SL-GC-I-01 Manejo de Devoluciones (10)
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Antes de imprimir este documento, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente.
PROCEDIMIENTO
Cdigo : SL-GC-P-02 Revisin : 00 Aprobado : GG Fecha : 11-03-14 Pgina : 1 de 5
MANEJO DE DEVOLUCIONES
COPIA NO CONTROLADA
1 OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer los pasos a seguir para el correcto manejo de las devoluciones. Comprende desde la
comunicacin, la recepcin del producto y la atencin final del cliente.
2 RESPONSABILIDADES
2.1 La Gerencia General es responsable de aprobar y supervisar el cumplimiento de lo
establecido en la presente instruccin.
2.2 El rea Comercial, Control de Calidad, Almacn y Distribucin y Crditos y Cobranzas son
responsables de cumplir lo establecido en la presente procedimiento.
2.3 La Gerencia Comercial y/o Gerencia Tcnica Comercial es responsable de coordinar con el Jefe de
Crditos y Cobranzas las aprobaciones de las devoluciones por reduccin de deuda.
2.4 Los Representantes Comerciales son responsables de revisar, validar y realizar un inventario de la
devolucin.
2.5 La Jefatura de Crditos y Cobranzas es responsable de validar la informacin mensualmente sobre
el status y los motivos solicitados por las devoluciones.
2.6 El Encargado de Facturacin es responsable de emitir la Nota de Crdito mximo al siguiente da
de recibida la mercadera a almacn de cuarentena.
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
SL-GC-P-01: Atencin de Pedidos.
4 SMBOLOS Y ABREVIATURAS
GV: Gerente de Ventas.
GTC: Gerente Tcnico Comercial.
AC: Asistente Comercial.
JAD: Jefe de Almacn y Distribucin.
ACC: Asistente Control de Calidad.
JCC: Jefe de Crditos y Cobranzas JF: Jefe de Facturacin JZ: Jefe de Zona AA: Asistente de Almacn
5 DEFINICIONES
5.1 Devolucin: Mercadera devuelta por el cliente, por alguna de las razones expuestas lneas
abajo.
5.2 Reposicin: Reemplazar la mercadera devuelta por mercadera que cumple los
requisitos especificados del cliente.
5.3 Nota de Crdito: Documento que sirve para descontar una factura.
6 POLITICAS
Toda devolucin se realizara previa comunicacin del cliente hacia su representante comercial, y de
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PROCEDIMIENTO
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MANEJO DE DEVOLUCIONES
COPIA NO CONTROLADA
ste a las oficinas.
Toda devolucin debe ser inventariada por el Representante Comercial y/o Cobrador, generando un
documento donde se evidencie la firma del cliente y del que realiza el inventario de dicha devolucin.
Ninguna mercadera es enviada como devolucin si previamente no se ha aprobado e inventariado; la
Gerencia de Ventas y/o Gerencia Tcnica Comercial y/o Jefes de Zona debern informar a todos sus
clientes que ante cualquier solicitud de devolucin previamente lo debern comunicar.
6.1 Devolucin por reduccin de deuda:
El motivo de esta devolucin se da cuando el cliente es moroso y necesita reducir su deuda a travs de la devolucin de mercadera, La aprobacin de las devoluciones sern realizadas por el Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico
Comercial y Jefe de Crditos & Cobranzas. Se aceptan mercadera con vencimiento mximo de seis (6) meses, se procede con la emisin de
la nota de crdito.
_ Si los productos devueltos pueden ser vendidos a otro cliente de la zona, la operacin debe ser comunicada por el Gerente de Ventas, Gerente Tcnico Comercial, Jefe de Crditos y Cobranzas, encargado de Facturacin.
_ Todas las devoluciones deben ser reportadas por escrito antes de 7 das. Caso contrario se proceder a facturarlas al representante.
_ Ningn representante debe quedarse con mercadera devuelta ms de una semana, en caso no las coloquen enviar al almacn de la empresa.
El flete debe ser por cuenta del cliente y/o Representante de Comercial y la mercadera debe ser entregada obligatoriamente en planta.
6.2 Devolucin por productos vencidos:
Solo se aceptarn productos con vencimiento prximo de cinco (5) meses o vencido de mximo
seis (6) meses. Es responsabilidad de la Gerencia de Ventas negociar el cobro del flete.
El flete debe ser por cuenta del cliente y/o representante de ventas y la mercadera debe ser entregada en planta.
Si hay devoluciones de productos vencidos mayor a seis (6) meses hasta doce (12), el Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial se comunicar con el Jefe de Almacn y la Gerencia
General para las coordinaciones del Caso.
