県市連携浸水対策受託事業収入
河川改修事業受託事業収入
社会資本整備総合交付金(砂防)事業受託事業収入
床上浸水対策事業受託事業収入
河川維持修繕受託事業収入
ダム等施設管理受託事業収入
河川改修受託事業収入
- 85 -
- 8 6-
区 分
163,408
3,930
1,855
埼玉学園賄費戻入
抑留犬返還金
3 雑 入 6,865,955 10,862,306 △3,996,351 実 費 弁 償 金 14,499 児童相談所賄費戻入 6,630
滞 納 処 分 費 17,092
2違 約 金 及 び
1 1 0違 約 金 及 び
1延 納 利 息 延 納 利 息
7 雑 入 6,883,048 10,879,279 △3,996,231
1 滞 納 処 分 費 17,092 16,972 120
競馬
6 利 子 割 精 算 金 収 入 1,000 1,000 0
1 利子割精算金収入 1,000 1,000 0 利子割精算金収入 1,000
2 公営競技事業収入 331,676 334,013 △2,337 公営競技事業収入 331,676 自転車競技 168,268
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
1 宝 く じ 収 入 14,000,000 14,000,000 0 宝 く じ 収 入 14,000,000
- 86 -
795
35
25
489
704
36
- 8 7-
不法係留船舶等排除等弁償金
違法駐車車両移動等弁償金
雑 入 6,851,456
計 29,480,262 34,105,088 △4,624,826
犬以外の収容動物返還金
犬以外の収容動物飼養管理費戻入
高等技術専門校車検費戻入
抑留犬飼養管理費戻入
- 87 -
- 8 8-
( 款 ) 1 5 県 債 ( 単 位 千 円 )
区 分
6,804,000
133,000
119,000
47,000
180,000
61,000
1,371,000
28,000
防災行政無線高度化推進事業債
民 生 債 3,992,000 福祉事務所等低公害車整備事業債
防災基盤整備事業債
緑の森博物館用地購入事業債
身近な緑公有地化事業債
県有施設整備事業債
鉄道駅転落防止設備整備促進事業債
試験研究機関等設備整備事業債
1 県 債 105,837,000 103,485,000 2,352,000 総 務 債 8,798,000 低公害車整備事業債 83,000
説 明前 年 度本 年 度項 目節
金 額比 較
1 県 債 209,837,000 215,985,000 △6,148,000
- 88 -
1,048,000
444,000
1,642,000
262,000
409,000
159,000
9,000
18,000
2,000
228,000
302,000
- 8 9-
保健所整備事業債
県立高等看護学院施設整備事業債
労 働 債 11,000 高等技術専門校施設整備事業債
県民健康福祉村改修事業債
災害拠点精神科病院整備事業債
児童相談所整備事業債
衛 生 債 559,000 保健所等低公害車整備事業債
老人福祉施設整備事業債
総合リハビリテーションセンター施設等整備事業債
児童福祉施設整備事業債
心身障害児(者)援護施設等整備事業債
障害者歯科診療所整備事業債
- 89 -
- 9 0-
区 分
30,000
221,000
212,000
86,000
22,000
36,000
269,000
298,000
321,000
144,000
945,000
森林クラウドシステム整備事業債
造林事業債
県単独治山事業債
県単独林道事業債
治山事業債
県単独農業基盤整備事業債
秩父高原牧場基盤整備事業債
林道事業債
農業技術研究センター施設整備事業債
茶業研究所施設整備事業債
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
農 林 水 産 業 債 4,119,000 花と緑の振興センター施設整備事業債
- 90 -
1,145,000
390,000
782,000
106,000
5,000
561,000
土 木 債 69,905,000 道路公社出資金債 293,000
724,000
5,721,000
10,245,000
11,306,000
150,000
- 9 1-
自然災害防止事業債
直轄事業負担金債
県単独河川改修事業債
電線地中化(道路)整備事業債
道路事業債
県単独道路建設事業債 23,154,000
東部地域振興ふれあい拠点施設整備事業債
産業技術総合センター施設整備事業債
産業文化センター施設整備事業債
彩の国ビジュアルプラザ設備整備事業債
商 工 債 1,454,000
直轄事業(土地改良)負担金債
農業基盤整備事業債
- 91 -
- 9 2-
区 分
5,868,000
849,000
485,000
392,000
3,600,000
2,153,000
23,000
4,613,000
329,000
1,532,000
1,384,000
警察署庁舎建設事業債
交通安全施設整備事業債
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構出資金債
県単独公園事業債
公園事業債
警 察 債 3,074,000 警察署等低公害車整備事業債 158,000
都市環境整備事業債
県単独街路事業債
街路事業債
河川事業債
県単独砂防事業債
砂防事業債
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較節
金 額説 明
- 92 -
3,583,000
655,000
936,000
5,000
789,000
- 9 3-
2 臨 時 財 政 対 策 債 104,000,000 112,500,000 △8,500,000 臨 時 財 政 対 策 債 104,000,000
計 209,837,000 215,985,000 △6,148,000
土木施設災害復旧事業債
諸 支 出 金 債 1,569,000 水道用水供給事業出資金債
史跡整備事業債
災 害 復 旧 債 820,000 農林施設災害復旧事業債 31,000
県立特別支援学校建設事業債
社会教育施設等整備事業債
公立大学法人埼玉県立大学施設整備事業債
教 育 債 11,536,000 県立高等学校建設事業債 6,357,000
- 93 -
-9 4-
3 歳 出
( 款 ) 1 議 会 費 ( 単 位 千 円 )
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
(県議会事務局)
1,683,383
3,000
国議長会負担金等 571,276
負担金、補助及 び 交 付 金
諸収入 (県議会事務局)1,537
594,571
給与費 69人
2 給 料 276,227
18 571,276
2 事 務 局 費 951,646 977,220 △25,574 950,109 1 報 酬 6,464
8 旅 費 72,569
9 交 際 費 3,000
議長、副議長交際費
4 共 済 費 134,213
政務活動費交付金、全
1 報 酬 1,046,616
議員費 93人
3 職 員 手 当 等 429,985
1,537 3,207,768
1 議 会 費 2,257,659 2,271,169 △13,510 2,257,659
1 議 会 費 3,209,305 3,248,389 △39,084
金 額
節
説 明一 般 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源項 目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分
- 94 -
経常費 146,332
金 141
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
3,209,305 3,248,389 △39,084 1,537 3,207,768
-9 5-
計
13 32,813
18 141
26 公 課 費 46
11 役 務 費 7,882
12 委 託 料 261,588
9 交 際 費 80
10 需 用 費 45,823
7 報 償 費 3,405
8 旅 費 5,888
関東事務協議会等負担
4 共 済 費 101,854
議会広報費 210,602
3 職 員 手 当 等 209,435
- 95 -
-9 6-
( 款 ) 2 総 務 費 ( 単 位 千 円 )
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
諸収入 (各部共通)194,084
121,505
5,316,583
222,153
経常費 4,119
(企画総務課)
17,094(財政課)
債権管理適正化推進事業費 727
地方公会計整備促進事業費 5,816
10 需 用 費 114,051
11 役 務 費 52,614
各部共通一般管理費
4 共 済 費 942,568
(秘書課)
7 報 償 費 8,436
8 旅 費 37,901
東京事務所運営費
9 交 際 費 10,000
1 一般管理費 6,808,142 6,555,967 252,175 6,636 62,000 6,545,422 1 報 酬 173,034
特別職給与費 6人
2 給 料 2,327,978
一般職給与費 652人
3 職 員 手 当 等 1,981,976
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
節
説 明一 般 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
1 総 務 管 理 費 26,520,572 21,805,018 4,715,554 7,466 5,984,000 1,896,540 18,632,566
- 96 -
(総務事務センター)
使 用 料 及 び 784,079賃 借 料
入札・契約管理費
(出納総務課、会計管
負担金、補助及 び 交 付 金 物品集中購入等関係費
使用料及び (改革推進課)手数料
330,760財産収入 (人事課)
職員人事管理費諸収入 127,325
職員服務管理費 20,481
58,358
-9 7-
退職手当 6,269,942
8 旅 費 35,521
2,000 行政改革推進費
3 職 員 手 当 等 6,269,942
15,953
4 共 済 費 49,573
39,340
5 災 害 補 償 費 8,478
公務災害補償費
7 報 償 費 7,574
272,191
17 備 品 購 入 費 71,145
理課)
18 7,314
63,875
26 公 課 費 342
2 人事管理費 7,288,061 7,102,579 185,482 12,000 7,218,768 1 報 酬 1,451
12 委 託 料 682,482
総務事務集中管理費
13 391,365
(入札課、入札審査課)
14 工 事 請 負 費 6,936
- 97 -
-9 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
「彩の国さいたま人づくり広域連合」負担金
総務部運営費
使 用 料 及 び 52,793賃 借 料
137,545
負担金、補助及 び 交 付 金
恩 給 及 び 恩 給 及 び (職員健康支援課)退職年金費 退 職 年 金
18 333,234
3 5,618 5,618 0 5,618 6 5,481
恩給及び退職年金費
8 旅 費 19
10 需 用 費 91
184,019
11 役 務 費 41,401
106,838
12 委 託 料 341,667
職員衛生管理費
13 49,671
共済組合補助
14 工 事 請 負 費 12,527
17 備 品 購 入 費 12,235
(職員健康支援課)
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
10 需 用 費 124,787
- 98 -
財産収入 (文書課)13,214
諸収入 費 14,4461,340
費 5,871
費 63,329
24,410
業費 2,931
使 用 料 及 び 費 11,508賃 借 料
(財政課)
成費 7,156
316
-9 9-
5 財政管理費 12,005 12,289 △284 363 11,642 10 需 用 費 4,818
予算編成及び議案等作
11 役 務 費 166
宝くじ事務取扱費
12 委 託 料 4,474
文書集配事務集中管理
10 需 用 費 16,254
浄書事務集中管理費
11 役 務 費 41,334
情報公開・個人情報事
12 委 託 料 46,893
県政資料サービス事業
13 8,380
17 備 品 購 入 費 84
4 文 書 費 122,495 155,757 △33,262 107,941 1 報 酬 4,582
法規審査及び法務事務
7 報 償 費 4,270
文書指導及び文書管理
8 旅 費 698
11 役 務 費 27
- 99 -
-1 0 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使 用 料 及 び 予算編成システム維持賃 借 料 管理費 4,533
負担金、補助及 び 交 付 金
諸収入 (出納総務課、会計管392 理課)
出納運営費 53,731
証紙売りさばき手数料
(会計管理課)
県公金預金保全対策事業費 698
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
(職員健康支援課、管財課)
13 1,712
18 74
7 財産管理費 8,685,538 6,151,402 2,534,136 5,910,000 2,410,404 7 報 償 費 138
8 旅 費 3,232
(出納総務課)
10 需 用 費 45,422
187,848
11 役 務 費 190,268
12 委 託 料 1,232
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
13 59
18 2,488
6 会計管理費 242,277 252,033 △9,756 241,885 7 報 償 費 337
- 100 -
使用料及び 県有財産管理営繕事業手数料 費 6,404,716
(管財課)財産収入
1,029,063諸収入
費 1,080,580
使 用 料 及 び サービス導入事業費賃 借 料 151,179
(各部共通)
20,000
負担金、補助及 び 交 付 金
財 政 調 整 財産収入 (財政課)基 金 費 39,216
県 債 管 理 財産収入 (財政課)基 金 費 155,429
-1 0 1-
財政調整基金積立金
9 155,429 191,499 △36,070 24 積 立 金 155,429
県債管理基金積立金
14 工 事 請 負 費 5,662,716
各部共通財産管理費
17 備 品 購 入 費 1,350
18 344,037
26 公 課 費 9
8 39,216 46,399 △7,183 24 積 立 金 39,216
53,074
10 需 用 費 523,301
266,798 県有財産管理事業費
11 役 務 費 76,813
45,262 県庁舎等管理運営事業
12 委 託 料 1,984,354
県有施設省エネルギー
13 84,231
8 旅 費 8,589
- 101 -
-1 0 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
大規模事業 財産収入 (財政課)推進基金費 56,245
諸収入 立金1,005,000
財産収入 (財政課)8,993
進基金積立金
諸収入 (地域政策課)200
717
行政書士会補助
