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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO 08/01/2014 243843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 5,644.00 $ 08/01/2014 243862 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 131,215.63 $ 08/01/2014 243863 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 197,211.00 $ 10/01/2014 243867 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 25,204.97 $ 10/01/2014 243868 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 18,023.60 $ 10/01/2014 243869 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 19,524.00 $ 10/01/2014 243870 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 3,225.00 $ 10/01/2014 243871 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 13,237.00 $ 10/01/2014 243873 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 25,705.60 $ 10/01/2014 243875 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 25,000.00 $ 10/01/2014 243876 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 57,323.12 $ 10/01/2014 243877 OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC S.A. DE C.V. CONSUMO 7,390.91 $ 10/01/2014 243878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 132,263.00 $ 10/01/2014 243879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 16,128.00 $ 10/01/2014 243880 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 45,398.00 $ 10/01/2014 243881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 233,590.00 $ 10/01/2014 243893 SYLVIA MAGDALENA MEDINA GARZA TRANSPORTES DE PERSONAL 12,992.00 $ 13/01/2014 7883597 ERIKA ABIGAHYL ABSALON JIMENEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883598 OMAR EDUARDO ACEVEDO ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883600 ESROM JARED ACOSTA ESPINOZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883601 JOSE ADOLFO ACOSTA FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883602 SARA JANNETT ADAME MIRANDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883603 MONICA MARLENE AGUILAR MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883604 RAFAEL ALEJANDRO AGUILAR PENA SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883605 MONICA GUILLERMINA AGUILERA JAUREGUI SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883606 ROLANDO ISSAC AGUIÑAGA VILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883607 AMALIA GABRIELA AGUIRRE MONTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883608 GRECIA ALARCON FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883609 DEBANHI LEYLANY ALDAPE RIVAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883610 ESTEFANIA ALMAGUER GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883611 CINTHYA CAROLINA ALONZO JAUREGUI SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883612 IRMA ESTHELA ALVAREZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ 13/01/2014 7883613 MELANIE KARINA AMARO LARA SERVICIO SOCIAL 1,800.00 $ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE TRANSPARENCIA CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD GASTOS ENERO 2014

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

08/01/2014 243843 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 5,644.00$

08/01/2014 243862 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 131,215.63$

08/01/2014 243863 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 197,211.00$

10/01/2014 243867 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO

BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 25,204.97$

10/01/2014 243868 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 18,023.60$

10/01/2014 243869 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 19,524.00$

10/01/2014 243870 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 3,225.00$

10/01/2014 243871 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 13,237.00$

10/01/2014 243873 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 25,705.60$

10/01/2014 243875 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 25,000.00$

10/01/2014 243876 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 57,323.12$

10/01/2014 243877 OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC S.A. DE C.V. CONSUMO 7,390.91$

10/01/2014 243878 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 132,263.00$

10/01/2014 243879 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 16,128.00$

10/01/2014 243880 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 45,398.00$

10/01/2014 243881 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 233,590.00$

10/01/2014 243893 SYLVIA MAGDALENA MEDINA GARZA TRANSPORTES DE PERSONAL 12,992.00$

13/01/2014 7883597 ERIKA ABIGAHYL ABSALON JIMENEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883598 OMAR EDUARDO ACEVEDO ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883600 ESROM JARED ACOSTA ESPINOZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883601 JOSE ADOLFO ACOSTA FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883602 SARA JANNETT ADAME MIRANDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883603 MONICA MARLENE AGUILAR MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883604 RAFAEL ALEJANDRO AGUILAR PENA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883605 MONICA GUILLERMINA AGUILERA JAUREGUI SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883606 ROLANDO ISSAC AGUIÑAGA VILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883607 AMALIA GABRIELA AGUIRRE MONTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883608 GRECIA ALARCON FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883609 DEBANHI LEYLANY ALDAPE RIVAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883610 ESTEFANIA ALMAGUER GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883611 CINTHYA CAROLINA ALONZO JAUREGUI SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883612 IRMA ESTHELA ALVAREZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883613 MELANIE KARINA AMARO LARA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

13/01/2014 7883614 JOSE MIGUEL ANGUIANO FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883615 JUAN EDUARDO APONTE FONSECA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883616 JOSÉ OMAR ARENAS DÍAZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883617 VINCENZO ARENAS FABBRI SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883618 SAMUEL ARGUELLES GUTIERREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883619 VALERIA VIRIDIANA ARIZPE RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883620 SAMANTHA ARMIJO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883621 GABRIELA AZENETH ARREAGA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883622 ROSA ICELA ARVIZU RIVERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883623 DIANA ALICIA BELTRAN GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883624 SERVANDO BENAVIDES TRISTAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883625 KIMBERLY TAHAMARA BERNAL CHANTACA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883626 NHILZE NELLY BETANCOURT NÀJERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883628 ELVA MARTHA BUJDUD AGUILAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883629 FRANCISCO JAVIER BUSTOS MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883630 NATALIA CALDERON DAVILA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883631 CAROLINA GUADALUPE CALVILLO AVILA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883632 VERONICA CONCEPCION CAMACHO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883633 BÁRBARA CAMPOS CASAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883635 AZUCENA CARDENAS DE LA CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883636 JESUS ALBERTO CARDENAS DE LA GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883637 MARCELA CÁRDENAS SERNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883638 AGUSTIN OMAR CARRASCO MOCTEZUMA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883639 EDER FRANCISCO CARREÑO MARROQUIN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883640 LAURA ESTHELA CARRILLO AGUILAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883641 JAVIER EDUARDO CASTAÑEDA JUÀREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883642 BENITO CAVAZOS DAVILA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883643 MARIA FERNANDA CAVAZOS NUNEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883644 DANIEL EDUARDO CERVANTES MIRANDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883646 JULIO DE JESUS CHAVEZ ALMEIDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883647 GABRIEL EDUARDO CHAVEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883648 HECTOR ADONIRAM CISNEROS GALVAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883649 DANIELA CISNEROS SALDAÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883650 GUSTAVO ADOLFO COMPEAN MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

13/01/2014 7883652 IDALIA ESTEFANIA CORONADO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883653 LUIS ENRIQUE CORTES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883654 AARON CORTES LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883655 ERICK DAVID CRUZ FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883656 STEFANY CRUZ ROBLES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883659 CARLOS ALEJANDRO DE LA CERDA ENRIQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883660 ANDREA LETICIA DE LA FUENTE LIRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883661 CESAR ALEJANDRO DE LA GARZA CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883662 JORGE ERNESTO DE LA PEÑA SANTANA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883663 FRANCISCO DE LEON VALDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883664 VERONICA BERENICE DE OCHOA CUELLAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883665 ENRIQUE DELGADILLO ESTEBAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883666 MIRIAM DELGADO BRITO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883667 TANIA GISELA DELGADO GUZMÁN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883668 JUAN PABLO DELGADO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883669 CARLOS ANDRES DIAZ GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883670 ANA KAREN DIAZ PADILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883671 LUIS DAVID ELIZONDO DIAZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883672 JULIAN MOISES ENRIQUEZ ALVAREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883674 LAURA PAOLA ESCAMILLA LUNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883675 NICOLÁS ESCOBEDO ZÚÑIGA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883676 KAREN ESPARZA GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883677 JOSE PABLO SANTIAGO ESPINOSA RIOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883678 NATALIA TERESA FELIX DE LA GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883679 ANDRÉS OSCAR FERNÁNDEZ GANCEDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883680 DINORA ELIZABETH FERREL HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883681 ROMULO OMAR FLORES PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883682 ZULEMA LOURDES FLORES SALAZAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883683 JOSE IGNACIO FONSECA SADA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883684 ALDO SERGIO FUENTES TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883685 OSCAR ULISES GALINDO AGUILAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883686 ERICK ANTONIO GALINDO BALDERAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883687 JUAN EMANUEL GALLEGOS VEGA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883688 MARIANA GAMBOA ESPARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

13/01/2014 7883689 GISELA GARCIA ARELLANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883690 JESUS EDUARDO GARCIA BERLANGA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883691 GERARDO GARCIA CANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883692 JESUS GARCIA CANTU SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883693 LUIS ROBERTO GARCIA CHAIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883694 DULCE MERCEDES GARCIA CORONADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883695 GUILLERMO GARCIA DE LA CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883696 OSCAR RENE GARCIA DE LEON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883697 JUAN ANTONIO GARCIA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883698 WALTER GARCIA ORTIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883699 MIGUEL ALEXIS GARCIA SARREON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883700 SYLVIA ABIGAIL GARCIA SIERRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883701 ANDREA CECILIA GARZA ACOSTA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883702 PAMELA GARZA BAEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883703 GABRIELA GARZA BENAVIDES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883704 ALEXIS GARZA BRIONES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883705 DENISE CAROLINA GARZA DE LIRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883706 IVAN ALEJANDRO GARZA GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883707 LUCAS ANTONIO GARZA GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883708 MANUEL ANGEL GARZA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883709 MARÍA ALEJANDRA GARZA LEDEZMA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883710 JOSE GERARDO GARZA MARICHALAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883711 PABLO ADAD GARZA OCAÑAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883712 JESUS ALBERTO GARZA PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883713 INGRID ABIGAIL GARZA RICO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883714 ORLANDO GARZA SEPULVEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883715 ROUSELINNE GOMEZ CIFUENTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883716 GALILEO ARTURO GONZALEZ CONCHAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883717 GUILLERMO GONZALEZ DAVILA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883718 IVAN ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883719 KARINA ITZEL GONZALEZ MARQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883720 MARUSIA GONZÀLEZ VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883721 CARLOS ALFREDO GONZALEZ VILLEGAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883722 SAUL KEVIN GRACIA CHAVARRIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

13/01/2014 7883723 ALEJANDRA GRIJALVA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883725 HUMBERTO GUERRA RAMOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883726 ELDA KARINA GUERRA SAENZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883727 NINA ARACELI GUERRERO MARQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883728 LAURA PATRICIA GURROLA GUERRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883729 LAURA CAROLINA GUTIÉRREZ CANEDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883730 MAYELA ZORAIDA GUTIERREZ GUAJARDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883731 ABEL GUADALUPE GUTIERREZ MARIN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883732 MELISSA GUZMAN HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883733 LUIS ABEL GUZMAN OCHOA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883734 ROBERTO MARIO HERNANDEZ CORONADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883735 DALÍ ALEJANDRO HERNÁNDEZ GUAJARDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883736 MARIO ALBERTO HERNANDEZ JR. MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883737 KAREN DENISSE HERNANDEZ LEYVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883738 LYDIA DEL CARMEN HERNANDEZ SALINAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883739 GALDINO ELIASIB HERNANDEZ VAQUERO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883740 JOSE FRANCISCO HUERTA TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883742 CARLOS DAVID IZQUIERDO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883743 SERGIO HONORIO LARA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883744 JESSICA LIZZETH LARA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883746 JORGE EUGENIO LEOS BORTONI SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883747 YADITH KARINA LOPEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883748 SAMUEL ISAI LOPEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883749 CINTHIA DANIELA LOPEZ MATA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883750 ADRIÁN SALVADOR LOZANO MARTÍNEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883751 LUIS ELIEL LOZANO VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883752 CECILIA JUDITH LUNA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883754 DIEGO MALDONADO MIRELES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883755 OSCAR MARES TIJERINA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883756 GERARDO MARTINEZ ALDAPE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883757 CANDY MAGDALENA MARTINEZ CARDENAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883758 DIANA CAROLINA MARTINEZ CORTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883759 ARACZY MARTINEZ DAVALOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883760 ALEJANDRA MAYELA MARTINEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

