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PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO COMUNAL PROCESO 2009

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PLAN ANUAL DE DESARROLLOEDUCATIVO COMUNAL

PROCESO 2009

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

INDICE

Pág. 1 Presentación del PADEM 2009.

1.1. Visión Secretario General.4

2 Organigrama. 53 Aspectos Legales.

3.1. Consideraciones Previas.3.2. Aspectos Jurídicos.

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4 Ubicación Sectorial de la Comuna de Castro.4.1. Mapa.4.2. Descripción y Ubicación Territorial de la Comuna.4.3. Superficie y Densidad de la Comuna.4.4. Aspectos Demográficos.4.5. Actividades Económicas de la Comuna.

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5 Aspectos Metodológicos.5.1. Etapas y Descripción del Plan.

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6 Visión y Misión Educativa Comunal.6.1. Visión.6.2. Misión.

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7 Diagnostico de la Educación Municipal de Castro7.1. Cobertura de Atención Comunal de la Educación Municipalizada.7.2. Unidad Educativa por Subsistemas.7.3. Evolución de la Matricula 2006 - 2008.7.4. Matricula Abril 2008 por Subsistema de Educación Municipal.7.5. Procedencia Alumnos.7.6. Rendimiento Académico.7.6.1. Promoción y Repitencia.7.6.2. Análisis de PSU por EE.7.6.3. Análisis de Resultado SIMCE.7.6.4. Diagnóstico Calidad Lectora.7.7. Recursos Humanos, Equipamiento e Infraestructura.7.7.1. Dotación Docente.7.7.2. Personal No Docente.7.7.3. Equipamiento.7.7.4. Infraestructura.7.7.5. Evaluación Docente.

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8 Recursos Financieros.8.1. Asistencialidad JUNAEB.8.2. Aportes Ministerio Educación. Aportes Ministeriales. Subvención S.N.E.D.8.3. Presupuesto Municipal 2008.

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9 Criterios para la Reformulación de Política Educativa Comunal.9.1. Criterios de consideración para diseño de Políticas Educativas

Comunales.9.2. Modelo de Calidad de Gestión Escolar (MCGE).9.3. Ley Sep.

60

10 Formulación de Política Educativa Comunal.10.1. Antecedentes Previos.10.2. Política Educativa Comunal.

66

11 Planes de Acción 2009.11.1. Planes de Acción Corporativos.11.2. Planes Complementarios.

72

12 Dotación Docente, Administrativos y Asistentes de la Educación. 92

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INDICE

Pág. 13 Presupuesto

Presupuesto según Clasificador 2009.Presupuesto por Unidad Educativa.Presupuestos Departamentos Corporativos y Proyectos.

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14 Monitoreo y Evaluación 1 14.1. Proceso de Monitoreo de Estrategias (Tiempo, Calidad y Costo)

de Planes de Acción.14.2. Proceso de Evaluación.

147

15 Criterios de Evaluación. 155Anexos

Evaluación de Metas PADEM 2008.Participación de EE. (Directores y Equipos Técnicos y

Coordinadores Microcentros) En Asesoría PADEM Y SEP por parte de Corporación y Deproveduc.

Nivel de Participación en PADEM 2009.

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1. PRESENTACION PADEM 2009.1.1 Visión Secretario General Corporación Municipal.

Resulta lógico señalar que la Educación como un proceso complejo, constituye uno de los pilares

fundamentales del desarrollo social. Es en este proceso, que se depositan gran parte de los

esfuerzos y expectativas de toda una sociedad por alcanzar los ideales de equidad, valores y

justicia social que demandan nuestros ciudadanos y ciudadanas, independiente de sus

condiciones de origen.

De igual forma, se puede manifestar, que la Educación es el principal motor de movilidad social

e impulsor de la necesidad de alcanzar mejores niveles de desarrollo para todas las personas,

pero especialmente para aquellos que nacen en entornos de mayor vulnerabilidad en el ámbito

social, cultural o económico. Es por ello, que es de extrema relevancia que la Sociedad y el

Estado le asignen la real dimensión que debe merecer la Educación, diseñándose Políticas

Públicas que permitan enfrentar la enorme tarea de proporcionar una Educación de calidad

para todas las personas. Esta tarea se hace evidentemente más compleja, en la medida, en que

mas desigualdad existe en la Sociedad, lo que ha de llevar a la búsqueda de respuestas y

soluciones a problemas que por lo general tienen su origen fuera del ámbito educativo, pero que

sin embargo, impactan negativamente al sistema.

Del retorno a la democracia se han originado sustantivos avances en el área de la Educación,

pero a partir de este año se ha iniciado un proceso de relevantes cambios institucionales, etapa

en la cual el Ministerio de Educación ha dispuesto de una nueva arquitectura que se apoyan en

cuatro grandes ejes: La Ley General de Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de

la Calidad y Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). Estas leyes, constituyen un todo

coherente que tiene como objetivo optimizar y modernizar el sistema educativo, haciéndolo mas

equitativo y generando condiciones para lograr resultados de mayor calidad.

En este contexto la escuela, la comunidad educativa, los padres y apoderados y quienes

administran el sistema escolar, serán reales protagonistas de un conjunto de procesos que

buscan definir en cada establecimiento, el tipo de cambio que se requiere para alcanzar los

resultados de calidad y los índices de eficiencia esperados. Es por ello, que en el PADEM 2009 se

aborda preferentemente el tema de la Ley de Subvención Escolar Preferencial, como un primer

paso en la construcción de un nuevo paradigma institucional.

Por otra parte, estamos concientes que los proceso de cambios no se instalan con la

promulgación de una Ley, sino, que los cambios pasan por la actitud que asumen las personas

que integran las instituciones, razón por la cual, se hace realmente significativo disponer de todas

nuestras competencias profesionales y personales, a objeto de ser parte en un proceso que

directamente habrá de incidir en la calidad de vida de tantas personas.

Finalmente, se hace manifiesto que la Educación va a ser siempre un tema complejo porque

trata de conciliar los intereses particulares de los sujetos con las restricciones que impone el

mundo social, no obstante, el gran desafío es mejorar e instalar prácticas educativas que

permitan asegurar el logro de los procesos y productos, establecidos como metas y objetivos

institucionales, pero por sobre todo, ha de tenerse en consideración el desarrollo integral de la

persona como una misión que sustente toda la Política.

HECTOR J. MARQUEZ ALTAMIRANO

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SECRETARIO GENERAL

Castro, 30 Septiembre 2009.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

2. ORGANIGRAMA

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3. ASPECTOS LEGALES.

3.1. Consideraciones Previas.

El PADEM es un instrumento de planificación de la Educación Comunal que debe de ser

diseñado por los Municipios (Corporacion y/o DAEM), conforme lo establece las exigencias

señaladas en la Ley 19.410 de 1995, debiendo constituirse en una herramienta participativa que

permita planificar anualmente las metas Educacionales de la Comuna, constituyéndose en una

estrategia de planificación que permita ordenar las prioridades y la distribución de los recursos

propios de la Educación Municipal. Por otra parte el municipio debe tener una visión de conjunto

sobre el estado actual de la educación que administra proyectándola, dotándola de sentido y

contenido; favoreciendo la toma de decisiones en forma participativa permitiendo que profesores,

alumnos, apoderados y otros agentes comunitarios expresen sus expectativas y aspiraciones sobre

la educación. De igual forma el PADEM sirve para evaluar públicamente los logros obtenidos cada

año, revisar métodos empleados e introducir innovaciones a la gestión de la educación municipal.

En este contexto el PADEM se constituye en un Instrumento Técnico adecuado, que

posibilita cada año optimizar la Gestión y la Calidad del Servicio Educativo permitiendo ello, la

articulación entre el enfoque Curricular y el enfoque administrativo, el primero de ellos,

constituyéndose en la dimensión que tiene siempre la máxima prioridad (Modelo de Calidad de la

Gestión Escolar – MCGE), y que debe fundamentar a todo el Proceso, y la que en definitiva tipifica

al Sistema Educativo, en cuanto tal, ello, conlleva a plantear una reflexión Comunal sobre la

Acción Pedagógica, operacionalizando y modificando permanentemente la Acción Curricular.

Por otra parte, el enfoque Administrativo y/o Gestión se constituye en el intento de

comprender el por qué la dimensión Curricular fundamenta los cambios, las estructuras, procesos

administrativos y financieros existentes, considerando los factores de Gestión, los presupuestos y

otros similares que no son propiamente Educativos, sino instrumentos complementarios y necesarios

para que los Procesos Educativos se desarrollen en condiciones adecuadas para el, logro de una

mejor Educación.

El Ministerio de Educación, por el imperio de la ley y de la tarea que le es mandada, ha

puesto énfasis en sostener que la elaboración del PADEM es un Proceso que implica el análisis de

variados temas y que involucra a todos los actores el Sistema Educativo Municipal.

La responsabilidad de la elaboración del PADEM recae inicialmente en los Departamentos

Administrativos Municipales o Corporaciones Educacionales, donde el Alcalde es el responsable de

presentarlo al Concejo para su aprobación. Por lo tanto, es recomendable, que estos estamentos,

reúnan toda la información relacionada con el PADEM y que pueda constituir insumos para su

elaboración.

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Además, se recolecta información y antecedentes que dan cuenta de los Proyectos

Educativos Institucionales (PEI, del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), para este efecto

vigente el del año 2003 y con una vigencia de cuatro años, la Legislación Vigente (Ley de

Subvenciones, Estatuto Docente, Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos, Delegación de

Funciones, Ley de Donaciones con Fines Educacionales) y Programas de Mejoramiento

Desarrollados por la instancia Ministerial, entre otros. El Plan Comunal de Desarrollo (PLADECO)

debiera establecer los objetivos de largo plazo del Municipio en las distintas áreas de su quehacer.

Así los Objetivos Educacionales instituidos en el PLADECO, debieran constituir un marco referencial

para el PADEM. En el caso el PLADECO de Castro (rediseñándose en la actualidad) se establecen

cuatro objetivos relacionados con la Educación, y ellos tienen que ver con: índices de repitencia,

rendimientos académicos, infraestructura e incremento de la Actividad Extraescolar.

Por otra parte, los aportes del MINEDUC, son orientaciones de carácter Nacional para la

Planificación Municipal de la Educación y que obviamente en el PADEM pueden traducirse en

Programas de acción concretos para solucionar los problemas que presenta el Desarrollo de la

Educación Local.

Los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos (OF/CM) para la Enseñanza General

Básica y para la Enseñanza Media establecen el marco sobre el cual podrán desarrollarse los

Planes y Programas de Estudio, dando flexibilidad Curricular a los EE.

En cuanto a la Ley de Subvenciones y el Estatuto Docente modificados mediante Ley Nº

19.410 y Ley Nº 19.3989 establecen un marco de posibilidades que permiten mejorar el

financiamiento del Sistema Educativo, como son la extensión horaria, el esfuerzo Educativo, la

Excelencia Docente, el factor corrector de subvención y las facultades delegadas a los Directores

de EE. Constituyen un conjunto de medidas que condicionan a los EE y que, por tanto, podrían ser

considerados en algún plan de mejora inserto en el PADEM. De notable importancia para la

Educación Municipal es la extensión de la Jornada Escolar y la inversión en infraestructura que ella

implica.

3.2. MARCO JURIDICO.

Los Planes Anuales de Desarrollo Educativo Municipales se insertan en un contexto

jurídico enmarcados en la Ley Nº 19.410, publicado en el Diario Oficial de Septiembre de 2005, la

cual introdujo modificaciones a la Ley Nº 19.070 del Estatuto Docente, reconociendo los

componentes que se citan en los párrafos siguientes: Artículo 4º: “A contar desde 1995 las

Municipalidades, a través e sus Departamentos o bien Corporaciones deberán formular

anualmente un Plan de Desarrollo Educativo Municipal que contemple a lo menos”.

i) Un Diagnóstico de la situación de cada uno y el conjunto de los EE del Sector Municipal de la

Comuna. Para estos efectos, deberán considerarse los aspectos académicos, extraescolares y

administrativos que deberá formular el Personal Directivo de cada EE. y las opiniones y

propuestas formuladas por el Consejo de Profesores, las organizaciones, tales como Centros de

Padres y Apoderados, Consejos Escolares y los representantes de los Asistentes de Educación y

Organismos estudiantiles, cuando ello competa.

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ii) La situación de Oferta y Demanda de Matricula de la Comuna, así como los subsectores que

aparezcan relevantes, en este marco, evaluar la Matrícula y Asistencia Media.

iii) La Metas que el DAEM/Corporaciones pretenden alcanzar.

iv) La Dotación Docente y Asistentes de la Educación requerido para el ejercicio de las funciones

administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del Plan en cada EE de la Comuna

formulada en razones Técnico-Pedagógicas. La dotación se expresará separadamente para

cada una de las funciones señaladas en el Art. 5º de la Ley Nº 19.070, indicando además si ésta

se desempeña en EE o en DAEM/Corporaciones.

v) Los Programas de Acción Corporativos a Desarrollar en el año, en relación a necesidades de

los EE de la Comuna.

vi) El Presupuesto de Ingresos, gastos de inversión para la ejecución del Plan en cada EE y en el

conjunto de la Comuna.

Dicho Plan será elaborado tomando en consideración los PEI de los EE señalados en el

artículo 5º de la Ley 19.070, y la auto evaluación formulada en los ámbitos de Modelo de Calidad

de la Gestión Escolar.

ART. 5º: El PADEM deberá se presentado en la segunda quincena de septiembre de cada año por

el Alcalde al Concejo Municipal para su sanción y deberá ser conocido por el CEDESCO de

acuerdo a los Art. 79ª y siguientes de la Ley Nº 18.695.

Simultáneamente será remitido al Departamento Provincial de Educación y a los EE de la

Comuna para su informe y formulación de observaciones. El Dpto. Provincial los EE de la Comuna

examinará el Plan y enviarán un informe y las Observaciones según corresponda al

DAEM/Corporaciones, en un plazo que no podrá exceder a los 15 días, desde su recepción,

informes y observaciones que deberán ser acompañados para la consideración del Concejo. Al

aprobar el Plan si transcurrido dicho plazo la Corporación no recibiere los Informes y observaciones

mencionados se entenderá que a propuesta no merece objeciones. El PADEM deberá ser

aprobado por el Concejo Municipal a más tardar el 15 de Noviembre de cada año y será puesto

en conocimiento del Departamento Provincial de Educación respectivo, estará a disposición de la

Comunidad y será distribuido a todos los EE Municipales.

Art. 6º: Al término de cada año Escolar los Directores de los EE elaborarán un Informe donde

darán cuenta de los resultados alcanzados y evaluarán los avances en el logro de los objetivos

planteados en sus respectivos Planes. Este informe será dado a conocer a la Comunidad y remitido

a la Deproveduc o a la Corporación, según correspondiere.

Dichos informes servirán de base para la evaluación del PADEM, que deberá presentarse al

Concejo municipal y al CEDESCO.

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Fuente: Ley Nº 19.410, publicada en Diario Oficial el 02 de Septiembre, 1995.

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4. UBICACIÓN SECTORIAL DE COMUNA DE CASTRO.

4.1. Mapa.

4.2. Descripción y Ubicación Territorial de la Comuna.

La Comuna de Castro está ubicada en el centro de la Isla Grande de Chiloé. Limita al

Norte con las Comunas de Dalcahue y Curaco de Vélez, al oriente con la de Quinchao, al sur con

las Comunas de Chonchi, Puqueldón y Queilén, al poniente con el Océano Pacífico.

Fuente: Plan de Desarrollo Comunal.

4.3. Superficie y Densidad de la Comuna.

La Comuna de Castro tiene una superficie de 481,1 Km²., que constituye un 0,65% de la

Superficie Regional. Tiene una Densidad de 63,35 hab. / km².

La Población de la Comuna, de acuerdo a los datos consignados en el último CENSO, es

de 39.073 habitantes, correspondiendo a la Población Urbana 28.916, constituyendo ello el 68,9% y

una Población Rural de 10.122 habitantes, lo que equivale a un 31,1%. Esta población se distribuye

en 07 Localidades:

i) Sector Gamboa.

ii) Sector Llau-Llao.

iii) Sector Piruquina.

iv) Sector San José.

v) Sector Rilán.

vi) Sector Chelín.

vii)Sector Yutuy.

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Castro se inserta en el Centro de la Isla Grande de Chiloé, constituyéndose en el Eje

Provincial y Administrativo, con Funciones Comerciales, Financieros y Educativos diferentes Sistemas

Educacionales y Educación Superior, Turístico, Cultural y Social en constante crecimiento.

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4.4. Aspectos Demográficos.

Tabla Nº 1 Distribución de Población, según CENSO 2002.

CENSO 2002 Grupos 0--5 6—14 15--24 25 y + Total

Urbano -- -- -- -- -- 28.916Rural -- -- -- -- -- 10.122Total -- -- -- -- -- 39.038

En relación a Tabla Nº 1:

i) Teniendo como referente el CENSO 2002, se puede señalar:

- Un 74 % de la Población de la Comuna de Castro, equivalente a 28.916 personas,

se ubica en el Sector Urbano de la Comuna.

- Un 26% de la Población de la Comuna de Castro, equivalente a 10.122 personas,

se ubica en el Sector Rural.

ii)Desde el penúltimo CENSO 1982 al CENSO 2002, se produjo la siguiente dispersión:

- Entre 0-5 años : Se incrementó en 609 personas.

- Entre 6-14 años : Disminuyó en 476 personas.

- Entre 15-24 años : Disminuyó en 503 personas.

- Entre 25 y + : Se Incrementó en 3.287 personas.

iii) Entre el CENSO del 1982 al CENSO 2002, existe un incremento de +9107 personas.

Tabla Nº 2 Población Escolar de la Comuna de Castro

Tipo de Educación Usuario

Nº %Municipal 7.952 76Particular Subvencionada 2.549 24Total 10.501 100

En relación a Tabla Nº 2:

i) En la Comuna de Castro un 76% del alumnado, pertenece a la Educación Municipalizada,

mientras que un 24% se encuentra matriculado en Establecimientos Particulares

Subvencionados, registrándose en estos últimos, la siguiente distribución de Alumnos:

Colegio “Charles Darwin” con una matrícula de 121 Alumnos.

Colegio “San Francisco” con una matrícula de 918 Alumnos.

Instituto de Educación Rural con una matrícula de 342Alumnos.

Colegio “Carpe Diem” con una matrícula de 436 Alumnos.

Colegio “San Crescente” con una matrícula de 337 Alumnos.

Colegio “Cahuala” con una matrícula de 395 Alumnos.

Otros ubicados como Establecimientos de Educación Parvularia.

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Fuente: Información proporcionada por Establecimientos Particulares Subvencionados, Año 2008 y

Departamento Provincial de Educación de Chiloé (Departamento de Subvención).

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4.5 Actividad Económica de la Comuna.

Actividad Turística.

Diversos estudios, incluido el Plan Maestro de la Región de los Lagos, presentan a la Isla

de Chiloé, como uno de los lugares de oferta, más atractivo del país, asociado a una Identidad

Cultural exclusiva de la Zona. En la Zona se observa un Desarrollo creciente de la Planta Turística,

que se concentra en Castro como, principal núcleo receptor, dado que posee ventajas respecto

a las otras Comunas de la Isla, por disponer con los siguientes elementos:

- Infraestructura Vial, que asegura la conexión de la Comuna con el Puerto de

desembarque de los Turistas.

- Localización Geográfica estratégica para la movilización de los Turistas, al

ubicarse al centro de la Isla.

- Presencia de un conjunto de atractivos Turísticos Naturales y Culturales, acordes a

una interesante demanda de Turismo Ecológico.

- Ser el principal Centro de Servicios de la Isla, tanto del punto de vista de Oferta

Hotelera y de Camping, como de Establecimientos de Alimentación, servicios Financieros,

Reparación de Vehículos, etc.

Castro concentra durante las temporadas de alta demanda a casi el 7% del Turismo

Regional y poco más del 40% del Turismo de la Isla, siendo la Comuna más visitada y con el índice

mayor de permanencia en la Provincia de Chiloé.

El Turismo muestra una marcada estacionalidad en la demanda. La mayor demanda se

concentra en los meses de Enero, Febrero y parte de Marzo, estimándose el número de días

promedio de permanencia en la Zona entre 5 y 8 días.

Actividad Pesquera.

La Comuna de Castro es uno de los Centro de Pesca mas importantes de la Isla de Chiloé

y punto de referencia estadística del SERNAP, sin embargo, bajo en nombre de Castro se agregan

las producciones pesqueras de las Comunas vecinas de Chonchi y Dalcahue. Por tanto, la

información debe ser tomada como fuente de referencia indirecta, al ser imposible aislar la

producción estrictamente atribuible a la Comuna.

En el área de explotación marítima de la Provincia de Chiloé, bajo régimen de

actividades acuícola a Castro le corresponden 50.35 hectáreas dedicadas a la explotación de

algas, 123.33 has. a la producción de moluscos (14,2%), 147.74 hectáreas a la extracción de peces

y 31.75 hectáreas a producción mixta.

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Actividad Silvo Agropecuaria.

Las características edáficas y climáticas de la Comuna de Castro explican la vocación

Productiva de la Comuna ligada a la Agricultura la Silvicultura y la Ganadería, en lo que respecta

a la Agricultura, las condiciones edafoclimáticas de la Comuna son las mejores del país para la

producción, almacenamiento y conservación del cultivo.

El rubro principal de la ganadería dentro de la Comuna está centrado en la producción

de la carne bovina. Existe una marcada estacionalidad en este tipo de producción y un mercado

Nacional no satisfecho y no exigente en calidad, convirtiéndose en una alternativa real de

producción en la Comuna.

En el caso de la explotación silvícola, el bosque nativo es un recurso relevante de la

Comuna. La calidad de estas maderas es superior al bosque nativo del resto del país, con ciertas

excepciones por defecto sanitario de sobre madurez de las especies, no obstante, la calidad del

bosque nativo ha disminuido considerablemente.

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Fuente: CEDESCO, Plan de Desarrollo Comunal de Castro, (vigente a 2007 y en rediseño).

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5. ASPECTOS METODOLOGICOS.

5.1 Etapas y Descripción del Plan.

Constituyéndose el PADEM en una herramienta técnica de planificación, se consideran para su

ejecución una serie de etapas:

i) Etapa de Preparación, Socialización y Asesoría a EE:

Redes Nº EE

EE Básicos Urbanos Completos 06

EE Básicos Rurales Completos 05

Microcentros:“Alborada Pentágono y Ana Nely Oyarzún”.“Los Solitarios”

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EE Básicos Insulares “Los Navegantes” 05

Escuela Especial “Antu-Kau”Educación de AdultosEscuela CárcelEscuela de Párvulos “Huanilen”

04

Liceos: Galvarino Riveros CárdenasPolitécnicoFrancisco Coloane

03

TOTALES 40

OBSERVACIÓN:

i) Etapa de Elaboración (en Anexo, se ubica Registro de Participación Educativa).

ii) Etapa de Aprobación y Difusión.

iii) Etapa de Ejecución y Monitoreo.

iv) Etapa de Evaluación.

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6. VISIÓN Y MISIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL COMUNAL.

6.1. Visión.

La Visión Comunal, es el producto del análisis de una realidad Educativa Comunal (año

2005, con una duración de cinco años) y de la reflexión efectuada por una serie de participantes

del Proceso Educativo. Para este efecto, se convocó a diversos de actores a objeto de establecer

cuál era el “Deber Ser” de la Educación Comunal. Es por ello, que para la formulación de la Visión,

se tiene en cuenta no solo Elementos Básicos de la Educación Comunal, sino que de igual forma se

sustenta esta visión, sobre el Planteamiento Educativo establecido a Nivel Macro por el Ministerio de

Educación y de aquellos elementos normativos y legales que establece la Educación Chilena.

Por otra parte, otro elemento fundamental, lo constituye los acuerdos Internacionales

sobre la Educación, que de igual forma sustentan los planteamientos filosóficos de cualquier

Sistema Educacional y que han de ser considerados para la formulación del deber ser de la

Educación a Nivel Micro.

Teniendo en consideración los aspectos señalados se formula la Visión Comunal.

VISION

El Sistema Educacional de Castro deberá generar las condiciones

para Desarrollar una Educación Moderna, Innovadora, Articulada,

Comprometida y Participativa que ofrezca a las personas herramientas

para el Desarrollo del Conocimiento en un marco de respeto por la

Identidad Cultural.

Especificación de algunos elementos:

i) Moderna:

Sustentada sobre la percepción filosófica, antropológica y sociológica que caracteriza el

paradigma humanista actual y sobre el cual subyace la concepción de hombre y ser libre.

ii) Innovadora:

Con capacidad para responder a los desafíos y al paradigma del cambio, como fenómeno

eminentemente social.

iii) Articulada:

Concatenada a las zonas de desarrollo proximal y al contexto en el cual se inserta el Proceso

Educativo.

iv) Comprometida:

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Con las necesidad de transformar a la Educación en una acción desestabilizadora de la

ciclicidad de la pobreza.

Participativa:Privilegie la inserción del Educando a una Sociedad y a una Comunidad, donde la

participación sea un elemento vital para la toma de decisiones y el aporte.

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6.2. Misión.

La Misión educacional de la Comuna de Castro, obedece a la reflexión de los diversos

actores (año 2005, con una duración de cinco años) frente al conjunto de orientaciones que han

de dar sentido al quehacer educacional, donde en lo cotidiano se proyecte el Sistema Educativo

como una tarea que no se ha de tranzar. Esta Misión se sustenta en los compromisos que todos

los actores han formulado en el cumplimiento de los Objetivos Educativos comunales propuestos y

que se traducen en una Propuesta Lógica:

MISION

Ofrecer un Sistema Educativo que forme personas de bien, proactivas,

autorrealizadas para desenvolverse en un Mundo Moderno cambiante.

Un gran desafío para la Educación Municipal de Castro, lo constituye la concreción e

instalación del concepto de “Calidad en el ámbito Educativo”. En los últimos tiempos la Calidad

de la Educación se ha constituido en un principio organizador de las Políticas Institucionales y

Estatales. Este concepto, es polisémico, multidimensional y contextualizado. Alude a un rasgo o

atributo de lo Educativo, referido a distintos niveles (macro y micro) y a múltiples dimensiones de

cada nivel; además, expresa concepciones de la Educación, valores o criterios, por lo general, no

siempre coincidentes. Por tanto, el punto focal de su acción es la Educación definida como

instancia de construcción y distribución del conocimiento socialmente válido.

La definición de Calidad Educativa conllevará a un posicionamiento Político, Social y

Cultural frente a la percepción educativa. Un elemento clarificador será por tanto, las

concepciones curriculares como una de las principales mediaciones entre las definiciones de

Políticas Educativas y el proceso mismo de la Educación, lugar en donde ésta, se logra o se frustra.

Para este efecto la Propuesta de Educación de calidad que deberíamos promover,

tendría que relacionarse con:

i) La construcción de conocimientos psicológicos y sociales científicamente

significativos.

ii) El Desarrollo de Procesos de pensamiento y estrategias cognitivas que le permitan al

sujeto “Aprender a Aprender”.

iii) La apropiación de instrumentos para participar en la vida Económica, Política y Social,

contribuyendo a la construcción de un Modelo Democrático.

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iv) El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al educando, la inserción en

condiciones adecuadas en el nivel siguiente del Sistema Educativo o a la incorporación a la

vida activa laboral.

v) La anticipación del conocimiento para operar sobre la realidad.

vi) La posibilidad de la duda y discusión.

vii) La consideración de las características propias del sujeto de aprendizaje, en sus

aspectos cognitivos, socio afectivos y psicomotrices.

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Finalmente, para poder centralizar el acto Educativo en el sujeto será preciso, mejorar y

optimizar la gestión educacional de un modo continuo. Las reformas en calidad total son de

naturaleza continua y deben de ser llevadas con sistematicidad por toda la Comunidad

Educativa. Por otra parte, un elemento vital, sobre el cual subyace todo este planteamiento, es el

que dice relación con la intencionalidad del propósito final de la Educación – que el alumno-

aprenda a Conocer, a Hacer, a Convivir con los demás y a Ser, criterios aún vigentes a nivel

planetario, en lo que a Educación concierne. Lo cual significa, que la Calidad Educativa no

resulta de los logros de excelencia de una sola de sus áreas. Tal parcialidad de las pruebas

evaluativos, por ejemplo, afectan el resultado, por más que un establecimientos tenga un

espectro más amplio de expectativas en cuanto a su Calidad, y por más que esos limitados

indicadores puedan dar alguna idea de Niveles de Calidad objetiva y dar pie a correlaciones con

otros Índices Educativos o con causales que la producen. Correlaciones y causales que, por otro

lado, suelen ser muy útiles en cuanto a la diagramación de las Políticas Educativas.

Esto hace que, sin dejar por el momento de lado dichos procedimientos tradicionales,

deba avanzarse hacia estrategias más integrales, en correspondencia con una Calidad más

integrativa de aquellos aspectos fundamentales que afectan al fenómeno Educativo en cuanto

tal, como señala el Informe de la UNESCO para la Educación del Siglo XXI.

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7. DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO.

7.1. Cobertura de Atención Comunal de la Educación Municipalizada.

Tabla Nº 3. Distribución de Unidades Educativas por Sector.

SECTOR UNIDADES EDUCATIVASNº %

URBANO 13 33RURAL 27 67TOTAL 40 100

En relación a Tabla Nº 3:

i) El 67% de los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Castro se encuentran

distribuidos en el Sector Rural, lo que equivale a 27 Unidades Educativas, consignándose

Establecimientos Uní docentes, Bidocentes y con más de tres Docentes, clasificados en Escuelas

que tienen de 1º a 6º años Básico y Escuelas completas de 1º a 8º año Básico.

ii) El 33 % de los Establecimientos Educacionales de la Comuna de Castro se encuentran

distribuidos en el Área Urbana, encontrándose Establecimientos Básicos con Educación

Prebásica, Básica Completa y Liceos de Educación Media, en el Subsistema de Educación

Científico Humanista y Técnico Profesional.

iii) Para efecto de atención de esto EE se ha establecido conjuntamente con el Departamento

Provincial de Chiloé una división por territorio, considerando ello: Red de EE Urbanos, Red EE

Rurales Completos, Red de Microcentros y Red de EE Insulares.

7.2. Unidades Educativas por Subsistemas.

Tabla Nº 4. Distribución de Unidades Educativas por Subsistema.

NIVELES UNIDADES EDUCATIVASNº %

Pre Básica 1 3Básica 33 83Media C-H 2 5Media T-P 1 3Especial 1 3Adultos 2 3TOTAL 40 100

En relación a Tabla Nº 4:

17

i) El mayor porcentaje de los EE, correspondiente a un 83%, pertenecen al subsistema de

Educación Básica, distribuido en Sector Urbano y Rural.

ii) El 17% restante, se distribuye en Educación Prebásica, Media (C.H. - E.T.P.), Especial y Adultos

(Básica y Media).

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

7.3. Evolución de Matrícula desde 2006-2008.

Tabla Nº 5. Matrícula Años 2006 – 2008 (Matrícula al 30 de Abril).

2006 2007 2008

8.015 8.056 7.952

Gráfico Nº 1. Evolución del Número de Matriculados.

7,900

7,950

8,000

8,050

8,100

2006 2007 2008

Nº M

atric

ulad

os

En relación a Tabla Nº 5:

i) Las Matrículas al mes de Abril del 2008 y en comparación al 2007 presentaron una disminución

de 104 alumnos y en relación al año 2006 de 63 alumnos.

ii) Algunas de las razones posibles de la disminución de alumnos en el subsistema de educación

municipalizado puede obedecer a las siguientes consideraciones:

o Incremento de la cobertura educacional otorgada por el sistema de educación

del Sector Particular y Particular Subvencionado, los cuales, impetran los beneficios que el

Estado otorga en relación a obtener las Subvención Escolar considerando en sus matriculas en

un 15% de alumnos vulnerados, situación que se condice con los indicadores nacionales que

benefician la ampliación de cobertura de estos Establecimientos en detrimento de EE

Municipalizados.

18

o Otra razón es la alta movilidad de alumnos en el sistema de Educación

Municipalizado durante el año, por razones de desplazamiento de los padres a zonas

geográficas de mayor polo de desarrollo.

iii) Frente a esta situación la Corporación Municipal de Castro ha estado socializando dicha

temática con directores a objeto de que se ocupe el máximo de la capacidad de cada sala y

se atiendan en lo posible todos los casos de alumnos que requieran de matricula.

iv) Se considera instalar una práctica en los EE para el año 2009 que haga posible consignar y

efectuar un seguimiento de aquellos alumnos que se retiran y/o trasladan de los EE. En forma

paralelo a ello, se desarrollarán acciones de optimizar los procesos de difusión y concreción de

la matricula.

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2009.

19

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

7.4. Matrícula Abril 2008 por Subsistema de Educación Municipal.

Tabla Nº 6. Matrícula Abril 2008. Unidades Educativas de la Corporación Municipal de Castro por Subsistema.

UNIDADES EDUCATIVAS

EDUCACION PARVULARIA EDUCACION BASICA ED. BAS. ADULTOS EDUC. MEDIA ED. MEDIA

ADULT.EDUCACION

ESPECIAL Total General

PK K Total 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Total 1ºN 2ºN 3ºN Total 1º 2º 3º 4º Total 1ºC 2ºC Total MAT Total1 Liceo Politécnico 0 0 0 374 341 318 295 1.328 0 0 1.328

2Galvarino Riveros Cárdenas 0 78 75 153 0 189 220 214 233 856 0 0 1.009

3Liceo Francisco Coloane 0 0 0 159 84 92 51 386 0 0 386

4 Luis Uribe Díaz 22 67 89 74 68 68 78 75 86 88 75 612 0 0 0 0 7015 Inés Muñoz De García 47 60 107 75 113 76 75 79 86 80 71 655 0 0 0 0 7626 Aytué 0 77 77 149 125 113 116 130 149 153 116 1.051 0 0 26 39 65 0 1.1937 Padre Hurtado 16 17 33 34 42 23 38 38 35 29 32 271 0 0 0 0 3048 Teresa De Los Andes 17 27 44 97 78 71 96 89 121 91 124 767 0 0 0 0 8119 Fridolina Barrientos 0 25 26 22 26 23 28 25 20 195 0 0 0 0 195

10 Adultos 0 0 8 10 18 0 0 0 1811 Antu-Kau 0 0 0 0 0 94 94

12Escuela De Párvulos Huanilen 28 56 84 0 0 0 0 0 84

13Pedro Velásquez Bontes 4 26 30 24 21 26 26 23 22 24 24 190 0 0 0 0 220

15 Quelquel 0 5 2 2 3 4 2 18 0 0 0 0 1816 Curahue 0 3 2 2 1 2 3 13 0 0 0 0 13

17Ana Nelly Oyarzun Cartes 9 10 19 11 10 10 9 14 13 67 0 0 0 0 86

18 Pedro Urbiola 12 11 23 13 11 9 10 16 11 10 12 92 0 0 0 0 115

19Manuela Cárdenas Barría 0 4 5 2 2 3 2 5 3 26 0 0 0 0 26

19

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

UNIDADES EDUCATIVAS

EDUCACION PARVULARIA EDUCACION BASICA ED. BAS. ADULTOS EDUC. MEDIA ED. MEDIA

ADULT.EDUCACION

ESPECIALTotal

GeneralPK K Total 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º Total 1ºN 2ºN 3ºN Total 1º 2º 3º 4º Total 1ºC 2ºC Total MAT Total

20 Coihuinco --- --- 0 0 2 1 1 0 3 --- --- 7 0 0 0 0 721 Coñico --- --- 0 1 4 2 2 1 2 --- --- 12 0 0 0 0 1222 Yutuy --- --- 0 0 1 1 2 3 4 --- --- 11 0 0 0 0 1123 Quilquico --- --- 0 2 5 9 3 4 5 7 3 38 0 0 0 0 3824 Paúl Harris --- --- 0 8 7 6 10 5 6 --- --- 42 0 0 0 0 4225 Puacura --- --- 0 6 2 0 1 1 3 --- --- 13 0 0 0 0 13

26

Ermelinda Sánchez De C. --- --- 0 9 6 3 3 7 15 12 22 77 0 0 0 0 77

27 Ducan --- --- 0 2 1 1 1 1 0 --- --- 6 0 0 0 0 628 Lingue --- --- 0 1 0 2 1 2 2 --- --- 8 0 0 0 0 8

29

Olinda Borquez Borquez --- --- 0 8 7 5 4 10 10 25 16 85 0 0 0 0 85

30 Huenuco --- -- 0 1 5 3 0 6 6 --- --- 21 0 0 0 0 2131 Llicaldad --- --- 0 3 6 0 3 5 2 --- --- 19 0 0 0 0 1932 Gamboa --- --- 0 5 4 5 1 6 3 --- --- 24 0 0 0 0 2433 La Chacra --- --- 0 4 2 1 1 3 3 --- --- 14 0 0 0 0 1434 Inés Bazan --- --- 0 5 7 3 2 5 6 --- --- 28 0 0 0 0 2835 La Estancia --- --- 0 2 0 2 4 3 3 --- --- 14 0 0 0 0 1436 Pid-Pid --- --- 0 4 3 3 2 3 2 --- --- 17 0 0 0 0 1737 Los Ángeles --- --- 0 9 7 8 13 10 11 17 15 90 0 0 0 0 9038 Los Robles --- --- 0 1 4 3 2 9 7 5 6 37 0 0 0 0 3739 San Miguel --- --- 0 3 2 0 1 4 4 --- --- 14 0 0 0 0 14

40Capilla De Lourdes --- --- 0 2 1 0 5 1 3 --- --- 12 0 0 0 0 12Totales 155 351 506 590 579 482 542 585 658 649 614 4.699 8 10 0 18 722 645 624 579 2.570 26 39 65 94 94 7.952

20

21

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

En relación a Tabla Nº 6:

i) Un 59% de la población de alumnos corresponde a Subsistema de Educación Básica, la

Educación Media constituye con un 32%. El Subsistema de Adultos constituye el mas bajo

porcentaje equivaliendo ello un 6.3%.

ii) Con el propósito de optimizar y cautelar la demanda de matricula, en la última semana de

diciembre de cada año se constituye una Comisión Comunal de matrícula, integrada por

Directores, Área Técnica de Corporación y Departamento Provincial de Educación, ello, con el

propósito de establecer la disponibilidad en metros cuadrados de superficie de cada aula de

los EE.

iii) De igual forma se intensificará la acción tendiente a incrementar la matrícula en el Subsistema

de Educación Pre - Básico, conforme lo establece la Política Estatal.

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

22

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

7.5. PROCEDENCIA DE ALUMNOS.Tabla Nº 7. Alumnos procedentes de otras Comunas.

UNIDADES EDUCATIVAS

AN

CUD

QUE

MC

HI

DALC

AHU

E

CUR

AC

O

QUI

NC

HAO

CHO

NC

HI

PUQ

UELD

ON Q

UEILE

N

QUE

LLO

N

TOTAL

% Als de su U. E.

DeMat.

Liceo Politécnico 20 43 160 4 6 105 44 20 70 472 35.5 1.328Galvarino Riveros Cárdenas 2 11 66 0 2 81 16 5 19 202 20.0 1.009Liceo Francisco Coloane 0 0 5 0 1 2 1 0 0 9 2.3 386Padre Hurtado 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1.0 304Fridolina Barrientos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1.0 195Adultos 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1.0 18Antu-Kau 0 2 1 0 3 5 1 1 1 14 14.9 94Ana Nelly Oyarzun Cartes 1 0 5 0 0 3 0 0 4 13 16.3 86Pedro Urbiola 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1.7 115Ermelinda Sánchez de C. 0 2 10 0 0 0 0 0 0 12 15.6 77Pedro Velásquez Bontes 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.9 220Olinda Bórquez Borquez 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.2 85Los Ángeles 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2.2 90

TOTAL 24 58 252 6 14 201 65 26 106 752% 3 8 33 1 2 27 9 3.4 14

Gráfico Nº 2. Distribución Porcentual de Alumnos según Comuna de Procedencia.

3% 8%

33%

1%2%27%

9%

3%

14%

ANCUD QUEMCHI DALCAHUE CURACO QUINCHAO CHONCHI PUQUELDON QUEILEN QUELLON

En relación a la Tabla Nº 7:

i) Los Alumnos procedentes de Comunas distintas a la de Castro corresponden a 752, lo cual

representa un 9.4% del Total de Matricula Comunal Municipalizada. En relación al año 2007 se

registra un incremento de 1.9%.

ii) Las Comunas que más aportan a la Matrícula Comunal, son Dalcahue y Chonchí, que en

conjunto alcanzan a 453 alumnos, seguidamente de la Comuna de Quellón con 106

alumnos. Si bien es cierto, estas Comunas aportan alumnos a la Matrícula Municipalizada de

Castro, no es menos cierto, que de igual forma se produce una emigración de alumnos de

Educación Media, en ambos Subsistemas, Científico Humanista y Técnico Profesional, dado los

cupos de que disponen dichos Establecimientos y los procesos de selección que se desarrollan

en ellos, debiendo emigrar estos alumnos a Comunas de Ancud, Achao, Chonchí, Quellón y/o

Queilen, donde se encuentran otras alternativas de Educación Técnico Profesional y Científico

Humanista.

