SL-GC-I-01 Manejo de Devoluciones (10)

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Antes de imprimir este documento, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente. PROCEDIMIENTO Código : SL-GC-P-02 Revisión : 00 Aprobado : GG Fecha : 11-03-14 Página : 1 de 5 MANEJO DE DEVOLUCIONES COPIA NO CONTROLADA 1 OBJETIVO Y ALCANCE Establecer los pasos a seguir para el correcto manejo de las devoluciones. Comprende desde la comunicación, la recepción del producto y la atención final del cliente. 2 RESPONSABILIDADES 2.1 La Gerencia General es responsable de aprobar y supervisar el cumplimiento de lo establecido en la presente instrucción. 2.2 El área Comercial, Control de Calidad, Almacén y Distribución y Créditos y Cobranzas son responsables de cumplir lo establecido en la presente procedimiento. 2.3 La Gerencia Comercial y/o Gerencia Técnica Comercial es responsable de coordinar con el Jefe de Créditos y Cobranzas las aprobaciones de las devoluciones por reducción de deuda. 2.4 Los Representantes Comerciales son responsables de revisar, validar y realizar un inventario de la devolución. 2.5 La Jefatura de Créditos y Cobranzas es responsable de validar la información mensualmente sobre el status y los motivos solicitados por las devoluciones. 2.6 El Encargado de Facturación es responsable de emitir la Nota de Crédito máximo al siguiente día de recibida la mercadería a almacén de cuarentena. 3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA SL-GC-P-01: Atención de Pedidos. 4 SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS GV: Gerente de Ventas. GTC: Gerente Técnico Comercial. AC: Asistente Comercial . JAD: Jefe de Almacén y Distribución. ACC: Asistente Control de Calidad. JCC: Jefe de Créditos y Cobranzas JF: Jefe de Facturación JZ: Jefe de Zona AA: Asistente de Almacén 5 DEFINICIONES 5.1 Devolución: Mercadería devuelta por el cliente, por alguna de las razones expuestas líneas abajo. 5.2 Reposición: Reemplazar la mercadería devuelta por mercadería que cumple los requisitos especificados del cliente. 5.3 Nota de Crédito: Documento que sirve para descontar una factura. 6 POLITICAS Toda devolución se realizara previa comunicación del cliente hacia su representante comercial, y de

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  • Antes de imprimir este documento, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente.

    PROCEDIMIENTO

    Cdigo : SL-GC-P-02 Revisin : 00 Aprobado : GG Fecha : 11-03-14 Pgina : 1 de 5

    MANEJO DE DEVOLUCIONES

    COPIA NO CONTROLADA

    1 OBJETIVO Y ALCANCE

    Establecer los pasos a seguir para el correcto manejo de las devoluciones. Comprende desde la

    comunicacin, la recepcin del producto y la atencin final del cliente.

    2 RESPONSABILIDADES

    2.1 La Gerencia General es responsable de aprobar y supervisar el cumplimiento de lo

    establecido en la presente instruccin.

    2.2 El rea Comercial, Control de Calidad, Almacn y Distribucin y Crditos y Cobranzas son

    responsables de cumplir lo establecido en la presente procedimiento.

    2.3 La Gerencia Comercial y/o Gerencia Tcnica Comercial es responsable de coordinar con el Jefe de

    Crditos y Cobranzas las aprobaciones de las devoluciones por reduccin de deuda.

    2.4 Los Representantes Comerciales son responsables de revisar, validar y realizar un inventario de la

    devolucin.

    2.5 La Jefatura de Crditos y Cobranzas es responsable de validar la informacin mensualmente sobre

    el status y los motivos solicitados por las devoluciones.

    2.6 El Encargado de Facturacin es responsable de emitir la Nota de Crdito mximo al siguiente da

    de recibida la mercadera a almacn de cuarentena.

    3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

    SL-GC-P-01: Atencin de Pedidos.

    4 SMBOLOS Y ABREVIATURAS

    GV: Gerente de Ventas.

    GTC: Gerente Tcnico Comercial.

    AC: Asistente Comercial.

    JAD: Jefe de Almacn y Distribucin.

    ACC: Asistente Control de Calidad.

