Procedimiento Agente Físico.

download Procedimiento Agente Físico.

of 22

description

procedimiento de como evaluar la exposicion ocupacional del agente fisico; ruido

Transcript of Procedimiento Agente Físico.

IDENTIFICACIN, CONTROL Y EVALUACIN DE AGENTES FSICOS(PROCEDIMIENTO)

NOMBRE: VALERIA AZOCARMARCELO MORALESROSITA SANTANAJONATHAN ALARCONSOLANGE ROSAS

CARRERA: INGENIERIA EN PREVENCIN DE RIESGOS

ASIGNATURA: LABORATORIO DE HIGIENE, AGENTES FISICOS

PROFESOR: DOCENTE; VICTOR PEREZ

FECHA: JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-INGENIERIA ENPREVENCION DE RIESGOS,CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

INDICE

INTRODUCCIN3OBJETIVOS4ALCANCE5RESPONSABLES A CARGO EN LA EMPRESA6POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN7CONCEPTOS8DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES (cualitativa)91.1Identificacin de peligros:91.2Evaluacin del riesgo:10MAGNITUD DELRIESGO121.3Control de Peligros:13DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES (cuantitativa)141.1Identificacin de peligros:141.2Evaluacin del riesgo:15FORMULARIOS O IMPRESOS16FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO (CUALITATIVO)17FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO (CUANTITATIVO)18GLOSARIO DE TERMINOS19

INTRODUCCIN

Nuestra empresa Chinquihue Ltda., es una empresa de tamao medio, considerando la importancia cada vez mayor del cuidado del Medio Ambiente y de la Seguridad & Salud Ocupacional de los trabajadores es por eso que a continuacin le daremos a conocer el procedimiento a seguir ante la exposicin a un agente fsico en el puesto de trabajo.

Este procedimiento contiene los antecedentes necesarios para atender las dificultades que se puedan generar y que afecten el normal funcionamiento de la empresa. De esta forma aseguraremos la proteccin adecuada de la vida y salud de todos los trabajadores en sus diferentes puestos de trabajo.El procedimiento, en primer lugar abarca, el objetivo que se pretende cumplir, el rea de aplicacin o alcance, responsables que intervienen en todas y cada una de las fases, la poltica o normas de la empresa en los cuales se percibirn los criterios o lineamientos para ser ejecutado, conceptos que se emplearan en este procedimiento, posteriormente se describen los procedimientos cuantitativos y cualitativos de cada una de las operaciones que se realizan para un determinado procedimiento el cual ser el punto de inicio en materia de seguridad laboral. Se considera la normativa vigente relacionada (D.S 594)

OBJETIVOS

El propsito de este documento es establecer y mantener un procedimiento para la identificacin y evaluar los riesgos derivados de la presencia de algn agente fsicos presente en el lugar de trabajo, con el objetivo de determinar aquellos que tienen o puedan tener un mayor impacto sobre la salud del trabajador y de este modo realizar la determinacin de controles desde el punto de vista de la jerarquizacin de controles.

ALCANCE

Este procedimiento abarca la identificacin de peligros y evaluacin y de los riesgos en SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL con el alcance definido para el Sistema de Nuestra empresa Chinquihue Ltda.

RESPONSABLES A CARGO EN LA EMPRESA

Los responsables de emitir e implementar este procedimiento son:El Gerente General tendr como funcin: Gestionar y supervisar al personal a su cargo. Organizar y planificar la produccin de la empresa. Optimizar los procesos de trabajo dentro de las reas de produccin. Coordinar con las diferentes reas y/o departamentos una eficaz y eficiente comunicacin y relacin, con el objetivo de cumplir con los objetivos de la empresa.

El Responsable de reas y/o Departamentos tendr como funcin: Gestionar y supervisar a los trabajadores. Controlar las normas de seguridad, higiene y operatividad de la obra.

El Asesor en Prevencin de Riesgos tendr como funcin: Asesorar al empleador para que establezca y mantenga al da un reglamento interno de seguridad e higiene en el trabajo, de acuerdo a lo que establece el Artculo N 14, Ttulo V, del Decreto Supremo N 40. Asesorar al empleador para que informe oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entraan sus labores, las medidas preventivas y mtodos de trabajo correctos, de acuerdo a lo que establece el Artculo N 21, Ttulo VI, del Decreto Supremo N 40. Asesorar al empleador en la entrega de los equipos e implementos de seguridad personal a sus trabajadores, conforme a los riesgos que entraen sus labores, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor, de acuerdo a lo que establece el Artculo N 68 de la Ley N 16.744. Vigilar cumplimiento tanto por parte de la Empresa como de los Trabajadores, de las medidas de prevencin, higiene y seguridad.

POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN

La empresa metalrgica Chinquihue limitada dedicada a la produccin de equipos de mano factura, se compromete a la prevencin en la ocurrencia de cualquier lesin o enfermedad profesional que pueda ocurrir en nuestros procesos, esto se lograr con la implementacin y realizacin de actividades tales como: capacitaciones, auditorias, charlas, inspecciones, entre otras.Nuestra empresa, al saber la importancia del cumplimiento del marco legal se compromete a cumplir con la legislacin vigente sobre agentes fisicos aplicable en conjunto con los compromisos voluntariamente adquiridos.Adems se compromete a revisar cada uno de sus procesos y aplicar medidas correctivas en el mbito de salud y seguridad ocupacional e ir mejorndola y adaptando a las nuevas necesidades que se puedan generar, con esto lograr estar actualizados en cada mbito de nuestra produccin.Este procedimiento ser o deber revisarse y actualizarse en caso que sea necesario al menos cada 6 meses independiente de las actividades desempeadas, cada vez que se desarrolle un nuevo proyecto, se realice un cambio de proceso, cambio de producto, o en general cualquier cambio dentro de la empresa.

Firma gerente general

CONCEPTOSAccidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesin, dao u otra prdida.

Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de stos.

Incidente: Evento que gener un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un accidente. Un incidente en el que no ocurre enfermedad, lesin, dao u otra prdida, tambin se conoce como "casi- accidente". El trmino incidente incluye los casi-accidentes.

Riesgo: Combinacin de la Probabilidad y la(s) Consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especfico.

Actividad Rutinaria: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organizacin, desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: proceso de produccin, programa de mantencin, Etc.)

Actividad No Rutinaria: Son todas las tareas desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad en caso de una emergencia o detenciones no programadas, (Ejemplo: reparacin de urgencia, mantenciones no programadas, etc.)

Condiciones ambientales fsicas: En general representan un intercambio brusco de energa entre el trabajador y su ambiente de trabajo, ocasionando en algunos casos enfermedades profesionales, cuando el intercambio es mayor al que es capaz de soportar el organismo, entre los ms frecuentes podemos sealar: a. Exposicin a agentes fsicos como: ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones infrarrojas, radiaciones ultravioleta, microondas, lser, campos electromagnticos, etc.b. Iluminacin c. Condiciones termo higromtricas: calor, fro, humedad relativa, calidad del aire; es decir, climatizacin en general.

Agentes fsicos: Manifestacin energtica que puede producir, en supuestos de exposicin no debidamente controlados, accidentes o enfermedades de diversa consideracin. Los ms significativos a estos efectos son el ruido, las vibraciones, las radiaciones, la iluminacin y el calor.

Enfermedad Profesional: Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una exposicin continuada a situaciones adversas.

Equipo de proteccin personal; Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, as como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES (cualitativa)

Identificacin de peligros:

Asesor en prevencin de riesgos en conjunto con responsable de rea de trabajo.Identificar los distintos procesos y actividades que se desarrollen en las reas de trabajo, de acuerdo a la siguiente metodologa de la empresa:

1. Analizar organigrama de la empresa 2. Identificar los puestos de trabajo por cargos y actividades rutinarias y no rutinarias (Manual de responsabilidades, cargos y funciones)3. Identificar los peligros asociados a cada actividad y posible efecto

Para cada uno(a) de estos Procesos, Actividades y Sub-Actividades se deben identificar los peligros que pudieran afectar la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores. Esta identificacin quedar registrada en la Matriz de Id. De Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Una vez identificados los Peligros aplicables a cada Proceso, Actividad y Sub-actividad se debe considerar el Dao a los que dan origen, llenando la columna correspondiente en la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. La lista de Daos tambin debe estar incluida en dicha matriz.

Para completar la Identificacin de Peligros se deben llenar los espacios correspondientes de acuerdo a los siguientes criterios:

DESCRIPCION

Situacin OperacionalNormal: Actividad habitual (rutinaria) dentro de la naturaleza de la Operacin, incluye mantenciones programadas

Anormal: Actividad no habitual (no rutinaria) que interrumpe el proceso normal de operacin, tales como: operaciones de parada y arranque, operaciones de mantenimiento no programadas y otras.

