Programa de Inversiones EMAPICA 2Q

102
Cuadro Nº 4.1.8 Programa de Inversiones EMAPICAS.A. 2do. Quinquenio (Nuevos Soles) LOCALIDAD/COMPONENTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 2Q ICA 9,327,039 0 0 0 2,700,000 12,027,039 TOTAL AGUA 9,327,039 0 0 0 2,700,000 12,027,039 Ampliación Agua 6,196,789 0 0 0 2,700,000 8,896,789 Mejoramiento y Renovacion 3,130,250 0 0 0 0 3,130,250 TOTAL ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0 Ampliación Alcantarillado 0 Mejoramiento y Renovacion 0 PALPA 0 0 0 0 0 0 TOTAL AGUA PALPA 0 0 0 0 0 0 Ampliación Agua 0 Mejoramiento y Renovacion 0 TOTAL ALCANTARILLADO PALPA 0 0 0 0 0 0 Ampliación Alcantarillado 0 Mejoramiento y Renovacion 0 PARCONA 0 0 0 0 0 0 TOTAL AGUA 0 0 0 0 0 0 Ampliación Agua 0 Mejoramiento y Renovacion 0 TOTAL ALCANTARILLADO PARCONA 0 0 0 0 0 0 Ampliación Alcantarillado 0 Mejoramiento y Renovacion 0 LOS AQUIJES 0 0 0 0 0 0 TOTAL AGUA LOS AQIJES 0 0 0 0 0 0 Ampliación Agua 0 Mejoramiento y Renovacion 0 TOTAL ALCANTARILLADO LOS AQUIJES 0 0 0 0 0 0 Ampliación Alcantarillado 0 Mejoramiento y Renovacion 0 TOTAL EMAPICA S.A. 9,327,039 0 0 0 2,700,000 12,027,039 TOTAL AGUA 9,327,039 0 0 0 2,700,000 12,027,039 Ampliación Agua 6,196,789 0 0 0 2,700,000 8,896,789 Mejoramiento y Renovacion 3,130,250 0 0 0 0 3,130,250 TOTAL ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0 Ampliación Alcantarillado 0 0 0 0 0 0

description

A

Transcript of Programa de Inversiones EMAPICA 2Q

Cuadro Nº 4.1.8 Programa de Inversiones EMAPICAS.A. 2do. Quinquenio (Nuevos Soles)

LOCALIDAD/COMPONENTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 2Q

ICA 9,327,039 0 0 0 2,700,000 12,027,039

TOTAL AGUA 9,327,039 0 0 0 2,700,000 12,027,039

Ampliación Agua 6,196,789 0 0 0 2,700,000 8,896,789

Mejoramiento y Renovacion 3,130,250 0 0 0 0 3,130,250

TOTAL ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0

Ampliación Alcantarillado 0

Mejoramiento y Renovacion 0

PALPA 0 0 0 0 0 0

TOTAL AGUA PALPA 0 0 0 0 0 0

Ampliación Agua 0

Mejoramiento y Renovacion 0

TOTAL ALCANTARILLADO PALPA 0 0 0 0 0 0

Ampliación Alcantarillado 0

Mejoramiento y Renovacion 0

PARCONA 0 0 0 0 0 0

TOTAL AGUA 0 0 0 0 0 0

Ampliación Agua 0

Mejoramiento y Renovacion 0

TOTAL ALCANTARILLADO PARCONA 0 0 0 0 0 0

Ampliación Alcantarillado 0

Mejoramiento y Renovacion 0

LOS AQUIJES 0 0 0 0 0 0

TOTAL AGUA LOS AQIJES 0 0 0 0 0 0

Ampliación Agua 0

Mejoramiento y Renovacion 0

TOTAL ALCANTARILLADO LOS AQUIJES 0 0 0 0 0 0

Ampliación Alcantarillado 0

Mejoramiento y Renovacion 0

TOTAL EMAPICA S.A. 9,327,039 0 0 0 2,700,000 12,027,039

TOTAL AGUA 9,327,039 0 0 0 2,700,000 12,027,039

Ampliación Agua 6,196,789 0 0 0 2,700,000 8,896,789

Mejoramiento y Renovacion 3,130,250 0 0 0 0 3,130,250

TOTAL ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0

Ampliación Alcantarillado 0 0 0 0 0 0

Mejoramiento y Renovacion 0 0 0 0 0 0

Lineas de accion/ actividades/ subactividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 2Q

A. PROGRAMA DE INVERSIONES MIO GERENCIA COMERCIAL (Soles) (incluye Costos Indirectos)I Optimizar la atención al cliente 203,102 406,204 609,306II Actualización Catastral 630,952 23,661 23,661 23,661 40,362 742,296III. Incremento de conexiones facturadas 3,929 3,929 6,548 13,097 13,097 40,600IV. Implementación función de medición 7,280 7,280 12,134 24,268 24,268 75,231V. Mejoramiento de recaudación 109,426 0 0 0 0 109,426

VI. Optimizar el proceso de reclamos 2,218 4,435 0 0 0 6,653VII. Implementación de procesos y procedimientos comerciales 87,044 174,087 0 0 0 261,131

TOT PROGRAMA DE INVERSIONES MIO G. COMERCIAL 1,043,951 619,597 42,343 61,025 77,727 1,844,643

B. INVERSIONES MIO G. ADMISTRACION Y FINANZASI. Mejora de Gestion de Recursos Humanos 174,944 155,431 164,851 146,011 195,803 837,040II. Mejorar la Gestion Contable y Financiera 113,518 113,518 0 0 0 227,036III Mejorar la Logistica 3,243 3,243 3,243 3,243 3,243 16,217IV Optimizar Gestion de Almacenes 69,857 69,857 69,857 69,857 69,857 349,287

TOT INVERSIONES MIO G. ADMISTRACION Y FINANZAS 361,563 342,050 237,952 219,112 268,904 1,429,580

C. INVERSIONES GESTION DE LA REGULACION Y GESTION GERENCIAL

I MEJORA DE LA REGULACION Y GESTION EMPRESARIAL 17,837 0 0 0 0 17,837

II 102,955 102,955 0 0 205,909

III. MEJORA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 45,668 45,668 45,668 45,668 45,668 228,338

IV 0 0 77,573 2,864,935 6,068,053 9,010,561

TOT INVERSIONES MIO G. DE LA REGULACION Y G. GERENCIAL 166,459 148,622 123,241 2,910,603 6,113,721 9,462,645

D. INVERSIONES OPTIMIZACION DE LA GESTION OPERACIONAL1 Implementación el sistema información de Gestión Técnica 0 0 170,355 0 0 170,3552 Actualización Catastro Agua 33,103 1,324,119 0 0 0 1,357,2223 Elaboración del catastro de alcantarillado (SNIP 277343) 954,600 0 0 0 0 954,6004 132,317 2,646,341 2,646,341 0 0 5,425,0005 Equipamiento del Area Operacional 0 1,000,000 1,000,000 0 0 2,000,0006 Elaboración del estudio de proyectos PAMA 200,000 200,000

TOT INVERSIONES MIO Optimizacion Operacional 1,120,020 5,170,460 3,816,696 0 0 10,107,177

TOT INVERSIONES MIO GC-GAF-GR y GG y GO 2,691,994 6,280,729 4,220,232 3,190,740 6,460,351 22,844,045

Inversiones Institucionales AGUA 1,345,997 3,140,365 2,110,116 1,595,370 3,230,175 11,422,023

Inversiones Institucionales ALCANTARILLADO 1,345,997 3,140,365 2,110,116 1,595,370 3,230,175 11,422,023

Cuadro Nº 4.1.7 Programa de Inversiones en MIO (incluye Costos Indirectos) (S/.)

MEJORA DE GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS Y DE CONECTIVIDAD

Mejoramiento y ampliación del servicio institucional de SHSA. (SNIP 190319)

Sectorización de la red de servicio

Cuadro Nº 4.1.6 Programa de Inversiones en ampliación y Mejoramiento y Renovación de Alcantarillado 2do. Quinquenio LOCALIDAD PALPA

2.1 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SNIP FICHA Nº Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 2Q

2.1.1 Conexiones de Desagües 66,950 66,950 66,950 66,950 68,900 336,700

16358 ORC-PI-01 Usuarios Und 518 66,950 66,950 66,950 66,950 68,900 336,700

2.1.2 Red de Colectores Secundarios 474,082 0 0 0 0 474,082

16358 ORC-PI-01 G.C. ml 1615 474,082 0 0 0 0 474,082

2.1.3 Red de Colectores Primarios 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

2.1.4 Estaciones de Bombeo de AR 558,072 0 0 0 0 558,072

16358 ORC-PI-01 G.C. GLB 1 209,209 0 0 0 0 209,209

16358 ORC-PI-01 G.C. GLB 1 124,891 0 0 0 0 124,891

16358 ORC-PI-01 G.C. GLB 1 223,971 0 0 0 0 223,971

2.1.5 Lineas de Impulsión de AR. 256,276 0 0 0 0 256,276

16358 ORC-PI-01 G.C. GLB 1 256,276 0 0 0 0 256,276

2.1.6 Plantas de Tratamiento de AR. 793,114 0 0 0 0 793,114

16358 ORC-PI-01 G.C. GLB 1 793,114 0 0 0 0 793,114

2.1.7 Emisor 105,035 0 0 0 0 105,035

16358 ORC-PI-01 G.C. ml 252 105,035 0 0 0 0 105,035

TOTAL INVERSION DE AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO 2,253,528 66,950 66,950 66,950 68,900 2,523,278

2.2 MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN2.2.1 Conexiones de Desagües 0 0 0 0 0 02.2.2 Red de Colectores Secundarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN EN ALCANTARILLADO PALPA 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIONES EN ALCANTARILLADO PALPA 2,253,528 66,950 66,950 66,950 68,900 2,523,278

2,253,528 66,950 66,950 66,950 68,900 2,523,278

Fuente Finan.

UnidadMedida

INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

AMPLIACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO CB-01 (AGUAS RESIDUALES)

SISTEMA DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION PARA LAS ESTACIONES BOMBEO

SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO

Instalación de línea de impulsión de DN 160 mm. en una longitud de 25 mt.

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR

INSTALACION DE EMISOR EFLUENTE PTAR A RIO

TOTAL INVERSIONES AMPLIACIÓN - RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LOC PALPA

Cuadro Nº 4.1.4 Programa de Inversiones en ampliación y Mejoramiento y Renovacion de agua potable 2do. Quinquenio

LOCALIDAD PARCONA

1.1 AMPLIACION AGUA SNIP FICHA Nº Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 2Q

1.1.1 Captación Subterránea 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.2 Captación Superficial 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.3 Pre Tratamiento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.4 Conducción Agua cruda 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.1.5 Tratamiento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.1.6 Conducción Agua Tratada 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.7 Almacenamiento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.1.8 Estaciones de Bombeo 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.9 Red Primaria Agua Potable 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.10 Red Secundaria Agua Potable 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 336

1.1.11 Medidores de Agua 0 0 0 0 0 0

Und 0 0 0

1.1.12 Conexiones de Agua 0 0 0 0 0 0

Instalación de conexiones Usuarios Und 0

TOTAL INVERSIONES EN AMPLIACIÓN AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0

833 124,767 116,744 30,132 14,239 0

Cuadro Nº 4.1.2 Programa de Inversiones en Renovación y Mejoramiento de agua potable 2do. Q LOCALIDAD PARCONA1.2 MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN

1.2.1 Captación Subterránea 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.2 Captación Superficial 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.3 Pre Tratamiento 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.4 Conducción Agua cruda 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.5 Tratamiento 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.6 Conducción Agua Tratada 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.7 Almacenamiento 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.8 Estaciones de Bombeo Agua Captada 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.9 Red Primaria Agua Potable 0 0 0 0 0 00 Esto lo genera el SW MODELO SUNASS

1.2.10 Red Secundaria Agua Potable 0 0 0 0 0 0

0 Esto lo genera el SW MODELO SUNASS

TOTAL INVERSIONES EN MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN EN AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIONES EN AGUA POTABLE PARCONA 0 0 0 0 0 0

69 69 71 72 72 353 33669 69 71 72 72 353 466

Cuadro Nº 4.1.3 Programa de Inversiones en ampliación de Alcantarillado 2do. Q LOCALIDAD PARCONA

SNIP Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 2Q

2.1 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO2.1.1 Conexiones de Desagües 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.2 Red de Colectores Secundarios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.3 Red de Colectores Primarios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.4 Estaciones de Bombeo de AR 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.5 Lineas de Impulsión de AR. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.6 Plantas de Tratamiento de AR. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.7 Emisor 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSION DE AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0

Cuadro Nº 4.1.4 Programa de Inversiones en Renovación y mejoramiento de Alcantarillado 2do. Q LOCALIDAD PARCONA

2.2 MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN2.2.1 Conexiones de Desagües 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.2.2 Red de Colectores Secundarios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.2.3 Red de Colectores Primarios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.2.4 Estaciones de Bombeo de AR 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 02.2.5 Lineas de Impulsión de AR. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 02.2.6 Plantas de Tratamiento de AR. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 02.2.7 Emisores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN EN ALCANTARILLADO PARCONA 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Fuente Finan.

UnidadMedida

Fuente de Financiami

ento

UnidadMedida

TOTAL INVERSIONES AMPLIACIÓN - RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Cuadro Nº 4.1.4 Programa de Inversiones en ampliación y Mejoramiento y Renovacion de agua potable 2do. Quinquenio

LOCALIDAD LOS AQUIJES

1.1 AMPLIACION AGUA SNIP FICHA Nº Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 2Q

1.1.1 Captación Subterránea 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.2 Captación Superficial 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.3 Pre Tratamiento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.4 Conducción Agua cruda 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.1.5 Tratamiento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.1.6 Conducción Agua Tratada 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.7 Almacenamiento 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.1.8 Estaciones de Bombeo 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.9 Red Primaria Agua Potable 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 01.1.10 Red Secundaria Agua Potable 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 336

1.1.11 Medidores de Agua 0 0 0 0 0 0

Und 0 0 0

1.1.12 Conexiones de Agua 0 0 0 0 0 0

Instalación de conexiones Usuarios Und 0

TOTAL INVERSIONES EN AMPLIACIÓN AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0

833 124,767 116,744 30,132 14,239 0

Cuadro Nº 4.1.2 Programa de Inversiones en Renovación y Mejoramiento de agua potable 2do. Q LOCALIDAD LOS AQUIJES1.2 MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN

1.2.1 Captación Subterránea 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.2 Captación Superficial 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.3 Pre Tratamiento 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.4 Conducción Agua cruda 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.5 Tratamiento 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.6 Conducción Agua Tratada 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.7 Almacenamiento 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.8 Estaciones de Bombeo Agua Captada 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

1.2.9 Red Primaria Agua Potable 0 0 0 0 0 00 Esto lo genera el SW MODELO SUNASS

1.2.10 Red Secundaria Agua Potable 0 0 0 0 0 0

0 Esto lo genera el SW MODELO SUNASS

TOTAL INVERSIONES EN MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN EN AGUA POTABLE 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIONES EN AGUA POTABLE LOS AQUIJES 0 0 0 0 0 0

69 69 71 72 72 353 33669 69 71 72 72 353 466

Cuadro Nº 4.1.3 Programa de Inversiones en ampliación de Alcantarillado 2do. Q LOCALIDAD LOS AQUIJES

SNIP Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 2Q

2.1 AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO2.1.1 Conexiones de Desagües 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.2 Red de Colectores Secundarios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.3 Red de Colectores Primarios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.4 Estaciones de Bombeo de AR 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.5 Lineas de Impulsión de AR. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.6 Plantas de Tratamiento de AR. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.1.7 Emisor 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSION DE AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0

Cuadro Nº 4.1.4 Programa de Inversiones en Renovación y mejoramiento de Alcantarillado 2do. Q LOCALIDAD LOS AQUIJES

2.2 MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN2.2.1 Conexiones de Desagües 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.2.2 Red de Colectores Secundarios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.2.3 Red de Colectores Primarios 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2.2.4 Estaciones de Bombeo de AR 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 02.2.5 Lineas de Impulsión de AR. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 02.2.6 Plantas de Tratamiento de AR. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 02.2.7 Emisores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

TOTAL MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN EN ALCANTARILLADO LOS AQUIJES 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Fuente Finan.

