PIP Instalac. Sistema Eléctrico Rural Con Paneles Fotovoltaicos
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PIP: “ INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CON PANELES FOTOVOLTAICOS DE LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PUCARA – LAMPA - PUNO”
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MUNICIP LID D DISTRIT L DE PUC R
PERFIL DE PROYE TO
“INSTALACION DEL SISTEMA
ELECTRICO RURAL CON PANELES
FOTOVOLTAICOS DE LAS
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE
PUCARA – LAMPA - PUNO”
Gestión
2011-2014
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CONTENIDO DEL PERFIL
I. RESUMEN EJECUTIVO…………………………………......……………..4 A. Nombre del Proyecto. ............................................................................ 5B. Objetivo del Proyecto. ........................................................................... 5
C. Balance Oferta y Demanda. .................................................................. 5D. Descripción Técnica del Proyecto. ........................................................ 7E. Costos del Proyecto. ............................................................................. 9F. Beneficios del Proyecto. ...................................................................... 11G. Resultados de la Evaluación Social. ................................................... 13H. Sostenibilidad del Proyecto. .............................................................. 133I. Impacto Ambiental............................................................................. 155J. Organización y Gestión. .................................................................... 155K. Plan de Implementación. ................................................................... 166
L. Marco Lógico. ...................................................................................... 18M. Conclusiones y Recomendaciones. .................................................... 20
II. ASPECTOS GENERALES……………………………………………………….21
2.1. Nombre del Proyecto. .......................................................................... 222.2. Tipología del Proyecto. ......................................................................... 222.3. Unidad Formuladora y Ejecutora. ......................................................... 222.4. Ubicación del Proyecto. ..................................................................... 2332.5. Marco de Referencia. ......................................................................... 244
III. IDENTIFICACION………………………………………………….…...............27
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual. ...................................................... 283.2. Definición del Problema. ...................................................................... 543.3. Objetivo del Proyecto. .......................................................................... 583.4. Determinación de las Alternativas de Solución. ................................... 62
IV. FORMULACION…………………………………………………….……………67
4.1. Horizonte de Evaluación. .................................................................... 684.2. Análisis de la Demanda. ..................................................................... 694.3. Análisis de la Oferta. ........................................................................... 744.4. Balance Oferta - Demanda................................................................. 774.5. Planteamiento Técnico de las Alternativas. ......................................... 804.6. Costos a Precios de Mercado. ............................................................ 83
V. EVALUACION……………………………………………………………………..93
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5.1. Evaluación Social. ................................................................................ 945.2. Análisis de Sensibilidad. .................................................................... 1085.3. Analisis de Sostenibilidad. .................. ¡Error! Marcador no definido.105.4. Impacto Ambiental. ............................................................................ 1125.5. Selección de la Alternativa. ................................................................ 1135.6. Plan de Implementacion. .................................................................. 11335.7. Organización y Gestión. ................................................................... 11445.8. Marco Lógico. ................................................................................. 115155.9.Conclusiones y Recomendaciones ..................................................... 1177
ANEXOS ...................................................................................................... 1188
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A. NOMBRE DEL PROYECTO.“INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CON PANELESFOTOVOLTAICOS DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DEPUCARA – LAMPA - PUNO”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO. ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAPOBLACIÓN DE LAS 19 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUCARA,DE LA PROVINCIA DE LAMPA.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA.De la diferencia entre la demanda y la oferta se obtiene una demandasatisfecha para los próximos 20 años (2014-2034), en consumo de
energía expresada en KW A continuación se presenta el balance de la Oferta y la Demandaproyectadas en el horizonte del proyecto.
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Cuadro N° 01: Balance Oferta – DemandaCUADRO Nº 48: BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO
Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sinProyecto
Años
DESCRIPCIÓN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Demanda (kW.h)
Oferta (kW.h)
Deficit
Balance Oferta Demanda del Servicio - SituaciónCon Proyecto
Años
DESCRIPCIÓN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Demanda (kW.h) 68.220 69.241 70.091 71.133 72.186 73.064 74.139 75.225 76.323 77.432 78.360 79.491 80.635 81.791 82.959 84.139 85.332 86.537 87.755 88.98690.22
9
Oferta(1) (kW.h) 52.484 52.899 53.176 53.592 54.007 54.284 54.700 55.115 55.530 55.946 56.223 56.638 57.054 57.469 57.885 58.300 58.716 59.131 59.546 59.96260.37
7
Saldo -15.736 -16.342 -16.915 -17.541 -18.179 -18.780 -19.439 -20.110 -20.792 -21.486 -22.137 -22.853 -23.581 -24.321 -25.074 -25.839 -26.616 -27.406 -28.209 -29.024-
29.852
Numero Minimo dePaneles por Abonado
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Oferta Total (kW.h) 104.968
105.799
106.353
107.184
108.014
108.568
109.399
110.230
111.061
111.892 112.446 113.277 114.108 114.938
115.769
116.600
117.431
118.262
119.093
119.924
120.755
Superávit36.748 36.557 36.262 36.050 35.828 35.504 35.260 35.005 34.738 34.460 34.086 33.785 33.473 33.148 32.811 32.461 32.099 31.725 31.338 30.938
30.525
(1) Oferta suministrada, considerando 01 panel fotovoltaicopor abonado
Fuente: Equipo técnico del PIP.
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D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.
ALTERNATIVA 01: INSTALAC IÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOSDOMÉSTICOS.