13/01/2014 7883761 ADRIAN MARTINEZ MORENO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883762 VICTOR ALEJANDRO MARTINEZ PACHECO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883763 JOSE ANTONIO MARTINEZ ROCHA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883764 ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883765 ALBERTO DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883766 HOMERO ROBERTO MARTINEZ TRASFI SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883767 RUBI MARTINEZ VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883768 LILIA ANDREA MATA DE ANDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883770 JORGE MEDINA CASTILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883771 SERGIO ALEJANDRO MENCHACA DAVILA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883772 ANGEL MENDEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883773 MARCO ANTONIO MENDOZA ESCOBEDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883774 GUALBERTO MORA CASTILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883775 DANIEL BENITO MORA PUENTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883776 RODOLFO MORALES AVALOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883777 NALLELY RUBI MORALES MANCILLAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883778 JOSE GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883779 ANGEL GUSTAVO NARVAEZ NAVARRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883780 JUAN ALBERTO NIDERHAUSER CASTILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883781 JAUME NOLLA SUAREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883782 JAIME OMAR NUÑEZ KU SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883783 DANIEL ALEJANDRO OCHOA DE LEON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883784 NORMA EDITH OLIVA SOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883785 THELMA LAURA ORIZAGA Y QUIROGA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883786 ROBERTO ANTONIO ORTIZ TREVIÑO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883787 SOFIA TERESA PADILLA ALANIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883788 JOSE RAMON PADILLA MEDINA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883789 ADRIAN PALOMINO SALAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883790 DANIEL PASCUAL ROSALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883791 MANUEL PAZ INFANZON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883792 JUAN JOSE PEÑA AVENDAÑO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883793 SHAINE STELLA PEREZ CANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883794 LINDA MARILU PEREZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883795 MARTIN FRANCISCO PEREZ PEÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

13/01/2014 7883796 ANA MAGDALENA PEREZ PONCE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883797 PEDRO PEREZ REYES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883798 CARLOS ADRIAN PEREZ VILLANUEVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883799 JULIAN DE JESUS PEZINA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883803 SERGIO ARTURO QUINTANILLA GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883804 XAVIER GERARDO QUIROZ PERALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883805 SERGIO ANTONIO RAMIREZ CORTINAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883807 RICARDO JAVIER RAMIREZ MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883808 ALDO NOE RAMIREZ PAURA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883809 ITZIA SAMANTHA RAMIREZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883810 GUILLERMO RAMIREZ SALINAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883811 CESAR JAIR RAMOS CAVAZOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883812 KENIA NAHOMI RAMOS HINOJOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883813 JORGE ALBERTO RAMOS OLIVARES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883814 DAVID ESTEBAN RAMOS ROMERO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883815 SERGIO ALAN GIOVANNI RAMOS VILLALOBOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883816 ARMANDO DE JESUS RANGEL ELIZONDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883817 RICARDO REYES PEART SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883818 BRENDA YARIZA REYNA MEJIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883819 IRVING LLIBRAN REYNA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883820 MYRIAM PATRICIA RIOJAS HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883821 CARLOS EDUARDO RIOS ELIZONDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883822 JOSE IVAN ROBLES TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883823 RAUL ZURIEL RODELA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883824 KARLA VALERIA RODRIGUEZ ALANIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883825 IRENE MONTSERRAT RODRIGUEZ ESCAMILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883826 ERIKA VIVIANA RODRIGUEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883827 EDWARS ALEJANDRO RODRIGUEZ HINOJOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883828 ANA CATALINA RODRIGUEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883829 SAMANTHA CAROLINA RODRIGUEZ MIRANDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883830 RUBEN RODRIGUEZ MONSIVAIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883831 LAURA IDALIA RODRIGUEZ MONTOYA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883832 LUIS ANGEL RODRIGUEZ MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883833 EDUARDO RODRIGUEZ OLIVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

13/01/2014 7883835 AARON ENRIQUE SAENZ TREVIZO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883836 GILBERTO SALAS TENIENTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883837 ALEJANDRO SALCIDO MONTENEGRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883838 MARIO ALEJANDRO SALDAÑA SALAZAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883839 FRANCISCO SALDIVAR GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883840 PAOLA SALINAS BARBOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883841 MARIA DEL ROCIO SALINAS DIAZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883842 DIEGO ARMANDO SANCHEZ ALVARADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883843 LAURA ARELI SANCHEZ CARRILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883844 HILDA ESTEFANIA SANCHEZ CASTORENA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883845 MARIA CELINA ANALY SANCHEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883846 HELDA ESTRELLA SANCHEZ TERAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883847 DAYANA SANDOVAL ESCAMILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883848 NANCY LORENA SANTOS ROBLES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883849 RICARDO ALEJANDRO SERNA CEPEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883850 ADRIANA MABEL SERRANO GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883851 ANA LAURA SILVERA LINARES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883852 ANGELICA LIZBETH SIRENO LEDEZMA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883853 GERMAN ARMANDO SOTO GALINDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883854 LAURA ANDREA SOTO QUINTANA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883855 JUAN FRANCISCO TAMEZ FERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883856 ADRIANA TAPIA NAÑEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883857 JORGE ERICK TELLO CAVAZOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883858 ELENA YARESSY TERRONES BARREDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883859 GILBERTO TIJERINA CERVANTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883861 ALEJANDRO GUADALUPE TORRES CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883862 JESSICA KAREN TORRES GARCÌA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883863 ERICK MARCELO TORRES GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883864 FRANCISCO JAVIER TORRES QUINTANILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883865 KATIA ARLEN TORRES SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883866 ASTRID GABRIELA TORRES ZAPATA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883867 ANDRES MARCELO TREVIÑO ALVAREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883868 CRISTINA TREVINO ARCE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883869 LUIS ALBERTO TREVIÑO GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

13/01/2014 7883870 JESSICA TREVIÑO LOZANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883871 LUIS ANGEL TRUJILLO VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883872 JOSE GUADALUPE VALADEZ CALDERON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883873 LUIS CARLOS VALDES NAVARRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883874 ALDO VALDOVINOS BAÑUELOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883875 ANTONIO IOSHY VALENCIA ALCOCER SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883876 MARIO VÁSQUEZ HERRERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883877 ALEJANDRA VELASCO RENDON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883878 RAYMUNDO VERA PINEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883879 DIEGO VIDAL TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883880 LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE MORQUECHO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883881 JAIME ADRIAN VILLARREAL GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883882 ESTEFANIA VILLARREAL GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883883 CLAUDIA IVETTE VILLARREAL OVALLE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883884 VALERIA ESTEFANIA VILLARREAL RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883885 PABLO VILLEGAS QUINTERO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883886 JUAN MANUEL ZAVALA RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883887 ORLANDO ESCALON CAMPOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883888 PERLA MARINA PLASCENCIA BANDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 7883889 SAMANTHA QUINTANILLA CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

13/01/2014 243916 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 10,031.00$

13/01/2014 243917 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 131,986.00$

13/01/2014 243920 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA PABLO

LIVAS

APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 26,100.00$

13/01/2014 243921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 162,349.50$

13/01/2014 243922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 203,880.68$

13/01/2014 243924 ARMANDO CRISTERNA TORRES RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 80,258.08$

13/01/2014 243925 ENRIQUE ALFONSO ORTEGA ROJAS ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 42,400.00$

13/01/2014 243927 ARMANDO CRISTERNA TORRES RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 16,936.00$

14/01/2014 243964 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. CILINDROS DE NITROGENO Y HELIO 50,155.07$

14/01/2014 3219 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 10 ENERO 2014 61,814.31$

14/01/2014 243928 INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 487,200.00$

14/01/2014 243934 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.61$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

14/01/2014 243935 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,017,536.97$

14/01/2014 243936 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.59$

14/01/2014 243937 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.60$

14/01/2014 243938 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,023,380.26$

14/01/2014 243939 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.61$

14/01/2014 243944 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 50,000.00$

14/01/2014 243947 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO REPRESENTATIVO TIGRES

ATLETISMO QUIEN ASISTIRA A LA COMPETENCIA TEXAS A,M-

TEXAS TEAM INVITATIONAL 2014 LOS DIAS 15 AL 18 DE

ENERO 2014. EN COLLAGE STATION,TX.

14,287.79$

14/01/2014 243949 CLIMEEZ DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 51,846.20$

14/01/2014 243950 SECRETARIA GENERAL REEMBOLSO DE GASTOS 50,000.00$

14/01/2014 243951 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 589,355.66$

14/01/2014 243952 STREAM DOCUMENT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 49,435.33$

14/01/2014 243953 STREAM DOCUMENT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 49,435.33$

14/01/2014 243959 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS

PROFESIONALES

APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 26,331.00$

14/01/2014 243960 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 859,829.00$

14/01/2014 243961 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 236,572.00$

14/01/2014 243962 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 7,654,523.00$

14/01/2014 243968 CONFECCIONES PLAZA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 300,000.00$

14/01/2014 243969 TEXIBOR COMERCIAL S.A. DE C.V. SABANAS DESECHABLES 249,997.60$

15/01/2014 243974 OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V. GASTOS DE HOSPEDAJE INVITADOS 97,585.44$

15/01/2014 243978 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 8,181.00$

15/01/2014 243982 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 66,877.05$

15/01/2014 243984 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO PARA PRESENTACIONES DEL GRUPO PICO DE GALLO

DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y

NOVIEMBRE DE 2013

42,000.00$

15/01/2014 243985 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO MIERCOLES LITERARIOS CORRESPONDIENTES AL MES

DE ENERO 2014

5,500.00$

15/01/2014 243988 ALFREDO ALEJANDRO LOZANO GONZALEZ CONSUMO 3,944.00$

15/01/2014 243989 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. CONSUMO 3,872.84$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

15/01/2014 243990 OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V. CONSUMO 2,124.14$

15/01/2014 243991 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

ESTRATEGICOS

APOYO PARA GASTOS MENORES Y TRANSPORTACION LOCAL

EN LA CD. MONTERREY PARA EVALUADORES DE CIEES

27,500.00$

15/01/2014 243992 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. CONSUMO 908.50$

15/01/2014 243993 CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 686,998.82$

15/01/2014 243994 REGIO DEL ROBLE SA DE CV CONSUMO 8,860.00$

15/01/2014 243995 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 5,715.00$

15/01/2014 243997 HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 4,153.60$

15/01/2014 243998 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CIENCIAS DE