ImpactoS: Seguridad de los Trabajadores

SO: Salud Ocupacional de los Trabajadores

Evaluacin del riesgo:

Departamento de SSO

(en conjunto con Responsables de reas/Dptos.)La Evaluacin del Riesgo, se desarrollar considerando las medidas de control existentes, tales como: procedimientos, sealizacin, uso de EPP, etc.Sobre la base de los escenarios de peligro y las consecuencias para las personas, se evaluar el grado de riesgo de cada caso como el producto de probabilidad y consecuenciaPara determinar la probabilidad de ocurrencia del peligro los criterios son: Nmero de expuestos Procedimientos, Instrucciones o Prcticas existentes Capacitacin Frecuencia de aparicin del peligro o exposicin

La probabilidad se calcula como la suma de los siguientes 4 ndicesndice de Personas ExpuestasSe determina este ndice en funcin de la cantidad de personas expuestas, definida en la fase de clasificacin de tareas e identificacin de peligros.ndiceNmero de personas expuestas

1De 1 a 3

2De 4 a 12

3Ms de 12

ndice de Procedimientos, Instrucciones o Prcticas existentesSe considera la existencia de procedimientos, instructivos, instrucciones, reglamentos o prcticas para las condiciones de operacin normal, anormal o emergencias.La existencia deber ser corroborada a travs de la verificacin del conocimiento y aplicacin correcta en terreno.ndiceProcedimientos Instructivos Practicas Existentes

1Existen / Son satisfactorios

2Existen parcialmente / No satisfactorios

3No existen

ndice de Capacitacin:En la determinacin de este ndice, se debe tener en cuenta la capacitacin que se le ha brindado al personal expuesto al peligro, tanto propio como de contratistas, la existencia debe ser corroborada a travs de la verificacin del conocimiento del peligro identificando en la ejecucin de la actividad u operacin y sus controles operacionales ms los registros de la induccin, charla o capacitacin.ndiceCapacitacin

1100% Personal expuesto entrenado

250% Personal expuesto entrenado

3Personal no entrenado

ndice de frecuencia exposicin al peligro:En este caso se presenta el ndice a partir de la siguiente tabla:ndiceExposicin

1Ocasional (una vez al ao)

2Casi Frecuente (una vez al mes)

3Frecuente (una vez a la semana)

4Permanente (una vez al da)

Probabilidad = (ndice Personas Expuestas + Procedimientos Instrucciones Practicas + Capacitacin + Exposicin)

Para definir la severidad del peligro se tomar en cuenta la consecuencia a las personas segn la siguiente tabla.

ndice de ConsecuenciaNaturaleza del Dao (Seguridad)Naturaleza del Dao (Salud Ocupacional)

1Levemente daino (Reversibles). Lesiones menores, El dao que se provoca o que potencialmente se puede provocar, solo genera molestias o enfermedades profesionales reversibles, no incapacitantes, esto es, no se generan incapacidades pero si pueden ocasionar un tratamiento ambulatorio

2Lesiones que producen incapacidad temporal.El dao que provoca o que potencialmente puede provocar, genera enfermedades profesionales reversibles que exigen un periodo de tratamiento, genera una incapacidad temporal

3Extremadamente daino, muerte o lesiones que conducen a la discapacidad de una persona en forma permanente;El dao que se provoca o que potencialmente se puede provocar, genera enfermedades profesionales irreversibles, genera una incapacidad permanente.

Asesor en prevencin de riesgos en conjunto con responsable de rea de trabajoCon esta informacin se calcular la Magnitud del Riesgo (MR) de cada caso, como el producto de Probabilidad por Consecuencia. Siendo su frmula la siguiente:MAGNITUD DELRIESGO(MR) MR = P * CPosteriormente se Clasifican los Peligros de acuerdo a lo siguiente:Grado de RiesgoPuntaje

TrivialHasta 4

AceptableHasta 8

ModeradoHasta 16

SustancialHasta 24

InaceptableHasta 36

Control de Peligros:Las acciones a tomar para el control de los peligros dependern de la magnitud del riesgo, tal como se especfica en la tabla siguiente:Grado de RiesgoPlan de accin

TrivialNo se requiere accin

AceptableEl riesgo es bajo, no hacen falta controles adicionales, se requiere monitoreo para asegurar la mantencin de controles

ModeradoDeben tomar se las medidas necesarias para reducir el riesgo, implementado medidas de control en un lapso definido de tiempo

SustancialSer necesario iniciar el estudio de la actividad para reducir el riesgo en un plazo determinado, definiendo los controles. En el caso de no disminuir el riesgo se deben incluir en los objetivos de gestin

InaceptableLa actividad no pueden desarrollarse s menos que sean tomadas las medidas adicionales de control que permitan reducir el grado de riesgo. Se deber reevaluar el riesgo y de no disminuir se deber incluir en los objetivos de gestin.

