[XLS] · Web viewSERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS,|PLAZUELAS REYES...

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FECHA ADQUISISCIÓN 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000 2007-07-02 00:00:00.000

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FECHA ADQUISISCIÓN CONCEPTO

2007-07-02 00:00:00.000 ,

2007-07-02 00:00:00.000

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-02 00:00:00.000

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y SPEEDY

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE SEGUROS - SOAT

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA RELACIÓN DE PROVEEDORES AL MES DE JULIO

COMPRA QUE SE REALIZA PARA USO DEL AREA USUARIA.

COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO. REQUERIMIENTO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2007-07-02 00:00:00.000 ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE MADERAS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERECEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

POR ADQUISICION DE MANGUERA HIDRAULICA R 12 AT 1" X 0.65mm BRIDA 11/4 X BRIDA 90º

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE VALVULAS

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE BOCINA CENTRAL PARA MOTOR

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 COMPRA QUE SE REALIZA PARA LA OBRA.

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE LLANTAS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE REFRIGERIO

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA ZONAL

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE TUBERIAS PARA OBRA

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE MADERAS

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO

2007-07-02 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

2007-07-02 00:00:00.000 adquisicion de materiales de construccion

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-02 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA

2007-07-03 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISICION DE LLANTAS

2007-07-03 00:00:00.000

2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISCION DE BIENES DE CONSUMO

2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISICION DE ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO

2007-07-03 00:00:00.000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

2007-07-04 00:00:00.000 COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO

2007-07-04 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

2007-07-04 00:00:00.000 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL

POR ADQUISICION DE REPUESTOS (PERNOS PARA ZAPATA,TUERCAS PARA ZAPATA,PERNOS PARA SEGMENTO;TUERCAS PARA SEGMENTO)PARA TRACTOR ORUGA KOMATSU MODELO D155 AX- 5 REGISTRO 063

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERECEROS

2007-07-04 00:00:00.000 REPARACION DE VEHICULO

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TRANSPORTE

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

POR ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES -HENDRICKSON SISTEMA DE SUSPENSION BOCINAS LATERALES DE TANDEM PARA CAMION VOLQUETE FORD LNT -8000 REGISTRO 2485 MOTOR CUMMINS MODELO 6CT8.3 - 300 HP. REQUERIMIENTO REALIZADO POR MAQUINARIA PESADA

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000

2007-07-04 00:00:00.000 TRANSPORTE Y TRASLADO DE MAQUINARIAS

2007-07-04 00:00:00.000 TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIOS DE BRAEK A TODO COSTO

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-04 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE TRANSPORTE

2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS

2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER

2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER

2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE MENSAJERIA

SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA

2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS TERCEROS

2007-07-05 00:00:00.000 ADQUISICION DE FILTROS

2007-07-05 00:00:00.000 ADQUISICION DE FILTROS Y CAJA

2007-07-05 00:00:00.000 ADQUISICION DE FILTROS

2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE SEGURO - SOAT

2007-07-05 00:00:00.000 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE2007-07-05 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO

2007-07-06 00:00:00.000 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA.

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.

2007-07-06 00:00:00.000

2007-07-06 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUILIO - 2007.

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA.

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 ALQUILER DE 02 COMPUTADORAS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 ACCESORIO DE BOMBA

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 ADQUISICION DE PETROLEO

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 ADQUISICION DE MADERAS DE DIVERSAS MEDIDAS

2007-07-06 00:00:00.000 ADQUISICION DE CILINDRO

2007-07-06 00:00:00.000 SERVCIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-06 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-09 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-09 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-09 00:00:00.000 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

2007-07-09 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-09 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-09 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-10 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES2007-07-10 00:00:00.000 PARA EL MANTENIMIENTO DEL MALECON ROCA

2007-07-10 00:00:00.000

2007-07-10 00:00:00.000

2007-07-10 00:00:00.000 ADQUISICION DE ARENA FINA

2007-07-10 00:00:00.000 ADQUISICION DE MADERAS

2007-07-10 00:00:00.000 ADQUISICION DE CRUCETA DE CARDAN

ADQUISICION DE MATERIALES IMPLEMENTACÓN DE OFICINAS DEL 4 PISO, (INFRAESTRUCTURA)ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES

2007-07-10 00:00:00.000 REQUERIMIENTO DE MADERA PARA ENCOFRADO

2007-07-11 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL

2007-07-11 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

2007-07-11 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-11 00:00:00.000 ADQUISICION DE CRUCETA DE CARDAN

2007-07-12 00:00:00.000 ADQUISICION DE FAJA DE ALTERNADOR

2007-07-12 00:00:00.000 REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA VENTANAS

2007-07-12 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-12 00:00:00.000 ADQUISICION DE GASOLINA

2007-07-12 00:00:00.000 SERVICIO DE PUBLICACION

2007-07-12 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-12 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-13 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-13 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-13 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-13 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-13 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-13 00:00:00.000 SERVICIO DE FRANQUICIA

2007-07-13 00:00:00.000 SERVICIO DE FRANQUICIA

2007-07-13 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-13 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES

2007-07-13 00:00:00.000COMPRA DE PLANTILLAS PARA SELLOS REQUERIDOS POR DIVERSAS AREAS

2007-07-13 00:00:00.000 EQUIPAMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR CAÑETE

2007-07-13 00:00:00.000

2007-07-15 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS2007-07-16 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TV-CABLE

PARA REPARACION DE LA COMPUTADORA DE LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION.

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-16 00:00:00.000 ADQUISICION DE DOS BATERIAS

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-16 00:00:00.000

2007-07-16 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-16 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL

2007-07-17 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-17 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-17 00:00:00.000 SERVICIOS DE TERCEROS

2007-07-17 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-17 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-17 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

2007-07-17 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-17 00:00:00.000 ALQUILER DE BIENES DURADEROS

ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE PERIODICO MURAL - OFICINA DE CONSEGEROS REGIONALES

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE

2007-07-18 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLOTER

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-18 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-19 00:00:00.000 ADQUISICION DE CARPETAS UNIPERSONALES

2007-07-19 00:00:00.000 AQUISICION DE MATERIALES

2007-07-19 00:00:00.000 ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES

2007-07-19 00:00:00.000 ADQUISICION DE LLANTAS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO

2007-07-20 00:00:00.000 ALQUILER DE VIVIENDA

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 PAGO POR SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-20 00:00:00.000

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE CONSULTORIA

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE CONSULTORIA

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

COMPRA QUE SE REALIZA PARA LAS DIFERENTES OBRAS DEL GRL.

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-20 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-23 00:00:00.000 SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA

2007-07-23 00:00:00.000 ADQUISICION DE CEMENTO

2007-07-23 00:00:00.000 ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO

2007-07-23 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-24 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-25 00:00:00.000 SERVICIOS DE CORREOS Y MENSAJERIA

2007-07-25 00:00:00.000

2007-07-25 00:00:00.000

ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION E INFORMATICA EN LA IE 20526 - EN BARRANCA.

ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION E INFORMATICA EN LA IE. 20987 - AA.HH ALTO PERU EN PARAMONGA - BARRANCA.

2007-07-25 00:00:00.000

2007-07-25 00:00:00.000

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE COMPUTACION E INFORMATICA EN LA IE. 20525 - PUERTO SUPE EN BARRANCA.COMPRA QUE SE REALIZA PARA APOYO A LAS POBLACIONES DE LAS ZONAS ALTO ANDINAS AFECTADAS POR BAJAS TEMPERATURAS - LIMA.

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE AGUA POTABLE

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 CONTRATACION COMO RESIDENTE DE OBRA

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO9 DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TELEFONIA

2007-07-26 00:00:00.000 ADQUISICION DE PETROLEO

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 PAGO DE SERVICIO DE TERCERO.

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-26 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

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2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-27 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-31 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-31 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

2007-07-31 00:00:00.000 SERVICIO DE TERCEROS

FUENTE: SIGA

GLOSA

REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01273-2007-GRL/GRI.|

RECIBO Nº 0004-739502291 (TELF. 5813593)|

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA RELACIÓN DE PROVEEDORES AL MES DE JULIO

POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA:| | |AV. TUPAC AMARU 403 B-37391921 S/ 700.50 |AV. TUPAC AMARU 409 B-37391939 S/ 80.50 |AV. TUPAC AMARU 405-2P B-37391941 S/ 303.50 |AV. TUPAC AMARU 4 B-37391942 S/ 412.00 |AV. TUPAC AMARU 401 B-37391946 S/ 964.00 |AV. TUPAC AMARU 405 B-37391943 S/ 687.00 |AV. TUPAC AMARU 4 B-37391944 S/ 667.50 |AV. TUPAC AMARU 4 B-37391945 S/ 546.00 |

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI-|LLADO DE AAHH. 3 DE OCTUBRE - HUARAL - II ETAPA. |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES PARA EL |PINTADO DE PAREDES Y FACHADAS DEL LOCAL DE LA AV. 9 DE |OCTUBRE. |

DICHOS MATERIALES DIVERSOS SON SOLICITADOS POR EL AREA|DE MANTENIMIENTO. |POR EL SERVICIO COMO MAESTRO DE CEREMONIA EN LA |INSTALACION - JURAMENTACION DEL COMITE REGIONAL DE |SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADO EN EL HOTEL LA VILLA |EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE INDUMENTARIA |DEPORTIVA PARA CONCURSO DE DANZAS FOLCKORICAS POR |MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA OBRA MALECON ROCA |EL 28 DE JUNIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE:|23 MEDALLAS BAÑADAS EN ORO |46 MEDALLAS DORADAS |06 TROFEOS EN PERGAMINO Y GRABADOS |02 GALLARDETES PARA BANDA |02 BATE COLAS PARA CABALLOS |40 MANDILES ESTAMPADOS |40 GORROS CON LOGO |PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES CONCURSOS DE |CANTO, POESIA, TEATRO Y OTROS DURANTE LA |FERIA DE SAN PEDRITO. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 500 POLOS ESTAMPADOS|CON LOGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Y DE LA |MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHO PARA EL EVENTO DE |INAUGURACION DEL MALECON ROCA Y DE LAS FESTIVIDADES |DE SAN PEDRITO (FERIA DE PISCOS, DANZAS Y POESIA) |POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA:| |RECIBO Nº 0004-739502285 |TELEFONO Nº 2442097 |MONTO: S/ 84.17 |POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR LOS MESES DE |ABRIL, JUNIO Y JULIO DEL 2007 EN LA OFICINA |DE LA ZONAL DE HUARAL. |SERVICIO DE REPARACION DE DOS LLANTAS Y UNA CAMARA|PARA EL CARGADOR FRONTAL FIAT ALLIS DE REGISTRO 938 |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |

POR EL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR SOAT DE LAS SIGUIENTES |UNIDADES:|*CAMION CISTERNA MARCA DIMEX DE PLACA DE RODAJE XI-9394|*CAMION VOLQUETE MARCA NISSAN CON PLACA DE ROSAJE XI-3513 |*CAMION CISTERNA MARCA HINO CON PLACA DE RODAJE XI-1908 |*CAMION DE CARGA MARCA FORD CON PLACA DE RODAJE XI-5319 | |S/ 285.30 x 4 SEGUROS |

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN EQUIPO|DE AIRE ACONDICIONADO MARCA COLD POINT DE 18,000 BTU |(INCLUYE LIMPIEZA,CALIBRACION DE LOS SISTEMAS DE |ENCENDIDO Y CONDENSADOR), UBICADO EN LA |SECRETARIA PRESIDENCIAL.|POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS|DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO UBICADO EN |EL JR. COLON Nº 555, CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO AL |08 DE JULIO DEL 2007. |ACONDICIONAMIENTO DE LAS PUERTAS DEL LOCAL JR. COLON Y DE|LA GERENCIA GENERAL. |ADEMAS LA FABRICACION DE DOS ARMARIOS PRA LA OFICINA DE LA |PRESIDENCIA. |SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE CULATA CON LOS |ACCESORIOS, COMPONENTES Y EMPAQUETADURAS DE LA |CAMIONETA TOYOTA-BARANDA DE PLACA OQ-3121 A REALZIARSE |DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE VENTANAS CORREDIZAS CON|VIDRIOS POLARIZADOS COLOR GRIS DE 6MM (TRIPLE) CON |PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO= S/ 1100.00 | |POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE VIDRIO TRIPLE TRANSPARENTE |PARA ESCRITORIO DEL AREA DE CONTABILIDAD. = S/ 35.00 |R12 AT1" X 0.65 MT BRIDA 1 1/4 X BRIDA 90º 1" ENSAMBLADA.| |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE PEDIDO DE COMPRA Nº 0049 |POR EL AREA DE MAQUINARIA PESADA. |SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISOS EN EL DIARIO OFICIAL|EL PERUANO: TRANSFERENCIAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA |PUBLICA, CREACION DEL SERVICIO ELECTRICO EN EL AA.HH. |LA CANOA - PARAMONGA |*02 ENVIOS DE CARTA NOTARIAL EL DIA 25/06/07|*09 ENVIOS DE CARTA NOTARIAL EL DIA 21/06/07 |A LA CIUDAD DE LIMA (S/ 220.00) | |*01 ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LA PROVINCIA DE |HUANCAYO (S/ 60.00) | |* |

*SERVICIO DE PINTADO Y ACABADO DEL NUEVO AMBIENTE DEL|CUARTO PISO DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN |LA AV. TUPAC AMARU 403-405 (OFIC. DE LA GERENCIA REGIONAL |DE INFRAESTRUCTURA) = S/ 600.00 | |*SERVICIO DE REPARACION DE PAREDES, RESANADO DE GRIETAS Y |PINTURA EN GENERAL DEL LOCAL DE LA AV. 28 DE JULIO 468 |= S/ 2200.00 |

POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES TECNICOS|DE OBRAS: |REHABILITACION DE CARRETERA SAN LUIS LA QUEBRADA |RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CASA PINTADA PUEBLO DE CONTA |MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL MUSEO DE LA IE 21577 DE |PARAMONGA. |MEJORAMIENTO DE LA IE 20542 JAVIER PEREZ DE CUELLAR- |CARAMPOMA. |MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO AL CENTRO |ARQUEOLOGICO DE CARAL CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS, |CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL NUESTRA SEÑORA DEL |CARMEN. |MEJORAMIENTO I EQUIPAMIENTO DE IE DEL NIÑO DISCAPACITADO |EN LOS DISTRITOS DE IMPERIAL Y SAN VICENTE. |

POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESPIRALADO DE EXPEDIENTES|TECNICOS DE OBRAS VARIAS: |BOLETA Nº 039932= S/ 59.60 |BOLETA Nº 039946= S/ 316.20 |BOLETA Nº 039945= S/ 207.30 |BOLETA Nº 039944= S/ 145.40 |BOLETA Nº 039943= S/ 110.00 |BOLETA Nº 039942= S/ 269380 |BOLETA Nº 039941= S/ 120.00 |BOLETA Nº 039940= S/ 163.40 |BOLETA Nº 039939= S/ 263.60 |BOLETA Nº 039938= S/ 136.40 |BOLETA Nº 039937= S/ 164.00 |BOLETA Nº 039935= S/ 67.40 |BOLETA Nº 039934= S/ 48.80 |BOLETA Nº 039933= S/ 316.20 |SERVICIO DE COSTURA DE RIBETES E INSTALACION DE OJALILLOS|EN LOS BORDES DE 04 GIGANTOGRAFIAS (BANNER). | | |SERVICIO REQUERIDO POR SERVICIOS GENERALES.|POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 04 MILLARES DE |TRIPTICOS A-4 CON EL TEMA: MALTRATO Y ABUSO INFANTIL |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE SEPARATAS, CERTIFICADOS|Y MATERIALES DE TRABAJO PARA EL EVENTO II TALLER BANCO |REGIONAL DE PROYECTOS SOCIALES REALIZADO EL 31 DE MAYO |DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE DOS MILLARES DE |PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE |LIMA EN TAMAÑO A-4, EL CUAL SERA EMPLEADO PARA LA |IMPRESION DE CONVENIOS. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 03 MILLARES DE PAPEL|MEMBRETADO REPUJADO ALTO RELIEVE EN PAPEL BOND DE|90 GR SEGUN MODELO. |POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 03 MILLARES DE PAPEL |MEMBRETADO EN CARTULINA KYMBERLY DE 120 GR SEGUN MODELO | |REQUERIDO POR SECRETARIA GENERAL. |

POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 01 MILLAR DE |AFICHES TAMAÑO A-2 A SER USADOS PARA LA |DIFUSION DEL EVENTO "FERIA BUENAS PRACTICAS |DE TURISMO" |POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE LA INAUGURACION|DEL ANFITEATRO DE LA OBRA MALECON ROCA EN LA |EDICION Nº 1587 DEL DIARIO ECOS DEL DIA 03 DE JULIO |DEL 2007. |SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, LIMPIEZA|PUBLICA, PARQUES Y JARDINES | |CORRESPONDE A LA SEDE DE LA OFICINA ZONAL DE |HUAROCHIRI |SERAN USADAS EN LA REGADERA DEL CAMION CISTERNA DE MARCA|DIMEX - MODELO CL 01. |ADQUISICION DE DOS (2) BOCINAS CENTRALES DEL TENDEM PARA|CAMION VOLQUETE FORD MODELO LNT - 800 MOTOR CUMMINS MODELO |LNT 8000 MOTOR CUMMINS MODELO 6CTB, 3-300HP REGISTRO 2485. |POR EL SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN EL MANTENIMIENTO|DE AULAS EN EL IE VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02 AL 15 |DE JULIO DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE FIERRO PARA |COLUMNAS, VIGAS, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02 AL 16 DE JULIO 2007. |POR EL SERVICIO DE AYUDANTE PARA HABILITACION Y ARMADO DE |FIERRO PARA COLUMNAS, VIGAS EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS |EN EL IE VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02 AL 15 DE JULIO |2007. |POR EL SERVICIO DE AYUDANTE PARA HABILITACION Y ARMADO DE|MADERA, PARA ENCOFRADO DE COLUMNAS, VIGAS EN EL |MANTENIMIENTO DE AULAS E EL IE VENTURA CALAMAQUI- |BARRANCA DEL 02 AL 15 DE JULIO 2007. |POR EL SERVICIO DE AYUDANTE PARA HABILITACIO Y ARMADO DE|MADERA PARA ENCOFRADO DE COLUMNAS, VIGAS EN EL |MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE VENTURA CALAMAQUI BARRANCA |DEL 02 AL 15 DE JULIO 2007. |POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA EN EL MANTENIMIENTO DE |AULAS EN EL I.E. VENTURA CALAMAQUI - BARRANCA DEL |02 AL 15 DE JULIO 2007. |SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE MADERA PARA COLUMNAS,|VIGAS EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE VENTURA |CALAMAQUI DEL 02 AL 15 DE JULIO 2007. |POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, |CARGUIO Y OTROS, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL |I.E. VENTURA CALAMAQUI - BARRANCA DEL 02 AL 15 DE |JULIO DEL 2007. |SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO Y |OTROS EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE VENTURA |CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02 AL 15 DE JULIO 2007. |

LA ADQUISICION SERA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL AGUA |POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS AVENIDAS SANTA ROSA, CRUZ |DE CANO Y PUQUIO CANO. |

INCLUYE: CAMARA 1200 R20 TR78A NEXEN Y GUARDACAMARA|(PROTECTOR) 20-8.5 (900/10/11/20-20) NEXEN. |DE PROCEDENCIA IMPORTADO MARCA LIMA CAUCHO, MODELO EXTRA |TD 440. | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LAS LLANTAS SERA EN |DOS (2) DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA |ORDEN DE COMPRA Y LA REPOSICION POR DEFECTO DE FABRICACION |Y/O MATERIA PRIMA SERA EN UN PLAZO DE DOS (2) DIAS CALENDA- |RIOS DE REALIZADA LA NOTIFICACION RESPECTIVA. | |LA ENTREGA SE RALIZARA EN LOS ALMACENES DE MAQUINARIA |PESADA DEL G.R.L. UBICADA EN LA PROVINCIA DE HUAURA EN EL |KM 4 DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALEN- |DARIOS DE RECIBIDA LA RESPECTIVA FACTURA, PREVIA CONFORMI- |DAD DEL AREA USUARIA. |POR EL SERVICIO PRESTADO COMO OPERADOR DEL CARGADOR|FRONTAL FIAT ALLIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2007|EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS REYES BUITRON, |PLAZA DE LAS CRUCES |SERVICIO DE INSPECCION A LA EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO|TERRESTRE GESTION Y DESARROLLO S.A.C. EL DIA 12 DE JUNIO |DEL 2007 EN LA CIUDAD DE CAÑETE. |SERVICIO DE MOVILIDAD PARA TRASLADO DE BIENES DEL |GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DE LA AV. 28 DE JULIO (LOCAL DE |PRESIDENCIA) HACIA EL LOCAL DE DESAGRAVIO. |

POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES AL |FORO DE SALUD LLEVADA A CABO EL DIA 22 DE JUNIO EN EL |SALON PABLO VY CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LAS |PRIORIDADES DE SALUD EN LA JURISDICCION COSTA NORTE.|POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL|EVENTO DE INSTALACION DEL COMITE REGIONAL DE |SEGURIDAD CIUDADANA REALIZADO EL 25 DE JUNIO DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMA BAJA DEL TRACTOR|DE ORUGAS MARCA KOMATSU D155AX DE CODIGO B-0073 HACIA LA |OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION |LA ESPERANZA - SANTA ROSA |SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA ZONAL DE HUARAL, |CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL|2007. |

*SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA |CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL EN LA CIUDAD DE HUARAL |REALZIADO EL DIA 09 DE JUNIO DEL 2007 = S/ 900.00 | |*SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS ASISTENTES A LA |CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL EN LA CIUDAD DE HUACHO |REALZIADO EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2007 = S/ 900.00 |

MATERIALES PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE |REGADIO MARCAYAN CHUNGA - CANTA. | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES SERA DE CINCO (5) |DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS DESPUES DE LA NOTIFICACION |DE LA ORDEN DE COMPRA. | |LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE REALIZARAN EN LOS ALMACENES |DE LA OBRA. | |LA REPOSICION DE LOS MATERIALES DEFECTUOSOS SERAN REPUESTOS |EM UN PLAZO MÁXIMO DECINCO (5) DIAS CALENDARIOS.|

LOS MATERIALES SERAN PARA EL MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE |LA ASOCIACION DE GANADEROS IRRIGACION SAN FELIPE. | |LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE EFECTUARA EN EL ALMACEN DE |LA OBRA, EN UN PLAZO DE UN (1) DIA CALENDARIO, LOS MISMOS |QUE SERAN CONTABILIZADOS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE |COMPRA Y EL PLAZO DE REPOSICION DE LOS MATERIALES DEFECTUO- |SOS SE EFECTUARAN EN UN (1) DIA CALENDARIO DE REALIZADA LA |NOTIFICACION RESPECTIVA. | |FORMA DE PAGO DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS DE |PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIV, PREVIA CONFORMIDAD DEL |AREA USUARIA. |

SAN LUIS PR X 19 LTS.|

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA OFICINA DE RELACIONES |PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PARA LOS TRABAJOS DE |GRABACION QUE REALIZA EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |

MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL - IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA ROSA - HUARAL. | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES SERAN EN DOS (2) DIAS |CALENDARIOS, DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE |COMPRA. | |LOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS EN LA OBRA- SANTA ROSA - |HUARAL. | |EL PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS, |DESPUES DE RECIBIDA LA FACTURA CORRESPONDIENTE, PREVIA |CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. |

MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL CANAL DE REGADIO|MARCAYAN - CHUNGA -SAN BUENA VENTURA - CANTA. |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES SERA EN 5 DIAS |CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA |ORDEN DE COMPRA. |FORMA DE PAGO: |DENTRO DE LOS DIAS CALENDARIOS DE PRESENTADA LA FACTURA |RESPECTIVA, PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. |

SERVICIO DE INSTALACION DE TECHO PLATAFORMA CON|COBERTURA DE POLICARBONATO PARA PLATAFORMA PARA |TECHO II, INCLUYE: |*INSTALACION DE 30 PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 6MM: |S/ 10.00 P/U |*INSTALACION Y FABRICACION DE VIGAS Y VIGUETAS (1000 UNID) |S/ 8.00 P/U |*INSTALACION Y FABRICACION DE VIGAS Y VIGUETAS (250 UNID) |S/ 10.00 P/U |*PINTADO DE TUBERIAS (50 UNID) S/ 20.00 P/U |*PUNTOS DE ANCLAJES PARA TUBO (14 UNID) S/100.00 P/U |SERVICIO A TODO COSTO |EL PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO SERA EN QUINCE (15) |DIAS CALENDARIO, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE SERVICIO. | |OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS REYES BUITRON, |FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y PLAZAS |DE LAS CRUCES. |POR EL SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE MADERA PARA |COLUMNAS, VIGAS, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02 AL 15 DE JULIO 2007. |POR EL SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE MADERA PARA |COLUMNAS, VIGAS EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI - BARRANCA DEL 02 AL 15 DE JULIO 2007. |POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION,EXCAVACION,|CARGIO Y OTROS EN EL MANTENIMEINTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DEL 02 AL 15 DE JULIO 2007. |POR EL SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION,EXCAVACION,|CARGUIO Y OTROS EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE |VENTURA CALAMAQUI-BARRANCA DURANTE EL PERIODO DEL |02 AL 15 DE JULIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y GRABACION DEL SPOT|POR MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SAN PEDRO= S/ 220.00 |POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y GRABACION DEL SPOT |PARA LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION VOTA POR |MACHU PICCHU Y LA CAMPAÑA DE SALUD GRATUITA= S/ 200.00 |SERVICIO DE PUBLICACION DE AVANCES DE LA OBRA|HUARAL-ACOS-ANTAJIRCA EN EL PERIODICO REGIONAL |NOTICIAS AL DIA. |POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA|LA ESCENIFICACION DEL DIOS DE VICHAMA REALIZADO EL DIA |30 DE JUNIO DEL 2007 EN LA PLAYA DE HUACHO DESDE LAS |6:00PM HASTA LAS 10:00PM. |DICHOS REQUERIMIENTOS SERAN USADOS EN LA CAMIONETA NISSAN|DOBLE CABINA DE PLACA OQ-9712. |

*SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROXI INTERNET|REALIZADO EL DIA SABADO 30 DE JUNIO Y DOMINGO |01 DE JULIO DEL 2007 POR LA CAMPAÑA "VOTA |POR MACHU PICCHU" |

EL PLAZO DE ENTREGA DEL TOTALIDAD DE LAS LLANTAS SERA DE |(2) DIAS CALENDARIOS, DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA |ORDEN DE COMPRA Y LA REPOSICION POR DEFECTO DE FABRICACION |Y/O MATERIA PRIMA SERA EN UN PLAZO DE DOS (29 DIAS CALEN- |DARIOS DE REALIZADA LA NOTIFICACION RESPECTIVA. | |LA ENTREGA DE LAS LLANTAS SERAN EN LOS ALMACENES DE MAQUI- |NARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, UBICADA EN LA |PROVINCIA DE HUAURA EN EL KM 4 DE LA CARRETERA HUAURA - |SAYAN. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALEN- |DARIOS DE PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFOR- |MIDAD POR PARTE DEL AREA USUARIA. | |OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL -IRRIGACION LA |ESPERANZA - SANTA ROSA. | |GARANTIA: ITEM 1 y 3 - SESENTA (60) MESES DE GARANTIA | ITEM 2 - TREINTA Y SEIS (36) MESES DE GARANTIA. |

DICHOS REPUESTOS SERAN USADOS PARA EL TRACTOR AORUGA |KOMATSU MODELO DI55AX - 5 REGISTRO 0.63 |MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE |ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AAHH |03 DE OCTUBRE - HUARAL. |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS|DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, POR NO EXISTIR STOCK EN EL |ALMACEN. |

GALONES ADJUDICADOS PETROLEO DIESEL 2: 11,603|GALONES ADJUDICADOS GASOLINA 90 OCTANOS: 2,420.00 | |CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2007: |PRIMERA ENTREGA DE PETROLEO DIESEL : 994 GALONES |PRIMERA ENTREGA DE GASOLINA 90 OCTANOS: 200 GALONES||CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2007: |SEGUNDA ENTREGA DE PETROLEO DIESEL : 966 GALONES |SEGUNDA ENTREGA DE GASOLINA 90 OCTANOS: 205 GALONES | |CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007: |TERCERA ENTREGA DE PETROLEO DIESEL : 1,932 GALONES |TERCERA ENTREGA DE GASOLINA 90 OCTANOS : 410 GALONES | |CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007: |CUARTA ENTREGA DE PETROLEO DIESEL : 2,300 GALONES |CUARTA ENTREGA DE GASOLINA 90 OCTANOS : 1,300 GALONES | |CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2007: |ULTIMA ENTREGA PETROLEO DIESEL: 5,411 GALONES |ULTIMA ENTREGA GASOLINA 90 OCTANOS : 305 GALONES |DICHOS MATERIALES SERVIRAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS |DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS |GENERALES. |DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO|DE LAS OFICINAS DE COLON. |

POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE 28 DE|JULIO Nº468 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007. |Nº DE RECIBO B-37000636 |Nº DE MEDIDOR: 15804991 | |SUBTOTAL MES ACTUAL = S/ 1765.58 |IGV = S/ 335.46 |APORTE LEY 28749 = S/ 20.67 |REDONDEO MES ANTERIOR= 0.13 |REDONDEO MES ACTUAL = (0.34) |SERVICIO DE REVISION DE BRIDA DE AGUA,POLEA DE FAJA |CORREDISA,REVISION DEL SISTEMA DE EMBRAGUE,REVISION DE LA |BOMBA DE PETROLEO Y LIMPIEZA DE FILTRO DE PETROLEO DEL|CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO9149 |

SERVICIO DE REVISION DEL SISTEMA DE FRENOS,RODAJES,|REVISION DE LA CAJA DE CAMBIOS,PALANCA Y SOPORTE DE CAJA |DE CAMBIOS,REVISION DE EMBRAGUE Y BOMBA DE EMBRAGUE DEL |CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO-6561 |

REPUESTOS PARA EL CAMION VOLQUETE FORD MOD. LNT - 3000|REG. 2485. |

POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS Y EXPEDIENTES|VARIOS. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE UN MUEBLE PARA|COMPUTADORA EN MATERIAL MELAMINE COLOR CEDRO CON |CORREDERA TELESCOPICA, CAJON Y ESPACIO PARA LIBROS DE |MEDIDAS: 106 x 52 x 75. |

POR EL SERVICIO DE REPARACION DE 02 LLANTAS Y UNA|CAMARA PARA EL CARGADOR FRONTAL FIAT ALLIS REGISTRO 938 |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE 10 TALONARIOS DE |FACTURAS DEL 3001 AL 3500 CORRESPONDIENTES AL |GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, ORIGINAL Y 5 COPIAS EN |PAPEL QUIMICO. |

POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE:|150 FOLDERES SEGUN MODELO |150 CREDENCIALES CON COLGADOR |150 CERTIFICADOS SEGUN MODELO|150 BIPTICOS EN PAPEL COUCHE |PARA EL II CURSO DE INTERPRETACIONES TURISTICOS PARA |EL PROYECTO ARQUEOLOGICO BANDURRIA. |POR EL SERVICIO DE COSTURA DE RIBETE Y COLOCACION DE|OJALILLOS EN 22 AFICHES "VOTA POR MACHU PICCHU" (SIETE |MARAVILLAS DEL MUNDO". |

POR EL SERVICIO DE REMOVER LAS ASTAS DE BANDERAS DEL|TERCER PISO DE LA SEDE DE LA AV. 28 DE JULIO 468 Y |REINSTALARLAS EN EL SEGUNDO PISO. |SERVICIO DE CONFECCION DE BASES EN PLANCHAS DE 3/16" Y |PINTADO ANTICORROSIVO Y ESMALTE PLOMO CLARO. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE ESCALERA DE FIERRO DE|4.70M DE ALTO. |POR CONFECCION DE DOS ASTAS DE BANDERA CON TUBO DE 2"x3" |POR CONFECCION DE UNA REJA DE 0.39M x 0.80M EN PLATINA |Y UN PROTECTOR DE PUERTA DE 0.40Mx0.20M EN PLATINA, |PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y ESMALTE COLOR NEGRO. |

POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO:|01 JUEGO DE PLANO DE UBICACION PU-01 |01 JUEGO DE PLANO CLAVE PC |02 JUEGOS DE PLANO PLANIMETRIA |02 JUEGOS CAJA DE REPARTICION |01 JUEGO CAJA DE TRANSICION |01 JUEGO DE ALIVIADOR, AMPLIACION DE RESERVORIO |01 JUEGO DEL MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD |ARQUEOLOGICA DE CARAL. |SERVICIO DE TRANSPORTE : LIMA - CUZCO - LIMA| |TRASLADO DEL PRESIDENTE REGIONAL HACIA LA CIUDAD |DEL CUZCO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 06 DE JULIO |DEL 2007. |AGENCIA AEROLINEA: LAN PERU |*SERVICIO DE PINTADO DEL LOCAL DE DESAGRAVIO|(INCLUYE FACHADA, HABITACIONES Y PAREDES INTERIORES). |SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LAS OFICINAS|DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO|CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2007. |

*POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 14 CUERPOS DE ANDAMIOS|CON SUS TIJERALES Y 10 TABLAS, PAAR REPARACION DE |PARADES Y PINTURA GENERAL DE LAS FACHADAS COLINDANTES |CON EL MALECON ROCA DESDE EL 22-06-07 HASTA EL 04-07-07. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE:|24 CAMISAS M/L DRILL 100%POLIESTER CON LOGO DE GRL, INCLUYE |CINTA REFLECTIVA EN PECHO Y ESPALDA= S/ 856.51 |24 PANTALON MODELO JEAN DRILL 100%POLIESTER C/REFUERZO |INTERNO EN BOLSILLOS-COSTURA CON CERRADORA INTERNA Y |EXTERNA ALTA RESISTENCIA = S/ 685.15 |30 GORROS JOCKEY-TELA MICROCAMBAS C/OJALILLOS-REGULADOR |POSTERIOR DE METAL-VISCERA IMPORTADA-LOGO BORDADO= S/ 232.0 |06 CAMISAS EN DRILL 100%POLIESTER CON REFUERZO INTERNO EN |LOS BOLSILLOS-COSTURA CERRADORA INTERNA Y EXTERNA ALTA |RESISTENCIA= S/ 171.29 |TRANSPORTE TRACTOR ORUGA MARCA KOMATSU MODELO D155 AX-5|(DESDE SENASA CARRETERA SANTA ROSA HASTA LA CANTERA DE LA |OBRA HUARAL-IRRIGACION ESPERANZA-SANTA ROSA) |TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA: RODILLO LISO VIBRATORIO|MARCA HAMM, MODELO 2420 (DESDE EL CAMPAMENTO DESAGRAVIO |HASTA LA OBRA HUARAL - IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA |ROSA. |TRANSPORTE Y TRASLADO DE MOTONIVELADORA FIAT-ALLIS|MODELO FG65C DESDE EL CAMPAMENTO DESAGRAVIO HASTA LA |OBRA HUARAL - IRRIGACION LA ESPERANZA- SANTA ROSA. |

SERVICIO DE ATENCION DE BREAK (ALMUERZOS, BOCADITOS,|GASEOSAS) PARA LOS INVITADOS DE LA PRESIDENCIA DE |CONSEJO DE MINISTROS DE LIMA Y LOS GERENTES DEL GOBIERNO |REGIONAL DE LIMA A REALIZARSE LOS DIAS 04 Y 05 DE JUNIO DEL |2007 EN EL TALLER DE PROCESOS DE TRANSFERENCIAS |SECTORIALES 2007. | |SERVICIO A TODO COSTO. |

POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES A LA|CONFERENCIA DE PRENSA POR EL SEGUNDO ANIVERSARIO DEL |DESCUBRIMIENTO DE ASPERO - LA CIUDAD PESQUERA MAS |ANTIGUA DE AMERICA REALIZADO EL DIA 13 DE JUNIO EN EL |HOTEL CENTENARIO. |SERVICIO DE REPARACION DE GOLPES Y ABOLLADURAS Y PARTES|OXIDADAS, PLANCHADO Y PINTURA DE LAS PARTES DETERIORADAS |A LA CAMIONETA TOYOTA STATION WAGON MODELO CROWN DE |PLACA SOF-533 |POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE CABLE |AUTOSOPORTADO DE LA CONCHA ACUSTICA EN EL |MARCO DE LAS FESTIVIDADES DE "SAN PEDRITO". |

POR LA CONFECCION DE DOS ARCHIVADORES DE MELAMINA|COLOR NEGRO DE 1.30M LARGOx0.75M ALTO x 0.30M FONDO |SEGUN MODELO. |REPARACION Y LAQUEADO DE UN ESCRITORIO Y UNA MESA |REDONDA. |ACONDICIONAMIENTO,REPARACION Y LAQUEADO DE UNA |PUERTA DE MEDIDAS 0.81M x 2.26M DE ALTO |POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS INTEGRANTES DEL|PROYECTO SEMBRANDO A LA CIUDAD DE PACARAN, MADEAN, |VISCAYA,ORTIGAL Y DE RETORNO AL LUGAR DE ORIGEN. |

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DE LA AV. TUPAC|AMARU 403-405 ,SANTA MARIA HUACHO (OFICINAS DE |ADMINISTRACION,CONTABILIDAD,TESORERIA,LOGISTICA, |ASESORIA LEGAL Y DESARROLLO SOCIAL). |CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA AV. TUPAC|AMARU Nº 409 SANTA MARIA HUACHO (OFICINAS DE LA GERENCIA |REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y GERENCIA REGIONAL DE |PLANEAMIENTO-PRESUPUESTO). |SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE DE LA AV. TUPAC AMARU|Nº 401, SANTA MARIA HUACHO (OFICINA DE CONSEJEROS |REGIONALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2007. |POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE |MAYO Y JUNIO DEL 2007. |

PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 MARCA NISSAN PGA-913.|

SERVICIO DE ALQUILER DE DIEZ (10) COMPUTADORAS COMPATIBLES|SEGUN LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: |1.MAINBOARD PCCHIPS P13 B800 VIA 4PM |2.PROCESADOR INTEL CEL. 2.8GHZ |3.MEMORIA DDR 512 PC 400 |4.TARJETA DE VIDEO INTEGRADO |5.TARJETA DE SONIDO INTEGRADO |7.DISCO DURO:80GB 7200 RPM CON COOLER |8.CD-WRITER 52x32x52 |9.DISQUETERA: 3.5 1.44MB |10.MONITOR: 15" CRT |11.TECLADO: PS/2 O USB OPTICO |12.ESTABILIZADOR HIBRIDO DE 1000 WATTS |13.PARLANTES 250 WATTS | |INCLUYE: TRANSPORTE, INSTALACION Y GARANTIA TECNICA |PERIODO DEL SERVICIO: CUATRO (4)MESES |MONTO POR MES:S/ 3,072.00(CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2007) |MONTO TOTAL 04 MESES + IGV: S/ 12,288.00|PARA LOS SIGUIENTES CAMIONES:|VOLQUETE NISSAN CWB 450 PLACA XI-3897 |VOLQUETE NISSAN CWB 450 PLACA XI-3513 |REPUESTOS QUE SE USARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOR DE|LA MOTONIVELADORA MARCA CHAMPION MODELO 710 - A, REGISTRO |453. |REPUESTOS QUE SE USARAN PARA EL TRACTOR NEUMATICO KOMTSU|MODELO WD-420 REGISTRO 926. |POR EL SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR SOAT DE LA |SIGUIENTE UNIDAD: | |CAMION VOLQUETE PLACA XQ-2607 |

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA SEDE DE LA |GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL JR COLON Nº 555 |CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2007 = S/23.80 | |SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA SEDE DE LA |PRESIDENCIA DEÑ GOBIERNO REGIOANAL DE LIMA DE LA AV. 28 DE |JULIO Nº 468 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL |2007 =S/394.80 |

ADQUISICION PARA LAS DIVERSAS OFICINAS:|* ASESORIA JURIDICA |* CONTROL INTERNO |* OF. DE LOGISTICA |* GERENCIA REG. DE INFRAESTRUCTURA. |* SECRETARIA GENERAL |POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ACUERDO DE |CONSEJO REGIOANAL Nº 041-2007-CR/GRL EN LA |EDICION Nº 3049 DEL VIERNES 06 DE JULIO DEL 2007. |RECIBO Nº: B-37250051|MEDIDOR Nº: 02201058 | |CORRESPONDE A LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE |DESARROLLO ECONOMICO, LOCAL DEL JR. COLON Nº 555 |SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2007. |

RECIBO Nº TEL. Nº USUARIO|-4-71113451 239-2010 PRESIDENCIA|-4-71113469 232-5567 DIRECCION DE PRESIDENCIA |-4-741113477 232-3885 DIRECCION DE EDUCACION |-4-741113485 232-6193 DIRECCION DE SALUD |-4-741113467 239-5427 DIRECCION DE TRANSPORTE |-4-741113480 239-5521 DIRECCION DE VIVIENDA |-4-741113449 239-6395 DIR. ADQ. TIERRAS DEL ESTADO |-4-741113478 239-1483 OF. DE RELACIONES PUBLICAS |-4-741113479 232-3593 OF. DE DESARROLLO SOCIAL |

POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA:| |RECIBO Nº TELEFONO Nº USUARIO |4-741113447 2325340 GERENCIA GENERAL |4-741113452 2326923 OFIC. DE CONTABILIDAD |4-741113453 2322916 OFIC. DE CONTABILIDAD|4-741113454 2324308 SUBGER. DE ADMINIST. |4-741113463 2323645 PRESID. GOB. REG.|4-741113461 2325270 PRESID. GOB. REG. |4-741113464 2322762 PRESID. GOB. REG.|4-741113464 2394346 DESPACHO DE PRESID.|4-741113464 2396365 OFIC. DE LOGISTICA|

MATERIALES DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES|AREAS DEL GOBIERNO REGIONAL, SOLICITADO POR EL AREA DE |SERVICIOS GENERALES. |

POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE:| |JR. TORRES PAZ-MALECON (BAÑOS Y PILETAS DEL MALECON ROCA) |RECIBO Nº 1-1858197-27 = S/ 950.70 |AV. 28 DE JULIO -MALECON |RECIBO Nº 1-1858199-17 = S/ 1281.90 |JR. SIMON BOLIVAR PLAZA SAN PEDRO |RECIBO Nº 1-1858195-8 = S/ 222.30 |

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE:|* LA SEDE DE LA AV. TUPAC AMARU 409 (OFICINA DE |PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -INFRAESTRUCTURA) |NUMERO DE RECIBO 1-1858322-83 = S/ 23.50 |* LA SEDE DE AV. TUPAC AMARU 403 (OFICINA DE DESARROLLO|SOCIAL, GERENCIA GENERAL,ADMINISTRACION,LOGISTICA, |CONTABILIDAD,TESORERIA,ALMACEN,INFORMATICA Y RECURSOS |HUMANOS) |NUMERO DE RECIBO 1-1872408-74 = S/ 222.40 | |CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2007. |

SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES DE TRABAJO:|CAMISA Y PANTALON DRILL PARA LOS TRABAJADORES DE |LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL - |IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA ROSA |(UNIFORMES EN COLOR AZUL MARINO - LOGOTIPOS BORDADOS). |

POR EL SERVICIO DE CAMBIO DEL SISTEMA DE CERRADURAS DE |CHAPAS DE PUERTAS CON SUS RESPECTIVOS DUPLICADOS DE LLAVES. | |POR EL SERVICIO DE CAMBIO DEL SISTEMA DE CERRADURAS DE |CHAPAS DE ESCRITORIO CON SUS RESPECTIVOS DUPLICADOS. |SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA:| |RECIBO Nº B-37251150 |MEDIDOR Nº 02191558 | |CORRESPONDIENTE A LA OBRA MALECON ROCA PLAYA C |SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2007. |POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS PARA 98|PERSONAS ASISTENTES AL EVENTO: "INSTALACION DEL COMITE |REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA" REALIZADO EL DIA 25 |DE JUNIO DEL 2007. |SERVICIO DE CONFECCION DE MODULO PARA COMPUTADORA DE|MATERIAL MELAMINE COLOR GRAFITO, CON LAS MEDIDAS DE |100cm x 55cm , CON CHAPA EN EL CAJON LATERAL Y ESPACIO |PARA EL CPU EN EL LADO IZQUIERDO. |

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 COMPUTADORAS |COMPATIBLES SEGUN LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: | |CASE: STALLIOM |PLACA: INTEL D945 GNTL |PROCESADOR: PENTIUM D 2.8 GHZ |MEMORIA:ddr 512 MB |DISCO DURO: 80 GB S-ATA |DISQUETERA: DISQUETERA NEGRA |UNIDAD OPTICA: GRABADORA CD + LECTORA DVD NEGRO |TECLADO: TECLADO PS/2 NORMAL NEGRO |MOUSE: MOUSE OPTICO |MONITOR: 15" PANTALLA |PARLANTES | |ALQUILER CORRESPONDIENTE A 01 MES. |

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MEZANINIE DEL LOCAL |INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |INCLUYE: | |INSTALACION DE DOS (2) PLATAFORMAS DE ESTRUCTURA METALICA |PISO DE MADERA MACHIHEMBRADA CIELO RASO DE MDF, SEGUN DI- |SEÑO: S/.10,200.00 | |MANTENIMIENTO E INSTALACION DE TABIQUERIA DRYWALL, APERTURA |Y COLOCACION DE PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY, RESENE, |MASILLADO Y PINTADO: S/.3,000.00 | |INSTALACION DE TAPIZON ACANALADO Y PERSIANAS VERTICALES: |S/.2,500.00 | |INSTALACIONES ELECTRICAS Y DATA DE PUNTOS DE RED: S/.800.00 | |SERVICIO A TODO COSTO. | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA EN UN PLAZO MAXIMO DE SIETE (7) |DIAS CALENDARIOS, DESPUES DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE |SERVICIO. |

SERVICIO DE ENVIO DE CARTAS NOTARIALES:|CARTA Nº 098-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 100-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 101-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 102-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 103-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 104-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 105-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 106-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 107-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 108-2007-GRL/GRI |CARTA Nº 252-2007-GRL/SGRA |CARTA Nº 253-2007-GRL/SGRA |CARTA Nº 254-2007-GRL/SGRA |CARTA Nº 255-2007-GRL/SGRA |CARTA Nº 256-2007-GRL/SGRA |CARTA Nº 257-2007-GRL/SGRA |POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 04 MILLARES DE |VOLANTES PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE |ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. |POR EL SERVICIO DE APOYO MUSICAL PARA EL EVENTO DE |INAUGURACION DE LA OBRA MALECON ROCA. |POR EL SERVICIO DE APOYO MUSICAL PARA LA ANIMACION EN LA|INAUGURACION DE LA OBRA MALECON ROCA REALZIADO EL DIA |28 DE JUNIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN LA SEDE DE LA |AV. TUPAC AMARU 403-405 SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL |MES DE MAYO-JUNIO 2007. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE MAMPARA DE ALUMINIO PFK |CON CRISTAL PAVONADO EN LA SECCION SUPERIOR Y MELAMINE EN |LA SECCION INFERIOR CON LAS MEDIDAS 4.25mt x 2.75mt Y |SERVICIO DE INSTALACION EN LA SEDE DE 28 DED JULIO Nº 468 |POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA ATENCION DE |300 ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA REPRESENTACION DEL|VICHAMA REALZIADO EL 29 DE JUNIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO|STEREOFONICO PARA ATENCION DEL EVENTO: "SISTEMA |NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA REALZIADO EL DIA |25 DE JUNIO DEL 2007 DE 12:00MD HASTA LAS 2:00 PM |EN EL AUDITORIUM DEL HOTEL LA VILLA. |PARA CAMION CISTERNA MARCA VOLVO MODELO F-10 REGISTRO 1855|EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA OBRA CARRETERA SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES|EN EL CONCURSO CRIOLLO EN LA FERIA DE SAN PEDRITO REALIZADO |EL DIA 29 DE JUNIO DEL 2007. |

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA SEMBRANDO|PARA TRASLADO DE 18 ALUMNOS DESDE PACARAN HASTA LOS CENTROS|POBLADOS DE YAUYOS PARA ENCUESTAS A REALIZARSE EL DIA| 11 DE JULIO DEL 2007. |SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES A A LA PROVINCIA DE |YAUYOS A REALIZARSE LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL 2007, |LOS MATERIALES SON: |336 CODOS REFRACTARIOS RASA |672 LOSAS REFRACTARIAS PARA COCINAS MEJORADA |336 LOSAS REFRACTARIAS PARA SOPORTE DE CHIMENEA Y TUERCA|336 PLANCHAS CORTADAS EN MEDIDAS DE 30x10 |67 PAQUETES DE FIERRO DE 1/10 x 20cm |47 ARADOS |47 ACCESORIOS |336 TUBOS REDONDOS |

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA|CARRETERA HUARAL - IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA ROSA - |HUARAL | |TOTAL DE GALONES ADJUDICADOS: 11.142.00 GALONES |MONTO TOTAL ADJUDICADO: S/.112.979.88 | |ENTREGA DIARIAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Y EL PAGO EN |ARMADAS. | |PRIMER ENTREGA: 3.280.82 |PRIMER PAGO: S/.33.267.55. |SERVICIO DE CAPACITACION PARA QUE INTEGRE EL EQUIPO PARA|REALZIAR EL TALLER REGIONAL DE BANCO REGIONAL DE PROYECTOS |SOCIALES REALIZADO EL 31 DE MAYO DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE VOLANTES PAAR EL EVENTO DE |SAN PEDRO REALIZADO DEL 22 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SSHH DEL CE 20436-SAN |MARTIN DE PORRES: |PISOS FROTACHADO e=4",PUERTAS CONTRAPLACADAS e=35mm, |MARCOS DE MADERA 1 1/2" 3".BISAGRA TIPO CAPUCHINA |ALUMIZADA 3",PICAPORTE, ENCHAPE DE MAYOLICA EN EL AREA DE |INODOROS,DUCHAS Y LAVATORIO;PINTURA DE MUROS INTERIORES|VINILICO DOS MANOS,PINTURA DE MUROS AL TEMPLE,VIDRIO |INCOLORO SIMPLE,INODORO SIFON JET BLANCO COMERCIAL, |PAPELERA DE LOSA BLANCA,LAVATORIO FONTANA BLANCO ESTANDAR, |INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS,CAÑO PARA |LAVATORIOS,LLAVE PARA DUCHA,SUCHA SUMIDERO BRONCE 2". |