(学事課)
宗教法人指導費 226
使 用 料 及 び (会計管理課)賃 借 料
410
11 役 務 費 27
12 委 託 料 99
13 11
12 諸 費 91,553 95,555 △4,002 467 90,886 7 報 償 費 20
自衛官募集事務費
8 旅 費 116
(市町村課)
10 需 用 費 420
10 1,061,245 981,347 79,898 24 積 立 金 1,061,245
大規模事業推進基金積
公 共 施 設長寿命化等推進基金費
11 2,008,993 254,573 1,754,420 2,000,000 24 積 立 金 2,008,993
公共施設長寿命化等推
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 102 -
負担金、補助 隔地払未払金取扱費及 び 交 付 金 200
補 償 、 補 塡 (各部共通)及 び 賠 償 金
償還金、利子 90,000
及 び 割 引 料
諸収入 (企画総務課、計画調1,222 整課、改革推進課、情
政策課、交通政策課)
使用料及び (企画総務課)手数料
80,473財産収入
(計画調整課)
-1 0 3-
219 企画財政推進費
7 報 償 費 4,349
30,667 基地対策費 225
8 旅 費 16,478
報システム課、土地水
2 給 料 552,345
給与費 140人
3 職 員 手 当 等 401,380
4 共 済 費 207,212
8 旅 費 564
2 企画調整費 4,455,389 6,167,581 △1,712,192 12,586 177,000 3,306,810 1 報 酬 3,216
22 80,200
2 企 画 費 5,950,387 7,587,446 △1,637,059 172,442 177,000 987,427 4,613,518
1 企画総務費 1,167,518 1,122,730 44,788 1,166,296 1 報 酬 6,017
各部共通諸費
18 660
21 10,000
- 103 -
-1 0 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
繰入金 総合行政推進費763,644 30,752
諸収入 埼玉版SDGs推進費164,463 2,534
(情報システム課)
使 用 料 及 び 1,211,388賃 借 料
415,149
公 有 財 産 進事業費 31,960購 入 費
1,033,090
負担金、補助及 び 交 付 金 見沼田圃保全・活用・
189,045
積立金 30,660
電子県庁推進費
情報政策推進費
申請届出手続電子化推
電子計算運営費
(土地水政策課)
創造事業推進費
さいたま環境創造基金
26 公 課 費 570
14 工 事 請 負 費 3,890
16 109,148
17 備 品 購 入 費 8,618
18 1,604,692
24 積 立 金 30,660
10 需 用 費 60,852
11 役 務 費 161,129
12 委 託 料 1,732,641
13 719,146
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 104 -
水資源確保対策費
公益財団法人利根川・
事業費負担金 726,635
(交通政策課)
2,957
促進費 129
業費 244,428
費 322,718
費 13,934
地下鉄7号線延伸線基本計画調査費
埼玉高速鉄道株式会社
2,733
-1 0 5-
110,579
荒川水源地域対策基金
交通網整備促進費
つくばエクスプレス整備
地域公共交通活性化事
県内既設鉄道整備促進
鉄道新線整備検討事業
6,000
経営安定化対策費
- 105 -
-1 0 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使用料及び (土地水政策課)手数料
務費 66,637繰入金
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
水 源 地 域 財産収入 (土地水政策課)対策基金費 20,200
金積立金
説 明
12 委 託 料 60,999
13 920
18 240,481
4 20,200 28,319 △8,119 24 積 立 金 20,200
埼玉県水源地域対策基
477 国土利用計画法施行事
7 報 償 費 168
6,535 国土調査費 240,643
8 旅 費 664
10 需 用 費 2,500
11 役 務 費 470
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
3 土地対策費 307,280 268,816 38,464 159,856 140,412 1 報 酬 1,078
- 106 -
使用料及び (広聴広報課、共助社手数料 会づくり課、人権推進
課、青少年課、スポー諸収入 ツ振興課、ラグビーワ
課、オリンピック・パラリンピック課、男女共同
防犯・交通安全課)
3,427,718
県民生活部運営費
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
諸収入 (広聴広報課)35,330
-1 0 7-
13 1,100
17 備 品 購 入 費 400
18 272
2 広報広聴費 686,580 666,328 20,252 651,250 7 報 償 費 1,517
参画課、消費生活課、
4 共 済 費 631,481
給与費 468人
8 旅 費 22,490
(広聴広報課)
10 需 用 費 26,984
37,046
11 役 務 費 4,090
1 県民総務費 3,464,764 3,175,712 289,052 85,005 3,259,498 1 報 酬 268,826
課、文化振興課、国際
2 給 料 1,458,965
ールドカップ2019大会
3 職 員 手 当 等 1,050,156
65,890
54,371
3 県 民 費 10,807,032 9,466,385 1,340,647 317,280 732,000 841,657 8,916,095
- 107 -
-1 0 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
県政広報テレビ放送費 118,327
彩の国だより等発行費 371,981
広聴活動費 11,078
県政広報ラジオ放送費
使 用 料 及 び賃 借 料 インターネット活用広
負担金、補助 84,988及 び 交 付 金
推進費 53,149
県 民 活 動 使用料及び (広聴広報課)推 進 費 手数料
10,945財産収入
寄附金 平和資料館費
説 明
4 共 済 費 565
93 県民相談費 5,195
7 報 償 費 10,742
10,000 51,285
13 2,837
聴広報事業費
18 1,462
埼玉プレゼンテーション
3 3,858,441 2,707,887 1,150,554 59,027 509,000 3,118,683 1 報 酬 2,511
2,446 県民生活事業推進費
8 旅 費 690
10 需 用 費 116,304
11 役 務 費 10,892
広報活動費 10,270
12 委 託 料 552,878
36,787
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 108 -
繰入金 (共助社会づくり課)14,083
諸収入 22,336145,109
金費 10,915
5,191
使 用 料 及 び 管理運営費 513,727賃 借 料
づくり推進費30,700
埼玉版SDGs推進費1,446
負担金、補助 (人権推進課)及 び 交 付 金
92,346
社会体育振興費
体育大会開催費
-1 0 9-
811
11,705
17 備 品 購 入 費 5,756
18 2,600,143
人権施策推進費
24 積 立 金 10,082
(スポーツ振興課)
26 公 課 費 24
10 需 用 費 50,784
特定非営利活動促進基
11 役 務 費 10,444
コミュニティ活動促進費
12 委 託 料 669,325
県民活動総合センター
13 6,019
共助による地域のきずな
14 工 事 請 負 費 473,422
8 旅 費 18,624
NPO活動促進費
- 109 -
-1 1 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
体育大会派遣費
県民スポーツ振興費
体育団体補助
武道館費 111,001
スティバル開催事業費
(ラグビーワールドカップ
ラグビーワールドカップ2019大会レガシー創出
(オリンピック・パラ
東京オリンピック・パラ
1,884,297
説 明
埼玉国際サッカーフェ
事業費 456,166
リンピック課)
リンピック推進事業費
15,000
2019大会課)
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
272,685
189,060
98,240
- 110 -
(防犯・交通安全課)
防犯のまちづくり推進費 75,390
使用料及び (文化振興課)手数料
7,790財産収入
10,027寄附金
費 1,169,482繰入金
費 153,880
使 用 料 及 び 負担金 19,675賃 借 料
負担金、補助 たふるさとづくり事業費及 び 交 付 金 4,275
文化振興推進費 15,161
東京オリンピック・パラリンピック文化プログラ
203,517
-1 1 1-
12 委 託 料 1,406,544
一般財団法人地域創造
13 3,070
彩の国の偉人を生かし
18 143,189
24 積 立 金 9,419
ム育成事業費
556 総合文化行政推進費
8 旅 費 1,303
1,319 埼玉県文化振興基金費
10 需 用 費 3,754
8,100 県立文化施設管理運営
11 役 務 費 12,030
33,523 県立文化施設整備事業
4 文化振興費 1,583,807 1,441,863 141,944 153,000 1,387,309 7 報 償 費 4,498
- 111 -
-1 1 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使用料及び (国際課)手数料
1,477諸収入
90,217
業費 53,849
外国人地域生活支援事
使 用 料 及 び賃 借 料 多文化共生推進事業費
負担金、補助及 び 交 付 金
青少年育成 (青少年課)指 導 費
250
説 明
17 備 品 購 入 費 1,629
18 228,629
6 30,120 35,388 △5,268 30,120 1 報 酬 2,072
青少年育成指導費
7 報 償 費 5,860
10 需 用 費 16,630
語学指導助手等招致事
11 役 務 費 41,371
旅券事務費 433,904
12 委 託 料 320,478
業費 17,418
13 3,770
19,785
5 国際交流費 616,650 648,445 △31,795 2,851 166,684 7 報 償 費 1,776
446,644 国際化推進費
8 旅 費 2,367
471 国際交流事業費
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 112 -
青少年相談員活動費650
青少年育成県民運動事業費 3,679
青少年非行防止対策推進費 8,854
青少年健全育成条例施行費 5,287
使 用 料 及 び 青少年体験活動推進事賃 借 料 業費 4,994
負担金、補助 子供のための安全・及 び 交 付 金 安心な環境づくり事業費
男女共同参 使用料及び (男女共同参画課)画 推 進 費 手数料
費 10,236財産収入
ター費 104,969諸収入
ンス総合対策事業費39,054
婦人相談センター費29,351
-1 1 3-
11,153 男女共同参画推進事業
7 報 償 費 6,562
1,746 男女共同参画推進セン
8 旅 費 1,806
260 ドメスティック・バイオレ
10 需 用 費 52,717
11 役 務 費 5,717
13 1,250
18 4,400
6,406
7 196,311 305,603 △109,292 25,711 157,441 1 報 酬 2,096
8 旅 費 1,448
10 需 用 費 10,644
11 役 務 費 2,703
12 委 託 料 1,743
- 113 -
-1 1 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
援事業費 12,701
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
消 費 者 繰入金 (消費生活課)対 策 費 8,788
諸収入 6,7791,750
5,351
ネットワークシステム運用費 590
商品テスト事業費 4,801
説 明
女性チャレンジ総合支
消費者行政推進費
7 報 償 費 5,163
消費生活相談等運営費
8 旅 費 5,061
消費者情報オンライン・
10 需 用 費 9,552
11 役 務 費 18,509
17 備 品 購 入 費 2,185
18 20,146
19 扶 助 費 1,349
8 336,710 404,921 △68,211 144,686 70,000 111,486 1 報 酬 635
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
12 委 託 料 94,775
13 8,958
- 114 -
消費者啓発事業費3,866
使 用 料 及 び 消費者団体育成費賃 借 料 534
消費生活協同組合指導育成費 1,150
負担金、補助 生活科学センター運営及 び 交 付 金 費 166,643
消費者行政活性化事業費 146,996
交 通 安 全 諸収入 (防犯・交通安全課)対 策 費 25
費 9,649
指導費 5,020
456
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
-1 1 5-
18 7,905
彩の国交通安全県民運
8 旅 費 255
交通安全教育推進事業
10 需 用 費 14,856
交通安全推進団体育成
11 役 務 費 2,768
交通事故被害者救済費
12 委 託 料 6,100
13 255
動推進事業費 18,524
12 委 託 料 137,791
13 810
14 工 事 請 負 費 63,200
18 95,989
9 33,649 80,238 △46,589 33,624 7 報 償 費 1,510
- 115 -
-1 1 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
分担金及び (環境部共通)負担金
3,638,569使用料及び
7,926(環境政策課)
825 環境政策推進費 46,411
17,664
54,807
説 明
11 役 務 費 17,211
12 委 託 料 859
3 職 員 手 当 等 1,235,462
財産収入
4 共 済 費 633,613
繰入金
7 報 償 費 172
諸収入
8 旅 費 25,759
10 需 用 費 62,364
1 環境総務費 3,765,452 3,505,851 259,601 27,000 3,651,672 1 報 酬 173,374
5,558 給与費 561人
2 給 料 1,582,504
手数料 経常経費 80,472
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