Una vez realizada la Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos, se debe completar el registro en el campo Medidas de Control (Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos) para los riesgos en grado Sustancial e Inaceptable, los cuales debern evaluarse desde el punto de vista de los controles o cambios para los existentes, considerando la reduccin de los riesgos, segn la siguiente jerarqua. Eliminacin. Sustitucin. Controles de Ingeniera. Sealizacin, advertencia y/o controles administrativos. Equipos o elementos de proteccin personal.Para cada rea o proceso, no es necesaria la firma y aprobada por el representante de la gerencia para ser distribuida a los responsables de cada rea, los que las darn a conocer a quienes desarrollan las actividades con riesgo de carcter Sustancial e Inaceptables.

Asesor en prevencin de riesgos.Revisar mediante firma la Matriz de Identificacin de Peligro y Evaluacin de Riesgos para cada rea o Proceso correspondiente.

Representante de Gerencia.

Aprobar mediante firma la Matriz de Identificacin de Peligro y Evaluacin de Riesgos para cada rea o Proceso correspondiente.

DESCRIPCIN DE LAS OPERACIONES (cuantitativa)0. Identificacin de peligros:

Asesor en prevencin de riesgos en conjunto con responsable de rea de trabajo.Identificar los distintos procesos y actividades que se desarrollen en las reas de trabajo, de acuerdo a la siguiente metodologa de la empresa:

1. Analizar organigrama de la empresa 2. Identificar los puestos de trabajo por cargos y actividades rutinarias y no rutinarias (Manual de responsabilidades, cargos y funciones)3. Identificar los peligros asociados a cada actividad y posible efecto

Para cada uno(a) de estos Procesos, Actividades y Sub-Actividades se deben identificar los peligros que pudieran afectar la Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores.

Una vez identificados los Peligros aplicables a cada Proceso, Actividad y Sub-actividad en cuanto a la presencia de un agente fsico se proceder a la evaluacin de la exposicin, esta debe hacerse, con carcter general, por medicin de las concentraciones ambientales de dichos agentes fsicos en el puesto de trabajo.

Ello implica un proceso de cierta complejidad tcnica que incluye:

Estrategia de muestreoToma de muestra

Nmero de muestras tiempo de duracin de cada una de ellas ubicacin momento del muestreo nmero de trabajadores a muestrear nmero de jornadas periodicidad del muestreo.

eleccin de la instrumentacin y parmetros de muestreo adecuados el anlisis qumico de las muestras el tratamiento de los datos y comparacin con los criterios de valoracin las conclusiones sobre el riesgo por exposicin al agente qumico

Evaluacin del riesgo:

Departamento de SSO

(En conjunto con Responsables de reas/Dptos.)Una vez realizado la identificacin los agentes fsicos se procedern a la Evaluacin del Riesgo, mediante el equipo correspondiente.

Agente fsicoEquipo

Ruido Sonmetro decmetro

Iluminacin luxmetro

Temperatura y humedad termmetro

Radiacin InfrarrojasUltravioletasIonizantes Luxmetro de radiacin

Una vez medida en forma cuantitativa de acuerdo al anlisis obtenido en forma digital a travs de algunos de los instrumentos mencionados se debe cotejar con la legislacin vigente segn decreto supremo 594 Ttulo IV de la Contaminacin Ambiental, Prrafo III De los Agentes Fsicos.

De acuerdo a la evaluacin obtenida se podr saber si el trabajar se encuentra expuesto (bajo los milites o sobre estos) y aplicar las medidas necesaria para minimizar el riesgo de estos agentes.

El procedimiento de medicin con los equipos se hacen en un jornada de 8 horas, implantando los equipos a los trabajadores, o las mutualidades adheridas se encargarn de las mediciones en el lugar de trabajo.

FORMULARIOS O IMPRESOS

Anexo Matriz de Identificacin, Control y Evaluacin de riesgo

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO (CUALITATIVO)NOSIInicioIdentificacin de la presencia de agente fsico

Estimacin del agente fsico

Valoracin del agente fsico

Agente fsico TOLERABLE?NO se requiere un plan de accin

PROCEDIMIENTO DE ADOPCIN, MEDIDAS DE CONTROL A TRAVES DE LA JERARQUIZACION

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO(CUANTITATIVO)InicioIdentificacin de la presencia de agente fsico

Recogida de informacin Cualitativa sobrePeligrosidad de los agente

Es aceptable el riesgo?Recogida de informacin cuantitativa de la concentracin ambientalCondiciones de trabajoNO se requiere un plan de accinSe aplicaran las medidas necesarias para minimizar el riesgo

SINo

GLOSARIO DE TERMINOS

Accidente

Peligro

Incidente

Riesgo

Actividad Rutinaria

Actividad No Rutinaria

Condiciones ambientales fsicas

Agentes fsicos

Enfermedad Profesional

Equipo de proteccin personal

2