El proyecto consiste en la Instalación de sistemas fotovoltaicosdomésticos para la provisión de energía eléctrica para 19 comunidadespertenecientes al distrito de Pucara, provincia de Lampa.
Esta alternativa evalúa la instalación en la zona de estudio, de módulosfotovoltaicos domiciliarios (SFD), donde cada módulo comprende:
1 Panel solar de 80Wp
1 Controlador de carga de 20A.
1 Batería AGM de 68 Ah.1 Tablero (caja de conexiones).
1 Inversor de corriente de 600W.
6 lámparas de 11W.
6 interruptores simples
Accesorios varios (soportes, cables, tomacorrientes, etc.)
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
PANEL SOLAR
Es el componente central del Sistema Fotovoltaico. Son placasfabricadas de materiales especiales que cuando se exponen a la luzsolar producen corriente eléctrica.
El tamaño de los paneles seleccionado es de 80 Watt Pico; fabricadospara tener una vida útil de 20 años, y existen varios tipos:
Mono cristalino
Policristalino y
AmorfoREGULADOR DE CARGA (CONTROLADOR)
Es un dispositivo que evita que la batería se sobrecargue, que el voltajede la batería no sea mayor al permitido por los equipos conectados,evita la descarga profunda de las baterías y corta la corriente cuando elvoltaje llega a un valor mínimo, así como asegura la vida útil de lasbaterías
BATERÍA
Recibe y almacena la energía que se genera durante el día para luego
usarla cuando se necesite. Normalmente se utiliza baterías de 12 voltiosy con capacidad entre 68 ampere – hora.
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Las baterías automotrices son las más utilizadas por su bajo costo,tienen una vida útil de 1 a 3 años. Las baterías selladas tienen mayorvida útil y el mantenimiento es mínimo; no se recomienda su uso enzonas calientes. Y las baterías solares, soportan mejor las descargasprofundas que las automotrices y pueden durar entre 3 a 4 años.
TABLERO (CAJA DE CONEXIONES)
Es una caja metálica en donde alberga terminales de salidas para ladistribución de los circuitos eléctricos que alimentarán a las cargaseléctricas como luminarias, radio, televisión pequeña, teléfono, equipode sonido, u otro equipo que directamente se alimentan con 12 voltiosde corriente continua.
INVERSOR DE CORRIENTE
Es un componente electrónico que transforma la corriente continua encorriente alterna mediante dispositivos electrónicos, a la vez que eleva la
tensión de 12 voltios de corriente continua a 220 voltios de corrientealterna.
Este componente se emplea solo cuando las cargas a alimentarrequieren corriente alterna y por lo general son equipos eléctricosmayores a 100 W de potencia. Para el caso del presente Proyecto estecomponente no se empleará.
LÁMPARAS
Lámparas fluorescentes compactas de 12 V, son las llamadas lámparasahorradoras, cuyo consumo oscila entre 10 y 20W.
INTERRUPTORESEs un dispositivo que controla el encendido apagado de las luminarias.
Esquema de Utilización de la Energía Solar
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Las especificaciones de esta alternativa se detallan en la Ficha Técnicacon su respectivo presupuesto (Ver anexo).
E. COSTOS DEL PROYECTO.
Cuadro N° 02: Costos a Precios de Mercado de la Alternativa 01
RUBROS COSTO S/.
A. INVERSION
1 Intangibles 79119
1,1 Expediente Técnico 54119
1,2 Capacitación 250001,3 Otros Intangibles
2 Inversión en activos 1910803
2,1 Suministros Importados 1420660
Módulos fotovoltaicos 519587
Baterías 580962
Controladores 51400
Luminarias 110361
Stock de reemplazos 75800
Inversores 825502,2 Suministros Nacionales 99541
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Tablero 60602
Cables y accesorios 38938
2,3 Montaje 143890
Mano de obra calificada 143890
Mano de obra no calificada
2,4 Transporte de Equipos y Materiales 35938
2,5 Gastos Generales 125773
2,6 Utilidades 85001
3 Otros Gastos 138762
3,1 Supervisión de obra 77897
Otros 60865
VALOR RESIDUAL (-)
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 2`128,684Fuente: Equipo técnico del PIP.
Cuadro N° 03: Costos a Precios de Mercado de la Alternativa 02
RUBROS COSTO S/.
A. INVERSION
1 Intangibles 292468
1,1 Estudio Definitivo 245221
1,2 Otros Intangibles 47247
2 Inversión en activos 3263016
2,1 Linea Primaria 588714
Suministro Origen Transable 81960
Suministro Origen No Transable 302911
Montaje (Mano de obra Calificada) 92911
Montaje (Mano de obra No Calificada) 59943
Transporte de Equipos y Materiales 50989
2,2 Red Primaria 865598
Suministro Origen Transable 88635
Suministro Origen No Transable 606535
Montaje (Mano de obra Calificada) 61688
Montaje (Mano de obra No Calificada) 47792
Transporte de Equipos y Materiales 60948
2,3 Red Secundaria 1514052
Suministro Origen Transable 316480
Suministro Origen No Transable 720699
Montaje (Mano de obra Calificada) 347132
Montaje (Mano de obra No Calificada) 79697
Transporte de Equipos y Materiales 50044
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2,4 Gastos Generales 146234
2,5 Utilidades 148418
3 Otros Gastos 231596
3,1 Compensación por Servidumbre
3,2 Supervision de obra 2053983,3 Otros 26198
VALOR RESIDUAL (-)
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 3`787,080Fuente: Equipo técnico del PIP.