4 環 境 費 9,220,833 9,469,134 △248,301 34,747 473,000 1,852,406 6,860,680
- 116 -
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
環 境 保 全 使用料及び (環境政策課)推 進 費 手数料
費 307,229財産収入
費 6,135繰入金
14,527諸収入
516
7,853
ルギー環境課)
使 用 料 及 び 25,691賃 借 料
-1 1 7-
10 需 用 費 108,707
埼玉版SDGs推進費
11 役 務 費 20,550
(温暖化対策課、エネ
12 委 託 料 236,401
地球温暖化対策推進費
13 14,034
2,349 環境科学国際センター
4 共 済 費 1,407
1,014 環境影響評価制度運営
7 報 償 費 14,374
22,998 環境学習推進費
8 旅 費 14,155
98,500 砂利採取等対策費
13 4,185
17 備 品 購 入 費 27,794
18 2,015
26 公 課 費 140
2 878,000 1,164,059 △286,059 67,000 686,139 1 報 酬 8,026
- 117 -
-1 1 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
(温暖化対策課)
さいたま環境創造基金積立金 916
環境創造資金貸付費負担金、補助 24,500
事業活動地球温暖化対策費 261,702
(エネルギー環境課、大気環境課)
次世代自動車普及促進事業費 11,611
(エネルギー環境課)
低炭素分散型エネルギー社会構築事業費
自 然 保 護 使用料及び (環境政策課、みどり対 策 費 手数料 自然課)
8 旅 費 自然公園等施設整備費
説 明
3 2,374,638 2,355,368 19,270 17,251 303,000 1,578,702 7 報 償 費 30,420
8,3744,381
14 工 事 請 負 費 22,880
319,631
17 備 品 購 入 費 59,542
24 積 立 金 916
26 公 課 費 72
217,320
及 び 交 付 金18 376,936
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 118 -
財産収入 (みどり自然課)13,221
寄附金 業費 87,84151,500
繰入金 費 7,838402,590
使 用 料 及 び 110,916賃 借 料
費 3,646
公 有 財 産 費 29,323購 入 費
負担金、補助 費 28,748及 び 交 付 金
基金費 33,060
事業費 436,589
進費 25,616
立金 1,291,430
-1 1 9-
彩の国みどりの基金積
(環境政策課) 4 公害対策費 1,126,578 1,254,782 △128,204 16,454 76,000 1,026,952 1 報 酬 732
16 235,755
18 207,443
24 積 立 金 1,324,490
26 公 課 費 264
11 役 務 費 11,150
12 委 託 料 411,701
13 19,864
14 工 事 請 負 費 91,399
希少野生生物保護事業
鳥獣保護管理対策費
ふるさと自然再生事業
自然環境保全推進事業
緑のトラスト運動推進
さいたま緑のトラスト
身近な緑の保全・創出
みどりの埼玉づくり推
10 需 用 費 37,771
生物多様性保全推進事
- 119 -
-1 2 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使用料及び 公害紛争総合調整事業手数料 費 1,537
(大気環境課)
360,240
費 53,102
係対策費 12,293
使 用 料 及 び 事業費 5,679賃 借 料
10,760
7,554
負担金、補助及 び 交 付 金 ふるさとの川再生戦略
補 償 、 補 塡及 び 賠 償 金
推進費 533,413
説 明
大気環境石綿対策費
14 工 事 請 負 費 9,867
放射線対策費
17 備 品 購 入 費 83,965
(水環境課)
18 448,119
21 2,598
8 旅 費 4,204
青空再生推進費
10 需 用 費 66,306
大気汚染未然防止対策
11 役 務 費 24,186
ダイオキシン類大気関
12 委 託 料 442,683
化学物質総合対策推進
13 41,664
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 金 額
7 報 償 費 2,229
7,172
節
区 分
- 120 -
水環境対策費 24,642
地盤沈下防止対策費 73,809
16,185
対策費 5,286
費 10,443
10,469
対策費 1,166
廃 棄 物 使用料及び (水環境課、産業廃棄対 策 費 手数料 物指導課、資源循環推
財産収入 マイクロプラスチック
諸収入 (産業廃棄物指導課、
廃棄物処理施設整備指
-1 2 1-
12 委 託 料 573,509
8 旅 費 5,230
285,324 削減対策費 11,432
10 需 用 費 156,888
370,867 資源循環推進課)
11 役 務 費 14,175
導費 12,540
浄化槽対策費
騒音・振動・悪臭防止
公害防止体制整備推進
土壌汚染対策費
綾瀬川・中川水質改善
5 1,076,165 1,189,074 △112,909 1,042 △82,785 7 報 償 費 6,156
501,717 進課)
26 公 課 費 25
- 121 -
-1 2 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使 用 料 及 び 産業廃棄物監視指導費賃 借 料 82,193
(産業廃棄物指導課)
3,427
負担金、補助 視対策費 8,231及 び 交 付 金
境保全対策費14,733
廃棄物関係団体補助130
(資源循環推進課)
事業費 11,259
687,209
環モデル事業費
説 明
廃棄物不法投棄特別監
広域廃棄物処理推進費
245,011
17 備 品 購 入 費 2,136
18 123,122
廃棄物の山の撤去・環
26 公 課 費 235
循環型社会づくり推進
公共関与による資源循
土砂適正処理対策費
節
区 分項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 金 額
13 15,819
14 工 事 請 負 費 178,895
- 122 -
使用料及び (税務課、個人県民税手数料 対策課)
財産収入 4,995,997
(税務課)諸収入
17,087
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
-1 2 3-
10 需 用 費 12,435
11 役 務 費 289,453
12 委 託 料 1,651
13 5,658
17 備 品 購 入 費 968
18 333
2 給 料 2,253,988
6,264
3 職 員 手 当 等 1,643,073
47,965
4 共 済 費 874,592
8 旅 費 13,109
税務事務費 293,488
庁舎維持管理費
給与費 700人
5 徴 税 費 27,747,533 27,466,557 280,976 1,727,783 26,019,750
1 税務総務費 5,306,572 4,974,412 332,160 5,209,379 1 報 酬 211,235
42,964
- 123 -
-1 2 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使用料及び (税務課)手数料
諸収入 県税還付金
県税取扱交付金等
県税徴収諸費
税務システム維持管理
使 用 料 及 び賃 借 料 地方消費税徴収取扱費
納税協力団体補助
負担金、補助及 び 交 付 金 (個人県民税対策課)
償還金、利子 個人県民税対策費及 び 割 引 料 11,836
13 269,684
367,000
17 備 品 購 入 費 1,003
4,800
18 14,849,331
22 5,833,000
1,600,510 5,833,000
10 需 用 費 76,620
14,443,394
11 役 務 費 87,529
338,760
12 委 託 料 1,314,633
費 1,426,182
26 公 課 費 77
2 賦課徴収費 22,440,961 22,492,145 △51,184 20,810,371 7 報 償 費 5,909
30,080 滞納処分費 15,989
説 明
8 旅 費 3,252
節
区 分項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 金 額
- 124 -
市町村連絡 使用料及び (地域政策課、市町村調 整 費 手数料 課)
給与費 199人財産収入 1,648,009
諸収入
ークシステム運営事業費 198,886
(地域政策課)
727,331
費 4,941
116,278
市町村連絡事業費
使 用 料 及 び賃 借 料 電源立地地域対策費
-1 2 5-
地域づくり推進事業費
(市町村課)
7,078
16,980
4,447
4 共 済 費 286,413
7 報 償 費 4,850
8 旅 費 2,463
10 需 用 費 12,045
住民基本台帳ネットワ
地方分権推進事業費
地域振興センター運営
11 役 務 費 4,222
12 委 託 料 174,811
13 16,784
17 備 品 購 入 費 342
1 2,719,503 2,844,440 △124,937 74,608 2,627,421 1 報 酬 332
5,311
2 給 料 802,304
7,716(情報システム課)
3 職 員 手 当 等 559,292
6市 町 村
4,835,927 5,049,632 △213,705 74,608 17,474 4,743,845振 興 費
- 125 -
-1 2 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助及 び 交 付 金
負担金、補助 (市町村課)及 び 交 付 金
金
選 挙 管 理 (市町村課)委 員 会 費
10,728
44,259
1,818
1,881
委員報酬 4人
2 給 料 20,306
給与費 6人
3 職 員 手 当 等 14,360
選挙管理委員会事務費
4 共 済 費 9,593
在外選挙経費
7 報 償 費 100
市町村振興宝くじ交付
7 選 挙 費 64,347 6,576,587 △6,512,240 2,908 23 61,416
1 58,686 57,627 1,059 1,881 56,805 1 報 酬 10,728
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 金 額
18 855,638
26 公 課 費 7
2 自治振興費 2,116,424 2,205,192 △88,768 2,116,424 18 2,116,424
節
区 分説 明
- 126 -
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
使用料及び (市町村課)手数料
4,634
1,027
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
-1 2 7-
18 400
23 明るい選挙推進事業費
8 旅 費 55
政党助成事務費
10 需 用 費 3,895
11 役 務 費 337
12 委 託 料 550
13 182
10 需 用 費 707
11 役 務 費 140
13 44
18 2,604
2 選挙啓発費 5,661 5,866 △205 1,027 4,611 7 報 償 費 242
8 旅 費 104
- 127 -
-1 2 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
県議会議員選 挙 費
参議院議員選 挙 費
分担金及び (危機管理防災部共通)負担金
1,076,207諸収入
(危機管理課、消防防
危機管理強化費
(危機管理課)
国民保護計画推進費 3,186
3 職 員 手 当 等 404,366
災課)
4 共 済 費 185,385
93,021
7 報 償 費 656
8 旅 費 7,403
1 報 酬 14,863
122,762 給与費 125人
2 給 料 471,129
37,751 経常経費 36,130
△ 2,465,653 △2,465,653
8 防 災 費 4,958,190 6,534,381 △1,576,191 170,717 1,432,000 699,720 2,655,753
1 防災総務費 1,210,567 1,104,143 106,424 61,000 989,054
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 金 額
説 明
△ 1,708,360 △1,708,360
△ 知事選挙費 2,339,081 △2,339,081
節
区 分
- 128 -
埼玉県業務継続計画推進費 377
国土強靱化地域計画推進費 650
(消防防災課)
使 用 料 及 び 996賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
分担金及び (危機管理課)負担金
事業費 23,001使用料及び
62,811 運営費 79,914
4,761防災体制整備費
102,455災害対策用物資備蓄費
使 用 料 及 び賃 借 料
-1 2 9-
10 需 用 費 433,845
防災学習センター管理
11 役 務 費 9,843
財産収入 (消防防災課)
11 役 務 費 141,781
諸収入 149,091
12 委 託 料 931,359
92,449
13 63,253
2 消防防災費 3,747,623 5,430,238 △1,682,615 170,717 1,371,000 1,666,699 7 報 償 費 33,755
369,180 震災予防のまちづくり
8 旅 費 7,719
手数料
14 工 事 請 負 費 60,275
18 544
10 需 用 費 34,889
12 委 託 料 18,002
地域防災計画推進費
13 3,212
- 129 -
-1 3 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
防災ヘリコプター運航管理費 703,275
九都県市合同防災訓練費 174,530
負担金、補助 防災行政無線施設管理及 び 交 付 金 運営費 216,780
防災行政無線施設整備事業費 288,950
地上系防災行政無線施設再整備事業費(継続
1,453,988
191,004
費 70,363
1,747
訓練費 11,349
18 435,641
26 公 課 費 460
事業第4年次支出額)
消防行政推進費
救急救命士養成所運営
消防広域化推進費
埼玉県特別機動援助隊
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 金 額
14 工 事 請 負 費 1,683,463
説 明
17 備 品 購 入 費 16,347
節
区 分
- 130 -
予防行政推進費 49,985
消防学校費 55,557
消防防災関係団体補助 5,040
被災者支援事業費 180,600
統 計 調 査 諸収入 (統計課)総 務 費 2,140
430,518
2,189
3,362
2,057
-1 3 1-
10 需 用 費 3,951
給与費 103人