LA SALUD

APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 21,000.00$

15/01/2014 244001 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 71,337.32$

15/01/2014 244002 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 38,944.10$

15/01/2014 244023 RESTRESA SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 44,464.00$

15/01/2014 244027 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS

PROFESIONALES

APOYO BRIGADAS DICIEMBRE 2013 10,000.00$

16/01/2014 244037 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. GASTOS EQUIPO REPRESENTATIVO FUTBOL AMERICANO

LIGA MAYOR PRETEMPORADA VIAJE A MEXICO 12 Y 13 SEPT

2013

487,631.52$

16/01/2014 244036 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA 434,304.00$

16/01/2014 6749 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 381.00$

16/01/2014 7884647 BRENDA YARELI CONTRERAS GUERRA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884648 GABRIELA ALEJANDRA FLORES SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884649 KARLA DANIELA GONZALEZ AVILA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884650 ROCIO MARTINEZ MORENO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884651 JUAN ALBERTO MARTINEZ REYES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884652 ALEXIS ABIEL ROCHA SILVA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884653 JOSE HIRAM ROJAS CURA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884654 LILIANA ELIZABETH ROSALES GUILLEN SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884655 ANEET SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884656 GUSTAVO EZEQUIEL TORRES DOMINGUEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884657 GLORIA ALEJANDRA VAZQUEZ HUERTA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

16/01/2014 7884658 JENNY AGLAE ALEMAN HERNANDEZ PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

16/01/2014 7884659 VANESSA JAZMIN DE LEON CARDENAS PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

16/01/2014 7884660 ANA CRISTINA GUTIERREZ GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

16/01/2014 7884661 DEBANHI GABRIELA MENDEZ GALVAN PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

16/01/2014 7884662 TOPACIO ADILENE SANCHEZ LEAL PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

16/01/2014 199 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES Y BONO AL CAPITAL SOBRE

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014

167,331.66$

16/01/2014 3224 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. TELEFONOS 10,248.00$

16/01/2014 244030 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,475,844.11$

16/01/2014 244033 BERENICE MANJARREZ CORONEL ARTICULOS DEPORTIVOS DIVERSOS 300,000.00$

16/01/2014 244034 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 307,400.00$

16/01/2014 244040 SECRETARIA DE ASUNTOS UNIVERSITARIOS ARTE Y GRABADO: RESTAURACION DE PLACA DE BRONCE

DEL 60 ANIVERSARIO Y PLACA DE BRONCE DEL PATRONATO.

24,940.00$

16/01/2014 244043 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 18,776.00$

16/01/2014 244044 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 14,158.00$

16/01/2014 244045 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 24,808.00$

16/01/2014 244046 LIBRERIA ELAPHE LONGISIMA BECAS A ESTUDIANTES 19,826.00$

16/01/2014 244093 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 26,248.00$

16/01/2014 244094 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 546.00$

16/01/2014 244096 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 11,735.00$

16/01/2014 244097 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 1,373.00$

16/01/2014 244098 ULISES TREVIÑO MARTINEZ IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO DE DUCTOS DE

CLIMAS CON AISLANTE ACRÍLICO INCLUYENDO CEMENTO

PLÁSTICO EN UNIONES; DUCTOS LOZALIZADOS EN LOSAS DE

AZOTEAS DE LA PREPARATORIA NO. 13.

173,149.72$

17/01/2014 244119 DISTRIBUCION Y SOLUCIONES ME S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 25,110.00$

17/01/2014 7884755 CONSUELO DEL CARMEN CANTU ALATORRE RENTA DE INMUEBLES 12,587.85$

17/01/2014 7884776 MARICELA AGUIRRE QUINTANILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884777 ANA CELIA ALEJANDRO REYNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884778 TANIA ELIZABETH ALMAGUER PROA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884779 DANIEL ALONSO BELTRAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884780 SANDRA CAROLINA ALVAREZ FRAIJO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884781 MARILYN LIZBETH AMADOR ZARATE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884782 SOFIA ALEJANDRA ARAUJO NERIO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884783 MANUEL HUMBERTO ARIZPE GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884784 VICTORIA ALEJANDRA ARREDONDO CAMPOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884786 DIEGO ARMANDO AYALA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884787 ANGEL DANIEL BECERRA PUENTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884788 ALEJANDRA BENAVIDES GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884789 LEONARDO DANIEL BRIONES LUNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

17/01/2014 7884790 ERIKA ESMERALDA CASTAÑEDA BANDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884791 MARGARITA CASTAÑEDA ESPINOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884792 CAROLINA CASTILLO TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884793 VALERIA BERENICE CASTRO ACOSTA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884794 ALEJANDRA CHAPA HERNÁNDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884795 MELISSA ARACELY CHIGO HERNÁNDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884796 MAYELA GUADALUPE CISNEROS GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884797 DANIEL ALEJANDRO CRUZ SAUCEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884798 DIANA LORENA CURIEL VELAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884799 JUAN GERARDO DE LA GARZA MENDOZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884800 MARCELA CAROLINA DE LEON MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884801 CASANDRA DE OSIO CORTEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884802 IDALIA GABRIELA DEL TORO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884803 OSCAR HUMBERTO DEL TORO MORENO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884804 RODRIGO ADRIAN DELGADO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884805 MELISSA DIAZ GONZALEZ REYES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884806 ANGEL EDUARDO DURAN LOYA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884807 ALEJANDRO DUSSAUGE AGUILAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884808 ROCIO ENRIQUEZ GUTIERREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884809 GRECIA ESTEFANIA ESCALANTE GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884810 IRIS LILIAN ESPINOZA GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884811 LUZ ANGELA FALCON DE LA CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884812 KARLA MARILU FERNANDEZ ORTIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884813 LILIA MARCELA FERRAL RUIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884814 MARTHA ELIZABETH GALINDO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884815 EVELYN JANETH GARCIA CABRAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884816 BRENDA BERENICE GARCIA DE LA CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884817 NANCY ARLETH GARCIA FUENTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884818 TYARE ABIGAIL GARCIA HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884819 IVAN NORBERTO GARCIA TAMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884820 BETHSY CELESTE GARZA CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884821 JUAN GAYTAN ELIZONDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884822 SAMANTHA GONZALEZ MONTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884823 KAREN ABIGAIL GOVEA RIOJAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

17/01/2014 7884824 MARIA ANDREA GUAJARDO BARBOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884825 LINDA NERISSA GUEVARA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884826 LUIS ALONSO HALGRAVEZ PEREA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884827 MARCELA ANTONIA HERNANDEZ ALARCON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884828 CLAUDIA JULIETA JUAREZ OSUNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884829 LESLY ITZAYANA LEOS JIMENEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884830 LUIS JAVIER LEYVA MUÑIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884831 FERNANDO HASSIB LEYVA ONOFRE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884832 ABENHAY DIANA CAROLINA LIVAS ESTRADA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884833 JOSUE URIAN LLANAS ORTIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884834 ROBERTO LOPEZ CASTAÑEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884835 VALERIA LOPEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884836 JUAN MANUEL LOZANO GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884837 RAFAEL LOZANO GRANADOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884838 ALEJANDRA LIZETH LUNA AYALA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884839 PAOLA LIDIETH MALLOZZI GAUNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884840 ARIANA MANZANARES RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884841 LEONEL MARMOLEJO GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884842 DANIELA MEDINA ORTIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884843 CYNTHIA LIZETH MEDRANO SERNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884844 KARLA TEODORA MERCADO RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884845 ELIZABETH MORALES MENDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884846 VICTORIA LIZETH NAVARRETE RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884847 GEISY MILEIDY ORTEGA ZAVALA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884848 DAVID ISRAEL ORTIZ CARRILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884849 CESAR ERNESTO PEREZ PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884850 JULIO ESTEBAN RAMIREZ GRIMALDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884851 LILIANA SOFIA REYES VALDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884852 IRIS LIZETH RODRIGUEZ ESPINOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884853 LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884854 HILDA CELINA ROSAS GOMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884855 KAROL YANET SALAZAR HINOJOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884856 SIDNEY ARTURO SALAZAR SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884857 DIANA SANCHEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

17/01/2014 7884858 GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884859 MELODY RACHEL SANDOVAL PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884860 DAYANA BERENICE SEPULVEDA URIBE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884861 GABRIELA SERNA PEÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884862 MIRHELY LIZBETH SERVIN GUERRERO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884863 MARIANA SOLIS GOMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884864 YALILE TALAMAS TROYO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884865 JESUS ERNESTO TAMEZ VALADEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884866 PATRICIA VIRIDIANA TIENDA RANGEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884867 ARCIDALIA MARIA MAYELA TORRES GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884868 MARÍA FERNANDA TRUCÍOS PUENTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884869 MARIA DE LOURDES VALERO MENDOZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884870 PAULA ALEXIS VILLARREAL DEL BOSQUE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884871 MYRNA LIZETH VILLARREAL GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884872 ANA LUISA VILLARREAL LOREDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884873 PERLA IVONNE VILLARREAL MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884874 YESENIA ABIGAIL AGUILAR HERRERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884875 JESSICA YESENIA ALANIS LEAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884876 FLOR YUREIN ALVAREZ ARCE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884877 MERARY ALVAREZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884878 KARLA LIZETH DE ANDA MORA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884879 CARLOS ALEJANDRO AVILA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884880 ANA LAURA DE JESUS BAÑOZ MILLAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884881 LUISA DANIELA BARRON CORONADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884882 ROGELIO BERSOZA CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884883 ANDRES EDUARDO CALZADA GUERECA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884884 BRIAN JAVIER CARDENAS MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884885 LUIS ROBERTO CASTILLO CARRILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884886 BRENDA CISNEROS HATTEM SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884887 BRIANDA GUADALUPE CONTRERAS QUINTERO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884888 MIROSLAVA CORONADO DIAZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884889 KARINA DIAZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884890 OLGA NELLY DIAZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884891 HERNAN DIAZ TIJERINA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

17/01/2014 7884892 RODRIGO ALFONSO ESPARZA VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884893 CLAUDIA CAROLINA ESPINOZA ESTRADA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884894 JOSE ANGEL ALEJANDRO FERMIN VALENCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884895 JUAN CARLOS FERNANDEZ REYES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884896 MARA PATRICIA FLORES ARENAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884897 VICTOR MANUEL FLORES MORENO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884898 MOISES FLORES VIGUERAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884899 JAVIER FRANCISCO SANTOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884900 MARTHA ANEL GALINDO DE LEON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884901 HECTOR FERNANDO GARCIA BARRON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884902 VALERIA GARZA MANCHA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884903 VERONICA YAZMIN GARZA SALINAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884904 ANTONIO CARLOS GOMEZ VERASTEGUI SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884905 GERMAN RICARDO GONZALEZ SALAZAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884906 KARLA ESTELA GUAJARDO RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884907 LAURA HEREDIA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884908 MARINA HERNANDEZ AGUILAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884909 JOSE ARTURO HERNANDEZ GARCIA RUIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884910 DIANA ABIGAIL HERNANDEZ MANCILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884911 MA CONCEPCION HERRERA JAIME SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884912 JAIRO JONATHAN JUAREZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884913 ILSE IVONNE LIRA GOMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884914 CAROLINA DE JESUS LOPEZ GUZMAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884915 PAOLA ELIANNE LOPEZ VILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884916 JUAN FRANCISCO LUNA PUENTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884917 ALEJANDRO MAEDA OBREGÓN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884918 JOSE MARTIN MALDONADO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884919 JESUS ROBERTO MATA CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884920 EDGAR ALLAN MATA SOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884921 JORGE ADAN MEDINA SALAZAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884922 DIANA MIRELES MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884923 LARISA JAJAIRA MONTALVO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884924 MONICA LILIANA MONTELONGO ROBLEDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884925 ESTEBAN DE JESUS MORA JASSO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

