Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE...

499
Segundo Trimestre 2015

Transcript of Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE...

Page 1: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

Segundo Trimestre 2015

Page 2: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

� � � �

Page 3: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

CONTENIDO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL 

 

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS  INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

2015, SEGUNDO TRIMESTRE  

 

4. PERIODICIDAD DE CÁLCULO 

 

5. GLOSARIO  

 

   

Page 4: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 5: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

1. INTRODUCCIÓN 

 

El  Poder  Ejecutivo  del  estado  de  Yucatán  presenta  el  “Seguimiento  a  los  Indicadores  de  los 

Programas Presupuestarios 2015” para el segundo trimestre, esto a fin de dar cumplimiento a  la 

Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán del Estado, y presentar 

los avances alcanzados por los indicadores de resultados de los Programas Presupuestarios.  

 

Asimismo, se publica  la  información  (metadatos) sobre cada  indicador asociado a  los Programas 

Presupuestarios, con el objeto de facilitar la interpretación de los resultados. Cabe mencionar que 

los  indicadores  que  presentan  avance  para  este  informe  son  aquellos  que  de  acuerdo  a  su 

periodicidad de cálculo tienen disponibilidad de  información, siendo para fines del trimestre que 

se reporta, aquellos de periodicidad con menor a un mes, mensual, trimestral y semestral.  

Para  el  caso  de  los  indicadores  con  periodicidad  trimestral  o  menor,  reportan  el  valor 

correspondiente al cálculo semestral, excepto cuando  la fuente de  información sea externa y no 

realice la medición con ese corte. 

 

De acuerdo a  la naturaleza en  las mediciones de  los  indicadores,  los valores proporcionados  se 

consideran preliminares, pudiendo en el caso del primer trimestre existir diferencias con las cifras 

reportadas en el primer informe trimestral, debido a la consolidación de cifras. 

 

Se incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensión de este anexo. 

   

Page 6: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME 

 

El  informe se organiza a partir de  las claves de  la Estructura Programática  (EP), que  incorpora el 

catálogo  emitido  por  el  Consejo  Nacional  de  Armonización  Contable  (Finalidad,  Función  y 

Subfunción)  y  aspectos  programáticos  estatales  (Eje  y  Programa  Presupuestario).  En  primera 

instancia se presenta para cada Programa Presupuestario su clasificación acorde a la EP. 

 

 

 

En  seguida  se muestra  la  información  de  las Matrices  de  Indicadores  de  Resultados:  Resumen 

Narrativo, número y nombre del  indicador, fórmula,  línea base, meta anual, periodicidad, medio 

de verificación y el avance del trimestre.  

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente: 

NA (No aplica). Cuando no procede el cálculo debido a la periodicidad establecida 

en el indicador. 

ND (No disponible). Para los casos donde la información no se generó o se 

encuentra en proceso de cálculo. 

Page 7: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Civil, Mercantil y Familiar3 Gasto: 151,138,343.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 8: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Penal4 Gasto: 536,735.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 9: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia para Adolescentes5 Gasto: 237,811.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 10: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mediación6 Gasto: 5,048,871.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 11: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Laboral7 Gasto: 10,501,101.72

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo mediante procesos eficientes de justicia laboral en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

Población Objetivo: Trabajadores, Sindicatos y Empleadores del Estado de Yucatán

01.02.03Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,463 Porcentaje de juicios concluidos (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

100.00100.0018,466 Porcentaje de demandas resueltas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 100.00 100.00 100.00

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Los trabajadores, sindicatos y empleadores del estado cuentan con procesos eficientes de Justicia Laboral.

Servicios de Asesoría legal otorgados a trabajadores y sindicatos.

1Componente: 18,443 Porcentaje de demandas resueltas favorablemente

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

18,447 Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Resgistro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Servicios de Asesoría legal otorgados a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios.

2Componente: 18,448 Porcentaje de demandas resueltas favorablemente a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Registro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

18,449 Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Registro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Convenio de liquidación fuera de juicio realizados.

3Componente: 18,452 Variación porcentual de convenios firmados ((B-C)/C)*100 2,000.00 100.00Convenios

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de convenios voluntarios llevados a cabo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Laudos dictados.

4Componente: 18,457 Porcentaje de laudos dictados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Formato de Laudos, Área de Proyectistas, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Page 12: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Emplazamientos a huelga atendidos.

5Componente: 18,460 Porcentaje de emplazamientos a huelga atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de emplazamientos a huelga, Área de Colectivos y Sindicatos, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.01 Yucatán Competitivo

01.01.02 Justicia

01.01.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 13: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa8 Gasto: 11,514,826.00

Fin:

PODER JUDICIALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 14: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Impartición de Justicia en Materia Electoral9 Gasto: 8,919,583.00

Fin:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 15: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Infraestructura para la Impartición de Justicia11 Gasto: 0.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 16: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY14 Gasto: 12,632,216.56

Se contribuye a mejorar la defensa penal en el estado de Yucatán y aumentar la solucion de controversias a tráves de medios alternativos en el estado de Yucatán.Fin:

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 35.0030.0018,189 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas atendidas por el instituto

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 230.36 222.72 227.00

Informe mensual. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Los usuarios del Instituto de DefensaPública del Estado reciben losservicios jurídicos para una adecuada protección de sus derechos.

Asesoría legal otorgada.

1Componente: 18,193 Porcentaje de asesorias otorgadas (B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

205.56 150.97 174.35Trimestral

Estudio socioeconómico. Área de gestion ciudadana. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).Registro mensual de usuarios atendidos. Área penal. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Asistencia legal otorgada.

2Componente: 18,197 Porcentaje de asistencia legal otorgada (B/C)*100 25.00 30.00Porcentaje

111.74 106.29 108.66Trimestral

Registro de asesoría inicial. Área penal, familiar, civil, mercantil y de lo contencioso-administrativo. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Solución de controversias a través de medios alternativos otorgada.

3Componente: 18,198 Porcentaje de casos concluidos con documentos (B/C)*100 28.00 33.00 66.00 57.97 62.05Trimestral

Registros de asuntos concluidos por la coordinación de medios alternativos de solución de controversias. Instituto de Defensa Públia del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Page 17: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.05 Asuntos Jurídicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 18: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes16 Gasto: 9,732,971.58

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones de reinserción social para adolescentes.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Adolescentes entre los 14 y menores de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 24.0020.0018,082 Porcentaje de adolescentes sujetos a medidas de tratamiento que lograron su libertad absoluta

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de libertad absoluta de los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los adolescentes entre 14 y menos de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33años de edad, y sus familias reciben tratamiento integral para la reinserción social.

Atención psicológica proporcionada.

1Componente: 18,086 Porcentaje de atención psicológica otorgada (B/C)*100 50.00 85.00Porcentaje

91.60 100.00 100.00Trimestral

Informe de actividades. Área de Psicología. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención médica proporcionada.

2Componente: 18,087 Atención médica proporcionada (B/C)*100 50.00 80.00Porcentaje

67.00 100.00 83.45Trimestral

Informe de actividades. Área Médica. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios educativos integrales proporcionados.

3Componente: 18,088 Porcentaje de adolescentes que aprueban algún grado académico impartido en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

4.41 14.49 9.49Trimestral

Informe de actividades. Área de Educación. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para el trabajo proporcionada.

4Componente: 18,090 Promedio de adolescentes sujetos a medidas de tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres

SUM B/C 50.00 57.00Adolescentes

2.00 2.40 2.30Trimestral

Informe de actividades. Área de Formación Laboral. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de asistencia social proporcionado.

5Componente: 18,092 Porcentaje de visitas familiares ejecutadas (B/C)*100 65.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Mensual

Informe de actividades. Área de Trabajo Social. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Page 19: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asesoría jurídica proporcionada.

6Componente: 18,094 Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas a adolescentes sujetos a medidas de tratamiento

SUM B/C 65.00 70.00Asesorías

0.81 3.55 2.19Trimestral

Informe de actividades. Área Jurídica. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios de Alimentación proporcionados.

7Componente: 18,098 Porcentaje de alimentos proporcionados a la población del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte de balances y estados financieros. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 20: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral de Reinserción Social17 Gasto: 84,412,109.40

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante el Programa Integral de Reinserción Social.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Internos e internas de los Centros de Reinserción Social.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.000.0017,907 Porcentaje de internos reincidentes (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los internos e internas de los Ceresos reciben tratamiento integral para la reinserción social.

Atención psicológica proporcionada.

1Componente: 18,105 Promedio de atención psicológica a los internos proporcionada

SUM B/C 0.00 5.00Personas

NA NA NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Atención médica proporcionada.

2Componente: 18,107 Promedio de atención médica a los internos proporcionada

SUM B/C 0.00 6.00Peronas

NA NA NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 21: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios educativos integrales proporcionados.

3Componente: 18,111 Porcentaje de internos inscritos en servicios de educación

(B/C)*100 40.00 50.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,117 Porcentaje de internos participantes en eventos deportivos

(B/C)*100 45.00 50.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para el trabajo proporcionada.

4Componente: 18,118 Promedio de internos e internas que asisten a capacitación

SUM B/C 750.00 950.00Personas

NA NA NDSemestral

Reporte trimestral de asistencia a los cursos y/o talleres/ Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).

Servicios de alimentación proporcionados.

5Componente: 18,120 Porcentaje de alimentos proporcionados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte semestral del Sistema Estatal Penitenciario. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría en orientación jurídica otorgada.

6Componente: 18,123 Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 22: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Certeza Jurídica y Derechos Humanos20 Gasto: 6,193,604.00

Contribuir a mejorar la defensa penal en el Estado de Yucatán mediante un sistema integral de protección a los derechos humanosFin:

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en General de Estado de Yucatán

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 34.0030.0017,640 Porcentaje de resolución de incidencias por violaciones a los derechos humanos solucionadas

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND 0.00 0.00

Registro de quejas interpuestas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

La ciudadanía general del Estado de Yucatán cuenta con mecanismos para la defensa en sus derechos ciudadanos

Servicios de vinculación con autoridades otorgados

1Componente: 17,641 Variación porcentual de vinculación entre instancias

((B-C)/C)*100 10.00 10.00Instancias

ND 0.00 0.00Trimestral

Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)

Asistencia legal para población del Estado de Yucatán otorgada

2Componente: 17,643 Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal

((B-C)/C)*100 2,000.00 4.00Servicios

ND 0.00 0.00Trimestral

Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Capacitación en materia de Derechos Humanos a instituciones del Gobierno del Estado, instituciones privadas y organizaciones civilies otorgada

3Componente: 16,699 Variación porcentual de personas capacitadas ((B-C)/C)*100 30,000.00 4.00Personas

ND 0.00 0.00Trimestral

Registros de personas capacitadas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.04 Derechos Humanos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 23: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención de Contribuyentes23 Gasto: 63,890,758.14

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado mediante servicios de atención a contribuyentes.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Contribuyentes

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,737 Porcentaje anual de recaudación (B/C)*100Porcentaje

Menor a un mes ND ND ND

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los contribuyentes cumplen susobligaciones fiscales en tiempo y forma.

Servicios de atención a contribuyentes proporcionados.

1Componente: 18,738 Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el servicio de atención

(B/C)*100 65.00 80.00Porcentaje

89.41 96.43 92.92Trimestral

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).Encuesta realizada a contribuyentes. Dirección de Administración. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Medios alternativos para el pago de obligaciones fiscales dispuestos.

2Componente: 18,739 Porcentaje de contribuyentes que tienen acceso a medios alternativos de pago

(B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

10.66 17.76 14.21Trimestral

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Cumplimiento de las obligaciones fiscales vigilado.

3Componente: 18,740 Promedio de actos de fiscalización por auditor (B/C)*100 1,244.00 1,244.00Actos de fiscalización

por auditor

1.91 1.93 1.92Trimestral

Informes Administrativos. Departamento de Programación y Control. Dirección de Auditoria Fiscal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicios de Administración Tributaria en línea dispuestos.

4Componente: 18,741 Porcentaje de servicios de administración tributaria en línea dispuestos

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros de control de avance en la implementación del proyecto.Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).Registros administrativos de la ejecución de tareas. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 24: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 25: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención Social del Delito25 Gasto: 36,788,207.18

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante fortalecimiento del tejido social para la prevención del social del delito.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

05.01.01Objetivo PED:

Seguridad Pública05.01Tema PED:

Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito -0.8030,246.0018,342 Variación porcentual de denuncias de delito por violencia

((B-C)/C)*100Delitos

Semestral NA NA ND

Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa.Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secreatría General de Gobierno (SGG).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

-0.7029,935.0018,344 Variación porcentual de denuncias por delito ((B-C)/C)*100Delitos

Semestral NA NA 12.46

Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa.Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secreatría General de Gobierno (SGG).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

6.00250,000.0018,346 Variación porcentual de llamadas de denuncia ((B-C)/C)*100Llamadas de

denuncia

Semestral NA NA 13.11

Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los habitantes del estado de Yucatán aplican las acciones de prevención social del delito.

Comités vecinales funcionando.

1Componente: 18,348 Variación porcentual de comités vecinales en Mérida funcionando

((B-C)/C)*100 458.00 8.00Comités vecinales en

Mérida

13.30 12.53 12.53Trimestral

Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

18,349 Variación porcentual de comités vecinales en el interior del Estado funcionando

((B-C)/C)*100 69.00 11.60Comités vecinales en

interior de Estado

70.21 140.43 140.43Trimestral

Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Page 26: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Talleres, ferias y pláticas de prevención social del delito a escuelas impartidos.

2Componente: 18,350 Variación porcentual de personas beneficiadas en el ámbito escolar

((B-C)/C)*100 134,625.00 13.00Personas

46.10 -39.44 11.23Trimestral

Reporte de talleres, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Talleres, obras de teatro, ferias y pláticas de prevención social del delito a población abierta proporcionados.

3Componente: 18,351 Variación porcentual de personas beneficiadas ((B-C)/C)*100 211,575.00 15.00Personas

38.00 11.15 73.06Trimestral

Reporte de talleres, obras de teatro, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas primarias y secundarias durante el ciclo escolar proporcionado.

4Componente: 18,352 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

61.65 32.99 94.64Trimestral

Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,354 Porcentaje de alumnos que aplican adecuadamente las habilidades sociales

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

25.00 54.35 79.35Trimestral

Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Unidades de prevención del delito municipales instaladas.

5Componente: 18,355 Porcentaje de municipios con Unidades de Prevención

(B/C)*100 8.00 11.00Porcentaje

8.49 8.49 8.49Trimestral

Registro de municipios con unidades de prevención del delito. Dirección de Prevención del Delito. Fiscalía General del Estado (FGE).

Estudios y Diagnósticos documentales de las zonas de riesgo.

6Componente: 18,356 Porcentaje de estudios y diagnósticos elaborados (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de estudios y diagnósticos de incidencia delictiva. Departamento de Evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 27: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Protección Civil27 Gasto: 9,423,022.93

Se contribuye a incrementar la cultura de protección civil en el estado mediante la difusión de medidas que prevengan a la población ante fenomenos perturbadores.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población del estado de Yucatán.

05.04.01Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Mejorar las condiciones de protección civil en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,390 Variación porcentual de acciones para mitigar el impacto de fenómenos perturbadores

((B-C)/C)*100Acciones

Anual NA NA NA

Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del estado recibeservicios eficientes de protección civil antes, durante y después de lapresencia de cualquier agente perturbador.

Servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados.

1Componente: 18,392 Porcentaje de servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados

(B/C)*100 10.00 50.00Porcentaje

0.00 100.00 100.00Trimestral

Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación impartida.

2Componente: 18,396 Porcentaje de capacitación impartida (B/C)*100 5.00 15.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios por fenómenos químico tecnologícos atendidos.

3Componente: 18,397 Porcentaje de contingencias atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios de atención sanitario geológico proporcionado.

4Componente: 18,398 Porcentaje de servicios sanitario geológico atendidos

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Eventos socio-organizativos supervisados.

5Componente: 18,400 Porcentaje de eventos socio-organizativos supervisados realizados

(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Page 28: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.02 Protección Civil

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 29: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prestación de Servicios Registrales29 Gasto: 17,753,457.45

Se constribuye a incrementar los niveles de regularización civil de la población del estado de Yucatán mediante acciones registrales.Fin:

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 25.00650,000.0017,219 Variación porcentual de habitantes regularizados ((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Estadística del Registro Civil. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Los habitantes del estado de Yucatán regularizan su estado civil.

Registros realizados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).

1Componente: 17,232 Variación porcentual de registros realizados ((B-C)/C)*100 650,000.00 25.00Registros

-31.00 -33.44 -32.22Semestral

Estadística de registros realizados. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Certificdos entregados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorsio).

2Componente: 17,233 Variación porcentual de certificados entregados. ((B-C)/C)*100 650,000.00 25.00Certificados

-31.00 -39.04 -27.41Semestral

Estadística de certificados entregados. Agencia de Administración Fiscal.Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 30: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio30 Gasto: 20,356,474.00

Contribuir a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el Estado mediante la prestación de servicios Catastrales, Notariales y Registrales de la Propiedad y del Comercio.Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios Públicos.

05.03.02Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 97.0094.0017,905 Porcentaje de solicitudes de servicios catastrales, notariales y registrales atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND 85.80 88.00

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Reporte Estadístico de la Dirección de Archivo Notarial. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).Reporte de Trámites del Registro Público. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales yFedatarios Públicos, que requieranhacer un trámite Catastral, Notarial y Registral de la Propiedad y del Comercio, obtienen certeza en sus actos jurídicos y/o administrativos.

Servicios catastrales proporcionados.

1Componente: 18,103 Porcentaje de cédulas atendidas (B/C)*100 93.00 97.00Porcentaje

ND 85.00 89.00Trimestral

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Documentos jurídicos expedidos por escribanos y notarios públicos del estado de Yucatán resguardados.

2Componente: 18,104 Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados

(B/C)*100 28.00 30.00Porcentaje

ND 29.77 29.36Trimestral

Reporte Estadístico de Servicios. Dirección de Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Servicios del Registro Público proporcionados.

3Componente: 18,106 Porcentaje de inscripciones realizadas (B/C)*100 96.00 98.00Porcentaje

ND 86.37 85.00Trimestral

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Page 31: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 32: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Acceso a la Información Pública Gubernamental32 Gasto: 2,628,967.53

Contribuir a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante la garantía de los derechos de acceso a la Información pública y protección de datos personales de los particulares y vigilar el cumplimiento de la Ley de los sujetos obligados.

Fin:

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Particulares que solicitan información pública y protección de datos personales.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.004,125.0017,178 Variación porcentual de solicitudes de acceso a la información reportadas

((B-C)/C)*100Solicitudes

Anual NA 0.00 0.00

Informe Mensual. Dirección de Verificación y Vigilancia. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

80.0070.0017,210 Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas

(B/C)*100Porcentaje

Mensual 0.00 0.00 0.00

Resoluciones. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

15.0072,500.0017,212 Variación porcentual de consultas en la página Web del INAIP

((B-C)/C)*100Consultas

Anual NA 0.00 0.00

Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de Información. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

70.000.0018,987 Porcentaje de cumplimiento de las fracciones revisadas del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública con motivo de las revisiones de verificación y vigilancia derivadas del programa relativo

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Actas de Revisión. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

90.0096.0018,988 Porcentaje de unidades de acceso a la información que se encontraron en funcionamiento al momento de practicar la visita de conformidad con el programa de visitas de verificación y vigilancia aprobado

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Actas de visita. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Los particulares en el estado deYucatán obtienen información pública y la protección de sus datos personales.

Eventos y acciones de capacitación en materia de acceso a la información realizados.

1Componente: 17,242 Variación porcentual del costo por participante atendido en eventos de capacitación

((B-C)/C)*100 41.00 -2.00Pesos

NA 0.00 0.00Anual

Listas de Asistencia y Registros de Participantes en Actividades. Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos y Registros Contables. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Page 33: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Eventos y acciones de difusión realizados.

2Componente: 17,213 Variación porcentual del costo promedio por persona informada

((B-C)/C)*100 102.00 -53.00Pesos

NA 0.00 0.00Anual

Listas de Asistencia y Registros de Personas que Participaron en Actividades. Dirección de Difusión y Vinculación y Registros Contables. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Solicitudes de acceso, recursos y procedimientos por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública mediante el Sistema de Acceso a la Información (SAI) atendidas.

3Componente: 17,227 Variación porcentual de los trámites electrónicos realizados.

((B-C)/C)*100 2,990.00 10.00Trámites electrónicos

NA 0.00 0.00Anual

Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de la Información. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Procedimientos por infracciones a la Ley atendidos.

4Componente: 17,217 Porcentaje de procedimientos por infracciones a la Ley sustanciados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Reporte de Procedimientos por Infracciones a la Ley. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Recursos de inconformidad atendidos.

5Componente: 17,222 Porcentaje de recursos de inconformidad sustanciados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 0.00 0.00Anual

Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Asesorías otorgadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.

6Componente: 17,223 Porcentaje de satisfacción de las personas informadas

(B/C)*100 97.00 84.00 NA 0.00 0.00Anual

Encuestas de Satisfacción a las Personas Informadas. Dirección de Verificación y Vigilancia. Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.08 Otros Servicios Generales

01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 34: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación - REDD +33 Gasto: 0.00

Contribuir a lograr un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, conservando el potencial del sumidero de carbono de las áreas naturales del estado de Yucatán mediante la puesta en marcha de acciones de reforestación.

Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Productores agropecuarios de bajos ingresos.

04.04.02Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.0017,628 Variación porcentual de hectáreas utilizadas en la actividad agropecuaria.

((B-C)/C)*100 Anual 0.00 NA NA

Sin Medio(s) de Verificación

0.000.0017,629 Porcentaje de cobertura natural (B/C)*100 Anual NA NA NA

Informes del sistema estatal de medición, reporte y verificación de la estrategia REDD+, Inventario Nacional Forestal

Productores agrupecuarios ordenan el crecimiento de la frontera agropecuaria mediante el usosustentable del territorio.

Productores agropecuarios capacitados en sistemas productivos sustentables.

1Componente: 17,614 Porcentaje de productores agropecuarios de zonas de alta y muy alta marginación capacitados en sistemas sustentables.

(B/C)*100 0.00 0.00 NA NA 0.00Semestral

Informes del sistema estatal de medición, reporte y verificación de la estrategia REDD+

Infraestructura agropecuaria sustentable instalada.

2Componente: 17,617 Porcentaje de la superficie agropecuaria con infraestructura productiva sustentable.

(B/C)*100 0.00 0.00 NA NA 0.00Semestral

Informes del sistema estatal de medición, reporte y verificación de la estrategia REDD+

Insumos agropecuarios para sistemas sustentables otorgados.

3Componente: 17,619 Porcentaje de la superficie agropecuaria que utiliza insumos de paquetes tecnológicos sustentables.

(B/C)*100 0.00 0.00 NA NA NAAnual

Informes del sistema estatal de medición, reporte y verificación de la estrategia REDD+

Sistema de monitoreo y evaluación comunitario instalado.

4Componente: 17,621 Porcentaje de localidades de alta marginación con el sistema de medición, reporte y verificación instalado.

(B/C)*100 0.00 0.00 NA NA NAAnual

Informes del sistema estatal de medición, reporte y verificación de la estrategia REDD+

17,622 Porcentaje de productores que usan el sistema de monitoreo.

(B/C)*100 0.00 0.00 NA NA NAAnual

Informes del sistema estatal de medición, reporte y verificación de la estrategia REDD+

Page 35: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.04 Reducción de la Contaminación

B - Provisión de Bienes Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 36: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mitigación34 Gasto: 15,119.32

Contribuir a lograr un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, conservando el potencial de sumidero de carbono de las áreas naturales del estado de Yucatán mediante la puesta en marcha de acciones de mitigación en el sector productivo.

Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Pequeñas y medianas empresas, así como población de bajos ingresos económicos.

04.04.03Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.00121,367.9418,413 Variación porcentual de la energía eléctrica consumida en pequeñas y medianas empresas

((B-C)/C)*100Mega watts/hora

Anual NA NA NA

Base de Datos de la Cédula de Operación Anual. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

0.000.0018,415 Variación porcentual de la energía eléctrica consumida por la población de bajos ingresos

((B-C)/C)*100 Anual NA NA NA

Grado de Rezago Social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).Diagnóstico de Consumo energético de la Población de Bajos Ingresos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Nota: El cálculo de este indicador no aplica para 2015

Pequeñas y medianas empresas, asícomo pequeñas y medianas granjas porcícolas reducen el consumo energético proveniente de fuentesfósiles.

Page 37: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Equipos de energías renovable entregados (No aplica para 2015).

1Componente: 17,572 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de energía renovable

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Listado de Pequeñas y Medianas Empresas con Equipos de Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Censo Económico 2009. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/

18,426 Porcentaje de vivendas habitadas que no disponen de energía eléctrica con equipos de energía renovable

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Listado de Viviendas en Rezago Social con Equipos de Eficiencia Energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos del Grado de Rezago Social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Equipos de eficiencia energética entregados (No aplica para 2015).

2Componente: 17,574 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de eficiencia energética

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listado de Pequeñas y Medianas Empresas con Equipos de Eficiencia Energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Censo Económico 2009. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/

18,429 Porcentaje de viviendas en rezago social con equipos de eficiencia energética

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Listado de viviendas en rezago social con equipos de eficiencia energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de datos del grado de rezago social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cursos de capacitación de energía renovable impartidos.

3Componente: 17,576 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Lista de Asistencia de los Cursos de Capacitación Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Plan Anual de Cursos de Capacitación sobre Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 38: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados.

4Componente: 18,430 Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados

(B/C)*100 43.00 57.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Acta de Entrega Recepción de Sistemas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.04 Reducción de la Contaminación

B - Provisión de Bienes Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 39: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Adaptación a Eventos Metereológicos Extremos35 Gasto: 1,510,889.28

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático mediante la implementación de proyectos que refuercen la capacidad de adaptación de cada sector.

Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población de alto y muy alto nivel de marginación que se encuentran en zonas de alto riesgo climático.

04.04.03Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.000.0017,459 Porcentaje de población con alto y muy alto grado de marginación que mejora su nivel de adaptación.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Listado de Población con Alto y Muy Alto Grado de Marginación Capacitada. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Registro del Total de Población en el Estado Expuesta a los Riesgos Climáticos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La población con alto y muy alto grado de marginación mejoran su capacidad de prevención ante los riesgos climaticos extremos.

Población asentada en zonas de alto riesgo climático capacitada (No aplica para 2015).

1Componente: 17,466 Porcentaje de habitantes en zonas de alta y muy alta marginación capacitados en sistemas sustentables.

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Lista de Asistencia. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Marginación. Consejo Nacional de Población (Conapo).Registro Interno del Listado de Población con Alto y Muy Alto Grado de Marginación Programada a Capacitar. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Infraestructura bioclimática construida (No aplica para 2015).

2Componente: 17,470 Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con infraestructura bioclimática.

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios con Infraestructura Bioclimática. Departamento de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Registro Interno de los Sectores Prioritarios que Requieren Infraestructura Bioclimática. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 40: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Sistemas tecnológicos entregados (No aplica para 2015).

3Componente: 17,522 Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con sistemas tecnológicos.

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios con Sistemas Tecnológicos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios Programados. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Normatividad de adaptación climática publicada (No aplica para 2015).

4Componente: 17,536 Variación porcentual de iniciativas publicadas. ((B-C)/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Archivo Electrónico de Iniciativas de Ley Publicadas. Departamento de Apoyo Jurídico. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

17,541 Porcentaje de marco legal estatal con reformas. (B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Interno del Marco Legal Estatal. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Hectáreas de la franja costera recuperadas.

5Componente: 18,258 Porcentaje de hectáreas recuperadas por el impacto del desarrollo costero

(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de las Actividades y Acciones. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Registro de las Hectáreas Degradadas por el Desarrollo Costero. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.04 Reducción de la Contaminación

B - Provisión de Bienes Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 41: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Educación, Cultura y Participación Comunitaria36 Gasto: 1,112,416.42

Se contribuye a incremetar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental mediante la realización de actividades ambientales sustentables.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes.

04.04.01Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.000.0018,713 Porcentaje de escuelas de nivel primaria ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos de educación ambiental

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de Datos de Escuelas Capacitadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La comunidad estudiantil de lasescuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes adquierenconocimientos de educaciónambiental.

Infraestructura sostenible entregada (No aplica para 2015).

1Componente: 18,716 Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes con infraestructura sostenible

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listado de Escuelas con Infraestructura Sostenible. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).Base de Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Secretaría de Educación Pública (SEP). www.snie.sep.gob.mx.

Certificados ambiental sostenible entregados.

2Componente: 18,721 Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes certificadas

(B/C)*100 0.00 60.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listado de Escuelas Certificadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Secretaría de Educación Pública (SEP). www.snie.sep.gob.mx.

Talleres de capacitación impartidos.

3Componente: 18,722 Porcentaje de talleres de capacitación impartidos (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Lista de Asistencia y Minutas de Reuniones. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Talleres de Educación Ambiental. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 42: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Talleres de Educación Ambiental y Participación Social impartidos.

4Componente: 18,723 Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales

((B-C)/C)*100 200.00 50.00Personas

NA NA NAAnual

Talleres Impartidos. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.06 Otros de Protección Ambiental

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 43: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Dotación de Agua Potable38 Gasto: 40,264,861.79

Se contribuye a incrementar la cobertura de agua potable en el Estado mediante la ampliación de los sistemas hidráulicos.Fin:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 96.0095.0017,537 Porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Los habitantes del estado de Yucatán cuentan con servicio de agua potable.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable construida.

1Componente: 17,540 Porcentaje de infraestructura construida (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.

2Componente: 17,542 Porcentaje de infraestructura ampliada (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 44: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable mantenida.

3Componente: 17,544 Porcentaje de infraestructura mantenida (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.03 Abastecimiento de Agua

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 45: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas40 Gasto: 888,395.00

Se contribuye a incrementar la cobertura de electrificación en el Estado mediante la ejecución de obras de infraestructura básica.Fin:

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán que carece de infraestructura eléctrica.

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 94.6394.3318,149 Porcentaje de población que cuenta con el servicio de energía eléctrica

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 15.00 15.00 30.00

Controles administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).Base de datos. Consejo Nacional de Población (Conapo).

La población cuenta con el servicio de energía eléctrica.

Redes eléctricas ampliadas.

1Componente: 18,370 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas ampliadas

(B/C)*100 84.00 100.00Porcentaje

NA NA 77.00Semestral

Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).

Redes eléctricas construidas.

2Componente: 18,371 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas construidas

(B/C)*100 16.00 100.00Porcentaje

NA NA 33.00Semestral

Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).

Redes eléctricas mejoradas.

3Componente: 18,372 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas mejoradas

(B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA NA 63.00Semestral

Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.04 Alumbrado Público

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 46: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: No Disponible41 Gasto: 0.00

Fin:

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Habitantes de las localidades calificadas con alto y muy alto grado de marginación de entre 50 y 15,000 habitantes en las que al menos el 40% sea maya hablante que presente rezagos en infraestructura básica

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.04 Alumbrado Público

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 47: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda43 Gasto: 2,803,078.00

Se contribuye a disminuir la población que vive con carencia por calidad de espacios en la vivienda en el Estado.Fin:

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Familias de escasos recursos que presentan rezago habitacional

04.03.01Objetivo PED:

Vivienda04.03Tema PED:

Disminuir el rezago habitacional en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 57.0046.0018,209 Porcentaje de familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas que mejoran sus condiciones habitacionales

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012. www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Yucatan/pobreza.aspx

Las familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas mejoran sus condiciones habitacionales.

Unidades básicas de vivienda entregadas.

1Componente: 18,211 Porcentaje de unidades básicas de vivienda entregadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 29.00 29.00Semestral

Padrón de beneficiarios 2015. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda entregadas.

2Componente: 18,212 Porcentaje de acciones de ampliación y/o mejoramiento entregados

(B/C)*100 12.00 100.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Padrón de beneficiarios 2015. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Créditos y apoyos de mejoramiento de vivienda entregados.

3Componente: 17,717 Porcentaje de créditos otorgados para mejoramiento de vivienda

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

100.00 66.00 73.23Trimestral

Padrón de beneficiarios 2015. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Lotes entregados.

4Componente: 18,213 Porcentaje de lotes entregados (B/C)*100 1.00 6.00Porcentaje

NA NA 30.00Semestral

Padrón de beneficiarios 2015. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Page 48: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.05 Vivienda

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 49: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda44 Gasto: 1,276,112.99

Contribuir a disminuir la población que vive con carencia en el acceso a servicios básicos en la vivienda en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad de espacios y servicios en la vivienda

04.03.01Objetivo PED:

Vivienda04.03Tema PED:

Disminuir el rezago habitacional en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 19.4020.6017,862 Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda

(B/C)*100Porcentaje

Bianual 0.00 NA NA

Reportes e informes emitidos por CONEVAL con información de INEGI y alimentados por la ENIGH.

Las personas en el estado de Yucatán disminuyen su rezago en la calidad,espacios y servicios básicos en la vivienda.

Pisos de cemento en la vivienda construidos.

1Componente: 17,234 Variación porcentual anual de viviendas con piso de tierra.

((B-C)/C)*100 14,087.00 1.50Vivienda

0.00 NA NAAnual

Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. Subsecretaría de prospectiva, planeación y evaluación. Coneval.

Techos de concreto en la vivienda construidos o mejorados.

2Componente: 18,593 Variación porcentual anual de viviendas con techos de material endeble

((B-C)/C)*100 103,640.00 18.00Vivienda

NA NA NAAnual

Censos y conteos de población y vivienda http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Baños en la vivienda instalados.

3Componente: 17,240 Variación porcentual de viviendas que cuentan con baño

((B-C)/C)*100 67,416.00 11.00Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Red de energía eléctrica ampliada.

4Componente: 17,243 Variación porcentual de viviendas con servicio de energía eléctrica.

((B-C)/C)*100 493,043.00 3.00Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Red de agua potable ampliada.

5Componente: 17,244 Variación porcentual de viviendas con agua entubada

((B-C)/C)*100 475,435.00 5.00Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Page 50: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Cuartos adicionales realizados.

6Componente: 18,591 Variación porcentual de viviendas con hacinamiento

((B-C)/C)*100 55,845.00 9.00Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Muros firmes realizados.

7Componente: 18,592 Variación porcentual de viviendas con muros de material endeble

((B-C)/C)*100 103,640.00 1.50Vivienda

NA NA NAAnual

Conteo de Población y Vivienda (INEGI) http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.05 Vivienda

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 51: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios de Salud a la Comunidad45 Gasto: 21,021,194.17

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante los mecanismos de promocion de la salud y la prevencion de las enfermedades en el Estado.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del estado de Yucatán.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.0014.0017,256 Variación porcentual de ambientes formados como saludables

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Cédula de certificación de entornos saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Las personas que viven encomunidades de 2,500 habitantes o menos mejoran sus condiciones de salud.

Capacitación a comunidad escolar en esquema básico de prevención en salud bucal impartida.

1Componente: 17,260 Porcentaje de escuelas con capacitación en esquema básico de prevención en salud bucal

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Capacitación a multiplicadores en actividad física impartidas.

2Componente: 17,262 Porcentaje de multiplicadores en actividad física capacitados

(B/C)*100 15.00 20.00Porcentaje

NA NA 10.00Semestral

Registros Administrativos de la Dirección de Nutrición. Dirección de Nutrición. SSY. Página web: salud.yucatan.gob.mx

Certificación de comunidad saludable entregada.

3Componente: 17,268 Porcentaje de comunidades saludables certificadas

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA 300.00 300.00Trimestral

Cédula de certificación de comunidades saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Certificación de escuela saludable entregada.

4Componente: 17,270 Porcentaje de escuelas saludables certificadas (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA 45.00 45.00Trimestral

Cédula de certificación de escuelas saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Capacitación a médicos tradicionales impartida.

5Componente: 17,272 Porcentaje de médicos tradicionales capacitados (B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

23.03 39.47 62.50Trimestral

Sistema de Información en salud (SIS). Dirección de de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Page 52: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Tratamientos odontológicos realizados.

6Componente: 18,936 Índice de dientes cariados pérdidos y obturados SUM B/C 2.00 2.00Razón

0.61 0.63 0.62Trimestral

Hoja de informe diario. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 53: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Enfermedades Transmisibles46 Gasto: 98,939,726.09

Contribuir a disminuir los índices de morbilidad en el Estado mediante la promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.293.2917,274 Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de VigilanciaEpidemiológica. Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx

Población usuaria de los SSY tiene baja incidencia y prevalencia de padecer enfermedades transmisibles prioritarias.

Consultas médicas otorgadas.

1Componente: 17,280 Promedio de consultas por enfermedades transmisibles por médico al año

SUM B/C 197.89 197.89Promedio

NA NA 68.24Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS); Plataforma SINAVE, SUIVE, SINERHIAS. Dirección de Prevención y Protección de la SaludSSY. Página web: www.yucatan.gob.mx

Pláticas sobre factores de riesgo y medidas para prevenir y controlar enfermedades transmisibles impartidas.

2Componente: 17,287 Costo promedio por plática SUM B/C 55.00 60.00Pesos

NA NA 60.00Semestral

Registros de administración. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán

Control de vectores a los municipios prioritarios aplicados.

3Componente: 17,291 Porcentaje de hectáreas nebulizadas (B/C)*100 374,256.00 392,856.00Hectárea

NA NA 84.34Semestral

Informes del Programa. Plataforma entomológica, Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud.SSY. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias.

4Componente: 18,870 Porcentaje de tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias

(B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Sistema Salvar (Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales). Servicios de Salud de Yucatán. SSY.

Page 54: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Eventos de prevención de enfermedades transmisibles realizados.

5Componente: 18,871 Porcentaje de eventos de prevencion de enfermedades transmisibles prioritarias realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Informe trismestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud.Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Materiales para prevención y control de enfermedades entregados.

6Componente: 18,872 Porcentaje de materiales para la prevención y control de enfermedades entregados

(B/C)*100 95.00 96.00Porcentaje

45.83 39.44 42.64Trimestral

Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud.Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Dosis de vacunación antirrábica de perros y gatos.

7Componente: 18,873 Porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos aplicadas

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

4.10 42.98 47.09Trimestral

Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud.Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Cirugías de Esterilizaciones perros y gatos realizadas.

8Componente: 18,874 Porcentaje de cirugias de esterilizaciones realizadas a perros y gatos realizadas

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

25.25 38.37 63.62Trimestral

Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud.Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 55: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Salud Mental47 Gasto: 21,879,949.00

Contribuir a abatir los índices de mortalidad de la población mediante la prevención y atención especializada de trastornos mentales y del comportamiento.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 88.0087.0017,477 Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las unidades de salud

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del Hospital Psiquiátrico, Unidades Médicas Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Población del Estado de Yucatán tienebaja incidencia de padecimientos psicosociales.

Promoción de la salud mental realizada.

1Componente: 17,481 Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental

((B-C)/C)*100 5.00 7.00Porcentaje

-3.00 -66.76 -35.09Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

Prevención en salud mental realizada.

2Componente: 17,489 Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales

((B-C)/C)*100 10.00 12.00Porcentaje

71.00 -79.83 -14.31Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

Atención especializada a personas con algún padecimiento psicosocial otorgada.

3Componente: 17,495 Variación porcentual de las atenciones en unidades especilizadas de atención a la salud mental

((B-C)/C)*100 5.00 7.00Porcentaje

-17.00 43.56 16.63Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

Intervención especializada en casos de emergencia suicida realizada.

4Componente: 16,972 Tasa de mortalidad por suicidio (B/C)*D 9.00 8.00Defunciones por cada

100 mil habitantes

NA NA NAAnual

Subsistema Epidemiológico y Estadístico de lasDefunciones (SEED). Dirección de Salud Mental. SSY.

Atención especializada para personas con adicciones otorgada.

5Componente: 17,506 Porcentaje de pacientes rehabilitados (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

Page 56: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 57: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Unidades Médicas Móviles48 Gasto: 1,752,489.38

Contribuir al abatimiento del índice de morbilidad en el Estado mediante mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginación y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán.

02.02.01Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0017,276 Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación con acceso a los servicios de salud del primer nivel

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe gerencial mensual de cobertura. AnexoVI de las Reglas de operación publicadas en el DOF. Dirección General de los SSY.

as localidades de alta y muy alta marginacion y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares desalud y que son responsabilidad de los SSY tienen acceso a los servicios médicos de salud del primer nivel.

Atención médica otorgada.

1Componente: 17,284 Promedio de consultas otorgadas por cada médico al año

SUM B/C 2,000.00 2,200.00Consultas por médico

505.00 629.50 1,134.25Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Atención odontológica otorgada.

2Componente: 17,288 Promedio de consultas odontológicas otorgadas por cada odontólogo del programa

SUM B/C 1,000.00 1,200.00Consultas por odontólogo

252.00 315.00 567.00Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Servicios de promoción y prevención de la salud realizados.

3Componente: 17,294 Promedio de servicios de promoción y prevención de la salud realizados por el equipo de salud

SUM B/C 18,000.00 20,000.00Servicios de promoción

3,903.00 4,610.00 8,513.00Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Servicios de detección a la salud realizados.

4Componente: 17,298 Promedio de servicios de detección a la salud realizados por equipo de salud

SUM B/C 380.00 500.00Servicios de detecciones

167.00 150.00 316.00Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Page 58: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Vacunas aplicadas.

5Componente: 17,304 Promedio de vacunas aplicadas por personal de enfermería del programa

SUM B/C 700.00 800.00Vacunas

208.00 217.00 425.00Trimestral

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 59: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención y Atención de Accidentes49 Gasto: 13,971,633.00

Contribuir a la disminución de la mortalidad en el estado de Yucatán mediante prevención de accidentes.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población cobertura de los Servicios de Salud del Estado.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito -8.482.5017,300 Variación porcentual de la tasa de accidentes ocurridos en el Estado

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. Proyecciones de Población. DGIS-CONAPO.

La población del Estado ha disminuido la incidencia de accidentes.

Pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol a conductores aplicadas.

1Componente: 17,306 Porcentaje de cobertura de pruebas diagnósticas (B/C)*100 70.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetría. Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

Capacitación en primeros auxilios otorgada.

2Componente: 17,310 Porcentaje de participantes que lograron certificarse en primeros auxilios

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Evacuación práctica y por escrito final del Centro Nacional de Prevención de Accidentes. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán.

Tratamiento a personas agredidas por mordedura de serpientes otorgado.

3Componente: 17,312 Porcentaje de personas atendidas con el biológico

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

Eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados.

4Componente: 18,938 Porcentaje de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados

(B/C)*100 100.00 100.00 NA 100.00 100.00Trimestral

Reporte al Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Page 60: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 61: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sangre Segura50 Gasto: 4,781,353.00

Contribuir a abatir los índices de morbilidad mediante acciones que garanticen que la sangre y sus componentes son seguros y se entreguen con oportunidad a quien lo necesite.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general que por su enfermedad requiera de transfusión sanguínea o de sus derivados.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1,400.001,400.0017,367 Tasa de unidades de sangre segura disponible (B/C)*DUnidad por 100 mil

Anual NA NA NA

Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población que por enfermedad requiere de transfusión sanguínea ode sus derivados tiene acceso a unidades de sangre seguras y suficientes.

Unidades de sangre de donadores voluntarios no remunerados extraidas.

1Componente: 17,369 Porcentaje de unidades de sangre extraídas de donadores voluntarios no remunerados

(B/C)*100 8.00 10.00Porcentaje

8.24 14.89 12.00Trimestral

Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Campañas de donacion altruista de sangre realizadas.

2Componente: 17,371 Porcentaje de unidades de sangre captadas en campaña

(B/C)*100 60.00 85.00Porcentaje

78.03 80.15 76.79Trimestral

Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades de sangre entregadas.

