PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 GOBIERNO … · AUTORIZACIÓN MEMORANDO No. FECHA AUTORIZACIÓN Total sin...

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AUTORIZACIÓN MEMORANDO No. FECHA AUTORIZACIÓN Total sin IVA IVA Total con IVA Total sin IVA IVA Total con IVA 1 2 3 01 01 5 5.1. Pasajes al interior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Posesionar la gestión del GAD municipal al interior del pais Número de pasajes al interior adquiridos 11.500,00 - 11.500,00 3.000,00 3.000,00 5.500,00 02 02 5 5.1. Pasajes al exterior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Conocer experiencias exitosas e intercambiar experiencias de la gestión del GAD municipal en el exterior Número de pasajes al exterior adquiridos 2.875,00 - 2.875,00 1.000,00 1.000,00 875,00 03 03 5 5.1. Viáticos y Subsistencias en el exterior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Conocer experiencias exitosas e intercambiar experiencias de la gestión del GAD municipal en el exterior Número de viáticos y subsistencias en el exterior 3.450,00 - 3.450,00 1.000,00 1.000,00 1.450,00 04 04 5 5.1. Viáticos y Subsistencias en el interior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Posesionar la gestión del GAD municipal al interior del pais Número de viáticos y subsistencias en el 2.875,00 - 2.875,00 1.000,00 1.000,00 875,00 Total ALCALDÍA - - - 20.700,00 - 20.700,00 6.000,00 6.000,00 8.700,00 05 01 4 4.2. Adquisición de materiales de señalización 01 Proyecto de mejora de señalización y semaforización en el cantón Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Colocar la señalética y darle mantenimiento a la señalética en mal estado Porcentaje de señalética implementada 150.000,00 18.000,00 168.000,00 50.400,00 50.400,00 67.200,00 06 02 4 4.2. Adquisición de semáforos 01 Proyecto de mejora de señalización y semaforización en el cantón Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Colocar los semáforos necesarios y darle mantenimiento a los que se encuentren en mal estado Porcentaje de semáforos instalados y en funcionamiento 208.000,00 24.960,00 232.960,00 69.888,00 69.888,00 93.184,00 07 03 4 4.17. Adquisición de bicicletas y cascos para facilitar el control operativo 03 Proyecto de estacionamiento en la vía pública Dirección General de Tránsito y Movilidad 1 Fortalecer el control de los estacionamiento en las zonas permitidas del cantón Durán en coordinación con la CTE Número de Acta entrega recepción de la dotación de bicicletas y cascos 16.000,00 1.920,00 17.920,00 5.376,00 5.376,00 7.168,00 08 04 4 4.2. Adquisición de materiales de señalización 03 Proyecto de estacionamiento en la vía pública Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Implementar la señalización en las zonas de prohibido estacionar para que el agente de tránsito de procedimiento Porcentaje de implementación 35.000,00 4.200,00 39.200,00 11.760,00 11.760,00 15.680,00 09 05 5 5.3. Implementación de software para administrar los trámites de títulos habilitantes con conexión a matriculación y revisión vehicular 04 Proyecto de digitalización y manejo de información Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Controlar la emisión de títulos habilitantes y ejercer control de la matriculación de los vehículos de alquiler Porcentajes de trámites despachados 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00 10 06 5 5.6. Adquisición de discos duros para almacenamiento de información digitalizada de los trámites de títulos habilitantes 04 Proyecto de digitalización y manejo de información Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Mantener información digital de todos los documentos que han sido objeto de trámites Porcentaje de archivos almacenados 2.000,00 240,00 2.240,00 672,00 672,00 896,00 11 07 5 5.6. Adquisición de scanner para digitalizar trámites de títulos habilitantes 04 Proyecto de digitalización y manejo de información Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Mantener información digital de todos los documentos que han sido objeto de trámites Porcentaje de archivos procesados 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.008,00 1.344,00 12 08 5 5.6. Servicio de consulta de base normativa jurídica ecuatoriana Gestión operativa de Tránsito Dirección General de Tránsito y Movilidad 2 Mantener actualizados a los usuarios del software respecto a la base legal ecuatoriana Número de ususarios operando la base legal 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.008,00 1.344,00 13 09 5 5.11. Compra de especies valoradas para matrículas y certificaciones Gestión operativa de Tránsito Dirección General de Tránsito y Movilidad 100% Contar con material oficial para el proceso de matriculación vehicular Porcentaje de matrículas entregadas 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00 14 10 5 5.5. Campaña de seguridad vial 05 Plan de excelencia en seguridad vial Dirección General de Tránsito y Movilidad 31 Concientizar a la ciudadania en temas de seguridad vial Número de campañas realizadas 14.825,00 1.779,00 16.604,00 4.981,20 4.981,20 6.641,60 15 11 5 5.5. Capacitación de seguridad vial 05 Plan de excelencia en seguridad vial Dirección General de Tránsito y Movilidad 53 Concientizar a la ciudadania en temas de seguridad vial Número de eventos de socialización realizados 22.595,00 2.711,40 25.306,40 7.591,92 7.591,92 10.122,56 16 12 5 5.6. Servicio de alquiler de radios y radiofrecuencias Gestión operativa de tránsito Dirección General de Tránsito y Movilidad 1 Establecer comunicación directa y oportuna, en el desarrollo de las actividades Servicio activo durante todo el año 3.500,00 420,00 3.920,00 1.176,00 1.176,00 1.568,00 Total TRÁNSITO - - - 557.920,00 66.950,40 624.870,40 187.461,12 187.461,12 249.948,16 17 01 5 5.1. Taller de Capacitación sobre "Implementación del Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos en el GAD Municipal". Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 392,50 47,10 439,60 439,60 - - 18 02 5 5.1. Taller de capacitación "Inducción en utilización de instrumentos metodologicos en la Planificación, Seguimiento y Evaluación de Planes, Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 492,50 59,10 551,60 551,60 - - 19 03 5 5.1. Taller de capacitación sobre "Planificación Estratégica, Planes Institucionales e Indicadores de Gestión" Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 2.500,00 300,00 2.800,00 - 2.800,00 - 20 04 5 5.1. Taller de capacitación sobre "Lineamientos para la Planificación 2017" Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 492,50 59,10 551,60 - 551,60 - 21 05 5 5.11. Fortalecimiento del proceso de Participación Ciudadana y Control Social a través de la Rendición de Cuentas Anual Plan de Fortalecimiento de Participación Ciudadana y Control Social Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer la participación ciudadana a traves del proceso de rendición de cuentas Número de procesos ejecutados 3.607,00 432,84 4.039,84 4.039,84 - - 22 06 5 5.11. Fortalecimiento de la participación ciudadana a través del proceso de Planificación del GAD Municipal Plan de Fortalecimiento de Participación Ciudadana y Control Social Dirección General de Planificación Institucional 1 Fortalecer la participación ciudadana a traves del proceso de planificación del GAD Municipal Número de informes del proceso de Planificación Participativa para el ejercicio 7.460,00 895,20 8.355,20 - 8.355,20 - Total PLANIFICACIÓN - - - 14.944,50 1.793,34 16.737,84 5.031,04 11.706,80 - 23 01 5 5.10. Elaboración de Presupuesto Municipal 2017 Gestión de Planificación Presupuestaria 2017 Dirección General Financiera 1 Presupuesto Municipal aprobado Número de Presupuesto aprobado - - - - - - 24 02 5 5.9 Evento de capacitación en Presupuesto Municipal Gestión de Planificación Presupuestaria 2017 Dirección General Financiera 2 Ejecutar 2 talleres programados en la gestión de planificación Número de talleres ejecutados 5.059,50 600,24 5.659,74 - 5.659,74 - 25 03 5 5.11. Control Concurrente Presupuesto Municipal 2016 Gestión de la Ejecución Presupuesto Participativo Dirección General Financiera 100% Emitir el 100% de certificaciones solicitadas Porcentaje de emisiones de certificaciones - - - - - - 26 04 5 5.10. Clausura y liquidación Presupuesto Municipal 2015 Gestión de la Ejecución Presupuesto Participativo Anual 2017 Dirección General Financiera 1 Liquidación del Presupuesto ejercicio fiscal 2015 Número de informes presentados 2.840,00 240,00 3.080,00 2.660,00 420,00 - 27 05 5 5.10. Gestión Financiera Municipal - DGF Gestión Financiera Municipal Dirección General Financiera 3 Informes de gestión cuatrimestral Número de informes presentados 33.120,00 3.912,00 37.032,00 12.605,34 12.213,33 12.213,33 28 06 5 5.10. Gestión Tributaria Municipal - Tesorería Municipal Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 12 Informes mensuales de las recaudaciones municipales Número de informes mensuales 136.951,00 16.434,12 153.385,12 51.128,37 51.128,37 51.128,37 29 07 1 1.4. Difusión de beneficios a la ciudadanía del pronto pago Impuestos Predios Urbanos Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 1 Difundir los beneficios de pronto pago a los contribuyentes Número de informe de difusión de los beneficios de pronto pago 1.500,00 180,00 1.680,00 560,00 560,00 560,00 30 08 1 1.4. Charla de difusión de los deberes del ciudadano duraneño para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 5 Socialización de los deberes y obligaciones tributarias del ciudadano para con el GAD municipal Número de informes de socialización 10.009,00 1.201,08 11.210,08 3.736,69 3.736,69 3.736,69 31 09 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF-Tesorería Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 15 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones Número de eventos asistidos 2.500,00 300,00 2.800,00 933,33 933,33 933,34 32 10 5 5.10. Coordinación con Dirección General de Justicia y Vigilancia para el control del cumplimiento de Obligaciones Tributarias Municipales Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 10% Aumentar el 10% de recaudación con relación al año anterior Porcentaje de aumento en recaudación con relación al Año anterior - - - - - - 33 11 5 5.10. Gestión Tributaria Municipal - Rentas Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 10% Aumentar el 10% de recaudación con relación al año anterior Porcentaje de aumento en recaudación con relación al Año anterior - - - - - - 34 12 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 15 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de Número de eventos asistidos 7.500,00 900,00 8.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 35 13 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF - Rentas Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 8 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones Número de eventos asistidos 2.000,00 240,00 2.240,00 746,67 746,67 746,67 36 14 5 5.9 Talleres de capacitación a servidores públicos del GAD en gestión de tributos municipales Fortalecimiento de capacidades a servidores del GAD Municipal Dirección General Financiera 2 Fortalecer las capacidades en gestión tributaria a los servidores del GAD Municipal a través de talleres de capacitación Número de Talleres ejecutados 5.059,50 600,24 5.659,74 2.829,87 2.829,87 - 37 15 5 5.11. Control Concurrente Movimientos Financieros Gestión Contable Municipal Dirección General Financiera 12 Informes financiero mensuales a traves del ESIGEF Número de informes financieros - - - - - - 38 16 5 5.10. Materiales para la gestión tributaria de recaudación y coactiva Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 85% Recuperar el 85% de CEM en el año Porcentaje de recaudación de CEM anual 7.000,00 840,00 7.840,00 2.016,00 5.824,00 0,00 39 17 5 5.10. Notificación a Contribuyentes a través de medios impresos Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 85% Recuperar el 85% de CEM en el año Porcentaje de recaudación de CEM anual 980,00 117,60 1.097,60 1.097,60 - - 40 18 5 5.10. Difusión y notificación a contribuyentes a través de medios electrónicos Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 30% Reducir la cartera vencida en un 30% anual Porcentaje de reducción de cartera vencida 2.500,00 300,00 2.800,00 1.120,00 1.680,00 - 41 19 5 5.10. Materiales para la gestión tributaria de recaudación y coactiva Gestión Tributaria Municipal - Coactiva Dirección General Financiera 50% Disminuir el 50% de los procesos coactivos iniciados Porcentaje de disminución procesos 3.600,00 432,00 4.032,00 4.032,00 - - 42 20 5 5.1 Resolver y emitir las resoluciones de los reclamos administrativos Gestión Financiera Municipal-Resoluciones Dirección General Financiera 85% Resolver el 85% de resoluciones administrativas Porcentaje de resoluciones emitidas - - - - - - 43 21 5 5.3. Verificación de datos de supervivencia de los contribuyentes Gestión Financiera Municipal-Resoluciones Dirección General Financiera 85% Disminuir el 85% de solicitudes fraudulentas ingresadas en el CAU porcentaje de disminución de solicitudes - - - - - - Total FINANCIERO - - - 220.619,00 26.297,28 246.916,28 86.265,87 88.532,00 72.118,40 44 01 5 5.1. Programa de formación en Contratación Pública Programa de formación en Contratación Pública Dirección General a Compras 2 Capacitar a 2 servidores del GAD Municipal en contratación pública Número de servidores capacitados 4.680,00 561,60 5.241,60 - 5.241,60 - Total CCPP - - - 4.680,00 561,60 5.241,60 - 5.241,60 - Nombre del Plan, Programa o Proyecto al que pertenece la Actividad Unidad Ejecutora Número de Meta PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN Descripción de la Meta Indicador No. Actividad POA No. Actividad Unidad Ejecutora No. Sistema PEI No. Objetivo PEI Actividad Operativa No. P.P.P.A- PAI REFORMA POA 2016 CRONOGRAMA EJECUCIÓN $ CUTRIMESTRAL PRESUPUESTO 2016 POA 2016 Página 1

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AUTORIZACIÓN

MEMORANDO No.FECHA AUTORIZACIÓN Total sin IVA IVA Total con IVA Total sin IVA IVA Total con IVA 1 2 3

01 01 5 5.1. Pasajes al interior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Posesionar la gestión del GAD municipal al interior del pais Número de pasajes al interior adquiridos 11.500,00 - 11.500,00 3.000,00 3.000,00 5.500,00

02 02 5 5.1. Pasajes al exterior Gestión Alcaldía Alcaldía 100%Conocer experiencias exitosas e intercambiar experiencias de la

gestión del GAD municipal en el exteriorNúmero de pasajes al exterior adquiridos 2.875,00 - 2.875,00 1.000,00 1.000,00 875,00

03 03 5 5.1. Viáticos y Subsistencias en el exterior Gestión Alcaldía Alcaldía 100%Conocer experiencias exitosas e intercambiar experiencias de la

gestión del GAD municipal en el exterior

Número de viáticos y subsistencias en el

exterior 3.450,00 - 3.450,00 1.000,00 1.000,00 1.450,00

04 04 5 5.1. Viáticos y Subsistencias en el interior Gestión Alcaldía Alcaldía 100% Posesionar la gestión del GAD municipal al interior del paisNúmero de viáticos y subsistencias en el

interior2.875,00 - 2.875,00 1.000,00 1.000,00 875,00

Total ALCALDÍA - - - 20.700,00 - 20.700,00 6.000,00 6.000,00 8.700,00

05 01 4 4.2. Adquisición de materiales de señalización 01Proyecto de mejora de señalización y semaforización

en el cantón

Dirección General de

Tránsito y Movilidad 100%

Colocar la señalética y darle mantenimiento a la señalética en mal

estadoPorcentaje de señalética implementada 150.000,00 18.000,00 168.000,00 50.400,00 50.400,00 67.200,00

06 02 4 4.2. Adquisición de semáforos 01Proyecto de mejora de señalización y semaforización

en el cantón

Dirección General de

Tránsito y Movilidad 100%

Colocar los semáforos necesarios y darle mantenimiento a los que

se encuentren en mal estado

Porcentaje de semáforos instalados y en

funcionamiento 208.000,00 24.960,00 232.960,00 69.888,00 69.888,00 93.184,00

07 03 4 4.17. Adquisición de bicicletas y cascos para facilitar el control operativo 03 Proyecto de estacionamiento en la vía pública Dirección General de

Tránsito y Movilidad 1

Fortalecer el control de los estacionamiento en las zonas permitidas

del cantón Durán en coordinación con la CTE

Número de Acta entrega recepción de la

dotación de bicicletas y cascos 16.000,00 1.920,00 17.920,00 5.376,00 5.376,00 7.168,00

08 04 4 4.2. Adquisición de materiales de señalización 03 Proyecto de estacionamiento en la vía pública Dirección General de

Tránsito y Movilidad 100%

Implementar la señalización en las zonas de prohibido estacionar

para que el agente de tránsito de procedimientoPorcentaje de implementación 35.000,00 4.200,00 39.200,00 11.760,00 11.760,00 15.680,00

09 05 5 5.3.Implementación de software para administrar los trámites de títulos

habilitantes con conexión a matriculación y revisión vehicular04 Proyecto de digitalización y manejo de información

Dirección General de

Tránsito y Movilidad 100%

Controlar la emisión de títulos habilitantes y ejercer control de la

matriculación de los vehículos de alquilerPorcentajes de trámites despachados 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00

10 06 5 5.6.Adquisición de discos duros para almacenamiento de información

digitalizada de los trámites de títulos habilitantes04 Proyecto de digitalización y manejo de información

Dirección General de

Tránsito y Movilidad 100%

Mantener información digital de todos los documentos que han

sido objeto de trámitesPorcentaje de archivos almacenados 2.000,00 240,00 2.240,00 672,00 672,00 896,00

11 07 5 5.6. Adquisición de scanner para digitalizar trámites de títulos habilitantes 04 Proyecto de digitalización y manejo de información Dirección General de

Tránsito y Movilidad 100%

Mantener información digital de todos los documentos que han

sido objeto de trámitesPorcentaje de archivos procesados 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.008,00 1.344,00

12 08 5 5.6. Servicio de consulta de base normativa jurídica ecuatoriana Gestión operativa de Tránsito Dirección General de

Tránsito y Movilidad 2

Mantener actualizados a los usuarios del software respecto a la

base legal ecuatorianaNúmero de ususarios operando la base legal 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.008,00 1.344,00

13 09 5 5.11. Compra de especies valoradas para matrículas y certificaciones Gestión operativa de Tránsito Dirección General de

Tránsito y Movilidad 100%

Contar con material oficial para el proceso de matriculación

vehicularPorcentaje de matrículas entregadas 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00

14 10 5 5.5. Campaña de seguridad vial 05 Plan de excelencia en seguridad vial Dirección General de

Tránsito y Movilidad 31 Concientizar a la ciudadania en temas de seguridad vial Número de campañas realizadas 14.825,00 1.779,00 16.604,00 4.981,20 4.981,20 6.641,60

15 11 5 5.5. Capacitación de seguridad vial 05 Plan de excelencia en seguridad vial Dirección General de

Tránsito y Movilidad 53 Concientizar a la ciudadania en temas de seguridad vial

Número de eventos de socialización

realizados 22.595,00 2.711,40 25.306,40 7.591,92 7.591,92 10.122,56

16 12 5 5.6. Servicio de alquiler de radios y radiofrecuencias Gestión operativa de tránsito Dirección General de

Tránsito y Movilidad 1

Establecer comunicación directa y oportuna, en el desarrollo de las

actividadesServicio activo durante todo el año 3.500,00 420,00 3.920,00 1.176,00 1.176,00 1.568,00

Total TRÁNSITO - - - 557.920,00 66.950,40 624.870,40 187.461,12 187.461,12 249.948,16

17 01 5 5.1.Taller de Capacitación sobre "Implementación del Sistema de Planificación,

Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos en el GAD

Municipal".

Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de

Planificación Institucional 1

Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal

realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 392,50 47,10 439,60 439,60 - -

18 02 5 5.1.Taller de capacitación "Inducción en utilización de instrumentos

metodologicos en la Planificación, Seguimiento y Evaluación de Planes,

Programas y Proyectos"

Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de

Planificación Institucional 1

Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal

realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 492,50 59,10 551,60 551,60 - -

19 03 5 5.1.Taller de capacitación sobre "Planificación Estratégica, Planes Institucionales

e Indicadores de Gestión"Capacitación a servidores del GAD Municipal

Dirección General de

Planificación Institucional 1

Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal

realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 2.500,00 300,00 2.800,00 - 2.800,00 -

20 04 5 5.1. Taller de capacitación sobre "Lineamientos para la Planificación 2017" Capacitación a servidores del GAD Municipal Dirección General de

Planificación Institucional 1

Fortalecer las capacidades de los servidores del GAD Municipal

realizando un taller de capacitación Número de Talleres ejecutados 492,50 59,10 551,60 - 551,60 -

21 05 5 5.11.Fortalecimiento del proceso de Participación Ciudadana y Control Social a

través de la Rendición de Cuentas Anual

Plan de Fortalecimiento de Participación Ciudadana y

Control Social

Dirección General de

Planificación Institucional 1

Fortalecer la participación ciudadana a traves del proceso de

rendición de cuentas Número de procesos ejecutados 3.607,00 432,84 4.039,84 4.039,84 - -

22 06 5 5.11.Fortalecimiento de la participación ciudadana a través del proceso de

Planificación del GAD Municipal

Plan de Fortalecimiento de Participación Ciudadana y

Control Social

Dirección General de

Planificación Institucional 1

Fortalecer la participación ciudadana a traves del proceso de

planificación del GAD Municipal

Número de informes del proceso de

Planificación Participativa para el ejercicio

fiscal 2017

7.460,00 895,20 8.355,20 - 8.355,20 -

Total PLANIFICACIÓN - - - 14.944,50 1.793,34 16.737,84 5.031,04 11.706,80 -

23 01 5 5.10. Elaboración de Presupuesto Municipal 2017 Gestión de Planificación Presupuestaria 2017 Dirección General Financiera 1 Presupuesto Municipal aprobado Número de Presupuesto aprobado - - - - - -

24 02 5 5.9 Evento de capacitación en Presupuesto Municipal Gestión de Planificación Presupuestaria 2017 Dirección General Financiera 2 Ejecutar 2 talleres programados en la gestión de planificación

presupuestaria Número de talleres ejecutados 5.059,50 600,24 5.659,74 - 5.659,74 -

25 03 5 5.11. Control Concurrente Presupuesto Municipal 2016Gestión de la Ejecución Presupuesto Participativo

Anual 2017 Dirección General Financiera 100% Emitir el 100% de certificaciones solicitadas Porcentaje de emisiones de certificaciones - - - - - -

26 04 5 5.10. Clausura y liquidación Presupuesto Municipal 2015Gestión de la Ejecución Presupuesto Participativo

Anual 2017 Dirección General Financiera 1 Liquidación del Presupuesto ejercicio fiscal 2015 Número de informes presentados 2.840,00 240,00 3.080,00 2.660,00 420,00 -

27 05 5 5.10. Gestión Financiera Municipal - DGF Gestión Financiera Municipal Dirección General Financiera 3 Informes de gestión cuatrimestral Número de informes presentados 33.120,00 3.912,00 37.032,00 12.605,34 12.213,33 12.213,33

28 06 5 5.10. Gestión Tributaria Municipal - Tesorería Municipal Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 12 Informes mensuales de las recaudaciones municipales Número de informes mensuales

presentados 136.951,00 16.434,12 153.385,12 51.128,37 51.128,37 51.128,37

29 07 1 1.4.Difusión de beneficios a la ciudadanía del pronto pago Impuestos Predios

UrbanosGestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 1 Difundir los beneficios de pronto pago a los contribuyentes

Número de informe de difusión de los

beneficios de pronto pago 1.500,00 180,00 1.680,00 560,00 560,00 560,00

30 08 1 1.4.Charla de difusión de los deberes del ciudadano duraneño para el

cumplimiento de sus obligaciones tributariasGestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 5

Socialización de los deberes y obligaciones tributarias del

ciudadano para con el GAD municipal Número de informes de socialización 10.009,00 1.201,08 11.210,08 3.736,69 3.736,69 3.736,69