17/01/2014 7884926 THELMA MARISELA MORENO GARAY SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884927 DIANA ELIZABETH MORENO GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884928 KAREN MUÑOZ GUTIERREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884929 MARIO RAUL MUÑOZ PEÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884930 DAVID ALBERTO MUZQUIZ TREJO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884931 ALEJANDRA NETRO PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884932 ASTRID ZULAMITH OLVERA NUÑEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884933 SCARLETT BRIDGET OVERHAGE ESPINOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884934 OMAR CONRADO PEREZ SALDAÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884935 RICARDO QUIRINO OLVERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884936 CARLA FERNANDA RAMOS PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884937 JUAN CARLOS ROBLES BARCENAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884938 GABRIELA ROBLES CAMPORREDONDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884939 HILDA STEPHANIE RODRIGUEZ DE LA O SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884940 TANIA JUDITH RODRIGUEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884941 ANGEL ROBERTO RODRIGUEZ MELO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884942 ALEJANDRA DE JESUS RODRIGUEZ RECIO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884943 VALERIA ELIZABETH RODRIGUEZ ROSALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884944 LORENA RUIZ LOAIZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884945 DAVID ARTURO SAAVEDRA AVIÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884946 LEONARDO IVAN SALAZAR GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884947 ASAEL ANTONIO SANCHEZ BARCENAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884948 GABRIELA SANCHEZ CASTILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884949 AYERIM SEGOVIA LIÑAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884950 CYNDY ALEJANDRA SELVERA DURAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884951 VIANEY SOLIS FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884952 MARIA FERNANDA SOLIS PACHECO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884953 BEATRIZ EUGENIA TREVIÑO MARFIL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884954 LESLIE NATALIE VALDEZ COVARRUBIAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884955 MAGDA PATRICIA VARGAS PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884956 ARTURO VAZQUEZ ARELLANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884957 ISAAC FERNANDO VAZQUEZ DOMINGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884958 KARINA ALEJANDRA VÁZQUEZ ROJAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884959 ANA ITZEL ZARAZUA NIÑO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

17/01/2014 7884960 ERICK GUSTAVO ZENTENO CAMPOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 7884961 ALBERTO ARMIJO JARDINES SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884962 ERICK NOE ARRAMBIDE HERRERA SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884963 CINTHIA ALEJANDRA BENITEZ REYNA SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884964 YESENIA CAVAZOS RAMOS SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884965 KARLA PAOLA CORDOVA ESCALANTE SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884966 HOMERO DOMINGUEZ PERALES SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884967 JOSE ALFONSO GONZALEZ FIERRO SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884968 EVA EDITH PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884969 SONIA MARGARITA GUERRERO SOTO SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884970 JORGE GUILLERMO HOLGUIN LIZARRAGA SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884971 KATIA ALEJANDRA LOPEZ RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884972 PEDRO MEZA QUINTANILLA SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884973 LUIS MISSAEL RAMIREZ TAPIA SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884974 PRISCILA ROBLEDO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884975 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAIREZ SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884976 MARTHA VIRGINIA SALAZAR ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884977 MIGUEL ADRIAN VALDEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884978 JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ ACEVEDO SERVICIO SOCIAL 1,250.00$

17/01/2014 7884988 GLORIA SILVIA AVALOS TAMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

17/01/2014 26627 JUAN FRANCISCO VILLARREAL CHIU (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACION, RUBRO

MATERIALES Y CONSUMIBLES. FOMENTO GENERACION

CONOCIMIENTO. PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

23,577.00$

17/01/2014 26628 ARNULFO SÁNCHEZ GARCÍA (PROMEP)APOYO GASTOS DE OPERACIÓN EN ASISTENCIA A

ESTANCIAS CORTAS: PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PTC

16,654.00$

17/01/2014 26629 JUAN FRANCISCO VILLARREAL CHIU (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS, RUBRO

MATERIALES Y CONSUMIBLES. PROMEP 103.5/13/6644

264.48$

17/01/2014 244113 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 396,000.00$

17/01/2014 244114 REGIO MAQUILADORA DE ALUMINIO Y CRISTAL S.A DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 147,165.66$

17/01/2014 244120 AIG SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 8,631.36$

17/01/2014 244121 CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE

SOFTWARE DE NL A.C.

PATROCINIO EVENTO SOFTMTY 2013 69,600.00$

17/01/2014 244123 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 31,539.14$

17/01/2014 244124 FLORES MOLINA AGENCIA ADUANAL S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 10,914.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

17/01/2014 244125 CENTRO DE INV. EN PRODUCCION AGROPECUARIA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 120,000.00$

17/01/2014 244126 MEXSERV S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES 54,824.99$

17/01/2014 244131 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ELIZONDO SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 35,194.40$

17/01/2014 244132 CONSEJO PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE

SOFTWARE DE NL A.C.

PATROCINIO APPORTA 2013 69,600.00$

17/01/2014 244133 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 31,625.00$

17/01/2014 244134 CIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A. DE C.V. GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADOS 22,013.20$

17/01/2014 244135 JUAN GARZA MARTINEZ CONSUMO 2,641.50$

17/01/2014 244136 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 5,505.00$

17/01/2014 244137 SOLUCIONES CON ENERGIA RENOVABLES SOL S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2013 110,396.04$

17/01/2014 244138 INSTALACIONES PRUEBAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DEL 2013

99,692.76$

17/01/2014 244141 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. SERVICIO DE TOMA DE DATOS 592,180.00$

17/01/2014 244142 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,790.00$

17/01/2014 244143 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 299,280.00$

17/01/2014 244144 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 21,672.00$

17/01/2014 244145 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 8,856.00$

17/01/2014 244146 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,032.00$

17/01/2014 244147 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 3,256.00$

17/01/2014 244160 SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO

BANORTE

PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 195,258.05$

17/01/2014 244171 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY A.C. CUOTAS MANTENIMIENTO MES: DICIEMBRE 2013 9,750.19$

17/01/2014 244172 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA REEMBOLSO DE PAGOS PARA LA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE

PROGRAMAS PARA ARCHIVO Y CANAL 53, AGOSTO,

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013

46,400.00$

17/01/2014 244173 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 296,045.22$

17/01/2014 244177 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 7,982.00$

20/01/2014 6750 MAXIPLUS FORMAS S.A. DE C.V. HOJAS TAMAÑO CARTA PAPEL SEGURIDAD. 110,200.00$

20/01/2014 244197 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 6,154.00$

20/01/2014 244198 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 8,645.00$

20/01/2014 244199 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 36,905.00$

20/01/2014 244200 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA ENERGIA ELECTRICA 44,790.00$

20/01/2014 244201 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA ENERGIA ELECTRICA 45,229.00$

20/01/2014 244202 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 37,165.00$

20/01/2014 244203 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 11,389.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

20/01/2014 244204 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 9,242.00$

20/01/2014 244205 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

AGUA Y DRENAJE 5,477.00$

20/01/2014 244206 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 25,007.00$

20/01/2014 244207 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

ENERGIA ELECTRICA 26.00$

20/01/2014 244208 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 94,192.00$

20/01/2014 244209 PROVEEDORA DE CLIMAS E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 94,192.00$

20/01/2014 244210 ARMANDO ALMARAZ BECERRIL SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 87,954.10$

20/01/2014 244212 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 1,304.00$

20/01/2014 244217 ENRIQUE ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ 1 LICENCIA DE EXHIBICION MASIVA POR 57 DIAS HABILES DE

LA PELICULA SALVA TU PLANETA EN FORMATO 3D,1

PRODUCCION DE UN VIDEO INFORMATIVO DE LA SEC DE

DESARROLLO SUSTENTABLE CON DURACION MAXIMA DE 4

MINUTOS, PROYECTORES DE 4,000 LUMENES CADA UNO

CONFIGURADOS PARA SISTEMA DE EN 3 D., 1 PANTALLA

POLARIZANTE DE 3.65 M X 2.50 M., 1 SISTEMA DE AUDIO

DOLBY ESTEREO., 2,000 LENTES REUSABLES DE VISION 3D., 1

SISTEMA AJUSTABLE DE CORTINAS ACUSTICAS.,5

PANTALLAS TUCH CON CONEXION WIFI., 1 LICENCIA SOBRE

USO MASIVO DE SOFTWERE FEEDBACK., 100 TRANSMISORES

INALAMBRICFOS DE RESPUESTA INMEDIATE., 4 ANTENAS

RECEPTORAS MULTIFRECUENCIA., 1 EQUIPO HADWARE

CONFIGURADO PARA SISTEMA DE EVALUACON

ELECTRONICA., 1 SOPORTE TECNICO, 17 TRASLADOS,

MONTAJES Y DESMONTAJE., 57 DIAS DE OPERACION POR

TECNICOS ESPECIALIZADOS EN 3D EN UN HORARIO DE 07:00 A

09:00 PM.

