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ANTECEDENTES ANTECEDENTES La Auditoría General del Poder Ejecutivo fue creada en la Ley Nº 1.535 “De Administración Financiera del Estado”, en diciembre del año 1999, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo, para realizar auditorías de los Organismos y Entidades dependientes de dicho Poder del Estado y para tener a su cargo la reglamentación y la supervisión del funcionamiento de las Auditorias Internas Institucionales. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Auditoría General del Poder Ejecutivo

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ANTECEDENTESANTECEDENTES

La Auditoría General del Poder Ejecutivo fue creada en la Ley Nº 1.535 “De Administración Financiera del Estado”, en diciembre del año 1999, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo, para realizar auditorías de los Organismos y Entidades dependientes de dicho Poder del Estado y para tener a su cargo la reglamentación y la supervisión del funcionamiento de las Auditorias Internas Institucionales.

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Por Decreto Nº 13.245 del Poder Ejecutivo en el año 2001, se reglamenta la Auditoria General del Poder Ejecutivo y se establecen sus competencias, responsabilidades y marco de actuación, así como para las Auditorias Internas Institucionales de las Entidades y Organismos del Estado, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Nº 1535/99, para el ordenamiento jurídico en el desempeño de su funcionamiento como órgano de control interno del Poder Ejecutivo, y técnico normativo y de supervisión de las Auditorías Internas Institucionales.

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Auditoría General del Poder Ejecutivo

ANTECEDENTESANTECEDENTES

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Por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1.249 del año 2003, se aprueba la reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado.

Así mismo, por Decreto Nº 10883 del 11 de setiembre del año 2007, se establecen las Facultades, Competencias, Responsabilidades y Marco de Actuación en Materia de Control Interno de la Auditoría General del Poder Ejecutivo

ANTECEDENTESANTECEDENTES

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La Auditoría General del Poder Ejecutivo tiene como funciones:

Diseñar, desarrollar y normatizar técnicamente el Control Interno y la Auditoría Interna para los organismos y entidades públicas del Poder Ejecutivo.

Reglamentar, planificar, coordinar y supervisar la Auditoría Interna Institucional, así como realizar control posterior de las instituciones del Poder Ejecutivo, independientemente del control posterior que ejerce la Auditoría Interna Institucional.

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FUNCIONESFUNCIONES

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La Auditoría General del Poder Ejecutivo tiene por competencias:

Aprobar, regular, administrar y actualizar permanentemente, el Modelo Estándar de Control Interno para los Organismos y Entidades Públicas del Paraguay – MECIP – para las instituciones asignadas dentro del marco de actuación, a fin de garantizar el cumplimiento del control en las distintas dependencias del Poder Ejecutivo.

Expedir normas, métodos y procedimientos de Auditoría a ser aplicadas y que deberán regir para las Auditorías Internas dependientes del Poder Ejecutivo.

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COMPETENCIASCOMPETENCIAS

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La Auditoría General del Poder Ejecutivo tiene por competencias:

Planificar, Coordinar y Supervisar las funciones y actividades de las Auditorias Internas Institucionales.

Realizar Auditoria cuando esta sea necesaria a los intereses del Estado, independiente del Plan de Auditoria Interna Institucional que se encuentre en marcha.

Consolidar en un Plan Anual de Auditoria, los planes de trabajo de las Auditorias Internas Institucionales y de los organismos y entidades del Poder Ejecutivo, para un control y seguimiento integrado a su ejecución y recomendaciones

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COMPETENCIASCOMPETENCIAS

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La Auditoría General del Poder Ejecutivo tiene por competencias:

Consolidar las recomendaciones de mejora generadas para el Poder Ejecutivo por las Auditorias Internas Institucionales por la Auditoria General del Poder Ejecutivo, por la Contraloría General de la República y por las Auditorias Externas Independientes u otras instancias de control, para su debido control y seguimiento.

Realizar una evaluación permanente al cumplimiento de las recomendaciones de las Auditorias Internas Institucionales, de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, de Control Externo de la Contraloría General de la República y de las Auditorias Externas Independientes y a la elaboración, ejecución, cumplimiento y efectividad de los planes de mejoramiento en las instituciones públicas del Poder Ejecutivo.