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO.Los beneficios sociales para ambas alternativas sean definidos deacuerdo a la investigación realizada por NRECA (1999) en las áreasrurales del Perú, en este caso lo correspondiente a la Zona de la Sierra.Dichos Beneficios están dados por Iluminación (7.3 kWh/mes), Radio yTelevisión (5.4 kWh/mes) y por otros usos (37.3 kWh/mes) haciendo untotal de 50.0 kWh/mes, lo que traducido en Beneficios Económicos paracada usuario es de US$/año 120.50 por iluminación, US$/año 60.50 porRadio y Televisión, y US$/año 253.77 por otros usos. El BeneficioEconómico mensual por abonado es de US$ 36.23 (S/. 94.20).
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CUADRO Nº 04: FLUJO DE BENEFICIOS INCREMÉNTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01FICHA 06-A
BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO
(A precios sociales S/.)
RUBRO
Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
A.
SITUACION CON
PROYECTOBeneficio porIluminación 271556 272978 275111 277243 278665 280798 282930 285063 287196 288617 290750 292883 295015 297148 299280 301413 303546 305678 307811 309944
Beneficio Radio yTelevisión 103686 104229 105043 105858 106401 107215 108029 108843 109658 110201 111015 111829 112643 113458 114272 115086 115901 116715 117529 118343
BeneficioRefrigeración
Por kW.hAdicionales
Beneficio Total conProyecto 375242 377207 380154 383101 385066 388012 390959 393906 396853 398818 401765 404712 407659 410606 413553 416499 419446 422393 425340 428287
B.SITUACION SINPROYECTO
Beneficio Total sinProyecto
C.
BENEFICIOSINCREMENTALES(A-B) 375,242 377,207 380,154 383,101 385,066 388,012 390,959 393,906 396,853 398,818 401,765 404,712 407,659 410,606 413,553 416,499 419,446 422,393 425,340 428,287
Fuente: Equipo técnico del PIP.
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G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.
Cuadro N° 05: Resultados de Evaluación Social
INDICADORESECONOMICOS
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
PRECIO
SOCIAL
PRECIO
PRIVADO
PRECIO
SOCIAL
PRECIO
PRIVADO
Sistema
Fotovoltaico
Sistema
Fotovoltaico
Sistema
Convencional
Sistema
Convencional
Tasa de Descuento % 9% 12% 9% 12%
VAN S/. 237.630 -1.749.756 -284.952 -4.181.526
TIR (%) 10,7% 0 7,9% 0
Fuente: Equipo técnico del PIP.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
La sostenibilidad del Proyecto en la etapa de Operación (Post-Inversión)está garantizada por la capacidad de pago de los usuarios que esequivalente a los gastos por fuentes alternas en la situación sin proyecto(S/. 38.00); teniendo en cuenta que sus ingresos mensuales es de S/.610.00 en promedio (según las encuestas de campo) y la cuota mensualpor el consumo de energía eléctrica en promedio sería de S/. 15.00representado el 4% de sus ingresos mensuales.El financiamiento del PIP en la fase de inversión será asumido con cargoa la Fuente de Financiamiento 00 - Recursos Ordinarios de laMunicipalidad Distrital de Pucara, toda vez que el proyecto ha sido
concertado y priorizado.Financiamiento d e los Costos d e Operación y Mantenimiento.El proyecto es capaz de cubrir sus costos de operación y mantenimientocon la venta de energía que estará a cargo de las juntas administradorasde electricidad de cada comunidad. Además de una capacitación optimizada para antes – durante – despuésde la ejecución del proyecto a cargo de la empresa especializada encélulas fotovoltaicas, se obtendrá personal capacitado para ejecutar laoperación y mantenimiento del sistema instalado.
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CUADRO Nº 06: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTOFICHA 08
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
SISTEMA CONVENCIONAL
Años
DESCRIPCIÓN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Compra de Energia (S/.) 23395 23660 23908 24222 24493 24812 25133 25395 25721 26005 26337 26671 27009 27288 27632 27978 28328 28680 29036 29395Costos de Operación yMantenimiento (S/.) 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305 55305
Base Impuesto a la Renta (S/.)
COyM
2,00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 21366 21575 21843 22112 22327 22601 22878 23156 23437 23662 23947 24235 24525 24818 25113 25411 25711 26013 26319 26626
Aporte de Terceeros (S/.)
INDICE DE COBERTURA 27,1% 27,3% 27,6% 27,8% 28,0% 28,2% 28,4% 28,7% 28,9% 29,1% 29,3% 29,6% 29,8% 30,0% 30,3% 30,5% 30,7% 31,0% 31,2% 31,4%
SISTEMA FOTOVOLTAICO
Años
DESCRIPCIÓN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
Reposición de Equipos (S/.) 580962 580962 51400 580962 580962 632362Costos de Operación yMantenimiento (S/.) 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386 32386
Base Impuesto a la Renta (S/.)
COyM
2,00% Ingresos Venta de Energia (S/.) 173473 174381 175743 177106 178014 179376 180739 182101 183463 184372 185734 187096 188459 189821 191183 192546 193908 195271 196633 197995
Aporte de Terceros (S/.)