    JCC: Jefe de Crditos y Cobranzas JF: Jefe de Facturacin JZ: Jefe de Zona AA: Asistente de Almacn

    5 DEFINICIONES

    5.1 Devolucin: Mercadera devuelta por el cliente, por alguna de las razones expuestas lneas

    abajo.

    5.2 Reposicin: Reemplazar la mercadera devuelta por mercadera que cumple los

    requisitos especificados del cliente.

    5.3 Nota de Crdito: Documento que sirve para descontar una factura.

    6 POLITICAS

    Toda devolucin se realizara previa comunicacin del cliente hacia su representante comercial, y de

  • Antes de imprimir este documento, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente.

    PROCEDIMIENTO

    Cdigo : SL-GC-P-02 Revisin : 00 Aprobado : GG Fecha : 11-03-14 Pgina : 2 de 5

    MANEJO DE DEVOLUCIONES

    COPIA NO CONTROLADA

    ste a las oficinas.

    Toda devolucin debe ser inventariada por el Representante Comercial y/o Cobrador, generando un

    documento donde se evidencie la firma del cliente y del que realiza el inventario de dicha devolucin.

    Ninguna mercadera es enviada como devolucin si previamente no se ha aprobado e inventariado; la

    Gerencia de Ventas y/o Gerencia Tcnica Comercial y/o Jefes de Zona debern informar a todos sus

    clientes que ante cualquier solicitud de devolucin previamente lo debern comunicar.

    6.1 Devolucin por reduccin de deuda:

    El motivo de esta devolucin se da cuando el cliente es moroso y necesita reducir su deuda a travs de la devolucin de mercadera, La aprobacin de las devoluciones sern realizadas por el Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico

    Comercial y Jefe de Crditos & Cobranzas. Se aceptan mercadera con vencimiento mximo de seis (6) meses, se procede con la emisin de

    la nota de crdito.

    _ Si los productos devueltos pueden ser vendidos a otro cliente de la zona, la operacin debe ser comunicada por el Gerente de Ventas, Gerente Tcnico Comercial, Jefe de Crditos y Cobranzas, encargado de Facturacin.

    _ Todas las devoluciones deben ser reportadas por escrito antes de 7 das. Caso contrario se proceder a facturarlas al representante.

    _ Ningn representante debe quedarse con mercadera devuelta ms de una semana, en caso no las coloquen enviar al almacn de la empresa.

    El flete debe ser por cuenta del cliente y/o Representante de Comercial y la mercadera debe ser entregada obligatoriamente en planta.

    6.2 Devolucin por productos vencidos:

    Solo se aceptarn productos con vencimiento prximo de cinco (5) meses o vencido de mximo

    seis (6) meses. Es responsabilidad de la Gerencia de Ventas negociar el cobro del flete.

    El flete debe ser por cuenta del cliente y/o representante de ventas y la mercadera debe ser entregada en planta.

    Si hay devoluciones de productos vencidos mayor a seis (6) meses hasta doce (12), el Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial se comunicar con el Jefe de Almacn y la Gerencia

    General para las coordinaciones del Caso.

    6.3 Devolucin por responsabilidad de la empresa:

    La empresa acepta devoluciones, cuando realmente se encuentren con mala calidad del

    producto y/o empaque (mal estado desde origen, roto o abierto), y se demuestre la

    responsabilidad de la misma.

    El flete es asumido por la empresa, siempre. En caso de que no se demuestre la

    responsabilidad de la empresa, se emitir al cliente una nota de dbito por el monto del flete.

    Los productos se envan directamente a la planta.

    6.4 Devolucin generan nota de crdito (Todo tipo de devoluciones):

    El Jefe de la Zona / Representante Comercial / Cobrador debe haber verificado que los

    productos devueltos cumplan las condiciones mencionadas lneas arriba y haber realizado el

    inventario respectivo.

    Las notas de crdito de estos procesos deben emitirse con el tipo de moneda y tipo de

    cambio de la factura con la que se vendi el producto devuelto.

    6.5 Todas las comunicaciones de devolucin de producto deben ser realizadas a travs del

    formato SL-GC-F-01: Registro de Devolucin de Producto.

    6.6 Solamente se considerarn devoluciones por defectos en el re-envasado, las que se

    produzcan 2 meses despus de recepcionada la mercadera por el cliente. Pasado este plazo,

    los defectos se considerarn originados por malas condiciones de almacenamiento.