UnidadMedida

Fuente de Financiami

ento

UnidadMedida

TOTAL INVERSIONES AMPLIACIÓN - RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Cuadro Nº 4.1.1 Programa de Inversiones en ampliación de agua potable 2do. Q LOCALIDAD ICA

SNIP CODIGO Fuente Financiamiento Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 2QUnidadMedida

AMPLIACION AGUA1 CAPTACION

1.1 Captación Subterránea 0 0 0 0 0 0

1.1.2 Captación Superficial 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Pre Tratamiento 0 0 0 0 0 0

1.1.4 Conducción Agua cruda 120,000 0 0 0 0 120,000

- ICA-PI-017 R. P. ml 2,500 120,000 0 0 0 0 120,000

1.1.5 Tratamiento 0 0 0 0 0 0

1.1.6 Conducción Agua Tratada 0 0 0 0 0 0

1.1.7 Almacenamiento 1,200,000 0 0 0 2,700,000 3,900,000

CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO EN EL LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAPICA S.A. 32522 ICA-PI-013 MVCS m3 1500 1,200,000 0 0 0 0 1,200,000

ICA-PI-056 R.P. m3 1501 0 0 0 0 2,700,000 2,700,000

0

1.1.8 Estaciones de Bombeo 1,115,600 0 0 0 0 1,115,600

- ICA-PI-044 R.P. ml 76 900,000 900,000

236980 ICA-PI-006 MVCS Unid 22 215,600 215,600

1.1.9 Red Primaria Agua Potable 45,189 0 0 0 0 45,189

290689 ICA-PI-008 RP Gbl 1 45,189 45,189

1.1.5 Red Secundaria Agua Potable 0 0 0 0 0 01.1.6 Medidores de Agua 3,716,000 0 0 0 0 3,716,000

A)INSTALACION DE 13,400 MICROMEDIDORS DE AGUA POTABLE CLASE METROLOGICA 236980 ICA-PI-006 MVCS Unid 13400 3,216,000 0 0 0 0 3,216,000

236980 ICA-PI-006 MVCS Glb 1 500,000 0 0 0 0 500,000

Se instalará una línea de conducción de agua potable con tubería PVC C-10, de Ø 160 mm., en una longitud de 2,500 m. con sus respectivos accesorios y dados de concreto con la finalidad de sectorizar esta zona, aprovechando la construcción del reservorio elevado de Jardines de Villa.

LA CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 1500 M3 DE CAPACIDAD, CON SUS RESPECTIVAS LINEAS DE IMPULSION Y ADUCCION Y SISTEMA DE CLORACION , QUE PERMITA UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PRESION Y CONTINUIDAD, PUESTO QUE EL PROYECTO AGUA PARA ICA , NO CONTEMPLA LA INTERVENCION EN ESTA ZONA QUE SE APERTURARIA COMO UN NUEVO SECTOR. LAS URBANIZACIONES :OASIS, RINCONADA DE HUACACHINA I, II ETAPA, PARAISO DE HUACACHINA, LA PLANICIE DE HUACACHINA, Y OTROS, TIENEN UN INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE

SE CONSTRUIRA UN POZO DE 76 M DE PROFUNDIDAD CON UNA TUBERIA DE DIAM. 15", CON SU EMPAQUE DE 48" PARA UN CAUDAL DE Q: 48 LTS/SEG.

INSTALACION DE 22 MACROMEDIDORES DE INSERCION TIPO ELECTROMAGNETICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCION DE AGUA D)MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BANCO DE MEDIDORES

CONSTRUCCION DE 7 CAJAS DE CONCRETO TIPO BUZON PARA UBICACIÓN DE LAS VALVULAS DE AIRE;ADQUISICION DE 07 VALVULAS DE PURGA DE AIRE;CONSTRUCCION DE 03 CAJAS DE CONCRETO TIPO RECTANGULAR PARA UBICACIÓN DE LAS VALVULAS DE PURGA DE RED DE AGUA POTABLE Y ADQUISICION E INSTALACION DE 03 VALVULAS COMPUERTA PARA PURGA DE RED DE AGUA POTABLE

E)INSTALACION DE 01 NUEVO BANCO DE MEDIDORES Y REHABILITACION DE OTRO.

Cuadro Nº 4.1.1 Programa de Inversiones en ampliación de agua potable 2do. Q LOCALIDAD ICA

SNIP CODIGO Fuente Financiamiento Cantidad AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 2QUnidadMedida

00

1.1.7 Conexiones de Agua 0 0 0 0 0 0

Instalación de Conexiiones domiciliarias de Agua R. P. 0

TOTAL INVERSIONES EN AMPLIACIÓN AGUA POTABLE 6,196,789 0 0 0 2,700,000 8,896,789

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-001

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEAEN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADO 01.07.2014 26,834.39 298298EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

INADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

DEFICIENTE SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DEL PASAJE HUARAZ TIENE UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

26,834 0.08 96

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

ADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

EFICIENTE SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?MEJORA CALIDAD DE VIDA , EFICIENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO

Costo Directo 21,817 Recursos PropiosSUB TOTAL 21,817Gastos pre operativos 436Supervisión 3% 654Espediente técnico 3% 654Gastos Generales 10 % 2,182Utilidades 5 % 1,091

TOTAL 26,834

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL PASAJE HUARAZ - DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

EL PASAJE HUARAZ SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE ICA, UNIENDO LAS CALLES JUNIN Y LA MAR QUE PERTENECE AL SECTOR DE DISTRIBUCION S-01 CERCADO. SU RED DE ALCANTARILLADO ES DE MATERIAL CONCRETO SIMPLE NORMALIZADO DE 8 Y 24 CONEXIONES DOMICILIARIAS .POR SU ANTIGUEDAD ESTA RED HA COLAPSADO COMPLETAMENTE OCASIONANDO CONSTANTES INTERVENSIONES POR PARTE DEL PERSONAL DEL AREA OPERACIONAL POR SOLICITUDES DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS POR PROBLEMAS DE ATOROS. LA EPS EMAPICA S.A. EN SU PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO CUENTA CON FINANCIAMIENTO PARA LA RENOVACION DE COLECTORES SECUNDARIOS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO POR TAL MOTIVO A FIN DE SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA LA GERENCIA GENERAL HA DISPUESTO SE PROCEDA A LA RENOVACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO ASI COMO DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DEL PASAJE HUARAZ TIENE UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

REHABILITACION DE 77 ML DE COLECTOR SECUNDARIO CON TUBERIA PVC-UF, ISO 4435, S-25, D= 200 MM; REHABILITACION DE 9.43 M2 DE PAREDES INTERNAS DE BUZON;REHABILITACION DE 02 UNIDADES DE MEDIAS CAÑAS DE BUZON; DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE 02 UNIDADES DE DADOS DE CONCRETO PARA EMPALMES DE TUBERIA NUEVA; ROTURA Y REPOSICION DE 61.60 M2 DE VEREDA RIGIDA DE E=10 CM PARA INSTALACION DE COLECTOR SECUNDARIO; REHABILITACION DE 24 UNIDADES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE DESAGUE DE PVC -UF, ISO 4435,S-25,D=160MM, LP= 1.65 MT;ROTURA DE 26.14 M2 Y REPOSICION DE 28.80 M2 DE VEREDA RIGIDA DE E= 10 CM PARA INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 21,817SUB TOTAL 21,817Gastos pre operativos 2% 436Gastos Generales 10% 2,182Utilidades (5%) 1,091Supervision 3% 654Expediente Técnico (3%) 654

TOTAL 26,834

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 01.07.2014

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-003

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEAEN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado) 27.11.2015 172,412.17 341095EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

LA POBLACION DE LA CALLE URUBAMBA TIENE UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

INADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

DEFICIENTE SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LOS USUARIOS DE LA CALLE URUBAMBA TIENE UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

172,412 0.17 69

INSTALACION DE 56 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 182,000

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

ADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

EFICIENTE SISTEMA DE EVACUACION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?MEJORA CALIDAD DE VIDA , EFICIENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO

Costo Directo 288,140 Recursos PropiosSUB TOTAL 288,140Gastos pre operativos 5,763Supervisión 3% 8,644Espediente técnico 3% 8,644Gastos Generales 10 % 28,814Utilidades 5 % 14,407

TOTAL 354,412

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE URUBAMBA (ENTRE LA CALLE LIMA Y LA CALLE PAITA) DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA.

LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE URUBAMBA SE ENCUENTRAN COLAPSADAS DEBIDO A QUE SON DE C.S.N. Y ESTAN EN MAL ESTADO, PROVOCANDO REPRESAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS DE LAS CALLES, POR LO QUE ES URGENTE LA RENOVACION DE LAS REDES, LA ANTIGÜEDAD DE ESTAS REDES ES DE MAS DE 50 AÑOS Y SE REQUIERE UNA RENOVACION CON TUBERIAS DE 200 MM PVC ISO-4432

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

INSTALACION DE 351.60 M DE TUBERIA PVC 200 MM ISO 4435, UF, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE CON TUBERIA PVC 160 MM ISO-UF 4435-S-25

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 288,140SUB TOTAL 288,140Gastos pre operativos 2% 5,763Gastos Generales 10% 28,814Utilidades (5%) 14,407Supervision 3% 8,644Expediente Técnico (3%) 8,644

TOTAL 354,412

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 27.11.2015

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-006

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEAEN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado) 27.08.2014 9,808,352.00 236980EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA

INADECUADOS HABITOS DE CONSUMO DE PARTE DE LOS USUARIOS

DISPONIBILIDAD INSUFICIENTE DE AGUA POTABLE

INSUFICIENTE EDUCACION SANITARIA EN LA POBLACION

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA9,808,352

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

3,216,000

0.83 163058194,500

500,000

1,437,500

668,250

ALTERNATIVA 2 9,959,292 0.83 163058

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-8, S-13, S-15 Y S-16 DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

LA POBLACION BENEFICIARIA CON EL PROYECTO, ACTUALMENTE CUENTA CON SERVICIO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE PERO CON RESTRICCIONES;LA CONTINUIDAD ESTIMADA ES DE 13 HORAS/DIA Y LAS PRESIONES BAJAS (PROMEDIO 8 MCA)LA COBERTURA DE AGUA POTABLE ES DE 71.6% Y LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO ES DE 68.6%.LA DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS BASICOS GENERAN ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES A LA POBLACION POR LO QUE INCURREN EN MAYORES GASTOS DE SALUD QUE AFECTAN SU ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL.POR OTRO LADO SOLO EL 6.6% DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE TIENEN MICROMEDIDORES INSTALADOS.SEGUN EL ESTUDIO REALIZADO CON MEDIDORES TESTIGO MAS ALLA DEL 32% DE LA POBLACION QUE NO CUENTA CON MEDIDOR TIENE CONSUMOS SUPERIORES A LOS 25M3/MES DE AGUA INCURRIENDO EN DESPERDICIOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DEL SERVICIO Y AL MISMO TIEMPO ESTA SITUACION NO PERMITE CONTROLAR EL CONSUMO REAL DE LOS USUARIOS PARA EL CONTROL DEL USO ADECUADO DEL MISMO,ASI COMO TAMBIEN EL PAGO JUSTO POR PARTE DE LOS USUARIOS.LA CIUDAD DE ICA TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA AGRICULTURA, ESPECIALMENTE EL CULTIVO DE ALGODON, MENESTRAS, INDUSTRIA VITIVINICOLA, EXISTIENDO A SU VEZ OTROS SECTORES DE DESARROLLO ECONOMICO COMO LA MINERIA, LA PESQUERIA Y EL TURISMO. SEGUN EL ESTUDIO DESARROLLADO EN EL PLAN MAESTRO DE LA EPS EMAPICA S.A., LA POBLACION URBANA PROYECTADA EN ESTA CIUDAD ES DE 163058 HABITANTES, CONSIDERANDO UNA TASA DE CRECIMIETO POBLACIONAL DE 1.21% Y ESTABLECIENDO UNA DENSIDAD POBLACIONAL DE 3.88 HABITANTES POR VIVIENDA SEGUN RESULTADOS DEL CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA DEL AÑO 2007.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-08, S-13, S-15 Y S-16 DEL DISTRITO DE ICA ,

PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-08, S-13, S-15 Y S-16 DEL DISTRITO DE ICA , PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

1) REDUCCION DE PERDIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCION: A)INSTALACION DE 13,400 MICROMEDIDORS DE AGUA POTABLE CLASE METROLOGICA

B)RENOVACION DE 1945 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE

C)INSTALACION DE 22 MACROMEDIDORES DE INSERCION TIPO ELECTROMAGNETICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCION DE AGUA

D)MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BANCO

DE MEDIDORES

E)INSTALACION DE 01 NUEVO BANCO DE MEDIDORES Y REHABILITACION DE

OTRO.2)REHABILITACION DE LA RED DE

DISTRIBUCION: A) REHABILITACION DE 5.75 KM DE RED DE DISTRIBUCION

CON TUBERIA PVC ISO UF DIAMETRO 160MM C-7.5 EN EL SECTOR DE

ABASTECIMIENTO S-05 (URB. DIVINO MAESTRO, PUENTE BLANCO Y

ASOCIACION VILLA EL PERIODISTA).B) REPOSICION DE 1485 CONEXIONES PREDOMICILIARIAS EN EL SECTOR S-

05

3) MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA: A) CAPACITACION DEL PERSONAL

TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA EPS. B) ASISTENCIA TECNICA EN

ASPECTOS OPERATIVOS/ COMERCIALES ORIENTADOS AL

CONTROL DE PERDIDAS Y GESTION POLITICO-SOCIAL.

C) MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

4) MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION SANITARIA: A) FORTALECIMIENTO DEL

PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA. (

1) REDUCCION DE PERDIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCION: A)INSTALACION DE 13,400 MICROMEDIDORS DE AGUA POTABLE CLASE METROLOGICAB. B)RENOVACION DE 1945 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE C)INSTALACION DE 22 MACROMEDIDORES DE INSERCION TIPO ELECTROMAGNETICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCION DE AGUA D)MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BANCO DE MEDIDORES E)INSTALACION DE 01 NUEVO BANCO DE MEDIDORES Y REHABILITACION DE OTRO.

