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Ministerio de Educación y Deportes Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario Tel. 4480148 - 0102 - 0078 Oficina de Contrataciones Int. 127 ZEBALLOS 1341 - C.P. 2000 - ROSARIO E - mail: [email protected]. ar Jurisdicción o entidad contratante: Universidad Tecnológica Nacional Faculta Regional Rosario Denominación de la UOC: Departamento Contrataciones Domicilio: Zeballos 1341 Correo electrónico: [email protected] Fax: 0341-4480102/0148/0078 Interno 127 Tipo de procedimiento: Contratacion Directa 44 Ejercicio: 2.016 Clase / causal del procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL Modalidad: SIN MODALIDAD Nº de Expediente: 44 Ejercicio: 2.016 Rubro: 3 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA Objeto: ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA Plazo de duración del contrato: 15 DIAS NOTIFICACIONES: Conforme a lo indicado en el artículo 56 inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto 893/2.012, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar); al mismo tiempo se notificará al correo electrónico que declare el proveedor. ESPECIFICACIONES TECNICAS : ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA CANT. 1 291 - 00646 BOLSAS DE RESIDUOS 60 X 90 cm ALTA DENSIDAD 1º CALIDAD UNIDAD 2.000,00 2 234 - 00786 PAPEL HIGIENICO TIPO ELITE X 300 M (CANUTO GRANDE) UNIDAD 500,00

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Jurisdicción o entidad contratante: Universidad Tecnológica Nacional – Faculta Regional Rosario

Denominación de la UOC: Departamento Contrataciones

Domicilio: Zeballos 1341

Correo electrónico: [email protected]

Fax: 0341-4480102/0148/0078 Interno 127

Tipo de procedimiento: Contratacion Directa Nº44 Ejercicio: 2.016

Clase / causal del procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL

Modalidad: SIN MODALIDAD

Nº de Expediente: 44 Ejercicio: 2.016

Rubro: 3 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA

Objeto: ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA

Plazo de duración del contrato: 15 DIAS

NOTIFICACIONES: Conforme a lo indicado en el artículo 56 inciso h) del Reglamento aprobado por el Decreto 893/2.012, las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar); al mismo tiempo se notificará al correo electrónico que declare el proveedor.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

CANT.

1 291 - 00646 BOLSAS DE RESIDUOS 60 X 90 cm ALTA

DENSIDAD 1º CALIDAD UNIDAD 2.000,00

2 234 - 00786 PAPEL HIGIENICO TIPO ELITE X 300 M

(CANUTO GRANDE) UNIDAD 500,00

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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

CANT.

3 291 - 06952 JABON EN POLVO X 800 KG

APROXIMADAMENTE UNIDAD 10,00

4 291-01156 PLUMERO PLÁSTICO TIPO TRICOLOR. UNIDAD 10,00

5 259-01687 CERA LIQUIDA PARA MADERA X 1 LT

CON SILICONA TIPO GLOCOT. UNIDAD 24,00

6 291-00544 DESDORANTE DE AMBIENTE EN

AEROSOL GLADE 440 cc.- UNIDAD 100,00

7 254-00505 DESINFECTANTE FLUIDO TIPO

MANCHESTER. X 700 cc. UNIDAD 24,00

8 254-00505 DESODORANTE PERFUMINA X 5 L. UNIDAD 50,00

9 291-06951 LIMPIA INODOROS TIPO DRASTIC X 500

cc UNIDAD 90,00

10 291-00544 LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL TIPO

BLEM. UNIDAD 50,00

11 291-06951 LIMPIADOR ECHO x 5 Lt. UNIDAD 30,00

12 291-06952 SECADOR DE GOMA RE DE 50 Cm

REFORZADO. UNIDAD 24,00

13 291-06952 SECADOR DE GOMA RE DE 40 Cm

REFORZADO. UNIDAD 30,00

14 234-00783PAQUETE DE TOALLA DE PAPEL

PRECORTADO ELITE x 2500u CODIGO 6220/6231 UNIDAD 70,00

15 291-00678 TRAPO DE REJILLA PESADO 32 X 37 cm

TIPO MAKE. UNIDAD 120,00

16 221-02447 TRAPO GAMUZA UNIDAD 30,00

17 251-09065 DETERGENTE X 5 L. UNIDAD 30,00

18 291-06952 ESCOBA PLÁSTICA TIPO ANDINA. UNIDAD 24,00

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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD

DE MEDIDA

CANT.