6.3 Devolucin por responsabilidad de la empresa:
La empresa acepta devoluciones, cuando realmente se encuentren con mala calidad del
producto y/o empaque (mal estado desde origen, roto o abierto), y se demuestre la
responsabilidad de la misma.
El flete es asumido por la empresa, siempre. En caso de que no se demuestre la
responsabilidad de la empresa, se emitir al cliente una nota de dbito por el monto del flete.
Los productos se envan directamente a la planta.
6.4 Devolucin generan nota de crdito (Todo tipo de devoluciones):
El Jefe de la Zona / Representante Comercial / Cobrador debe haber verificado que los
productos devueltos cumplan las condiciones mencionadas lneas arriba y haber realizado el
inventario respectivo.
Las notas de crdito de estos procesos deben emitirse con el tipo de moneda y tipo de
cambio de la factura con la que se vendi el producto devuelto.
6.5 Todas las comunicaciones de devolucin de producto deben ser realizadas a travs del
formato SL-GC-F-01: Registro de Devolucin de Producto.
6.6 Solamente se considerarn devoluciones por defectos en el re-envasado, las que se
produzcan 2 meses despus de recepcionada la mercadera por el cliente. Pasado este plazo,
los defectos se considerarn originados por malas condiciones de almacenamiento.
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MANEJO DE DEVOLUCIONES
COPIA NO CONTROLADA
6.8 En el caso de Transferencias Internas o Devoluciones desde el Almacn a Produccin por
mala manipulacin, calidad del producto, etc., deber tener VB de Control de Calidad, el
cual elaborar el SL-CC-F-06: Informe Tcnico de Devolucin para determinar la accin a
tomar. El rea de Control de Calidad evaluar mensualmente la incidencia de estas
devoluciones generando cuando crea conveniente el SL-GQ-F-04: Solicitud de Accin
Correctiva y/o Preventiva.
6.9 El Asistente Comercial es responsable de hacer el seguimiento de las devoluciones hasta
completar la atencin final al cliente.
6.10 Plazos para realizar los trmites por las devoluciones:
Comercial: El Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial en coordinacin con el Asistente Comercial aprobar/rechazar la solicitud de devolucin en un plazo mximo de tres (3) das.
Una vez que la mercadera se encuentre en la agencia de transportes, el Representante Comercial deber enviar va e-mail la gua del cliente/transportista (escaneada o por foto) que detalla la cantidad y la referencia de la mercadera, adems de remitir el inventario realizado.
Se tiene un plazo mximo de siete (7) das para la llegada de la mercadera a la agencia de transporte.
Almacn: Una vez recibida la devolucin, el plazo mximo para que la mercadera se encuentre registrada en el almacn es de cinco (5) das.
_ Facturacin: El Encargado de Facturacin deber proceder con la emisin de la Nota de Crdito
en un plazo mximo de un (1) da de recibida la mercadera en almacn. El envi del comprobante deber ser enviado como mximo dos (2) das despus de generado el documento.
7 DESCRIPCIN
Descripcin Responsable Registro
7.1 Comunicacin previa de la Devolucin
7.1.1 Enviar al As is ten te comercial y Gerente de Ventas y/o
Gerente Tcnico Comercial el formato SL-GC-F-01:
Registro de Devolucin de Producto debidamente llenado. (Inventario de los productos).
7.1.2 Aprobar la devolucin, previa revisin y anlisis de la
devolucin solicitada, es decir el Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial es responsable de leer las solicitudes de devoluciones y verificar que la informacin sea la correcta (factura, gua, productos, cantidad, N de lote y fecha de vencimiento). Analizar si la devolucin corresponde al motivo indicado caso contrario cambiar el motivo de la devolucin segn sea el caso.
7.1.3 Si la devolucin NO es aprobada, se debe comunicar al
Representante Comercial y/o al cliente la no procedencia de la devolucin.
7.1.4 Si la devolucin SI es aprobada, el Representante
Comercial procede al envi de la mercadera, previamente inventariada, embalada y rotulado correctamente.
El Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial debe enviar un e-mail de aprobacin, adjuntando el formato SL-GC-F-01: Registro de Devolucin de
Producto al Jefe de Almacn y Distribucin, Control de Calidad y Planta y con copia a Facturacin.
Fuerza de Ventas
GV / GTC
GV / GTC
Fuerza de Ventas
GV / GTC
SL-GC-F-01
Devolucin Aprobada o No
Aprobada
Comunicacin
-
E-mail
-
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Descripcin Responsable Registro
7.1.5 Elaborar Carta de Recojo de la mercadera he indicar
al chofer que proceda con al recojo de la mercadera en la agencia de transporte indicado. El chofer debe tener toda la informacin necesaria para el recojo de la mercadera gua del cliente/transportista (obligatorio).