250,000.00$

20/01/2014 244220 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 150,000.00$

20/01/2014 244221 COMERCIALIZADORA PAREDES DEL NORTE S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 200,000.00$

20/01/2014 244222 COMERCIALIZADORA PAREDES DEL NORTE S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 100,000.00$

21/01/2014 244224 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 125,558.40$

21/01/2014 200 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO CORRESPONDIENTE

AL MES DE ENERO DE 2014

2,004,502.50$

21/01/2014 201 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE CAPITAL E INTERES SOBRE PRESTAMO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

10,094,539.57$

21/01/2014 3231 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 150,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

21/01/2014 3236 ESCUELA PREPARATORIA NO. 13 AGUA Y DRENAJE 23,927.00$

21/01/2014 3238 ESCUELA PREPARATORIA NO. 4 AGUA Y DRENAJE 40,215.00$

21/01/2014 3239 CENTRO DE FOMENTO GANADERO VALLECILLO ABONOS Y FERTILIZANTES 13,171.00$

21/01/2014 3241 ESCUELA PREPARATORIA NO. 20 AGUA Y DRENAJE 36,004.00$

21/01/2014 244226 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 130,360.80$

21/01/2014 244227 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 49,659.60$

21/01/2014 244283 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 62,500.00$

21/01/2014 244288 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2013

612,480.00$

21/01/2014 244290 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 43,453.60$

21/01/2014 244291 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 210,759.24$

22/01/2014 7885116 JESSICA STEPHANIE ANGUIANO MENDEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885117 ADILENE DAVILA DIAZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885118 MARICELA ALEJANDRINA TELLEZ LOREDO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885125 EDUARDO BERMEJO HERRERA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885126 PEDRO ADRIAN CORTEZ TORRES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885127 LUIS MIGUEL GONZÁLEZ ZAVALA SERVICIO SOCIAL 7,200.00$

22/01/2014 7885128 DIANA DEL ANGEL BERMÚDEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885130 LIZBETH ESTEFANIA ALCANTAR BARBOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885131 KENTH CARMELO CASTILLO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885132 PEDRO CASTILLO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885133 KARINA LORELEI CEPEDA ZAPATA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885134 ALEJANDRO MIZAEL CORPUS HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885135 AARON CRUZ OSORIO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885136 ILSE ESTEFANIA GARZA SANDOVAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885137 CARLOS ALBERTO GAUCIN SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885138 ABIGAIL GUTIERREZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885139 CLAUDIA ESTEFANIA JIMENEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885140 MANUEL ALEJANDRO MARTINEZ VILCHIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885141 MONICA DEYANIRA MUÑOZ ESQUIVEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885142 GABRIELA ISABEL PEREZ VALDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885143 ASTRID CECILIA RODRIGUEZ SIFUENTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885144 CARMEN CECILIA VILLARREAL PADRON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885145 ESAU ISRAEL ZAMORA LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

22/01/2014 7885146 TANIA SUSANA GONZALEZ VILLANUEVA SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885147 FATIMA KARINA ACOSTA RAMOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885148 ALEJANDRA CASTILLO FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885149 ADAN ANTONIO CRUZ AVILA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885150 ROSSANA DAMIAN GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885151 TANIA PAOLA GONZALEZ ACOSTA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885152 YESSICA FAVIOLA HERNANDEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885153 DIANA JAZMIN JUAREZ MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885154 MARCO ANIBAL LOPEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885155 CLAUDIA YAHAIRA LUMBRERAS CHAVARRIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885156 JORGE ARTURO PENA CARRIZALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885157 YESICA ANAHI SAUCEDO PUENTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885158 ANA GUADALUPE ROBLES PULIDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885159 FRANCISCO DE JESUS CEPEDA RINCON SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885160 JESSICA ESMERALDA GALLEGOS GRIMALDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885161 BERENICE EDURNE GARCIA RANGEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885162 MELISA MARLEN GONZALEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885163 MARIANA BERENICE GONZALEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885164 LAMAR GUZMAN CAZARES SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885165 KARLA CRISTINA HERRERA MELÈNDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885166 GUADALUPE FRINÉ LUCHO GONZÁLEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885167 MIJAEL OBANDO BELARD SILVANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885168 CLAUDIA ISABEL PALACIOS MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885169 SAMUEL ALEJANDRO PUENTE MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885170 CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ DELGADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885171 RAMON SALDANA GALLARDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885172 OMAR IRAM TAMEZ SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885173 ADRIANA MARGARITA CARDENAS MEJIA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885174 OSCAR DANIEL CARRILLO OBREGON PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885175 LUIS FERNANDO CARRIZALES RANGEL PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885176 CINTHIA ABIGAIL GARCIA MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885177 FÁTIMA JAMILETH HERNÁNDEZ GALVÁN PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885178 JOSE LUIS IBARRARAN GARZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885179 ANGELA ABIGAIL JASSO ESPINOZA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

22/01/2014 7885180 KAREN LUCERO MENDOZA ROSALES PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885181 SANJUANITA SELENE PEREZ IPIÑA PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885182 REYNA MONICA GRACIELA VARGAS RUIZ PRACTICAS PROFESIONALES 1,800.00$

22/01/2014 7885183 YESSIKA DEYANIRA RUIZ VIGIL PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/01/2014 7885184 ERIKA AGUILAR VARELA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885185 ELVA MAYELA ARMENDARIZ GUETA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885186 VICTORIA BAEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885187 KARLA CRISTINA CANTU CAVAZOS SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885188 RODRIGO DANIEL CARREON FLORES SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885189 LUIS FRANCISCO CARREON TOVAR SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885190 ANNA SARAHI CERDA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885191 EVA MARIA DIMAS ESTRADA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885192 KARLA MICHEL GARCIA LEAL SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885193 SARA GARCIA VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885194 ANA LETICIA HERNANDEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885195 LYLENI GUADALUPE LOPEZ ORDAZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885196 KRISTINA DE JESUS MARTINEZ ALANIS SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885197 INES GUADALUPE MATA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885198 DIANA GABRIELA MORENO RIVERA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885199 DANIEL ALEXIS RAMIREZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885200 IRMA BRISEYDA SANCHEZ VILLANUEVA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885201 GILDARDO VAZQUEZ RANGEL SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885202 ADRIANA CARRILLO LEAL SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885205 MARAH SARAHI NERI SALAZAR SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885206 MINERVA MARGARITA QUINTANAR HUERTA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885207 BLANCA IRIS SANCHEZ PRIEGO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885208 DULCE PALOMA FLORES MORENO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885209 ERIKA AMAIRANI GARZA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885210 MONICA LILIANA ACUÑA TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885211 MANUEL ALEJANDRO BRAVO GALVAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885212 ANA ISABEL GONZALEZ CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885213 ALEJANDRO GERARDO GONZALEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885214 DANIELA HERNANDEZ BARBOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885215 ANA RUBI HERNANDEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

22/01/2014 7885216 EDSON IVAN RAMOS ARELLANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885217 DIANA ELIZABETH REYES ROJAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885218 CINTHYA MARGARITA SALDANA ESCAMILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885219 JUAN CARLOS ZAPATA MARTÍNEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/01/2014 7885220 FRANCISCO DE JESUS CEPEDA RINCON SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885221 JESSICA ESMERALDA GALLEGOS GRIMALDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885222 BERENICE EDURNE GARCIA RANGEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885223 MELISA MARLEN GONZALEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885224 MARIANA BERENICE GONZALEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885225 LAMAR GUZMAN CAZARES SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885226 KARLA CRISTINA HERRERA MELÈNDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885227 GUADALUPE FRINÉ LUCHO GONZÁLEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885228 MIJAEL OBANDO BELARD SILVANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885229 CLAUDIA ISABEL PALACIOS MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885230 SAMUEL ALEJANDRO PUENTE MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885231 CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ DELGADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885232 RAMON SALDANA GALLARDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885233 OMAR IRAM TAMEZ SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/01/2014 7885234 DANIELA DENISE CABRERA CANTU SERVICIO SOCIAL 7,200.00$

22/01/2014 7885235 MARIA FELIPA D IBARRA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885236 MAYRA DIOSEL MORENO CERVANTES SERVICIO SOCIAL 7,200.00$

22/01/2014 7885237 BENITO CARLOS ROMERO RIVERA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885238 JACOBO SANCHEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885240 ILSE YAZMIN RODRIGUEZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

22/01/2014 7885241 RAMON ALEJANDRO ESPINOZA PARGAS PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/01/2014 7885242 ELIZABETH OVIEDO CRUZ SERVICIO SOCIAL 610.00$

22/01/2014 7885243 MARICELA ALEJANDRINA TELLEZ LOREDO PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/01/2014 3247 ESCUELA PREPARATORIA NO. 5 ENERGIA ELECTRICA 23,386.00$

22/01/2014 3254 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 321.56$

22/01/2014 3255 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 321.56$

22/01/2014 3256 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 368.15$

22/01/2014 3257 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 368.15$

22/01/2014 3258 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 368.15$

22/01/2014 3259 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 95.50$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

22/01/2014 3260 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 95.50$

22/01/2014 3261 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 95.50$

22/01/2014 3262 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 95.50$

22/01/2014 3263 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 95.50$

22/01/2014 3264 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 95.50$

22/01/2014 3265 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 95.50$

22/01/2014 3266 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 95.50$

22/01/2014 244292 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 744,850.00$

22/01/2014 244293 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 66,396.77$

22/01/2014 244294 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 969.00$

22/01/2014 244295 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 1,696.00$

22/01/2014 244296 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 647.00$

22/01/2014 244297 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 412.00$

22/01/2014 244298 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,200.00$

22/01/2014 244299 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 93,706.96$

22/01/2014 244300 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 546.00$

22/01/2014 244301 ENERGETICOS AEROPUERTO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,842.14$

22/01/2014 244302 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 316,232.85$

22/01/2014 244303 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 90,564.00$

22/01/2014 244307 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. BOLETOS TIGRES 230,480.00$

22/01/2014 244312 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 985,743.52$

23/01/2014 26636 ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. (PROMEP)MULTIFUNCIONAL 240.12$

23/01/2014 26632 CONSORCIO BIOQUIMICO DEL NORTE S.A. DE C.V. (PROMEP)GUANTES DE LATEX,JERINGAS PARA

INYECCION,AGUJAS,TOALLITAS CON ALCOHOL

3,540.32$

23/01/2014 244333 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 961.00$

23/01/2014 244334 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 404.00$

23/01/2014 244335 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 2,404.00$

23/01/2014 244336 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 6,023.00$

23/01/2014 244337 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 4,300.00$

23/01/2014 244346 TECNOLOGIA Y DISEÑO PUBLICITARIO S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 117,931.52$

23/01/2014 244347 ULISES TREVIÑO MARTINEZ REPOSICIÓN DE PISO DAÑADO EN AREAS DE DIRECCIÓN,

AUDITORIO, OFICINA Y ÁREA COMÚN DE LA BIBLIOTECA DE

CIENCIAS AGROPECUARÍAS. INCLUYE REPARACIÓN DE

GRIETAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE LAS

ÁREAS DE TRABAJO.

150,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

23/01/2014 244352 MARCO ANTONIO CUBILLAS PUNARO ANTICUERPOS 119,137.80$

23/01/2014 244354 SECOVI S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO, DE UPS'S Y PLANTAS DE EMERGENCIA DE

LOS CAMPUS: MEDEROS, MEDICINA, ESCOBEDO, CIDIIT

APODACA Y CD. UNIVERSITARIA.

96,235.58$

23/01/2014 244355 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 40,000.00$

23/01/2014 244360 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 1,078,115.19$

23/01/2014 244361 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD GASTOS REALIZADOS DEL PRESUPUESTO 2013,

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2013

174,761.13$

23/01/2014 244362 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLESTES Y MANIOBRAS 72,717.12$

23/01/2014 244364 GB CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 33,930.00$

23/01/2014 244365 QUIMICALDERAS SA DE CV SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 12,644.00$

23/01/2014 244366 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 1,564.00$

23/01/2014 244368 C JESUS RR S.A. DE C.V. MATERIALES PARA LABORATORIO DIVERSO 200,000.00$

23/01/2014 244369 C JESUS RR S.A. DE C.V. MATERIALES PARA LABORATORIO DIVERSO 150,000.00$

23/01/2014 244371 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPERMEABILIZACIÓN DE DOBLE ASFÁLTO CON GARANTÍA

DE 5 AÑOS EN EL EDIFICIO DEL CANAL 53. INCLUYE RASPADO

DE MATERIAL EXISTENTE, EMPASTADO Y FORRADO DE

DUCTOS.