2 給 料 201,590
統計業務振興費
3 職 員 手 当 等 123,800
委託職員事務費
4 共 済 費 70,292
統計調査員確保対策費
7 報 償 費 170
1 438,126 395,196 42,930 304,731 131,255 1 報 酬 30,903
8 旅 費 4,653
138,4309 統 計 調 査 費 3,845,479 1,030,753 2,814,726 3,704,909 2,140
- 131 -
-1 3 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
(統計課)
185,781
29,912
3,172,872
11,613
説 明
経済センサス
7 報 償 費 205
国勢調査費
8 旅 費 17,372
農林業センサス
10 需 用 費 76,610
11 役 務 費 52,248
12 委 託 料 37,509
13 1,081
18 548
2 委託統計費 3,400,178 624,975 2,775,203 3,400,178 1 報 酬 115,875
委託統計経常調査費
3 職 員 手 当 等 13,999
11 役 務 費 1,138
節
区 分項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 金 額
- 132 -
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
(統計課)
5,933
1,242
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
(人事委員会事務局)
8,148
-1 3 3-
人口統計調査費
1 委 員 会 費 8,715 8,741 △26 8,715 1 報 酬 8,148
委員報酬 3人
8 旅 費 271
経済統計分析事業費
10 需 用 費 559
11 役 務 費 180
12 委 託 料 1,997
13 378
18 3,816
10人 事
308,153 302,518 5,635 729 307,424委 員 会 費
13 25,785
18 3,060,575
3 県単統計費 7,175 10,582 △3,407 7,175 7 報 償 費 64
8 旅 費 181
- 133 -
-1 3 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
経常費 567
負担金、補助及 び 交 付 金
諸収入 (人事委員会事務局)729
252,161
38,464
3,255
1,571
経常費 2,869
職員採用試験費
9 交 際 費 40
10 需 用 費 9,175
3 職 員 手 当 等 94,720
主査級昇任試験費
4 共 済 費 42,698
給与実態調査費
7 報 償 費 50
公平審査費 1,118
8 旅 費 3,122
9 交 際 費 40
18 256
2 事 務 局 費 299,438 293,777 5,661 298,709 1 報 酬 3,858
給与費 30人
2 給 料 110,478
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 金 額
説 明
節
区 分
- 134 -
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
(監査事務局)
5,117
16,847
使 用 料 及 び賃 借 料
-1 3 5-
経常費 513
4 共 済 費 2,359
8 旅 費 312
9 交 際 費 20
13 61
1 委 員 費 22,477 22,281 196 22,477 1 報 酬 5,117
委員報酬 3人
2 給 料 10,176
特別職給与費 1人
3 職 員 手 当 等 4,312
11 役 務 費 1,520
12 委 託 料 15,697
13 15,646
18 2,434
11 監 査 委 員 費 309,327 312,734 △3,407 75 309,252
- 135 -
-1 3 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助及 び 交 付 金
諸収入 (監査事務局)75
280,123
説 明
11 役 務 費 133
3 職 員 手 当 等 95,346
4 共 済 費 48,495
7 報 償 費 572
8 旅 費 1,506
9 交 際 費 20
10 需 用 費 3,226
18 120
2 事 務 局 費 286,850 290,453 △3,603 286,775 1 報 酬 670
給与費 30人
2 給 料 136,283
監査事務費 6,727
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源 金 額
節
区 分
- 136 -
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
94,567,780 95,601,145 △1,033,365 4,485,077 8,798,000 8,025,974 73,258,729
-1 3 7-
13 176
18 423
計
- 137 -
-1 3 8-
( 款 ) 3 民 生 費 ( 単 位 千 円 )
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
社 会 福 祉 使用料及び (福祉政策課、社会福総 務 費 手数料 祉課、地域包括ケア課
者福祉推進課、障害者財産収入 支援課、福祉監査課、
寄附金 給与費 685人
繰入金 (福祉政策課)
シラコバト長寿社会福諸収入 祉基金積立金
豊かな地域福祉づくり
福祉のまちづくり普及
埼玉県地域福祉支援計
厚生統計費 2,755
推進事業費 8,349
11 役 務 費 26,304
12 委 託 料 544,280
画推進事業費 5,521
22,699
8 旅 費 20,617
推進事業費 5,742
10 需 用 費 31,858
5,167,187
4 共 済 費 910,792
67,399
7 報 償 費 7,417
、高齢者福祉課、障害
2 給 料 2,350,689
12,699 国保医療課)
3 職 員 手 当 等 1,720,100
説 明一 般 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
6,948,578 258,259,948
1 8,213,914 8,157,829 56,085 334,411 443,000 7,036,927
1 社 会 福 祉 費 271,577,325 260,957,520 10,619,805 2,944,799 3,424,000
1 報 酬 177,880
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
節
264,512
10,000
44,966
- 138 -
使 用 料 及 び 虐待通報等環境整備事賃 借 料 業費 47,405
(社会福祉課、障害者福祉推進課)
負担金、補助 高齢者・障害者災害時及 び 交 付 金 支援体制整備費
(社会福祉課)
償還金、利子 民生行政推進費及 び 割 引 料 2,386
民生・児童委員活動推進費 567,735
生活福祉資金貸付促進費 63,953
埼玉県社会福祉協議会活動助成費 109,616
福祉人材センター事業費 44,543
福祉ボランティア活動支援事業費 18,946
事業費 973,954
機構借入金利子補助 43,847
-1 3 9-
福祉施設人材確保対策
独立行政法人福祉医療
22 4,943
24 積 立 金 22,699
26 公 課 費 208
17 備 品 購 入 費 29,422
18 2,353,572
2,461
13 9,359
19 扶 助 費 3,774
- 139 -
-1 4 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
民間社会福祉施設整備
社会福祉施設等整備指
福祉専門技術者養成強
更生保護団体育成助成
彩の国すこやかプラザ
権利擁護センター運営
福祉サービス第三者評
埼玉県地域生活定着支
28,000
業費 172,412
費 162,263
援センター事業費
生活困窮者自立支援事
価推進事業費 1,074
促進事業費 415,455
導事務費 1,389
化事業費 2,070
費 660
管理費 114,592
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 140 -
学習支援促進事業費 139,122
再犯防止推進事業費 8,281
(福祉監査課)
2,365
福祉諸費 79,132
障 害 者 繰入金 (障害者福祉推進課、福 祉 費 87,000 障害者支援課)
諸収入 障害者地域活動費14,059 159,082
(障害者福祉推進課)
29,065
費 172,856
当支給費 1,619,370
使 用 料 及 び 3,020,281賃 借 料
-1 4 1-
特別障害者手当等支給
11 役 務 費 11,130
在宅重度心身障害者手
12 委 託 料 737,404
障害者援護対策費
7 報 償 費 19,041
8 旅 費 4,195
障害者基本法等施行費
(福祉部共通)
2 41,571,389 39,400,880 2,170,509 518,931 40,951,399 1 報 酬 4,981
社会福祉施設等指導費
13 6,897
10 需 用 費 24,179
- 141 -
-1 4 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助 障害者福祉啓発推進費及 び 交 付 金 14,011
障害者スポーツ大会費 48,902
障害者スポーツ振興費 37,948
高次脳機能障害者支援事業費 4,664
塙保己一賞事業費 1,949
障害者芸術・文化活動推進費 19,436
障害福祉計画及び障害者計画策定事業費
発達障害者支援体制整
発達障害総合支援セン
2,350
備事業費 213,557
ター運営費 40,927
18 40,589,372
19 扶 助 費 174,190
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 142 -
障害者福祉団体育成費 7,140
(障害者支援課)
等事業費 64,900
20,993,571
助成費 99,397
3,185,653
費 116,973
事業費 4,510,703
ト事業費 96,200
事務費 11,004
遣事業費 10,080
業費 1,151,300
-1 4 3-
市町村地域生活支援事
障害者就業・生活支援
障害者支援費
地域活動支援センター
生活ホーム事業助成費
障害児等療育支援事業
ホームヘルプサービス
障害者地域生活サポー
障害者総合支援法施行
全身性障害者介助人派
- 143 -
-1 4 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
工賃向上支援事業費 33,784
障害者虐待防止対策費 3,980
(国保医療課)
策助成費 5,902,306
使用料及び (地域包括ケア課、高手数料 齢者福祉課、福祉監査
財産収入 介護保険制度推進事業
繰入金 (地域包括ケア課、高
諸収入 在宅高齢者支援事業費
(地域包括ケア課)
高齢者虐待防止対策費 2,826
12 委 託 料 561,427
2,999,366 齢者福祉課)
10 需 用 費 23,060
3,456 90,377
11 役 務 費 12,017
3,285 課)
7 報 償 費 18,205
63,814 費 80,672,126
8 旅 費 6,705
重度心身障害者医療対
3 老人福祉費 159,616,541 150,650,540 8,966,001 658,149 155,888,471 1 報 酬 1,104
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 144 -
使 用 料 及 び (高齢者福祉課)賃 借 料
負担金、補助 6,180及 び 交 付 金
対策事業費 1,996,214
軽費老人ホーム運営助成費 1,738,933
高齢者社会活動推進費 48,597
高齢者保健福祉計画推進費 15,439
介護老人保健施設整備利子補助 49,712
地域医療介護総合確保基金積立金 884,415
(国保医療課)
74,079,502
定化基金事業費 32,220
遺 家 族 等 財産収入 (社会福祉課)援 護 費 1,486
-1 4 5-
後期高齢者医療対策費
後期高齢者医療財政安
4 46,099 60,644 △14,545 23,282 21,321 7 報 償 費 1,665
介護職員処遇改善特別
20 貸 付 金 300,000
24 積 立 金 925,065
13 11,136
高齢者福祉推進費
18 157,757,822
- 145 -
-1 4 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
諸収入 遺家族等援護諸費10 12,120
中国帰国者しあわせ支援事業費 28,754
戦没者慰霊事業費 4,815
援護恩給団体補助 410
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
国 民 健 康 (国保医療課)保険指導費
13,022
事業負担金 14,912,596
7 報 償 費 2,484
国民健康保険基盤安定
8 旅 費 736
5 53,497,769 55,166,672 △1,668,903 53,497,769 1 報 酬 6,474
国民健康保険指導費
12 委 託 料 3,161
13 3,597
18 11,928
19 扶 助 費 22,025
8 旅 費 622
10 需 用 費 2,235
11 役 務 費 866
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 146 -
特定健康診査等実施事業費 39,800
国民健康保険事業特別会計繰出金
使 用 料 及 び 賃 借 料 国民健康保険団体連合
負担金、補助及 び 交 付 金 保険医療機関等指導事
社 会 福 祉 使用料及び (社会福祉課)施 設 費 手数料
費 1,044,978
費 467
費 461,559
身体障害者社会参加支
使 用 料 及 び 157,405賃 借 料
-1 4 7-
会補助 14,753
業費補助 4,320
(障害者福祉推進課)
援施設運営費
(障害者支援課)
県立社会福祉施設整備
13 305
14 工 事 請 負 費 389,756
11 役 務 費 304
12 委 託 料 1,197,432
7,963 県立社会福祉施設管理
8 旅 費 357
社会福祉施設運営指導
10 需 用 費 1,906
18 14,971,491
27 繰 出 金 38,513,278
6 3,602,546 3,964,967 △362,421 1,353,052 1,077,000 1,164,531 7 報 償 費 380
11 役 務 費 331
38,513,278
13 278
10 需 用 費 2,697
- 147 -
-1 4 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
心身障害児(者)援護施設等整備助成費
負担金、補助及 び 交 付 金
老 人 福 祉 繰入金 負担金、補助 (高齢者福祉課)施 設 費 1,670,916 及 び 交 付 金
費 1,627,952
別対策事業費 1,740,216
使用料及び (福祉政策課、障害者手数料 福祉推進課)