2)REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION: A) REHABILITACION DE 5.75 KM DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA HDPE DIAMETRO 110 Y DIAMETRO 160MM C-7.5 EN EL SECTOR DE ABASTECIMIENTO S-05 (URB. DIVINO MAESTRO, PUENTE BLANCO Y ASOCIACION VILLA EL PERIODISTA).B) REPOSICION DE 1485 CONEXIONES PREDOMICILIARIAS EN EL SECTOR S-05

ALTERNATIVA 2 9,959,292 0.83 163058

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO

Costo Directo 7,974,270 MVCSSUB TOTAL 7,974,270Gastos pre operativos 159,485Supervisión 3% 239,228Espediente técnico 3% 239,228Gastos Generales 10 % 797,427Utilidades 5 % 398,713

TOTAL 9,808,352

1) REDUCCION DE PERDIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCION: A)INSTALACION DE 13,400 MICROMEDIDORS DE AGUA POTABLE CLASE METROLOGICAB. B)RENOVACION DE 1945 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE C)INSTALACION DE 22 MACROMEDIDORES DE INSERCION TIPO ELECTROMAGNETICO EN LOS CENTROS DE PRODUCCION DE AGUA D)MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BANCO DE MEDIDORES E)INSTALACION DE 01 NUEVO BANCO DE MEDIDORES Y REHABILITACION DE OTRO.

2)REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION: A) REHABILITACION DE 5.75 KM DE RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA HDPE DIAMETRO 110 Y DIAMETRO 160MM C-7.5 EN EL SECTOR DE ABASTECIMIENTO S-05 (URB. DIVINO MAESTRO, PUENTE BLANCO Y ASOCIACION VILLA EL PERIODISTA).B) REPOSICION DE 1485 CONEXIONES PREDOMICILIARIAS EN EL SECTOR S-05

1. MEJORA LOS NIVELES DE SALUD EN LA POBLACION. 2. AL AÑO 5 , LAS NBI SE REDUCEN. 3. AL AÑO 5 EL IDH SE INCREMENTA. 4. A PARTIR DEL AÑO 2 LA POBLACION TIENE MEJOR SERVICIO DE AGUA POTABLE. 5. AL AÑO 5 LOS INDICES DE INFECCIONES GASTROINTESTINALES SE REDUCEN EN 20%. 6.AL AÑO 2 LOS INDICES DE SATISFACCION CON EL SERVICIO MEJORAN EN 4%. 7.SE MEJORA EL INDICE DE MICROMEDICION AL 33%, 8. LOS RECLAMOS OPERACIONALES Y COMERCIALES SE REDUCEN EN 15%.

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-08, S-13, S-15 Y S-16 DEL DISTRITO DE ICA , PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-08, S-13, S-15 Y S-16 DEL DISTRITO DE ICA , PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

SERVICIO DE AGUA POTABLE CON CONTINUIDAD Y PRESIONES ADECUADA, ADECUDA GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, ADECUDAS PRACTICAS DE HIGIENE SANITARIA

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-08, S-13, S-15 Y S-16 DEL DISTRITO DE ICA , PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 7,974,270SUB TOTAL 7,974,270Gastos pre operativos 2% 159,485Gastos Generales 10% 797,427Utilidades (5%) 398,713Supervision 3% 239,228Expediente Técnico (3%) 239,228

TOTAL 9,808,352

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 27.08.2014

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

3,576,502

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-007

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEAEN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADO 24.09.2010 58,000,000.00 142852EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

58,000,000 1 215970

ALTERNATIVA 2

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PLANTA DE CACHICHE. Distrito, Provincia y departamento de Ica.

LA URB. LAS CASUARINAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SUR OESTE DE LA CIUDAD DE ICA Y ESTA CONFORMADA POR SEIS ETAPAS Y 2438 CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE (AL MES DE Marzo 2014) EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE COMPONE DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 500 M3 UN POZO TUBULAR DE 75 MT. DE PROFUNDIDAD EQUIPADO CON UN EQUIPO CUYO CAUDAL DE EXPLOTACION ACTUAL ES DE 27 LITROS POR SEGUNDO,UNA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES, REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIAS DE MATERIAL PVC Y REDES DE DESAGUE CON TUBERIAS DE PVC; INSTALACIONES RELATIVAMENTE NUEVAS.LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE NO CUENTAN CON MEDIDORES DE AGUA POTABLE DEBIDO A QUE EL CLIMA EN LA CIUDAD DE ICA ES BASTANTE CALIDO, LA POBLACION HACE USO INDISCRIMINADO DEL AGUA POTABLE, LO QUE SE MANIFIESTA EN LA CANTIDAD APRECIABLE DE PISCINASPORTATILES, ES POR ELLO QUE DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE AMPLIACION DE LA MICROMEDICION SE HA CONSIDERADO ESTE SECTOR.EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE HA INICIADO LA INSTALACION DE 400 MEDIDORES PERO EL TRABAJO SE HA DETENIDO TEMPORALMENTEDEBIDO AL RECLAMOP DE LA POBLACION EN EL SENTIDO QUE SE DEBEN INSTALAR VALVULAS DE PURGA DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

ACTUALMENTE DEBIDO AL INCREMENTO DEL FLUJO DE AGUAS RESIDUALES POR EL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE CACHICHE(QUE RECIBE CASI LA TOTALIDAD DE LOS DESAGUES DE LA CIUDAD) HA SIDO PARALIZADO SU FUCNCIONAMIENTO.SU CAPACIDAD DE TRATAMIENTO SOLO ES DE 38 LPS, CUANDO EN REALIDAD ACTUALMENTE INGRESA 592 LPS, LOS EFLUENTES NO SON APTOS PARA EL FIN QUE ACTUALMENTE SE LES DA: LA AGRICULTURA.LAS PRINCIPALES CONSECUENCIAS, EVITAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL ENTORNO DIRECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y (2) LA CONTAMINACION DE AMBOS TRABA RELACIONADOS A LA AGRICULTURA QUE UTILIZA LAS AGUAS EFLUENTES DE LA PTAR. EN MENOR MAGNITUD PERO NO MENOR IMPORTANTE, LA CONTAMINACION ATMOSFERICA DE LA CIUDAD DE ICA.LOS ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES REALIZADAS EL EL 2009 Y 2010 CONCLUYEN QUE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS DE LA PTAR CACHICHE NO CUMPLEN LAS NORMAS PERMITIDAS RECEPTORAS EN CUANTO A DESCARGAS MINIMAS DE LOS PARAMETROS DE COLIFORMES Y DBO. ASIMISMO LOS EFLUENTES CONTIENEN ALTAS CONCENTRACIONES DE SOLIDOS TOTALES Y DBO. LA REMOCION DE SOLIDOS TOTALES EN EL EFLUENTE ES EN PROMEDIO UNA REMOCION DEL 69%.SE PRECISA QUE LAS NORMAS DE REFERENCIA PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS ........ LAS ESTIPULADAS EN LOS ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL(ECA) PARA AGUAS DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y LAS DIR....... MUNDIAL DE LA SALUD(OMS).

PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y RIESGOS PARA LA SALUD PUBLICA CAUSADAS POR LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES INSUFICIENTE, EN LOS CANALES DE RIEGO AGRICOLA.

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

LA ALTERNATIVA 1 PLANTEA LA CONSTRUCCION DE UNA PTAR NUEVA DEL TIPO LAGUNAS ANAEROBIAS PRIMARIAS, LAGUNAS FACULTATIVAS SECUNDARIAS MAS DESIFECCION DEL

EFLUENTE TRATADO. EL ESQUEMA DE LA PTAR PROPUESTA ES EL SIGUIENTE: 1) CONDUCCION: EMISOR, TUBO ADICIONAL AL EMISOR EXISTENTE (CACHICHE) 2) OBRAS DE LLEGADA : CANAL DE

TRANSICION 3)TRATAMIENTO PRELIMINAR: CRIBAS (REJAS) Y DESARENADORES, AMBOS MECANIZADOS. 4) OBRAS AUXILIARES: MEDIDORES DECAUDAL Y REPARTIDORES DE CAUDAL 5) TRATAMIENTO PRIMARIO : LAGUNAS ANAEROBIAS CON COBERTURA FLOTANTES Y SISTEMAS DE QUEMADO DE GASES 6) TRATAMIENTO SECUNDARIO: LAGUNAS FACULTATIVAS CON PANTALLAS

FLOTANTES, 7) TRATAMIENTO FINAL: DESINFECCION POR CLORACION. 8)DISPOSICION FINAL:EMISOR DE EVACUACION HACIA EL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA, CON PASE LIBRE AL RIO

ICA Y DISPOSICION DE LODOS A LECHOS DE SECADO O TERRENOS AGRICOLAS ERIAZOS . 9)INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS: CERCO PERIMETRICO Y SEÑALIZACION; OFICINA-CASA DEL

PERSONAL OPERADOR, EQUIPADA; ALMACEN DE MATERIALES; TALLE DE MANTENIMIENTO; LABORATORIO DE CONTROL DEL PROCESO DE TRATAMIENTO, EQUIPADO; ESTACION

METEREOLOGICA BASICA; ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA Y GRUPO ELECTROGENO DE RESPALDO.10) OBRAS DE CONTROL Y MITIGACION AMBIENTAL: EIA, PLANES DE CONTROL AMBIENTAL, IMPERMEABILIZACION DE LAS LAGUNAS, ARBOLEDA PERIMETRAL, POZOS DE

MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEA. 11) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: ADQUISICION DE TERRENOS Y AUTORIZACIONES LEGALES ; CAPACITACION DEL PERSONAL OPERADOR; ASISTENCIA

TECNICA EXTERNA DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA ; ELABORACION E IMPLANTACION DE PLANES DE CONTINGENCIAS FRENTE A SISMOS ; ACTIVIDADES CON LA

POBLACION BENEFICIARIAS Y CON EMAPICA.

LA ALTERNATIVA 2 PLANTEA LA CONSTRUCCION DE UNA PTAR NUEVA DEL TIPO LAGUNAS AIREADAS PRIMARIAS, LAGUNAS FACULTATIVAS SECUNDARIAS MAS DESIFECCION DEL EFLUENTE TRATADO. EL ESQUEMA DE LA PTAR PROPUESTA ES EL SIGUIENTE: 1) CONDUCCION: EMISOR, TUBO ADICIONAL AL EMISOR EXISTENTE (CACHICHE) 2) OBRAS DE LLEGADA : CANAL DE TRANSICION 3)TRATAMIENTO PRELIMINAR: CRIBAS (REJAS) Y DESARENADORES, AMBOS MECANIZADOS. 4) OBRAS AUXILIARES: MEDIDORES DECAUDAL Y REPARTIDORES DE CAUDAL 5) CAMARA DE BOMBEO DE LOS DESAGUES. 6) TRATAMIERNTO PRIMARIO : LAGUNAS ANAEROBIAS CON COBERTURA FLOTANTES Y SISTEMAS DE QUEMADO DE GASES. 7) TRATAMIENTO SECUNDARIO: LAGUNAS AIREADAS . 8) TRATAMIENTO TERCIARIO: SEDIMENTADORES CON EQUIPAMIENTO MECANICO. 9) TRATAMIENTO FINAL: DESINFECCION POR CLORACION. 10)DISPOSICION FINAL:EMISOR DE EVACUACION HACIA EL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA, CON PASE LIBRE AL RIO ICA Y DISPOSICION DE LODOS A LECHOS DE SECADO O TERRENOS AGRICOLAS ERIAZOS .11)INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS: CERCO PERIMETRICO Y SEÑALIZACION; OFICINA-CASA DEL PERSONAL OPERADOR, EQUIPADA; ALMACEN DE MATERIALES; TALLE DE MANTENIMIENTO; LABORATORIO DE CONTROL DEL PROCESO DE TRATAMIENTO, EQUIPADO; ESTACION METEREOLOGICA BASICA; ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA Y GRUPO ELECTROGENO DE RESPALDO.12) OBRAS DE CONTROL Y MITIGACION AMBIENTAL: EIA, PLANES DE CONTROL AMBIENTAL, IMPERMEABILIZACION DE LAS LAGUNAS, ARBOLEDA PERIMETRAL, POZOS DE MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEA. 13) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: ADQUISICION DE TERRENOS Y AUTORIZACIONES LEGALES ; CAPACITACION DEL PERSONAL OPERADOR; ASISTENCIA TECNICA EXTERNA DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA ; ELABORACION E IMPLANTACION DE PLANES DE CONTINGENCIAS FRENTE A SISMOS ; ACTIVIDADES CON LA POBLACION BENEFICIARIAS Y CON EMAPICA.

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, EVITAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y EVITAR RIESGOS EN LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACION

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, EVITAR LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y EVITAR RIESGOS EN LA SALUD PUBLICA DE LA POBLACION

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO

Costo Directo 47,154,472 GORESUB TOTAL 47,154,472Gastos pre operativos 943,089Supervisión 3% 1,414,634Espediente técnico 3% 1,414,634Gastos Generales 10 % 4,715,447Utilidades 5 % 2,357,724

TOTAL 58,000,000

LA ALTERNATIVA 2 PLANTEA LA CONSTRUCCION DE UNA PTAR NUEVA DEL TIPO LAGUNAS AIREADAS PRIMARIAS, LAGUNAS FACULTATIVAS SECUNDARIAS MAS DESIFECCION DEL EFLUENTE TRATADO. EL ESQUEMA DE LA PTAR PROPUESTA ES EL SIGUIENTE: 1) CONDUCCION: EMISOR, TUBO ADICIONAL AL EMISOR EXISTENTE (CACHICHE) 2) OBRAS DE LLEGADA : CANAL DE TRANSICION 3)TRATAMIENTO PRELIMINAR: CRIBAS (REJAS) Y DESARENADORES, AMBOS MECANIZADOS. 4) OBRAS AUXILIARES: MEDIDORES DECAUDAL Y REPARTIDORES DE CAUDAL 5) CAMARA DE BOMBEO DE LOS DESAGUES. 6) TRATAMIERNTO PRIMARIO : LAGUNAS ANAEROBIAS CON COBERTURA FLOTANTES Y SISTEMAS DE QUEMADO DE GASES. 7) TRATAMIENTO SECUNDARIO: LAGUNAS AIREADAS . 8) TRATAMIENTO TERCIARIO: SEDIMENTADORES CON EQUIPAMIENTO MECANICO. 9) TRATAMIENTO FINAL: DESINFECCION POR CLORACION. 10)DISPOSICION FINAL:EMISOR DE EVACUACION HACIA EL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA, CON PASE LIBRE AL RIO ICA Y DISPOSICION DE LODOS A LECHOS DE SECADO O TERRENOS AGRICOLAS ERIAZOS .11)INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS: CERCO PERIMETRICO Y SEÑALIZACION; OFICINA-CASA DEL PERSONAL OPERADOR, EQUIPADA; ALMACEN DE MATERIALES; TALLE DE MANTENIMIENTO; LABORATORIO DE CONTROL DEL PROCESO DE TRATAMIENTO, EQUIPADO; ESTACION METEREOLOGICA BASICA; ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA Y GRUPO ELECTROGENO DE RESPALDO.12) OBRAS DE CONTROL Y MITIGACION AMBIENTAL: EIA, PLANES DE CONTROL AMBIENTAL, IMPERMEABILIZACION DE LAS LAGUNAS, ARBOLEDA PERIMETRAL, POZOS DE MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEA. 13) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: ADQUISICION DE TERRENOS Y AUTORIZACIONES LEGALES ; CAPACITACION DEL PERSONAL OPERADOR; ASISTENCIA TECNICA EXTERNA DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA ; ELABORACION E IMPLANTACION DE PLANES DE CONTINGENCIAS FRENTE A SISMOS ; ACTIVIDADES CON LA POBLACION BENEFICIARIAS Y CON EMAPICA.