31 09 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF-Tesorería Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 15 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de

sus funciones Número de eventos asistidos 2.500,00 300,00 2.800,00 933,33 933,33 933,34

32 10 5 5.10.Coordinación con Dirección General de Justicia y Vigilancia para el control

del cumplimiento de Obligaciones Tributarias MunicipalesGestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 10% Aumentar el 10% de recaudación con relación al año anterior

Porcentaje de aumento en recaudación con

relación al Año anterior - - - - - -

33 11 5 5.10. Gestión Tributaria Municipal - Rentas Gestión Tributaria Municipal Dirección General Financiera 10% Aumentar el 10% de recaudación con relación al año anterior Porcentaje de aumento en recaudación con

relación al Año anterior - - - - - -

34 12 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 15 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de

sus funciones Número de eventos asistidos 7.500,00 900,00 8.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

35 13 5 5.9 Capacitación Funcionarios de la DGF - Rentas Capacitación a servidores de la DGF Dirección General Financiera 8 Adquirir conocimiento para el mejoramiento en el desempeño de

sus funciones Número de eventos asistidos 2.000,00 240,00 2.240,00 746,67 746,67 746,67

36 14 5 5.9 Talleres de capacitación a servidores públicos del GAD en gestión de tributos

municipales

Fortalecimiento de capacidades a servidores del GAD

Municipal Dirección General Financiera 2

Fortalecer las capacidades en gestión tributaria a los servidores del

GAD Municipal a través de talleres de capacitación Número de Talleres ejecutados 5.059,50 600,24 5.659,74 2.829,87 2.829,87 -

37 15 5 5.11. Control Concurrente Movimientos Financieros Gestión Contable Municipal Dirección General Financiera 12 Informes financiero mensuales a traves del ESIGEF Número de informes financieros - - - - - -

38 16 5 5.10. Materiales para la gestión tributaria de recaudación y coactiva Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 85% Recuperar el 85% de CEM en el año Porcentaje de recaudación de CEM anual 7.000,00 840,00 7.840,00 2.016,00 5.824,00 0,00

39 17 5 5.10. Notificación a Contribuyentes a través de medios impresos Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 85% Recuperar el 85% de CEM en el año Porcentaje de recaudación de CEM anual 980,00 117,60 1.097,60 1.097,60 - -

40 18 5 5.10. Difusión y notificación a contribuyentes a través de medios electrónicos Plan de Recuperación Cartera Vencida Dirección General Financiera 30% Reducir la cartera vencida en un 30% anual Porcentaje de reducción de cartera vencida 2.500,00 300,00 2.800,00 1.120,00 1.680,00 -

41 19 5 5.10. Materiales para la gestión tributaria de recaudación y coactiva Gestión Tributaria Municipal - Coactiva Dirección General Financiera 50% Disminuir el 50% de los procesos coactivos iniciados Porcentaje de disminución procesos

coactivos iniciados 3.600,00 432,00 4.032,00 4.032,00 - -

42 20 5 5.1 Resolver y emitir las resoluciones de los reclamos administrativos Gestión Financiera Municipal-Resoluciones Dirección General Financiera 85% Resolver el 85% de resoluciones administrativas Porcentaje de resoluciones emitidas - - - - - -

43 21 5 5.3. Verificación de datos de supervivencia de los contribuyentes Gestión Financiera Municipal-Resoluciones Dirección General Financiera 85% Disminuir el 85% de solicitudes fraudulentas ingresadas en el CAU porcentaje de disminución de solicitudes

fraudulentas - - - - - -

Total FINANCIERO - - - 220.619,00 26.297,28 246.916,28 86.265,87 88.532,00 72.118,40

44 01 5 5.1. Programa de formación en Contratación Pública Programa de formación en Contratación Pública Dirección General a Compras

Públicas 2 Capacitar a 2 servidores del GAD Municipal en contratación pública Número de servidores capacitados 4.680,00 561,60 5.241,60 - 5.241,60 -

Total CCPP - - - 4.680,00 561,60 5.241,60 - 5.241,60 -

Nombre del Plan, Programa o Proyecto al

que pertenece la Actividad Unidad Ejecutora

Número de

Meta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN

Descripción de la Meta Indicador

No.

Actividad

POA

No.

Actividad

Unidad

Ejecutora

No.

Sistema

PEI

No.

Objetivo

PEI

Actividad OperativaNo. P.P.P.A-

PAI

REFORMA POA 2016 CRONOGRAMA EJECUCIÓN $ CUTRIMESTRALPRESUPUESTO 2016

POA 2016 Página 1

45 01 3 3.6. Expropiaciones especiales ( arrastre) 01Plan de legalización de asentamientos irregulares

consolidados

Dirección General de

Legalización de

Asentamientos Irregulares

100%

Realizar las expropiaciones especiales que se requieran para

continuar con el proceso de legalización de asentamientos

irregulares consolidados

Porcentaje de expropiaciones especiales

realizadas 216.681,73 0,00 216.681,73 108.340,87 108.340,87

46 02 3 3.6. Expropiaciones especiales 01Plan de legalización de asentamientos irregulares

consolidados

Dirección General de

Legalización de

Asentamientos Irregulares

100%

Realizar las expropiaciones especiales que se requieran para

continuar con el proceso de legalización de asentamientos

irregulares consolidados

Porcentaje de expropiaciones especiales

realizadas 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

47 03 3 3.6. Protocolización 01Plan de Legalización de asentamientos irregulares

consolidados

Dirección General de

Legalización de

Asentamientos Irregulares

100% 100% de documentos protocolizados Porcentaje de documentos protocolizados 600.000,00 72.000,00 672.000,00 224.000,00 224.000,00 224.000,00

48 04 3 3.6. Protocolización (arrastre) 01Plan de legalización de asentamientos irregulares

consolidados

Dirección General de

Legalización de

Asentamientos Irregulares

100% 100% de documentos protocolizados Porcentaje de documentos protocolizados 89.041,96 10.685,04 99.727,00 33.242,33 33.242,33 33.242,33

Total LEGALIZACION - - - 1.155.723,69 82.685,04 1.238.408,73 615.583,20 365.583,20 257.242,33

49 01 5 5.1 Viáticos y Subsistencias

Apoyo a la gestión interna y externa de funcionarios

en actividades relacionadas con las competencias de

la DGSP- Viáticos y Subsistencias al Interior del pais

Dirección General de

Servicios Públicos 100%

100% de la gestión de funcionarios municipales al interior del país

atendidas.

Porcentaje de gestión al interior del pais

atendida2.678,57 - 2.678,57 892,86 892,86 892,86

50 02 5 5.1

Consultoría para el levantamiento georeferenciado, censo de lotes y

bodegas, codificación de lotes, propuestas de recuperación del actual

cementerio del cantón Durán; así como el estudio de diseño definitivo del

nuevo cementerio municipal.

01

Proyecto de levantamiento georeferenciado, censo de

lotes y bodegas, codificación de lotes, propuestas de

recuperación del actual cementerio del cantón Durán;

así como el estudio de diseño definitivo del nuevo

cementerio municipal.

Dirección General de

Servicios Públicos 100%

Contar con la georeferenciación del actual cementerio y el diseño

para el nuevo cementerio del cantón Durán

Porcentaje de la entrega de los productos

presentados por la consultoría 150.000,00 18.000,00 168.000,00 84.000,00 84.000,00 -

51 03 5 5.1Consultoría para el Estudio del Centro de Faenamiento municipal (

Actualizacion )02

Proyecto para el estudio del Centro de Faenamiento

Municipal del cantón Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 100%

Contar con los estudios para el nuevo centro de faenamiento del

cantón Durán

Porcentaje de la entrega de los productos

por parte del consultor para la

implementación

40.000,00 4.800,00 44.800,00 22.400,00 22.400,00 -

52 04 5 5.1Adquisición de Pintura, accesorios y sus adicionales para parques y áreas

públicas03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerios.

Dirección General de

Servicios Públicos 220 Mantener los parques con una buena imagen las áreas recreativas

Número de parques realizado el

mantenimiento 64.285,71 7.714,29 72.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

53 05 5 5.1 Adquisición de herramientas para parques,mercados y G.I.R.S 03Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 50 Equipar con herramientas adecuadas minimo a 50 obreros

Número de obreros dotados de

herramientas para operar 45.000,00 5.400,00 50.400,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00

54 06 4 4.3. Adquisición de materiales e implementos para instalación eléctricas 03Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 150

Mantener 150 parques con una iluminación para proteger la

seguridad de la comunidad

Número de parques con instalaciones

eléctricas y luminarias 146.428,57 17.571,43 164.000,00 54.666,67 54.666,67 54.666,67

55 07 4 4.16.Adquisición de Oxígeno para el área de soldadura de trabajos para parques

y áreas recrecionales03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 220

Fortalecer las estructura físicas de los bienes de las áreas

recreativas, aproximadamente 220 parques.

Número de parques realizado el

mantenimiento 6.250,00 750,00 7.000,00 2.333,33 2.333,33 2.333,33

56 08 4 4.16. Servicio de mantenimiento de parques, áreas recreativas y públicas 03Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 220 Mentener operativos los parques,áreas recreativas Número de parques activos 53.571,43 6.428,57 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

57 09 4 4.16.Servicio de mantenimiento para equipos ,maquinas de parques, áreas

recreativas03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 2

Mantener la vigencia tecnológica a través del mantenimiento

preventivo de máquinas y equipos de la Dirección.

Número de mantenimientos preventivos

realizados 71.428,57 8.571,43 80.000,00 26.666,67 26.666,67 26.666,67

58 10 4 4.16. Adquisición de plantas e insumos de mantenimiento para jardines. 03Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 150

Mantener el ornato de jardineras de las áreas verdes y espacios

públicos de 150 áreas verdes.

Número de mantenimientos realizados en

las áreas verdes 44.642,86 5.357,14 50.000,00 16.666,67 16.666,67 16.666,67

59 11 4 4.16. Adquisición de equipos, máquinas para parques, cementerio y G.I.R.S 03Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 4

Mantener operativos los parques,áreas recreativas a traves de 4

grupos de trabajo

Número de grupos de trabajo operando con

los accesorios y máquinas 50.000,00 6.000,00 56.000,00 18.666,67 18.666,67 18.666,67

60 12 4 4.16.Adquisición de repuestos, accesorios equipos máquinas de parques, áreas

recreativas y G.I.R.S.03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 100%

Mantener al 100% las maquinas operativas, para dar servicio a los

requerimientos de la comunidad Porcentaje de máquinas operativas 50.000,00 6.000,00 56.000,00 18.666,67 18.666,67 18.666,67

61 13 5 4.16.Adquisición de indumentaria de seguridad industrial para Obreros de

Servicios públicos.03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 100%

Fortalecer el trabajo institucional de los 50 obreros para el

desarrollo de las actividades a traves de la dotación de

equipamiento e indumentaria

Porcentaje de dotación de equipamiento 28.571,43 3.428,57 32.000,00 10.666,67 10.666,67 10.666,67

62 14 4 4.16.Servicios de alquiler de un camión para el traslado de los grupos de

trabajos de parques,áreas recreativas03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 1

Contar con el servicio adecuado para transportar el personal y los

equipos a los 220 parques del cantón Durán Número de servicios de alquiler contratado 151.785,71 18.214,29 170.000,00 56.666,67 56.666,67 56.666,67

63 15 4 4.16.Servicio de alquiler camiones para parques (Carro Canasta y Traslado de

equipos)03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 1

Mantener 220 áreas verdes y minimizar los riesgos, contando con

el servicio de un carro canasta para podar los arboles. Número de carros canastas contratados 109.500,00 13.140,00 122.640,00 40.880,00 40.880,00 40.880,00

64 16 4 4.16.Servicio de alquiler de tanqueros para riego de parques y áreas verdes del

cantón Durán.03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 2

Mantener el oranato activos de las jardinerias de 220 parques del

Cantón con la contratación de 2 tanqueros Número de tanqueros contratados 88.392,86 10.607,14 99.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

65 17 4 4.16.Servicio de alquiler de tanqueros para riego de parques y áreas verdes del

cantón Durán.03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 2 Mantener el oranato activos de las jardinerias del Cantón Número de tanqueros alquilados 55.000,00 6.600,00 61.600,00 20.533,33 20.533,33 20.533,33

66 18 4 4.16.Contratación del Servicios de mantenimiento para canchas sinteticas y

naturales.03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 2 Fortalecer el deporte en las áreas recreativas para la comunidad

Número de servicios de mantenimiento

contratados 13.392,86 1.607,14 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

67 19 4 4.16.Adquisición de repuestos, accesorios y reparaciones emergente (Equipos y

Herramientas)03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 1

Mantener la dirección con un rubro emergente para acciones

correctivas de las activiades que se presenten Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 2.000,00 240,00 2.240,00 746,67 746,67 746,67

68 20 4 4.16.Adquisición de materiales electricos y riego emergentes (infraestructura al

servicios de la comunidad)03

Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 150

Mantener los parques con una iluminación proteger la seguridad

de la comunidad Número de parques alumbrados 2.232,14 267,86 2.500,00 833,33 833,33 833,33

69 21 4 4.16. Adquisición de items emergentes no clasificados 03Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 1

Mantener la dirección con un rubro emeregente para acciones

correctivas de las activiades que se presenten Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 392,86 47,14 440,00 146,67 146,67 146,67

70 22 4 4.16. Servicios emergentes de items no clasificados 03Plan de mantenimiento de parques,áreas recreativas

y cementerio

Dirección General de

Servicios Públicos 1

Mantener la dirección con un rubro emeregente para acciones

correctivas de las activiades que se presenten Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 300,00 36,00 336,00 112,00 112,00 112,00

71 23 5 5.6. Servicios de equipos y sistemas de radios troncalizadas. 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 2 Mantener comunicación de las activiades y novedades.

Se ejecutara la compra para los 220

funcionarios 64.309,71 7.717,17 72.026,88 24.008,96 24.008,96 24.008,96

72 24 4 4.7.Adquisición de repuestos, accesorios equipos maquinas de parques, áreas

recreativas y G.I.R.S.04

Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1

Mantener las maquinas operativa para darle un buen

mantenimiento a los requerimiento. Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 19.642,86 2.357,14 22.000,00 7.333,33 7.333,33 7.333,33

73 25 4 4.16. Adquisición de herramientas para parques,mercados y G.I.R.S 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 2

Mantener las maquinas operativa para darle un buen

mantenimiento a los requerimiento.

Se ejecutara la compra para los 220

funcionarios 21.428,57 2.571,43 24.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

74 26 4 4.16. Adquisición de equipos, máquinas para paqrues, cementerio y G.I.R.S. 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 2

Mantener las maquinas operativa para darle un buen

mantenimiento a los requerimiento.

Se ejecutara la compra de maquinas para 2

grupos de trabajos de limpieza en

microbasurales.

12.500,00 1.500,00 14.000,00 4.666,67 4.666,67 4.666,67

75 27 5 5.1Adquisición de indumentaria de seguridad industrial para Obreros de

Servicios públicos04

Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 2

Fortalecer el trabajo institucional de los funcionarios para el

desarrollo de las actividades

Se jecutara para 220 funcionarios de

parques para protección de seguridad

personal.

71.428,57 8.571,43 80.000,00 26.666,67 26.666,67 26.666,67

76 28 4 4.7. Servicios de implementación de puntos limpios 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en dtodo el Cantón

Se implementara 10 punto contenedores de

puntos limpios en el cantón 133.928,57 16.071,43 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

77 29 4 4.7.Adquisición, suministro y transporte de material petreo(suelto) para

cobertura en la celda 2 ( segundo nivel) y relleno compactado con material

prestamo importado tramite N° 223

04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón

Se jecutara en 8 meses para fortalecer la

recolección de basura 100.446,43 12.053,57 112.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00

78 30 4 4.7.Alquiler de un tractor para movimiento de desechos sólidos en el relleno

sanitario04

Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón

Se jecutara en 8 meses para fortalecer la

recolección de basura 138.835,20 16.660,22 155.495,42 51.831,81 51.831,81 51.831,81

79 31 4 4.7.Contratación del Servicio de mantenimiento y limpieza de contenedores de

basura del cantón.04

Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón

Se jecutara en 8 meses para fortalecer la

recolección de basura 180.000,00 21.600,00 201.600,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00

80 32 4 4.7.Contratación del Servicio de mantenimiento y limpieza de contenedores de

basura del cantón.04

Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón

Se jecutara en 8 meses para fortalecer la

recolección de basura 104.687,50 12.562,50 117.250,00 39.083,33 39.083,33 39.083,33

81 33 4 4.7. Alquiler de dos retroexcavadoras con cargador frontal en forma de almeja 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón

Se jecutara en 8 meses para fortalecer la

recolección de basura 65.340,91 7.840,91 73.181,82 24.393,94 24.393,94 24.393,94

82 34 4 4.7. Recolección de desechos sólidos no peligrosos de la ciudad de Durán 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón

Se jecutara en 8 meses para fortalecer la

recolección de basura 202.468,00 24.296,16 226.764,16 75.588,05 75.588,05 75.588,05

83 35 4 4.16.Adquisición de repuestos, accesorios y reparaciones emergente (Equipos y

Herramientas)04

Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Fortalecer las capacidades institucionales Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 2.000,00 240,00 2.240,00 746,67 746,67 746,67

84 36 4 4.16. Servicios de mantenimiento emergente(Flota Vehicular) 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Mantener operativas las flota vehicular del G.I.R.S y parques. Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 1.785,71 214,29 2.000,00 666,67 666,67 666,67

85 37 4 4.16. Adquisición de items emergentes no clasificados 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1

Mantener la dirección con un rubro ememeregente para acciones

correctivas de las activiades que se presenten Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 892,86 107,14 1.000,00 333,33 333,33 333,33

86 38 4 4.16. Servicios emergentes de items no clasificados 04Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1

Mantener la dirección con un rubro ememeregente para acciones

correctivas de las activiades que se presenten Se jecutara en 12 meses o menos el rubro 700,00 84,00 784,00 261,33 261,33 261,33

87 39 4 4.7.Servicios de pontazgo en vias de acceso al Relleno Sanitario( Peajes, Flota

Vehicular)04

Plan de recolección de desechos sólidos del cantón

Durán.

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Fortaceler la recolección de basura en todo el Cantón

Se jecutara en 8 meses para fortalecer la

recolección de basura 81.473,21 9.776,79 91.250,00 30.416,67 30.416,67 30.416,67

88 40 5 5.1Servicios de fumigación para mercados y otras dependencia de servicos

públicos.05 Plan de mantenimiento para mercados municipal

Dirección General de

Servicios Públicos 100% Mejorar la calidad de vida cantonal.

Porcentaje de ejecución del Plan de

Fumigación (Se ejecutara en12 meses para

mantener un buena calidad de vida)

17.857,14 2.142,86 20.000,00 6.666,67 6.666,67 6.666,67

89 41 4 4.7. Adquisición de Máquinarias y Equipos 06

Proyecto de Gestión Integral de los Desechos sólidos

no peligrosos y disposición final de los desechos

sanitarios del cantón Durán

Dirección General de

Servicios Públicos 100%

Adquirir la máquinaria y equipos a fin de ampliar la cobertura de la

recolección de residuos solidos del cantón Durán

Porcentaje de adquisición de máquinarias y

equipos 3.230.000,00 387.600,00 3.617.600,00 - 1.808.800,00 1.808.800,00

90 42 4 4.7. Cierre técnico 06

Proyecto de Gestión Integral de los Desechos sólidos

no peligrosos y disposición final de los desechos

sanitarios del cantón Durán

Dirección General de

Servicios Públicos 1 Realizar el cierre técnico del actual botadero de residuos solidos Número de cierre técnico 5.681.690,62 681.802,87 6.363.493,49 - 3.181.746,75 3.181.746,75

91 43 4 4.7. Adecuación de planta de tratamiento 06

Proyecto de Gestión Integral de los Desechos sólidos

no peligrosos y disposición final de los desechos

sanitarios del cantón Durán

Dirección General de

Servicios Públicos 100%

Realizar las adecuaciones necesarias en la planta de tratamiento de

residuos solidos

Porcentaje de adecuaciones en la planta de

tratamiento 753.558,29 90.426,99 843.985,28 - 421.992,64 421.992,64

92 44 4 4.7. Desarrollo vial 06

Proyecto de Gestión Integral de los Desechos sólidos

no peligrosos y disposición final de los desechos

sanitarios del cantón Durán

Dirección General de

Servicios Públicos 100% Construir la vía de acceso al botadero de residuos solidos Porcentaje de construcción de vía 887.976,18 106.557,14 994.533,32 - 497.266,66 497.266,66

93 45 4 4.7. Infraestructura 06

Proyecto de Gestión Integral de los Desechos sólidos

no peligrosos y disposición final de los desechos

sanitarios del cantón Durán

Dirección General de

Servicios Públicos 100%

Construir la infraestructura necesaria para el buen manejo de la

Gestión Integral de Residuos Solidos Porcentaje de infraestructura ejecutada 1.284.343,88 154.121,27 1.438.465,15 - 719.232,57 719.232,57

Total SERVICIOS PÚBLICOS - - - 14.233.147,78 1.707.656,31 15.940.804,09 929.708,95 7.558.747,57 7.452.347,57

POA 2016 Página 2

94 01 1 1.3.Adquirir servicio para desarrollar capacitación en habilidades laborales para

la fuerza productiva del cantón Durán.01

Capacitación para desarrollar habilidades laborales en

la población del cantón Durán.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de capacitación ejecutados y evaluadosPorcentaje de ejecución de eventos de

capacitación15.840,00 1.900,80 17.740,80 3.548,16 7.096,32 7.096,32

95 02 1 1.3.Adquirir servicios para desarrollar capacitación en habilidades

empresariales, de comercio e industria en Durán.02

Capacitación y eventos dirigidos a sectores

empresariales y de cooperación.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de capacitación ejecutados y evaluadosPorcentaje de ejecución de eventos de

capacitación13.200,00 1.584,00 14.784,00 2.956,80 5.913,60 5.913,60

96 03 1 1.1.

Adquirir servicios para desarrollar campañas informativas, publicitarias y

promocionales de los eventos de capacitación en habilidades técnicas,

empresariales, de comercio y de la industria.

02Capacitación y eventos dirigidos a sectores

empresariales y de cooperación,

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

100%100% de los eventos de capacitación cuentan con material de

trabajo, de apoyo publicitario y promocional.

Porcentaje de ejecución de eventos de

capacitación8.800,00 1.056,00 9.856,00 4.928,00 4.928,00 0,00

97 04 1 1.1.Adquirir servicios para diseñar, editar y presentar videos promocionales de

procesos productivos locales. 03

Proyecto de educación ciudadana para promocionar

procesos productivos locales, mediante la

elaboración, edición y presentación de vídeos.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

88 vídeos educativos promocionales de los procesos productivos

locales.Número de videos educativos promociados 13.200,00 1.584,00 14.784,00 5.913,60 8.870,40 0,00

98 05 1 1.3.Adquirir servicios para desarrollar capacitación para asistencia, desarrollo e

impulso del comercio local.04

Capacitación y asistencia técnica para desarrollar e

impulsar el comercio local.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de capacitación ejecutados y evaluadosPorcentaje de ejecución de eventos de

capacitación15.840,00 1.900,80 17.740,80 7.096,32 10.644,48 0,00

99 06 1 1.1.Adquirir servicios para desarrollar campañas informativas, publicitarias y

promocionales de los eventos que desarrollan e impulsan el comercio local.04

Capacitación y asistencia técnica para desarrollar e

impulsar el comercio local.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de capacitación ejecutados y evaluadosPorcentaje de ejecución de eventos de

capacitación13.200,00 1.584,00 14.784,00 7.392,00 7.392,00 0,00

100 07 1 1.1.