総合リハビリテーション財産収入 センター運営費
諸収入 (福祉政策課)
説 明
老人福祉施設整備助成
介護基盤緊急整備等特
3,562
10 需 用 費 681,068
7 報 償 費 52,228
25,566 1,558,258
8 旅 費 8,316
報 酬 5,253
1,668,519
7 3,368,168 1,915,458 1,452,710 54,300 1,642,000 952 18 3,368,168
総合リハビリテ-ションセンタ-費
8 1,660,899 1,640,530 20,369 2,674 262,000 △301,422 1
17 備 品 購 入 費 59,930
1,938,137
18 1,938,137
19 扶 助 費 14,039
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 148 -
総合リハビリテーションセンター設備整備事
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
児 童 福 祉 使用料及び (少子政策課、こども総 務 費 手数料 安全課)
給与費 705人財産収入 4,512,332
(障害者福祉推進課)寄附金
1,226
-1 4 9-
業費 102,641
100 心身障害児援護対策費
4 共 済 費 843,027
292,258
21,060
2 給 料 1,941,057
151
3 職 員 手 当 等 1,427,880
1 43,455,954 41,091,114 2,364,840 3,855,204 426,000 37,954,342 1 報 酬
26 公 課 費 153
2 児 童 福 祉 費 97,659,170 92,282,962 5,376,208 10,288,773 568,000 2,521,302 84,281,095
13 18,735
14 工 事 請 負 費 160,744
17 備 品 購 入 費 115,320
18 5,480
11 役 務 費 25,130
12 委 託 料 588,472
- 149 -
-1 5 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
繰入金 心身障害児(者)扶養530,580 共済制度運営費
諸収入668,517 (少子政策課、こども
児童福祉事業費
(少子政策課)
子育て支援特別対策事業費 4,505,836
使 用 料 及 び 子育て環境づくり対策賃 借 料 費 667,760
放課後児童対策事業助成費 5,883,777
児童健全育成事業助成費 242
負担金、補助 児童手当給付費負担金及 び 交 付 金 16,692,003
厚生統計調査事務費487
17 備 品 購 入 費 11,046
18 34,562,181
19 扶 助 費 487,891
12 委 託 料 1,020,432
13 19,438
14 工 事 請 負 費 65,000
安全課)
10 需 用 費 145,666
54,304
11 役 務 費 545,141
7 報 償 費 56,080
993,951
8 旅 費 46,903
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 150 -
保育所地域子育て支援事業費 6,022,239
保育所待機児童対策費710,636
(こども安全課)
強化対策事業費37,864
326,625
児童虐待防止対策費
4,330
対策事業費 5,056
熊谷児童相談所・一時保護所棟整備費(解体
次支出額) 69,367
乳幼児医療対策助成費
-1 5 1-
休日夜間児童虐待通報
24 積 立 金 1,991,637
26 公 課 費 317
児童相談所費
2,761,039
児童家庭支援相談体制
206,880
(国保医療課)
工事)(継続事業第1年
子供の権利擁護事業費
- 151 -
-1 5 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
分担金及び (障害者支援課、こど負担金 も安全課)
児童措置委託費繰入金 17,273,696
(障害者支援課)
療育費 328,434
施設型給付費負担金
使 用 料 及 び賃 借 料 地域型保育給付費負担
負担金、補助及 び 交 付 金 (こども安全課)
児童自立支援総合対策事業費 216,581
里親制度推進費 77,005
(少子政策課)
説 明
26,283,826
19 扶 助 費 485,512
3 母子福祉費 3,090,321 3,519,974 △429,653 764,109 2,326,212 1 報 酬 1,289
13 154
金 5,175,409
18 39,360,342
10 需 用 費 1,749
心身障害児(者)特別
11 役 務 費 3,117
(少子政策課)
12 委 託 料 9,501,877
報 償 費 2,170
25,993
8 旅 費 30
1,202,086
2 児童措置費 49,354,951 46,038,821 3,316,130 4,999,723 16,000 43,111,149 7
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 152 -
母子・父子自立支援員設置費 860
ひとり親家庭福祉推進事業費 235,948
児童扶養手当給付費 1,783,569
児童扶養手当認定支給事務費 5,006
特別児童扶養手当認定支給事務費 11,289
使 用 料 及 び 母子父子寡婦福祉資金賃 借 料 特別会計繰出金
負担金、補助及 び 交 付 金 (国保医療課)
ひとり親家庭等医療対策助成費 1,031,715
児 童 福 祉 分担金及び (社会福祉課)施 設 費 負担金
費 1,371,055使用料及び
59埼玉学園費 133,917
-1 5 3-
6,048 県立児童福祉施設管理
7 報 償 費 8,983
手数料 (こども安全課)
8 旅 費 1,879
27 繰 出 金 21,934
4 1,757,944 1,633,053 124,891 669,737 126,000 889,392 1 報 酬 645
13 306
21,934
18 1,125,477
19 扶 助 費 1,897,919
11 役 務 費 1,661
12 委 託 料 37,933
7 報 償 費 217
8 旅 費 628
10 需 用 費 2,957
- 153 -
-1 5 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
諸収入 児童福祉施設整備助成66,708 費 252,972
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
説 明
19 扶 助 費 66,698
26 公 課 費 25
3 生 活 保 護 費 11,418,567 11,420,619 △2,052 6,634,398 1,622 4,782,547
13 5,571
14 工 事 請 負 費 252,791
17 備 品 購 入 費 911
18 682
10 需 用 費 82,018
11 役 務 費 6,621
12 委 託 料 1,331,120
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 154 -
生 活 保 護 諸収入 (福祉政策課、社会福総 務 費 1,622 祉課)
給与費 84人 598,090
(社会福祉課)
89,110
4,491
チャレンジ支援事業費 45,783
行旅病人及び行旅死亡人取扱費 6,096
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
-1 5 5-
13 1,281
18 6,096
19 扶 助 費 4,491
10 需 用 費 4,338
11 役 務 費 798
12 委 託 料 122,416
4 共 済 費 101,804
保護世帯特別援護費
7 報 償 費 591
生活保護受給者
8 旅 費 1,895
2 給 料 267,963
3 職 員 手 当 等 219,388
生活保護法施行事務費
1 743,570 710,514 33,056 91,134 650,814 1 報 酬 12,509
- 155 -
-1 5 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助 (社会福祉課)及 び 交 付 金
生活扶助費
住宅扶助費
教育扶助費
医療扶助費
介護扶助費
出産扶助費
生業扶助費
葬祭扶助費
説 明
13,746
44,277
4,275,190
289,091
4,328
20,448
扶助費 8,724,353
19 扶 助 費 8,724,353
2,555,174
1,415,573
2 扶 助 費 10,674,997 10,710,105 △35,108 6,543,264 4,131,733 18 1,950,644
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 156 -
施設事務費 98,745
6,381
1,400
分担金及び (消防防災課)負担金
諸収入 大規模災害被災者受入
大規模災害市町村等繰
7,321
使 用 料 及 び 繰出金 13,100賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
償還金、利子及 び 割 引 料
-1 5 7-
18 7,321
22 157
10 需 用 費 92
替支弁費負担金
11 役 務 費 278
災害救助事業特別会計
13 48,364
60,005 災害救助費 236
8 旅 費 277
238 事業費 52,684
1 救 助 費 73,341 268,911 △195,570 13,098 7 報 償 費 660
就労自立給付金
進学準備給付金
県負担金 1,950,644
4 災 害 救 助 費 73,341 268,911 △195,570 60,243 13,098
- 157 -
-1 5 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
380,728,403 364,930,012 15,798,391 19,867,970 3,992,000 9,531,745 347,336,688計
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
繰 出 金27 16,192
説 明区 分 金 額
- 158 -
( 款 ) 4 衛 生 費 ( 単 位 千 円 )
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
公 衆 衛 生 使用料及び (障害者福祉推進課、総 務 費 手数料 保健医療政策課、健康
財産収入 給与費 261人
繰入金 (保健医療政策課)
健康づくり安心基金積諸収入 立金 362,225
(健康長寿課)
140,277
保健センター運営費補助 8,586
健康長寿計画推進事業費 6,324
健康長寿埼玉推進事業費 371,072
-1 5 9-
11 役 務 費 36,492
12 委 託 料 587,726
7 報 償 費 6,249
歯科保健推進事業費
8 旅 費 31,944
埼玉県歯科医師会口腔
10 需 用 費 179,068
3 職 員 手 当 等 594,382
371,501
4 共 済 費 321,568
65,470
114,736
490 長寿課、疾病対策課)
2 給 料 783,619
1,525 1,814,025
1 3,093,589 2,907,944 185,645 48,801 27,000 2,578,802 1 報 酬
1 公 衆 衛 生 費 29,113,846 28,323,969 789,877 12,408,897 29,000 746,880 15,929,069
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
節
説 明一 般 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
- 159 -
-1 6 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使 用 料 及 び 栄養調査費 10,980賃 借 料
向上支援事業費 3,670
県民健康福祉村運営費 154,323
負担金、補助 県民健康福祉村改修事及 び 交 付 金 業費 18,348
歯科衛生士会補助 100
栄養関係団体補助 920
(疾病対策課)
運営費 4,583
5,174
医療給付事務システム
アレルギー対策事業費
(保健医療部共通)
18 38,367
24 積 立 金 362,225
26 公 課 費 12
13 5,017
調理師業務従事者資質
14 工 事 請 負 費 13,777
17 備 品 購 入 費 18,407
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 160 -
衛生総務諸費 192,982
(保健医療政策課)
173,393
6,410
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
繰入金 (保健医療政策課、疾120,593 病対策課)
諸収入 循環器病対策推進費176 2,181
(保健医療政策課)
-1 6 1-
15,430
7 報 償 費 34,275
8 旅 費 4,031
3 予 防 費 10,900,746 9,893,811 1,006,935 5,367,891 5,412,086 1 報 酬
12 委 託 料 6,614
13 90
18 6,602
19 扶 助 費 165,112
結核医療対策費
8 旅 費 96
結核予防費補助
10 需 用 費 1,082
11 役 務 費 47
2 結核対策費 179,803 195,176 △15,373 125,448 54,355 7 報 償 費 160
- 161 -
-1 6 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
感染症予防費 108,707
感染症監視費 23,834
エイズ対策事業費 14,447
使 用 料 及 び 予防接種事故対策費賃 借 料 104,820
新型インフルエンザ対策事業費 657,432
負担金、補助 風しん感染予防対策事及 び 交 付 金 業費 22,534
(健康長寿課)
110,358
業費 19,956
(疾病対策課)
19 扶 助 費 9,457,367
健康増進事業費
26 公 課 費 50
地域・職域連携推進事
13 14,723
17 備 品 購 入 費 462
18 425,658
10 需 用 費 658,541
11 役 務 費 60,471
12 委 託 料 229,738
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 162 -
肝炎対策推進費 849,216
ハンセン病対策費 460
原爆障害者対策費 780,295
指定難病対策費 8,057,262
臓器移植対策事業費 4,344
地域がん対策推進費 139,771
骨髄移植ドナー助成費補助 4,829
埼玉県原爆被害者協議会補助 300
分担金及び (健康長寿課)負担金
74,383使用料及び
98 137,069
1,700 369,645
-1 6 3-
諸収入 母子保健推進費
10 需 用 費 17,591
56 身体障害児等対策費
7 報 償 費 11,267
手数料 未熟児等対策費
8 旅 費 2,090