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    MANEJO DE DEVOLUCIONES

    COPIA NO CONTROLADA

    6.8 En el caso de Transferencias Internas o Devoluciones desde el Almacn a Produccin por

    mala manipulacin, calidad del producto, etc., deber tener VB de Control de Calidad, el

    cual elaborar el SL-CC-F-06: Informe Tcnico de Devolucin para determinar la accin a

    tomar. El rea de Control de Calidad evaluar mensualmente la incidencia de estas

    devoluciones generando cuando crea conveniente el SL-GQ-F-04: Solicitud de Accin

    Correctiva y/o Preventiva.

    6.9 El Asistente Comercial es responsable de hacer el seguimiento de las devoluciones hasta

    completar la atencin final al cliente.

    6.10 Plazos para realizar los trmites por las devoluciones:

    Comercial: El Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial en coordinacin con el Asistente Comercial aprobar/rechazar la solicitud de devolucin en un plazo mximo de tres (3) das.

    Una vez que la mercadera se encuentre en la agencia de transportes, el Representante Comercial deber enviar va e-mail la gua del cliente/transportista (escaneada o por foto) que detalla la cantidad y la referencia de la mercadera, adems de remitir el inventario realizado.

    Se tiene un plazo mximo de siete (7) das para la llegada de la mercadera a la agencia de transporte.

    Almacn: Una vez recibida la devolucin, el plazo mximo para que la mercadera se encuentre registrada en el almacn es de cinco (5) das.

    _ Facturacin: El Encargado de Facturacin deber proceder con la emisin de la Nota de Crdito

    en un plazo mximo de un (1) da de recibida la mercadera en almacn. El envi del comprobante deber ser enviado como mximo dos (2) das despus de generado el documento.

    7 DESCRIPCIN

    Descripcin Responsable Registro

    7.1 Comunicacin previa de la Devolucin

    7.1.1 Enviar al As is ten te comercial y Gerente de Ventas y/o

    Gerente Tcnico Comercial el formato SL-GC-F-01:

    Registro de Devolucin de Producto debidamente llenado. (Inventario de los productos).

    7.1.2 Aprobar la devolucin, previa revisin y anlisis de la

    devolucin solicitada, es decir el Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial es responsable de leer las solicitudes de devoluciones y verificar que la informacin sea la correcta (factura, gua, productos, cantidad, N de lote y fecha de vencimiento). Analizar si la devolucin corresponde al motivo indicado caso contrario cambiar el motivo de la devolucin segn sea el caso.

    7.1.3 Si la devolucin NO es aprobada, se debe comunicar al

    Representante Comercial y/o al cliente la no procedencia de la devolucin.

    7.1.4 Si la devolucin SI es aprobada, el Representante

    Comercial procede al envi de la mercadera, previamente inventariada, embalada y rotulado correctamente.

    El Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial debe enviar un e-mail de aprobacin, adjuntando el formato SL-GC-F-01: Registro de Devolucin de

    Producto al Jefe de Almacn y Distribucin, Control de Calidad y Planta y con copia a Facturacin.

    Fuerza de Ventas

    GV / GTC

    GV / GTC

    Fuerza de Ventas

    GV / GTC

    SL-GC-F-01

    Devolucin Aprobada o No

    Aprobada

    Comunicacin

    -

    E-mail

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    Descripcin Responsable Registro

    7.1.5 Elaborar Carta de Recojo de la mercadera he indicar

    al chofer que proceda con al recojo de la mercadera en la agencia de transporte indicado. El chofer debe tener toda la informacin necesaria para el recojo de la mercadera gua del cliente/transportista (obligatorio).

    7.2 Recojo de la Devolucin

    7.2.1 Recoger la mercadera de la agencia de transporte indicado.

    Verificar con la gua del cliente/transportista lo entregado por la agencia de transporte.

    7.2.2 De estar conforme, se recepciona la mercadera y se

    ingresa al camin para ser trasladado a la planta. 7.2.3 De haber alguna diferencia y/o indicios de que la

    mercadera ha sido siniestrada, se informa al Jefe de

    Almacn y Distribucin.