3Componente: 17,373 Promedio diario de unidades de sangre entregadas

SUM B/C 52.00 55.00Promedio

85.15 39.51 38.87Trimestral

Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Page 62: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 63: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Salud de la Mujer51 Gasto: 17,073,550.00

Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el Estado a través de la detección y tratamiento oportuno de cáncer.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Mujers de 25 a 69 años atendidas por los Servicios de Salud de Yucatán.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.407.9017,382 Variación porcentual de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Formato primario de tratamiento en clínicas de hospital.Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cancer de la mujer dependientes de la jefatura de salud reproductiva y de la Subdireccion de normatividad médica de los servicios de salud de Yucatán.http://sicam-cacu.salud.gob.mx/Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Mujeres de 25 a 69 años de edad tienen diagnóstico oportuno delesiones precancerosas.

Consultas de control de lesiones precancerosas proporcionadas.

1Componente: 17,387 Variación porcentual de consultas proporcionadas

((B-C)/C)*100 5.05 3.20Porcentaje

23.64 4.41 13.01Trimestral

Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas decáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal y de la Subdirección deNormatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Tratamiento de lesiones precancerosas otorgados.

2Componente: 17,389 Variación porcentual de tratamientos otorgados ((B-C)/C)*100 4.24 2.40Porcentaje

75.00 0.00 31.82Trimestral

Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas decáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal y de la Subdirección deNormatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Page 64: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Campañas para dar a conocer a la población los servicios de detección realizadas.

3Componente: 17,396 Porcentaje de campañas de prevención realizadas

((B-C)/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Informes Jurisdiccionales de actividades realizadas en campañas para la prevención de cáncerde la mujer para Jefatura de Salud Reproductiva Estatal dependiente de la Subdirección deNormatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán.Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 65: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Salud Reproductiva52 Gasto: 6,699,499.00

Contribuir a la disminuir los índices de mortalidad en el Estado mediante atención médica a mujeres.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO

Población Objetivo: Mujeres de 12 a 49 años.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.003.8017,395 Tasa de mortalidad materna (B/C)*DTasa

Anual NA NA NA

Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). CONAPO, Proyecciones de población 2005-2030.Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Mujeres de 12 a 49 años reducen la posibilidad de que ocurra una muerte materna.

Atención médica por personal calificado en obstetricia otorgada.

1Componente: 17,403 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado

(B/C)*100 98.00 99.00Porcentaje

99.13 99.65 99.36Trimestral

Sistema de Información en Salud (SIS) y SAEH (Cubos dinámicos)Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Consultas durante el embarazo y el puerperio otorgadas.

2Componente: 17,412 Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er trimestre

(B/C)*100 42.00 45.00Porcentaje

50.21 47.30 48.75Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicosDirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.http://pda.salud.gob.mx/cubos/

17,414 Porcentaje de puérperas atendidas de primera vez

(B/C)*100 60.00 75.00Porcentaje

53.34 61.87 57.14Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicosDirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Consultas de planificación familiar otorgadas.

3Componente: 17,417 Porcentaje de usuarias nuevas de planificación familiar

(B/C)*100 9.00 10.00Porcentaje

NA NA 10.30Semestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) Cubos dinámicosDirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Page 66: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 67: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Salud Infantil53 Gasto: 32,651,413.29

Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el estado mediante los servicios de atención medica a la población infantil y adolescente.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

Población Objetivo: Población infantil y adolescente.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.201.2017,416 Variación porcentual de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Información en Salud. (SIS).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Población infantil y adolescenteatendida en conceptos de salud en enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad.

Tratamientos a menores de un año con diagnóstico de hipoacusia o sordera otorgados.

1Componente: 17,420 Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal

(B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Evaluación trimestral en los formatos del TAN 1, 2 y 3 del programa tamiz auditivo neonatal, subdirección de Normatividad Médica.Metas del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal. Subdirección de Normatividad Médica y del Subsistema de Informacion Nacional de Nacimientos de los Servicios de Salud de Yucatán.

Consultas a menores de 5 años por enfermedad diarreica otorgadas.

2Componente: 17,422 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez por enfermedad diarreica que recibieron tratamiento con plan A

(B/C)*100 99.79 99.85Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información yEvaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Consultas a menores de 5 años por infección respiratoria otorgadas.

3Componente: 17,429 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez, que recibieron tratamiento sintomático por infección respiratoria

(B/C)*100 52.45 53.99Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información yEvaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Consultas a adolescentes otorgadas.

4Componente: 17,447 Porcentaje de consultas otorgadas a los adolesentes de 10 a 19 años

(B/C)*100 30.50 35.50Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información yEvaluación. SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO.Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Page 68: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Vacunas a menores de 5 años de edad aplicadas.

5Componente: 18,937 Porcentaje de menores de 5 años de edad con esquema completo de vacunación

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

80.00 79.92 79.92Trimestral

Sistema de Información del Programa de Vacunación Universal. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. (SSY). CENSIA. Estimaciones de población de Responsabilidad Institucional a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO y el Subsistema de Informacion Nacional de Nacimientos, SINAC.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 69: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Enfermedades Crónicodegenerativas54 Gasto: 4,967,868.00

Contribuir a abatir las índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades crónicodegenerativas.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población de 20 años y más.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.26-3.3817,453 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología yAnuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSYwww.salud.yucatan.gob.mx

0.28-6.6817,456 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus en población de 20 años y más

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Población de más de 20 años disminuye el riesgo de padecerenfermedades crónicodegenerativas.

Tratamientos a pacientes con diabetes mellitus otorgados.

1Componente: 17,468 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus controlada

(B/C)*100 44.00 45.00Porcentaje

43.19 43.15 43.15Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS).Dirección de Nutrición. SSYwww.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos a pacientes con hipertensión arterial otorgados.

2Componente: 17,476 Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial controlada

(B/C)*100 52.00 55.00Porcentaje

60.09 56.18 56.18Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS).Dirección de Nutrición. SSYwww.salud.yucatan.gob.mx

Grupos de ayuda mutua acreditados.

3Componente: 17,484 Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados

(B/C)*100 6.00 8.00Porcentaje

10.00 40.00 50.00Trimestral

Sistema de Información en Salud. (SIS). Plataforma del Sistema de Vigilancia de los Grupos deAyuda Mutua.Dirección de Nutrición. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Page 70: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Tratamientos en cámara hiperbárica por pie diabético en segundo nivel realizados.

4Componente: 17,491 Porcentaje de amputaciones por pie diabético evitadas

(B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

100.00 88.88 92.30Trimestral

Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del Hospital Agustín O´Horán. Sistema Automatizadode Egresos Hospitalarios (SAEH).Dirección de Nutrición. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Capacitación a pacientes diabéticos e hipertensos en orientación alimentaria impartidos.

5Componente: 18,793 Porcentaje de cursos realizados (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

0.00 100.00 33.33Trimestral

Sistema de informacion en salud (SIS). Dirección de Nutrición.Servicios de Salud de Yucatán.

Capacitación a pacientes diabéticos e hipertenso en activación física impartidos.

6Componente: 18,793 Porcentaje de cursos realizados (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

0.00 100.00 33.33Trimestral

Sistema de informacion en salud (SIS). Dirección de Nutrición.Servicios de Salud de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 71: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Envejecimiento55 Gasto: 671,999.00

Contribuir a dismiuir los índices de mortalidad general en el estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades en el adulto y adultos mayores.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Para próstata población masculina de 45 años y más y pata depresión y deterioro cognitivo población de 60 años y más.

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 40.0045.0017,668 Variación porcentual de atención a la enfermedad de próstata

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS).Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación.Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.Página web: www.salud.yucatán.gob.mx/

40.0045.0017,685 Variación porcentual de atención a la enfermedad de depresión

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS).Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación.Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.Página web: www.salud.yucatán.gob.mx

La población adulta y adulta mayor se atienden por enfermedades de la próstata y por depresión.

Consultas de detección a adultos mayores realizadas.

1Componente: 17,689 Porcentaje de cobertura de detecciones de próstata realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 45.00 50.00Porcentaje

98.31 52.12 67.52Trimestral

Sistema de Información de Salud (SIS).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

17,699 Porcentaje de cobertura de detecciones de depresión realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 45.00 80.00Porcentaje

110.68 126.10 118.59Trimestral

Sistema de Información de Salud (SIS).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

17,700 Porcentaje de cobertura de detecciones de deterioro cognoscitivo realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 45.00 80.00Porcentaje

100.43 110.05 105.37Trimestral

Sistema de Información de Salud (SIS).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Campañas de prevención realizadas.

2Componente: 17,701 Porcentaje de campañas de prevención realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Formato oficial de semana de salud para Gente grande. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.cenaprece.salud.gob.mx/.../descargas/pdf/SSGG_Lineamientos

Page 72: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Tratamientos de enfermedades de próstata y de depresión en adultos mayores realizados.

3Componente: 17,702 Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la próstata y de depresión otorgados

(B/C)*100 45.00 50.00Porcentaje

48.96 48.45 48.67Trimestral

Sistema de Información de Salud (SIS).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 73: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de S l d

56 Gasto: 11,567,231.00

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.

02.02.01Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.460.4517,440 Consultorios de los Servicios de Salud de Yucatán por cada mil habitantes

(B/C)*DTasa de consultorios

por cada mil habitantes

Anual NA NA NA

Anuario Estadístico de Yucatán. INEGI. Gobierno de Estado. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx

La población afiliada al SeguroPopular y sin seguridad social cuenta con infraestructura en salud fortalecida.

Servicios de mantenimiento, remodelación y ampliación de las unidades médicas entregados.

1Componente: 17,441 Porcentaje de unidades médicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Programa Anual de Infraestructura.Servicios de Salud de Yucatán, (SSY).www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades médicas construidas.

2Componente: 17,445 Porcentaje de unidades médicas construidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Programa Anual de Infraestructura. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades médicas equipadas.

3Componente: 17,450 Porcentaje de unidades médicas equipadas en el año

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Programa Anual de Infraestructura. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.03 Generación de Recursos para la Salud

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 74: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán57 Gasto: 2,053,827.00

Contribuir a incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado mediante la atención de las inconformidades médicas.Fin:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios de los servicios médicos de salud pública y privada.

02.02.01Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.0095.0017,519 Variación porcentual anual de inconformidades resueltas del servicio médico de salud

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe Anual. Codamedy. http://codamedy.ssy.gob.mx/

Los usuarios de los servicios médicosde salud pública y privada han resuelto su inconformidad del servicio médico de salud.

Servicio de orientación brindado.

1Componente: 17,523 Porcentaje de orientaciones solucionadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Boletín Trimestral. Codamedy. http://codamedy.ssy.gob.mx/

Servicio de asesoría especializada brindado.

2Componente: 17,525 Porcentaje de asesorías especializadas solucionadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Boletín Trimestral. Codamedy. http://codamedy.ssy.gob.mx/

Servicio de gestión inmediata brindada.

3Componente: 17,527 Porcentaje de gestiones inmediatas solucionadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Boletín Trimestral. Codamedy. http://codamedy.ssy.gob.mx/

Servicio de atención quejas brindado.

4Componente: 17,529 Porcentaje de quejas solucionadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

81.81 100.00 88.23Trimestral

Boletín Trimestral. Codamedy. http://codamedy.ssy.gob.mx/

Pláticas relacionadas con la salud y el derecho a instituciones, escuelas, facultades y asociaciones impartidas.

5Componente: 17,533 Porcentaje de pláticas realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Boletín Trimestral. Codamedy. http://codamedy.ssy.gob.mx/

Page 75: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 76: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Protección Social en Salud - Prospera58 Gasto: 28,729,776.67

Contribuir a la disminución de personas que viven con tres o mas carencias sociales mediante acciones de asistencia social en salud.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Población en extrema pobreza con o sin seguridad social.

02.01.02Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 98.0097.0017,598 Porcentaje de población en extrema pobreza que utiliza los servicios de salud

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Regimén de Protección Social en Salud. SSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Población en extrema pobrezadisminuye el riesgo de afectación de su estado de salud.

Talleres de educación en salud impartidos.

1Componente: 17,521 Promedio de sesiones de talleres impartidos por grupo

SUM B/C 12.00 12.00Sesión de taller por

grupo

NA NA NAAnual

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Regimén de Protección Social en Salud. SSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Tratamientos de sumplemento alimenticios entregados.

2Componente: 17,524 Porcentaje de niños menores de 2 años que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Regimén de Protección Social en Salud. SSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

17,528 Porcentaje de niños menores de 24 a 59 meses que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Regimén de Protección Social en Salud. SSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

17,530 Porcentaje de mujeres que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 96.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Regimén de Protección Social en Salud. SSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Consultas de primer nivel otorgadas.

3Componente: 17,534 Promedio de consultas otorgadas a beneficiarios SUM B/C 2.00 2.00Consulta

NA NA 5.00Semestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Regimén de Protección Social en Salud. SSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Page 77: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Lentes y auxiliares auditivos entregados.

4Componente: 17,663 Variación porcentual de apoyos entregados ((B-C)/C)*100 5.00 6.00Porcentaje

15.73 -54.46 -38.00Trimestral

Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS). DIF.

Consultas a menores de 17 años con algún tipo de cardiopatia otorgadas.

5Componente: 17,664 Variación porcentual de consultas a menores de 17 años con cardiopatía

((B-C)/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

19.17 0.00 44.17Trimestral

Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS). DIF.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.05 Protección Social en Salud

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 78: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Seguro Popular59 Gasto: 367,492,831.33

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la afiliación de personas sin seguridad social.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población sin seguridad social.

02.02.01Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 99.0098.0017,504 Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).Proyección de población del año. Dirección del Regimén de Protección Social en Salud. SSY. http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/poblacion_colmex.htmlhttp://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Población sin seguridad social esta afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.

Pólizas de afiliación entregadas.

1Componente: 17,512 Promedio de pólizas de afiliación entregadas por módulo

SUM B/C 5,514.00 5,859.00Promedio

NA NA 3,019.00Semestral

Base de datos del Sistema de Protección Socialen Salud por municipio. Padrón de beneficiarios.Dirección del Regimen de Protección Social en Salud. SSY.http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Polizas de Reafiliación entregadas.

2Componente: 17,515 Porcentaje de población reafiliada al Sistema de Protección Social en Salud

(B/C)*100 97.00 98.00Porcentaje

NA NA 45.47Semestral

Base de datos del Sistema de Protección Socialen Salud por municipio. Padrón de beneficiarios.Dirección del Regimen de Protección Social en Salud. SSY.http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

17,520 Promedio de pólizas de reafiliación por módulo entregadas por agente en operativo

SUM B/C 3,689.00 3,872.00Promedio

NA NA 2,161.00Semestral

Base de datos del Sistema de Protección Socialen Salud por municipio. Padrón de beneficiarios.Dirección del Regimen de Protección Social en Salud. SSY.http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Page 79: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.05 Protección Social en Salud

U - Otros subsidios

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 80: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Activación Física60 Gasto: 23,351,056.00

Incrementar el hábito en la actividad física y la práctica del deporte entre la población del estado.Fin:

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: La población del estado

03.05.01Objetivo PED:

Deporte03.05Tema PED:

Mejorar la condición física de la población en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00428,875.0017,327 Variación porcentual de participantes por evento ((B-C)/C)*100Participantes

Trimestral -41.56 -73.42 -63.08

Registros Administrativo. Departamento de Deporte Escolar. Eventos especiales. Deporte Popular. Activación Física. Deporte adaptado y de adulto mayor. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

La población del estado participa en las actividades deportivas organizadas por el Instituto de Deporte del Estado de Yucatán

Capacitación deportiva realizada

1Componente: 17,330 Variación porcentual de personas capacitadas ((B-C)/C)*100 244.00 10.00Personas

ND ND NDTrimestral

Registros Administrativos. Dirección de Promoción Deportiva. Departamento de Deporte Escolar. Centro Deportivo Paralimpico. Centros de Desarrollo del Deporte. Atención Ciudadana. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

Material deportivo para municipios proporcionado

2Componente: 17,732 Porcentaje de municipios atendidos (B/C)*100 38.00 48.00Porcentaje

11.32 14.15 25.47Anual

Registros Administrativos. Dirección de Promoción Deportiva. Departamento de Deporte Escolar. Centro Deportivo Paralimpico. Centros de Desarrollo del Deporte. Atención Ciudadana. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).

Torneos y eventos deportivos realizados

3Componente: 15,922 Variación porcentual de participantes por evento ((B-C)/C)*100 428,875.00 5.00Participantes

-41.56 -73.42 -63.08Trimestral

Registro Administrativo. Dirección de Promoción Deportiva. Deporte escolar, Deporte Adaptado y del Adulto Mayor. Centros de Desarrollo del Deporte. Centro Deportivo Paralímpico. Activación física. Evetos especiales. Deporte Popular.

Instrucción y entrenamiento infantil, en centros regionales proporcionado

4Componente: 17,333 Promedio de niños y jóvenes atendidos en centros regionales

SUM B/C 400.00 600.00Personas

867.00 525.00 1,392.27Trimestral

Registro Administrativo. Dirección de promoción Deportiva. Centros de Desarrollo del Deporte

Page 81: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 82: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Alto Rendimiento61 Gasto: 56,692,254.12

Contrbuir a mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de carácter nacional e internacional.Fin:

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Atletas de alto rendimiento

03.05.02Objetivo PED:

Deporte03.05Tema PED:

Incrementar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento del Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.006.0018,148 Ranking en la olimpiada nacional Alugar

Anual NA 5.00 5.00

Dirección de Alto Rendimiento. Comisión Nacional del Deporte

Los deportistas de alto rendimiento logran mejores resultadosa nivel nacional e internacional.

Entrenamiento especializado otorgado

1Componente: 17,413 Porcentaje de sesiones de entrenamiento otorgadas

(B/C)*100 60.00 90.00Porcentaje

90.00 94.62 92.31Trimestral

Dirección de Allto rendimiento. Departamento de metodología

Equipamiento y material deportivo adecuado otorgado

2Componente: 18,453 Porcentaje de deportistas satisfechos con el equipo

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

86.00 ND 86.00Trimestral

Dirección de Alto Rendimiento

Estímulos económicos y becas para medallistas otorgados

3Componente: 17,444 Variación porcentual de becas otorgadas ((B-C)/C)*100 328.00 8.00Becas

NA NA 21.43Anual

Metodología. Dirección de Alto Rendimiento

Atención médica especializada otorgada

4Componente: 17,446 Porcentaje de atletas satifechos con respecto a la atención medica

(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Anual

Test de calidad. Departamento de medicina y ciencias aplicadas al Deporte. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

Hospedaje, alimentación y educación para altletas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) proporcionado

5Componente: 18,465 Porcentaje de atletas atendidos en el CARD (B/C)*100 15.00 17.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Dirección de Alto rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Comisión Nacional del Deporte

Page 83: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 84: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes63 Gasto: 96,464,660.23

Se contribuye a incrementar la participación de la población en las actividades culturales y de creación artística mediante una mayor riqueza cultural y artística.Fin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

Población Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y población en general.

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 39.0038.0018,863 Porcentaje de poblacion que asiste eventos artisticos y culturales

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cutural y Artístico. Secreataría de la Cultura y las Artes. (Sedeculta).

La comunidad de artistas, creadores y población en general asiste y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado.

Eventos artísticos y culturales realizados.

1Componente: 18,877 Promedio de asistencia por evento realizado SUM B/C 300.00 350.00Asistentes por evento

NA 379.00 379.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Apoyos económicos y en especie otorgados.

2Componente: 18,878 Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA 10.00 10.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Festivales artísticos multidisciplinarios realizados.

3Componente: 18,879 Promedio de asistentes a festivales artisticos, multidisciplinarios en el Estado

SUM B/C 32,000.00 35,000.00Asistentes a

festivales artísticos

NA 43,466.00 43,466.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Page 85: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Cursos y talleres temáticos impartidos.

4Componente: 16,925 Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados en el Estado

SUM B/C 25.00 30.00Asistentes a los

cursos

17.10 65.00 41.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Concursos y certámenes artísticos y culturales realizados.

5Componente: 16,928 Promedio de participantes en concursos y certámenes

SUM B/C 100.00 120.00Personas

145.00 NA 145.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Infraestructura cultural modernizada.

6Componente: 18,880 Porcentaje de inmuebles intervenidos (B/C)*100 0.00 15.00Porcentaje

NA 33.00 33.00Semestral

Registros administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 86: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial64 Gasto: 4,826.00

Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a la oferta literaria, editorial y de lectura mediante el fomento y la creación de serviciosFin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatán

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 47.0040.0018,882 Porcentaje de personas que asisten y reciben la oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

La población de 5 años en adelante asiste y recibe servicios de lectura, literarios y editoriales en la entidad.

Servicios bibliotecarios públicos municipales proporcionados.

1Componente: 18,884 Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios

(B/C)*100 35.00 40.00Porcentaje

NA 9.53 9.53Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

Servicios de fomento literario proporcionados.

2Componente: 17,264 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios

(B/C)*100 5.00 7.00Porcentaje

NA 2.94 2.94Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

Producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas.

3Componente: 17,271 Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas

(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

NA 61.20 61.20Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Page 87: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios de salas de lectura proporcionados.

4Componente: 17,295 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura

(B/C)*100 0.70 1.00Porcentaje

NA 0.33 0.33Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 88: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento a la Educación Artística65 Gasto: 2,258,423.10

Incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la creación de servicios educativos de formación artística y recreativa.

Fin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: La comunidad de artistas, creadores y población en general.

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.001,708.0017,281 Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta

((B-C)/C)*100Personas

Semestral NA NA ND

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

La comunidad de artistas, creadores y población en general de la entidad cuenta con servicios educativos de formación artística y educación recreativa .

Cursos y talleres de formación artística y educación recreativa impartidos.

1Componente: 17,286 Promedio de alumnos por curso y taller en la entidad

SUM B/C 12.00 16.00Alumnos por curso y

taller

26.00 30.00 28.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Eventos culturales en la entidad realizados.

2Componente: 17,289 Promedio de asistentes por evento cultural realizado en la entidad

SUM B/C 100.00 120.00Asistentes por evento

cultural

49.00 60.00 54.00Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 89: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural66 Gasto: 2,524,322.73

Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad cultural.Fin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatán

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 11.006.0016,888 Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Censo de Población y Vivienda2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. WWW.inegi.org.mx

La población del Estado de Yucatánde 20 años y más tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimoniocultural.

Apoyos financieros otorgados.

1Componente: 17,301 Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados

(B/C)*100 40.00 48.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Eventos sobre patrimonio cultural realizados.

2Componente: 17,305 Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA 42.00 42.00Semestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Servicios bibliotecarios para consulta de patrimonio documental proporcionados.

3Componente: 17,307 Porcentaje de consultas de patrimonio documental

(B/C)*100 4.00 8.00Porcentaje

2.40 2.20 4.60Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Page 90: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.

4Componente: 17,308 Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

4.50 40.30 44.90Trimestral

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 91: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura con Equidad en Educación Básica68 Gasto: 2,899,501,480.58

Se contribuye a incrementar la atención de la población de 0 a 14 años a mediante la ampliación de la oferta de servicios educativos en el Estado de Yucatán.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población en edad escolar para cursar la educación básica en el estado de Yucatán.

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.003,382.0018,730 Variación porcentual de los servicios públicos de educación inicial y básica ofertados en el Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100Servicios educativos

Anual NA NA NA

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

La población de 0 a 14 años de edaden el estado de Yucatán, cuenta con mayor oferta de servicios de atención educativa.

Servicios regulares de educación inicial y preescolar ampliados.

1Componente: 18,731 Variación porcentual de servicios públicos de educación inicial y preescolar ofertados

((B-C)/C)*100 1,608.00 1.00Serivicios educativos

NA NA NAAnual

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios regulares de educación primaria y secundaria ofertados.

2Componente: 18,732 Variación porcentual de servicios públicos de educación primaria y secundaria ofrecidos

((B-C)/C)*100 1,774.00 0.00Escuelas públicas

NA NA NAAnual

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Servicios pedagógicos adicionales ampliados.

3Componente: 18,733 Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica atendidas con los servicios pedagógicos adicionales

((B-C)/C)*100 1,650.00 1.00Escuelas públicas

NA NA NAAnual

Escuelas atendidas por docentes de educación física. Dirección de Educación Física. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Escuelas atendidas por el Programa de Inglés en la Educación Básica. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Escuelas atendidas por docentes de educación física. Dirección del Programa de Inglés en la Educación Básica. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Escuelas atendidas por docentes de educación artística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Page 92: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Aulas de escuelas públicas de educación básica equipadas con tecnologías de la información y comunicación.

4Componente: 18,734 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con material didáctico y tecnología de la información y comunicación

((B-C)/C)*100 13.00 14.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Listado de aulas equipadas con equipo tecnológico. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Estadística 911, actualizada cada ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Fortalecimiento de la infraestructura de educación inicial y educación básica implementado.

5Componente: 18,735 Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica con alguna intervención en obra

((B-C)/C)*100 287.00 5.00Escuelas públicas

NA NA NAAnual

Reporte trimestral de escuelas de educación básica atendidas con acciones del Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 93: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Básica70 Gasto: 29,863,209.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de la educación básica mediante el establecimiento de diversos apoyos estudiantiles.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Niños y niñas en edad normativa de cursar la educación básica (6 a 14 años).

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 96.6096.6018,742 Porcentaje de eficiencia terminal en primarias públicas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de resultados de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

75.8075.8018,743 Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias públicas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de resultados de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los estudiantes terminan su educación básica de manera regular.

Apoyos económicos a los estudiantes de educación básica entregados.

1Componente: 18,744 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con algún tipo de apoyo económico

(B/C)*100 0.06 0.07Porcentaje

NA NA NAAnual

Padrón de beneficiarios de becas otorgadas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey).

Apoyos en especie a los estudiantes de educación básica entregados.

2Componente: 18,745 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con algún tipo de apoyo en especie

(B/C)*100 73.40 73.50Porcentaje

NA NA NAAnual

Padrón de beneficiarios de paquetes de útiles escolares. Coordinación de Participación Social. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Regularización académica para estudiantes de primaria en situación de extraedad implementada.

3Componente: 18,746 Porcentaje de alumnos de primaria en situación de extraedad regularizados

(B/C)*100 11.40 12.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de alumnos en situación de extraedad. Departamento de Registro y Certificación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Lista de alumnos regularizados. Coordinación del Programa de Extraedad. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Page 94: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Acompañamiento integral a jóvenes implementado.

4Componente: 18,747 Variación porcentual de deserción estudiantil ((B-C)/C)*100 8.60 -1.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes del Programa ¡Cuenta conmigo!. Departamento de Desarrollo Humano. Unidad de Programas Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 95: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Media Superior71 Gasto: 48,106,430.98

Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal, mediante el aumento de las oportunidades de acceso a los servicios de educación media superior.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes del nivel de educación media superior en el estado de Yucatán.

03.02.03Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 65.2064.2018,806 Tasa de cobertura de educación media superior, en los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural

(B/C)*DPorcentaje

Anual NA NA NA

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la Educación Media Superior. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-ems.

La población de 15 a 17 años de edad en el estado de Yucatán se interesa por acceder a los servicios de la educación pública del nivel medio superior.

Infraestructura educativa en los subsistemas de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultura y Bachillerato Intercultural), ampliada y equipada.

1Componente: 18,807 Porcentaje de planteles con al menos una intervención de ampliación y equipamiento en el año t

(B/C)*100 10.00 30.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la Educación Media Superior. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-ems

Servicios educativos en los subsistemas de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta y Bachillerato Intercultural) ampliados.

2Componente: 18,808 Variación porcentual de servicios educativos ofertados en los subsistemas participantes

((B-C)/C)*100 34.10 65.90Turnos educativos

NA NA NAAnual

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html

Page 96: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicio de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán (TCINY) ofertado.

3Componente: 18,809 Variación porcentual de estudiantes matriculados en el Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán

((B-C)/C)*100 4,836.00 1.00Alumnos

NA NA NAAnual

Sistema Nacional de Información de Escuelas. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.htmlSistema de Control Escolar del Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán (TCINY). Coordinación de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 97: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad de la Educación Media Superior72 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar los niveles del logro educativo del sistema educativo estatal, mediante la implementación de estrategias enfocadas a mejorar la calidad de los servicios educativos.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Estudiantes del nivel de educación media superior.

03.02.01Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 52.3051.3018,814 Porcentaje de alumnos de los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que obtienen un logro bueno o excelente en comunicación en la aplicación de pruebas estandarizadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe anual de resultados de la prueba Enlace, correspondiente al nivel de educación media superior. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/informes_de_resultados/

42.3041.3018,815 Porcentaje de alumnos de los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que obtienen un logro bueno o excelente en matemáticas en la aplicación de pruebas estandarizadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe anual de resultados de la prueba Enlace, correspondiente al nivel de educación media superior. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/informes_de_resultados/

Los estudiantes de los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato ComunitarioIntercultural y Bachillerato Intercultural, incrementan su nivel de logro educativo.

Cursos de nivelación académica para estudiantes de primer grado impartidos.

1Componente: 18,816 Porcentaje de estudiantes de primer grado nivelados

(B/C)*100 62.40 56.30Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de estudiantes atendidos. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Calificaciones del semestre correspondiente. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Resultados de la prueba EXANI I. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Page 98: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Certificaciones en competencias profesionalizantes (inglés y digitales) de estudiantes de tercer grado otorgadas.

2Componente: 18,817 Porcentaje de estudiantes que han obtenido certificación en competencias de inglés

(B/C)*100 82.30 82.30Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de estudiantes certificados. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

18,818 Porcentaje de estudiantes que han obtenido certificación en competencias digitales

(B/C)*100 82.30 82.30Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de estudiantes certificados. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a las instituciones particulares que ofertan el nivel de media superior en la entidad otorgado.

3Componente: 18,819 Porcentaje de escuelas que han obtenido su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)

(B/C)*100 38.70 39.60Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de escuelas. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 99: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior73 Gasto: 16,070,471.04

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes del nivel de educación media superior mediante la aplicación de diversos tipos de estrategias de acompañamiento estudiantil y otorgamiento de apoyos mínimos necesarios .

Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Jóvenes en edad de cursar el nivel de educación Media Superior (16 a 18 años).

03.02.02Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 65.0064.2018,820 Tasa de eficiencia terminal de estudiantes de educación media superior de sostenimiento público

(B/C)*DPorcentaje

Anual NA NA NA

Estadística 911 de inicio y fin de ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Sistema de Indicadores Educativos, 2005. Dirección General de Planeación y Programación. Secretaría de Educación Pública (SEP).Sistema de Indicadores. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Los estudiantes del nivel de educación media superior concluyen sus estudios de bachillerato en el tiempo establecido.

Equipos de cómputo portátiles entregados a estudiantes de primer año de escuelas públicas del nivel de educación media superior.

1Componente: 18,821 Porcentaje de estudiantes de primer año del nivel de educación media superior beneficiados con equipos de cómputo portatil

(B/C)*100 80.70 84.70Porcentaje

NA NA NDSemestral

Acuses de recibo de equipos. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Centros Comunitarios de Bienestar Digital (Cecobid) constituidos.

2Componente: 18,822 Porcentaje de municipios con Centros Comunitarios de Bienestar Digital (CECOBID) funcionando

(B/C)*100 40.00 45.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Acuses de recibo de equipos. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Page 100: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Apoyos o becas entregadas a los estudiantes del nivel de educación media superior.

3Componente: 18,823 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de beca otorgado

(B/C)*100 3.10 5.10Porcentaje

NA NA NAAnual

Padrón de beneficiarios de los diferentes tipos de becas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey).Padrón de beneficiarios de los diferentes tipos de becas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

18,824 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de apoyo en transporte para continuar sus estudios

(B/C)*100 1.00 1.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Padrón de beneficiarios de apoyos para transporte otorgados por el Gobierno del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Orientación educativa y tutorías en preparatorias estatales implementado.

4Componente: 18,825 Porcentaje de estudiantes en las escuelas preparatorias estatales que reciben por lo menos un servicio de orientación educativa y tutoría

(B/C)*100 45.80 71.30Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de estudiantes beneficiados con el apoyo. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 101: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Superior74 Gasto: 66,215,536.96

Se contribuye a incrementar la cobertura del Sistema Educativo Estatal mediante la ampliación de oportunidades de acceso a la educación del nivel superior.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Sistema de Educación Superior Estatal.

03.03.02Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 14.0012.5717,986 Variación porcentual de jóvenes de 18 a 22 años, con el nivel de educación media superior concluida, que ingresan al nivel de educación superior

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

El sistema de educación superiorestatal incrementa las oportunidades de acceso a la educación del nivel.

Nuevas universidades creadas.

1Componente: 17,989 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registros Administrativos de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Apoyo para la gestión de infraestructura otorgado.

2Componente: 17,993 Variación porcentual de la inversión destinada para infraestructura en instituciones de educación superior descentralizadas

(B/C)*100 44.50 -34.00Millones de pesos

NA NA NDSemestral

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Promoción de la oferta educativa estatal realizada.

3Componente: 18,000 Variación porcentual de la matrícula en educación superior

(B/C)*100 58,220.00 1.00Alumnos

NA NA NAAnual

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 102: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad de la Educación Superior75 Gasto: 15,575,897.00

Se contribuye a incrementar los niveles de logro educativo del sistema educativo estatal mediante el diseño de marcos orientadores que propicien la calidad de las instituciones, sus programas y procesos educativos.

Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 75.0078.0017,569 Porcentaje de instituciones de educación superior con 70% de estudiantes estudiando en programas educativos reconocidos por su calidad

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Las instituciones de educación superior incrementan el número de programas reconocidos por su calidad.

Reconocimiento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior otorgado.

1Componente: 18,031 Porcentaje de instituciones de educación superior descentralizadas que reciben reconocimiento a la calidad

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyos para el fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior otorgado (No aplica para 2015).

2Componente: 18,034 Porcentaje de instituciones de educación superior que reciben apoyos

(B/C)*100 100.00 0.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyos para el fortalecimiento del Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán otorgado.

3Componente: 18,035 Porcentaje de programas de posgrado bajo modalidad Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán

(B/C)*100 0.00 15.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (Conciyety).

"Programa de Estrategias de Acompañamiento al alumno" para Instituciones de Educación Superior entregado.

4Componente: 18,037 Porcentaje de instituciones de educación superior que implementan el programa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Page 103: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 104: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Superior76 Gasto: 40,563,703.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias para la titulación.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 12.008,508.0017,022 Porcentaje de egresados del nivel superior titulados

(B/C)*100Alumnos

Anual NA NA NA

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Los alumnos matriculados del niveleducativo superior cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Campañas de titulación implementados.

1Componente: 18,012 Porcentaje de egresados titulados a través de campañas

(B/C)*100 0.00 30.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Becas y créditos otorgadas.

2Componente: 16,157 Porcentaje de becas otorgadas (B/C)*100 0.00 0.00No disponible

NA ND NDAnual

Base de datos. Departamento de informática. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

16,164 Porcentaje de créditos educativos otorgados (B/C)*100 0.00 0.00No disponible

NA NA NAAnual

Base de datos. Departamento de informática. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 105: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 106: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Formación de Profesionales del Arte77 Gasto: 7,673,640.77

Contribuir al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal.Fin:

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.0010.0016,411 Variación porcentual de alumnos titulados ((B-C)/C)*100Alumnos

Anual NA NA NA

Informe de Cierre Semestral. Departamento de Servicios Ecolares. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Los estudiantes matriculados en la Escuela Superior de Artes de Yucatáncursan y concluyen sus estudios denivel superior hasta la obtención deltítulo correspondiente.

Actividades de formación y cooperación Académica, artística, de investigación y educación continua realizadas

1Componente: 18,555 Variación porcentual de actividades de formación y cooperación Académica, artística, de investigación y educación continua realizadas

((B-C)/C)*100 0.00 2.00Actividades

NA NA NAAnual

Informe Mensual de las Áreas. Departamento de Desarrollo Educativo. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Asesorías académicas y artísticas proporcionadas

2Componente: 18,558 Porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY que participan en el Programa de Asesorías

(B/C)*100 0.00 20.00 NA NA 34.00Semestral

Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Becas, Apoyos y estímulos económicos otorgados

3Componente: 18,580 Porcentaje de becas, apoyos y estímulos económicos otorgados por la ESAY

(B/C)*100 0.00 30.00Becas

NA NA 100.00Semestral

Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 107: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 108: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Rezago Educativo78 Gasto: 26,998,661.00

Se contribuye a disminuir el rezago educativo en el Estado mediante la oferta de servicios de alfabetización y/o conclusión de estudios de educación básica acordes a sus necesidadesFin:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Población de 15 años más que se encuentra en rezago educativo en el estado de Yucatán, es decir, aquella población que presenta una condición de atraso, por la falta de alfabetización, estudio y/o conclusión de la educación primaria y secundaria; además de no estar siendo atendidas por el sistema educativo.

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 39.7039.8018,985 Porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Información del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La población de 15 años más supera su situación de rezago educativo.

Servicios educativos de alfabetización brindados.

1Componente: 18,981 Variación porcentual de analfabetas en la población de 15 años y más

((B-C)/C)*100 120,827.00 -1.00Analfabetas

NA NA NAQuinquenal

Información del Censo Nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Servicios educativos que permiten la conclusión de la educación básica ofertados.

2Componente: 18,834 Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años

SUM B/C 8.50 8.60Años promedio de

estudio

NA NA NAQuinquenal

Información del Censo de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.05 Educación para Adultos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 109: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestion Integral de los Residuos Sólidos79 Gasto: 4,329,208.15

Se contribuye a incrementar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Autoridades municipales.

04.04.01Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 47.0046.0018,883 Porcentaje de municipios que realizan un manejo adecuado de residuos sólidos

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de los Residuos Sólidos en Sitios Adecuados de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Las autoridades municipales realizan un manejo adecuado de residuossólidos.

Asistencia técnica para el mejoramiento de sistemas de manejo integral de residuos sólidos proporcionada.

1Componente: 18,621 Porcentaje de municipios asistidos (B/C)*100 43.00 45.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Lista de Asistencia a Capacitaciones. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base Datos de Municipios con Sitios de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Sitios de disposición final de residuos sólidos construidos.

2Componente: 18,623 Porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos construidos

(B/C)*100 43.00 45.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental, Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 110: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Tiraderos a cielo abierto saneados.

3Componente: 18,625 Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas

(B/C)*100 17.20 18.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Expedientes de los Proyectos Ejecutivos de las Obras Realizadas. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estudios de la gestión integral del manejo de residuos de manejo especial aprobados.

4Componente: 18,626 Porcentaje de planes de manejo de residuos de manejo especial aprobados

(B/C)*100 12.00 13.00Porcentaje

214.00 91.00 152.50Trimestral

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

18,627 Porcentaje de los proyectos ejecutivos aprobados

(B/C)*100 12.00 13.00Porcentaje

50.00 50.00 100.00Trimestral

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.01 Ordenación de Desechos

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 111: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Carencia por Acceso a la Alimentación80 Gasto: 148,739,591.50

Contribuir a aumentar el número de personas que cuentan con un estado nutricio normal mediante la mejora nutricional de la población.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

02.01.02Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 23.0025.1017,865 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación

(B/C)*100Porcentaje

Bianual NA NA NA

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.

Se reduce el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación.

Mediciones antropométricas y de hemoglobina realizadas.

1Componente: 18,295 Porcentaje de beneficiarios a los que se les realiza las mediciones antropométricas y de hemoglobina

(B/C)*100 51.79 60.00Porcentaje

NA NA 83.49Semestral

Sistema de información en salud, Reporte de trabajo institucional. Medio de verificación: www.ssy.gob.mx e Informe de Gobierno

Paquetes de producción para autoconsumo entregados.

2Componente: 18,296 Porcentaje de paquete de producción para autoconsumo activos

(B/C)*100 62.50 70.00Porcentaje

NA NA 91.23Semestral

Reportes institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx

Capacitación y orientación nutricional otorgada.

3Componente: 18,307 Porcentaje de capacitaciones y orientaciones otorgadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

103.89 74.50 109.60Trimestral

Reportes institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx, www.programaobesidad.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Ración alimenticia proporcionada.

4Componente: 18,303 Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias

(B/C)*100 92.18 95.00Porcentaje

96.00 97.00 97.00Trimestral

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Page 112: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Despensa básica entregada.

5Componente: 18,304 Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas básicas

(B/C)*100 93.00 94.00Porcentaje

123.00 133.00 133.00Trimestral

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Dotación alimenticia dirigida a menores de 5 años proporcionada.

6Componente: 18,312 Porcentaje de beneficiarios que recibieron dotaciones alimenticias

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

143.00 146.00 146.00Trimestral

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Despensas tipo comedor entregada.

7Componente: 18,993 Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas tipo comedor

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

88.00 88.00 88.00Trimestral

Reporte de programas de Asistencia Social Alimentaria. Dirección de Desarrollo Comunitario. Sistema DIF Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.05 Alimentación y Nutrición

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 113: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Población Maya82 Gasto: 1,685,057.00

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estadoFin:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población maya

02.03.01Objetivo PED:

Pueblo Maya02.03Tema PED:

Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 33.0033.0017,292 Porcentaje de municipios considerados con alta y muy alta marginación

(B/C)*100Minicipios

Anual NA NA NA

Consejo Nacional de PoblaciónEl pueblo maya es revalorizado mediante el fortalecimiento de su cultura

Eventos para la preservación y desarrollo de la cultura realizadas

1Componente: 18,976 Porcentaje de cobertura de población objetivo (Pueblos indígenas)

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

107.00 146.00 112.00Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Lengua y cultura. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

Apoyos en especie para el desarrollo productivo entregado

2Componente: 17,303 Razon del costo de servicio por beneficiario B/C 80.00 80.00Porcentaje

307.00 927.00 488.00Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Deparatamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable.

Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx

Talleres y pláticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas impartidas

3Componente: 17,299 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 70.00 90.00Porcentaje

199.00 29.00 124.00Trimestral

Sin Medio(s) de Verificación

Orientación y asesoría legal a mayahablantes brindadas

4Componente: 19,018 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 90.00 100.00 75.00 78.00 76.00Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención jurídica y Derechos Indígenas. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).

Page 114: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Certificación de intérpretes traductores entregada

5Componente: 17,319 Tasa de intérpretes de la lengua maya certificados

(B/C)*D 0.00 5.20Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención jurídica y Derechos Indígenas.

Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.07 Indígenas

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 115: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Medicina Tradicional Maya83 Gasto: 110,996.00

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.Fin:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Médicos tradicionales mayas

02.03.01Objetivo PED:

Pueblo Maya02.03Tema PED:

Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.002.4017,249 Porcentaje de prestadores de servicios de salud tradicional maya menores de 35 años

(B/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Reportes mensuales de las acciones realizadas.Instituto para el desarrollo de la Cultura Maya (indemaya)Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Médicos tradicionales son fortalecidos mediante la revalorización de la medicina tradicional.

Jardines botánicos establecidos.

1Componente: 18,605 Variación porcentual de jardines botánicos establecidos.

((B-C)/C)*100 5.00 10.00Jardines

NA NA NAAnual

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Apoyos para el desarrollo de la medicina tradicional otorgados.

2Componente: 18,606 Porcentaje de apoyos entregados (B/C)*100 30.00 70.00 NA NA NAAnual

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya)Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Cursos y talleres de sensibilización de la medicina tradicional por los prestadores de servicios de salud tradicional (sobadores, hierbateros, parteras, médicos tradicionales y santeros), impartidos.

3Componente: 18,608 Porcentaje de población capacitada (B/C)*100 50.00 70.00 0.00 0.00 0.00Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la cultura MayaPagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Reconocimiento a los prestadores de servicios de salud tradicional entregados.

4Componente: 18,611 Porcentaje de prestadores de Salud tradicionales que cuentan con registro unico de competencia laboral (CONOCER).

(B/C)*100 400.00 600.00 NA NA NAAnual

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención y Gestoría. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Page 116: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.07 Indígenas

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 117: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a Víctimas de Violencia84 Gasto: 31,503,956.18

Contribuir a disminuir la violencia y la discriminación por motivos de género en el Estado.Fin:

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas víctimas de violencia

02.05.02Objetivo PED:

Equidad de Género02.05Tema PED:

Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.0018,613 Variación porcentual de denuncias por violencia interpuestas

((B-C)/C)*100 Semestral NA NA 0.00

Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscalía General del Estado.