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

23

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

7.6. Rendimiento Académico.

7.6.1. Promoción y Repitencia.

Tabla Nº 8. Rendimiento por Unidad Educativa año 2007.

MATRICULAS PROMOVIDOS REPROBADOS TOTAL TOTAL %

UNIDADES EDUCATIVAS 30.Abr. 30. Nov. N° % INAS. % REND. % REP. REP.Liceo Politécnico 1383 1344 1250 93,0 6 0,4 88 6,5 94 7,0Liceo Galvarino Riveros 953 945 919 97,2 0 0,0 26 2,8 26 2,8Liceo Francisco Coloane 395 364 294 80,8 5 1,4 65 17,9 70 19,2Luis Uribe Díaz 618 610 551 90,3 1 0,2 58 9,5 59 9,7Inés Muños de García 643 641 625 97,5 3 0,5 13 2,0 16 2,5Aytué 1097 1038 935 90,1 0 0,0 103 9,9 103 9,9Aytué Adultos 61 38 37 97,4 0 0,0 1 2,6 1 2,6Padre Hurtado 283 289 282 97,6 0 0,0 7 2,4 7 2,4Teresa de los Andes 810 790 766 97,0 0 0,0 24 3,0 24 93,0Fridolina Barrientos 198 195 192 98,5 0 0,0 3 1,5 3 1,5Adultos 19 19 19 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Quelquel 17 15 15 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Curahue 19 18 18 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Ana Nelly Oyarzún 75 74 69 93,2 0 0,0 5 6,8 5 6,8Pedro Urbiola 88 90 88 97,8 0 0,0 2 2,2 2 2,2Manuela Cárdenas B. 29 29 27 93,1 0 0,0 2 6,9 2 6,9Coihuinco 12 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Coñico 14 14 12 85,7 1 7,1 1 7,1 2 14,3Yutuy 12 12 12 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Quilquico 47 47 47 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Paúl Harris 35 39 37 94,9 2 5,1 0 0,0 2 5,1Puacura 7 7 7 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Ermelinda Sánchez 77 76 70 92,1 3 3,9 3 3,9 6 7,9Ducan 4 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Lingue 10 10 9 90,0 0 0,0 1 10,0 1 10,0Olinda Bórquez Bórquez 77 74 74 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Huenuco 21 21 20 95,2 0 0,0 1 4,8 1 4,8Llicaldad 20 20 19 95,0 0 0,0 1 5,0 1 5,0Gamboa 19 20 17 85,0 1 5,0 2 10,0 3 15,0La Chacra 9 10 9 90,0 1 10,0 0 0,0 1 10,0Inés Bazán 28 29 26 89,7 0 0,0 3 10,3 3 10,3Pedro Velásquez Bontes 171 174 168 96,6 0 0,0 6 3,4 6 3,4La Estancia 19 18 18 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Pid-Pid 26 29 28 96,6 1 3,4 0 0,0 1 3,4Los Ángeles 87 87 85 97,7 2 2,3 0 0,0 2 2,3Los Robles 41 41 41 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0San Miguel 17 17 17 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Capilla de Lourdes 11 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0Totales 7452 7272 6831 93,9% 26 0,4% 415 5.7% 441 4.1%

* Sin Datos Promoción: Escuela Párvulos Huanilén y Escuela Diferencial Antu – Kau.

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2007.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

24

En relación a Tabla Nº 8:

i) Para efectos del cálculo de porcentaje de alumnos aprobados y reprobados, se considera

la matrícula existente al 30 Noviembre del 2007 y sólo de aquellos establecimientos que

evalúan el proceso de promoción.

ii) Si se observa la matrícula señalada al 30 de abril del 2007, no se consignan aquellos

Establecimientos que no promueven y/o reprueben, tal como “Antu-kau” y Jardines Infantiles.

iii) Dentro de los Establecimientos con más bajo porcentaje de promoción se encuentra la

Escuela de:

ESCUELAS %

Promoción Repitencia

Rendimiento Inasistencia

Gamboa 85 5.0 0

Coñico 85.7 7.1 7.1

Liceo Francisco Coloane 80.8 17.9 1.3

iv) Las Escuelas con mas alto puntaje de aprobación corresponden a:

ESCUELAS / LICEOS %

Promoción Repitencia

Rendimiento Inasistencia

BásicosAdultos, Quelquel, Curahue, Coihuinco, Yutuy, Quilquico, Puacura, Ducan, Olinda Bórquez, La Estancia, Los Robles, San Miguel y Capilla de Lourdes

100 0 0

Media Galvarino RiverosLiceo PolitécnicoFrancisco Coloane

97.293

80.8

2.86.617.8

00.41.4

Observación:

i) En el caso de los Establecimientos de Educación Media que muestran un porcentaje relevante

de alumnos aprobados, una de las causas de este logro lo constituye la conformación de

equipos técnicos que cautelan el quehacer educativo, desde la perspectiva de asesorar y

supervisar tres elementos: Planificación, Metodología y Evaluación.

Fuente: Área Técnica Pedagógica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

25

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Tabla Nº 9. Rendimiento Académico Educación Básica 2005-2007.

2005

% 2006

% 2007 %

Aprobados 4.566 89 4.343 90,3 4.368 94.6

Reprobados 349 7.0 253 5,3 251 5,4

Subtotal 4.915 -- 4.596 4.619 100

Retirados 218 4 209 4,4 204 4,4

Total Matriculados 5.133 100 4.805 100 4.823

Establecimientos Educación General Básica año 2007.

Gráfico Nº 3. Distribución Porcentual de Matriculas Según Rendimiento Académico Educación Básica.1997 - 2007.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

%Sobre Total de Matriculados

2005 2006 2007

Años

Aprobados

Reprobados

Retirados

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

26

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

En relación a Tabla Nº 9:

i) De un subtotal de 4.619 Educandos, correspondiente al Subsistema de Educación Básica, un

94.6%, equivalente a 4.368 alumnos son promovidos; mientras que un 5.4 % equivalente a 251

alumnos son reprobados.

ii) Un 4.4 % de alumnos son retirados del sistema.

iii) En relación al año 2006, la promoción del año 2007 se incrementó en 0.1% y la repitencia disminuyó

en 0.1%.

iv) En relación al año 2006, el retiro de alumnos del año 2006 se disminuyó 0.1%.

v) Una de las razones por las cuales incrementó el porcentaje de promoción en EE Completos, es el

hecho de que se diagnosticó en el mes de septiembre de 2007, el nivel de logro de los

aprendizajes de los alumnos, en aquellos casos, en que se detectaron alumnos con problemas de

rendimiento en los subsectores de Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática, se utilizó

como estrategia el reforzar dichos subsectores, ello, independiente del Programa de Refuerzo

Educativo propuesto por el MINEDUC.

27

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Tabla Nº 10. Rendimiento Académico Educación Media Científico Humanista 2005 - 2007.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007

% Sobre Total De

Matriculados

Años

Aprobados

Reprobados

Retirados

En relación a Tabla Nº 10:

i) De un subtotal de 1.309 alumnos, el 92.7% son promovidos, equivalente a 1.213 educandos y

7.3% equivalente a 96 alumnos son reprobados.

ii) Un 5.8% correspondiente a 76 alumnos son retirados.

iii) En relación al año 2006, el 2007 la Tasa de Aprobación se incrementó en 0.2%.

iv) En relación al año 2006, el 2007 la Tasa de Repitencia se disminuyó en 0.2%.

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

2005 % 2006 % 20

07 %

Aprobados 1.286 93,5 1.283 92,5 1213 92.7

Reprobados 89 6,5 103 7,5 96 7.3

Subtotal 1.375 100 1.386 100 1309 100

Retirados 29 2,1 100 7,2 76 5.8

Total Matriculados 1.404 1.486 1385

28

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Tabla Nº 11. Rendimiento Académico Educación Media Técnico Profesional 2005-2007.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2006 2007

%Sobre Alumnos

Matriculados

Años

Aprobados

Reprobados

Retirados

En relación a Tabla Nº 11:

i) De un subtotal de 1.344 alumnos, el 93%, equivalente a 1.250 educandos fueron aprobados, en tanto

que un 7%, equivalente a 94 alumnos, fueron reprobados.

ii) De un total de 41 alumnos son retirados, lo que equivale a un 3.1%.

iii) En relación al año 2006, el año 2007, la Tasa de Promoción disminuyó en un 2.4%, mientras que la Tasa

de Repitencia se incrementó en 2.4%.

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

2005

%

2006

%

2007 %

Aprobados 1184 89.6 1.258 95,4 1250 93

Reprobados 137 10,4 61 4,6 94 7

Subtotal 1321 100 1.319 100 1344 100

Retirados 28 2,1 25 1,9 41 3.1

Total Matriculados 1349 1344 1385

29

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

Tabla Nº 12. Tasa de Eficiencia Interna de la Educación Municipal, año 2007.

Subsistemas Promovidos Reprobados Subtotal Retirados TotalNº % Nº % Nº Nº %Básica 4.368 94.6 251 5.4 4.619 204 4.4 4.823Media C. H. 1.213 92.7 96 7.3 1.309 76 5.8 1.385

Media E. T. P 1.250 93.0 94 7.0 1.344 41 3.1 1.385

Total 6.831 441 7.272 321 7.593

En relación a Tabla Nº 12:

i) De un subtotal de 7.272 educandos, el 94% fue promovido, mientras que un 6% equivalente a

441 educandos fueron reprobados en Proceso Curricular 2006.

ii) De un total de 7.593 alumnos un 4,2 % se retiran del Sistema, lo que equivale a 321 alumnos.

iii) El mayor porcentaje de promoción se registra en la Educación Básica (94.6%), seguido de la

Educación Media E.T.P. (93.0%) y finalmente la Educación Media C.H. (92.7%).

iv) El Subsistema de Educación Básica, registra el porcentaje más bajo de repitencia, 5,0%.

v) El Subsistema de Educación Media Técnico Profesional, registra el porcentaje mas bajo de

alumnos retirados, equivaliendo ello a un 3.1%.

Fuente: Área Técnica, Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

29

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

7.6.2. Análisis de P.S.U. por Establecimiento Educacional.

Liceo Galvarino Riveros Cárdenas.

Tabla Nº 13. Número de Alumnos que rinden PSU (2006).

Alumnos %Rinden PSU 177 92.18No Rinden PSU 15 7.82Matrícula 4os Medios 192 100

Tabla Nº 14. Resultado Promedio P. S. U. por Subsector.

PSU 2006 2007 Diferencia Verbal 511.01 527.82 16.81 Matemática 529.75 544.05 14.30PROMEDIO 520.38 535.94 15.55

Tabla Nº 15. Situación de Alumnos en Postulación

Variables Alumnos PorcentajesTotal de Postulaciones proceso admisión 2007

177 100

Alumnos sobre 450 puntos con derecho a postular

147 83.05

Alumnos bajo 450 puntos sin derecho a postular

30 16.95

Tabla Nº 16. Resultado Promedio P. S. U por Tramos de Puntaje Proceso 2007.

Puntos Alumnos %Menos 450 30 16.95

451- 500 41 23.16501 - 550 37 20.90551 - 600 33 18.64601 - 650 17 9.60651 - 700 12 6.78701 y Más 7 3.95

177 100

Gráfico Nº 6. Distribución de Frecuencias Relativas de Alumnos según Puntuación obtenida en PSU

(2007).

Men

os 4

50

451-

500

501

- 550

551

- 600

601

- 650

651

- 700

701

y M

ás

05

1015202530354045

Nº D

E A

LUM

NO

S

PUNTAJE PSU

31

Fuente: Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, Año 2007.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

En relación a Tabla Nº 13 y Nº 16:

i) De un total de 192 alumnos matriculados en 4º Medio 92,18 % rinden la PSU, el 7.82% no rinden

esta Prueba.

ii) Un 3,95% de los alumnos se ubican entre 701 y más puntos.

iii) Un 96,05% se ubican entre los 451 y 700 puntos.

iv) Un 16,95% de los alumnos obtienen menos de los 450 puntos, razón por la cual no pueden

postular a la Universidad.

v) La suma del 7.82% de alumnos que no rinden la PSU, mas el 16.95% que obtiene menos de 450

puntos conforman un 24,77 % de alumnos que no ingresan a la Universidad.

En relación a Tabla Nº 14

i) En relación al año 2006, el 2007 se incrementó en 16,81 puntos el Área Verbal.

ii) En relación al año 2006, el 2007 se incrementó en 14,30 puntos el Área Matemática.

Las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes, más el apoyo entregado por el Equipo Técnico Pedagógico y la evaluación de los procesos de aprendizajes de los estudiantes desde una mirada crítica y proactiva, son los factores que inciden directamente con los resultados.

32

Fuente: Liceo Galvarino Riveros Cárdenas, Año 2007.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Liceo Politécnico de Castro.

Tabla Nº 17. Rendimiento de P.S.U. (2007)

Alumnos %Rinden PSU 89 28.80No Rinden PSU 220 71.20Matrícula 4os Medios 309 100

Tabla Nº 18. Resultados PSU por Áreas.

PSU 2006 2007 Diferencia Verbal 497.25 507.78 10.53 Matemática 501.55 518.58 17.03PROMEDIO 499.40 513.18 13.78

Tabla Nº 19. Situación de Alumnos en Postulación

Variables Alumnos PorcentajesTotal de Postulaciones proceso admisión 2007

89 100

Alumnos sobre 450 puntos con derecho a postular

72 80.89

Alumnos bajo 450 puntos sin derecho a postular

17 19.11

Tabla Nº 20. Resultado Promedio PSU por Tramos de Puntaje.

Puntos Alumnos %Menos 450 17 19.10451 - 500 22 24.72501 - 550 18 20.22551 - 600 28 31.46601 - 650 3 3.37651 - 700 1 1.12701 y Más 0 0

89 100

Gráfico Nº 7. Distribución de Frecuencias Relativas de Alumnos según Puntuación Obtenida en PSU

(2007).

Men

os 4

50

451

- 500

501

- 550

551

- 600

601

- 650

651

- 700

701

y M

ás

0

5

10

15

20

25

30

Nº D

E A

LUM

NO

S

PUNTAJE PSU

33

Fuente: Liceo Politécnico de Castro, Año 2007.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

En relación a Tabla Nº 17 y Nº 20:

i) De 309 alumnos de 4º Medios E. T. P. rinden PSU 28,80%, lo que equivale a 89 alumnos, un

71,20%, equivalente a 220 alumnos no rinden la PSU.

ii) Un 19,10 % de alumnos, obtienen menos de 450 puntos.

iii) Un 31,46% de alumnos se encuentran entre los 551y 600 puntos.

En relación a Tabla Nº 18:

i) En relación al año 2006, el año 2007 se incrementó el Área Verbal en 10.53 puntos.

ii) En relación al año 2006, el 2007 se incrementó en el Área Matemática en 17.03 puntos.

El trabajo de los Departamentos es relevante en cuanto a definir estrategias que permitan

optimizar procesos y productos, juntamente con el trabajo de supervisión y asesoría del Área

Técnica Pedagógica del EE, en lo relacionado con el establecimiento de definición de criterios que

dicen relación con los procesos de planificación, diseño de enseñanza y mecanismos e

instrumentos de evaluación.

34

Fuente: Liceo Politécnico, Año 2007.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Liceo Francisco Coloane.

Tabla Nº 21. Rendimiento de P. S. U. (2007)

Alumnos %Rinden PSU 54 70No Rinden PSU 24 30Matrícula 4os Medios 78 100

Tabla Nº 22. Resultados por Área.

PSU 2006 2007 Diferencia Verbal 408.00 420.71 12.71 Matemática 414.25 419.97 5.72PROMEDIO 411.12 420.34 9.22

Tabla Nº 23. Situación de Alumnos en Postulación

Variables Alumnos PorcentajesTotal de Postulaciones proceso admisión 2007

54 100

Alumnos sobre 450 puntos con derecho a postular

15 25.77

Alumnos bajo 450 puntos sin derecho a postular

39 72.23

Tabla Nº 24. Resultados PSU por Tramos de Puntaje

Puntos Alumnos %Menos 450 39 73451 - 500 9 17501 - 550 6 10551 - 600 0 0601 - 650 0 0651 - 700 0 0701 y Más 0 0

54 100

Gráfico Nº 8. Distribución de Frecuencias relativas de Alumnos según Puntuación Obtenida en PSU

(2007)

Men

os 4

50

451

- 500

501

- 550

551

- 600

601

- 650

651

- 700

701

y M

ás

05

10152025303540

Nº D

e A

lum

nos

Puntaje PSU

35

Fuente: Liceo Francisco Coloane, Año 2007.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

En relación a Tabla Nº 21 y Nº 24:

i) De 100% de los alumnos de 4º Medios de Liceo Francisco Coloane, un 70 % de ellos rinden la

PSU.

ii) De 54 alumnos que rinden la PSU (equivalente a un 1005%):

o 73% tiene menos de 450 puntos.

o 17% se clasifica entre 451 y 500 puntos.

o 10% se clasifica entre 501 y 550 puntos.

En relación a Tabla Nº 23:

i) En relación al año 2006, el año 2007 se incrementó en 12.71 puntos en el Área Verbal.

ii) En relación al año 2006, el año 2007 se incrementó en 5.72 puntos el Área Matemática.

El trabajo de asesoría Técnica de la UTP del Liceo Francisco Coloane ha sido relevante como

estrategia para optimizar el proceso de logros de aprendizajes, mediatizado en el trabajo en

conjunto con los subsectores en los cuales se rinden la PSU, lo anterior teniendo en consideración el

incremento manifestado en relación año 2006, 2007.

36

Fuente: Liceo Francisco Coloane, Año 2007.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Escuela Aytué-Adultos.

Tabla Nº 25. Rendimiento de P.S.U. (2007).

Alumnos %Rinden PSU 5 27.77No Rinden PSU 13 72.23Matrícula 2º Ciclo (3º - 4º) 18 100

Tabla Nº 26. Resultados PSU por Tipo de Área.

2006 2007 DiferenciaPS Verbal 392.30 401.40 9.10Matemática 438.00 377.50 (60.50)PROMEDIO 415.15 389.45 (25.70)

Tabla Nº 27. Situación de Alumnos en Postulación.

Variables Alumnos PorcentajesTotal de Postulaciones proceso admisión 2007

54 100

Alumnos sobre 450 puntos con derecho a postular

15 27

Alumnos bajo 450 puntos sin derecho a postular

39 73

Tabla Nº 28. Resultados PSU por Tramos de Puntaje en Escuela Aytué – Adultos.

Puntos Alumnos %Menos 450 3 60451 - 500 2 40501 - 550 0 0.0551 - 600 0 0.0601 - 650 0 0.0651 - 700 0 0.0701 y Más 0 0.0

5 100

Gráfico Nº 9. Distribución de Frecuencias Relativas de alumnos según puntuación Obtenida en PSU

(2007).

Menos450

451 -500

501 -550

551 -600

601 -650

651 -700

701 yMás

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Nº D

e A

lum

nos

Puntaje PSU

37

Fuente: Escuela Aytué -Adultos, Año 2007.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

En relación a Tabla Nº 25 y Nº 28:

i) De 18 alumnos de 4º Medios, un 27.77% rinden la PSU lo que equivale a 5 alumnos, no la rinden

el 72.23%, lo que equivale a 13 alumnos.

ii) Un 60.0% obtiene menos de 450 puntos, mientras que un 40.0% obtiene puntaje entre 451 y 550

puntos, equivalente a 2 alumnos.

En relación a Tabla Nº 27:

i) En relación al año 2006, el año 2007, se incrementó en 9.10 puntos el Área Verbal.

ii) En relación al año 2006, el año 2007, se disminuyó en 60,50 puntos el Área Matemática.

38

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Tabla Nº 29 Puntajes Promedios obtenidos PSU 2006 – 2007 por EE.

Establecimientos Promedio Puntaje por Años Situación

2006 2007

Liceo Galvarino Riveros C. 520.38 535.94 Se incrementa en 15.55

puntos.Liceo Politécnico 499.40 513.18 Se incrementa en 13.78

puntos.Liceo Francisco Coloane 411.12 420.34 Se incrementa en 9.22 puntos.

Escuela Aytue 415.15 389.45 Se disminuye en 25.70 puntos.

Gráfico Nº 10. Distribución de Puntajes Promedios obtenidos PSU 2006 – 2007 por EE.

0100200300400500600

Promedio Puntajes PSU

Liceo GalvarinoRiveros

Liceo Politécnico Liceo FranciscoColoane

Escuela Aytue

20062007

39

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2007.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

7.6.3. Análisis Resultado Rendimiento SIMCE.

Prueba SIMCE 4º Básico y 8º Básico.Tabla Nº 30. Puntaje por Establecimientos.

4ª Básico 2007 8ª Básico 2007

UNIDADES

EDUCATIVAS

Área NIVEL Nº Puntaje Promedio Prom. Núm. Puntaje Promedio Prom.

S/E Als. LENG MAT COM Als. LENG MAT NAT SOC

1 Fridolina Barrientos Urb. M.Alto 26 286 274 273 278 23 284 282 299 272 284

2 Inés Muñoz de G. Urb. Medio 76 293 284 280 286 65 261 263 266 259 262

3 Luis Uribe Díaz Urb. Medio 73 259 250 255 255 69 266 270 262 248 262

4Teresa de los Andes Urb. Medio 78 251 249 252 251 116 241 242 242 235 240

5 Pedro Velásquez B. Rur. M.Bajo 20 258 241 229 243 27 230 238 230 222 230

6Ana Oyarzún Cartes Rur. M.Bajo 7 273 254 265 264 --- --- --- --- --- 0

7 La Estancia Rur. M.Bajo 2 255 249 237 247 --- --- --- --- --- 0

8 Aytué Urb. M.Bajo 118 255 247 240 247 128 234 240 229 228 233

9 Ermelinda Sánchez Rur. M.Bajo 2 214 195 187 199 12 231 251 243 238 241

10 Curahue Rur. M.Bajo 2 239 179 223 214 --- --- --- --- --- 0

11 Olinda Bórquez B. Rur. M.Bajo 9 216 194 207 206 16 217 234 220 220 223

12 Padre Hurtado Urb. M.Bajo 37 235 208 204 216 29 248 229 224 237 235

13 Puacura Rur. M.Bajo 1 - - - 0 --- --- --- --- --- 0

14 Quilquico Rur. M.Bajo 3 250 251 216 239 11 233 245 226 241 236

15 Coihuinco Rur. Bajo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 344

16 Pedro Urbiola Rur. Bajo 10 255 265 255 258 7 277 285 276 277 279

17 Los Robles Rur. Bajo 5 280 236 233 250 4 238 229 251 258 244

18 San Miguel Rur. Bajo 3 279 241 249 256 --- --- --- --- --- 0

19 Llicaldad Rur. Bajo 5 237 225 223 228--- --- --- --- ---

0

20 Yutuy Rur. Bajo 3 246 207 194 216--- --- --- --- ---

0

21 Huenuco Rur. Bajo 6 270 265 262 266--- --- --- --- ---

0

22 Gamboa Rur. Bajo 5 247 235 227 236--- --- --- --- ---

0

23 Manuela Cárdenas Rur. Bajo 2 213 185 228 209 4 188 188 202 177 189

24 Los Ángeles Rur. Bajo 9 247 238 236 240 11 251 242 231 247 243

25 Lingue Rur. Bajo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 0

26 Quelquel Rur. Bajo 4 270 262 221 251 --- --- --- --- --- 0

27 Paúl Harris Rur. Bajo 3 251 221 214 229 --- --- --- --- --- 0

28 Pid Pid Rur. Bajo 4 197 205 183 195 --- --- --- --- --- 0

29 La Chacra Rur. Bajo 3 225 177 206 203 --- --- --- --- --- 0

30 Capilla de Lourdes Rur. Bajo 1 --- --- --- --- 0 --- --- --- --- 0

31 Inés de Bazán Rur. Bajo 5 218 191 214 208 --- --- --- --- --- 0

32 Astilleros Rur. Bajo 2 196 124 156 159 --- --- --- --- --- 0

33 Coñico Rur. Bajo 1 --- --- --- 0 --- --- --- --- --- 0

34 Ducán Rur. Bajo 1 --- --- --- 0 --- --- --- --- --- 0

35Liceo Francisco Coloane Urb. --- --- --- --- --- 0 --- --- --- --- --- 0

36Liceo Galvarino Riveros Cárdenas Urb. --- --- --- --- --- 0 74 300 322 310 304 309

37Liceo Politécnico de Castro Urb. --- --- --- --- --- 0 --- --- --- --- --- 0

Tot. Alumnos = 569 PROMEDIOS 247 227 227 234 --- 247 251 247 244 247 NACIONAL 254 256 250 253 256.040 257 256 258 250 255 REGIONAL 251 235 241 242 18.375 253 254 256 250 253 PROVINCIAL 257 243 246 249 2.554 253 255 253 249 253 COMUNAL 264 254 253 257 742 259 265 260 255 260

COMUNAL MUNICIPAL 247 227 227 234 247 251 247 244 247

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2007.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

40

Grafico Nº 11 Puntaje SIMCE 4º y 8º Básicos 2007.

050

100150200250300

4ºBásico

8ºBásico

Punt

aje

SIM

CE

LenguajeMatemáticaComprensión

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

41

Tabla Nº 31. Cuadro Comparativo Diferencias SIMCE 4º Básico 2006 – 2007.

UNIDADES EDUCATIVAS Área NIVEL Diferencias 2006 - 2007S/E LENG MAT COM PROM

1 Fridolina Barrientos Urb. M.Alto 9 14 -3 72 Inés Muñoz de G. Urb. Medio 7 -2 -7 -13 Luis Uribe Díaz Urb. Medio -12 -16 -13 -134 Teresa de los Andes Urb. Medio 3 14 -1 65 Pedro Velásquez B. Rur. M.Bajo -30 -39 -56 -416 Ana Oyarzún Cartes Rur. M.Bajo 12 -18 -4 -37 La Estancia Rur. M.Bajo -7 -11 -24 -148 Aytue Urb. M.Bajo -2 -11 -22 -129 Ermelinda Sánchez Rur. M.Bajo -46 -56 -69 -57

10 Curahue Rur. M.Bajo -43 -57 -24 -4111 Olinda Bórquez B. Rur. M.Bajo -29 -49 -24 -3412 Padre Hurtado Urb. M.Bajo -12 -14 -36 -2013 Puacura Rur. M.Bajo --- --- --- 014 Quilquico Rur. M.Bajo 31 52 -9 2515 Coihuinco Rur. Bajo --- --- --- 016 Pedro Urbiola Rur. Bajo -21 -15 -31 -2317 Los Robles Rur. Bajo -15 -29 -32 -2518 San Miguel Rur. Bajo 5 -43 11 -919 Llicaldad Rur. Bajo -23 -43 -39 -3520 Yutuy Rur. Bajo -42 -19 -59 -4021 Huenuco Rur. Bajo 25 21 12 2022 Gamboa Rur. Bajo -27 2 -1 -923 Manuela Cárdenas B. Rur. Bajo -50 -48 -3 -3424 Los Ángeles Rur. Bajo 11 31 -16 825 Lingue Rur. Bajo --- --- --- 026 Quelquel Rur. Bajo 20 45 11 2527 Paúl Harris Rur. Bajo 14 -8 30 1228 Pid Pid Rur. Bajo -41 15 -16 -1429 La Chacra Rur. Bajo 0 -8 -7 -530 Capilla de Lourdes Rur. Bajo --- --- --- 031 Inés de Bazán Rur. Bajo 17 19 34 2432 Astilleros Rur. Bajo --- --- --- 033 Coñico Rur. Bajo --- --- --- 034 Ducán Rur. Bajo --- --- --- 0

Supuestos:

i) Se considerará para el análisis, los promedios más significativos en cuanto al incremento y a la

disminución del puntaje obtenido en las Áreas de Lenguaje, Matemática y Comprensión del

Medio, para el periodo 2006 - 2007.

ii) Para efectos del análisis se tendrá en consideración el Nivel en que son clasificados los

Establecimientos Educacionales.

En relación a Tabla Nº 31:

i) En el tramo de los Establecimientos catalogados como Medio Alto, se encuentra únicamente

la Escuela “Fridolina Barrientos Canobra”, la cual obtuvo como promedio un incremento de 7

puntos.

ii) En el tramo de los Establecimientos Educacionales catalogados como Medio, la Escuela

“Teresa de Los Andes” tuvo un incremento de 6 puntos.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

42

iii) En el tramo de los Establecimientos Educacionales catalogados como Medio Bajo, la Escuela

Rural “Quilquico”, incrementa su promedio en 25 puntos.

iv) En el tramo de los Establecimientos Educacionales catalogados como Bajo, la Escuela Rural de

“Quelquel”, incrementa su promedio en 25 puntos, seguido de la Escuela “Inés de Bazán”, con

un promedio de 24 puntos y la Escuela de “Huenuco” con un promedio de 20 puntos.

Observación:

Habiéndose establecido la Ley SEP que tiende a potenciar el mejoramiento de los

aprendizajes de toda la población escolar y de manera especial de los alumnos prioritarios (un

tercio de los mas vulnerados), se presenta una propuesta en los Planes de Acción tendiente a

fortalecer el área de Lenguaje y Matemática, conformándose para este efecto un equipo SEP

integrado por Docentes con competencias en áreas puntuales. Teniendo en consideración los

resultados SIMCE resulta relevante señalar que estos deben ser optimizados, razón por la cual, se

deben fortalecer estrategias que permitan asegurar el logro de aprendizajes en los subsectores

más deficitarios, asegurando un proceso de evaluación en función de los aprendizajes esperados y

de acuerdo a los indicadores, con el propósito que el levantamiento de estos datos sean

compatibles con los logros obtenidos.

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

43

Tabla Nº 32. SIMCE 2º Medio por Unidad Educativa.

2003 2006

UNIDADES EDUCATIVAS

Área NIVEL Núm. Puntaje Promedio Prom.

núm. Puntaje promedio Prom.

Diferencias 2003 - 2006

S/E Als. LENG MAT Als. LENG MAT LENG MAT PROM

1 Liceo Galvarino R. Urb. Medio 258 263 259 261 208 282 295 289 19 36 28

2 Liceo Politécnico Urb. M.Bajo 344 271 287 279 329 272 293 283 1 6 4

3 Liceo Francisco Coloane Urb. Bajo --- --- --- --- 90 227 215 221 --- --- ---

En relación a Tabla Nº 32:

i) El Liceo “Galvarino Riveros”, clasificado en el Nivel Medio, obtuvo el siguiente resultado:

- En relación a año 2003, el año 2006, se incrementó en 19 puntos el Área Verbal.

- En relación a año 2003, el año 2006, se incrementó en 23 puntos el Área Matemática.

ii)El Liceo Politécnico, clasificado en el Nivel Medio Bajo, obtuvo el siguiente resultado:

- En relación a año 2003, el año 2006, se incrementó en 1 punto el Área Verbal.

- En relación a año 2003, el año 2006, se incrementó en 4 puntos el Área Matemática.

iii) El Liceo Francisco Coloane, clasificado en el Nivel Bajo, obtuvo el siguiente resultado el año

2006 como primera medición; 227 puntos el Área Verbal, 215 puntos el Área Matemática y 221

puntos como Promedio.

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

44

Tabla Nº 33. Promedios 2º Medios SIMCE 2007.

LENG MAT PROM.

COMUNAL MUNICIPAL 274 282 278COMUNAL 265 269 267REGIONAL 254 250 252NACIONAL 254 252 253

En relación a Tabla Nº 33:

i) En el Área de Lenguaje los 2º Medios Comunales Municipales, obtienen el siguiente resultado:

- +20 puntos que Nivel Nacional.

- +20 puntos que Nivel Regional.

- +9 puntos que Nivel Comunal.

ii) En el Área de Matemática los 2º Medios Comunales Municipales, obtienen el siguiente

resultado:

- +30 puntos que Nivel Nacional.

- +32 puntos que Nivel Regional.

- +13 puntos que Nivel Comunal.

iii) En cuanto al promedio en ambas áreas se obtiene que los 2º Medios Comunales Municipales,

obtienen el siguiente resultado:

- +25 puntos de Promedio que Nivel Nacional.

- +26 puntos de Promedio que Nivel Regional.

- +11 puntos de Promedio que Nivel Comunal.

45

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

7.6.4. Diagnóstico de Calidad Lectora.

Conforme a criterios establecidos por el Ministerio de Educación, a partir del 2008, se ha

comenzado a desarrollar un diagnostico dirigido hacia la medición de la Velocidad y Calidad Lectora

(de 2º a 8º Básico) y la Comprensión Lectora (de NT 1 a 8º Básico). Cabe destacar que este proceso de

diagnóstico, se encuentra en su etapa de ejecución, para dicho efecto, hay un equipo de seis docentes

que están aplicando los instrumentos en cuestión, a la fecha de entrega del PADEM 2009, no se

encuentran disponibles los resultados dado la amplitud de la muestra a diagnosticar. Por otra parte,

una vez obtenido y analizado este diagnóstico se utilizará la información como un insumo para diseñar

los Planes de Mejora según normativas Ley SEP.

Se diagnóstica Matricula por Niveles de Enseñanza

Pruebas Utilizadas

2º a 8º Básico 1º y 2º NT

1º a 8ºBásico

Dominio Lector: i) Velocidad Calidad Lectora

3063 --- --- Pruebas de De Dominio Lector Fundar para alumnos de Enseñanza Básica.

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva:8 Niveles de Lectura

--- --- 4.193 Prueba CLP Formas Paralelas Manual para la Aplicación de la Prueba de Comprensión Lectora. 8 Niveles de LecturaForma A

Comprensión Lectora --- 506 --- Cuentos Seleccionados

Fuente: Área Técnica UTP Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

46

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

7.7. RECURSOS HUMANOS, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.

7.7.1. Dotación Docente.

Tabla Nº 34. Dotación Docente.

Ejercicio de los Docentes por lugar de desempeño Función y Nivel

Educacional

Año 2007 Proyección 2008T o t a l DOCENTES TITULARES DOCENTES A CONTRATA TOTAL

Nº Nº Nº Horas Titulares Horas a Contrata Total Horas Nº Horas a Contrata Nº TOTAL HORAS

Doc. Horas Doc. Jec No Jec Total Jec No

Jec Total Jec No Jec Total Doc. Jec No

Jec Total Doc. Jec No Jec Total

ESTA

BLEC

IMIE

NTO

S ED

UCA

CIO

NA

LES

Docentes DAEM o Corporación 7 308 6 0 236 236 0 28 28 0 264 264 1 0 44 44 7 0 308 308Docentes Función Directiva 25 1.100 22 0 898 898 0 70 70 0 968 968 3 0 132 132 25 0 1.100 1.100Docentes Función Técnico Pedagógica 16 660 12 0 511 511 0 3 3 0 514 514 2 0 88 88 14 0 602 602Docentes Educación Parvularia (1er. Niv. Transición). 11 358 5 0 152 152 0 8 8 0 160 160 4 0 128 128 9 0 288 288Docentes Educación Parvularia (2º Niv. Transición). 10 300 12 0 374 374 0 8 8 0 382 382 1 0 30 30 13 0 412 412Docentes Educación General Básica 196 6.977 161 0 5.088 5.088 704 0 704 704 5.088 5.792 28 831 0 831 189 1.535 5.088 6.623Docentes Educación Básica Adultos 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 24 1 0 24 24Docentes Educ. Diferencial Especial 15 550 12 0 360 360 0 110 110 0 470 470 2 0 76 76 14 0 546 546Docentes Educ. Media H-Científica 67 2.076 50 0 1.522 1.522 251 0 251 251 1.522 1.773 17 391 0 391 67 642 1.522 2.164Docentes Educ. Media Técnica Profesional 60 2.130 51 0 1.657 1.657 235 0 235 235 1.657 1.892 7 172 0 172 58 407 1.657 2.064Docentes Educ. Media Adultos (HC/TP) 8 61 1 0 20 20 0 0 0 0 20 20 7 0 55 55 8 0 75 75Otras funciones (Integración) 22 902 14 0 566 566 0 24 24 0 590 590 10 0 376 376 24 0 966 966

438 15.452 346 0 11.384 11.384 1.190 251 1.441 1.190 11.635 12.825 83 1.394 953 2.347 429 2.584 12.588 15.172

46

Fuente: Departamento Personal de Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

48

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Análisis de Dotación Docente Años 2007-2008:

i) De acuerdo a lo indicado en Tabla Nº 33 la Dotación Docente para el año 2008, corresponde a

12.825 horas en calidad de Titulares, incluyendo todo el Personal Profesional que se desempeña

en los diversos Subsistemas de Educación y en la Planta Técnica de la Corporación, y 2.347 horas

en calidad de Contrata, lo que implica una Dotación Docente Comunal de 15.172 horas en total

(Titulares + Contrata).

ii) En relación al año 2007, la Dotación Docente contaba con 15.452 horas, lo que correspondía a

13.738 horas titulares y 1.714 horas en calidad de contrata, lo que significa respecto al año 2008,

una disminución de 280 horas (titulares y contratas), por la aplicación de la Ley 19.933.

Tabla Nº 35. Dotación de Funcionarios Administración Central Corporación

Área Educación.

Personal

Nº Funcionarios

TotalCódigo Trabajo Estatuto DocentePlazo Fijo Indefinido Contrata Titulares

Secretario General 1 1Finanzas 5 5U.T.P. 3 3Extraescolar 1 1 2Personal 2 2Estadística 1 1Unidad Atención al Menor 1 1COMSE 1 1Adquisiciones 2 2Mantención 2 2Equipo de Terreno (reparaciones) 1 5 6Computación 1 1Secretarias 2 2Auxiliares 2 2TOTAL 1 23 1 6 31

Staff Profesionales Integración 1 3 4

Canal R. T. V 4 4

Salud 4 4

En relación a Tabla Nº 35:

Planta Corporativa:

i) Un 3% de los Funcionarios corresponde a aquellos que tienen un Contrato a Plazo Fijo.

ii) Un 74% de los Funcionarios corresponden a aquellos que tienen un Contrato Indefinido.

iii) Un 3% de los Funcionarios corresponden a aquellos que están a Contrata.

iv) Un 20% que corresponde a Titulares.

Staff de Profesionales:

i) Un 25 % corresponde a Plazo Fijo.

ii) Un 75% corresponde a Plazo Indefinido

Planta de Salud:

i) 100% de los Funcionares corresponde a Contrato Indefinido.

49

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

v) Estos 31 Funcionarios Corporativos atienden a una Población de:

- 40 Establecimientos Educacionales 6 Jardines Infantiles

- 1 Biblioteca Pública 1 Academia de Arte”Islas del Sur”.

Fuente: Departamento Personal de Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

50

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Tabla Nº 36 Dotación de Funcionarios Corporación Proyectos Complementarios.

PersonalNº Funcionarios

Código Trabajo TotalPlazo Fijo IndefinidoO.P.D. --- 6 6Centro de Educación Ambiental "Huillín" 1 --- 1Biblioteca Pública --- 1 1Jardín Infantil Llau-Llao --- 2 2Jardín Infantil "Los Chilotitos" --- 3 3Jardín Infantil "Ayen" 2 --- 2Jardín Infantil "Rayito de Sol" --- 2 2Jardín Infantil y Sala Cuna “Eluney” 4 2 6Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Conejitos” 3 --- 3Centro Cultural --- 3 3Museo --- 2 2TOTAL 10 21 31

En relación a Tabla Nº 36:

- Muestra la cantidad de funcionarios contratados vía Proyectos y Convenios entre la Ilustre

Municipalidad de Castro y diversos servicios de Gobierno traspasando su Administración a la

Corporación Municipal de Castro.

Fuente: Oficina de Personal, Corporación Municipal, Año 2008.

51

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

7.7.2. Asistentes de la Educación.

Tabla Nº 37. Asistentes de la Educación 2008.

EstablecimientosAdministrativos Paradocentes Secretarias Bibliotecarias Aux.

PárvulosAux.

TalleresAux.