19 291-06952 ESCOBA DE PAJA. UNIDAD 6,00

20 254-00505 CLORO X 1 L 60 G / L. UNIDAD 100,00

21 291-04784 LIMPIA VIDRIOS X 500 CC CON

PULVERIZADOR UNIDAD 24,00

22 291-06952 JABON DE MANOS X 5 LTS UNIDAD 30,00

23 254-00505 ESCOBILLAS LIMPIA INODOROS UNIDAD 24,00

24 291-01083 ESPONJAS DE ACERO UNIDAD 24,00

25 252-00711ALCOHOL EN GEL X 1 LT UNIDAD 24,00

26 254-00505 LAVANDINA EN GEL X 1 LT O SIMILAR UNIDAD 12,00

27 291-04784 CIF CREMA X 750 CC UNIDAD 12,00

28

437-06332 Carro Para Limpieza Organizador / Multiservicio / Con Bolsa O SIMILAR . <* Medidas: 0,50 x 1,10 x 0,95 (alto) * Carro Organizador Multiservicios * Con doble bandeja * Con porta bolsa. * Bolsa incluida *

Ruedas giratorias de 75mm * Medidas bolsa: 0,27 x 0,37 x 0,68

UNIDAD 1,00

Plazo de entrega: 15 días Mantenimiento de oferta: 60 días Apertura: 15 de setiembre de 2016, 15:00 Hs.; Departamento Contrataciones – Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Rosario – Zeballos 1341 – Rosario – Santa Fe DETALLE DE LA PRESTACIÓN:

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CALIDAD: De acuerdo a lo solicitado, o en su defecto de similar calidad. Los productos cotizados deben ser nuevos sin uso, salvo que se especifique lo contrario en algún renglón en particular. TOLERANCIA: No se admite. MUESTRA: Se solicita presentar muestra obligatoria del material ofertado para los renglones nº 1, 2 y 15. De no presentarse las muestras solicitadas no se tendrá en cuenta la oferta para cada uno de los renglenes antes especificados. Se solicita enviar la mayor descripción posible, incluyendo folletería, para la oferta del renglón nº 28. VISITA: No se requiere. MUESTRAS PATRÓN: No se requiere. MONEDA DE COTIZACION: La oferta deberá presentarse en PESOS, con IVA incluido. La moneda de pago será en PESOS. OFERTAS ALTERNATIVAS:

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Se admiten OFERTAS VARIANTES: No se admiten OFERTAS PARCIALES: Se aceptan ofertas por renglón completo. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACION ECONOMICA: 2 (dos) PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las propuestas se remitirán en un sobre cerrado con identificación, indicando fecha y hora de apertura, que deberá presentarse en el Dpto. Contrataciones Zeballos 1341 P.B., hasta el día y horario fijado para efectuar el acto de apertura. En su interior deberán agregarse: la propuesta económica y la totalidad de la documentación requerida, en original y duplicado, debidamente selladas y firmadas en todas y cada una de sus fojas consecutivas, por quien posea capacidad jurídica para obligar a la razón social o quien actúe y acredite poder suficiente para ello y el nombre completo de la razón social a la que pertenece. También se deberá adjuntar constancia de inscripción en A. F. I. P., pago de aportes jubilatorios de empleados, si los tuviese, o del autónomo, correspondiente al mes en curso. De resultar adjudicatario se deberá remitir el pago de jubilación para cada pago correspondiente al período de que se tratase. Deberá incorporar también la garantía de mantenimiento de oferta, si el monto supera los $5.000,00, correspondiente al 5% del valor total de la oferta. Su incumplimiento será causal de inadmisibilidad de la oferta (Decreto 893/12). Pasada la hora fijada para la recepción de las propuestas no se admitirán otras, se cerrará la planilla de recepción.

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LAS OFERTAS DEBERAN SER PRESENTADAS CON VALORES UNITARIOS QUE CONTENGAN COMO MAXIMO DOS (2) DECIMALES; EN EL CASO DE CONTENER MAS DECIMALES SE PROCEDERA A REDONDEAR LOS MISMOS A DOS (2) DECIMALES. CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Se deberá adjuntar el Certificado Fiscal para Contratar en un todo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional. Dicho certificado será expedido por la AFIP, a solicitud de los interesados en participar en proceso de contratación con el Estado Nacional. Los proveedores quedan excluidos de la obligatoriedad de poseer el "Certificado Fiscal para Contratar", respecto de aquellas presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-).