INDICE DE COBERTURA 535,6% 538,4% 542,6% 28,9% 549,7% 553,9% 558,1% 29,7% 566,5% 220,0% 573,5% 30,5% 581,9% 586,1% 590,3% 31,4% 598,7% 602,9% 607,1% 29,8%
Indicadores - Sistema Convencional Indicadores - Sistema Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 12% Tasa de Descuento % 12%
Valor Actual de los CostosOperativos (S/.) 1.456.432 Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) 3.585.938
Valor Actual de los Beneficios (S/.) 426.497 Valor Actual de los Beneficios (S/.) 3.310.192
INDICE DE COBERTURA DURANTE ELPERIODO 29,3% INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 92,3%
Fuente: Equipo técnico del PIP.
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I. IMPACTO AMBIENTAL.ANÁLISIS AMB IENTAL
Primero mencionamos los impactos en:Suelo y Geología: La zona mantiene una estructura geológica estable.No existe riesgo alguno de impactos negativos.Flora y Fauna: No se presenta impactos negativos alguno contra la Floray Fauna silvestre.Paisaje: Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impactonegativo alguno.Cultural: No se presenta impactos negativos alguno contra los recursosculturales y turísticos de la zona en estudio, más bien potencializara elturismo, dotando de carretera y de esta forma se aprovechara losrecursos turísticos que tiene la zona.Salud Poblacional: No habrá impacto negativo en la salud de la
población, al contrario facilitara el acceso de la población a la salud.Positivos: La población que se encuentra habitando, en el área de influencia
del proyecto se verá beneficiada, con el Sistema deElectrificación.
La producción agropecuaria se incrementara por las razonesantes mencionada.
La creación de dicha obra potencializará los recursos turísticos yculturales con que cuenta la zona en estudio.
Los Impactos negativos:Se presentarán sólo durante la ejecución de la creación de la obra, envista de generar: Polvo por trabajos de movimiento de tierra, carga y descarga de
material y la eliminación de desmonte.
Medidas de Mit igación
La Instalación del Sistema de Electrificación, generarán impactos en suentorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego de concluida
la misma, que se evidenciará, generando los siguientes impactos: Colocación de señales adecuadas durante el día y la noche para
evitar accidentes. El Desmonte, que deberá eliminarse permanentemente de tal
manera de no generar acumulación de basura. Se deberá concluir con la obra en el plazo previsto
En el cuadro adjunto se detalla los impactos en el ciclo de proyecto asícomo también la mitigación frente a los impactos negativos.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
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A. INVERSION
1 Intangibles 79.119
1,1 Expediente Técnico 54.119 54.119
1,2 Capacitación 7.500 7.500 10.000 25.000
2 Inversión en activos 1.910.803
2,1 Suministros Importados 1.420.660
Módulos fotovoltaicos 67.546 67.546 67.546 67.546 67.546 67.546 67.546 46.763 519.587
Baterías 174.289 174.289 232.385 580.962
Controladores 15.420 15.420 20.560 51.400Luminarias 33.108 33.108 44.144 110.361
Stock de reemplazos 22.740 22.740 30.320 75.800
Inversores 16.510 16.510 16.510 16.510 16.510 82.550
2,2 Suministros Nacionales 99.540
Tablero 7.878 7.878 7.878 7.878 7.878 7.878 7.878 5.454 60.602
Cables y accesorios 5.062 5.062 5.062 5.062 5.062 5.062 5.062 3.504 38.938
2,3 Montaje 143.890
Mano de obra calificada 18.706 18.706 18.706 18.706 18.706 18.706 18.706 12.950 143.890
Mano de obra no calificada 0
2,4 Transporte de Equipos y Materiales 4.672 4.672 4.672 4.672 4.672 4.672 4.672 3.234 35.938
2,5 Gastos Generales 16.350 16.350 16.350 16.350 16.350 16.350 16.350 11.320 125.773
2,6 Utilidades 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 11.050 7.650 85.002
3 Otros Gastos 138.762
3,1 Supervision de obra 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 10.127 7.011 77.897
Otros 6.087 15.216 15.216 12.173 12.173 60.865
VALOR RESIDUAL (-)
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 2.128.684
ITEM RUBROS
UNIDAD
DE
MESES/%
TOTAL S/.
En coordinación con las actuales autoridades ediles se efectuóconvenios se dio una previa capacitación a todos los posibles usuarios,se a constituido el comité de ejecución y mantenimiento a quienes se lescapacitará por un período no menor a un año con la finalidad que existaalta eficiencia en el rendimiento técnico.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.
En la elaboración del cronograma de actividades del proyecto se hatomado en consideración las experiencias en la ejecución de obras deelectrificación y modelos de proyectos del Ministerio de Energía y Minas.
Durante la elaboración del Estudio Definitivo es obligatorio el cálculo deltiempo de ejecución del proyecto con metodologías estándar (Métododel Camino Crítico, Método de la Teoría de Restricciones), aceptadasmundialmente como buenas prácticas de la Ingeniería, con ventaja de
variedad de TICs disponibles en el mercado. Por lo que se acepta unbuffer de hasta 20% con respecto al tiempo estimado en el presente.
CUADRO Nº 07: CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO DELPROYECTO
CUADRO Nº 08: CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DEL PROYECTO
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Fuente: Equipo técnico del PIP.