4 母子衛生費 3,165,269 3,378,862 △213,593 1,171,317 1,992,098 1 報 酬 6,009
- 163 -
-1 6 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
乳児マス・スクリーニング検査費 129,681
小児慢性特定疾病対策費 1,164,755
使 用 料 及 び 不妊治療助成費賃 借 料 1,288,756
負担金、補助 母子愛育会埼玉県支部及 び 交 付 金 補助 810
埼玉県小児保健協会補助 170
分担金及び (障害者福祉推進課、負担金 疾病対策課)
精神保健医療対策費使用料及び 10,904,271
121,782 (障害者福祉推進課)
13,293 50,633
運営費 98,258
諸収入 地域精神保健事業費
10 需 用 費 22,916
精神保健福祉センター
11 役 務 費 9,248
221
7 報 償 費 20,487
手数料
8 旅 費 6,487
18 677,183
19 扶 助 費 2,269,127
5 精神保健費 11,406,168 11,558,988 △152,820 5,687,057 2,000 5,581,815 1 報 酬 27,436
11 役 務 費 10,720
12 委 託 料 169,844
13 1,438
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 164 -
精神保健関係団体補助 810
使 用 料 及 び (疾病対策課)賃 借 料
14,925
負担金、補助 127,371及 び 交 付 金
180,193
29,707
衛 生 使用料及び (保健医療政策課)研 究 所 費 手数料
財産収入
諸収入
使 用 料 及 び賃 借 料
-1 6 5-
6
11 役 務 費 3,048
12 委 託 料 97,532
13 117,666
48,878 衛生研究所費
8 旅 費 5,655
1,091
10 需 用 費 112,060
6 368,271 389,188 △20,917 8,383 309,913 7 報 償 費 450
精神科救急医療対策費
18 235,983
自殺対策事業費
19 扶 助 費 10,739,492
認知症医療対策費
26 公 課 費 7
12 委 託 料 331,561
13 9,355
ひきこもり対策事業費
17 備 品 購 入 費 3,196
- 165 -
-1 6 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助及 び 交 付 金
環 境 衛 生 使用料及び (生活衛生課、食品安総 務 費 手数料 全課)
給与費 94人諸収入
食 品 衛 生 (食品安全課)指 導 費
8 旅 費 900
2 111,486 187,708 △76,222 12,628 △211,001 7 報 償 費 5,033
2 給 料 382,362
3,736
3 職 員 手 当 等 290,051
4 共 済 費 144,547
1 832,152 813,436 18,716 818,050 1 報 酬 14,292
10,366
17 備 品 購 入 費 30,586
18 1,244
26 公 課 費 30
2 環 境 衛 生 費 3,858,913 2,658,686 1,200,227 2,735,133 359,913 763,867
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 166 -
使用料及び 食品衛生監視指導費手数料 20,495
食品衛生検査費諸収入 19,766
食品安全特別対策費19,790
ふぐ調理師試験等事務費 1,051
使 用 料 及 び 食肉衛生検査センター賃 借 料 運営費 49,974
食品衛生関係団体補助410
負担金、補助及 び 交 付 金
環 境 衛 生 使用料及び (生活衛生課)指 導 費 手数料
費 33,144財産収入
導費 15,703諸収入
導費 35,423
-1 6 7-
3,794 生活衛生関係営業等指
10 需 用 費 20,052
32,120 動物指導センター運営
7 報 償 費 1,112
38 動物の正しい飼い方指
8 旅 費 914
3 2,915,275 1,657,542 1,257,733 2,722,505 156,818 1 報 酬 125
17 備 品 購 入 費 6,284
18 629
26 公 課 費 110
11 役 務 費 4,635
12 委 託 料 16,826
13 12,421
8 旅 費 1,147
307,496
10 需 用 費 64,401
2,363
- 167 -
-1 6 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
公衆浴場助成費 6,400
上水道等検査指導費 32,322
使 用 料 及 び 山間山添い地域水道水賃 借 料 源開発施設整備費償還
負担金、補助及 び 交 付 金 生活基盤施設耐震化等
生活衛生関係団体補助
使用料及び (保健医療政策課)手数料
3,847,429財産収入
諸収入 結核対策費 42,212
4 共 済 費 (疾病対策課)
3 職 員 手 当 等 1,256,524
27,662683,440
報 酬 107,705
6,037 給与費 497人
2 給 料 1,792,913
2,607 運営費 390,656
1 保 健 所 費 4,281,535 3,745,877 535,658 142,714 228,000 3,874,515 1
150
3 保 健 所 費 4,281,535 3,745,877 535,658 142,714 228,000 36,306 3,874,515
金補助 94,292
18 2,836,340
補助 2,697,841
26 公 課 費 341
11 役 務 費 4,881
12 委 託 料 50,196
13 1,314
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 168 -
精神保健対策費 1,238
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
償還金、利子及 び 割 引 料
-1 6 9-
18 637
22 510
26 公 課 費 488
4 医 薬 費 12,183,999 11,946,911 237,088 4,283,966 302,000 2,748,613 4,849,420
12 委 託 料 38,822
13 900
14 工 事 請 負 費 334,532
17 備 品 購 入 費 4,092
8 旅 費 9,954
10 需 用 費 31,968
11 役 務 費 18,237
7 報 償 費 813
- 169 -
-1 7 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使用料及び (保健医療政策課、医手数料 療整備課、医療人材課
財産収入 給与費 207人
繰入金 (保健医療政策課、医
諸収入 地域保健医療計画推進
(医療整備課、医療人
医師確保対策費
(保健医療政策課)
厚生統計費 20,081
費 1,243
使 用 料 及 び 56,217賃 借 料
各種試験免許費
13 9,861
10 需 用 費 11,873
11 役 務 費 11,898
公衆衛生国際協力交流
12 委 託 料 117,828
7 報 償 費 19,911
材課)
8 旅 費 4,912
1,080,450
3 職 員 手 当 等 521,459
487,878 療整備課、健康長寿課)
4 共 済 費 268,450
16,032 費 248,832
52,960
155,594 、薬務課)
2 給 料 639,964
13,450 1,480,061
1 医薬総務費 5,101,070 4,947,373 153,697 1,439,965 2,988,151 1 報 酬
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 170 -
負担金、補助 大学附属病院等整備調及 び 交 付 金 整費 8,399
(医療整備課)
基金積立金 2,074,072
(医療人材課)
自治医科大学対策費
使用料及び (医療整備課)手数料
繰入金 臨床検査精度管理指導
諸収入 行政解剖推進事業費
救急医療対策費
彩の国医療機関整備資
213,846
使 用 料 及 び 22,416賃 借 料
-1 7 1-
災害医療体制整備費
13 1,940
2,709,790
11 役 務 費 10,861
金貸付事業費
12 委 託 料 624,094
8 旅 費 1,127
213,846 436
10 需 用 費 6,749
10,437 医務事業費 22,332
7 報 償 費 14,690
576,017 費 5,385
地域医療介護総合確保
24 積 立 金 2,074,072
131,715
2 医 務 費 5,508,926 5,601,930 △93,004 2,820,655 1,887,971 1 報 酬 1,312
18 915,962
20 貸 付 金 451,920
- 171 -
-1 7 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助 地域医療連携推進事業及 び 交 付 金 費 123,419
外国人未払医療費対策事業費 2,216
周産期医療体制整備費1,065,225
252,950
進事業費 486,074
事業費 479,782
910
師会補助 200
埼玉県理学療法士会補
(疾病対策課)
医療施設防災対策推進
埼玉県医学会等補助
埼玉県鍼灸マッサージ
(医療人材課)
助 250
18 4,634,307
20 貸 付 金 213,846
ドクターヘリ運航事業費
医療施設耐震化整備推
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 172 -
がん医療体制整備費123,695
保 健 師 等 財産収入 (医療人材課)指導管理費 4,133
繰入金1,079,623 看護師等養成所運営費
諸収入42,574 看護師等育英奨学金貸
病院内保育所運営費補
埼玉県看護協会等補助
使 用 料 及 び賃 借 料 埼玉県看護師等養成所
負担金、補助及 び 交 付 金
使用料及び (薬務課)手数料
28,169財産収入
8 旅 費 12,003
-1 7 3-
107,530 薬事監視指導費
7 報 償 費 3,080
1,707 薬物乱用防止対策費2,798
18 1,032,766
20 貸 付 金 37,440
4 薬 務 費 58,929 78,012 △19,083 19,620 △69,928 1 報 酬 759
12 委 託 料 101,133
550
13 305
長会補助 200
10 需 用 費 2,182
与費 39,076
11 役 務 費 2,767
助 286,337
看護指導費 207,880
8 旅 費 668
補助 643,883
3 1,177,926 1,178,375 △449 3,726 47,870 7 報 償 費 665
- 173 -
-1 7 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
毒物劇物等安全対策費2,352
薬剤確保費 2,065
血液対策推進費
使 用 料 及 び 賃 借 料 医薬分業支援事業費
負担金、補助 及 び 交 付 金
災害時薬剤師育成事業
薬事関係団体補助
埼玉県農薬危害防止推
県 立 高 等 (医療人材課)看護学院費
13 8,179
18 6,408
5,442
3,805
AED普及推進事業費
進協議会補助 150
5 337,148 141,221 195,927 302,000 △4,644 7 報 償 費 17,219
1,186
費 2,724
150
10 需 用 費 23,033
11 役 務 費 5,440
温泉法施行費 883
12 委 託 料 9,232
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 174 -
使用料及び 高等看護学院運営費手数料 34,949
高等看護学院施設整備諸収入 費(継続事業第2年次
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
償還金、利子及 び 割 引 料
病 院 事 業 負担金、補助 (病院局)支 出 金 及 び 交 付 金
-1 7 5-
18 16,146,755
5公 営 企 業
16,146,755 14,870,607 1,276,148 16,146,755支 出 金
1 16,146,755 14,870,607 1,276,148 16,146,755
17 備 品 購 入 費 737
18 777
22 136
26 公 課 費 38
11 役 務 費 3,738
12 委 託 料 1,875
13 5,652
14 工 事 請 負 費 302,016
8 旅 費 286
31,448
10 需 用 費 4,674
8,344 支出額) 302,199
- 175 -
-1 7 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
病院事業支出金
65,585,048 61,546,050 4,038,998 19,570,710 559,000 3,891,712 41,563,626
説 明区 分 金 額
計
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
- 176 -
( 款 ) 5 労 働 費 ( 単 位 千 円 )
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
財産収入 (雇用労働課、シニア506 活躍推進課、ウーマノ
諸収入10,622 給与費 90人
(産業労働政策課、雇
労政総務諸費
(雇用労働課)
労働団体等社会事業補助 1,150
労使関係安定のための労働相談推進事業費
労働情勢調査事業費
-1 7 7-
11 役 務 費 7,050
12 委 託 料 173,892生産性本部補助 300
10 需 用 費 18,837
3,107
4,757
8,842
7 報 償 費 7,740
8 旅 費 11,775
631,215
3 職 員 手 当 等 194,545
用労働課)
4 共 済 費 117,846
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
節
説 明一 般 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
1 労 政 費 1,951,763 1,989,465 △37,702 58,634 42,718 1,850,411
1 労政総務費 922,708 923,285 △577 47,170 864,410 1 報 酬 58,738
ミクス課)
2 給 料 259,162
- 177 -
-1 7 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使 用 料 及 び 非正規雇用対策事業費賃 借 料 2,265
負担金、補助 中小企業高度人材支援及 び 交 付 金 事業費 64,582
(ウーマノミクス課)
費 192,224
費 14,266
(雇用労働課)
就業環境整備促進事業
(産業人材育成課)
労働教育講座開催費
キャリア教育促進事業
8 旅 費 86
10 需 用 費 57
11 役 務 費 250
2 労働教育費 933 953 △20 933 7 報 償 費 540
13 8,125
18 64,998