0.000.0018,631 Variación porcentual de los casos de violencia registrados en el Estado

((B-C)/C)*100 Menor a un mes 9.97 82.60 ND

Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia. Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscalía General del Estado.

Las personas víctimas de violencia disminuyen la reincidencia devictimización.

Asesorías jurídicas y atención psicológica a personas violentadas y a personas que ejercen violencia otorgadas

1Componente: 18,641 Porcentaje de personas violentadas satisfechas con el servicio de atención psicológica

(B/C)*100 3.00 2.50Porcentaje

NA NA 82.60Semestral

Hoja diaria de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY)

Pláticas, talleres, actividades lúdicas y foros de prevención a la violencia y la discriminación.

2Componente: 18,643 Variación porcentual de personas atendidas en actividades de prevención

((B-C)/C)*100 98.00 100.00Porcentaje

NA NA -24.70Semestral

Registro de capacitación y sensibilizaciones. Departamento de atención y prevención a las inequidades de género del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud de Yucatán. Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF). Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF). Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.

Page 118: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Campañas de prevención de la violencia realizadas.

3Componente: 18,647 Porcentaje de municipios que participan en las campañas de prevención a la violencia

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 42.45Semestral

Registro de capacitación y sensibiliziaciones. Departamento de atención y prevención a las inequidades de género del Instituto para la Equidad y Género en Yucatán. Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud de Yucatán. Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. (DIF). Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF-DIF). Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.

Atención médica esencial y de urgencias a víctimas de violencia realizadas.

4Componente: 18,649 Porcentaje de personas atendidas por violencia (B/C)*100 48.00 46.00 NA NA NDSemestral

Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de violencia sexual y Familiar. Servicios de Salud de Yucatán.

Consejos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. en municipios instalados.

5Componente: 18,493 Porcentaje de consejos de prevención y atención de la violencia instalados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 119: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cohesión Social85 Gasto: 58,870,906.52

Se contribuye a incrementar los procesos de participación social en el estado de Yucatán.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginación

02.01.01Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.0073,725.0017,250 Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Registros administrativos de las dependencias del sector.

Página web: www.yucatan.gob.mx

La población participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad.

Organizaciones comunitarias operando.

1Componente: 17,316 Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan eventos.

(B/C)*100 29.00 35.00Porcentaje

44.00 60.19 76.05Trimestral

Registros administrativos de la SDS.Datos del INEGI.Datos de CONEVALDirección de Organización social de la SDS.Dirección de desarrollo comunitario y alimentación del SEDIF.Página web: www.yucatan.gob.mx

Equipamiento urbano realizado.

2Componente: 17,203 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 22.22 22.22Trimestral

Reportes de trabajo trimestrales interinstitucionales.Pubicación de resultados en Página web: www.indemaya.yucatan.gob.mx

Eventos que fomentan la participación social realizados.

3Componente: 17,320 Variación porcentual de personas participantes en los eventos.

((B-C)/C)*100 300.00 4.00Eventos

-76.00 29.21 50.39Trimestral

Registros administrativos del DIF, Sejuve, SDS e Indemaya.Informes de gobierno

Página web: www.yucatan.gob.mx

Page 120: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Instancias municipales instaladas.

4Componente: 17,323 Variación porcentual de jóvenes participantes. ((B-C)/C)*100 75,468.00 5.00Personas

-8.86 -34.08 -21.77Trimestral

Registros administrativos de la SEJUVE. Dirección de enlace regional de la SEJUVEPágina: www.sejuve.gob.mx

17,326 Porcentaje de municipios con instancia ((B-C)/C)*100 4.30 7.00Porcentaje

1.10 0.00 0.50Trimestral

Registros administrativos de la SEJUVEDirección de enlace regional de la SEJUVEPágina: www.sejuve.gob.mx

Proyectos de Organizaciones no gubernamentales con financiamiento gubernamental realizados.

5Componente: 18,182 Porcentaje de proyectos realizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Registros administrativos de la SDS y JAPEY.Informes de gobiernoPágina web: www.yucatan.gob.mx

Kit de pintura para fachadas entregado.

6Componente: 18,571 Porcentaje de la población a la que se le entrega el paquete de pintura para fachadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Dirección de Rezago Social de la SDS.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 121: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Línea Mínima de Bienestar86 Gasto: 144,681,633.78

Se contribuye a disminuir el nivel de marginación en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Personas en condición de pobreza

02.01.01Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 22.4023.4017,354 Porcentaje de población en rezago educativo (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.

16.0016.6017,841 Porcentaje de personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar

(B/C)*100Porcentaje

Bianual NA NA NA

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.

Las personas que viven con ingresospor debajo de la línea mínima de bienestar y en rezago educativo incrementan su ingreso monetario y acceden a políticas compesatorias en materia educativa.

Apoyos de asignación directa otorgados.

1Componente: 18,332 Porcentaje de proyectos apoyados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes de progreso anual, trimestral y mensuales de la dirección de empleo y proyectos de la SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos SEJUVE.

Financiamiento de créditos a bajo costo otorgado.

2Componente: 18,335 Porcentaje de crédito recuperado (B/C)*100 646.00 4.00Crédito

NA NA NAAnual

Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Empleo temporal recibido.

3Componente: 18,336 Variación porcentual de empleos otorgados con respecto al año anterior

((B-C)/C)*100 6,750.00 5.00Empleos

NA NA NAAnual

Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Insumos a estudiantes otorgados.

4Componente: 18,337 Porcentajes de estudiantes beneficiados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Page 122: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Alimentos de la canasta básica proporcionados.

5Componente: 18,970 Promedio de bonos del bienestar por evento SUM B/C 17,928.00 18,000.00Bonos por evento

16,273.00 0.00 16,273.00Trimestral

Reporte general del Programa Recicla por tu Bienestar. Dirección de Vinculación Territorial. Secretaría de Desarrollo Social.

Tarjeta del Bienestar Social.

6Componente: 18,341 Promedio de tarjetas entregados por colonia visitada

SUM B/C 12.00 24.00Porcentaje

455.00 375.00 415.00Trimestral

Reportes administrativos de la secretaría de desarrollo social, Yucatán.

Raciones de alimento entregadas.

7Componente: 18,963 Promedio de raciones otorgadas por comedor instalado

SUM B/C 4,678.00 4,800.00Raciones por

comedor

NA NA 9,625.00Semestral

Reporte general del Programa Comedores del Bienestar. Dirección de Superación del Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social

Viajes culturales otorgados.

8Componente: 18,964 Porcentaje de viajes culturales para niños y niñas realizados

(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Reporte general del Programa Maravíllate con Yucatán. Dirección de Superación del Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 123: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sujetos en Condición de Vulnerabilidad87 Gasto: 25,096,670.91

Contribuir al incremento del bienestar de personas en condición de necesidad, desprotección o desventaja física, mental o social en el estado de Yucatán.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Sujetos en condición de vulnerabilidad (que incluye: personas sujetas de asistencia social y migrantes)

02.01.02Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 87.0085.0017,248 Porcentaje de apoyos otorgados (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 55.00 62.86 58.93

Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Las personas en condición de vulnerabilidad mejoran su situacióncrítica.

Apoyos económicos a migrantes y sus familias entregados.

1Componente: 17,247 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

87.00 69.67 78.34Trimestral

Reportes mensuales de las acciones realizadas.

Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx

Servicios de asesoría jurídica y administrativa, traducciones y orientación preventiva a migrantes proporcionados.

2Componente: 17,313 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 91.00 95.00Porcentaje

166.00 104.00 135.00Menor a un mes

Reportes mensuales de las acciones realizadas.

Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx

Apoyos Económicos entregados.

3Componente: 17,247 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

87.00 69.67 78.34Trimestral

Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Apoyos en Especie entregados.

4Componente: 17,247 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 3.00 5.00Porcentaje

87.00 69.67 78.34Trimestral

Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Page 124: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresado en el Hospital O'Horan proporcionados.

5Componente: 17,245 Porcentaje de personas atendidas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

71.00 98.00 84.72Trimestral

Registros administrativos de la Dirección de Superación del Rezago Social. Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 125: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a Personas con Discapacidad88 Gasto: 56,942,901.00

Contribuir a garantizar la accesibilidad e igualdad de oportunidades a personas con discapacidad.Fin:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Personas con discapacidad

02.04.01Objetivo PED:

Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana para personas con discapacidad.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 9.9075,825.0017,419 Variación porcentual de personas con discapacidad con accesibilidad e igualdad de oportunidades aseguradas.

((B-C)/C)*100Persona

Anual NA NA NA

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx

Las personas con discapacidad reciben servicios médicos, aparatos funcionales y credencial de identificación para obtener beneficios.

Prótesis y Órtesis entregados.

1Componente: 17,492 Variación porcentual de órtesis y prótesis entregadas.

((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00Órtesis y Prótesis

232.48 218.71 225.00Trimestral

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx

Aparatos funcionales entregados.

2Componente: 17,497 Variación porcentual de aparatos funcionales entregados.

((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00 34.66 26.57 30.23Trimestral

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx

Fotocredencial entregada.

3Componente: 17,502 Variación porcentual de fotocredenciales entregadas.

((B-C)/C)*100 1,420.00 10.00Credenciales

36.49 -15.46 3.00Trimestral

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx

Servicios médicos realizados.

4Componente: 17,507 Variación porcentual de servicios médicos realizados.

((B-C)/C)*100 82,500.00 10.00Servicios Médicos

209.93 79.49 95.06Trimestral

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx

Page 126: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 127: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Integral al Menor en Desamparo89 Gasto: 12,972,785.00

Contribuir al bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado mediante atención especializada.Fin:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Niños, niñas y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo

02.04.03Objetivo PED:

Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 6.00250.0017,443 Variación porcentual de niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede.

((B-C)/C)*100Persona

Anual NA NA NA

Informe Anual de Actividades del CAIMEDE 2014, 2015. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Niños, Niñas y Adolescentes en custodia del Estado con situacion de abandono, violencia fisica, sexual o mental reciben atención integral en elCaimede.

Raciones alimenticias entregadas.

1Componente: 17,448 Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas.

((B-C)/C)*100 300,000.00 9.00Raciones

2.42 4.96 3.72Trimestral

Informe Trimestral de Actividades del CAIMEDE 2014, 2015. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Asesorías pedagógicas proporcionadas.

2Componente: 17,454 Variación porcentual de asesorías pedagógicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 12,000.00 5.00Asesorías

5.26 4.74 5.00Trimestral

Informe Trimestral de Actividades del CAIMEDE 2014, 2015. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Consultas médicas proporcionadas.

3Componente: 17,457 Variación porcentual de consultas médicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 5,000.00 5.00Consultas

7.16 -12.91 -2.66Trimestral

Informe Trimestral de Actividades del CAIMEDE 2014, 2015. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Asesorías Psicológicas proporcionadas.

4Componente: 17,461 Variación porcentual de asesorías psicológicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 4,800.00 5.00Asesoría

25.97 13.32 19.15Trimestral

Informe Trimestral de Actividades del CAIMEDE 2014, 2015. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Asesorías psiquiátricas proporcionadas.

5Componente: 17,463 Variación porcentual de asesorías psiquiátricas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 810.00 5.00Asesoría

-23.97 -1.83 -14.19Trimestral

Informe Trimestral de Actividades del CAIMEDE 2014, 2015. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Page 128: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 129: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social90 Gasto: 1,396,832.00

Se contriubye a disminuir el rezago por acceso a la salud en situaciones de emergencia para personas en situación de marginación o rezago social en el Estado mediante la entrega de apoyos médicos.

Fin:

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas sujetos a asitencia social con seguridad social limitada

02.04.02Objetivo PED:

Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Incrementar el acceso a esquemas de protección social para adultos mayores en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 77.0077.0017,613 Porcentaje de pacientes que reciben atención médica oportuna

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Hoja de registro de campañas.Sistema nacional para la información de asistencia social. Sistema de Administracion de Trabajo Social.Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Yucatán (APBPY).

Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.

Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.

1Componente: 17,616 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 77.00 77.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Sistema de Administración de trabajo social. Sistema nacional para la información de asistencia social.APBPY.

Cirugías a pacientes con seguridad social limitada realizada.

2Componente: 17,618 Porcentaje de pacientes operados (B/C)*100 70.00 90.00Porcentaje

92.80 95.83 94.12Trimestral

Sistema de información en Salud (SIS).Sistema de Información en Salud para Población Abierta. (SISPA).Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 130: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención al Desarrollo Infantil91 Gasto: 20,668,503.48

Se contribuye a incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.Fin:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Mujeres madres de familia, niños, familia

02.04.03Objetivo PED:

Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00425.0017,432 Variación porcentual de mujeres trabajadoras registradas en el padron de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil

((B-C)/C)*100Mujeres

Anual -5.70 3.05 -1.32

Reporte anual de logros de la Coordinación de CADI del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Las madres trabajadoras se integranal mercado laboral con el apoyo del servicio de guarderias.

Atención psicológica otorgada.

1Componente: 17,425 Variación porcentual de asesoría psicológica proporcionada.

((B-C)/C)*100 1,125.00 5.00Asesoría

-14.84 0.54 -7.14Trimestral

Reporte de asesorías psicológicas de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Escuela para padres impartida.

2Componente: 17,424 Variación porcentual de talleres realizados. ((B-C)/C)*100 86.00 8.00Taller

42.85 71.42 57.14Trimestral

Reportes de eventos realizados de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Educacion inicial y preescolar a los niños de CADI otorgada.

3Componente: 18,205 Promedio de competencias adquiridas para el desarrollo de la vida cotidiana

SUM B/C 7,406.00 10.00Registro

3.00 3.00 3.00Trimestral

Tabla de seguimiento de competencias del área pedagógica de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Raciones alimenticias a los niños de CADI entregadas.

4Componente: 17,421 Variación porcentual de raciones nutricionales entregadas.

((B-C)/C)*100 150,097.00 5.00Ración

87.17 13.74 39.50Trimestral

Informe mensual de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Page 131: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 132: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Protección Social a Pescadores y sus Familias92 Gasto: 26,164,399.57

Se contribuye a incrementar la cobertura de sistemas de protección social en el estado de Yucatán mediante la implementación de programas de apoyo a pescadoresFin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los pescadores y sus familias

02.01.01Objetivo PED:

Superación del Rezago02.01Tema PED:

Disminuir el nivel de marginación en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 99.9099.8016,899 Porcentaje de pescadores beneficiados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros administrativos. Dirección de Pesca y Acuacultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Los pescadores y sus familias cuentancon protección social.

Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados.

1Componente: 16,911 Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias

(B/C)*100 99.80 99.90Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Comisión de Pesca y Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Despensas alimenticias a los pescadores y sus familas proporcionadas.

2Componente: 16,929 Porcentaje de despensa alimenticias entregadas (B/C)*100 99.80 99.90Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Comisión de Pesca y Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Capacitación técnica en el manejo de equipo de trabajo proporcionada.

3Componente: 16,930 Porcentaje de pescadores capacitados (B/C)*100 25.00 30.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Comisión de Pesca y Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 133: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Apoyos para el Crecimiento Empresarial93 Gasto: 54,970,484.64

Se contribuye a incrementar la productividad de las empresas en el Estado mediante el aumento en sus ventas.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios.

01.02.01Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Incrementar la creación de empresas en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 96.0094.0018,186 Porcentaje de empresas que recibieron apoyos (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros Administrativos de la Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Las personas físicas y morales de lasramas industria, comercio y servicios reciben apoyos para el crecimiento empresarial.

Apoyos económicos a fondo perdido para proyectos productivos otorgados.

1Componente: 18,178 Porcentaje de apoyos económicos entregados (B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal, Sefoe.

Créditos para proyectos productivos otorgados.

2Componente: 18,179 Porcentaje de créditos otorgados (B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

14.00 55.00 37.00Trimestral

Registros Admnistrativos de la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe.

Créditos vía Fondo de Garantía otorgados.

3Componente: 18,181 Porcentaje de créditos vía Fondo de Garantías otorgados

(B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros Administrativos de la Dirección General del Fondo Yucatán, Sefoe.

Apoyos en especie para la comercialización otorgados.

4Componente: 18,184 Porcentaje de apoyos para la comercialización otorgados

(B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal, Sefoe.

Page 134: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 135: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Promoción a la Inversión94 Gasto: 2,101,564.68

Incrementar la inversión nacional y extranjera en el estado mediante el otorgamiento de incentivos a las empresas para su asentamiento y expansión.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial interesadas en invertir en Yucatán

01.03.02Objetivo PED:

Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:

Incrementar la inversión productiva en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 20.0015.0016,890 Variación porcentual de la inversión extranjera directa

((B-C)/C)*100Millones de dólares

Anual NA NA NA

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.

5.005.5016,892 Variación porcentual de inversión del sector industria manufacturera en el Estado

((B-C)/C)*100Millones de dolares

Anual NA NA NA

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.

Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector industrialreciben estímulos económicos.

Empresas con potencial de invertir en Yucatán captadas.

1Componente: 16,893 Variación porcentual de empresas con interés en invertir en Yucatán

((B-C)/C)*100 14.00 30.00Empresas

NA NA NAAnual

Registros Administrativos de la Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.

Estímulos e incentivos a empresas entregados.

2Componente: 16,894 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 136: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejora Regulatoria95 Gasto: 12,595.00

Se contribuye a incrementar la competitividad en el Estado mediante la implementación de la mejora regulatoria.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Población en general.

01.03.01Objetivo PED:

Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:

Incrementar la competitividad en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.0016.0017,278 Lugar que ocupa el Estado en facilidades para hacer negocios

ALugar

Anual NA NA NA

Doing Business en México http://espanol.doingbusiness.org/rankings/mexico/

Los ciudadanos gestionan ágilmente sus trámites y servicios.

Registro de los trámtes en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales realizado.

1Componente: 17,282 Porcentaje de trámites y servicios actualizados (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

53.00 84.00 84.00Trimestral

Base de datos del Padrón Estatal de Trámites y Servicios. Departamento de Administración e Integración Institucional. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Manifestación de impacto regulatorio dictaminada.

2Componente: 17,285 Porcentaje de documentos de manifestación de impacto regulatorio dictaminados

(B/C)*100 0.00 60.00Porcentaje

3.00 100.00 100.00Semestral

Reporte base de datos sistema MIR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Programas de mejora regulatoria implementados.

3Componente: 17,290 Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

(B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje

70.00 70.00 70.00Trimestral

Informe de implementación PAMR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Registro Único de Personas Acreditadas integrado.

4Componente: 18,986 Variación porcentual de las personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas

((B-C)/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

ND NA NATrimestral

Registros administrativos. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Page 137: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Módulo de ventanilla universal operando.

5Componente: 18,969 Porcentaje de municipios que califican según el Índice General de Impacto (IGI) de la COFEMER que tienen un Módulo de Ventanilla Universal operando

(B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Página web del Poder Ejecutivo. Dirección de Innovación y Proyectos Estrátegicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=mejora_regulatoria

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 138: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento al Sector Logístico96 Gasto: 0.00

Incrementar la conectividad logística para distribución y abasto en el estado mediante apoyos económicos a empresas del ramo y creación de infraestructura.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras interesadas en invertir en actividades logísticas en Yucatán

01.03.01Objetivo PED:

Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:

Incrementar la competitividad en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.007,751.0016,903 Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento

((B-C)/C)*100Millones de pesos

Anual NA NA NA

Banco de Información Económica (BIE), INEGI.Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector logístico incrementaron cuentan con apoyos económicos.

Estudios logísticos elaborados.

1Componente: 16,904 Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Dirección General de Planeación y ProyectosEstratégicos, Jefatura de Proyectos Logísticos,Secretaría de Fomento Económico.

Apoyos económicos a empresas entregados (PROLOGYCA).

2Componente: 16,894 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas

(B/C)*100 0.00 100.00 NA NA NAAnual

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Infraestructura logística construida.

3Componente: 16,905 Variación porcentual de inversión en infraestructura logística

((B-C)/C)*100 493,500.00 60.00Pesos

NA NA NAAnual

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.

Page 139: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 140: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Infraestructura de Apoyo a la Economía97 Gasto: 0.00

Contribuir a incrementar la competividad del Estado mediante el desarrollo de infraestructura y conectividad en materia económica.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:DESPACHO DEL GOBERNADOR

Población Objetivo: Población del Estado de Yucatán

01.03.01Objetivo PED:

Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:

Incrementar la competitividad en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.0017,604 Índice de productividad A Bianual 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de VerificaciónEl Estado de Yucatán incrementa su capacidad inmobiliaria productiva.

Unidades de infraestructura económica construidas

1Componente: 17,318 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Trimestral

Sin Medio(s) de Verificación

Unidades de infraestructura económica modernizadas

2Componente: 17,376 Porcentaje de inmuebles con instalaciones modernizadas

(B/C)*100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Anual

Sin Medio(s) de Verificación

Unidades de infraestructura económica equipadas

3Componente: 17,377 Porcentaje de inmuebles con modernización de equipos

(B/C)*100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Anual

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 141: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento al Empleo98 Gasto: 17,017,933.91

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo en el Estado mediante la asignación de apoyo para la capacitación laboral y entrega de herramientas de trabajo.Fin:

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN

Población Objetivo: Población desempleada o subempleada de 16 años en adelante

01.02.03Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,890 Porcentaje de colocación de personas desempleadas y subempleadas

(B/C)*100Personas

Anual NA NA NA

SISNE Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Reporte de Colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán.SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo.

Personas desempleadas ysubempleadas adquierenherramientas y conocimientos para generar mejores condiciones deempleabilidad.

Apoyo económico.

1Componente: 18,471 Porcentaje de apoyos económicos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

40.49 0.00 0.00Trimestral

SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo

Apoyo en especie entregado.

2Componente: 18,473 Porcentaje de apoyos en especie entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

29.76 0.00 0.00Trimestral

SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo.

Servicio de vinculación laboral realizado.

3Componente: 18,474 Porcentaje de personas colocadas (B/C)*100 49.00 45.00Porcentaje

30.77 0.00 0.00Trimestral

SISNE Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Reporte de colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. SIFE Sistema de Información de Ferias de Empleo, Reporte de Colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio.

Page 142: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 143: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Previsión Social99 Gasto: 4,224,052.66

Contribuir a mejorar la calidad del empleo mediante la implementación de un sistema eficaz de seguiridad a los trabajadores.Fin:

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Trabajadores del Estado de Yucatán

01.02.03Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.003.0017,577 Variación porcentual de centros de trabajo que emplean medidas de prevención e higiene laboral

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Resgistro de Centros de Trabajo del Estado de la Unidad de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los trabajadores del Estado cuentan con medidas eficaces de prevenciónde accidentes e higiene laboral

Inspecciones de seguridad e higiene a centros laborales realizadas.

1Componente: 17,580 Variación porcentual de inspecciones de Seguridad e Higiene a centros de trabajo

((B-C)/C)*100 231.00 5.00Inspecciones

NA NA NAAnual

Registro de inspecciones a los centros de trabajo del estado de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Talleres en materia de seguridad e higiene impartidos.

2Componente: 17,581 Porcentaje de satisfacción de usuarios que recibieron el taller

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de talleres impartidos de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Cursos para conformación de comisiones de seguridad e higiene impartidos.

3Componente: 17,582 Porcentaje de comisiones formadas por capacitación en curso

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de cursos impartidos de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Jornadas de salud y seguridad laboral realizadas.

4Componente: 17,584 Variación porcentual de Jornadas de Salud y Seguridad Laboral

((B-C)/C)*100 3.00 233.00Jornadas de Salud

NA NA NAAnual

Registro de jornadas de salud y seguridad laboral de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Inspecciones para la regulación del trabajo de menores de 14 años realizadas.

5Componente: 17,586 Porcentaje de menores de 14 años que trabajan en condiciones seguras y estables

(B/C)*100 100.00 5.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de inspecciones para la regulación del trabajo de menores de 14 años de la Unidad Jurídica de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Page 144: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 145: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial100 Gasto: 152,745,564.99

Se contribuye a incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado mediante apoyos y financiamientoFin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales

01.01.01Objetivo PED:

Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.20461,718.0018,906 Variación porcentual del volumen de producción agrícola en el Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100Toneladas

Anual NA NA NA

SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://www.siap.gob.mx/avance-de-siembras-y-cosechas-por-cultivo/

1.00356,998.0018,907 Variación porcentual de la producción pecuaria ((B-C)/C)*100Toneladas

Anual NA NA NA

SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://www.siap.gob.mx/ganaderia-avance-comparativo-por-estado/

Los productores agropecuarios yagroindustriales incrementan su capacidad productiva.

Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción agropecuaria y agroindustrial entregados.

1Componente: 18,908 Porcentaje de productores apoyados con insumos

(B/C)*100 25.00 35.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos económicos y/o en especie a productores para la inversión en infraestructura y equipamiento agropecuario y agroindustrial entregados.

2Componente: 18,909 Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura

(B/C)*100 25.00 35.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Financiamiento y garantías líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial entregados

3Componente: 18,875 Porcentaje de proyectos apoyados con créditos (B/C)*100 57.00 60.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc).

Caminos rurales realizados.

4Componente: 17,241 Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales realizados.

((B-C)/C)*100 120.00 100.00Kilómetro

NA NA NAAnual

Informe de obra de caminos rurales. Dirección de construcción. Instituto de infraestructura carretera de Yucatán.

Page 146: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 147: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Extensión e Innovación Productiva101 Gasto: 10,360,034.98

Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante servicios de asistencia técnica y capacitación.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Productores agropecuarios y acuícolas del estado de Yucatán

01.01.04Objetivo PED:

Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Mejorar el ingreso de la población rural.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.003,747.0018,917 Variación porcentual de productores del sector capacitados

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Controles Internos de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Los integrantes del sectoragropecuario y acuícola adquierencapacidades técnicas, administrativas y organizacionales.

Asesoría técnica, administrativa y organizacional otorgada.

1Componente: 17,343 Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Servicios de extensionismo rural proporcionados.

2Componente: 17,344 Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos para la profesionalización y equipamiento de los Comités Sistema Producto entregados.

3Componente: 17,345 Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados

(B/C)*100 0.00 5.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 148: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria102 Gasto: 28,236,531.53

Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante apoyos, supervisión y seguimiento a los comités de sanidad agropecuaria y acuícolaFin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos

01.01.04Objetivo PED:

Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Mejorar el ingreso de la población rural.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.0066,000.0016,901 Variación porcentual de los productores atendidos con las campañas sanitarias

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).

Los productores agropecuarios,pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos utilizan los esquemas para la prevención y manejo de riesgos.

Recursos económicos a los comités de sanidad en el Estado transferidos.

1Componente: 17,346 Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités

((B-C)/C)*100 55,383,561.00 2.50Pesos

NA NA 22.60Semestral

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Reportes financieros del Comité del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (FOFAY) http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx

Cursos para la promoción de buenas prácticas para inocuidad agropecuaria y acuícola impartidos.

2Componente: 17,347 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).

Visitas de control y seguimiento a las unidades de producción afectadas realizadas.

3Componente: 17,349 Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).

Seguro avícola pagado.

4Componente: 17,348 Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes de la Asociación de Avicultores del Sureste. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Page 149: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 150: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera103 Gasto: 4,790,891.58

Se contribuye a incrementar la rentabilidad del sector pesquero y acuícola mediante apoyos y capacitación.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Productores pesqueros y acuícolas

01.01.02Objetivo PED:

Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.50382,377.5016,498 Variación porcentual de la producción acuícola ((B-C)/C)*100Kilos

Anual NA NA NA

Anuario estadístico de acuacultura y pesca. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

1.0035,187,348.6316,506 Variación porcentual del volumen de la captura pesquera

((B-C)/C)*100Kilos

Anual NA NA NA

Anuario estadístico de acuacultura y pesca. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Los integrantes del sectorincrementan la productividad de las pesquerías en el Estado.

Apoyos económicos para infraestructura pesquera y acuícola otorgados.

1Componente: 17,372 Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.

Capacitación para pescadores y productores acuícolas impartida.

2Componente: 17,378 Porcentaje de pescadores y productores capacitados

(B/C)*100 20.00 20.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.

Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción pesquera y acuícola otorgados.

3Componente: 17,379 Porcentaje de productores apoyados (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.

Page 151: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 152: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Carreteras, Calles y Caminos104 Gasto: 45,618,634.19

Se contribuye a modernizar la red carretera en el Estado mediante construcción, modernización y conservación.Fin:

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios de las vías de comunicación del estado de Yucatán.

04.01.01Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.436,113.7617,720 Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas

((B-C)/C)*100Kilómetros

Anual NA NA NA

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

92.56135.1518,962 Variación porcentual de la red carretera mejorada

((B-C)/C)*100Kilómetros

Anual NA NA NA

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Los usuarios de las vías decomunicación acceden a la red vial en buen estado.

Carreteras y caminos construidos.

1Componente: 17,722 Variación porcentual de kilómetros construidos ((B-C)/C)*100 9.78 168.39Kilómetros

NA NA 0.00Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Carreteras y caminos reconstruidos.

2Componente: 17,642 Variación porcentual de kilómetros reconstruidos ((B-C)/C)*100 13.60 39.66Kilómetros

NA NA 0.00Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Carreteras y caminos modernizados.

3Componente: 17,644 Variación porcentual de kilómetros modernizados

((B-C)/C)*100 4.43 3,218.00Kilómetros

NA 193.81 193.81Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Carreteras y caminos conservados.

4Componente: 17,645 Variación porcentual de kilómetros conservados ((B-C)/C)*100 117.12 13.13Kilómetros

NA -38.91 -38.91Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Page 153: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Calles construidas.

5Componente: 17,646 Variación porcentual de metros cuadrados construidos

((B-C)/C)*100 146,338.71 0.00Metros cuadrados

NA NA 0.00Semestral

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Carretera Mérida-Progreso, Carretera Mérida-Umán y Periférico de Mérida iluminada.

6Componente: 18,260 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 16.13 16.13Semestral

Registros contables y presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

03.04.05 Transporte

03.04.05.01 Transporte por Carretera

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 154: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana106 Gasto: 26,196,531.32

Se contribuye ha mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado mediante la aplicación de tecnologías al sistema de transporte.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios del transporte público.

04.02.02Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 20.001.0018,289 Porcentaje de avance de sistema de transporte modernizado

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de datos del sistema EPS y Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos, Direccion de Transporte del estado de Yucatán, Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los usuarios del servicio de transporte público cuentan con sistema de transporte modernizado para la zona metropolitana de la ciudad de Mérida.

Servicios de paraderos con tecnología otorgado.

1Componente: 18,290 Porcentaje de paraderos con tecnología instalada

(B/C)*100 3.00 20.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Base de licitación publicadas. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Credenciales inteligentes entregadas.

2Componente: 18,291 Porcentaje de credenciales inteligentes entregadas

(B/C)*100 5.00 100.00Porcentaje

7.50 3.87 11.37Trimestral

Base de datos del Sistema Electronico de Prepago. Dirección de Transporte del estado de Yucatan. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Subsidio al transporte o apoyo proporcionado.

3Componente: 18,292 Porcentaje de subsidios al transporte entregados (B/C)*100 0.00 75.00Porcentaje

NA NA 28.57Semestral

Patrón de beneficiarios de subsidio al transporte. Base de datos. Departamento de técnicas y proyectos, Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Page 155: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

03.04.05 Transporte

03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 156: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Promoción y Comercialización Turística107 Gasto: 55,748,003.38

Contribuir a fortalecer el crecimiento del sector turístico en el Estado mediante acciones de promoción turística.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán

01.05.02Objetivo PED:

Turismo01.05Tema PED:

Incrementar la afluencia de visitantes al Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 4.201,426,678.0017,674 Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

(B/C)*100Personas

Trimestral 2.74 4.60 3.63

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

El Estado de Yucatán incrementa laafluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta.

Apoyos para la realización de eventos de Congresos y Convenciones entregados.

1Componente: 17,591 Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado

(B/C)*100 49,963.00 6.00Personas

20.07 59.14 37.57Trimestral

Registro OCC Estadísticas de la Oficina de Congresos y Convenciones, Secretaría de Fomento Turístico.

Campañas de Promoción Turística en los mercados nacional e internacional realizadas.

2Componente: 16,132 Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta

((B-C)/C)*100 305,000.00 1.20Personas

17.56 18.99 18.15Trimestral

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

17,609 Variación Porcentual en el Número de Visitantes Nacionales con Pernocta en el Estado

(B/C)*100 1,165,000.00 5.00Personas

-2.44 1.09 -0.69Trimestral

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 157: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios Turísticos108 Gasto: 3,023,571.37

Contribuir a la actualización de los prestadores de servicios turísticos del Estado mediante acciones de capacitación y aplicación de la normatividad federal y estatal vigente.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán

01.05.04Objetivo PED:

Turismo01.05Tema PED:

Incrementar la competitividad turística.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.00594.0017,585 Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Los prestadores de servicios turísticosreciben servicios de actualización ycapacitación.

Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos implementados.

1Componente: 17,593 Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación

((B-C)/C)*100 600.00 10.00Plazas

NA NA NAAnual

Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Verificaciones a prestadores de servicios turísticos realizadas.

2Componente: 17,594 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados

(B/C)*100 16.90 20.00Porcentaje

29.71 20.26 24.94Trimestral

Control de Verificaciones a Prestadores de Servicios de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos y el Directorio Turístico InvenTur (Sefotur).

Trámites de prestadores de servicios turísticos locales ante la Sectur realizados.

3Componente: 17,595 Variación porcentual de trámites realizados ((B-C)/C)*100 165.00 10.00Trámites

68.97 42.31 56.36Trimestral

Control de Oficios y Trámites de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 158: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Infraestructura Turística109 Gasto: 48,694,727.49

Contribuir a incrementar la estadía de visitantes con pernocta al estado de Yucatán mediante la creación, renovación y modernización de la infraestructura turística pública.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY

Población Objetivo: Prestadores de servicios turísticos del Estado de Yucatán

01.05.03Objetivo PED:

Turismo01.05Tema PED:

Aumentar la estadía de visitantes al Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 4.201,426,678.0017,674 Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

(B/C)*100Personas

Trimestral ND ND ND

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).

La mejora en la oferta turística pública incrementa la afluencia de visitantes.

Obras de infraestructura turística pública realizadas.

1Componente: 17,697 Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas.

((B-C)/C)*100 3.00 0.00Obras

NA NA NAAnual

Archivo Documental de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Equipamiento para zonas arqueológicas y ecológicas instalado.

2Componente: 17,698 Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.

(B/C)*100 3.00 100.00Obra

NA NA NAAnual

Archivo Documental de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 159: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento110 Gasto: 1,839,335.00

Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología.Fin:

CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnólogos e inventores interesados en Ciencia, Innovación y Tecnología en Yucatán.

03.03.04Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.008.0017,431 Variación porcentual de personas desarrollando habilidades para la ciencia, innovación y tecnología

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Los estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnólogos e inventores interesados en Ciencia, Innovación y Tecnología desarrollan nuevas habilidades y capacidades en esta materia para su formación profesional.

Becas de posgrado al extranjero entregadas.

1Componente: 17,084 Porcentaje de cobertura de becas de posgrado en el extranjero otorgadas

(B/C)*100 45.00 55.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Sesiones formativas y tutorías de fomento científico y tecnológico impartidas.

2Componente: 17,433 Porcentaje de estudiantes aceptados (B/C)*100 17.80 18.25Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Talleres para fomento científico y tecnológico desarrollados.

3Componente: 17,436 Porcentaje de maestros aceptados (B/C)*100 88.00 88.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Eventos de promoción y estímulo de la ciencia, innovación y tecnología desarrollados.

4Componente: 18,861 Número de candidaturas recibidas A 0.00 10.00Candidatos

NA NA NAAnual

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Page 160: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.03 Yucatán con Educación de Calidad

03.03.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.03.08.01 Investigación Científica

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 161: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Impulso al Desarrollo de la Economía Basada en Conocimiento111 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía mediante financiamiento, publicaciones, informes y eventos tecnológicos.Fin:

CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Empresas, Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación interesadas en ciencia, innovación y tecnología.

01.04.01Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.0017,462 Total de convenios de vinculación de Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación con empresas

A Anual NA NA NA

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Las empresas, instituciones de educación superior y centros públicosde investigación interesadas enciencia, innovación y tecnología incrementan su actividad científica, de innovación y tecnológica en el Estado.

Financiamiento para el desarrollo de proyectos de ciencia, innovación y tecnología de alto impacto entregados.

1Componente: 17,464 Variación porcentual de las aportaciones al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobiernodel Estado de Yucatán (FOMIX-Yucatán)

((B-C)/C)*100 0.00 0.00 NA NA NAAnual

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Publicaciones e informes relevantes y pertinentes sobre las capacidades institucionales humanas y financieras sobre la ciencia, innovación y tecnología entregadas.

2Componente: 17,469 Porcentaje de cumplimiento sobre los reportes de ciencia, innovación y tecnología entregados

(B/C)*100 0.00 0.00 NA NA NAAnual

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Eventos tecnológicos que promuevan vinculación entre las empresas y las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación realizados.

3Componente: 15,907 Porcentaje de beneficiarios satisfechos (B/C)*100 0.00 0.00 ND ND NDTrimestral

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Page 162: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.02 Desarrollo Tecnológico

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 163: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación112 Gasto: 95,468.90

Contribuir al desarrollo del sector de tecnologías de la información y comunicación en Yucatán mediante la creación de más empresas del ramo y el apoyo financiero.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del Sector de TIC's

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.007,838.0016,914 Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal

((B-C)/C)*100Millones de pesos

Anual NA NA NA

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.

Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector tecnologías de la infomación y comunicación cuentan con apoyos para su creción ycrecimiento.

Subsidios económicos a empresas de PROSOFT entregados.

1Componente: 15,916 Variación porcentual de empleos generados ((B-C)/C)*100 348.00 30.00Empleos generados

NA NA NAAnual

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos. Jefatura de Tecnologías de la Información.

16,637 Variación porcentual de empleos mejorados ((B-C)/C)*100 196.00 20.00Empleos mejorados

NA NA NAAnual

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos. Jefatura de Tecnologías de la Información.

Empresas de TIC creadas

2Componente: 17,623 Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas

((B-C)/C)*100 15.00 18.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología de Yucatán

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.02 Desarrollo Tecnológico

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 164: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Ciencia, Tecnología e Innovación113 Gasto: 3,250,002.00

Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología mediante el incremento de los servicios de transferencia tecnológica al sector productivo.

Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatán.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 53.006,924,370.7917,023 Variación porcentual de recursos captados por concepto servicios de asistencia y transferencia tecnológica proporcionados por instituciones de educación superior descentralizada

((B-C)/C)*100Pesos

Anual NA NA NA

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

El sector productivo cuenta con una mayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las instituciones deeducación superior y centros de investigación que contribuya al incremento de su productividad.

Financiamiento para el desarrollo de proyectos de ciencia, innovación y tecnología de alto impacto entregados.

1Componente: 18,043 Variación porcentual de los recursos del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100 114,100,000.00 -12.50Pesos

NA NA NAAnual

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno. Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán.

Servicios de asistencia y transferencia tecnológica e innovación de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas impulsados.

2Componente: 18,044 Variación porcentual de la oferta servicios de asistencia y transferencia tecnológica ofrecidos por instituciones de educación superior

(B/C)*100 11.00 36.00Proyectos

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Investigación aplicada, basada en la Innovación, a soluciones mediatas del sector productivo impulsada.

3Componente: 18,048 Variación porcentual de empresas aceleradas a partir de investigación aplicada generada por parte de las Instituciones de Educación Superior

((B-C)/C)*100 88.00 50.00Empresas

NA NA NAAnual

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Capacidad tecnológica de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas promovida.

4Componente: 18,994 Variación porcentual de laboratorios asociados a servicios de asistencia y transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior descentralizada

((B-C)/C)*100 18.00 100.00Laboratorios

NA NA NAAnual

Registros Administrativos de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Page 165: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 166: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento a la Innovación Empresarial116 Gasto: 1,020,005.76

Contribuir a incrementar la inversión en innovación en el estado mediante servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica empresarial.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovación

01.04.02Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.0091.0016,907 Variación porcentual de empresas que implementan procesos de desarrollo tecnológico e innovación.

((B-C)/C)*100Empresas

Anual NA NA NA

Registro Nacional de Instituciones y EmpresasCientíficas y Tecnológicas (Reniecyt), ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Las empresas de base tecnológica deYucatán tienen servicios depromoción, capacitación y asistencia técnica.

Capacitación impartida.

1Componente: 17,365 Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Encuestas de calidad. Secretaría de FomentoEconómico y Consejo de Ciencia, Tecnología eInnovación del Estado de Yucatán.

Asistencia técnica otorgada.

2Componente: 16,908 Porcentaje de beneficiarios aprobados que recibieron asistencia técnica

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos deInnovación. Secretaría de Fomento Económico.Registros Administrativos. Dirección de Vinculación.Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación delEstado de Yucatán.

Promoción de programas de innovación.

3Componente: 17,368 Variación porcentual de proyectos participantes ((B-C)/C)*100 111.00 10.00Proyectos

NA NA NAAnual

Registros Administrativos de la Jefatura de Proyectosde Innovación. Secretaría de Fomento Económico.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.04 Innovación

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 167: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Saneamiento de Aguas Residuales117 Gasto: 62,356,359.92

Se contribuye a la disminución de la degradación ambiental del territorio mediante acciones para el tratamiento de las aguas residuales generadas.Fin:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

04.04.01Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 20.36307.4017,194 Variación porcentual de litros por segundo de aguas saneadas

((B-C)/C)*100Litros por segundo

Anual NA NA NA

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

El acuífero subterráneo recibe agua saneada.

Plantas de tratamiento de agua residual doméstica construidas.

1Componente: 17,556 Variación porcentual anual de la capacidad instalada para el tratamiento de agua residual doméstica

((B-C)/C)*100 15,405,920.00 4.09Metros cúbicos

NA NA NAAnual

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Plantas de tratamiento de agua residual doméstica mantenidas.

2Componente: 17,558 Porcentaje de plantas de tratamiento de agua residual doméstica que recibieron mantenimiento

(B/C)*100 0.00 10.00 NA NA NAAnual

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 168: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Redes de alcantarillado sanitario construidas.

3Componente: 17,561 Porcentaje de habitantes de viviendas con servicio de alcantarillado sanitario

(B/C)*100 0.00 100.00 NA NA NAAnual

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Sanitarios ecológicos rurales en vivienda construidos.

4Componente: 18,253 Porcentaje de sanitarios ecológicos rurales construidos

(B/C)*100 0.00 100.00 NA NA NAAnual

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 169: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Trasplante de Órganos118 Gasto: 288,884.00

Contribuir a la disminución de los índices de mortalidad en el Estado, mediante la procuración y trasplante de órganos.Fin:

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Pacientes que requieren algún trasplante

02.02.03Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 50.0043.0017,526 Tasa de trasplantes por millón de habitantes (B/C)*DTrasplantes

Anual NA NA NA

Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx

4.604.0017,531 Tasa de donantes por millón de habitantes (B/C)*DProcuraciones

Anual NA NA NA

Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra).www.salud.yucatan.gob.mx

Pacientes que requieren algúntrasplante cuenten con acceso a laatención médica oportuna.

Cirugía de trasplante realizada.

1Componente: 17,583 Porcentaje de pacientes operados (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

10.54 9.56 19.75Trimestral

Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).www.salud.yucatan.gob.mx

Procuración de órganos a pacientes con muerte encefálica.

2Componente: 17,588 Porcentaje de pacientes procurados con muerte encefálica

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

30.00 35.00 64.00Trimestral

Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).www.salud.yucatan.gob.mx

Promoción de la cultura de la donación realizada.