LA ALTERNATIVA 3 PLANTEA LA CONSTRUCCION DE UNA PTAR NUEVA DEL TIPO LODOS ACTIVADOS (SEDIMENTADOR PRIMARIO, TANQUE DE AIREACION, SEDIMENTADOR SECUNDARIO)MAS DESINFECCION DEL EFLUENTE TRATADO.eL ESQUEMA DE LA PTAR PROPUESTA ES EL SIGUIENTE: 1) CONDUCCION: EMISOR, TUBO ADICIONAL AL EMISOR EXISTENTE (CACHICHE) 2) OBRAS DE LLEGADA : CANAL DE TRANSICION 3)TRATAMIENTO PRELIMINAR: CRIBAS (REJAS) Y DESARENADORES. 4) OBRAS AUXILIARES: MEDIDORES DECAUDAL Y REPARTIDORES DE CAUDAL 5) CAMARA DE BOMBEO DE LOS DESAGUES. 6) TRATAMIERNTO PRIMARIO : LAGUNAS ANAEROBIAS CON COBERTURA FLOTANTES Y SISTEMAS DE QUEMADO DE GASES. 7) TRATAMIENTO SECUNDARIO: REACTORE BIOLOGICO O TANQUE DE AIREACION. 8)SEDIMENTADORES SECUNDARIOS, CON RECIRCULACION DE LODOS. 9) DIGESTOR DE LODOS MECANIZADO. 10)TRATAMIENTO FINAL: DESINFECCION POR CLORACION DEL EFLUENTE LIQUIDO TRATADO Y DESHIDRATACION EN LECHO DE SECADO DEL LODO TRATADO.11)DISPOSICION FINAL:EMISOR DE EVACUACION HACIA EL SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA, CON PASE LIBRE AL RIO ICA; Y DISPOSICION DE LODOS EN TERRENOS AGRICOLAS Y ERIAZOS. 12)NSTALACIONES COMPLEMENTARIAS: CERCO PERIMETRICO Y SEÑALIZACION; OFICINA-CASA DEL PERSONAL OPERADOR, EQUIPADA; ALMACEN DE MATERIALES; TALLER DE MANTENIMIENTO; LABORATORIO DE CONTROL DEL PROCESO DE TRATAMIENTO, EQUIPADO; ESTACION METEREOLOGICA BASICA; ESTACION DE ENERGIA ELECTRICA Y GRUPO ELECTROGENO DE RESPALDO.13) OBRAS DE CONTROL Y MITIGACION AMBIENTAL: EIA, PLANES DE CONTROL AMBIENTAL, ARBOLEDA PERIMETRAL, POZOS DE MONITOREO DE AGUA SUBTERRANEA. 14) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: CAPACITACION DEL PERSONAL OPERADOR; ASISTENCIA TECNICA EXTERNA DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA ; ELABORACION E IMPLANTACION DE PLANES DE CONTINGENCIAS FRENTE A SISMOS ; ACTIVIDADES CON LA POBLACION BENEFICIARIAS Y CON EMAPICA.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 47,154,472SUB TOTAL 47,154,472Gastos pre operativos 2% 943,089Gastos Generales 10% 4,715,447Utilidades (5%) 2,357,724Supervision 3% 1,414,634Expediente Técnico (3%) 1,414,634

TOTAL 58,000,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 24.09.2010

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-008

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEAEN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL 1/20/2016 45,189 -CON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

DISPONIBILIDAD INSUFICIENTE DE AGUA

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

QUE LA POBLACION DE LA URBANIZACION LAS CASUARINAS TENGA UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

45,189 0.08 9752

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

OBTENER UN EFEICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE AIRE Y VALVULAS DE PURGA DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA URB. LAS CASUARINAS

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

DISPONIBILIDAD SUFICIENTE DE AGUA POTABLE

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO

Costo Directo 36,739 Recursos PropiosSUB TOTAL 36,739Gastos pre operativos 735Supervisión 3% 1,102Espediente técnico 3% 1,102Gastos Generales 10 % 3,674Utilidades 5 % 1,837

TOTAL 45,189

INSTALACION DE VALVULAS DE PURGA DE AIRE Y PURGA DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA URBANIZACION LAS CASUARINAS, SECTOR CHACARILLA - CACHICHE, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

LA URB. LAS CASUARINAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SUR OESTE DE LA CIUDAD DE ICA Y ESTA CONFORMADA POR SEIS ETAPAS Y 2438 CONEXIONES DE AGUA Y DESAGUE (AL MES DE Marzo 2014) EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE COMPONE DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 500 M3 UN POZO TUBULAR DE 75 MT. DE PROFUNDIDAD EQUIPADO CON UN EQUIPO CUYO CAUDAL DE EXPLOTACION ACTUAL ES DE 27 LITROS POR SEGUNDO,UNA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES, REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIAS DE MATERIAL PVC Y REDES DE DESAGUE CON TUBERIAS DE PVC; INSTALACIONES RELATIVAMENTE NUEVAS.LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE NO CUENTAN CON MEDIDORES DE AGUA POTABLE DEBIDO A QUE EL CLIMA EN LA CIUDAD DE ICA ES BASTANTE CALIDO, LA POBLACION HACE USO INDISCRIMINADO DEL AGUA POTABLE, LO QUE SE MANIFIESTA EN LA CANTIDAD APRECIABLE DE PISCINASPORTATILES, ES POR ELLO QUE DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE AMPLIACION DE LA MICROMEDICION SE HA CONSIDERADO ESTE SECTOR.EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SE HA INICIADO LA INSTALACION DE 400 MEDIDORES PERO EL TRABAJO SE HA DETENIDO TEMPORALMENTEDEBIDO AL RECLAMOP DE LA POBLACION EN EL SENTIDO QUE SE DEBEN INSTALAR VALVULAS DE PURGA DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DE LA URBANIZACION LAS CASUARINAS TIENE UN INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

CONSTRUCCION DE 7 CAJAS DE CONCRETO TIPO BUZON PARA UBICACIÓN DE LAS VALVULAS DE AIRE;ADQUISICION DE 07 VALVULAS DE PURGA DE AIRE;CONSTRUCCION DE 03 CAJAS DE

CONCRETO TIPO RECTANGULAR PARA UBICACIÓN DE LAS VALVULAS DE PURGA DE RED DE AGUA POTABLE Y ADQUISICION E INSTALACION DE 03 VALVULAS COMPUERTA PARA PURGA DE RED DE

AGUA POTABLE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 36,739SUB TOTAL 36,739Gastos pre operativos 2% 735Gastos Generales 10% 3,674Utilidades (5%) 1,837Supervision 3% 1,102Expediente Técnico (3%) 1,102

TOTAL 45,189

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-011

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA PalpaDISTRITO Palpa

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEAEN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado) 4/27/2015 3,939,859 2264940EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

SERVICIOS DE AGUA Y DESGAUE QUE DATAN DEL AÑO 1980

SISMO DEL 2007 DETERIORO LAS INSTALACIONES HIDARULICAS

RIESGOS AMBIENTALES Y ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALPA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

3,939,859 1 4981

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

TENER UN ADECUADO ABASTECIMIENTO EN CONTINUIDAD Y PRESION, DISMINUIR RIESGOS AMBIENTALES Y DE SALUD EN LA POBLACION

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PALPA DEL DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA

LA LOCALIDAD DE PALPA PERTENECIENTE AL DISTRITO DEL MISMO NOMBRE, EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE QUE DATAN DEL AÑO 1980 BAJO LA ADMINISTRACION DE LA EPS EMAPICA S.A. Y QUE CON ALGUNAS MEJORAS PARCIALES REALIZADAS, VIENEN BRINDANDO EL SERVICIO, SISTEMAS QUE POR EL PASO DEL TIEMPO Y POR EL SISMO DEL 2007 SE HAN DETERIORADO Y NO REUNEN LAS CONDICIONES Y LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS APROPIADAS PARA ABSTECER CON AGUA POTABLE DE OPTIMA CALIDAD , CANTIDAD Y CONTINUIDAD.POR TAL MOTIVO, LA EPS EMAPICA S.A. EN EL MARCO DE SU PROGRAMA DE INVERSIONES , PLANTEA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUYA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALPA , CON LAS CARACTERISTICA TECNICAS , QUE PERMITAN SUMINISTRAR EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. DESDE AÑOS ANTERIORES LOS POBLADORES REALIZARON PETICIONES PARA PRIORIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESTOS SECTORES. A LA FECHA LA EPS EMAPICA S.A. EN ESTRECHO DIALOGO Y COORDINACION CON LA POBLACION BENEFICIARIA , CONSIDERAN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION, POR CUANTO ELLO SIGNIFICARA UN ADECUADO ABSTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD , CALIDAD Y DISMINUCIONB DE RIESGOS AMBIENTALES, ASOCIADO CON LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALPA, DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA DE PALPA - ICA

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: 1.1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE AGUA: QUE COMPRENDE: A)MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS POZOS TUBULARES EXISTENTES N° 1 Y 2 B) INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO ALTERNOS A LOS EXISTENTES EN LOS POZOS N° 1 Y 2 C) MEJORAMIENTO DE LA CASETA DE BOMBEO DE LOS POZOS EXISTENTES N° 1 Y 2. D) CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO CON SU EQUIPAMIENTO Y CASETA RESPECTIVA E) MEJORAMIENTO DE LAS GALERIAS FILTRANTES EXISTENTE F)CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES 1.2. CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 250 M3: QUE COMPRENDE: G)CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO CILINDRICO DE 250 M3 DE CAPACIDAD Y 25.00 M DE ALTURA LIBRE,DE CONCRETO ARMADO, CON SUS INSTALACIONES HIDRAULICAS CORRESPONDIENTES TALES COMO VALVULAS DE CONTROL Y MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA H) INSTALACION DE UNA LINEA DE IMPULSION CON TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DIAM. 6, QUE ABASTECERA ACON AGUA AL RESERVORIO PROYECTADO I) INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION CON TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DIAM. 6 , QUE ABASTECERA CON AGUA A LAS REDES DE DISTRIBUCION J) INSTALACION DE UN MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE INSERCION K)CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE VALVULAS I)MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL RESERVORIO ELEVADO EXISTENTE. 1.3 SECTORIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE: QUE COMPRENDE : A) INSTALACION DE TUBERIAS PVC C-7.5 DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS: 2,830.00 M DE DIAM. 63 MM, 5,669.00 DE DIAM. 90 MM PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. B) INSTALACION DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL TIPO MAZZA PARA EL CONTROL DEL FLUJO DE REDES DE DISTRIBUCION , INCLUYENDO SU CAJA Y TAPA DE SEGURIDAD C) INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE ACERO PARA EL CONTROL DE AIRE EN REDES DE DISTRIBUCION, INCLUYENDO SU CAJA Y TAPA DE SEGURIDAD. D) INSTALACION DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL, INCLUYENDO ACCESORIOS. E) REPOSICION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS , INCLUYE ACCESORIOS. F) ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE. 1.4 INSTALACION DE MICROMEDIDORES: QUE COMPRENDE: A) INSTALACION DE 1000 MICROMEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA R100 , INCLUYE LOSA DE FONDO, CAJA Y TAPA TERMOPLASTICA CON SEGURO, ADEMAS DE LOS ACCESORIOS RESPECTIVOS .2 EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA: QUE COMPRENDE: A) CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA EPS B) ASISTENCIA TECNICA EN ASPECTOS OPERATIVOS/COMERCIALES ORIENTADOS AL CONTROL DE PERDIDAS Y GESTION POLITICO-SOCIAL. 3. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL: A) MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES. 4. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SANITARIA: A) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN TEMAS DE EDUCACION SANITARIA.

EFICIENTE INFAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SANITARIA

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?TENER UN ADECUADO ABASTECIMIENTO EN CONTINUIDAD Y PRESION, DISMINUIR RIESGOS AMBIENTALES Y DE SALUD EN LA POBLACION

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO

Costo Directo 3,203,137 Recursos PropiosSUB TOTAL 3,203,137Gastos pre operativos 64,063Supervisión 3% 96,094Espediente técnico 3% 96,094Gastos Generales 10 % 320,314Utilidades 5 % 160,157

TOTAL 3,939,859

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 3,203,137SUB TOTAL 3,203,137Gastos pre operativos 2% 64,063Gastos Generales 10% 320,314Utilidades (5%) 160,157Supervision 3% 96,094Expediente Técnico (3%) 96,094

TOTAL 3,939,859

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 27-Apr-15

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-012

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Los Aquijes

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEAEN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL 10.02.2015 2,384,528 310540CON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

SERVICIOS DE AGUA Y DESGAUE QUE DATAN DEL AÑO 1980

SISMO DEL 2007 DETERIORO LAS INSTALACIONES HIDARULICAS

RIESGOS AMBIENTALES Y ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AQUIJES, DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA-ICA

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

2,384,528 0.67 168

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

TENER UN ADECUADO ABASTECIMIENTO EN CONTINUIDAD Y PRESION, DISMINUIR RIESGOS AMBIENTALES Y DE SALUD EN LA POBLACION

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

EFICIENTE INFAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD LOS AQUIJES, DISTRITO LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA-ICA.