Adquirir servicios para desarrollar logística de eventos tipo ferias, talleres de

capacitación, exposiciones, jornadas, encuentros, seminarios de los circuitos

comerciales en Durán.

05Proyecto de apoyo a la difusión y promoción de

circuitos comerciales en Durán.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

100% 100% de los eventos planificados cuentan con logística de apoyo.Porcentaje de eventos desarrollados que

cuentan con logistica de apoyo24.640,00 2.956,80 27.596,80 11.038,72 16.558,08 0,00

101 08 1 1.3.Adquirir servicio para desarrollar capacitación técnica que impulse y

desarrolle iniciativas artesanales en Durán.06

Capacitación técnica y artesanal que impulse y

desarrolle iniciativas artesanales.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de capacitación ejecutados y evaluadosPorcentaje de ejecución de eventos de

capacitación13.200,00 1.584,00 14.784,00 4.435,20 10.348,80 0,00

102 09 1 1.1.Adquirir servicios para desarrollar campañas informativas, publicitarias y

promocionales de las iniciativas artesanales.06

Capacitación técnica y artesanal que impulse y

desarrolle iniciativas artesanales.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de capacitación ejecutados y evaluadosPorcentaje de ejecución de eventos de

capacitación8.800,00 1.056,00 9.856,00 3.942,40 5.913,60 0,00

103 10 3 3.12.Adquirir servicio para desarrollar capacitación para impulsar

emprendimientos y EPS en Durán.07

Capacitación para el impulso de emprendimientos y

de la EPS.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de capacitación ejecutados y evaluadosPorcentaje de ejecución de eventos de

capacitación13.200,00 1.584,00 14.784,00 5.913,60 8.870,40 0,00

104 11 3 3.12.

Adquirir servicios para desarrollar logística de eventos tipo ferias, talleres de

capacitación, exposiciones, jornadas, encuentros, seminarios relacionadas

con emprendimiento y EPS.

07Capacitación para el impulso de emprendimientos y

de la EPS.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de capacitación ejecutados y evaluadosPorcentaje de ejecución de eventos de

capacitación13.200,00 1.584,00 14.784,00 4.435,20 4.435,20 5.913,60

105 12 1 1.9.Adquirir servicio para desarrollar capacitación que permita identificar,

implementar y desarrollar iniciativas agropecuarias.08

Capacitación, con enfoque de género, para impulsar

iniciativas agropecuarias.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de capacitación ejecutados y evaluadosPorcentaje de ejecución de eventos de

capacitación22.000,00 2.640,00 24.640,00 7.392,00 7.392,00 9.856,00

106 13 1 1.1.

Adquirir servicio para desarrollar programas, proyectos y actividades que

impulsen la cooperación e inversiones en diversas áreas de desarrollo de

Durán.

09Fondo Contraparte de gestión para impulsar la

cooperación e inversiones en diversas áreas

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

95% 95% de los eventos de cooperación ejecutados y evaluadosPorcentaje de eventos de cooperación

ejecutados y evaluados176.000,00 21.120,00 197.120,00 59.136,00 59.136,00 78.848,00

107 14 1 1.3.Adquirir servicio de preparación y entrega de alimentación y refrigerios para

los diferentes eventos de los programas y proyectos.10 Programa de Vinculación Universidades-GAD

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

100%100% de los eventos de capacitación cuentan con refrigerios y

alimentación.

Porcentaje de eventos que cuentan con

serviciso de alimentación15.840,00 1.900,80 17.740,80 5.322,24 5.322,24 7.096,32

108 15 1 1.1.Adquirir servicio para desarrollar programas, proyectos y actividades que

promuevan la llegada de expertos en áreas empresariales.11

Proyecto de gestión para la llegada de expertos en

áreas empresariales.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

100%100% de los eventos empresariales desarrollados en el cantón

impartidos por expertos en áreas empresariales.

Porcentaje de ejecución de eventos

desarrollados13.200,00 1.584,00 14.784,00 4.435,20 4.435,20 5.913,60

109 16 1 1.3.

Adquirir servicios para desarrollar logística de eventos tipo ferias, talleres de

capacitación, exposiciones, jornadas, encuentros, seminarios relacionados

con la promoción de la fuerza productiva exportadora de Durán.

12

Proyecto para promocionar y difundir a nivel local e

internacional la fuerza productiva y exportadora del

cantón Durán.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

100%

100% de los eventos de promoción de la fuerza productiva y

exportadora con material de trabajo, de apoyo publicitario y

promocional.

Porcentaje de ejecución de eventos de

promoción ejecutados13.200,00 1.584,00 14.784,00 4.435,20 4.435,20 5.913,60

110 17 1 1.5.Consultoría para la elaboración de estudio de modelo de gestión para el

Centro Integrado de Emprendimiento e Innovación Vitamina D13

Proyecto de Centro Integrado de Emprendimiento e

Innovación Vitamina D

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

1Centro Integrado de Emprendimiento e Innovación de Durán

implementado

1 modelo de gestión del Centro Integrado de

Emprendimiento e Innovación

implementado

79.200,00 9.504,00 88.704,00 26.611,20 26.611,20 35.481,60

18 1 1.5.Adquirir servicio de consultoría para la implementación de la Agencia de

Desarrollo Económico y Productivo de Durán.14

Proyecto para la implementación de la Agencia de

Desarrollo Económico y Productivo

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

1Agencia de Desarrollo Económico y Productivo de Durán

implementada

Número de agencias de Desarrollo

Económico y Productivo del cantón Durán

implementada

47.520,00 5.702,40 53.222,40 15.966,72 15.966,72 21.288,96

112 19 1 1.1.Adquirir servicios para la compra y logística de pasajes de funcionarios al

interior del país.

Apoyo a la gestión interna y externa de funcionarios

en actividades relacionadas con el desarrollo de

Durán- Pasajes al interior-

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

100%100% de la gestión interna de funcionarios municipales al interior y

exterior del país atendidas.Porcentaje de gestión interna atendida 1.760,00 - 1.760,00 528,00 528,00 704,00

113 20 1 1.1.Adquirir servicios para la compra y logística de pasajes de funcionarios al

exterior el país.

Apoyo a la gestión interna y externa de funcionarios

en actividades relacionadas con el desarrollo de

Durán- Pasajes al exterior

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

100%100% de la gestión interna de funcionarios municipales al interior y

exterior del país atendidas.Porcentaje de gestión interna atendida 9.240,00 1.108,80 10.348,80 2.069,76 4.139,52 4.139,52

114 21 1 1.1.Adquirir servicios para la logística de funcionarios al interior del país -

viáticos y subsistencia.

Apoyo a la gestión interna y externa de funcionarios

en actividades relacionadas con el desarrollo de

Durán- Viáticos y Subsistencias al Interior

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

100%100% de la gestión interna de funcionarios municipales al interior y

exterior del país atendidas.

Porcentaje de gestión atendida en el interior

y exterior del pais.2.200,00 - 2.200,00 440,00 880,00 880,00

115 22 1 1.1.Adquirir servicios para la logística de funcionarios al exterior del país -

viáticos y subsistencia.

Apoyo a la gestión interna y externa de funcionarios

en actividades relacionadas con el desarrollo de

Durán- Viáticos y Subsistencias al exterior.

Dirección General de

Desarrollo Económico,

Cooperación e Inversión

100%100% de la gestión interna de funcionarios municipales al interior y

exterior del país atendidas.

Porcentaje de gestión atendida en el interior

y exterior del pais.9.240,00 - 9.240,00 1.848,00 3.696,00 3.696,00

Total DECOIN - - - 542.520,00 63.518,40 606.038,40 189.784,32 223.512,96 192.741,12

116 01 5 5.9.Consultoria de servicio integral de digitalización de documentos y

administración de archivo.

Proyecto Integral de digitalización de documentos y

administración de archivo

Secretaria General y Concejo

Municipal 100%

Levantar el inventario de archivo pasivo existente del GAD

muncipal, planos y achivo activo de la Secretaria Porcentaje del inventario realizado 150.000,00 18.000,00 168.000,00 168.000,00 - -

117 02 5 5.9 Adquisición de un scanner de la alta velocidad Proyecto Integral de digitalización de documentos y

administración de archivo

Secretaria General y Concejo

Municipal 1

Contar con un equipo de alta velocidad para scanear los

documentos Número de equipos adquiridos 25.000,00 3.000,00 28.000,00 28.000,00 - -

118 03 5 5.9Implementación de software para administración, digitalización y archivo

documental.

Proyecto Integral de digitalización de documentos y

administración de archivo

Secretaria General y Concejo

Municipal 1

Contar con un software que facilite la administración y

digitalización del archivo documental del GAD Software implementado 45.000,00 5.400,00 50.400,00 50.400,00 - -

119 04 5 5.10Consultoria de Reingeniería de Procesos para la optimización y mejora de la

cadena de valor.Proyecto de optimización y reingeniería de procesos

Secretaria General y Concejo

Municipal 100% Contar con el 100% de los procesos levantados y replanteados

Porcentaje de procesos levantados y

replanteados 75.000,00 9.000,00 84.000,00 84.000,00 - -

120 05 5 5.1. Capacitación sobre documentación y gestión de archivoCapacitación a los servidores del GAD Municipal en

documentación y gestión de archivo

Secretaria General y Concejo

Municipal 4

Realizar 4 talleres de capacitación a los servidores del GAD

municipal sobre manejo documental Número de Talleres realizados 8.000,00 960,00 8.960,00 2.986,67 2.986,67 2.986,67

121 06 5 5.1. Publicación en el Registro Oficial Registrar las ordenanzas en el Registro Oficial las

Ordenanzas tributarias

Secretaria General y Concejo

Municipal 100% Total de ordenanzas tributarias registradas en RO

Porcentaje de ordenanzas tributarias

publicadas 1.000,00 120,00 1.120,00 373,33 373,33 373,33

122 07 5 5.1. Notarización de documentos Notarización de Resoluciones de Alcaldia Secretaria General y Concejo

Municipal 500,00 60,00 560,00 186,67 186,67 186,67

123 08 5 5.1. Servicios de impresión y reproducciónImpresión de Gaceta oficial y encuadernación de

actas

Secretaria General y Concejo

Municipal 100%

Contar con la gaceta oficial del municipio impresa y el archivo de

actas encuadernado Porcentaje de ejemplares impresos 10.000,00 1.200,00 11.200,00 3.733,33 3.700,00 3.766,67

124 09 5 5.1. Viáticos y Subsistencias

Apoyo a la gestión interna y externa de funcionarios

en actividades relacionadas con las competencias de

la Secretaria General y Concejo Municipal- Viáticos y

Subsistencias al Interior del pais

Secretaria General y Concejo

Municipal 100%

100% de la gestión de funcionarios municipales al interior del país

atendidas.

Porcentaje de gestión al interior del pais

atendida 5.000,00 - 5.000,00 1.666,67 1.666,67 1.666,67

Total SECRETARIA GENERAL - - - 319.500,00 37.740,00 357.240,00 339.346,67 8.913,33 8.980,00

125 01 3 3.1 Materiales de oficina 01 Proyecto Escuelas de formación ciudadana

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 2.400,00 288,00 2.688,00 806,40 1.075,20 806,40

126 02 3 3.1 Refrigerios 01 Proyecto Escuelas de formación ciudadana

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 4.500,00 540,00 5.040,00 1.512,00 2.016,00 1.512,00

127 03 3 3.1 Materialles publicitarios 01 Proyecto Escuelas de formación ciudadana

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 2.400,00 288,00 2.688,00 806,40 1.075,20 806,40

128 04 3 3.1 Materiales de oficina 02 Programa Durán Participativo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 1.200,00 144,00 1.344,00 403,20 537,60 403,20

129 05 3 3.1 Refrigerios 02 Programa Durán Participativo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00

130 06 3 3.1 Materiales publicitarios 02 Programa Durán Participativo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 1.800,00 216,00 2.016,00 604,80 806,40 604,80

131 07 3 3.1 Materiales de oficina 03 Programa Red de colaboración comunitaria

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 1.200,00 144,00 1.344,00 403,20 537,60 403,20

132 08 3 3.1 Eventos 03 Programa Red de colaboración comunitaria

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Se cuenta con logística necesaria para ejecutar los eventos 100% de eventos planificados ejecutados 1.500,00 180,00 1.680,00 504,00 672,00 504,00

133 09 3 3.1 Refrigerios 03 Programa Red de colaboración comunitaria

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00

134 10 3 3.1 Materiales publicitarios 03 Programa Red de colaboración comunitaria

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00

135 11 3 3.2 Materiales de oficina 04 Proyecto de Atención a personas con discapacidad

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 6.720,00 806,40 7.526,40 2.257,92 3.010,56 2.257,92

136 12 3 3.2 Materiales de oficina 05 Proyecto de Atención a adultos mayores

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 10.560,00 1.267,20 11.827,20 3.548,16 4.730,88 3.548,16

137 13 3 3.2 Pago de arrendamiento de locales CIBV 06 Proyecto de Atención infantil-CIBV

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Se cuenta con infraestructura física para atender a niños 100% de centros infantiles utilizados 74.329,20 8.919,50 83.248,70 24.974,61 33.299,48 24.974,61

138 14 3 3.2 Pago de servicios básicos 06 Proyecto de Atención infantil-CIBV

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Se cuenta con financiamiento para pago de servicios de acuerdo a

necesidad 100% de planillas canceladas 9.900,00 - 9.900,00 2.970,00 3.960,00 2.970,00

139 15 3 3.2 Materiales de limpieza 06 Proyecto de Atención infantil-CIBV

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 9.900,00 1.188,00 11.088,00 3.326,40 4.435,20 3.326,40

140 16 3 3.2 Mantenimiento de centros 06 Proyecto de Atención infantil-CIBV

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Se cuenta con material paradar mantenimiento previsto de

acuerdo a planificación

100% de CIVB que necesitan

mantenimiento básico ejecutado 59.400,00 7.128,00 66.528,00 19.958,40 26.611,20 19.958,40

POA 2016 Página 3

141 17 3 3.2 Materiales de oficina y suminitros 06 Proyecto de Atención infantil-CIBV

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 23.760,00 2.851,20 26.611,20 7.983,36 10.644,48 7.983,36

142 18 3 3.2 Material publicitario 06 Proyecto de Atención infantil-CIBV

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 39.600,00 4.752,00 44.352,00 13.305,60 17.740,80 13.305,60

143 19 3 3.2 Contratación de Servicios de Alimentación para niños y niñas 06 Proyecto de Atención infantil-CIBV

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Se cuenta con servicio de alimentación en todos los CIBV 100% de niños que asisten reciben

alimentación 862.488,00 - 862.488,00 258.746,40 344.995,20 258.746,40

144 20 3 3.9 Materiales de oficina y suministros 07 Programa Bibliotecas activas

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 4.200,00 504,00 4.704,00 1.411,20 1.881,60 1.411,20

145 21 3 3.9 Eventos 07 Programa Bibliotecas activas

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Se cuenta con logística necesaria para ejecutar los eventos 100% de eventos planificados ejecutados 2.000,00 240,00 2.240,00 672,00 896,00 672,00

146 22 3 3.9 Refrigerios 07 Programa Bibliotecas activas

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00

147 23 3 3.9 Materiales publicitarios 07 Programa Bibliotecas activas

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00

148 24 3 3.3 Materiales de oficina y suministros 08 Programa Duran Preventivo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 4.200,00 504,00 4.704,00 1.411,20 1.881,60 1.411,20

149 25 3 3.3 Equipos tecnológicos 08 Programa Duran Preventivo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 3.300,00 396,00 3.696,00 1.108,80 1.478,40 1.108,80

150 26 3 3.3 Eventos 08 Programa Duran Preventivo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Se cuenta con logística necesaria para ejecutar los eventos 100% de eventos planificados ejecutados 2.000,00 240,00 2.240,00 672,00 896,00 672,00

151 27 3 3.3 Refrigerios 08 Programa Duran Preventivo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 4.500,00 540,00 5.040,00 1.512,00 2.016,00 1.512,00

152 28 3 3.3 Materiales publicitarios 08 Programa Duran Preventivo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.600,00 432,00 4.032,00 1.209,60 1.612,80 1.209,60

153 29 3 3.3 Impresión de caja chica copiado 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 900,00 108,00 1.008,00 302,40 403,20 302,40

154 30 3 3.3 Impresión de trípticos y folletos 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00

155 31 3 3.3 Publicidad en los medios de comunicación social 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.000,00 360,00 3.360,00 1.008,00 1.344,00 1.008,00

156 32 3 3.3 Viáticos (hospedaje, alimentación, movilización) 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.000,00 - 3.000,00 900,00 1.200,00 900,00

157 33 3 3.3 Subsistencias (alimentación, movilización) 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 1.500,00 - 1.500,00 450,00 600,00 450,00

158 34 3 3.3 Servicio de transporte (vía aérea-terrestre) 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 1.000,00 120,00 1.120,00 336,00 448,00 336,00

159 35 3 3.3 Gastos de caja chica servicios varios 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 1.500,00 180,00 1.680,00 504,00 672,00 504,00

160 36 3 3.3 Eventos 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 9.000,00 1.080,00 10.080,00 3.024,00 4.032,00 3.024,00

161 37 3 3.3 Refrigerios 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.500,00 420,00 3.920,00 1.176,00 1.568,00 1.176,00

162 38 3 3.3 Suministros de oficina 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 4.000,00 480,00 4.480,00 1.344,00 1.792,00 1.344,00

163 39 3 3.3 Adquisición de legos 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 600,00 72,00 672,00 201,60 268,80 201,60

164 40 3 3.3 Adquisición de lápices de colores 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 300,00 36,00 336,00 100,80 134,40 100,80

165 41 3 3.3 Adquisición de crayones 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 200,00 24,00 224,00 67,20 89,60 67,20

166 42 3 3.3 Adquisición de cuentos infantiles 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 150,00 18,00 168,00 50,40 67,20 50,40

167 43 3 3.3 Computadora de escritorio 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.600,00 432,00 4.032,00 1.209,60 1.612,80 1.209,60

168 44 3 3.3 Grabadora de periodista 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 900,00 108,00 1.008,00 302,40 403,20 302,40

169 45 3 3.3 Cámara fotográfica digital 09 Programa de Protección de los Derechos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 350,00 42,00 392,00 117,60 156,80 117,60

170 46 3 3.10 Materiales de oficina y suministros 10 Programa Durán activo, deportivo y recreativo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 7.200,00 864,00 8.064,00 2.419,20 3.225,60 2.419,20

171 47 3 3.10 Equipos deportivos y recreativos, camisetas 10 Programa Durán activo, deportivo y recreativo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 24.000,00 2.880,00 26.880,00 8.064,00 10.752,00 8.064,00

172 48 3 3.10 Eventos 10 Programa Durán activo, deportivo y recreativo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 17.500,00 2.100,00 19.600,00 5.880,00 7.840,00 5.880,00

173 49 3 3.10 Refrigerios 10 Programa Durán activo, deportivo y recreativo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 15.000,00 1.800,00 16.800,00 5.040,00 6.720,00 5.040,00

174 50 3 3.10 Materiales publicitarios 10 Programa Durán activo, deportivo y recreativo

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.600,00 432,00 4.032,00 1.209,60 1.612,80 1.209,60

175 51 3 3.1 Materiales de oficina y suministros 11 Jóvenes Duraneños activos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 2.400,00 288,00 2.688,00 806,40 1.075,20 806,40

176 52 3 3.1 Equipos tecnológicos 11 Jóvenes Duraneños activos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 3.300,00 396,00 3.696,00 1.108,80 1.478,40 1.108,80

177 53 3 3.1 Eventos 11 Jóvenes Duraneños activos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 1.500,00 180,00 1.680,00 504,00 672,00 504,00

178 54 3 3.1 Refrigerios 11 Jóvenes Duraneños activos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Contar con refrigerios necesarios para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de refrigerio utilizado 1.500,00 180,00 1.680,00 504,00 672,00 504,00

179 55 3 3.1 Materiales publicitarios 11 Jóvenes Duraneños activos

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 1.800,00 216,00 2.016,00 604,80 806,40 604,80

180 56 3 3.1 Implementación de fondos Concursables 12 Proyecto Fondos concursables

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Lograr ejecutar los proyectos comunitarios en el tiempo previsto Número de proyectos ejecutados 120.000,00 - 120.000,00 36.000,00 48.000,00 36.000,00

181 57 3 3.2Consultoría para realizar el estudio y diseños del Centro de atención a

personas con discapacidad13

Proyecto para el Centro de Atención a personas con

discapacidad

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1 Se cuenta con estudio de acuerdo a programación 1 estudio aprobado 60.000,00 7.200,00 67.200,00 67.200,00 - -

182 58 3 3.2Adquisición de materiales para el Centro de atención a personas con

discapacidad13

Proyecto para el Centro de Atención a personas con

discapacidad

Dirección General de

Desarrollo Humano e

Inclusión Social

1Contar con material necesario para implementar actividad

operativa en tiempos proyectados 100% de material utilizado 330.000,00 39.600,00 369.600,00 110.880,00 147.840,00 110.880,00

Total DDHH - - - 1.774.757,20 93.344,30 1.868.101,50 607.470,45 720.360,60 540.270,45

183 01 5 5.9. Expropiaciones Expropiación de terrenos para construcción de

infraestructura pública

Dirección General de

Asesoría juridica 100% Contar con terrenos para la construcción de infraestructura pública Procentaje de expropiaciones 150.000,00 18.000,00 168.000,00 168.000,00 0,00 0,00

184 02 5 5.8. Gastos copias de procesos judiciales Gestión de Asesoria Juridica Dirección General de

Asesoría juridica 100% Gestión de Asesoria Juridica Porcentaje de procesos judiciales 3.000,00 360,00 3.360,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00

185 03 5 5.8. Gastos notariales para escrituras de contratos de comodatos Gestión de Asesoria Juridica Dirección General de

Asesoría juridica 100% Gestión de Asesoria Juridica

Porcentaje de escrituras de contratos de

comodatos 20.000,00 2.400,00 22.400,00 7.466,67 7.466,67 7.466,67

186 04 5 5.8. Gastos periciales Gestión de Asesoria Juridica Dirección General de

Asesoría juridica 100% Gestión de Asesoria Juridica Porcentaje de gastos periciales 10.000,00 1.200,00 11.200,00 3.733,33 3.733,33 3.733,33

187 05 5 5.8. Honorarios profesionales abogados externos Gestión de Asesoria Juridica Dirección General de

Asesoría juridica 100%

Contar con asesoramiento especializado en materias tributarias,

ambientales, constitucionales, contencioso administrativo y penal. Porcentaje de profesionales contratados 50.000,00 6.000,00 56.000,00 18.666,67 18.666,67 18.666,67

188 06 5 5.8.Honorarios profesionales abogados externos Tribunal Décimo Segundo

Contrato colectivoGestión de Asesoria Juridica

Dirección General de

Asesoría juridica 100%

Contar con asesoramiento externo de profesionales en el marco del

proceso del segundo contrato colectivo Porcentaje de profesionales contratados 10.000,00 1.200,00 11.200,00 3.733,33 3.733,33 3.733,33

Total JURIDICO - - - 243.000,00 29.160,00 272.160,00 202.720,00 34.720,00 34.720,00

189 01 5 5.6 Adquisición de equipos de tecnológicos para las diferentes áreas del GADMCD Dotación de equipos tecnológicos.