    7.3 Recepcin de la Devolucin

    7.3.1 Recepcionar la mercadera devuelta, revisar que concuerde

    el fsico con los datos de la gua del transportista y/o cliente. Informar y entregar la gua al Encargado del Almacn.

    7.3.2 Revisar la documentacin, la gua del cliente y/o

    transportista, si todo esta correcto segn la solicitud de devolucin, realizar el inventario de la devolucin, registrar en el Formato para registro fsico de devoluciones, el producto, presentacin, lote, fecha de produccin, fecha de vencimiento, cantidad y observaciones al respecto. Una vez inventariado la devolucin, se informa al Asistente de Almacn para el comunicado y registro respectivo.

    7.3.3 Revisar la gua del cliente y/o transportista, si todo esta

    correcto se procede a registrar el ingreso de la mercadera en el Sistema al Almacn de Cuarentena en un plazo mximo de dos (2) das, y a su vez es el plazo mximo para comunicar a Control de Calidad el ingreso de la mercadera devuelta al almacn cuarentena para su evaluacin.

    En caso no concuerde el fsico con lo indicado en la

    solicitud de devolucin, el Asistente de Almacn comunicar al Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial que proceda a corregirla mximo en dos (2) das. Si el producto devuelto esta vencido y en la solicitud de devolucin se ha registrado otro motivo debe comunicar al Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial que corrija el motivo de la devolucin.

    7.3.4 Validar lo expuesto en el formato SL-GC-F-01: Registro

    de Devolucin de Producto y registrarlo en SL-CC-F-

    06: Informe Tcnico de la Devolucin, comunicar a las

    reas involucradas el resultado de esta evaluacin con

    un tiempo mximo de cinco (5) das despus de ingresar

    la devolucin a planta.

    JAD

    Chofer

    Chofer

    Chofer

    Almacenero PT

    Encargado de Almacn

    PT

    Asistente de Almacn

    (Registro al Sistema)

    ACC

    Carta de Recojo

    - -

    Comunicacin

    Mdulo de

    Inventarios

    -

    Comunicacin

    Informe tcnico de

    devoluciones y

    comunicacin

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    MANEJO DE DEVOLUCIONES

    COPIA NO CONTROLADA

    Descripcin Responsable Registro

    7.3.5 Definir el estado del producto en el formato SL-CC-F-06:

    Informe Tcnico de la Devolucin, para que se realice la transferencia al almacn correspondiente.

    7.3.6 Generar la SL-AD-F-01: Nota de Ingreso en el Mdulo

    de Inventarios. Realizar las transferencias a los respectivos almacenes de acuerdo a lo definido por Control de Calidad e informar a las reas correspondientes (Produccin, Control de Calidad, Comercial y Facturacin).

    Para el estado de REPROCESO, se debe informar al Jefe de Produccin los productos que estn disponibles para que se realice el reproceso respectivo.

    7.4 Nota de Crdito

    7.3.1 Una vez que la Gerencia de Ventas y/o Gerencia Tcnica

    aprueba la devolucin, y la mercadera se encuentra en el

    almacn, el rea de Facturacin debe emitir la Nota de

    Crdito mximo en un (1) da, considerando que la Jefatura

    de Almacn y Distribucin deber comunicar a la Gerencia de

    Ventas y/o Gerencia Tcnica Comercial en un plazo mximo

    de tres (3) das respecto a la calidad, cantidad y/o cualquier

    observacin de importancia.

    La nota de crdito debe emitirse con el tipo de moneda y tipo

    de cambio de la factura con la que se vendi el producto

    devuelto.

    7.4 Reposicin

    7.4.1 Si el cliente solicita Reposicin y se evidencia la causa de la

    devolucin, se proceder a atender la reposicin con gua de

    salida sin factura.

    ACC

    AA

    AA

    Facturacin

    SL-CC-F-06

    SL-AD-F-01

    E-mail

    Nota de Crdito

    8 REGISTROS

    Los registros generados en la aplicacin de este procedimiento:

    Cdigo Nombre

    SL-GC-F-01 Registro de Devolucin de Producto SL-AD-F-01 Nota de Ingreso SL-CC-F-06 Informe Tcnico de Devolucin

    - Carta de Recojo - Mdulo de Inventarios, e-mails. - Formato de Registro Fsico de Devoluciones

    Los cuales se archivarn en las reas correspondientes.