UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS...

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- 1'04 Versión: 06 ORDEN DE COMPRA O.C. No.: O5 O UNIVERSIDAD DEL TOLIMA INIT: 890.700.640-7 FECHA:.l_i HAY 2D16~ SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 I . ~ SEÑORES: GERMAN ALEXANDER RUIZ LIBERATO NIT:80.099.552 PAG 1 REGIMEN SIMPLIFICADO DIRECCION: CAÑAVERAL, MANZANA B1, CASA 7, ETAPA 2 - TEL:2715564-3118066716 SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE MAYO DE 2016 ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL 1 TRAJE DE MATACHINES UNO 10,00 120.000,00 l.200.000 ELABORADO SOBRE UN OBEROL CON TIRAS SEDA POLlESTER (SEGUN MnnFI.n1 2 FALDAS TOLIMA FIESTERA UNO 6,00 200.000,00 l.200.000 ELABORADO EN DACRON CON TRES ARANDELAS, ENCAJES, PASACINTAS y rINTA~ r~F.r.IIN MnnF.l.n1 3 BLUSAS TOLIMA FIESTERA UNO 6,00 60.000,00 360.000 BORDADAS CON ARANDELAS y PASACINTAS (SEGUN MODELO) 4 PANTALON BLANCO UNO 6,00 55.000,00 330.000 EN GABARDINA TEMPO (SEGUN MODELO) 5 PANTALON CAOUI UNO 6,00 55.000,00 330.000 EN GABARDINA TEMPO O DRILL (SEGUN MODELO) 6 CAMISA BLANCA TOLIMA UNO 6,00 45.000,00 270.000 EN DACRON BLANCO CON BOTONES Y ALFORZAS (SEGUN MODELO) 7 ESTUCHE PARA GUARDAR TRAJE UNO 6,00 50.000,00 300.000 EN CUERINA O MATERIAL SINTETICO f PLAZO DE ENTREGA: 45 DIAS EXENTO 3.990.000,00 FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GRAVADO 0,00 GARANTlA: SUB TOTAL 3.990.000,00 FLETES 0,00 DESCUENTO 0,00 IVA 0,00 TOTAL 3.990.000,00 DESTINO: CENTRO CULTURAL. RECURSOS CREE SUPERVISOR: JENNIFER SILVA CASTRO. C.C. 65632486 CDP. No. 12./ b FECHA ol¡-r14.'7-~/~ RP. No.. 156/ FECHA 75- O S-16 RUBRO: 353, 053609' O VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCI PLl NARIOS NO r:"Ilr-?:J ¿ r.. J7-~ I FISCALES 3 I S.518/:¡2cJ/1, - CON LA MERCA CIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA OTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIR1F.~Tn DE ADUANA. - PARA SUMI ISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PR~E ADJUNTAR~ LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) ~ ,;J vI/ ~ .- ( G~:RDO M~~NTOYA DE LA CRUZ HERMEL ALFO SO HUERTAS ARAMENDIZ ~E-RECTOR bES.HUMANO Jefe Sección Co ~.- Nombre Ordenador del Gasto pras SECCION COMF RAS/HERMELALFONSO HUERTAS A./ WILLIAM Elaboró: WILLIAM 1640399 Fgci. 971 ~

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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Código: BS - PO1- 1'04Versión: 06

ORDEN DE COMPRAO.C. No.: O 5 O

UNIVERSIDAD DEL TOLIMAINIT: 890.700.640-7 FECHA:.l_i HAY 2D16~SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031

I . ~

SEÑORES: GERMAN ALEXANDER RUIZ LIBERATO NIT:80.099.552 PAG 1REGIMEN SIMPLIFICADODIRECCION: CAÑAVERAL, MANZANA B1, CASA 7, ETAPA 2 - TEL:2715564-3118066716

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 12 DE MAYO DE 2016

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

1 TRAJE DE MATACHINES UNO 10,00 120.000,00 l.200.000ELABORADO SOBRE UN OBEROL CON TIRAS SEDA POLlESTER (SEGUNMnnFI.n1

2 FALDAS TOLIMA FIESTERA UNO 6,00 200.000,00 l.200.000ELABORADO EN DACRON CON TRES ARANDELAS, ENCAJES, PASACINTAS yrINTA~ r~F.r.IIN MnnF.l.n1

3 BLUSAS TOLIMA FIESTERA UNO 6,00 60.000,00 360.000BORDADAS CON ARANDELAS y PASACINTAS (SEGUN MODELO)

4 PANTALON BLANCO UNO 6,00 55.000,00 330.000EN GABARDINA TEMPO (SEGUN MODELO)

5 PANTALON CAOUI UNO 6,00 55.000,00 330.000EN GABARDINA TEMPO O DRILL (SEGUN MODELO)

6 CAMISA BLANCA TOLIMA UNO 6,00 45.000,00 270.000EN DACRON BLANCO CON BOTONES Y ALFORZAS (SEGUN MODELO)

7 ESTUCHE PARA GUARDAR TRAJE UNO 6,00 50.000,00 300.000EN CUERINA O MATERIAL SINTETICO

f

PLAZO DE ENTREGA: 45 DIASEXENTO 3.990.000,00

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GRAVADO 0,00GARANTlA: SUB TOTAL 3.990.000,00

FLETES 0,00DESCUENTO 0,00IVA 0,00TOTAL 3.990.000,00

DESTINO: CENTRO CULTURAL. RECURSOS CREE SUPERVISOR: JENNIFER SILVA CASTRO. C.C. 65632486

•CDP. No. 12./ b FECHA ol¡-r14.'7-~/~ RP. No.. 156/ FECHA 75- OS-16 RUBRO: 353, 053609' O

VERIFICACION ANTECEDENTES I DISCI PLl NARIOS NO r:"Ilr-?:J ¿r..J7-~ I FISCALES 3IS.518/:¡2cJ/1,- CON LA MERCA CIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA OTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTEESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIR1F.~Tn DE ADUANA.

- PARA SUMI ISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PR~E ADJUNTAR~ LOSPRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

~ ,;J vI/~ .- (

G~:RDO M~~NTOYA DE LA CRUZHERMEL ALFO SO HUERTAS ARAMENDIZ ~E-RECTOR bES.HUMANO

Jefe Sección Co~.-

Nombre Ordenador del Gastopras

SECCION COMF RAS/HERMELALFONSO HUERTAS A./ WILLIAM Elaboró: WILLIAM 1640399 Fgci. 971

~

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PLACA - GF-POI-F03

SISTEMA DE GESTION DE CALIDADVERSION: 03REGISTRO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERASECCION PRESUPUESTO

Numero: 1561

CERTIFICAQUE EN LA FECHA SE PROCEDlO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

80099552 GERMAN ALEXANDER RUIZ LIBERATOOBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS Y REACTIVOS NECESARIOS PARA EL AVANCE DEL PROYECTO

lDENTlFICACION DE M MARCADORES MOLECULARES EN PROPOSITOS COLOMBIANOS

MEDIANTE ESPECTROMETRIA DE MASAS CON IONIZACION ELECTROSPRAY Y VALORACC.COSTO RUBRO VALOR

353 05360910 RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-GASTOS 1 3,990,000.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORESDado a los: 25 días del mes dt::ray (\

• I~EGST~O, ~~U )UESTAL

seC~~6f'é~~1¡lRl~S to

del año 2016

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