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

100%Dotar de equipos necesarios para poder realizar sus funciones

laboralesPorcentaje de equipos adquiridos 250.000,00 30.000,00 280.000,00 224.000,00 - 56.000,00

190 02 5 5.6 Adquisición de equipos de tecnológicos para Datacenter del GADMCD Dotación de equipos tecnológicos.

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

100% Dotar de equipos necesarios para el Datacenter del GADMCD. Porcentaje de equipos adquiridos 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00

POA 2016 Página 4

191 03 5 5.6 Adquisición de Firewall Inteligente Dotación de equipos tecnológicos.

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1 Implementar equipo de seguridad informática implementación satisfactoria en el

tiempo establecido 30.000,00 3.600,00 33.600,00 10.080,00 10.080,00 13.440,00

192 04 5 5.1 Implementación de Video conferencia en Alcaldia Dotación de equipos tecnológicos.

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1implementar video coferencia a la máxima autoridad del

canton

implementación satisfactoria en el

tiempo establecido 30.000,00 3.600,00 33.600,00 10.080,00 10.080,00 13.440,00

193 05 5 5.3 Implementación de Kioskos virtuales de servicios Dotación de equipos tecnológicos.

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

100% implementar kioskos de servicios de tramites ciudadnos Porcentaje de kioskos en servicios 25.000,00 3.000,00 28.000,00 8.400,00 8.400,00 11.200,00

194 06 5 5.1 Consultoría para Sistema de Gestión del Talento HumanoAutomatización y sistematización de procesos

del GADMCD

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1Automatizar la Gestion del Talento Humano en la Dirección Gral. de

Talento Humano.

Sistema implementado satisfactoriamente en

el tiempo establecido 60.000,00 7.200,00 67.200,00 20.160,00 20.160,00 26.880,00

195 07 5 5.1 Sistema de control de ComisariasAutomatización y sistematización de procesos

del GADMCD

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1Automatizar la Gestion del las comisarias del la Dirección Gral. de

Justicia y Vigilancia.

Sistema implementado satisfactoriamente en

el tiempo establecido 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00

196 08 2 2.3 Sistema de Administración de Documentos Automatización y sistematización de procesos

del GADMCD

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1Implementar Herramienta de control y seguimiento de documentos en

las diferentes areas del GADMCD.

Sistema implementado satisfactoriamente en

el tiempo establecido 85.000,00 10.200,00 95.200,00 28.560,00 28.560,00 38.080,00

197 09 5 5.3 Sistemas Web de Servicios CiudadanosAutomatización y sistematización de procesos

del GADMCD

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1 Implementar sistema tramites y de servicios ciudadanos. Sistema implementado satisfactoriamente en

el tiempo establecido 40.000,00 4.800,00 44.800,00 13.440,00 13.440,00 17.920,00

198 10 5 5.5 Plataforma de capacitación para funcionarios del GADMCD.Automatización y sistematización de procesos

del GADMCD

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1Implementar plataformas de capacitacion para funcionarios del

GADMCD.

Sistema implementado satisfactoriamente en

el tiempo establecido 95.000,00 11.400,00 106.400,00 31.920,00 31.920,00 42.560,00

199 11 5 5.1 Plataforma de capacitación a la Ciudadania. 01

Proyecto de automatización y sistematización de

procesos a traves de la Web para atención

ciudadana.

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1 Implementar plataformas de capacitacion para ciudadanos Sistema implementado satisfactoriamente en

el tiempo establecido 120.000,00 14.400,00 134.400,00 40.320,00 40.320,00 53.760,00

200 12 5 5.1 Herramienta de monitoreo y control de enlaces de internet en parques y plazas 02Proyecto Dotación de Internet en plazas y parques del

cantón Durán

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1Implementar herramienta de control y supervision del servicio de

internet en plazas y parques

Sistema implementado satisfactoriamente en

el tiempo establecido 50.000,00 6.000,00 56.000,00 16.800,00 16.800,00 22.400,00

201 13 5 5.1 Servicio de Interntet en plazas y parques 02Proyecto Dotación de Internet en plazas y parques del

cantón Durán

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1 Pagos de servicio de internet del los parques y plazas wifi.Servicio de internet permanente en las plazas y

parques 30.000,00 3.600,00 33.600,00 10.080,00 10.080,00 13.440,00

202 14 5 5.1 Mantenimientos de equipos de Escritorio Mantenimientos de equipos

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

100%Realizar el mantenimiento a los equipos que utilizan los diferentes

funcionarios del GADMCD.

Porcentaje de equipos que se realiza

mantenimiento 30.000,00 3.600,00 33.600,00 10.080,00 10.080,00 13.440,00

203 15 5 5.1 Mantenimiento del Sistema de telefonia IP Mantenimientos de equipos

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1 Realizar el mantenimiento a la central telefónica IP del GADMCD. Mantenimiento realizado satisfactoriamente 5.000,00 600,00 5.600,00 1.680,00 1.680,00 2.240,00

204 16 5 5.1 Mantenimiento del equipos servidores Mantenimientos de equipos

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

100% Realizar el mantenimiento a los equipos del Datacenter del GADMCD.Porcentaje de equipos que se realiza

mantenimiento 30.000,00 3.600,00 33.600,00 10.080,00 10.080,00 13.440,00

205 17 5 5.3Consultoría de análisis de riesgo en TI, evaluación técnica y ethical hacking a la

DirecciónConsultoria de Proyecto Tecnológicos

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1 Realizar una consultoría de seguridad de la informacion Consultoria realizada satisfactoriamente en el

tiempo establecido 30.000,00 3.600,00 33.600,00 10.080,00 10.080,00 13.440,00

206 18 5 5.1 Implemantación de Cableado estructurado Proyecto Cableado Estructurado

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

100% Dotación de Cableado a las oficinas del GADMCD Porcentaje puntos de red implementados 25.000,00 3.000,00 28.000,00 8.400,00 8.400,00 11.200,00

207 19 5 5.6 Adquisición de licencias de Software Actualización , Regulación y Adquisición de licencias de

software

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

100% Contar con software regularizado en el GADMCD Porcentaje de licencias adquiridos 90.000,00 10.800,00 100.800,00 30.240,00 30.240,00 40.320,00

208 20 5 5.6 Servicio de Internet en el GAD y sus Dependencias Servicio de internet

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1 Pagos de servicio de internet del GAD y sus dependencias .Servicio de internet permanente en las

dependencias del GAD 100.000,00 12.000,00 112.000,00 33.600,00 33.600,00 44.800,00

209 21 5 5.6 Servicio de mensajeria de textos Servicio de internet

Dirección General de

Tecnología y Gobierno

Electrónico

1 Pago por servicio de envio de mensajería instantaneaServicio de mensajeria activo durante todo el

año 20.000,00 2.400,00 22.400,00 6.720,00 6.720,00 8.960,00

Total TECNOLOGÍAS - - - 1.245.000,00 149.400,00 1.394.400,00 558.320,00 334.320,00 501.760,00

210 01 2 2.1.Consultoría para trabajos técnicos ambientales y mineros en los libres

aprovechamiento en el cantón Durán.01

Consultorías Ambientales Mineras y de libre

aprovechamientos

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Licencia ambiental Cierre de actividad 50.400,00 6.048,00 56.448,00 28.224,00 28.224,00 0,00

211 02 2 2.1.Saldo de contrato de Consultoría para la elaboración del Plan de

Remediación en la Cooperativa 28 de Agosto 02 Consultoría de Remediación Ambiental

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Elaborar el Plan de Remediación

Porcentaje de elaboración del Plan de

Remediación63.053,57 17.196,43 80.250,00 0,00 80.250,00 0,00

212 03 2 2.1.Contratación de la fiscalización ambiental del Proyecto "Gestión Integral de

Residuos Sólidos del cantón Durán03 Fiscalización Ambiental del Proyecto GIRS

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Informes mensuales Informems semestrales 72.500,00 8.700,00 81.200,00 40.600,00 20.300,00 20.300,00

213 04 2 2.1.

Saldo de Contratación de trabajos de mitigación ambiental en la piscina de

lixiviados del relleno sanitario municipal "Tratamientos de aguas

contaminadas"

04Consultorías de mitigación ambiental en tratamiento

de agua en piscina lixiviado del relleno sanitario

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Informes de actividades de remediación

Evacuación del agua cumpliendo con los

parámetros ambientales27.500,00 7.500,00 35.000,00 17.500,00 17.500,00 0,00

214 05 2 2.1.Contratación de trabajos de mitigación ambiental en la piscina de lixiviados

del relleno sanitario municipal "Tratamientos de aguas contaminadas"04

Consultorías de mitigación ambiental en tratamiento

de agua en piscina lixiviado del relleno sanitario

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Informes de actividades de remediación

Evacuación del agua cumpliendo con los

parámetros ambientales62.500,00 7.500,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

215 06 2 2.1.Contratación de trabajos de mitigación ambiental en la piscina de lixiviados

del relleno sanitario municipal "Tratamientos de los lodos contaminados"05

Consultoría de mitigación ambiental en tratamiento

de lodos en piscina de lixiviado del relleno sanitario

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Informes de actividades de remediación

Evacuación de lodos cumpliendo con los

parámetros ambientales62.500,00 7.500,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

216 07 2 2.1.Servicio de contratación para mantenimiento y reforestación de celdas

cerradas del Relleno Sanitario06

Reforestación de las celdas cerradas del relleno

sanitario

Dirección General de Gestión

Ambiental70% Plantar árboles y lograr en 70% de prendimientos Porcentaje de prendimientos 22.000,00 2.640,00 24.640,00 0,00 0,00 24.640,00

217 08 2 2.1.Consultoría para la elaboración del EIA y PMA del proyecto Camal Municipal

para el Cantón Durán08 Consultoria ambiental del proyecto camal municipal

Dirección General de Gestión

Ambiental1 Licencia ambiental Número de licencias ambientales 50.000,00 6.000,00 56.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00

218 09 2 2.1. Servicio de Publicaciones en radio/prensa escrita, etc 09Campañas de educación ambiental y procesos de

licenciamiento ambiental

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Publicaciones en medios 6.000,00 720,00 6.720,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00

219 10 2 2.1. Eventos y Catering, Jornadas Educativas 09Campañas de educación ambiental y actividades para

concienciar el cuidado de las mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Número de eventos 60.000,00 7.200,00 67.200,00 0,00 67.200,00 0,00

220 11 2 2.1. Difusión, Información y Publicidad 09Campañas de educación ambiental y actividades para

concienciar el cuidado de las mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Número de informes de capacitación 10.000,00 1.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00

221 12 2 2.1. Impresión en fundas 09Campañas de educación ambiental y actividades para

concienciar el cuidado de las mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 3.500,00 420,00 3.920,00 3.920,00 0,00 0,00

222 13 2 2.1. Trípticos 09Campañas de educación ambiental y actividades para

concienciar el cuidado de las mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 1.500,00 180,00 1.680,00 1.680,00 0,00 0,00

223 14 2 2.1. Folletos 09Campañas de educación ambiental y actividades para

concienciar el cuidado de las mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 600,00 72,00 672,00 672,00 0,00 0,00

224 15 2 2.1. Banners 09Campañas de educación ambiental y actividades para

concienciar el cuidado de las mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 1.200,00 144,00 1.344,00 1.344,00 0,00 0,00

225 16 2 2.1. Carpas 09Campañas de educación ambiental y actividades para

concienciar el cuidado de las mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje del material utilizado 400,00 48,00 448,00 448,00 0,00 0,00

226 17 2 2.1. Tasas Generales (TASAS AMBIENTALES)

Servicio de revisión de proyectos ante la Autoridad

Ambiental y contratación de sociologos para Procesos

de Participación Social

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Pronunciamientos de la Autoridad Ambiental competente Porcentajes de tasas ambientales pagadas 5.000,00 600,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00

227 18 2 2.1. Alimentos, Medicinas, Productos de Aseo y Accesorios para Animales 10Implementación de Clinica Móvil para el Programa de

esterilización y atención de mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Animales atendidos Número de animales atendidos 25.000,00 3.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00

228 19 2 2.1. Equipo de cirugía 10Implementación de Clinica Móvil para el Programa de

esterilización y atención de mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Atender y registrar las mascotas del cantón Durán Número de mascotas atendidas 30.000,00 3.600,00 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00

229 20 2 2.1. Equipamiento de consultorio veterinario 10Implementación de Clinica Móvil para el Programa de

esterilización y atención de mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Atender y registrar las mascotas del cntón Durán Porcentaje de mascotas registradas 100.000,00 12.000,00 112.000,00 0,00 112.000,00 0,00

230 21 2 2.1.Adquisición de Insumos Agropecuarios Complementar los procesos de educación ambiental

en la parte agropecuaria

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar a la comunidad en temas de educación ambiental Porcentaje de insumos adquiridos 2.000,00 240,00 2.240,00 2.240,00 0,00 0,00

231 22 2 2.1. Turba Sustrato orgánico para germinación de plantulas Dirección General de Gestión

Ambiental1005 Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Plantulas germinadas 150,00 18,00 168,00 168,00 0,00 0,00

232 23 2 2.1. Bandejas de germinación Material para germinación de plantulas Dirección General de Gestión

Ambiental100% Concienciar ala comunidad en temas de educación ambiental Plantulas germinadas 120,00 14,40 134,40 134,40 0,00 0,00

233 24 2 2.1. Chalecos reflectivos personalizados Equipo de seguridad personalDirección General de Gestión

Ambiental100% Cumplir con los requisitos de de seguridad ocupacional Porcentaje del material utilizado 270,00 32,40 302,40 302,40 0,00 0,00

234 25 2 2.1. Encauchado varias tallas Equipo de seguridad personalDirección General de Gestión

Ambiental100% Cumplir con los requisitos de de seguridad ocupacional Porcentaje del material utilizado 60,00 7,20 67,20 67,20 0,00 0,00

235 26 2 2.1. Gafas de seguridad Equipo de seguridad personalDirección General de Gestión

Ambiental100% Cumplir con los requisitos de de seguridad ocupacional Porcentaje del material utilizado 30,00 3,60 33,60 33,60 0,00 0,00

236 27 2 2.1. Botas de seguridad Equipo de seguridad personalDirección General de Gestión

Ambiental100% Cumplir con los requisitos de de seguridad ocupacional Porcentaje del material utilizado 360,00 43,20 403,20 403,20 0,00 0,00

237 28 2 2.1. Contratación de oficinas para la Dirección de Gestión Ambiental 10Implementación de Clinica Móvil para el Programa de

esterilización y atención de mascotas

Dirección General de Gestión

Ambiental1

Contar con el espacio idoneso para trabajar (Jefatura de ZOONOSIS,

CALIDAD AMBIENTAL)Número de contratos realizados 24.000,00 2.880,00 26.880,00 26.880,00 0,00 0,00

238 29 2 2.1. Servicio de capacitación para personal en área técnica de la DGGACapacitación para personal en área técnica de la

DGGA

Dirección General de Gestión

Ambiental100% Fortalecer las capacidades de los servidores de la DGGA Número de eventos de capacitación 5.000,00 600,00 5.600,00 1.866,67 1.866,67 1.866,66

Total AMBIENTE - - - 685.643,57 96.107,23 781.750,80 139.923,47 419.180,67 222.646,66

239 01 4 4.11.Consultoría para realizar el Estudio del Proyecto de regeneración urbana Av.

Samuel Cisneros01 Proyecto de regeneración urbana Av. Samuel Cisneros

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

3

1 Proyecto de regeneración urbana, Planes Parciales y

Complementarios, PUOS / Ordenanzas al PDOT aprobados y en

proceso de aplicación

Proyecto de regeneración urbana, Planes

Parciales y Complementarios, PUOS /

Ordenanzas al PDOT aprobados y en proceso

de aplicación

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 (150.000,00) (18.000,00) (168.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240 02 4 4.11.Consultoría para realizar el Estudio del Proyecto de regeneración urbana Av.

Principal de "El Recreo"02

Proyecto de regeneración urbana Av. Principal de "El

Recreo"

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

3

1 Proyecto de regeneración urbana, Planes Parciales y

Complementarios, PUOS / Ordenanzas al PDOT aprobados y en

proceso de aplicación

Proyecto de regeneración urbana, Planes

Parciales y Complementarios, PUOS /

Ordenanzas al PDOT aprobados y en proceso

de aplicación

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 (150.000,00) (18.000,00) (168.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POA 2016 Página 5

241 03 4 4.11.Consultoría para realizar el Estudio del Proyecto de regeneración de los

alrededores del nuevo municipio, en el centro de Durán.06

Proyecto de regeneración de los alrededores del

nuevo municipio, en el centro de Durán,.

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

3

1 Proyecto de regeneracion urbana, Planes Parciales y

Complementarios, PUOS / Ordenanzas al PDOT aprobados y en

proceso de aplicación

Proyecto de regeneración urbana, Planes

Parciales y Complementarios, PUOS /

Ordenanzas al PDOT aprobados y en proceso

de aplicación

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 (106.348,51) (12.761,82) (119.110,33) 43.651,49 5.238,18 48.889,67 0,00 48.889,67 0,00

242 04 4 4.2.Saldo del contrato de Consultoría para la elaboración del Plan de movilidad

integral del cantón Durán07

Plan de movilidad Integral del Cantón Durán 2016 /

Categoria B

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

2 Plan de movilidad, Creación de centro de matriculación vehicular

Planes viales y de movilidad que contemple

el asfaltado y recuperación de vias por

etapas, creación de Centro de matriculación

vehicular

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 46.429,00 - 46.429,00 116.071,43 13.928,57 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00

243 05 4 4.2.Saldo del contrato de consultoría para el Estudio del Proyecto de centro de

matriculación para el cantón Durán.08

Proyecto de centro de matriculación para el cantón

Durán.

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

3

Plan de negocios de centro de matriculación, Modelo de Gestión

centro de matriculación, Diseño arquitectonico y constructivo del

centro de matriculación.

Consultoria Plan de Negocios para la

Instalacion del Centro de Matriculacion del

Cantón Durán que incluya diseños totales

para la construccion del mismo.

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 23.437,50 (187,50) 23.250,00 60.937,50 7.312,50 68.250,00 68.250,00 0,00 0,00

244 06 5 5.3.

Contrato de Consultoría para el fortalecimiento y modernización del sistema

de gestión territorial y actualización del catastro de predios urbanos del

cantón Durán

09

Proyecto de fortalecimiento y modernización del

sistema de gestión territorial y actualización del

catastro de predios urbanos del cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

100%

Actualización de la base catastral, Incorporación de un sistema

digital e informático de catastros, creación de sistema de gestión de

documentos.

Porcentaje de Datos y sistema informàtico

catastral actualizado, interconectado2.331.502,19 279.780,26 2.611.282,45 2.611.282,45 0,00 0,00

245 07 6 5.3.

Consultoría para Fiscalización del Proyecto de fortalecimiento y

modernización del sistema de gestión territorial y actualización del catastro

de predios urbanos del cantón Durán

09

Proyecto de fortalecimiento y modernización del

sistema de gestión territorial y actualización del

catastro de predios urbanos del cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

100%

Actualización de la base catastral, Incorporación de un sistema

digital e informático de catastros, creación de sistema de gestión de

documentos.

Porcentaje de Datos y sistema informàtico

catastral actualizado, interconectado119.694,41 14.363,33 134.057,74 134.057,74 0,00 0,00

246 08 7 5.3.

Adquisición de Equipos del Proyecto de fortalecimiento y modernización del

sistema de gestión territorial y actualización del catastro de predios urbanos

del cantón Durán

09

Proyecto de fortalecimiento y modernización del

sistema de gestión territorial y actualización del

catastro de predios urbanos del cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

100%

Actualización de la base catastral, Incorporación de un sistema

digital e informático de catastros, creación de sistema de gestión de

documentos.

Porcentaje de adquisición de equipos en uso 330.037,06 39.604,45 369.641,51 369.641,51 0,00 0,00

247 09 8 5.3.

Difusión del Proyecto del Proyecto de fortalecimiento y modernización del

sistema de gestión territorial y actualización del catastro de predios urbanos

del cantón Durán

09

Proyecto de fortalecimiento y modernización del

sistema de gestión territorial y actualización del

catastro de predios urbanos del cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

100%

Actualización de la base catastral, Incorporación de un sistema

digital e informático de catastros, creación de sistema de gestión de

documentos.

Porcentaje de difusión del Proyecto 43.000,00 5.160,00 48.160,00 48.160,00 0,00 0,00

248 10 9 5.3.

Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en la socialización del

Proyecto de fortalecimiento y modernización del sistema de gestión

territorial y actualización del catastro de predios urbanos del cantón Durán

09

Proyecto de fortalecimiento y modernización del

sistema de gestión territorial y actualización del

catastro de predios urbanos del cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

100%

Actualización de la base catastral, Incorporación de un sistema

digital e informático de catastros, creación de sistema de gestión de

documentos.

Porcentaje de socialización del proyecto 10.600,00 1.272,00 11.872,00 11.872,00 0,00 0,00

249 11 10 5.3.

Reajustes de precios y contingencia del Proyecto de fortalecimiento y

modernización del sistema de gestión territorial y actualización del catastro

de predios urbanos del cantón Durán

09

Proyecto de fortalecimiento y modernización del

sistema de gestión territorial y actualización del

catastro de predios urbanos del cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

100%

Actualización de la base catastral, Incorporación de un sistema

digital e informático de catastros, creación de sistema de gestión de

documentos.

Porcentaje de ejecución del presupuesto de

contingencia y reajustes de precios151.810,27 18.217,23 170.027,50 170.027,50 0,00 0,00

250 12 3 3.10.Consultoría para diseño de Polideportivo del cantón Durán y estudio de

interconexion áreas recreativo-deportivas.10 Proyecto Polideportivo del cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1

Obtener los diseños definitivos para construccion de un

polideportivo en los terrenos de Ferrocarriles del Ecuador en la

cancha de la Ferroviaria.

Planos constructivos, Presupuestos,

Cronogramas de obra, Renders para

promoción

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 (150.000,00) (18.000,00) (168.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

251 13 4 4.9.

Consultoría para la obtención de diseños para la recuperación del Estadio

Sandiford como centro deportivo-comercial-turistico con inversión público-

privada

11Proyecto de recuperación del Estadio Sandiford y su

área de influencia inmediata

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1

Obtención de diseños para la recuperación del Estadio Sandiford

como centro deportivo-comercial-turistico con inversión público-

privada

Planos constructivos, Presupuestos,

Cronogramas de obra, Renders para

promoción

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 (200.000,00) (24.000,00) (224.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

252 14 5 5.1. Adquisición de una camara scanner de planos y documentos 12

Levantamiento y digitalización de archivo pasivo de

planos de la Dirección de Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1

Tener un archivo de permisos y planos organizado y clasificado para

llevar registros confiables e inmediatos para los distintos

requerimientos de la Administracion.

Número de equipos en uso MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 25.442,00 3.053,04 28.495,04 31.442,00 3.773,04 35.215,04 35.215,04 0,00 0,00

253 15 5 5.1.Adquisición de equipos de mobiliario y estaciones de trabajo , equipamiento

de oficinas.12

Levantamiento y digitalización de archivo pasivo de

planos de la Dirección de Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1

Tener un archivo de permisos y planos organizado y clasificado para

llevar registros confiables e inmediatos para los distintos

requerimientos de la Administracion.