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COMPETENCIASCOMPETENCIAS

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Las responsabilidades de la Auditoria General del Poder Ejecutivo son:

Verificar la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno que en cumplimiento de su obligación de control previo, debe implementar la máxima autoridad en los organismos y entidades del Poder Ejecutivo.

Supervisar la elaboración de los planes anuales de las Auditorias Internas Institucionales de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.

Verificar la aplicación por parte de los Auditores Internos Institucionales de las normas, métodos, procedimientos de Auditoria y del Manual de Auditoria unificado, a se elaborado.

Presentar al Presidente de la República un Plan Anual de Auditoria consolidado para el Poder Ejecutivo.

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RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES

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Las responsabilidades de la Auditoria General del Poder Ejecutivo son:

Supervisar la debida ejecución de los planes de las Auditorias Internas Institucionales en el contexto del Plan Anual de Auditoria para el Poder Ejecutivo.

Revisar el cumplimiento por parte de las autoridades gubernamentales de cada organización y entidad del Poder Ejecutivo, las recomendaciones de mejora efectuadas por la Auditoria General del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República y las Auditorias Externas Independientes, u otra instancia de control.

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RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES

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Las responsabilidades de la Auditoria General del Poder Ejecutivo son:

Presentar al Presidente de la República, a mas tardar en fechas 31 de agosto y 28 de febrero de cada año, un Informe Semestral sobre el avance de las instituciones del Poder ejecutivo en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, la ejecución de los planes de Auditoria, la ejecución de los Planes de Mejoramiento y sobre el cumplimiento a las recomendaciones de las Auditorias Internas Institucionales, de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de la República y de las Auditorias Externas Independientes u otra instancia de control.

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RESPONSABILIDADESRESPONSABILIDADES

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 Para el cumplimiento de sus funciones, atribuciones y responsabilidades, la estructura orgánica de la Auditoría General del Poder Ejecutivo está conformada de la siguiente manera:

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A ses orìa J u ríd ic aA ses orìa Tè cn ic a

S E C R E TA R IA G E N E R A L

AUDITO RIA DE DES EMPEÑOY DE G ES TIO N

D IR E C C IÒ N D E A U D ITO R ÌAD E G E S TIÒ N

AUDITO RIA DEES TADO S F INANCIERO S

AUDITO RIA DE EJECUCIÒ NPRE SUPUE STARIA

D IR E C C IÒ N D E A U D ITO R ÌAF IN A N C IE R A

D P TO . D EG IR A D U R IA

D P TO . D EC O N TA B IL ID A D

D P TO . D EIN F O R M A TIC A

S E C C IO N S E R V IC IO SP E R S O N A L E S

D IV . A D M IN IS TR A C IO ND E L P E R S O N A

D IV . C A R G O SY S A L A R IO S

D P TO . D ER E C U R S O S H U M A N O S

D IR E C C IÒ N A D M IN IS TR A TIV AY F IN A N C IE R A

A U D ITO R G E N E R A L D E LP O D E R E JE C U TIV O

PR ESID EN C IA D ELA R EPU BLIC A

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DEPENDENCIA Y NIVEL DEPENDENCIA Y NIVEL JERÁRQUICOJERÁRQUICO

La Auditoría General del Poder Ejecutivo depende directamente de la Presidencia de la Republica.

El nivel jerárquico del Auditor General, era el equivalente al de Viceministro del Poder Ejecutivo.

Actualmente según Decreto Nº 10.883 del año 2.007, el Auditor General del Poder Ejecutivo tiene el rango de Ministro del Poder Ejecutivo.

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VVISIÓNISIÓN EN MATERIA DE CONTROLEN MATERIA DE CONTROL

INTERNO GUBERNAMENTALINTERNO GUBERNAMENTAL

Promover la elaboración de procedimientos de control Gubernamental, utilizando las reglamentaciones vigentes y la concienciación de los administradores sobre la importancia del Control Interno, como elemento de gestión transparente, aplicados por cada Institución en cumplimiento de sus obligaciones y competencias, a fin de lograr la eficacia y la eficiencia en el desempeño de sus funciones.

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La Ley de Administración Financiera del Estado, regula el ejercicio del control en el ámbito del sector público, estableciendo dos modalidades:

A) Control interno a cargo de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales; y

B) Control externo a cargo de la Contraloría

General de la República.