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SSHH DEL CE PRIMARIO|SANTA LUCIA-PACARAOS: |LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO,CAMBIO Y COLOCACION DE |CALAMINA,CLAVOS DE 4",PUERTA DE FIERRO,VENTANAS DE FIERRO |SIN SEGURIDAD,PICAPORTE DE SUPERFICIE DE BRONCE 6", |VIDRIO INCOLORO SIMPLE,PINTURA DE MUROS INTERIORES VINILICO |DOS MANOS,PINTURA DE MUROS AL TEMPLE,INODORO SIFON JET |BLANCO COMERCIAL,PAPELERA DE LOSA BLANCA,INSTALACION DE |APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS,ENCHAPE DE MAYOLICA EN |LAVATORIO,CAÑO PARA LAVATORIOS,LLAVE PARA DUCHA. |

SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN EL MANTENIMIENTO DE|AULAS EN EL I.E. HEROES DEL CENEPA AAHH EL CARMEN HUAURA |DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 15 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 001444-2007- |GRL/GRI. |

SERVICIO DE AYUDANTE EN EL ARMADO DE MADERA DE ENCOFRADO|DE COLUMNAS, VIGAS Y TECHO, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS |DE LA I.E HEROES DE CENEPA - HUAURA, DEL 02 AL 15 DE JULIO |DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI |

POR EL SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS Y BREAK:|PARA EL DIA JUEVES 19: |REFRIGERIOS PARA 100 PERSONAS S/5.0 C/U |BREAK PARA 30 PERSONAS S/5.0 C/U | |PARA EL DIA VIERNES 20: |BREAK PARA 50 PERSONAS S/3.0 C/U |REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS S/ 5.0 C/U | |PARA LOS ASISTENTES: ALCALDES, GERENTES DE DESARROLLO|HUMANO, MINDES, ORGANIZACIONES DE BASES, SOCIEDAD CIVIL |PARTICIPANTES DEL TALLER PARA ELABORAR EL PLAN |REGIONAL A FAVOR DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, GENERO, |FAMILIA Y ADULTO MAYOR A REALIZARSE EL DIA 19 Y 20 DE |JULIO DEL PRESENTE EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB TENNIS |HUACHO. |RECIBO Nº: 001-0018570|MEDIDOR : 027487 | |CORRESPONDE A LA OFICINA ZONAL DE LA REGION LIMA EN LA |LOCALIDAD DE CAJATAMBO. |CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2007. |

SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE FIERRO PARA COLUMNAS|VIGAS Y TECHO ALIGERADO, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL |I.E. HEROES DEL CENEPA AAHH EL CARMEN HUAURA DURANTE EL |PERIODO DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 001444-2007- |GRL/GRI. |

SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS|EN EL I.E. HEROES DEL CENEPA, AAHH EL CARMEN HUAURA DURANTE |EL PERIODO DEL 02 AL 15 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 001444-2007- |GRL/GRI |

SERVICIO DE HABILITACION Y ARMADO DE MADERA PARA ENCOFRADO|DE COLUMNAS, VIGAS Y TECHO EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN |EL I.E. HEROES DEL CENEPA - HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL |02 AL 15 DE JULIO DEL 2007.| |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 001444-2007- |GRL/GRI. |

SERVICIOS DE AYUDANTE PARA HABILITACION Y ARMADO DE FIERRO|PARA COLUMNAS , VIGAS Y TECHO ALIGERADO, EN EL MANTENIMIEN- |TO DE AULAS EN EL I.E. HEROES DEL CENEPA AAHH EL CARMEN |HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 15 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI |

SERVICIOS DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUI Y |OTROS, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL I.E. HEROES DEL |CENEPA AAHH EL CARMEN HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL |05 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 001444-2007- |GRL/GRI. |POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL |DE APOYO A LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE ENFERMEDADES |RESPIRATORIAS. |

LAS MADERAS SON DE PRIMERA CALIDAD EXTRAIDA DE LA SELVA|DE PUCLLPA CORTE Y CEPILLADO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS. ||LAS ENTREGA DE LOS MATERIALES SERA EN DOS 82) DIAS CALEN- |DARIO, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.| | |ITEM 1.- LA ENTREGA SERA EN LOS ALMACENES DE LA OBRA: |MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |DEL AAHH 3 DE OCTUBRE - HUARAL II ETAPA. | |ITEM 2.- LA ENTREGA SERA EN LOS ALMACENES DE LA OBRA: |MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE |PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES. | |EL PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS CALENDARIOS, DE RECI- |BIDA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA |USUARIA. |DICHO REQUERIMIENTO SERVIRA PARA ALMACENAR COMBUSTIBLES |PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |

SERVICIOS DE AYUDANTE EN HABILITACION Y ARMADO EN ENCOFRADO|EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA I.E. HEROES DEL CENEPA |AAHH EL CARMEN HUAURA, PERIODO DEL 02 AL 05 DE JULIO DEL |2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI. |

SERVICIOS DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO|Y OTROS, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL I.E. HEROES DEL |CENEPA AAHH EL CARMEN - HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 |AL 05 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI. |

SERVICIOS DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO Y |OTROS, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL I.E. HEROES DEL |CENEPA AAHH EL CARMEN - HUAUARA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 |05 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI. |

SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO Y |OTROS, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL I.E. HEROES DEL |CENEPA AAHH EL CARMEN HUAURA, DURANTE EL PERIODO 02 AL 05 |DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI. |

SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICION, EXCAVACION, CARGUIO Y |OTROS, EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL I.E. HEROES DEL |CENEPA AAHH EL CARMEN HUAURA, DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL |05 DE JULIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI |

SERVICIO DE GUARDIANIA EN EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL |I.E. HEROES DEL CENEPA AAHH EL CARMEN HUAURA, DURANTE EL |PERIODO DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2007. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01444-2007- |GRL/GRI. |POR EL SERVICIO DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA|MARCA XEROX MODELO 423 DE SERIE 3512604438, MAQUINA |ASIGNADA A LA OFICINA DE LOGISTICA.|

POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE ACCESORIOS DEL INSTITUTO|TRABAJO Y FAMILIA DE LA CIUDAD DE LIMA A LA OBRA |SAN LUIS DE CAÑETE : SON 336 PLANCHAS CORTADAS, |47ARADOS, 67 PAQUETES DE FIERRO MAS 3 VARILLAS Y 47 |ACCESORIOS DIVERSOS. |POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE TOLDOS, PARANTES Y |TRAVESAÑOS PARA EL ARMADO CORRESPONDIENTE DE LOCAL |DE DESAGRAVIO A LA LOCALIDAD DEL EVENTO EN |MANZANARES. |

ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS|

NULL

SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL DIA 06-07-07|PARA LA DECIMO QUINTA SESION ORDINARIA DE LA COMISION |AMBIENTAL REGIONAL LIMA NORTE CARLN (REC. NATUR. S/89.25) |SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL DIA 26-07-07 |PARA EL VI TALLER PARA LA CONFORMACION DE LA BRIGADA DE |FAUNA SILVESTRE DE LIMA-NORTE (REC. NATUR. S/ 166.40) |SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL DIA 24-07-07 |PARA EL VI TALLER DE CONFORMACION DE LA BRIGADA DE |FAUNA SILVESTRE DE LIMA-NORTE (REC. NATUR. S/ 166.40) |SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL DIA 25-07-07 |PARA EL VI TALLER DE CONFORMACION DE LA BRIGADA DE |FAUNA SILVESTRE DE LIMA-NORTE (REC. NATUR. S/ 166.40) |SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL DIA 21-07-07 |PARA REALIZAR LA ASAMBLEA DE ALCALDES (PLANEAM. S/71.40)|

MATERIALES PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS ANDRES|REYES BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y |PLAZA DE LAS CRUCES. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01485-2007- |GRL/GRI. |SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES|DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. | |CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2007. | |06 PUESTOS DE 12 HORAS DE LUNES A DOMINGOS. |SERVICIO NOTARIAL:|01 ENVIO DE CARTA NOTARIAL A LA PROVINCIA DE HUANCAYO |15 ENVIOS DE CARTA NOTARIAL DE FECHA 02/07/07 | |SE ADJUNTA CARTAS NOTARIALES. |

MATERIALES DE BIENES DE CONSUMO PARA EL MEJORAMIENTO DE |PLAZUELAS ANDRES REYES BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI |MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES. | |SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01479-2007-GRL/GRI. |

POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE CAMIONETA|PIQ 522,CAMION VOLQUETE DE PLACA XQ-1134,XI-5319,XQ-1186, |XQ-2607,CARGADOR FRONTAL FIAT ALLIS REGISTRO 938 Y CAMION |CISTERNA HINO PLACA XI-1908. |POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS DE LAS MAQUINAS |(10 LLANTAS DE CAMION VOLQUETE HINO XI-1959; 10 LLANTAS DE |CAMION VOLQUETE NISSAN XI-3513; 06 LLANTAS DE |MOTONIVELADORA KOMATSU WD-420 DE REGISTRO 458,10 LLANTAS |DE CAMION VOLQUETE VOLVO XQ-2607. |POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE CAMION |VOLQUETE XQ-3897,CARGADOR FRONTAL FIAT ALLIS 936,PINTADO |DE 6 AROS DE MOTONIVELADORA KOMATSU GD-511A REGISTRO 458, |REENCAUCHE DE TRACTOR NEUMATICO MULLER REGISTRO 995. |ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS |OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES |

MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DEL CUARTO PISO DE LAS|OFICINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SITO |EN AV. TUPAC AMARU 403 - 405 - HUACHO, DEL GOBIERNO REGIO- |NAL DE LIMA. |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL AREA DE SERVICIOS GENERALES|PARA EL MANTENIMIENTO DE PAREDES. |REQUERIMIENTO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS |ANDRES REYES BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL |GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES. | |SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 1480-2007-GRL/GRI. |DICHAS MADERAS SERVIRAN PARA LA REPARACION Y CONFECCION DE |PUERTAS EN LAS OFICINAS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION. |ADQUISICION DE 2 CRUCETAS DE CARDAN - USA 419-20-12621 PARA|CARGADOR FRONTAL KOMATSU MODELO WA320-1 REGISTRO 1027. | |REQUISITO SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 101-2007-GRL/AME. |

OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS REYES BUITRON FRANCISCO |PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES.| |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 1208-2007- |GRL/GRI. |

2400 DPI OPTICO, USB, AUTOVOLTAJE, INCLUYE: ADF A DOBLE |CARA Y ADAPTADOR DE TRANSFERENCIAS. |TAMAÑO: ANSI (LETTER) 216 X 279 MM |PESO: 5.7 Kg. |RESOLUCION: COLOR 48 BITS |RESOLUCION OPTICA: 2400 ppp x 2400 ppp|CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS: 50 HOJAS |TIPO DE INTERFAZ: HI SPEED USB |TIPO DE ALIMENADOR DE SOPORTES: CARGA MANUAL, CARGA |AUTOMATICA. | |PLAZO DE ENTREGA: SERA DE DOS (2) DIAS CALENDARIOS |DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE LA COMPRA. |ADEMAS LA REPOSICION POR EL EQUIPO DEFECTUOSO, SERA |REPUESTO EN UN PLAZO DE DOS (2) DIAS, DE RECIBIDA LA |NOTIFICACION. | |GARANTIA: 1 AÑO. | |UNIDADES ASIGNADAS: SECRETARIA GENERAL (2) Y OFICINA DE|INFORMATICA (1). |

LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SE EFECTUARA ENEL ALMACEN DE |LA OBRA, EN FORMA TOTAL DEL INTEGRO DE LOS 6 ITEMS ADJUDI- |CADOS, EN CINCO (5) DIAS CALENDARIOS, LOS MISMOS QUE SERAN |DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y LOS MA- |TERIALES DEFECTUOSOS SERAN REPUESTOS EN UN PLAZO NO MENOR A |UN (1) DIA CALENDARIO DE REALIZADA LA NOTIFICACION. | |OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCIS- |CO DE PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES |HUACHO. | |ORDEN DE COMPRA Nº 245 Y Nº 408 CONCLUYE CON LA TOTALIDAD |DE LOS ITEMS ADJUDICADOS. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDA- |RIOS DE PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMI- |DAD POR PARTE DEL AREA USUARIA. |REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA "MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS|ANDRES REYES BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI, MIGUEL |GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES. | |SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01526-2007-GRL/GRI. |ADQUISICION DE DOS (2) CRUCETAS DE CARDAN USA 419-20-11530 |PARA CARGADOR FRONTAL KOMATSU MODELO WA320-3 AVANCE REGIS- |TRO 002. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 100-2007-GRL/ |AME. |ADQUISICION DE FAJA ALTERNADOR - USA - CODIGO 8PK - 1420|PARA RODILLO LISO VIBRATORIO INGERSOLL RAND MODELO 100D |REGISTRO 020. |REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIEN-|TO DE AULAS EN EL IE HEROES DEL CENEPA" AAHH EL CARMEN - |HUAURA. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01558-2007- |GRL/GRI. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION A TODO COSTO DE:|*50 BLOCK POR TRIPLICADO DE PARTE DIARIO DE EQUIPO |MECANICO NUMERADO DE 001 AL 2500|*50 BLOCK POR DUPLICADO DE PEDIDO DE ALMACEN NUMERADO |DEL 001 AL 2500 |*1000 UNIDADES DE KARDEX |*1000 TARJETAS BIN CARD |PARA REGISTROS DE CONTROL EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA|CARRETERA HUARAL - LA ESPERANZA - SANTA ROSA. |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACION Y |CONCERTACION PROVINCIAL DE CAÑETE. |

SERVICIO DE PUBLICACION DE I AUDIENCIA PUBLICA|DESCENTRALIZADA ANTICORRUPCION DE LOS DIAS VIERNES 13 DE |LA EDICION Nº 3054, LUNES 16 CON LA EDICION 3055,|MARTES 17 CON LA EDICION Nº 3056 Y MIERCOLES 18 DE |JULIO CON LA EDICION Nº 3057 EN EL DIARIO JUDICIAL |REGIONAL ASI DEL PRESENTE AÑO. |POR EL SERVICIO DE PLANCHADO Y PINTADO DEL CAPOT|Y TECHO DEL AUTO MARCA MAZDA DE PLACA PE A-290 |MODELO FAMILIA COLOR BLANCO ASIGNADO A LA |GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. |

SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN EL AMBIENTE|DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA,INCLUYE:|ACONDICIONMAIENTO DE ARES PARA LA INSTALACION DE LIMNARIAS, |INSTALACION DE CANALETAS,INSTALACION DE CABLERIA ELECTRICA, |INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS (2 DE 20A Y 2 DE 15A). |

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA |REALIZAR LA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE ROPAS DE LANA, |FRAZADAS,MEDICINAS Y ALIMENTOS NO PERECIBLES, |DENOMINADA "UN ABRIGO PARA UN AMIGO" A REALIZARSE EL |DIA 20 DE JULIO DEL 2007. |

ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO PARA |EL EQUIPAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE ISTP - CAÑETE - PACARAN |Y QUILMANA. | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS SERA DE |DOS (2) DIAS CALENDARIOS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE |COMPRA. | |LA REPOSICION DE LOS MATERIALES DEFECTUOSOS SERA EN UN PLA-|ZO MAXIMO DE UN (1) DIA CALENDARIO, DE REALIZADA LA NOTIFI- |CACION RESPECTIVA. | |FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS, DE |RECEPCIONADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMIDAD DEL |AREA USUARIA. |

POR LOS SERVICIO A TODO COSTO POR LOS TRABAJOS DE |TOPOGRAFIA DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO |DEL 2007 EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL, |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA (LEVANTAMIENTO |TOPOGRAFICO) |CONSIDERESE: |SUBTOTAL = S/ 2078.05 |IGV = S/ 487.45 |TOTAL = S/ 2565.50 |

POR EL SERVICIO DE PUBLICACI0N DE LA I AUDICENCIA|PUBLICA DESCENTRALIZADA ANTICORRUPCION DURANTE |LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE JULIO DEL 2007. |SERVICIO DE PUBLICACION DE LA I AUDIENCIA PUBLICA |DESCENTRALIZADA ANTICORRUPCION A DURANTE LOS DIAS |16, 17 Y 18 DE JULIO DEL 2007 EN EL DIARIO ECOS. |SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 106-2007-GRL-AME.| |PAGO DE FRANQUICIA POR REPARACION DE CAMIONETA PIQ. 465. |POR EL PAGO DE LA FRANQUICIA CORRESPONDIENTE AL|SERVICIO DE REPARACION DE LA CAMIONETA PIQ-465|DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. |

SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD JOSE|FAUSTINO SANCHEZ CARRION DE HUACHO CON EL FIN DE REALIZAR |ENCUESTAS A LOS POBLADORES DE CAJATAMBO,COCHAS,NUMIHUAUYIN, |POQUIAN,COPA,GUAYLLAPA A REALIZARSE DESDE EL DIA 19 HASTA|EL DIA 23 DEL PRESENTE. |LOS MATERIALES SERAN PARA LA ACTIVIDAD "MANTENIMIENTO DE|AULAS EN EL I.E. HEROES DEL CENEPA AAHH EL CARMEN DE |HUARA. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01560-2007- |GRL/GRI. |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE |INFRAESTRUCTURA Y LA OFICINA DE LOGISTICA.|

CARACTERISTICAS: IDE SEAGATE DE 80 GB 7200 RPM.|

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL AREA DE MAQUINARIA PESADA.|

CARACTERISTICAS DE LOS ITEM:| |ITEM Nº 1: | |CP PROCESADOR: AMD SEMPRON 3500 + 512 KB CACHE, 1.80 GHz |PROCESADOR: AMD SEMPRON 3500 + 512 KB CACHE, 1.80 GHz |DISCO DURO: 80 GB SATA|MONITOR: 5.4" WXGA RESOLUCION 1280 X 800 WIDE SCREEN |OPTICO: COMBO 24 X DVD/CD-RW |TECLADO: 101 TECLAS COMPATIBLE, TOUCHPAD VERTICAL/HORIZ. |GIRELES: WIRELESS 802.11 b/g WLAN |PUERTOS: 2 PUERTOS USB 2.0 ,1 PUERTO RJ11 FAX MODEN V90/56K |1 PUERTO RJ45REF 10/100 Mbps FAST ETHERNET |1 PUERTO S-VIDEO FOR TV OUT, 1 PUERTO HEADPHONE, 1 PUERTO |MICROPHONE IN. |BATERIA: 6 CELDAS (2.0 Ah) |SUMINISTROS: CARGADOR DE BATERIA |SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS VISTA HOME BASIC. | |ITEM Nº 2: | |DISTANCIA DE PROYECCION MINIMA 0.99 MTS. MAXIMA 9.90 MTS |TAMAÑO DE IMAGEN: MINIMA (DIAGONAL. 0.76 MTS. MAXIMA (DIA- |GONAL): 7.62 METROS. |RESOLUCION: 800 X 600 SVGA |BRILLO: 2,000 ANSI IUSEN |CONTRASTE: 2000.1 |LENTE: MANUAL ZUMBA (USAEL ZOOM, EL FOCO MANUAL. |LAMPARA: TIPO 200 WATTS, VIDA UTIL 2.000 HORAS |COMPATIBILIDAD: PC ANALOG.: FROM VGA UP TO SXGA(SCALED) MAC |ANALOG: UP TO SXGA (MAY REQUIERE A MAC ADAPTER) |AUDIO: ALTAVOCES 1 X 1 WATTS |INTERFASES: INFORMACION NO PROPORCIONADA POR EL FABRICANTE |ACCESORIOS INCLUIDOS: PROYECTOR, CABLES ELECTRICOS, VGA |CABLE, RCA CABLE DE VIDEO,

POR EL SERVICIO DE PERIFONEO POR LA CAMPAÑA DE LA|RECOLECCION DE ROPA DE LANAS, FRAZADAS, |ALIMENTOS NO PERECIBLES Y MEDICINAS DEL 16 AL 20 |DE JULIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA |CUBRIR LAS ACTIVIDADES DEL EVENTO I AUDIENCIA PUBLICA |DESCENTRALIZADA ANTICORRUPCION QUE SE LLEVARA A CABO |EL DIA 18 DE JULIO DESDE LAS 9:00AM HASTA LAS 7:00PM |EN LAS INSTALACIONES DEL GRAN HOTEL LA VILLA. |

POR EL SERVICIO DE RETIRO DE TAPIZON Y PISO VINILICO,|RESANADO GENERAL DEL PISO,RETIRO DE IMPRESORA |"PLOTER DEL AREA DONDE SE HA INSTALADO,AMPLIACION |DE PUERTA EN EL LUGAR DONDE SE INSTALARA LA IMPRESORA |"PLOTER". |

POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE STICKERS QUE SERAN|COLOCADOS EN LOS FOLDERS QUE SE ENTREGARAN COMO|MATERIAL DE TRABAJO EN EL EVENTO: I AUDICENCIA |PUBLICA DESCENTRALIZADA ANTICORRUPCION A LLEVARSE |A CABO EL DIA 18 DE JULIO DEL 2007 EN LAS INSTALACIONES |DEL GRAN HOTEL LA VILLA DESDE LAS 9:00AM HASTA LAS |7:00PM. |

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TODO COSTO:|CAMION MITSUBISHI PLOMO WO-9149:REBOBINADO DEL TRICO 24V, |TERMINALES DE PRESION Y FUSIBLES DE UÑA = S/ 383.00 |CAMIONETA GRIS OQ-9712:REBOBINADO DEL MOTOR DEL TRICO, |PARABRISAS,ARREGLOS DE LOS BRAZOS DEL PARABRISAS(PLUMILLAS) |REVISION Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO. |S/ 160.00 |CAMIONETA GRIS OQ-9712-PARTE ELECTRICA:1 FARO RECTANGULAR, |1FOCO YODO 100x90 NARVA 12,1 FLASHER ELECTRONICO 12V.S/146. |CAMION MITSUBISHI WO-6561: 8FOCOS LATERALES Nº 67 NARVA, |2 FOCOS DELANTEROS Nº 1034 NARVA,1MICA DIRECCIONAL |CAMBIO DE 2 POSTES DE BATERIA,INSTALACION DE LUCES=S/147.0|

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PAAR EL TRASLADO DE ROPAS |DE LANA Y FRAZADAS DESTINADAS PARA APOYAR A LOS |POBLADORES DE LOS DISTRITOS DE LAS ZONAS ALTO |ANDINAS DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI, LOS DIAS |21 Y 22 DE JULIO DEL 2007.|

POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN LA OFICINA|DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA |CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE RESANADO DE GRIETAS Y PINTADO DE PAREDES|DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE LA AV, TUPAC AMARU Nº 403- |405, INCLUYE PINTADO DE LOS PISOS 1, 2 Y 3: BAÑOS Y |AREA DE ESCALERAS DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL |EDIFICIO. |ADQUISICION DE DOS BATERIAS DE 12 VOLTIOS POR 23 PLACAS |PARA TRACTOR ORUGA D155 AX-5. |POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PARABRISA LAMINADO|EN EL AUTOMOVIL MAZDA MODELO FAMILIA COLOR BLANCO |DE PLACA A-290 ASIGNADO A LA GERENCIA DE DESARROLLO |SOCIAL. |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES, PARA LA |ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE PERIODICO |MURAL PARA LA OFICINA DE CONSEJEROS REGIONALES. |POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EL|EVENTO 1ERA. AUDIENCIA DESCENTRALIZADA DE |ANTICORRUPCION A REALIZARSE EL DIA 18 DE JULIO|DEL 2007. |

CARACTERISTICAS DE LA COMPUTADORA:|CASE CON TOBERA |PROCESADOR INTEL PENTIUM D 925 300 GHz FSB800 |MEMORIA 1 GB DDR2 |DISCO DURO 160 GB, 7200 rpm, S-ATA 300MB/Seg |TECLADO BENQ DESKTOP MULTIMEDIA, I100-P (HOTKEYS) PS2, |NEGRO, ESPAÑOL, MOUSE PS/2, MONITOR 17", COLOR FRONTIS |PLATA/COLOR. |ESTABILIZADOR. | | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS SERA EN |DOS (2) DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA Y |LA REPOSICION DE LOS BIENES DEFECTUOSOS SERA EN UN (1) DIA |CALENDARIO DE REALIZADA LA NOTIFICACION RESPECTIVA. | |OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL - LA ESPERANZA - |SANTA ROSA. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALEN- |DARIOS DE PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFOR- |MIDAD DEL AREA USUARIA. |

SERVICIO DE INSTALACION DE DEFENSA DELANTERA E |INSTALACION DE ANTENA DEL VEHICULO DE PLACA AI-8000|MODELO 05 REXTON 2.7 XDI CHASIS KPTGOB1FS7P248629 |MOTOR 66592510517933 AÑO FABRICACION 2007. |SERVICIO POR LOS 5000 KM Y MATERIALES, CAMBIO DE |FILTRO DE ACEITE (E23-E32) Y ACEITE DIESEL 15W40 AL |VEHICULO DE PLACA AI-8000 MODELO 05 REXTON 2.7 XDI|CHASIS KPTGOB1FS7P248629 MOTOR 66592510517933|AÑO FABRICACION 2007. |

POR EL SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA|243 PERSONAS ASISTENTES AL EVENTO: I AUDIENCIA |PUBLICA REGIONAL ANTICORRUPCION A REALIZARSE EL DIA |18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑOM EN LAS INSTALACIONES |DEL HOTEL LA VILLA. |

POR EL SERVICIO DE ATENCION DE MOZOS, ALQUILER DE SILLAS,|MESAS,MANTELERIA Y SERVICIO DE TOLDEADO PARA EL |EVENTO: I AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL ANTICORRUPCION A |REALIZARSE EL DIA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS |INSTALACIONES DEL HOTEL LA VILLA. |POR EL SERVICIO DE REPARACION DE 04 SILLONES GIRATORIOS|DE OFICINA DE LAS AREAS DE ASESORIA JURIDICA,LOGISTICA, |CONTROL PATRIMONIAL, Y OFIC. DE PROYECTO; Y EL CAMBIO DE|TAPIZ DE 01 SILLA DE VISITA. |POR EL SERVICIO DE REPARACION, PINTADO Y LAQUEADO DE|UN ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA,PARA LA |GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO. |ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DEL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS,|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 1493-2007- |GRL/GRI. |POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA|JURAMENTACION DEL CONSEJO REGIONAL DE LA INFANCIA, |ADOLESCENCIA,FAMILIA,MUJER Y ADULTO MAYOR QUE SE |REALZIARá EL DIA 19 DE JULIO. |SERVIVIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL|MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA|ESPERANZA-SANAT ROSA. |

SERVICIO DE PUBLICACION DE SALUDO INSTITUCIONAL|POR FIESTAS PATRIAS EN LA REVISTA REGIONAL |"CARAS Y CARETAS" EDICION JULIO 2007. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 03 ESCRITORIOS DE |MATERIAL MELAMINE DE COLOR GRIS CON DOS CAJONES, |CAJON SUPERIOR CON LLAVE, CON TAPACANTO PESADO COLOR |NEGRO EN LADOS EXTERIORES CON LAS MEDIDAS: |075M ANCHO x 1.25M DE LARGO PARA LA OFICINA |DE LOGISTICA. |POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA|OFICINA ZONAL DE MATUCANA, CORRESPONDIENTE AL |MES DE JULIO DEL 2007. |

REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE INFORME Nº 0055-2007-|GRL/GRPPAT/AT/JFPP. |GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIO- |NAMIENTO TERRITORIAL. | |DICHA COMPRA SE REALIZA POR NO HABER STOCK EN EL ALMACEN. |POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS|HIGIENICOS Y 01 AULA EN LA IEP Nº 623 - ARENA |BAJA - CAÑETE, DE ACUERDO A LA PROPUESTA TECNICA Y |PROPUESTA ECONOMICA, Y SEGUN CONTRATO. |SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS|Y 03 AULAS DE LA IEP Nº 20967 - ARENA ALTA- SAN VICENTE- |CAÑETE; DE ACUERDO A LA PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA |ECONOMICA, Y SEGUN CONTRATO. |

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA|DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 20583 - DANIEL |ALCIDES CARRION DE TORNAMEZA- SAN BARTOLOME-HUAROCHIRI |DE ACUERDO A LA PROPUESTA TECNICA Y PROPUESTA ECONOMICA, |Y SEGUN CONTRATO. |

SERVICIO DE PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA DELEGACION:|MINDES,MINISTRA Y PERSONAL DE APOYO EN EL TALLER PARA |ELABORAR EL PLAN REGIONAL A FAVOR DE LA INFANCIA, |ADOLESCENCIA,GENERO,FAMILIA Y ADULTO MAYOR A REALIZARSE |LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL 2007. |POR LOS SERVICIOS DE PREPARACION DE REFRIGERIO PARA|LA JURAMENTACION DEL CONSEJO REGIONAL Y LA |INFANCIA A REALIZARSE EL DIA 19 DE JULIO DEL PRESENTE. |

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DEL SALON FUMAGALLI|DEL CLUB TENNIS HUACHO LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO DEL |PRESENTE PARA LLEVARSE A CABO EL TALLER DE CONFORMACION |DEL CONSEJO REGIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, |FAMILIAS, MUJER Y ADULTO MAYOR. |

LA ENTREGA DE LOS BIENES SERAN EN LOS ALMACENES DEL INSTI-|TUTO SUPERIOR CAÑETE DE QUILMANA UBICADO EN LA CARRETERA |IMPERIAL - QUILMANA KM 11.5 - LA VICTORIA EN CAÑETE. | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES SERA DE DIECIOCHO(18)|DIAS CALENDARIO, DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE |COMPRA. | |EL TIEMPO DE GARANTIA PARA EL BIEN SERA POR EL PERIODO DE |(2) AÑOS. | |EL PLAZO DE REPOSICION DE LOS BIENES SE EFECTUARA EN UN (1) |DIA CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA NOTIFICACION. | |LA ADQUISICION DE LAS CARPETAS PARA EL EQUIPAMIENTO DE LOS |AMBIENTES DE ISTP CAÑETE - PACARAN Y QUILMANA. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDA- |RIO, DE PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMI- |DAD DEL AREA USUARIA. |OBRA: MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS ANDRES REYES BUITRON, FRAN-|CISCO PAULA CHANGANAQUI. MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01527-2007- |GRL/GRI. |MARCA SONY|MODELO DCS - 5660 | |PARA LAS SIGUIENTES OFICINAS: | |* OFICINA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL - GRPPAT|* GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO |

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL IRRIGACION LA|ESPERANZA - SANTA ROSA. | |LA ENTREGA DE LAS LLANTAS SERA MAXIMO EN DOS (2) DIAS |CALENDARIOS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. |EL PLAZO DE REPOSICION DE LOS MATERIALES DEFECTUOSOS SE|REALIZARA EN UN PLAZO NO MAYOR A SESENTA (60) DIAS |CALENDARIOS. | |LA ENTREGA SERA EN EL ALMACEN O DEPOSITO DE MAQUINARIA |PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, UBICADO EN KM 4 DE |LA CARRETERA HUAURA - SAYAN. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALEN-|DARIOS DE PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFOR- |MIDAD DEL AREA USUARIA. | |GARANTIA: PARA LOS ITEM Nº 1 Y Nº 2 SERA DE 36 MESES.|

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TABLEROS,SILLAS,MANTELES,|PAAR JURAMENTACION DEL COMITE DE APOYO AL CENSO= S/140.00 |POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE FUNDAS PARA SILLAS,|TABLEROS,COPAS PARA LA JURAMENTACION REGIONAL DE LA |FAMILIA,NIÑEZ,ADOLESCENCIA Y ADULTO MAYOR= S/ 168.00 |POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE TABLEROS,SILLAS,MANTELES Y |VASOS PARA EL TALLER DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO=S/190.00 |

EL PLAZO DE ENTREGA DE LAS LLANTAS SERA EN DOS (2) DIAS |CALENDARIOS, CONTABILIZADOS A PARTIR DE RECIBIDA LA ORDEN |DE COMPRA; Y LA REPOSICION EN CASO QUE LAS LLANTAS ESTEN |DEFECTUOSAS POR FALLA DE FABRICA, EN UN PLAZO NO MENOR A |NOVENTA (90) DIAS DALENDARIOS DE REALIZADA LA NOTIFICACION |RESPECTIVA. | |LA ENTREGA SE REALIZARA EN EL DEPOSITO DE MAQUINARIA PESADA |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, UBICADA EN LA PROVINCIA DE |HUAURA EN EL KILOMETRO 4 DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN. | |OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL IRRIGACION LA|ESPERANZA - SANTA ROSA. | ||TIEMPO DE GARANTIA : EN EL ITEM Nº 1 Y 2 : 25 MESES ||FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS DE |RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA |USUARIA. |

POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARTA OFICINA Y ALMACEN|UBICADO EN EL LOTE 137-A MZ K - CALLE HUARAL DE LA |URBANIZACION BUENOS AIRES (80m2), PARA LA OBRA |MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA |SANTA ROSA . |SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE LUMINARIAS|(FLUORECENTES) CON ACCESORIOS COMPLETOS EN LAS |NUEVAS OFICINAS DE LA GERENCIA REGIONAL DE |INFRAESTRUCTURA UBICADO EN EL 4TO. PISO DE LA |AV. TUPAC AMARU. |POR EL SERVICIO DE CONFECCION Y PINTADO DE 01 LETRERO|CARRETERO EN EL LOCAL DE LA SEDE DE CAÑETE, FABRICADO |EN TUBO DE METAL DE 3" Y TRIPLAY DE 4MM. |