3Componente: 17,590 Porcentaje de promoción realizada (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

NA NA NATrimestral

Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).www.salud.yucatan.gob.mx

Page 170: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 171: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias119 Gasto: 6,458,139.81

Se contribuye a aumentar la solución de controversias mediante el fortalecimiento de las condiciones que promuevan el uso de los medios alternativos de justicia.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Víctimas del delito en el Estado de Yucatán.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.002,251.0017,910 Variación porcentual de acuerdos de mediación ((B-C)/C)*100Acuerdos de mediación

Anual NA NA NA

Archivo de variables estadísticos. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las víctimas del delito obtienen la pronta reparación de los daños.

Acuerdos de mediación establecidos.

1Componente: 17,937 Porcentaje de acuerdos de mediación establecidos

(B/C)*100 88.00 90.00Porcentaje

94.73 96.16 95.45Trimestral

Libreta de convenios. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE)..

Asuntos resueltos previos a la mediación concluidos.

2Componente: 17,938 Porcentaje de asuntos resueltos previos a la mediación

(B/C)*100 88.00 90.00Porcentaje

47.68 53.58 50.63Trimestral

Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Unidades de Mediación instaladas.

3Componente: 17,939 Varaiación porcentual de Unidades de Mediación instaladas

((B-C)/C)*100 14.00 100.00Unidades de Mediación

NA NA NAAnual

Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 172: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia120 Gasto: 2,131,644.35

Se contribuye a mejorar la confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia mediante servicios proporcionados para la procuración de justicia.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 13.5011.6017,829 Porcentaje de la población que percibe que siempre se castiga a los delincuentes en el estado

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.Instituto Nacional de Geografía y Estadística.(INEGI).

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado proporcionan servicios de procuración de justicia deforma pronta, eficaz y expedita.

Evaluaciones técnico jurídicas a carpetas de investigación realizadas.

1Componente: 17,946 Porcentaje de carpetas de investigación con evaluaciones técnico jurídicas

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

89.47 90.57 90.02Trimestral

Registro de evaluaciones de carpetas de investigación. Visitaduría General. Fiscalía General del Estado (FGE).

Infraestructura de procuración de justicia otorgada (No aplica para el 2015).

2Componente: 17,943 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registro de infraestructura. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Capacitación de personal realizada.

3Componente: 17,944 Porcentaje de cursos de capacitación realizados (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

32.73 45.45 39.09Trimestral

Control de cursos. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio Profesional de Carrera implementado.

4Componente: 17,945 Porcentaje de etapas del Servicio Profesional de Carrera implementadas

(B/C)*100 10.00 40.00Porcentaje

ND 25.00 12.50Trimestral

Registro del Servicio Profesional de Carrera. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).

Page 173: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 174: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sistema de Justicia Penal121 Gasto: 144,191,527.57

Se contribuye a incrementar el grado de avance en el proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Yucatán mediante la operación de los diferentes procesos del sistema.

Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Población Objetivo: Víctimas del delito en el estado de Yucatán.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0017,911 Porcentaje de municipios que operan con el nuevo sistema de justicia penal

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de avances del Sistema Acusatorio en Yucatán. Ofincina de Enlace para la Implementación de la Reforma Penal. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las víctimas del delito cuentan connuevos procedimientos judiciales para la pronta reparación de los daños.

Carpetas de investigación por hechos delictivos determinadas.

1Componente: 17,948 Porcentaje de las carpetas de investigación determinadas

(B/C)*100 40.00 42.00Porcentaje

26.76 18.51 22.62Trimestral

Control de estadística de gestión. Dirección de Investigación y Atención Temprana. Fiscalía General del Estado (FGE).

Carpetas de investigación judicializadas concluidas.

2Componente: 17,949 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas concluidas

(B/C)*100 45.00 1.00Porcentaje

77.78 100.00 88.89Trimestral

Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

Medidas cautelares otorgadas.

3Componente: 17,951 Porcentaje de medidas cautelares otorgadas (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

96.67 96.15 96.41Trimestral

Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

Intervenciones en escena del crimen realizadas.

4Componente: 18,138 Variación porcentual de intervenciones en escena del crimen

((B-C)/C)*100 271.00 32.80Intervenciones en escena del crimen

95.58 25.97 49.36Trimestral

Base de intervenciones en esecanas del crimen. Unidad Especializada en la Escena del Crimen. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Page 175: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 176: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado122 Gasto: 26,845,394.51

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0017,904 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA 100.00

Regisro de metas. Dirección de Adminstración. Fiscalía General de Estado (FGE).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe información requerida para su cálculo.

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado cumplen con las metas establecidas en los programas presupuestarios.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,032 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

41.93 2.66 1.84Trimestral

Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.43 0.21 0.11Trimestral

Módulo de recursos humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,033 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

57.65 2.53 1.42Trimestral

Módulo de recursos humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Soporte técnico de sistemas y bienes informáticos realizado.

4Componente: 18,038 Porcentaje de los bienes informáticos que cumplen con los estándares de operación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

96.00 97.38 96.69Trimestral

Registro de mantenimientos de equipo informático. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicios jurídicos proporcionados.

5Componente: 18,039 Porcentaje de servicios jurídicos tramitados en tiempo y forma

(B/C)*100 92.00 95.00Porcentaje

NA NA 94.29Semestral

Control de estadística de gestión. Dirección Jurídica. Fiscalía General del Estado (FGE).

Page 177: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.02 Justicia

01.06.02.02 Procuración de Justicia

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 178: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados124 Gasto: 1,666,665.00

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante acciones de control para una reinserción social efectiva.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 70.0050.0017,906 Porcentaje de liberados y externados atendidos (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 70.42

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Adultos liberados, adolescentesexternados y sus familias recibenapoyo postpenitenciario parareintegrarse a la sociedadproductivamente.

Apoyo económico entregado.

1Componente: 18,131 Porcentaje de apoyos económicos entregados (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Apoyo en especie entregado.

2Componente: 18,133 Porcentaje de apoyos en especie entregados (B/C)*100 60.00 75.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría jurídica proporcionada.

3Componente: 18,134 Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas (B/C)*100 30.00 40.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría psicológica proporcionada.

4Componente: 18,136 Porcentaje de asesorías psicológica proporcionadas

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Page 179: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Capacitaciones impartidas.

5Componente: 18,139 Promedio de capacitaciones impartidas SUM B/C 4.00 6.00Capacitaciones

0.60 0.70 0.67Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Campañas de promoción realizadas.

6Componente: 18,142 Promedio de campañas realizadas SUM B/C 0.00 1.00Campañas

0.00 0.00 0.00Trimestral

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 180: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno125 Gasto: 3,718,380.99

Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante atención y seguimiento a la preservación de la gobernabilidadFin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general.

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 20.0010.0018,143 Porcentaje de seguimiento a las gestiones atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 0.00 88.89 88.89

Base de dato de los enlaces del interior del estado. Área de Vinculacion, Analisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del estado recibeatención a sus gestiones requeridas con los tres Poderes del Estado.

Asesoría y orientación proporcionada.

1Componente: 18,144 Porcentaje de asesorias proporcionadas (B/C)*100 10.00 20.00Porcentaje

74.65 80.24 77.40Trimestral

Ficha de Audiencia. Área de Vinculacion, Analisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Mediación entre la ciudadanía y gobierno proporcionada.

2Componente: 18,145 Porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados con mediación

(B/C)*100 0.00 10.00Porcentaje

60.00 89.60 74.67Trimestral

Base de Datos. Área de Vinculacion, Analisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG). Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este índicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.04 Derechos Humanos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 181: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Oportunidades en el Ámbito Internacional126 Gasto: 1,153,463.15

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la recolección y gestión de la información de oportunidades en el ámbito internacionalFin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.003.0018,046 Porcentaje de dependencias y entidades que recibieron las fuentes de información

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.Directorio del Gobierno del Estado.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuentan con mayor información de lasoportunidades internacionales definanciamiento y promoción

Acuerdos formalizados entregados

1Componente: 18,047 Porcentaje de dependencias y entidades que recibieron los acuerdos formalizados

(B/C)*100 3.00 100.00Porcentaje

40.00 40.00 80.00Trimestral

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.Directorio del Gobierno del Estado.

Catálogos de Oportunidades Internacionales entregados

2Componente: 18,049 Porcentaje de entidades que recibieron el catálogo

(B/C)*100 3.00 100.00Porcentaje

30.00 40.00 70.00Trimestral

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.Directorio del Gobierno del Estado.

Espacios para promoción internacional gestionados

3Componente: 18,051 Procentaje de eventos gestionados (B/C)*100 3.00 100.00Porcentaje

22.00 60.00 82.00Trimestral

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.

Solicitudes de asuntos internacionales canalizadas

4Componente: 18,053 Porcentaje de solicitudes de asuntos internacionales canalizadas

(B/C)*100 3.00 100.00Porcentaje

50.00 50.00 100.00Anual

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.

Page 182: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 183: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales127 Gasto: 14,843,495.10

Se contribuye a mejorar la accesibilidad a los servicios que presta la administración pública a la sociedad mediante la atención a gestiones ciudadanas e institucionales.Fin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Ciudadanía en general

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,682 Porcentaje de respuestas personalizadas atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 25.00 25.00 50.00

Informe Anual de Gobierno 2015. Jefatura del Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

La ciudadanía obtiene atenciónpersonalizada a sus solicitudes de gestión.

Solicitudes de gestión canalizadas

1Componente: 18,059 Porcentaje de solicitudes canalizadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reporte de solicitudes canalizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Audiencias públicas realizadas.

2Componente: 18,060 Porcentaje de audiencias públicas realizadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Informe de audiencias públicas realizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Información de acciones de gobierno oportunas.

3Componente: 18,683 Porcentaje de boletines e informes publicados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Bitácora de registro. Jefatura del Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 184: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 185: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno128 Gasto: 23,254,898.91

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública del estado mediante la modernización administrativa.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,214 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 62.40

Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Control Presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los servidores públicos de la Secretaría General de Gobiernocuentan con una administración eficiente de los recursos para su operación.

Recursos materiales y suministros adquiridos.

1Componente: 18,032 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 0.00 40.00Porcentaje

24.00 2.66 1.84Trimestral

Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Evaluación, Planeación y Seguimiento. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Adquisiciones. Departamento Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

19.67 0.21 0.11Trimestral

Registro de movimientos nominales. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Bienes muebles e inmuebles administrados.

3Componente: 18,146 Porcentaje de bienes muebles inventariados (B/C)*100 79.00 95.00Porcentaje

NA NA 86.90Semestral

Reporte de registro. Sistema de Control Patrimonial del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Área Control Patrimonial. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Recursos financieros y contables administrados.

4Componente: 18,033 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 2.53 1.42Trimestral

Registro de estados financieros. Sistema de Contabilidad. Área de Contabilidad. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Page 186: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Apoyo técnico a los servidores públicos de las unidades administrativas en el proceso presupuestario.

5Componente: 18,147 Porcentaje asesorías proporcionadas (B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

NA NA 56.67Semestral

Registro interno de asesorías proporcionadas. Área de Planeación y Programación. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 187: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán129 Gasto: 540,725,727.00

Fin:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Alumnos de educación superior

03.03.03Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Mejorar la calidad de la educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 188: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado130 Gasto: 806,755.75

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del Estado de Yucatán mediante la asesoría técnica a municipiosFin:

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos municipales

05.04.03Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 70.0050.0018,156 Porcentaje de servidores públicos capacitados con resultados satisfactorio

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 22.00

Lista de asistencia de capacitación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

100.0090.0018,158 Porcentaje de municipios capacitados (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 22.00 0.00 0.00

Lista de asistencia de capacitación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Los Servidores Públicos municipales de Yucatán mejoran sus capacidades para la promocion de la participacionsocial, técnicas, administrativas y degestión

Capacitación en temas de administración municipal realizados.

1Componente: 18,159 Promedio de participación en cursos SUM B/C 500.00 600.00Personas

21.00 11.00 17.00Trimestral

Listas de asistencia de capacitación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Asesoría técnica en temas de gestión, administración, planeación, marco jurídico y participación social impartidas.

2Componente: 18,162 Porcentaje de municipios asesorados (B/C)*100 75.00 90.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Mensual

Cédula de asesoría municipal. Departamento jurídico. Departamento de capacitación, Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Servicio de Gestion con las instituciones entre los tres órdenes de gobierno realizados.

3Componente: 18,166 Promedio de municipios vinculados SUM B/C 60.00 80.00Municipios

104.00 105.00 105.00Trimestral

Registro de vinculación. Dirección General. Departamento de Residencia. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Asistencia técnica para el seguimiento a los recursos para el Fortalecimiento municipal.

4Componente: 18,167 Porcentaje de municipios con acciones de seguimiento y control

(B/C)*100 70.00 90.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Mensual

Cédula de verificación. Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Page 189: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.04 Función Pública

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 190: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM131 Gasto: 9,982,998.05

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las unidades administrativas del Instituto de Desarrollo Regional Municipal

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,215 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 12.00 20.00 32.40

Reporte ejecutivo del SIGEY. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Los servidores públicos del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal mejoran su efectividad y eficiencia.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 18,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

30.00 35.80 65.80Trimestral

Reporte ejecutivo por concepto de servicios personales. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Recursos financieros y contables administrados.

2Componente: 18,033 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Estados financieros. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Recursos materiales, servicios y mantenimiento adquiridos.

3Componente: 18,032 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

22.00 53.80 75.80Trimestral

Base de requerimientos de materiales y servicios. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.02 Política Interior

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 191: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sistema de Evaluación del Desempeño132 Gasto: 299.49

Se contribuye a mejorar la eficiencia gubernamental y el gasto público mediante la evaluación de los programas públicos.Fin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0017,978 Porcentaje de programas presupuestarios que incorporan planes de mejora a su rediseño

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe del Resultado de Evaluaciones y Seguimiento a los Planes de Mejora. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en el 2015.

La Administración Pública Estatal incorpora el resultado de las evaluaciones a la toma de decisiones

Programa anual de evaluación elaborado

1Componente: 17,981 Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestarios evaluado

(B/C)*100 41.18 50.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Unidad de Asesores. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán.

Informe de resultados de las evaluaciones publicado

2Componente: 17,983 Porcentaje de informes de evaluaciones publicados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Unidad de Asesores. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en el 2015.

Plan de mejora realizado

3Componente: 17,985 Porcentaje de acciones de mejora implementadas

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Unidad de Asesores. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en el 2015.

Page 192: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Capacitaciones realizadas

4Componente: 17,987 Porcentaje de personas que acreditan adquirir los conocimientos de la capacitación

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros administrativos. Unidad de Asesores. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en el 2015.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 193: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Rendición de Cuentas de Políticas Públicas133 Gasto: 3,077,265.94

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública mediante la generación y difusión de información estadística y geográfica, y del cumplimiento de compromisos.

Fin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0062.5017,992 Porcentaje de avance en el rubro Transparencia del Índice General de Avance de PbR-SED Estatal

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA 0.00

Índice de Transparencia estatal públicado en el documento Métrica de Transparencia. Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Las políticas públicas y su nivel de cumplimiento es transparente yaccesible a toda la población

Observatorio de compromisos con información completa y ordenada sobre el cumplimiento de políticas públicas y compromisos estatales implementado

1Componente: 17,995 Variación porcentual de visitas realizadas al sitio del observatorio de compromisos

((B-C)/C)*100 5,315.00 10.00Visitas

16.18 31.61 47.79Trimestral

Página del Observatorio de Compromisos del Gobierno del Estado. www.observatorio.yucatan.gob.mx

Diálogos con el Gobernador implementados

2Componente: 17,996 Porcentaje de Diálogos con el Gobernador realizados

(B/C)*100 53.00 66.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete Planeación y Evaluación (STGPE).

Sistema de Información Estadística y Geográfica implementado

3Componente: 18,945 Número de visitas realizadas al sitio del Sistema de Información Estadística y Geográfica

((B-C)/C)*100 0.00 3,000.00Visitas

ND ND NDTrimestral

Registro de visitas al portal. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno publicado

4Componente: 18,001 Porcentaje de actividades estratégicas con información estadística

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de cuadros estadísticos. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Page 194: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 195: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización134 Gasto: 3,973,517.70

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0080.0018,119 Porcentaje de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA ND

Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado y la Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal ejercen con eficacia y en apego a la normatividad los recursos públicos asignados.

Seguimiento al programa anual de trabajo de auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones entregado.

1Componente: 18,121 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

10.00 ND NDTrimestral

Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informe de actividades de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal.

2Componente: 18,122 Porcentaje de informes de actividades realizados (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes ejecutivos de los dictámenes realizados por despachos externos entregados.

3Componente: 18,124 Porcentaje de informes ejecutivos elaborados (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Dictamen de Despachos Externos. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Seguimiento al programa anual trabajo del Sistema de Control Interno Institucional entregado.

4Componente: 18,125 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo en materia de control interno

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional. Minutas del Comité. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Page 196: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 197: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales135 Gasto: 5,109,945.22

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública, vigilando la aplicación correcta de la normatividad y del ejercicio del presupuesto a través de auditorías, inspecciones e investigaciones.

Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Entidades del Sector Paraestatal.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,126 Porcentaje de entidades con dictámenes sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND ND ND

Dictámenes de Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Las entidades paraestatales ejercen con eficacia y en apego a lanormatividad en los recursos públicosasignados.

Dictámenes de resultados de auditorías entregados.

1Componente: 18,127 Porcentaje de dictámenes de resultados entregados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Dictámenes de Resultados de las Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Informes de auditorías de control interno entregados.

2Componente: 18,128 Porcentaje informes de auditoría de control interno entregados

(B/C)*100 87.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Informes de Resultados de Revisiones de Control Interno. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Informes de inspección entregados.

3Componente: 18,129 Porcentaje informes de inspección entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

19.63 ND NDTrimestral

Informes de Resultados de Inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx

Informes de investigación entregados.

4Componente: 18,130 Porcentaje informes de investigación entregados (B/C)*100 0.00 40.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Acta de Notificación de Resultados de la Investigación. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mxNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 198: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Informes de actividades de vigilancia realizadas.

5Componente: 18,709 Porcentaje de actividades de vigilancia realizadas

(B/C)*100 76.00 100.00Porcentaje

30.69 ND NDTrimestral

Minuta de la Junta del Órgano de Gobierno. Informe de Alcance de Estados Financieros Dictaminados. Informe de Opinión de Directores Generales. Actas de Entrega Recepción. Minutas de Licitaciones y Minutas de Juntas de Comités. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 199: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado136 Gasto: 9,303,718.92

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias de la administración pública centralizada.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.000.0018,132 Porcentaje de dependencias con dictamen favorable

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditorías al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Las dependencias de la administración pública centralizada ejercen coneficacia y en apego a la normatividad, los recursos públicos asignados.

Dictámenes de auditorías directas entregados.

1Componente: 18,135 Porcentaje de cumplimiento al programa de trabajo de auditorías directas realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Dictámenes de Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de inspecciones entregados.

2Componente: 18,137 Porcentaje de cumplimiento al Programa de Trabajo de Inspecciones realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes de Resultados de Inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Informes de auditorías de control interno entregados.

3Componente: 18,140 Porcentaje de cumplimiento de auditorías de control interno realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes de Control Interno. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Informes de investigaciones entregados.

4Componente: 18,141 Porcentaje de investigaciones concluidas por Órgano de Control Interno

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Acta de Notificación de Resultados de la Investigación. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Page 200: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 201: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones137 Gasto: 1,089,268.13

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la debida integración y certeza jurídica en los resultados de auditorías, inspecciones e investigación.

Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Órganos de control interno comisionados en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,151 Porcentaje de revisión de resultados de auditorías

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 25.00 ND ND

Reporte de Revisiones de Auditorías. Inspecciones e Investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

100.00100.0018,152 Porcentaje de revisión de resultados de inspecciones

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 25.00 ND ND

Reporte de Revisiones de Auditorías. Inspecciones e Investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

100.0080.0018,153 Porcentaje de revisión de resultados investigaciones

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND ND ND

Reporte de Revisiones de Auditorías. Inspecciones e Investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Los órganos de control interno fundamentan y motivan adecuadamente los resultados deauditorías, inspecciones,investigaciones y demás actos de revisión.

Asesorías y opiniones jurídicas emitidas.

1Componente: 18,154 Porcentaje de asesorías y opiniones jurídicas emitidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 ND NDTrimestral

Reportes de Asesorías y Opiniones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Requerimiento de avances a las Dependencias y Entidades sobre el cumplimiento a las recomendaciones de auditoría, inspecciones y demás actos de revisión emitido.

2Componente: 18,155 Porcentaje de requerimientos de avances de recomendaciones emitidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Control de Seguimiento a Recomendaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Page 202: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Disposiciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas.

3Componente: 18,157 Porcentaje de disposiciones jurídicas relacionadas con la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 ND NDTrimestral

Reporte de Difusión del Marco Normativo. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 203: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Legalidad en Materia de Situación Patrimonial138 Gasto: 189,472.96

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos obligados.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.0080.0018,160 Porcentaje de servidores públicos que presentaron en el plazo legal la declaración anual de modificación patrimonial

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Los servidores públicos obligados cumplen con la normatividad en materia de situación patrimonial.

Declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas.

1Componente: 18,161 Porcentaje de recepción de declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Asesorías en materia de situación patrimonial atendidas.

2Componente: 18,164 Porcentaje de asesorías en materia de situación patrimonial

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 ND NDTrimestral

Reporte de Asesorías. Departamento de Control y Registro de Situación Patrimonial. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Promoción de la presentación de declaraciones de situación patrimonial vía Sistema de Declaración Patrimonial por Internet efectuada.

3Componente: 18,726 Porcentaje de servidores públicos obligados que presentaron declaraciones patrimoniales en el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet

(B/C)*100 1.00 8.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Page 204: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 205: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales139 Gasto: 13,042.52

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública mediante asesorías y pláticas para la vigilancia de obras o acciones.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Comités de Contraloría Social y sujetos de los Programas Federales de Desarrollo Social y servidores públicos.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00366.0018,165 Variación porcentual de la población orientada ((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Informe Anual de Gobierno.Comités de Contraloría Social y sujetos de los Programas Federales de Desarrollo Social y servidorespúblicos obtienen orientación para vigilar el cumplimiento de metas de los programas sociales.

Asesorías en materia de contraloría social a beneficiarios de Programas Federales realizadas.

1Componente: 18,169 Porcentaje de asesorías realizadas (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

26.00 NA NDSemestral

Reporte de Acciones. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Pláticas del sistema de atención ciudadana impartidas.

2Componente: 18,170 Porcentaje de pláticas realizadas (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

21.00 NA NDSemestral

Reporte de Acciones. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Capacitaciones de transparencia de los Programas Federales de Desarrollo Social a Servidores Públicos de Dependencias y Municipios impartidas.

3Componente: 18,172 Promedio de asistentes a cursos de capacitación SUM B/C 40.00 100.00Personas

NA NA NDSemestral

Listas de Asistencia. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Page 206: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 207: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Auditorías a Programas Federales140 Gasto: 3,026,560.60

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública a través de la realización de las auditorías a Programas Federales.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,173 Porcentaje de auditorías realizadas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND ND ND

Programa Anual de Trabajo. Secretaría de la Función Pública. Departamento de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las Dependencias y Entidades cuentan con auditorías para el cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los recursos federales.

Auditoría a programas federales realizadas.

1Componente: 18,174 Porcentaje de auditorías a programas federales realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Programa Anual de Trabajo. Secretaría de la Función Pública. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).Informe Trimestral de Auditoría. Departamento de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Requerimientos de la auditoría superior a recursos federales atendidos.

2Componente: 18,175 Porcentaje de observaciones atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Informe Trimestral. Área de Fiscalización. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).Cédulas de Resultados de Auditoría. Área de Fiscalización. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de las actuaciones al ejercicio de los recursos federales realizados.

3Componente: 18,176 Porcentaje de cumplimiento de informes entregados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 ND NDTrimestral

Informe Trimestral. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación asistidas.

4Componente: 18,177 Porcentaje de reuniones asistidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

50.00 ND NDTrimestral

Reporte de Reuniones. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Page 208: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 209: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación Demográfica141 Gasto: 703,978.91

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la inclusión de instrumentos de planeación y ejecución de política pública.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.0075.0018,220 Porcentaje de la población del estado que recibe estudios con criterios demográficos

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 63.92

Reportes administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del Estado recibe estudios de índices e indicadores sociodemográficos.

Documento sobre indicadores, proyecciones y estudios sociodemográficos proporcionados.

1Componente: 18,221 Porcentaje de documentos entregados (B/C)*100 90.90 100.00Porcentaje

35.40 40.90 76.36Trimestral

Documento digital de control de actividades. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno. (SGG)

Publicaciones en materia sociodemográfico realizadas.

2Componente: 18,222 Porcentaje de publicaciones con información sociodemográfica proporcionada

(B/C)*100 66.60 100.00Porcentaje

38.50 58.33 43.62Trimestral

Registros de las publicaciones en materia sociodemográfica. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Evento para el fortalecimiento de la cultura sociodemográfica realizado.

3Componente: 18,223 Variación porcentual de participantes en evento ((B-C)/C)*100 500.00 100.00Personas

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Talleres en materia sociodemográfica proporcionadas.

4Componente: 18,231 Promedio de participantes en talleres SUM B/C 70.00 28.57Personas

1.28 0.42 1.70Trimestral

Registros de participantes. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Page 210: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.07 Población

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 211: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Supervisión y Auditoría de Obra Pública142 Gasto: 2,371,459.49

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la supervisión y auditoría de obra pública.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 50.000.0018,185 Porcentaje de observaciones solventadas y descargadas

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND ND ND

Minutario de Oficios Recibidos. Secretaría de la Función Pública en la Oficialía de Partes. Dirección de Administración y Expedientes. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado mejoran laplaneación, programación,presupuestación y/o ejecución de lasobras públicas.

Reportes de seguimiento a las cédulas de observaciones elaborados.

1Componente: 18,187 Porcentaje de observaciones determinadas en las auditorías que se solventan y descargan

(B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Minutario de Oficios Recibidos en la Oficialía de Partes. Dirección de Administración. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).Concentrado de Cédulas de Observaciones. Departamento de Auditorías de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Reportes de resultados de auditorías y cédulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas enviados.

2Componente: 18,188 Porcentaje de cédulas de observaciones determinadas por obra pública auditada

(B/C)*100 100.00 60.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Expedientes del Departamento Encargado de las Auditorías de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). Oficios de Comisión para la Realización de Pruebas de Laboratorio. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Page 212: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados.

3Componente: 18,190 Porcentaje de reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados

(B/C)*100 20.00 50.00Porcentaje

24.00 ND NDTrimestral

Oficios de Comisión para la Realización de Inspecciones de Obra. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Expedientes. Departamento de Supervisión de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 213: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública143 Gasto: 1,660,813.60

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública mediante la asesoría preventiva y resolución de procedimientos.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la Administración Pública del Estado.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.0013.0018,192 Porcentaje de resultados de auditorías sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Dictámenes de Áreas de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistasde la Administración Pública delEstado se apegan al marco normativo de adquisiciones, servicios y obra pública.

Asesoría preventiva y actualización normativa en adquisiciones y obras públicas emitida.

1Componente: 18,194 Porcentaje de asesorías emitidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 ND NDTrimestral

Relación de Asesorías Solicitadas, Emitidas y de Actos en los que Participa. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Cursos de capacitación impartidos.

2Componente: 18,195 Porcentaje de servidores públicos aprobados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 ND NDTrimestral

Relación de Cursos, Servidores Públicos Participantes y Evaluados. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Resolución de inconformidades entregadas.

3Componente: 18,200 Porcentaje de inconformidades determinando legalidad y/o ilegalidad

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Índice de Expedientes. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Procedimientos de sanciones y conciliaciones resueltos.

4Componente: 18,201 Porcentaje de procedimientos resueltos en conciliaciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Índice de Expedientes. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Page 214: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 215: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Responsabilidad de Servicios Públicos144 Gasto: 10,002.00

Se contribuye a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la salvaguarda de los principios de eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez de los servidores públicos.

Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0080.0018,225 Porcentaje de servidores públicos sancionados por principio infringido

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 100.00 ND ND

Registro de Servidores Públicos Sancionados. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado salvaguardan la eficiencia, legalidad,imparcialidad, lealtad y honradez.

Determinación de responsabilidad administrativa resuelta.

1Componente: 18,226 Porcentaje de procedimientos y dictámenes resueltos

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

56.00 ND NDTrimestral

Índice de Expedientes de Responsabilidades. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Medios de impugnación atendidos.

2Componente: 18,227 Porcentaje de procedimientos atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registro de Expedientes de Juicios Contenciosos y de Amparo. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de Contraloría General (SECOGEY).

Constancias de no inhabilitación emitidas.

3Componente: 18,229 Porcentaje de constancias de no inhabilitación expedidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 ND NDTrimestral

Relación de Constancias Expedidas. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Page 216: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 217: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad Ambiental145 Gasto: 1,440,858.56

Se contribuye a disminuir la degradación ambiental del territorio mediante la correcta aplicación de la normatividad.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Promoventes y concesionarios del transporte público estatal.

04.04.01Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Disminuir la degradación ambiental del territorio.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.0080.0017,684 Porcentaje de normatividad ambiental cumplida. (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de Promoventes de Obras y Actividades. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). http://www.seduma.yucatan.gob.mx/marco-juridico/index.php

95.0092.0017,686 Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de Empresas que Solicitan su Autorización o Renovación de Fuente Fija. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

83.0080.0017,687 Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de Unidades Automotoras que Aprobaron la Verificación Vehicular. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Promoventes y concesionarios del transporte público estatal cumplen lanormatividad ambiental establecida.

Vehículos de transporte público verificados.

1Componente: 17,690 Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

25.50 7.00 32.00Trimestral

Registro de Vehículos Verificados. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 218: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Fuentes fijas de contaminación verificadas.

2Componente: 17,692 Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios verificadas.

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

39.00 67.00 53.00Trimestral

Registro de Empresas de Fuentes Fijas. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Registro de Empresas que Solicitan Trámite. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Denuncias ambientales atendidas.

3Componente: 17,691 Porcentaje de denuncias ambientales atendidas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

35.00 39.00 42.00Trimestral

Base de Datos de Denuncias Ambientales. Departamento de Normatividad. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Resolutivos de impacto ambiental autorizados.

4Componente: 18,358 Porcentaje de estudios de impacto ambiental autorizados

(B/C)*100 49.00 55.00Porcentaje

15.21 27.00 43.00Trimestral

Registro de Expedientes de Impacto Ambiental. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Resoluciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas.

5Componente: 18,360 Porcentaje de resoluciones y recomendaciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas conforme a los tiempos programados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

49.50 35.00 84.50Trimestral

Reporte de sistema Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Ecológico y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.04 Reducción de la Contaminación

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 219: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción146 Gasto: 874,190.41

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública mediante políticas públicas para prevenir y combatir la corrupción.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 4.505.0018,237 Variación porcentual del Índice Estatal de Corrupción en el Servicio Público

((B-C)/C)*100Indice

Anual NA NA NA

Estudio para Medir la Incidencia de la Corrupción en el Servicio Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Los servidores públicos disminuyen los actos de corrupción en laadministración pública estatal.

Capacitación para prevenir corrupción impartida.

1Componente: 18,238 Porcentaje de cursos de capacitación para prevenir la corrupción impartidos

(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

3.60 ND NDTrimestral

Base de Datos de Personas que toman Cursos de Capacitación. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Quejas por actos de corrupción atendidas.

2Componente: 18,239 Variación porcentual del número de quejas atendidas

((B-C)/C)*100 75.00 100.00Expedientes

20.00 ND NDTrimestral

Informes del Estado de Expedientes de Quejas. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Sugerencias para mejorar la administración pública estatal y prevenir actos de corrupción recibidas.

3Componente: 18,240 Variación porcentual del número de sugerencias recibidas

(B/C)*100 10.00 100.00Expedientes

4.00 ND NDTrimestral

Informes del Estado de Expedientes de Sugerencias. Departamento de Atención al Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.

Implementación de Ética Pública para orientar la actuación de los Servidores Públicos estatales realizada.

4Componente: 18,241 Porcentaje de conferencias sobre el código de ética impartidas

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Bases de Datos, Asistencia a Conferencias. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 220: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Información en materia de prevención y combate a la corrupción difundida.

5Componente: 18,243 Porcentaje de eventos de campaña realizados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

50.00 0.00 0.00Trimestral

Oficios de Aprobación para la Realización Eventos. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 221: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Actualización del Marco Jurídico Estatal147 Gasto: 24,975,576.24

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la actualización del marco jurídico.Fin:

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Administración Pública Estatal.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.0079.0018,361 Tiempo promedio de conclusión de proyectos normativos

SUM B/CDías

Trimestral 33.00 37.00 35.33

Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

La Administración Pública estatal expide normas jurídicas oportunas.

Proyectos normativos concluidos.

1Componente: 18,363 Porcentaje de proyectos normativos concluidos en un período de tres meses

(B/C)*100 59.69 66.00Porcentaje

35.00 72.00 60.00Trimestral

Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

18,365 Variación porcentual de proyectos normativos concluidos

((B-C)/C)*100 350.00 10.00Proyectos normativos

-41.00 -18.00 -30.00Trimestral

Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán publicado.

2Componente: 18,366 Porcentaje de diarios oficiales vendidos (B/C)*100 2.65 5.00Porcentaje

2.03 2.02 2.68Trimestral

Registro de Publicación del Diario Oficial. Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

18,367 Promedio de consultas electrónicas del diario oficial

SUM B/C 2,359.00 2,500.00Consultas

3,009.00 2,976.00 2,992.00Trimestral

Registro de Publicación del Diario Oficial. Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Marco jurídico estatal difundido (No aplica para el 2015).

3Componente: 18,368 Variación porcentual de visitas al sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán

((B-C)/C)*100 0.00 0.00 ND ND NDTrimestral

Registro de Visitas al Sitio Web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

Proyectos normativos validados por el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.

4Componente: 18,369 Variación porcentual de proyectos normativos validados por el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal

((B-C)/C)*100 3.00 33.00Proyectos

NA NA NAAnual

Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

Page 222: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.05 Asuntos Jurídicos

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 223: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado148 Gasto: 544,367.27

Se contibuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la eficiencia y eficacia en la revisión de documentos jurídicos.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del estado.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 62.0060.0018,206 Porcentaje de servidores públicos asesorados (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 94.89

Registro administrativo de asesorías. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los servidores publicos de las entidades paraestatales y de laSecretaría General de Gobierno delEstado cuentan con Certeza Jurídicapara los actos jurídicos administrativos.

Documentos jurídicos-administrativos revisados.

1Componente: 18,207 Porcentaje de documentos revisados (B/C)*100 50.00 52.00Porcentaje

94.70 92.20 93.20Trimestral

Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesorías jurídicas otorgadas.

2Componente: 18,208 Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas (B/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

97.50 94.80 96.00Trimestral

Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de atención a las solicitudes de la Unidad de Acceso a la Informacion Pública proporcionado.

3Componente: 18,210 Porcentaje de solucitudes atendidas (B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

93.50 100.00 95.92Trimestral

Registro administrativo de solicitudes. Oficinas de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.05 Asuntos Jurídicos

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 224: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica149 Gasto: 7,534,678.68

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración de los recursos.Fin:

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Direcciones de la Consejería Jurídica.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,216 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro presupuestal ejercido. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Las direcciones de la Consejería Jurídica cuentan con los recursos humanos, financieros y materialespara su operación.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,217 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

49.88 96.64 76.00Trimestral

Registro de Materiales y Suministros. Dirección de Administración. Consejería Jurídcia (CJ).

Recursos humanos Administrados.

2Componente: 18,218 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

87.63 101.53 94.29Trimestral

Manual de organización. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Recursos financieros administrados.

3Componente: 18,219 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

90.62 79.60 84.79Trimestral

Reportes del ejercicio del presupuesto. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.05 Asuntos Jurídicos

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 225: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Infraestructura Indígena150 Gasto: 136,443,110.36

Se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes de localidades indígenas elegibles.

02.03.01Objetivo PED:

Pueblo Maya02.03Tema PED:

Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.0080.0017,550 Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona indígena que cuentan con el servicio de agua potable

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informes y registros administrativos.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

2.471.9017,626 Porcentaje de localidades indígenas con acceso a la red vial pavimentada

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

94.6394.3317,721 Porcentaje de localidades de alta o muy alta marginación con rezago eléctrico atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.

1Componente: 17,552 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Lista de localidades elegibles.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Redes eléctricas ampliadas.

2Componente: 16,343 Variación porcentual de localidades atendidas ((B-C)/C)*100 32.00 80.00Localidades

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Page 226: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Caminos ampliados.

3Componente: 18,996 Porcentaje de kilómetros de caminos ampliados (B/C)*100 1.47 1.07Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.07 Indígenas

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 227: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano151 Gasto: 15,254,382.50

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la coordinación de acciones para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana de Mérida.Fin:

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEYDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.

04.02.01Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,573 Porcentaje de solicitudes de Instituciones Públicas y de la Sociedad Civil Organizada atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Anual 100.00 100.00 100.00

Reporte Semestral.Sistema de Integración de Cartera Metropolitana (SICAM). Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradeproyectos/.

Las Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civilpromoventes de acciones adquieren los medios necesarios para propiciar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana.

Asesoría técnica proporcionada.

1Componente: 18,574 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Notas Técnicas según Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Gestión de asuntos públicos entre autoridades competentes para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana realizada.

2Componente: 18,575 Porcentaje de gestiones realizadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

ND 100.00 100.00Trimestral

Minutas, Actas y Constancias de Reunión. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Subsidio para la ejecución de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana entregado.

3Componente: 18,576 Porcentaje de recurso aplicado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Acta de Autorización. Comité Técnico del Fideicomiso. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).Presupuesto de Egresos de la Federación. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Page 228: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

01.04.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.04.03.08 Territorio

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 229: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY152 Gasto: 1,363,500.50

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEYDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.0080.0018,885 Porcentaje de actividades administrativas realizadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe Trimestral de Actividades Anexo II. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatan (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx

Los funcionarios de la CoordinaciónMetropolitana de Yucatán mejoran laeficacia de sus funciones.

Manuales y reglamentos de operación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán implementados.

1Componente: 18,886 Porcentaje de manuales implementados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

50.00 50.00 50.00Anual

Manuales Publicados. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,903 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.65 19.35 41.00Mensual

Estados Financieros. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/Oficio de Presupuesto Autorizado. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Insumo de bienes y servicios para la operación de la entidad suministrados.

3Componente: 18,905 Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

16.62 17.40 34.00Mensual

Formatos de Requisición.Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).Anexo II Informe Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey)

Presupuesto ejercido.

4Componente: 18,910 Porcentaje de presupuesto programado ejercido. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.65 13.33 35.00Mensual

Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Page 230: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.08 Territorio

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 231: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación153 Gasto: 3,162,013.11

Se contribuye a orientar el gasto público con base en resultados mediante la coordinación de la planeación estratégica de las intervenciones gubernamentales.Fin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.0077.0018,006 Porcentaje de avance en la implementación del componente de planeación del PBR-SED

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Las dependencias y entidades de la administración pública estatal orientan sus programas a los objetivos de la planeación del desarrollo.

Asistencias para la planeación sectorial otorgadas

1Componente: 18,007 Porcentaje de programas de mediano plazo de las dependencias y entidades publicados

(B/C)*100 71.00 75.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Asistencias para la planeación del desarrollo regional otorgadas (no aplica para 2015)

2Componente: 18,009 Porcentaje de avance en la elaboración del programa de desarrollo regional

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Acuerdos y convenios entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad realizados

3Componente: 18,010 Variación porcentual del monto de inversión convenido en los programas y proyectos acordados o conveniados entre órdenes de gobierno

((B-C)/C)*100 28.40 10.00Porcentaje

-10.85 ND NDTrimestral

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

Asistencia técnica sobre fuentes de financiamiento para estudios y proyectos estratégicos proporcionada

4Componente: 18,011 Porcentaje de proyectos estratégicos financiados (B/C)*100 63.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

Page 232: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asistencia técnica para la gestión en el desarrollo y seguimiento de proyectos estrátegicos otorgada.

5Componente: 18,991 Porcentaje de avance en el desarrollo de proyectos estratégicos

(B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros administrativos del Despacho del Gobernador.Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2015.

18,992 Porcentaje de proyectos estratégicos terminados (B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros administrativos del Despacho del Gobernador.Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2015.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.09 Otros

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 233: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Operación Administrativa de la STGPE154 Gasto: 1,079,282.79

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la disposición de los recursos necesarios de manera eficaz.Fin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0070.0018,013 Porcentaje de recursos entregado en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 91.67 92.86 92.00

Registro Administrativo FOR-AF-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación.

La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación dispone delos recursos necesarios de manera eficaz

Incidencias de recursos humanos realizadas.

1Componente: 18,015 Promedio de incidencias de recursos humanos por mes

SUM B/C 15.00 10.00Incidencias por mes

167.00 128.33 147.67Trimestral

Registro Administrativo FOR-RHC-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).

Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes realizado.

2Componente: 18,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

11.00 30.00 41.00Trimestral

Reporte Trimestral. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Auxiliar presupuestal A4. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).

Presupuesto administrado.

3Componente: 15,908 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

16.00 22.00 38.00Mensual

Reporte B02-Evolución por CA. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Auxiliar presupuestal A4. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).

Bienes y servicios suministrados.

4Componente: 18,019 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 96.00 97.00Porcentaje

91.67 92.86 92.00Trimestral

Registro Administrativo FOR-RMCS-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).

Page 234: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Manual de control interno, organización y de procedimientos administrativos actualizado.

5Componente: 18,020 Porcentaje de procesos documentados y actualizados

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos documentados y actualizados. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos". Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Capacitación continua del personal operativo, mandos medios y superiores.

6Componente: 18,021 Porcentaje de personal que acredita cursos de capacitación

(B/C)*100 0.00 10.00Porcentaje

4.00 2.00 7.00Trimestral

Registro administrativo FOR-AFC-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Plantilla de Personal. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Servicios jurídicos proporcionados.

7Componente: 18,618 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 0.00 95.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Control de oficios. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Correspondencia oficial. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.09 Otros

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 235: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Seguimiento de la Gestion de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado155 Gasto: 2,406,267.58

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el seguimiento de la gestión de las políticas públicas del Gobierno del Estado.Fin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 12.0016.0018,944 Lugar que ocupa el estado en la implementación del PBR-SED

ALugar

Anual NA 0.00 0.00

Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Disponible en: http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/uploads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudadano.pdf

El Poder Ejecutivo cuenta con adecuados mecanismos de seguimiento de la gestión de laspolíticas públicas

Informe anual de gobierno entregado

1Componente: 18,025 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

80.00 90.00 80.00Trimestral

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Setorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Informe regional entregado

2Componente: 18,027 Porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información por municipio

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Setorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Informes trimestrales sobre el avance de la gestión entregados

3Componente: 18,025 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

80.00 90.00 80.00Trimestral

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Setorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Page 236: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Fichas técnicas para sesiones de gabinete elaboradas

4Componente: 18,029 Porcentaje de fichas técnicas actualizadas (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

80.00 90.00 80.00Trimestral

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Setorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.09 Otros

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 237: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos156 Gasto: 14,110,082.04

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 75.0063.0018,278 Variación porcentual anual de programas presupuestarios que cumplen las metas establecidas

((B-C)/C)*100Programas

Anual NA NA NA

Anexo 2. Seguimiento a los indicadores de los programas presupuestarios.Informe trimestral de las finanzas públicas del estado de Yucatan. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/Informe_Trimestral_OCTDIC_2013_WEB_OK.pdf

100.00100.0018,280 Porcentaje de presupuesto incorporado a programas presupuestarios

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. Tomo II Programas presupuestarios y clasificación programática. Departamento de Programación. Dirección General de presupuesto y Gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2014/tomoII.pdf

Las dependencias y entidades de la Administración Pública realizan la programación, presupuestación,distribución y ejecución del gasto público con eficiencia y eficacia.