LA LOCALIDAD DE LOS AQUIJES PERTENECIENTE AL DISTRITO DEL MISMO NOMBRE, EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE QUE DATAN DEL AÑO 1980 BAJO LA ADMINISTRACION DE LA EPS EMAPICA S.A. Y QUE CON ALGUNAS MEJORAS PARCIALES REALIZADAS, VIENEN BRINDANDO EL SERVICIO, SISTEMAS QUE POR EL PASO DEL TIEMPO Y POR EL SISMO DEL 2007 SE HAN DETERIORADO Y NO REUNEN LAS CONDICIONES Y LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS APROPIADAS PARA ABSTECER CON AGUA POTABLE DE OPTIMA CALIDAD , CANTIDAD Y CONTINUIDAD.POR TAL MOTIVO, LA EPS EMAPICA S.A. EN EL MARCO DE SU PROGRAMA DE INVERSIONES , PLANTEA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUYA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AQUIJES , CON LAS CARACTERISTICA TECNICAS , QUE PERMITAN SUMINISTRAR EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. DESDE AÑOS ANTERIORES LOS POBLADORES REALIZARON PETICIONES PARA PRIORIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ESTOS SECTORES. A LA FECHA LA EPS EMAPICA S.A. EN ESTRECHO DIALOGO Y COORDINACION CON LA POBLACION BENEFICIARIA , CONSIDERAN LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION, POR CUANTO ELLO SIGNIFICARA UN ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD , CALIDAD Y DISMINUCIONB DE RIESGOS AMBIENTALES, ASOCIADO CON LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS AQUIJES, DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA-ICA

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

EFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: 1.1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRODUCCION DE AGUA: QUE COMPRENDE: A)MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL POZO TUBULAR EXISTENTE B) INSTALACION DE UN EQUIPO DE BOMBEO ALTERNO CON LA MISMA POTENCIA AL EXISTENTE C) MEJORAMIENTO DE LA CASETA DE BOMBEO EXISTENTE. 1.2 CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 250 M3: QUE COMPRENDE : A) CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO CILINDRICO DE 250 M3 DE CAPACIDAD Y 25.00M DE ALTURA LIBRE,DE CONCRETO ARMADO, CON SUS INSTALACIONES HIDRAULICAS CORRESPONDIENTES TALES COMO VALVULAS DE CONTROL Y MEDIDOR DE NIVEL DE AGUA B) INSTALACION DE UNA LINEA DE IMPULSION CON TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DIAM. 6, QUE ABASTECERA ACON AGUA AL RESERVORIO PROYECTADO C) INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION CON TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO DIAM. 6 , QUE ABASTECERA CON AGUA A LAS REDES DE DISTRIBUCION D) INSTALACION DE UN MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE INSERCION E)CONSTRUCCION DE UNA CASETA DE VALVULAS . 1.3 SECTORIZACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE: QUE COMPRENDE : A) INSTALACION DE TUBERIAS PVC C-7.5 DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS: 1890.00 M DE DIAM. 63 MM, 3370.00 DE DIAM 90 MM , 1028.00 M DE DIAM. 110MM Y 370.00M DE DIAM. 160 MM EN REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. B) INSTALACION DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL TIPO MAZZA PARA EL CONTROL DE FLUJO DE REDES DE DISTRIBUCION , INCLUYENDO SU CAJA Y TAPA DE SEGURIDAD C) INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE DE ACERO PARA EL CONTROL DE AIRE EN REDES DE DISTRIBUCION, INCLUYENDO SU CAJA Y TAPA DE SEGURIDAD. D) INSTALACION DE VALVULAS DE HIERRO DUCTIL, INCLUYENDO ACCESORIOS. E) REPOSICION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS , INCLUYE ACCESORIOS. 1.4 INSTALACION DE MICROMEDIDORES: QUE COMPRENDE: A) INSTALACION DE 980 MICROMEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE CLASE METROLOGICA R100 , INCLUYE LOSA DE FONDO, CAJA Y TAPA TERMOPLASTICA CON SEGURO, ADEMAS DE LOS ACCESORIOS RESPECTIVOS .2 EFICIENTE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA: QUE COMPRENDE: A) CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA EPS B) ASISTENCIA TECNICA EN ASPECTOS OPERATIVOS/COMERCIALES ORIENTADOS AL CONTROL DE PERDIDAS Y GESTION POLITICO-SOCIAL. 3. MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL: A) MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES. 4. FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SANITARIA: A) FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACION BENEFICIARIA EN TEMAS DE EDUCACION SANITARIA.

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SANITARIA

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?TENER UN ADECUADO ABASTECIMIENTO EN CONTINUIDAD Y PRESION, DISMINUIR RIESGOS AMBIENTALES Y DE SALUD EN LA POBLACION

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO

Costo Directo 1,938,641 Recursos PropiosSUB TOTAL 1,938,641Gastos pre operativos 38,773Supervisión 3% 58,159Espediente técnico 3% 58,159Gastos Generales 10 % 193,864Utilidades 5 % 96,932

TOTAL 2,384,528

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 1,938,641SUB TOTAL 1,938,641Gastos pre operativos 2% 38,773Gastos Generales 10% 193,864Utilidades (5%) 96,932Supervision 3% 58,159Expediente Técnico (3%) 58,159

TOTAL 2,384,528

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 10.02.2015

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-013

1. NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO EN LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAPICA S.A.

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

BENEFICIARIOS DIRECTOS CON CARACTERISTICAS DE POBLACION NETAMENTE URBANA, QUE TIENE DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEAEN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL 28.08.2006 1,200,000 32522CON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS 1500 m3EN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

baja presion

continuidad ineficiente

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO EN EL LOCAL CENTRAL DE LA EPS EMAPICA S.A. 1,200,000 0.33 24810

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?EL PROYECTO COADYUDA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIARIA Y CONSECUENTEMENTE AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO

Costo Directo 975,610 Recursos PropiosSUB TOTAL 975,610Gastos pre operativos 19,512Supervisión 3% 29,268Espediente técnico 3% 29,268Gastos Generales 10 % 97,561Utilidades 5 % 48,780

TOTAL 1,200,000

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, REDUCCION DE GASTOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AHORRO DE HORAS, DEBIDO AL ALMACENAMIENTO DEL AGUA POTABLE

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

a) EL PROYECTO SE SOSTIENE EN EL TIEMPO DEBIDO A QUE LA EPS EMAPICA S.A. ES LA ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO b)LA POBLACION PARTICIPA EN EL PAGO DE LAS TARIFAS OPORTUNAMENTE AL HABER MEJORADO EL SERVICIO DE AGUA c) LA CAPACIDAD DE GESTION QUE LA EPS EMAPICA TIENE EN INFRAESTRUCTURA Y EN PERSONAL d) LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS SON LIMITADOS , PERO NO TIENE ALTERNATIVA DE APOYO

LA EPS EMAPICA CUENTA CON DISPONIBILIDAD DE SOPORTE TECNICO FINANCIERO Y OPERATIVO VIA SU ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

LA EJECUCION DEL PROYECTO NO REPERCUTE NEGATIVAMENTE ENE EL MEDIO AMBIENTE Y LOS IMPACTOS NEGATIVOS TEMPORALES SERAN MITIGADOS CON EL PRESUPUESTO DE OBRA

EL PROYECTO COADYUDA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION BENEFICIARIA Y CONSECUENTEMENTE AL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 975,610SUB TOTAL 975,610Gastos pre operativos 2% 19,512Gastos Generales 10% 97,561Utilidades (5%) 48,780Supervision 3% 29,268Expediente Técnico (3%) 29,268

TOTAL 1,200,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 28.08.2006

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

MVCS

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-014

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEAEN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL 1/20/2016 489,664 -CON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

Las calles: Bolivar 7° cuadra,Ancash, Iquitos, Piura 7° cuadra, Conde de nieva 1° cuadra y Juan José Salas tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

489,664 0.25 168

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO

Costo Directo 398,101 Recursos PropiosSUB TOTAL 398,101Gastos pre operativos 7,962Supervisión 3% 11,943Espediente técnico 3% 11,943Gastos Generales 10 % 39,810Utilidades 5 % 19,905

TOTAL 489,664

MEJORAMIENTO DEL COLECTOR DE Ø 18” ENTRE LAS CALLES: BOLIVAR 7° CUADRA, ANCASH, IQUITOS, PIURA 7° CUADRA, CONDE DE NIEVA 1° CUADRA Y JUAN JOSE SALAS– DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

El sistema de colectores de las calles: Bolivar 7° cuadra,Ancash, Iquitos, Piura 7° cuadra, Conde de nieva 1° cuadra y Juan José Salas., cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

Las calles: Bolivar 7° cuadra,Ancash, Iquitos, Piura 7° cuadra, Conde de nieva 1° cuadra y Juan José Salas tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 700 metros de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 20 de Ø 450 mm., con el cambio de buzones y

35 conexiones domiciliarias (de Las calles: Bolivar 7° cuadra,Ancash, Iquitos, Piura 7° cuadra, Conde de nieva 1° cuadra y Juan José Salas)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 398,101SUB TOTAL 398,101Gastos pre operativos 2% 7,962Gastos Generales 10% 39,810Utilidades (5%) 19,905Supervision 3% 11,943Expediente Técnico (3%) 11,943

TOTAL 489,664

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónPARCONA-PI-016

1. NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR CHINARRO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Parcona

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 50,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

La población de Chinarro tiene un inadecuado servicio agua potable.

Deficiente sistema de distribución de agua potable

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de Chinarro tiene un adecuado servicio agua potable.

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

50,000 0.08 816

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuado servicio de agua potable .

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de distribución de agua potable.

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de agua potable .

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 40,650 Recursos PropiosSUB TOTAL 40,650Gastos pre operativos 813Supervisión 3% 1,220Espediente técnico 3% 1,220Gastos Generales 10 % 4,065Utilidades 5 % 2,033

TOTAL 50,000

El Sector de Chinarro tiene una instalación antitécnica de agua potable cruzando el rio Ica, y debido a la limpieza del cauce del río Ica como medida de prevención por el fenómeno del niño, la tubería ha quedado expuesta, por lo que es necesario la instalación de una línea de conducción de 531 m. con tubería PVC C-10, de 110 mm.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se instalará una línea de conducción de agua potable con tubería PVC C-10, de Ø 110 mm., en una longitud de 530 m. con sus respectivos accesorios y dados de concreto con la finalidad de mejorar el servicio de esta zona.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 40,650SUB TOTAL 40,650Gastos pre operativos 2% 813Gastos Generales 10% 4,065Utilidades (5%) 2,033Supervision 3% 1,220Expediente Técnico (3%) 1,220

TOTAL 50,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-017

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 120,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

La población de Cachiche tiene un inadecuado servicio agua potable.

Deficiente sistema de distribución de agua potable

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de Cachiche tiene un adecuado servicio agua potable.

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

120,000 0.17 816

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuado servicio de agua potable .

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de distribución de agua potable.

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de agua potable .

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 97,561 Recursos PropiosSUB TOTAL 97,561Gastos pre operativos 1,951Supervisión 3% 2,927Espediente técnico 3% 2,927Gastos Generales 10 % 9,756Utilidades 5 % 4,878

TOTAL 120,000

INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE EL CASERÍO DE CACHICHE HASTA EL PP.JJ. HILDA SALAS, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

El Sector de Cachiche tiene construido un reservorio elevado de 1,500 m3. de capacidad, con financiamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través de FORSUR y se quiere formar un nuevo sector, por lo que es necesario la instalación de una línea de conducción de 2,500 m. con tubería PVC C-10, de 160 mm.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se instalará una línea de conducción de agua potable con tubería PVC C-10, de Ø 160 mm., en una longitud de 2,500 m. con sus respectivos accesorios y dados de concreto con la finalidad de sectorizar esta zona, aprovechando la construcción del reservorio elevado de Jardines de Villa.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 97,561SUB TOTAL 97,561Gastos pre operativos 2% 1,951Gastos Generales 10% 9,756Utilidades (5%) 4,878Supervision 3% 2,927Expediente Técnico (3%) 2,927

TOTAL 120,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-043

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 600,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

LA POBLACION DE CACHICHE TIENE UN INADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Inadecuada sistema de abastecimiento de agua potable

Deficiente sistema de distribución de agua potable.

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DE CACHICHE TIENE UN ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

600,000 0.25 960

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada abastecimiento de agua potable.

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de distribución de agua potable.

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de abastecimiento de agua potable.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 487,805 Recursos PropiosSUB TOTAL 487,805Gastos pre operativos 9,756Supervisión 3% 14,634Espediente técnico 3% 14,634Gastos Generales 10 % 48,780Utilidades 5 % 24,390

TOTAL 600,000

Recuperación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el Sector Cachiche y la Zona Sur de la Ciudad de Ica, afectada por el terremoto del 15 de Agosto de 2007

ESTE RESERVORIO FUE CONSTRUIDO POR LA EPS EMAPICA CON FINANCIAMIENTO DE FORSUR, EL MISMO QUE TERMINO CON CONTRATO RESUELTO, LAUDO GANADO POR EL CONTRATISTA Y CON LA OBRA INCONCLUSA. EL CONTRATISTA NO EJECUTO PARTIDAS IMPORTANTES COMO LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBA, LO QUE SE DEDUCE QUE EL RESERVORIO NUNCA FUE PROBADO LLENO PARA VERIFICAR SI TIENE FUGAS. LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS TAMPOCO HAN SIDO PROBADAS, MENOS AUN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y LOS SANITARIOS.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE REHABILITAR EL RESERVORIO, IMPERMEABILIZAR LA CUBA, PROBAR LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y SANITARIAS. EL AREA A IMPERMEABILIZAR ES DE 400 M2 Y DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA QUE SE USE SE DETERMINARA LAS PARTIDAS A EJECUTAR.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 487,805SUB TOTAL 487,805Gastos pre operativos 2% 9,756Gastos Generales 10% 48,780Utilidades (5%) 24,390Supervision 3% 14,634Expediente Técnico (3%) 14,634

TOTAL 600,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-044

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Perforación del Pozo La Angostura Limón

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 900,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada sistema de abastecimiento de agua potable

Deficiente sistema de distribución de agua potable.

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DE ANGOSTURA LIMON TIENE UN ADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

900,000 0.25 2,640

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada abastecimiento de agua potable.

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de distribución de agua potable.

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de abastecimiento de agua potable.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 731,707 Recursos PropiosSUB TOTAL 731,707Gastos pre operativos 14,634Supervisión 3% 21,951Espediente técnico 3% 21,951Gastos Generales 10 % 73,171Utilidades 5 % 36,585

TOTAL 900,000

EL POZO DE LA ANGOSTURA LIMON ESTA PERDIENDO CAUDAL PORQUE LA NAPA ESTA DESCENDIENDO Y HACE QUE EL SERVICIO SEA INADECUADO E INSUFICIENTE , PUESTO QUE LA PROFUNDIDAD ACTUAL ES DE 60 MTS. Y UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 20 LTS/SEG. EL PROYECTO AGUA PARA ICA TIENE CONTEMPLADO LA RENOVACION DE EQUIPOS DE LOS POZOS DENTRO DEL QUE SE ENCUENTRA LA ANGOSTURA LIMON, POR LO QUE A LA EPS EMAPICA LE CORRESPONDERIA TENER EL POZO PERFORADO PARA QUE SE PUEDA INSTALAR LOS EQUIPOS NUEVOS MAS AUN SIN DEJAR BRINDAR EL SERVICIO A ESTA ZONA.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DE ANGOSTURA LIMON TIENE UN INADECUADO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

SE CONSTRUIRA UN POZO DE 76 M DE PROFUNDIDAD CON UNA TUBERIA DE DIAM. 15", CON SU EMPAQUE DE 48" PARA UN CAUDAL DE Q: 48 LTS/SEG.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 731,707SUB TOTAL 731,707Gastos pre operativos 2% 14,634Gastos Generales 10% 73,171Utilidades (5%) 36,585Supervision 3% 21,951Expediente Técnico (3%) 21,951

TOTAL 900,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-056

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción del Reservorio Elevado en Urb. Oasis

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 2,700,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada sistema de abastecimiento de agua potable

Deficiente sistema de distribución de agua potable.

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

2,700,000 0.5 576

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 2,195,122 Recursos PropiosSUB TOTAL 2,195,122Gastos pre operativos 43,902Supervisión 3% 65,854Espediente técnico 3% 65,854Gastos Generales 10 % 219,512Utilidades 5 % 109,756

TOTAL 2,700,000

DEBIDO A LA FALTA DE PLANIFICACION LA ZONA DONDE SE ENCUENTRAN LAS URBANIZACIONES :OASIS, RINCONADA DE HUACACHINA I, II ETAPA, PARAISO DE HUACACHINA, LA PLANICIE DE HUACACHINA, Y OTROS, NO CUENTAN CON UN RESERVORIO ELEVADO QUE GARANTICE LA PRESION Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.. MUCHAS DE ESTAS URBANIZACIONES PAGAN SOLO EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PORQUE LA EPS EMAPICA S.A. NO TIENE LA ADMINISTRACION DEL AGUA POTABLE

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LAS URBANIZACIONES :OASIS, RINCONADA DE HUACACHINA I, II ETAPA, PARAISO DE HUACACHINA, LA PLANICIE DE HUACACHINA, Y OTROS, TIENEN UN INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE

LAS URBANIZACIONES :OASIS, RINCONADA DE HUACACHINA I, II ETAPA, PARAISO DE HUACACHINA, LA PLANICIE DE HUACACHINA, Y OTROS, TIENEN UN ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

LA CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO ELEVADO DE 1500 M3 DE CAPACIDAD, CON SUS RESPECTIVAS LINEAS DE IMPULSION Y ADUCCION Y SISTEMA DE CLORACION , QUE PERMITA UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PRESION Y CONTINUIDAD, PUESTO QUE EL PROYECTO AGUA PARA ICA , NO CONTEMPLA LA INTERVENCION EN ESTA ZONA QUE SE

APERTURARIA COMO UN NUEVO SECTOR.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 2,195,122SUB TOTAL 2,195,122Gastos pre operativos 2% 43,902Gastos Generales 10% 219,512Utilidades (5%) 109,756Supervision 3% 65,854Expediente Técnico (3%) 65,854

TOTAL 2,700,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-019

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Ampliación y mejoramiento de las redes de alcantarillado Urb. San José, Campo alegre y otros.