Servicios Total Total

TIT CONT TIT CONT TIT CONT TIT CONT TIT CONT TIT CONT TIT CONT TIT CONT GeneralLuis Uribe Díaz 2 2 1 1 3 6 15 0 15Inés Muños de García 1 2 1 1 1 1 5 11 1 12Ana Nelly Oyarzún 1 1 2 0 2Pedro Urbiola 1 2 3 0 3Quilquico 1 1 0 1Ermelinda Sánchez de C. 2 2 4 0 4Olinda Bórquez B. 1 1 0 1Pedro Velásquez Bontes 2 1 3 6 0 6Los Ángeles 1 1 0 1Aytué 1 2 2 1 2 6 13 1 14Padre Hurtado 2 1 2 3 8 0 8Galvarino Riveros C. 2 8 1 1 1 1 10 22 2 24Politécnico 2 16 2 1 3 16 1 40 1 41Francisco Coloane 1 4 1 1 6 1 7Párvulos Huanilen 4 1 2 6 1 7Teresa de los Andes 1 4 1 1 2 5 14 0 14Fridolina Barrientos 1 1 2 2 2 4Antu Kau 1 4 3 8 0 8 0

Total 9 2 46 1 9 1 9 0 20 2 3 0 6 7 3 163 9 172

Fuente: Departamento de Personal Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

50

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9. 7.7.3. Equipamiento

Tabla Nº 38.

Equipamiento Computacional.

CPU MONITORES IMPRESORAS SCANERMESAS

COMPUTACIÓN SILLAS HUB INTERNET

EQUIPAMIENTOS ENLACES

2006 Tot B M Tot B M Tot B M Tot B M Tot B M Tot B M Tot B M SI NO1 Liceo Politécnico 96 96 0 96 96 0 5 5 0 2 2 0 96 96 0 96 96 0 4 4 0 SI2 Galvarino Riveros Cárdenas 54 43 11 61 55 6 16 16 0 3 2 1 45 0 49 49 48 1 6 6 0 SI3 Liceo Francisco Coloane 50 47 3 50 50 0 10 10 0 2 2 0 43 0 43 43 43 0 2 2 0 SI4 Luis Uribe Díaz 47 39 8 50 43 7 11 8 3 2 2 0 24 2 45 45 44 1 3 3 0 SI5 Inés Muñoz de García 28 19 9 28 28 7 3 3 0 2 2 0 20 0 20 20 20 0 2 2 0 SI6 Aytue 36 33 3 34 30 4 3 1 2 1 1 0 26 0 51 51 51 0 2 2 0 SI7 Padre Hurtado 25 16 9 25 19 6 7 4 3 1 0 1 16 1 44 44 44 0 4 4 0 SI8 Teresa de Los Andes 30 22 8 33 23 10 3 2 1 1 1 0 20 0 33 33 33 0 1 1 0 SI9 Fridolina Barrientos 11 8 3 11 8 3 7 5 2 3 3 0 8 0 16 16 16 0 3 3 0 SI

10 Escuela de Párvulos Huanilen 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 SI NO11 Adultos 5 1 4 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO12 Antu – Kau 20 15 5 19 18 1 6 4 2 1 1 0 17 17 0 15 15 0 2 2 0 SI13 Quelquel 3 3 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 NO14 Curahue 3 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 0 3 3 0 4 4 0 1 1 015 Ana Nelly Oyarzun Cartez 10 3 7 10 8 2 4 2 2 0 0 0 4 4 0 7 7 0 1 1 0 SI16 Pedro Urbiola 15 12 3 16 10 6 6 4 2 1 1 0 6 6 0 12 12 0 1 1 0 SI17 Manuela Cárdenas Barría 7 7 0 7 7 0 7 7 0 1 1 0 6 6 0 12 12 0 1 1 0 NO18 Coihuinco 2 2 0 2 2 0 2 1 1 2 2 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 NO19 Coñico 3 1 2 3 3 0 2 1 1 1 0 1 2 2 0 4 4 0 0 0 0 NO20 Yutuy 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 NO21 Quilquico 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 8 8 0 0 0 0 NO22 Paúl Harris 9 2 7 9 4 5 1 1 0 0 0 0 7 7 0 10 10 0 1 1 0 SI23 Puacura 3 2 1 3 2 1 2 2 0 1 0 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 NO24 Ermelinda Sánchez de Cifuentes 15 14 1 14 14 0 4 2 2 1 1 0 18 18 0 15 15 0 0 0 0 SI25 Ducan 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 NO26 Lingue 2 0 2 2 0 2 1 0 1 1 1 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 NO27 Olinda Bórquez Bórquez 7 3 4 8 3 5 2 1 1 0 0 0 4 4 0 7 7 0 0 0 0 SI28 Huenuco 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 4 4 0 1 1 0 NO29 Llicaldad 4 0 4 4 0 4 2 1 1 0 0 0 4 4 0 6 6 0 1 1 0 SI30 Gamboa 3 0 3 3 0 3 2 1 1 1 1 0 5 5 0 11 11 0 0 0 0 NO31 La Chacra 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 0 0 0 NO32 Inés Bazan 3 2 1 3 2 1 2 2 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 1 1 0 NO33 Pedro Velásquez Bontes 30 20 10 30 20 10 6 4 2 0 0 0 13 13 0 13 13 0 3 3 0 SI34 La Estancia 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 NO35 Pid – Pid 7 6 1 7 7 0 3 2 1 1 1 0 2 2 0 8 8 0 1 1 0 SI36 Los Ángeles 9 6 3 9 9 0 7 6 1 1 1 0 7 7 0 14 10 4 0 0 0 NO37 Los Robles 8 8 0 8 8 0 6 6 0 1 1 0 8 8 0 16 16 0 0 0 0 NO38 San Miguel 3 3 0 3 3 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 NO39 Capilla de Lourdes 2 2 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 4 4 0 0 0 0 NO

TOTALES 566 448 118 575 491 84 144 111 33 39 36 3 427 432 3 606 600 6 41 41 0 19 20

51

TOT= Totales B= Buenos M= Malos.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

Gráfico Nº 12. Distribución Porcentual de conexión a Internet en

Unidades Educativas Municipales de la Comuna de Castro.

49%

51%CON INTERNET

SIN INTERNET

La proveniencia de los recursos computacionales se ha visto incrementado por el Programa Enlace

del MINEDUC.

7.7.4. Infraestructura.

Tabla Nº 39. Capacidad Instalada.

Ítem Cantidad 2007

Disponibilidad (%) Estado (%)Si No Bueno Regular Malo

Sala de Clases 294 94.3 5.7 68.6 31.4 0.0Sala de Profesores 18 93.8 6.3 87.5 12.5 0.0Sala Multiuso 19 94.1 5.9 72.2 27.8 0.0Oficinas 66 96.2 3.8 73.1 26.9 0.0Baño Alumnos 72 94.1 5.9 55.6 33.3 11.1Baño Alumnas 72 96.9 3.1 58.8 32.4 8.8Baño Docentes 46 96.8 3.2 73.5 17.6 8.8Baño No Docente 12 88.9 11.1 99 10 0.0Laboratorios 14 85.7 14.3 85.7 14.3 0.0Bibliotecas 12 91.7 8.3 50 30 20.0Gimnasios 11 90.0 10 60.0 40.0 0.0Aula Escenario 3.0 100.0 0.0 66.7 33.3 0.0Camarines 10.0 80.0 20.0 60.0 40.0 0.0Canchas 11 90.0 10.0 20.0 80.0 0.0Bodegas 31 100.0 0.0 25.0 62.5 12.5Cocina 38 96.9 3.1 61.8 35.3 2.9Internado 1 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0

Fuente: Departamento de Mantención Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

52

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

En relación a Tabla Nº 39:

i) La infraestructura construida en año 2005 - 2007 permitió el incremento de:

- Internado Piruquina, en 647.70 mts².

- Módulo de Transición, en 135.40 mts².

- Jardín Infantil “Ayen”, en 135.40 mts².

- Pabellón Administrativo “Escuela Padre Hurtado”, en 250 mts².

- Talleres Provisorios Liceo Politécnico, en 861 mts².

Tabla Nº 40. Incorporación de Establecimientos Educacionales Municipalizados

a Jornada Escolar Completa.

Establecimientos %

Básicos 100

Medios 100

En relación a Tabla Nº 40:

i) A partir del año 1999 los Establecimientos Educacionales Municipalizados de la Comuna de

Castro, se incorporan paulatinamente al Programa de Jornada Escolar Completa. En el año

2005 se Incorporan los últimos Establecimientos Educacionales Urbanos: Escuela “Luis Uribe Díaz”

e “Inés Muñoz de García”.

ii) A la fecha se encuentra el 100% de los Establecimientos Educacionales del Subsistema

Educación Básica y Media adscritos al Programa JEC.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

7.7.5. Evaluación Docente.

Tabla Nº 41. Evaluación Docente entre 2005 a 2007.

Niveles2005 2006 2007 Total Parcial Total

GeneralBásico Medio Básico Medio Básico Medio Básico MedioInsuficiente - - 1 - 0 0 1 1Básico 4 - 36 4 4 4 48 8 56Competente 10 - 64 10 17 17 103 27 130Destacado 1 - 9 8 4 11 15 19 34Objetado - - 7 - 7 - 7Rebeldes - - 7 - 7 - 7Totales 15 0 124 22 25 32 181 54 235

En relación a Tabla Nº 41:

i) El 2007 se han evaluado 57 Docentes, de los cuales 25 corresponden al Subsistema de Educación Básica y 32 de ellos al Subsistema de Educación

Media (C.H. y ETP).

ii) De esta distribución:

- 14 % se encuentra evaluado en Nivel Básico.

- 60% se encuentra evaluado en Nivel Competente.

- 26% se encuentra evaluado en Nivel Destacado.

iii) La optimización de los resultados se debe a:

- Cursos de Capacitación en Portafolios.

- Participación en Planes de Superación Profesional.

54

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

8. RECURSOS FINANCIEROS.

8.1. Asistencialidad JUNAEB.

Tabla Nº 42. Asignación Comunal Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

PROGRAMA NUMERO PRESUPUESTOBENEFICIARIOS ASIGNADO ANUAL

Programa Alimentación Escolar 5.967 724.234.135Prebásica (Pre-kinder - Kinder). 719 70.479.378Educación Básica. 3.765 501.874.029Educación Media. 1.043 133.251.321Tercer Servicio Chile Solidario Básica. 440 18.629.407Tercer Servicio Chile Solidario Prebásica. --- ---Hogares (Hogar Inmac. Corazón). 40 18.878.807Salud del Estudiante 2.925 33.777.500

Salud Bucal Altas Integrantes 500 10.725.000Controles Mantención 1.750 19.250.000Urgencias 450 3.060.000Radiografías 225 405.000Material Educativo 337.500Salud Escolar 810 15.848.029Oftalmología 700 12.341.806Otorrino 65 2.767.362Ortopedia 45 738.861

Vivienda Estudiantil 80 34.099.200

Residencia Familiar Estudiantil 48 22.320.000Beca Internado 32 11.779.200Apoyo Integral Útiles Escolares 4.267 5.778.686Pre-Básica 430 356.612Básica 3.035 3.790.806Media 802 1.631.268Chile Solidario Básica --- ---Chile Solidario Media --- ---Becas Beca Indígena 58 10.622.460Educación Básica 27 2.268.000Educación Media 23 3.987.740Educación Superior 8 4.366.720Beca Presidente de la República 31 7.514.598Educación Media 28 6.188.493Educación Superior 3 1.326.105Becas PSUBecas Apoyo a Retención Escolar 23 3.519.000

TOTAL 14.241 869.492.808

En relación a Tabla Nº 42:

En relación al año 2007, en el año 2008 se incrementó:

- en 1149 beneficiarios

- en $ 528.768.766, ello dado que JUNAEB consideró para la Comuna de Castro y la

Provincia, el Proyecto Comuna “100”, el cual beneficiaba el 100% de la población

escolar, de acuerdo a matriculas existente.

Fuente: JUNAEB 2008.

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

8.2. Aportes Ministerio de Educación.

Tabla Nº 43. Aportes Ministeriales.

Nº APORTES AÑO 2006 AÑO 20071 SUBVENCION PROYECTO INTEGRACION 300.119.374 359.523.1112 SUBVENCION EDUCACION DIFERENCIAL 2.694.720 2.694.7203 TALLERES COMUNALES 400.000 400.0004 PROYECTO RED ENLACES 840.068 1.749.185

5PROYECTO FINANCIAMIENTO BANDA ANCHA 3.189.909 1.724.219

6 APORTE PLAN SUPERACION PROFESIONAL 2.611.650 TOTALES 309.855.721 366.091.235

Tabla Nº 44 Subvención S.N.E.D.

ESTABLECIMIENTOS AÑO 2004 AÑO 2005LICEO POLITECNICO 17.390.493 29.123.584ESCUELA OLINDA BORQUEZ 1.650.722 2.536.692ESCUELA LLICALDAD 942.453 1.096.533ESCUELA PADRE HURTADO 5.171.145 7.663.382ESCUELA TERESA ANDES 5.198.978 0

TOTALES 30.353.791 40.420.191 ESTABLECIMIENTOS AÑO 2006 AÑO 2007LICEO POLITECNICO 36.622.103 46.047.190ESCUELA OLINDA BORQUEZ 3.294.617 3.869.607LICEO GALV. RIVEROS CARDENAS 27.223.615 31.686.764ESCUELA PEDRO VELASQUEZ BONTES 6.028.222 7.057.802ESCUELA PEDRO URBIOLA 3.935.593 4.547.240ESCUELA ERMELINDA SANCHEZ DE C. 3.242.657 3.693.733ESCUELA LOS ANGELES 3.545.273 4.155.847ESCUELA LOS ROBLES 1.625.642 1.833.412ESCUELA ANTUKAU 1.349.991 1.654.310

TOTALES 86.867.713 104.545.905

Tabla Nº 45 Subvención de Pro- Retención.

ESTABLECIMIENTOSAÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008

LICEO POLITECNICO 1.076.400 1.434.510 1.257.588 2.346.518LICEO GALVARINO RIVEROS 455.400 260.820 0 342.201LICEO FRANCISCO COLOANE 455.400 1.043.280 571.631 733.288ESCUELA LUIS URIBE 103.500 54.338 0 0ESCUELA INES MUÑOZ 207.000 108.676 0 61.108ESCUELA AYTUE 207.000 271.690 228.656 305.540ESCUELA LLAU-LLAO 207.000 54.338 57.164 0ESCUELA PIRUQUINA 51.750 0 0 0ESCUELA PADRE HURTADO 103.500 108.676 114.328 122.216ESCUELA TERESA ANDES 0 323.028 685.968 427.756

TOTALES 2.866.950 3.659.356 2.915.335 4.338.627

Fuente: Departamento de Finanzas, Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009

Tabla Nº 46 Subvención Asignación de Desempeño en Condiciones Difíciles.

Nº ESTABLECIMIENTOS AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007

33 60.709.829 34 57.368.467 55.255.543 35 56.635.845

TOTALES 60.709.829 57.368.467 55.255.543 56.635.845

Otros aportes Asignaciones Ministeriales Desempeño Docente.

Tabla Nº 47. Asignación A.E.P.

ESTABLECIMIENTOSNº

DOCENTES AÑO 2006 AÑO 2007LICEO GALV. RIVEROS CARDENAS 3 2.424.400 882.000LICEO POLITECNICO 2 1.585.600 546.000ESC. FRIDOLINA BARRIENTOS CANOBRA 1 814.000 252.000ESCUELA LUIS URIBE DIAZ 2 1.908.800 606.000ESCUELA PARVULOS HUANILEN 1 814.000 252.000 9 7.546.800 2.538.000

Tabla Nº 48. Asignación A.V.D.I.

ESTABLECIMIENTOS Nº DOCENTES AÑO 2006Nº

DOCENTES AÑO 2007ESCUELA AYTUE 1 506.160 3 713.548ESC. FRIDOLINA BARRIENTOS CANOBRA 1 586.080 4 938.879ESCUELA TERESA DE LOS ANDES 1 506.160 3 1.042.156LICEO GALV. RIVEROS CARDENAS 2 1.013.990 3 1.598.400 12 3.708.573

Otros aportes de Instituciones.

Tabla Nº 49. Refuerzo Educativo.

Nº Especificación Montos en $

1 FONADIS 7.500.0002 Proyecto Orquesta "Gabriel Codou" 3.500.0003 Proyecto Orquesta "Raveles" 6.823.000

4Proyecto Orquesta Juvenil Esc. Fridolina Barrientos C. 7.000.000

5 Consejo Nacional de Cultura 1.150.0006 Escuela Informática y Ciudadanía 500.0007 Fondo del Medio 1.020.000

Total 27.493.000

Fuente: Departamento de Finanzas, Corporación Municipal de Castro, año 2008.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009

8.3. Presupuesto Municipal 2008 en desarrollo. Financiado vía Subvención Ministerial.

Tabla Nº 50. Presupuesto Anual Año 2008.TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR $ 6.463.846.252 $ 5.128.575.288TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 5.926.105.151 $ 4.775.772.647De Otras Entidades Publicas $ 5.926.105.151 $ 4.775.772.647De la subsecretaria de Educación -Subvención Escolaridad $ 5.745.204.975 4.205.862.102 De la subsecretaria de Educación -Aportes Afectados $ 4.500.000 338.557.685 De la JUNJI-Convenios Educación Prebásica $ 47.244.240 41.304.044 Del SENAME-Subvención Menores en Situación Irregular $ 47.476.536 34.231.413 De la Municipalidad -a Servicios Incorporados a su Gestión $ 58.500.000 144.419.313 De Otras Entidades Publicas (JUNAEB) $ 23.179.400 11.398.090 OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 537.741.101 $ 352.802.641Recuperación y Reembolsos por Licencias Medicas $ 125.641.259 $ 69.684.930Recuperación Art. 12 Ley Nº 18.196 $ 125.641.259 69.684.930 Otros $ 412.099.842 $ 283.117.711Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuesto $ 376.099.842 250.445.711 Otros (Devolución Renta) $ 36.000.000 32.672.000

TOTAL EGRESOS POR DEVENGAR $ 6.363.949.107 $ 4.848.754.571GASTOS EN PERSONAL $ 5.242.118.414 $ 4.141.828.000Personal de Planta $ 4.819.029.448 $ 3.861.674.617Sueldos y Otros $ 4.668.261.904 3.784.014.801 Asignación de Perfeccionamiento $ 16.204.012 5.142.866 Otras Cotizaciones Previsionales (ACHS) $ 71.491.562 56.323.715 Otras Asignaciones (Adecuación Docentes) $ 63.071.970 16.193.235 Personal a Contrata $ 423.088.966 $ 280.153.383Sueldos y Otros $ 413.490.277 274.374.406 Asignación de Perfeccionamiento $ 2.859.531 1.285.717 Otras Cotizaciones Previsionales (ACHS) $ 6.739.158 4.493.260 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 1.096.113.693 $ 706.926.571Alimentos y bebidas $ 85.827.354 $ 48.232.942Para Personas (Internados) $ 85.827.354 48.232.942 Textiles Vestuario y Calzados $ 4.687.660 $ 1.330.540Vestuarios Accesorios y prendas diversas ( casos sociales) $ 4.687.660 1.330.540 Combustible y Lubricantes $ 42.274.657 $ 31.480.904Para Vehículos $ 10.175.523 4.892.782 Para Calefacción $ 32.099.134 26.588.122 Material de Uso o Consumo $ 219.580.135 $ 94.899.279Material de Oficina $ 16.264.638 15.082.398 Textos y otros Materiales de Enseñanza (Caja Mat. Didáctico) $ 38.076.309 20.406.872 Materiales y Útiles de Aseo $ 5.216.610 3.694.696 Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales $ 5.617.538 3.248.451 Otros ( Gastos PIE) $ 154.405.040 52.466.862 Servicios Básicos $ 213.892.921 $ 141.036.100Electricidad $ 95.910.227 67.609.883 Agua $ 61.234.860 40.754.422 Gas $ 1.058.019 1.789.849 Telefonía Fija $ 38.905.525 19.919.842 Telefonía Celular $ 7.869.420 5.091.282 Acceso Internet $ 8.914.870 5.870.822 Mantencion y Reparaciones $ 134.898.588 $ 101.907.399Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones $ 105.896.582 85.845.469 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos $ 3.352.006 728.900 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros (Caja Gastos M.) $ 25.650.000 15.333.030 Servicios Generales $ 171.999.223 $ 158.951.039Servicios de Aseo $ 31.995.131 20.550.732 Servicios de Vigilancia $ 30.489.038 32.469.704 Pasajes, Fletes y Bodegaje (Movilización Alumnos y Docentes) $ 22.086.000 26.228.327 Sala Cunas $ 3.300.000 4.443.000 Otros (Gastos Generales-Imprevistos-Residencia Familiar) $ 84.129.054 75.259.276 Arriendos $ 35.890.000 $ 23.354.078Arriendo de Edificios $ 35.890.000 23.354.078 Servicios Financieros y de Seguros $ 17.252.059 $ 13.525.305Primas y Gastos de Seguros $ 17.252.059 13.525.305 Servicios Técnicos y Profesionales $ 168.011.096 $ 91.853.565Curso de Capacitación $ 40.848.740 1.047.963 Otros (Honorarios Administración, Extraescolares, PIE y otros) $ 127.162.356 90.805.602 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumos $ 1.800.000 $ 355.420Gastos Menores (Cajas Chicas C.M.C.) $ 1.800.000 355.420

INICIATIVA DE INVERSION $ 25.717.000 $ 64.807.043Equipamiento $ 10.175.000 27.904.135 Equipos $ 6.062.000 31.062.908 Vehículos $ 9.480.000 5.840.000

SALDO FINAL DE CAJA $ 99.897.145 $ 279.820.717

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

PADEM 2009

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

9. CRITERIOS PARA REFORMULACION DE POLITICA EDUCATIVA COMUNAL.

9.1. Criterios de consideración para Diseños de Políticas Educativas Comunales.

Cabe señalar que la Política Educativa Comunal fue diseñada para cinco años.

Para formular y rediseñar las Políticas Educativas Comunales se han tenido en

consideración varios elementos, entre los cuales podemos establecer:

i) Políticas Educativas a nivel Macro consignadas por el Ministerio de Educación.

ii) Evaluación PADEM anteriores.

iii) Los Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y Factores Externos (Oportunidades y

Amenazas).

iv) Índices de eficiencia interna (promoción, repitencia, deserción).

v) Resultado de Mediciones internas y externas.

vi) Guía de Auto evaluación.

vii) Planes de Mejora de EE.

viii) Modelo de Calidad de Gestión Escolar (MCGE).

Un elemento relevante de destacar es el hecho de la clasificación que se hizo

por EE, a objeto de tener en consideración elementos comunes de acuerdo a la

característica y complejidad administrativa de cada EE, a objeto finalmente de poder

establecer instancias de categorización que tuviera en cuenta a o menos los siguientes

elementos:

i) Población que atiende.

ii) Características de la población de acuerdo a su IVE.

iii) Tipología del Recurso Humano.

iv) Años de servicio de Docentes y Asistentes de Educación.

v) Especificación en cuanto a competencias (perfeccionamiento).

Para este efecto se clasificaron los EE en grupos homogéneos considerados como:

i) EE Básicos Urbanos Completos (07).

ii) EE Básicos Rurales Completos (07).

iii) EE 1º a 6º (1).

iv) Microcentro (03) con un Total de 17 EE.

v) EE de Media CH (02).

vi) EE de Media ETP (01).

vii) EE Adultos (01).

viii) EE de Párvulos (01).

ix) EE Educación Especial (01).

9.2. Modelo de Calidad de Gestión Escolar (M.C.G.E.)

A partir de noviembre 2007 y durante el año 2008, se instaló el Modelo de

Calidad de Gestión Escolar (M.C.G.E.) en la Comuna, iniciándose con un diagnóstico a

través de la Guía de Autoevaluación del M.C.G.E.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

El Modelo de Calidad de Gestión Escolar, recoge la experiencia acumulada a

través de los Programas de Mejoramiento y de otras experiencias Nacionales e

Internacionales (MINEDUC, 2004). El Modelo identifica los Procesos Claves en la Gestión de

los EE, los que se consignan en 5 áreas, 15 dimensiones y 41 elementos de Gestión. Las

áreas corresponden a:

Especificación ÁreasProcesos i) Liderazgo

ii) Gestión Curriculariii) Convivencia Escolar y Apoyo a

los Estudiantes.iv) Recursos

Producto i) Resultados

Principios inspiradores del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar.

El MINEDUC, ha establecido principios inspiradores del MCGE:

i) Liderazgo con visión de futuro: postula que directivos de los EE logran motivar y dirigir

en el logro de metas, apoyando la práctica de valores y acciones concretas a

mediano y largo plazo.

ii) Orientación a la satisfacción del usuario (alumno y familia): busca examinar el

conocimiento y habilidad del EE, para detectar y satisfacer las expectativas de la

Comunidad Educativa.

iii) Participación, principal factor estratégico: tiene como fundamento la necesidad de

crear un ambiente que privilegie la participación de los distintos actores, canales que

fomenten la creatividad y la cooperación y trabajo en equipo para el Mejoramiento

de los Procesos.

iv) Mejoramiento Continuo: Procesos de Aprendizaje Institucional sustentado en la

permanente revisión de las Prácticas de Gestión, la incorporación de ajustes y

evaluación de sus resultados.

v) Responsabilidad Pública: Promueve el análisis de la manera en que el EE. cumple con

sus responsabilidades sociales, promueve, apoya y desarrolla una buena práctica

ciudadana.

vi) Orientación a Resultados: Se fundamenta en que el Desarrollo de la Enseñanza

promueve la calidad de vida y conocimientos de los estudiantes. Por este motivo, los

resultados permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados durante la

planificación. Además, todo resultado revela el nivel de la eficacia, efectividad y

eficiencia, en el desempeño de los Procesos Educacionales.

Características de Modelo de Calidad Gestión Escolar.

Se pueden identificar características del MCGE (MINEDUC, 2004):

i) Modelo Integrado: cada una de las Áreas se relacionan entre sí, siendo lo central del

Modelo el Área de Gestión Curricular, el Área de Liderazgo es el motor que impulsa

los procesos y da coherencia a la actuación de los actores de la Comunidad

Educativa; el Área de Recursos y el Área de Convivencia y Apoyo a los Estudiantes

se orientan a generar condiciones y soporte. Cada una de estas áreas de proceso

impactan en el Área de Resultados.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

ii) Énfasis tanto en los procesos como en los productos: Para obtener buenos resultados

hay que planear, luego hacer, evaluar y mejorar constantemente. Esto hace que la

idea del mejoramiento continuo no solo esté sustentado en los resultados, sino en la

forma de alcanzarlos.

iii) No Prescriptivo: El Modelo muestra dónde poner énfasis en la acción de

mejoramiento, sin normar no homogeneizar estas acciones.

iv) Amplio: El Modelo, por ser transversal en los temas que analiza, es aplicable a

cualquier tipo de EE. (escuelas, liceos CH/ETP), ya que cada institución da relevancia

a los aspectos que más afectan el cumplimiento de su misión.

v) Base Para Diagnóstico: La información que reporta el Modelo es de gran ayuda,

muestra de manera externa y objetiva, una imagen de la calidad de los procesos de

gestión del EE en un momento determinado, su uso se transforma en una herramienta

fundamental para el análisis y mejoramiento continuo de todos los procesos del EE.

vi) Flexibilidad y Respuesta Rápida: Expresa que el Modelo es flexible a las

necesidades que se requiere estudiar. Por su carácter sistémico, la información que se

obtiene proviene de diferentes áreas, pudiendo enfatizar con mayor detalle y

exhaustividad el interés específico del EE. los resultados del análisis poseen objetividad

y se basa en evidencias.

vii)Planificación y Gestión Basadas en Datos: Expone actividades, pasos o etapas que se

definen para lograr objetivos previamente definidos, basados en información

empírica.

9.3. Ley SEP.

A partir de Marzo de 2008, el Estado ha otorgado por Ley Nº 20.248 una Subvención

Preferencial a los alumnos prioritarios (Pertenecientes a Chile Solidario o que estén en el

tercio mas vulnerable, según ficha CAS o en el tramo A de FONASA o que acrediten

condiciones de ruralidad, escolaridad de los padres o grado de pobreza de la Comuna.

Los Sostenedores Educacionales podrán recibir mensualmente por cada alumno

beneficiado desde, $ 3.172 hasta $ 22.302, dependiendo de:

i) Nivel de Alumnos: de Pre – Kinder a 4º Básico máxima subvención, de 5º a 8º en

menor porcentaje.

Nivel cubierto por Subvención Escolar Preferencial

Año de Vigencia

Pre-Kinder a 4º Básico 2008

Se agrega 5º Básico 2009

Se agrega 6º Básico 2010

Se agrega 7º Básico 2011

Se agrega 8º Básico 2012

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

ii) Categoría del Establecimiento: Categoría Autónomo máxima subvención, Categoría

Emergente en menor porcentaje (La Comuna no cuenta con EE en Recuperación).

iii) Concentración de Alumnos prioritario dentro del EE: mayor concentración, mayor

porcentaje adicional.

Impetran tal beneficio los sostenedores que actualmente reciben algún tipo de

Subvención Escolar y que cumplan con:

i) Acreditar el carácter prioritario de alumnos beneficiado de acuerdo con los criterios ya

señalados.

ii) Cumplir con la no selección y expulsión de alumnos de acuerdo a lo estipulado en la

nueva Ley.

iii) Presentar al MINEDUC e implementar un Plan de Mejoramiento Educativo a un plazo

mínimo de 4 años.

El impacto que genera la nueva Ley dice relación con incorporar a partir de marzo

de 2008 ingresos adicionales, lo que dará nuevas oportunidades para:

i) Aumento del Presupuesto.

ii) Mejoramiento en Rendimiento SIMCE.

iii) Aumento de Matriculas, Retención Escolar.

iv) Mejoramiento en la Calidad de la Educación.

v) Reconocimiento en la Comunidad.

En el caso particular de la Comuna de Castro y de manera especial la Educación

Municipalizada, hay 34 EE que han ingresado a la Ley SEP, correspondiendo a 02 EE.

Autónomos y 32 EE. Emergentes. Los Establecimientos en cuestión corresponden a:

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

Tabla Nº 50 EE. de la Comuna de Castro a considerar adscritos a Ley SEP.

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

Nº Estab. Clasif. AlumnosPrioritarios

01 Luis Uribe Díaz Autónoma 91

02 Inés Muñoz de García Autónoma 69

03 Fridolina Barrientos Canobra

Emergente 03

04 Teresa de los Andes Emergente 84

05 Pedro Velásquez Emergente 38

06 Ana Nelly Oyarzún Emergente 35

07 Aytué Emergente 25708 Ermelinda Sánchez de C. Emergente 06

09 Curahue Emergente 0310 Olinda Bórquez B. Emergente 08

11 P. Hurtado Emergente 63

12 Puacura Emergente 01

13 Quilquico Emergente 07

14 Coihuinco Emergente 04

15 Pedro Urbiola Emergente 25

16 Los Robles Emergente 06

17 San Miguel Emergente 02

18 Llicaldad Emergente 07

19 Yutuy Emergente 03

20 Huenuco Emergente 07

21 Gamboa Emergente 11

22 M. Cárdenas Emergente 07

23 Los Ángeles Emergente 1424 Lingue Emergente 0125 Quelquel Emergente 0426 Paúl Harris Emergente 0427 Pid-Pid Emergente 0628 La Chacra Emergente 0329 Capilla de Lourdes Emergente 01

30 Inés Bazán Emergente 0631 Coñico Emergente 0632 Ducán Emergente33 La Estancia Emergente 0334 Escuela de Párvulos

HuanilenEmergente 16

Totales 801

64

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Para efectos de desarrollar la Auto evaluación y posteriormente los Planes de Mejora se

han clasificado las Escuela por territorio, quedando estructurados de la siguiente forma:

Tabla Nº 51 Distribución de EE por Redes / Clasificación

Redes Establecimientos ClasificaciónUrbanos Completas(Pre-Básica a 8º Básico)

Luis Uribe Díaz.Inés Muñoz de García.Aytué.P. Hurtado.Teresa de los Andes.Cultura y Difusión Artística.

AutónomaAutónomaEmergenteEmergenteEmergenteEmergente

Rurales Completas(1º a 8º Básico)

Pedro Velásquez BontesErmelinda Sánchez de CifuentesQuilquicoOlinda Bórquez BórquezPedro Urbiola

EmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergente

Microcentro Los Solitarios(EE Unidocentes)

YutuyDucánLingueCoñicoQuelquelCurahueHuenucoLa Estancia

EmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergente

Microcentro Alborada y Pentágono(1º a 8º Básico)

LlicaldadAna N. OyarzúnGamboaLa ChacraCoihuincoPio PioPaúl HarrisPuacuraInés Bazán

EmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergente

Insulares(1º a 8º)

Unidocentes

Los RoblesLos ÁngelesManuela CárdenasCapilla de LourdesSan Miguel

EmergenteEmergenteEmergenteEmergenteEmergente

Urbano Escuela de Párvulos Huanilén Emergente

Fuente: Área Técnica Pedagógica Corporación Municipal, Año 2008.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

10. FORMULACION DE POLITICA EDUCATIVA COMUNAL.

10.1. Antecedentes Previos.

Habiéndose rediseñado las Políticas Educativas Comunales el año 2007, se estableció una

vigencia de 05 años a partir del año señalado.

De igual forma, la Visión Educativa comunal existente (percibida por sus autoridades) es

recogida como un input y considerada finalmente en la definición de la Política. Generalmente,

cuando se habla de “Planificación Tradicional”, usualmente se percibe el hecho de que la

planificación se sustenta sobre la percepción y/o cosmovisión particular de quienes la propician y/o

diseñan, o bien, de quienes tienen la responsabilidad Política, administrativa o Técnica de Gestionar

en el ámbito Educativo.

Esta Política revisada y rediseñada posibilitó plantear el tipo de Educación que

deseamos como Comuna, es un ideario que habrá que instalar, revisar, analizar y evaluar, toda vez,

que la Educación no es un proceso aislado del contexto en el cual se ve inserta, por el contrario, es

una instancia que depende por la más de las veces, de la cosmovisión que posea la sociedad

frente al concepto e ideario de Hombre.

Estos son los elementos que permiten sustentar una propuesta que con el tiempo ha de ir

evolucionando, persistiendo la idea fuerza, de que la educación, es un proceso de humanización

que compromete a toda una Sociedad y por ende, el rol de cada integrante es una acción que

debe de ser tenida en cuenta, toda vez, que ha de existir un criterio de responsabilidad de cada rol

expresado en:

i) Toma de Decisiones : Poder Político.

ii) Teorización : Desarrollo de la investigación como soporte para la toma de decisiones.

iii) Nivel explicación : Práctica instalado y de responsabilidad de los técnicos.

Nivel ejecución : Práctica del quehacer educativo de la Escuela/Liceos.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

10.2. Política Educativa Comunal.

Políticas Objetivos Estratégicos Acciones

01 Mejoramiento de la Calidad Educativa Comunal y de los procesos de

enseñanza-aprendizaje.

El mejoramiento del Proceso Educativo

y de la instalación de estrategias que

fortalezcan el Currículo Prescrito a un

Currículum Instalado y Evaluado, se

constituye en un desafío que el sistema

demanda a los EE. Entendiéndose por

“Calidad” no tan solo los resultados

expresados en índices de eficiencia

interna o mediciones externas, sino que

de igual forma, en el logro de una

Práctica Pedagógica que garantice la

instalación de un aprendizaje

significativo para todos los estudiantes,

asegurando con ello, la obtención de

datos de los EE que muestren niveles de

logros de las metas establecidas en los

planes de acciones de mejoramiento.

1.1. Evaluación de la Implementación Curricular por Establecimientos Educacionales (EE).

1.1.1. Evaluar la Implementación Curricular de los Planes y programas vigentes en los subsectores de Lenguaje y Comunicación y Educación Matemáticas en los EE de la Comuna.

1.1.2. Instalar Talleres Comunales y staff de Docentes con Competencias Metodológicas en subsectores básicos a objeto de analizar y reflexionar y sugerir Decisiones Curriculares, Metodológicas y evaluativos en relación a logros y dificultades que presentan los EE en la implementación del Marco Curricular.

1.1.3. Instalación de prácticas del Modelo de Calidad de Gestión Escolar en los 41 EE.

1.2. Monitoreo de Prácticas Pedagógicas en el Aula.

1.2.1. Sensibilizar a Equipos Directivos/UTP/Gestión y Docentes a instalar práctica de proceso de supervisión de Prácticas Pedagógicas en aula por equipo de pares.

1.3. Evaluación de Resultados (Área Producto del MCGE).

1.3.1. Realizar Mediciones comunales en los subsectores de Lenguaje y Educación Matemática.

1.3.2. Identificar el nivel de logro alcanzado por estudiantes de la Comuna en subsectores de Lenguaje y Educación Matemática (en los niveles previos a los que evalúa el SIMCE Nacional).

1.3.3. Diseño y aplicación de Planes Remédiales.

67

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

Políticas Objetivos Estratégicos Acciones

02 Gestión profesional eficiente y efectiva.

Una de las acciones de mayor incidencia en el

logro de instalar un Proceso Educativo de

Calidad, es la que dice relación con el buen

ejercicio de la Práctica Profesional Docente,

proceso en el cual el Docente es capaz de

aplicar principios y competencias Pedagógicas

necesarias para organizar el Proceso de

Enseñanza, en la perspectiva de comprometer a

todos los alumnos con los aprendizajes, dentro de

las particularidades específicas del contexto en

que dicho proceso ocurre.

Debe de verificarse el conocimiento y

comprensión que posee el Docente acerca de

las disciplinas que enseña y de los conocimientos,

competencias y herramientas pedagógicas que

utiliza y que facilitan una adecuada mediación

entre los contenidos, los estudiantes y el

respectivo contexto de aprendizaje.

2.1. Implementar el Marco de la Buena Dirección. 2.1.1 Instalar la Evaluación institucional conforme a

Modelo SAGGE (MCGE) donde se pueda evidenciar la práctica profesional orientada hacia la instalación de los procesos de; Liderazgo, Gestión de Recursos, Gestión Curricular y Gestión de Clima Organizacional Efectivo.

2.2. Implementar el Marco de la Buena Enseñanza

2.1.2 Evaluar el desempeño profesional docente implementando un sistema de Coevaluación Formativa, teniendo en consideración los cuatro dominios del marco: Preparación de la enseñanza, Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, responsabilidades profesionales y enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes.

2.3 Implementar Política de Convivencia Escolar vigente.

2.3.1. Evaluar la Gestión de la Convivencia Escolar de acuerdo a los estándares de Calidad e la Convivencia escolar y que considere al menos las acciones de:

i) Prácticas realizadas en el EE que aseguren la interacción de los actores de la comunidad educativa favoreciendo un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes.

ii) Prácticas realizadas en el EE que permitan contribuir al desarrollo y aprendizaje de todos los estudiantes.

68

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

Políticas Objetivos Estratégicos Acciones

03 Desarrollo del Recurso Humano.

Es necesario asegurar en el Sistema

Educativo prácticas realizadas que

aseguren el desarrollo de los docentes y

Asistentes de Educación y la

organización y optimización de este

recurso en función del Logro de los

Objetivos y Metas Institucionales.

Se ha de asegurar y verificar que la

formación continua de los Docentes y

asistentes sea:

i) Pertinente con la Propuesta

Curricular.

ii) Coherente con Objetivos y Metas Instituciones.

3.1. Diseñar Perfiles Profesionales actualizados de acuerdo con requerimientos del Marco Buena Enseñanza (MBE).

3.1.1. Incorporar al Personal Docente de los EE de acuerdo a los Perfiles de Competencias Profesionales y en concordancia a normas legales vigentes.

3.2. Fortalecer Competencias Profesionales. 3.2.1. Identificar fortalezas y debilidades del personal docente en diversas áreas de formación requeridas para fortalecer el proceso de implementación curricular.

3.2.2. Realizar un estudio de las competencias funcionales que se requiere del personal Asistentes Educativos (Paradocentes y Administrativos) que laboran en los EE. de la comuna.

3.3. Diseñar Plan de Actualización-Profesional Comunal

3.1.1. Diseñar Plan de Capacitación Profesional Comunal descentralizado en su ejecución y conforme a necesidades EE.

69

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

Políticas Objetivos Estratégicos Acciones

04 Interacción con la Comunidad.

Acercamiento al contexto en el cual se inserta el alumno (la

Familia) con el objeto de comprometer a los Padres y

Apoderados en el proceso de formación de sus pupilos.

Crear espacios para que este acercamiento permita además

capacitar a Padres y Apoderados en temáticas alusivas al

desarrollo personal (Capital Educativo), o bien, sobre

sensibilización hacia problemas que enfrentan los alumnos y/o

pupilos.

Por otra parte, establecer las condiciones para que Padres y

Apoderados se integren pro activamente al quehacer del EE y

su accionar tenga coherencia con los Objetivos y Metas

Institucionales.

4.1. Desarrollar el Capital Humano. 4.1.1. Mejorar la escolaridad de los Padres y Apoderados especialmente e las madres estudiantes.