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A. INVERSION
1 Intangibles 100
1,1 Expediente Técnico 100% 100
1,2 Capacitación 30% 30% 40% 100
2 Inversión en activos 100
2,1 Suministros Importados 100
Módulos fotovoltaicos 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 9% 100
Baterías 30% 30% 40% 100
Controladores 30% 30% 40% 100Luminarias 30% 30% 40% 100
Stock de reemplazos 30% 30% 40% 100
Inversores 20% 20% 20% 20% 20% 100
2,2 Suministros Nacionales 100
Tablero 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 9% 100
Cables y accesorios 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 9% 100
2,3 Montaje 100
Mano de obra calificada 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 9% 100
Mano de obra no califica da 0
2,4 Transporte de Equipos y Materiales 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100
2,5 Gastos Generales 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 9% 100
2,6 Utilidades 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 9% 100
3 Otros Gastos 100
3,1 Supervision de obra 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 9% 100
Otros 10% 25% 25% 20% 20% 100
VALOR RESIDUAL (-)
COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados) 100
ITEM RUBROS
UNIDAD
DE
MESES/%
%
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L. MARCO LÓGICO.
Cuadro N° 09: Matriz de Marco Lógico.RESUMEN DEOBJETIVOS
INDICADORES FUENTES DEVERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN Desarrollo socioeconómico y productivode las localidades.
Disminución de los gastos en fuentesalternas en un 90% a partir del 1eraño de funcionamiento del proyecto.
Mejora del Índice de DesarrolloHumano en un 10%a partir del 10moaño.
Evaluación deimpacto. Encuestas de INEI.
Estabilidad macroeconómica.
Los índices de pobreza yextremapobreza no empeoren
PROPÓSITO Adecuado acceso al servicio de energíaeléctrica en la población de las 19localidades del distrito de pucara, de laprovincia de lampa
Dotar de energía eléctrica a un 90%de la población afectada en el1er añode funcionamiento del proyecto y aun100% al10mo año.
Consumo de 600 kW/h unitario deenergía eléctrica anual (kWh/año)
Instalación de sistema fotovoltaico a379 familias de electricidad el 1er añode funcionamiento del proyecto
Estadísticas de usuarios de ElectropunoPUNO.
Recibo de ElectropunoPUNO
La población está de acuerdocon la instalación del sistemaeléctrico convencional.
Existe un marco regulatorioqueestablezca una tarifa alalcance de lapoblación.
Los usuarios cuentan conrecursoseconómicos para susinstalacionesinternas
COMPONENTES
Implementación de sistema fotovoltaicosdomiciliarias
1. Disponibilidad de Conectarse alsistema de generación eléctricamás Eficiente.
2. Mayor inversión eninfraestructura para generarenergía eléctrica.
3. Mayor conocimiento de lossistemas no convencionales degeneración de energía eléctrica.
A partir del primer año, la cobertura esal 100 %.
Población capacitada en un 80 % sobreel uso del servicio eléctrico
Autoridades y personal operativoscapacitados.
Anotaciones de Cuaderno de obra y Liquidaciónde obra
Se cuenta con recursosfinancierospara la ejecución delproyecto en losplazos previstos.
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ACTIVIDADES
Ejecución de obras de electrificaciónRural
Implementación de los SistemaFotovoltaicos domiciliarios en cadacomunidad
Capacitación y promoción al comité deenergía del servicio de energía noconvencional.
Intangibles S/. 79,119.00
INVERSIÓN EN ACTIVOS S/. 1`910,803.00
Suministros Importados S/. 1`420,660.00
Suministros Nacionales S/. 99,541.00
Montaje S/. 143,890.00
Gastos Generales S/. 125,773.00
Utilidad S/. 85,001.00
Otros Gastos S/. 138,762.00
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/.2`128.684.00
Registros Contables de la entidadejecutora del proyecto.
Valorizaciones de Obra.
Liquidación Final de la Obra.
Acta de Entrega a la EmpresaConcesionaria.
Los Presupuestos requeridos seobtienen de manera oportuna.
Los acuerdos, contratos yadquisiciones se hacen demanera oportuna.
Interés de las institucionesinvolucradas en la ejecución delproyecto.
Obtención del apoyo de la
población en la ejecución delproyecto.
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M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
o Las evaluaciones han determinado que la mejor alternativa es laInstalación del sistema fotovoltaicos (alternativa 1), el cualrequiere una inversión de S/. 2`128,684.00 Nuevos Soles (incluidoIGV), desembolsados y ejecutados por la Municipalidad Distritalde PUCARA.
o Este proyecto beneficiará a 379 familias, 19 localidades enGeneral (Escuelas, Postas, Locales Comunales, Etc.) yPequeñas Industrias (Unidades Productivas), cuya ejecuciónpermitirá a los pobladores contar con energía eléctrica noconvencional y, por consiguiente, cumplir con el objetivo centraldel Proyecto.
o Los comités estarán plenamente capacitados para tomar laresponsabilidad legal del mantenimiento y operación del sistemade electrificación no convencional-
o La Evaluación de impacto ambiental es positivo, el factorambiental “Población humana” resulta muy favorecido, mientrasque los impactos negativos pueden ser mitigados.
o Las inversiones por cada componente del Proyecto se encuentrandentro de los límites permisibles de la línea de corte para
proyectos de electrificación rural, establecidos por el Ministerio deEconomía y Finanzas.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costobeneficio, del impacto ambiental, de la línea de corte establecidopara el sector energía, así como del análisis de sensibilidad ysostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el proyecto,se enmarca dentro de las competencias de la MunicipalidadDistrital de Pucara, por lo que resulta viable técnica yeconómicamente y que debe ser ejecutado por este GobiernoLocal.