CONTROL GUBERNAMENTALCONTROL GUBERNAMENTAL

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TRABAJO REALIZADOSTRABAJO REALIZADOS

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La Auditoría General del Poder Ejecutivo esta trabajando, aproximadamente con 80 Auditorías Internas Institucionales, de las cuales se reciben:

- En forma AnualEn forma Anual: Plan Anual de Trabajo.

- En forma TrimestralEn forma Trimestral: Informes trimestrales sobre las medidas preventivas y correctivas ejecutadas o a ejecutar en los casos que se observaran debilidades o posibles problemas en la Institución.

- En forma SemestralEn forma Semestral: Informe sobre el grado de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo durante el semestre correspondiente.

- Informes Extraordinarios o Especiales.Informes Extraordinarios o Especiales.

- Informes de Seguimiento de Informes.Informes de Seguimiento de Informes.

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• Auditorías Especiales a Instituciones y Auditorías Especiales a Instituciones y Organismos dependientes del Poder Organismos dependientes del Poder Ejecutivo.Ejecutivo.

• Revisión de las documentaciones que Revisión de las documentaciones que respaldan las Obligaciones Pendientes de respaldan las Obligaciones Pendientes de Pagos de Años Anteriores de la Pagos de Años Anteriores de la Administración Pública (Deuda Flotante).Administración Pública (Deuda Flotante).

TRABAJOS REALIZADOSTRABAJOS REALIZADOS

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- Trabajos realizados a solicitud de la Contraloría General de la República.

- Análisis del anexo del personal docente y de blanco de los Ministerios de Educación y Cultura, de Salud y de Defensa Nacional, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y la Secretaria de la Función Publica.

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INTERRELACIÓN CON OTRAS INTERRELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES NACIONALESINSTITUCIONES NACIONALES

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- Integración de la Auditoría General del Poder Ejecutivo como miembro en las Reuniones Especializadas de Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR y Países Asociados.

- Acuerdo de Cooperación firmado entre el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno de la República de Chile y la Auditoría General del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay.

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INTERRELACIÓN CON OTRAS INTERRELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALESINSTITUCIONES INTERNACIONALES

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Proyecto Fortalecimiento con el Banco Proyecto Fortalecimiento con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID)Interamericano de Desarrollo (BID)

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El Convenio entre el Gobierno del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Fortalecimiento Institucional de la Auditoría General del Poder Ejecutivo fue firmado el 13 de diciembre de 2004. La ayuda financiera del BID, consistió en un aporte de U$s. 150.000 con una contrapartida local de U$s. 15.000.-

El periodo de ejecución fue establecido en 24 meses y empezó en el mes de diciembre del año 2005, su culminación está prevista para el mes de diciembre del año 2007.

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Proyecto Fortalecimiento con el Banco Proyecto Fortalecimiento con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID)Interamericano de Desarrollo (BID)

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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El Programa tiene como fin contribuir con el gobierno del Paraguay en el proceso de recuperación de la confianza en las instituciones del Estado para el mejoramiento de la Gestión Pública. El propósito del Programa es fortalecer la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) para que esta sea la institución coordinadora de una política de auditoría y control interno en las auditorías internas institucionales y las entidades bajo su responsabilidad, logrando una mayor eficiencia y transparencia en la gestión pública.

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Proyecto Fortalecimiento con el Banco Proyecto Fortalecimiento con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID)Interamericano de Desarrollo (BID)

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• Capitalización de experiencia y establecimiento de vínculos institucionales a nivel nacional e internacional.

• Capacitación técnica de los funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales.

• Adquisición de tecnología informática avanzada.

PRINCIPALES COMPONENTES

Para lograr dicho objetivo, el Programa esta compuesto de los siguientes componentes:

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Proyecto Fortalecimiento con el Banco Proyecto Fortalecimiento con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID)Interamericano de Desarrollo (BID)

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Pasantía: En el marco de esta actividad, en el mes de abril del año 2006, 3 (tres) Auditores de la AGPE, han viajado a las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, para realizar una breve pasantía en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría Interna del Gobierno de Uruguay.