4.1.2. Diseñar Proyectos de Capacitación y Talleres Laborales para Apoderados.

4.1.3. Diseñar Proyectos Colaborativos de Formación de Monitores para el Desarrollo de Programas de Apoyo a la Escuela.

4.1.4. Identificar Programas y redes de Apoyo para trabajar con las Familias de los estudiantes en riesgo social

4.1.5. Educar e informar a Padres y Apoderados sobre situaciones de riesgo para sus hijos, tales como problemas de drogas, alcoholismos etc., a través de estrategias utilizadas en CONACE (de igual forma para estudiantes).

70

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

Políticas Objetivos Estratégicos Acciones

05 Modernización de la Gestión Educativa.

Comprenderá acciones que contribuyan a consolidar el Modelo de

Gestión Participativa Directiva y Técnica, Equipos capaces de tomar

decisiones en función del presupuesto anual y flujos de caja

asignados por Corporación para el funcionamiento de los EE o centro

de costos). La Educación como tal y el Proceso Educativo en su

particularidad enfrentan en esta época uno de los mayores desafíos -

Mejorar la Gestión Educativa - desde los ámbitos del Liderazgo y de la

Gestión Curricular, fundamentalmente, sin desestimar obviamente

otras áreas, tales como los recursos que se utilizan, los resultados que

se pretenden lograr y los ambientes de convivencia que se deben de

generar.

Por este efecto, para la toma de decisión eficiente y oportuna se

hace imprescindible, accionar sobre la base de la reflexión y análisis

de la información que se posee y por la competencia profesional de

quienes tienen la responsabilidad de gestionar.

5.1.

Aplicar Modelos de

Gestión de Recursos.

5.1.1. Definir componentes o conceptos que permitan

llevar el control de los ingresos y recursos disponibles

para el funcionamiento de la Unidad Educativa.

5.1.2. Diseñar Presupuestos de Flujos de Caja conforme a

ingresos que perciben los EE (Caja Chica u otro).

5.1.3. Definir criterios para la :

i) Gestión del gasto y rendiciones internas y externas

a la Corporación y a la comunidad educativa.

ii) Mantención y reparación de infraestructura y

equipamiento tecnológico, etc.

5.1.4. Definir criterios en relación a los aspectos

administrativos de los EE que inciden en la eficacia del

Sistema (Licencias Médicas, reemplazos, atrasos,

Permisos Administrativos y otros).

5.1.5. Definir criterios y procedimientos para los Programas

de Perfeccionamiento, Refuerzo Educativo, atención

de alumnos con déficit severos, derivaciones a redes

de apoyo, entre otros.

71

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

PLANES DE ACCIÓN DE CORPORACIÓNDIRIGIDO A COMUNIDAD EDUCATIVA.

Nº PLANES DE ACCIÓN (Temática)

01 Acciones Curriculares Subsistema de Educación Pre – Básica, Básica y Diferencial.

02 Acciones Curriculares Subsistema Educación Media.

03 Conformación Equipo SEP.

04 Actividades Docentes Complementarias.

05 Capacitación y Perfeccionamiento.

06 Seguimiento de Alumnos Retirados.

07 Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación 2008 - 2009.

08 Infraestructura y Equipamiento.

09 Autocuidado (Bournot) del Personal Docente Directivo, Docente y Asistentes de la Educación.

10 Asociatividad.

72

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 . 11. PLANES DE ACCIÓN 2009.11.1. PLANES DE ACCIÓN CORPORATIVOS.

Titulo ACCIONES CURRICULARES (Subsistema de Educación Pre - Básica, Básica y Diferencial) Mes Objetivo Mejorar procesos de Aprendizajes Significativos en Subsistemas de Educación Pre - Básica y Básica y de atención a la

diversidad, orientando las acciones hacia Programas de:Lenguaje y Comunicación.Niveles de Logro SIMCE (preferentemente Lenguaje y Comunicación año 2009).Calidad y Velocidad Lectora de 2º a 8º Básico.Comprensión Lectora de 1º Nivel de Transición a 8º año Básico.

Estrategias Diagnóstico (identificación, determinación y jerarquización), tabulación y análisis de:Niveles de Logros, preferentemente en Lenguaje y Comunicación. Dominio Lector - Velocidad y Calidad (2º a 8º Básico).Comprensión Lectora (1º NT a 8ª Básico).

Asesorar a EE en diseños de Planes de Mejora orientados a acciones y/o estrategias de superación de déficit diagnosticado, incluyendo alumnos con NEE.

Proporcionar a través de Área Técnica Pedagógica de Corporación y Equipo SEP (creado a partir de marzo de 2009), elementos técnicos que permitan reorientar los procesos en lo referido a logros del Currículo Prescrito (relacionados con Aprendizajes esperado e Indicadores).

Establecer diseños de Planificación para el desarrollo de la Actividad Educativa.

Evaluar procesos (levantamiento de Línea Bases) y productos.

Campaña “Usa la Cabeza, Lea un Libro” con participación de Poetas Isleños en EE.

Retroalimentar con información a EE de informes levantados.

Marzo – Abril

Abril

Abril a Noviembre

Mayo, Agosto yNoviembreAbril a Noviembre

Agosto y Noviembre

Metas 1. Diagnosticar a 100% de alumnos de 1º Nivel de Transición a 8º año Básico, según corresponda Dominio Lector (Velocidad y Calidad y Velocidad Lectora).

Utilizar Matriz de Logros para Lenguaje y Matemática en 100% de los EE.Aplicar Mapa de Progreso en 100% de Establecimiento de Educación Básica.

Indicadores 1. Velocidad Lectora Oral = palabras por minuto mínimo esperado.2. Nº total de Ítem de respuestas correctas x 100 Total de ítem3. Variación Puntaje SIMCE x K = 50.

Costos y Fuentes de Financiamiento

Subvención de Escolaridad.Subvención de Escolar Preferencial.Subvención Niveles Sala Cuna, NT 1 y NT 2 vía JUNJI.

73

Aportes Corporativos.Política que lo sustenta Mejoramiento de la Calidad Educativa Comunal.Responsable (s). De Supervisión: Área Técnica Pedagógica Comunal (UTP, Diferencial y Parvularia).

De Ejecución: Equipos de Gestión de EE y/o Coordinadores Técnicos Microcentro.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

Acciones Curriculares Subsistema Educación Media C.H. y E.T.P.

Titulo ACCIONES CURRICULARES (Subsistema Educación Media C.H. y E.T.P.) Mes Objetivo Mejorar el proceso Educativo a partir del diseño e implementación de:

i) Estándares y niveles de desempeño y/o eficiencia para la evaluación de estudiantes (Promoción, SIMCE, PSU).ii) Nueva Especialidad en ETP.iii) Educación Media en Centro Preventivo.

Estrategias Diseño de estándares y niveles de desempeño en cada subsector de Planes y Programa que mejoren procesos y productos.

Fortalecimiento del trabajo en equipo por Departamentos.

Creación e instalación de nueva Especialidad.

Ampliación de cobertura Educación Media en Centro Preventivo.

Mazo a Diciembre

Mazo a Diciembre

Marzo

Marzo Metas Incrementar puntaje SIMCE (-200 puntos = + 22%, de 220 a 250 = + 12%, de 280 a 300 puntos = mínimo 300 puntos, + de 300 puntos =

aumentar puntaje), estas metas a lograr en 4 años.

Incrementar en + 5% alumnos con sobre 450 puntos con derecho a postular a Universidades.

Creación de Especialidad Enfermería en Liceo Politécnico.

Creación de 01 curso en Educación Media en Centro Preventivo.Indicadores Nº de Repitentes + Nº de perdidas X 100

Matricula Total

SIMCE = Puntaje obtenido X K (Constante =50). Si promedio disminuye variación se mantiene negativa.

Ingresos Universidad = Alumnos Ingresados X 100 Total Alumnos que rinden la prueba

Nº de Alumnos (Nueva Especialidad) X 100 Total de Alumnos Matriculados

Costos y Fuentes de Subvención de Escolaridad.

74

Financiamiento Subvención SEP.Política que lo sustenta

Mejoramiento de la Calidad Educativa y de los procesos de enseñanza.

Responsable (s). Equipos Técnicos, Corporativos y de EE.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

Conformación Equipo SEP.

Titulo CONFORMACIÓN EQUIPO SEP Mes Objetivo Conformar Equipo Técnico SEP (dependiente del Área Técnica Pedagógica de Corporación) que pueda asesorar a docentes e

intervenir el aula pro activamente en temáticas de:II) Acciones de Planificación (Diacronía y Sincronía Currículo).III) Diseño de Enseñanzas (metodología).IV) Evaluación.

Estrategias Diseñar Perfil Profesional de Integrante de Equipo Técnico SEP.

Desarrollar Concurso Selección Profesionales Equipo Técnico SEP (06).

Capacitar a Equipo Técnico SEP en materias alusivas a competencias técnicas profesionales.

Diseñar y ejecutar programa de asesoría a: Red EE Rurales Completa, Red EE Microcentros y Red Urbana.

Evaluar cumplimiento de tareas y objetivos.

Enero

Enero

Marzo – Abril

Abril a Diciembre

Mayo, Agosto y Noviembre

Metas Conformar un equipo técnico SEP de 06 personas.

Realizar visitas a 100% de Redes EE. Indicadores Nº de Visitas realizadas a Redes EE X100

Total de Visitas ProgramadasCostos y Fuentes de Financiamiento

Subvención SEP.

Política que lo sustenta

Desarrollo del Recurso Humano.

Responsable (s). De Supervisión: Área Técnica Pedagógica Comunal.De Ejecución: Equipos SEP.

75

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

Actividades Docentes Complementarias.

Titulo ACTIVIDADES DOCENTES COMPLEMENTARIAS Mes Objetivo Conformar Equipo de Asistentes de Aula No Docentes que coadyuden a Docentes en cursos de 2º a 5º, enmarcados en Programa SEP,

conforme al Resultado basado en diagnóstico y comprensión lectora.Estrategias Seleccionar Equipos Asistentes de Aula para EE en cursos de 2º a 5º.

Capacitar a Equipos Asistentes de Aula en determinadas metodologías, coaching con el profesor que implementa asesoría.

Derivar a Asistentes de Aula a EE.

Supervisar programa de trabajo desarrollado por Asistentes de Aula.

Evaluar juntamente con Equipos Técnico de EE cumplimiento de metas de Asistentes de Aula.

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo a Diciembre

Mayo, Agosto y Noviembre.

Metas Conformar 01 Equipo de Asistentes de Aula a objeto de derivar a EE. Evaluar resultados obtenidos de 100% de Asistentes de Aula, según compromiso de funciones en coherencia con metas y objetivos institucionales:

Indicadores Nº de acciones desarrolladas por Equipo Asistentes de Aula X 100 Total de Acciones Consideradas en Programa

Costos y Fuentes de Financiamiento

Subvención SEP.

Política que lo sustenta

Mejoramiento de la Calidad Educativa Comunal.Desarrollo del Recurso Humano.

Responsable (s). De Supervisión: Área Técnica Pedagógica Comunal.De Ejecución : Equipos Directivos de los EE.

76

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.

Titulo CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO MESObjetivo Mejorar la práctica docente a través de la actualización de competencias profesionales. (Docentes y Asistentes a la Educación).

Estrategias Priorizar e impartir Programas de Perfeccionamiento orientados hacia Personal Docentes y Asistentes a la Educación:Talleres Comunales (Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática).Gestión y Liderazgo Efectivo (Grupos 01 y 02 continuidad).Portafolio.Coaching Liceos C.H.Plan de Superación Profesional PSP.Rol del Asistente de la Educación en la Reforma Educativa.

Desarrollar y evaluar cursos.

Abril a NoviembreAbril a NoviembreJulio

Agosto a DiciembreJulio

Metas Creación de 02 Talleres Comunales con cobertura de 30 profesores Primer Ciclo Básico.

Continuidad de 02 Talleres de Gestión y Liderazgo Efectivo para Docentes Directivos y UTP.

Participación de Docentes en 01 curso de Portafolio.

Participación de 100% Docentes evaluados en categoría de “Básicos” en PSP.

Participación de Asistentes de Educación en 01curso de 16 hrs. en Rol del Asistente en la Reforma Educativa.Indicadores Nº de Docentes y Asistentes de la Educación participantes en cursos X 100

Total Docentes y Asistentes de la Educación

Costos y Fuentes de Financiamiento

Corporación Municipal a través de franquicia SENCE.Ministerio de Educación.

Política que lo sustenta

Mejoramiento de la Calidad Educativa Comunal.Desarrollo de los Recursos Humanos.

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Responsable (s). De Supervisión: Área Técnica Pedagógica Comunal y Área de Perfeccionamiento de Corporación MunicipalDe Ejecución : Equipos Directivos de los EE.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

SEGUIMIENTO ALUMNOS RETIRADOS.

Titulo SEGUIMIENTO ALUMNOS RETIRADOS MESObjetivo Establecer causas de retiro de alumnos del Sistema Educativo Municipalizado, permitiendo ello el registro de las coberturas de

retiro.

Estrategias Diseñar estrategias en conjunto con Directores de EE que permitan conocer Nº y causas de alumnos retirados de los EE.

Aplicar formato a alumnos retirados.

Verificación en Sistema de Información General Educativa (SIGE).

Evaluar resultados a objeto de establecer lineamiento de acción de retención en el sistema, en asociatividad Establecimientos y Corporación.

Marzo

Marzo a Diciembre

Mayo, Agosto y Noviembre.

Metas Registrar a 100% de alumnos que se retiran del Sistema Educativo Municipalizado.

Indicadores Nº de Alumnos Retirados X 100 Total Alumnos Retirados

Costos y Fuentes de Financiamiento

Sin Costo.

Política que lo sustenta

Modernización de la Gestión Educativa.

Responsable (s). De Supervisión: Área Técnica Pedagógica Comunal.De Ejecución : Equipos Directivos de los EE.

78

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN 2008.

Titulo FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN 2008 MESObjetivo Establecer acciones tendientes a:

i) Monitoreo Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, proceso 2008.ii) Proceso de continuidad Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, 2009.

Estrategias En relación a FAMGME 2008:

Monitorear acciones relacionadas y/o pendientes.

Evaluar en EE efecto e impacto de acciones programadas FAMGEM 2008.

Procesar información y evacuar medidas correctivas.

En relación a FAMGME 2009:

Diseñar Proyecto de Continuidad FAMGME 2009.

Ejecutar acciones.

Evaluar proceso y producto.

Marzo – Abril

Abril

Abril

Enero

Marzo a Diciembre

Mayo, Agosto y Diciembre.

Metas Evacuar 01 informe de resultados obtenidos en EE usuarios del FAMGME 2008.

Diseñar 01 Proyecto para FAMGME 2009.

Indicadores Utilización de recursos / Implementación de Recursos de EE.Costos y Fuentes de Financiamiento

Ministerio de Educación.

Política que lo sustenta

Modernización de la Gestión Educativa.

79

Responsable (s). De Supervisión : Área Finanzas y Técnica de Corporación Municipal.De Ejecución : Equipos Directivos de los EE adscritos a FAMGME.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.

Titulo INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MESObjetivo Mejorar la infraestructura de EE conforme a necesidades detectadas.Estrategias Establecer acciones de Mejoramiento de Infraestructura de los siguientes Establecimientos:

i) Reposición Escuela Pedro Urbiola.ii) Reacondicionamiento Escuela Ana Nelly Oyarzún.iii) Reposición Escuela Pedro Velásquez Bontes.iv) Salón Polifuncional y Ampliación Escuela Olinda Bórquez Bórquez.v) Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna de Llau – Llao.vi) Ampliación Oficina Central Corporación.vii) Reposición de Escuela de Cultura y Difusión Artística Fridolina Barrientos Canobra.viii) Reposición Escuela Aytue y Gimnasio.ix) Construcción Centro Poli Deportivo.x) Reposición Escuela Padre Hurtado.xi) Mejoramientos Escuelas Luis Uribe Díaz e Inés Muñoz de García.xii) Reposición Gimnasio Escuela Inés Muñoz de García.xiii) Mejoramiento Integral Liceo Galvarino Riveros Cárdenas.xiv) Ampliación Módulo Pre – Básica Escuela Teresa de los Andes.

Ejecutar acciones de mejoramiento y equipamiento de infraestructura de EE indicados.

Recepcionar obras de mejoramiento y equipamiento de infraestructura de EE. indicados EE indicados.

Enero

Abril a Diciembre

Conforme a fecha conclusión.

Metas Elaborar 04 diseños de arquitectura que considere el mejoramiento de infraestructura de los EE.Construcción de 02 inmuebles (Pedro Urbiola y Llau – Llao).

IndicadoresMts² Reacondicionamiento y Construcción de EE X 100 Total de Mts² Construidos

80

Costos y Fuentes de Financiamiento

FNDR, Subvención de Mantenimiento y Fondos Corporativos.Aporte Capital JUNJI.

Política que lo sustenta

Mejoramiento de Infraestructura.

Responsable (s). Departamentos de Obras Municipales y Área de Mantención de Corporación Municipal.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

AUTOCUIDADO.

Titulo AUTOCUIDADO MESObjetivo Crear condiciones para fortalecer “Salud Integral” de Docentes Directivos, Docentes y Asistentes de la Educación.Estrategias Desarrollar talleres con staff de profesionales orientados hacia temáticas de:

i) Resolución de conflicto.ii) Auto cuidado.

Junio y Noviembre

Metas Elaborar 01 proyecto con staff de profesionales corporativos (psicólogos y asistente social) que considere temática relacionadas con auto cuidado.

IndicadoresNº DD, Docentes y Asistentes de la Educación Participantes X 100 Total de Funcionarios de Educación

Costos y Fuentes de Financiamiento

Fondos Corporativos.

Política que lo sustenta

Desarrollo de Recurso Humano.

Responsable (s). De Supervisión: Staff de Profesionales de Corporación Municipal.

81

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

ASOCIATIVIDAD.

Titulo ASOCIATIVIDAD MESObjetivo Desarrollar vínculos de colaboración con instituciones relacionadas con el quehacer Educativo, especialmente con

Departamento Provincial de Educación de Chiloé.Estrategias Diseñar Plan de Trabajo para la Comuna de Castro con Supervisores de Departamento Provincial de Educación de Chiloé.

Elaborar cronograma de salidas a Redes EE con Asesoría Apoyo Técnico.

Ejecutar acciones contempladas en Plan de Trabajo y Trabajo Técnico con:i) Red de EE. Urbanas Completas.ii) Red de EE. Rurales Completas. iii) Red de EE. Microcentros.iv) Red de EE. Insulares.

Evaluar procesos y productos

Marzo

Marzo

Abril a Diciembre

Mayo, Agosto y Noviembre

Metas Elaborar 01 Plan de Trabajo.

Efectuar 16 reuniones con EE.Indicadores

Nº de Reuniones efectuadas X 100 Total de Reuniones Programadas

Costos y Fuentes de Financiamiento

Sin Costo.

Política que lo sustenta

Interacción con la Comunidad.

Responsable (s). De Supervisión: Área Técnica de Corporación Municipal.

82

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA CURRICULAR.

Titulo RECREACIÓN DEPORTIVA MESObjetivo Sistematizar y diversificar las ofertas de actividades recreativas deportivas a nivel masivo y selectivo de los escolares de la

comuna.Estrategias Talleres integrados a las U. Educativas.

Talleres propios del Departamento Extraescolar dependientes de Corporación Municipal.

Programa de Salud Escolar con escolares obesos y en riesgo de obesidad.

Programa de Actividad Física para apoderados del sistema municipalizado.

Abril a Diciembre

Abril a Diciembre

Abril a Diciembre

Abril a DiciembreMetas Intervenir programas de Talleres JEC en a lo menos 06 EE.

Implementar, supervisar y evaluar 10 talleres dependiente del Departamento Extraescolar de la Corporación Municipal.

Integrar a 40 Apoderados a Actividad Física y Calidad de Vida.Indicadores Nº de Alumnos participantes en actividades extraescolares X 100

Total de Alumnos Educación MunicipalizadaCostos y Fuentes de Financiamiento

Subvención Escolaridad.Recursos Corporativos.

Política que lo sustenta

Mejoramiento de la Calidad Educativa.

Responsable (s). Departamento Extraescolar (Señor Higinio Rivera).

83

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 . EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA CURRICULAR.

Titulo ARTE Y CULTURA MESObjetivo Promoción del desarrollo integral a través de la ejecución de diversas acciones Artístico – Cultural.Estrategias Desarrollar Programas relacionados con:

i) Talleres de Formación Musical:o Orquesta.o Chelo.o Violín.o Bajo y Contrabajo.o Flauta Dulce y Traversa.o Piano Inicial y Avanzado.

ii) Talleres de Plástica:o Grabados.

iii) Eventos:o Encuentro de Cueca.o Conjuntos Folclóricos.o Teatro.o Poesías.

iv) Banda:o Escolar.o Orfeón.

Concretar acciones de difusión.

Presentación de productos de talleres.

Evaluar:Resultados Obtenidos.Grado de Satisfacción de Usuarios.

Marzo a Diciembre

Marzo a Diciembre

Julio y Diciembre

Mayo, Agosto y Noviembre.

Metas Incentivar el desarrollo de área Artística – Cultural.Indicadores N° de Participantes X 100

Total de Alumnos

84

Costos y Fuentes de Financiamiento

Recursos Corporativos.Aportes Externos.

Política que lo sustenta

Mejoramiento de la Calidad Educativa.Interacción con la Comunidad.

Responsable (s). Academia de Artes Islas al Sur.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR (RTV) (DIMENSIÓN PEDAGOGICA CURRICULAR).Titulo RTV MES

Objetivo Apoyar las propuestas curriculares de los EE. a través de la diversificación, mantención de Programas Educativos envasados.Estrategias Mantención al aire de Programas Educativos:

i) Novasur.ii) ¿Te cuento que? (Programa producido por EE. y muestras de actividades generadas en los EE).iii) RTV Noticias (Participación de Concejales).iv) Cápsula informativa Programa Minuto Cero (Área Deportiva). v) Transmisión de Actividades Culturales.vi) Videografías.vii) Minuto Cero.viii) La Hora de Los Leones.ix) Transmisión Dimayor y Libsur.

Incorporar a parrilla programática nuevo espacio de entretención y Debate:Andando.Clases de Tango.Clases de Cocina.

Abril a DiciembreJulio a DiciembreMarzo a DiciembreAbrilEnero a DiciembreSeptiembre

Febrero a DiciembreOctubre a DiciembreJulio a Noviembre

Metas Entregar a 04 Microcentros el material educativo para que los distribuyan en establecimientos donde no existe cobertura del canal.Lograr trabajar con el 60% de los colegios de la Zona Urbana y el 15% de la Zona Rural.

Cubrir el 15% de las actividades comunales.

Edición de 40% de actividades artísticas del Centro Cultural.

Edición de Programas: Andando 24 Capítulos, Clases de Tango 12 Capítulos y Clases de Cocina 12 Capítulos.Indicadores Emisión de Programa = Incremento Calidad.

Nº de Usuarios X 100 Población

Costos y Fuentes de Recursos Corporativos.

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Financiamiento Recursos Propios por Venta de Servicios.Aportes Externos.

Política que lo sustenta

Mejoramiento de la Calidad Educativa.Interacción con la Comunidad.

Responsable (s). Equipo de Producción.PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

COMSE.DIMENSIÓN: COMUNITARIA.

Titulo PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR MESObjetivo Promover, fomentar, difundir y ejecutar Políticas Comunales (Salud y Educación) que favorezcan el proceso de formación

integral del niño a través de la implementación de diferentes Programas de Acción Educativa y Social.Estrategias Difundir Programa de Salud Escolar.

Capacitar a Profesores Encargados de Salud.

Ejecutar acciones tendientes a:i) Detección de Problemas de Salud (Visual Auditivo).ii) Completación de consolidados (INA, Encuestas Prebásicas 1º Básico y 1º Medio).iii) Derivación de Alumnos a Atención Médica, Atención Primaria y Especialista.iv) Distribución de Becas y Asistencia Social.v) Continuidad de Programas de Pro – Retención (Familia Puente y Chile Solidario) para alumnos de 7º Básico a 4º Medio,

expresado en Beneficio de: Refuerzo Educativo, Vestuario Escolar, Salud, Recreación, Vivienda Estudiantil.Metas Incrementar en un 2% las atenciones y/o beneficios de los alumnos que lo requieran según diagnóstico establecido.Indicadores Nº de Alumnos Beneficiados X 100

Totalidad de Alumnos Costos y Fuentes de Financiamiento

Fondos JUNAEB.Subvención de Retención.Fondos Corporativos.

Política que lo sustenta

Interacción con la Comunidad.

Responsable (s). De Supervisión: COMSE.

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

PROYECTOS COMPLEMENTARIOS.

OFICINA PROTECCIÓN DE DERECHO (OPD).DIMENSIÓN: COMUNITARIA.

Titulo PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN DE POBLACIÓN INFANTO JUVENIL MESObjetivo Establecer acciones dirigidas a:

i) Participación de Población Infanto – Juvenil en Consejo Comunal.ii) Proporcionar asistencialidad (psicológica y social) a alumnos cuyo derecho han sido vulnerados.

Estrategias Conformar Consejo Comunal de Infancia Adolescencia.

Atención (social, psicológica y legal) de niños (as) y sus Familias que han sido vulnerados en sus derechos.

Seguimiento de casos tratados.

Evaluación de proceso y resultados.

Marzo a Diciembre

Metas Creación de 01 Consejo Comunal de Infancia (Con representantes de EE. de la Comuna).

Atención de posibles 320 casos ingresado a OPD.Indicadores Nº de Alumnos Beneficiados X 100

Totalidad de Alumnos

Costos y Fuentes de Financiamiento

Subvención SENAME (75% Financiamiento).Recursos Corporativos (25% Financiamiento).

Política que lo sustenta

Interacción con la Comunidad

Responsable (s). Directora y Equipo Profesional OPD.

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

OFICINA PROTECCIÓN DE DERECHO (OPD).DIMENSIÓN: COMUNITARIA.

Titulo INCORPORACIÓN DE REDES DE APOYO MESObjetivo Concretar acciones orientada a:

i) Promover y reforzar la importancia del ejercicio adecuado de los roles parentales.ii) Reforzar y ampliar lasos corporativos con redes de la Comuna de cobertura OPD.iii) Contribuir en el ámbito local a la generación permanente de reflexiones y aprendizajes sobre situación de niños (as) y

adolescentes insertos en territorio intervención de OPD.Estrategias Realizar talleres de Roles Parentales.

Ejecutar Campaña Alusiva a Roles Parentales con participación de Padres y Madres.

Mejorar mecanismos de derivación e intercambio de información aunando y desarrollando criterios de intervención en cada Comuna de cobertura de OPD.

Jornadas de: i) Factores Protectores de Infancia, dirigidos a Educadoras Primer Ciclo Básico.ii) Sensibilización sobre Violencia Escolar.

Evaluar procesos y productos.

Abril a Noviembre

Julio

Marzo a Diciembre

Mayo Agosto

Mayo, Agosto y Noviembre.

Metas 06 talleres de Roles Parentales.01 Campaña de Promoción y Difusión.320 Casos Ingresado a la OPD.05 Jornada de Socialización en Comunas insertas en Programa OPD.01 Espacio en Programa Medio De Comunicación.01 Jornadas de Sensibilización.01 Jornada de Factores Protectores de Infancia a Educadores.

Indicadores Nº de Alumnos Beneficiados X 100 Totalidad de Alumnos

Costos y Fuentes de Financiamiento

Subvención SENAME (75% Financiamiento).Recursos Corporativos (25% Financiamiento).

Política que lo sustenta Interacción con la Comunidad.Responsable (s). Directora y Equipo Profesional OPD.

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 . BIBLIOTECA PÚBLICA.DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA CURRICULAR Y COMUNITARIA.

Titulo FOMENTO HÁBITO LECTOR MESObjetivo Fomentar en la Población Escolar y Adulta el Hábito Lector.Estrategias Desarrollar talleres con alumnos.

Difusión por diversos medios de comunicación de temáticas alusivas Hábito Lector.

Realizar campaña de Pro – Lectura.

Desarrollo de eventos lanzamiento de Libros.

Concursos y Recitales de Escritorios.

Recital de Escritores.

Evaluar procesos y productos a través de la aplicación de instrumentos pertinentes.

Marzo, Abril, Agosto y Septiembre.

Marzo a Junio

Mayo, Septiembre y Noviembre.

Abril y Septiembre

Mayo, Agosto, Septiembre y Noviembre

Abril y Septiembre

Mayo, Agosto y Noviembre.

Metas 04 Talleres.08 Publicaciones en diversos Medio de Comunicación.03 Campañas Pro lectura.02 Eventos Lanzamiento de Libros.04 Concursos dirigidos alumnos de EE. y usuarios menores de 18 años.02 Recitales de Escritores.Lograr captar a lo menos 250 socios.Circulación a lo menos de 500 libros.

Indicadores Nº de Usuarios Beneficiados X 100Totalidad Población Adulta y Escolar

Costos y Fuentes de Financiamiento

Recursos Corporativos.Postulación a Proyectos Fondos Culturales.Aportes Externos.

Política que lo sustenta Mejoramiento de la Calidad Educativa.Responsable (s). Directora de Biblioteca Municipal.

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

BIBLIOTECA PÚBLICA.DIMENSIÓN: ORGANIZATIVO OPERATIVA.

Titulo FOMENTO HÁBITO LECTOR MESObjetivo Establecer acciones que posibiliten:

i) Dar Cumplimiento a propuestas establecidas en Programa de DIBAM.ii) Elaborar Proyectos para beneficiar calidad en la atención de los Servicios a diversos usuarios del sistema.iii) Ampliar cobertura de utilización de BIBLIOREDES.

Estrategias Incorporar en Plan Estratégico de Biblioteca objetivos y acciones de la DIBAM.

Efectuar seguimientos a acciones contenidas en Plan Estratégico.

Diseño de Proyecto para:i) Implementación de Calefacción Central.ii) Mamparas.iii) Equipamiento.

Difundir información alusiva a utilización de Biblioredes, tal como: i) Características.ii) Programas a los cuales se pueda acceder.iii) Beneficios.iv) Utilización.

Evaluación de Procesos y Productos.

Enero

Marzo a Diciembre

Marzo

Marzo a Diciembre

Mayo, Agosto y Noviembre.

Metas Diseño de 01 Proyecto.Indicadores Objetivos logrados X 100

Totalidad de Objetivos del Proyecto

Costos y Fuentes de Financiamiento

Recursos Corporativos.Postulación a Proyectos Fondos Culturales.Aportes Externos.

Política que lo sustenta Gestión Educativa.Responsable (s). Directora de Biblioteca Municipal.

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

CENTRO AMBIENTAL “HUILLIN”.DIMENSIÓN: PEDAGÓGICA CURRICULAR.

Titulo PROBLEMÁTICA AMBIENTAL MESObjetivo Desarrollar Programas en U. Educativas en temática alusiva a problemática del Medio Ambiente.Estrategias Elaboración de Cronograma con especificación de actividades a concretar:

i) Redes de apoyo a EE.ii) Desarrollo de talleres.iii) Visitas con alumnos a puntos específicos de la Comunidadiv) Concreción de Actos (Día del Medio Ambiente y otros).v) Charlas periódicas de temática ambiental, para profesores y público general.

Continuidad con temática relacionada a talleres de residuo para alumnos de sector Rilan y alrededores.

Crear Redes de Clubes y Grupos Ecológicos Escolares con apoyo de información y actividades.

Incentivar y apoyar a EE Municipalizados a ingresar al SNCAE (Sistema de Certificación Ambiental).

Desarrollar planes de ambientalización para los EE Municipalizados: Evaluar el uso de recursos (materiales, agua, energía, etc).

Evaluar estrategias a desarrollar.

Enero

Marzo a Diciembre

Abril a Junio

Abril a Junio

Marzo a Diciembre

Mayo, Agosto y Noviembre.

Metas talleres al año.04 exposiciones.

Indicadores Acciones logrados X 100Totalidad de Acciones Programadas

Costos y Fuentes de Financiamiento

Fondos Corporativos.Aportes Externos.

Política que lo sustenta Mejoramiento Calidad Educativa.Responsable (s). Centro “Huillín” de Educación Ambiental.

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

12. DOTACION DOCENTE, NO DOCENTE, ADMINISTRATIVOS Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN.

Uno de los aspectos que de acuerdo a la ley debe considerar el Plan Anual de Desarrollo

Municipal (PADEM), es el referido a la Dotación Docente Comunal, específicamente, en aquello

que tiene que ver con su adecuación a los requerimientos respecto al cumplimiento de las horas

necesarias para impartir el Servicio Educativo. Tal como lo señala el informe de la OCDE: “aunque

concebido como un instrumento comprensivo de Planificación Educativa, la función más relevante

del PADEM ha sido racionalizar la dotación Docente, ajustándose a las variaciones de Matrícula de

las Escuelas Municipales”.

Considerando lo anterior, constituye un mandato imperativo para la Administración

Municipal de Educación, indicar los aspectos relacionados con la situación de oferta y demanda

de la matrícula y señalar de qué manera ésta impacta o impactará en la Dotación

correspondiente.

Se hace necesario, enfatizar que el propio Ministerio de Educación dentro de sus Políticas,

ha llevado a cabo en los últimos años una suerte de control de la Dotación Docente y su relación

con la Matrícula atendida para evitar la sobre dotación de ésta.

Antecedentes

En los últimos años se ha evidenciado un hecho objetivo en la Matrícula Comunal, cual es

su estancamiento y disminución, tal como se indica en el PADEM 2007; situación que se ha

presentado en los tres últimos años. Esta situación no difiere de la que acontece en el contexto

Nacional, en donde se ha observado un trasvasije de alumnos desde el sector Municipal al

particular y especialmente al particular subvencionado. A partir del año 1994, se reinició un

proceso de creación de Escuelas Particulares Subvencionadas: entre 1994 y 2001 se fundaron poco

mas de 800 Escuelas de este tipo a Nivel Macro, con un aumento total de Matrícula particular

subvencionada que pasa de 32.5% en 1995 a 36.6% del total en 2001(mientras que la Proporción

Municipal de la misma baja de 56.8% a 53.1% en el mismo período).

Algo más preocupante, es lo que sucede con la Matrícula en Sectores Rurales, como es

posible apreciar a simple vista en el decrecimiento de la Matrícula en este sector existiendo en la

actualidad 18 Escuelas Uní docentes (43% del total de Establecimientos de la Comuna de Castro)

ello puede obedecer a distintas causas, pero una de ellas que afecta a todo el país es la

migración Campo-Ciudad y además, el caso de nuestra Comuna, el mejoramiento en el Sistema

de Comunicaciones lo que determina el traslado de los alumnos hacia los Centros Urbanos (en este

caso Castro), lo cual además puede apreciarse en la disminución de la Población Rural.

Ejemplo de lo anterior, lo constituye las bajas Matrículas en las Escuelas de: Quilquico,

Ducan, “Los Robles” y “Manuela Cárdenas”, esta última con el menor promedio de alumnos por

Profesor (5). Puede apreciarse además que las Escuelas que registran un mayor número de

Alumnos son Escuelas concentradas o suburbanas (como el caso de Escuela “Pedro Urbiola”

ubicada en el sector de Llau-Llao).

92

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Cabe destacar, que la Escuela “Olinda Bórquez” de Puyan, concentró en el Periodo

Curricular 1997 Matrícula de alumnos de Escuelas de Curahue, Ducan, Lingue y Yutuy, que

ingresaban a 7º y 8º Básico. Para este efecto, la Corporación Municipal de Castro financia la

movilización del traslado de los alumnos desde sus sectores de origen a la Escuela de Puyan.

En el contexto de continuar con la baja persistente de matrícula y el detrimento de la

matrícula rural, el Sostenedor a través de la Ley 20.158, está facultado para realizar el ajuste de la

Dotación Docente, conforme a las características que presenta cada Unidad Educativa.

Otro mecanismo de ajuste en la Dotación Docente, lo constituyó el Plan de Jubilación

para el año 2008 y 2009. En el año 2008, se contempló la Jubilación de 24 Docentes, lo que

equivalió, a un total de 854 horas pedagógicas, de las cuales, se repusieron tan solo 450 horas,

previo análisis de la Dotación de cada Unidad Educativa Involucrada.

Por otra parte, se procederá a llamar a concurso a los Docentes que cumplan con los

requisitos establecidos en la ley 20.006 y Ley 19.410 respectivamente.

Se contempla para año 2009:

1. Concurso de Directores según contempla Estatuto Docente:

Tabla Nº 52

EE Concursables.

Subsistema Establecimientos Educacionales Concursables

Educación Básica Luis Uribe DíazInés Muñoz de García.Aytue.Padre Hurtado.Llau- llao

Educación Media:Científico HumanistaTécnico Profesional

Liceo Galvarino Riveros Cárdenas.Liceo Politécnico.

Proceso de Jubilación 2009:

Tabla Nº 53

Jubilación por EE.

Subsistema Escuela Nº Docentes a Jubilar

Básica Inés Muñoz de García Ana Nelly OyarzúnTeresa de Los AndesPaúl HarrisCapilla De Lourdes

0601010101

Media Liceo Galvarino Riveros C.

Liceo Politécnico

01 (Orientadora)

01(Director)

Totales 12

Cabe destacar, que la situación de estos docentes, corresponde a Proceso de

Jubilación contemplado en PADEM 2008 y cuya ejecución se concreta en el año 2009.

De acuerdo a Ley 20.158 del 29. 12 del 2006 y conforme a la necesidad de

Personal Docente se reemplazarán dichos cargos por vía concursos.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

3. Nueva Dotación Docente.

3.1. Liceo Politécnico de Castro:

Para creación de Especialidad de Enfermería se requiere para el año 2009 contar con 01

Enfermero Universitario y 01 Técnico de Nivel Superior en Enfermería.

3.2. Conforme a los requerimientos y orientaciones que establece la Ley de Subvención Escolar

(SEP):

i) Creación Equipo SEP (Asistencia en Terreno a EE).

ii) Docentes Complementarios (Coaching).

iii) Asistentes de Aula.

Cabe destacar que este incremento de Profesionales no compromete porcentajes de

Dotación Docente, según exigencia MINEDUC. Son incorporados conforme lo establece

orientaciones Ley SEP.

4. Evaluación de Cierre Temporal de Escuela de Párvulos Huanilen.

Se contempla traslado de los alumnos a Escuela Teresa de los Andes, como así mismo la

reubicación de su personal.

Finalmente, cualquier modificación que surja, producto de la disminución sistemática de

Matrículas, devendrá en la combinación de cursos o cierre temporal de EE, situaciones que serán

comunicadas oportunamente a la instancia respectiva según lo faculta la Ley, como así mismo, lo

que dice relación con reubicación o inserción de Docentes en el Sistema.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

PRESUPUESTO PADEM 2009

95

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

13. Presupuesto 2009.

Presupuesto Según Clasificador Municipal 2009.

CODIGOS TOTAL INGRESOS POR PERCIBIR $ 7.816.035.040 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 7.341.694.915 De Otras Entidades Publicas $ 7.341.694.915

05-03-003-001 De la subsecretaria de Educación - Subvención Escolaridad $ 6.903.649.625 05-03-005-001 De la JUNJI-Convenios Educación Prebásica $ 238.896.000 05-03-006-001 Del SENAME-Subvención Menores en Situación Irregular $ 53.739.063 05-03-007-001 De la Municipalidad -a Servicios Incorporados a su Gestión $ 121.060.227 05-03-999-001 De Otras Entidades Publicas $ 24.350.000

OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 474.340.125 Recuperación y Reembolsos por Licencias Medicas $ 113.808.000

08-01-002-001 Recuperación Art. 12 Ley Nº 18.196 $ 113.808.000 Otros $ 360.532.125

08-99-001-001 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuesto $ 360.532.125

CODIGOS TOTAL EGRESOS DEVENGADOS $ 7.816.035.040 GASTOS EN PERSONAL $ 6.345.708.074

21-01-001 Remuneraciones (planta- contrata-otras rem.) $ 6.339.279.490 21-01-001-031 Perfeccionamiento $ 6.428.584

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 1.470.326.966 Alimentos y bebidas $ 103.120.615

22-01-002 Para Personas (Internados) $ 103.120.615 Textiles Vestuario y Calzados $ 6.947.000

22-02-002 Vestuarios Accesorios y prendas diversas ( Casos Sociales) $ 6.947.000 Combustible y Lubricantes $ 72.774.632

22-03-001 Para Vehículos $ 10.541.812 22-03-003 Para Calefacción $ 62.232.820

Material de Uso o Consumo $ 312.575.384 22-04-001 Material de Oficina $ 24.181.112 22-04-002 Textos y otros Material de Enseñanza (Caja Material Didáctico) $ 53.739.888 22-04-007 Materiales y Útiles de Aseo $ 6.025.000 22-04-009 Insumos Repuestos y Accesorios Computacionales $ 3.240.000 22-04-999 Otros (Gastos PIE) $ 225.389.384

Servicios Básicos $ 237.100.763 22-05-001 Electricidad $ 117.987.172 22-05-002 Agua $ 62.995.421 22-05-003 Gas $ 1.494.958 22-05-005 Telefonía Fija $ 36.578.423 22-05-006 Telefonía Celular $ 8.688.374 22-05-007 Acceso Internet $ 9.356.415

Mantencion y Reparaciones $ 100.174.769 22-06-001 Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones $ 66.544.769 22-06-003 Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Otros $ 33.630.000

Servicios Generales $ 223.761.997 22-08-001 Servicios de Aseo $ 35.715.720 22-08-002 Servicios de Vigilancia $ 38.328.277 22-08-007 Pasajes, Fletes y Bodegaje (Movilización, alumnos y Docentes) $ 40.259.000 22-08-008 Sala Cunas $ 11.439.000 22-08-999 Otros (Gastos Generales, Imprevistos, Residencia Familiar) $ 98.020.000

Arriendos $ 46.583.308 22-09-002 Arriendo de Edificios $ 46.583.308

Servicios Financieros y de Seguros $ 20.795.132 22-10-002 Primas y Gastos de Seguros $ 20.795.132

Servicios Técnicos y Profesionales $ 165.951.328 22-11-003 Cursos de Capacitacion $ 42.550.000 22-11-999 Otros (Honorarios Administración, Extraescolar; y otros) $ 123.401.328

Servicio de la Deuda $ 81.172.548 34-02-001 Empréstitos (Adecuación Doc.- Línea Sobregiro) $ 81.172.548

INICIATIVA DE INVERSION $ 99.369.490 Equipos Informáticos $ 36.400.000

29-06-001 Equipos Computacionales y Periféricos $ 36.400.000 Proyectos $ 62.969.490

31-02-004 Obras Civiles (Diseños Arquitectónicos) $ 62.969.490 SALDO FINAL DE CAJA $ 0

Fuente: Departamento de Finanzas Corporación Municipal de Castro, Año 2008.