170,417.23$

23/01/2014 244372 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD EN EL

EXTERIOR E INTERIOR DEL CENTRO CULTURAL

UNIVERSITARIO.INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO Y

EXTRACCION EN PISO DEL ALUMBRADO EXTERIOR

EXISTENTE PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS, CAMBIO DE

SOQUETS Y LUMINARIAS EN CANDILES Y CAMBIO DE

LAMPARAS DE PISO Y MUROS EN DIVERSAS AREAS DEL

EDIFICIO

200,000.00$

23/01/2014 244375 CONFECCIONES PLAZA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS 511,560.00$

24/01/2014 244386 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. GASTOS EQUIPO REPRESENTATIVO DE TAE KWONDO VIAJE A

QUERETARO DEL 18 AL 22 SEPT 2013 Y DEL EQUIPO

REPRESENTATIVO DE FUTBOL AMERICANO LIGA MAYOR

VIAJE A CD. VICTORIA, TAMPS. EL 07 SEPTIEMBRE 2013

611,419.76$

24/01/2014 244388 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIO DE SEGURIDAD ESPECIALIZADA 228,009.60$

24/01/2014 4703 ALDO ALEMAN GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

24/01/2014 4704 FELIPE DE JESUS ALVAREZ CAMPOS BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

24/01/2014 4705 ALFREDO OMAR BECKFORD CANTU BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

24/01/2014 4706 KARLA IDOLISA GARZA MUÑOZ BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

24/01/2014 4707 DULCE ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

24/01/2014 4708 KARINA DENNISSE GUERRA CUENCA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

24/01/2014 4709 LINDA SOFIA LOPEZ ESTRADA BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

24/01/2014 4710 LESEM PRISCILA MARTINEZ FLORES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

24/01/2014 4711 ALEJANDRINA MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

24/01/2014 4712 JOSE OSCAR MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

24/01/2014 4713 ALEJANDRO ABRAHAM MEJIA COLLAZO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

24/01/2014 4714 ELIAS MAURICIO MENDIOLA ALONSO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

24/01/2014 4715 LAURA ARELY MURILLO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

24/01/2014 4716 ITZEL MIROSLAVA OLVERA CARRANZA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

24/01/2014 4717 LUCIA DANIELA PUENTE LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

24/01/2014 4718 EVELYN MONSERRAT REA ORTA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

24/01/2014 4719 DANIEL EDUARDO ROBLEDO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

24/01/2014 4720 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

24/01/2014 4721 KAREN ALEIDA SALAZAR CAZARES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

24/01/2014 4722 IVAN ALEJANDRO VIDAURRI DOMINGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

24/01/2014 244376 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 725,125.82$

24/01/2014 244377 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 307,400.00$

24/01/2014 244378 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,010,185.26$

24/01/2014 244381 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,013,498.72$

24/01/2014 244382 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 404,415.97$

24/01/2014 244383 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.61$

24/01/2014 244384 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.59$

24/01/2014 244385 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 1,017,536.97$

24/01/2014 244389 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. CONSUMO 6,177.00$

24/01/2014 244392 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS MATERIALES Y ÚTILES TONERS. 42,623.27$

24/01/2014 244395 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 970.00$

24/01/2014 244396 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 1,039.00$

24/01/2014 244397 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 1,404.00$

24/01/2014 244398 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 1,739.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

24/01/2014 244401 RESTRESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 38,663.00$

24/01/2014 244402 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 34,596.00$

24/01/2014 244405 LETICIA MARTINEZ VILLARREAL FLESTES Y MANIOBRAS 33,176.00$

24/01/2014 244409 DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL Y EMPRESARIASL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,898.20$

24/01/2014 244411 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 604.00$

24/01/2014 244412 LIBRERIA UNIVERSITARIA LIBROS, MATERIALES Y ÚTILES 2,707.50$

24/01/2014 244413 LIBRERIA UNIVERSITARIA PLAYERA, LIBROS. 3,045.93$

24/01/2014 244414 LIBRERIA UNIVERSITARIA LIBROS, MATERIALES Y ÚTILES 2,744.00$

24/01/2014 244416 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 475.00$

24/01/2014 244417 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 703.00$

24/01/2014 244419 CONFECCIONES CADENA S.A. DE C.V. EQUIPO Y MATERIAL QUIRURGICO 200,000.00$

24/01/2014 244420 ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 APOYO ENERGIA ELECTRICA 37,620.00$

24/01/2014 244421 UNIDOS POR EL ARTE CONTRA EL CANCER INFANTIL AC APOYO AL PROGRAMA CULTURAL DE APRECIACION DE LAS

ARTES EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

180,000.00$

24/01/2014 244422 SERGIO GALVAN MARTINEZ INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 11,273.46$

24/01/2014 244425 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 306,715.60$

27/01/2014 6751 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

HOJAS DE PAPEL BOND HI-TECK BLANCO TAMAÑO DOBLE

CARTA 36 KG.

208,800.00$

27/01/2014 7885664 FRANCISCO DE JESUS CEPEDA RINCON SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885665 JESSICA ESMERALDA GALLEGOS GRIMALDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885666 BERENICE EDURNE GARCIA RANGEL SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885667 MELISA MARLEN GONZALEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885668 MARIANA BERENICE GONZALEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885669 LAMAR GUZMAN CAZARES SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885670 KARLA CRISTINA HERRERA MELÈNDEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885671 GUADALUPE FRINÉ LUCHO GONZÁLEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885672 MIJAEL OBANDO BELARD SILVANO SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885673 CLAUDIA ISABEL PALACIOS MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885674 SAMUEL ALEJANDRO PUENTE MORENO SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885675 CLAUDIA ANGELICA RAMIREZ DELGADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885676 RAMON SALDANA GALLARDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 7885677 OMAR IRAM TAMEZ SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

27/01/2014 3277 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 259.12$

27/01/2014 3278 ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 ENERGIA ELECTRICA 19,101.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

27/01/2014 244430 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 323,570.06$

27/01/2014 244439 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 1,127,191.27$

27/01/2014 244440 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 1,098,009.66$

27/01/2014 244442 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

ESTRATEGICOS

APOYO GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.

EVALUADORES DE CIEES

56,452.00$

27/01/2014 244444 LUIS AGUSTIN CARDENAS FRANCO APOYO PARA MODULO 2 PROGRAMA UNI-TRANSFER 3,661.22$

27/01/2014 244446 GASOLINERA NUEVO LEON S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,000.12$

27/01/2014 244447 POLIDEPORTIVO TIGRES APOYO A ESTUDIANTE DE LA UANL PARA LOS TORNEOS

QUE SERVIRAN PARA LA PREPARACION FINAL YA QUE SE

ENCUENTRA CLASIFICADO EN EL TOP 11 PARA LOS JUEGOS

OLIMPICOS EN NANJING , CHINA 2014.

250,000.00$

27/01/2014 244449 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 9,282.03$

27/01/2014 244450 HOTEL MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 12,741.20$

27/01/2014 244451 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 141,687.80$

27/01/2014 244452 ENERGETICOS AEROPUERTO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,387.50$

27/01/2014 244453 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,253.00$

27/01/2014 244455 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 198,622.12$

27/01/2014 244460 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ GASTOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA BANDA AZUL

Y ORO EN DIFERENTES EVENTOS LOS DIAS 9,16 DE AGOSTO Y

13 DE SEPTIEMBRE 2013.

14,546.40$

27/01/2014 244461 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 109,585.26$

27/01/2014 244462 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 258,506.38$

27/01/2014 244463 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 5,541.75$

27/01/2014 244464 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 3,981.75$

27/01/2014 244465 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 4,837.75$

27/01/2014 244466 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 5,974.75$

27/01/2014 244467 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 5,251.75$

27/01/2014 244468 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 4,581.75$

27/01/2014 244469 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 3,463.75$

27/01/2014 244470 PAPELERA REGIOMONTANA S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 32,842.50$

27/01/2014 244471 MARCOS RAFAEL TORRES GONZALEZ MATERIAL DEPORTIVO 286,752.00$

27/01/2014 244473 ARTE Y SERVICIO DE DECORACION MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 50,251.20$

27/01/2014 244476 DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 16,040.00$

27/01/2014 244479 MARISARCOS DE MONTERREY S.A. DE C.V. CONSUMO 800.00$

27/01/2014 244481 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 515.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

27/01/2014 244482 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 803.00$

27/01/2014 244483 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 1,091.00$

27/01/2014 244484 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,790.00$

27/01/2014 244485 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 206,400.00$

27/01/2014 244486 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 16,512.00$

27/01/2014 244487 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 8,856.00$

27/01/2014 244488 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,032.00$

27/01/2014 244489 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 2,368.00$

27/01/2014 244492 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS

PROFESIONALES

APOYO BRIGADAS OCTUBRE 2013 10,000.00$

28/01/2014 26642 LUIS ANTONIO AMEZQUITA BROOKS (PROMEP)APOYO SOLICITUD DE GASTOS DE OPERACION

PARA MATERIALES Y CONSUMIBLES PROMEP 105.3/13/6644

20,000.00$

28/01/2014 26648 LUIS ANTONIO AMEZQUITA BROOKS (PROMEP)APOYO REPOISICION DE GASTOS PROMEP DEL

RUBRO DE MATERIALES Y CONSUMIBLES

1,113.02$

28/01/2014 244501 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 78,874.20$

28/01/2014 244502 NUEVO REINO DE LEON COMPANY S.A. DE C.V. APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 38,860.00$

28/01/2014 244503 SECRETARIA ACADEMICA REEMBOLSO DE GASTOS 10,440.00$

28/01/2014 244504 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARTICIPACION DE ENSAMBLE ORQUESTAL EN

EVENTOS DE DEPENDENCIAS.

34,000.00$

28/01/2014 244505 FACULTAD DE MUSICA APOYO ENSAMBLES ORQUESTALES EN EL COGRESO DE LAS

AMERICAS SOBRE EDUCACIÓN INTERNACIONAL.