7.2 Recojo de la Devolucin
7.2.1 Recoger la mercadera de la agencia de transporte indicado.
Verificar con la gua del cliente/transportista lo entregado por la agencia de transporte.
7.2.2 De estar conforme, se recepciona la mercadera y se
ingresa al camin para ser trasladado a la planta. 7.2.3 De haber alguna diferencia y/o indicios de que la
mercadera ha sido siniestrada, se informa al Jefe de
Almacn y Distribucin.
7.3 Recepcin de la Devolucin
7.3.1 Recepcionar la mercadera devuelta, revisar que concuerde
el fsico con los datos de la gua del transportista y/o cliente. Informar y entregar la gua al Encargado del Almacn.
7.3.2 Revisar la documentacin, la gua del cliente y/o
transportista, si todo esta correcto segn la solicitud de devolucin, realizar el inventario de la devolucin, registrar en el Formato para registro fsico de devoluciones, el producto, presentacin, lote, fecha de produccin, fecha de vencimiento, cantidad y observaciones al respecto. Una vez inventariado la devolucin, se informa al Asistente de Almacn para el comunicado y registro respectivo.
7.3.3 Revisar la gua del cliente y/o transportista, si todo esta
correcto se procede a registrar el ingreso de la mercadera en el Sistema al Almacn de Cuarentena en un plazo mximo de dos (2) das, y a su vez es el plazo mximo para comunicar a Control de Calidad el ingreso de la mercadera devuelta al almacn cuarentena para su evaluacin.
En caso no concuerde el fsico con lo indicado en la
solicitud de devolucin, el Asistente de Almacn comunicar al Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial que proceda a corregirla mximo en dos (2) das. Si el producto devuelto esta vencido y en la solicitud de devolucin se ha registrado otro motivo debe comunicar al Gerente de Ventas y/o Gerente Tcnico Comercial que corrija el motivo de la devolucin.
7.3.4 Validar lo expuesto en el formato SL-GC-F-01: Registro
de Devolucin de Producto y registrarlo en SL-CC-F-
06: Informe Tcnico de la Devolucin, comunicar a las
reas involucradas el resultado de esta evaluacin con
un tiempo mximo de cinco (5) das despus de ingresar
la devolucin a planta.
JAD
Chofer
Chofer
Chofer
Almacenero PT
Encargado de Almacn
PT
Asistente de Almacn
(Registro al Sistema)
ACC
Carta de Recojo
- -
Comunicacin
Mdulo de
Inventarios
-
Comunicacin
Informe tcnico de
devoluciones y
comunicacin
-
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COPIA NO CONTROLADA
Descripcin Responsable Registro
7.3.5 Definir el estado del producto en el formato SL-CC-F-06:
Informe Tcnico de la Devolucin, para que se realice la transferencia al almacn correspondiente.
7.3.6 Generar la SL-AD-F-01: Nota de Ingreso en el Mdulo
de Inventarios. Realizar las transferencias a los respectivos almacenes de acuerdo a lo definido por Control de Calidad e informar a las reas correspondientes (Produccin, Control de Calidad, Comercial y Facturacin).
Para el estado de REPROCESO, se debe informar al Jefe de Produccin los productos que estn disponibles para que se realice el reproceso respectivo.
7.4 Nota de Crdito
7.3.1 Una vez que la Gerencia de Ventas y/o Gerencia Tcnica
aprueba la devolucin, y la mercadera se encuentra en el
almacn, el rea de Facturacin debe emitir la Nota de
Crdito mximo en un (1) da, considerando que la Jefatura
de Almacn y Distribucin deber comunicar a la Gerencia de
Ventas y/o Gerencia Tcnica Comercial en un plazo mximo
de tres (3) das respecto a la calidad, cantidad y/o cualquier
observacin de importancia.
La nota de crdito debe emitirse con el tipo de moneda y tipo
de cambio de la factura con la que se vendi el producto
devuelto.
7.4 Reposicin
7.4.1 Si el cliente solicita Reposicin y se evidencia la causa de la
devolucin, se proceder a atender la reposicin con gua de
salida sin factura.
ACC
AA
AA
Facturacin
SL-CC-F-06
SL-AD-F-01
E-mail
Nota de Crdito
8 REGISTROS
Los registros generados en la aplicacin de este procedimiento:
Cdigo Nombre
SL-GC-F-01 Registro de Devolucin de Producto SL-AD-F-01 Nota de Ingreso SL-CC-F-06 Informe Tcnico de Devolucin
- Carta de Recojo - Mdulo de Inventarios, e-mails. - Formato de Registro Fsico de Devoluciones
Los cuales se archivarn en las reas correspondientes.