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 2,430,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de las zonas de la Urb. San José, Campo Alegre, Sérvulo Gutierrez, etc. tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

2,430,000 0.08 1,296

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 1,975,610 Recursos PropiosSUB TOTAL 1,975,610Gastos pre operativos 39,512Supervisión 3% 59,268Espediente técnico 3% 59,268Gastos Generales 10 % 197,561Utilidades 5 % 98,780

TOTAL 2,430,000

El sistema de redes de alcantarillado de las zonas de la Urb. San José, Campo Alegre, Sérvulo Gutierrez, etc., cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de las zonas de la Urb. San José, Campo Alegre, Sérvulo Gutierrez, etc. tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 5400 Metros de las zonas de la Urb. San José, Campo Alegre, Sérvulo Gutierrez, etc., de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 20 de Ø 500 mm., con el cambio de buzones y 216 conexiones domiciliarias

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 1,975,610SUB TOTAL 1,975,610Gastos pre operativos 2% 39,512Gastos Generales 10% 197,561Utilidades (5%) 98,780Supervision 3% 59,268Expediente Técnico (3%) 59,268

TOTAL 2,430,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-020

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación y Mejoramiento de redes de alcantarillado de LA CALLE PAITA

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 90,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de las zonas de la Calle Paita tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

90,000 0.08 48

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 73,171 Recursos PropiosSUB TOTAL 73,171Gastos pre operativos 1,463Supervisión 3% 2,195Espediente técnico 3% 2,195Gastos Generales 10 % 7,317Utilidades 5 % 3,659

TOTAL 90,000

El sistema de redes de alcantarillado de las zonas de la Calle Paita, cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de las zonas de la Calle Paita tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 200 metros de las zonas de la Calle Paita, de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 20 de Ø 500 mm., con el cambio de buzones y 14 conexiones domiciliarias de alcantarillo

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 73,171SUB TOTAL 73,171Gastos pre operativos 2% 1,463Gastos Generales 10% 7,317Utilidades (5%) 3,659Supervision 3% 2,195Expediente Técnico (3%) 2,195

TOTAL 90,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

4000 buzon

3500 alc

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-021

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación y Mejoramiento de redes de alcantarillado de LA CALLE CALLAO, CASTROVIRREYNA

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 945,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de las zonas de la Calle Callao, Castrovirreyna y otros tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

945,000 0.33 504

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 768,293 Recursos PropiosSUB TOTAL 768,293Gastos pre operativos 15,366Supervisión 3% 23,049Espediente técnico 3% 23,049Gastos Generales 10 % 76,829Utilidades 5 % 38,415

TOTAL 945,000

El sistema de redes de alcantarillado de las zonas de la Calle Callao, Castrovirreyna y otros, cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de las zonas de la Calle Callao, Castrovirreyna y otros tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 21 cuadras de las zonas de la Calle Callao, Castrovirreyna y otros, de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø

200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 84 conexiones domiciliarias

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 768,293SUB TOTAL 768,293Gastos pre operativos 2% 15,366Gastos Generales 10% 76,829Utilidades (5%) 38,415Supervision 3% 23,049Expediente Técnico (3%) 23,049

TOTAL 945,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-022

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación y Mejoramiento de redes de alcantarillado del Parque del Amor, URB. LAS MERCEDES

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 2,340,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de las zonas de la Urb. Las Mercedes, Parque del Amor, y otros tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

2,340,000 0.67 1,248

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 1,902,439 Recursos PropiosSUB TOTAL 1,902,439Gastos pre operativos 38,049Supervisión 3% 57,073Espediente técnico 3% 57,073Gastos Generales 10 % 190,244Utilidades 5 % 95,122

TOTAL 2,340,000

El sistema de redes de alcantarillado de las zonas de la Urb. Las Mercedes, Parque del Amor, y otros, cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de las zonas de la Urb. Las Mercedes, Parque del Amor, y otros tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 52 cuadras de las zonas de la Urb. Las Mercedes, Parque del Amor, y otros, de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 208 conexiones domiciliarias

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 1,902,439SUB TOTAL 1,902,439Gastos pre operativos 2% 38,049Gastos Generales 10% 190,244Utilidades (5%) 95,122Supervision 3% 57,073Expediente Técnico (3%) 57,073

TOTAL 2,340,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-023

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en Urb. El Carmen

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 1,530,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada distribución de agua potable

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de las zonas de la Urb. El Carmen tienen un adecuado servicio de agua potable y de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

1,530,000 0.33 816

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada servicio de agua potable y alcantarillado

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de distribución de agua potable

Eficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 1,243,902 Recursos PropiosSUB TOTAL 1,243,902Gastos pre operativos 24,878Supervisión 3% 37,317Espediente técnico 3% 37,317Gastos Generales 10 % 124,390Utilidades 5 % 62,195

TOTAL 1,530,000

Las redes de agua potable de la Urb. El Carmen actualmente son de asbesto cemento, cuyo contenido contaminante es alto y dado a la antiguedad se sigue utilizando, puesto que a la fecha todas las tuberisa son de PVC.El sistema de redes de alcantarillado de la Urb. El Carmen , cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de las zonas de la Urb. El Carmen tienen un inadecuado servicio de agua potable y de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Las redes de distribución de agua potable se renovará en 34 cuadrtas con tubería PVC, C-10 Ø 110 mm., así como los grifos para incendios y 132 conexiones domiciliarias de

agua potable con su respectivo medidor de agua.Se ejecutará la renovación de 34 cuadras de las zonas de la Urb.El Carmen, de

tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 132 conexiones domiciliarias

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 1,243,902SUB TOTAL 1,243,902Gastos pre operativos 2% 24,878Gastos Generales 10% 124,390Utilidades (5%) 62,195Supervision 3% 37,317Expediente Técnico (3%) 37,317

TOTAL 1,530,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-024

1. NOMBRE DEL PROYECTO

ALCANTARILLADO URB. SANTO DOMINGO, AV. SAN MARTIN...

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 3,015,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de las zonas Urb. Santo Domingo, Av. San Martin tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

3,015,000 0.67 1,608

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 2,451,220 Recursos PropiosSUB TOTAL 2,451,220Gastos pre operativos 49,024Supervisión 3% 73,537Espediente técnico 3% 73,537Gastos Generales 10 % 245,122Utilidades 5 % 122,561

TOTAL 3,015,000

El sistema de redes de alcantarillado de las zonas Urb. Santo Domingo, Av. San Martin y otros, cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de las zonas Urb. Santo Domingo, Av. San Martin tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 67 cuadras de las zonas Urb. Santo Domingo, Av. San Martin, de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 268 conexiones domiciliarias

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 2,451,220SUB TOTAL 2,451,220Gastos pre operativos 2% 49,024Gastos Generales 10% 245,122Utilidades (5%) 122,561Supervision 3% 73,537Expediente Técnico (3%) 73,537

TOTAL 3,015,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-025

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación de redes de Alcantarillado en , PASAJE VALLE, ACOMAYO ZONA A y B

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 5,580,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población delas zonas Pasaje Valle, Acomayo Zona A y B tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

5,580,000 0.67 2,976

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 4,536,585 Recursos PropiosSUB TOTAL 4,536,585Gastos pre operativos 90,732Supervisión 3% 136,098Espediente técnico 3% 136,098Gastos Generales 10 % 453,659Utilidades 5 % 226,829

TOTAL 5,580,000

El sistema de redes de alcantarillado de las zonas Pasaje Valle, Acomayo Zona A y B, cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de la Urb. las zonas Pasaje Valle, Acomayo Zona A y B tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 124 cuadras de las zonas Pasaje Valle, Acomayo Zona A y B, de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 276 conexiones domiciliarias

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 4,536,585SUB TOTAL 4,536,585Gastos pre operativos 2% 90,732Gastos Generales 10% 453,659Utilidades (5%) 226,829Supervision 3% 136,098Expediente Técnico (3%) 136,098

TOTAL 5,580,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-027

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento del Reservorio del Balneario de Huacachina.

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 150,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada sistema de abastecimiento de agua potable

Deficiente sistema de distribución de agua potable.

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población del Balneario de Huacachina tiene un adecuado servicio de abastecimiento de agua potable.

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

150,000 0.17 720

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada abastecimiento de agua potable.

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de distribución de agua potable.

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de abastecimiento de agua potable.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 121,951 Recursos PropiosSUB TOTAL 121,951Gastos pre operativos 2,439Supervisión 3% 3,659Espediente técnico 3% 3,659Gastos Generales 10 % 12,195Utilidades 5 % 6,098

TOTAL 150,000

Debido al terremoto del año 2007, el Ministerio de vivienda a través del FORSUR financió el proyecto: "Rehabilitación del reservorio apoyado del Balneario de Huacachina, del Distrito de Ica", por un monto de S/. 188,796.32, el mismo que contemplaba la rehabilitación del Reservorio propiamente dicho, linea de impulsión, línea de aducción, tubería de rebose.Pasado los años el viento ha erosionado la estructura del reservorio y se puede visualizar los trabajos efectuados que no corresponden a los programados y es necesario realizar una rehabilitación más integral.El proyecto Agua para Ica, contempla la perforación de un pozo tubular en Huacachina, y por parte de la EPS EMAPICA S.A. la rehabilitación del reservorio apoyado del Balneario de Huacachina.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población del Balneario de Huacachina tiene un inadecuado servicio de abastecimiento de agua potable

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la rehabilitación del reservorio apoyado del Balneario de Huacachina con un reforzamiento estructural, colocación de gaviones lrededor del reservorio a fin de evitar la socavación del viento, relleno del terreno alrededor del reservorio, cerco perimétrico vivo.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 121,951SUB TOTAL 121,951Gastos pre operativos 2% 2,439Gastos Generales 10% 12,195Utilidades (5%) 6,098Supervision 3% 3,659Expediente Técnico (3%) 3,659

TOTAL 150,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-029

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación de redes de Alcantarillado en Urb. San Luis

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 1,350,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

La población de la Urb. San Luis tiene un inadecuado servicio de alcantarillado

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de la Urb. San Luis tiene un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

1,350,000 0.33 720

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 1,097,561 Recursos PropiosSUB TOTAL 1,097,561Gastos pre operativos 21,951Supervisión 3% 32,927Espediente técnico 3% 32,927Gastos Generales 10 % 109,756Utilidades 5 % 54,878

TOTAL 1,350,000

El sistema de redes de alcantarillado de la Urbanizaciones San luis, cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 3000 metros de la Urbanizacion San Luis, de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 120 conexiones domiciliariasde ALC

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 1,097,561SUB TOTAL 1,097,561Gastos pre operativos 2% 21,951Gastos Generales 10% 109,756Utilidades (5%) 54,878Supervision 3% 32,927Expediente Técnico (3%) 32,927

TOTAL 1,350,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-030

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación y Mejoramiento de redes de alcantarillado de la Urb. San Antonio, Urb. La Moderna

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 3,105,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de la Urb. La Moderna y San Antonio tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

3,105,000 0.67 1,656

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 2,524,390 Recursos PropiosSUB TOTAL 2,524,390Gastos pre operativos 50,488Supervisión 3% 75,732Espediente técnico 3% 75,732Gastos Generales 10 % 252,439Utilidades 5 % 126,220

TOTAL 3,105,000

El sistema de redes de alcantarillado de las Urbanizaciones La Moderna y San Antonio, cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de la Urb. La Moderna y San Antonio tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 69 cuadras de las Urbanizaciones mencionadas de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 276 conexiones domiciliarias

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 2,524,390SUB TOTAL 2,524,390Gastos pre operativos 2% 50,488Gastos Generales 10% 252,439Utilidades (5%) 126,220Supervision 3% 75,732Expediente Técnico (3%) 75,732

TOTAL 3,105,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-031

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Rehabilitación y mejoramiento, Cámaras de bombeo, línea de impulsión, línea de descarga de la laguna de Yaurilla

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Parcona

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 6,800,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

La población de Parcona tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de Parcona tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

6,800,000 0.75 1,656

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 5,528,455 Recursos PropiosSUB TOTAL 5,528,455Gastos pre operativos 110,569Supervisión 3% 165,854Espediente técnico 3% 165,854Gastos Generales 10 % 552,846

Debido al crecimiento poblacional explosivo que ha tenido el Distrito de Parcona, ha generado que la PTAR Yaurilla quede muy reducido en su volumen de tratamiento de las lagunas, más aún cuando las aguas residuales del Distrito de la Tinguiña son evacuadas a esta laguna a través de las Cámaras de bombeo de desagues de Santa Rosa de Lima.Existen 2 CBD, que son:28 de Julio y Yaurilla, que evacuan sus desagues a la Ptar Yaurilla.Además existen Urbanizaciones que están cerca tal es el caso de Llaxta, con una cantidad de 3,000 viviendas que están solicitandoi la evacuación de los desagues la PTAR Yaurilla.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ha realizado el saneamiento físico legal de la PTAR Yaurilla, ampliando las áreas de uso de 6 Ha. A 20 Ha., lo que permite la ampliación de las lagunas, para que funcione de manera adecuada.SE considera el cercado con valla de la PTAR Yaurilla, además del cerco vivo.Construir un laboratorio para el control de calidad de las aguas residualesConstruir una nueva cámara de bombeo de desagues en la zona de 28 de Julio, porque la actual no es funcional, además de su limitada capacidad.La CBD de Santa Rosa tiene que ser mejorada en lo que respecta a su infrestructura y su Equipamiento.Las líneas de impulsión de las CBD deben ser cambiadas a un diámetro mayor para una mejor operatividad de los equipos.

Utilidades 5 % 276,423TOTAL 6,800,000

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 5,528,455SUB TOTAL 5,528,455Gastos pre operativos 2% 110,569Gastos Generales 10% 552,846Utilidades (5%) 276,423Supervision 3% 165,854Expediente Técnico (3%) 165,854

TOTAL 6,800,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-032

1. NOMBRE DEL PROYECTO

ELECTRIFICACIÓN POZO TARAPACÁ

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Parcona

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 42,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada abastecimiento de agua potable

Deficiente sistema de distribución de agua potable

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de Parcona tienen un adecuado servicio de abastecimineto de agua potable

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

42,000 0.13 19,200

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada abastecimiento de agua potable.