SERVICIO DE 120 REFRIGERIOS PARA LOS DIAS 24,25 Y 26|DE JULIO DEL 2007 PARA EL TALLER DE BRIGADAS DE |FAUNA SILVESTRE. |SERVICIO DE 1000 BREAK PARA LOS DIAS 24,25 Y 26 DE |JULIO DEL 2007 PARA EL TALLER DE BRIGADAS DE FAUNA |SILVESTRE. |SERVICIO DE :|62 PIEZAS EMPASTADAS EN ORIGINAL Y COPIA, |7000 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EJMEPLARES |120 FUNDAS PARA PLANOS |120 SEPARADORES IMPRESOS, FOLIADO DE TODOS LOS |EJEMPLARES. |SERVICIO POR OPERADOR DE RODILLO LISO VIBRATORIO INGERSOLL|RAM - REG. 026. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL |2007. |SERVICIO COMO CHOFER PARA EL CAMION VOLQUETE VOLVO DE PLACA|XQ 2607. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 15 DE JULIO |DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS|PARA EL AUTOMOVIL MAZDA A-280, VEHICULO DE LA |GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. |SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA:| |RECIBO Nº B-37251149 |MEDIDOR Nº 02195658 | |CORRESPONDIENTE A LA OBRA MALECON ROCA, |SECTOR PLAYA C. |SERVICIO DEL MES DE JUNIO 2007 |

SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION|SOBRE EL VOTO POR MACHU PICCHU POR TV CABLE / RADIO |DESDE EL DIA 02 AL 07 DE JULIO DEL 2007. |

SERVICIO POR AYUDANTE DE CARGADOR FRONTAL FIAT ALLIS |MODELO FR14T REG. 938. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL |2007. |

LA ENTREGA SE REALIZARA EN LOS ALMACENES UBICADO EN EL|DOMICILIO FISCAL DEL PROVEEDOR, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO |EN LAS BASES. | |LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SERA DE ACUERDO A LOS |REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA., | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE DOS (2) DIAS DE RECIBIDA LA |NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y LA REPOSICION DE LOS |MATERIALES DEFECTUOSOS SERA DE UN (1) DIA CALENDARIO, LUEGO |DE REVISADA LA VERIFICACION. ||EL PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS DE |RECEPCIONADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMIDAD DEL |AREA USUARIA. |

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO INGENEIRO ASISTENTE DE |LIQUIDACION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS REYES |BUITRON,FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI,MIGUEL GRAU Y PLAZA |DE CRUCES". AL MES DE JUNIO 2007. |SERVICIOS DE ASISTENTE DE LIQUIDACION EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LAS LAS PLAZUELAS REYES BUITRON,FRANCISCO |PAULA CHANGANAQUI,MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES POR |EL MES DE JULIO 2007. |POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE |CONCIENTIZACION SOBRE EL VOTO POR MACHU PICCHU POR |RADIO MIX-CRISTAL DESDE EL 02 AL 07 DE JULIO DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO MIX - CRISTAL DEL|COMUNICADO REFERENTE A LAS OBRAS A EJECUTAR POR EL |GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN LA PROVINCIA DE CAÑETE |DESDE EL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE DIFUSION EN RADIO IMPERIAL DEL |COMUNICADO REFERENTE A LAS OBRAS A EJECUTAR POR EL |GOBIERNO REGIONAL DE LIMA EN LA PROVINCIA DE CAÑETE|DESDE EL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE |CONCIENTIZACION SOBRE EL VOTO POR MACHU PICCHU |POR RADIO IMPERIAL DESDE EL DIA 02 AL 07 DE JULIO |DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE|CONCIENTIZACION SOBRE EL VOTO POR MACHU PICCHU POR |RADIO FM 104.7 DESDE EL 02 AL 07 JULIO DEL 2007.|POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA DE |CONCIENTIZACION SOBRE EL VOTO POR MACHU PICCHU POR |RADIO EXA DESDE EL DIA 02 AL 07 DE JULIO DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE SOLDADURA PARA LA CONFECCION DE|ZARANDA PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA, |TRAMO KM 06+820 KM 17+900. |SERVICIO DE ALQUILER DE LA OFICINA DESCENTRALIZADA DE|HUARAL, UBICADA EN LA CALLE MARISCAL CACERES Nº 607, |TERCER PISO. |CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2007. |

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA -PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS PARA LOS TU- |RISTAS. |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SERGURIDAD EN LA OBRA: MALENCON |ROCA PLAYA CHORRILLOS, PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO |PAULA CHANGANAQUI Y MIGUEL GRAU. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO |DEL 2007. |

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSEVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRUA CON LA FINALIDAD DE MANTENER EB BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS,|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHAGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS PARA LOS |TURISTAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MALECON ROCA - PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS REYES BUITRON FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MALECON ROCA - PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS,|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO |DEL 2007. |

SERVICIO DE JARDINERIA EN EL MALECON ROCA-PLAYA CHORRILLOS|PLAZUELAS REYES BUITRON, FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI Y |MIGUEL GRAU CON LA FINALIDAD DE MANTENER EN BUEN ESTADO DE |CONSERVACION LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OBRAS. | |SERVICIO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL |2007. |

SERVICIO DE ALQUILER DE COCHERA PARA LOS |VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: |CAMIONETA NISSAN COLOR VERDE PLACA PIQ-522 |CAMIONETA NISSAN COLOR AZUL PLACA PGA-913 |CAMIONETA NISSAN COLOR GRIS PLACA OQ-9712 |CAMIONETA TOYOTA STATION WAGON PLACA SOF-533 |CARGADOR FRONTAL TI-28 |OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTA-|RILLADO DE LAS AV. SANTA ROSA - CRUZ DE CANO Y PUQUIO |CANO. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 001662-2007- |GRL/GRI |CARACTERISTICA DE LA MEMORIA USB: 2 GB - MARCA KINGSTON DTI| |REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE ADMINISTRA- |CION Y LA OFICINA DE LOGISTICA: | |* 02 ADMINISTRACION |* 01 LOGISTICA |

SERVICIO NOTARIALES:|ADS - PSA Nº 0012 PRIMERO Y SEGUNDO SOBRE|ADS - PSA Nº 0010 PRIMERO Y SEGUNDO SOBRE |ADS - PSA Nº 0011 PRIMERO Y SEGUNDO SOBRE |ADS - PSA Nº 0009 PRIMERO Y SEGUNDO SOBRE |SUBASTA INVERSA 004-2007-GRL |ADJUDICACION DIRECTA Nº 0019-2007-GRL/CEP |

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA PICK UP|NISSAN FRONTIER NEGRO PLACA PIQ-521-SERVICIO A TODO COSTO. |INCLUYE PROTECCION DE CHASIS,AMORTIGUADORES DELT 4W |D-POST D2 4x4, REPARACION Y PINTADO DE FUNDA,PLANCHADO DE |FUNDA DE PARACHOQUE,CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELT |DERECHO,CAMBIO DE AMORTIGUADORES POSTERIOR C/U, |CAMBIO TERMINAL DIRECCIONAL C/LADO,MANTENIMIENTO DE |BOCAMAZAS,MATERIALES PROCESIVO,ALINEAMIENTO DE |DIRECCION,AFINAMIENTO. |SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION DIVERSA:|SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA RESPECTIVO. |

| |PROCESADOR INTEL *PENTIUM DUAL CORE * 1.6GHz, (LGA 775)BUS |Frontal 800 Mnz - 1Mb Memoria Cache 12 (DOBLE NUCLEO, Intel |EM64T R.) |PLACA MADRE ECS R. P4M890 IN BOX |MEMORIA 512Mb DDR (667Mhz) EXP HASTA 2GB |DISCO DURO 160GB. Seagate SATA (7200 RPM) 300 |Disketera 1.44 Mb |Video: 64Mb |Monitor: 17 Samsumg modelo Syncmaster 794v (CRT) |Grabador CD: 52x32x52x marca LG |Sonido: Sigra Tel |Parlantes: Stereos |Red: 10/100 Mbits/6eg |Chassis Mèdium Tower Prescott ATX. Fuente de Aumentaciòn |530watts extractor de aire (tobera) 220 voltios/ 60Hs con 2 |usb delanteros; entradas de audio y microfòno. |Teclado: PS2 marca Labtec |Mouse : PS2 marca Logitech con scroll |Estabilizador: 1000va. | | | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA MAXIMO EN TRES (3) DIAS |CALENDARIO, DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. | |LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARA EN LOS ALMACENES DE |LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGINAL DE LIMA UBICADO EN AV |TUPAC AMARU Nº 403 - HUACHO | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS |CALENDARIO, A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA |CORRESPONDIENTE, PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA | |GARANTIA : 12 MESES |

Procesador Intel * PENTIUM DUAL CORE * 1.6GHz, (LGA 775)Bus|Frontal 800Mnz-1Mb Memoria Cache L2 (DOBLE NUCLEO,Intel |EM64T R. |PLACA MADRE ECS R. P4M890 IN BOX |Memoria 512MB DDR2 (667Mhz) exp hasta 2GB |Disco Duro 160GB. Seagate SATA ( 7200 RPM) 300|Disketera: 1.44 Mb |Video : 64Mb |Monitor : 17 Samsung modelo Syncmaster 794v (CRT). |Grabador: CD. 52X32X52X marca LG |Sonido : Sigra Tel |Parlantes: Stareos |Red :10/100Mbits/6eg |Chassis Mèdium Tower Prescott ATX.Fuente de Aumentaciòn |530watts extractor de aire (tobera) 220 voltios/60Hs con 2 |usb delanteros; entradas de audio y microfòno. |Teclado: PS2 marca Labtec |Mouse : PS2 marca Logitech con scroll |Estabilizador: 1000va. | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA MAXIMO EN TRES (03) DIAS |CALENDARIO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. | |LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARA EN LOS ALMACENES DE |LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA UBICADO EN |AV. TUPAC AMARU Nº 403 - HUACHO | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS |CALENDARIO, A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA |CORRESPONDIENTE, PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA |

NULL

PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE DE 1.6GHz, (LGA 775) BUS| |FRONTAL 800 Mnz - 1 Mb MEMORIA CACHE L2 (DOBLE NUCLEO, |INTEL EM64T R | |PLACA MADRE ECS R P4M890 IN BOX |MEMORIA 512Mb DDR2 (667 Mhz) exp hasta 2Gb) | |DISCO DURO 160 BG. SEAGATE SATA (7200 RPM) 300 |DISKETERA 1.44 Mb |VIDEO: 64 Mb |MONITOR: 17 Samsung modelo Syncmster 794 v (CRT)|GRABADOR CD: 52 X 32 X 52 X MARCA LG |SONIDO: SIGRA TEL |PARLANTES: STAREOS |RED: 10/100 Mbits/6seg. |CHASSIS MEDIUM TOWER PRESCOTT ATX. FUENTE DE AUMENTACION |530 WATTS EXTRACTOR DE AIRE (TOBERA) 220 VOLTIOS/60 Hs CON |2 usb DELANTEROS, ENTRADAS DE AUDIO Y MICROFONO. |TECLADO: PS2 MARCA LABTEC |MOUSE: PS2 MARCA LOGITECH CON SCROLL |ESTABILIZADOR: 100 va. | |EL PLAZO DE ENTREGA SERA MAXIMO EN 3 DIAS CALENDARIO, DE |RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. | |LA ENTREGA SE REALIZARA EN LOS ALMACENES DE LA SEDE CENTRAL |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA, UBICADO EN AV. TUPAC AMARU |Nº 403 EN LA CIUDAD DE HUACHO. | |GARANTIA: 12 MESES | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDA- |RIO, A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE |PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. |

POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA ENCOFRADO DE TECHO| Y VIGAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE HEROES DEL|CENEPA. |EL METRADO ES:|200 M2 DE ENCOFRADO DE TECHO |154 ML DE ENCOFRADO DE VIGAS PERALTADAS DE 0.60x0.25 M |INCLUYE M.O. , ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS. |

OBRA: REHABILITACION DEL CANAL DE RAGADIO MARCAYAN - CHUNGA |CANTA UBICADO EN LA PROVINCIA DE CANTA | |EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES SERA EN DOS (2) DIAS |CALENDARIOS DESPUES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE |COMPRA. | |LA ENTREGA SERA EN EL ALMACEN DE LA OBRA. | |LA FORMA DE PAGO SERA DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS CALENDA- |RIOS, PRESENTADA LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA CONFORMIDAD |DEL AREA USUARIA. |POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO PARA LA |OBRA REHABILITACION DEL CANAL DE REGADIO MARCAYAN CHUNGA |

POR EL SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE DE LA OFICINA ZONAL |DE BARRANCA UBICADA EN LA AV. ARICA 109 |MES DE JUNIO 2007 |POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE SOPORTES DE CUERO|Y REFUERZOS DE SUELA VIRA NATURAL PARA ESCRITORIO |PARA EL EVENTO DEL ANIVERSARIO PATRIO Y ENTREGA PARA |LA REPRESENTACION ARGENTINA. |POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL POR 05 HORAS Y|GRABACION DEL SPOT PUBLICITARIO DE LA ESCENIFICACION DE |DIOS VICHAMA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6 CUERPOS DE TOLDOS,|10 REFLECTORES Y 1 DECORADO DE TELAS PARA LOS DIAS |27,28,29 Y 30 DE JUNIO DEL 2007 PARA LAS FESTIVIDADES |DE SAN PEDRITO. |

POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE TOLDOS DESDE EL LOCAL|DE DESAGRAVIO HASTA LA PLAZA DE ARMAS DE HAUCHO, |ARMADO Y DESARMADO, Y RETORNO HACIAL LOCAL DE DESAGRAVIO. |POR EL SERVICIO DE UN ESTRADO DESDE EL COLEGIO A LA |PLAZA DE ARMAS DE HUACHO, ARMADO Y POESTERIOR DESARMADO |Y RETORNO AL COLEGIO. |POR EL SERVICO DE DIFUSION DE CONVOCATORIA PARA |RECOLECCION DE VOTOS POR LA CAMPAÑA VOTA POR |MACHU PICCHU, EN EL PROGRAMA ENFOQUES DE RADIO |PARAISO DEL 27 DE JUNIO AL 06 DE JULIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE PINTADO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DEL|MALECON ROCA - PLAZA CHORRILLOS, PLAZUELAS REYES BUITRON, |FRANCISCO DE PAULA CHANGANAQUI. |POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,|LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES A LA OFICINA |ZONAL DE HUAROCHIRI. |POR EL SERVICIO DE OPERADOR DE CARGADOR FRONTAL FIAT|ALLIS, MODELO FR 14T REGISTRO 938, EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LA OBRA HUARAL-IRRIGACION LA |ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE CAMION VOLQUETE NISSAN,|MODELO CWB-450, PLACA XQ-3896 EN LA OBRA MEJORAMIENTO |DE LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA- |SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE TRACTOR NEUMATICO MULLER|MODELO PI-28, EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE |HUARAL,IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA|FIAT ALLIS, MODELO FG-65C EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA |CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO COMO CHOFER DEL CAMION VOLQUETE VOLVO|EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |

POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 09 BASTIDORES DE MADERA, |PINTADO EN COLOR NEGRO Y FONDO DE TRIPLAY CON LAS |MEDIDAS DE 0.76M x 1.25M |POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 01 BASTIDOR DE MADERA, |PINTADO EN COLOR NEGRO Y FONDO DE TRIPLAY CON LAS |MEDIDAS DE 0.80M x 1.25M |POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 08 LISTONES DE MADERA CON |BORDES BOLEADOS SEGUN MEDIDA DE BANNER |POR EL SERVICIO COMO CHOFER DE CAMION VOLQUETE VOLVO V-117|EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-|IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DEL CARGADOR FRONTAL KOMATSU |WA-320 EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA |POR LOS SERVICIOS COMO INGENIERO RESIDENTE EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA |ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO COMO CAPATAZ REALZIADO EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARL-IRRIGACION LA |ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO COMO OPERADOR DE RODILLO LISO VIBRATORIO|HAMM EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE VENTANAS CON|VIDRIOS POLARIZADOS PARA LA GERENCIA DE RECURSOS NATURALES |

POR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MODULO DEL|4TO PISO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE |INFRAESTRUCTURA: |MEDIDAS: |7.20 x 3.85 x 28 MT. |7.20 x 0.15 MT PARA VIGAS |1.15 x 1.20 MT PARA COLUMNAS |Y TECHO CON PLANCHA FLEXIFORTE |

POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL|9647-0659,9646-0445,9644-6052,9646-0321,9646-0431,9646-0354 |9646-0386,9646-0341,9646-0764,9646-0107,9646-0323,9646-0881 |9646-0496,9646-0492,9646-9639,9646-0272,9646-9886,9646-0217 |9646-0174,9646-0295,9646-9839,9574-7448,9598-8893,9598-8842 |9598-8844,9598-8843,9598-8893,9646-0295,9646-9839,9574-7448 |9598-8893,9598-8842,9598-8844,9598-8843,9598-8893,9062-8557 |9062-8553,9062-8557,9062-8525,9062-8559,9062-8519,9062-8560 |9062-8564,9062-8530,9062-8561,9062-8563,9062-8567,9044-0520 |9062-8578,9062-8535,9062-8582,9062-8583,9062-8592,9062-8594 |9062-8597,9062-8505,9062-8632. |CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2007. |

POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA |ZONAL DE HUARAL UBICADA EN LA CALLE MARISCAL CACERES |Nº 607 - TERCER PISO, PROVINCIA DE HUARAL. |

PAGO DE REFORMA DE RED DE BT DEL ALIMENTADOR HL - 01.| |OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL NUESTRA SEÑORA DEL |CARMEN - HUARAL. | |REQUERIMIENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO Nº 01003-2007- |GRL/GRI/OO-JMEM., Y MEMORANDO Nº001699-2007-GRL/GRI.|

POR EL SERVICIO DE TELEFONIA:|DESARROLLO ECONOMICO 2395645 = S/ 243.18 |OFIC. BARRANCA 2353797 = S/ 292.60 |DESARROLLO ECONOMICO 2391030 = S/ 273.37|OFIC. CAJATAMBO 2442097 = S/ 84.23 |OFIC. HUAROCHIRI 2443089 = S/ 188.14 |OFIC. CAÑETE 5813593 = S/ 193.20 |OFIC. CANTA 2447096 = S/ 191.96 |

SERVICIO DE TELEFONIA:|PLANEAMIENTO 2322696 CENTRALES: 2323197|TESORERIA 2325518 2391450/2325999/2325764 |GERENCIA GENERAL 2393435 2391920/ |ASESORIA JURIDICA 2395858 |RECURSOS HUMANOS 2321698 SECRETAR CONSEJO:2322119 |PLANIF./PRESUPUESTO 2323087 |PROCURADURIA 2324881 OCI 2393567 |SECRETARIA CONSEJO 2391323 INFRAESTRUCTURA:2394395|DESARROLLO SOCIAL 2323350 |PROCESOS 2325302 |PRESUPUESTO 2392683 |

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA|CARRETERA HUARAL - IRRIGACION LA ESPERANZA - SANTA ROSA |HUARAL. | |TOTAL DE GALONES ADJUDICADOS: 11,142.00 GALONES |MONTO TOTAL ADJUDICADO: S/.112,979.88 | |PRIMERA ENTREGA: 3,280.82 GALONES |PRIMER PAGO: S/.33,267.55 | |SEGUNDA ENTREGA: 4,008.861 GALONES |SEGUNDO PAGO: S/.40,649.86 |POR EL SERVICIO DE CORTE, FABRICACION DE UÑAS, CALZAR|CANTONERAS PARA MOTONIVELADORA Y CARGADOR FRONTAL PARA |LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL - |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO A |TODO COSTO DEL CAMION MITSUBISHI DE PLACA WO 9149 PARA |LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL -IRRIGACION |LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO COMO AYUDANTE DE MECANICO EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL, IRRIGACION LA |ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR DEL CARGADOR FRONTAL |KOMATSU MODELO CF-002 EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA|CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA |POR LOS SERVICIOS COMO CH0FER DEL CAMIO9N VOLQUETE DE PLACA|XI-8010 EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-|IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA.|POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DE CAMION VOLQUETE VOLVO|DE PLACA XQ-1158 EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR LOS SERVICIOS COMO CHOFER DEL CAMION VOLQUETE VOLVO|REGISTRO V-110 EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR LOS SERVICIOS COMO AYUDANTE DE CAMION CISTERNA VOLVO |MODELO F-10 EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO COMO CHOFER DEL CAMION VOLQUETE VOLVO DE |PLACA XI-7911 EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA |HUARAL-IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO COMO CHOFER DEL CAMION VOLQUETE REGISTRO|V-197 EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |

POR EL SERVICIO DE AUXILIO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA|EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-|IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO DE RECOJO DE PIEDRAS Y LIMPIEZA PRESTADOS|EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETARA HUARAL- |IRRIGACION LA ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO DE RECOJO DE PIEDRAS Y LIMPIEZA PRESTADOS|EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL - |IRRIGACION LA ESPERANZA- SANTA ROSA. |POR LOS SERVICIOS DE TOPOGRAFIA PRESTADOS EN LA OBRA|MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARAL-IRRIGACION LA|ESPERANZA-SANTA ROSA. |POR EL SERVICIO DE VACIADO DE CONCRETO EN EL MANTENIMIENTO|DE AULAS DEL IE VENTURA CCALAMAQUI: |AREA PARA VACIADO DE TECHO: 200 M2 DE TECHO Y 150 M |LINEALES DE VIGAS PERALTADAS. |

POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MADERA PARA ENCOFRADO PARA|EL MANTENIMIENTO DE AULAS DEL IE VENTURA CCALAMAQUI. |INCLUYE 300 PUNTALES DE 2.8M DE ALTURA,80 T Y U PARA |VIGAS PERALTADAS, 40 TABLAS DE 23CMx3.50 M2 PARA VIAS |PERALTADAS,150 TABLAS PARA ENCOFRADO,100 BARROTES PARA |COLUMNAS, 50 SOLERAS PARA ENCOFRADO|

POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRTA PARA ENCOFRADO DE TECHO Y|VIGAS PARA EL MANTENIMIENTO DE AULAS DEL IE VENTURA |CCALAMAQUI; INCLUYE ENCOFRADO DE 200 M2 APROX. DE TECHO |ALIGERADO DE H=20M; ENCOFRADO DE 58 ML DE VIGAS DE |0.60x0.25M Y 92ML APROX. DE 0.40x0.25M |INCLUYE ALQUILER DE ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS. |POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE |AULAS DEL IE VENTURA CCALAMAQUI DEL 16 AL 29 DE JULIO |DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PAAR EL MANTENIMIENTO DE |AULAS DEL IE VENTURA CCALAMAQUI DEL 16 AL 29 DE JULIO |DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE CARPINTERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE |AULAS DEL IE VENTURA CCALAMAQUI: |INCLUYE RASQUETEO,LIJADO DE 03 HOJAS DE PUERTAS, |CONSTRUCCION DE 03 MARCOS DE PUERTAS, CORTE Y REBAJE DE |HOJAS DE PUERTA,PINTADO DE PUERTAS DE COLOR DUCO E |INSTALACION DE 03 PUERTAS. |

POR EL SERVICIO DE CARPINTERIA PARA EL MANTENIMEINTO DE |AULAS EN EL IE HEROES DEL CENEPA-AAHH EL CARMEN-HUAURA |INCLUYE RASQUETEO Y LIJADO DE 03 HOJAS DE PUERTAS, |CONSTRUCCION DE 03 MARCOS DE PUERTAS NUEVOS C/VENTANA |SUPERIOR,CORTE Y REBAJE DE HOJAS DE PUERTA,PINTADO DE |PUERTAS EN PINTURA DUCO COLOR, E INSTALACION DE 03 PUERTAS. |POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS|AULAS DEL IE HEROES DEL CENEPA DEL 16 AL 29 DE JULIO |DEL 2007. |POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL MANTENIMIENTO DE |AULAS DEL IE HEROES DEL CENEPA DEL 16 AL 29 DE JULIO |DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA EL|MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL IE HEROES DEL CENEPA - |AAHH EL CARMEN - HUAURA. |INCLUYE LIMPIEZA , LIJADO DE ESTRUCTURAS DE VENTANAS |EXISTENTES, CORTE Y ADECUACION DE 05 VENTANAS,|HABILITACION DE ANGULOS Y PLATINAS PARA AGRANDAMIENTO |DE VENTANAS,PINTADO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE, E |INSTALACION DE 05 VENTANAS. |

POR EL SERVICIO DE CARPINTERIA METALICA PARA EL|MANTENIMIENTO DE AULAS DEL IE VENTURA CCALAMAQUI, |INCLUYE LIMPIEZA,CEPILLADO Y LIJADO DE ESTRUCTURAS DE |VENTANAS;CORTES Y SOLDADO PARA ADECUACION DE VENTANAS; |HABILITACION DE ANGULOS Y PLATINAS;PINTADO ANTICORROSIVO |Y PINTURA ESMALTE E INSTALACION DE 06 VENTANAS. |

SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE PAREDES,|EN EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA |PUBLICA DE HUACHO DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL 2007. |SERVICIO DE ALQULER DE ILUMINACION PARA LA VERBENA POR|EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU QUE SE |REALIZARA EN LA PLAZA DE ARMAS EL DIA 28 DE JULIO DEL 2007.|SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA VERBENA POR EL|ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU A |REALIZARSE EN LA PLAZA DE ARMAS DE HUACHO EL DIA 28 |DE JULIO DEL 2007. |SERVICIO DE PUBLICACION DE LOS ACTOS DE FIESTAS PATRIAS |EN EL DISTRITO DE HUAURA CON MOTIVO DEL 187º ANIVERSARIO |NACIONAL. |SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE|DE LA AV. 28 DE JULIO Nº 468 (OFICINAS DE LA PRESIDENCIA |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA) CORRESPONDIENTE AL |MES DE JULIO 2007. |

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES DE |OBRAS: |2 JGO SIST. DE DESAGUE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UTCAS |2 JGO MEJORAM. DEL CANAL DE RIEGO DE AUQUIYARCOS YAUYOS|2 JGO PROTECCION DEL RIO SUPE SECTOR PALANCACHE |2 JGO PROTECCION DEL RIO HUAURA SECTOR SAN FELIPE, |INGENIO Y CARQUIN |02 JUEGOS MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO CENTRO |ARQUEOLOGICO DE CARAL-SUPE |02 JUEGOS MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CENTRAL |02 JUEGOS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE -|ALCANTARILLADO BARRIO HUACAN NAZARIO Y PELOTA BAJA |02 JUEGOS CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA EN LA IE JOSE |C. MARIATEGUI-PARAMONGA |01 JUEGO INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE y |SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL A.H. SAN ISIDRO |01 JUEGO INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE |AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. 3 DE OCTUBRE |SERVICIO DE DIFUSION Y COBERTURA ESPECIAL DE LA|SERENATA AL PERU A TRANSMITIRSE EN VIVO DESDE EL |DISTRITO DE HUAURA EL VIERNES 27 DE JULIO DEL 2007. |SERVICIO DE COLOCACION DE MAYOLICA Y RESANES EN LA |OBRA MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS REYES BUITRON, |FRANCISCO PAULA CHANGANAQUI,MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS |CRUCES. |SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA OBRA MEJORAMIENTO DE LAS|PLAZUELAS REYES BUITRON, PAULA CHANGANAQUI , MIGUEL GRAU |Y PLAYA DE LAS CRUCES. |DEL 26/07/07 AL 01/08/07. |

SERVICIO DE COLOCACION DE 30 POSTES, CABLEADO ELECTRICO|EN 03 STANDS, EN 02 SS.HH.,01 CASETA DE MAQUINAS, |INCLUYE TRABAJOS DE CIMENTACION DE LOS POSTES PARA LA OBRA |MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS REYES BUITRON,FRANCISCO DE PAULA |CHANGANAQUI,MIGUEL GRAU Y PLAZA DE LAS CRUCES. |SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA S/LLANTAS|58 HP 1YD3 PARA LA OBRA REHABILITACION DEL AGUA POTABLE |Y ALCANTARILLADO DE LAS AVENIDAS SANTA ROSA, CRUZ DE CANO |Y PUQUIO CANO. |SERVICIO DE CONSTRUCCION DE COBERTURAS LIVIANAS EN EL|MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA PUBLICA |DE HUACHO DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL 2007. |SERVICIO DE AYUDANTE PARA CONSTRUCCION DE COBERTURAS |LIVIANAS EN EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA |BENEFICIENCIA PUBLICA DE HUACHO DEL 19 AL |31 DE JULIO DEL 2007. |SERVICIO DE AYUDANTE PARA CONSTRUCCION DE COBERTURAS |LIVIANAS, EN EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA |BENEFICIENCIA PUBLICA DE HUACHO DEL 19 AL 31 DE JULIO |DEL 2007. |

SERVICIO DE TRABAJOS DE DEMOLICIONES DE PAREDES|EN EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA BENEFICIENCIA |PUBLICA DE HUACHO DEL 19 AL 31 DE JULIO DEL 2007. |

POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA CAMPAÑA VOTA POR|MACHU PICCHU EN EL PROGRAMA PERIODISTICO ALTERNATIVA |DE RADIO LASER DEL 02-07-07 AL 04-07-07. |POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE PROYECTO DE OBRAS EN EL |PERIODICO DE CIRCULACION REGIOANL SATELITE DEL |GOBIERNO REGIONAL DE LIMA INSERTADO EN LAS PAGINAS |4 Y 6 DE LA EDICION Nº 63 DEL MES DE MARZO DEL 2007. |

SERVICIO DE ALQUILER DE DIEZ (10) COMPUTADORAS COMPATIBLES|SEGUN LOS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: |1.MAINBOARD PCCHIPS P13 B800 VIA 4PM |2.PROCESADOR INTEL CEL. 2.8GHZ |3.MEMORIA DDR 512 PC 400 |4.TARJETA DE VIDEO INTEGRADO |5.TARJETA DE SONIDO INTEGRADO |7.DISCO DURO:80GB 7200 RPM CON COOLER |8.CD-WRITER 52x32x52 |9.DISQUETERA: 3.5 1.44MB |10.MONITOR: 15" CRT |11.TECLADO: PS/2 O USB OPTICO |12.ESTABILIZADOR HIBRIDO DE 1000 WATTS |13.PARLANTES 250 WATTS |INCLUYE: TRANSPORTE, INSTALACION Y GARANTIA TECNICA |PERIODO DEL SERVICIO: CUATRO (4)MESES |MONTO POR MES=S/3072.00 (CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO) |MONTO TOTAL 04 MESES + IGV: S/ 12,288.00 |POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL DE LA EX-HACIENDA|DESAGRAVIO COMO DEPOSITO DE MAQUINARIA PESADA Y BIENES |DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CORRESPONDIENTE AL MES |DE JULIO DEL 2007. |