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos entregado

1Componente: 18,281 Porcentaje de presupuesto asignado a programas sociales

(B/C)*100 35.00 35.00Porcentaje

NA NA NAAnual

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

18,282 Variación porcentual anual del presupuesto asignado a inversión

((B-C)/C)*100 12.90 12.90Porcentaje

NA NA NAAnual

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Normas y lineamientos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto entregados

2Componente: 18,283 Porcentaje de normas y lineamientos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA 50.00 50.00Semestral

Página de intranet del Gobierno del Estado. Presupuesto Basado en Resultados 2015.

Page 238: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicio de control y seguimiento del ejercicio presupuestario proporcionado

3Componente: 18,284 Porcentaje de apego al presupuesto programado (B/C)*100 21.87 20.50Porcentaje

10.00 12.00 12.00Trimestral

Reporte E29, módulo control presupuestal, reportes del ejecutivo, SIGEY. Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Administración y Finanzas.

18,285 Porcentaje de presupuesto comprometido (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

46.00 61.00 60.00Trimestral

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1Informe trimestral sobre las finanzas públicas del estado de Yucatán. Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal y Departamento de Análisis y Normatividad, Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Servicio de asistencia técnica para el diseño de Programas Presupuestarios proporcionado

4Componente: 18,286 Porcentaje de programas presupuestarios de entrega de subsidios con reglas de operación actualizadas

(B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje

NA 50.00 50.00Semestral

Registro administrativo reporte de programas presupuestarios con reglas de operación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.

18,287 Porcentaje de servidores públicos de mandos medios y superiores que participan en la capacitación

(B/C)*100 40.00 10.00Porcentaje

NA 39.70 39.70Semestral

Registro administrativo Listas de asistencia. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 239: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Integración de la cartera y gestión de recursos federales para la inversión pública157 Gasto: 2,909,495.73

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado mediante la ejecución de proyectos socialmente rentables.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades de la administración pública estatal

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,377 Porcentaje de proyectos de inversión que ejercen recursos

(B/C)*100Porcentaje

Anual 100.00 100.00 100.00

Exportación de Información A1. Módulo PbR del Sistema SPES. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Base de datos de registros de inversión autorizados por el Congreso y que proporciona la Dirección de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades de la administración pública ejecutan losproyectos socialmente rentables de infraestructura y equipamiento.

Cartera de estudios, programas y proyectos de inversión integrada y administrada.

1Componente: 18,380 Porcentaje de iniciativas de inversión registradas en cartera

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

100.00 151.00 127.00Trimestral

Reporte Exportación masiva del Módulo de la Cartera de Inversión. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Asesorías técnicas para el proceso de registro y seguimiento de iniciativas de inversión impartidas.

2Componente: 18,384 Porcentaje de asesorías atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Encuestas aplicadas a los funcionarios públicos asesorados. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).Registros administrativos de la asistencia ejecutiva de la UGI y/o correos electrónicos de solicitudes. Unidad de la Gestión de la Inversión (UGI).

Profesionalización especializada en materia de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión proporcionada.

3Componente: 18,385 Porcentaje de participantes que acreditaron el diplomado

(B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA NA NABianual

Reporte de resultados que emite el órgano responsable de coordinar e impartir el diplomado. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 240: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asesorías técnicas para la elaboración y formulación de proyectos otorgadas.

4Componente: 18,386 Porcentaje de asesorías técnicas atendidas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Encuestas aplicadas a los funcionarios públicos asesorados. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).Registros administrativos de la asistencia ejecutiva de la UGI y/o correos electrónicos de solicitudes. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Servicios de gestión para la radicación de los recursos convenidos, concursables y asignados en el PEF para proyectos de infraestructura y equipamiento otorgados.

5Componente: 18,399 Porcentaje de recursos radicados en el estado (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

100.00 NA 100.00Semestral

Reportes de depósitos de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas. SAF.Solicitudes emitidas por el Despacho del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. SAF.

Normas y lineamientos para la elaboración de proyectos de inversión actualizados y divulgados.

6Componente: 18,401 Porcentaje de documentos divulgados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 NA 100.00Anual

Publicaciones en la intranet del gobierno del estado de Yucatán.Programa de trabajo de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión. UGI.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 241: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Formulación y Emisión de la Información Financiera158 Gasto: 8,837,430.44

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Cudadanía del estado de Yucatán

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.0041.0018,810 Variación porcentual en el cumplimiento de la guía de implementación de la armonización contable del Estado.

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Guía de cumplimiento de la Armonización Contable. Secretaría de la Función Pública (SFP).

La ciudadanía dispone de información financiera oportuna y confiable sobre la administración de los recursos públicos.

Informe trimestral sobre las finanzas públicas publicado.

1Componente: 18,811 Porcentaje de avance en la publicación de los informes financieros trimestrales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Informe Trimestral. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, Título V, Capítulo I, Articulo 150. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf

Balance y estados financieros publicados.

2Componente: 18,812 Porcentaje de avance en la publicación de balances y estados financieros

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

ND 100.00 100.00Trimestral

Balances y estados financieros publicados. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) Disponible en: www.yucatan.gob.mxNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 242: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Cuenta Pública publicada.

3Componente: 18,958 Porcentaje de entes obligados que cumplen con la armonización de la estructura de la Cuenta Pública

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 NA 100.00Anual

Cuenta Pública Integrada. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publicaPrespuesto de Egresos. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.phpNota: No aplica la medición de la línea base ya que el ordenamiento del CONAC aplicará a partir de la Cuenta Pública 2014.

Información obligatoria de transparencia y difusión publicada

4Componente: 18,959 Porcentaje de documentos financieros obligatorios publicados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

17.00 58.00 58.00Trimestral

Registro de la Información obligatoria de transparencia y rendición de cuentas publicada en el portal. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas. (SAF). Disponible en: www.conacey.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 243: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado159 Gasto: 139,853,950.67

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administracion Pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,322 Variación porcentual anual de las observaciones atendidas

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Actas de supervisión. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades administran adecuadamente sus bienes para la preservación del patrimonio del estado.

Normatividad de control patrimonial publicada.

1Componente: 18,293 Porcentaje de dependencias y entidades que conocen la normatividad en materia de control patrimonial

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Encuestas de satisfacción. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Supervisión física de movimiento de bienes efectuada.

2Componente: 18,294 Porcentaje de dependencias y entidades con supervisión física de movimiento de bienes

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

37.50 100.00 100.00Trimestral

Actas de supervisión. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Supervisión documental de control de bienes efectuada.

3Componente: 18,298 Porcentaje de altas, bajas y movimientos de bienes autorizados

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Sistema de Control Patrimonial del SIGEY; Actas de supervisió; Actas de baja. Dirección de Procesos Transversales de la Secretaria de Adminsitración y Finanzas (SAF).

Capacitación en materia de control patrimonial a personal de dependencias y entidades realizada.

4Componente: 18,299 Porcentaje de servidores públicos capacitados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros de asistencia a capacitación. Departamento de Control y Vigilancia. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Registro y control de bienes inmuebles realizado.

5Componente: 18,302 Porcentaje de bienes inmuebles debidamente registrados

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Padrón inmobiliario; reporte de bienes asignados. Departamento de Inmuebles. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Page 244: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 245: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Adquisiciones del Poder Ejecutivo160 Gasto: 40,758,784.27

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y entidades.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,323 Porcentaje de cumplimiento de los procesos de adquisiciones en apego a la normatividad

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 0.00

Registro de Actas de Fallos realizadas por la Dependencia o Entidad que este convocando. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Registro de Convocatorias emitidas por dependencias y entidades. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades realizan adecuadamente sus adquisiciones.

Normatividad de adquisiciones publicada.

1Componente: 18,326 Porcentaje de normatividad actualizada y difundida

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Publicación de la normatividad en el Diario oficial, Congreso del Estado proporcionada por la Dirección de Procesos Transversales de la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Catálogos y registros del sistema informático de compras actualizados.

2Componente: 18,327 Porcentaje de atención de solicitudes y actualizaciones del sistema de compras

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros y reportes del módulo de compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Control y vigilancia de las adquisiciones realizado.

3Componente: 18,330 Porcentaje de atención de medios de control de las adquisiciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros de solicitudes de medios de control. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Compras o servicios consolidados.

4Componente: 18,331 Porcentaje de atención de solicitudes de compras o servicios consolidados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Reporte de atención de siniestros. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de dotación de combustibles Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Page 246: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asistencia técnica en materia de adquisiciones proporcionada.

5Componente: 18,333 Promedio de asistencias técnicas en materia de adquisiciones por semana.

(B/C)*100 4.00 6.00Cursos por semana

15.25 18.08 17.80Trimestral

Registros de asistencia técnica. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).Registros de asistencia a capacitación. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 247: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejora de la Gestión Pública161 Gasto: 3,836,136.07

Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 40.000.0018,455 Porcentaje de servidores públicos incorporados a sistemas de mejora

(B/C)*100Porcentaje

Anual 30.00 100.00 100.00

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los servidores públicos proporcionan servicios en forma eficiente.

Cursos de capacitación especializada impartidos

1Componente: 18,459 Porcentaje de satisfacción de servidores públicos capacitados

(B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje

80.00 100.00 90.00Trimestral

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Asesoría y acompañamiento en la implementación y seguimiento de sistemas de mejora en el poder ejecutivo proporcionada

2Componente: 18,462 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Sistemas y métodos de Evaluación de la gestión pública implementados

3Componente: 18,469 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio

(B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje

ND 100.00 100.00Trimestral

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas.

Page 248: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 249: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo162 Gasto: 11,325,617.80

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias de la administración pública estatal

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,607 Porcentaje de dependencias de la administración pública estal que pagan la nómina en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND 100.00 100.00

Recibos de nómina debidamente firmados por el beneficiado. Sistema Integral del Gobierno del Estado de YUcatán. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias de la administración pública estatal pagan la nómina en tiempo y forma.

Servicio de bolsa de trabajo proporcionado.

1Componente: 18,609 Variación porcentual de solicitantes atendidos con el servicio de bolsa de trabajo

((B-C)/C)*100 12.00 12.00Porcentaje

20.00 -2.40 0.08Trimestral

Solicitudes recibidas. Departamento de Reclutamiento, Selección y Contratación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de validación de incidencias proporcionado.

2Componente: 18,622 Porcentaje de incidencias validadas (B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte de incidencias. Departamento de Normatividad, Evaluación y Seguimiento. Direccion de recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de elaboración de nóminas proporcionado.

3Componente: 18,624 Porcentaje de dependencias que entregan la información en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Resumen de nóminas. Departamento de Nóminas. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Page 250: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 251: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Profesionalización y Capacitación del Servidor Público163 Gasto: 160,182.40

Se contriubuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.000.0018,532 Porcentaje de servidores públicos que obtienen el registro estatal de competencias

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 0.00

Certificados entregados. Registro estatal de servidores públicos competentes.Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán adquieren las competencias requeridas para el desempeño de sus funcionesespecíficas.

Cursos y talleres de capacitación impartidos.

1Componente: 18,565 Porcentaje de participantes aprobados (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Certificación de competencias del Sistema de Profesionalización.

2Componente: 18,534 Porcentaje de servidores públicos que obtienen el certificado de profesionalización

(B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 252: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF164 Gasto: 50,124,112.73

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administracion PúblicaFin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0080.0017,904 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Tomo II del Proyecto de Presupuesto de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/ipo.phpTomo único de indicadores de desempeño del Informe trimestral sobre las finanzas públicas. Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

Las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas operan adecuadamente.

Recursos humanos de la SAF administrados.

1Componente: 17,932 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

87.49 93.76 91.64Trimestral

Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Recursos materiales y servicios de la SAF suministrados.

2Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Gestión del pago de los compromisos adquiridos y servicios que contraten las unidades administrativas realizada.

3Componente: 18,511 Porcentaje de documentos generados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Módulo de cuentas por pagar del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Page 253: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 254: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Tecnologías de la Información165 Gasto: 38,436,430.97

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos administrativos y de seguridad pública

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 30.0010.0018,629 Porcentaje de funcionarios públicos administrativos y de seguridad pública con cobertura de servicios de TIC

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de funcionarios publicos con cobertura de servicios de tecnologías de la información. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Tomo III. Analítico de plazas y tabuladores de los entes públicos del Gobierno del Estado. Proyecciones de flujo efectivo.Presupuesto de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los servidores públicosadministrativos y de seguridad públicaagilizan los procesos.

Infraestuctura de TIC instalada.

1Componente: 18,630 Porcentaje de puntos de acceso a las TIC (B/C)*100 0.00 100.00Pocentaje

ND ND NDTrimestral

Reporte de TIC instaladas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de Metas de TIC a instalar. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Desarrollo de sistemas informáticos entregado.

2Componente: 18,632 Porcentaje de desarrollo de sistemas (B/C)*100 10.00 30.00Porcentaje

ND 35.00 35.00Trimestral

Documento de especificación de requerimientos. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Documento de requerimiento de sistemas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pláticas y reuniones informativas sobre el uso de las Tecnologías de información a los funcionarios proporcionadas.

3Componente: 18,635 Porcentaje de pláticas y reuniones realizadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Listado de campañas realizadas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Listado de campañas programadas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Page 255: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Plan riesgos y contingencia entregado.

4Componente: 18,637 Porcentaje de documentos del plan de riesgos y contigencia entregados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Reporte de documentos elaborados. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Documento del plan de contingencias. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Soporte técnico otorgado.

5Componente: 18,639 Porcentaje de incidencias de soporte técnico atendido

(B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte de solicitudes atendidas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de solicitudes. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 256: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY166 Gasto: 16,905,964.73

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas mediante la operación eficiente de los procesos de recaudación.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,675 Variación porcentual de los ingresos propios ((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Las unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán eficientizan los procesos de recaudación.

Recursos humanos, financieros, materiales, de servicios y de comunicación social dispuestos.

1Componente: 15,908 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 86.00 90.00Porcentaje

19.98 14.97 17.47Mensual

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal y Contabilidad. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Asesorías legales proporcionadas.

2Componente: 18,676 Porcentaje de asesorías legales con resolución favorable

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicios de Tecnologías de la Información proporcionados.

3Componente: 18,677 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA NA 81.88Semestral

Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda (GLPI). Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Defensa fiscal proporcionada.

4Componente: 18,678 Porcentaje de demandas atendidas (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

51.52 80.00 65.76Trimestral

Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicio de capacitación en materia recaudatoria impartido.

5Componente: 18,680 Promedio de participantes por curso en materia recaudatoria

SUM B/C 126.00 140.00Promedio

NA NA 38.50Semestral

Lista de asistencia. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).Registros calendarizados. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Page 257: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 258: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Financieros167 Gasto: 45,837,968.17

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estadoFin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.0089.0018,982 Porcentaje de eficiencia en la administración financiera

(B/C)*100Porcentaje

Anual 70.00 NA 70.00

Reporte de pagos autorizados. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de Ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

El Poder Ejecutivo gestiona de manera eficiente los recursos financieros.

Servicio del pago a proveedores realizado

1Componente: 18,519 Porcentaje de pagos realizados oportunamente (B/C)*100 85.00 92.00Porcentaje

86.00 ND 86.00Trimestral

Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

18,520 Porcentaje de pagos realizados (B/C)*100 85.00 96.00Porcentaje

100.00 ND 100.00Trimestral

Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos reales se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

Servicio de distribución de transferencias, aportaciones, participaciones y pago de deuda.

2Componente: 18,521 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

59.00 54.00 55.50Trimestral

Auxiliar de pagos de la deuda púlica. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

18,983 Porcentaje de pagos de la deuda pública realizados oportunamente

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 ND 100.00Trimestral

Auxiliar de pagos de la deuda púlica. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Page 259: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Registro oportuno de los ingresos realizado.

3Componente: 18,984 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los ingresos presupuestados.

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Reporte de Ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y FinanzasNota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 260: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador168 Gasto: 2,727,707.11

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración pública mediante la operación eficiente del Despacho del GobernadorFin:

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0017,904 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de avance de las metas de administración de recursos materiales, humanos y financieros del Despacho del Gobernador. Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Las Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador operaneficientemente

Recursos materiales y/o servicios suministrados

1Componente: 18,056 Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y/o servicios por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos financieros suministrados

2Componente: 18,058 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos humanos adiministrados

3Componente: 18,061 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 261: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 262: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán169 Gasto: 369,206,835.00

Fin:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Institución

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.03 Educación Superior

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 263: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado170 Gasto: 12,624,158.28

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante la profesionalización de los elementos policiacos.Fin:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública.

05.01.01Objetivo PED:

Seguridad Pública05.01Tema PED:

Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0017,919 Porcentaje de policías que aprueban la evaluación de desempeño

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial. Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública mejoran la efectividad de los serviciosde seguridad.

Servicio bachillerato técnico policial implementado.

1Componente: 17,973 Porcentaje de elementos policiales que cuentan al menos con bachillerato.

(B/C)*100 33.88 43.76Porcentaje

ND 34.40 34.40Trimestral

Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Capacitación para la mejora continua policial relizada.

2Componente: 17,974 Porcentaje de elementos que han tomado por lo menos un curso de capacitación en el periodo

(B/C)*100 32.45 52.45Porcentaje

0.00 38.24 38.24Trimestral

Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Evaluaciones sistemáticas a los elementos policiacos realizadas.

3Componente: 17,975 Porcentaje de evaluaciones aplicadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Reportes de evaluaciones sistemáticas. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Servicio Profesional de Carrera Policial instrumentado.

4Componente: 17,976 Porcentaje de avance en la instrumentación del servicio

(B/C)*100 63.63 76.37Porcentaje

6.37 2.00 8.37Trimestral

Reportes del Servicio Profesional de Carrera. Dirección del Instituto de Formación Polical. Secretaría de Seguridad Pública (SSP)..

Page 264: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.01 Policía

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 265: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención y Seguridad Vial171 Gasto: 81,438,617.56

Se contribuye a disminuir la mortalidad, principalmente en jóvenes, ocasionada por accidentes de tránsito en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones preventivas.Fin:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los habitantes del estado de Yucatán.

05.01.03Objetivo PED:

Seguridad Pública05.01Tema PED:

Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por accidentes de tránsito en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 21.5025.5217,913 Porcentaje de accidentes de tránsito periciales de jurisdicción estatal, ocasionados por conducir en estado de ebriedad, manejar con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna droga

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

-3.402,143.0017,914 Variación porcentual de accidentes de tránsito periciales de jurisdicción estatal

((B-C)/C)*100Accidente de tránsito

Anual NA NA NA

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Nota: La unidad de merdida del indicador es: Accidentes de tránsito periciales.

16.2321.0917,915 Porcentaje de accidentes de tránsito periciales de jurisdicción estatal, ocasionados por jóvenes entre 15 y 25 años

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los habitantes de Yucatán se desplazan en forma segura en las víaspúblicas de jurisdicción estatal.

Operativos viales realizados.

1Componente: 17,954 Variación porcentual de operativos viales ((B-C)/C)*100 5,100.00 5.88Operativos viales

15.16 43.05 26.69Trimestral

Informe estadístico de la Dirección de Operativos Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Contigencia vial atendidas.

2Componente: 17,955 Variación porcentual de contingencias viales ((B-C)/C)*100 38,760.00 3.20Contingencias viales

-8.59 -4.17 -6.36Trimestral

Informe estadístico de la Dirección de Servicios Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Page 266: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Registros de control vehicular realizados.

3Componente: 17,956 Variación porcentual de vehículos nuevos emplacados

((B-C)/C)*100 29,500.00 1.70Vehículos nuevos

emplacados

8.78 2.25 5.58Trimestral

Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,957 Variación porcentual del padrón vehicular ((B-C)/C)*100 648,000.00 2.77Vehículos

5.26 5.64 5.64Trimestral

Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicios de siniestros y rescate proporcionados.

4Componente: 17,958 Variación porcentual de servicios de siniestros y rescate

((B-C)/C)*100 24,630.00 4.75Servicios de

siniestros y rescates

7.21 8.80 8.07Trimestral

Informe estadístico de la Dirección de Siniestros y Rescates. Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Educación vial impartida.

5Componente: 17,959 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 0.00 4.25Porcentaje

23.50 17.55 41.05Trimestral

Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

17,960 Variación porcentual de beneficiarios atendidos ((B-C)/C)*100 70,000.00 4.28Persona

-14.76 -9.56 -12.54Trimestral

Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Acciones de Ingeniería de Tránsito instaladas.

6Componente: 17,961 Variación porcentual de señalización vertical ((B-C)/C)*100 2,020.00 3.96Señalización vetical

-54.20 -53.90 -54.03Trimestral

Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,964 Variación porcentual de señalización horizontal ((B-C)/C)*100 3,300.00 3.00Señalización horizontal

19.57 -18.02 3.88Trimestral

Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.01 Policía

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 267: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales172 Gasto: 460,236,437.59

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante acciones estructurales en prevención del delito.Fin:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

05.01.01Objetivo PED:

Seguridad Pública05.01Tema PED:

Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito -0.8030,250.0017,917 Variación porcentual del número de delitos del fuero común

((B-C)/C)*100Delitos del fuero

común

Semestral NA NA 5.68

Registro estadísticos de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadístcia. Físcalia General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

-0.7023,665.0017,918 Variación porcentual de las denuncias del fuero común

((B-C)/C)*100Denuncias del fuero

común

Semestral NA NA 12.46

Registro estadísticos de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadístcia. Físcalia General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

73.2069.6018,233 Porcentaje de la población que percibe seguridad en el estado de Yucatán

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La seguridad de los habitantes del estado de Yucatán se incrementa por las aciones estructurales de prevención del delito.

Operativos implementados.

1Componente: 17,977 Variación porcentual del número de operativos implementados

((B-C)/C)*100 3,200.00 12.50Operativos

22.06 17.99 20.07Trimestral

Base de datos de operativos. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Page 268: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Puntos de control y vigilancia implementados.

2Componente: 17,980 Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia moviles

((B-C)/C)*100 20.00 50.00Puntos de control y vigilancia móviles

-42.86 -2.38 -15.87Trimestral

Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,982 Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia fijos

((B-C)/C)*100 18.00 11.11Puntos de control y

vigilancia fijos

ND 0.00 0.00Trimestral

Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sistema de video-vigilancia operando.

3Componente: 17,984 Variación porcentual de videocámaras en operación

((B-C)/C)*100 510.00 19.61Videocámaras

16.70 10.62 10.62Trimestral

Base de datos de video cámaras. Departamento de Tecnologías de la Información. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicio de vigilancia en bases operativas policiales proporcionado.

4Componente: 17,988 Variación porcentual de servicios realizados en materia de prevención

((B-C)/C)*100 8,500.00 8.71Servicios en materia

de prevención

159.48 176.09 167.79Trimestral

Informe de actividades. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Espacios públicos recuperados.

5Componente: 17,994 Porcentaje de espacios públicos recuperdos utilizados por la comunidad

(B/C)*100 29.00 41.40Espacios públicos

ND 30.00 30.00Trimestral

Reporte de espacios públicos recuperados del Departamento de evaluación del Centro de Prevención del Delito del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Empresas de Seguridad Privadas acreditadas.

6Componente: 17,997 Porcentaje de empresas privadas acreditadas (B/C)*100 86.00 90.00Porcentaje

100.00 11.69 11.69Trimestral

Registro de empresas privadas de seguridad. Unidad de seguridad privada. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio de llamadas de emergencia y denuncia proporcionado.

7Componente: 18,002 Porcentaje de llamadas de emergencia y denuncia recibidas canalizadas

(B/C)*100 13.58 10.13Porcentaje

96.90 96.05 96.05Trimestral

Registro de llamadas de emergencias y denuncias. Coordinación General del Centro Estatal y Control, Comando, Comunicaciones y Conjunto del Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Publica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,003 Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia

B/C 5.50 5.50Minutos

5.00 8.60 8.60Trimestral

Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Policía estatal coordinada operando.

8Componente: 18,005 Porcentaje de convenios de coordinación en materia de seguridad pública firmados con los ayuntamientos

(B/C)*100 99.06 100.00Porcentaje

ND 99.00 99.00Trimestral

Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Apoyos institucionales de seguridad brindados.

9Componente: 18,008 Variación porcentual del número de apoyos de seguridad institucionales

((B-C)/C)*100 550.00 17.45Apoyos

institucionales

38.14 35.27 36.73Trimestral

Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Page 269: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.01 Policía

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 270: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública173 Gasto: 122,615,673.36

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.Fin:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las Unidadaes Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.711.0017,912 Variación porcentual de programas presupuestarios con asignación de recursos financieros

((B-C)/C)*100Programa

Presupuestario

Anual NA NA NA

Informe de Actividades.Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública operan adecuadamente con los recursos asignados.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 18,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 54.20 52.40Porcentaje

70.37 54.32 60.78Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Recursos materiales suministrados.

2Componente: 18,032 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 22.40 26.50Porcentaje

18.24 20.48 19.58Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,033 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 3.30 4.00Porcentaje

0.56 9.60 5.97Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicios generales administrados.

4Componente: 18,036 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de serivicios generales

(B/C)*100 20.00 17.00Porcentaje

10.83 15.59 13.68Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicios jurídicos proporcionados.

5Componente: 18,018 Porcentaje de Iniciativas de ley decretadas (B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Informe de Actividades. Departamento de Juridico. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública.(SSP).

Page 271: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.06.07.01 Policía

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 272: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey174 Gasto: 4,253,974.47

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública a través de la correcta aplicación de los recursos financieros.Fin:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0017,904 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reportes Trimestrales Generados. Sistema de Gabinete Sectorizado. Informe de Gobierno.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,100 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00 25.00 ND NDTrimestral

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del eEecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egreso. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,101 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00 25.00 ND NDTrimestral

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,102 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00 25.00 ND NDTrimestral

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Reporte de Estados Financieros del Sistema (CONTPAQ).

Bienes muebles adquiridos.

4Componente: 18,724 Porcentaje de crecimiento de bienes muebles (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

10.00 ND NDTrimestral

Reporte por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Reporte de Bienes. Módulo de Control Patrimonial. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Page 273: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Soporte técnico proporcionado a equipos informáticos de la Secretaría de la Contraloría General.

5Componente: 18,725 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de soporte técnico a equipos informáticos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

30.00 ND NDTrimestral

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno Estado de Yucatan. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 274: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán175 Gasto: 0.00

Fin:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Alumnos de educación superior.

03.03.03Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Mejorar la calidad de la educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 275: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Patrimonio Seguro177 Gasto: 517,972.00

Se contribuye acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante el aseguramiento jurídico del patrimonio.Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos.

05.03.02Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.0050.0017,902 Porcentaje de beneficiarios del programa Patrimonio Seguro

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 0.00 0.00 0.00

Reporte de Beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Personas de escasos recursos enpleno uso de sus derechos adquieren certeza jurídica sobre su patrimonio.

Testamento público abierto a bajo costo entregado.

1Componente: 18,096 Porcentaje de beneficiarios con testamento (B/C)*100 85.00 95.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Reporte de Avisos de Testamento del Programa Patrimonio Seguro. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Cédulas catastrales a bajo costo actualizadas.

2Componente: 18,097 Porcentaje del beneficiarios con cédula catastral actualizada

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Escrituras a bajo costo otorgadas.

3Componente: 18,099 Porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo costo

(B/C)*100 75.00 85.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 276: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán178 Gasto: 10,209,143.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la implementación del presupuesto basado en resultados.Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.0090.0017,904 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de gestión de trámites catastrales y registrales. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

El personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatánreduce el tiempo de atención en la prestación de servicios.

Recursos Materiales suministrados.

1Componente: 18,100 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 90.00 48.00Trimestral

Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Recursos Humanos suministrados.

2Componente: 18,101 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 100.00 50.00Trimestral

Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Recursos Financieros suministrados.

3Componente: 18,102 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 90.00 48.00Trimestral

Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Asesoría para la Integración del Presupuesto de egresos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán elaborada.

4Componente: 18,942 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

ND 80.00 40.00Trimestral

Lista de Asistencia a Sesiones de Asesoría para la Integración del Presupuesto de Egresos. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Informes de resultados de la Gestión Pública del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, elaborados.

5Componente: 18,943 Porcentaje informes de gestión pública realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 100.00 50.00Trimestral

Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Page 277: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.08 Otros Servicios Generales

01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 278: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación Estratégica del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán179 Gasto: 0.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la implementación del Presupuesto Basado en Resultados.Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos adscritos al Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.0017,899 Porcentaje de presupuesto del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán en esquema de presupuesto basado en resultados

(B/C)*100 Trimestral ND NA NA

Monto de presupuesto asignado e informe de ejecución. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). http://www.insejupy.yucatan.gob.mx/transparencia.php

0.000.0018,109 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 Trimestral ND NA NA

Sin Medio(s) de Verificación

Los Servidores públicos adscritos al Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán cuenta con instrumentos de gestión para el cumplimiento de sus objetivosinstitucionales.

Asesoría para la integración del presupuesto de egresos del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán proporcionada.

1Componente: 18,109 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 0.00 0.00 0.00 NA NATrimestral

LLista de asistencia a sesiones de asesoría para la integración del presupuesto de egresos. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Cuenta Pública del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán elaborada.

2Componente: 18,110 Porcentaje de reportes de la cuenta pública elaborados

(B/C)*100 0.00 0.00 ND NA NATrimestral

Reporte de cuenta Pública. Dirección de Administración y finanzas y Dirección de Planeación y modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Informe de Gobierno del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán elaborado.

3Componente: 18,112 Porcentaje informes de gestión realizados (B/C)*100 0.00 0.00 0.00 NA NATrimestral

Reporte de avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Informe de avance de los Programas Públicos.

4Componente: 18,115 Porcentaje de reportes de avance de programas públicos elaborados

(B/C)*100 0.00 0.00 ND NA NATrimestral

Reporte de avances. Sistema Integral de Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Page 279: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.08 Otros Servicios Generales

01.06.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 280: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado180 Gasto: 2,618,325.97

Se contibuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la aplicación de procesos y técnicas archivístas.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias del gobierno del Estado.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.005.0018,252 Porcentaje de dependencias que cuentan con un sistema de gestión documental administrativa

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Dictamén integral de gestión archivística. Oficina del Director del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Las dependencias de gobierno cuentan con un sistema de gestión documental administrativa que permite una adecuada transparencia, así como la conservación delpatrimonio documental.

Dictamen integral de gestión archivística aplicados.

1Componente: 18,254 Variación porcentual de dictámenes integrales de gestión archivística

((B-C)/C)*100 15.00 25.00Dictames integrales

22.22 -72.73 -33.30Trimestral

Dictamén integral de gestión archivística. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Cursos de capacitación archivística impartidos.

2Componente: 18,255 Variación porcentual de cursos de capacitación archivística

((B-C)/C)*100 8.00 55.00Cursos

200.00 0.00 100.00Trimestral

Expediente de cursos de capacitación impartidos. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Organización y conservación de expedientes de las dependencias realizado.

3Componente: 18,256 Variación porcentual de expedientes de las dependencias organizados y conservados

((B-C)/C)*100 9,000.00 10.00Expedientes

24.59 23.70 24.10Trimestral

Informes internos de la Coordinación. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención de consultas a expedientes administrativos realizados.

4Componente: 18,257 Variación porcentual de consultas a expedientes administrativos

((B-C)/C)*100 2,000.00 25.00Consultas

71.50 -20.72 13.25Trimestral

Informes internos de las Coordinaciones. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Page 281: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 282: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios181 Gasto: 1,426,176.99

Se contribuye a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante la regularización del documento ejidal.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Sujetos de derechos agrarios.

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 55.0050.0018,249 Porcentaje de documentos agrarios entregados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros internos, Área jurídica, Dirección de Asuntos Agraríos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los sujetos agrarios adquierendocumentos agrarios que les da certeza jurídica.

Asesorías jurídicas a los sujetos de derecho agrario otorgadas.

1Componente: 18,250 Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas (B/C)*100 45.00 50.00Porcentaje

NA NA 49.19Semestral

Registros internos, Área jurídica, Dirección de Asuntos Agraríos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Cursos de capacitación de derecho agrario respecto de la normativa agraria impartidos.

2Componente: 18,251 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (B/C)*100 45.00 55.00Porcentaje

NA NA 60.00Semestral

Bitácora de registro de participantes. Área jurídica de la Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 283: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Comunicación Social e Información182 Gasto: 108,385,026.83

Se contribuye a Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la elaboración de productos de comunicación que generen interes e impacto en la población yucateca.

Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN

SISTEMA TELE YUCATÁN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.004,500.0018,321 Variación porcentual de acciones de gobierno difundidas

((B-C)/C)*100Acciones de gobierno

Semestral NA NA -29.22

Reportes internos, Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población en general del estado de Yucatán cuentan con informaciónsobre las acciones, obras y programas de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Campañas institucionales de Gobierno difundidas.

1Componente: 18,325 Porcentaje de Campañas Institucionales de Gobierno difundidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte interno de Campañas de Gobierno. Jefatura de Producción y Mercadotecnia. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos.

2Componente: 18,329 Variación porcentual de boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos

((B-C)/C)*100 3,900.00 15.00Boletines

0.44 -41.74 -23.34Trimestral

Reporte internos de Boletines elaborados y difundidos. Jefatura de Información Gubernamental. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Page 284: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.08 Otros Servicios Generales

01.06.08.03 Servicios de Comunicación y Medios

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 285: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma183 Gasto: 3,294,766.93

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.0015.0018,947 Promedio de días transcurridos para la atención de requisiciones

(B/C)*100Días

Trimestral 9.49 2.79 5.85

Formato de Requisición de Bienes y Servicios o Mantenimientos. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Remisiones de Proveedores con Firma y Fecha de Recepción de los Bienes y Servicios por los Solicitantes. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente operan eficazmente.

Capacitación brindada.

1Componente: 18,948 Porcentaje de personas capacitadas (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

4.50 3.73 8.20Trimestral

Listas de Asistencia a Cursos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Plantilla de Personal. Módulo de Recursos Humanos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 286: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles proporcionado.

2Componente: 18,949 Porcentaje de mantenimiento de bienes inmuebles

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Programa Anual de Manteamientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

18,950 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

0.87 100.00 100.00Trimestral

Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Programa Anual de Manteamientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Soporte técnico informático proporcionado.

3Componente: 18,951 Promedio de días transcurridos para la atención de solicitudes de soporte técnico

(B/C)*100 1.85 1.85Días

1.27 1.95 1.42Trimestral

Listado de Solicitudes Atendidas del Servicio Informático. Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Sistemas de Información Geográfica. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Requisiciones de bienes y servicios atendidas.

4Componente: 18,952 Porcentaje de requisiciones bienes y servicios atendidas

(B/C)*100 79.00 84.00Porcentaje

100.00 94.00 94.00Trimestral

Expediente de Requisiciones de Bienes y Servicios. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Presupuesto administrado.

5Componente: 18,953 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 95.00 99.00Porcentaje

56.40 91.70 75.30Trimestral

Reportes del Ejecutivo. Modulo de Control Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 287: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.01 Protección Ambiental

02.06.01.01 Ordenación de Desechos

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 288: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención y Servicios a la Población184 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar la cobertura de agua potable en el Estado mediante la solución de problemas relativos a la prestación del servicio de agua potable.Fin:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Contratantes del servicio de agua potable en la ciudad de Mérida.

04.01.01Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.962,290.0018,095 Variación porcentual de contratantes del servicio de agua potable que declaran estar satisfechos con la solución de sus problemas

((B-C)/C)*100Encuesta

Anual NA NA NA

Registros administrativos y encuestas aplicadas. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Los contratantes del servicio de agua potable solucionan sus problemas relativos a la prestación del servicio.

Servicio de atención a usuarios prestado.

1Componente: 18,379 Porcentaje de usuarios con servicio de agua potable satisfechos con el servicio

(B/C)*100 93.00 94.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema Integral de Agua Potable (SIAP). Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Ajustes por anomalías o pago de adeudos a importes facturados aplicados.

2Componente: 18,387 Porcentaje de usuarios atendidos por ajustes (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema Integral de Agua Potable (SIAP). Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.02 Administración del Agua

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 289: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY185 Gasto: 2,080,000.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante una gestión eficaz y oportuna de los recursos financieros, materiales y humanos.Fin:

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Las unidades administrativas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

23.00 34.00 50.00Trimestral

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,978 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,979 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 290: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.01 Protección Ambiental

02.06.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 291: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Conservación de los Recursos Naturales186 Gasto: 9,710,060.64

Se contribuye a incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales mediante la implementación de proyectos y programas sostenibles de aprovechamiento del capital natural.

Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los usuarios de servicios para la conservación que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

04.04.02Objetivo PED:

Medio Ambiente04.04Tema PED:

Incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.008.0018,762 Variación porcentual de usuarios de los servicios ((B-C)/C)*100Servicio

Anual NA NA NA

Bases de Datos de Incidencias y Eventos en las Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos/ Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Los usuarios se benefician con las acciones realizadas para la conservación y el aprovechamiento delos recursos naturales.

Page 292: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Áreas Naturales Protegidas conservadas.

1Componente: 18,971 Porcentaje de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas conservadas

(B/C)*100 17.00 17.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Decretos de Diario Oficial del Estado de las Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Proyectos. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Programas y Servicios Ambientales en las Áreas Naturales Protegidas Estatales. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Decretos de Creación y/o Modificación de Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Fauna silvestre conservada.

2Componente: 18,972 Porcentaje de fauna silvestre conservada (B/C)*100 0.00 4.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Formato de Aviso de Varamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Fauna silvestre aprovechada.

3Componente: 18,973 Porcentaje de aves aprovechadas (B/C)*100 0.00 4.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Formato de Inspección y Vigilancia. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Oficios de Autorización de Tasa de Aprovechamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 293: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Cenotes y grutas conservados.

4Componente: 18,974 Porcentaje de cenotes y grutas conservados (B/C)*100 0.00 12.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Plantas nativas entregadas.

5Componente: 18,975 Porcentaje de plantas entregadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de Donación de Plantas. Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 294: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Manejo Integral de la Zona Costera187 Gasto: 0.00

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la creación y actualización de planes y programas de la zona costera.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Ayuntamientos, dependencias y entidades estatales.

04.02.01Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 15.0010.0018,594 Porcentaje de metros cuadrados restaurados en la zona costera

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de Datos Concentradora del Registro de Metros Cuadrados Restaurados en la Zona Costera. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Ayuntamientos, dependencias y entidades estatales realizanactividades para disminuir la vulnerabilidad de la vivienda de la zona costera así como la recuperaciónde esta zona.

Proyectos integrales para reubicación de vivienda ejecutados.

1Componente: 18,595 Porcentaje de viviendas reubicadas (B/C)*100 0.00 30.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de Viviendas en Zonas Vulnerables. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Diagnóstico de vulnerabilidad de la zona costera entregado.

2Componente: 18,599 Porcentaje de municipios de la zona costera con diagnóstico de vulnerabilidad

(B/C)*100 50.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de Diagnósticos de Vulnerabilidad de la Zona Costera. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 295: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Instrumentos de planeación urbana y ordenamiento costero en el Estado entregados.

3Componente: 18,601 Porcentaje de municipios de la zona costera que cuentan con instrumentos de planeación y ordenamiento territorial

(B/C)*100 15.00 23.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de Municipios que Cuentan con Instrumentos de Planeación Urbana y Ordenamiento Costero en el Estado. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 296: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable188 Gasto: 3,176,788.98

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la creación y actualización de planes y programas.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

04.02.01Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,476 Porcentaje de instrumentos de información y de normatividad difundidos

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de Proyectos de Conservación. Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Autoridades gubernamentales yorganizaciones de la sociedad civil cuentan con instrumentos para elcrecimiento ordenado en el estado de Yucatán.

Proyectos ejecutivos de restauración de inmuebles patrimoniales elaborados.

1Componente: 18,478 Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 30.00Semestral

Base de Datos (Transfer). Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural y Centros Históricos. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Leyes y reglamentos urbanos y de ordenamiento territorial actualizados.

2Componente: 18,479 Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y ambientales actualizados

(B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de Leyes y Reglamentos Urbanos y de Ordenamiento Territorial Actualizados. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Page 297: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programas de Desarrollo Urbano entregados.

3Componente: 18,481 Porcentaje de programas de desarrollo urbano actualizados entregados

(B/C)*100 2.00 2.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Oficio de Entrega. Departamento de Gestión Urbana Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

18,484 Porcentaje de programas de desarrollo urbano nuevos entregados

(B/C)*100 17.00 20.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Cartas Urbanas entregadas.

4Componente: 18,489 Porcentaje de Cartas Urbanas municipales actualizadas entregadas

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA NA 20.00Semestral

Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.01 Urbanización

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 298: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública189 Gasto: 249,561,793.07

Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.Fin:

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

CONSEJERÍA JURÍDICA

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN

Población Objetivo: Dependencias, municipios y entidades.

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,533 Porcentaje de obras de infraestructura entregadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de Actas de Entrega-Recepción de la Obra. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Las dependencias, municipios y entidades reciben obras de infraestructura adecuadas segúnconvenio establecido.

Obras de infraestructura construidas.

1Componente: 18,535 Porcentaje de obras construidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 13.00Semestral

Reporte de Actas de Entrega-Recepción de la Obra. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

18,536 Procentaje de obras en proceso de ejecución (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Obras de infraestructura rehabilitadas.

2Componente: 18,538 Porcentaje de obras rehabilitadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

18,539 Procentaje de obras de rehabilitación en proceso de ejecución

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Reporte de Actas de Entrega-Recepción de la Obra. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Page 299: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Obras de infraestructura mantenidas.

3Componente: 18,540 Porcentaje de obras mantenidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 16.00Semestral

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

18,542 Procentaje de obras de mantenimiento en proceso de ejecución

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 33.00Semestral

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.01 Urbanización

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 300: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación y Seguimiento de la Obra Pública190 Gasto: 4,511,861.22

Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias y entidades que invierten en obra pública.

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.0046.0918,577 Porcentaje de inversión que cuenta con proyectos de preinversión validados

(B/C)*100Porcentaje

Semestral NA 100.00 100.00

Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP) http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#

Las dependencias y entidades invierten en obra pública orientada a atender las necesidades de la población del Estado.

Programa Anual de Obra Pública públicado.

1Componente: 18,578 Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del programa anual de obra pública

(B/C)*100 38.00 55.00Porcentaje

NA ND NDSemestral

Anexo de Inversión de Obra Pública. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Adjudicaciones y licitaciones de obra pública validadas.

2Componente: 18,579 Porcentaje de procesos de adjudicación que presentan fallas

(B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00Trimestral

Programa Anual de Obra Pública 2014. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obra Públicas (SOP).

Seguimiento a la ejecución de obra pública realizado.

3Componente: 18,581 Porcentaje de actualización de información de obras

(B/C)*100 98.00 100.00 79.91 75.26 76.71Trimestral

Reporte de Actualización de Obras. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de enlace y vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP). http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.01 Urbanización

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 301: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del INCCOPY191 Gasto: 12,915,471.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas del INCCOPY

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,977 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 11.00 23.00 34.00

Informes de Gestión. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Las unidades administrativas delInstituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.

Manuales de procedimientos y políticas publicados.

1Componente: 18,915 Porcentaje de unidades administrativas satisfechas con sus manuales de procedimientos y políticas publicados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

16.00 0.00 16.00Trimestral

Minutas de Trabajo. Departamento de Administración de la Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Gestión de presupuesto realizado.

2Componente: 18,918 Porcentaje de gestión de presupuesto realizado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

9.00 10.00 19.00Trimestral

Reportes de Contabilidad, Presupuesto y Caja. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

3Componente: 18,919 Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

22.00 22.00 44.00Trimestral

Reporte de Estadísticas, Encuestas de Satisfacción y Dictámenes. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Recursos humanos administrados.

4Componente: 18,920 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reporte de Comprobantes de Pago de Nómina. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Page 302: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Materiales y suministros proporcionados.