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 178 -
諸収入 (金融課)31,320
31,518
補償費 886
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助 業費 7,506及 び 交 付 金
事業費 3,428
補 償 、 補 塡及 び 賠 償 金
諸収入 (雇用労働課)270
埼玉版ハローワーク推
若者正規雇用化拡大事
-1 7 9-
労働福祉団体補助4,000
県内中小企業若手社員定着・人材育成支援事
仕事と生活の両立支援
労働力対策費 300
業費 46,421
勤労者制度融資事業費
(雇用労働課)
11 役 務 費 8,575
8 旅 費 6,118
進事業費 195,948
10 需 用 費 23,440
21 886
1,173 4 雇用促進費 980,784 1,011,462 △30,678 11,464 969,050 7 報 償 費
12 委 託 料 6,402
13 5
18 4,000
20 貸 付 金 31,320
10 需 用 費 3,605
勤労者支援資金等損失
11 役 務 費 923
3 労働福祉費 47,338 53,765 △6,427 16,018 8 旅 費 197
- 179 -
-1 8 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
若者自立支援センター埼玉運営費 19,718
使 用 料 及 び 障害者雇用促進費賃 借 料 169,849
負担金、補助 雇用対策協議会補助及 び 交 付 金 3,504
(シニア活躍推進課)
293,912
支援事業費 35,121
女性キャリアセンター
職 業 訓 練 使用料及び (産業人材育成課)総 務 費 手数料
2 給 料 1,113,911
説 明
878 給与費 176人476,253
1 1,338,343 1,248,658 89,685 482,482 835,667 1 報 酬 84,538
シニア活躍推進事業費
シルバー人材センター
(ウーマノミクス課)
運営費 216,011
2 職 業 訓 練 費 3,429,547 3,513,484 △83,937 2,340,178 11,000 94,874 983,495
12 委 託 料 838,276
13 16,204
18 86,998
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 180 -
諸収入 技能振興費 4,46219,316
業費 6,408
85,686
116,310
事業費 11,566
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
職 業 使用料及び (産業人材育成課)訓 練 校 費 手数料
理費 44,909財産収入
279,093
-1 8 1-
296
67,822 高等技術専門校施設管
7 報 償 費 315,332
4,577 技能向上訓練推進費
8 旅 費 7,222
2 2,091,204 2,264,826 △173,622 1,857,696 11,000 147,828 4 共 済 費
11 役 務 費 820
12 委 託 料 12,400
13 510
18 202,960
認定訓練育成指導費
7 報 償 費 1,701
職業能力開発促進費
8 旅 費 15,784
10 需 用 費 3,619
産業人材育成総合支援
3 職 員 手 当 等 336,880
高等技術専門校指導事
4 共 済 費 202,878
- 181 -
-1 8 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
諸収入 県内企業の人材育成総2,281
就職支援訓練事業費 1,630,113
高等技術専門校施設整備費 86,715
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
(労働委員会事務局)
説 明
1 委 員 会 費 39,243 39,153 90 39,243 1 報 酬 37,404
26 公 課 費 274
3労 働
161,168 161,320 △152 161,168委 員 会 費
13 6,258
14 工 事 請 負 費 2,576
17 備 品 購 入 費 90,379
18 816
10 需 用 費 121,789
11 役 務 費 36,377
12 委 託 料 1,509,885
合支援事業費 50,374
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 182 -
委員報酬 15人 36,108
経常費 3,135
負担金、補助及 び 交 付 金
(労働委員会事務局)
116,295
使 用 料 及 び賃 借 料
-1 8 3-
7 報 償 費 100
8 旅 費 723
9 交 際 費 40
給与費 13人
3 職 員 手 当 等 40,119
経常費 5,630
4 共 済 費 19,549
8 旅 費
10 需 用 費 2,847
11 役 務 費 1,310
13 124
2 事 務 局 費 121,925 122,167 △242 121,925 2 給 料 56,627
1,411
9 交 際 費 40
18 388
- 183 -
-1 8 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助及 び 交 付 金
5,542,478 5,664,269 △121,791 2,398,812 11,000 137,592 2,995,074
区 分 金 額
18 486
計
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明
- 184 -
( 款 ) 6 農 林 水 産 業 費 ( 単 位 千 円 )
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
分担金及び (農業政策課、農業ビ負担金 ジネス支援課、農産物
生産振興課、森づくり使用料及び 課、農村整備課)
2,352 給与費 597人 4,532,475
315 (農業政策課)
37,897 費 26,869
農業総務諸費
使 用 料 及 び賃 借 料
-1 8 5-
18,559
11 役 務 費 5,823
12 委 託 料 7,993
13 3,959
3 職 員 手 当 等 1,507,096
財産収入
4 共 済 費 809,919
諸収入 農林振興センター運営
8 旅 費 12,761
(農林部共通)
10 需 用 費 20,620
1 農業総務費 4,577,903 4,441,599 136,304 3,807 4,517,498 1 報 酬 148,418
16,034 安全課、農業支援課、
2 給 料 2,059,710
手数料
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
節
説 明一 般 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
1 農 業 費 8,496,972 8,276,547 220,425 1,857,760 290,000 858,509 5,490,703
- 185 -
-1 8 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助及 び 交 付 金
使用料及び (農業政策課)手数料
483,850財産収入
97,311繰入金
費 597
5,534
使 用 料 及 び賃 借 料 彩の国農林業の祭典開
(農業ビジネス支援課)
13 1,381
催費 2,994
17 備 品 購 入 費 1,166
367 農業委員会等育成費
8 旅 費 3,534
3,303 農林公園管理運営費
10 需 用 費 5,725
378,382 試験研究体制確立推進
11 役 務 費 881
農政推進対策費
12 委 託 料 158,938
17 備 品 購 入 費 532
18 858
26 公 課 費 214
2 農業振興費 1,383,497 1,300,996 82,501 751,536 39,000 210,909 7 報 償 費 2,051
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 186 -
負担金、補助 農業経営基盤強化対策及 び 交 付 金 費 510,591
見沼農業振興対策費 41,806
三富地域農業振興対策
バイオマス利活用推進
グリーンツーリズム活動
農山村活性化対策事業
経営体育成条件整備費
(農業支援課)
企業等農業参入支援事業費 1,876
(生産振興課)
費 97,055
農 林 金 融 諸収入 (農業支援課)対 策 費 548
-1 8 7-
費 412
促進費 4,355
費 41,949
94,167
水田農業経営確立対策
3 66,086 52,031 14,055 65,538 8 旅 費 144
18 1,206,518
24 積 立 金 3,303
費 1,000
- 187 -
-1 8 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
農業近代化資金等融通促進費 63,039
経営体育成総合融資制度利子補助 561
使 用 料 及 び 農業信用基金協会特別賃 借 料 準備金積立補助
負担金、補助及 び 交 付 金 就農支援資金貸付事業
706
活用推進対策費 548
農 業 協 同 (農業政策課)組合指導費
負担金、補助及 び 交 付 金
農業協同組合指導費
10 需 用 費 212
11 役 務 費 72
18 250
13 46
1,232
18 64,474
特別会計繰出金
27 繰 出 金 706
日本政策金融公庫資金
4 1,752 4,645 △2,893 1,752 8 旅 費 1,218
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
10 需 用 費 544
11 役 務 費 172
- 188 -
農 業 共 済 (農業支援課)団体指導費
使 用 料 及 び賃 借 料
食 品 流 通 諸収入 (農業ビジネス支援課)対 策 費 630
1,646
対策費 4,162
推進費 3,964
推進事業費 13,905
使 用 料 及 び 費 16,627賃 借 料
農産物等販売促進費
負担金、補助及 び 交 付 金 (生産振興課)
-1 8 9-
13 1,067
(農産物安全課)
17 備 品 購 入 費 201
3,385
18 33,514
卸売市場対策費
8 旅 費 2,444
生鮮食料品流通合理化
10 需 用 費 9,007
彩の国農産物地産地消
11 役 務 費 3,229
埼玉農産物ブランド化
12 委 託 料 17,122
海外新規販路対策事業
農業共済団体指導費
10 需 用 費 69
11 役 務 費 9
13 52
6 67,757 65,495 2,262 11,434 55,693 7 報 償 費 1,173
5 398 519 △121 398 8 旅 費 268
- 189 -
-1 9 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
野菜価格安定対策費
農 業 経 営 諸収入 (農業ビジネス支援課、普 及 費 274,294 農業支援課)
普及活動推進費 64,566
(農産物安全課)
策費 43,067
中核的担い手農家育成
使 用 料 及 び賃 借 料 農業機械総合対策費
農業後継者育成対策費
負担金、補助及 び 交 付 金
26 公 課 費
300,329
18 336,902
564
安全安心農産物確保対
11 役 務 費 19,164
(農業支援課)
12 委 託 料 23,651
対策費 56,528
13 4,974
1,841
17 備 品 購 入 費 7,491
24,068
7 466,331 468,838 △2,507 78,814 113,223 7 報 償 費 13,866
8 旅 費 14,075
10 需 用 費 45,644
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
- 190 -
園 芸 農 産 使用料及び (生産振興課)振 興 費 手数料
1,843財産収入
援費 700,460諸収入
276,814
3,243
99,369
使 用 料 及 び 27,964賃 借 料
143,032
費 48,494
負担金、補助及 び 交 付 金
補 償 、 補 塡及 び 賠 償 金
-1 9 1-
21 20
26 公 課 費 28
園芸振興対策費
12 委 託 料 157,238
果樹花き振興対策費
13 2,445
種苗センター費
14 工 事 請 負 費 28,172
花と緑の振興センター
17 備 品 購 入 費 10,513
18 1,072,558
7 報 償 費 1,507
25,961 埼玉園芸生産力強化支
8 旅 費 3,720
31 米麦産地育成対策費
10 需 用 費 19,837
主要農作物採種対策費
11 役 務 費 5,043
8 1,301,219 1,212,017 89,202 937,070 30,000 307,799 1 報 酬 138
358 野菜産地育成対策費
- 191 -
-1 9 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使用料及び (農産物安全課、農業手数料 支援課)
病害虫防除所費諸収入 76,524
(農産物安全課)
4,267
農作物災害等対策費
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
農 業 (農業支援課)大 学 校 費
5,444
13 1,911
17 備 品 購 入 費 3,102
18 29,442
26 公 課 費 56
10 128,230 145,924 △17,694 8,246 64,576 7 報 償 費 9,207
94
8 旅 費 2,081
1,181
10 需 用 費 40,821
11 役 務 費 3,775
12 委 託 料 4,099
農薬安全使用対策費
(農業支援課)
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源
説 明区 分 金 額
9 植物防疫費 86,235 132,783 △46,548 60,202 24,758 7 報 償 費 948
- 192 -
使用料及び 運営費 104,386手数料
財産収入 施設整備費 4,835
諸収入
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
使用料及び (農業政策課)手数料
費 174,841財産収入
施設整備事業費 242,723
-1 9 3-
1,626 農業技術研究センター
8 旅 費 10,542
15,812 農業技術研究センター
10 需 用 費 113,238
13 2,015
15 原 材 料 費 100
17 備 品 購 入 費 4,818
18 235
26 公 課 費 168
11 農業研究費 417,564 451,700 △34,136 6,651 221,000 128,559 7 報 償 費 274
8 旅 費 1,452
1,846 教育費 19,009
10 需 用 費 68,234
42,096
11 役 務 費 4,994
11,466
12 委 託 料 37,007
- 193 -
-1 9 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
諸収入43,916