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIAL SUBV.ESCOLARIDAD 452.633.610 451.057.365 451.057.365 446.707.344 449.732.402 445.456.724 439.947.012 441.498.967 439.128.010 439.128.010 439.128.010 439.128.010 5.334.602.831 SUBVENCIONES P.E.I. 39.742.327 39.742.327 39.742.327 38.661.462 39.960.802 41.366.967 42.520.042 42.282.004 41.010.405 41.010.405 41.010.405 41.010.405 488.059.878 SUBVENC.INTERNADO 7.410.399 2.588.079 2.588.079 13.108.061 17.208.418 15.212.964 15.397.575 14.552.652 14.694.993 14.694.993 14.694.993 14.694.993 146.846.197 SUBV.RURALIDAD 29.297.504 29.297.504 29.297.504 36.536.122 27.885.745 28.091.190 28.000.943 27.371.930 28.644.964 28.644.964 28.644.964 28.644.964 350.358.299 LEY 19410 12.959.930 12.959.930 12.959.930 12.815.963 12.797.284 12.405.625 12.302.531 12.636.343 12.586.789 12.586.789 12.586.789 12.586.789 152.184.693 LEY 19464 5.346.209 5.215.235 5.215.235 5.458.798 5.507.009 5.460.745 5.368.379 5.411.945 5.311.644 5.311.644 5.311.644 5.311.644 64.230.134 DESEMPEÑO DIFICIL 8.612.058 8.612.058 8.446.259 8.434.794 8.434.794 8.114.019 8.243.032 8.294.384 8.400.417 8.400.417 8.400.417 8.400.417 100.793.066 U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 75.818.136 SUBV. MANT. MINEDUC 76.225.039 - - - - - - - - - - - 76.225.039 SUBV. B.R.P 10.058.921 10.012.859 9.195.425 9.333.426 9.487.385 9.393.430 9.519.683 9.506.045 9.506.045 9.506.045 9.506.045 9.506.045 114.531.353 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - 10.811.772 - - 10.811.772 - - 24.037.698 - - 17.027.135 62.688.377 T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - 24.685.925 - - - - 24.685.925 49.371.850 APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - 9.000.000 - - - - 9.000.000 DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - 36.000.000 - - - - - - - 36.000.000 JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - 2.780.000 2.205.000 2.205.000 2.780.000 2.205.000 2.780.000 2.205.000 2.205.000 2.780.000 2.205.000 24.350.000 INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS 35.414.000 35.414.000 39.528.500 36.442.625 36.442.625 36.442.625 36.442.625 36.442.625 36.442.625 36.442.625 36.442.625 36.442.625 438.340.125 SUBVENC. JUNJI 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 238.896.000 SUBVENC. SENAME 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 53.739.063 TOTAL INGRESOS 708.404.430 625.603.790 642.326.830 640.408.027 676.365.897 646.240.494 655.337.180 640.481.327 652.673.025 628.635.327 629.210.327 670.348.387 7.816.035.040

EGRESOS REMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 571.565.885 491.124.564 483.882.393 524.016.670 484.962.678 522.573.192 512.113.204 484.139.513 508.918.001 509.286.009 509.286.009 509.286.009 6.111.154.126 REMUNERACIONES P.I.E. 18.087.680 18.405.153 17.957.407 19.356.915 19.628.202 19.124.566 19.872.479 19.651.922 19.010.260 19.010.260 19.010.260 19.010.260 228.125.365 HONORARIOS PROFESIONALES 9.459.572 9.459.572 10.466.663 10.378.329 10.211.663 10.611.663 10.466.663 10.433.885 10.433.885 10.433.885 10.833.885 10.211.663 123.401.328 INSUMOS PROGRAMAS EXTRAESC. 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.800 1.791.800 1.791.800 1.791.800 21.500.000 PERFECCIONAMIENTO 6.428.584 6.428.584 ADECUAC. DOCENTE 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 72.712.548 GASTOS INTERNADO - - 9.672.753 10.535.435 12.020.694 10.389.901 9.319.086 9.934.503 10.312.061 10.312.061 10.312.061 10.312.061 103.120.615 GASTOS MENORES 310.000 275.000 8.670.000 1.805.000 2.270.000 1.805.000 2.270.000 8.205.000 2.270.000 1.805.000 2.140.000 1.805.000 33.630.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 8.400.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 8.400.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 36.400.000 ELECTRICIDAD 9.666.544 8.271.074 9.198.563 9.313.633 10.423.305 10.001.890 11.190.432 10.203.078 10.384.502 9.581.987 10.284.528 9.467.635 117.987.172 AGUA 4.385.576 3.951.578 5.640.687 5.532.225 6.007.556 5.475.558 5.481.970 5.397.153 5.279.092 5.282.184 5.280.949 5.280.893 62.995.421 GAS - - 166.632 144.200 288.132 49.250 319.582 52.450 290.502 48.870 86.470 48.870 1.494.958 CALEFACCION - - 13.165.000 15.434.820 4.902.500 1.962.000 10.621.000 8.586.500 3.646.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 62.232.820 TELEFONIA FIJA 3.032.175 3.024.379 3.009.385 3.038.802 3.036.021 3.069.525 3.048.386 3.076.382 3.056.547 3.058.902 3.062.076 3.065.843 36.578.423 SERVICIO INTERNET 748.061 754.782 751.834 761.159 765.576 870.543 773.054 772.451 785.119 787.770 790.204 795.862 9.356.415 TELEFONIA MOVIL 717.800 719.356 720.662 721.662 722.336 723.363 724.684 725.956 727.056 727.632 728.242 729.625 8.688.374 MATERIAL DE OFICINA 4.430.000 430.000 1.360.000 4.640.000 690.556 490.000 4.490.000 760.000 670.556 4.490.000 490.000 1.240.000 24.181.112 MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS 950.000 950.000 1.200.000 4.521.000 1.615.000 1.015.000 950.000 1.644.444 950.000 1.200.000 950.000 1.394.444 17.339.888 MATERIAL ASEO 340.000 340.000 965.000 585.000 340.000 340.000 720.000 735.000 340.000 340.000 640.000 340.000 6.025.000 INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES 750.000 - 80.000 750.000 - 80.000 750.000 - 80.000 750.000 - - 3.240.000 OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - 350.000 - 200.000 - - 350.000 - 200.000 - - 1.100.000 SEGUROS - - - 5.652.199 3.287.325 3.099.825 2.096.407 2.096.407 2.096.407 1.233.281 1.233.281 - 20.795.132 ARRIENDOS 2.451.984 2.451.984 4.167.934 4.167.934 4.167.934 4.167.934 4.167.934 4.167.934 4.167.934 4.167.934 4.167.934 4.167.934 46.583.308 MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 4.012.900 4.052.900 4.027.900 4.027.900 4.012.900 4.027.900 4.027.900 4.027.900 4.027.900 4.012.900 40.259.000 COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS 835.000 835.000 883.262 872.792 888.485 883.299 911.271 878.187 898.919 877.719 900.159 877.719 10.541.812 MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) 2.964.000 65.000 22.234.013 4.923.000 - 14.284.389 2.964.000 - 14.372.367 4.738.000 - - 66.544.769 GASTOS CAPACITACION - - 9.000.000 3.000.000 400.000 9.000.000 75.000 - 9.000.000 3.075.000 - 9.000.000 42.550.000 GASTOS GENERALES 2.200.000 2.200.000 2.800.000 2.320.000 2.200.000 2.200.000 2.235.000 2.200.000 2.320.000 2.235.000 2.800.000 2.900.000 28.610.000 GUARDERIA INFANTIL 882.000 882.000 1.737.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 11.439.000 SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 3.187.341 3.291.305 3.198.479 3.150.251 3.093.998 3.212.943 3.164.967 3.173.549 3.208.245 3.210.689 3.215.856 3.220.654 38.328.277 GASTOS PEI - - 846.000 29.019.673 29.019.673 29.019.673 29.019.673 29.019.673 29.019.673 29.019.673 29.019.673 846.000 233.849.384 SERVICIO ASEO - - 3.571.572 3.571.572 3.571.572 3.571.572 3.571.572 3.571.572 3.571.572 3.571.572 3.571.572 3.571.572 35.715.720 GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - 3.815.000 3.815.000 3.815.000 3.815.000 3.815.000 3.815.000 3.815.000 3.815.000 3.815.000 3.815.000 38.150.000 GASTOS CASOS SOCIALES - - 2.774.000 330.000 568.000 234.000 234.000 1.851.000 254.000 234.000 234.000 234.000 6.947.000 CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - 5.000.000 450.000 7.500.000 8.000.000 5.000.000 - 5.450.000 - 5.000.000 - 36.400.000 IMPREVISTOS - - 2.880.000 - - - 2.800.000 80.000 - - 2.900.000 - 8.660.000 TOTAL EGRESOS 644.814.597 561.710.310 650.428.118 688.043.151 631.807.085 685.280.965 668.361.243 636.682.438 670.538.777 650.008.507 647.268.237 618.122.123 7.753.065.550 SALDO DEL MES 63.589.834 63.893.480 (8.101.289) (47.635.124) 44.558.812 (39.040.471) (13.024.063) 3.798.889 (17.865.752) (21.373.180) (18.057.910) 52.226.264 62.969.490 DISEÑOS ARQUITECTONICOS MEJ. UNIDADES EDUC. 2009 20.900.000 20.900.000 21.169.490 62.969.490 SALDO FINAL PADEM 2009 0

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PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009

CONSIDERACIONES PARA EL ANALISIS PRESUPUESTARIO PADEM 2009

1.- Los cuadros presupuestarios consideran un reajuste de 7,5 % equivalente a una proyección estimada del IPC aplicado a los conceptos de ingresos por subvención, los cuales tienen incorporados los reajustes entregados por el Ministerio de Educación.

2.- Las remuneraciones contempla un reajuste de un 7% a la base imponible más 1.63 % por concepto de aporte patronal a la ACHS.

3.- Respecto a los gastos operacionales considera igualmente un reajuste de un 7% a los ítemes de luz, agua, y combustible.

3.- La proyección de los datos consignados en los cuadros presupuestarios corresponden a gastos efectivamente realizados hasta en mes de Agosto del presente año, y desde el mes de Septiembre hasta Diciembre corresponde a una proyección promedio.

4.- En el cuadro presupuestario correspondiente a la Corporación Municipal de Castro se deben tener las siguientes consideraciones:

a.- Se incluyeron las Subvenciones UMP COMPLEMENTARIA Y MAYOR IMPONIBILIDAD que corresponde a valores recepcionados por aquellos docentes que fueron traspasados desde el sector público y que por razones de presentación se consigna en este cuadro. En cuanto a su distribución, estos valores se encuentran reflejados en la cuenta de gastos de remuneraciones de cada establecimiento en donde ejerzan estos docentes traspasados.

b.- El ítem TM. AGUINALDOS, BONOS Y OTROS, corresponde a transferencias municipales por conceptos de aguinaldos de fiestas patrias, navidad y bonos escolares recepcionados desde la SUBDERE. Por razones de presentación y concentración se consignan en el cuadro presupuestario de la CMC, pero en cuanto a su distribución estos ítemes se encuentran reflejados en la cuenta de gastos de remuneraciones de cada establecimiento educacional.

c.- El ítem PERFECCIONAMIENTO, corresponde a una proyección de esta Asignación que debe recibir cada docente por aquellos cursos efectuados y visados por el CPEIP y que significa un aumento en sus remuneraciones. Por razones de presentación y concentración se muestra en este cuadro, y su distribución se refleja en la cuenta de gastos se de cada establecimiento educacional una vez cancelada y que se refleja en remuneraciones.

d.- El ítem ADECUACION DOCENTE, corresponde a los valores que deben rebajarse mensualmente de las subvenciones percibidas, por efecto de los anticipos de subvenciones solicitados al Ministerio de Educación para la cancelación de las indemnizaciones de aquellos docentes acogidos a jubilación, y que por razones de presentación esta cancelación se muestra en el cuadro presupuestario de la CMC y no así en cada establecimiento educacional de donde se dio de baja la dotación.

e.- En el ítem IMPREVISTOS, se provisiona el gasto por concepto de Auditoria externa para los estados financieros de la Corporación Municipal de Castro.

5.- Los saldos deficitarios presentados en los cuadros presupuestarios correspondientes a OPD, Biblioteca Publica, y RTV Canal 2, Área Extraescolar, Jardines Infantiles y Centro Educación Ambiental “Huillin” corresponde a los compromisos de aportes que debe realizar la Corporación Municipal de Castro para el desarrollo y ejecución de los proyectos, y que se financian con los ingresos generales percibidos por conceptos de subvención general.

6.- Finalmente, del excedente del informe presupuestario global que asciende a $ 62.969.490.- se invertirá en la cancelación de diseños arquitectónicos de las escuelas Pedro Velásquez Bontes ( Llau-llao), Escuela Ana Nelly Oyarzun (Nercón), Escuela Aytué y Escuela de la Cultura “Fridolina Barrientos Canobra”.

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Presupuesto Por Unidad Educativa.

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 LICEO POLITECNICO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 94.388.349 93.129.750 93.129.750 93.010.170 96.747.655 95.237.732 93.727.812 93.464.856 92.038.391 92.038.391 92.038.391 92.038.391 1.120.989.639 SUBVENCIONES P.E.I. 1.573.077 1.573.077 1.573.077 1.836.032 1.836.032 1.836.032 1.836.032 1.836.032 1.836.032 1.836.032 1.836.032 1.836.032 21.243.521 SUBVENC.INTERNADO 5.369.788 2.107.105 2.107.105 11.234.826 14.576.387 12.905.321 12.905.321 12.957.082 12.957.082 12.957.082 12.957.082 12.957.082 125.991.262 SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 2.458.399 2.458.399 2.458.399 2.458.399 2.458.399 2.461.564 2.363.201 2.363.201 2.434.995 2.434.995 2.434.995 2.434.995 29.219.940 LEY 19464 956.159 850.823 850.823 1.127.505 1.175.537 1.175.537 1.116.669 1.116.669 1.046.215 1.046.215 1.046.215 1.046.215 12.554.581 DESEMPEÑO DIFICIL 2.501.725 2.501.725 2.498.608 2.498.608 2.498.608 2.283.194 2.501.725 2.501.725 2.473.240 2.473.240 2.473.240 2.473.240 29.678.876 U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 18.742.233 - - - - - - - - - - - 18.742.233 SUBV. B.R.P 1.804.664 1.804.664 1.708.263 1.721.407 1.728.432 1.701.780 1.722.478 1.741.669 1.741.669 1.741.669 1.741.669 1.741.669 20.900.033 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 133.245.339 104.425.543 104.326.026 113.886.947 121.021.050 117.601.161 116.173.239 115.981.234 114.527.623 114.527.623 114.527.623 114.527.623 1.379.320.086

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 103.601.721 83.770.372 84.054.655 81.464.266 81.327.513 96.260.597 93.473.372 84.047.990 88.500.061 88.500.061 88.500.061 88.500.061 1.062.000.730 REMUNERACIONES P.I.E. 1.285.548 1.293.161 1.320.881 1.403.435 1.353.371 1.050.980 1.381.402 1.381.402 1.308.772 1.308.772 1.308.772 1.308.772 15.705.269 HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -

INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - 7.149.018 7.754.768 7.691.599 7.765.163 7.687.814 7.548.742 7.599.517 7.599.517 7.599.517 7.599.517 75.995.174 GASTOS MENORES - - 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 4.100.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 9.000.000 ELECTRICIDAD 1.864.450 1.727.508 2.483.584 2.220.534 2.209.930 2.488.418 2.381.419 2.483.584 2.369.543 2.414.301 2.273.239 2.271.884 27.188.393 AGUA 449.781 490.507 834.926 939.089 1.234.937 990.419 749.199 834.926 815.473 815.473 815.473 815.473 9.785.675 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - 10.605.000 - 1.655.000 - 7.070.000 - 1.658.000 - - - 20.988.000 TELEFONIA FIJA 49.401 51.169 40.207 49.040 48.381 51.452 51.306 74.163 51.889 51.889 51.889 51.889 622.675 SERVICIO INTERNET 49.470 49.641 51.256 50.475 50.799 101.560 51.489 52.356 57.130 57.130 57.130 57.130 685.566 TELEFONIA MOVIL 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 312.000 MATERIAL DE OFICINA - - 350.000 - - - - - - - - 350.000 700.000 MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - - MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - 967.188 967.188 967.188 967.187 967.187 967.187 967.187 967.187 - 7.737.499 ARRIENDOS - - 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 2.650.000 MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - - COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 4.145.202 - - 4.145.202 - - 4.145.202 - - - 12.435.606 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 262.443 259.760 260.817 250.981 253.394 259.863 253.652 260.817 267.982 267.982 267.982 267.982 3.133.655 GASTOS PEI - - - 966.925 966.925 966.925 966.925 966.925 966.925 966.925 966.925 - 7.735.400 SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - - GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000 6.900.000 GASTOS CASOS SOCIALES - - 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 234.000 2.340.000 CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - - - - - - - - - IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 107.588.815 87.668.118 113.820.548 98.591.700 100.284.037 117.572.767 117.558.765 101.143.093 111.232.681 105.474.237 105.333.175 103.747.708 1.270.015.642 SALDO DEL MES 25.656.524 16.757.425 (9.494.522) 15.295.247 20.737.014 28.395 (1.385.526) 14.838.141 3.294.943 9.053.386 9.194.449 10.779.915 109.304.445 SALDO ACUMULADO

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INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENAS

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 58.592.890 58.592.890 58.592.890 62.562.612 60.970.225 61.689.742 61.689.742 62.633.410 60.860.934 60.860.934 60.860.934 60.860.934 728.768.135 SUBVENCIONES P.E.I. 2.365.489 2.365.489 2.365.489 2.365.489 2.365.489 2.365.489 2.365.489 2.142.193 2.142.193 2.142.193 2.142.193 2.142.193 27.269.392 SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 1.480.487 1.480.487 1.480.487 1.582.008 1.543.166 1.250.884 1.250.884 1.573.345 1.455.218 1.455.218 1.455.218 1.455.218 17.462.622 LEY 19464 539.906 539.906 539.906 568.143 554.162 554.162 554.162 572.027 552.796 552.796 552.796 552.796 6.633.556 DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - - U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 8.101.536 - - - - - - - - - - - 8.101.536 SUBV. B.R.P 1.352.243 1.352.243 1.320.507 1.358.425 1.375.208 1.375.208 1.389.000 1.360.405 1.360.405 1.360.405 1.360.405 1.360.405 16.324.858 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 72.432.551 64.331.015 64.299.278 68.436.678 66.808.251 67.235.485 67.249.278 68.281.380 66.371.546 66.371.546 66.371.546 66.371.546 804.560.098

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 69.718.335 54.485.033 54.737.663 54.187.486 55.478.845 64.854.956 62.889.307 56.034.760 59.048.298 59.048.298 59.048.298 59.048.298 708.579.577 REMUNERACIONES P.I.E. 1.332.461 1.247.088 1.250.791 1.784.334 1.837.631 1.741.228 1.784.334 1.784.334 1.595.275 1.595.275 1.595.275 1.595.275 19.143.301 HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - - INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 3.500.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 5.000.000 ELECTRICIDAD 937.657 730.877 804.677 984.537 1.026.438 952.872 1.133.583 1.087.453 957.262 957.262 957.262 957.262 11.487.141 AGUA 448.132 65.942 935.928 462.207 493.942 456.443 623.525 448.132 491.781 491.781 491.781 491.781 5.901.373 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - - 2.142.000 - - 2.142.000 - - - - - 4.284.000 TELEFONIA FIJA 31.167 27.467 26.224 30.280 30.553 51.800 32.623 31.730 32.730 32.730 32.730 32.730 392.764 SERVICIO INTERNET 24.735 24.820 24.610 25.237 25.399 25.525 25.285 24.738 26.734 26.895 27.125 27.356 308.459 TELEFONIA MOVIL 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 MATERIAL DE OFICINA - - 250.000 - - - - - - - - 250.000 500.000 MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - - MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - 304.167 304.167 304.167 304.167 304.167 304.167 - - - 1.825.002 ARRIENDOS - - 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 3.105.000 MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - - COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 1.791.808 - - 1.791.808 - - 1.791.808 - - - 5.375.424 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 174.064 169.684 168.523 174.562 172.452 172.298 174.064 176.376 172.752 172.752 172.752 172.752 2.073.031 GASTOS PEI - - - 1.047.500 1.047.500 1.047.500 1.047.500 1.047.500 1.047.500 1.047.500 1.047.500 - 8.380.000 SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - - GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 920.000 GASTOS CASOS SOCIALES - - 342.000 - - - - - - - - - 342.000 CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - - - - - - - - - IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 72.686.552 56.770.912 61.604.725 62.414.811 61.689.427 72.671.097 71.428.888 62.211.690 66.740.806 64.644.992 64.645.222 63.847.953 781.357.073 SALDO DEL MES (254.001) 7.560.103 2.694.553 6.021.867 5.118.824 (5.435.611) (4.179.611) 6.069.690 (369.260) 1.726.554 1.726.324 2.523.593 23.203.026 SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 LICEO FRANCISCO COLOANE

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INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIAL SUBV.ESCOLARIDAD 22.663.939 22.663.939 22.663.939 22.823.966 22.959.392 20.756.643 20.679.982 22.021.697 21.549.279 21.549.279 21.549.279 21.549.279 263.430.615 SUBVENCIONES P.E.I. 1.685.394 1.685.394 1.685.394 1.685.394 1.685.394 1.685.394 1.685.394 2.376.718 2.376.718 2.376.718 2.376.718 2.376.718 23.681.348 SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 584.787 584.787 584.787 592.282 595.555 542.324 542.324 584.485 576.416 576.416 576.416 576.416 6.916.994 LEY 19464 212.081 212.081 212.081 209.047 210.202 191.416 159.985 214.304 202.650 202.650 202.650 202.650 2.431.798 DESEMPEÑO DIFICIL 359.799 359.799 670.009 670.009 670.009 482.823 623.213 623.213 557.360 557.360 557.360 557.360 6.688.314 U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 3.216.615 - - - - - - - - - - - 3.216.615 SUBV. B.R.P 614.433 614.433 640.364 607.417 612.391 611.043 618.867 539.869 539.869 539.869 539.869 539.869 7.018.293 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 29.337.049 26.120.434 26.456.575 26.588.116 26.732.944 24.269.643 24.309.766 26.360.285 25.802.291 25.802.291 25.802.291 25.802.291 313.383.975

EGRESOS REMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 23.710.737 18.819.879 18.039.600 19.279.806 19.654.800 20.053.054 19.463.115 19.616.464 19.829.681 19.829.681 19.829.681 19.829.681 237.956.177 REMUNERACIONES P.I.E. 931.755 931.755 941.902 1.217.253 1.217.253 1.217.253 1.239.119 1.217.253 1.114.192 1.114.192 1.114.192 1.114.192 13.370.311 HONORARIOS ADMINISTR. - - 529.869 529.869 529.869 529.869 529.869 529.869 529.869 529.869 529.869 529.869 5.298.690 INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 2.500.000 ELECTRICIDAD 498.263 476.044 541.729 502.982 502.385 703.813 569.942 1.033.774 603.616 603.616 603.616 603.616 7.243.396 AGUA 252.119 293.639 297.808 297.763 283.472 293.639 299.131 293.743 288.914 288.914 288.914 288.914 3.466.969 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - - 1.297.500 - - - 1.297.500 - - - - 2.595.000 TELEFONIA FIJA 10.483 8.570 7.380 11.866 10.351 10.023 8.709 9.625 9.625 9.625 9.625 9.625 115.507 SERVICIO INTERNET 79.183 79.359 79.402 80.698 80.902 81.061 81.353 80.092 80.256 80.256 80.256 80.256 963.074 TELEFONIA MOVIL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 MATERIAL DE OFICINA - - 210.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 210.000 900.000 MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - - MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - 261.042 261.042 261.042 261.042 261.042 261.042 - - - 1.566.252 ARRIENDOS - - 794.750 794.750 794.750 794.750 794.750 794.750 794.750 794.750 794.750 794.750 7.947.500 MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - - COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 711.415 - - 711.415 - - 711.415 - - - 2.134.245 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 125.009 125.375 124.492 125.520 126.576 145.839 139.326 141.503 131.705 131.705 131.705 131.705 1.580.460 GASTOS PEI - - - 895.750 895.750 895.750 895.750 895.750 895.750 895.750 895.750 - 7.166.000 SERVICIO ASEO - - 1.650.409 1.650.409 1.650.409 1.650.409 1.650.409 1.650.409 1.650.409 1.650.409 1.650.409 1.650.409 16.504.090 GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 920.000 GASTOS CASOS SOCIALES - - 367.000 - - - - 367.000 - - - - 734.000 CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - 2.500.000 - - - - - - - 2.500.000 IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 25.637.548 20.764.621 24.817.756 27.527.208 29.089.559 27.929.917 26.514.516 28.770.773 27.483.224 26.510.767 26.510.767 25.765.017 317.321.671 SALDO DEL MES 3.699.501 5.355.813 1.638.819 (939.092) (2.356.615) (3.660.274) (2.204.750) (2.410.489) (1.680.932) (708.475) (708.475) 37.275 (3.937.696)SALDO ACUMULADO

102

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA LUIS URIBE DIAZ

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIAL SUBV.ESCOLARIDAD 33.853.704 33.853.704 33.853.704 32.788.842 33.033.376 32.709.532 32.765.897 32.693.842 33.194.075 33.194.075 33.194.075 33.194.075 398.328.901 SUBVENCIONES P.E.I. 3.700.228 3.700.228 3.700.228 2.637.622 2.315.318 3.243.342 3.525.016 3.455.209 3.284.649 3.284.649 3.284.649 3.284.649 39.415.785 SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 965.232 965.232 965.232 905.747 912.649 927.549 940.066 936.400 939.763 939.763 939.763 939.763 11.277.161 LEY 19464 419.255 419.255 419.255 392.763 394.504 401.187 406.624 406.179 407.378 407.378 407.378 407.378 4.888.532 DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - - U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 5.764.663 - - - - - - - - - - - 5.764.663 SUBV. B.R.P. 739.675 739.675 718.969 762.113 707.229 702.438 702.438 724.648 724.648 724.648 724.648 724.648 8.695.776 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 45.442.758 39.678.094 39.657.388 37.487.087 37.363.075 37.984.048 38.340.041 38.216.279 38.550.512 38.550.512 38.550.512 38.550.512 468.370.819

EGRESOS REMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 38.043.097 34.427.417 33.494.311 58.002.754 32.363.051 32.745.287 32.649.695 33.422.102 36.893.464 36.893.464 36.893.464 36.893.464 442.721.571 REMUNERACIONES P.I.E. 1.713.222 1.764.422 1.668.608 1.666.427 1.666.427 1.759.515 1.794.013 1.728.214 1.720.106 1.720.106 1.720.106 1.720.106 20.641.274 HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - - INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 ELECTRICIDAD 650.406 672.637 698.981 687.510 698.994 699.273 699.315 680.117 685.903 685.903 685.903 685.903 8.230.844 AGUA 367.611 369.431 369.816 369.389 369.816 366.318 366.328 365.108 367.976 367.976 367.976 367.976 4.415.721 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - - - 1.537.500 - - 1.870.000 - - - - 3.407.500 TELEFONIA FIJA 3.562 3.652 3.562 3.854 3.562 3.742 3.562 3.862 3.669 3.669 3.669 3.669 44.034 SERVICIO INTERNET 24.735 24.820 24.610 25.237 24.738 25.525 25.285 24.738 24.961 24.961 24.961 24.961 299.532 TELEFONIA MOVIL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - - MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - 598.000 - - - - - - - - 598.000 MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - - - - - - - - - - - ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - - MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 1.100.000 COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 1.274.965 - - 1.274.965 - - 1.274.965 - - - 3.824.895 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 152.356 156.256 161.991 163.210 182.288 147.899 149.545 151.577 158.140 158.140 158.140 158.140 1.897.682 GASTOS PEI - - - 2.174.000 2.174.000 2.174.000 2.174.000 2.174.000 2.174.000 2.174.000 2.174.000 - 17.392.000 SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - - GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - GASTOS CASOS SOCIALES - - 65.000 - - - - - - - - - 65.000 CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - - - - - - - - - IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 40.984.989 37.448.636 38.251.844 64.180.382 39.510.375 39.686.524 38.351.743 40.909.718 43.793.185 42.518.220 42.518.220 40.344.220 508.498.054 SALDO DEL MES 4.457.769 2.229.458 1.405.544 (26.693.295) (2.147.300) (1.702.476) (11.702) (2.693.439) (5.242.672) (3.967.707) (3.967.707) (1.793.707) (40.127.235)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA INES MUÑOZ DE GARCIA103

NGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 36.475.903 36.475.903 36.475.903 37.226.140 35.932.181 35.522.005 34.497.041 35.325.851 35.991.366 35.991.366 35.991.366 35.991.366 431.896.393 SUBVENCIONES P.E.I. 4.579.317 4.579.317 4.579.317 5.185.763 5.418.174 5.395.891 5.323.203 5.291.888 5.044.108 5.044.108 5.044.108 5.044.108 60.529.303 SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 1.068.634 1.068.634 1.068.634 1.106.233 1.073.334 1.061.708 1.033.843 1.059.484 1.067.562 1.067.562 1.067.562 1.067.562 12.810.750 LEY 19464 466.883 466.883 466.883 482.020 465.446 460.378 448.347 461.622 464.807 464.807 464.807 464.807 5.577.687 DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - - U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 6.419.748 - - - - - - - - - - - 6.419.748 SUBV. B.R.P. 833.608 833.608 745.151 798.372 804.043 824.299 824.299 809.054 809.054 809.054 809.054 809.054 9.708.651 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 49.844.093 43.424.345 43.335.888 44.798.528 43.693.177 43.264.281 42.126.732 42.947.899 43.376.897 43.376.897 43.376.897 43.376.897 526.942.532

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 32.561.713 29.400.099 31.861.882 31.402.902 31.614.016 30.955.813 30.922.012 30.481.692 31.150.016 31.150.016 31.150.016 31.150.016 373.800.193 REMUNERACIONES P.I.E. 1.996.197 1.804.695 2.213.424 2.410.894 2.439.666 2.247.381 2.483.743 2.516.950 2.264.118 2.264.118 2.264.118 2.264.118 27.169.422 HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - - INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 ELECTRICIDAD 614.569 627.376 614.739 627.589 627.589 628.574 628.650 627.293 624.547 624.547 624.547 624.547 7.494.568 AGUA 445.105 455.096 456.421 454.999 456.390 456.390 457.805 457.484 454.961 454.961 454.961 454.961 5.459.534 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - - 2.718.160 - - - 1.359.000 - - - - 4.077.160 TELEFONIA FIJA 2.153 2.635 1.085 2.536 2.563 2.635 2.536 2.163 2.288 2.288 2.288 2.288 27.458 SERVICIO INTERNET 24.735 24.820 24.610 25.237 25.399 25.525 25.285 24.738 25.043 25.043 25.043 25.043 300.521 TELEFONIA MOVIL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - - MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - 845.000 - - - - - - - - 845.000 MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750 143.750 - - - 862.500 ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - - MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.200.000 COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 1.419.849 - - 1.419.849 - - 1.419.849 - - - 4.259.547 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 144.186 179.259 161.183 145.625 145.992 146.664 148.297 152.336 153.246 152.436 154.263 155.263 1.838.750 GASTOS PEI - - - 2.917.000 2.917.000 2.917.000 2.917.000 2.917.000 2.917.000 2.917.000 2.917.000 - 23.336.000 SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - - GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - GASTOS CASOS SOCIALES - - 61.000 - - - - - - - - - 61.000 CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - - - - - - - - - IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 35.818.659 32.523.981 37.314.193 42.193.692 38.872.365 39.443.581 38.229.077 39.182.405 39.654.818 38.090.409 38.092.236 35.176.236 454.591.652 SALDO DEL MES 14.025.434 10.900.365 6.021.695 2.604.836 4.820.813 3.820.700 3.897.656 3.765.494 3.722.079 5.286.488 5.284.661 8.200.661 72.350.879 SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA AYTUE

104

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 60.474.948 60.474.948 60.474.948 59.903.995 60.635.376 59.575.289 59.019.467 57.338.287 59.737.157 59.737.157 59.737.157 59.737.157 716.845.889 SUBVENCIONES P.E.I. 3.772.051 3.772.051 3.772.051 2.872.866 2.870.731 3.279.329 3.755.870 3.988.220 3.510.395 3.510.395 3.510.395 3.510.395 42.124.751 SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 1.568.965 1.568.965 1.568.965 1.529.891 1.549.522 1.530.151 1.529.536 1.498.079 1.543.009 1.543.009 1.543.009 1.543.009 18.516.112 LEY 19464 677.530 677.530 677.530 659.875 668.384 659.959 659.828 646.176 665.852 665.852 665.852 665.852 7.990.220 DESEMPEÑO DIFICIL 1.243.904 1.243.904 951.583 951.583 951.583 1.254.372 1.027.280 1.027.280 1.081.435 1.081.435 1.081.435 1.081.435 12.977.228 U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 8.780.331 - - - - - - - - - - - 8.780.331 SUBV. B.R.P. 1.119.861 1.119.861 864.837 873.629 941.073 880.650 939.317 962.747 962.747 962.747 962.747 962.747 11.552.961 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 77.637.592 68.857.261 68.309.915 66.791.839 67.616.668 67.179.750 66.931.297 65.460.788 67.500.595 67.500.595 67.500.595 67.500.595 818.787.492

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 56.628.821 50.616.996 42.099.044 57.365.622 44.232.195 45.764.928 46.579.290 44.685.743 48.496.579 48.496.579 48.496.579 48.496.579 581.958.956 REMUNERACIONES P.I.E. 1.386.320 1.513.802 1.420.886 1.445.101 1.578.299 1.471.741 1.471.741 1.471.741 1.469.953 1.469.953 1.469.953 1.469.953 17.639.442 HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - - INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.200.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 ELECTRICIDAD 723.104 713.133 722.917 720.711 722.499 721.742 726.020 726.029 729.785 704.440 690.399 733.627 8.634.406 AGUA 427.531 429.344 430.742 431.811 432.881 434.019 434.989 466.119 462.810 463.911 462.842 463.584 5.340.585 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - - 1.392.500 - - - 1.392.500 - - - - 2.785.000 TELEFONIA FIJA 4.236 4.254 4.256 4.073 3.826 4.113 4.563 4.254 4.196 4.196 4.196 4.196 50.359 SERVICIO INTERNET 49.470 49.641 49.220 50.475 50.799 51.148 50.894 49.976 50.202 50.202 50.202 50.202 602.431 TELEFONIA MOVIL 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - - MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - 384.000 - - - - - - - - 384.000 MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - 154.167 154.167 154.167 154.167 154.167 154.167 - - - 925.002 ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - - MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - - COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 1.941.937 - - 1.941.937 - - 1.941.937 - - - 5.825.811 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 218.049 219.173 221.453 221.536 221.911 223.621 200.476 212.562 217.347 217.347 217.347 217.347 2.608.169 GASTOS PEI - - - 3.022.000 3.022.000 3.022.000 3.022.000 3.022.000 3.022.000 3.022.000 3.022.000 - 24.176.000 SERVICIO ASEO - - 299.320 299.320 299.320 299.320 299.320 299.320 299.320 299.320 299.320 299.320 2.993.200 GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - GASTOS CASOS SOCIALES - - 305.000 - - - - - - - - - 305.000 CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - - - - - - - - - IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 59.467.532 53.576.342 47.844.775 65.841.317 51.067.899 54.438.735 53.293.459 52.834.410 57.198.296 55.077.948 55.062.839 52.084.808 657.788.361 SALDO DEL MES 18.170.060 15.280.919 20.465.140 950.522 16.548.769 12.741.015 13.637.838 12.626.377 10.302.299 12.422.647 12.437.757 15.415.787 160.999.131 SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA TERESA DE LOS ANDES

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 41.752.528 41.752.528 41.752.528 39.563.006 39.733.900 39.196.231 38.191.484 38.231.704 34.363.252 34.363.252 34.363.252 34.363.252 457.626.919

105

SUBVENCIONES P.E.I. 3.515.364 3.515.364 3.515.364 3.237.674 3.511.877 3.518.350 3.508.683 3.461.579 3.473.032 3.473.032 3.473.032 3.473.032 41.676.382 SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 1.143.098 1.143.098 1.143.098 1.087.096 1.094.912 1.081.475 1.055.728 1.057.453 957.857 957.857 957.857 957.857 12.637.384 LEY 19464 490.238 490.238 490.238 471.285 470.698 464.993 454.016 455.427 412.111 412.111 412.111 412.111 5.435.580 DESEMPEÑO DIFICIL 856.283 856.283 895.814 895.814 895.814 737.691 856.283 856.283 856.283 856.283 856.283 856.283 10.275.400 U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 6.740.430 - - - - - - - - - - - 6.740.430 SUBV. B.R.P. 839.508 839.508 697.720 697.717 760.078 728.786 733.895 636.814 636.814 636.814 636.814 636.814 8.481.280 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 55.337.450 48.597.020 48.494.763 45.952.593 46.467.278 45.727.526 44.800.090 44.699.260 40.699.349 40.699.349 40.699.349 40.699.349 542.873.376

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 35.726.592 32.442.386 35.836.780 34.588.732 34.769.815 35.056.035 33.869.508 34.063.481 34.544.166 34.544.166 34.544.166 34.544.166 414.529.990 REMUNERACIONES P.I.E. 1.273.905 1.398.827 1.305.911 1.346.755 1.408.937 1.350.543 1.350.543 1.358.012 1.349.179 1.349.179 1.349.179 1.349.179 16.190.148 HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - - INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.000.000 ELECTRICIDAD 976.501 969.111 196.256 928.412 927.052 1.112.644 1.178.341 898.330 898.330 898.330 898.330 898.330 10.779.969 AGUA 123.572 132.211 274.301 302.086 266.749 274.312 306.658 274.301 244.274 244.274 244.274 244.274 2.931.283 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - - 2.725.000 - - - 1.362.500 - - - - 4.087.500 TELEFONIA FIJA 2.950 4.256 2.562 2.656 2.742 4.612 1.767 2.565 3.013 3.013 3.013 3.013 36.162 SERVICIO INTERNET 43.835 43.987 43.615 44.751 45.038 45.387 45.123 47.769 44.938 44.938 44.938 44.938 539.257 TELEFONIA MOVIL 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 202.800 MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - - MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - 352.000 - - - - - - - - 352.000 MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - 324.844 266.094 266.094 266.094 266.094 266.094 266.094 266.094 - 2.187.502 ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - - MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - - COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 1.490.774 - - 1.490.774 - - 1.490.774 - - - 4.472.322 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 366.902 275.635 354.256 315.633 235.622 356.457 336.256 336.256 342.127 342.127 342.127 342.127 3.945.525 GASTOS PEI - - - 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000 2.351.000 - 18.808.000 SERVICIO ASEO - - 948.300 948.300 948.300 948.300 948.300 948.300 948.300 948.300 948.300 948.300 9.483.000 GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - - CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - 5.500.000 - - - - - - 5.500.000 IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 38.531.158 35.283.313 40.869.655 44.647.069 41.638.248 49.173.057 41.070.490 42.325.508 42.899.094 41.408.320 41.408.320 38.791.226 498.045.458 SALDO DEL MES 16.806.292 13.313.707 7.625.108 1.305.524 4.829.029 (3.445.530) 3.729.600 2.373.752 (2.199.745) (708.971) (708.971) 1.908.123 44.827.917 SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA PADRE HURTADO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 16.495.066 16.495.066 16.495.066 14.705.773 14.561.134 14.394.478 14.413.026 14.391.753 15.243.921 15.243.921 15.243.921 15.243.921 182.927.046 SUBVENCIONES P.E.I. 2.148.242 2.148.242 2.148.242 2.315.870 2.358.233 2.317.213 2.361.695 2.307.893 2.263.203 2.263.203 2.263.203 2.263.203 27.158.439 SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -

106

LEY 19410 449.034 449.034 449.034 407.785 402.340 397.290 398.585 398.896 419.000 419.000 419.000 419.000 5.027.997 LEY 19464 195.991 195.991 195.991 177.686 174.481 172.247 172.815 173.576 182.346 182.346 182.346 182.346 2.188.162 DESEMPEÑO DIFICIL 340.236 340.236 340.254 340.254 340.254 232.952 313.429 313.429 320.130 320.130 320.130 320.130 3.841.567 U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 2.694.968 - - - - - - - - - - - 2.694.968 SUBV. B.R.P. 233.210 244.429 223.901 234.759 234.759 229.968 236.035 233.865 233.865 233.865 233.865 233.865 2.806.384 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 22.556.747 19.872.998 19.852.488 18.182.126 18.071.202 17.744.147 17.895.585 17.819.411 18.662.465 18.662.465 18.662.465 18.662.465 226.644.563

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 15.136.734 13.790.212 13.852.387 14.116.599 14.053.505 15.419.773 13.375.297 13.659.755 14.175.532 14.175.532 14.175.532 14.175.532 170.106.391 REMUNERACIONES P.I.E. 712.353 713.063 746.909 723.209 746.908 770.607 770.607 723.209 738.084 738.084 738.084 738.084 8.859.202 HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - - INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 500.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 350.000 - - - - 350.000 - - - - 700.000 ELECTRICIDAD 202.602 198.771 259.542 260.611 258.389 271.379 263.794 266.039 258.459 258.459 258.459 258.459 3.014.961 AGUA 155.499 165.100 252.118 229.581 218.198 229.254 227.228 224.974 216.742 216.742 216.742 216.742 2.568.921 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - - - - - - - - - - - - TELEFONIA FIJA 3.526 3.562 3.562 4.464 3.506 3.562 3.452 3.518 3.644 3.644 3.644 3.644 43.728 SERVICIO INTERNET 49.470 53.624 49.220 50.475 51.731 102.269 54.825 50.624 57.779 57.779 57.779 57.779 693.354 TELEFONIA MOVIL 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 202.800 MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - - MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - 268.000 - - - - - - - - 268.000 MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - 181.250 - - - - - - - - 181.250 ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - - MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - - COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 596.043 - - 596.043 - - 596.043 - - - 1.788.129 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 178.992 177.701 176.439 177.790 179.096 179.781 181.527 157.332 176.082 176.082 176.082 176.082 2.112.986 GASTOS PEI - - - 1.955.625 1.955.625 1.955.625 1.955.625 1.955.625 1.955.625 1.955.625 1.955.625 - 15.645.000 SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - - GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - GASTOS CASOS SOCIALES - - 150.000 - - - - - - - - - 150.000 CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - 2.500.000 - - - - - - 2.500.000 IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 16.456.076 15.118.933 16.553.120 17.984.504 17.583.858 22.045.192 16.949.254 17.407.976 18.294.891 17.598.848 17.698.848 15.643.223 209.334.723 SALDO DEL MES 6.100.671 4.754.065 3.299.367 197.622 487.344 (4.301.045) 946.331 411.435 367.574 1.063.617 963.617 3.019.242 17.309.840 SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA FRIDOLINA BARRIENTOS CANOBRA

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 9.800.357 9.800.358 9.800.358 9.867.697 9.951.042 9.714.260 9.792.610 9.629.605 9.794.536 9.794.536 9.794.536 9.794.536 117.534.429 SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - - SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 249.835 249.835 249.835 253.010 254.896 248.581 250.694 246.645 250.416 250.416 250.416 250.416 3.004.994

107

LEY 19464 107.304 107.304 107.304 108.612 109.382 106.611 107.517 105.828 107.477 107.477 107.477 107.477 1.289.771 DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - - U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 1.475.064 - - - - - - - - - - - 1.475.064 SUBV. B.R.P. 289.810 232.529 286.517 293.068 311.365 295.038 295.038 286.195 286.195 286.195 286.195 286.195 3.434.342 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - 4.114.500 1.028.625 1.028.625 1.028.625 1.028.625 1.028.625 1.028.625 1.028.625 1.028.625 1.028.625 13.372.125 SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 11.922.369 10.390.026 14.558.514 11.551.012 11.655.311 11.393.115 11.474.485 11.296.899 11.467.249 11.467.249 11.467.249 11.467.249 140.110.726

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 12.206.285 10.133.820 9.630.646 10.343.906 9.904.251 10.518.063 10.016.012 9.943.976 10.337.119 10.337.119 10.337.119 10.337.119 124.045.434 REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - - HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - - INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 130.000 - 130.000 - 130.000 - 130.000 - - - 520.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 400.000 - - - - 400.000 - - - - 800.000 ELECTRICIDAD 141.315 165.024 173.914 175.011 174.725 173.053 175.012 173.807 179.682 179.682 179.682 179.682 2.070.588 AGUA 178.001 176.791 274.301 274.278 274.301 252.876 242.564 230.572 237.961 237.961 237.961 237.961 2.855.526 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - - 1.392.500 - - - - - - - - 1.392.500 TELEFONIA FIJA 1.256 1.356 1.356 1.563 1.641 1.253 1.276 1.368 1.383 1.383 1.383 1.383 16.601 SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - - TELEFONIA MOVIL 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000 MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - - MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - - MATERIAL ASEO - - 180.000 - - - - 180.000 - - - - 360.000 INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - 183.375 - - - - - - - - 183.375 ARRIENDOS - - 345.700 345.700 345.700 345.700 345.700 345.700 345.700 345.700 345.700 345.700 3.457.000 MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.200.000 COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 326.238 - - 326.238 - - 326.238 - - - 978.714 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 99.036 259.740 98.626 99.441 100.277 100.739 101.861 103.244 105.263 106.356 107.356 108.633 1.390.572 GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - - SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - - GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - - CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - - - - - - - - - IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 12.636.393 10.747.230 11.691.280 12.946.274 11.061.395 11.848.422 11.142.925 11.509.167 11.793.845 11.338.700 11.339.700 11.340.977 139.396.310 SALDO DEL MES (714.023) (357.204) 2.867.233 (1.395.262) 593.916 (455.308) 331.560 (212.268) (326.597) 128.548 127.548 126.271 714.415 SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA DE PARVULOS HUANILEN

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 2.999.688 2.999.688 2.999.688 3.131.433 2.093.818 2.084.323 2.107.953 3.152.194 2.696.098 2.696.098 2.696.098 2.696.098 32.353.178 SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - - SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 88.125 88.125 88.125 91.996 56.765 61.233 61.927 92.606 78.612 78.612 78.612 78.612 943.353 LEY 19464 42.548 42.548 42.548 44.418 29.699 29.565 29.901 44.713 38.242 38.242 38.242 38.242 458.907 DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - - U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -

108

SUBV. MANT. MINEDUC 292.452 - - - - - - - - - - - 292.452 SUBV. B.R.P. 82.113 82.113 61.585 61.585 66.375 61.585 61.585 68.134 68.134 68.134 68.134 68.134 817.609 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 3.504.926 3.212.474 3.191.946 3.329.431 2.246.658 2.236.707 2.261.366 3.357.647 2.881.086 2.881.086 2.881.086 2.881.086 34.865.499

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 5.874.236 5.153.684 4.420.483 3.835.217 4.274.392 4.209.467 3.759.474 3.905.881 4.429.103 4.429.103 4.429.103 4.429.103 53.149.247 REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - - HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - - INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 500.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 250.000 - - - - 250.000 - - - - 500.000 ELECTRICIDAD 155.110 203.852 252.119 205.313 238.764 252.119 262.435 274.194 270.994 270.994 270.994 270.994 2.927.880 AGUA 51.082 51.142 40.954 36.197 36.879 43.579 52.868 50.658 45.420 45.420 45.420 45.420 545.040 GAS - - - 100.500 - - 100.500 - - - - - 201.000 CALEFACCION - - - - - - - - - - - - - TELEFONIA FIJA 15.640 15.624 15.862 16.895 15.635 15.769 18.309 16.092 16.228 16.228 16.228 16.228 194.738 SERVICIO INTERNET 21.917 21.994 21.808 22.375 22.519 22.693 22.561 23.884 22.468 22.468 22.468 22.468 269.623 TELEFONIA MOVIL 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 202.800 MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - - MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - 623.000 - - - - - - - - 623.000 MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - 245.000 - - - - - - - - 245.000 ARRIENDOS 586.624 586.624 586.624 586.624 586.624 586.624 586.624 586.624 586.624 586.624 586.624 586.624 7.039.488 MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - - COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 97.022 - - 97.022 - - - - - - 194.044 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 12.362 13.692 13.626 17.043 16.256 17.253 17.356 17.452 17.562 17.658 17.856 17.956 196.072 GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - - SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - - GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - - CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - - - - - - - - - IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 6.733.871 6.063.512 5.815.398 5.705.064 5.307.969 5.261.426 4.937.026 5.141.685 5.505.299 5.405.395 5.505.593 5.405.693 66.787.931 SALDO DEL MES (3.228.945) (2.851.038) (2.623.452) (2.375.632) (3.061.310) (3.024.719) (2.675.660) (1.784.037) (2.624.214) (2.524.310) (2.624.508) (2.524.608) (31.922.433)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA ESPECIAL ANTU-KAU

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 14.428.893 14.428.893 14.428.893 12.231.656 13.003.679 15.085.549 13.556.747 13.546.019 13.838.792 13.838.792 13.838.792 13.838.792 166.065.496 SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - - SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - - SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - - LEY 19410 314.682 314.682 314.682 288.699 307.129 311.462 320.474 320.232 311.505 311.505 311.505 311.505 3.738.061 LEY 19464 139.258 139.258 139.258 127.759 135.914 137.833 141.822 141.714 137.852 137.852 137.852 137.852 1.654.221 DESEMPEÑO DIFICIL 484.413 484.413 356.491 356.491 356.491 504.731 393.551 393.551 416.266 416.266 416.266 416.266 4.995.195 U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - - SUBV. MANT. MINEDUC 1.917.703 - - - - - - - - - - - 1.917.703 SUBV. B.R.P 233.210 233.210 194.063 194.063 194.063 235.119 235.119 216.979 216.979 216.979 216.979 216.979 2.603.741 T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -

109

T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - - APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - - DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - - JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - - INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - - SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - - TOTAL INGRESOS 17.518.159 15.600.456 15.433.387 13.198.668 13.997.276 16.274.695 14.647.713 14.618.494 14.921.393 14.921.393 14.921.393 14.921.393 180.974.417

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 14.383.244 12.865.882 12.786.605 13.098.101 13.335.933 15.365.448 14.248.107 13.968.105 13.756.428 13.756.428 13.756.428 13.756.428 165.077.137 REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - - HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - - INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - - ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - - GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - - GASTOS MENORES - - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 500.000 GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 250.000 - - - - 250.000 - - - - 500.000 ELECTRICIDAD 350.775 363.006 367.821 381.194 377.084 381.265 387.910 381.158 373.776 373.776 373.776 373.776 4.485.315 AGUA 175.011 171.569 215.172 227.292 217.448 219.588 227.442 231.694 239.213 239.211 239.279 239.212 2.642.131 GAS - - - - - - - - - - - - - CALEFACCION - - - 2.358.160 - - - - - - - - 2.358.160 TELEFONIA FIJA 3.562 2.699 3.178 3.256 3.256 3.256 4.341 3.178 3.340 3.340 3.340 3.340 40.086 SERVICIO INTERNET 24.735 24.820 24.610 25.237 25.399 25.525 25.285 24.738 25.043 25.043 25.043 25.043 300.521 TELEFONIA MOVIL 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000 MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - - MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - - MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - - INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - - OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - SEGUROS - - - - - - - - - - - - - ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - - MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 1.271.400 1.271.400 1.271.400 1.271.400 1.271.400 1.271.400 1.271.400 1.271.400 1.271.400 1.271.400 12.714.000 COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - - MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 424.136 - - 424.136 - - 424.136 - - - 1.272.408 GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - - GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - - GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - - SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 81.256 81.356 81.563 81.635 81.785 81.856 81.925 82.032 82.014 82.356 82.563 82.786 983.127 GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - - SERVICIO ASEO - - 673.543 673.543 673.543 673.543 673.543 673.543 673.543 673.543 673.543 673.543 6.735.430 GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - 736.000 736.000 736.000 736.000 736.000 736.000 736.000 736.000 736.000 736.000 7.360.000 GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - - CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - - INVERSIONES - - - - - - - - - - - - - IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - - TOTAL EGRESOS 15.038.584 13.529.332 16.954.027 18.875.818 16.841.847 19.202.016 17.775.954 17.641.847 17.704.893 17.181.097 17.281.371 17.181.528 205.208.315 SALDO DEL MES 2.479.575 2.071.124 (1.520.640) (5.677.150) (2.844.571) (2.927.321) (3.128.241) (3.023.354) (2.783.501) (2.259.705) (2.359.979) (2.260.136) (24.233.898)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA LLAU-LLAO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 11.166.146 10.848.499 10.848.499 11.746.355 12.003.228 11.859.084 11.886.402 11.826.607 11.523.102 11.523.102 11.523.102 11.523.102 138.277.230SUBVENCIONES P.E.I. 1.070.285 1.070.285 1.070.285 1.573.501 1.723.023 1.616.688 1.672.403 1.602.080 1.424.819 1.424.819 1.424.819 1.424.819 17.097.824SUBVENC.INTERNADO 1.031.770 237.649 237.649 1.073.041 1.585.020 1.358.212 1.445.243 933.606 987.774 987.774 987.774 987.774 11.853.289SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 287.578 287.578 287.578 310.788 315.111 311.368 312.344 315.043 303.423 303.423 303.423 303.423 3.641.082LEY 19464 158.177 132.540 132.540 170.317 181.724 173.683 176.527 163.499 161.126 161.126 161.126 161.126 1.933.509DESEMPEÑO DIFICIL 316.236 316.236 316.253 316.253 316.253 400.961 337.430 337.430 332.132 332.132 332.132 332.132 3.985.581U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 2.563.598 - - - - - - - - - - - 2.563.598SUBV. B.R.P. 261.138 261.138 250.807 250.807 259.626 250.807 261.019 256.478 256.478 256.478 256.478 256.478 3.077.731T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -

110

DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 16.854.929 13.153.925 13.143.611 15.441.062 16.383.984 15.970.804 16.091.369 15.434.743 14.988.854 14.988.854 14.988.854 14.988.854 182.429.845

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 15.966.779 12.854.352 12.869.352 13.212.721 13.622.305 16.015.913 16.964.253 13.290.241 14.349.489 14.349.489 14.349.489 14.349.489 172.193.870REMUNERACIONES P.I.E. 889.832 890.542 900.689 900.688 900.688 900.688 900.688 930.303 901.764 901.764 901.764 901.764 10.821.173HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - 1.311.043 1.548.428 3.096.856 1.544.887 976.072 1.392.891 1.645.029 1.645.029 1.645.029 1.645.029 16.450.293GASTOS MENORES - - 325.000 - - - - 325.000 - - - - 650.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 400.000 - - - - 400.000 - - - - 800.000ELECTRICIDAD 127.968 17.655 61.554 133.971 224.119 156.760 243.106 108.744 134.235 134.235 134.235 134.235 1.610.817AGUA 98.964 98.964 78.720 196.800 212.761 210.779 294.758 203.230 174.371 174.371 174.371 174.371 2.092.463GAS - - - - 75.000 - - - 75.000 - - - 150.000CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA 15.434 13.731 13.639 14.510 13.885 16.618 14.890 15.629 15.890 16.150 16.380 16.560 183.316SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 16.900 202.800MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - 173.000 - - - - - - - - 173.000MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 225.000 - - - - - - - - 225.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 1.700.966 - - - - - - - - - 1.700.966GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000 - 2.032.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - 54.000 - - - - - - - 54.000CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 17.115.877 13.892.144 17.677.863 16.676.018 18.470.513 19.116.546 19.664.667 16.936.939 17.566.678 17.491.938 17.492.168 17.238.348 209.339.698SALDO DEL MES (260.948) (738.220) (4.534.252) (1.234.955) (2.086.529) (3.145.742) (3.573.299) (1.502.196) (2.577.823) (2.503.083) (2.503.313) (2.249.493) (26.909.853)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL QUEL-QUEL

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV. ESCOLARIDAD 851.934 851.934 851.934 971.718 993.209 992.401 992.965 891.659 924.719 924.719 924.719 924.719 11.096.628SUBVENCIONES P.E.I. 468.020 468.020 468.020 395.464 242.077 454.591 484.154 457.260 429.700 429.700 429.700 429.700 5.156.409SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.037.107 1.037.107 1.037.107 1.074.215 970.582 1.136.923 1.160.594 1.059.865 1.064.187 1.064.187 1.064.187 1.064.187 12.770.248LEY 19410 63.774 63.774 63.774 70.371 59.879 59.687 71.403 65.194 64.732 64.732 64.732 64.732 776.781LEY 19464 23.922 23.922 23.922 26.389 22.421 27.048 26.776 24.448 24.856 24.856 24.856 24.856 298.271DESEMPEÑO DIFICIL 38.825 38.825 72.357 72.357 72.357 72.357 72.357 72.357 63.974 63.974 63.974 63.974 767.690U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 184.300 - - - - - - - - - - - 184.300SUBV. B.R.P. 29.838 29.838 29.838 29.838 34.628 29.838 29.838 213.653 213.653 213.653 213.653 213.653 1.281.920T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -

111

JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 2.697.719 2.513.419 2.546.951 2.640.351 2.395.153 2.772.844 2.838.087 2.784.435 2.785.821 2.785.821 2.785.821 2.785.821 32.332.245

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 2.256.477 1.386.427 1.947.000 1.956.123 2.719.490 2.711.870 1.991.538 2.036.107 2.125.629 2.125.629 2.125.629 2.125.629 25.507.546REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 100.000 - - - - 100.000 - - - - 200.000ELECTRICIDAD 58.572 - 27.211 - 34.173 - 64.270 - 46.058 - 51.407 - 281.690AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 30.000 - - - - - - - - 30.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 122.284 - - - - - - - - - 122.284GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 - 2.933.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 2.315.049 1.386.427 2.396.495 2.352.748 3.120.288 3.078.495 2.422.432 2.702.732 2.538.312 2.492.254 2.543.661 2.125.629 29.474.521SALDO DEL MES 382.670 1.126.993 150.456 287.602 (725.135) (305.651) 415.655 81.703 247.510 293.568 242.161 660.193 2.857.725SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL CURAHUE

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 1.049.675 1.049.675 1.049.675 763.674 758.513 743.846 741.095 746.741 862.862 862.862 862.862 862.862 10.354.345SUBVENCIONES P.E.I. 460.963 460.963 460.963 219.904 181.557 224.593 223.922 223.922 307.098 307.098 307.098 307.098 3.685.178SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.186.931 1.186.931 1.186.931 772.812 738.627 760.916 758.229 762.663 91.925 91.925 91.925 91.925 7.721.739LEY 19410 73.060 73.060 73.060 48.710 45.573 47.261 46.745 47.019 56.811 56.811 56.811 56.811 681.730LEY 19464 27.388 27.388 27.388 18.246 17.065 17.704 17.511 17.613 21.288 21.288 21.288 21.288 255.453DESEMPEÑO DIFICIL 19.412 19.412 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 28.147 28.147 28.147 28.147 337.775U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 211.002 - - - - - - - - - - - 211.002SUBV. B.R.P. 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 358.050T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -

SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -

112

TOTAL INGRESOS 3.058.269 2.847.267 2.858.915 1.884.245 1.802.232 1.855.216 1.848.399 1.858.855 1.397.969 1.397.969 1.397.969 1.397.969 23.605.274

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 2.113.139 1.335.232 1.361.377 1.961.012 2.017.778 2.056.937 1.996.649 1.965.135 1.850.907 1.850.907 1.850.907 1.850.907 22.210.886REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 100.000 - - - - 100.000 - - - - 200.000ELECTRICIDAD 74.226 - 31.260 - 33.661 - 34.841 - 40.296 - 38.242 - 252.526AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 62.500 - - - - - - - - 62.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 140.001 - - - - - - - - - 140.001GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 - 2.933.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 2.187.365 1.335.232 1.832.638 2.390.137 2.418.064 2.423.562 2.398.116 2.631.760 2.257.828 2.217.532 2.255.774 1.850.907 26.198.914SALDO DEL MES 870.904 1.512.035 1.026.277 (505.892) (615.832) (568.345) (549.717) (772.905) (859.859) (819.563) (857.805) (452.938) (2.593.640)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL NERCON

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 4.746.361 4.746.361 4.746.361 3.789.547 3.788.843 3.738.937 3.760.389 3.834.938 4.143.967 4.143.967 4.143.967 4.143.967 49.727.604SUBVENCIONES P.E.I. 1.930.255 1.930.255 1.930.255 1.379.842 1.577.533 1.616.532 1.666.969 1.649.030 1.710.083 1.710.083 1.710.083 1.710.083 20.521.005SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 158.815 158.815 158.815 121.786 125.261 124.906 126.645 129.022 138.008 138.008 138.008 138.008 1.656.098LEY 19464 70.847 70.847 70.847 54.205 55.547 55.381 56.169 57.427 61.408 61.408 61.408 61.408 736.905DESEMPEÑO DIFICIL 83.824 83.824 83.828 83.828 83.828 83.828 83.828 83.828 83.827 83.827 83.827 83.827 1.005.926U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 974.632 - - - - - - - - - - - 974.632SUBV. B.R.P. 126.292 126.292 130.569 130.569 130.569 130.569 130.569 130.569 130.569 130.569 130.569 130.569 1.558.273T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 8.091.027 7.116.395 7.120.676 5.559.777 5.761.581 5.750.153 5.824.570 5.884.814 6.267.863 6.267.863 6.267.863 6.267.863 76.180.443

113

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 5.986.669 5.387.249 5.458.705 5.552.373 5.386.797 6.653.118 6.123.006 5.632.433 5.772.543 5.772.543 5.772.543 5.772.543 69.270.524REMUNERACIONES P.I.E. 718.513 637.601 645.634 644.045 650.039 712.346 650.039 650.039 663.532 663.532 663.532 663.532 7.962.382HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 325.000 - - - - 325.000 - - - - 650.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 325.000 - - - - 325.000 - - - - 650.000ELECTRICIDAD 16.770 21.686 27.195 45.089 49.004 23.743 49.004 33.213 33.213 33.213 33.213 33.213 398.555AGUA 5.725 5.157 58.914 66.554 65.719 18.468 12.787 14.392 30.964 30.964 30.964 30.964 371.570GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET 24.820 24.610 25.812 25.529 25.525 25.285 25.290 25.400 25.510 25.620 25.730 28.930 308.061TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - 153.000 - - - - - - - - 153.000MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 53.750 - - - - - - - - 53.750ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 646.675 - - - - - - - - - 646.675GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 13.133 13.210 13.226 13.538 13.619 14.154 13.554 13.804 14.054 14.300 14.555 14.900 166.047GASTOS PEI - - - 1.303.125 1.303.125 1.303.125 1.303.125 1.303.125 1.303.125 1.303.125 1.303.125 - 10.425.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - 20.000 - - - - 20.000 - - - 40.000CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 6.765.629 6.089.513 7.526.161 7.877.003 7.493.828 8.750.239 8.176.804 8.322.406 7.862.941 7.843.297 7.843.662 6.544.082 91.095.563SALDO DEL MES 1.325.398 1.026.882 (405.485) (2.317.226) (1.732.248) (3.000.086) (2.352.234) (2.437.591) (1.595.078) (1.575.434) (1.575.799) (276.219) (14.915.120)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL RILAN

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 5.331.590 5.331.590 5.331.590 5.765.090 5.503.200 5.458.129 5.325.877 5.570.906 5.452.247 5.452.247 5.452.247 5.452.247 65.426.962SUBVENCIONES P.E.I. 1.551.862 1.551.862 1.551.862 1.629.991 1.620.671 1.569.641 1.523.914 1.470.945 1.558.843 1.558.843 1.558.843 1.558.843 18.706.117SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.115.732 1.115.732 1.115.732 9.737.723 1.095.629 1.125.777 1.146.361 1.052.785 2.188.183 2.188.183 2.188.183 2.188.183 26.258.202LEY 19410 201.207 201.207 201.207 210.269 205.924 204.695 201.190 204.971 203.833 203.833 203.833 203.833 2.446.005LEY 19464 83.347 83.347 83.347 88.219 85.402 84.708 83.057 85.527 84.618 84.618 84.618 84.618 1.015.428DESEMPEÑO DIFICIL 142.941 142.941 223.071 223.071 223.071 228.718 224.483 224.483 204.097 204.097 204.097 204.097 2.449.168U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 986.951 - - - - - - - - - - - 986.951SUBV. B.R.P. 192.153 192.153 198.784 198.784 198.784 198.784 198.784 198.784 198.784 198.784 198.784 198.784 2.372.149T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 9.605.784 8.618.833 8.705.594 17.853.147 8.932.682 8.870.452 8.703.666 8.808.401 9.890.606 9.890.606 9.890.606 9.890.606 119.660.982

EGRESOS

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REMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 10.693.056 8.722.339 9.037.979 8.787.329 8.829.444 10.321.509 9.964.764 8.840.645 9.399.633 9.399.633 9.399.633 9.399.633 112.795.596REMUNERACIONES P.I.E. 535.273 638.902 471.403 527.650 592.408 574.415 556.421 592.408 561.110 561.110 561.110 561.110 6.733.319HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 325.000 - - - - 325.000 - - - - 650.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 325.000 - - - - 325.000 - - - - 650.000ELECTRICIDAD 125.801 - 91.850 - 222.162 - 291.564 - 182.844 - 182.844 - 1.097.065AGUA 135.430 - - - - - - 121.199 - - - - 256.629GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - 20.000 - - - - - - - 20.000MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - 175.000 - - - - - - - - 175.000MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 110.000 - - - - - - - - 110.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 3.400.000COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 654.849 - - - - - - - - - 654.849GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 - 11.200.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 11.489.560 9.361.240 11.246.080 11.339.979 11.404.014 12.635.924 12.552.750 11.944.252 11.883.587 11.700.743 11.883.587 10.300.743 137.742.458 SALDO DEL MES (1.883.776) (742.407) (2.540.486) 6.513.168 (2.471.333) (3.765.472) (3.849.084) (3.135.851) (1.992.981) (1.810.137) (1.992.981) (410.137) (18.081.476)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL MANUELA CARDENAS

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 1.946.462 1.946.462 1.946.462 1.622.819 1.684.597 1.680.654 1.688.913 1.658.394 1.771.846 1.771.846 1.771.846 1.771.846 21.262.147SUBVENCIONES P.E.I. 759.483 759.483 759.483 771.621 775.294 763.144 743.537 744.366 759.550 759.550 759.550 759.550 9.114.611SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.750.905 1.750.905 1.750.905 1.549.342 1.591.694 1.581.281 1.573.938 1.554.726 1.637.961 1.637.961 1.637.961 1.637.961 19.655.544LEY 19410 109.937 109.937 109.937 96.781 99.452 99.992 99.556 98.488 103.010 103.010 103.010 103.010 1.236.122LEY 19464 45.255 45.255 45.255 40.030 41.128 41.195 41.195 40.845 42.520 42.520 42.520 42.520 510.237DESEMPEÑO DIFICIL 278.833 278.833 278.833 267.368 267.368 267.368 137.654 189.006 245.658 245.658 245.658 245.658 2.947.895U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 311.317 - - - - - - - - - - - 311.317SUBV. B.R.P. 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 246.338T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 5.222.722 4.911.405 4.911.405 4.368.489 4.480.061 4.454.161 4.305.320 4.306.354 4.581.074 4.581.074 4.581.074 4.581.074 55.284.211

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 5.798.115 5.255.864 3.597.991 4.069.132 4.384.538 3.172.880 4.347.254 4.252.881 4.359.831 4.359.831 4.359.831 4.359.831 52.317.978REMUNERACIONES P.I.E. 1.022.750 1.023.460 1.033.607 1.033.606 1.033.606 1.033.606 1.068.585 1.033.606 1.035.353 1.035.353 1.035.353 1.035.353 12.424.237HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -

115

ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 250.000 - - - - 250.000 - - - - 500.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 150.000 - - - - 150.000 - - - - 300.000ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 37.500 - - - - - - - - 37.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - 18.240 - 18.330 - 20.942 - 21.200 - 22.440 - 101.152MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 206.560 - - - - - - - - - 206.560GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 - 8.858.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 6.831.365 6.289.823 5.266.898 6.257.988 6.554.224 5.324.236 6.554.531 6.804.237 6.534.134 6.512.934 6.535.374 5.405.684 74.871.427SALDO DEL MES (1.608.643) (1.378.419) (355.493) (1.889.499) (2.074.164) (870.074) (2.249.211) (2.497.883) (1.953.060) (1.931.860) (1.954.300) (824.610) (19.587.215)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL COIHUINCO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 620.863 620.863 620.863 391.715 387.721 323.866 357.264 290.259 451.676 451.676 451.676 451.676 5.420.119SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.036.989 1.036.989 1.036.989 1.266.137 1.270.385 1.333.986 1.300.588 1.367.593 1.206.207 1.206.207 1.206.207 1.206.207 14.474.484LEY 19410 30.215 30.215 30.215 19.064 18.872 15.763 17.390 14.126 21.982 21.982 21.982 21.982 263.788LEY 19464 11.291 11.291 11.291 7.127 7.051 5.890 6.495 5.277 8.213 8.213 8.213 8.213 98.563DESEMPEÑO DIFICIL 31.058 31.058 38.826 38.826 38.826 38.826 38.826 38.826 36.884 36.884 36.884 36.884 442.608U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 86.918 - - - - - - - - - - - 86.918SUBV. B.R.P. 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 358.050T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 1.847.172 1.760.254 1.768.022 1.752.706 1.752.692 1.748.169 1.750.400 1.745.920 1.754.799 1.754.799 1.754.799 1.754.799 21.144.532

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.360.974 1.265.889 1.302.819 1.280.033 1.280.033 1.302.818 1.280.033 1.280.033 1.294.078 1.294.078 1.294.078 1.294.078 15.528.947REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -

116

ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 75.000 - - - - 75.000 - - - - 150.000ELECTRICIDAD 49.752 53.120 60.326 37.397 48.950 44.966 29.026 31.568 44.388 44.388 44.388 44.388 532.656AGUA 15.783 7.490 7.758 7.758 12.573 8.025 6.420 6.688 9.061 9.061 9.061 9.061 108.736GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - 135.000 - - - - - - - 135.000TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 11.250 - - - - - - - - 11.250ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 57.670 - - - - - - - - - 57.670GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.426.508 1.326.499 1.703.572 1.336.437 1.476.556 1.355.809 1.315.479 1.593.289 1.347.527 1.347.527 1.347.527 1.347.527 16.924.258SALDO DEL MES 420.664 433.755 64.450 416.269 276.135 392.360 434.921 152.630 407.272 407.272 407.272 407.272 4.220.274SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL COÑICO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 766.045 766.045 766.045 618.835 633.893 633.608 641.624 641.624 684.259 684.259 684.259 684.259 8.204.754SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 601.892 601.892 601.892 486.227 498.058 497.834 504.133 204.690 499.577 499.577 499.577 499.577 5.994.929LEY 19410 37.278 37.278 37.278 30.118 30.851 30.838 31.230 12.680 30.943 30.943 30.943 30.943 371.325LEY 19464 13.933 13.933 13.933 11.276 11.528 11.526 11.668 4.736 11.566 11.566 11.566 11.566 138.798DESEMPEÑO DIFICIL 19.412 19.412 19.413 19.413 19.413 19.413 19.413 19.413 19.412 19.412 19.412 19.412 232.950U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 107.243 - - - - - - - - - - - 107.243SUBV. B.R.P. 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 358.050T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 1.575.641 1.468.399 1.468.400 1.195.706 1.223.581 1.223.056 1.237.905 912.980 1.275.595 1.275.595 1.275.595 1.275.595 15.408.049

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.490.152 1.395.067 1.643.295 1.409.211 1.409.211 1.688.357 1.409.211 1.409.211 1.481.714 1.481.714 1.481.714 1.481.714 17.780.573REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000

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GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 100.000 - - - - 100.000 - - - - 200.000ELECTRICIDAD 35.943 - 12.092 - 22.115 - 34.348 - 26.124 - 26.124 - 156.746AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 19.000 - - - - - - - - 19.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 71.093 - - - - - - - - - 71.093GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.526.095 1.395.067 2.026.480 1.428.211 1.431.326 1.688.357 1.443.560 1.709.211 1.507.838 1.481.714 1.507.838 1.481.714 18.627.413SALDO DEL MES 49.546 73.332 (558.080) (232.505) (207.746) (465.301) (205.654) (796.231) (232.243) (206.119) (232.243) (206.119) (3.219.363)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL YUTUY

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 692.058 692.058 692.058 576.052 589.466 599.093 621.378 563.733 628.238 628.238 628.238 628.238 7.538.847SUBVENCIONES P.E.I. 479.108 479.108 479.108 605.193 605.193 585.016 574.934 574.934 547.824 547.824 547.824 547.824 6.573.890SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 920.203 920.203 920.203 928.121 939.028 930.372 939.960 894.666 924.093 924.093 924.093 924.093 11.089.129LEY 19410 56.525 56.525 56.525 56.888 57.563 57.049 57.654 54.845 56.696 56.696 56.696 56.696 680.356LEY 19464 21.211 21.211 21.211 21.371 21.625 21.428 21.649 20.601 21.288 21.288 21.288 21.288 255.458DESEMPEÑO DIFICIL 36.177 36.177 38.826 38.826 38.826 38.826 38.826 38.826 38.164 38.164 38.164 38.164 457.965U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 163.459 - - - - - - - - - - - 163.459SUBV. B.R.P. 41.056 41.056 41.056 41.056 41.056 41.056 41.056 41.056 41.056 41.056 41.056 41.056 492.677T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 2.409.796 2.246.338 2.248.987 2.267.508 2.292.759 2.272.841 2.295.456 2.188.662 2.257.358 2.257.358 2.257.358 2.257.358 27.251.780

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.490.299 1.329.638 1.329.638 1.943.128 1.359.785 1.448.837 1.359.785 1.359.785 1.452.611 1.452.611 1.452.611 1.452.611 17.431.340REMUNERACIONES P.I.E. 648.484 872.345 471.403 527.650 556.421 556.421 556.421 556.421 593.195 593.195 593.195 593.195 7.118.346HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 100.000 - - - - 100.000 - - - - 200.000ELECTRICIDAD 81.338 - 72.281 - 57.042 - 54.770 - 66.357 - 66.357 - 398.145AGUA - - - - - - - - - - - - -

118

GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 19.250 - - - - - - - - 19.250ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 108.455 - - - - - - - - - 108.455GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 280.625 280.625 280.625 280.625 280.625 280.625 280.625 280.625 - 2.245.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 2.220.120 2.201.983 2.281.777 2.770.653 2.253.872 2.285.883 2.251.601 2.496.831 2.392.789 2.326.432 2.392.789 2.045.807 27.920.536SALDO DEL MES 189.676 44.354 (32.790) (503.145) 38.886 (13.041) 43.855 (308.169) (135.431) (69.073) (135.431) 211.552 (668.756)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL QUILQUICO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 2.623.542 2.623.542 2.623.542 2.139.613 2.153.853 2.144.935 2.103.241 2.087.013 2.312.410 2.312.410 2.312.410 2.312.410 27.748.922SUBVENCIONES P.E.I. 1.106.716 1.106.716 1.106.716 1.153.909 1.249.397 1.249.845 1.263.281 1.262.167 1.187.343 1.187.343 1.187.343 1.187.343 14.248.122SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.789.886 1.789.886 1.789.886 2.049.512 2.117.793 2.002.718 2.094.939 1.973.324 1.950.993 1.950.993 1.950.993 1.950.993 23.411.912LEY 19410 146.436 146.436 146.436 143.955 148.647 144.737 147.003 142.652 145.787 145.787 145.787 145.787 1.749.451LEY 19464 56.051 56.051 56.051 54.222 56.019 54.765 55.408 53.996 55.320 55.320 55.320 55.320 663.843DESEMPEÑO DIFICIL 86.471 86.471 86.475 86.475 86.475 86.475 86.475 86.475 86.475 86.475 86.475 86.475 1.037.694U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 521.066 - - - - - - - - - - - 521.066SUBV. B.R.P. 160.406 160.406 160.406 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 137.200 1.716.016T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 6.490.574 5.969.509 5.969.513 5.764.885 5.949.386 5.820.674 5.887.546 5.742.826 5.875.528 5.875.528 5.875.528 5.875.528 71.097.025

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 6.747.833 6.277.170 6.613.142 6.139.331 5.540.754 5.627.985 5.817.249 5.515.424 6.034.860 6.034.860 6.034.860 6.034.860 72.418.328REMUNERACIONES P.I.E. 535.273 638.902 615.978 615.977 615.977 638.984 700.185 638.984 625.032 625.032 625.032 625.032 7.500.386HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 275.000 - - - - 275.000 - - - - 550.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 150.000 - - - - 150.000 - - - - 300.000ELECTRICIDAD 63.491 - 22.703 - 27.702 - 27.702 - 35.399 - 35.399 - 212.396AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -

119

TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 55.000 - - - - - - - - 55.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 345.730 - - - - - - - - - 345.730GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 829.500 829.500 829.500 829.500 829.500 829.500 829.500 829.500 - 6.636.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 7.346.597 6.916.072 8.022.553 7.639.807 7.013.933 7.096.469 7.374.636 7.408.908 7.524.791 7.489.392 7.524.791 6.659.892 88.017.840SALDO DEL MES (856.022) (946.563) (2.053.040) (1.874.922) (1.064.548) (1.275.794) (1.487.091) (1.666.082) (1.649.262) (1.613.864) (1.649.262) (784.364) (16.920.815)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL PAUL HARRIS TEY

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 2.018.808 2.018.808 2.018.808 2.188.995 2.179.665 2.328.003 2.384.400 2.355.950 2.186.680 2.186.680 2.186.680 2.186.680 26.240.155SUBVENCIONES P.E.I. 956.375 956.375 956.375 895.687 1.022.369 934.019 948.132 917.873 948.401 948.401 948.401 948.401 11.380.808SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.520.947 1.520.947 1.520.947 1.465.547 1.440.582 1.463.930 1.419.451 1.397.351 1.468.712 1.468.712 1.468.712 1.468.712 17.624.549LEY 19410 117.523 117.523 117.523 118.355 120.268 122.592 122.600 120.543 119.616 119.616 119.616 119.616 1.435.391LEY 19464 45.641 45.641 45.641 46.209 47.148 47.992 48.264 47.441 46.747 46.747 46.747 46.747 560.967DESEMPEÑO DIFICIL 57.883 57.883 84.710 84.710 84.710 84.710 84.710 84.710 84.710 84.710 84.710 84.710 962.867U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 415.516 - - - - - - - - - - - 415.516SUBV. B.R.P. 70.894 70.894 50.366 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 830.198T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 5.203.587 4.788.071 4.794.370 4.870.397 4.965.636 5.052.140 5.078.451 4.994.762 4.925.759 4.925.759 4.925.759 4.925.759 59.450.452

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 2.491.835 2.305.883 2.856.090 2.313.016 2.313.016 2.313.016 2.313.016 2.313.016 2.402.360 2.402.360 2.402.360 2.402.360 28.828.325REMUNERACIONES P.I.E. 617.608 546.275 583.599 556.421 556.421 624.709 607.637 576.122 583.599 583.599 583.599 583.599 7.003.188HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 250.000 - - - - 250.000 - - - - 500.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000ELECTRICIDAD 61.344 - 38.133 - 89.910 - 118.072 - 76.865 - 76.865 - 461.188AGUA 16.960 16.960 16.960 10.914 8.400 6.795 16.960 13.420 13.420 13.420 13.420 13.420 161.046GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA 37.606 37.487 37.989 38.523 38.141 38.338 39.799 40.259 40.719 41.179 41.639 42.099 473.778SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -

120

TELEFONIA MOVIL 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - 95.000 - - - - - - - - 95.000INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -

SEGUROS - - - 37.500 - - - - - - - - 37.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 3.540.000COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 275.697 - - - - - - - - - 275.697GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 - 5.133.328SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 3.235.852 2.917.105 4.622.967 4.057.540 4.012.053 3.989.023 4.101.649 4.398.983 4.123.128 4.046.724 4.124.048 3.405.978 47.035.050SALDO DEL MES 1.967.735 1.870.966 171.404 812.857 953.583 1.063.117 976.802 595.780 802.631 879.035 801.711 1.519.781 12.415.402SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL PUACURA

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 406.278 406.278 406.278 711.014 740.640 719.325 717.360 707.483 601.832 601.832 601.832 601.832 7.221.986SUBVENCIONES P.E.I. 234.234 234.234 234.234 363.116 363.116 363.116 363.116 349.668 313.104 313.104 313.104 313.104 3.757.252SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.017.340 1.017.340 1.017.340 843.960 867.237 850.490 848.946 830.618 911.658 911.658 911.658 911.658 10.939.904LEY 19410 30.944 30.944 30.944 51.918 53.358 52.320 52.221 51.101 44.218 44.218 44.218 44.218 530.623LEY 19464 11.610 11.610 11.610 19.471 20.005 19.618 19.584 19.162 16.584 16.584 16.584 16.584 199.005DESEMPEÑO DIFICIL 31.058 31.058 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 372.719U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 89.425 - - - - - - - - - - - 89.425SUBV. B.R.P. 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 246.338T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 1.841.418 1.751.993 1.751.995 2.041.067 2.095.944 2.056.458 2.052.816 2.009.621 1.938.985 1.938.985 1.938.985 1.938.985 23.357.251

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.342.782 1.793.611 1.280.268 1.352.101 1.257.482 1.280.267 1.284.122 1.284.122 1.359.345 1.359.345 1.359.345 1.359.345 16.312.135REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 125.000 - - - - 125.000 - - - - 250.000ELECTRICIDAD 30.085 - 9.478 - 32.927 - 29.360 - 25.462 - 25.462 - 152.774AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -

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MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 27.500 - - - - - - - - 27.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 3.230.000COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 59.334 - - - - - - - - - 59.334GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 - 5.133.328SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.372.868 1.793.611 1.997.080 2.344.267 2.255.076 2.244.933 2.278.148 2.573.788 2.349.472 2.324.011 2.349.472 1.682.345 25.565.071SALDO DEL MES 468.551 (41.618) (245.085) (303.200) (159.131) (188.475) (225.332) (564.167) (410.488) (385.026) (410.488) 256.640 (2.207.820)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL PIRUQUINA

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV. ESCOLARIDAD 4.178.448 4.178.448 4.178.448 4.316.230 4.494.716 4.443.020 4.426.877 4.002.916 4.277.386 4.277.386 4.277.386 4.277.386 51.328.644SUBVENCIONES P.E.I. 1.173.518 1.173.518 1.173.518 881.851 1.262.724 1.342.101 1.529.942 1.443.811 1.247.624 1.247.624 1.247.624 1.247.624 14.971.479SUBVENC. INTERNADO 1.008.842 243.324 243.324 800.194 1.047.010 949.430 1.047.010 661.964 750.137 750.137 750.137 750.137 9.001.646SUBV. RURALIDAD 1.225.058 1.225.058 1.225.058 1.442.014 1.471.126 1.411.758 1.483.621 1.597.188 1.385.110 1.385.110 1.385.110 1.385.110 16.621.317LEY 19410 166.608 166.608 166.608 163.949 175.149 174.678 179.853 175.317 171.096 171.096 171.096 171.096 2.053.152LEY 19464 73.696 73.696 73.696 90.090 98.576 95.902 100.699 87.427 86.722 86.722 86.722 86.722 1.040.669DESEMPEÑO DIFICIL 222.353 222.353 151.068 151.068 151.068 151.068 151.068 151.068 168.889 168.889 168.889 168.889 2.026.666U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 1.598.925 - - - - - - - - - - - 1.598.925SUBV. B.R.P. 180.935 180.935 148.418 148.418 156.308 148.418 148.418 148.418 148.418 148.418 148.418 148.418 1.853.943T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 9.828.381 7.463.938 7.360.137 7.993.814 8.856.676 8.716.375 9.067.489 8.268.108 8.235.381 8.235.381 8.235.381 8.235.381 100.496.441

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 7.757.918 6.418.812 6.551.247 6.993.892 6.773.962 7.266.448 7.424.996 6.611.997 6.974.909 6.974.909 6.974.909 6.974.909 83.698.909REMUNERACIONES P.I.E. 615.519 616.229 471.403 590.400 579.773 579.773 598.838 598.545 581.310 581.310 581.310 581.310 6.975.720HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - 1.212.692 1.232.239 1.232.239 1.079.851 655.200 992.870 1.067.514 1.067.514 1.067.514 1.067.514 10.675.149GASTOS MENORES - - 325.000 - - - - 325.000 - - - - 650.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 300.000 - - - - 300.000 - - - - 600.000ELECTRICIDAD 72.016 13.752 17.857 78.825 76.778 58.643 73.909 42.408 54.274 54.274 54.274 54.274 651.283AGUA - - 54.274 175.962 225.396 163.764 127.812 114.972 135.275 135.275 135.275 135.275 1.403.276GAS - - - 43.700 46.500 49.250 52.450 52.450 48.870 48.870 48.870 48.870 439.830CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -

122

MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 150.000 - - - - - - - - 150.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 1.060.898 - - - - - - - - - 1.060.898GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 863.750 863.750 863.750 863.750 863.750 863.750 863.750 863.750 - 6.910.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - 51.000 - - - - - - - - 51.000CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 8.455.954 7.059.292 10.003.871 10.190.267 9.808.898 10.071.979 9.807.455 9.912.493 9.736.402 9.736.402 9.736.402 8.872.652 113.392.065SALDO DEL MES 1.372.427 404.646 (2.643.734) (2.196.453) (952.221) (1.355.604) (739.967) (1.644.385) (1.501.021) (1.501.021) (1.501.021) (637.271) (12.895.624)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL DUCAN

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 279.630 279.630 279.630 355.508 355.508 434.507 429.803 429.803 355.501 355.501 355.501 355.501 4.266.022SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.378.222 1.378.222 1.378.222 1.302.345 1.302.345 1.223.345 1.228.050 1.228.050 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 15.628.201LEY 19410 13.610 13.610 13.610 17.305 17.305 21.149 20.919 20.919 17.303 17.303 17.303 17.303 207.637LEY 19464 5.088 5.088 5.088 6.469 6.469 7.903 7.819 7.819 6.467 6.467 6.467 6.467 77.612DESEMPEÑO DIFICIL 31.058 31.058 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.059 31.059 31.059 31.059 372.715U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 39.147 - - - - - - - - - - - 39.147SUBV. B.R.P. 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 358.050T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 1.776.593 1.737.446 1.737.448 1.742.525 1.742.525 1.747.802 1.747.487 1.747.487 1.742.518 1.742.518 1.742.518 1.742.518 20.949.384EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.507.735 1.347.435 1.361.581 1.361.580 1.361.580 1.403.652 1.361.580 1.361.580 1.383.340 1.383.340 1.383.340 1.383.340 16.600.085REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 50.000 - - - - 50.000 - - - - 100.000ELECTRICIDAD 31.712 - 24.981 - 30.666 - 22.744 - 27.526 - 27.526 - 165.155AGUA - - - - 139.100 - - - - - - - 139.100GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 37.500 - - - - - - - - 37.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -

123

MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 25.974 - - - - - - - - - 25.974GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.539.446 1.347.435 1.662.537 1.399.080 1.531.346 1.403.652 1.384.324 1.611.580 1.410.866 1.383.340 1.410.866 1.383.340 17.467.813SALDO DEL MES 237.146 390.010 74.911 343.444 211.178 344.150 363.163 135.907 331.652 359.178 331.652 359.178 3.481.571SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL LINGUE

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 569.361 569.361 569.361 457.549 461.550 234.967 380.900 286.852 441.238 441.238 441.238 441.238 5.294.855SUBVENCIONES P.E.I. 231.184 231.184 231.184 242.077 254.181 290.493 310.671 302.597 261.696 261.696 261.696 261.696 3.140.356SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 857.307 857.307 857.307 958.394 942.121 1.132.392 966.281 1.069.458 955.070 955.070 955.070 955.070 11.460.847LEY 19410 38.731 38.731 38.731 33.813 34.584 25.284 33.347 28.386 33.951 33.951 33.951 33.951 407.411LEY 19464 14.518 14.518 14.518 12.679 12.971 9.503 12.521 10.667 12.736 12.736 12.736 12.736 152.839DESEMPEÑO DIFICIL 31.058 31.058 38.826 38.826 38.826 38.826 38.826 38.826 36.884 36.884 36.884 36.884 442.608U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 111.832 - - - - - - - - - - - 111.832SUBV. B.R.P. 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 358.050T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 1.883.829 1.771.997 1.779.765 1.773.175 1.774.071 1.761.304 1.772.384 1.766.624 1.771.413 1.771.413 1.771.413 1.771.413 21.368.799

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.628.886 1.959.389 1.423.501 1.400.715 1.400.715 1.466.982 1.444.198 1.400.715 1.515.637 1.515.637 1.515.637 1.515.637 18.187.652REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 75.000 - - - - 75.000 - - - - 150.000ELECTRICIDAD 23.817 - 21.601 - 23.753 - 39.835 - 27.251 - 27.251 - 163.508AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 32.500 - - - - - - - - 32.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -

124

COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 74.201 - - - - - - - - - 74.201GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 366.625 - 2.933.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.652.703 1.959.389 1.794.303 1.799.840 1.791.093 1.833.607 1.850.658 2.042.340 1.909.513 1.882.262 1.909.513 1.515.637 21.940.861SALDO DEL MES 231.126 (187.392) (14.538) (26.665) (17.022) (72.304) (78.274) (275.716) (138.101) (110.850) (138.101) 255.775 (572.062)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL PUYAN

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 4.184.232 4.184.232 4.184.232 4.177.191 4.805.927 4.747.435 4.690.711 5.052.394 4.503.295 4.503.295 4.503.295 4.503.295 54.039.535SUBVENCIONES P.E.I. 1.198.852 1.198.852 1.198.852 1.436.317 1.484.733 1.500.867 1.478.524 1.044.736 1.317.716 1.317.716 1.317.716 1.317.716 15.812.600SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.474.386 1.474.386 1.474.386 1.402.647 1.278.088 1.264.912 1.300.242 1.297.652 1.370.836 1.370.836 1.370.836 1.370.836 16.450.044LEY 19410 176.930 176.930 176.930 180.830 192.152 190.666 189.965 188.118 184.065 184.065 184.065 184.065 2.208.781LEY 19464 69.677 69.677 69.677 71.276 76.901 76.335 75.896 75.136 73.071 73.071 73.071 73.071 876.861DESEMPEÑO DIFICIL 103.236 103.236 165.186 165.186 165.186 165.186 165.186 165.186 149.698 149.698 149.698 149.698 1.796.378U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 752.356 - - - - - - - - - - - 752.356SUBV. B.R.P. 132.478 132.478 132.478 132.478 132.478 132.478 132.478 132.478 132.478 132.478 132.478 132.478 1.589.742T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 8.092.149 7.339.792 7.401.742 7.565.925 8.135.466 8.077.879 8.033.003 7.955.700 7.731.160 7.731.160 7.731.160 7.731.160 93.526.296

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 6.636.667 4.877.659 6.620.706 7.320.360 6.594.596 6.659.456 6.637.565 5.999.356 6.418.296 6.418.296 6.418.296 6.418.296 77.019.547REMUNERACIONES P.I.E. 888.874 889.584 899.731 899.730 899.730 899.730 929.168 899.730 900.785 900.785 900.785 900.785 10.809.418HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 325.000 - - - - 325.000 - - - - 650.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 300.000 - - - - 300.000 - - - - 600.000ELECTRICIDAD 97.128 - 61.147 - 127.214 - 120.711 - 101.549 - 101.549 - 609.300AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA 54.274 48.842 47.473 50.995 50.701 51.929 48.769 50.727 50.375 50.500 50.850 51.325 606.760SERVICIO INTERNET 39.312 39.439 39.102 39.837 40.093 40.088 40.160 41.811 41.990 42.340 42.690 43.040 489.902TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 187.500 187.500 - - - - - - - 375.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 372.000 387.000 387.000 387.000 372.000 387.000 387.000 387.000 387.000 372.000 3.825.000COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 499.193 - - - - - - - - - 499.193

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GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 586.250 586.250 586.250 586.250 586.250 586.250 586.250 586.250 - 4.690.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - 25.000 - - - - - - - - 25.000CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 7.716.255 5.855.525 9.164.352 9.496.672 8.873.085 8.624.453 8.734.623 8.589.875 8.486.245 8.385.170 8.487.420 7.785.445 100.199.120SALDO DEL MES 375.893 1.484.268 (1.762.611) (1.930.747) (737.619) (546.575) (701.619) (634.175) (755.084) (654.010) (756.259) (54.285) (6.672.824)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL HUENUCO

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 1.216.905 1.216.905 1.216.905 1.194.886 1.210.157 1.202.869 1.212.746 1.210.801 1.210.271 1.210.271 1.210.271 1.210.271 14.523.254SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 956.140 956.140 956.140 938.838 950.837 945.111 952.871 951.344 950.927 950.927 950.927 950.927 11.411.131LEY 19410 59.225 59.225 59.225 58.153 58.894 58.539 59.021 58.927 58.901 58.901 58.901 58.901 706.810LEY 19464 22.135 22.135 22.135 21.734 22.007 21.873 22.056 22.018 22.012 22.012 22.012 22.012 264.139DESEMPEÑO DIFICIL 19.412 19.412 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 28.147 28.147 28.147 28.147 337.775U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 170.360 - - - - - - - - - - - 170.360SUBV. B.R.P. 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 246.338T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 2.464.705 2.294.344 2.305.993 2.265.199 2.293.483 2.279.981 2.298.282 2.294.679 2.290.786 2.290.786 2.290.786 2.290.786 27.659.809

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.577.110 1.378.746 1.400.892 1.635.905 1.444.106 1.489.676 1.400.891 1.444.106 1.471.431 1.471.431 1.471.431 1.471.431 17.657.158REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 150.000 - - - - 150.000 - - - - 300.000ELECTRICIDAD 37.940 - 41.943 - 44.045 - 43.873 - 41.950 - 41.950 - 251.703AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 27.500 - - - - - - - - 27.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 113.035 - - - - - - - - - 113.035GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -

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GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.615.050 1.378.746 1.905.870 1.663.405 1.488.152 1.489.676 1.444.764 1.794.106 1.513.382 1.471.431 1.513.382 1.471.431 18.749.395SALDO DEL MES 849.654 915.599 400.122 601.794 805.332 790.305 853.517 500.572 777.404 819.355 777.404 819.355 8.910.413SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL LLICALDAD

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 1.131.279 1.131.279 1.131.279 1.017.942 1.047.482 1.031.999 1.047.473 1.028.890 1.070.953 1.070.953 1.070.953 1.070.953 12.851.432SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 888.864 888.864 888.864 799.186 823.021 810.857 823.014 808.414 841.386 841.386 841.386 841.386 10.096.626LEY 19410 55.057 55.057 55.057 49.502 50.977 50.225 50.979 50.072 52.116 52.116 52.116 52.116 625.390LEY 19464 20.570 20.570 20.570 18.496 19.048 18.768 19.050 18.711 19.473 19.473 19.473 19.473 233.678DESEMPEÑO DIFICIL 36.177 36.177 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 57.886 52.459 52.459 52.459 52.459 629.504U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 158.374 - - - - - - - - - - - 158.374SUBV. B.R.P. 50.366 50.366 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 399.107T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 2.340.687 2.182.313 2.183.493 1.972.849 2.028.251 1.999.573 2.028.239 1.993.811 2.066.224 2.066.224 2.066.224 2.066.224 24.994.112

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 2.524.120 2.337.808 1.336.936 1.968.038 1.336.935 1.543.985 1.336.935 1.336.935 1.715.211 1.715.211 1.715.211 1.715.211 20.582.534REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 150.000 - - - - 150.000 - - - - 300.000ELECTRICIDAD 123.142 - 59.291 - 60.541 - 56.095 - 74.766 - 74.766 - 448.601AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET 35.960 36.172 36.224 36.327 36.572 36.764 37.115 37.644 38.173 38.779 39.371 39.970 449.071TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 65.500 - - - - - - - - 65.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 105.082 - - - - - - - - - 105.082GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 13.211 13.210 13.229 13.267 13.356 13.426 13.554 13.682 13.812 13.942 14.072 14.202 162.963

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GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 2.696.433 2.387.190 1.900.762 2.083.132 1.447.403 1.594.175 1.443.699 1.738.261 1.841.962 1.767.932 1.843.420 1.769.383 22.513.751SALDO DEL MES (355.745) (204.877) 282.732 (110.283) 580.848 405.398 584.540 255.550 224.262 298.292 222.804 296.841 2.480.361SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL GAMBOA

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 1.039.365 1.039.365 1.039.365 1.082.978 1.149.523 1.164.644 1.161.132 1.088.250 1.095.577 1.095.577 1.095.577 1.095.577 13.146.931SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 816.644 816.644 816.644 850.911 903.197 915.077 912.318 855.054 860.810 860.810 860.810 860.810 10.329.731LEY 19410 50.580 50.580 50.580 52.707 55.941 56.680 56.509 52.960 53.317 53.317 53.317 53.317 639.803LEY 19464 18.903 18.903 18.903 19.695 20.903 21.179 21.113 19.790 19.924 19.924 19.924 19.924 239.084DESEMPEÑO DIFICIL 31.058 31.058 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.059 31.059 31.059 31.059 372.715U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 145.507 - - - - - - - - - - - 145.507SUBV. B.R.P. 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 358.050T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 2.131.894 1.986.388 1.986.390 2.067.188 2.190.462 2.218.478 2.211.969 2.076.952 2.090.525 2.090.525 2.090.525 2.090.525 25.231.820

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.402.674 1.317.988 1.469.318 1.332.133 1.332.133 1.400.487 1.332.133 1.332.133 1.364.875 1.364.875 1.364.875 1.364.875 16.378.497REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 175.000 - - - - 175.000 - - - - 350.000ELECTRICIDAD 34.718 6.653 13.523 24.603 21.731 22.987 23.440 39.871 23.440 23.440 23.440 23.440 281.288AGUA 5.243 4.644 7.533 7.212 6.904 7.768 9.609 9.116 7.254 7.254 7.254 7.254 87.042GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET 13.497 13.692 13.593 13.908 13.812 14.127 14.257 14.380 14.530 14.687 14.830 14.987 170.300TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 32.500 - - - - - - - - 32.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 96.545 - - - - - - - - - 96.545GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 13.497 13.692 13.593 13.908 13.812 14.441 14.012 14.453 14.903 15.353 15.800 16.253 173.717GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -

128

GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.469.629 1.356.669 1.989.105 1.424.263 1.388.391 1.459.810 1.393.451 1.784.954 1.425.002 1.425.609 1.426.199 1.426.809 17.969.890SALDO DEL MES 662.265 629.719 (2.715) 642.925 802.071 758.668 818.518 291.998 665.523 664.916 664.326 663.716 7.261.930SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL LA CHACRA

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 464.180 464.180 464.180 701.135 691.270 725.273 687.205 738.772 617.024 617.024 617.024 617.024 7.404.292SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.193.672 1.193.672 1.193.672 956.717 993.299 932.579 970.647 919.080 1.044.167 1.044.167 1.044.167 1.044.167 12.530.009LEY 19410 22.590 22.590 22.590 34.121 33.642 35.297 33.448 35.953 30.028 30.028 30.028 30.028 360.344LEY 19464 8.442 8.442 8.442 12.750 12.573 13.185 12.496 13.436 11.221 11.221 11.221 11.221 134.652DESEMPEÑO DIFICIL 19.412 19.412 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 28.147 28.147 28.147 28.147 337.775U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 64.983 - - - - - - - - - - - 64.983SUBV. B.R.P. 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 246.338T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 1.793.807 1.728.824 1.740.473 1.756.311 1.782.373 1.757.923 1.755.385 1.758.831 1.751.116 1.751.116 1.751.116 1.751.116 21.078.393

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.026.228 724.262 776.264 1.095.846 971.135 971.135 971.135 971.135 938.393 938.393 938.393 938.393 11.260.712REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 150.000 - - - - 150.000 - - - - 300.000ELECTRICIDAD 14.267 8.569 15.775 11.400 13.793 16.915 1.935 10.682 11.666 11.666 11.666 11.666 140.000AGUA 10.700 4.815 10.700 6.955 8.828 7.490 6.688 5.992 7.770 7.770 7.770 7.770 93.248GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 22.500 - - - - - - - - 22.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 43.116 - - - - - - - - - 43.116GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - 30.000 - - - - - - - 30.000

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CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.051.196 737.646 1.195.855 1.136.701 1.023.756 995.540 979.757 1.337.809 957.829 957.829 957.829 957.829 12.289.576SALDO DEL MES 742.611 991.178 544.618 619.610 758.617 762.383 775.628 421.021 793.287 793.287 793.287 793.287 8.788.816SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL SAN JOSE

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 1.624.582 1.624.582 1.624.582 1.527.368 1.526.907 1.563.983 1.591.758 1.632.671 1.589.554 1.589.554 1.589.554 1.589.554 19.074.646SUBVENCIONES P.E.I. 833.825 833.825 833.825 726.232 786.750 786.434 827.106 813.658 805.207 805.207 805.207 805.207 9.662.481SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.533.739 1.533.739 1.533.739 1.770.686 1.817.874 1.846.755 1.773.917 1.795.291 1.700.717 1.700.717 1.700.717 1.700.717 20.408.608LEY 19410 105.995 105.995 105.995 108.954 111.822 113.607 112.822 114.160 109.918 109.918 109.918 109.918 1.319.022LEY 19464 40.517 40.517 40.517 40.850 41.934 42.598 42.552 43.051 41.567 41.567 41.567 41.567 498.805DESEMPEÑO DIFICIL 31.058 31.058 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.059 31.059 31.059 31.059 372.715U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 343.297 - - - - - - - - - - - 343.297SUBV. B.R.P. 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 246.338T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 4.533.541 4.190.244 4.190.246 4.225.678 4.336.875 4.404.965 4.399.744 4.450.420 4.298.550 4.298.550 4.298.550 4.298.550 51.925.912

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.233.154 1.137.708 1.174.495 1.174.495 1.174.495 1.174.495 1.174.495 1.174.495 1.177.229 1.177.229 1.177.229 1.177.229 14.126.751REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000ELECTRICIDAD 44.051 - 26.148 - 53.557 - 45.419 - 42.293 - 42.293 - 253.760AGUA 7.865 7.865 5.350 6.420 6.420 5.992 5.992 6.420 6.540 6.540 6.540 6.540 78.482GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 117.500 - - - - - - - - 117.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 482.500 482.500 482.500 482.500 482.500 482.500 482.500 482.500 482.500 482.500 4.825.000COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 227.780 - - - - - - - - - 227.780GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 641.666 - 5.133.328SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -

130

IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.285.070 1.145.573 2.316.273 2.422.581 2.358.638 2.304.653 2.350.073 2.705.081 2.350.228 2.307.935 2.350.228 1.666.269 25.562.602SALDO DEL MES 3.248.471 3.044.671 1.873.973 1.803.097 1.978.237 2.100.311 2.049.671 1.745.339 1.948.322 1.990.615 1.948.322 2.632.281 26.363.310SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL LA ESTANCIA

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 1.070.442 1.070.442 1.070.442 826.220 823.635 824.501 817.701 818.867 915.281 915.281 915.281 915.281 10.983.375SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 841.062 841.062 841.062 649.173 647.142 647.823 642.479 643.395 719.149 719.149 719.149 719.149 8.629.795LEY 19410 52.096 52.096 52.096 40.209 40.083 40.127 39.795 39.851 44.543 44.543 44.543 44.543 534.524LEY 19464 19.467 19.467 19.467 15.026 14.981 14.995 14.870 14.891 16.645 16.645 16.645 16.645 199.743DESEMPEÑO DIFICIL 31.058 31.058 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 31.060 27.177 27.177 27.177 27.177 357.185U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 149.856 - - - - - - - - - - - 149.856SUBV. B.R.P. 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 246.338T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 2.184.509 2.034.653 2.034.655 1.582.217 1.577.430 1.579.034 1.566.433 1.568.592 1.743.323 1.743.323 1.743.323 1.743.323 21.100.817

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.674.738 1.291.812 1.301.959 1.301.958 1.301.958 1.389.234 1.301.958 1.301.958 1.358.197 1.358.197 1.358.197 1.358.197 16.298.364REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 150.000 - - - - 150.000 - - - - 300.000ELECTRICIDAD 55.448 - 25.695 - 34.300 - 37.899 - 38.335 - 38.335 - 230.013AGUA 3.959 7.169 6.420 11.556 8.988 7.704 8.560 7.276 7.704 7.704 7.704 7.704 92.448GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 53.750 - - - - - - - - 53.750ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 99.430 - - - - - - - - - 99.430GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.734.145 1.298.981 1.783.504 1.367.264 1.345.246 1.396.938 1.348.418 1.659.234 1.404.236 1.365.901 1.404.236 1.365.901 17.474.005

131

SALDO DEL MES 450.364 735.672 251.151 214.953 232.183 182.096 218.016 (90.642) 339.087 377.422 339.087 377.422 3.626.812SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL PID-PID

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 1.471.956 1.471.956 1.471.956 964.477 966.131 955.922 941.546 875.713 1.139.957 1.139.957 1.139.957 1.139.957 13.679.486SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.156.536 1.156.536 1.156.536 757.803 759.103 751.082 739.787 688.060 895.680 895.680 895.680 895.680 10.748.166LEY 19410 71.637 71.637 71.637 46.937 47.017 46.523 45.823 42.622 55.478 55.478 55.478 55.478 665.745LEY 19464 26.772 26.772 26.772 17.539 17.571 17.381 17.125 15.925 20.732 20.732 20.732 20.732 248.784DESEMPEÑO DIFICIL 19.412 19.412 19.413 19.413 19.413 19.413 19.413 19.413 19.412 19.412 19.412 19.412 232.950U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 206.067 - - - - - - - - - - - 206.067SUBV. B.R.P. 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 358.050T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 2.982.217 2.776.150 2.776.151 1.836.007 1.839.073 1.820.159 1.793.532 1.671.572 2.161.097 2.161.097 2.161.097 2.161.097 26.139.248

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.396.922 1.301.837 1.314.501 1.282.866 1.282.866 1.282.866 1.282.866 1.282.866 1.303.449 1.303.449 1.303.449 1.303.449 15.641.383REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 100.000 - - - - 100.000 - - - - 200.000ELECTRICIDAD 2.833 25.253 26.271 28.034 25.450 16.170 48.681 14.534 23.403 23.403 23.403 23.403 280.838AGUA 7.972 5.832 6.260 11.824 10.540 7.544 8.828 6.688 8.186 8.186 8.186 8.186 98.226GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 27.500 - - - - - - - - 27.500ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 136.726 - - - - - - - - - 136.726GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.407.727 1.332.921 1.783.757 1.350.223 1.318.855 1.306.579 1.340.374 1.604.087 1.335.037 1.335.037 1.335.037 1.335.037 16.784.673SALDO DEL MES 1.574.490 1.443.229 992.394 485.784 520.217 513.580 453.158 67.484 826.060 826.060 826.060 826.060 9.354.575SALDO ACUMULADO

132

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL LOS ANGELES DE QUEHUI

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 5.853.804 5.853.804 5.853.804 5.963.667 6.067.421 5.902.391 5.924.241 5.771.040 5.898.771 5.898.771 5.898.771 5.898.771 70.785.253SUBVENCIONES P.E.I. 1.393.445 1.393.445 1.393.445 1.886.181 2.188.716 2.087.862 2.186.658 2.123.796 1.831.693 1.831.693 1.831.693 1.831.693 21.980.320SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.299.353 1.299.353 1.299.353 1.284.278 1.243.153 1.324.542 1.285.887 1.306.461 1.292.797 1.292.797 1.292.797 1.292.797 15.513.567LEY 19410 183.649 183.649 183.649 194.702 200.956 198.467 199.503 196.055 192.579 192.579 192.579 192.579 2.310.945LEY 19464 86.872 86.872 86.872 92.803 96.487 94.807 95.443 93.453 91.701 91.701 91.701 91.701 1.100.410DESEMPEÑO DIFICIL 557.669 557.669 418.259 418.259 418.259 301.779 389.139 389.139 431.271 431.271 431.271 431.271 5.175.256U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 834.341 - - - - - - - - - - - 834.341SUBV. B.R.P. 180.935 180.935 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 70.894 1.070.808T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 10.390.067 9.555.726 9.306.275 9.910.784 10.285.886 9.980.740 10.151.764 9.950.838 9.809.705 9.809.705 9.809.705 9.809.705 118.770.902

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 11.452.657 9.454.694 8.528.475 8.946.082 7.854.896 8.083.410 7.900.757 7.935.431 8.769.549 8.769.549 8.769.549 8.769.549 105.234.598REMUNERACIONES P.I.E. 983.791 984.501 994.648 1.063.340 994.647 994.647 1.028.994 994.647 1.004.902 1.004.902 1.004.902 1.004.902 12.058.825HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 325.000 - - - - 325.000 - - - - 650.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 325.000 - - - - 325.000 - - - - 650.000ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 30.000 - - - - - - - - 30.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.000COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - 18.240 20.160 22.673 20.357 20.357 20.357 20.357 20.357 20.357 20.357 203.572MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 553.591 - - - - - - - - - 553.591GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 - 8.858.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 12.446.948 10.449.695 10.825.454 11.247.332 10.059.966 10.286.164 10.137.858 10.788.185 10.982.558 10.982.558 10.982.558 9.875.308 129.064.586SALDO DEL MES (2.056.881) (893.969) (1.519.179) (1.336.548) 225.920 (305.424) 13.906 (837.347) (1.172.853) (1.172.853) (1.172.853) (65.603) (10.293.684)SALDO ACUMULADO

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INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL LOS ROBLES DE CHELIN

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 2.914.587 2.914.587 2.914.587 2.638.078 2.641.897 2.640.231 2.631.431 2.618.436 2.739.229 2.739.229 2.739.229 2.739.229 32.870.753SUBVENCIONES P.E.I. 1.723.288 1.723.288 1.723.288 1.971.927 1.845.777 1.953.129 1.957.214 2.037.244 1.866.894 1.866.894 1.866.894 1.866.894 22.402.731SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.929.996 1.929.996 1.929.996 1.834.434 1.803.545 1.831.194 1.824.140 1.767.958 1.856.406 1.856.406 1.856.406 1.856.406 22.276.885LEY 19410 152.151 152.151 152.151 147.913 144.718 147.557 147.280 146.623 148.817 148.817 148.817 148.817 1.785.812LEY 19464 66.633 66.633 66.633 65.347 63.804 65.144 65.022 65.125 65.542 65.542 65.542 65.542 786.508DESEMPEÑO DIFICIL 356.485 356.485 144.714 144.714 144.714 67.062 125.301 125.301 183.096 183.096 183.096 183.096 2.197.162U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 533.224 - - - - - - - - - - - 533.224SUBV. B.R.P. 91.422 91.422 91.422 91.422 91.422 108.067 111.950 96.732 96.732 96.732 96.732 96.732 1.160.787T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 7.767.786 7.234.561 7.022.791 6.893.835 6.735.877 6.812.384 6.862.338 6.857.420 6.956.717 6.956.717 6.956.717 6.956.717 84.013.863

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 4.184.561 3.210.062 3.158.199 3.135.411 3.135.411 4.353.717 4.272.779 3.824.569 3.659.338 3.659.338 3.659.338 3.659.338 43.912.060REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 275.000 - - - - 275.000 - - - - 550.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 150.000 - - - - 150.000 - - - - 300.000ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA 19.795 13.803 30.174 29.639 36.059 39.055 15.515 15.515 24.944 24.944 24.944 24.944 299.330GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 110.000 - - - - - - - - 110.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - 11.782 11.782 6.620 21.222 28.220 15.320 15.824 15.824 15.824 15.824 158.242MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 353.798 - - - - - - - - - 353.798GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 1.107.250 - 8.858.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 4.214.856 3.234.365 3.989.453 4.404.582 4.295.840 5.531.744 5.434.264 5.398.154 4.817.856 4.817.856 4.817.856 3.710.606 54.667.430SALDO DEL MES 3.552.930 4.000.196 3.033.338 2.489.253 2.440.038 1.280.640 1.428.074 1.459.266 2.138.862 2.138.862 2.138.862 3.246.112 29.346.432SALDO ACUMULADO

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INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL SAN MIGUEL

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 1.159.063 1.159.063 1.159.063 948.019 955.759 921.353 923.117 919.730 1.018.146 1.018.146 1.018.146 1.018.146 12.217.749SUBVENCIONES P.E.I. 831.750 831.750 831.750 391.939 416.440 387.854 404.183 404.183 562.481 562.481 562.481 562.481 6.749.773SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 1.288.173 1.288.173 1.288.173 866.794 887.894 847.133 858.841 856.649 1.022.729 1.022.729 1.022.729 1.022.729 12.272.745LEY 19410 79.113 79.113 79.113 53.385 54.654 52.153 52.866 52.731 62.891 62.891 62.891 62.891 754.692LEY 19464 33.250 33.250 33.250 22.412 22.949 21.892 22.194 22.138 26.417 26.417 26.417 26.417 317.006DESEMPEÑO DIFICIL 97.062 97.062 155.302 155.302 155.302 155.302 116.477 116.477 131.035 131.035 131.035 131.035 1.572.429U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 228.809 - - - - - - - - - - - 228.809SUBV. B.R.P. 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 29.838 358.050T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 3.747.059 3.518.250 3.576.490 2.467.689 2.522.837 2.415.525 2.407.515 2.401.747 2.853.536 2.853.536 2.853.536 2.853.536 34.471.255

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.678.188 1.583.102 1.626.731 1.626.730 1.577.247 1.577.247 1.577.247 1.577.247 1.602.967 1.602.967 1.602.967 1.602.967 19.235.606REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 100.000 - - - - 100.000 - - - - 200.000ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 75.000 - - - - - - - - 75.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - 5.850 5.862 6.720 6.752 7.510 6.538 6.538 6.538 6.538 58.846MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 151.816 - - - - - - - - - 151.816GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 - 7.840.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.688.688 1.593.602 2.089.047 2.698.080 2.573.609 2.574.467 2.574.499 2.875.257 2.600.005 2.600.005 2.600.005 1.620.005 28.087.268SALDO DEL MES 2.058.372 1.924.647 1.487.443 (230.390) (50.772) (158.942) (166.984) (473.511) 253.531 253.531 253.531 1.233.531 6.383.986SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA RURAL HUECHUCHELIN

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INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 742.468 742.468 742.468 847.380 824.321 807.347 759.917 756.645 777.876 777.876 777.876 777.876 9.334.517SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD 480.421 480.421 480.421 548.306 533.384 522.401 491.711 489.594 503.332 503.332 503.332 503.332 6.039.986LEY 19410 29.756 29.756 29.756 33.962 33.037 32.358 30.455 30.326 31.175 31.175 31.175 31.175 374.107LEY 19464 12.451 12.451 12.451 14.215 13.828 13.544 12.748 12.691 13.047 13.047 13.047 13.047 156.567DESEMPEÑO DIFICIL 38.824 38.824 38.826 38.826 38.826 38.826 38.826 38.826 38.825 38.825 38.825 38.825 465.905U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 85.597 - - - - - - - - - - - 85.597SUBV. B.R.P. 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 20.528 246.338T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 1.410.045 1.324.448 1.324.450 1.503.217 1.463.924 1.435.005 1.354.184 1.348.610 1.384.784 1.384.784 1.384.784 1.384.784 16.703.017

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.568.416 1.472.970 1.528.730 1.483.116 1.483.116 1.483.116 1.574.342 1.483.116 1.509.615 1.509.615 1.509.615 1.509.615 18.115.384REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - 200.000 - - - - 200.000 - - - - 400.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 75.000 - - - - 75.000 - - - - 150.000ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA 39.590 35.310 31.030 31.030 34.882 28.890 31.030 40.232 33.999 33.999 33.999 33.999 407.991GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 14.000 - - - - - - - - 14.000ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 56.794 - - - - - - - - - 56.794GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - 250.000 - - - - - - - 250.000CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 1.618.506 1.518.780 1.902.054 1.538.646 1.778.498 1.522.506 1.615.872 1.808.848 1.554.114 1.554.114 1.554.114 1.554.114 19.520.169SALDO DEL MES (208.461) (194.332) (577.604) (35.430) (314.574) (87.502) (261.688) (460.239) (169.331) (169.331) (169.331) (169.331) (2.817.152)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 ESCUELA ADULTOS

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

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SALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD 587.279 587.279 587.279 587.998 671.596 668.617 657.786 662.663 626.312 626.312 626.312 626.312 7.515.748SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 17.632 17.632 17.632 17.372 16.926 16.888 16.703 16.814 17.200 17.200 17.200 17.200 206.398LEY 19464 11.389 11.389 11.389 11.222 10.934 10.911 10.789 10.860 11.110 11.110 11.110 11.110 133.324DESEMPEÑO DIFICIL 58.235 58.235 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 52.944 645.911U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC 41.190 - - - - - - - - - - - 41.190SUBV. B.R.P 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 16.275 195.306T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 732.001 690.811 685.520 685.811 768.676 765.636 754.498 759.557 723.842 723.842 723.842 723.842 8.737.877

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 851.088 851.088 851.088 851.088 851.088 851.088 851.088 851.088 851.088 851.088 851.088 851.088 10.213.060REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - - - - - - - - - - - -GASTOS MAT. DIDACTICOS - - 100.000 - - - - 100.000 - - - - 200.000ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - - - - - - - - - - -ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - 27.331 - - - - - - - - - 27.331GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 851.088 851.088 978.419 851.088 851.088 851.088 851.088 951.088 851.088 851.088 851.088 851.088 10.440.391SALDO DEL MES (119.087) (160.278) (292.899) (165.277) (82.412) (85.453) (96.590) (191.532) (127.247) (127.247) (127.247) (127.247) (1.702.514)SALDO ACUMULADO

Presupuesto Departamentos Corporativos y Proyectos.