RUC PROVEEDOR

20269985900

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

10156118074 PEDRO GONZALO VIGO TEJADA20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

20530577997

20530577997

20530577997

20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

10430271046 CHAVEZ LOZA JORGE MARTIN

20258980108

EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A

DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES WILFREDO E.I.R.L

DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES WILFREDO E.I.R.L

DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES WILFREDO E.I.R.L

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

10156130040 LOPEZ GRADOS ZOILA ETELVINA

20173188537

20284213468

10157174393 OYOLA CHILENO CARLOS ALBERTO

10157333611 LOZA ROMERO VICTOR JAVIER

20118981066 REPUESTOS M. MENDOZA E.I.R.LTDA.

20100072751 EDITORA PERU

10082707404 MARIO CESAR ROMERO VALDIVIESO

10156893531 FLORES DIAZ ALFREDO ALCIDES

10156118376 VIA VERA DE LINO LIDA MANUELA

10156118376 VIA VERA DE LINO LIDA MANUELA

10410378481 SANTOS LA ROSA ULISES JIMMY

10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA PUBLICA DE HUACHO

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL MADERERA SAN FERNANDO

10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

10157644365 MURILLO REYNALTE ELIO HUMBERTO

20137289921

20417455176 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L

20417455176 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L

10157614270 LOPEZ VALLEJOS RUBEN ALEX

10157623244 VARILLAS ROJAS ENRIQUE ANTONIO

10157446245 ALVARADO CODILLO CESAR HUGO

10155817297 GARIBAY SANCHEZ EUCARIO

10404868581

10156574410 ALEGRE SALINAS LEANDRO ALBERTO

10157311072 MAGUIÑA BEDON MLTON JUAN

10157175594 COLLANTES FRANCO EDUARDO

10321168383 BELTRAN REGALADO CARLOS ALBERTO

10157209570 SILOPU FLORES MARGARITA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MUTUCANA

LA ROSA SANCHEZ CHAVEZ ROBERTO ARMANDO

20101130160 CASOLI S.A.C.

10157447861 CAQUI BRAVO MEDARDO ABADIAS

10157560561 CARMEN EDITH CHILENO BRUNO

10417629187 RAMIREZ VEGA VICTOR HUMBERTO

10328040820 CHIRA LOPEZ CONSUELO ZOILA

20135940829 COMPLEJO TURISTICO HUACHO S.A.C.

20488218809

10159513829 RAVELLO DE NIKAIDO MARIA EUGENIA

10097563557 PALACIOS GARCIA EDWIN ROBERTO

10157256691 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH

20445884635 EFC & SERVICIOS S.R.L.

TRANSPORTES DEL MILENIO SANTA ROSA S.R.L

10156485859 ROMERO AVILA VICTOR HUGO

20216414056 TECNI SERVICES S.A.C.

10068624369 CABANILLAS COLLANTES LITA DANY

20501627021 MULTISERVICE ARVID S.A.C.

10408630504 CELESTINO PACORA JESUS ENRIQUE

10423119671 DE PAZ FLORES RUDY DEYBIS

10156496478

15383105347 CAHUANA FLORES JOSE LUIS

10157181861 VEGA RICRA ANGULO

10160178561 GALLARDO CORTEZ NIEVES JOVITA

10155902421

10156449283 GAVINO VERAMENDI VISITACION20382365390 NEGOCIACIONES ZEUS S.R.L.

10155944990 MORENO GARCIA JUAN VELIZ

MACCHIAVELLO HERRERA NICOLAS AUGUSTO

CARREÑO VELASQUEZ JOSE BERNARDO

20101130160 CASOLI S.A.C.

20504121489 GERCAR IMPORT S.A.C.

10156162341 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI

10156031149

20530582133

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

20269985900

10157174393 OYOLA CHILENO CARLOS ALBERTO

10157174393 OYOLA CHILENO CARLOS ALBERTO

ZAPATA MANRIQUE DE BORJA MARTHA YSOLINA

ESTACION DE SERVICIOS RIMEER E.I.R.L

EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A

20209376378 LAU E.I.R.L

10430271046 CHAVEZ LOZA JORGE MARTIN

10157607281 RIMEY DIEGO EVARISTO COPERTINO

20504121489 GERCAR IMPORT S.A.C.

10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

10410378481 SANTOS LA ROSA ULISES JIMMY10156118376 VIA VERA DE LINO LIDA MANUELA

10421666828 MARQUEZ SAAVEDRA KATHERIN SUJEY

10421666828 MARQUEZ SAAVEDRA KATHERIN SUJEY

10156118376 VIA VERA DE LINO LIDA MANUELA

20123101538 BONNA TOURS S.A.C

10157290229

20493327268 MORGAN DEL ORIENTE SAC

10157273260 PEZO MORALES PATRICIA MAGDALENA

FERNANDEZ SAMANAMUD JESUS ALBERTO

10083829791 FARJE VERGARAY JOSE GILMAR

20488218809

20488218809

20488218809

10155950558 CASTRO DAMASO ROCIO DEL PILAR

10155950558 CASTRO DAMASO ROCIO DEL PILAR

10157331090 LOPEZ ARAGON WALTER FREDDY

10156991037 LINDO Y RONDON LUIS ALBERTO

10155987711 ARCE CAMONES JORGE DANIEL

10163103627 HUARI GERONIMO WALTER FLICH

10155956521 TELLO ANGULO VDA DE SALAZAR AIDA

10155956521 TELLO ANGULO VDA DE SALAZAR AIDA

10155956521 TELLO ANGULO VDA DE SALAZAR AIDA

20509300179 TRANSMUA E.I.R.L.

TRANSPORTES DEL MILENIO SANTA ROSA S.R.L

TRANSPORTES DEL MILENIO SANTA ROSA S.R.L

TRANSPORTES DEL MILENIO SANTA ROSA S.R.L

20530680658 HOME ELECTRONIC S.A.C.

20417455176 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L

20417455176 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L

20417455176 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L

20258980108

2015882026020284239777 M Y K NIKAIDO S. R. L.

10156031149

17179678942 LEONCIO DANILO VIRU POLO

20269985900

20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

20158820260

MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - EMAPA HUAC

ZAPATA MANRIQUE DE BORJA MARTHA YSOLINA

EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - EMAPA HUAC

20158820260

10156162341 BARRENECHEA MANRIQUE ANA RUBI

10802856119

20269985900

10157247871 VENTURA VALDIVIA JUAN JOSE

20446134923

20530680658 HOME ELECTRONIC S.A.C.

20320754951

10082707404 MARIO CESAR ROMERO VALDIVIESO

10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

10155905668

10156139616 CUELLAR REYES CESAR TEODOMIRO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - EMAPA HUAC

SANTIAGO RAMIREZ ALCIBIADES PERSING

EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LEVILSA EIRL

INDUSTRIAS COMERCIALES ALEX & BRYAN E.I.R.L.

MONTES DE OCA DELGADO HUGO FERNANDO

20445836584 RADIO TV. H.P.CH. E.I.R.L

20530954537 S Y Q SANTA ROSA SAC

10156117191 VARGAS ESPINOZA LUIS ENRIQUE

10156024711

10153782844 SANCHEZ SANCHEZ LUIS BARTOLOME

10062541836 URIBE LOAYZA VILMA AUGUSTA

10084248563

20502821556 ABRAXAS COMB. & DER. S.A.C.

10159657588 SANCHEZ GUZMAN ABEL JORGE

20208250656 IMPRENTA FLORES E.I.R. LTDA.

20426443822

PACHAS ORELLANA DE ISIQUE ESTHER ANTONIA

PERALTA FERNANDEZ MIGUEL BENANCIO

SAN JERONIMO CONTRATISTAS GENERALES

20426443822

10156507895 CRUZ RIOS ANTONIO MARIANO

10227315283 SALINAS FALCON PABLO

10155990495 ROSSI SALINAS LUIS ALFREDO

20188234209

10157311692 TICSE MALPARTIDA TEODOCIO

10076528573 SALINAS FALCON JULIO

10157165301 COLLANTES CANALES JAMES ROBERTO

10094667491 LOPEZ PINEDO JORGE

10156574410 ALEGRE SALINAS LEANDRO ALBERTO

10097563557 PALACIOS GARCIA EDWIN ROBERTO

SAN JERONIMO CONTRATISTAS GENERALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJATAMBO

20445884635 EFC & SERVICIOS S.R.L.

10157375038 PESANTES ESPINOZA TANIA ELVIRA

10156188480 ALVARADO SIPAN JESUS

10414262681 YAÑEZ DIAZ VICTOR IVAN

10157449643 COLCAS ALVAREZ IDILBERTO

10152103161 ROMAN ALVARADO JOSE

10410696938 VEGAS DEXTRE JAVIER ALBERTO

10155989667 OYOLA CAVERO CESAR HERNAN

20530913008

10155883095 NAVA ARANDA CARLOS ANTONIO

10155957269 RODRIGUES VALDIVIA JULIO

ELECTRONICA Y SERVICIOS EN GENERAL WILMER E.I.R.L.

20173190272

10156442530

20530954537 S Y Q SANTA ROSA SAC

20511896984 FORZA SEGUR S.A.C

10082707404 MARIO CESAR ROMERO VALDIVIESO

20531032277 CERAMICOS DEL NORTE E.I.R.L

10430271046 CHAVEZ LOZA JORGE MARTIN

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

20118800703 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L

20531032277 CERAMICOS DEL NORTE E.I.R.L

20284213468

20417455176 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L

CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION HUAURAGERVACIO CASTILLO ROMULO SEGUNDO

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL MADERERA SAN FERNANDO

20445884635 EFC & SERVICIOS S.R.L.

20511785996

20530645402 MACFERSA E.I.R.L.

20531032277 CERAMICOS DEL NORTE E.I.R.L

20417455176 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L

20417455176 DISTRIBUIDORA COBERSA S.R.L

20531032277 CERAMICOS DEL NORTE E.I.R.L

10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

10153540077

17179678942 LEONCIO DANILO VIRU POLO

10157331090 LOPEZ ARAGON WALTER FREDDY

CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CRITICAL SAC.

FLORENCIO PEREZ BENITO ISMELIN (AUTOPASA)

10062486185 SALAZAR DURAN JESUS ANTONIO

10157381381 MURILLO ORTIZ JESSICA VIVIANA

20100488427 KOSSODO S.A.C.

10089689011 PALACIOS LEON FLORIANO

10416964641 RIVERA GRANADOS LUZ EVANGELINA

20530550100 COMUNICACIONES 82-66 E.I.R.L

20100176701 ALMACENES SANTA CLARA S.A.

20100176701 ALMACENES SANTA CLARA S.A.

20531019173 SERVICIOS GENERALES CPL E.I.R.L.

20445884635 EFC & SERVICIOS S.R.L.

20231301144 SERVICIOS GRAFICOS ARTURO E.I.R.L.

20102188293 INGENERIA DE LA INFORMATICA S.A.

15119645911 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL

10093999849 PEIRANO MENDOZA JORGE RAFAEL20349065488 EUROSHOP S.A.

10157381381 MURILLO ORTIZ JESSICA VIVIANA

20212892131 PEZO EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.C.

10156053835 RAMIREZ ROJAS ORFELINDA AMERICA

10156062117 GAVINO VERAMENDE MAXIMA FELIPA

10322873111

20417229834 CABLE PLUS S.A.C.

MALLQUI FLOREZ FRANCISCO GRACIANO

10156893531 FLORES DIAZ ALFREDO ALCIDES

20284239777 M Y K NIKAIDO S. R. L.

10157422532 RAMIREZ HUERTA HALAN RICHARD

20284213468

20135940829 COMPLEJO TURISTICO HUACHO S.A.C.

20511785996

20349065488 EUROSHOP S.A.

10157247871 VENTURA VALDIVIA JUAN JOSE

10157247871 VENTURA VALDIVIA JUAN JOSE

10410378481 SANTOS LA ROSA ULISES JIMMY

10156893531 FLORES DIAZ ALFREDO ALCIDES

20531032277 CERAMICOS DEL NORTE E.I.R.L

10157381381 MURILLO ORTIZ JESSICA VIVIANA

10160184910 CHACCHI MENESES JORGE LUIS

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL MADERERA SAN FERNANDO

CRITICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CRITICAL SAC.

10157598584 TELLO REYES MARIA GUILLERMINA

20446134923

10161213212 CARHUANCHO CARREAL ENRIQUE

10156031149

20515607871 MAPOVA EIRL

20183229860

20501835057

10155990495 ROSSI SALINAS LUIS ALFREDO

10157218811 ULLOA VASQUEZ LUIS ALBERTO

20119645167 CLUB TENNIS HUACHO

20513485752 OFICE CENTER INDUSTRIAS E.I.R.L.

20531032277 CERAMICOS DEL NORTE E.I.R.L

20530680658 HOME ELECTRONIC S.A.C.

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LEVILSA EIRL

ZAPATA MANRIQUE DE BORJA MARTHA YSOLINA

SERV.COMPLEM. Y REPRESENT.SOC.DE RESP.LT

GURO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

20342325476

10442586433 ZURITA BRAMON GLORIA ELIZABETH

20342325476

10160184910 CHACCHI MENESES JORGE LUIS

10062486185 SALAZAR DURAN JESUS ANTONIO

10153412052 MENESES SANCHEZ JUAN PABLO

10156117205 BRISSOLESI PINEDA JULIA VIRGINIA

10413490761 MENDEZ MIRANDA NADIA JACKELINE

10157310106 AVENDAÑO MIRANDA LUIS ANGEL

10327766550 TORO PRINCIPE PEDRO GILDER

20533922709

20269985900

NEGOCIOS GOLIAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

NEGOCIOS GOLIAT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

SERVICIOS E INVERSIONES LUBRIKAR S.A.C.

EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A

10153508289 HINOSTROZA HUAMAN SANDRA

10413149997 COLLANTES GARCIA FRANCOIS JEFREY

20417453041 SANTA ANA CIRICIA RUA S.C.R.L.

10167581710 SABA EFFIO JUAN FRANCISCO

10167581710 SABA EFFIO JUAN FRANCISCO

10329205989 SANCHEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO

10329205989 SANCHEZ VALENZUELA LUIS ALBERTO

10419408561

10419408561

10153504046 GONZALES PRADA JORGE LUIS

10154527015 GUEVARA FLORES JUAN CARLOS

10159502312 INGARUCA JULCA FLORENCIO VICENTE

10159513829 RAVELLO DE NIKAIDO MARIA EUGENIA

10157239118 CASTAÑEDA MATTO JOSE ANTONIO

CARDENAS PACHAS DENISSE ELIZABETH

CARDENAS PACHAS DENISSE ELIZABETH

10099702210 VALLADARES MANCILLA JHON

10156061935 PANANA BERNAL CESAR GUSTAVO

10156166028 NICHO QUICHIZ CESAR ALCIDES

10155861032 QUINECHE MATTO MIGUEL HERNANDO

10802790517

10157602298 LINO LUCAS SANDRO ALDO

10802842703 CRUZ BONIFACIO MANUEL ENRIQUE

10157603723 ROMERO GRADOS ANA CECILIA

10190335700 YBAÑEZ ROSAS NELIDA ORFELINDA

10095951576 NATIVIDAD MUÑOZ YENNY NANCY

10442354834 OBREGON BASURTO BELASARIO DARIO

DEMARTINI VERANO CARLO FABRICCIO ISRAEL

10102787183 BRAITHWAITE AGUIRRE JANET C.

20530523391

15119645911 HERRERA RIOS CARLOS ANGEL

10082177502 VICTOR MANUEL AREVALO MARTINEZ

20100176701 ALMACENES SANTA CLARA S.A.

20509300179 TRANSMUA E.I.R.L.

20102188293 INGENERIA DE LA INFORMATICA S.A.

20102188293 INGENERIA DE LA INFORMATICA S.A.

COMER. SAN LORENZO DEL NORTE S.A.C.

20102188293 INGENERIA DE LA INFORMATICA S.A.

10157382743 LOPEZ SUAREZ LIZ MARIELA

10076713184 CAÑARI RAVICHAGUA JOSE LUIS

20269019019 CODISA IMPORT E.I.R.L.

20510269773

20199160819

10156120516 VALENCIA CARRION ENRIQUE

10157181861 VEGA RICRA ANGULO

10442586433 ZURITA BRAMON GLORIA ELIZABETH

10155957269 RODRIGUES VALDIVIA JULIO

10400569547 CALLA GARCIA IRIS LILIANA

CONSORCIO NESTOR ROMERO INGENIEROSSERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BARRANCA S.A.

10157290229

20137289921

10429747444 CHAFALOTE GUILLEN JESUS ANTONIO

10156650337 LAZARO FLORES VIDAL FORTUNATO

10157446679 QUICHE SALINAS GERARDO ENRIQUE

10082643988 MAMANI CUTIPA SERGIO LUIS

10156092601 CARREÑO SUAREZ ROMULO JESUS

20446134923

10156042191 CONDOR NATIVIDAD JUAN ALBERTO

10157259747 MALLQUI ORTIZ EDDIE CLAUDIO

10161224958 VICTOR EDUARDO CAMPOS CARRASCO

10430769630 ALVAREZ MEJIA RAUL

10157218277 LINO COLLANTES MARCOS

10157333611 LOZA ROMERO VICTOR JAVIER

20284213468

20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A

FERNANDEZ SAMANAMUD JESUS ALBERTOMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MUTUCANA

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LEVILSA EIRL

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL MADERERA SAN FERNANDO

20269985900

20269985900

20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

20502821556 ABRAXAS COMB. & DER. S.A.C.

10159502312 INGARUCA JULCA FLORENCIO VICENTE

10159502312 INGARUCA JULCA FLORENCIO VICENTE

10156369573

10428392286 HURTADO MANCO MIGUEL ALFREDO

10153519710 AZALDEGUI FLORES JORGE LUIS

10153528701 RAMOS VELASQUEZ MARCELINO

10153471059 MARQUEZ IBARRA JOSE GONZALO

10106009827 TOVAR CABEZAS ROLAND OSCAR

10154139686 GALDOS ARANDIA JOSE MARTIN

10153531345 ABREGU VICENTE ANTONIO FELIX

EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A

EMP. DE DISTRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A

WILFREDO GUSTAVO HUMBERTH CALDAS

10153485068 CARRASCO GANES WILHELM

10156505191 JAIMES ROJAS DEMETRIO

10167494001 SILVIA NUNTON SEGUNDO PASCUAL

10156860978 QUISPE HUAMAN JULIO GENARO

10157614270 LOPEZ VALLEJOS RUBEN ALEX

10157614270 LOPEZ VALLEJOS RUBEN ALEX

10157614270 LOPEZ VALLEJOS RUBEN ALEX

10404868581

10156574410 ALEGRE SALINAS LEANDRO ALBERTO

10094667491 LOPEZ PINEDO JORGE

10094667491 LOPEZ PINEDO JORGE

10094667491 LOPEZ PINEDO JORGE

10155989667 OYOLA CAVERO CESAR HERNAN

10414262681 YAÑEZ DIAZ VICTOR IVAN

10414262681 YAÑEZ DIAZ VICTOR IVAN

LA ROSA SANCHEZ CHAVEZ ROBERTO ARMANDO

10155861032 QUINECHE MATTO MIGUEL HERNANDO

10156024711

10156024711

17179678942 LEONCIO DANILO VIRU POLO

20269985900

10156118376 VIA VERA DE LINO LIDA MANUELA

10081703383 CHU ESTRADA WILLIAN ESTEBAN

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