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de abastecimiento de agua potable

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 34,146 Recursos PropiosSUB TOTAL 34,146Gastos pre operativos 683Supervisión 3% 1,024Espediente técnico 3% 1,024Gastos Generales 10 % 3,415Utilidades 5 % 1,707

TOTAL 42,000

Debido al terremoto del 15/08/2007 el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con fondos del FORSUR financió el proyecto: Rehabilitación para la Recuperación del Abastecimiento de Agua Potable en el Cercado de Parcona - Ica. Por un monto de S/. 1'281,806.00, el mismo que contemplaba la perforación de 01 pozo tubular (Pozo Tarapacá), la electrificación, línea de impulsión entre otros de sus compentes.Dado que desde al año 2,008, fecha en que se aprueba la liquidación de esta obra, el pozo está inoperativo y es de suma necesidad la electrificación, debido a que Electro Dunas observó la electrificación porque no cumplía con los DMS, que establece el Código Eléctrico del Perú.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de Parcona tienen un inadecuado servicio de abastecimineto de agua potable

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se reubicará los postes de energía eléctrica a fin de cumplir con las DMS señaladas por Electro Dunas.Se verificará la resistencia de los pozos a tierra.Mantenimiento del Trafomix.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 34,146SUB TOTAL 34,146Gastos pre operativos 2% 683Gastos Generales 10% 3,415Utilidades (5%) 1,707Supervision 3% 1,024Expediente Técnico (3%) 1,024

TOTAL 42,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-033

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación de redes de alcantarillado en Urb. Las Dunas, PARQUE INDUSTRIAL

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 2,205,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de la Urb. Las Dunas y Parque Industrial tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

2,205,000 0.58 1,176

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 1,792,683 MVCSSUB TOTAL 1,792,683Gastos pre operativos 35,854Supervisión 3% 53,780Espediente técnico 3% 53,780Gastos Generales 10 % 179,268Utilidades 5 % 89,634

TOTAL 2,205,000

El sistema de redes de alcantarillado de las Urbanizaciones Las Dunas y Parque Industrial, cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de la Urb. Las Dunas y Parque Industrial tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 4900 Metros de las Urbanizaciones mencionadas de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 196 conexiones domiciliarias de ALC

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 1,792,683SUB TOTAL 1,792,683Gastos pre operativos 2% 35,854Gastos Generales 10% 179,268Utilidades (5%) 89,634Supervision 3% 53,780Expediente Técnico (3%) 53,780

TOTAL 2,205,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-034

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Electrificación del pozo Los Jardines de Villa

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 80,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada abastecimiento de agua potable

Deficiente sistema de distribución de agua potable

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de Cachiche tienen un adecuado servicio de abastecimineto de agua potable

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

80,000 0.13 1,680

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada abastecimiento de agua potable.

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de abastecimiento de agua potable

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 65,041 Recursos PropiosSUB TOTAL 65,041Gastos pre operativos 1,301Supervisión 3% 1,951Espediente técnico 3% 1,951Gastos Generales 10 % 6,504Utilidades 5 % 3,252

TOTAL 80,000

Debido al terremoto del 15/08/2007 el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento con fondos del FORSUR financió el proyecto: Recuperación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en el Sector Cachiche y la Zona Sur de la Ciudad de Ica, afectada por el terremoto del 15 de Agosto de 2007. Por un monto de S/. 3'733,932.20, el mismo que contemplaba la perforación de 01 pozo tubular (Pozo Jardines de Villa), Construcción de un reservorio elevado, línea de impulsión entre otros de sus compentes.La electrificación de este pozo correspondía a un compromiso por parte de la A.V. Jardines de Villa, el mismo que no ha sido cumplido y ha generado que el pozo no funcione y mucho menos el reservorio elevado.El Proyecto inicial tiene un Laudo Arbitral ganado por el Contratista, lo que hace menos viable de su culminación por parte de la Cosntructora.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de Cachiche tienen un inadecuado servicio de abastecimineto de agua potable

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se electrificará el Pozo Jardines de Villa, en una longitud de 350 m. de línea de media tensión, instalación de transformador, trafomix, pozo a tuerra y algunos postes complementqarios a los instalados por la Asociación de Vivienda.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 65,041SUB TOTAL 65,041Gastos pre operativos 2% 1,301Gastos Generales 10% 6,504Utilidades (5%) 3,252Supervision 3% 1,951Expediente Técnico (3%) 1,951

TOTAL 80,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-035

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación de redes de alcantarillado en Urb. Divino Maestro, URB. PUENTE BLANCO, RAUL PORRAS BARRENECHEA

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 3,555,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de las UrbanizacionesDivino Maestro, Puente Blanco, Raúl Porras Barrenechea, A.V. El Bosque tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

3,555,000 0.67 1,896

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 2,890,244 MVCSSUB TOTAL 2,890,244Gastos pre operativos 57,805Supervisión 3% 86,707Espediente técnico 3% 86,707Gastos Generales 10 % 289,024Utilidades 5 % 144,512

TOTAL 3,555,000

El sistema de redes de alcantarillado de las UrbanizacionesDivino Maestro, Puente Blanco, Raúl Porras Barrenechea, A.V. El Bosque, cuentan con tuberías de C.S.N. cuyo tiempo de vida ha caducado y se corre el riesgo de que el sistema de alcantarillado colapse por los atoros y hundimientos de las calles.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

La población de las UrbanizacionesDivino Maestro, Puente Blanco, Raúl Porras Barrenechea, A.V. El Bosque tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se ejecutará la renovación de 7900 Metros de las UrbanizacionesDivino Maestro, Puente Blanco, Raúl Porras Barrenechea, A.V. El Bosques de tuberias de CSN a tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 276 conexiones domiciliarias

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 2,890,244SUB TOTAL 2,890,244Gastos pre operativos 2% 57,805Gastos Generales 10% 289,024Utilidades (5%) 144,512Supervision 3% 86,707Expediente Técnico (3%) 86,707

TOTAL 3,555,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-036

1. NOMBRE DEL PROYECTO

ALCANTARILLADO LA LOMADITA

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

El sistema de redes de alcantarillado de la zona de la Lomadita, no cuentan con redes de alcantarillado y por ende tampoco de conexiones domiciliarias.

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 23,146.27 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

La población de la Lomadita tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de la Lomadita tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

23,146 0.08 1,896

56,000

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 64,347 Recursos PropiosSUB TOTAL 64,347Gastos pre operativos 1,287Supervisión 3% 1,930Espediente técnico 3% 1,930Gastos Generales 10 % 6,435Utilidades 5 % 3,217

TOTAL 79,146

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se instalará 107.8 m.l. de tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones y 16 conexiones domiciliarias. Zona de la Lomadita

Se instalará 16 conexiones domiciliarias Zona de la Lomadita (107.8 m.l. de tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 25 de Ø 200 mm., 315 mm., con el cambio de buzones)

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 64,347SUB TOTAL 64,347Gastos pre operativos 2% 1,287Gastos Generales 10% 6,435Utilidades (5%) 3,217Supervision 3% 1,930Expediente Técnico (3%) 1,930

TOTAL 79,146

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-039

1. NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PURGA DE LAS LAGUNAS DE CACHICHE

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 320,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

LA POBLACION DE ICA TIENE UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DE ICA TIENE UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

320,000 0.25 31,032

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 260,163 Recursos PropiosSUB TOTAL 260,163Gastos pre operativos 5,203Supervisión 3% 7,805Espediente técnico 3% 7,805Gastos Generales 10 % 26,016Utilidades 5 % 13,008

TOTAL 320,000

LA PTAR CACHICHE CUENTA CON 04 LAGUNAS DE OXIDACION DE LAS CUALES 02 DE ELLAS TIENEN UNA SALIDA DE DESAGUE CON DIRECCION AL CAUCE DEL RIO ICA , QUE POR MATERIA DE CONTROL DEL ALA SE HA PROHIBIDO LA INSTALACION DIRECTA HACIA EL LECHO DEL RIO, MOTIVO POR EL CUAL AL MOMENTO DE REFORZAR LOS DIQUES DEL RIO SE HA CORTADO ESTA TUBERIA Y SE HA TENIDO QUE TAPONEAR DE MANERA INCIPIENTE A FIN DE NO TENER PENALIDADES POR PARTE DEL ALA Y QUE A LA FECHA SE MANTIENE CON ESTA SOLUCION IMPROVISADA.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

SE INSTALARÁ 320 M. DE TUBERIA PVC UF, ISO 4435 S-20, DE Ø 1000 MM. CON LA COLOCACIÓN DE 02 VÁLVULAS DE REGULACIÓN Y LA EVACUACIÓN AL CANAL DE PURGA DEL CANAL SAN JACINTO

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 260,163SUB TOTAL 260,163Gastos pre operativos 2% 5,203Gastos Generales 10% 26,016Utilidades (5%) 13,008Supervision 3% 7,805Expediente Técnico (3%) 7,805

TOTAL 320,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-042

1. NOMBRE DEL PROYECTO

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 2,650,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DEL BALNEARIO DE HUACACHINA TIENE UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

2,650,000

0.75 696

INSTALACION DE 98 CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL BALNEARIO DE HUACACH 343,0007. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 2,433,333 MVCSSUB TOTAL 2,433,333Gastos pre operativos 48,667Supervisión 3% 73,000Espediente técnico 3% 73,000Gastos Generales 10 % 243,333Utilidades 5 % 121,667

TOTAL 2,993,000

RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL BALNEARIO DE HUACACHINA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE ICA

LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL BALNEARIO DE HUACACHINA SON SE C.S.N. CON UN PORCENTAJE MINIMO DE REDES DE PVC-UF. DEBIDO AL TIEMPO DE VIDA UTIL DE ESTAS TUBERIAS SE PRODUCEN ATOROS Y HUNDIMIENTOS QUE HACE QUE EL SISTEMA NO FUNCIONE ADECUADAMENTE. LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE ES INADECUADA Y DE ALTO RIESGO DE VIDA AL HACERLE LOS MANTENIMIENTOS, PUESTO QUE LOS ARENES SE HAN DESLIZADO Y ESTAN EN PELIGRO DE DESPLOME. LA CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE ESTA ARENADA Y ES DE UN TAMAÑO INSUFICIENTE COMO PARA ALBERGAR 02 0 03 BOMBAS SUMERGIBLES.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DEL BALNEARIO DE HUACACHINA TIENE UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

SE REHABILITARA TODAS LAS REDES DE DESAGUE DEL BALNEARIO DE HUACACHINA, CON TUBERIAS PVC-UF, ISO.4435, S-25 DIAM. 200MM., CAMBIO TOTAL DE LOS BUZONES, DADOS DE CONCRETO, ASI COMO LA INSTALACION DE 98 CONEXIONES DOMICILIARIAS. INSTALACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA. CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUES. INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE EMERGENCIA. INSTALACION DE RED DE AGUA PARA RIEGO.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 2,433,333SUB TOTAL 2,433,333Gastos pre operativos 2% 48,667Gastos Generales 10% 243,333Utilidades (5%) 121,667Supervision 3% 73,000Expediente Técnico (3%) 73,000

TOTAL 2,993,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-047

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Ampliación y mejoramiento del Colector de la Margen Izquierda

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Parcona

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 25,000,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

La población del Sector 14 tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población del Sector 14 tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

25,000,000 0.67 1,896

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 20,325,203 Recursos PropiosSUB TOTAL 20,325,203Gastos pre operativos 406,504Supervisión 3% 609,756Espediente técnico 3% 609,756Gastos Generales 10 % 2,032,520Utilidades 5 % 1,016,260

TOTAL 25,000,000

Debido al crecimiento de la población en el sector 14, debido a la presencia de nuevas habilitaciones urbanas y el crecimiento de nuevos asentamientos humanos, hace que el colector de la margen izquierda quede sin capacidad operativa.El Distrito de Parcona también está creciendo y es necesario traer las aguas de gran parte del Distrito a la PTAR Cachiche, a fin de evitar los elevados costos de bombeo de desagues.Existen tramos que aun no se han culminado de rehabilitar por parte de la Municipalidad provincial de Ica, los mismos que deben ser incluídos en el presetne proyectoLa educación Sanitaria, es deficiente en este sector, debido a que socialmente es un poco complicado trabajar.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

Se rehabilitará el colector de la Av. 7 en una longitud de 6,700.00 m. de tuberías PVC-UF, ISO 4435, Serie 16.7 de Ø 1,000 mm., con el cambio de buzones, reposición de pistas y veredas.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 20,325,203SUB TOTAL 20,325,203Gastos pre operativos 2% 406,504Gastos Generales 10% 2,032,520Utilidades (5%) 1,016,260Supervision 3% 609,756Expediente Técnico (3%) 609,756

TOTAL 25,000,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-048

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovacion red de Alcantarillado de la ciudad de Palpa

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA PalpaDISTRITO Palpa

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 1,620,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

La población de Palpa tienen un inadecuado servicio de alcantarillado

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

La población de Palpa tienen un adecuado servicio de alcantarillado

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

1,620,000 0.33 864

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 1,317,073 Recursos PropiosSUB TOTAL 1,317,073Gastos pre operativos 26,341Supervisión 3% 39,512Espediente técnico 3% 39,512Gastos Generales 10 % 131,707Utilidades 5 % 65,854

TOTAL 1,620,000

La ciudad de Palpa tiene 36 cuadras de redes de alcantarillado con tuberías de C.S.N. que a la fecha está generando hundimientos y atoros porque ya han cumplido su tiempo de vida útil

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

SE REHABILITARA 36 CUADRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO , CON TUBERIAS PVC-UF, ISO.4435, S-25 DIAM. 200MM., DIAM. 315 MM, DIAM. 400 MM, Y SE CAMBIARA LOS BUZONES DE CONCRETO, ASI COMO LA INSTALACION DE 144 CONEXIONES DOMICILIARIAS, ASI COMO LA REPOSICION DE PISTAS Y VEREDAS.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 1,317,073SUB TOTAL 1,317,073Gastos pre operativos 2% 26,341Gastos Generales 10% 131,707Utilidades (5%) 65,854Supervision 3% 39,512Expediente Técnico (3%) 39,512

TOTAL 1,620,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-049

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación de redes de Alcantarillado en el Sector 1: 2 DE MAYO (2C), CAJAMARCA 4C,

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 1,755,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DE LAS CALLES MENCIONADAS, TIENEN UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

1,755,000 0.33 936

560,000

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 1,882,114 MVCSSUB TOTAL 1,882,114Gastos pre operativos 37,642Supervisión 3% 56,463Espediente técnico 3% 56,463Gastos Generales 10 % 188,211Utilidades 5 % 94,106

TOTAL 2,315,000

EN EL CERCADO DE ICA , NO SE HA RENOVADO 39 CUADRAS DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO LAS MISMAS QUE A LA FECHA FUNCIONAN CON TUBERIA DE C.S.N. QUE YA HAN CUMPLIDO SU TIEMPO DE VIDA UTIL Y SE CORRE EL RIESGO DE COLAPSO CON HUNDIMIENTOS Y ATOROS. TAMPOCO HAY UNA ADECUADA EDUCACION SANITARIA AL USUARIO , PARA PODER MANEJAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE MANERA APROPIADA.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DE LAS CALLES MENCIONADAS, TIENEN UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

SE REHABILITARA 3900 Metros DE REDES DE ALCANTARILLADO , CON TUBERIAS PVC-UF, ISO.4435, S-25 DIAM. 200MM., DIAM. 315 MM, DIAM. 400 MM, REHABILITANDO BUZONES CON SUS DADOS DE CONCRETO en el Sector 1: 2 DE MAYO (2C), CAJAMARCA 4C,, ASI COMO LA INSTALACION DE 160 CONEXIONES DOMICILIARIAS, ASI COMO LA REPOSICION DE PISTAS Y VEREDAS.