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
補 償 、 補 塡及 び 賠 償 金
蚕 糸 特 産 諸収入 (生産振興課)総 務 費 2,425
説 明
26 公 課 費 326
2蚕 糸 特 産 及
593,325 452,039 141,286 8,204 212,000 20,119 353,002び 水 産 業 費
1 304,610 298,358 6,252 302,185 1 報 酬 7,714
11 役 務 費 19,627
12 委 託 料 23,274
13 875
14 工 事 請 負 費 228,887
17 備 品 購 入 費 19,590
18 741
21 190
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 194 -
給与費 41人
蚕 糸 特 産 (生産振興課)振 興 費
350
費 4,165
負担金、補助 費 100及 び 交 付 金
水 産 業 (生産振興課)振 興 費
-1 9 5-
河川漁業振興対策費
茶業振興対策費
8 旅 費 740
10 需 用 費 4,357
11 役 務 費 158
10 需 用 費 20
地域特産物産業化促進
11 役 務 費 51
山間地域特産産地育成
18 4,463
3 15,982 16,394 △412 2,193 13,789 1 報 酬 811
2 給 料 139,374
3 職 員 手 当 等 103,218
4 共 済 費 53,897
8 旅 費 407
2 4,615 4,920 △305 4,615 8 旅 費 81
- 195 -
-1 9 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
補 償 、 補 塡及 び 賠 償 金
使用料及び (生産振興課)手数料
財産収入
諸収入
使 用 料 及 び賃 借 料
説 明
171 水産研究所費
10 需 用 費 9,729
7,194
11 役 務 費 1,192
2,000
12 委 託 料 3,374
13 14
17 備 品 購 入 費 1,160
12 委 託 料 4,081
13 44
18 5,291
21 500
4 水産研究費 16,299 21,034 △4,735 200 6,734 8 旅 費 715
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 196 -
負担金、補助及 び 交 付 金
蚕 糸 特 産 使用料及び (生産振興課)研 究 費 手数料
財産収入
諸収入
使 用 料 及 び賃 借 料
諸収入 (畜産安全課)2,350
-1 9 7-
26 公 課 費 14
3 畜 産 業 費 1,302,537 1,089,031 213,506 56,890 86,000 163,069 996,578
1 畜産総務費 913,524 792,046 121,478 911,174 1 報 酬 12,639
10 需 用 費 15,145
4,113
11 役 務 費 3,144
4,100
12 委 託 料 8,191
13 14
14 工 事 請 負 費 212,069
17 備 品 購 入 費 11,388
18 68
26 公 課 費 47
5 251,819 111,333 140,486 5,811 212,000 25,679 8 旅 費 1,854
116 茶業研究所費
- 197 -
-1 9 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
給与費 121人
使用料及び (畜産安全課)手数料
12,497財産収入
36,228諸収入
172,382
使 用 料 及 び賃 借 料
説 明
畜産物需給対策費
13 6,187
8 旅 費 3,392
41,182 畜産経営改善対策費
10 需 用 費 84,086
2,056 秩父高原牧場費
11 役 務 費 5,929
12 委 託 料 15,846
4 共 済 費 162,200
8 旅 費 570
2 畜産振興費 221,107 187,708 33,399 86,000 55,089 7 報 償 費 20
36,780
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
2 給 料 436,014
3 職 員 手 当 等 302,101
- 198 -
負担金、補助及 び 交 付 金
補 償 、 補 塡及 び 賠 償 金
家 畜 保 健 使用料及び (畜産安全課)衛 生 費 手数料
20,017
134,580
使 用 料 及 び賃 借 料
-1 9 9-
17 備 品 購 入 費 8,447
69,031 家畜保健衛生所運営費
8 旅 費 4,539
家畜伝染病予防対策費
10 需 用 費 127,562
11 役 務 費 10,603
12 委 託 料 2,052
13 454
14 工 事 請 負 費 71,417
17 備 品 購 入 費 16,480
18 16,887
21 551
26 公 課 費 312
3 154,597 75,950 78,647 56,890 28,676 7 報 償 費 471
- 199 -
-2 0 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助及 び 交 付 金
財産収入 (農業政策課)4,608
諸収入 費7,062
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
諸収入 (森づくり課)12,674
説 明
13 110
17 備 品 購 入 費 385
18 61
4 林 業 費 4,682,714 4,411,565 271,149 900,640 1,090,000 1,128,889 1,563,185
1 林業総務費 886,992 817,640 69,352 5,457 868,861 1 報 酬 23,376
4 畜産研究費 13,309 33,327 △20,018 1,639 8 旅 費 596
農業技術研究センター
10 需 用 費 10,856
11 役 務 費 1,301
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
18 345
26 公 課 費 124
- 200 -
給与費 117人
使用料及び (森づくり課)手数料
119,501繰入金
優良種苗確保事業費
水源地域の森づくり事
里山・平地林整備事業
使 用 料 及 び賃 借 料
-2 0 1-
615,891業費
費 116,160
12 委 託 料 55,373
13 167
14 工 事 請 負 費 242,986
17 備 品 購 入 費 935
22 森林整備推進事業費
8 旅 費 3,006
816,643 緑化推進費 15,451
10 需 用 費 7,978
571
11 役 務 費 1,969
2 給 料 402,048
3 職 員 手 当 等 304,062
4 共 済 費 156,386
8 旅 費 1,120
2 造林対策費 867,574 905,452 △37,878 26,042 24,867 7 報 償 費 642
- 201 -
-2 0 2-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助及 び 交 付 金
使用料及び (森づくり課)手数料
50財産収入
費 110,883繰入金
120,478諸収入
150
64,845
使 用 料 及 び 基金積立金 234賃 借 料
革事業費 440,591
説 明
森林担い手育成対策費
12 委 託 料 145,877
埼玉県森林整備担い手
13 1,077
林業・木材産業構造改
17 備 品 購 入 費 2,886
林業普及指導費
7 報 償 費 952
446 木材利用拡大対策事業
8 旅 費 4,157
197,280 森林計画推進事業費
10 需 用 費 10,975
52,025 特用林産振興対策費
11 役 務 費 3,009
18 554,418
26 公 課 費 100
3 林業振興費 882,523 718,146 164,377 445,188 22,000 165,562 1 報 酬 456
22
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 202 -
負担金、補助 林業事務所運営費及 び 交 付 金 6,136
森林整備地域活動支援事業費 4,820
償還金、利子 埼玉県森林環境譲与税及 び 割 引 料 基金積立金 134,336
使用料及び (森づくり課)手数料
112,423財産収入
理事業費 62,161
358,558
使 用 料 及 び賃 借 料
-2 0 3-
13 78
14 工 事 請 負 費 4,723
73 県営林事業費
8 旅 費 346
48,120 都市と山村交流の森管
10 需 用 費 624
埼玉県農林公社助成費
11 役 務 費 1,567
12 委 託 料 154,432
22 5,681
24 積 立 金 134,604
26 公 課 費 39
4 県 営 林 費 533,142 521,795 11,347 3,088 36,000 445,861 7 報 償 費 285
18 526,460
20 貸 付 金 46,350
- 203 -
-2 0 4-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
負担金、補助及 び 交 付 金
補 償 、 補 塡及 び 賠 償 金
(森づくり課)
835,754
20,017
説 明
森林管理道整備事業費
3 職 員 手 当 等 3,309
森林管理道環境整備費
4 共 済 費 1,512
7 報 償 費 100
8 旅 費 1,562
10 需 用 費 8,612
20 貸 付 金 323,547
21 460
26 公 課 費 35
5 林 道 費 855,771 810,588 45,183 287,924 567,000 847 2 給 料 5,058
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
18 47,045
- 204 -
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
補 償 、 補 塡及 び 賠 償 金
(森づくり課)
森林保全管理費
-2 0 5-
治山事業費 650,147
3,094
4 共 済 費 1,400
7 報 償 費 100
26 公 課 費 218
6 治 山 費 653,241 632,640 20,601 132,941 465,000 55,300 2 給 料 5,274
3 職 員 手 当 等 3,328
11 役 務 費 4,205
12 委 託 料 143,046
13 998
14 工 事 請 負 費 652,417
17 備 品 購 入 費 2,100
18 26,434
21 6,200
- 205 -
-2 0 6-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
補 償 、 補 塡及 び 賠 償 金
説 明
17 備 品 購 入 費 2,010
18 21,700
21 1,700
26 公 課 費 200
8 旅 費 1,370
10 需 用 費 6,589
11 役 務 費 909
12 委 託 料 133,031
13 280
14 工 事 請 負 費 475,350
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 206 -
諸収入 (森づくり課)1,584
分担金及び (農業政策課、農村整負担金 備課)
給与費 157人諸収入 1,303,923
(農村整備課)
土地改良事業計画等調
多面的機能支援事業費
-2 0 7-
72,516査費
625,048
林業事務所費
8 旅 費 1,123
10 需 用 費 2,421
11 役 務 費 387
31,619
2 給 料 617,377
1,248
3 職 員 手 当 等 448,711
農業水利調整費 350
4 共 済 費 231,342
7 報 償 費 125
10 需 用 費 2,764
11 役 務 費 122
5 農 地 費 9,336,689 9,361,586 △24,897 3,692,653 2,441,000 999,594 2,203,442
1 農地総務費 2,001,837 1,970,469 31,368 446,339 1,522,631 1 報 酬 6,348
7 林業研究費 3,471 5,304 △1,833 1,887 8 旅 費 585
- 207 -
-2 0 8-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
使 用 料 及 び賃 借 料
負担金、補助及 び 交 付 金
(農業政策課)
3,176
21,224
250
使 用 料 及 び賃 借 料
説 明
農地調整事務費
8 旅 費 896
農地管理事務費
10 需 用 費 2,764
農業者年金指導普及費
11 役 務 費 1,589
12 委 託 料 10,944
13 75
12 委 託 料 68,800
13 290
17 備 品 購 入 費 1,200
18 623,713
2 農地調整費 24,650 27,059 △2,409 23,724 926 7 報 償 費 80
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
- 208 -
負担金、補助及 び 交 付 金
分担金及び (農村整備課)負担金
1,260,315使用料及び
586 1,203,846
103 1,926,787
9,019 222,600
918,629
プロジェクト推進費 652,630
県費単独土地改良事業費 208,593
使 用 料 及 び 土地改良関係団体補助賃 借 料 5,330
直轄土地改良事業費負担金 394,971
公 有 財 産 利根大堰等負担金購 入 費 279,295
-2 0 9-
団体営土地改良事業費
農道整備事業費
農地防災事業費
ほ場整備事業費
かんがい排水事業費
川の国埼玉はつらつ
11 役 務 費 11,543
12 委 託 料 521,611
13 3,515
14 工 事 請 負 費 4,030,450
16 5,000
手数料
3 職 員 手 当 等 43,288
財産収入
4 共 済 費 30,064
諸収入
8 旅 費 10,659
10 需 用 費 66,109
18 8,302
3 土地改良費 7,310,202 7,364,058 △53,856 3,222,590 2,441,000 679,885 1 報 酬 16,491
957,019
2 給 料 62,804
- 209 -
-2 1 0-
国庫支出金 地 方 債 そ の 他
基幹水利施設管理事業費 162,821
負担金、補助 土地改良事業運営等指及 び 交 付 金 導促進費 14,290
補 償 、 補 塡 水と緑に親しむみち管及 び 賠 償 金 理事業費 60,095
償還金、利子及 び 割 引 料
24,412,237 23,590,768 821,469 6,516,147 4,119,000 3,170,180 10,606,910
説 明
21 87,661
22 4,291
26 公 課 費 530
計
項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
特 定 財 源一 般 財 源 区 分 金 額
17 備 品 購 入 費 9,950
18 2,406,236
- 210 -
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