Sistema digital implementado, Carpetas

clasificadas y archivadas, Planos

clasificados y archivados, Adquisición

de mobiliario

15.000,00 1.800,00 16.800,00 8.400,00 8.400,00 0,00

254 16 4 4.11. Elaboración de planes y proyectos a traves de convenios interinstitucionales 13 Plan de vinculación interinstitucional

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

2Realizar 6 talleres anuales, obtener anteproyectos para ejecución

por parte del departamento de Proyectos.

Talleres realizados con estudiantes

universitarios de carreras afines a la

Planificación Territorial y Desarrollo Urbano

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 (30.000,00) (3.600,00) (33.600,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

255 17 5 5.3.Servicio de Capacitación en el manejo del programa ArcGIS - nivel

intermedioFortalecimiento de capacidades

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1Capacitar en herramientas geograficas y de digitalizacion territorial

a 15 tecnicos municipales

Número de personas capacitadas en

herramientas geograficas de

ordenamiento territorial

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 (10.000,00) (1.200,00) (11.200,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

256 18 5 5.1. Adquisición de equipos de trabajo, materiales e indumentariaAdquirir equipos de trabajo, materiales e

indumentarias para el personal de la DGPTyDUyR

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1

Equipar a los servidores de la de la Dirección con indumentaria que

identifique como funcionarios del GAD y elementos de seguridad

para trabajos de campo.

Porcentaje de equipos, materiales e

indumentaria en uso15.000,00 1.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00

467 19 4 4.9. Estudio del Proyecto de regeneración urbana Av. Nicolas Lappenti 14 Proyecto de regeneración urbana Av. Nicolas Lappenti

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1Contar con un estudio para la regeneración urbana de la Avenida

Nicolas LappentiNúmero de estudio recibido

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 100.000,00 12.000,00 112.000,00 100.000,00 12.000,00 112.000,00 112.000,00

468 20 4 4.11.Consultoría para la contratación de los Estudios y Diseños Definitivos del

Camal Municipal15 Estudios y Diseñosdefinitivo Camal Municipal

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1 Contar con un estudio para la construcción del camal municipal Número de estudio recibido MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 100.000,00 12.000,00 112.000,00 100.000,00 12.000,00 112.000,00 112.000,00

469 21 4 4.11.Consultoria para la contratación de Estudios para la Intervención y

mejoramiento en el área urbana del cantón Durán16

Estudios para la Intervención y mejoramiento en el

área urbana del cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1Contar con un estudio para la intervención y mejoramiento del área

urbana del cantón DuránNúmero de estudio recibido

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 250.000,00 30.000,00 280.000,00 250.000,00 30.000,00 280.000,00 280.000,00

470 22 4 4.11.Consultoría para la elaboración de Planes Parciales y Especiales, derivados

de la aplicación del PDyOT del cantón Durán.17

Planes Parciales y Especiales, derivados de la

aplicación del PDyOT del cantón Durán.

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

6Contar con los planes parciales y especiales, derivados de la

aplicación del PDyOTNúmero de Planes recibidos

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 72.634,23 8.716,11 81.350,34 72.634,23 8.716,11 81.350,34 81.350,34

471 23 3 3.1.

Saldo del Contrato de Consultoría Estudio de Imágenes de ortofoto

generales de escala 1:1000 para el Plan de Legalización de Asentamientos

Irregulares Consolidados dentro del área urbana del cantón Durán

18

Estudio de Imágenes de ortofoto generales de escala

1:1000 para el Plan de Legalización de Asentamientos

Irregulares Consolidados dentro del área urbana del

cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1Contar con el estudio de imágenes en escala 1:1000 para el Plan de

legalización de asentamientos irregulares consolidadosNúmero de imagen recibida

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 49.220,03 5.906,40 55.126,43 49.220,03 5.906,40 55.126,43 55.126,43

472 24 4 4.11. Contratación de Profesionales en Diseño Paisajistico y Urbano para DPTDUContratación de Profesionales en Diseño Paisajistico y

Urbano para DPTDU

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1Contar con los servicios profesionales para el diseño paisajistico y

urbanoNúmero de profesionales contratados

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 50.000,00 14.571,48 64.571,48 57.653,11 6.918,37 64.571,48 21.523,83 21.523,83 21.523,83

473 25 5 5.3.

Consultoría para el Estudio e implementación de herramienta informática

para la creación de archivo digital de planos y documentos habilitantes del

GAD Municipal del cantón Durán

19

Estudio e implementación de herramienta

informática para la creación de archivo digital de

planos y documentos habilitantes del GAD Municipal

del cantón Durán

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1Contar con un estudio para la implementación de herramienta

informática para la creación de un archivo digital de planosNúmero de estudio recibido

MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 50.000,00 6.000,00 56.000,00 50.000,00 6.000,00 56.000,00 56.000,00

474 26 5 5.1. Adquisición de Equipo GPS-RTK Adquisición de Equipo GPS-RTK

Dirección General de

Planeamiento Territorial y

Desarrollo Urbano y Rural

1 Adquirir un GPS-RTK Número de Equipo GPS-RTK operativo MEMORANDO-GADMCD-

DGPTDU-2016-034-M 15/01/2016 29.185,75 3.502,29 32.688,04 29.185,75 3.502,29 32.688,04 32.688,04

Total PLANEAMIENTO (0,00) (0,00) - 3.977.439,47 477.292,74 4.454.732,20 4.074.394,88 358.813,50 21.523,83

257 01 3 3.8.

Capacitación a pequeños y medianos empresarios que brindan servicios

turísticos en temas como: Turismo Sostenible, Administración Empresarial,

Marketing y Promoción Turistica

01Programa de Capacitación a los Prestadores de

Servicios Turisticos

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

3 Desarrollar al menos 3 capacitaciones en el añoNúmero de las capacitaciones en el año

realizadas26.785,71 3.214,29 30.000,00 - 15.000,00 15.000,00

258 02 3 3.8. Eventos para promocionar los atractivos turisticos del Cantón Durán 02Plan de promociones Turisticas, culturales y

patrimoniales del cantón Durán.

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

6 Al menos 6 eventos promocionales TuristicosNúmero de eventos implementados a

diciembre 201526.785,71 3.214,29 30.000,00 - 15.000,00 15.000,00

259 03 3 3.8. Eventos que promocionen las actividades culturales en el Cantón Durán 02Plan de promociones Turisticas, culturales y

patrimoniales del cantón Durán.

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

6 Al menos 6 eventos promocionales TuristicosNúmero de eventos implementados a

diciembre 201526.785,71 3.214,29 30.000,00 - 15.000,00 15.000,00

260 04 3 3.8.Materiales publicitarios para las actividades promocionales y

merchandicing para los eventos Turistico02

Plan de promociones Turisticas, culturales y

patrimoniales del cantón Durán.

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

22 Lineas de promoción publicitaria institucional y de programas

desarrollados a diciembre de 2015

Número de programas promocionales

implementados a diciembre 201631.250,00 3.750,00 35.000,00 11.000,00 14.000,00 10.000,00

261 05 3 3.8. Eventos noches culturales 02Plan de promociones Turisticas, culturales y

patrimoniales del cantón Durán.

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

7 7 Eventos noches culturales realizados de manera programadaNúmero de eventos de noches culturales

realizados71.428,57 8.571,43 80.000,00 - 40.000,00 40.000,00

262 06 3 3.8.Fortalecimiento de programas de artes liberales y eventos y presentaciones

artísticas para el cantón. 02

Plan de promociones Turisticas, culturales y

patrimoniales del cantón Durán.

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

2400Elaboración de actividades de artes liberales para los niños y niñas

del cantón Durán

Número de participantes para las

actividades culturales, recracionales y

deportivas del cantón

80.000,00 9.600,00 89.600,00 89.600,00 - -

263 07 3 3.8.Levantamiento, estudio, rescate de puesta en valor del patrimonio cultural

del cantón03

Programa de levantamiento, estudio, rescate y puesta

en valor del patrimonio cultural del cantón.

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

5000Informe que permita recabar las memorias historicas y culturales

del cantón Número de libros, video documental 46.428,71 5.571,45 52.000,16 17.000,00 15.000,00 20.000,16

264 08 3 3.7. Contratación para la elaboración de esculturas de murales en alto relieve 04 Proyecto de Fachadas del Cantón Durán

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

100% Elaborar murales de carácter historicos cultural del cantón DuránPorcentaje de las fachadas en la ruta de

malecones17.857,14 2.142,86 20.000,00 - 10.000,00 10.000,00

265 09 3 3.8.Eventos Culturales de Participación Ciudadana y Promoción Territorial de

Durán como ciudad de las artes, la cultura y turistica05

Evento Cultural de Participación Ciudadana y su

promoción Territorial

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

7 Al menos 7 eventos con artisticas nacionales y extranjerosNúmero de eventos programados y

ejecutados400.000,00 48.000,00 448.000,00 - - 448.000,00

266 10 3 3.8. Pasajes al InteriorParticipación de Ferias, Eventos, Encuentros

Culturales al interior

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

4Participación en 4 eventos locales, nacionaes de coordinación,

promoción, y difusión del cantón evaluados

Número de eventos nacional en los que

participa el GAD Municipal4.464,29 0,00 4.464,29 - 2.000,00 2.464,29

267 11 3 3.8. Viaticos, subsistencias en el interior Programa de Desarrollo Turistico

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

4Participación en 4 eventos locales, nacionaes de coordinación,

promoción, y difusión del cantón evaluados

Número de eventos nacional en los que

participa el GAD Municipal5.357,14 0,00 5.357,14 - 2.678,57 2.678,57

268 12 3 3.8. Participación en Ferias de Turismo locales y regionales Programa de Desarrollo Turistico

Dirección General de

Turismo, Cultura y

Patrimonio

100% Participacion en al menos tres ferias locales. 100% de las Ferias locales realizadas 75.000,00 0,00 75.000,00 - 37.500,00 37.500,00

Total TURISMO - - - 812.142,98 87.278,59 899.421,57 117.600,00 166.178,56 615.643,02

269 01 4 4.2.RECONTRUCCIÓN DE VÍAS QUE SOPORTAN EL PASO DE LOS VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE PÚBLICO DEL NORTE Y SUR DEL CANTÓN DURÁN01

RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO RÍGIDO CALLES:

NORTE Y SUR DEL CANTÓN DURÁN

Dirección General de obras

Públicas1

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 150.000,00 18.000,00 168.000,00 2.150.000,00 258.000,00 2.408.000,00 481.600,00 1.444.800,00 481.600,00

270 02 4 4.2.CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO RÍGIDO, VÍA ACCESO ENTRE COLINAS DEL

VALLE Y COLINAS DE DURÁN02

CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO RÍGIDO, VÍA

ACCESO ENTRE COLINAS DEL VALLE Y COLINAS DE

DURÁN

Dirección General de obras

Públicas3

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - - - - -

POA 2016 Página 6

271 03 4 4.2. PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN LA CIUDADELA FAE 03PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN LA

CIUDADELA FAE

Dirección General de obras

Públicas3

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - - - - -

272 04 4 4.2. PAVIMENTACIÓN CALLE-MONTANAVI 04 PAVIMENTACIÓN CALLE-MONTANAVIDirección General de obras

Públicas3

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - - - - -

273 05 4 4.2. PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO CALLES COOP. 2 DE MAYO 05PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO

CALLES COOP. 2 DE MAYO

Dirección General de obras

Públicas3

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - - - - -

274 06 4 4.2.ASFALTADOS CALLES EN (T.N)CON INFRAESTRUCTURA (PANORAMA, ABEL

GILBERT II)06

ASFALTADOS CALLES EN (T.N)CON INFRAESTRUCTURA

(PANORAMA, ABEL GILBERT II)

Dirección General de obras

Públicas3

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - - - - -

275 07 4 4.2.PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN COOPERATIVA HOGAR

SAN JOSÉ 07

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN

COOPERATIVA HOGAR SAN JOSÉ

Dirección General de obras

Públicas3

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - - - - -

276 08 4 4.2.PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN COOPERATIVA MANUELA

ESPEJO08

PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN

COOPERATIVA MANUELA ESPEJO

Dirección General de obras

Públicas3

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - - - - -

277 09 4 4.2. PAVIMENTACIÓN Y RELLENO EN COOPERATIVA HECTOR COBOS SECTOR 4 09PAVIMENTACIÓN Y RELLENO EN COOPERATIVA

HECTOR COBOS SECTOR 4

Dirección General de obras

Públicas3

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - - - - -

278 10 4 4.16. CONSTRUCCIÓN PLAZA GASTRONÓMICA KM 2 AV. NICOLÁS LAPENTTI 10CONSTRUCCIÓN PLAZA GASTRONÓMICA KM 2 AV.

NICOLÁS LAPENTTI

Dirección General de obras

Públicas1

Reactivación de la economía del sector por medio de la actividad

turística

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (600.000,00) (72.000,00) (672.000,00) - - - - - -

279 11 4 4.16. CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL 11 CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPALDirección General de obras

Públicas1

Reactivación de la economía del sector por medio de la actividad

turística

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (150.000,00) (18.000,00) (168.000,00) 3.350.000,00 402.000,00 3.752.000,00 750.400,00 1.876.000,00 1.125.600,00

280 12 4 4.6. CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL 12 CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPALDirección General de obras

Públicas3

Reactivación de la economía del sector por medio de la actividad

turística

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

281 13 4 4.10.

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS RECREATIVOS-

DESCENTRALIZADOS EN HÉROES NACIONALES, 16 DE OCTUBRE, POLICIA

NACIONAL, ABEL GILBERT PONTÓN, COOP. 12 DE AGOSTO Y JULIO COLL

13CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS

RECREATIVOS-DESCENTRALIZADOS

Dirección General de obras

Públicas1 Fomentar el deporte

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (1.500.000,00) (180.000,00) (1.680.000,00) - - - - - -

282 14 4 4.16. CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL (ACTUAL BIBLIOTECA+ BOMBEROS) 14CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL (ACTUAL

BIBLIOTECA+ BOMBEROS)

Dirección General de obras

Públicas3 conservar la cultura Naconal y Local Duraneña

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

283 15 4 4.2. CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO SHOPPING DURÁN 15CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL ELEVADO

SHOPPING DURÁN

Dirección General de obras

Públicas3 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

284 16 4 4.10.CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS, ALEDAÑAS A CANAL EN

SECTOR 5 DE JUNIO (ESTUDIO ESPOL)16

CONSTRUCCIÓN DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS,

ALEDAÑAS A CANAL EN SECTOR 5 DE JUNIO

(ESTUDIO ESPOL)

Dirección General de obras

Públicas3 Fomentar el deporte

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

285 17 4 4.11. CONSTRUCCIÓN CAMAL MUNICIPAL (OBRA CIVIL) 17 CONSTRUCCIÓN CAMAL MUNICIPAL (OBRA CIVIL)Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (1.000.000,00) (120.000,00) (1.120.000,00) - - - - - -

286 18 4 4.16. CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS 18CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A GRUPOS

PRIORITARIOS

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (25.000,00) (3.000,00) (28.000,00) 475.000,00 57.000,00 532.000,00 - 266.000,00 266.000,00

287 19 5 5.9. AMPLIACIÓN DE SECRETARÍA DE ALCALDÍA 19 AMPLIACIÓN DE SECRETARÍA DE ALCALDÍA Dirección General de obras

Públicas3

Dotar de un espacio adecuado para el buen desempeño de los

servidores del GAD

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

288 20 4 4.2.CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUINES SECTORES EL RECREO-

PRIMAVERA 120

CONSTRUCCIÓN DE PEATONALES CON ADOQUINES

SECTORES EL RECREO-PRIMAVERA 1

Dirección General de obras

Públicas3 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

289 21 2 2.3. RELLENO COMPACTADO (288 HA) ETAPA II 21 RELLENO COMPACTADO (288 HA) ETAPA IIDirección General de obras

Públicas3 "Prevenir y mitigar zonas de riesgo"

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

290 22 2 2.3. RELLENO VALAPARAÍSO I y II 22 RELLENO COMPACTADO VALPARAISO 1 Y 2Dirección General de obras

Públicas

291 23 4 4.2. MANTENIMIENTO VIAL 23MANTENIMIENTO VIAL (BACHEO-RESANES-RECAPEOS-

RECONFORMACIÓN-RELLENOS)

Dirección General de obras

Públicas3 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

292 24 4 4.16. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE 24MANTENIMIENTO PRE-INVERNAL DE CANALES Y

SISTEMAS DE DRENAJE

Dirección General de obras

Públicas3 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

293 25 4 4.17. MANTENIMIENTO DE OBRAS VARIAS (ÍNFIMAS CUANTÍAS) 25MANTENIMIENTO DE OBRAS VARIAS (ÍNFIMAS

CUANTÍAS)

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (180.000,00) (21.600,00) (201.600,00) - - - - - -

294 26 4 4.8.RECONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE CAJAS DE REGISTRO Y CÁMARAS DE

INSPECCIÓN26

RECONSTRUCCIÓN DE TAPAS DE CAJAS DE REGISTRO

Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva 50.000,00 6.000,00 56.000,00 22.400,00 33.600,00 -

295 27 4 4.17. CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD 27 CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDADDirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva 50.000,00 6.000,00 56.000,00 28.000,00 28.000,00 -

296 28 4 4.1.

FISCALIZACIÓN CONTRATADA DE OBRAS DE

PAVIMENTACIÓN,CONSTRUCCIÓN DE MERCADO, PALACIO, PLAZAS,

PARQUES, PASO PEATONAL Y CAMAL, ETC.

28

FISCALIZACIÓN CONTRATADA DE OBRAS DE

PAVIMENTACIÓN,CONSTRUCCIÓN DE MERCADO,

PALACIO, PLAZAS, AREAS DEPORTIVAS,PARQUES,

PASO PEATONAL Y CAMAL, ETC.

Dirección General de obras

Públicas3 Lograr una mejor supervisión en la ejecución de las obras

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

297 29 4 4.9.

ESTUDIOS VIALES, TOPOGRÁFICOS, CATASTRALES,ESTRUCTURALES, DE

SUELO, PAVIMENTOS, DRENAJE DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL,

ELÉCTRICOS

29

ESTUDIOS VIALES, TOPOGRÁFICOS,

CATASTRALES,ESTRUCTURALES, DE SUELO,

PAVIMENTOS, DRENAJE DE SEÑALIZACIÓN Y

SEGURIDAD VIAL, ELÉCTRICOS Y ARQUITECTÓNICOS

Dirección General de obras

Públicas3 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

298 30 4 4.9.ESTUDIO PARA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE TRANSFERENCIA DE

VÍVERES30

ESTUDIO PARA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE

TRANSFERENCIA DE VÍVERES

Dirección General de obras

Públicas3 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

299 31 4 4.1. ADQUISICIÓN DE EQUIPO CAMINERO 31

ADQUISICIÓN EQUIPO CAMINERO (MOTO-RODILLO-

TANQUERO, VOLQUETAS, EXCAVADORAS);

Motoniveladora (2); Rodillos (2); Tanquero (1 );

Excavadoras (2); Volquetas 8 m3 (5);Volqueta 5 m3

(2); Cabezal+ cama baja (1)

Dirección General de obras

Públicas3 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva - - -

300 32 4 4.1CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS "SALA DE VELACIÓN"

CONVENIO ( PREFECTURA)32

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

"SALA DE VELACIÓN" CONVENIO ( PREFECTURA)

Dirección General de obras

Públicas1

Dotar de espacios para servicios fumerarios para uso de

la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva 50.000,00 6.000,00 56.000,00 56.000,00 - -

301 33 4 4.1 RECONFORMACIÓN DE LA VÍA AL CERRO LAS CABRAS 33 RECONFORMACIÓN DE LA VÍA AL CERRO LAS CABRAS Dirección General de obras

Públicas1

,-Mejorar la circulación vehicular.

-Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva 18.000,00 2.160,00 20.160,00 20.160,00 - -

302 34 4 4.1 CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE MATRICULACIÓN. 34CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DE

MATRICULACIÓN.

Dirección General de obras

Públicas1

Dotar de área de matriculación vehicular al servicio de la

comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (535.714,29) (64.285,71) (600.000,00) - - - - - -

303 35 4 4.1

SERVICIO DE ALQUILER DE 2 TANQUEROS DE 8 M3 PARA HIDRATACION DE

CALLES Y AVENIDAS EN DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN DURÁN

(SALDO)

35

ALQUILER 2 TANQUEROS DE 8 M3 PARA

HIDRATACION DE CALLES Y AVENIDAS EN

DIFERENTES SECTORES DEL CANTÓN DURÁN

Dirección General de obras

Públicas1 Calles lastradas en buen estado y espacios verdes reconformados

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 6.307,20 756,86 7.064,06 105.587,20 12.670,46 118.257,66 39.025,03 39.025,03 40.207,61

304 36 4 4.1CONTRATACION DEL ESTUDIO DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN

DURÁN (SALDO)36

CONTRATACION DEL ESTUDIO DEL MERCADO

MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN

Dirección General de obras

Públicas1

Mejoramiento del sistema de comercialización local de

productos varios

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (74.608,13) (8.952,98) (83.561,11) 9.391,87 1.127,02 10.518,89 6.311,34 4.207,56 -

305 37 4 4.6. ESTUDIO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN (SALDO) 37 ESTUDIO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL CANTON

DURAN

Dirección General de obras

Públicas3 Mejora en el servicios Publico, digna y de calidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 375.000,00 45.000,00 420.000,00 375.000,00 45.000,00 420.000,00 210.000,00 210.000,00

306 38 4 4.1

ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS PLANIMÉTRICOS Y ALTIMETRICOS

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES INFORMALES PARA

EL PROCESO DE LEGALIZACION EN LA COOP. 5 D EJUNIO Y HÉCTOR COBOS

DEL CANTÓN DURÁN (SALDO)

38

ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS

PLANIMÉTRICOS Y ALTIMETRICOS PARA EL

RECONOCIMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES

INFORMALES PARA EL PROCESO DE LEGALIZACION EN

LA COOP. 5 D EJUNIO Y HÉCTOR COBOS DEL

CANTÓN DURÁN

Dirección General de obras

Públicas1 Obtener bases para una buena planificacion territorial

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 13.293,60 1.595,23 14.888,83 31.293,60 3.755,23 35.048,83 35.048,83 - -

307 39 4 4.1SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL MATERIAL DE DESALOJO DE VARIOS

SECTORES DEL CANTON DURAN (SALDO)39

SERVICIO DE TRANSPORTE DE EL MATERIAL DE

DESALOJO DE VARIOS SECTORES DEL CANTON

DURAN

Dirección General de obras

Públicas1 Mantener espacios limpios de material no clasificado

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 15.480,00 1.857,60 17.337,60 339.480,00 40.737,60 380.217,60 380.217,60 - -

308 40 4 4.1RECAPEO EN PARQUEADERO DEL SECTOR EL RECREO Y BACHEO DEL NORTE

Y SUR DEL CANTÓN DURÁN. (SALDO)40

RECAPEO EN PARQUEADERO DEL SECTOR EL RECREO

Y BACHEO DEL NORTE Y SUR DEL CANTÓN DURÁN

Dirección General de obras

Públicas1

,-Mejorar la circulación vehicular.

-Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 279.841,47 33.580,98 313.422,45 559.781,00 67.173,72 626.954,71 626.954,71 - -

309 41 4 4.1CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA COOPERATIVA 5 DE JUNIO

BLOQUE A (SALDO)41

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA

COOPERATIVA 5 DE JUNIO BLOQUE A

Dirección General de obras

Públicas1 Fomentar el deporte

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 42.511,23 5.101,35 47.612,58 141.887,77 17.026,53 158.914,30 158.914,30 - -

310 42 4 4.1CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA COOPERATIVA 5 DE JUNIO

BLOQUE B (SALDO)42 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA

COOPERATIVA 5 DE JUNIO BLOQUE B

Dirección General de obras

Públicas1 Fomentar el deporte

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 82.541,57 9.904,99 92.446,56 276.286,80 33.154,42 309.441,22 309.441,22 - -

311 43 4 4.1CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA COOPERATIVA EL BOSQUE

(SALDO)43

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA

COOPERATIVA EL BOSQUE

Dirección General de obras

Públicas1 Fomentar el deporte

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (522.075,11) (62.649,01) (584.724,12) 342.901,69 41.148,20 384.049,89 384.049,89 - -

312 44 4 4.1CONSTRUCCIÓN DEL REDONDEL DEL DIVINO NIÑO AV. ABEL GILBERT

(SALDO)44

CONSTRUCCIÓN DEL REDONDEL DEL DIVINO NIÑO

AV. ABEL GILBERT

Dirección General de obras

Públicas1

,-Mejorar la circulación vehicular.

-Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 30.081,55 3.609,79 33.691,34 86.081,55 10.329,79 96.411,34 96.411,34 - -

313 45 4 4.1PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE DEL CONSEJO DE LA

JUDICATURA COOP . 12 DE NOVIEMBRE (SALDO)45

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA COOP . 12 DE

NOVIEMBRE

Dirección General de obras

Públicas1

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 72.000,00 8.640,00 80.640,00 179.999,99 21.600,00 201.599,99 201.599,99 - -

POA 2016 Página 7

314 46 4 4.1 ESTABILIZACION DEL CERRO LAS CABRAS SECTOR LOS ALMENDROS (SALDO) 46ESTABILIZACION DEL CERRO LAS CABRAS SECTOR LOS

ALMENDROS

Dirección General de obras

Públicas1

.- Mitigar zonas de Riesgo .-Reactivacion de la economia del sector

por medio de la actividad turistica

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (22.049,21) (2.645,91) (24.695,12) 120.495,32 14.459,44 134.954,76 134.954,76 - -

315 47 4 4.1 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES (SALDO) 47 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALESDirección General de obras

Públicas1 "Prevenir y mitigar zonas de riesgo"

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (59.998,24) (7.199,79) (67.198,03) - - - - - -

316 48 4 4.1 ESTUDIOS DE PASOS PEATONALES (El Paseo Shopping)-( SALDO) 48ESTUDIOS DE PASOS PEATONALES (El Paseo

Shopping)

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 24.500,00 2.940,00 27.440,00 49.500,00 5.940,00 55.440,00 55.440,00 - -

317 49 4 4.1ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CALLES

DEL NORTE Y SUR DEL CANTÓN DURÁN (SALDO)49

ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONSTRUCCIÓN DE

PAVIMENTO RIGIDO CALLES DEL NORTE Y SUR DEL

CANTÓN DURÁN

Dirección General de obras

Públicas1

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 194.342,40 23.321,09 217.663,49 410.342,40 49.241,09 459.583,49 459.583,49 - -

318 50 4 4.1ESTUDIO Y DISEÑO DEL CENTRO CULTURAL ( A UBICARSE EN LA ACTUAL

BIBLIOTECA Y CUERPO DE BOMBERO)-(SALDO)50

ESTUDIO Y DISEÑO DEL CENTRO CULTURAL ( A

UBICARSE EN LA ACTUAL BIBLIOTECA Y CUERPO DE

BOMBERO)

Dirección General de obras

Públicas1 conservar la cultura naconal y local duraneña

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (30.000,00) (3.600,00) (33.600,00) - - - - - -

319 51 4 4.1 ESTUDIO DISEÑO VÍA DEL CERRO LAS CABRAS ENTRE LA COOP. COLINAS

DEL VALLE Y COOP. COLINAS DE DURÁN (SALDO)51

ESTUDIO DISEÑO VÍA DEL CERRO LAS CABRAS ENTRE

LA COOP. COLINAS DEL VALLE Y COOP. COLINAS DE

DURÁN

Dirección General de obras

Públicas1

,-Mejorar la circulación vehicular. -

Disminuir los costos de operación vehicular.

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 29.794,85 3.575,38 33.370,23 59.794,85 7.175,38 66.970,23 66.970,23 - -

320 52 4 4.1 MEJORAMIENTO AV NICOLAS LAPENTTI 52 MEJORAMIENTO AV NICOLAS LAPENTTIDirección General de obras

Públicas1 "Prevenir y mitigar zonas de riesgo"

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (516.617,50) (61.994,10) (578.611,60) 483.382,50 58.005,90 541.388,40 541.388,40 -

321 53 4 4.1

ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS PLANIMÉTRICOS Y ALTIMETRICOS

PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES INFORMALES PARA

EL PROCESO DE LEGALIZACION EN EL SECTOR 288 Ha AL NORTE DE LA CDLA.

EL RECREO (SALDO)

53

ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTOS

PLANIMÉTRICOS Y ALTIMETRICOS PARA EL

RECONOCIMIENTO DE LAS CONSTRUCCIONES

INFORMALES PARA EL PROCESO DE LEGALIZACION EN

EL SECTOR 288 Ha AL NORTE DE LA CDLA. EL RECREO

Dirección General de obras

Públicas1 Obtener bases para una buena planificacion territorial

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 61.517,87 7.382,14 68.900,01 142.157,87 17.058,94 159.216,81 159.216,81 - -

322 54 4 4.1 CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES OBRAS DEL CANTÓN DURÁN 54CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES OBRAS DEL CANTÓN

DURÁN

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (422.205,17) (50.664,62) (472.869,79) - - - - - -

323 55 4 4.1

Saldo del Proyecto de Mejoramiento y optimización del sistema de

conducción de agua potable de Chobo a Durán, para ampliación de

cobertura del servicio en varios sectores del cantón Durán

55

Proyecto de Mejoramiento y optimización del sistema

de conducción de agua potable de Chobo a Durán,

para ampliación de cobertura del servicio en varios

sectores del cantón Durán

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (3.002.148,25) (360.257,79) (3.362.406,04) 14.271.249,14 1.712.549,90 15.983.799,04 15.983.799,04 -

324 56 4 4.1

Saldo de contrato de Fiscalización del Proyecto deMejoramiento y

optimización del sistema de conducción de agua potable de Chobo a Durán,

para ampliación de cobertura del servicio en varios sectores del cantón

Durán

55

Proyecto de Mejoramiento y optimización del sistema

de conducción de agua potable de Chobo a Durán,

para ampliación de cobertura del servicio en varios

sectores del cantón Durán

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 (250.566,00) (30.067,92) (280.633,92) 1.190.035,34 142.804,24 1.332.839,58 - 1.332.839,58 -

325 57 4 4.1

Proyecto de Mejoramiento y optimización del sistema de conducción de

agua potable de Chobo a Durán, para ampliación de cobertura del servicio

en varios sectores del cantón Durán- Segunda Etapa-Fase I

56

Proyecto de Mejoramiento y optimización del sistema

de conducción de agua potable de Chobo a Durán,

para ampliación de cobertura del servicio en varios

sectores del cantón Durán- Segunda Etapa-Fase I

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva 2.807.639,98 336.916,80 3.144.556,78 - 3.144.556,78 -

326 58 4 4.1

Proyecto de Mejoramiento y optimización del sistema de conducción de

agua potable de Chobo a Durán, para ampliación de cobertura del servicio

en varios sectores del cantón Durán- Segunda Etapa-Fase II

57

Proyecto de Mejoramiento y optimización del sistema

de conducción de agua potable de Chobo a Durán,

para ampliación de cobertura del servicio en varios

sectores del cantón Durán- Segunda Etapa-Fase II

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva 15.097.175,47 1.811.661,06 16.908.836,53 - 16.908.836,53

455 59 4 4.1CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA COOPERATIVA 2 DE

MAYO(SALDO)58

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA

COOPERATIVA 2 DE MAYO

Dirección General de obras

Públicas1 Fomentar el deporte

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 361.837,71 43.420,53 405.258,24 361.837,71 43.420,53 405.258,24 405.258,24 - -

456 60 4 4.1CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA COOPERATIVA EL

CONDOR(SALDO)59

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS EN LA

COOPERATIVA EL CÓNDOR

Dirección General de obras

Públicas1 Fomentar el deporte

Número de Contrato, Acta entrega

provisional y definitiva

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 311.147,65 37.337,72 348.485,37 311.147,65 37.337,72 348.485,37 348.485,37 - -

457 61 4 4.1Otras Obras de infraestructura y de adecuaciones para propuesta ganadora

de Fondos Concursables (Saldo)60

Otras Obras de infraestructura y de adecuaciones

para propuesta ganadora de Fondos Concursables

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Planillas ejecutada de avance de obras

,Libro de Obra, Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 279.901,90 33.588,23 313.490,13 279.901,90 33.588,23 313.490,13 156.745,07 156.745,07

458 62 4 4.1Servicio de Alquiler de Equipo Caminero para atención a varios sectores del

Canón Durán (Saldo)61

Servicio de Alquiler de Equipo Caminero para

atención a varios sectores del Canón Durán.

Dirección General de obras

Públicas1 Obras en buen estado y funcionables al servicio de la comunidad

Planillas ejecutada de avance de obras ,

Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 1.029.420,00 123.530,40 1.152.950,40 1.029.420,00 123.530,40 1.152.950,40 1.152.950,40

459 63 4 4.1 Pavimentación Asfáltica de la Av. Leòn Febres Cordero (Saldo) 62 Pavimentación Asfáltica de la Av. Leòn Febres Cordero Dirección General de obras

Públicas1

Mejorar el tránsito vehicular de la ciudad y disminuir los costos de

operación vehicular.

Planillas ejecutada de avance de obras ,

Libro de Obra,Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 573.005,21 68.760,63 641.765,84 573.005,21 68.760,63 641.765,84 641.765,84

460 64 2 2.3.Relleno Compactado con material importado en la Coop. Héctor Cobos

Sector 4 del Cantón n Durán (Saldo)63

Relleno Compactado con material importado en la

Coop. Héctor Cobos Sector 4 del Cantón n Durán

Dirección General de obras

Públicas1 "Prevenir y mitigar zonas de riesgo"

Planillas ejecutada de avance de obras ,

Libro de Obra,Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 79.773,40 9.572,81 89.346,21 79.773,40 9.572,81 89.346,21 89.346,21

461 65 4 4.1Recapeo en parqueadero del sector el Recreo y bacheo del Norte y Sur del

Cantón Durán (Saldo) Planilla Contrato Complementario64

Recapeo en parqueadero del sector el Recreo y

bacheo del Norte y Sur del Cantón Durán

Dirección General de obras

Públicas1

Mejorar el tránsito vehicular de la ciudad y disminuir los costos de

operación vehicular.

Planillas ejecutada de avance de obras,

Libro de Obra, Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 150.601,10 18.072,13 168.673,23 150.601,10 18.072,13 168.673,23 168.673,23

462 66 4 4.1

Construcción de Infraestructura Básica en el programa de Vivienda Manuela

Espejo ubicado en la Cdla. Panorama del Cantón Durán Planilla Diferencia

de Cantidades

65Construcción de Infraestructura Básica en el programa

de Vivienda Manuela Espejo ubicado en la Cdla.

Panorama del Cantón Durán.

Dirección General de obras

Públicas1 Dotar de infraestructura basica para desalojar las aguas lluvias

Planillas ejecutada de avance de obras,

Libro de Obra, Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 69.852,68 8.382,32 78.235,00 69.852,68 8.382,32 78.235,00 78.235,00

463 67 4 4.1

Construcción de Infraestructura Básica en el programa de Vivienda Manuela

Espejo ubicado en la Cdla. Panorama del Cantón Durán Contrato

Complementario

66Construcción de Infraestructura Básica en el programa

de Vivienda Manuela Espejo ubicado en la Cdla.

Panorama del Cantón Durán.

Dirección General de obras

Públicas1 Dotar de infraestructura basica para desalojar las aguas lluvias

Planillas ejecutada de avance de obras,

Libro de Obra, Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 161.786,82 19.414,42 181.201,24 161.786,82 19.414,42 181.201,24 181.201,24

464 68 2 2.3.Relleno compactado en varias Cooperativas en el sector denominado 288

Ha al Norte de la Cdla. El Recreo (Saldo)67

Relleno compactado en varias Cooperativas en el

sector denominado 288 Ha al Norte de la Cdla. El

Recreo

Dirección General de obras

Públicas1 "Prevenir y mitigar zonas de riesgo"

Planillas ejecutada de avance de obras,

Libro de Obra, Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 3.996.443,69 479.573,24 4.476.016,93 3.996.443,69 479.573,24 4.476.016,93 2.238.008,47 2.238.008,47

465 69 4 4.1 Limpieza y mantenimiento de Canales del Cantón Durán 68Limpieza y mantenimiento de Canales del Cantón

Durán

Dirección General de obras

Públicas1 Prevenir y mitigar zonas de riesgo

Planillas ejecutada de avance de obras

,Libro de Obra, Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 300.000,00 36.000,00 336.000,00 300.000,00 36.000,00 336.000,00 201.600,00 134.400,00

466 79 4 4.1Servicio de Transporte de material de desalojo de varios sectores del Cantón

Durán 69

Servicio de Transporte de material de desalojo de

varios sectores del Cantón Durán

Dirección General de obras

Públicas1 Mantener espacios limpios de material no clasificado

Planillas ejecutada de avance de obras

,Hojad de Rutas, Registro Fotográfico

MEMORANDO -GADMCD-

DGOP-2016-0089-M 15/01/2016 200.000,00 24.000,00 224.000,00 200.000,00 24.000,00 224.000,00 224.000,00

Total OOPP 0,00 0,00 0,00 50.736.234,50 6.088.348,14 56.824.582,64 10.568.968,59 27.433.369,91 18.822.244,14

327 01 5 5.9. Servicios de Capacitación Plan Anual de Capacitación Dirección General de

Talento Humano 80% Lograr capacitar al 80% de los servidores del GAD

Porcentaje del Número de servidores

del GAD capacitados 133.000,00 15.960,00 148.960,00 49.653,33 49.653,33 49.653,33

328 02 5 5.1. Talleres in house Plan Anual de Capacitación Dirección General de

Talento Humano 6 Lograr la ejecución de talleres en el tiempo previsto Número de Talleres ejecutados 31.830,00 3.819,60 35.649,60 11.883,20 11.883,20 11.883,20

329 03 5 5.8. Pólizas de Fidelidad Caución de Personal Dirección General de

Talento Humano 1 Contratación de Póliza de fidelidad, cumplimiento normativa Número de Póliza de Fidelidad 15.000,00 1.800,00 16.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00

330 04 5 5.11. Levantamiento de Ficha Médica del personal del GAD Programa de Salud Ocupacional Dirección General de

Talento Humano 100% Lograr la información médica de cada servidor del GAD

Porcentaje de levantamiento de Fichas

Médicas completas 11.186,00 - 11.186,00 3.728,67 3.728,67 3.728,67

331 05 5 5.11. Prevención de riesgos Programa de Salud Ocupacional Dirección General de

Talento Humano 100% Vacunar a los servidores del GAD contra el tétano

Porcentaje del número de servidores

Vacunados 5.700,00 684,00 6.384,00 2.128,00 2.128,00 2.128,00

332 06 5 5.3. Seguridad Ocupacional Programa de Salud Ocupacional Dirección General de

Talento Humano 100%

Dotar a los servidores del GAD con el equipo y prendas de

protección adecuadas

Porcentaje de Actas de Entrega

Recepción de equipos y prendas 72.200,00 8.664,00 80.864,00 26.954,67 26.954,67 26.954,67

333 07 5 5.7. Pago de Indemnizaciones Indemnizaciones Dirección General de

Talento Humano 100%

Cumplir con las obligaciones pendientes del GAD con ex

servidores

No. De Personas cesadas con No. De

Liquidaciones pagadas 1.200.000,00 - 1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

334 08 5 5.9. Dotación de Uniformes para servidores Bienestar Social Dirección General de

Talento Humano 100%

Brindar una buena imagen institucional que permita la

adecuada atención al ciudadano

Actas de Entrega Recepción de

uniformes 200.000,00 24.000,00 224.000,00 74.666,67 74.666,67 74.666,67

335 09 5 5.7. Concurso de Mérito y Oposición Planificación de Talento Humano Dirección General de

Talento Humano 100%

Definir y seleccionar al aspirante idoneo, para el

cumplimiento en un puesto Actas de Ganadores 17.400,00 2.088,00 19.488,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00

336 10 5 5.1. Contratar Pasantias Profesionales Planificación de Talento Humano Dirección General de

Talento Humano 100%

Fortalecer las capacidades de los futuros profesionales del

cantón Número de pasantes 45.600,00 5.472,00 51.072,00 17.024,00 17.024,00 17.024,00

337 11 5 5.2. Consultoría para Manual de Procesos Desarrollo Institucional Dirección General de

Talento Humano 1

Implementar una gestión integrada de procesos para la

optimización de tiempo y toma de decisiones del GAD

Número de Manuales implementado en

el GAD 80.000,00 9.600,00 89.600,00 29.866,67 29.866,67 29.866,67

338 12 5 5.11. Elaboración de Contratos - Informes - Comunicación VariasProyecto de Sistema Integrado de Talento

Humano

Dirección General de

Talento Humano 100%

Mejorar la atención ciudadana y alcanzar mayor eficiencia en

los recursos institucionales Porcentaje de Material en uso 4.478,00 537,36 5.015,36 1.671,79 1.671,79 1.671,79

339 13 5 5.11. Identificación de personal Bienestar Social Dirección General de

Talento Humano 100%

Brindar una buena imagen institucional que permita la

adecuada atención al ciudadano

Porcentaje de personal usando

identificación 8.420,00 1.010,40 9.430,40 3.143,47 3.143,47 3.143,47

340 14 5 5.7. Jubilación Patronal Gestión de Talento Humano Dirección General de

Talento Humano 50.462,96 - 50.462,96 16.820,99 16.820,99 16.820,99

Total TALENTO

HUMANO - - - 1.875.276,96 73.635,36 1.948.912,32 649.637,44 649.637,44 649.637,44

341 01 5 5.9 Servicios de Jornadas Educativa y CapacitaciónPlan Institucional , Justicia Vigilancia y Policia

Municipal.

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

1 Motivar la formación en procedimientos administrativos,

fomentando el trabajo en equipo.

Número de inducciones

desarrolladas 10.000,00 1.200,00 11.200,00 0,00 5.600,00 5.600,00

342 02 4 4.16 Pasajes al interiorPlan Institucional , Justicia Vigilancia y Policia

Municipal.

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

3 Fortalecer el trabajo institucional de los funcionarios

para el desarrollo de las actividades

Número de viajes realizados para

capacitaciones fuera de la Ciudad 9.000,00 - 9.000,00 4.500,00 2.250,00 2.250,00

343 03 4 4.16 Viáticos y Subsistencias al interiorPlan Institucional , Justicia Vigilancia y Policia

Municipal.

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

100% Desarrollar la gestión al interior del pais y de

competencia de la DGJVyPM

Número de viáticos y subsistencias

al interior 6.000,00 - 6.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

344 04 5 5.1 Adquisición de carpas para la policia municipal para resguardar

los bienes del GAD

Plan Institucional , Justicia Vigilancia y Policia

Municipal.

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

100% Fortalecer el trabajo institucional de los funcionarios

para el desarrollo de las actividades

Porcentaje de carpas operando en

las actividades del GAD municipal 20.000,00 2.400,00 22.400,00 7.466,67 7.466,67 7.466,67

POA 2016 Página 8

345 05 5 5.1 Adquisición de indumentaria e implementos para la seguridad y

prtección personal.

Plan Institucional , Justicia Vigilancia y Policia

Municipal.

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

1 Fortalecer el trabajo institucional de los funcionarios

para el desarrollo de las actividades

Entrega a los policia municipales de

la protección de seguridad 30.000,00 3.600,00 33.600,00 16.800,00 16.800,00 0,00

346 06 5 5.4. Adquisición e instalación de circuito cerrado (camaras de

seguridad)

Plan Institucional , Justicia Vigilancia y Policia

Municipal.

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

100% Fortalecer el trabajo institucional de los funcionarios

para el desarrollo de las actividades

Porcentaje de camaras adquiridas

operativas 50.000,00 6.000,00 56.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00

347 07 5 5.9 Servicio de Eventos y Catering Plan de Control de Ordenanzas Municipales

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

100% Motivar la formación en procedimientos administrativos,

fomentando el trabajo en equipo.

Porcentaje de servicio adquirido

para fomentar el trabajo en equipo 20.000,00 2.400,00 22.400,00 7.466,67 7.466,67 7.466,67

348 08 5 5.9 Servicios de Jornadas Educativa y Capacitación Plan de Control de Ordenanzas Municipales

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

1 Motivar la formación en procedimientos administrativos,

fomentando el trabajo en equipo.

Las induciones prgramadas en el

primer cuatrimestre 20.000,00 2.400,00 22.400,00 5.600,00 5.600,00 11.200,00

349 09 5 5.9 Servicios de equipos y sistemas de radios troncalizadas. Plan de Control de Ordenanzas Municipales

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

1 Mantener comunicación de las activiades y novedades. El numero de equipos entregados al

grupo operativo 20.000,00 2.400,00 22.400,00 11.200,00 11.200,00 0,00

350 10 5 5.1 Adquisición de indumentaria e implementos para la protección de

seguridad de prtección personal. Plan de Control de Ordenanzas Municipales

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

1 Mantener una imagen institucional para una atención de

calidad del personal municipal

Entrega a los policia municipales de

la protección de seguridad 5.000,00 600,00 5.600,00 2.800,00 2.800,00 0,00

351 11 5 5.1 Aquisición de estacas para control de terreno baldios Plan de Control de Ordenanzas Municipales

Dirección General De

Justicia, Vigilancia y

¨Policia Municipal.

2 Fortalecer el trabajo institucional de los funcionarios

para el desarrollo de las actividades

Anteder los terrenos baldios en dos

etapas 20.000,00 2.400,00 22.400,00 11.200,00 11.200,00 0,00

Total JUSTICIA - - - 210.000,00 23.400,00 233.400,00 98.033,33 99.883,33 35.483,33

352 01 5 5.4Adquisición de bote con sistema de propulsión a chorro para evacuación de

familas rescate y estudio de cauces01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Equipar a la Dirección de Riesgos del GAD con un vehiculo para la

movilización en cuerpos de agua. Número de botes adquiridos 152.000,00 18.240,00 170.240,00 - 68.096,00 102.144,00

353 02 5 5.4Consultoría para el levantamiento de la Agenda de Reducción de Riesgos con

enfoque en elementos esenciales 01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1 Levantar una agenda de Reducción de Riesgos

Número de consultorías ejecutadas para la

elaboración de la Agenda de Reducción de

Riesgos

78.400,00 9.408,00 87.808,00 - 35.123,20 52.684,80

354 03 5 5.4Consultoría para el diseño e impresión de materiales de prevención de

riesgos01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Contar con base de datos y capacidades para enfrentar eventos

adversos por parte de los moradores del cantón.