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 CORPORACION MUNICIPAL

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INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

SALDO INICIAL SUBV.ESCOLARIDAD - - - - - - - - - - - - -SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 - - - - - - - - - - - - -LEY 19464 - - - - - - - - - - - - -DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - -U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 6.318.178 75.818.136SUBV. MANT. MINEDUC - - - - - - - - - - - - -SUBV. B.R.PT.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - 10.811.772 - - 10.811.772 - - 24.037.698 - - 17.027.135 62.688.377T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - 9.000.000 - - - - 9.000.000DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - 36.000.000 - - - - - - - 36.000.000JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS 33.264.000 33.264.000 33.264.000 33.264.000 33.264.000 33.264.000 33.264.000 33.264.000 33.264.000 33.264.000 33.264.000 33.264.000 399.168.000SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 39.582.178 39.582.178 50.393.950 39.582.178 75.582.178 50.393.950 39.582.178 48.582.178 63.619.876 39.582.178 39.582.178 56.609.313 582.674.513

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 34.329.705 31.755.869 30.147.130 30.292.199 30.890.746 31.569.118 31.380.169 28.495.664 31.107.574 31.107.574 31.107.574 31.107.574 373.290.894REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. 2.200.000 2.200.000 2.425.000 2.366.666 2.200.000 2.600.000 2.425.000 2.422.222 2.422.222 2.422.222 2.822.222 2.200.000 28.705.554PERFECCIONAMIENTO - 6.428.584 - - - - - - - - - - 6.428.584ADECUAC. DOCENTE 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 6.059.379 72.712.548GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - - - - - - - - - - - -ELECTRICIDAD 850.249 850.999 847.821 849.111 840.617 840.617 797.403 797.431 816.684 851.041 851.031 850.999 10.044.001AGUA 645.481 646.551 647.621 648.691 649.761 651.161 651.901 652.971 654.254 655.798 656.965 657.540 7.818.692GAS - - 46.000 - 46.000 - 46.000 - 46.000 - - - 184.000CALEFACCION - - 710.000 - - 657.000 - - 683.000 - - - 2.050.000TELEFONIA FIJA 2.227.053 2.228.452 2.229.532 2.230.452 2.231.562 2.232.562 2.233.562 2.234.562 2.235.625 2.236.565 2.237.556 2.238.655 26.796.138SERVICIO INTERNET 167.452 168.523 169.532 170.124 171.452 172.536 173.562 174.325 175.256 176.523 177.532 178.653 2.075.470TELEFONIA MOVIL 369.700 371.256 372.562 373.562 374.236 375.263 376.584 377.856 378.956 379.532 380.142 381.525 4.511.174MATERIAL DE OFICINA 4.000.000 - - 4.000.000 - - 4.000.000 - - 4.000.000 - - 16.000.000MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - 350.000 - - - - - - - 350.000MATERIAL ASEO - - 300.000 - - - 300.000 - - - 300.000 - 900.000INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES 750.000 - - 750.000 - - 750.000 - - 750.000 - - 3.000.000OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - 1.215.916 1.003.417 1.003.417 - - - - - - 3.222.750ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 4.500.000COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS 485.000 485.000 485.000 485.000 485.000 485.000 485.000 485.000 485.000 485.000 485.000 485.000 5.820.000MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - - 1.709.000 - - - - - 1.709.000 - - 3.418.000GASTOS CAPACITACION - - 9.000.000 3.000.000 - 9.000.000 - - 9.000.000 3.000.000 - 9.000.000 42.000.000GASTOS GENERALES 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 26.400.000GUARDERIA INFANTIL 882.000 882.000 1.737.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 882.000 11.439.000SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD 1.332.845 1.333.562 1.335.462 1.336.562 1.337.562 1.338.652 1.339.562 1.340.123 1.341.256 1.342.153 1.343.256 1.344.526 16.065.521AMORTIZACION LINEA CREDITO - - 846.000 846.000 846.000 846.000 846.000 846.000 846.000 846.000 846.000 846.000 8.460.000SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - 1.250.000 - - - - 1.250.000 - - - - 2.500.000CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - 2.800.000 - - - 2.800.000 - - - 2.900.000 - 8.500.000TOTAL EGRESOS 56.648.863 55.760.175 64.208.039 60.014.662 51.167.731 61.512.705 58.346.121 48.817.533 59.933.205 59.702.786 53.848.657 59.031.850 688.992.327SALDO DEL MES (17.066.685) (16.177.997) (13.814.089) (20.432.484) 24.414.447 (11.118.755) (18.763.943) (235.355) 3.686.671 (20.120.608) (14.266.479) (2.422.537) (106.317.814)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 O.P.D.

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIAL SUBV.ESCOLARIDAD - - - - - - - - - - - - -SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -

139

SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 - - - - - - - - - - - - -LEY 19464 - - - - - - - - - - - - -DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - -U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC - - - - - - - - - - - - -SUBV. B.R.PT.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 53.739.063TOTAL INGRESOS 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 4.478.255 53.739.063

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 4.068.960 4.068.960 4.068.960 4.068.960 4.068.960 4.068.960 4.068.960 4.068.960 4.068.960 4.068.960 4.068.960 4.068.960 48.827.522REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. 466.161 466.161 466.161 466.161 466.161 466.161 466.161 466.161 466.161 466.161 466.161 466.161 5.593.932INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 780.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - - - - - - - - - - - -ELECTRICIDAD 30.559 30.559 30.559 30.559 30.559 30.559 30.559 30.559 30.559 30.559 30.559 30.559 366.710AGUA 16.719 16.719 16.719 16.719 16.719 16.719 16.719 16.719 16.719 16.719 16.719 16.719 200.625GAS - - 46.532 - 46.532 - 46.532 - 46.532 - - - 186.128CALEFACCION - - - 104.000 - - 104.000 - - - - - 208.000TELEFONIA FIJA 169.850 169.850 169.850 169.850 169.850 169.850 169.850 169.850 169.850 169.850 169.850 169.850 2.038.200SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - 150.000 - - - 150.000 - - - - 300.000MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - 150.000 - - - 150.000 - - - - 300.000INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - 80.000 - - 80.000 - - 80.000 - - - 240.000OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - 200.000 - - - - 200.000 - - 400.000SEGUROS - - - - - - - - - - - - -ARRIENDOS 665.360 665.360 665.360 665.360 665.360 665.360 665.360 665.360 665.360 665.360 665.360 665.360 7.984.320MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 1.140.000MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - - - - - - - - - - - -GASTOS CAPACITACION - - - - 400.000 - - - - - - - 400.000GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - 450.000 - - - - 450.000 - - - 900.000IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 5.577.609 5.577.609 5.704.141 6.431.609 6.224.141 5.657.609 5.728.141 5.877.609 6.154.141 5.777.609 5.577.609 5.577.609 69.865.437SALDO DEL MES (1.099.354) (1.099.354) (1.225.886) (1.953.354) (1.745.886) (1.179.354) (1.249.886) (1.399.354) (1.675.886) (1.299.354) (1.099.354) (1.099.354) (16.126.374)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 BIBLIOTECA PUBLICA

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD - - - - - - - - - - - - -

140

SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 - - - - - - - - - - - - -LEY 19464 - - - - - - - - - - - - -DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - -U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC - - - - - - - - - - - - -SUBV. B.R.PT.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - - -

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 224.198 224.198 224.198 224.198 224.198 224.198 224.198 224.198 224.198 224.198 224.198 224.198 2.690.377REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - 30.000 - - - 30.000 - - - - - 60.000INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES 35.000 - 35.000 - 35.000 - 35.000 - 35.000 - 35.000 - 210.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - - - - - - - - - - - -ELECTRICIDAD 56.949 50.154 71.150 39.754 86.523 56.669 125.576 95.947 58.615 55.405 56.689 54.324 807.754AGUA 5.870 3.451 3.692 3.424 3.419 2.491 4.577 8.536 7.030 7.479 6.078 4.772 60.819GAS - - 37.600 - 37.600 - 37.600 - 37.600 - 37.600 - 188.000CALEFACCION - - - - 270.000 - - - - - - - 270.000TELEFONIA FIJA 20.970 20.200 19.940 20.970 22.196 22.857 23.018 24.925 23.170 22.800 22.990 23.050 267.086SERVICIO INTERNET 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000TELEFONIA MOVIL 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 126.000MATERIAL DE OFICINA - - 120.000 - - - - 120.000 - - - - 240.000MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - 65.000 - - - - 65.000 - - - - 130.000INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - - - - - - - - - - -ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - 25.000 - - - - - - - - 25.000COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - 65.000 - - - 65.000 - - - 65.000 - - 195.000GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - 80.000 - - - - 80.000 - - - - 160.000TOTAL EGRESOS 403.487 423.503 747.079 373.846 739.436 431.715 540.470 679.106 446.113 435.382 443.054 366.844 6.030.036SALDO DEL MES (403.487) (423.503) (747.079) (373.846) (739.436) (431.715) (540.470) (679.106) (446.113) (435.382) (443.054) (366.844) (6.030.036)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 RTV CANAL 2

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIAL SUBV.ESCOLARIDAD - - - - - - - - - - - - -SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -

141

SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 - - - - - - - - - - - - -LEY 19464 - - - - - - - - - - - - -DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - -U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC - - - - - - - - - - - - -SUBV. B.R.PT.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 22.200.000SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 1.850.000 22.200.000

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 1.585.756 1.324.900 1.324.900 1.324.900 1.507.492 1.507.492 1.544.379 1.498.516 1.544.379 1.544.379 1.544.379 1.544.379 17.795.852REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. 814.000 814.000 814.000 814.000 814.000 814.000 814.000 814.000 814.000 814.000 814.000 814.000 9.768.000INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - - - - - - - - - - - -GASTOS MAT. DIDACTICOS - - - - - - - - - - - - -ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - 36.500 - 36.500 - 36.500 - 36.500 - - - 146.000CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - 350.000 - - - - 350.000 - - - - 700.000SEGUROS - - - - - - - - - - - - -ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.500.000MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - - 250.000 - - - - 250.000 - - - 500.000GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 2.524.756 2.263.900 2.650.400 2.513.900 2.482.992 2.446.492 2.519.879 2.787.516 2.769.879 2.483.379 2.483.379 2.483.379 30.409.852SALDO DEL MES (674.756) (413.900) (800.400) (663.900) (632.992) (596.492) (669.879) (937.516) (919.879) (633.379) (633.379) (633.379) (8.209.852)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 EXTRAESCOLAR

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD - - - - - - - - - - - - -SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -

142

SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 - - - - - - - - - - - - -LEY 19464 - - - - - - - - - - - - -DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - -U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC - - - - - - - - - - - - -SUBV. B.R.PT.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS - - - - - - - - - - - - -

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. - - - - - - - - - - - - -REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS PROGRAMAS EXTRAESC. 5.979.411 5.979.411 5.979.411 5.979.411 5.979.411 5.979.411 5.979.411 5.979.411 5.979.411 5.979.411 5.979.411 5.979.411 71.752.932INSUMOS PROGRAMAS EXTRAESC. 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.600 1.791.800 1.791.800 1.791.800 1.791.800 21.500.000ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000GASTOS MAT. DIDACTICOS - - - - - - - - - - - - -ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - - - - - - - - - - -ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 1.560.000MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - - - - - - - - - - - -GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 7.961.011 7.961.011 7.961.011 7.961.011 7.961.011 7.961.011 7.961.011 7.961.011 7.961.211 7.961.211 7.961.211 7.961.211 95.532.932SALDO DEL MES (7.961.011) (7.961.011) (7.961.011) (7.961.011) (7.961.011) (7.961.011) (7.961.011) (7.961.011) (7.961.211) (7.961.211) (7.961.211) (7.961.211) (95.532.932)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 JARDINES INFANTILES (07)

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD - - - - - - - - - - - - -SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -

143

LEY 19410 - - - - - - - - - - - - -LEY 19464 - - - - - - - - - - - - -DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - -U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC - - - - - - - - - - - - -SUBV. B.R.P -T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 238.896.000SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 19.908.000 238.896.000

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 12.944.322 12.944.322 12.944.322 12.944.322 12.944.322 12.944.322 12.944.322 12.944.322 12.944.322 12.944.322 12.944.322 12.944.322 155.331.864REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - - - - - - - - - - - -GASTOS MAT. DIDACTICOS - - - - - - - - - - - - -ELECTRICIDAD 327.680 328.761 329.831 331.231 331.231 331.231 331.231 331.231 331.231 331.231 331.231 331.231 3.967.353AGUA 272.267 272.267 272.267 272.267 272.267 272.267 272.267 272.267 272.267 272.267 272.267 272.267 3.267.202GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - 1.850.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 13.595.000TELEFONIA FIJA 370.473 371.473 372.562 373.562 374.562 375.623 376.235 377.563 378.562 379.562 380.125 381.245 4.511.547SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 430.000 5.160.000MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000MATERIAL ASEO 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 4.080.000INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - - - - - - - - - - -ARRIENDOS 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) 2.964.000 - - 2.964.000 - - 2.964.000 - - 2.964.000 - - 11.856.000GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - 600.000 - - - - - - - 600.000 - 1.200.000GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - 25.000.000IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 19.298.742 16.336.823 23.788.982 20.610.382 22.647.382 17.648.443 25.613.055 17.650.383 22.651.382 20.616.382 23.252.945 17.654.065 247.768.967SALDO DEL MES 609.258 3.571.177 (3.880.982) (702.382) (2.739.382) 2.259.557 (5.705.055) 2.257.617 (2.743.382) (708.382) (3.344.945) 2.253.935 (8.872.967)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 CENTRO EDUCACION AMBIENTAL

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIAL SUBV.ESCOLARIDAD - - - - - - - - - - - - -SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -

144

SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 - - - - - - - - - - - - -LEY 19464 - - - - - - - - - - - - -DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - -U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC - - - - - - - - - - - - -SUBV. B.R.PT.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 292.473 292.473 292.473 292.473 292.473 292.473 292.473 292.473 292.473 292.473 292.473 292.473 3.509.674REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 222.222 2.222.220INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - - - - - - - - - - - -GASTOS MAT. DIDACTICOS - - - - - - - - - - - - -ELECTRICIDAD 23.990 16.575 14.610 9.254 16.933 17.480 8.639 35.111 17.824 17.824 17.824 17.824 213.889AGUA 3.811 3.811 3.811 3.811 3.811 3.811 3.811 3.811 3.811 3.811 3.811 3.811 45.736GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA 856 865 810 895 545 896 856 826 819 819 819 819 9.825SERVICIO INTERNET 24.735 24.820 24.610 25.237 25.399 25.525 25.285 25.238 25.106 25.106 25.106 25.106 301.273TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - 250.000 - 250.000 - - 250.000 - 250.000 - - 1.000.000MATERIAL ASEO - - 80.000 - - - 80.000 - - - - - 160.000INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - - - - - - - - - - -ARRIENDOS 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 6.000.000MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - - - - - - - - - - - -GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - - - - - - - - - - -GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 845.866 838.545 1.388.536 1.053.893 1.311.383 1.062.407 1.133.286 1.329.681 1.062.255 1.312.255 1.062.255 1.062.255 13.462.617SALDO DEL MES (545.866) (538.545) (1.088.536) (753.893) (1.011.383) (762.407) (833.286) (1.029.681) (762.255) (1.012.255) (762.255) (762.255) (9.862.617)SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 JUNAEB RESIDENCIA FAMILIAR

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIALSUBV.ESCOLARIDAD - - - - - - - - - - - - -SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -

145

SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 - - - - - - - - - - - - -LEY 19464 - - - - - - - - - - - - -DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - -U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC - - - - - - - - - - - - -SUBV. B.R.P - - - - - - - - - - - - -T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - - - - - - - -APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - 2.780.000 2.205.000 2.205.000 2.780.000 2.205.000 2.780.000 2.205.000 2.205.000 2.780.000 2.205.000 24.350.000INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS - - 2.780.000 2.205.000 2.205.000 2.780.000 2.205.000 2.780.000 2.205.000 2.205.000 2.780.000 2.205.000 24.350.000

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. - - - - - - - - - - - - -REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - - - - - - - - - - - -GASTOS MAT. DIDACTICOS - - - - - - - - - - - - -ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA - - - - - - - - - - - - -SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - 180.556 - - - 180.556 - - - 361.112MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - 65.000 65.000 - 444.444 - - - 444.444 1.018.888MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - - - - - - - - - - -ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - - - - - - - - - - - -GASTOS CAPACITACION - - - - - - 75.000 - - 75.000 - - 150.000GASTOS GENERALES - - - - - - 35.000 - - 35.000 - 700.000 770.000GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 22.050.000GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS - - 2.205.000 2.205.000 2.450.556 2.270.000 2.315.000 2.649.444 2.385.556 2.315.000 2.205.000 3.349.444 24.350.000SALDO DEL MES - - 575.000 - (245.556) 510.000 (110.000) 130.556 (180.556) (110.000) 575.000 (1.144.444) -SALDO ACUMULADO

INFORME PRESUPUESTARIO AÑO 2009 CENTRO CULTURAL (Servicios Traspasados)

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALESSALDO INICIAL SUBV.ESCOLARIDAD - - - - - - - - - - - - -SUBVENCIONES P.E.I. - - - - - - - - - - - - -SUBVENC.INTERNADO - - - - - - - - - - - - -

146

SUBV.RURALIDAD - - - - - - - - - - - - -LEY 19410 - - - - - - - - - - - - -LEY 19464 - - - - - - - - - - - - -DESEMPEÑO DIFICIL - - - - - - - - - - - - -U.M.P. COMPL. Y MAYOR IMPON. - - - - - - - - - - - - -SUBV. MANT. MINEDUC - - - - - - - - - - - - -SUBV. B.R.P - - - - - - - - - - - -T.M. AGUINALDOS,BONOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -T.M. SERV. CULTURALES Y OTROS - - - - - - 24.685.925 - - - - 24.685.925 49.371.850APORTE MUNIC. MOV. ALUMNOS - - - - - - - - - - - - -DEVOLUCION RENTA SENCE - - - - - - - - - - - - -JUNAEB PROGRAMA R.FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -INGRESOS X DEV. REINT. Y OTROS - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. JUNJI - - - - - - - - - - - - -SUBVENC. SENAME - - - - - - - - - - - - -TOTAL INGRESOS - - - - - - 24.685.925 - - - - 24.685.925 49.371.850

EGRESOSREMUN.ESTABLEC./ADMIN/LEYES S. 4.689.785 4.633.967 4.344.071 4.298.501 4.029.296 3.772.707 3.717.669 3.717.669 3.679.125 4.047.133 4.047.133 4.047.133 49.024.189REMUNERACIONES P.I.E. - - - - - - - - - - - - -HONORARIOS ADMINISTR. - - - - - - - - - - - - -INDEMNIZACIONES - - - - - - - - - - - - -ADECUAC. DOCENTE - - - - - - - - - - - - -GASTOS INTERNADO - - - - - - - - - - - - -GASTOS MENORES - - - - - - - - - - - - -GASTOS MAT. DIDACTICOS - - - - - - - - - - - - -ELECTRICIDAD - - - - - - - - - - - - -AGUA - - - - - - - - - - - - -GAS - - - - - - - - - - - - -CALEFACCION - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA FIJA 7.723 8.235 8.356 8.562 8.563 8.635 8.963 9.523 9.532 9.472 9.862 10.235 107.661SERVICIO INTERNET - - - - - - - - - - - - -TELEFONIA MOVIL - - - - - - - - - - - - -MATERIAL DE OFICINA - - - - - - - - - - - - -MAT. ENSEÑANZA PROY. PARV-OTROS - - - - - - - - - - - - -MATERIAL ASEO - - - - - - - - - - - - -INSUMOS Y ACC. COMPUTACIONALES - - - - - - - - - - - - -OTROS MAT. E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - -SEGUROS - - - - - - - - - - - - -ARRIENDOS - - - - - - - - - - - - -MOVILIZACION ALUMNOS/DOCENTES - - - - - - - - - - - - -COMBUSTIBLE VEHICULOS Y OTROS - - - - - - - - - - - - -MANT. Y REPARAC. U.E.Y OTROS (70%) - - - - - - - - - - - - -GASTOS CAPACITACION - - - - - - - - - - - - -GASTOS GENERALES - - - 120.000 - - - - 120.000 - - - 240.000GUARDERIA INFANTIL - - - - - - - - - - - - -SERVICIOS DE ALARMAS Y SEGURIDAD - - - - - - - - - - - - -GASTOS PEI - - - - - - - - - - - - -SERVICIO ASEO - - - - - - - - - - - - -GASTOS RESIDENCIA FAMILIAR - - - - - - - - - - - - -GASTOS CASOS SOCIALES - - - - - - - - - - - - -CONSTRUCC. Y AMPLIACIONES - - - - - - - - - - - - -INVERSIONES - - - - - - - - - - - - -IMPREVISTOS - - - - - - - - - - - - -TOTAL EGRESOS 4.697.508 4.642.202 4.352.427 4.427.063 4.037.859 3.781.342 3.726.632 3.727.192 3.808.657 4.056.605 4.056.995 4.057.368 49.371.850SALDO DEL MES (4.697.508) (4.642.202) (4.352.427) (4.427.063) (4.037.859) (3.781.342) 20.959.293 (3.727.192) (3.808.657) (4.056.605) (4.056.995) 20.628.557 0SALDO ACUMULADO

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

14. MONITOREO Y EVALUACIÓN14.1. Proceso de Monitoreo de las Estrategias (Tiempo, Calidad y Costo) de Planes de Acción.

Nº 01: Nivel de Logros de Estrategias.

Estrategias Consideradas en Planes de Acción

Nivel de Logro

01No hay Logro

02Logro Parcial

03Logro Total

Responsable de Aplicar Instrumento:

Estamento Técnico de la Corporación en conjunto con Jefe de Departamento según corresponda.

Momentos de Monitoreo:

Mayo

Julio

Agosto

Septiembre

147

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

Nº 02:

Ficha de Monitoreo.

Ficha Monitoreo

Plan de Acción

Objetivo

Meta

Responsable Monitoreo Encargados de Departamento o Área.

Oportunidad Cobertura Recursos Calificación

Estrategias Programado Ejecutado Benef.

Progr.

Benef.

Efect.

Asignado Ejecutado T M E N

Nivel de Logro

Fecha Monitoreo

Responsable

T: Totalmente M: Medianamente E. Escaso N: Nada

148

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

14.2. Proceso de Evaluación.

A. Etapa de Evaluación.

La evaluación es una estrategia que permitirá determinar en forma sistemática y objetiva

la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de las actividades y/o estrategias comprometidas

con los objetivos establecidos.

En la perspectiva del PADEM la evaluación señalada por la Ley Nº 19.410 se realizará durante y al

finalizar el proceso como insumo en la formulación de procesos siguientes (evaluación

retrospectiva). Alguna instancia a considerar:

i) Del Sostenedor: Cuenta Pública.

Conforme al artículo 67 de la Ley N 18.695 el alcalde deberá dar cuenta Pública sobre los

resultados obtenido de la ejecución del Plan Anual, publicarlos y ponerlos a la disposición de la

comunidad interesada en la Educación Municipal.

ii) De Directores EE: Informe.

La Ley establece que los Directores de los EE deberán informar sobre los resultados alcanzados

y evaluará el logro de los objetivos del PADEM en sus EE. Este informe deberá ser dado a

conocer a la Comunidad Escolar y remitido a la Corporación.

B. Instrumentos de Evaluación.

Nº 01: Evaluación de EE a Programas de Acción Comunal.Nº 02: Evaluación de Metas Formuladas en PADEM 2009.Nº 03: Evaluación de la Ejecución del PADEM 2009.Nº 04: Indicadores.

149

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 200 9.

Nº 01:

Evaluación de EE a Planes de Acción Comunal.

Objetivos Consideradas en Planes de Acción

Relevancia e impacto de Objetivos de Planes de Acción en EE.

01No Relevante

02Medianamente

Relevante

03Muy

Relevante

Responsable de Realizar Evaluación : Directores y Equipos de Gestión EE.Momentos : Agosto de 2009.

150

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Nº 02:

Evaluación de Metas Formuladas en PADEM 2009.

Metas por Planes de Acción % de Logros Causas Metas No Logradas

Logrado No Logrado

Responsable : Área Técnica Corporación Municipal de Castro.

Momento : Parcial Julio 2009.

Final : Septiembre 2009.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Nº 03:Evaluación de la Ejecución del PADEM.

Escuela RBDInformante

Lea con atención cada una de las afirmaciones que se hacen. Luego marque con un X sobre SI (si esta de acuerdo), sobre NO (si está en desacuerdo) o sobre NS (si no sabe o no tiene información).ACCIONES DE COORDINACIÓN.

1

Para ejecutar las actividades propuestas en el PADEM, en su establecimiento se conformaron equipos de trabajo con:

a. Docentes Directivos. SI NO NS

b. Jefe y miembros de UTP. SI NO NSc. Docentes y/o Microcentro.

SI NO NS

d. Asistentes de la Educación.SI NO NS

e. Centros de alumnos. SI NO NSf. Centro de Padres.

SI NO NS

g. Consejo Escolar.SI NO NS

2

Para ejecutar las actividades propuestas en el PADEM, en su establecimiento se realizaron reuniones de información con:a. Docentes Directivos.

SI NO NS

b. Jefe y miembros de UTP. SI NO NSc. Docentes y/o Microcentro.

SI NO NS

d. Asistentes de la Educación.SI NO NS

e. Centros de alumnos. SI NO NSf. Centro de Padres y Apoderados.

SI NO NS

g. Consejo Escolar.SI NO NS

3

Para ejecutar las actividades propuestas en el PADEM, en su establecimiento se realizaron reuniones de evaluación con:a. Docentes Directivos.

SI NO NS

b. Jefe y miembros de UTP. SI NO NSc. Docentes y/o Microcentro.

SI NO NS

d. Asistentes de la Educación.SI NO NS

e. Centros de alumnos. SI NO NSf. Centro de Padres y Apoderados.

SI NO NS

g. Consejo Escolar.SI NO NS

4

Para ejecutar las actividades propuestas en el PADEM, en su establecimiento existió una adecuada coordinación con:a. Docentes Directivos.

SI NO NS

b. Jefe y miembros de UTP. SI NO NSc. Docentes y/o Microcentro.

SI NO NS

d. Asistentes de la Educación.SI NO NS

e. Centros de alumnos. SI NO NSf. Centro de Padres y Apoderados.

SI NO NSPLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

ACCIONES DE DIFUSIÓN.

1

Se dio a conocer propósitos y objetivo del PADEM a:a. Docentes Directivos.

SI NO NSb. Jefe y miembros de UTP. SI NO NSc. Docentes y/o Microcentro.

SI NO NSd. Asistentes de la Educación.

SI NO NSe. Centros de alumnos. SI NO NSf. Centro de Padres y Apoderados.

SI NO NSg. Consejo Escolar.

SI NO NS

2

Se difundió información respectiva del PADEM a: a. Docentes Directivos.

SI NO NSb. Jefe y miembros de UTP. SI NO NSc. Docentes y/o Microcentro.

SI NO NSd. Asistentes de la Educación.

SI NO NSe. Centros de alumnos. SI NO NSf. Centro de Padres y Apoderados.

SI NO NSg. Consejo Escolar.

SI NO NS

3

Se plantearon medidas correctivas con:a. Docentes Directivos.

SI NO NSb. Jefe y miembros de UTP. SI NO NSc. Docentes y/o Microcentro.

SI NO NSd. Asistentes de la Educación.

SI NO NSe. Centros de alumnos. SI NO NSf. Centro de Padres y Apoderados.

SI NO NSg. Consejo Escolar.

SI NO NS

Elementos Elaboración EjecuciónFacilitadores 01.

02.

03.

01.

02.

03.

Dificultades 01.

02.

03.

01.

02.

03.

Responsable : Directores y Equipo de Gestión EE. y Microcentros.

Momento : Agosto 2009.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009:

Nº 04:

Indicadores y Criterios de Evaluación de la Gestión Educativa Municipal.

Variable Indicadores

Matricula Matricula de Alumnos Municipalizados por Subsistema X 100

Matricula Total Comunal (Municipalizada + Particular Subvencionada)Asistencia Nº de Alumnos Asistentes X 100

Total de Alumnos Matriculados por SubsistemaVelocidad y

Calidad Lectora Velocidad Lectura Oral = Nº pp texto X 60

(Nº pp x minuto) tiempo en segundos

Puntaje Total (Comprensión Lectora) = Tiempo Total Promoción Nº de Alumnos Promovidos por Subsistema X 100

Total de Alumnos Matriculados por SubsistemasSIMCE Puntajes Obtenidos = incremento niveles de logros

PSU Nº de Alumnos Puntaje Mínimo Postulación X 100

Totalidad Alumnos que rinden PSU

Nº de Alumnos que ingresan a la Universidad X 100

Totalidad Alumnos que rinden PSU

Criterios de Logros.

Velocidad Lectora Oral al Inicio del Año Escolar (Palabras por minuto).

Categoría 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

V. Muy Baja

V. Baja

V. Media

V. Alta

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Áreas ¿Qué se va a

evaluar?

¿Quién

Evaluará?

¿A quién se le

informará?

¿Cómo se

controlará la

información?

¿Cuándo se

evaluará?

Indicadores

y Criterios

para evaluar

la Gestión

Educacional.

Resultados,

logros y

metas.

Variables

(problemas

internos y

externos).

Efectos y

cumplimientos

de las tareas.

Área técnico

Pedagógica

Corporación.

Directores,

UTP/Equipos

de Gestión.

Deproveduc

Corporación

Establecimiento

Educacional

Comunidad

Educativa.

Cumplimiento

de

cronograma.

Revisión de

Planificaciones.

Supervisión y

asesoría.

Evaluación de

resultados.

Pautas de

Cotejo.

Informes.

Trimestral.

Evaluación

Plan de

Mejora.

Resultados,

logros y

metas.

Variables

(problemas

internos y

externos).

Efectos y

cumplimientos

de las tareas.

Área técnico

Pedagógica

Corporación.

Directores,

UTP/Equipos

de Gestión.

Deproveduc

Corporación

Establecimiento

Educacional

Comunidad

Educativa.

Cumplimiento

de

cronograma.

Revisión de

Planificaciones.

Supervisión y

asesoría.

Evaluación de

resultados.

Pautas de

Cotejo.

Informes.

Trimestral.

Evaluación

de metas.

Metas de

PADEM 2009.

Área

Técnico

Pedagógica

Corporación.

Directores,

UTP/Equipos

de Gestión.

Deproveduc

Corporación

Establecimiento

Educacional

Comunidad

Educativa.

Cumplimiento

De

Cronograma.

Revisión De

Planificaciones.

Supervisión Y

Asesoría.

Evaluación De

Resultados.

Pautas De

Cotejo.

Informes.

Trimestralmente.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

ANEXOS 1

Evaluación de Metas PADEM 2008.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Evaluación Metas PADEM 2008.

Para este efecto se aplicó Instrumento de Evaluación de PADEM 2008, a todos los EE.,

considerándose para dicho efecto el cumplimiento de las Metas señaladas por cada EE

en las Áreas:

i) Pedagógica Curricular.

ii) Comunitaria.

iii) Administrativo Financiero.

iv) Organizativo Operativo.

Ello, conforme a dimensiones utilizadas en PADEM 2008:

Una vez obtenido estos datos se procedió a efectuar un análisis de los resultados

observados por cada EE, datos que se resumen en el cuadro siguiente:

Resultado Evaluación Metas PADEM 2008.

ESTABLECIMIENTO

S

EDUCACIONALES

AREAS INTERVENIDAS

% DE LOGROS.

Pedagógica

CurricularesComunitaria

Administrativ

o Financiera

Organizativo

OperativoLuis Uribe Díaz. 83 90 87 ---Inés Muñoz de

García.100 100 --- 100

Aytué. 80 58 50 80

Padre Hurtado. 88 70 --- 70Teresa de los

Andes.83 93 90 97

Cultura y Difusión Artística “Fridolina Barrientos C”.

45 55 --- 30

Pedro Velásquez Bontes. --- 70 --- 100

Ermelinda Sánchez de Cifuentes.

70 70 --- 50

Quilquico. 70 78 95 ---Olinda Bórquez Bórquez. 60 100 --- 50

Pedro Urbiola. 65 50 --- 100Manuela Cárdenas Barría. 50 60 60 70

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

ESTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES.

AREAS INTERVENIDAS

% DE LOGROS.

Pedagógica

Curriculares.Comunitaria.

Administrativ

o Financiera.

Organizativo

Operativo.Escuela Los Robles. 0 40 0 0Escuela Los Ángeles. 90 20 --- 35Micro centro “Alborada

Pentágono y Escuela Nercon”.

Llicaldad, Gamboa, Coihuinco, La Chacra, Pid-Pid, San Miguel, Huechuchelín, Paúl Harris, San José, Astilleros, Puacura.

12 --- --- ---

Micro centro “Los

Solitarios”

Coñico, Quelquel, La Estancia, Curahue, Ducán, Huenuco, Yutuy, Lingue.

65 --- --- ---

Liceo “Galvarino Riveros C”. --- --- --- 67

Liceo Politécnico 98 50 --- 63

Liceo “Francisco Coloane” --- --- --- 63

Escuela Especial ”Antu – Kau” 84 23 60 81

Escuela de Párvulos “Huanién” 63 80 95 100

Escuela de Adultos--- 67 --- 50

Promedios (X) 67 65 57 67

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009 .

ANEXO 2Participación de EE (Directores y Equipos Técnicos y Coordinadores

Microcentros) En Asesoría PADEM Y SEP por parte de Corporación y Deproveduc.

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

NIVEL DE PARTICIPACION EN PADEM 2009.

Uno de los elementos relevantes en el Diseño del PADEM, lo constituye como

idea fuerza, el alcanzar un nivel de participación significativo, de tal forma, que se

puedan involucrar a la mayor cantidad de actores que intervienen en el Proceso

Educativo. Junto con esta acción de involucramiento y participación en el Proceso, se ha

de considerar un elemento no menos importante, como es la organización de esta

participación y las acciones y/o temáticas que se tendrán en consideración.

Por este efecto, se diseñó el siguiente Plan de Trabajo:

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

NIVEL DE PARTICIPACIÓN PADEM 2009.

Nº ACCIONES FECHADIA MES AÑO

01 Información Alusiva a PADEM 2009.

Usuarios: Directores de EE.

23 Abril 2008

02 Subvención Escolar Preferencial y Su inserción en

PADEM 2009.

Usuarios: Directores de EE.

18 Marzo 2008

03 Matriz de Logros de Aprendizaje para Lenguaje y

Matemática.

Usuarios: UTP de EE / Coordinadores de Microcentros.

03 Abril 2008

04 Diseño PEI. (FODA).

Usuarios: Directores, Docentes.

24 Marzo 2008

05 ESTRATEGIAS DE elaboración diagnóstico Institucional

Ley SEP.

Usuarios: Directores EE Básicos (Completos) Rurales.

06 Mayo 2008

06 Información sobre: Guía Autodiagnóstico. Plan de

Mejora.

Usuarios: Directores, UTP.

07 Mayo 2008

07 Información sobre: Guía Autodiagnóstico. Plan de

Mejora.

Usuarios: Directores, Docentes.

12 Mayo 2008

08 PEI.

Usuarios: Equipo de Gestión.

13 Mayo 2008

09 S.E.P. Autodiagnóstico.

Usuarios: Director, Docentes.

14 Mayo 2008

10 S.E.P.

Autodiagnóstico.

Usuarios: Directores, Docentes.

15 Mayo 2008

11 Información sobre: Guía Autodiagnóstico.

Usuarios: Directores, Docentes.

19 Mayo 2008

12 Liderazgo y Gestión.

Usuarios: Docentes Directivos.

22 Mayo 2008

13 Auto evaluación.

Usuarios: Docentes Directivos de Escuelas Rurales

Completas.

23 Mayo 2008

14 PADEM 2009, Auto evaluación.

Usuarios: Directores, Coordinadores Microcentro y

Docentes.

27 Mayo 2008

15 PADEM 2009, Auto evaluación Plan de Mejora.

Usuarios: Directores, UTP, y Equipo de Gestión.

28 Mayo 2008

16 Liderazgo y Gestión.

Usuarios: Directores, UTP y Equipo de Gestión.

29 Mayo 2008

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Nº ACCIONES FECHADIA MES AÑO

17 Evidencias PADEM 2009.

Usuarios: Directores Escuelas Rurales Completas y

Docentes.

02 Junio 2008

18 Evidencias PADEM 2009.

Usuarios: Directores Escuelas Rurales Completas y

Docentes.

03 Junio 2008

19 Gestión de Calidad Escolar.

Usuarios: Directores Escuelas Rurales Completas,

Inspector General y UTP.

05 Junio 2008

20 Construcción de Evidencias.

Usuarios: Directores de Escuelas Rurales Completas y

Docentes EE Rurales Completas.

10 Junio 2008

21 Autodiagnóstico, Construcción de Evidencias.

Usuarios: Directores de Escuelas Rurales Completa,

Director(a) Antu-kau y Equipo de Gestión.

11 Junio 2008

22 Gestión Eficaz.

Usuarios: Directores Escuelas Rurales Completas,

Directores Escuelas Urbanas Completas y Equipo de

Gestión.

12 Junio 2008

23 Autodiagnóstico, Construcción de Evidencias.

Usuarios: Directores de Escuelas Rurales Completas,

Director(a) Antu-kau y Equipo de Gestión.

12 Junio 2008

24 Autodiagnóstico, Construcción de Evidencias.

Usuarios: Directores Escuelas Rurales Completas,

Director(a) Antu-Kau y Equipo de Gestión.

13 Junio 2008

25 Ley SEP, Plan de Mejora PADEM 2009.

Usuarios: Equipo Directivo, Docentes y Padres y

Apoderados.

16 Junio 2008

26 Pautas Evaluativos Intervención del Aula, PADEM 2009.

Usuarios: Directores, UTP.

17 Junio 2008

27 Construcción de Evidencias.

Usuarios: Director y Docentes.

18 Junio 2008

28 Diseño de Evidencias MCGE.

Usuarios: Directores Rurales Completas, Islas Quehui y

Chelín, Directora y UTP Antu-kau.

19 Junio 2008

29 Gestión y Liderazgo Eficaz.

Usuarios: Directores y UTP.

19 Junio 2008

30 SIMCE 2007

Usuarios: Directores Rurales, Urbanos, Microcentros y

UTP.

20 Junio 2008

31 Evidencias.

Usuarios: Director y Docentes.

23 Junio 2008

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL CASTRO 2009.

Nº ACCIONES FECHADIA MES AÑO

32 Evidencias.

Usuarios: Director y Docentes.

23 Junio 2008

33 Medios Tecnológicos al servicio de la pedagogía

moderna.

24 Junio 2008

Usuarios: Directores U-R EE Completos, UTP y Equipos de

Gestión.34 Autodiagnóstico.

Usuarios: Directores Establecimientos Rurales

Completos.

25 Junio 2008

35 Liderazgo y Gestión Eficaz.

Usuarios: Directores Establecimientos Rurales

Completos, UTP de EE Directores Liceo e Inspector

General.

26 Junio 2008

36 Evidencias.

Usuarios: Director y Docentes.

07 Julio 2008

37 Evidencias.

Usuarios: Director y Docentes.

08 Julio 2008

38 Evidencias Autodiagnóstico.

Usuarios: Microcentro “Alborada” y “Pentágono”.

09 Julio 2008

39 Nudos críticos sistema Educativo.

SEP, MCGE, PEI.

Usuarios: Docentes Directivos y Docentes.

10 Julio 2008

40 Evidencias Autodiagnóstico.

Usuarios: Microcentro “Alborada” y “Pentágono”.

10 Julio 2008

41 Evidencias Autodiagnóstico.

Usuarios: Microcentro “Alborada” y “Pentágono”.

11 Julio 2008

42 Diagnóstico, Redacción de Evidencias.

Usuarios: Docentes.

14 Julio 2008

43 Diagnóstico, Redacción de Evidencias.

Usuarios: Docentes.

14 Julio 2008

44 Redacción de Evidencias.

Usuarios: Docentes y Microcentros “Alborada” y

“Pentágono”.

15 Julio 2008

45 Redacción de Evidencias.

Usuarios: Docentes y Microcentros “Los Solitarios”.

17 Julio 2008

46 Autodiagnóstico, Redacción de Evidencias.

Usuarios: Docentes Directivos.

17 Julio 2008

47 PADEM 2009.

Usuarios: Jefe Departamento.

18 Julio 2008

48 PADEM 2009.

Usuarios: Directora.

05 Agosto 2007

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Nº ACCIONES FECHADIA MES AÑO

49 PADEM 2009.

Usuarios: Directora.

05 Agosto 2008

50 PADEM 2009.

Usuarios: Directora y Equipo de Gestión.

06 Agosto 2008

51 PADEM 2009.

Usuarios: Profesores Encargados y Microcentro “Los

Solitarios”.

06 Agosto 2008

52 PADEM 2009.

Usuarios: Directora y Equipo de Gestión.

07 Agosto 2008

53 PADEM 2009.

Usuarios: Profesores Encargados y Microcentro “Los

07 Agosto 2008

Solitarios”.

54 PADEM 2009.

Usuarios: Equipo de Gestión.

08 Agosto 2008

55 PADEM 2009.

Usuarios: Equipo de Gestión.

11 Agosto 2008

56 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Equipo de Gestión.

12 Agosto 2008

57 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Directores y Equipo de Gestión.

13 Agosto 2008

58 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Microcentro “Alborada y Pentágono”,

Directores y Docentes.

14 Agosto 2008

59 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Directores y Docentes.

19 Agosto 2008

60 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Directores y Docentes.

20 Agosto 2008

61 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Docentes de EE Rurales Completos.

22 Agosto 2008

62 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Docentes de EE. Rurales Completos y

Microcentro Insular.

26 Agosto 2008

63 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Docentes de EE. Rurales Completos y

Microcentro Insular.

26 Agosto 2008

64 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Docentes de EE. Rurales Completos y

Microcentro Insular.

27 Agosto 2008

65 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Microcentro “Alborada”.

28 Agosto 2008

PLAN ANUAL DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL. CASTRO 2009.

Nº ACCIONES FECHADIA MES AÑO

66 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Director y Equipo de Gestión.

29 Agosto 2008

67 Autoevaluación PADEM 2008.

Usuarios: Directores y UTP EE Urbanos Completos.

03 Septiembr

e

2008

68 Diagnóstico Lector.

Usuarios: Parvularias.

03 Septiembr

e

2008

69 Guía definitiva PADEM 2009.

Usuarios: Microcentro “Alborada, Pentágono y

Nercón”.

04 Septiembr

e

2008

70 Lineamientos PADEM 2009.

SEP.

Usuarios: Directores Redes EE: Urbanos Completos,

Rurales Completos, Microcentros e Islas.

15 Septiembr

e

2008

Fuente: Área Técnica Corporación Municipal, Año 2008.