15,000.00$

28/01/2014 244506 REFRISA AIRE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 77,140.00$

28/01/2014 244507 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. RECONSTRUCCION DE SECCION DE BARDA PERIMETRAL POR

AVENIDA UNIVERSIDAD POR ACCIDENTE VIAL

21,427.06$

28/01/2014 244508 LIFETEC S.A. DE C.V. MATERIALES PARA LABORATORIO DIVERSO 216,976.06$

28/01/2014 244597 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 2,467.00$

28/01/2014 244602 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 4,631.00$

28/01/2014 244603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 112,285.68$

28/01/2014 244606 LIBRERIA UNIVERSITARIA LIBROS, MATERIALES Y ÚTILES 520.00$

28/01/2014 244607 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 4,485.01$

28/01/2014 244609 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 3,573.75$

28/01/2014 244610 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 2,961.25$

28/01/2014 244611 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 51,728.78$

28/01/2014 244612 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 5,416.75$

28/01/2014 244613 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 3,666.75$

28/01/2014 244614 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 17,186.75$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

28/01/2014 244615 CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V. PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS 686,998.82$

28/01/2014 244616 LIBRERÍA UNIVERSITARIA REEMBOLSO DE GASTOS 4,090.83$

29/01/2014 26666 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. IMPRESORA LASER,ESCANER 978.00$

29/01/2014 3293 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 27-ENERO-2014 50,322.49$

29/01/2014 3295 ESCUELA PREPARATORIA NO. 6 AGUA Y DRENAJE 27,107.00$

29/01/2014 3296 ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 AGUA Y DRENAJE 29,859.00$

29/01/2014 244621 FLORES MOLINA AGENCIA ADUANAL S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 1,523.08$

29/01/2014 244668 BENITO RAYMUNDO ELIZONDO OYERVIDES REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LA

PREPARATORIA BILINGUE. INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE

EXISTENTE, BACHEO, APLICACIÓN DE SELLADOR, DE

ARREGLO SELLO Y DE PINTURA COLOR SPORT.

150,000.00$

30/01/2014 7886155 MABEL ALEJANDRA ARRAMBIDE DE LA CRUZ SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

30/01/2014 7886156 ITZEL DEYANIRA GAMBOA SILVA SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

30/01/2014 7886157 MONICA HERRERA SOTO SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

30/01/2014 7886158 PEDRO EUSEBIO MANCILLAS ZAMARRIPA SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

30/01/2014 7886159 JESUS AZAEL MEZA VARGAS SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

30/01/2014 7886160 MARIA LUISA RODRIGUEZ GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

30/01/2014 7886161 YARESSI ALEJANDRA SOLIS TORRES SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

30/01/2014 7886162 JUAN MANUEL TAMEZ MEDELLIN SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

30/01/2014 7886163 MARIA ESTHER ZUNIGA ROJAS SERVICIO SOCIAL 2,000.00$

30/01/2014 7886164 CLAUDIA VERONICA CORTEZ SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

30/01/2014 7886165 YOHELLI DENISSE GARCIA CORONADO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

30/01/2014 7886166 HILDA CAROLINA HERNANDEZ JASSO SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

30/01/2014 7886167 RICARDO VAZQUEZ VELEZ SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

30/01/2014 7886170 KAREN ESTEFANIA TREVIÑO LOPEZ PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

30/01/2014 26687 TESORERIA GENERAL (PROMEP)REEMBOLSO DE GASTOS PROMEP 103.5/12/3585 986.00$

30/01/2014 26688 JUAN FRANCISCO VILLARREAL CHIU (PROMEP)APOYO PROYECTO PROMEP 103.5/13/6644 GASTOS DE

OPERACION , MATERIALES Y CONSUMIBLES.

24,664.00$

30/01/2014 26691 BALDEMAR ESCOBAR GONZALEZ (PROMEP)APOYO REPOSICION DE GASTOS 3,800.00$

30/01/2014 244675 RESTRESA S.A. DE C.V. CONSUMO 8,923.00$

30/01/2014 244682 COMPAÑIA MEXICANA DE GAS S.A. DE C.V. GAS 2,367.00$

30/01/2014 244687 RECONOCIMIENTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 214,874.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

31/01/2014 244699 MAKE PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. GASTOS EQUIPO REPRESENTATIVO FUTBOL AMERICANO

LIGA MAYOR PRETEMPORADA VIAJE A MEXICO 20 Y 21 SEPT

2013 Y GASTOS DEL FESTIVAL INAGURAL DE LA TEMPORADA

2013

447,020.85$

31/01/2014 4723 SANDRA ELIZABETH ALANIS TAMEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

31/01/2014 4724 EMILIO ALEJANDRO ALCALA GRANADOS BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4725 ALDO ALEMAN GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4726 EDUARDO ALMAGUER GANDARA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4727 DIEGO ALPIREZ VELA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4728 FRANCISCO DANIEL ALVARADO SILVA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4729 FELIPE DE JESUS ALVAREZ CAMPOS BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

31/01/2014 4730 KALEB ANDRES ANGELINO ARENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4731 DANIEL ARMENTA ESNAURRIZAR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4732 LESLIE NALLELY ARREOLA VILLAGOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4733 SANDRA MARCELA ARRIAGA ELIZONDO BECAS A ESTUDIANTES 2,188.00$

31/01/2014 4734 ANTONIO EDGAR ARROYAVE TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4735 LAURA ALICIA ARVIZU BUELNA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4736 RUBEN ARTURO BARBOSA GUERRA BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4737 ALFREDO OMAR BECKFORD CANTU BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

31/01/2014 4738 ÁLVARO HERNÁN BEDOYA CALLE BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$

31/01/2014 4739 VALERIA MARISOL CABRIALES GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4740 LAURA ILEANA CAMACHO CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4741 CESAR GIANFRANCO CAMPOS LLARENA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4742 CÉSAR DARÍO CANTÚ BENDECK BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4743 DAMARYS ALEJANDRA CANTU SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4744 ANA RAQUEL CARREÑO SALCEDO BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4745 CHRISTIAN CARRILLO SANTIAGO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4746 XOCHITL XEL-HA CASTILLO SILVA BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4747 JULIETA CASTILLO VELAZQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4748 EVA MONSERRAT CASTRO CORTES BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4749 BIANCA ALEJANDRA CERDA CATALAN BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4750 DANIEL ADOLFO CHAPOY CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4751 PAOLA CECILIA CHAVEZ GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4752 SCARLETT AURORA CONTRERAS OLVERA BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4753 LUIS GERARDO CRUZ GUAJARDO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

31/01/2014 4754 ROBERTO RAFAEL CRUZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4755 MARCO ANTONIO DAVID HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4756 MARIANNA DE LA FUENTE RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4757 LINDA ANAID DE LEON RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4758 JORGE ALBERTO DUARTE SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4759 DAVID ALEJANDRO ECHAVARRI VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4760 CESAR ESCALANTE LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4761 MARCELA ESPINOSA SAENZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4762 JAIME ESPINOSA SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4763 JESUS MARIO FLORES BOJORQUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4764 SUSANA GABRIELA FLORES CORTÉS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4765 JUAN RENE FLORES NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4766 ADELAIDA FLORES ONTIVEROS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4767 MIGUEL ANGEL FUENTES ESTRADA BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4768 CHRISTOPHER DANIEL GALAVIZ MOLINA BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4769 JOSE FRANCISCO GALVAN MATA BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4770 XOCHITL ITZEL GARCIA MALDONADO BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4771 JUAN PABLO GARCIA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4772 KARLA IDOLISA GARZA MUÑOZ BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

31/01/2014 4773 ANDREA PRISCILA GARZA PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4774 MARCO ALFONSO GABRIEL GAYTAN CONTRERAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4775 ADRIANA GONZALEZ BRIONES BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4776 ALEJANDRO GONZALEZ GOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4777 ELIUD IVAN GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4778 PAMELA MARIA GONZALEZ GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4779 CRISTIAN GONZALEZ MASCAREÑAS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4780 DULCE ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4781 URIEL GUSTAVO GONZALEZ VELAZCO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4782 KARINA DENNISSE GUERRA CUENCA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4783 JULIAN DANIEL GUERRA GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

31/01/2014 4784 JUAN RICARDO GUERRERO HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4785 DIANA GUEVARA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4786 RODRIGO PATRICIO HERNANDEZ BRAVO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

31/01/2014 4787 EDUARDO HERNANDEZ GUERRERO BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

31/01/2014 4788 JOHANA ALEJANDRA HERNANDEZ SEVERIANO BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4789 ERICK ENRIQUE HINOJOSA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4790 MARIA IBARRA CHAPA BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

31/01/2014 4791 LIDIA CAROL JASSO MELENDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

31/01/2014 4792 ALAN SHADIR LARA GARZA BECAS A ESTUDIANTES 4,475.00$

31/01/2014 4793 CECILIA LEAL MAYAGOITIA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4794 PATRICIA MARIEL LEAL SALAZAR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4795 MARISA GUADALUPE LLAGUNO LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4796 JESUS URIEL LONGORIA PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

31/01/2014 4797 LINDA SOFIA LOPEZ ESTRADA BECAS A ESTUDIANTES 6,550.00$

31/01/2014 4798 JUAN FERNANDO LOZANO CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

31/01/2014 4799 HILDA NATALIA MACIAS RAMIREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

31/01/2014 4800 RODRIGO MAGALLANES ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4801 MIGUEL MAGALLÒN MONTEMAYOR BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4802 ANDREA PAOLA MANRIQUEZ HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4803 LESEM PRISCILA MARTINEZ FLORES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

31/01/2014 4804 IVANNA MICHEL MARTINEZ SALINAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4805 ALEJANDRINA MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

31/01/2014 4806 JOSE OSCAR MATURINO CARRILLO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

31/01/2014 4807 ALEJANDRO ABRAHAM MEJIA COLLAZO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

31/01/2014 4808 ELIAS MAURICIO MENDIOLA ALONSO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

31/01/2014 4809 MARIANGELES MIRANDA LUCIO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4810 MICHELLE MIRANDA VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4811 ERIKA GABRIELA MORALES PEREZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4812 ROLANDO MORALES SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4813 LAURA ARELY MURILLO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4814 ARANTXA ALEJANDRA NAVA FLORES BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4815 MARIA DE LA LUZ OLAGUE RIVERA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4816 TANIA MARCELA OLIVA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4817 ITZEL MIROSLAVA OLVERA CARRANZA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4818 PATRICIA OROPEZA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4819 MIRIAM ORTEGA DELGADO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4820 JEYLE ORTIZ RODRÍGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 3,265.00$

31/01/2014 4821 JUAN DE DIOS OVALLE HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

31/01/2014 4822 ANGEL OMAR PARAMO NAVARRO BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4823 KARINA ELIZABETH PEREZ CANO BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4824 OLIMPIA PEREZ MORENO BECAS A ESTUDIANTES 2,190.00$

31/01/2014 4825 MARIO ALBERTO PÉREZ RAMOS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4826 CIELO ESTEFANIA PINILLA MORENO BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4827 LUCIA DANIELA PUENTE LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4828 OMAR HIRAM RAMIREZ MONSIVAIS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4829 DANIEL RANGEL FERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4830 EVELYN MONSERRAT REA ORTA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4831 GLADYS YEMILLE REYES ARIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4832 JONATHAN NIMROD RIOS MORENO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4833 FERNANDO ADRIAN RIOS SAHAGUN BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4834 MARICRUZ RIVERA MACIAS BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4835 LUIS ALBERTO ROBLEDO LUEVANO BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4836 DANIEL EDUARDO ROBLEDO RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4837 RENE JAVIER ROBLES GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4838 PAOLA ELIZABETH RODRIGUEZ DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4839 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4840 CARLOS SERGIO RODRIGUEZ SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4841 NORA ELIZABETH ROMERO SOTO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4842 DAFNE NAOMI RUIZ BELTRAN BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4843 ANDRES OMAR RUIZ ORTIZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4844 RAQUEL ALEJANDRA SAENZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4845 CRISTHIAN AXEL SALAS ARRIAGA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4846 KAREN ALEIDA SALAZAR CAZARES BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