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES): Para obtener dicha constancia deberá ingresar a la página de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar Si el oferente ya estuviese incorporado al SIPRO, deberá presentar con la oferta la siguiente documentación: 1. Constancia de incorporación al SIPRO. 2. Formulario estándar Nº 13 completo y firmado (Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional). 3. En el caso de que hubieran variado los datos desde su última presentación, deberá adjuntar a su oferta los formularios actualizados. 4. La documentación respaldatoria que avale la información en cada formulario. El oferente que no se encuentre incorporado en el SiPro deberá realizar su preinscripción por Internet y presentar con la oferta la siguiente documentación: 1. Los formularios estándar impresos y firmados que hubiera completado al realizar dicho trámite. 2. La documentación respaldatoria que avale la información en cada formulario. Toda documentación respaldatoria que se adjuntare en fotocopias deberá ser legible. PEDIDOS DE DOCUMENTACIÓN. Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlos dentro del término de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de recibida dicha intimación; si no lo hiciera, la citada Comisión desestimará la oferta con pérdida de la garantía correspondiente.

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Defectos de presentación: Toda raspadura o enmienda deberá ser salvada indefectiblemente por el oferente en su propuesta, ratificando con su firma la misma. En el caso de existir diferencias entre el valor unitario y el total cotizado se tomará como válido el primero de ellos. GARANTIAS: La garantía de mantenimiento de oferta se deberá constituir por un valor igual o superior al 5% del total ofertado, tomando en cuenta el mayor valor en el caso de existir ofertas alternativas o variantes. La garantía de cumplimiento de contrato se deberá constituir por un valor igual o superior al 10% del total adjudicado Las garantías de oferta, como de cumplimiento de contrato, deberán constituirse en alguna o algunas de las formas que a continuación se detallan. No se aceptarán pagarés mayores a $ 15.000,00.-. Preferentemente se solicitará la presentación de pagaré o póliza de caución. Cuando se constituyan las garantías con póliza de seguro de caución dichos documentos deberán estar extendidos a nombre de de Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario, indicando en su texto la identificación de la licitación de que se trata. La póliza deberá indicar el período de cobertura, suma asegurada, riesgo asegurado, nombre del tomador y nombre del asegurado. Deberán ser emitidas por una compañía aseguradora nacional aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 20.091 y en la Resolución SSN Nº 21.523/92. La firma del Representante, Apoderado o responsable de la Entidad Aseguradora contenida en las pólizas y avales bancarios emitidos con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del Oferente/Adjudicatario. No será necesario presentar garantía cuando el monto de la misma no fuera superior a PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00). No será necesario constituir garantías en los siguientes casos: a) En la adquisición de publicaciones periódicas.

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b) En las contrataciones entre entidades estatales comprendidas en el Artículo 1° del Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional. c) En las contrataciones de avisos publicitarios. d) En las locaciones, cuando el ESTADO NACIONAL actúe como locatario. f) En las contrataciones de artistas o profesionales. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término 60 días, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente. EVALUACION DE LAS OFERTAS: Se seguirá el criterio de ajustarse al pliego, o en su defecto de la oferta más conveniente en calidad y/o precio para la Facultad Regional Rosario. ADJUDICACION POR GRUPO DE RENGLONES: No se especifica. DATOS DE LA EJECUCION: PLAZO PARA INTEGRAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: De acuerdo a lo establecido en los artículos 100 a 107 del Decrete 893/2.012. PLAZO O FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACION DE LOS SERVICIOS: 15 días

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FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS: De acuerdo a lo establecido en el Pedido de Cotización. Cuando la cantidad de bienes o servicios solicitados, para cualquier renglón sea mayor a 1(uno), solo se aceptará la entrega de la totalidad del renglón. LUGAR DE NTREGA DE LOS BIENES O PRESTACION DE LOS SERVICIOS: Zeballos 1341 P.B. Dpto. Contrataciones de 14 a 20 hs. REGIMEN DE PENALIDADES: Se seguirán los lineamientos establesidos en el Decreto 893/2012. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del contrato rehabilitado, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, se declarará rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser responsable el proveedor por los daños y perjuicios que sufriere la Universidad Tecnológica Nacional con motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION: La recepción definitiva se otorgará dentro de los 5 (días) hábiles de recibido los bienes. De no existir comunicación por parte del contratante se dará por recepcionada en forma definitiva la mercadería. La entrega de la mercadería o la prestación de los servicios, se hará en el lugar y hora que se le indique en la Orden de Provisión. Es por cuenta del adjudicatario el flete, acarreo, descarga y estiba en depósitos de las mercaderías contratadas, o su entrega en la oficina destinataria, salvo indicación en contrario.