5Componente: 18,921 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

11.00 23.00 34.00Trimestral

Reporte de los Expedientes de Órdenes de Compra. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.06.02.01 Urbanización

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 303: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP192 Gasto: 1,300,410.20

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.000.0018,923 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de Seguimiento de Metas. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

El personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas operanadecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,928 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos materiales y servicios

(B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje

5.60 17.09 22.69Trimestral

Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,939 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de Recursos Humanos

(B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje

20.94 28.83 42.25Trimestral

Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,940 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 0.00 90.00Porcentaje

16.33 20.53 36.86Trimestral

Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.06.02.01 Urbanización

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 304: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY193 Gasto: 3,219,431.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la capacitación del personal de la Junta de Electrificación de Yucatán.Fin:

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de La Junta del Electrificación de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0016,474 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros administrativos. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

El personal de la entidad de la Junta de Electrificación de Yucatán cuenta con una administración eficiente delos recursos para su operación.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Registros administrativos. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,395 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

20.00 30.00 50.00Trimestral

Registros administrativos. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,409 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

26.00 24.00 50.00Trimestral

Registros administrativos. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 305: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.06.02.04 Alumbrado Público

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 306: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY194 Gasto: 15,410,500.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0017,904 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Seguimiento trimestral indicadores de las Unidades Básicas de Presupuestación. Dirección Planeación Territorial. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Las unidades administrativas delInstituto de Vivienda del Estado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,835 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 6.50 5.10 5.47 8.00 7.00Trimestral

Sistema de presupuesto de egresos del departamento de planeación y presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivivenda del Estado de Yucatán

Recursos humanos administrados.

2Componente: 17,923 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 26.00 23.50Porcentaje

17.90 17.60 17.70Trimestral

Sistema de presupuesto de egresos del departamento de planeación y presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivivenda del Estado de Yucatán

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 17,924 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 14.10 12.00Porcentaje

30.30 15.20 22.80Trimestral

Sistema de presupuesto de egresos del departamento de planeación y presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivivenda del Estado de Yucatán

Page 307: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.06.02.05 Vivienda

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 308: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Protección contra Riesgos Sanitarios195 Gasto: 57,306,238.07

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante la vigilancia, control y fomento sanitario en el Estado de Yucatán.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 9.006.0018,929 Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de control sanitario vigilados

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

La población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria.

Vigilancia Sanitaria en puntos sujetos a control sanitario realizada.

1Componente: 18,930 Porcentaje de puntos de control dentro de la norma

(B/C)*100 70.00 75.00Porcentaje

93.20 97.74 96.15Trimestral

Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Material de promoción y fomento sanitario entregado.

2Componente: 18,931 Porcentaje de material de fomento sanitario entregado

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

116.72 88.60 131.34Trimestral

Reporte de entrega de materiales de difusión. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Capacitación sanitaria realizada.

3Componente: 18,932 Porcentaje de eventos de capacitación sanitaria realizada

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

110.20 100.00 108.69Trimestral

Registros de asistencia de capacitación. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).

Equipamiento para los Espacios de Cultura del Agua entregado.

4Componente: 18,934 Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

0.00 100.00 100.00Trimestral

Resguardo de comodato. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).

Page 309: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 310: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Urgencias Epidemiológicas y Desastres196 Gasto: 11,050,505.00

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad en el Estado mediante el desarrollo de esquemas de concertación de salud pública.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal operativo de salud pública y riesgos sanitarios que atienden urgencias epidemiológicas y desastres.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 13.000.0018,889 Tasa de ataque (B/C)*DTasa

Anual NA NA NA

Estudio de brote. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Secvicios de Salud (SSY). http://salud.yucatan.gob.mx/

El persona operativo de salud pública atiende oportunamente urgenciasepidemiológicas y desastres.

Operativos de control de brotes realizados.

1Componente: 18,891 Porcentaje de brotes atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Concentrado de actividades de brigada Estatal yConcentrado de brotes del Estado. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Insumos médicos y de laboratorio para los desastres entregados.

2Componente: 18,892 Porcentaje de insumos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Facturas y comprobantes de entrega. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Requisiciones de almacén. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Refugios temporales establecidos por Protección Civil supervisados.

3Componente: 18,893 Porcentaje de refugios estatales supervisados (B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

NA NA NASemestral

Cédula de protección civil. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. http://www.yucatan.gob.mx/procivy/ Lista de cotejo de refugios estatales. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud Yucatán (SSY).

Page 311: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 312: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vigilancia Epidemiológica197 Gasto: 8,438,970.00

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad en el Estado mediante el desarrollo de esquemas de concertación de salud pública.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal operativo de salud pública.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 4,566.904,654.5018,954 Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica

(B/C)*DTasa

Anual NA NA NA

Reporte de los estudios epidemiologicos de caso. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.sinave.gob.mx

El personal de Salud dispone de infomación de enfermedades sujetasa vigilancia epidemiológica de manera oportuna para la toma de decisiones.

Operativo de vigilancia de enfermedades transmisibles realizada.

1Componente: 18,955 Porcentaje de incidencia de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica

(B/C)*100 21.48 19.17Porcentaje

0.31 0.26 0.29Trimestral

Base de datos de Núcleos Trazadores de Vigilancia Epidemiológica (NUTRAVE). Reporte de Egresos Hospitalarios (Hospitales Rhove). Red negativa de casos y brotes.Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI).Dirección de Prevención y Protección. SSYwww.sinave.gob.mx

Vigilancia de enfermedades no transmisibles realizada.

2Componente: 18,956 Porcentaje de casos de Diabetes Mellitus 2 registrados en Suive

(B/C)*100 57.63 48.79Porcentaje

0.58 0.65 0.62Trimestral

Plataforma SINAVE. Vigilancia Epidemiológica DM.Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI).Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY.www.sinave.gob.mx

Vigilancia del Subsistema epidemiológico y estadístico de las defunciones (SEED) realizada.

3Componente: 18,957 Porcentaje de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica

(B/C)*100 1.99 2.61Porcentaje

2.71 2.32 2.55Trimestral

Certificados de Defunción. Anexo 8. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY.

Page 313: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 314: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral Protégete198 Gasto: 214,138.95

Se contribuye a reducir los indices de morbilidad en el estado mediante la implementación de acciones de educación de sexual y reproductiva para la población juvenil.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán.

02.06.02Objetivo PED:

Juventud02.06Tema PED:

Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual así como los embarazos no deseados entre los jóvenes del Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.0091.0018,272 Porcentaje de población juvenil capacitada (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 63.83

Reportes Administrativos Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno.

La población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán mejora su educación sexual y reproductiva.

Talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos.

1Componente: 18,273 Porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos

(B/C)*100 92.30 100.00Porcentaje

34.62 34.62 69.23Trimestral

Registros administrativos por participantes, escuela y fecha. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Eventos Deportivos, culturales y recreativos realizados.

2Componente: 18,274 Porcentaje de eventos deportivos, recreativos-culturales realizados

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

40.00 20.00 60.00Trimestral

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Pláticas de orientación y concientización impartidas para erradicar la violencia y fomentar la autoestima realizadas.

3Componente: 18,275 Porcentaje de población de jóvenes estudiantes de 15 a 24 años que asiste a pláticas orientación y concientización

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 45.91 70.91Trimestral

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Campañas de difusión sobre educación sexual y reproductiva realizadas.

4Componente: 18,276 Porcentaje de campañas realizadas (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

42.00 29.00 71.00Trimestral

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para la formación de facilitadores brigadistas juveniles de las escuelas preparatorias impartida.

5Componente: 18,279 Porcentaje de facilitadores brigadistas juveniles capacitados

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Registros de facilitadores juveniles (brigadista juvenil) beneficiados. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Page 315: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 316: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad en el Servicio199 Gasto: 1,012,992,815.23

Contribuir al abatimiento del índice de morbilidad en el Estado mediante el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Médicas

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.10-0.1416,416 Variación porcentual del Índice de trato digno ((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema Nacional de Indicadores en Salud. (INDICAS)Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/

Las Unidades Médicas mejoran la lacalidad del servicio en salud.

Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones operando.

1Componente: 18,402 Porcentaje de unidades médicas con buzón operando

(B/C)*100 70.00 85.00Porcentaje

82.00 82.00 82.00Bimestral

Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://www.calidad.salud.gob.mx/

Unidades médicas acreedoras a acuerdos de gestión equipadas.

2Componente: 18,404 Porcentaje de unidades médicas con acuerdos de gestión equipados

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://www.calidad.salud.gob.mx/

Profesionales de la salud capacitados en calidad.

3Componente: 18,405 Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en calidad

(B/C)*100 0.00 85.00 93.90 93.10 93.50Bimestral

Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://www.calidad.salud.gob.mx/Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Unidades médicas acreditadas.

4Componente: 18,407 Porcentaje de unidades médicas acreditadas. (B/C)*100 89.50 95.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://www.calidad.salud.gob.mx/

Page 317: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 318: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY200 Gasto: 265,788,267.41

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Institución.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas de los Servicios de Salud de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de metas de la Direccion de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán. (SSY)

Las unidades administrativas de los Servicios de Salud de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,100 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

0.04 100.00 100.00Trimestral

Sistema de Control Presupuestal SCP de la Direccion de Administracion y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatan.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,218 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

3.57 3.60 4.60Trimestral

Reportes del Sistema Integral de Administracion de Personal SIAP. Subdireccion de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,219 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

0.04 0.04 0.05Trimestral

Sistema de Control Presupuestal SCP, reportes de presupuesto de la direccion de Administracion y Finanzas de Los Servicios de Salud de Yucatan.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 319: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad201 Gasto: 1,225,657.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del hospital.Fin:

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Todas las áreas del Hospital

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 75.0070.0018,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estadisticas de atención internas. Dirección General. Hospital de la Amistad (HAM).

Las unidades administrativas delhospital de la amistad operanadecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,100 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Informe de Licitación Anual. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).

Recursos humanos suministrados.

2Componente: 18,218 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte internos del área de recursos humanos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,219 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Reporte internos del área de recursos humanos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 320: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto202 Gasto: 2,079,969.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del hospital.Fin:

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal operativo del hospital

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.0085.0018,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sin Medio(s) de VerificaciónEl personal del Hospital Comuntario de Peto topera adecuandamente.

Seguimiento a la aplicación de las políticas internas realizada.

1Componente: 18,886 Porcentaje de manuales implementados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Capacitación al personal operativo impartida.

2Componente: 18,075 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 70.00 100.00Porcentaje

20.00 40.00 60.00Trimestral

Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Material de curación, médico e instrumental y administrativo suministrado.

3Componente: 18,895 Porcentaje de requisiciones de insumos y material adquiridos

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

95.83 91.66 93.75Trimestral

Registros de almacén. Departamento de compras y almacen. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Mantenimiento preventivo y correctiva a las áreas y equipos realizado.

4Componente: 18,896 Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado

(B/C)*100 60.00 100.00Porcentaje

23.25 23.25 46.51Trimestral

Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Recursos financieros suministrados.

5Componente: 18,219 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

20.00 40.00 60.00Trimestral

Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Page 321: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 322: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul203 Gasto: 2,103,687.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el óptimo funcionamiento del Hospital.Fin:

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICULDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del hospital.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.0085.0018,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros de cumplimiento de metas. Direccion general. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Las unidades administrativas delHospital Comuntario de Ticul operan adecuandamente.

Manuales de políticas internas elaborados.

1Componente: 18,886 Porcentaje de manuales implementados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Capacitación al personal operativo.

2Componente: 18,075 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 70.00 100.00Porcentaje

34.07 75.18 54.47Trimestral

Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Medicamentos, material de curacion e instrumental medico y material administrativo sumnistrado.

3Componente: 18,895 Porcentaje de requisiciones de insumos y material adquiridos

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

91.66 92.30 91.97Trimestral

Registros de almacén. Departamento de compras y almacen. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Matenimiento preventivo y/o correctivo de las areas y equipos de la entidad realizado.

4Componente: 18,896 Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado

(B/C)*100 60.00 100.00Porcentaje

82.14 50.90 61.44Trimestral

Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Recursos financieros suministrados.

5Componente: 18,219 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Page 323: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 324: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY204 Gasto: 165,567.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la eficiente operación de la Codamedy.Fin:

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidadades Administrativas de la CODAMEDY

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,897 Porcentaje de solicitudes de bienes y servicios atendidos

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro interno. Dirección de Administración. Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (Codamedy).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Las unidades administrativas de la Codamedy opera de manera eficiente y oportuna.

Mantenimiento a las instalaciones realizadas

1Componente: 18,898 Porcentaje de solicitudes mantenimiento de instalaciones atendidas

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA 92.85Semestral

Registro interno. Dirección de Administración. Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (Codamedy).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Capacitación para el personal otorgada.

2Componente: 18,899 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Registro interno. Dirección de Administración. Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (Codamedy).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Incidencias de recursos humanos realizadas.

3Componente: 18,900 Porcentaje de incidencias de recursos humanos atendidas

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registro interno. Dirección de Administración. Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (Codamedy).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Page 325: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 326: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY205 Gasto: 125,000.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de la Entidad.Fin:

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la APBPY

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0070.0018,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de Unidad Básica de Presupuestación. Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento. SIGEY. Dirección General. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública (APBPY).

Las unidades administrativas de la Administración del Patrimonio de laBeneficiencia Pública operanadecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,100 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,218 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,219 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 327: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY206 Gasto: 211,120.00

Se contribuye a la efiencia y eficacia de la Administración pública mediante el adecuado funcionamiento del Centro.Fin:

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las unidades administrativas

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.0090.0018,911 Porcentaje de requisiciones surtidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).

Las unidades administrativas cuentancon estructura orgánica, herramientas, administrativas yservicios básicos para el adecuado funcionamiento.

Materiales y suministros para las diferentes áreas administrativas y médicas entregados.

1Componente: 18,912 Porcentaje de adquisicones entregadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Cursos de capacitación al personal impartidos.

2Componente: 18,913 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Recursos patrimoniales registrados.

3Componente: 18,914 Porcentaje de bienes inventariados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Reglamento institucional y manual de procedimientos elaborados.

4Componente: 18,916 Porcentaje de documentos emitidos (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Page 328: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Recursos financieros suministrados.

5Componente: 18,219 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.03 Salud

02.06.03.04 Rectoría del Sistema de Salud

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 329: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Operación de Unidades Deportivas207 Gasto: 15,381,678.00

Mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de caracter nacional e internacional.Fin:

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades deportivas

03.05.01Objetivo PED:

Deporte03.05Tema PED:

Mejorar la condición física de la población en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.0018,526 Variación porcentual de los usuarios de las unidades deportivas a cargo del IDEY

((B-C)/C)*100No disponible

Anual -34.37 -22.50 -28.73

Registro de usuarios. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

La población del estado incrementa el hábito de la actividad física y la práctica del deporte.

Instalaciones Deportivas, administradas por el IDEY, en óptimas condiciones proporcionadas

1Componente: 18,528 Variación porcentual de usuarios satisfechos con las condiciones de las instalaciones de las Unidades Deportivas administradas por el IDEY

((B-C)/C)*100 0.00 0.00No disponible

87.00 NA 87.00Semestral

Encuestas Aplicadas. Coordinación de Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Clases de Iniciación Deportiva impartidas

2Componente: 18,529 Promedio de horas clase impartidas SUM B/C 0.00 0.00No disponible

834.00 930.00 1,764.00Menor a un mes

Listas de asistencia de entrenadores. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 330: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eventos Recreativos208 Gasto: 4,033,980.00

Contribuir a incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la organización de eventos recreativos.

Fin:

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en General del Estado de Yucatán

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 1.002,563,533.0018,070 Variación porcentual de la población asistente a los eventos recreativos realizados en 2014

((B-C)/C)*100Personas

Trimestral NA NA NA

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

La población recibe eventos recreativos a bajo costo o gratuitos.

Evento Feria Yucatán organizado.

1Componente: 18,072 Variación porcentual de la población asistente al evento Feria Yucatán 2014

((B-C)/C)*100 2,100,000.00 1.00Persona

NA NA NAAnual

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

Evento festival vivan los niños organizado.

2Componente: 18,073 Variación porcentual de la población asistente al Festival Vivan los Niños

((B-C)/C)*100 46,000.00 1.00Personas

NA 54.00 54.00Anual

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

Evento Viva la Navidad organizado.

3Componente: 18,074 Variación porcentual de la población asistente al evento Viva la Navidad 2015

((B-C)/C)*100 417,533.00 1.00Personas

NA NA NAAnual

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

Page 331: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación

F - Promoción y Fomento

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 332: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY209 Gasto: 7,800,718.00

Mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,530 Porcentaje de Presupuesto Ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual 13.91 16.09 30.01

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

El IDEY es Eficiente con los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

Recursos Humanos Administrados.

1Componente: 18,531 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 0.00 100.00Presupuesto

67.28 117.64 184.92Trimestral

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Recursos Financieros Administrados.

2Componente: 18,541 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 0.00 100.00Presupuesto

16.12 35.90 52.02Trimestral

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Recursos Materiales Administrados.

3Componente: 18,544 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 0.00 100.00Presupuesto

17.35 18.35 35.70Trimestral

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Reglamento, Políticas y Normatividad Aplicada.

4Componente: 18,547 Porcentaje de auditorias solventadas (B/C)*100 0.00 100.00Presupuesto

75.00 50.00 66.67Trimestral

Reportes de auditoria. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Page 333: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

02.06.04.01 Deporte y Recreación

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 334: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Operación del Instituto de Historia y Museos de Yucatán210 Gasto: 6,125,555.00

Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad culturalFin:

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Visitantes de los museos a cargo del Instituto de Historia y Museos de Yucatán

03.04.01Objetivo PED:

Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.00122,990.0018,980 Variación porcentual de visitantes satisfechos ((B-C)/C)*100Personas

Semestral NA NA 95.00

Libro de Visitantes. Dirección de Museos y Eventos Especiales del Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Los visitantes a los museos que administra el Intituto de Historia y Museos de Yucatan reciben actividades artísticas y culturales

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida operado.

1Componente: 18,685 Variación porcentual de visitantes atendidos en el Gran Museo del Mundo Maya de Merida

((B-C)/C)*100 122,990.00 5.00Personas

13.33 11.34 11.34Trimestral

Reporte de Afluencia del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Sistema SIGO

Red de Museos operada.

2Componente: 18,686 Variación porcentual de visitantes atendidos en la Red de Museos

((B-C)/C)*100 122,990.00 5.00Personas

5.57 -16.58 -16.58Trimestral

Reporte de Afluencia de la Red de Museos del Instituto de Historia y Museos de Yucatán. Sistema SIGO

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.02 Cultura

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 335: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta211 Gasto: 11,911,223.98

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Secretaría.Fin:

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las áreas administrativas de la Sedeculta.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.0080.0018,922 Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas oportunamente

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de datos del control de oficios ingresados y base de datos de las solicitudes atendidas por las áreas administrativas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Las áreas administrativas de la Sedeculta operan de maneraeficiente.

Servicio basicos, materiales y suministros proporcionados.

1Componente: 18,924 Porcentaje de servicios y suministros proporcionados

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA NA 81.00Semestral

Reporte del módulo de compras y módulo de egresos del Sistema SIGEY. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Administración financiera eficientada.

2Componente: 18,925 Porcentaje de eficiencia en el ejercicio presupuestal

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA NA 69.00Semestral

Presupuesto autorizado, estados financieros historicos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Manuales y documentos normativos elaborados.

3Componente: 18,926 Porcentaje de documentos normativos elaborados

(B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Minutas de sesiones de trabajo y documentos normativos autorizados. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Servicios informáticos y de comunicación administrados.

4Componente: 18,927 Porcentaje de satisfacción con los servicios informáticos y de comunicación

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA NA 92.00Semestral

Encuestas de satisfacción de usuarios. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Page 336: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

02.06.04.02 Cultura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 337: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán212 Gasto: 121,812,633.01

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración PúblicaFin:

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas del Instituto

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,980 Variación porcentual de visitantes satisfechos ((B-C)/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA 95.00

Libro de Visitantes. Dirección de Museos y Eventos Especiales del Instituto de Historia y Museos de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

El Gran Museo del Mundo Mundo Maya y la Red de Museos cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación

Recursos materiales suministrados

1Componente: 18,679 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

23.10 46.20 46.20Trimestral

Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Recursos humanos administrados

2Componente: 18,569 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.15 42.30 42.30Trimestral

Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Recursos financieros administrados

3Componente: 17,924 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

39.95 53.54 53.54Trimestral

Estados financieros y presupuestales. Instituo de Historia y Museos de Yucatán

Gestiones jurídicas realizadas

4Componente: 18,698 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gestiones jurídicas

(B/C)*100 100.00 100.00Expedientes

32.38 48.50 48.50Trimestral

Estados financieros y presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Page 338: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

02.06.04.02 Cultura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 339: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Figarosy213 Gasto: 12,775,091.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orqueata Sinfónica de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0016,474 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Las Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursospara su operación.

Recursos materiales sumistrados.

1Componente: 18,679 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

29.00 16.00 45.00Trimestral

Reporte de Comparativo Presupuestal por Capítulo de Gasto. Departamentto de Aministración del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,569 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

29.00 2.00 31.00Trimestral

Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Recursos financieros administrados.

3Componente: 17,924 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

27.00 26.00 53.00Trimestral

Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Cursos de capacitación recibidos.

4Componente: 18,403 Porcentaje de cursos de capacitacion realizados (B/C)*100 7.00 65.00Porcentaje

82.00 4.00 86.00Semestral

Reporte de Capacitación. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Page 340: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales

02.06.04.02 Cultura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 341: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas214 Gasto: 1,570,733.67

Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas en el estado.

Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas.

05.04.02Objetivo PED:

Gobernabilidad05.04Tema PED:

Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 50.0010.0018,263 Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas atendidas y vinculadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros administrativos. Subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Las organizaciones de la sociedadcivil, agrupaciones y asociaciones religiosas cuentan con la información necesaria para su funcionamiento.

Capacitación para el desarrollo de los servicios de organismos y agrupaciones religiosas brindada.

1Componente: 18,264 Variación porcentual de organismos y asociaciones religiosas capacitadas

((B-C)/C)*100 20.00 40.00Orgaismos y asociaciones

religiosas

NA NA NAAnual

Registros administrativos. Subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Vinculación realizada.

2Componente: 18,265 Variación porcentual de vinculaciones realizadas ((B-C)/C)*100 10.00 60.00Vinculaciones

NA NA NAAnual

Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría proporcionada.

3Componente: 18,266 Variación porcentual de asesorías proporcionada ((B-C)/C)*100 15.00 55.00Asesorías

NA NA NASemestral

Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.05 Otros

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 342: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Escolar215 Gasto: 17,808,826.88

Se contribuye a elevar la calidad educativa en el Estado mediante el mejoramiento de los servicios ofrecidos en las escuelas de educación básicaFin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Comunidad escolar de educación básica con docentes, personal de apoyo y padres de familia.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 49.4049.4018,750 Porcentaje de centros escolares de educación básica cuya matrícula está calificada en un nivel de logro bueno-excelente en la prueba de español de la evaluación del logro educativo

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de resultados de la evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

47.7047.7018,751 Porcentaje de centros escolares de educación básica cuya matrícula está calificada en un nivel de logro bueno-excelente en la prueba de Matemáticas de la evaluación del logro educativo

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de resultados de la evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Centros escolares mejoran losservicios ofrecidos a la comunidadescolar.

Planeación escolar efectiva.

1Componente: 18,752 Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con un plan de mejora orientado a la atención de las necesidades de la escuela

(B/C)*100 80.00 87.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos del Sistema de Información para la Gestión Educativa actualizada anualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. www.sigeyucatan.gob.mx/SIGED.Estadística 911. Departamento de estadística. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Apoyo al fortalecimiento de la gestión de los centros escolares realizado.

2Componente: 18,753 Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas por el apoyo a la gestión escolar

(B/C)*100 70.00 75.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de Datos del Programa de Apoyo a la Gestión. Coordinación de programas. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios pedagógicos complementarios a la educación regular implementados.

3Componente: 18,754 Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con alguno de los servicios pedagógicos complementarios

(B/C)*100 14.00 20.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos de la coordinación de programas actualizada anualmente. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Page 343: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Acciones de reposición en bienes muebles a centros escolares realizado.

4Componente: 18,755 Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas por los esquemas de reposición

(B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos del Programa de Mobiliario Escolar actualizado trimestralmente. Coordinación de programación de obra. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Consejos de participación social instalados.

5Componente: 18,756 Porcentaje de consejos de participación social instalados funcionando

(B/C)*100 2.00 5.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos actualizado anualmente. Coordinación de participación social. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.consejosescolares.sep.gob.mx.

Jornada escolar ampliada implementada.

6Componente: 18,757 Porcentaje de escuelas de educación básica que otorgan servicios de jornada completa

(B/C)*100 24.00 28.00Porcentaje

NA 24.00 NAAnual

Base de datos de la coordinación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Coordinación de programas estratégicos. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Procesos administrativos escolares mejorados.

7Componente: 18,758 Porcentaje de escuelas de educación básica que son beneficiadas por medio de la simplificación de la gestión administrativa

(B/C)*100 15.00 20.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listado de usuarios del sistema de plantilla de personal actualizado mensualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Comedores escolares construidos.

8Componente: 18,961 Porcentaje de escuelas primarias públicas de tiempo completo con comedor

(B/C)*100 8.50 17.00 NA NA NAAnual

Informe de escuelas de tiempo completo. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 344: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicio Profesional Docente216 Gasto: 0.00

Se contribuye a elevar la calidad del servicio educativo ofrecido en el Estado mediante el fortalecimiento de las competencias de los docentes y directivos de educación básica.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Docentes y directivos de educación básica.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 42.0042.0018,764 Porcentaje de docentes de educación básica que obtuvieron una calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño docente

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Resultados anuales de la evaluación al desempeño docente. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY). Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

42.0042.0018,765 Porcentaje de directivos de educación básica que obtuvieron una calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño docente

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Resultados anuales de la evaluación al desempeño docente. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY). Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Docentes y directivos de educación básica mejoran su desempeño pedagógico.

Servicios de capacitación a docentes de educación básica ofrecidos.

1Componente: 18,766 Porcentaje de docentes de educación básica que participan en algún programa de capacitación en el ciclo escolar t

(B/C)*100 43.00 45.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de asistencia a capacitación en los centros de maestros de periodicidad semestral. Coordinación del Programa Nacional de Capacitación a Maestros en Servicio (PFCP). Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Base de datos de la Estadística 911 correspondiente a Docentes de Educación Básica actualizada cada ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de capacitación de directivos de educación básica impartida.

2Componente: 18,767 Porcentaje de directivos de educación básica que participan en los programas de capacitación y/o actualización en el ciclo escolar t

(B/C)*100 38.00 39.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de asistencia a capacitación en los centros de maestros de periodicidad semestral. Coordinación Estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadística 911 actualizada cada ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeacion. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Page 345: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asistencia técnica pedagógica a docentes de educación básica brindada.

3Componente: 18,768 Porcentaje de docentes de educación básica beneficiados por el servicio de los asesores técnicos pedagógicos en el ciclo escolar t

(B/C)*100 0.50 0.60 NA NA NAAnual

Relación de escuelas con asesores técnico pedagógicos asignados cada ciclo escolar. Coordinación Estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicio de tutoría a docentes de educación básica de nuevo ingreso al servicio profesional docente.

4Componente: 18,769 Porcentaje de docentes de educación básica de nuevo ingreso tutorados, que obtienen un nivel satisfactorio en la evaluación docente, en el ciclo escolar t

(B/C)*100 70.00 70.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de Resultados de la Evaluación Docente. Coordinación Estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Relación anual de tutores asignados para apoyo a personal docente y técnico docente. Coordinación Estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadística 911 correspondiente a Docentes de Educación Básica actualizada anualmente. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

18,770 Porcentaje de docentes de educación básica evaluados, que son atendidos por un tutor, en el ciclo escolar t

(B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de Resultados de la Evaluación Docente. Coordinación estatal de Formación Docente, Dirección de Planeación, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Relación anual de tutores asignados para poyo a personal docente y técnico docente. Coordinación estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Base de datos de la Estadística 911 correspondiente a Docentes de Educación Básica actualizada anualmente. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 346: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Sistema Nacional de Bachillerato217 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar los niveles del logro educativo del sistema educativo estatal, mediante la implementación de estrategias enfocadas a mejorar la calidad de los servicios educativos.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Planteles del nivel medio superior.

03.02.04Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 45.6044.6018,826 Variación porcentual de planteles con pronunciamiento favorable de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato

((B-C)/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA ND

Listado de Planteles que han obtenido pronunciamiento favorable del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, publicado por el Consejo para la Evaluaión del Tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS). Disponible en: wwww.copeems.mx/plantles/planteles-miembros-del-snb

Los planteles de los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato ComunitarioIntercultural y Bachillerato Intercultural, ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato.

Formación Docente de Educación Media Superior impartida.

1Componente: 18,827 Porcentaje de docentes que acreditaron el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior de Yucatán

(B/C)*100 54.20 60.70Porcentaje

NA NA NAAnual

Listado de docentes que concluyeron el Diplomado impartido por la Universidad Autónoma de Yucatán. Programa de Formación Docente de Educación Media Superior. Disponible en: http://www.profordems.sems.gob.mx/profordems/index.php

18,828 Porcentaje de docentes certificados (B/C)*100 87.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listado de docentes certificados.Dirección de Educación Media Superior.Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Cursos de actualización a docentes, impartidos.

2Componente: 18,829 Porcentaje de docentes que reciben actualización

(B/C)*100 75.00 75.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Listado de docentes que concluyen los cursos de actualización. Informe final de cada curso de actualización. Dirección de Educación Media Superior, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Page 347: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Planes y programas de estudio de los subsistemas acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS).

3Componente: 18,830 Porcentaje de subsistemas con planes y programas de estudio acreditados

(B/C)*100 50.00 75.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Dictámenes de planes y programas de estudio. Lista de dependencias gubernamentales o entidades educativas con planes y programas de estudio evaluados por el COPEEMS, con dictamen procedente. Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS). Disponible en: http://www.copeems.mx/dependencias/dictamenes-procedentes

Planteles con infraestructura acreditada por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS).

4Componente: 18,831 Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.

(B/C)*100 1.60 6.30Porcentaje

NA NA NAAnual

Listado de planteles evaluados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Listado de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 348: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP218 Gasto: 47,287,100.00

Se contribuye a incrementar la cobertura en educación media superior en el estado de Yucatán mediante la oferta de servicios de educación profesional técnica.Fin:

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos egresados de secundaria.

03.02.03Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 7.106.8018,710 Porcentaje de absorción de alumnos egresados de secundaria

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de administración escolar. Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Personas interesadas en servicioseducativos y tecnológicos recibenformación que ofrece el Colegio de Educación Profesional Técnica.

Servicios educativos de formación profesional técnica-bachiller ofrecidos.

1Componente: 18,711 Variación porcentual de la matrícula ((B-C)/C)*100 1,794.00 0.33Alumnos

NA NA NAAnual

Sistema de administración escolar Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Servicios de capacitación tecnológica ofrecidos.

2Componente: 18,712 Variación porcentual de la capacitación ((B-C)/C)*100 300.00 16.70Servicios

8.00 56.00 64.00Trimestral

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Evaluación y certificación de competencias laborales proporcionadas.

3Componente: 18,714 Variación porcentual de la certificación de competencias

((B-C)/C)*100 1,690.00 0.06Personas certificadas

NA 86.00 86.00Semestral

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Vinculación con los sectores productivos en apoyo a la formación profesional técnica proporcionada. (No aplica para 2015).

4Componente: 18,715 Variación porcentual del empleo de egresados ((B-C)/C)*100 0.00 0.00 NA NA 30.00Semestral

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Vinculación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 349: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Planteles con infraestructura acreditada por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. (No aplica para 2015).

5Componente: 18,717 Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C

(B/C)*100 0.00 0.00 4.00 1.00 5.00Trimestral

Listado de planteles evaluados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.Listado de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.Colegio de Educación Profesional Tecnica del Estado de Yucatan.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Becas económicas del Colegio otorgadas (No aplica para 2015).

6Componente: 18,718 Porcentaje de cobertura de alumnos becados (B/C)*100 0.00 0.00 312.00 ND 312.00Trimestral

Sistema de administración escolar. Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Servicios de orientacion educativa y tutorias otorgados a los alumnos (No aplica para 2015).

7Componente: 18,719 Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías (preceptorias)

(B/C)*100 0.00 0.00 ND 868.00 868.00Trimestral

Programa de orientación educativa de los Planteles. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Actividades extracurriculares realizadas (No aplica para 2015).

8Componente: 18,720 Porcentaje de alumnos atendidos en programa de actividades extracurriculares

(B/C)*100 0.00 0.00 920.00 1,476.00 2,396.00Semestral

Registros de la Coordinación de Actividades Culturales y Deportivas de la Direccion estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 350: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY219 Gasto: 43,514,936.21

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias que apoyen la conclusión de los estudios de bachillerato tecnológico de los alumnos.

Fin:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos del Colegio de Estudios Cietíficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).

03.02.04Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 64.0062.0018,066 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estadísitica 911. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx

Los alumnos inscritos en el Colegio deEstudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán logran concluir sus estudios de bachillerato tecnológico.

Orientación educativa y tutorías otorgados.

1Componente: 18,845 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

NA 35.00 60.00Anual

Informe de la Coordinación de Orientación Educativa y Tutorías. Dirección Académica. Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Programas educativos impartidos.

2Componente: 18,844 Porcentaje de alumnos aprobados (B/C)*100 60.36 62.00Porcentaje

NA NA 58.80Anual

Informe ejecutivo elaborado. Dirección de Planeación y Dirección Académica. Colegio de Estudios Cietíficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).Calificaciones parciales. Departamento de Control Escolar. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Actividades artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas realizadas.

3Componente: 18,850 Porcentaje de alumnos participantes (B/C)*100 28.00 31.00Porcentaje

NA NA 20.00Anual

Registro de alumnos participantes en actividades artísticas, deportivas y culturales. Departamento de Vinculación. Dirección de planteles. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Page 351: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 352: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán220 Gasto: 174,126,641.47

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo al egreso para los estudiantes de nivel medio superior.Fin:

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Estudiantes de 14 a 21 años, inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

03.02.02Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 73.0065.0018,224 Variación porcentual de eficiencia terminal ((B-C)/C)*100Alumnos

Anual NA NA NA

Estadística de inicio y de fin de curso. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx

Alumnos inscritos al Colegio deBachilleres del Estado de Yucatán logran terminar sus estudios de nivel medio superior.

Orientación educativa y tutorías otorgadas.

1Componente: 18,228 Porcentaje de alumnos que recibieron el servicio de orientación educativa y/o tutoría

(B/C)*100 56.00 75.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Becas para alumnos gestionadas.

2Componente: 18,236 Porcentaje de alumnos beneficiados con algún tipo de beca

(B/C)*100 89.00 92.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Acuse de becas firmados. Listado de beneficiarios. Validación bimestral. Dirección de planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Transporte para alumnos otorgado.

3Componente: 18,230 Porcentaje de alumnos beneficiados con algún tipo de apoyo de transporte

(B/C)*100 25.00 29.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Acuse de apoyo de trasporte firmados. Listado de beneficiarios, validación bimestral. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Page 353: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Actividades académicas, culturales y deportivas recibidas.

4Componente: 18,232 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Acuse de becas entregadas. Listado de beficiarios, validación semestral. Dirección técnica y Dirección de planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Certificación de competencias laborales otorgadas.

5Componente: 18,234 Porcentaje de alumnos certificados (B/C)*100 24.00 26.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Convocatoria por plantel. Convocatoria Encuentro Sur- Sureste. Jefatura de Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Ecológicas. Dirección académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Servicios educativos impartidos.

6Componente: 18,235 Porcentaje de docentes capacitados y actualizados

(B/C)*100 82.00 90.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Acuse de convocatoria de servicios educativos. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema de Nómina de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 354: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur221 Gasto: 3,471,168.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SURDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0080.0018,596 Porcentaje de alumnos titulados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Listado de egreso. Estadística básica. Cordinación de Servicios Escolares. Dirección de Planeación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Servicios de tutoría impartidos.

1Componente: 18,232 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Reporte de tutorías. Coordinación académica. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Programas educativos de calidad impartidos.

2Componente: 18,490 Porcentaje de matrícula inscrita en programas acreditados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 48.00Semestral

Matrícula inscrita. Coordinación de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación.Universidad Tecnológica Regional del Sur.Reconocimientos de acreditación. Direcciones de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

3Componente: 18,108 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos

(B/C)*100 40.00 40.00Porcentaje

NA NA 80.00Semestral

Relación de alumnos con apoyos y estímulos académicos. Coordinacion de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Actividades extraescolares realizadas.

4Componente: 18,491 Porcentaje de actividades extraescolares realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Programa de actividades culturales y deportivas. Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Unversidad Tecnológica Regional del Sur.

Alumnos en visitas de práctica y estadía profesional asignados.

5Componente: 18,492 Porcentaje de alumnos con prácticas realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 53.00Semestral

Relación de visitas realizadas. Relación de alumnos con asignaación de estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Page 355: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 356: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad de los procesos administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana222 Gasto: 427,668.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos y capital humano de la Universidad Tecnológica Metropolitana.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Universidad.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.0080.0018,362 Porcentaje de procesos calificados como eficaces (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de datos. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

La Universidad TecnológicaMetropolitana cuenta con una administración eficiente de sus recursos y capital humano.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,860 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Sin Medio(s) de Verificación

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,585 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00 NA NA NDSemestral

Base de datos del Departamento de recursos humanos. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Recursos financieros administrados.

3Componente: 18,887 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos del Departamento de control presupuestal. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Page 357: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 358: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab223 Gasto: 1,431,612.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)Dependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos de la Universidad Tecnológica de Mayab.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 70.000.0018,408 Porcentaje de titulación de educación superior por cohorte generacional

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA 89.00

Base de titulados. Departamento de servicios escolares. Rectoría. Universidad Tecológica del Mayab.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los alumnos matrículados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas educativos impartidos.

1Componente: 18,412 Promedio de aprovechamiento académico institucional

SUM B/C 89.00 90.00Promedio

NA NA 90.00Semestral

Formato de aprovechamiento académico institucional. Rectoría. Departamento de servicios escolares. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de tutoría y orientación psicológica proporcionados.

2Componente: 18,414 Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría y orientación psicológica

(B/C)*100 40.00 70.00Porcentaje

NA NA 40.00Semestral

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab.

Asesorías académicas proporcionadas.

3Componente: 18,416 Porcentaje de alumnos que reciben asesoría y se regularizan

(B/C)*100 25.00 28.00Porcentaje

NA NA 87.00Semestral

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Dirección de carrera. Universidad Tecnológica del Mayab.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

4Componente: 18,420 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos que concluyen su educación superior

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Formato de matrícula escolar alcanzada. Rectoría. Departamento de servicios escolares. Universidad Tecnológica del Mayab.

Actividades extraescolares realizadas.

5Componente: 18,427 Porcentaje de alumnos que participan en las actividades

(B/C)*100 31.00 35.00Porcentaje

NA NA 32.00Semestral

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Rectoría. Dirección de Vinculación.Universidad Tecnológica del Mayab.

Page 359: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Apoyo para la titulación otorgados.

6Componente: 18,428 Porcentaje de alumnos beneficiados con el apoyo y que logran titularse

(B/C)*100 0.00 95.00Porcentaje

NA NA 98.00Semestral

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 360: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente224 Gasto: 1,793,283.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la institución .

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 58.0060.0018,066 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Titulados de la Estadística Básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Poniente.Matrícula alcanzada de la Estadística básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Poniente.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas académicos impartidos.

1Componente: 18,067 Porcentaje de programas académicos impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Cargas académicas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Poniente.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Apoyo a estudiantes otorgados.

2Componente: 18,068 Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo (B/C)*100 65.00 67.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente.

Servicio de acompañamiento académico proporcionado.

3Componente: 18,069 Porcentaje de estudiantes que reciben servicios de acompañamiento académico

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Seguimiento Académico. Dirección de Carreras de la Universidad Tecnológica del Poniente.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Formación extracurricular proporcionada.

4Componente: 18,071 Porcentaje de estudiantes que participan en programas extracurriculares

(B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Listas de asistencia a eventos culturales, académicos y/o deportivos. Universidad Tecnológica del Poniente.

Page 361: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 362: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY225 Gasto: 1,135,434.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de titulación de los estudiantes.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 65.0055.0018,650 Porcentaje de titulación (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del titulo correspondiente.

Clases impartidas.

1Componente: 18,651 Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre

(B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

18,652 Variación porcentual de la matrícula (B-C)/D 8.00 9.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Plan rector de calidad. Departemento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Apoyos y estimulos académicos gestionados.

2Componente: 18,654 Porcentaje de alumnos beneficiados (B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Plan rector de calidad. Departemento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Servicio de tutorías impartidas.

3Componente: 18,657 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 0.00 90.00 NA NA NDSemestral

Programas integrales. Departamento de Tutorías. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 363: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Asesoria académicas proporcionadas.

4Componente: 18,659 Porcentaje de estudiantes atendidos que aprueban la asignatura

(B/C)*100 0.00 60.00 NA NA NDSemestral

Programas de nivelación. Departamento de Desarrollo Académico. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Actividades extracurriculares realizadas.

5Componente: 18,662 Porcentaje de alumnos participantes (B/C)*100 0.00 70.00 NA NA NAAnual

Programa de Trabajo Anual. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 364: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento a la calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso226 Gasto: 1,914,010.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulaciónFin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estrudiantes matriculados en el Instituto.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 82.0078.0018,687 Porcentaje de egresados titulados durante el primer año de egreso

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Matriz de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Los estudiantes matriculados en el Instituto Tecnológico SuperiorProgreso cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas educativos impartidos.

1Componente: 18,688 Índice de cumplimiento de la planeación académica del programa educativo

A 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Seguimiento de avances programáticos. Jefatura Académica. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicio de tutorías impartidos.

2Componente: 18,689 Porcentaje de cobertura del programa de tutorías

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Carta de liberación del Programa Institucional de Tutorías. Departamento Psicopedagógico. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso

Servicio de asesorias académicas proporcionadas.

3Componente: 18,691 Porcentajes de estudiantes asesorados que aprueban las asignaturas

(B/C)*100 60.00 60.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte de eficiencia del Programa. Coordinación de Ciencias Básicas. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Apoyos y estímulos al estudiante otorgados.

4Componente: 18,692 Porcentaje de estudiantes con apoyos internos que concluyen

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

18,693 Porcentaje de estudiantes con apoyos externos que concluyen

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Page 365: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios de apoyo al servicio educativo proporcionados.

5Componente: 18,694 Porcentaje de satisfacción del estudiante con la variedad de los servicios de apoyo recibidos

(B/C)*100 81.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Resultados de Encuesta de Servicio. Coordinación del Sistema de Gestión. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Actividades extraescolares realizadas.

6Componente: 18,695 Porcentaje de participación en las actividades extraescolares

(B/C)*100 25.00 26.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Lista de participantes en eventos y actividades. Vinculación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Apoyo para el proceso de titulación otorgada.

7Componente: 18,696 Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría en el proceso de titulación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 366: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul227 Gasto: 1,513,909.00

Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTULDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 70.0061.6118,543 Porcentaje de titulación (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de Control Escolar. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Los alumnos matriculados en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Clases impartidas.

1Componente: 18,545 Variación porcentual de alumnos matriculados ((B-C)/C)*100 833.00 5.00Alumnos

NA NA NAAnual

Formato de Indicadores de calidad. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

2Componente: 18,546 Porcentaje de alumnos con becas y estímulos económicos

(B/C)*100 64.00 69.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de actividades. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Servicios de tutoría proporcionados.

3Componente: 18,548 Porcentaje de alumnos que reciben tutorías (B/C)*100 85.00 95.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Informe de actividades. Departamento de tutorías. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Servicios de vinculación proporcionados.

4Componente: 18,549 Promedio de alumnos beneficiados por convenio firmado

SUM B/C 56.64 65.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Informe de convenios firmados. División de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Actividades extraescolares realizadas.

5Componente: 18,551 Porcentajes de alumnos que reciben formación extraescolar

(B/C)*100 65.16 67.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Informe del departamento de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Page 367: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Apoyo para la titulación proporcionado.