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
“INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CON PANELES FOTOVOLTAICOS
DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PUCARA – LAMPA - PUNO”
2.2. TIPOLOGÍA DEL PROYECTO.Función : 12 ENERGIA.
Programa : 028 ENERGIA ELECTRICA.
Subprograma : 0057 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Responsable Funcional : Energía Y Minas.
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
Cuadro N° 10:
Unidad Formuladora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Lampa
Teléfono 051-795051
Dirección Plaza de Armas de Lampa N° 100
Responsables de laFormulación
Nestor W. Ticona Estaña
Responsable de la Unidad
Formuladora Henry Edgardo Ramirez Gamarra
Correo electrónico [email protected]
Cuadro N° 11:
Unidad Ejecutora
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Pucara
Teléfono 051-795051Dirección Plaza de Armas de Pucara
Responsable de la UnidadEjecutora
Ing. Roberto C. ENRIQUEZ MARIN
Correo electrónico @hotmail.com
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2.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO.
2.4.1. Ubicación Política.Región : Puno. Provincia : Lampa.Distritos : Pucara.
Perú
Puno
Lampa
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2.4.2. Ubicación Geográfica.Región : Sierra. Latitud Sur : 15° 21'42” Longitud Oeste : 70°21'54” Altitud : 3,842 hasta 4, 390 m.s.n.m.
2.4.3. Límites.El ámbito geográfico de influencia del Proyecto es la provincia deLampa, y tiene siguientes límites:
Norte : Provincia de Melgar y Azángaro. Sur : Provincia de San Román. Oeste : Región Cusco y Arequipa.
Este : Provincia de San Román y Azángaro.
2.4.4. Extensión.La extensión territorial de la provincia de Lampa es de 7, 389 Km2.dividido en 10 distritos: Lampa, Cabanilla, Calapuja, Nicasio, Ocuviri,Palca, Paratía, Pucará, Santa Lucia y Vilavila.
2.4.5. Clima.Presenta un clima frio y seco, con temperaturas promedio que oscilanentre 5°C hasta 16°C. Esta unidad está formada por tres sub unidades:
paisajes altiplánicos, laderas y la cordillera.
Generalmente se muestra variado, dependiendo del piso agroecológico,en promedio se puede considerar frígido, con heladas intensas enépocas de invierno específicamente en los meses de mayo, junio, julio yagosto este último con fuertes vientos; sin embrago es suave y tembladodurante los meses primaverales de setiembre, octubre, noviembre; eslluvioso matizado con nevadas y granizadas durante los meses dediciembre, enero, febrero, marzo y a veces hasta abril, pudiendo este ser
variable.
2.5. MARCO DE REFERENCIA.
2.5.1 NORMAS ENMARCADASEl presente proyecto se enmarca dentro del contexto de la Ley N° 27293del 27 de Junio del 2000, Ley delSistema Nacional de Inversión Pública,modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el DiarioOficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006,
respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091,
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publicados en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008 y el 21de juniode 2008, respectivamente).
Ley Nº 27972 - Ley Orgáni ca d e Munic ipal idad es.
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.En el marco del proceso de descentralización y conforme al criterio desubsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneopara ejercerla competencia o función; por consiguiente el gobiernonacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas máseficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no debenhacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales.
Título Preliminar - Artículo VII.- Aplicación de Leyes Generales, Políticas
y Planes Nacionales.-Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen enarmonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales dedesarrollo.
Ley Nº 28749 - Ley General d e Electri f ic ación Ru ral.
Artículo 4.- Rol del Estado en la Electrificación Rural.En el proceso de ampliación de la frontera eléctrica en las zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del país, el Estado asumirá un rolsubsidiario, a través de la ejecución de los Sistemas Eléctricos Rurales(SER), así como proporcionará la participación privada, incluso desdelas etapas de planeamiento y diseño de los proyectos.
Artículo 16.- Acceso a instalaciones eléctricas. Para la ejecución de las obras de los SER, las empresas concesionariasde electricidad, públicas o privadas, están obligadas a permitir el libreacceso a sus instalaciones, a fin de efectuar la conexión para laejecución de dichas obras, sin mayor exigencia que el aseguramiento delas garantías técnicas adecuadas. El incumplimiento de dicha obligaciónserá sancionado por OSINERGMIN.Los costos de las ampliaciones o refuerzos que requieran lasinstalaciones eléctricas de las empresas concesionarias afectadas seráncubiertos porlos interesados.Plan Es tratégic o Sec tor ial Mu ltian ual 2011 - 2021 del Min ist erio d e
Energía y M in as .
Este es el último documento de gestión elaborado por el Ministerio de
Energía y Minas al cual se ha tenido acceso, razón por la cual se havisto por conveniente señalar los lineamientos de política ahí
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establecidos para el Sector Energía y el Sub Sector Electricidad para losaños 2011 - 2021, los mismos que apuntan a contar con nuevosesquemas competitivos de electrificación rural, con énfasis en el empleode energías nuevas y renovables, para lo cual se deberá ejecutarproyectos de electrificación en zonas rurales y permitir alcanzar uncoeficiente de electrificación nacionalde aproximadamente el 83% conparticipación del sector privado.