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FACTURACION: Las facturas y remitos se entregarán en original y duplicado y deberán ser de tipo “B” o “C”. Deberán estar extendidas a nombre de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario, cuyo domicilio: es Zeballos 1341, especificando la condición de I.V.A.: Exento. El número de C.U.I.T.: 30-54667116-6. Se deberá indicar los precios unitarios y totales por cada renglón, con el detalle de las características técnicas de los elementos. Las facturas deberán ser entregadas en el Dpto. Contrataciones Zeballos 1341 P.B. Las facturas deberán ser conformadas de acuerdo a la normativa vigente, para cada caso en particular, dictada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

PAGO: 30 días contados a partir de la entrega de la mercadería y presentación de la factura. JURISDICCION APLICABLE: Toda divergencia que surgiere entre la Universidad Tecnológica Nacional y los oferentes, adjudicatarios o contratistas respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del contrato durante su vigencia, sus prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Santa Fe, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. TIEMPO DE GARANTIA DE LOS BIENES: De no establecer el tiempo de garantía para cada uno de los bienes cotizados, se entenderá que el tiempo será de 1 año, a partir de la fecha de la recepcion de los bienes adjudicados. Desempate de ofertas: En el caso de empates de ofertas, si el renglón no excede los 5 módulos (cinco mil pesos) se adjudica al oferente que tenga más renglones adjudicados. Caso contrario, se

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procederá a solicitar una nueva cotizacion para el item empatado entre aquellos oferentes que hallan presentado montos iguales en sus cotizaciones originales. CONSULTAS AL PLIEGO: Las consultas al pliego deberán realizarse en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales Art. 6, y deberán ser remitidas por escrito a este Dpto. Contrataciones – Zeballos 1341 P.B., o por fax al 0341 448 0102/2404 interno 127 o por mail: [email protected],.- PRÓRROGA DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN: El proveedor podrá solicitar por única vez la prórroga del plazo de cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del mismo, exponiendo los motivos de la demora. La prórroga del plazo sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la Universidad Tecnológica Nacional admitan la satisfacción de la prestación fuera de término. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACIÓN DE OFERTAS: Se declararán inadmisibles las ofertas: Que no estuvieren firmadas por el oferente o su representante legal. Que estuviese escrita con lápiz. Que careciera de la garantía exigida. Que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL. Que contuviere condicionamientos. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas. Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. Que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que hubieren previsto en la normativa vigente. Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

Se desestimará toda oferta que no determine en forma unívoca e inconfundible la marca y modelo del bien o servicio cotizado (NO SE ACEPTARAN LAS ACLARACIONES “SIMILAR”, “SUPERIOR”, “APROXIMADO”, O CUALQUIER OTRA QUE NO PERMITA LA EXACTA DETERMINACION DEL BIEN OFERTADO). Todo otro error denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía en la proporción que corresponda.

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SE RECUERDA QUE LA U.T.N. ACTUA COMO AGENTE DE RETENCIÓN DE I.V.A., GANANCIAS Y S.U.S.S.

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DECLARACIÓN JURADA Contratacion DirectaN° 44/2.016

PERSONA / RAZÓN SOCIAL:

CUIT Nº

DOMICILIO CONSTITUIDO:

E-MAIL PARA NOTIFICACIONES:

TELÉFONO:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento que la persona o razón social cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario, no existiendo deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Tomo conocimiento que si la oferta excede los $ 50.000,00.- es requisito estar habilitada mediante el Certificado Fiscal para Contratar que expide la AFIP (R.G. Nº 135). Declaro conocer la normativa que establece que el proveedor que presente una propuesta igual o superior a $ 50.000,00; en el caso de resultar adjudicatario de uno o más renglones,

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queda obligado a presentar la facturación electrónica de acuerdo a lo establecido en Resoluciones Generales de A. F. I. P. Nº 2853/10 y 2973/10. Me notifico que la empresa debe estar inscripta o pre-inscripta en el SIPRO, y en el caso de la pre-inscripción se debe cumplir con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. Dejo expresa constancia que en la Dirección de Correo Electrónico y/o tel/Fax constituido serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rosario referidas a la presente contratación. Contándose el plazo de notificaciones a partir del aviso de recibo o en caso de no contestación, los plazos correrán a partir del día hábil siguiente a la fecha de remisión.----

___________________________

Firma y Sello del Proveedor