31/01/2014 4847 KAREN SALAZAR GOMEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4848 ALBERTO SANCHEZ CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 8,750.00$

31/01/2014 4849 ALFREDO ADAN SANCHEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4850 STEFANIA SANDOVAL REBOLLOSO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4851 CECILIA GUADALUPE SANMIGUEL CARDENAS BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4852 ILSE MARIANELA SANTOS RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4853 LESLIE MONSERRAT SIFUENTES REYES BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4854 GERARDO SILVA TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4855 SUSAN SMITH DORIA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

31/01/2014 4856 JOSE MARIA SOLIS LEON BECAS A ESTUDIANTES 2,625.00$

31/01/2014 4857 CLARISSA ELVIRA SOSA HERNANDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4858 ALVINO SOTELO TREVIÑO BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4859 FIDEL ISRAEL SOTO GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4860 SERGIO TIBURCIO GUZMAN BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4861 MARIA FERNANDA TIJERINA RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4862 JOSE MANUEL TIRADO SUAREZ BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

31/01/2014 4863 LUIS ARTURO TREVIÑO FIGUEROA BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 4864 SALVADOR TURNER GARZA BECAS A ESTUDIANTES 5,250.00$

31/01/2014 4865 LESLIE MICHELLE VALENCIA LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4866 EMANUEL ALI VALENZUELA CALVILLO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4867 ANA CRISTINA VAQUERO ACEVEDO BECAS A ESTUDIANTES 2,238.00$

31/01/2014 4868 ELSA PRISCILA VARGAS VIDAÑA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4869 IVAN ALEJANDRO VIDAURRI DOMINGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4870 RENE ALEJANDRO VILLAFUERTE MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,240.00$

31/01/2014 4871 KAREN LIZETH VILLARREAL LEAL BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4872 OSCAR GERARDO VILLARREAL PADILLA BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4873 KAREN JEANETTE VIZCAINO BARREIRO BECAS A ESTUDIANTES 8,950.00$

31/01/2014 4874 LINDA SARAHI YANEZ TREVINO BECAS A ESTUDIANTES 4,375.00$

31/01/2014 3313 ESCUELA PREPARATORIA NO. 21 AGUA Y DRENAJE 19,704.00$

31/01/2014 244694 SOLUCIONES EXA S.A. DE C.V. EQUIPO DE COMPUTO 25,000.00$

31/01/2014 244695 HERMELINDA MUÑIZ DELGADO SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 25,752.00$

31/01/2014 244696 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE DE 2013 577,332.00$

31/01/2014 244698 SEGURIDAD PRIVADA Y EVENTOS S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 307,400.00$

31/01/2014 244700 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 336,585.60$

31/01/2014 244701 DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS

PROFESIONALES

APOYO BRIGADAS NOVIEMBRE 2013 10,000.00$

31/01/2014 244702 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,010,185.30$

31/01/2014 244703 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.58$

31/01/2014 244704 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,002,833.58$

31/01/2014 244705 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 403,873.10$

31/01/2014 244706 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 1,265,113.12$

31/01/2014 244707 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 379,164.60$

31/01/2014 244708 DIANA XOCHITL ACOSTA CAVAZOS SERVICO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 281,671.20$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

31/01/2014 244719 IGNACIO MORALES JIMENEZ SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 37,862.40$

31/01/2014 244720 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 493,938.44$

31/01/2014 244723 HERMELINDA MUÑIZ DELGADO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 53,360.00$

31/01/2014 244724 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICO DE LIMPIEZA EN DIRECCIÓN DE ESCUELAS

INCORPORADAS Y EL CENTRO DE EVALUACIONES.

292,691.20$

31/01/2014 244731 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA MODERNIZACIÓN DEL

ELEVADOR GENERAL "A" UBICADO EN EL LOBBY DE LA

TORRE DE RECTORÍA.

782,512.80$

31/01/2014 244733 IMALAYA S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA

PARA UNIDADES DE A/C DE LA OFICINA DE COORDINACION

OPERATIVA Y COMEDOR EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION

DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN CD. UNIVERSITARIA.

57,788.88$

31/01/2014 244735 MIGUEL ANGEL JIMENEZ ELIZONDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO

NATURAL SERIE EURO VENT Y CRISTAL FILTRASOL DE 6MM

(7PZ) Y DE PUERTAS DE ALUMINIO NATURAL SERIE EURO

VENT Y FORRO DE REYNOBOND (6PZS)

130,708.80$

31/01/2014 244736 LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES

DE AIRE ACONDICIONADO QUE DAN SERVICIO A DIVERSAS

AREAS DEL EDIFICIO DE DIRECCION GENERAL DE

INFORMATICA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE

NOVIEMBRE DE 2011 A OCTUBRE DE 2012.

123,018.00$

31/01/2014 244737 LORA DESARROLLO INDUSTRIAL REGIOMONTANO S.A. DE

C.V.

TRABAJOS DE SUSTITUCION Y REFORZAMIENTO DE PLAFON,

CONSTRUCCION, INSTALACION Y REFORZAMIENTO DE

CAJILLOS Y PECHERAS DE TABLAROCA, SUM. E INST. DE

JUNTAS DE CONTROL EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS, SUM Y

APLICACION DE PINTURA EN LAS AREAS DE TRABAJO Y

RETIRO DE ESCOMBRO EN EL EDIFICIO DEL CIDCS.

150,000.00$

31/01/2014 244738 REJAS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE REJA DEACERO

ABATIBLE DE 3.60 X 2.50 MTS, EN RAMPA DE ACCESO A LA

CANCHA DEL ESTADIO GASPAR MASS.

35,046.11$

31/01/2014 244739 ULISES TREVIÑO MARTINEZ REPOSICIÓN DE PISO DAÑADO EN AREAS DE DIRECCIÓN,

AUDITORIO, OFICINA Y ÁREA COMÚN DE LA BIBLIOTECA DE

CIENCIAS AGROPECUARÍAS

143,948.64$

31/01/2014 244740 LIBRERÍA UNIVERSITARIA REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS 2,906.57$

31/01/2014 244742 APLICACIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO

AUDIOVISUAL,INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO

AUDIOVISUAL

314,672.88$

31/01/2014 244743 B BRAUN AESCULAP DE MEXICO S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 31,628.54$

31/01/2014 244744 C JESUS RR S.A. DE C.V. MATERIALES PARA LABORATORIO DIVERSO 75,721.78$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

31/01/2014 244745 COMERCIALIZADORA CELESTIAL S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA 11,832.00$

31/01/2014 244748 CONFECCIONES CADENA S.A. DE C.V. BATA QUIRURGICA,ENVOLTURAS PARA CAMA,FUNDAS DE

MAYO,COMPRESAS DE 1X.55,EQUIPO PARA PARTO

(UNIFORME),EQUIPO PARA PARTO (UNIFORME)

200,000.00$

31/01/2014 244749 CONFECCIONES PLAZA S.A. DE C.V. ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 250,000.00$

31/01/2014 244750 ARMANDO ARTURO GARZA RIVAS RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 61,016.00$

31/01/2014 244751 ANTONIO RAMIREZ PINEDA CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO 26,210.20$

31/01/2014 244752 LIBRERÍA UNIVERSITARIA REEMBOLSO DE GASTOS 1,107.10$

31/01/2014 244753 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SEVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 242,442.24$

31/01/2014 244754 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. MATERIALES DE LABORATORIO 144,095.48$

31/01/2014 244756 DELTA RADIOCOMUNICACION S.A. DE C.V. REPETIDOR DE RADIOFRECUENCIA,PANEL COMUNITARIO

PARA 154 USUARIOS,ANTENA PARA RADIOFRECUENCIA

30,577.60$

31/01/2014 244759 EBENEZER PAPELERA S.A. DE C.V. PAPEL STOCK COLOR BLANCO DE 1 TANTO DE 9-1/2X11" CON

3,000,PAPEL STOCK COLOR BLANCO DE 2 TANTOS DE 9-1/2X11"

CON 3,000,PAPEL STOCK DE 11 X 14 3/8 3 TANTOS

117,561.45$

31/01/2014 244761 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO POR 6 ELEMENTOS

DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE INBCUBACION DE

EMPRESAS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DICIEMBRE

2013.

151,032.00$

31/01/2014 244762 GERARDO CHAPA ZUÑIGA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 7,340.47$

31/01/2014 244763 MARIA MIRTHALA CHAVEZ GARCIA ARTICULOS PARA APOYO DE EVENTOS INSTITUCIONALES 76,096.00$

31/01/2014 244764 JUAN DEL VALLE YARZA SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 22,796.32$

31/01/2014 244765 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 250,000.00$

31/01/2014 244768 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 248,685.38$

31/01/2014 244770 MASTER FORMAS S.A. DE C.V. RECIBOS DE NOMINA 74,820.00$

31/01/2014 244771 PROVEEDORA COMERCIAL GONZALEZ S.A. DE C.V. MATERIALES DE INSTALACION ADICIONALES,CARTUCHO DE

SILICON TRANSPARENTE,PINTURA VINIL,BROCA PARA

CONCRETO,BROCA PARA FIERRO

61,519.44$

31/01/2014 244772 REGIO MAQUILADORA DE ALUMINIO Y CRISTAL S.A DE C.V. SERVICIO DE REMODELACION 181,932.75$

31/01/2014 244774 SERVICIOS INTEGRADOS AUDIOVISUALES S DE R.L. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 13,050.00$

31/01/2014 244776 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 150,000.00$

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FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS ENERO 2014

31/01/2014 244779 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD EN EL

EXTERIOR E INTERIOR DEL CENTRO CULTURAL

UNIVERSITARIO.INCLUYE EL DESMANTELAMIENTO Y

EXTRACCION EN PISO DEL ALUMBRADO EXTERIOR

EXISTENTE PARA EL CAMBIO DE LAMPARAS, CAMBIO DE

SOQUETS Y LUMINARIAS EN CANDILES Y CAMBIO DE

LAMPARAS DE PISO Y MUROS EN DIVERSAS AREAS DEL

EDIFICIO

150,000.00$

31/01/2014 244814 EBENEZER PAPELERA S.A. DE C.V. PAPEL STOCK COLOR BLANCO DE 1 TANTO DE 14-7/8X11" CON

3,000,PAPEL STOCK COLOR BLANCO DE 1 TANTO DE 9-1/2X11"

CON 3,000,PAPEL STOCK COLOR BLANCO DE 2 TANTOS DE 9-

1/2X11" CON 3,000,PAPEL STOCK COLOR BLANCO DE 3 TANTOS

DE 14-7/8X11" CON 3,000

17,633.04$

31/01/2014 244816 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 99,468.00$

31/01/2014 244817 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 13,549.00$

31/01/2014 244818 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 6,394.00$