Número de consultorías contratadas para el

diseño, impresión y reproducción de

materiales de prevención

38.000,00 4.560,00 42.560,00 - 17.024,00 25.536,00

355 04 5 5.4Consultoría para el diseño de una plataforma para el levantamiento de

información digital generada de procesos sociales de Reducción de Riesgos01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Contar con base de datos y capacidades para enfrentar eventos

adversos por parte de los moradores del cantón.

Número de consultorías contratadas para el

diseño de plataforma virtual 25.000,00 3.000,00 28.000,00 - 11.200,00 16.800,00

356 05 5 5.4Contratación del servicio de capacitación para el curso "Formación de

Facilitadores"01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Formar capacitadores preparados para formar brigadas de primera

respuesta

Número de servicios de capacitación

contratados 3.800,00 456,00 4.256,00 - 1.702,40 2.553,60

357 06 5 5.4Contratación del servicio de capacitación y logística para el curso "Liderazgo

para la organización y educación comunitaria"01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Fortalecer las capacidades en gestión de riesgos a los actores

sociales del cantón Durán

Número de servicios de capacitación

contratados 3.200,00 384,00 3.584,00 - 1.433,60 2.150,40

358 07 5 5.4Contratación del servicio de capacitación en temas de gestión de riesgos,

preparacion y respuesta, monitoreo, reduccion de riesgos, manejo de

sistemas de informacion geografica, entre otros

01Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 100%

Capacitar en temas de gestión de riesgo, preparación y respuesta,

monitoreo, reduccion de riesgos, manejo de sistemas de

informacion geografica, entre otros

Porcentajes del servicio contratado en

temas de gestión de riesgo 20.000,00 2.400,00 22.400,00 11.200,00 11.200,00

359 08 5 5.4Adquisición de equipamiento para facilitación de cursos de prevención y

respuesta ante incendios01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 2

Equipar con insumos para el accionar de las brigadas de primera

respuesta Número de tanques adquiridos 2.800,00 336,00 3.136,00 - 1.254,40 1.881,60

360 09 5 5.4 Adquisición de maquetas demostrativas de Amenazas Naturales 01Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 2 Socialiazar medidas de prevención a la ciudadanía Número de maquetas adquiridas 5.200,00 624,00 5.824,00 - 2.329,60 3.494,40

361 10 5 5.4Contratación del equipamiento básico de prevención y atención de

emergencias para comunidades urbanas y rurales; y centros educativos del

cantón durán

01Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 15

Contar con la identificacion de amenazas y vulnerabilidades de

comunidades

Número de mapas de riesgos y recursos

impresos en gigantografía 37.420,00 4.490,40 41.910,40 - 16.764,16 25.146,24

362 11 5 5.4

Adquisición de insumos de capacitación para primeros auxilios que incluyen:

1 kit de maniquíes dorsales para RCP compuesto por cinco adultos y dos

infantes; 5 kits de inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores

y collarines cervicales; 24 vendas triangulares de tela; 12 vendas

rectangulares de 2 metros cada una; 2 camillas rígidas plásticas con su

araña; 5 cajas de guantes de nitrilo para manejo de pacientes; 2 cajas de

mascarillas de tela con tiras.

01Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Equipar con insumos para el accionar de las brigadas de primera

respuesta. Número insumos de capacitación adquiridos 3.600,00 432,00 4.032,00 - 1.612,80 2.419,20

363 12 5 5.4 Contratación de servicio de alimentos y bebidas para eventos 01Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1 Refrigerios para capacitaciones y conformación de brigadas.

Número de servicios de alimentación

contratación 32.000,00 3.840,00 35.840,00 - 14.336,00 21.504,00

364 13 1 1.7Contratación del servicio de planificación, logística y ejecución de III Feria

"Durán, Aportando a un Ecuador Resiliente" en conmemoración por el día

internacional para la Reduccción de Riesgos

01Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Mostrar el accional legal, regional y nacional de entidades que

trabajan en el fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgos

y construcción de resilencia.

Número de servicios de logística para II

Feria, Durán Aportando a un Ecuador

Resiliente, contratados

18.000,00 2.160,00 20.160,00 - 8.064,00 12.096,00

365 14 1 1.7Contratación show de títeres con temáticas de prevención ante eventos

adversos para Feria "Durán, Aportando a un Ecuador Resiliente" y cierre del

proceso en comunidades y centros educativos

01Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 10

Educar a los niños de las instituciones educactivas de manera

lúdica sobre las medidas de prevención ante eventos adversos

dentro del cantón.

Número de show de títeres con temáticas de

prevención para comunidades, contratados 3.800,00 456,00 4.256,00 - 1.702,40 2.553,60

366 15 1 1.7Diseño e impresión de materiales promocionales y de prevención para II

Feria Durán Aportando a un Ecuador Resiliente01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1 Cultivar en la ciudadanía del cantón una conciencia de resiliencia.

Número de servicios de contratación de

diseño e impresión de materiales

contratados

3.500,00 420,00 3.920,00 - 1.568,00 2.352,00

367 16 1 1.7Contratación de curso Sistema Comando de Incidentes para sectores

participantes en el Programa Durán Resiliente01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Fortalecer los conocimientos de las brigadas comunitarias de

primera respuesta del cantón. Número de cursos contratados 3.500,00 420,00 3.920,00 - 1.568,00 2.352,00

368 17 1 1.7Contratación de curso Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades para

sectores participantes en Programa Durán Resiliente01

Programa Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Fortalecer los conocimientos de las brigadas comunitarias de

primera respuesta del cantón. Número de cursos contratados 3.500,00 420,00 3.920,00 - 1.568,00 2.352,00

369 18 5 5.4 Viáticos al interiorPrograma Estratégico para el Desarrollo de

Comunidades Urbanas y Rurales

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Asistencia a cursos o conformación de brigadas dentro del

territorio nacional y zonas rurales del cantón. Número de viáticos ejecutados 9.600,00 - 9.600,00 - 3.840,00 5.760,00

370 19 5 5.4Contratación de consultoría para el DISEÑO INTEGRAL DEL CENTRO DE

MONITOREO DE EVENTOS ADVERSOS de la Dirección General de Gestión de

Riesgos del GAD Durán

02 Proyecto de Centro Integral de Monitoreo Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Contar con un informe técnico en el que conste el diseño de las

instalaciones, distribución de espacio físico, sistemas de

climatización, eléctrico, sanitario, etc; y mobiliario del Centro de

Monitoreo de Eventos Adversos. Tipo, cantidad, características, etc,

de equipamiento tecnológico (hadrware y software), equipos de

comunicaciones y demás que sean necesarios.

Diseño del Centro de Monitoreo de Eventos

Adversos elaborado y entregado 28.000,00 3.360,00 31.360,00 - 12.544,00 18.816,00

371 20 5 5.4

Adquisición de equipos, instalación y calibración de SISTEMA CANTONAL DE

MONITOREO CLIMÁTICO compuesto por: 1 Estación Meteorológica

Automática Completa, 4 estaciones Pluviométricas Automáticas. Incluye

servicio de transmisión de datos por un año para cada estación, la

construcción de los cerramientos de cada estación, el servicio de

mantenimiento preventivo de cada estación (4 visitas al año). Incluye

paquete de capacitación para manejo de equipos.

02 Proyecto de Centro Integral de Monitoreo Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Adquirir e instalar 1 Estación Meteorológica Automática y 4

Estaciones Pluviométricas Automáticas con la finalidad de contar

con información disponible para el análisis de amenazas naturales

hidrometeorológicas.

Sistema Cantonal de Monitoreo Climático

instalado y funcionando 90.000,00 10.800,00 100.800,00 - 40.320,00 60.480,00

372 21 5 5.4Adquisición de 1 PC (1Tb, +12Gb RAM, i7, )con software dedicado para

recepción y procesamiento de datos de Sistema Cantonal de Monitoreo

Climático

02 Proyecto de Centro Integral de Monitoreo Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Adquiriri e instalar un computador que permita receptar y procesar

los datos producidos por la estación meteorológica y las estaciones

pluviométricas.

Sistema de recepción y porcesamiento de

datos provenientes de la red meteorológica

local

5.000,00 600,00 5.600,00 - 2.240,00 3.360,00

373 22 5 5.4Contratación de servicios y logística para la realización de FOROS

CLIMÁTICOS 02 Proyecto de Centro Integral de Monitoreo

Dirección General de

Gestión de Riesgos 2

Contar con el servicio de organización de eventos que se encarge

de proveer: Audio y video, alimentos y bebidas; mesas, sillas y

mantelería

Número de Foros Climáticos realizados en el

cantón 2.400,00 288,00 2.688,00 - 1.075,20 1.612,80

374 23 5 5.4Pago de servicio de capacitación en SIG Aplicado en nivel intermedio y

avanzado 02 Proyecto de Centro Integral de Monitoreo

Dirección General de

Gestión de Riesgos 2

Contar con capacitación en SIG para el personal de la Jefatura de

Monitoreo de Eventos Adversos

Número de personas con capacidades

adquiridas en Manejo de Sistemas de

Información Geográfica

5.000,00 600,00 5.600,00 - 2.240,00 3.360,00

375 24 5 5.4Pago de servicios de capacitación en Monitoreo mediante Sensores Remotos

y Procesamiento de imágenes mediante SIG02 Proyecto de Centro Integral de Monitoreo

Dirección General de

Gestión de Riesgos 2

Contar con capacitación en Monitoreo mediante sensores remotos

para el personal de la Jefatura de Monitoreo de Eventos Adversos,

con la finalidad de aplicar dichos conocimientos en la elaboración

de escenarios probables de riesgo .

Número de personas con conocimientos en

procesamiento de ortofotos e imágenes

satelitales

5.000,00 600,00 5.600,00 - 2.240,00 3.360,00

376 25 5 5.4Adquisición de materiales y contratación de servicios para realización de

capacitación en procesamiento de información meteorológica 02 Proyecto de Centro Integral de Monitoreo

Dirección General de

Gestión de Riesgos 8

Capacitar a funcionarios de la Dirección General de Riesgos para

que cuenten con conocimientos generales en manejo de estaciones

meteorológicas y el procesamiento de información obtenida de

dichos equipos .

Número de personas con capacidades

adquiridas en Manejo de Estaciones

Meteorológicas

300,00 36,00 336,00 - 134,40 201,60

377 26 5 5.4Adquisición de software y licencias de GIS para procesamiento de mapas,

imágenes satelitales y ortofotos02 Proyecto de Centro Integral de Monitoreo

Dirección General de

Gestión de Riesgos 2

Contar con software que permita procesar las imágenes e

información obtenida mediante sensores remotos y fotografía

aérea, de manera que puedan ser útiles en el análisis de riesgos,

planificación y gestión del territorio.

Computadores con software para

procesamiento de mapas, imágenes

satelitales y ortofotos

20.000,00 2.400,00 22.400,00 - 8.960,00 13.440,00

378 27 5 5.4 Adquisición de materiales impresos para desarrollo de Foros Climáticos 02 Proyecto de Centro Integral de Monitoreo Dirección General de

Gestión de Riesgos 100%

Impresión de carpetas, trípticos, rollups, invitaciones y folletos para

Foros Climáticos

Porcentaje de materiales impresos para

realización de Foros Climáticos. 800,00 96,00 896,00 - 358,40 537,60

379 28 5 5.4Consultoría para Generar un modelo digital del terreno y superfice del

cantón03

Estudio para Generar un modelo digital del terreno y

superfice del cantón

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1 Generar un modelo digital del terreno y superfice del cantón

Número de Consultorías ejecutadas en el

cantón 35.000,00 4.200,00 39.200,00 - 15.680,00 23.520,00

POA 2016 Página 9

380 29 5 5.4 Consultoria para la caracterización del suelo del cantón 04 Estudio sobre la caracterización del suelo del cantón Dirección General de

Gestión de Riesgos 1 Realizar la caracterización del suelo del cantón

Número de Consultorías ejecutadas en el

cantón 150.000,00 18.000,00 168.000,00 - 67.200,00 100.800,00

381 30 5 5.4 Adquisición de material de campo especializado 05Plan para la prevención, mitigación y reducción de

riesgo en el cantón.

Dirección General de

Gestión de Riesgos 19 Compra de material de campo especializado Número de equipos adquiridos 20.000,00 2.400,00 22.400,00 - 8.960,00 13.440,00

382 31 5 5.4 Adquisición de material de campo 05Plan para la prevención, mitigación y reducción de

riesgo en el cantón.

Dirección General de

Gestión de Riesgos 6 Compra de material de campo Número de equipos adquiridos 4.000,00 480,00 4.480,00 - 1.792,00 2.688,00

383 32 5 5.4Adquisición de licencias de software para la elaboración de modelos

geomáticos05

Plan para la prevención, mitigación y reducción de

riesgo en el cantón.

Dirección General de

Gestión de Riesgos 3 Generar mapas temáticos de amenazas Número de licencias adquiridas 26.000,00 3.120,00 29.120,00 - 11.648,00 17.472,00

384 33 5 5.4Adquisición de una estación de trabajo para la elaboración de modelos

geomáticos05

Plan para la prevención, mitigación y reducción de

riesgo en el cantón.

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Adecuar las instalaciones para elaboración de mapas temáticos de

amenazasNúmero de Adquisición Workstation 10.000,00 1.200,00 11.200,00 - 4.480,00 6.720,00

385 34 5 5.4 Capacitación técnica del personal en temas a fín a gestión de riesgos 05Plan para la prevención, mitigación y reducción de

riesgo en el cantón.

Dirección General de

Gestión de Riesgos 6 Capacitar al personal en temas a fín a gestión de riesgos

Número de protocolos y planes de

contingencia actualizados ante eventos

adversos y antrópicos.

7.000,00 840,00 7.840,00 - 3.136,00 4.704,00

386 35 5 5.4Programa de Capacitación, formación , entrenamiento e incorporación de

nuevos Aspirantes a Voluntarios de la Dirección General de Gestión de

Riesgos.

06 Proyecto de Preparación y Respuesta Dirección General de

Gestión de Riesgos 30

Fortalecer la capacidades de respuesta de la Dirección General de

Gestión de Riesgos del GAD Durán.

Número de voluntarios captados y formados

que apoyaran trabajo en temas de riesgos

en cantón Durán.

4.500,00 540,00 5.040,00 - 2.016,00 3.024,00

387 36 5 5.4Adquisición de uniformes para los nuevos Voluntarios de la Dirección de

Gestión de riesgos06 Proyecto de Preparación y Respuesta

Dirección General de

Gestión de Riesgos 30

Equipar al personal Voluntario para la ataención de emergencia,

evlauación de daños y cubrir eventos.

Número de kit de uniformes adquiridos para

voluntarios que hayan aprobado el curso de

aspirantes.

2.500,00 300,00 2.800,00 - 1.120,00 1.680,00

388 37 5 5.4Aquisición de credenciales y certificados para los nuevos voluntarios de la

Dirección de Gestión de Riesgos.06 Proyecto de Preparación y Respuesta

Dirección General de

Gestión de Riesgos 30 Identificación del el personal voluntario

Número de voluntarios carnetizados que

cumplen funciones asignadas en Gestión de

Riesgos

800,00 96,00 896,00 - 358,40 537,60

389 38 5 5.4Realización de simulacro cantonal para fortalecer la coordinación y atención

de las Instituciones de respuesta mediante ejercicio práctico

interinstitucional

06 Proyecto de Preparación y Respuesta Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Fortalecer las instituciones d respuesta mediante el Sistema de

Comando de Incidentes.

Número de Simulacros cantonales realizados

en el cantón para medir capacidad de

respuesta y enfoque de resiliencia.

15.000,00 1.800,00 16.800,00 - 6.720,00 10.080,00

390 39 5 5.4 Contratación del Curso -Manejo demotor fuera de Borda OMI) 06 Proyecto de Preparación y Respuesta Dirección General de

Gestión de Riesgos 1 Conocimiento básico del uso y manejo de motor fuera d borda.

Número de personas del SDCGR del cantón

que dominan conocimientos en temática

OMI para la primera respuesta.

5.000,00 600,00 5.600,00 - 2.240,00 3.360,00

391 40 5 5.4 Adquisición de Equipos neopreno para personal que maneja embarcación 06 Proyecto de Preparación y Respuesta Dirección General de

Gestión de Riesgos 3 Equipamiento básico para la ataención en área acuática.

Número de equipos especializados para uso

del personal de respuesta que opere bajo e

sistema OMI

5.000,00 600,00 5.600,00 - 2.240,00 3.360,00

392 41 5 5.4Adquisición de kits de emergencia para la atención de familias afectadas por

eventos adversos. (100 Kit de aseo, 100 kit de higiene, 100 kit de alimentos,

100 kit de dormir, 100 kit de cocina, 100 kit de vajilla).

06 Proyecto de Preparación y Respuesta Dirección General de

Gestión de Riesgos 300

Atender a familias damnificadas que se han sufrido un evento

adverso.

Número de kits de asistencia humanitaria

adquirirdos para la atención de familias

impactadas por eventos adversos.

25.000,00 3.000,00 28.000,00 - 11.200,00 16.800,00

393 42 5 5.4Adquisición de Equipamiento para la respuesta en Evaluación de Daños y

Determinación de Necesidades (Incluida cámara y GPS)06 Proyecto de Preparación y Respuesta

Dirección General de

Gestión de Riesgos 12

Tenere un equipo básico parta realizar las evaluaciones de daños y

necesidades durante un evento adverso.

Número de mochilas edan adquiridas para

realizar evaluaciones de daños post eventos

dentro del cantón Durán

8.500,00 1.020,00 9.520,00 - 3.808,00 5.712,00

394 43 5 5.4 Adquisición de reflectores para atención de eventos adversos 06 Proyecto de Preparación y Respuesta Dirección General de

Gestión de Riesgos 3

Servirá para realizar una respuesta inmediata y evaluación de daños

y análisis de necesdidades eficaz.

Número de reflectores para atención en

emergencias y desastres dentro del cantón

Durán

8.000,00 960,00 8.960,00 - 3.584,00 5.376,00

395 44 5 5.4Contratación del servicio de capacitación para el fortalecimiento a las

instituciones de respuesta del cantón sobre Sistema de Comando de

Incidente

06 Proyecto de Preparación y Respuesta Dirección General de

Gestión de Riesgos 2

Fortalecer a las instituciones de respuestas en procedimiento de

incidentes en el catnón

Número de cursos realizados para fortalecer

la capacidad de respuesta del SDGR del

cantón

14.000,00 1.680,00 15.680,00 - 6.272,00 9.408,00

396 45 5 5.4Contratación del servicio de capacitación para el fortalecimiento a las

instituciones de respuesta del canton sobre Sistema de Comando de

Incidente Intermedio

06 Proyecto de Preparación y Respuesta Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Tener un grupo de personas capacitadas para la multiplicacción de

los procedimientos durante un incidente

Número de cursos realizados para fortalecer

la capacidad de respuesta del SDGR del

cantón

8.000,00 960,00 8.960,00 - 3.584,00 5.376,00

397 46 5 5.4Contratación del servicio de capacitación para el fortalecimiento a las

instituciones de respuesta del cantón sobre Evaluación de Daños y Análisis

de Necesidades

06 Proyecto de Preparación y Respuesta Dirección General de

Gestión de Riesgos 2

Fortalecer al personal de las instituciones de respuesta y

diurecciones del gad mediante un equipo de evaluadores de daños

y necesidades.

Número de cursos realizados para fortalecer

la capacidad de respuesta del SDGR del

cantón

14.000,00 1.680,00 15.680,00 - 6.272,00 9.408,00

398 47 5 5.4Contratación del servicio de capacitación para el fortalecimiento a las

instituciones de respuesta del cantón sobre las normas Esfera06 Proyecto de Preparación y Respuesta

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Indicar los procedimientos basicos de asistencia humanitaria para

familia que han sufrido un evento adverso.

Número de cursos realizados para fortalecer

la capacidad de respuesta del SDGR del

cantón

6.000,00 720,00 6.720,00 - 2.688,00 4.032,00

399 48 5 5.4Adquisición de equipos protección personal para el personal que realiza

Evaluaciones de Daños y Analisis de Necesidades06 Proyecto de Preparación y Respuesta

Dirección General de

Gestión de Riesgos 10

Equipo básico de necesidades para la segurudad del personal que

realiza las evaluaciones de daños

Número de equipos de protección personal

para acciones de rescate y atención en

eventos adversos

3.000,00 360,00 3.360,00 - 1.344,00 2.016,00

400 49 5 5.4Contratación del servicio de seguro para el personal voluntario de la DGGR

del GADMCD.06 Proyecto de Preparación y Respuesta

Dirección General de

Gestión de Riesgos 1

Seguro Básico (Salud) para el personal voluntario que cubren

eventos, emergencias dentro del vantón Durán.

Número de seguros para el personal

Voluntario 6.000,00 720,00 6.720,00 - 2.688,00 4.032,00

401 50 1 1.2Saldo de Contratación de consultoría del estudio para el reordamiento de

drenaje pluvial del area de estudio y diseños para la recuperación de un

tramo de canal

07 Proyecto de Canales Dirección General de

Gestión de Riesgos 100%

Intervenir el territorio y ejercer el control sobre el uso y ocupación

del suelo, alineándolos a la visión compartida sobre el desarrollo

económico y social del Cantón y a los planes de ordenamiento

territorial

Porcentaje de ejecución del contrato 162.642,86 35.357,14 198.000,00 - 79.200,00 118.800,00

402 51 5 5.9. Viáticos y Subsistencias al interior Fortalecimiento Institucional Dirección General de

Gestión de Riesgos 100%

Capacitación técnica del personal en temas a fín a gestión de

riesgos Porcentaje de viaticos al interior 4.320,00 - 4.320,00 - 1.728,00 2.592,00

403 52 5 5.9. Pasajes internos Fortalecimiento Institucional Dirección General de

Gestión de Riesgos 100%

Capacitación técnica del personal en temas a fín a gestión de

riesgos Porcentaje de viajes realizados internos 4.457,60 - 4.457,60 - 1.783,04 2.674,56

Total RIESGOS - - - 1.148.540,46 151.459,54 1.300.000,00 - 522.240,00 777.760,00

404 01 5 5.1. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100% ELEVAR DISPONIBILIDAD DEL 100% DE BINES

PORCENTAJE DE LLANTAS PARA

FLOTA VEHICULAR LIVIANA 40.000,00 4.800,00 44.800,00 14.933,33 14.933,33 14.933,34

405 02 5 5.1. ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA MAQUINARIAS PESADAS Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100% ELEVAR DISPONIBILIDAD DEL 100% DE BIENES

PORCENTAJE DE LLANTAS PARA

FLOTA VEHICULAR PESADA 250.000,00 30.000,00 280.000,00 93.333,32 93.333,32 93.333,36

406 03 5 5.1.

SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA Y CAMA BAJA PARA LAS

TRANSPORTACION DE LA MAQUINARIA PESADA ( EXCAVADORA

DE ORUGA Y RODILLOS

Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100% ELEVAR EL 100% DEL SERVICIO DE CAMA BAJA

PORCENTAJE DE SERVICIO OPTIMO

PARA EL ALQUILER DE CAMA BAJA

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR

150.000,00 18.000,00 168.000,00 55.999,99 56.000,01 56.000,00

407 04 5 5.1. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS LIVIANOS Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100% ELEVAR DISPONIBILIDAD DEL 100% DE BINES

PORCENTAJE DE REPUESTOS PARA

FLOTA VEHICULAR LIVIANO 80.000,00 9.600,00 89.600,00 29.866,66 29.866,66 29.866,68

408 05 5 5.1.

SERVICIO DE UN TALLER QUE PRESTE LOS SERVICIO DE

REPARACIONES ELECTRICAS Y SOLDADURA CON PROVISION

DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR

Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100%

ELEVAR EL 100% DEL SERVICIO DE REPARACIONES

ELECTRICAS Y SOLDADDURA

PORCENTAJE OPTIMA DEL SERVICIO

DE UN TALLER PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR

100.000,00 12.000,00 112.000,00 37.333,33 37.333,33 37.333,34

409 06 5 5.9.ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECANICAS PARA EL PARQUE

AUTOMOTOR Gestión Administrativa

Dirección General

Administrativa100% ELEVAR DISPONIBILIDAD DEL 100% DE BINES

PORCENTAJE DE HERRAMIENTAS EN

EL PARQUE AUTOMOTOR

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (20.000,00) (2.400,00) (22.400,00) 30.000,00 3.600,00 33.600,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

410 07 5 5.1. SUMINISTRO DE OFICINA Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100%

ELEVAR LA DISPONIBILIDAD DE SUMINISTROS EL 100 %

DE OFICINA PARA LAS DEMAS DIRECCIONES

PORCENTAJE DE SUMINISTROS DE

OFICINAS EN EL PARQUE

AUTOMOTOR

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (70.000,00) (8.400,00) (78.400,00) 30.000,00 3.600,00 33.600,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

411 08 5 5.1. SUMINISTRO DE ASEO Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100%

ELEVAR LA DISPONIBILIDAD DE SUMINISTROS EL 100 %

DE ASEO PARA LAS DEMAS DIRECCIONES

PORCENTAJE DE SUMINISTROS DE

ASEO EN EL PARQUE AUTOMOTOR

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (85.000,00) (10.200,00) (95.200,00) 15.000,00 1.800,00 16.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00

412 09 5 5.9. ADECUACIÓN DEL SONIDO DE CENTRO DE CONVENCIONES Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100% SERVICIO OPTIMO DE COMUNICACIÓN

PORCENTAJE SOBRE LA

COMUNICACIÓN ENTRE OYENTES Y

LOCUTORES

20.000,00 2.400,00 22.400,00 7.466,67 7.466,66 7.466,67

413 10 5 5.9. MOTIVAR EL PARQUEADERO INSTITUCIONAL Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100%

CONTROLAR LOS VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS Y

VISITANTES

PORCENTAJE DE VEHICULOS DE

FUNCIONARIOS Y VISITANTES

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (25.000,00) (3.000,00) (28.000,00) - - - - - -

414 11 5 5.9. ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa95%

ELEVAR EL 95% DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS

REQUERIMIENTOS IMPROVISTO EN LA INSTITUCION .

PORCENTAJE DE BIENES NO

DEPRECIABLES AL SERVICIO DE LA

INSTITUCION

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (100.000,00) (12.000,00) (112.000,00) - - - - - -

415 12 5 5.9.MOTIVAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA MEDIA TENSION

ELECTRICA INSTITUCIONALGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa100%

MANTENER EL 100 % de MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DE LA ENERGIA LECTRICA EN EL GAD GAD

PORCENTAJE TRANSFORMADORES

DE LA INSTITUCION

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (20.000,00) (2.400,00) (22.400,00) 30.000,00 3.600,00 33.600,00 18.000,00 15.600,00 -

416 13 5 5.9.MOTIVAR EL OUTSOURCING DE VEHICULOS PARA LA

INSTITUCIONGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa100%

Contar con la disponibilidad de vehiculo para el cumplimiento

del requerimiento solicitado

Porcentaje de vehículos incorporados al

Servicio de la Institución 560.000,00 67.200,00 627.200,00 209.066,65 209.066,64 209.066,71

417 14 5 5.9.MOTIVAR EL OUTSOURCING DE IMPRESORAS PARA LA

INSTITUCION Gestión Administrativa

Dirección General

Administrativa95%

Elevar al 95% la disponibilidad de limpesoras del area

tecnica de la Institución.

PORCENTAJE DE VEHICULOS

INCORPORADOS AL SERVICIO DE LA

INSTITUCION

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (90.000,00) (10.800,00) (100.800,00) 60.000,00 7.200,00 67.200,00 56.000,00 11.200,00 -

418 15 5 5.1.MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LAS

INFRAESTRUCTURAS INSTITUCIONALESGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa100%

Mantener el 100 % eficiencia de las Unidades de Servicio

Municipal.

porcentaje de mantenimientos

programados en la Instituciòn /Número

de mantenimientos ejecutados en la

Institución

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 220.000,00 26.400,00 246.400,00 400.000,00 48.000,00 448.000,00 224.000,00 112.000,00 112.000,00

419 16 5 5.9.CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADA PARA

EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON DURANGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa95%

ELEVAR AL 95% EL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADA

PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON DURAN

PORCENTAJE SERVICIO DE RADIO

TRONCALIZADA PARA EL GAD

MUNICIPAL DEL CANTON DURAN

48.000,00 5.760,00 53.760,00 17.920,00 17.920,00 17.920,00

420 17 5 5.1.MOTIVAR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,

SOLDADURA Y SEGURIDAD INDUSTRIALGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa95% Para la atención de los requerimientos internos y externos.

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS

SOLICITADOS

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (100.000,00) (12.000,00) (112.000,00) 50.000,00 6.000,00 56.000,00 18.666,66 18.666,66 18.666,68

421 18 5 5.9. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa95%

Elevar al 95% la disponibilidad de las maquinarias de la

Institución.

Hacer el Mantenimiento de 18

maquinarias al servicio de la Institución 285.000,00 34.200,00 319.200,00 106.399,99 106.399,99 106.400,02

422 19 5 5.9. SERVICIO DE SEGURO DE BIENES Y MAQUINARIAS Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100% PROTEGER EL 100 % BIENES INSTITUCIONALES

PORCENTAJE DE BIENES

INSTITUCIONALES

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (80.000,00) (9.600,00) (89.600,00) 120.000,00 14.400,00 134.400,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00

423 20 5 5.9. COMBUSTIBLE Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100% ARCHIVOS DIGITALIZADAS

SERVICIO DE DIGITALIZACION DE

DOCUMENTOS DEL GAD MUNICIPAL

DEL CANTON DURAN -

150.000,00 18.000,00 168.000,00 55.999,99 56.000,01 56.000,00

424 21 5 5.9.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESION DE

FORMULARIOS DE ESPECIES VALORADAS PARA EL GAD

MUNICIPAL DEL CANTON DURAN

Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100% FORMULARIOS Y DEMAS DOCUMENTOS

PORCENTAJE SERVICIO DE

IMPRESION DE FORMULARIOS DE

ESPECIES VALORADAS PARA EL GAD

MUNICIPAL DEL CANTON DURAN

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (35.916,86) (4.310,02) (40.226,88) 84.083,14 10.089,98 94.173,12 31.391,04 31.391,04 31.391,04

425 22 5 5.9.ADECUACIÓN DEL ÁREA DE PARQUE AUTOMOTOR, BODEGA

DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁNGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa1

Servicios de apoyo para ejecución de Impresiones,

contratación de tanqueros, combustibles, lubricantes,

capacitación, etc.

Número de contrataciones

institucionales elevadas en el portal del

SECOP/Número de solicitudes

elaboradas en la Institución

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 (220.000,00) (26.400,00) (246.400,00) 180.000,00 21.600,00 201.600,00 67.199,99 67.199,99 67.200,02

426 23 1 1.3

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES PROGRAMAS

DEL GAD MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE DURÁN NO

CONTEMPLADOS EN LOS PRESUPUESTOS DE OTRAS ÁREAS

Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100%

Dotar de servicio de alimentación a la realización de

diferentes eventos en los que se requiera este servicio

número de servicio de alimentación

contratado de acuerdo a las actividades

de la institución.

300.000,00 36.000,00 336.000,00 111.999,99 111.999,99 112.000,02

427 24 5 5.9. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa56 Tener el control de 56 Unidades del Parque automotor.

Número de unidades del parque

automotor controlados con rastreo

satelital

24.735,88 2.968,31 27.704,19 9.234,73 9.234,73 9.234,73

475 25 5 5,1 ADQUISICION DE CARPAS ( ARRASTRE) Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100%

Dotar de carpas a las distintas Direcciones del GAD Municipal de

Durán para que puedan realizar sus distintas actividades.

Número de unidades entregadadas/Número

de unidades compradas

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 35.899,00 4.307,88 40.206,88 35.899,00 4.307,88 40.206,88 13.402,29 13.402,29 13.402,29

476 26 5 5,1 REMODELACION DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO (ARRASTRE) Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100%

Reestructurar la oficina de la Direccón de Planeamiento para su

respectiva funcionabilidad y atencion al usuario

Mejorar al 100% la funcionalidad de la oficina

de la Direccion de Planeamiento

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 39.500,00 4.740,00 44.240,00 39.500,00 4.740,00 44.240,00 14.746,67 14.746,67 14.746,67

POA 2016 Página 10

477 27 5 5,1COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR E INTERIOR DEL PAIS Y

VIATICOS PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN

REPRESENTACION DEL GAD MUNICIPAL DE DURAN

Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100% Adquirir los pasajes requeridos por las diversas Direcciones

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS

SOLICITADOS

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 37.071,43 4.448,57 41.520,00 37.071,43 4.448,57 41.520,00 13.840,00 13.840,00 13.840,00

478 28 5 5,1SERVICO DE VULCANIZACION Y LUBRICACION PARA LA FLOTA

AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DE DURANGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa100%

Mantener al 100% la disponibilidad de la flota automotor de la

Institución.

PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS

SOLICITADOS

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 172.000,00 20.640,00 192.640,00 172.000,00 20.640,00 192.640,00 64.213,33 64.213,33 64.213,33

479 29 5 5,1SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y

COMPLEMENTARIOS DEL GAD MUNICIPAL DE DURANGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa100%

Mantener al 100% la operatividad de los equipos de A.A. de la

Institución.

PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS

SOLICITADOS

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 38.464,29 4.615,71 43.080,00 38.464,29 4.615,71 43.080,00 14.360,00 14.360,00 14.360,00

480 30 5 5,1SERVICIO DE IMPRESIONES Y PREIMPRESIONES PARA LAS

DIVERSAS AREAS DEL GAD MUNICIPAL DE DURANGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa100% FORMULARIOS PREIMPRESOS Y DEMAS REQUERIMIENTOS

PORCENTAJE SERVICIO DE IMPRESION

DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS

PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON

DURAN

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 200.000,00 24.000,00 224.000,00 200.000,00 24.000,00 224.000,00 74.666,66 74.666,66 74.666,67

481 31 5 5,1ADQUISICION DE BOMBAS DE AGUA, BIOMETRICOS, MOBILIARIOS Y

BIENES PARA USO DEL GAD DURANGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa100% ELEVAR DISPONIBILIDAD DEL 100% DE BIENES PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 32.946,43 3.953,57 36.900,00 32.946,43 3.953,57 36.900,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00

482 32 5 5,1 ARRIENDO BLOQUE F Gestión AdministrativaDirección General

Administrativa100%

TENER UNA EDIFICACION DONDE FUNCIONE LAS

DIRECCIONES DEL GAD MUNICIPAL DE DURAN

NUMERO DE MESES

ALQUILADOS/NUMERO DE MESES

CONTRATADOS

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 12.000,00 1.440,00 13.440,00 12.000,00 1.440,00 13.440,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00

483 33 5 5,1MATRICULACION VEHICULAR Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

PARA MAQUINARIAS DEL GAD DURANGestión Administrativa

Dirección General

Administrativa100%

Tener al 100% la disponibilidad de la flota automotor de la

Institución.

PORCENTAJE DE VEHICULOS

MATRICULADOS

MEMORANDO-GADMCD-

DGAI-2016-0075-M 15/01/2016 58.035,71 6.964,29 65.000,00 58.035,71 6.964,29 65.000,00 21.666,66 21.666,66 21.666,68

Total ADMINISTRACIÓN - 0,00 (0,00) 3.632.735,88 435.928,31 4.068.664,19 1.471.287,95 1.312.087,97 1.285.288,24

428 01 3 3.6. Material promocional y material P.O.P 01Difusión y promoción del Plan de legalización de

asentamientos irregulares consolidados

Dirección General de

Comunicación Social15002

Llegar a la ciudadanía a través de material impreso

explicativo(10000 volantes, 2500 dipticos, 2500 tripticos, 2

videos) sobre el Plan de asentamientos irregulares

consolidados y además reforzar con videos informativo.

Número de impresiones y videos 25.000,00 3.000,00 28.000,00 9.333,33 9.333,33 9.333,33

429 02 3 3.6. Entrega de escrituras 01Difusión y promoción del Plan de legalización de

asentamientos irregulares consolidados

Dirección General de

Comunicación Social8

Gestionar la entrega de escrituras en al menos 8 diferentes

sectores legalizados

número de sectores entregado

escrituras 25.000,00 3.000,00 28.000,00 9.333,33 9.333,33 9.333,33

430 03 3 3.6.Difusión de la campaña de legalización en los diferentes medios de

comunicación01

Difusión y promoción del Plan de legalización de

asentamientos irregulares consolidados

Dirección General de

Comunicación Social10

Informar a la ciudadanía local y nacional sobre el proceso de

lagalización a traves de al menos 2 medios impresos, 1 medio

televisivo y 7 radios

número de medios de comunicación 30.000,00 3.600,00 33.600,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

431 04 5 5.1.Contratación de una empresa especializada en el majeo de espacios

publicitarios en redes sociales e internetGestión de Comunicación

Dirección General de

Comunicación Social12

Difundir la información del Municipio de Durán en redes

socialesnúmero de meses 30.000,00 3.600,00 33.600,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00

432 05 5 5.1.

Contratación de un proveedor especializado en la elaboración e

instalación de material informativo en vía pública para los diferentes

sectores del cantón Durán

Gestión de ComunicaciónDirección General de

Comunicación Social200

Difundir información relevante en vía pública para causar

impacto en la ciudadaníanúmero de impactos 150.000,00 18.000,00 168.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00

433 06 5 5.1.Catratación de un proveedor especializado en la elaboración de

videos informativos y diseño multimedia en 3D y 2DGestión de Comunicación

Dirección General de

Comunicación Social18

Obtener material audiovisual, con presentaciones 3D(6

videos) y 2D(12 videos) para que el contenido sea más

explicativo para la audiencia

número de videos 10.000,00 1.200,00 11.200,00 3.733,33 3.733,33 3.733,33

434 07 5 5.1.Contratación de un proveedor especializado en producir videos

estratégicos Gestión de Comunicación

Dirección General de

Comunicación Social15

Difundir información relevante en caso de aclarar o impulsar

la imagen del GADMD ante alguna crisis institucional números de videos 15.000,00 1.800,00 16.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00

435 08 5 5.1. Impresión del periódico municipal e informativo de obras Gestión de ComunicaciónDirección General de

Comunicación Social40000

Impresión del periódico muncipal (24 ediciones-20000

ejemplares) e informativos de obras (24 ediciones-20000

ejemplares) para poder llegar a los diferentes sectores del

cantón

número de impresos 80.000,00 9.600,00 89.600,00 29.866,67 29.866,67 29.866,67

436 09 5 5.1.Edición y elaboración del periódico Tu Municipio(24 ediciones),

informativo de obras (24) y libro de rendición de cuentas (1)Gestión de Comunicación

Dirección General de

Comunicación Social49

Elaboración de 24 edición periodística y gráfica del periódico

municipal, 24 ediciones del informativo de obras y 1 libro de

rendición de cuentas

número de ediciones 83.000,00 9.960,00 92.960,00 30.986,67 30.986,67 30.986,67

437 10 5 5.1. Agencia de Manejo de logística y protocolo de eventos Gestión de ComunicaciónDirección General de

Comunicación Social10 incorporar protocolo y logistica a los eventos número de eventos 18.000,00 2.160,00 20.160,00 0,00 10.080,00 10.080,00

438 11 5 5.1.

Contratación de un proveedor especiallizado en brindar servicio de

monitoreo de información noticiosa del cantón Durán en los diferentes

medios de comunicación

Gestión de ComunicaciónDirección General de

Comunicación Social365

Estar al tanto de todas las noticias referentes a Durán, el

Municipio y la Alcaldesanúmero de dias de monitoreo realizado 15.000,00 1.800,00 16.800,00 0,00 8.400,00 8.400,00

439 12 5 5.1.Suscripciones a periódicos, revistas y demás medios de

comunicación.Gestión de Comunicación

Dirección General de

Comunicación Social10

Recibir información nacional e internacional de diferentes

temas de importancianúmero de medios suscritos 2.000,00 240,00 2.240,00 1.120,00 1.120,00 0,00

440 13 5 5.1.Difusión en los diferentes medios de comunicación de las obras y

logros realizadas por la alcaldía de Durán por un día.Gestión de Comunicación

Dirección General de

Comunicación Social10

Difundir a traves de 2 medios impresos, 1 medio televisivo y

7 radios nacionales y locales la gestión muncipal

número de medios de comunicación

pautados 30.000,00 3.600,00 33.600,00 0,00 33.600,00 0,00

441 14 5 5.1. Capacitaciones para el personal de la Dirección de Comunicación Gestión de ComunicaciónDirección General de

Comunicación Social10

Capacitar al personal para mantener actualizados sus

conocimientosnúmero de capacitaciones 5.000,00 600,00 5.600,00 0,00 2.800,00 2.800,00

442 15 5 5.1.

Consultoria de recolección y análisis de datos sobre el nivel de

percepción de la gestión del GADMCD durante todo el año (16

estudios simples y 4 de profundidad de todo Durán)

Gestión de ComunicaciónDirección General de

Comunicación Social20

Obtener datos estadísticos a traves de 16 estudios simples y

4 de profundidad sobre el nivel de percepción de la gestión

municipal.

productos entregables 60.000,00 7.200,00 67.200,00 0,00 33.600,00 33.600,00

443 16 5 5.1.

Contratación de un proveedor especializado en la coordinación y

gestión de brigadas de socialización para difundir las diferentes obras

del GAD Municipal del Cantón Durán

Gestión de ComunicaciónDirección General de

Comunicación Social20

Difundir las obras del Municipio de Durán en los diferentes

sectores puerta a puerta con el apoyo de 20 brigadistas.número de brigadistas 320.000,00 38.400,00 358.400,00 0,00 179.200,00 179.200,00

444 17 3 3.7.Contratación de un proveedor especializado en organización,

logística y producción de Reina de Durán 2016Gestión de Comunicación

Dirección General de

Comunicación Social1

Organizar el certamen Reina de Durán y para atraer turismo

al cantónnúmero de certamenes 50.000,00 6.000,00 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00

445 18 3 3.12. Viáticos en el exterior y dentro del país Gestión de ComunicaciónDirección General de

Comunicación Social 4

2 viajes fuera del pais y dos viajes dentro del pais a dar

coberturas donde la Alcaldesa sea invitada Número de viajes 5.000,00 - 5.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00

446 19 5 5.1.Plan de medios y difusión de la información de obras, proyectos y

actividades del GADMCD en los diferentes medios de comunicación.Gestión de Comunicación

Dirección General de

Comunicación Social5

Difundir información del GADMCD de un minimo de 5

proyectos en los diferentes medios de comunicación para

informar a la ciudadnía de toda la gestión municipal

Número de proyectos 200.000,00 24.000,00 224.000,00 0,00 112.000,00 112.000,00

447 20 5 5.1.

Contratación de un proveedor especializado para la coordinación,

logística, montaje y desmontaje de eventos del GAD Municipal del

cantón Durán

Gestión de ComunicaciónDirección General de

Comunicación Social50

Desarrollar la imagen institucional y promover actividades

culturales y empresariales a través de los 50 diferentes

eventos Planificados

número de eventos 250.000,00 30.000,00 280.000,00 0,00 140.000,00 140.000,00

Total

COMUNICACIÓN - - - 1.403.000,00 167.760,00 1.570.760,00 168.373,33 690.553,33 711.833,33

448 01 5 5.7. Remuneraciones Corrientes Distributivo Institucional Todas las Unidades

Administrativas 100%

Cumplir con el pago de las remuneraciones, beneficios sociales,

décimos y vacaciones a los servidores y servidoras del GAD

Municipal

Porcentaje de cumplimiento de

obligaciones contraidas con los servidores y

servidoras del GAD Municipal

8.799.770,51 - 8.799.770,51 2.933.256,84 2.933.256,84 2.933.256,84

449 02 5 5.7. Remuneraciones de Inversión Distributivo Institucional Todas las Unidades

Administrativas 100%

Cumplir con el pago de las remuneraciones, beneficios sociales,

décimos y vacaciones a los servidores y servidoras del GAD

Municipal

Porcentaje de cumplimiento de

obligaciones contraidas con los servidores y

servidoras del GAD Municipal

6.758.885,65 - 6.758.885,65 2.252.961,88 2.252.961,88 2.252.961,88

450 03 3 3.2. Transferencias y Donaciones de Capital al CCPD Plan Operativo Anual 2016 del CCPD Consejo Cantonal de

protección de Derechos 100%

Proveer del presupuesto necesario para la ejecución del POA del

CCPD Porcentaje de transferencia al CCPD 260.135,06 - 260.135,06 86.711,69 86.711,69 86.711,69

451 04 5 5.10. Gastos Financieros, aportes, comisiones, intereses, otrosGastos Financieros, aportes, comisiones, intereses,

otros

Todas las Unidades

Administrativas 100% Cumplir con las obligaciones contraidas Porcentaje de Gastos comunes ejecutados 5.125.955,89 - 5.125.955,89 1.708.651,96 1.708.651,96 1.708.651,96

452 05 5 5.10. Arrastres de bienes y servicios de inversión Arrastres de bienes y servicios de inversión Todas las Unidades

Administrativas 100% Cumplir con las obligaciones contraidas

Porcentaj de bienes y servicios de inversión

de arrastre ejecutado. 579.012,11 - 579.012,11 579.012,11 - -

453 06 5 5.10. Diferencia neta en Distributivo de Sueldos Diferencia neta en Distributivo de Sueldos 72.000,00 - 72.000,00 72.000,00 - -

454 07 5 5.10. Gastos de Servicios Básicos Gastos de Servicios Básicos Todas las Unidades

Administrativas 100% Cumplir con las obligaciones contraidas

Porcentaje de gastos de financiamiento

ejecutado 226.299,96 - 226.299,96 75.433,32 75.433,32 75.433,32

Total VARIOS - - - 21.822.059,18 - 21.822.059,18 7.708.027,80 7.057.015,69 7.057.015,69

Total general 0,00 0,00 0,00 106.635.585,17 9.860.316,57 116.495.901,73 28.723.938,41 48.254.059,59 39.517.903,72

Durán, 15 de Enero del 2016 PLANIFICACIÓN POA-2016 (+) 116.495.901,73 0,00

103.237.824,49

13.258.077,24

PRESUPUESTO 2016 DISPOBIBLE (-)

PRESUPUESTO NO DISPONIBLE (=)

POA 2016 Página 11