6Componente: 18,552 Variación porcentual de alumnos titulados ((B-C)/C)*100 0.00 50.00Alumnos

NA NA NAAnual

Indicadores de calidad, informe de actividades. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 368: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid228 Gasto: 1,914,010.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la impartición de programas educativos de calidad.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLIDDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos matriculados de la Institución.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.0050.0018,596 Porcentaje de alumnos titulados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA 94.00

Estadisticas del Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Servicio educativo impartido.

1Componente: 18,597 Porcentaje de alumnos por cohorte que concluyen sus carrera

(B/C)*100 45.00 60.00Porcentaje

NA NA 51.00Semestral

Estadística de la Jefatura de Servicios Escolares. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Becas económicas y apoyos estudiantiles otorgados.

2Componente: 18,598 Porcentaje de alumnos con becas y apoyos estudiantiles otorgados

(B/C)*100 65.00 65.00Porcentaje

NA NA 73.30Semestral

Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares y del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Actividades extracurriculares realizadas.

3Componente: 18,600 Porcentaje de alumnos que acreditaron las actividades extraescolares

(B/C)*100 25.00 27.00Porcentaje

NA NA 87.00Semestral

Estadística de la división de vinculación, del departamento de estudios profesionales y del departamento de gestión tecnológica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Servicios de apoyo titulación ofrecidos.

4Componente: 18,602 Porcentaje de alumnos que acreditaron los servicios de apoyo a la titulación

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

NA NA 99.00Semestral

Estadisticas del Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Cursos de extensión impartidos.

5Componente: 18,603 Porcentaje de participantes que acreditaron los cursos de extensión

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Estadísticas de la División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Page 369: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Modelo de incubadora implementado.

6Componente: 18,604 Porcentaje de empresas atendidas (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Estadísticas del Departamento de Incubadora. División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 370: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Y t )

229 Gasto: 1,581,749.33

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Fin:

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Unidades adminsitrativas del Colegio.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA 40.00

Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas de Colegio de Educación ProfesionalTécnica del Estado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

17.89 39.89 57.78Trimestral

Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 17,923 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.99 20.77 42.76Trimestral

Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Recursos financieros administrados.

3Componente: 17,920 Porcentaje de apego al presupuesto autorizado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.32 22.01 43.29Trimestral

Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 371: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal230 Gasto: 2,242,801.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo superior mediante la implementación de estrategias de titulación.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 50.0049.7218,066 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro de titulación. Departamento de Servicios escolares. Universidad Tecnológica del Centro.

Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica del Centro cursan y concluyen sus estudios denivel superior hasta la obtención deltítulo.

Clases impartidas.

1Componente: 18,089 Porcentaje de clases impartidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Bitácora de clases impartidas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Servicios de tutorías impartidas.

2Componente: 18,091 Porcentaje de matrícula atentida por tutorías (B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Registros administraivos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Asesorías académicas impartidas.

3Componente: 18,093 Porcentaje de matrícula atentida por asesorías (B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

NA NA 8.58Semestral

Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

4Componente: 18,108 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos

(B/C)*100 27.00 30.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Actividades extraescolares realizadas.

5Componente: 18,113 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares

(B/C)*100 85.00 95.00Porcentaje

NA NA 62.88Semestral

Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Apoyos para la titulación realizadas.

6Componente: 18,114 Porcentaje de alumnos titulados ante la Dirección General de Profesiones

(B/C)*100 49.72 50.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Page 372: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 373: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Mejora Administrativa de la ESAY231 Gasto: 3,665,905.00

Contribuir al mejoramiento del desempeño de las Finanzas Públicas del estadoFin:

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,582 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte anual del presupuesto asignado, reporte anual del presupuesto ejercido.Direccion de Administración. Escuela Superior e Artes de Yucatán

El personal de la Escuela Superior deArtes de Yucatán, cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Materiales y suministros proporcionados.

1Componente: 18,583 Porcentaje de materiales y suministros proporcionados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 40.00Semestral

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de recursos materiales y presupuestos .Dirección de Administración.Escuela Superior de Artes de Yucatán

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,585 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

NA NA 45.00Semestral

Reporte de presupuesto pagado.Departamento de Recursos Humanos y presupuestos .Dirección de Administración.Escuela Superior de Artes de Yucatán

Recursos financieros administrados

3Componente: 18,590 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00 NA NA 42.00Semestral

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de contabilidad y finanzas y presupuestos .Dirección de Administración.Escuela Superior de Artes de Yucatán

Infraestructura y equipamiento fortalecida

4Componente: 18,588 Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura y equipamiento

(B/C)*100 100.00 100.00 NA NA 0.00Semestral

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de contabilidad y finanzas y presupuestos .Dirección de Administración.Escuela Superior de Artes de Yucatán

Page 374: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.03 Educación Superior

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 375: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Capacitación para el Trabajo232 Gasto: 0.00

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo en el Estado.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población de 15 años o más que requieran formación para el trabajo.

03.01.01Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.201.3018,837 Variación porcentual de la Población Economicamente Activa (PEA) estatal

((B-C)/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Indicadores estratégicos. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La población obtiene herramientas yhabilidades para el trabajo.

Formación integral en escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación ofrecida.

1Componente: 18,838 Porcentaje de escuelas de formación integral incorporadas

(B/C)*100 88.75 88.75Porcentaje

NA NA 88.75Anual

Control escolar. Departamento de Educación Extraescolar. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.

Programas de capacitación laboral en el Estado ofrecida.

2Componente: 18,839 Variación del porcentaje de estudiantes inscritos a programas de capacitación laboral

((B-C)/C)*100 5,343.00 0.00Estudiantes

NA NA 8,092.00Anual

Control escolar. Depto. de Educación Extraescolar. Control Escolar. Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). Secretaría de Educación Pública.

Talleres en artes y oficios en municipios de alta marginación realizados.

3Componente: 18,840 Variación porcentual de talleres ofrecidos por misiones culturales

((B-C)/C)*100 8.00 0.00Porcentaje

NA NA 8.00Anual

Control escolar. Departamento de Educación Extraescolar. Misiones Culturales.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.05 Educación para Adultos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 376: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Institucional233 Gasto: 32,228,070.91

Se contribuye a mejorar la calidad educativa en el Estado mediante el mejoramiento de los procesos académicos y administrativos institucionales que se brindan al sistema de educación estatal.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación en educación básica que pertenece a la Secretaría de Educación.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 45.0040.0018,773 Porcentaje de usuarios (personal docente, administrativo y directivo) que manifiestan un grado de satisfacción alto en relación la eficiencia de los servicios académicos y administrativos

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Encuesta anual de desempeño de los programas públicos. Sistema de información para al gestión educativa del estado de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación básica de laSecretaría de Educación acceden a un modelo de gestión institucional conservicios académicos y administrativos eficaces y oportunos.

Estructura administrativa de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán operando.

1Componente: 18,774 Porcentaje de áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán que funcionan bajo la nueva estructura administrativa

(B/C)*100 10.00 10.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Minutas de reuniones de trabajo semestrales con responsables de las áreas administrativas de la Secretaría de Educación. Dirección de Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Modelo de Gestión Regional implementado.

2Componente: 18,775 Variación porcentual de servicios administrativos y de apoyo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán regionalizados

((B-C)/C)*100 15.00 10.00Servicios

NA NA NAAnual

Relación de servicios ofertados en los centros de desarrollo educativo en las regiones educativas del Estado. Periodicidad anual. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de información y estadística educativa brindados.

3Componente: 18,776 Porcentaje de solicitudes de información y estadística educativa atendidas en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 10.00 10.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Relación de solicitudes de información dirigidas al Centro de Información y Estadística Educativa, actualizada anualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán

Page 377: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicios de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán funcionando.

4Componente: 18,777 Porcentaje de solicitudes de análisis realizadas (B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Relación anual de oficios de respuesta a las solicitudes de información. Encuesta anual de satisfacción de los usuarios del Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de difusión educativa y cultural ofertados.

5Componente: 18,778 Variación porcentual de de servios de difusión educativa y cultural ofertados en el ciclo escolar actual

((B-C)/C)*100 16.00 5.00Eventos

NA NA NAAnual

Informe de servicios de difusión educativa y cultural ofertados durante el ciclo escolar actual. Responsable del Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística Izamal. Responsable de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán. Responsable de la Unidad Editorial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 378: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Pedagógica234 Gasto: 67,820.62

Se contribuye a elevar la calidad de los servicios de educación básica, mediante la implementación de estrategias para el desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso de los alumnos de educación básica.

Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Estudiantes de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) de las escuelas públicas del estado de Yucatán.

03.01.02Objetivo PED:

Educación Básica03.01Tema PED:

Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 49.4049.4018,786 Porcentaje de estudiantes de educación básica con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de español, obtenido en el examen del quinto bimestre, en el año t

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de resultados de la Evaluación de Estándares Curriculares. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán.

47.7047.7018,787 Porcentaje de estudiantes de educación básica con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de matemáticas, obtenido en el examen del quinto bimestre, en el año t

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de resultados de la Evaluación de Estándares Curriculares. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán.

Los alumnos de educación básicamejoran sus aprendizajes paracontinuar con su trayecto formativoen los siguientes niveles educativos.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.

1Componente: 18,796 Porcentaje de escuelas atendidas con las estrategias para el desarrollo de competencias de Lectura, Escritura y Matemáticas, en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de la población beneficiada. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/

Estrategias de lectura y escritura en lengua maya implementadas.

2Componente: 18,801 Porcentaje de escuelas de educación pública básica que son atendidas con las estrategias de lectura y escritura en lengua maya en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 75.00 75.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Sin Medio(s) de Verificación

Page 379: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Planeación por proyecto para la atención de grupos multigrado implementada.

3Componente: 18,797 Porcentaje de escuelas multigrado que implementan la planificación por proyecto en el ciclo escolar t

(B/C)*100 56.20 96.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Relación de escuelas participantes. Oficina del Responsable Estatal de la Estrategia de atención a escuelas multigrado. Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Apoyo de asesoría pedagógica para el reforzamiento de contenidos a alumnos de escuelas con resultados bajos de aprovechamiento académico implementadas.

4Componente: 18,798 Porcentaje de escuelas con resultados de bajo aprovechamiento atendidas con apoyos de asesoría pedagógica en el ciclo escolar t

(B/C)*100 71.20 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/Universo de atención. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Escuelas de educación pública básica con tecnologías de la información incorporadas.

5Componente: 18,799 Porcentaje de escuelas que incorporan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's), en el ciclo escolar t

(B/C)*100 23.40 36.80Porcentaje

NA ND NDAnual

Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/Universo de Atención del Programa de Aulas digitales. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Estadística 911. Departamento de Estadística, Dirección de Planeación, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Evaluación formativa para el desarrollo de competencias realizada.

6Componente: 18,800 Porcentaje de estudiantes evaluados mediante la escala de evaluación de competencias en el ciclo escolar t

(B/C)*100 13.50 18.00 NA NA NAAnual

Informe de resultados de la Escala Evaluación de Competencias. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 380: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial235 Gasto: 57,913,264.00

Fin:

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.02 Justicia

01.06.02.01 Impartición de Justicia

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 381: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gastos Administrativos de la SEGEY236 Gasto: 691,704,219.69

Se contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de las finanzas de la administración pública del Estado mediante la adecuada operación de la áreas de la Secretaría.Fin:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal administrativo que labora en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,779 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Personal perteneciente a la Secretaría de Educación es programadoeficientemente por medio del gastoadministrativo de la institución.

Pago del personal de las direcciones administrativas realizado.

1Componente: 18,780 Porcentaje del presupuesto de la secretaría utilizado para pagos de salarios a personal administrativo

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Pago de servicios generales de la Secretaría de Educación realizado.

2Componente: 18,781 Porcentaje del presupuesto asignado a servicios generales

(B/C)*100 10.00 10.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Adquisición de bienes muebles e inmuebles aprobada.

3Componente: 18,782 Porcentaje del presupuesto asignado a adquisiciones

(B/C)*100 8.00 8.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Page 382: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 383: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente237 Gasto: 1,162,099.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la formación profesional de los egresados de educación media superior en la Universidad de Oriente.Fin:

UNIVERSIDAD DE ORIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal de la Universidad de Oriente.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.0090.0018,522 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Presupuesto anual asignado, reporte anual del presupuesto ejercido. Direccion de Administración. Universidad de Oriente.

El personal de la Universidad de Oriente cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativode calidad.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 19,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 20.00 25.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte de presupuesto pagado. Departamento de Recursos Humanos y presupuestos. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Recursos materiales y suministros proporcionados.

2Componente: 19,013 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 20.00 25.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Recursos financieros administrados.

3Componente: 19,015 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 20.00 25.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Mantenimiento institucional implementado.

4Componente: 19,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento institucional

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 384: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Capacitación del personal impartida.

5Componente: 19,017 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitacion al personal de la institucional

(B/C)*100 0.00 5.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 385: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur238 Gasto: 339,186.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la operación adecuada de las direcciones de la Universidad Tecnológica Regional del Sur.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SURDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la institución.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0080.0017,904 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA 33.00

Informe de revisión de rectoría. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur. www.sgc.utregionaldelsur.edu.mx.

Las direcciones de la Universidad Tecnológica Regional del Sur operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,860 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,585 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,590 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00 NA NA 100.00Semestral

Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Sistema de gestión integral de calidad implementada.

4Componente: 18,496 Porcentaje de observaciones resueltas satisfactoriamente

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 64.00Semestral

Reportes de seguimiento. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur. Informe de auditoría. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur

Page 386: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 387: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab239 Gasto: 208,819.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración adecuada de los recursos de la Universidad Tecnológica del Mayab.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)Dependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal académico y administrativo de la Universidad Tecnológica del Mayab.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 7.807.3016,763 Porcentaje de satisfacción de usuarios (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Encuesta 21 por servicios del Modelo de evaluación de la calidad del subsistema de universidades tecnológicas. Rectoría. Departamento de planeación y evaluación. Universidad Tecnológica del Mayab.

El personal de la institución cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 17,923 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 69.00 72.00Porcentaje

69.00 10.00 79.00Trimestral

Informes financieros. Rectoría. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab.

Recursos financieros suministrados.

2Componente: 17,155 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

20.00 36.00 56.00Mensual

Informes financieros. Rectoría. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab.

Recursos materiales, bienes muebles e inmuebles suministrados.

3Componente: 18,451 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 31.00 28.00Porcentaje

31.00 20.00 51.00Trimestral

Informes financieros. Rectoría. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 388: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán240 Gasto: 110,952.00

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado meiante el desempeño eficaz del personal del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal del Instituto.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 94.0092.0018,684 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo Anual

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Programa de Trabajo Anual 2015. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

El personal de la institución sedesempeña eficazmente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 16.00 16.00Porcentaje

4.74 20.00 26.00Trimestral

Concentrado por partida presupuestal y proceso estratégico. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 17,923 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 64.00 64.00Porcentaje

6.00 20.00 26.00Trimestral

Concentrado por partida presupuestal y proceso estratégico. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 17,924 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 20.00 20.00Porcentaje

6.00 10.00 16.00Trimestral

Concentrado de recursos financieros suministrados. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Page 389: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 390: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso241 Gasto: 187,030.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos del Instituto Tecnológico Superior de Progeso.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal del Instituto.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.0056.8118,566 Porcentaje de metas alcanzadas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Matriz de indicadores. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

El personal docente y administrativodel Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativode calidad.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 6.00 5.00Porcentaje

69.00 20.00 89.00Trimestral

Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros.Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 17,923 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 66.00 60.00Porcentaje

18.00 20.00 38.00Trimestral

Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 17,924 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 28.00 30.00Porcentaje

95.00 0.00 95.00Trimestral

Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Page 391: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 392: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnológico Superior de Motul242 Gasto: 147,934.00

Se contribuye a mejorar las eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la adecuada operación del Instituto Tecnológico Superior de Motul.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTULDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal del Instituto Tecnológico Superior de Motul.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,566 Porcentaje de metas alcanzadas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de actividades. Subdirección de planeación. Instituto Tecnológivo Superior de Motul.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Las unidades administrativas delInstituto Tecnológico Superior de Motul operan adecuadamente.

Recursos financieros administrados.

1Componente: 18,567 Porcentaje de recursos financieros gestionados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Oficios de asignación presupuestal del Estado y Federal. Instituto Tecnológico Superior de Motul.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,568 Porcentaje de cumplimiento administrativo (B/C)*100 0.00 100.00 NA NA NDSemestral

Reporte de actividades del Departamento de Recursos Humanos. Instituto Tecnológico Superior de Motul.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

18,569 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 15.00 40.00Trimestral

Avance del presupuesto. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Recursos materiales administrados.

3Componente: 18,570 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de actividades. Departamento de Recursos Materiales. Instituto Tecnológico Superior de Motul.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 393: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 394: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro243 Gasto: 245,718.00

Se contribuye al mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de la administración pública estatal mediante la operación eficiente de la Universidad Tecnológica del Centro.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal de la Universidad Tecnológica del Centro.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,065 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 97.00 35.00 50.00

Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.

El personal de la Universidad Tecnológica del Centro cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Capacitación del personal.

1Componente: 16,025 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

28.00 28.00 56.00Trimestral

Plan de Capacitación. Departamento de recursos humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

Recursos financieros administrados.

2Componente: 16,276 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

26.00 26.00 52.00Trimestral

Estado analítico del ejercio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto, oficio de autorización del presupuesto autorizado. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.

Materiales y suministros proporcionados.

3Componente: 18,150 Porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso no mayor a 7 días hábiles

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Control de Requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.

Recursos humanos administrados.

4Componente: 18,163 Porcentaje de personal con todos los requisitos administrativos cumplidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 67.00Semestral

Control de documentos para expedientes del personal. Departamento. de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

Infraestructura y equipamiento mantenidos.

5Componente: 18,168 Porcentaje de personal que cuenta con equipo necesario para el desempeño de sus funciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA 97.00Semestral

Inventario de activo fijo. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

Page 395: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Mantenimiento institucional implementado.

6Componente: 18,171 Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

NA NA 94.90Semestral

Orden de servicio preventivo, Orden de servicio correctivo. Departamento. de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 396: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY244 Gasto: 14,889,029.83

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos. www.inea.gob.mxNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Las coordinaciones de zona delInstituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,835 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 0.00 100.00 25.00 25.00 49.00Trimestral

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos. www.inea.gob.mxNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,867 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 0.00 100.00 25.00 21.00 42.00Trimestral

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,541 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00Trimestral

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 397: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 398: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán245 Gasto: 4,956,774.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de los recursos adecuados del Instituto.Fin:

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Servidores públicos que laboran en el Instituto.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 70.0071.7618,866 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 0.90 10.00 10.90

Estados Financieros. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php

Los servidores públicos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos adecuados para su operación.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

100.42 0.00 100.42Trimestral

Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,867 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 67.00 67.00Porcentaje

83.59 0.00 83.59Trimestral

Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php

Recursos financieros administrados.

3Componente: 18,868 Porcentaje de cumplimiento del ejercicio del presupuesto

(B/C)*100 0.00 90.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.phpNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 399: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 400: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Ed ti d Y tá

246 Gasto: 13,748,962.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de recursos para su operación.Fin:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas del Instituto.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0016,321 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán cuenta con una administración eficiente derecursos para su operación.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

34.00 15.00 49.00Trimestral

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,101 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

22.00 15.00 37.00Trimestral

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos financieros administrados.

3Componente: 17,924 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

35.00 5.00 40.00Trimestral

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 401: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Gestiones jurídicas realizadas.

4Componente: 17,926 Porcentaje de gestiones jurídicas atendidas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

6.00 3.00 9.00Trimestral

Registro Administrativo. Dirección de control y normatividad. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Gestion técnica de los recursos administrados realizada.

5Componente: 18,876 Porcentaje de obras contratadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

6.00 4.00 10.00Trimestral

Registro de contrato. Dirección de proyectos. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 402: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán247 Gasto: 201,710.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante la mejora de la calidad de los servicios ofrecido por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Fin:

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Personal directivo , administrativo y de apoyo, docentes de los planteles pertenecientes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.0090.0018,858 Porcentaje de beneficiarios que declaran estar satisfechos con los servicios

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Encuestas de satisfacción al personal. Dirección de planteles. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Personal directivo, administrativo y de apoyo, docentes de los planteles cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,860 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje

NA NA 34.00Semestral

Minutas de reunión, lista de asistencia del Comité de Adquisiciones. Facturas de Adquisiciones de materiales, suministros y bienes. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Facturas de adquisiciones de materiales, suministros y bienes. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Inventario de mobiliario y equipo. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Bitácora de mantenimiento - Formatos de servicio - Departamento de Servicios Generales. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Póliza de cheques de pagos de los servicios luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Recursos humanos suministrados.

2Componente: 17,923 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

22.00 22.00 44.00Trimestral

Transferencia electrónica - Recibo de nóminas debidamente firmadas - Plan de capacitación - Constancias de capacitación. Departamento de Administración de Personal. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Page 403: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 17,924 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

14.00 20.00 34.00Trimestral

Estados financieros. Departamento de Contabilidad y Finanzas. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Asesoría técnica en materia de planeación y programación, proporcionadas.

4Componente: 18,859 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de asesoría técnica en materia de planeación y programación

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de asesoría técnica en materia de planeación y programación, proporcionadas. Departamento de Desarrollo Institucional y Evaluación. Dirección de Planeación y Evaluación. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 404: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del COBAY248 Gasto: 691,506.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del Colegio de Bachilleres.Fin:

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0016,321 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estados Financieros, Pólizas Contables. Subdirección Financiera. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas delColegio de Bachilleres del estado de Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 17,922 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

34.00 15.00 39.00Trimestral

Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 17,923 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

23.00 18.00 41.00Trimestral

Acuses de nómina, recursos humanos. Subdirección financiera. Direccion administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 17,935 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00 6.00 20.00 26.00Trimestral

Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Page 405: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 406: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios y Prestaciones249 Gasto: 0.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante los servicios de calidad y prestaciones económicas que brinda el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.0050.0018,382 Porcentaje de derechohabientes satisfechos (B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND ND ND

Concentrado de Encuestas. Subdirección Administrativa. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Los derechohabientes del Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán reciben prestaciones económicas y servicios con calidad.

Créditos económicos entregados.

1Componente: 18,411 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 40.00 40.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos. Departamento de Crédito. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Créditos hipotecarios otorgados.

2Componente: 18,417 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de crédito hipotecario

(B/C)*100 7.00 7.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos. Departamento de Crédito. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Jubilaciones y pensiones pagadas.

3Componente: 18,418 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de jubilaciones y pensiones

(B/C)*100 68.00 85.00Porcentaje

ND 19.00 36.00Trimestral

Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos. Departamento de Jubilaciones y Pensiones. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Seguros de fallecimiento pagados.

4Componente: 18,421 Porcentaje de seguros de fallecimiento pagados (B/C)*100 76.00 85.00Porcentaje

ND 17.00 37.00Trimestral

Reporte de Seguros de Fallecimiento Pagados. Departamento de Jubilaciones y Pensiones. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Subdirección de Finanzas. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Page 407: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Seguros de cesantía pagados.

5Componente: 18,423 Porcentaje de seguros de cesantía pagados (B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

ND 4.00 5.00Trimestral

Reporte Relación de Seguros de Cesantía Pagados. Departamento de Afiliación y Vigencia. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Productos de consumo vendidos.

6Componente: 18,425 Porcentaje de satisfacción de clientes atendidos (B/C)*100 50.00 70.00Porcentaje

ND 67.00 69.00Trimestral

Control de encuestas. Organismo Auxiliar de Prestaciones al consumo. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Servicio de guardería otorgado.

7Componente: 18,431 Porcentaje de alumnos inscritos a la guardería. (B/C)*100 63.00 68.00Porcentaje

ND 53.00 56.00Mensual

Base de datos. Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.06 Apoyo Social para la Vivenda

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 408: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del INDEMAYA250 Gasto: 5,928,802.40

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración PúblicaFin:

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del Cultura Maya del Estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.000.0018,614 Variación porcentual anual de incidencias administrativas generadas por incumplimiento de funciones

((B-C)/C)*100Tiempo

Anual NA NA NA

Formatos establecidos por la Subdirección de Planeación y Administración de Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya)Documento Administrativo. Departamento de Comunicación Social de la Dirección General, Departamento de Proyectos Estratégicos de la Subdirección de Atención a Migrantes, Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas, Departamento de Derechos Humanos y no Discriminación, Departamento de Lengua y Cultura, Departamento de Atención y Gestoría, Departamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable de la Subdirección de Desarrollo y Organización y la Subdirección de Planeación y Administración del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán.

Las áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del Cultura Maya delEstado de Yucatán eficientan sus funciones.

Cursos y talleres de capacitación al personal proporcionados.

1Componente: 18,615 Porcentaje de personal capacitado con aprovechamiento satisfactorio

(B/C)*100 0.00 10.00 114.00 72.00 93.00Trimestral

Programa Anual de Capacitación, Departamento de Planeación de la Subdirección de Planeación y Administración del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 409: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Informes de desempeño y financiero de los programas entregados.

2Componente: 18,616 Porcentaje de Informes entregados (B/C)*100 0.00 10.00 100.00 100.00 100.00Trimestral

Seguimiento de Informe de Gobierno, Departamento de Gabinete Sectorizado de la Dirección de Unidad de Gestión Intergubrenamental de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/

Observatorio de compromisos, Departamento de Gabinete Sectorizado de la Dirección de Unidad de Gestión Intergubrenamental de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación http://www.observatorio.yucatan.gob.mx/

Tomo Único de Indicadores de Desempeño. Departamento de Gabinete Sectorizado de la Dirección de Unidad de Gestión Intergubrenamental de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

Actas notariales de las Juntas de gobierno. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas de la Subdirección de Desarrollo y Organización del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya Seguimiento del Portal Aplicativo, Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas www.sistemas.hacienda.gob.mxNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Materiales y suministros entregados.

3Componente: 18,617 Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas

(B/C)*100 0.00 10.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros administrativos Requisiciones de bienes y servicios, solicitud de vale de gasolina, solicitud de mantenimiento y solicitud de apoyos.Departamento de Recursos Materiales de la Subdirección de Planeación y Administración del nstituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.07 Indígenas

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 410: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres251 Gasto: 2,125,691.00

Contribuir a incrementar la participacón de las mujeres en el mercado laboralFin:

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Mujeres del estado

02.05.01Objetivo PED:

Equidad de Género02.05Tema PED:

Incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 2.000.2818,660 Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género

((B-C)/C)*100Personas

Anual NA NA NA

Registros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán

Los servidores públicos incrementan sus conocimientos y herramientas para contribuir a la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres

Capacitación proporcionada

1Componente: 18,668 Porcentaje de servidores públicos capacitados en género

(B/C)*100 0.00 10.00Porcentje

NA NA NDSemestral

Registros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Departamneto de Planeación en Investigación IEGYNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Asesorías proporcionadas

2Componente: 18,670 Variación porcentual de programas asesorados ((B-C)/C)*100 0.00 8.00Programas

NA NA NAAnual

Registros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Foros y campañas de difusión realizados

3Componente: 18,671 Porcentaje de campañas realizadas (B/C)*100 0.00 30.00Porcentaje

NA NA 50.00Semestral

Registros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Documentos realizados

4Componente: 18,672 Porcentaje de dependencias que incorporan elementos con enfoque de género en materia de programación y presupuestación

(B/C)*100 0.00 30.00Porcentaje

NA NA 18.31Semestral

Control de acciones de transversalización. Instituto para la Equidad de Género en YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 411: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.06 Protección Social

02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 412: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol252 Gasto: 4,780,259.84

Se contribuye mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las áreas de Planeación, Control, Seguimiento y Planeación

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0070.0018,446 Porcentaje de programas y proyectos diseñados con base al Presupuesto Basado en Resultados

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de cumplimiento de metas de los proyectos y programas, Dirección general de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.

Las áreas de planeación, programación, seguimiento y control toman decisiones con base al presupuesto basado en resultados.

Informe de gobierno integrado.

1Componente: 18,450 Porcentaje de programas y proyectos integrados en el informe de gobierno

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Documento de informe de gobierno, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Cuenta Pública del gobierno integrada.

2Componente: 18,456 Porcentaje de programas y proyectos integrados en la cuenta pública

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Cuenta pública, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Informe de seguimiento a gabinete sectorizado e informe de gobierno integrado.

3Componente: 18,458 Porcentaje de programas y proyectos con seguimiento integrado

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

54.54 36.37 68.19Trimestral

Informe de segumiento de proramas y proyectos, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Programas presupuestarios elaborados.

4Componente: 18,467 Porcentaje del presupuesto de la Secretaria dentro de un programa presupuestario

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de programas presupuestario, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.www.sds.yucatan.gob.mx

Sistema de gestión Social de programas actualizado.

5Componente: 18,468 Porcentaje de áreas que utilizan el sistema de Gestión Social

(B/C)*100 50.00 90.00Porcentaje

22.72 21.43 28.58Trimestral

Formato de verificación de áreas con información actualizada en el sistema de gestión social, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.

Page 413: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 414: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol253 Gasto: 18,571,401.37

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas de la Sedesol

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0070.0018,383 Porcentaje de áreas administrativas y operativas con metas cumplidas

(B/C)*100 Anual NA NA NA

Informe de cumplimiento de metas, Dirección de Administración y Finanzas. www.SDS.gob.mx

Las áreas administrativas y operativas de la SEDESOL se desempeñan de manera eficiente.

Cursos de capacitación realizados.

1Componente: 18,403 Porcentaje de cursos de capacitacion realizados (B/C)*100 71.14 75.00Porcentaje

NA NA 100.00Semestral

Informe de cursos de capacitación, Departamento de recursos humanos y serivicios generales, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaria de Desarrollo Social.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

2Componente: 18,406 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados

(B/C)*100 87.20 90.00Porcentaje

96.00 101.05 98.53Trimestral

Reporte de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.

Recursos Financieros suministrados.

3Componente: 18,410 Porcentaje de Recursos Financieros suministrados

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

17.08 26.00 33.00Trimestral

Programa SIGEY Reportes de Ejecutivo Reporte E-15 Control presupuestal, Dirección de Aministración y finanzas, Departamento de Contabilidad y Tesorería

Materiales y Suministros a las unidades administrativas entregados.

4Componente: 18,419 Porcentaje de materiales y suministros a las unidades administrativas entregados

(B/C)*100 77.77 80.00Porcentaje

90.91 105.17 98.03Trimestral

Reporte de materiales y sumistros Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.

Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

5Componente: 18,422 Porcentaje de reportes en tiempo entregados (B/C)*100 93.00 96.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Acuses de recepcion Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.

Page 415: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Servicio de soporte técnico y mantenimiento al equipo informático realizado.

6Componente: 18,424 Porcentaje del mantenimiento al equipo informático realizado

(B/C)*100 75.00 95.00Porcentaje

93.70 100.00 100.00Trimestral

Documento del calendario de mantenimiento del equipo informatico, Unidad de Informatica, Secretaria de Desarrollo Social

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 416: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán254 Gasto: 20,602,862.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos del Dif Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,261 Porcentaje de presupuesto ejercido por las áreas administrativas en la mejora del desempeño laboral

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro financiero del departamento de contabilidad y presupuesto del DIF Yucatán www.dif.yucatan.gob.mx

Los servidores públicos del DIF Yucatán mejoran su desempeñolaboral.

Capacitación del uso adecuado de equipo de trabajo realizado.

1Componente: 18,262 Porcentaje de empleados que acreditaron cursos de capacitación

(B/C)*100 80.00 85.00 100.00 96.00 97.00Trimestral

Base de registros de recursos humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.dif.yucatan.gob.mx

Mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular otorgado.

2Componente: 18,268 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular atendidas en tiempo y forma establecido

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

95.00 95.00 95.00Trimestral

Base de registros de control vehicular e informática del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx

Gestión de certificación de bachillerato realizado.

3Componente: 18,269 Porcentaje de empleados que cuentan con el certificado de bachillerato

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de registros de recursos humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.dif.yucatan.gob.mx

Manuales de organización y procedimientos elaborado.

4Componente: 18,271 Porcentaje de departamentos que elaboraron manuales de organización

(B/C)*100 40.00 65.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Base de registros de desarrollo institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx

Page 417: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 418: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de IEGY255 Gasto: 2,478,818.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.0085.7118,674 Porcentaje de actividades estratégicas con calificación satisfactoria

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte del Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Secretaría Técnica de Gabinete, Planeación y Evaluación.

Las unidades administrativas delInstituto para la Equidad de Género en Yucatán operan adecuadamente.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,679 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

56.98 77.85 NDTrimestral

Control de Suministros y Asquisiciones. Coordinación de adquisiciones del departamento de administración y finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.

Recursos humanos administrados

2Componente: 18,569 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.54 23.52 NDTrimestral

Registro administrativo. Control de capacitaciones de recursos humanos. Coordinación de Recursos Humanos del departamento de administración y finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.

Recursos financieros suministrados

3Componente: 17,924 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 25.00 50.00Trimestral

Informes del presupuesto ejercido del Sistema CONTPAC. Coordinación de administración y finanzas del departamento de administración y finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.

Page 419: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 420: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve256 Gasto: 3,771,556.86

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la operación eficaz de los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud.Fin:

SECRETARÍA DE LA JUVENTUDDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos de la Secretaría de la Juventud.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.0085.0017,616 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100Porcentaje

Trimestral 88.00 86.00 87.00

Base de datos de solicitudes. Despacho de la Secretaria. Secretaría de la Juventud.

Los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud operan eficazmente.

Soporte técnico informático proporcionado.

1Componente: 19,011 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 95.00 99.00 99.00 99.00 99.00Trimestral

Sin Medio(s) de Verificación

Recursos financieros suministrados.

2Componente: 17,920 Porcentaje de apego al presupuesto autorizado (B/C)*100 96.00 99.00Porcentaje

8.30 26.00 34.00Trimestral

Reporte ejecutivo del módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado. Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.

Recursos humanos administrados.

3Componente: 16,073 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

4.00 6.00 10.00Trimestral

Formato FODEI-15 del Plan Anual para el Desarrollo de la Profesionalización (PLADEP). Dirección de Administración. Secretaría de la Juventud.

Recursos materiales suministrados.

4Componente: 17,616 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 93.00 95.00Porcentaje

75.00 64.00 68.00Trimestral

Sin Medio(s) de Verificación

Servicios jurídicos proporcionados.

5Componente: 19,012 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 93.00 95.00 95.20 95.00 95.00Trimestral

Sin Medio(s) de Verificación

Asesoría técnica en materia de planeación-programación proporcionada.

6Componente: 17,921 Porcentaje de empleados a los que se les proporcionó asesoría técnica en materia de planeación-programación

(B/C)*100 63.00 70.00 20.00 11.00 33.00Trimestral

Bitácora de cursos en materia de planeacion-programación. Departamento de planeación y seguimiento. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud.

Page 421: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.08 Otros Grupos Vulnerables

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 422: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios Integrales y de Esparcimiento257 Gasto: 0.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante los servicios de esparcimiento y de capacitación que brinda el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los derechohabientes del gobierno del Estado.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 10.0073,000.0018,437 Variación porcentual de los usuarios asistentes a los espacios de esparcimiento y educativos

((B-C)/C)*100Usuarios

Anual NA NA NA

Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la Primera Infancia y Extensión Educativa. Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Los derechohabientes del gobierno del Estado adquieren espacios educativos y de esparcimiento con instalaciones dignas y seguras.

Servicio de hospedaje y esparcimiento proporcionado.

1Componente: 18,439 Porcentaje de derechohabientes que declaran estar satisfechos con el servicio

(B/C)*100 60.00 75.00Porcentaje

ND 70.00 70.00Mensual

Base de Datos. Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Talleres de capacitación impartidos.

2Componente: 18,441 Porcentaje de asistencia de derechohabientes a los talleres de capacitación

(B/C)*100 55.00 80.00Porcentaje

ND 64.00 65.00Mensual

Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la Primera Infancia y Extensión Educativa. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Formación técnica impartida.

3Componente: 18,442 Porcentaje de asistencia de derechohabientes a la formación técnica

(B/C)*100 55.00 80.00Porcentaje

ND 64.00 65.00Mensual

Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la Primera Infancia y Extensión Educativa. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Centro de esparcimiento para jubilados y pensionados brindado.

4Componente: 18,445 Porcentaje de asistencia de los derechohabientes al centro de esparcimiento para jubilados y pensionados

(B/C)*100 40.00 80.00Porcentaje

ND 44.00 50.00Mensual

Reporte de Asistencia. Departamento de Capacitación, Cultural y Actividad Física al Adulto Mayor. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Page 423: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Eventos recreativos de cultura y deporte realizados.

5Componente: 18,857 Porcentaje de eventos realizados (B/C)*100 10.00 16.00Porcentaje

ND 5.00 16.00Mensual

Base de Datos. Departamento de Cultura y Deporte. Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 424: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del ISSTEY258 Gasto: 0.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Publica mediante la dotación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios.Fin:

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: El personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 85.0080.0017,904 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informes Trimestrales de Gestión. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

El personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán cuenta con los recursos materiales, humanos y económicosnecesarios para cumplir con sus actividades y funciones de manera adecuada.

Recursos humanos administrados.

1Componente: 18,550 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 93.00 95.00Porcentaje

ND 21.00 40.00Trimestral

Reporte No E12 de Avance Presupuestal. Departamento de Control Presupuestal. Subdirección de Administración. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY). Sistema de Administración Financiera (SIAF). Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizadas.

2Componente: 18,560 Porcentaje de mantenimientos realizados (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

ND 20.00 35.00Trimestral

Reportes de Avance de Programa de Mantenimiento. Departamentos de Mantenimiento y Obra Pública. Informática y Recursos Humanos. Subdirección de Administración. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Recursos Materiales y suministros entregados.

3Componente: 18,553 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y suministros

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

ND 22.00 35.00Trimestral

Reporte No E12 de Avance Presupuestal. Departamento de Control Presupuestal. Subdirección de Administración. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).Sistema de Administración Financiera (SIAF). Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Page 425: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Recursos financieros suministrados.

4Componente: 18,554 Porcentaje de estados financieros y reportes presupuestales presentados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 38.00 50.00Trimestral

Reporte No E14 de Avance Presupuestal. Departamento de Control Presupuestal. Subdirección de Administración. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).Sistema de Administración Financiera (SIAF). Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades. Departamento de Contabilidad. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).Reportes Bancarios y Conciliaciones Bancarias. Departamento de Tesorería. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Sesiones ordinarias de consejo directivo realizadas.

5Componente: 18,556 Porcentaje de sesiones ordinarias de consejo realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND NA NATrimestral

Libro de Actas de Consejo Directivo. Departamento de Asuntos Notariales y Apoyo al Consejo Directivo. Subdirección Jurídica. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Demandas y audiencias asistidas.

6Componente: 18,557 Porcentaje de demandas y audiencias asistidas (B/C)*100 95.00 96.00Porcentaje

ND 50.00 70.00Trimestral

Archivero de Demandas. Departamento de Asuntos Contenciosos. Subdirección Jurídica. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 426: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Desarrollo Artesanal259 Gasto: 5,056,322.42

Contribuir incrementar la productividad de las empresas en el estado, mediante la generación de valor agregado en los productos artesanales.Fin:

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Población Objetivo: Población artesanal del Estado.

01.02.02Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Aumentar el valor de las empresas en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.0080.0018,026 Porcentaje de artesanos apoyados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán

20.001,700.0018,028 Variación porcentual de artesanos apoyados (B/C)*100Artesanos

Anual NA NA NA

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Los artesanos de Yucatán adquierenconocimientos técnicos yherramientas para el desarrollo de su actividad.

Cursos de capacitacion artesanal impartidos.

1Componente: 18,030 Promedio de participantes por cursos SUM B/C 20.00 25.00Personas por curso

ND ND NDTrimestral

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Materia prima artesanal entregados.

2Componente: 18,040 Porcentaje de paquetes de materia prima entregados

(B/C)*100 60.00 70.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Ferias artesanales realizadas.

3Componente: 18,041 Variación porcentual de Ferias Artesanales realizadas

((B-C)/C)*100 30.00 12.00Ferias

ND ND NDTrimestral

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Incentivos económicos entregados.

4Componente: 18,042 Porcentaje de incentivos económicos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Page 427: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 428: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora260 Gasto: 6,888,923.99

Contribuir a incrementar el número de empresas en Yucatán mediante el fomento y apoyo a los emprendedores.Fin:

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORESDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

Población Objetivo: Emprendedores y Empresarios

01.02.01Objetivo PED:

Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Incrementar la creación de empresas en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 33.0045.0018,653 Variación porcentual de empresarios y emprendedores apoyados

((B-C)/C)*100Emprendedores

Anual NA NA NA

Informes del área de Emprendedurismo, ubicadas dentro del Departamento de Capacitación, Instituto Yucateco Emprendedor.

Empresarios y emprendedores cuentan con las herramientas necesarias para emprender ydesarrollar negocios.

Asesorías realizadas.

1Componente: 18,655 Porcentaje de asesorías entregadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 99.00 99.00Trimestral

Informes del área de Emprendedurismo, ubicadas dentro del Departamento de Capacitación, Instituto Yucateco Emprendedor.

Consultoria otorgada.

2Componente: 18,658 Porcentaje de consultorias otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 60.00 60.00Menor a un mes

Informes del área de Emprendedurismo, ubicadas dentro del Departamento de Capacitación, Instituto Yucateco Emprendedor.

Cursos de capacitación impartidos.

3Componente: 18,661 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 123.00 123.00Trimestral

Informes del área de Emprendedurismo, ubicadas dentro del Departamento de Capacitación, Instituto Yucateco Emprendedor.

Apoyos económicos entregados.

4Componente: 18,667 Porcentaje de apoyos economicos entregrados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 572.50 575.50Trimestral

Informes del área de Emprendedurismo, ubicadas dentro del Departamento de Capacitación, Instituto Yucateco Emprendedor.

Ferias del emprendedor realizadas.

5Componente: 18,669 Variación porcentual de asistentes a la Feria de Emprendedurismo.

((B-C)/C)*100 1.00 100.00Feria

ND 16.00 16.00Trimestral

Informes del área de Emprendedurismo, ubicadas dentro del Departamento de Capacitación, Instituto Yucateco Emprendedor.

Page 429: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

S - Sujetos a Reglas de Operación

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 430: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY261 Gasto: 277,790.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el aumento en la calidad de los servicios de la casa de las artesanías.Fin:

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal administrativo y operativo de la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,045 Porcentaje de avance del ejercicio presupuestado

(B/C)*100Porcentaje

Mensual ND ND ND

Encuestas de satisfacción de los centros de venta de la Casa de las Artesanías, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Los departamentos reciben unadecuado funcionamiento d elosrecursos humanos, materiales y de servicios.

Cursos de capacitación impartidos.

1Componente: 18,050 Promedio de cursos de capacitacion impartidos SUM B/C 20.00 36.00Personas por cursos

NA ND NDTrimestral

Estructura Autorizada y Plantilla Vigente.Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Materiales y suministros a los departamentos de la CAEY otorgados.

2Componente: 18,054 Porcentaje de materiales y suministros entregados

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Programa anual de adquisiciones de materiales y suministros anual, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

3Componente: 18,057 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 40.00 70.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

El Presupuesto autorizado por mantenimiento y el estado del ejercicio del presupuesto por mantenimiento, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 431: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico262 Gasto: 11,948,497.27

Se contribuye a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal mediante la oportuna gestión interna administrativa.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHÉN ITZÁ

Población Objetivo: Servidores públicos adscritos a la Secretaria de Fomento Económico

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,488 Porcentaje de personal que recibe servicios (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Los servidores públicos adscritos a la Sefoe reciben servicios financieros,humanos, tecnológicos y materiales.

Reporte de incidencias del personal realizado.