Así mismo, en el mes de agosto del año 2006, 2 (dos) representantes de la AGPE, han viajado a la ciudad de Santiago de Chile, para una actividad de 3 días en el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno de Chile.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR COMPONENTES

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Proyecto Fortalecimiento con el Banco Proyecto Fortalecimiento con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID)Interamericano de Desarrollo (BID)

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Capacitación: Se ha realizado un curso de Diplomado en Auditoría con una duración de 6 meses y una carga horaria aproximada de 330 H/C. El mismo fue dirigido a Auditores de la AGPE y de las Auditorías Internas Institucionales de 5 instituciones de la Administración Central y 5 de las Descentralizadas.

En el mes de abril del corriente año, 3 (tres) auditores de la AGPE, han asistido al XXXIV Seminario Internacional de Presupuesto Público, realizado en la ciudad de Panamá.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR COMPONENTES

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Proyecto Fortalecimiento con el Banco Proyecto Fortalecimiento con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID)Interamericano de Desarrollo (BID)

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En el mes de setiembre y octubre del corriente año, 3 (tres) auditores de la Auditoría General, han asistido al XII Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna, realizado en la ciudad de Quito, Ecuador.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR COMPONENTES

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Proyecto Fortalecimiento con el Banco Proyecto Fortalecimiento con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID)Interamericano de Desarrollo (BID)

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Equipamientos: En este componente se ha invertido hasta la fecha, aproximadamente U$S 35.000, para la adquisición de equipos informáticos y de oficinas.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR COMPONENTES

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Proyecto UMBRAL de la Agencia de los Proyecto UMBRAL de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID)Internacional (USAID)

Bajo el Programa de Modernización de la Administración Pública y el Programa Umbral, se implementa actualmente mejores practicas gubernamentales en el Estado Paraguayo.

El Gobierno plantea responder a través de dos ejes fundamentales: La Lucha contra la Impunidad y la Corrupción por un lado, y por el otro La Formalización de las Actividades Económicas.

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Proyecto UMBRAL de la Agencia de los Proyecto UMBRAL de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID)Internacional (USAID)

Dentro del primer eje se busca reducir la impunidad en la comisión de delitos y la corrupción en el sector de la justicia, fortalecer los sistemas de control y la participación de la sociedad civil en control de la gestión pública. En ese contexto se busca fortalecer el Control Interno en las Instituciones Públicas a través de la adopción de un Modelo Estándar de Control Interno que genere un leguaje común en materia de control y apoye de mejor forma el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

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Programa UMBRAL de la Agencia de los Programa UMBRAL de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID)Internacional (USAID)

El Programa Umbral cuenta con 11 componentes y la Auditoría General forma parte del Componente 3, junto con 5 (cinco) Auditorías Internas Institucionales y la Contraloría General de la República.

En el marco del Programa, la Auditoría General del Poder Ejecutivo ha elaborado un Código de Buen Gobierno y un Código de Ética, los cuales fueron aprobados por Resolución Nº 50/07 de la Auditoría General del Poder Ejecutivo de fecha 08 de marzo de 2007.

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Programa UMBRAL de la Agencia Programa UMBRAL de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo de los Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID)Internacional (USAID)

Dentro del Programa, los Auditores de la A.G.P.E., de las 5 Instituciones y de la Contraloría han desarrollado el Modelo Estándar de Control Interno para el Paraguay, el cual ya fue aprobado y adoptado por la Auditoría General en fecha 26 de setiembre del corriente según Resolución Nº 185/07.

Actualmente de están definiendo los procesos de la Institución en el marco del Proceso de Sistema de Gestión de Calidad, a fin de cumplir con los requerimientos de las Normas de Calidad ISO, buscando la certificación de la Auditoría General.

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Programa UMBRAL de la Agencia de los Programa UMBRAL de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID)Internacional (USAID)

En fecha 19 de abril de 2007, se iniciaron los trabajos en el eje de Comunicación Pública con un taller de presentación del Diagnóstico de la Comunicación Pública en la A.G.P.E.

Así mismo, 7 funcionarios de la Auditoría General del Poder Ejecutivo han participado del “Curso de Liderazgo”, organizado por el Consejo de Modernización de la Administración Pública, dentro del Programa Umbral.

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Actualmente se tiene previsto la adecuación de un edificio para la sede propia de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el cual esta en etapa de ejecución de las obras.

SEDE PROPIA

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MUCHAS GRACIAS !!!MUCHAS GRACIAS !!!

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