2.5.2 LINEAMIENTOS.
A co nt inuación se detal la los l ineamientos d el Sector:
Sec to r Energía.
Se propiciará el desarrollo de la infraestructura energética en los
lugares aislados del interior del país, con la ejecución deproyectos de electrificación rural.
Sub Sector Electr ic idad.
Proseguir con las acciones que promuevan la inversión privada engeneración, transmisión y distribución eléctrica, y proyectos deelectrificación rural.
Revisar y perfeccionar la normatividad vigente en concordanciacon los intereses del país.
Implementar proyectos dentro del concepto de los Mecanismos de
Desarrollo Limpio.
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3. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
Según el censo del 2007, la población de la región Puno estabaconformada por 1’ 268, 441 habitantes que representa el 4.5% de lapoblación nacional. Sin embargo, provincia de Lampa registro un totalde 48,223 habitantes y representa el 3.8% de la población regional,mientras que el distrito de Pucará con 6,060 (13%), es la población delárea de influencia, La población rural es el 64.92% del cual al rededorde 10% no cuenta con el servicio de electricidad debido a la insuficientegeneración de energía localmente y a la ausencia de infraestructuraeléctrica cercana a sus localidades. Estas situaciones han obligado alas familias que no cuentan con el servicio de electricidad a emplearotras fuentes de energía como velas, combustible, pilas y baterías para
satisfacer sus necesidades de iluminación, esparcimiento e informaciónllegando a invertir en promedio hasta S/. 38.00 al mes, agravando suestado de pobreza e imposibilitando su desarrollo socio-económico.Por otra parte aproximadamente 379 viviendas (1,516 habitantes)pertenecientes al distrito de Pucará tienen problemas de acceso a laenergía eléctrica debido a la lejanía de las comunidades; perjudicandoel desarrollo social, económico y turístico de sus habitantesdisminuyendo sustancialmente los beneficios del servicio deelectricidad y el peligro de riesgo eléctrico.
3.1.1. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA
El área de influencia del proyecto es la zona rural del distrito de Pucaracorrespondientes a 19 comunidades, Provincia y Departamento dePuno; en el cual se encuentran pequeñas localidades que por sulejanía y difícil acceso vienen siendo postergados en la atención de susnecesidades básicas.El área del Proyecto se localiza entre los 3,842 y 4,390 msnm.Geográficamente se encuentra ubicadoentre las coordenadasUTMWGS 84: Latitud Sur 15º21`42” y Longitud Oeste 70°21'54
CUADRO Nº 12: Población Beneficiaria de las 19 comunidades
ITEM LOCALIDADES Nº. Beneficiarios
1 Comunidad Alto Pucara Ayllo 22
2 Comunidad Angara Alto 26
3 Comunidad Cajoyo Huancarani 13
4 Comunidad Ccacco 8
5 Comunidad Chillin 27
6 Comunidad Colquejahua 18
7 Comunidad Huayta Huacho 21
8 Comunidad Koriñahue 33
9 Comunidad Mallacasi 22
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10 Comunidad Pucara ayllo 27
11 Comunidad Sapanccota 19
12 Comunidad Sorapata 10
13 Comunidad Angara Bajo 29
14 Comunidad Ccochapata 24
15 Comunidad Colque 21
16Comunidad Pucara ayllo
independientes20
17 Comunidad Qquepa 11
18 Comunidad Queñuani Bajo 7
19 Comunidad Union 21
TOTAL DE BENEFICIARIOS 379Fuente: Padrón de beneficiarios de las localidades
3.1.1.1. Aspectos socioeconómicos y culturales.
Características culturales.
a. Historia.1 La historia de Lampa, se remonta a tiempos de los primeros hombresprimitivos en el altiplano, de la era cuaternaria en la edad de la piedra,que corresponde al paleolítico superior, quienes dejaron sus huellasexpresadas en pinturas rupestres, herramientas y otros artefactos depiedra por lo que podría reducir que los primeros habitantes de laprovincia de Lampa que ocuparon las cuevas de Coarita, Quillisani,Paratia, Pucara, Lenzora, Rivera, Coylata, y otras. Posteriormente se
identifican con los primeros pobladores del altiplano, a los Lupakas yPakaxes, Los Uros, los Aruwak, los Kallawayas, los sangaros, AyarisusTotems, los Aymaras y los Quechuas.
En la época pre inca perteneció a la cultura Tiahuanaco, y en tiempo delos incas Lampa estaba situado en el Collasuyo, habitado por los collas.Con la conquista del Perú por los españoles, toda las regiones denuestra patria fueron entregados a los conquistadores con el nombre deencomiendas, pero los abusos de éstos dieron lugar a que se
reconozcan los cacicazgos del imperio, y aún esta medida no pusoremedio a la explotación y la barbarie de los españoles para con losconquistadores.
El territorio de Lampa desde 1542 a 1772 perteneció al virreinato deBuenos Aires junto con los corregimientos de Azángaro, Carabaya,Chucuito y Huancané, pero seguía perteneciendo a la jurisdiccióneclesiástica del obispado del Cusco.