Instalacion de 160 CONEXIONES DOMICILIARIAS en el Sector 1: 2 DE MAYO (2C), CAJAMARCA 4C,

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 1,882,114SUB TOTAL 1,882,114Gastos pre operativos 2% 37,642Gastos Generales 10% 188,211Utilidades (5%) 94,106Supervision 3% 56,463Expediente Técnico (3%) 56,463

TOTAL 2,315,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-050

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación y Mejoramiento de redes de alcantarillado de la Urb. Los viñedos, el huarango y otros.

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 2,655,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DE LA URBANIZACION DE LOS VIÑEDOS Y OTROS, TIENEN UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

2,655,000

0.33 1,416

INSTALACION DE 240 CONEXIONES DOMICILIARIAS 840,0007. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 2,841,463 MVCSSUB TOTAL 2,841,463Gastos pre operativos 56,829Supervisión 3% 85,244Espediente técnico 3% 85,244Gastos Generales 10 % 284,146Utilidades 5 % 142,073

TOTAL 3,495,000

LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA URB. LOS VIÑEDOS, AA.HH. EL HUARANGO Y Y OTROS FUNCIONAN CON TUBERIA DE C.S.N. EN 59 CUADRAS QUE YA HAN CUMPLIDO SU TIEMPO DE VIDA UTIL Y SE CORRE EL RIESGO DE COLAPSO CON HUNDIMIENTOS Y ATOROS. EL MERCADO DE ARENALES ESTA CERCANO EL MISMO QUE EVACUA DESAGUES SIN DISCRECION POR LO QUE FALTA IMPLEMENTAR UNA ADECUADA EDUCACION SANITARIA, PARA PODER MANEJAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DE LA URBANIZACION DE LOS VIÑEDOS Y OTROS, TIENEN UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

SE REHABILITARA 5900 Metros DE REDES DE ALCANTARILLADO DE URB. LOS VIÑEDOS, AA.HH. EL HUARANGO Y OTROS, CON TUBERIAS PVC-UF, ISO.4435, S-25 DIAM. 200MM., DIAM. 315 MM, CONSTRUYENDO BUZONES NUEVOS ASI COMO LA INSTALACION DE 240 CONEXIONES DOMICILIARIAS, ASI COMO LA REPOSICION DE PISTAS Y VEREDAS.

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 2,841,463SUB TOTAL 2,841,463Gastos pre operativos 2% 56,829Gastos Generales 10% 284,146Utilidades (5%) 142,073Supervision 3% 85,244Expediente Técnico (3%) 85,244

TOTAL 3,495,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-051

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación de redes de alcantarillado en AA.HH. Señor de los Milagros, A.V. MAGISTERIAL, V.CHAPI

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 2,340,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

2,340,000

0.33 1,248

728,000

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 2,494,309 Recursos PropiosSUB TOTAL 2,494,309Gastos pre operativos 49,886Supervisión 3% 74,829Espediente técnico 3% 74,829Gastos Generales 10 % 249,431Utilidades 5 % 124,715

TOTAL 3,068,000

NO SE HA RENOVADO 52 CUADRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. SR. DE LOS MILAGROS, AA.HH. MAGISTERIAL Y AA.HH. VIRGEN DE CHAPI, LOS MISMOS QUE A LA FECHA FUNCIONAN CON TUBERIAS DE C.S.N. QUE YA HAN CUMPLIDO SU TIEMPO DE VIDA UTIL Y SE CORRE EL RIESGO DE COLAPSO CON HUNDIMIENTOS Y ATOROS. SE AGRAVA MAS LA SITUACION CUANDO A LA POBLACION DE ESTA ZONA LE ESTA FALTANDO UNA ADECUADA EDUCACION SANITARIA, PARA PODER MANEJAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DE LOS AA.HH. SR. DE LOS MILAGROS, AA.HH. MAGISTERIAL Y AA.HH. VIRGEN DE CHAPI, TIENEN UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

LA POBLACION DE LOS AA.HH. SR. DE LOS MILAGROS, AA.HH. MAGISTERIAL Y AA.HH. VIRGEN DE CHAPI, TIENEN UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

SE REHABILITARA 5200 Metros DE REDES DE ALCANTARILLADO DE C.S.N. CON TUBERIAS PVC-UF, ISO.4435, S-25 DIAM. 200MM. CON EL CAMBIO DE BUZONES , DADOS DE CONCRETO, 208 CONEXIONES DOMICILIARIAS CON TUBERIA PVC-UF, DIAM. 160 MM.,CAJAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PISTAS Y VEREDAS

SE REHABILITARA 208 CONEXIONES DOMICILIARIAS (5200 Metros DE REDES DE ALCANTARILLADO DE C.S.N. CON TUBERIAS PVC-UF, ISO.4435, S-25 DIAM.

200MM. CON EL CAMBIO DE BUZONES , DADOS DE CONCRETO,CON TUBERIA PVC-UF, DIAM. 160 MM.,CAJAS DOMICILIARIAS Y REPOSICION DE PISTAS Y

VEREDAS)

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 2,494,309SUB TOTAL 2,494,309Gastos pre operativos 2% 49,886Gastos Generales 10% 249,431Utilidades (5%) 124,715Supervision 3% 74,829Expediente Técnico (3%) 74,829

TOTAL 3,068,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-052

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación de redes de Alcantarillado en el Sector 14, Andres Avelino Cáceres y A.H. Mi Perú

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 4,185,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DEL AA.HH. ANDRES AVELINO CACERES Y AA.HH. MI PERU, TIENEN UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

4,185,000

0.5 2,232

RENOVACION DE 480 CONEXIONES DOMICILIARIAS en el Sector 14, Andres Avelino Cá 1,680,0007. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 4,768,293 MVCSSUB TOTAL 4,768,293Gastos pre operativos 95,366Supervisión 3% 143,049Espediente técnico 3% 143,049Gastos Generales 10 % 476,829Utilidades 5 % 238,415

TOTAL 5,865,000

LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL AA. HH. ANDRES AVELINO CACERES Y AA.HH. MI PERU SON DE C.S.N. CUYO PERIODO DE VIDA UTIL HA CADUCADO, Y SE TIENE EL RIESGO DEL COLAPSO DEL SISTEMA CON HUNDIMINETOS Y ATOROS FRECUENTES. ASIMISMO ESTA ZONA DE LA CIUDAD TIENE POCA CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA, LAS REDES CDE ALCANTARILLADO ARRASTRAN BASURA Y DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS SIN CONTROL , SE TIENEN SIN RENOVAR UN PROMEDIO DE 93 CUADRAS, LAS MISMAS QUE SE DEBEN REALIZAR CON SUMA URGENCIA.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DEL AA.HH. ANDRES AVELINO CACERES Y AA.HH. MI PERU, TIENEN UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

SE REHABILITARA UN PROMEDIO DE 9300 Metros DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL AA.HH. ANDRES AVELINO CACERES Y AA.HH. MI PERU, UTILIZANDO TUBERIAS PVC-UF, ISO-4435, S-25 DE DIAM. 200 MM, DIAM 3/5 MM. , DIAM. 400 MM, CON LAS RENOVACION DE 480 CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS BUZONES

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 4,768,293SUB TOTAL 4,768,293Gastos pre operativos 2% 95,366Gastos Generales 10% 476,829Utilidades (5%) 238,415Supervision 3% 143,049Expediente Técnico (3%) 143,049

TOTAL 5,865,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-053

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovación de redes de Alcantarillado en el Sector 06: Urb Santa Rosa del Palmar, San Isidro

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Ica

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 1,080,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DE LA URB. SAN ISIDRO Y SANTA ROSA DEL PALMAR, TIENEN UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

1,080,000 0.33 576

1,680,000

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 2,243,902 MVCSSUB TOTAL 2,243,902Gastos pre operativos 44,878Supervisión 3% 67,317Espediente técnico 3% 67,317Gastos Generales 10 % 224,390Utilidades 5 % 112,195

TOTAL 2,760,000

EN LA ACTUALIDAD NO SE HA RENOVADO UN PROMEDIO DE 24 CUADRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS URBANIZACIONES DE SAN ISIDRO Y SANTA ROSA DE PALMAR , CON EL CONSIGUIENTE RIESGO DEL COLAPSO, PUESTO QUE SON TUBERIAS DE C.S.N. QUE YA HAN SOBREPASADO SU TIEMPO DE VIDA UTIL Y QUE EN MUCHOS CASOS ESTAS TUBERIAS NO TIENEN CLASE POR LA PRESENCIA DE LOS GASES QUE GENERAN LAS AGUAS RESIDUALES.

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DE LA URB. SAN ISIDRO Y SANTA ROSA DEL PALMAR, TIENEN UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

SE REHABILITARA 2400 Metros DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA DE LA URB. SAN ISIDRO Y SANTA ROSA DEL PALMAR , CON TUBERIAS PVC -UF, ISO 4435, S-25 DIAM. 200 MM DIAM. 3/5 MM, CONSTRUCCION DE 36 BUZONES Y 480 CONEXIONES DOMICILIARIAS, ASI COMO REPOSICION DE

VEREDAS Y DE PAVIMENTO

SE REHABILITARA 480 CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA ZONA DE LA URB. SAN ISIDRO Y SANTA ROSA DEL PALMAR

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 2,243,902SUB TOTAL 2,243,902Gastos pre operativos 2% 44,878Gastos Generales 10% 224,390Utilidades (5%) 112,195Supervision 3% 67,317Expediente Técnico (3%) 67,317

TOTAL 2,760,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-054

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Renovacion colectores primarios, secundarios y conexiones domiciliarias de Parcona

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO Parcona

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 8,820,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

LA POBLACION DE PARCONA, TIENE UN INADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Inadecuada disposición de excretas y de aguas residuales

Deficiente sistema de evacuación de Excretas y aguas residuales

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DE PARCONA, TIENE UN ADECUADO SERVICIO DE ALCANTARILLADO

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

8,820,000 0.67 15,200

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada disposición de Excretas y Aguas Residuales

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de evacuación de excretas y Aguas Residuales

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 7,170,732 Recursos PropiosSUB TOTAL 7,170,732Gastos pre operativos 143,415Supervisión 3% 215,122Espediente técnico 3% 215,122Gastos Generales 10 % 717,073Utilidades 5 % 358,537

TOTAL 8,820,000

EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE PARCONA ES MUY ANTIGUO, EN UN 80% LAS REDES SON DE C.S.N., LO QUE HACE QUE EL COLAPSO DEL SISTEMA SEA INMINENTE, LAS CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES ESTAN SATURADAS DEBIDO A QUE INGRESAN LAS AGUAS RESIDUALES DEL DISTRITO DE LA TINGUIÑA. EL ANIEGO DE LA PARTE BAJA DE PARCONA CON AGUAS RESIDUALES ES FRECUENTE OCASIONANDO MALESTAR Y LOS ORGANOS DE CONTROL NOS ESTAN EXIGIENDO QUE EVITEMOS LOS REBOSES PORQUE CONTAMINAN EL MEDIO AMBIENTE

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

REHABILITAR Y MEJORAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN UNA LONGITUD DE 12000 M. CON TUBERIAS DE DIFERENTES DIAMETROS Y CONSTRUCCION DE NUEVOS BUZONES.. CON ESTE CAMBIO DE TUBERIAS DE DESAGUE , SE PUEDE DAR UNA MAYOR CONTINUIDAD Y PRESION DE AGUA POTABLE ..... CON EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 7,170,732SUB TOTAL 7,170,732Gastos pre operativos 2% 143,415Gastos Generales 10% 717,073Utilidades (5%) 358,537Supervision 3% 215,122Expediente Técnico (3%) 215,122

TOTAL 8,820,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos

Ficha de Proyecto de InversiónICA-PI-055

1. NOMBRE DEL PROYECTO

Construccion de Reservorio para la Zona Sur de la localidad de Parcona, distrito de Parcona, Ica-Ica

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO IcaPROVINCIA IcaDISTRITO PARCONA

3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

SITUACION DEL PROYECTO FECHA

EN IDEA 1/20/2016 2,700,000 -EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFILCON PERFIL APROBADO (Reforzado)EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDADCON FACTIBILIDAD APROBADOEN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOSCON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOSEN CONCURSO DE OBRACON OBRAS EN EJECUCIÓN EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS

4. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSASDESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS QUE LO ORIGINAN

Inadecuada sistema de abastecimiento de agua potable

Deficiente sistema de distribución de agua potable.

5. OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACION DE LA ZONA SUR DE PARCONA TIENE UN ADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

6. SOLUCIÓN AL PROBLEMA

ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN COSTO (S/.)

2,700,000 0.5 7,200

7. SOLUCIÓN PLANTEADA

7.1 Justificación Global de la Solución Planteada

Adecuada abastecimiento de agua potable.

7.2 Descripción de los componentes de la Solución Planteada

Eficiente sistema de distribución de agua potable.

7.3 ¿Cómo beneficia el proyecto a los beneficiarios?

Mejor calidad de vida. Eficiente sistema de abastecimiento de agua potable.

8. MONTO ESTIMADO DE INVERSIÓN (Nuevos Soles)

8.1 Inversión

RUBRO DESCRIPCION COSTO ESTIMADO FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Costo Directo 2,195,122 Recursos PropiosSUB TOTAL 2,195,122Gastos pre operativos 43,902Supervisión 3% 65,854Espediente técnico 3% 65,854Gastos Generales 10 % 219,512Utilidades 5 % 109,756

TOTAL 2,700,000

EL DISTRITO DE PARCONA A PESAR DE TENER 02 RESERVORIOS APOYADOS DE 1500 M3 Y 1200 M3 , NO TIENEN PRESION DE AGUA EN LA ZONA SUR DE PARCONA , DEBIDO AL CRECIMIENTO QUE HA TENIDO LA PÓBLACION , ASI COMO LAS DISTANCIAS LARGAS DE LA TUBERIAS DE DISTRIBUCION Y LA TOPOGRAFIA DE LA ZONA

INVERSIÓN(S/,)

CODIGO SNIP

LA POBLACION DE LA ZONA SUR DE PARCONA TIENE UN INADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

TIEMPO EJECUCIÓN (Años)

BENEFICIARIOS (Habitantes)

ALTERNATIVA 1 (ESCOGIDA)

CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO DE TIPO ELEVADO CON UNA CAPACIDAD DE 1500 M3 CON SUS RESPECTIVAS LINEAS DE IMPULSION Y ADUCCION, SISTEMA DE CLORACION, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS DONDE SE UBIQUE EL RESERVORIO A FAVOR DE LA EPS EMAPICA S.A.,

8.2 Cronograma: Evolución Financiera (S/. / Año - Avance)

PRINCIPALES RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo Directo 2,195,122SUB TOTAL 2,195,122Gastos pre operativos 2% 43,902Gastos Generales 10% 219,512Utilidades (5%) 109,756Supervision 3% 65,854Expediente Técnico (3%) 65,854

TOTAL 2,700,000

9. SOSTENIBILIDAD

9.1 Responsable de la operación y mantenimiento del Proyecto

Gerencia Operacional

10. OBSERVACIONES

11. FECHA DE FORMULACIÓN 20-Jan-16

12. FIRMAS

Formulación del Perfil Formulación del PerfilRevision Tecnica Revision Costos