1Componente: 18,480 Variación porcentual de incidencias generadas ((B-C)/C)*100 70.00 2.00Incidencias

2.83 2.76 2.81Trimestral

Reporte de incidencias del Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Capacitación interna para el personal otorgada.

2Componente: 18,482 Variación porcentual de personal capacitado ((B-C)/C)*100 50.00 30.00Personas

NA NA NAAnual

Registros Administrativos del Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Administración del presupuesto de la dependencia realizado.

3Componente: 18,483 Porcentaje de presupuesto autorizado (B/C)*100 85.00 87.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros Administrativos del Departamento de Finanzas y Presupuesto, Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Servicios informáticos otorgados.

4Componente: 18,485 Porcentaje de servicios informáticos otorgados (B/C)*100 100.00 5.00Servicios

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Mantenimiento de los bienes patrimoniales realizado.

5Componente: 18,486 Porcentaje de bienes que reciben mantenimiento (B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

94.87 ND NDTrimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Adquisición de bienes y servicios realizada.

6Componente: 18,487 Porcentaje de adquisiciones realizadas (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

94.04 94.14 94.00Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Page 432: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 433: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF263 Gasto: 0.00

Contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de las finanzas públicas del estado mediante el adecuado funcionamiento de los recursos humano, materiales y de servicios del IPF.Fin:

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal Administrativo del Instituto Promotor de Ferias

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,562 Porcentaje de eventos realizados en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Dirección de Eventos, Área de Supervición, Instituto Promotor de Ferias.

Las direcciones y coordinaciones del IPFY mejoran su desempeño laboral.

Cursos de capacitación impartidos al personal.

1Componente: 18,050 Promedio de cursos de capacitacion impartidos SUM B/C 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Estructura autorizada y Plantilla Vigente, Dirección Administrativa, Instituto Promotor de Ferias.

Materiales y suministros a los departamentos deL IPF otorgados.

2Componente: 18,559 Porcentaje de materiales y suministros entregados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Dirección Administrativa del Instituto Promotor de Ferias.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizado.

3Componente: 18,561 Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Dirección de Operaciibes del Instituto Promotor de Ferias.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 434: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM264 Gasto: 831,284.00

Contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la correcta administración de los recursos materiales y financieros.Fin:

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Empleados y proveedores del Instituto Yucateco del Emprendedor

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,502 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos por el IYEM

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Presupuesto autorizado, contabiliad, Jefatura de Administración.

Gasto Administrativo programado eficientemente.

Adquisición de insumos aprobados.

1Componente: 18,500 Porcentaje de presupuesto ejercido en adquisiciones e insumos aprobados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 50.00 50.00Trimestral

Área de contabilidad, Jefatura de Administración, Instituto Yucateco Emprendedor.

Mantenimiento de bienes inmuebles e inmuebles realizados.

2Componente: 18,501 Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 50.00 50.00Trimestral

Área de contabilidad, Jefatura de Administración, Instituto Yucateco Emprendedor.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.06.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 435: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS265 Gasto: 5,069,463.57

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de las Unidades Administrativas de la STPS.Fin:

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN

Población Objetivo: Personal Administrativo y operativo de la STPS

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,941 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Módulo de Control presupuestal SIGEY.Registros contables de la STPS

Las unidades administrativas de la STPS operan adecuadamente.

Recursos financieros suministrados.

1Componente: 18,494 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.

Recursos materiales suministrados.

2Componente: 18,497 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 20.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.

Recursos Humanos capacitados.

3Componente: 18,495 Variación Porcentual de personal capacitado ((B-C)/C)*100 95.00 100.00Personas

ND 0.00 0.00Trimestral

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.

Información estadística actualizada.

4Componente: 18,498 Porcentaje de requerimientos de información entregados en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.06.01.02 Asuntos Laborales Generales

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 436: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural266 Gasto: 6,334,762.98

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante procesos de planeación y seguimiento de los programas.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Secretaría de Desarrollo Rural

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0017,952 Porcentaje de documentos y reportes publicados en tiempo y forma de acuerdo con la normatividad aplicable

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Apartado de Transparencia. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=2

La Secretaría de Desarrollo Rural opera programas y proyectos que atienden los objetivos de desarrollo rural establecidos en los instrumentos estatales de planeación.

Apartado del anteproyecto de presupuesto realizado.

1Componente: 17,953 Porcentaje de documentos realizados (programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación)

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Apartados del informe de gobierno y cuenta pública realizados.

2Componente: 17,962 Porcentaje de documentos realizados (texto y estadísticas del sector rural)

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Página de transparencia del Gobierno del Estado:http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.phphttp://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica.php

Reportes del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas de los programas de bienes y servicios y/o programas presupuestarios realizados.

3Componente: 17,963 Porcentaje de reportes de seguimiento y monitoreo realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

Page 437: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.06.02.01 Agropecuaria

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 438: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder267 Gasto: 29,066,475.04

Se contribuye a la mejor de la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la optimización de recursos.Fin:

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.0083.0017,967 Porcentaje de programas o actividades estratégicas que cumplen con estatus satisfactorio en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/#

Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Rural operan de manera eficiente.

Mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural realizado

1Componente: 17,968 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento

(B/C)*100 73.00 80.00Porcentaje

100.00 ND NDTrimestral

Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Mobiliario de bienes muebles proporcionado

2Componente: 17,969 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de adquisición de mobiliario

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

39.00 ND NDTrimestral

Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Capacitacion de recursos humanos realizado

3Componente: 17,970 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitación

(B/C)*100 78.00 80.00Porcentaje

ND 45.00 45.00Trimestral

Cronograma trimestral de capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Manuales de operación elaborados.

4Componente: 17,971 Porcentaje de manuales elaborados (B/C)*100 30.00 70.00Porcentaje

998.00 NA NAAnual

Manuales de cada Dirección operativa de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Gestiones jurídicas realizadas

5Componente: 17,972 Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registros administrativos de la Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Page 439: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.06.02.01 Agropecuaria

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 440: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Gastos de Administración del INCAY268 Gasto: 36,920,589.00

Mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales.Fin:

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 75.000.0018,080 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reporte de avance de metas. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Las unidades administrativas operan adecuadamente los programas y proyectos del Instituto.

Documentos normativos institucionales actualizados.

1Componente: 18,267 Porcentaje de documentos normativos institucionales actualizados

(B/C)*100 66.00 66.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Finiquitos de proyectos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Gestión de los recursos humanos.

2Componente: 18,270 Porcentaje de servidores públicos administrativos capacitados

(B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA NA 0.00Semestral

Cursos de capacitación impartidos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Soporte técnico informático.

3Componente: 18,353 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA 90.00 90.00Semestral

Encuestas realizadas. Departamento de Informática. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 441: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

4Componente: 18,357 Porcentaje de departamentos que cuentan con las condiciones deseadas para el desarrollo de sus responsabilidades.

(B/C)*100 0.00 75.00Porcentaje

NA 70.00 70.00Semestral

Registros administrativos. Departamento de Activos Fijos y Servicios Generales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Materiales y suministros proporcionados.

5Componente: 18,359 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

NA 90.34 90.34Semestral

Informe de actividades del Director. Departamento de Compras. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.05 Transporte

03.06.05.01 Transporte por Carretera

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 442: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado269 Gasto: 79,977,929.29

Se contribuye ha mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado mediante la regulación de sistema de transporte.Fin:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán.

04.02.02Objetivo PED:

Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.000.0018,305 Porcentaje de unidades del servicio público del transporte regulado

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral 0.36 0.29 0.33

Base de datos. Departamento de inspección y vigilancia de normatividad y procesos. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán reciben servicio de transporte públicoregulado.

Procedimientos jurídicos a los infractores de la ley y reglamento del servicio de transporte público aplicados.

1Componente: 18,308 Porcentaje de procedimientos jurídicos concluidos

(B/C)*100 73.00 85.00Porcentaje

69.26 91.05 77.78Trimestral

Base de datos y archivos físicos. Dirección de normatividad. Dirección del Transporte del estado de Yucatán, secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de transporte público inspeccionado y vigilado.

2Componente: 18,309 Porcentaje de unidades de transporte público irregulares inspeccionadas

(B/C)*100 90.00 80.00Porcentaje

0.36 0.29 0.33Trimestral

Registro administrativo. Departamento de inspección y vigilancia. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estudios y proyectos de transporte público entregados.

3Componente: 18,311 Porcentaje de estudios y proyectos de transporte público entregados

(B/C)*100 70.00 100.00Porcentaje

NA NA 85.00Semestral

Base de datos. Departamento de técnicas y proyectos. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Trámites vehiculares realizados.

4Componente: 18,313 Promedio de tramites vehículares por unidad concecionada

SUM B/C 0.00 85.00Porcentaje

0.03 0.02 0.05Trimestral

Base de datos. Sistema integral de la Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 443: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Capacitación a los operadores de transporte público proporcionada.

5Componente: 18,315 Porcentaje de cursos de capacitación para operadores de transporte público realizados

(B/C)*100 40.00 80.00Porcentaje

14.28 17.14 31.43Trimestral

Base de datos. Departamento de capacitación. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Empadronamiento de operadores de transporte público en la ciudad de mérida realizado.

6Componente: 18,316 Porcentaje de operadores de transporte público empadronados

(B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

7.32 5.76 13.08Trimestral

Base de datos. Departamento de capacitación. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Atención ciudadana proporcionada.

7Componente: 18,317 Porcentaje de llamadas atendidas con seguimiento

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

24.11 63.60 40.67Trimestral

Base de datos. Departamento de atención ciudadana. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

03.04.05 Transporte

03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 444: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán270 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales con pernocta en el Estado mediante el mantenimiento y rehabilitación de las Unidades Turísticas.Fin:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Publico en General

01.05.03Objetivo PED:

Turismo01.05Tema PED:

Aumentar la estadía de visitantes al Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.000.0018,247 Porcentaje de Turistas satisfechos con los servicios ofrecidos en los Paradores Turísticos

(B/C)*100 Anual NA NA NA

Encuestas de calificación de los servicios de los Paradores TurísticosEstadística mensual de afluenciasPatronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los turístas reciben servicios de calidad en los Paradores Turísticos del Estado.

Mantenimiento para conservación y rehabilitación de los Paradores Turísticos.

1Componente: 18,244 Porcentaje de mantenimiento para la conservación y rehabilitación de Paradores Turísticos

(B/C)*100 75.00 90.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Órden de servicio con evidencia fotográfica de la Jefatura de Paradores Turísticos.Entrega-Recepción del mantenimientoActa extinción de derechosJefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Servicios de atención al turista entregado.

2Componente: 18,245 Porcentaje de programas de capacitación al personal realizados

(B/C)*100 62.00 90.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Lista de asistencia de participantes.Constancias al personalJefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

Modernización de los equipos de apoyo al turísta.

3Componente: 18,246 Porcentaje de equipos modernizados (B/C)*100 0.00 100.00 ND ND NDTrimestral

Resguardo de bienes muebles (Formato RBM-02)FacturaRequerimiento de equiposOrden de CompraJefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa.Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Page 445: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 446: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Mantenimiento, Rehabilitación, y Funciones del Siglo XXI271 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales con pernocta al estado mediante la mejora de la infraestuctura pública turística.Fin:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Público en General

01.05.03Objetivo PED:

Turismo01.05Tema PED:

Aumentar la estadía de visitantes al Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 30.001,185,064.0018,306 Variación porcentual de los usuarios de convenciones y exposiciones.

((B-C)/C)*100Usuarios

Anual NA NA NA

Medio de GerenciaPatronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

30.00270.0018,310 Variación porcentual de exposiciones y convenciones realizadas

((B-C)/C)*100Eventos

Anual NA NA NA

Medio de Gerencia, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Los usuario del centro de convenciones y exposiciones se incrementan con instalaciones de calidad.

Servicios cinematográficos otorgados.

1Componente: 18,297 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Cuestionarios de satisfacción y Reportes de Resultados. Departamento Gerencial de Centros de Convenciones, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

Espacios físicos funcionales rentados.

2Componente: 18,301 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Cuestionarios de Satisfacción y Reportes de resultados.Departamento Gerencial de Centros de Convenciones, Dirección Operativa.Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Page 447: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 448: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR272 Gasto: 44,103,217.00

Contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante el aumento de la calidad de los servicios del Patronato CULTUR.Fin:

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,378 Porcentaje de avance del ejercido presupuestado

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

El Presupuesto autorizado y el estado del ejercicio del presupuesto.

Las Unidades Administrativas son eficientes con los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.

Personal de acuerdo a la plantilla autorizada contratados.

1Componente: 18,318 Porcentaje de avance de contratación (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Estructura autorizada y plantilla vigente, Departamento de Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Personal continuamente capacitado.

2Componente: 18,320 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

ND ND NDMensual

Programa anual de capacitación y reporte de recursos; Depto. de Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Bienes muebles e inmubles con mantenimiento.

3Componente: 18,324 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por mantenimiento

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

El presupuesto autorizado por mantenimiento y el Estado por el ejercicio del presupuesto por mantenimiento, Departamento de Contabilidad, Dirección Administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Estados financiero presupuestales emitidos.

4Componente: 18,334 Porcentaje de emisión de los estado financieros y presupuestales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Sistemas de contabilidad y presupuesto, Departamento de contabilidad, Dirección administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Page 449: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Activos y capital humano salvaguardados y protegidos.

5Componente: 18,338 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por seguros

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

El presupuesto autorizado por seguros y fianzas y el estado del ejercicio del presupuesto por seguros y fianzas, Departamento de Contabilidad y Dirección, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Recursos materiales adquiridos.

6Componente: 18,340 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por adquisición de materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

El presupuesto autorizado por adquisición de materiales y el estado del ejercicio del presupuesto por adquisición de mayeriales, Departamento de Contabilidad, Dirección Administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturakes y Turísticos del estadi de Yucatán.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.07 Turismo

03.06.07.01 Turismo

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 450: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Planeación Turística273 Gasto: 67,559,077.28

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la aplicación de programas de desarrollo turístico.Fin:

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Fomento Turístico

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 91.0089.7018,196 Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido en programas de desarrollo turístico

(B/C)*100Porcentaje

Trimestral ND ND ND

Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yuctán (SIGEY) / Secretaría de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado.

Las áreas administrativas y operativas de la SEFOTUR ejercen de maneraeficaz los recursos públicos.

Servicios de gestión de recursos financieros entregados.

1Componente: 18,199 Porcentaje del presupuesto ejercido por la SEFOTUR.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND ND NDTrimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas de la SEFOTUR

Servicios de gestión de recursos materiales entregados.

2Componente: 18,202 Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas de la SEFOTUR

Servicios de gestión en procesos de planeación proporcionados.

3Componente: 18,203 Porcentaje de avance de los procesos de planeación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

28.57 42.86 42.86Trimestral

Registros Administrativos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEFOTUR

Asesoría y servicios informáticos atendidos.

4Componente: 18,204 Porcentaje de solicitudes de asesorías y servicios de informática atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Registros Administrativos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEFOTUR

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.07 Turismo

03.06.07.01 Turismo

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 451: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán274 Gasto: 0.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración públicaFin:

CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Conciytey

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,062 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 35.00 50.00

Registro administrativo de la Dirección de Administración del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (Conciytey).

El personal del CONCIYTEY cuentacon recursos suficientes para laoperación administrativa.

Presupuesto administrado

1Componente: 15,908 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

ND 25.00 45.00Mensual

Registro administrativo de la Dirección de Administración del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (Conciytey).

Recursos humanos administrados

2Componente: 18,064 Porcentaje de informes de gestión entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 25.00 50.00Trimestral

Registro administrativo de la Dirección de Administración del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (Conciytey).

Bienes y servicios suministrados

3Componente: 18,065 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Registro administrativo de la Dirección de Administración del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (Conciytey).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.06 Gestión y Administración Pública

03.06.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.06.08.01 Investigación Científica

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 452: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur275 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar de la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores publico, social y productivo del estado mediante la oferta de recurso humano capacitado y servicios de asistencia de la Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SURDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Sector productivo.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.0080.0018,503 Porcentaje de servicios tecnológicos otorgados (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Lista de asistencia técnica otorgada. Informes de la Coordinación del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatán. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

El sector productivo cuenta con servicios tecnológicos acorde a susnecesidades.

Servicios de asistencia técnica proporcionada.

1Componente: 18,504 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte de servicios de asistencia otorgados. Centro de incubación y desarrollo empresarial del Sur de Yucatán. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Servicio de incubadora de negocios proporcionado.

2Componente: 18,505 Porcentaje de empresas incubadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Reporte de empresas incubadas. Planes de negocios terminados. Coordinación del CIDESY. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Bolsa de trabajo proporcionada.

3Componente: 18,933 Porcentaje de alumnos colocados por medio de la bolsa de trabajo

(B/C)*100 60.00 60.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Registros de vacantes. Registro de egresados colocados. Coordinación de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Capacitación y formación continua impartida.

4Componente: 18,510 Porcentaje de cursos implementados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Programa de curso. Curso impartido. Informe. Coordinación CIDESY. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Seguimiento a egresados.

5Componente: 18,935 Porcentaje de egresados de técnico superior unviersitarios por cohorte trabajando a seis meses de egreso

(B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos de actualización de datos.Coordinación de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Page 453: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 454: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab276 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público y productivo del estado mediante la colaboración de los sectores y la Institución educativa en el desarrollo de actividades de beneficio mutuo.

Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)Dependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Sector público y productivo de la región de influencia de la Universidad Tecnológica del Mayab

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 8.005.0018,472 Variación porcentual de actividades desarrolladas en conjunto

((B-C)/C)*100Actividades

Anual NA NA NA

Encuestas de satisfacción aplicadas. Rectoría. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Los diferentes sectores de la región y la institución educativa desarrollanactividades en conjunto buscando un beneficio mutuo.

Asistencia técnica proporcionada.

1Componente: 17,207 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio

(B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje

ND ND NDMenor a un mes

Encuestas de satisfacción aplicadas a los participantes. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de educación continua proporcionados.

2Componente: 17,207 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio

(B/C)*100 0.00 8.00Porcentaje

ND ND NDMenor a un mes

Encuestas de satisfacción aplicadas a los participantes. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Personal calificado para estadías en el campo laboral proprocionado.

3Componente: 18,475 Porcentaje de satisfacción de los empleadores de estadía

(B/C)*100 0.00 8.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de investigación científica aplicada proporcionados.

4Componente: 17,207 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio

(B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje

ND ND NDMenor a un mes

Encuestas de satisfacción aplicadas a los participantes. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Page 455: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 456: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente277 Gasto: 9,875,825.00

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

UNIVERSIDAD DE ORIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 25.0020.0018,512 Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Estadística del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Los estudiantes matriculados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas impartidos.

1Componente: 18,513 Porcentaje de programas académicos impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Indicadores del sistema de gestión de calidad. Estadística del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Actividades extraescolares realizadas.

2Componente: 18,113 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares

(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte del departamento de servicios escolares. Dirección Académica. Universidad de Oriente.

Apoyo para la titulación proporcionado.

3Componente: 18,514 Porcentaje de estudiantes que pagan su proceso de egreso

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Estadísticas del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

4Componente: 18,515 Porcentaje de estudiantes beneficiados con estimulos académicos

(B/C)*100 5.00 8.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Estadísticas del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Servicios de tutoría impartidos.

5Componente: 18,516 Porcentaje de sesiones de tutoría impartidas (B/C)*100 33.00 33.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Estadísticas del departamento de desarrollo académico. Universidad de Oriente.

Page 457: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 458: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana278 Gasto: 4,764,676.00

Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la conclusión de los estudios de los alumnos.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad

03.03.01Objetivo PED:

Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 60.0050.0018,888 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Los alumnos matriculados en la Universidad TecnológicaMetropolitana cursan y concluyen sus estudios hasta la obtención del título.

Apoyos económicos otorgados.

1Componente: 18,259 Porcentaje de apoyos entregados (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Servicio de tutorías proporcionado.

2Componente: 18,288 Porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio de tutorías

(B/C)*100 80.00 87.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas. Departamento de asuntos académicos y de planeación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicio de nivelación académica proporcionado.

3Componente: 18,300 Porcentaje de alumnos que aprobaron el programa de nivelación académica

(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicios de atención psicopedagógica proporcionados.

4Componente: 18,343 Porcentaje de alumnos que reciben atención psicopedagógica

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos de Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Page 459: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Actividades extraescolares realizadas.

5Componente: 18,345 Porcentaje de alumnos que participan en programas de idiomas, deportivos o culturales

(B/C)*100 70.00 85.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos de Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Programas educativos pertinentes y de calidad impartidos.

6Componente: 18,347 Porcentaje de programas reconocidos por su calidad

(B/C)*100 40.00 55.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Base de datos del Departamento de asuntos académicos y de planeación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 460: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro279 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo con los sectores público, social y productivo del estado mediante oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica del Centro.

Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMALDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Sector productivo del estado.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 5.000.0018,081 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Registro Administrativo. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades para el impulso de sucompetitividad.

Estadías profesionales para alumnos con el 80% de su programa educativo.

1Componente: 18,180 Porcentaje de alumnos que concluyen la estadía (B/C)*100 97.00 99.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de alumnos que concluyeron la estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tenológica del Centro.

Servicios de formación continúa implementada

2Componente: 18,183 Porcentaje de participación en los cursos (B/C)*100 0.00 15.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Registro de asistencia a cursos de eduacación continúa. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 461: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul280 Gasto: 0.00

Se contribuye al incremento de la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del estado mediante la oferta de servicios de asistencia y trasferencia tecnológica.

Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTULDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Sector productivo.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 50.0015.0018,584 Porcentaje de solicitudes del sector productivo y social atendidas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe de actividades de la División de Vinculación. Instituto Tecnológico de Motul.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y trasferencia tecnológica acorde a sus necesidades para el impulso de sucompetitividad.

Servicios de investigación aplicada y/o científica proporcionados.

1Componente: 18,586 Porcentaje de proyectos atendidos (B/C)*100 30.00 50.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de actividades de la División de Vinculación. Instituto Tecnológico de Motul.

Servicios de educación continua implementada.

2Componente: 18,587 Porcentaje de personas que recibieron el servicio (B/C)*100 30.00 60.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de actividades de la División de Vinculación. Instituto Tecnológico de Motul.

Servicio de incubación de empresas proporcionado.

3Componente: 18,589 Porcente de empresas incubadas (B/C)*100 75.00 95.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe de actividades del Centro de incubación. Instituto Tecnológico de Motul.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 462: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso281 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del Estado mediante la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica.

Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESODependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Sector productivo.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,703 Porcentaje de actividades de vinculación con el sector público, social y productivo

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Bases de datos de empresas en el programa de incubación. jefatura de innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.

Incubación de empresas.

1Componente: 18,704 Variación porcentual de empresas incubadas ((B-C)/C)*100 0.00 0.00Empresas

NA NA NAAnual

Bases de datos de empresas en el programa de incubación. Jefatura de innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de innovación realizados.

2Componente: 18,705 Porcentaje de proyectos de innovación aprobados

(B/C)*100 19.00 10.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Cursos de educación continua impartidos.

3Componente: 18,706 Variación porcentual de cursos de educación continua impartidos

((B-C)/C)*100 57.00 60.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Listas de asistencia. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicios de transferencia tecnológica vinculados.

4Componente: 18,707 Porcentaje de proyectos vinculados a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología

(B/C)*100 0.00 10.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso .

Certificación de competencias otorgada.

5Componente: 18,708 Porcentaje de personas certificadas (B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Certificados entregados. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Page 463: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 464: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente282 Gasto: 0.00

Se contribuye al incremento de la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del Estado mediante la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica del Poniente.

Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Estudiantes, sector productivo, gobierno y sociedad.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0018,081 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe anual de la Dirección de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Poniente.

Estudiantes, sector productivo,gobierno y sociedad cuentan con una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.

Cursos de educación continua impartidos.

1Componente: 18,083 Porcentaje de cursos de educación continua impartidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe anual de la Dirección de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Poniente.

Servicios de transferencia tecnológica proporcionados.

2Componente: 18,084 Porcentaje de servicios de transferencia tecnológica proporcionados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe anual de la Dirección de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Poniente.

Espacios para estadías profesionales gestionados.

3Componente: 18,085 Porcentaje de espacios para estadías gestionados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NAAnual

Informe anual de la Dirección de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Poniente.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 465: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana283 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativos estatal con los sectores público, social y productivo del estado mediante los servicios de capacitación, asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica Metropolitana.

Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANADependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: Sector productivo, público privado y social.

01.04.03Objetivo PED:

Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.

Yucatán Competitivo01Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.0085.0018,373 Porcentaje de servicios ofrecidos (B/C)*100Porcentaje

Semestral NA NA ND

Registros Administrativos. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica MetropolitanaNota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Los sector productivo, público privadoy social cuentan con servicios de capacitación, asistencia ytransferencia tecnológica.

Servicios de transferencia de tecnología ofrecidos.

1Componente: 18,374 Porcentaje de colaboración en proyectos de transferencia de tecnología e innovación

(B/C)*100 10.00 20.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos del Departamento de Servicios de transferencia tecnológica.Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Educación no escolarizada del centro de interacción comunitaria proporcionada.

2Componente: 18,388 Porcentaje eventos educativos realizados en beneficio público

(B/C)*100 0.00 10.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría.Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Investigación para la innovación proporcionada.

3Componente: 18,389 Porcentaje de proyectos de investigación aplicada desarrollados

(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Coordinación administrativa. Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Page 466: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Capacitación para el trabajo impartida.

4Componente: 18,391 Porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos del Departamento de Educación continua.Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Certificación de competencias otorgada.

5Componente: 18,393 Porcentaje de certificaciones gestionadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos de la Entidad de Certificación y Evaluación.Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicios de incubación y aceleración de negocios ofrecidos.

6Componente: 18,394 Porcentaje de proyectos que terminan proceso (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Base de datos de Incubadora. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial.Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico

03.01 Yucatán Competitivo

03.01.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 467: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Pago a Jubilados284 Gasto: 278,321,266.69

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

JUBILACIONES Y PENSIONESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 90.0090.0018,663 Porcentaje de beneficiarios satisfechos (B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Base de datos. Departamento de Jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionadosdel Gobierno del Estado reciben el pago de pensiones de manera oportuna.

Pagos de pensión y jubilación efectuados.

1Componente: 18,664 Porcentaje de pagos de pensión y jubilación efectuados

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Base de datos. Departamento de jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados.

2Componente: 18,665 Porcentaje de pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

91.00 140.00 114.28Trimestral

Base de datos. Departamento de jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada efectuados.

3Componente: 18,666 Porcentaje de pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

86.00 100.00 92.85Trimestral

Base de datos. Departamento de jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.06 Protección Social

02.06.06.02 Edad Avanzada

J - Pensiones y jubilaciones

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 468: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Manejo de la Deuda285 Gasto: 74,050,967.79

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estadoFin:

DEUDA PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Gobierno del Estado.

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 25.0825.1716,595 Índice del impacto de la deuda pública B/CPorcentaje

Anual NA NA NA

Mayor Auxiliar de la cuenta 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la deuda pública interna del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Mayor Auxiliar de la cuenta 2.2.3.3 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Informe de ingresos del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

El Gobierno del Estado fortalece su situación financiera mediante el pago de las amortizaciones e intereses derivados de los compromisos contraídos.

Cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato de crédito.

1Componente: 18,656 Variación porcentual del saldo de la deuda directa

((B-C)/C)*100 -0.35 -1.38 0.00 NA NATrimestral

Mayor Auxiliar de la cuenta 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Mayor Auxiliar de la cuenta 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Mayor Auxiliar de la cuenta 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Mayor Auxiliar de la cuenta 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Page 469: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

04.06 Gestión y Administración Pública

04.06.01 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

04.06.01.01 Deuda Pública Interna

D - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 470: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Distribución de Participaciones286 Gasto: 1,388,654,394.67

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.Fin:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 714.00714.0018,989 Participaciones per cápita destinado a municipios B/CPesos per cápita

Anual 337.00 335.00 672.61

Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Proyecciones demográficas. Consejo Nacional de Población y Vivienda. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente conlos compromisos adquiridos.

Recursos de Participaciones Federales transferidos (Ramo 28).

1Componente: 18,644 Variación porcentual en la distribución de participaciones federales

((B-C)/C)*100 1.00 1.00 -5.69 6.00 0.00Trimestral

Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio anterior. Departamento de Participaciones, Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

04.06 Gestión y Administración Pública

04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

04.06.02.02 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

C - Participaciones a entidades federativas y municipios

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 471: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Distribución de Aportaciones287 Gasto: 1,240,482,549.83

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estadoFin:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.

06.01.02Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.0090.0018,518 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 0.00 0.00

Reporte del presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.

Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente conlos compromisos adquiridos.

Recursos de aportaciones federales transferidos.

1Componente: 18,645 Porcentaje de recursos provenientes de aportaciones federales transferidos oportunamente

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

83.00 92.00 88.60Trimestral

Recibos oficiales de ingreso. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por aportaciones federales. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.

18,646 Variación porcentual en la distribución de aportaciones federales (Ramo 33) a municipios

((B-C)/C)*100 2,213,943,516.00 3.00Pesos

1.00 1.07 1.02Trimestral

Diario Oficial del Estado. Informe trimestral. Reporte de Aportaciones Pagadas en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.

Page 472: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

04.06 Gestión y Administración Pública

04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

04.06.02.03 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

I - Gasto Federalizado

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 473: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Integral a las Victimas del Delito288 Gasto: 12,329,878.64

Se contribuye a incrementar la cobertura y calidad de la atención a las víctimas del delito mediante el fortalecimiento de las condiciones que garanticen una atención integral y eficaz.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general víctimas del delito del Estado de Yucatán.

05.02.02Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 3.007,027.0017,909 Variación porcentual de víctimas del delito atendidos

((B-C)/C)*100Víctimas del delito

Anual NA NA NA

Bases de datos de asesorías jurídicas, atención psicológica y trabajo social. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

La población en general víctimas del delito en el estado de Yucatán reciben una atención integral para la protección de sus derechos.

Asesorías jurídicas proporcionadas.

1Componente: 17,925 Porcentaje de satisfacción por las asesorías jurídicas otorgadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

78.17 69.86 74.02Trimestral

Base de datos de asesorías jurídicas. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Terapias psicológicas proporcionadas.

2Componente: 17,927 Porcentaje de satisfacción por las terapias psicológicas otorgadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

94.60 72.59 83.60Trimestral

Base de datos de atención psicológica. Dirección de Atención a Víctimas. Fsicalía General del Estado (FGE).

Servicios de trabajo social otorgados.

3Componente: 17,928 Porcentaje de satisfacción por las asistencias de trabajo social otorgadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Base de datos de trabajo social. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Sevicio a casos de desaparecidos otorgados.

4Componente: 17,929 Variación porcentual de casos de personas desaparecidas atendidos

((B-C)/C)*100 2,601.00 2.00Colaboraciones

75.46 58.54 67.00Trimestral

Registro de desaparecidos. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: La cantidad de colaboraciones puede variar dependiendo de la solicitudes de otras Fiscalías.

Page 474: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 475: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia289 Gasto: 3,743,066.26

Se contribuye a incrementar la calidad de la atención de las víctimas del delito mediante el análisis de cada caso.Fin:

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en el Estado de Yucatán.

05.02.03Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 19.005,253.0017,781 Variación porcentual de mujeres atendidas por violecia de genero

((B-C)/C)*100Mujeres

Anual NA NA NA

Registro de mujeres atendidas por violencia de género. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las mujeres victimas de violecia degenero, sus hijas e hijos reciben atención integral de acuerdo a la problematica de cada caso.

Atenciones médicas otorgadas.

1Componente: 17,782 Porcentaje de mujeres que recibieron atención médica

(B/C)*100 14.63 25.00Porcentaje

4.79 4.46 4.60Trimestral

Registro de atenciones médicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Atenciones psicológicas otorgadas.

2Componente: 17,930 Porcentaje de mujeres que recibieron atención psicológica

(B/C)*100 37.39 45.00Porcentaje

24.92 26.53 25.73Trimestral

Registro de atenciones psicológicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asesorías jurídicas realizadas.

3Componente: 17,931 Porcentaje de mujeres que recibieron asesorías jurídicas

(B/C)*100 37.39 45.00Porcentaje

16.64 18.05 17.35Trimestral

Registro de asesorías jurídicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asistencias de trabajo social realizadas.

4Componente: 17,933 Porcentaje de mujeres que recibieron asistencia de trabajo social

(B/C)*100 6.50 17.00Porcentaje

0.42 0.05 0.24Trimestral

Registro de asistencias de trabajo social.Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Registros de denuncias ministeriales realizadas.

5Componente: 17,934 Porcentaje de mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público

(B/C)*100 4.00 20.00Porcentaje

11.10 10.82 10.96Trimestral

Registro de denucias ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Page 476: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 477: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios Legislativos290 Gasto: 54,591,240.00

Fin:

PODER LEGISLATIVODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población del estado

05.03.01Objetivo PED:

Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.01 Legislación

01.05.01.01 Legislación

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 478: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado291 Gasto: 10,772,200.00

Fin:

PODER LEGISLATIVODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los servidores públicos del Congreso del Estado

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.01 Legislación

01.06.01.01 Legislación

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 479: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado292 Gasto: 7,025,202.00

Fin:

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los servidores públicos de la Auditoría Superior del estado de Yucatán

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.01 Legislación

01.06.01.01 Legislación

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Page 480: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Auditoría Superior del Estado293 Gasto: 23,241,472.00

Fin:

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Poderes, organismos y municipios del Estado

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.04 Función Pública

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 481: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente294 Gasto: 175,232.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la administración eficiente de los recursos de la Universidad Tecnológica del Poniente.Fin:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Universidad.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.00100.0016,321 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Reportes financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente.

El personal de la institución cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Capacitación del personal impartida.

1Componente: 18,075 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 52.00 54.00Porcentaje

100.00 0.00 100.00Trimestral

Expedientes del personal. Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente.

Recursos financieros administrados.

2Componente: 18,076 Porcentaje de recursos ejercidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.00 18.33 39.33Trimestral

Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente. Página de internet (www.utponiente.edu.mx) Sección de Transparencia

Materiales y suministros proporcionados.

3Componente: 18,077 Porcentaje de materiales y suministros adquiridos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

20.00 20.35 40.35Trimestral

Reportes financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente.

Recursos humanos administrados.

4Componente: 18,078 Porcentaje de presupuesto para nómina ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 12.50 37.50Trimestral

Reporte de nómina. Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente

Programa de mantenimiento de instalaciones y equipo ejecutado.

5Componente: 18,079 Porcentaje de acciones realizadas del programa de mantenimiento

(B/C)*100 90.00 92.00Porcentaje

12.00 38.00 50.00Trimestral

Programa de acciones correctivas y preventivas. Reporte de cumplimiento del programa. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente.

Page 482: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 483: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán295 Gasto: 9,468,156.00

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública medante el uso de la herramienta de la Matriz de Indicadores de Resultados.Fin:

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.001.0017,912 Variación porcentual de programas presupuestarios con asignación de recursos financieros

((B-C)/C)*100Programa

Anual ND 0.00 0.00

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yuctán operan adecuadamente conlos recursos asignados.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,032 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)..

Bienes muebles e inmuebles suministrados

3Componente: 19,019 Porcentaje de prespuesto ejercido por concepto de recursos de bienes muebles e inmubles

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

ND 0.00 0.00Trimestral

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.02 Justicia

01.06.02.04 Derechos Humanos

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 484: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán296 Gasto: 0.00

Fin:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Alumnos de educación media superior.

03.02.03Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

K - Proyectos de Inversión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 485: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán297 Gasto: 74,667,026.00

Fin:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Alumnos de educación media superior.

03.02.04Objetivo PED:

Educación Media Superior03.02Tema PED:

Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 486: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Obesidad298 Gasto: 12,195,484.00

Contribuir a abatir las índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas.Fin:

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población con sobrepedo y obesidad.

02.02.02Objetivo PED:

Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 42.0043.0018,690 Porcentaje de población con sobrepeso y obesidad recuperados

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA NA NA

Informe del Sistema ünico de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico (INEGI). Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.programaobesidad.yucatan.gob.mx www.sds.yucatan.gob.mx www.ssy.gob.mx

La población con sobrepeso yobesidad mejora su estado nutricio.

Valoraciones antropométricas realizadas.

1Componente: 18,697 Variación porcentual de casos identificados en estudiantes de educación básica que fueron valorados

((B-C)/C)*100 39.25 39.00Porcentaje

NA NA -58.00Semestral

Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). www.programaobesidad.yucatan.gob.mx

Atención clínica a personas identificadas con sobrepeso u obesidad proporcionada.

2Componente: 18,701 Porcentaje de personas con sobrepeso en tratamiento en los servicios de salud de Yucatán

(B/C)*100 38.00 38.00Porcentaje

15.82 39.64 31.56Trimestral

Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). www.salud.yucatan.gob.mx

18,864 Porcentaje de personas con obesidad en tratamiento en los servicios de salud de Yucatán

(B/C)*100 43.00 43.00Porcentaje

16.97 NA 27.43Semestral

Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). www.salud.yucatan.gob.mx

Información de educación nutricional otorgada.

3Componente: 18,702 Variación porcentual de alumnos que cuentan con información de educación nutricional

((B-C)/C)*100 69.37 100.00Porcentaje

ND ND -75.00Trimestral

Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY) www.programaobesidad.yucatan.gob.mx

Page 487: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Recomendaciones de actividad física y alimentarias entregadas.

4Componente: 18,700 Porcentaje de recomendaciones actividad física y alimentarias entregadas

(B/C)*100 1.35 1.48Porcentaje

39.99 55.99 47.99Trimestral

Sistema de información y captura de la capacidad funcional en la plataforma www.depware.com

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 488: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Fabricación de Postes de Yucatán299 Gasto: 0.00

Se contribuye a incrementar la cobertura de electrificación en el estado mediante la distribución de postes.Fin:

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Poblaciones y sectores productivos.

04.01.03Objetivo PED:

Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 100.002,480.0018,432 Variación porcentual de postes distribuidos ((B-C)/C)*100Poste

Anual NA NA NA

Informes administrativos. Fábrica de Postes Yucatán S.A. De C.V. (Fapoyuc).

Las poblaciones y sectores productivos amplian la cobertura de su electricidad.

Postes de concreto producidos.

1Componente: 18,433 Porcentaje de postes producidos (B/C)*100 83.00 100.00Porcentaje

52.40 110.27 81.33Trimestral

Informes administrativos. Fábrica de Postes Yucatán S.A. De C.V. (Fapoyuc).

Señalamientos verticales producidos.

2Componente: 18,434 Porcentaje de señalamientos producidos (B/C)*100 92.00 100.00Porcentaje

79.14 71.20 75.17Trimestral

Informes administrativos. Fábrica de Postes Yucatán S.A. De C.V. (Fapoyuc).

Registros de concreto subterráneo producidos.

3Componente: 18,435 Porcentaje de registros de concreto subterráneo producidos

(B/C)*100 67.00 100.00Porcentaje

79.73 24.66 52.20Trimestral

Informes administrativos. Fábrica de Postes Yucatán S.A. De C.V. (Fapoyuc).

Productos de concreto producidos.

4Componente: 18,436 Porcentaje de productos de concreto producidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

87.50 112.00 99.75Trimestral

Informes administrativos. Fábrica de Postes Yucatán S.A. De C.V. (Fapoyuc).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.04 Alumbrado Público

B - Provisión de Bienes Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 489: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid300 Gasto: 187,030.00

Se contribuye al mejoramiento del desempeño de las finanzas públicas del estado mediante la administración eficiente de los recursos del Instituto.Fin:

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLIDDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Institución.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 86.0085.0018,628 Porcentaje de metas alcanzadas en el Plan Anual de Trabajo

(B/C)*100Porcentaje

Anual NA 30.00 NA

Información de la Subdirección de Planeación y Evaluación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

El personal de la institución cuenta con una administración eficiente e los recursos.

Recursos financieros administrados.

1Componente: 18,541 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

20.70 25.00 45.70Trimestral

Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,569 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

81.22 0.00 81.22Trimestral

Estado Analítico del Presupuesto y Estados Financieros. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Recursos materiales y servicios proporcionados.

3Componente: 18,967 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y servicios generales

(B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

12.48 27.00 39.48Trimestral

Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

4Componente: 18,968 Porcentaje de programas gestionados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

20.00 25.00 45.00Trimestral

Convocatorias recibidas. Subdirección de Planeación y Evaluación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Page 490: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.06 Gestión y Administración Pública

02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 491: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Transferencia de recursos federales en convenio301 Gasto: 257,048,349.34

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.Fin:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias, entidades y municipios.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 95.0090.0018,960 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas

(B/C)*100Porcentaje

Anual 100.00 100.00 100.00

Reporte de presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente conlos compromisos adquiridos.

Recursos federales en convenio transferidos.

1Componente: 18,642 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

59.00 54.00 55.00Trimestral

Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por convenio. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de convenios pagados. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

04.06 Gestión y Administración Pública

04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

04.06.02.01 Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

I - Gasto Federalizado

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 492: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Logística de eventos y giras302 Gasto: 46,476,756.01

Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Administración Pública.

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 80.000.0018,802 Porcentaje de personas que calificaron como bueno el evento

(B/C)*100Porcentaje

Semestral 93.00 NA 93.00

Cédula de evaluación. Despacho del Gobernador.

Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

La Administración Pública mejora la vinculación con la sociedad y otros órdenes de gobierno.

Servicio de vinculación con organismos nacionales e internacionales.

1Componente: 18,803 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 85.00 95.00Porcentaje

NA NA NDSemestral

Reporte de solicitudes de las dependencias y entidades del gobierno del estado. Oficina de la Representación del Gobierno del estado de Yucatán en la Ciudad de México. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Giras de trabajo en los municipios del interior del Estado realizadas.

2Componente: 18,804 Promedio de eventos por municipio visitado en gira

SUM B/C 6.31 6.31Eventos por municipio

3.85 8.00 4.96Trimestral

Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actos públicos en la ciudad de Mérida organizados.

3Componente: 18,805 Porcentaje de actos realizados (B/C)*100 116.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00Trimestral

Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Page 493: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 494: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP303 Gasto: 11,467,990.00

Fin:

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.08 Otros Servicios Generales

01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 495: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: No disponible304 Gasto: 0.00

Fin:

Dependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN

Población Objetivo:

06.01.03Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Medio(s) de Verificación

Page 496: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.06 Organización de Procesos Electorales

G - Regulación y supervisión

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 497: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC305 Gasto: 117,102,408.00

Fin:

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.06.03.06 Organización de Procesos Electorales

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 498: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

II TRIMESTRE Y I SEMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral306 Gasto: 2,535,486.00

Fin:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: ..

06.01.01Objetivo PED:

Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Fórmula Línea base Meta Medios de VerificaciónAVANCE

Periodicidad I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE

Propósito 0.000.000 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.02 Justicia

01.06.02.01 Impartición de Justicia

M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.

Page 499: Segundo Trimestre 2015SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 II TRIMESTRE Y I SEMESTRE Programa Presupuestario: 3 Justicia Civil, Mercantil y Familiar Gasto: 151,138,343.00 Fin:

4. GLOSARIO 

 

Estructura Funcional Programática  

 

Es  el  conjunto  de  categorías  y  elementos  programáticos  ordenados  en  forma 

coherente, el cual define  las acciones que efectúan  los ejecutores de gasto para 

alcanzar las metas de los programas presupuestados. Igualmente ordena y clasifica 

las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto. 

 

Metadatos 

 

Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el 

desempeño de la acción gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el 

alcance de los indicadores y favorecer su correcta interpretación. 

 

Periodicidad del cálculo   

 

Se refiere al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del  indicador. 

Puede  ser  menor  a  un  mes,  mensual,  bimestral,  trimestral,  semestral,  anual, 

bianual, quinquenal o decenal.  

 

Resultados 

 

Son el producto, efecto o  impacto  (positivo o negativo) que se produce debido a 

las acciones de una política, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de 

acción o intervención adelantada.