1 Plan de Desarrollo concertado Estratégico de provincia de Lampa al 2021.
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En 1787, Lampa perteneció a la audiencia del Cusco de acuerdo a lareal cédula del 3 de mayo. Además la división administrativa se hizo enintendencias y éstos en partidos. La intendencia de Puno, comprendíacinco partidos que eran. Lampa, Azángaro, Carabaya, Chuchito yHuancané el partido de Lampa comprendía 14 pueblos, y estos fueron,Pucará, Ayaviri, Umachiri, Orurillo, Nuñoa, Macarí, Lampa, Caracoto,Cabanilla, Vilque, Cabana, Juliaca, Atuncolla y Santa Rosa.
Con el advenimiento de la república, la provincia de Lampa, fue creadapor el libertador Don Simón Bolívar por decreto dictatorial del 21 de juniode 1825. Hechos históricos suscitados en Lampa.
El libertador Simón Bolívar, en su marcha triunfal cabía Bolivia ocupóLampa en 1825 posterior a la creación de la provincia, en cuyo paso por
Pucará fue arengado por José Domingo Choquehuanca, cuyo discursole animó más a Bolívar para seguir adelante en su campaña libertadora.
b. Danzas.2 Siendo la provincia de Lampa, una de las más antiguas del departamento dePuno, por su riqueza folklórica es manantial de danzas autóctonas decaracterísticas muy peculiares que por si tiene una identidad especial ypropia que las distingue de otras provincias; estas danzas netamenteautóctonas se viene practicando en forma permanente en las fiestas
patronales y otros eventos folklóricos de la provincias y en sus distritos.Entre las danzas autóctonas más representativas, tenemos las siguientes:
1. Ayarachis de Paratia2. Llameritos de Canteria3. Puma tusuq de Tusini4. Mula mulas de Marno5. Chatripulis de Quelloquello6. Pulipulis de Huaral7. Tarpuy de Pucara
8. Phusamorenos de huaral9. Inti pulis de huytapata.10. Tikatikas de Calapuja y otros.
c. Religión.La religión que profesan los pobladores de provincia de Lampa, escatólica con 88%, seguida por evangélica con 08% y otros tal comomuestra en el siguientecuadro.3
2 Plan de Desarrollo concertado Estratégico de provincia de Lampa al 2021. 3 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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Cuadro N° 13: Religión que profesanCategorías Casos Porcentaje
Católica 32292 88%Evangélica 2976 08%Otra 1020 03%Ninguna 524 01%Total 36812 100%
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
d. Festividades.Las festividades en provincia de Lampa se desarrollan en el trascurso detodo el año, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.4
Cuadro N° 14: Calendario Festivo y Turístico
Mes Festividades
EneroDía 1 año nuevo.Día 6 bajada de reyes.Día 20 San Sebastián o carnaval chico fiesta general
Febrero Carnavales (fecha movible)Marzo Día 8 San Juan de Dios
Día 19 San José Abril Semana Santa (fecha movible)
MayoDía 3 fiesta de las cruces
ltimo domingo del mes la cruz de las santas misiones
Junio
Día 4 aniversario de la exaltación a benemérita provincia deLampa, y leal villa su capital.Día 21 aniversario de la provincia de LampaDía 24 fiesta del campesino, San Juan Bautista en CabanillaDía 29 San Pedro y San Pablo en Nicasio
Julio
Día 12 nacimiento del ingeniero Enrique Torres Belon.Día 16 Virgen del Carmen en Pucara y CalapujaDía 25 Santiago Apóstol en LampaDía 26 Santa Ana en LampaDía 28 fiestas patrias
Días 29, 30 y 31 corridas de toros al estilo colonial Agosto
Día 15 Virgen de la Asunción en PalcaDía 30 Santa Rosa de Lima en Nicasio, Calapuja y Vilavila
Setiembre Día 8 Virgen de la Natividad en Tusini Lampa, y OcuviriOctubre Día 10 Virgen del Rosario en Cabanilla
Noviembre
Día 1 fiesta de todos los santosDía 2 día de los difuntos, romería al cementerioDía 29 y 30 inicio de novenas a la virgen Inmaculada Concepciónde María en Lampa
DiciembreDía 1 al 17 novenas a la Virgen InmaculadaDía 6 bajada de la Virgen Inmaculada de su camarín
4 Plan de Desarrollo concertado Estratégico de provincia de Lampa al 2021.
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Día 7 sin pecado, entrada de ciriosDía 8 fiesta patronal de Lampa Virgen Inmaculada Concepciónde María en Lampa y Santa LuciaDía 9 San Juan de DiosDía 10 la bendición
Día 15 Octava de la Virgen, subida a su camarínDía 25 Navidad fiesta universal católica
Fuente: Equipo técnico del PIP.
d. Idioma.El idioma que más practican los pobladores de provincia de Lampa esquechua, seguida por castellano, aymara y otros, tal como se muestraen el siguiente cuadro.5
Cuadro N° 15: Idioma que Practican
Categorías Casos PorcentajeQuechua 34085 75%
Aymará 168 0 Asháninka 7 0Otra lengua nativa 13 0Castellano 11357 25%Idioma extranjera 16 0Es sordomudo 68 0Total 45714 100%
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
e. Gastronomía.6 La variedad de la culinaria en la zona ha ido cambiando de acuerdo a losnuevos hábitos alimenticios como producto de la utilización de nuevosinsumos para la preparación de alimentos. En la zona esto varía poco,puesto que tienen antepasados comunes.
Plat os típ icos:
Perdiz al horno. k’ispiño. Estofado de perdiz. Graneado de quinua. Escabeche de perdiz. Chicha de quinua. Asado de cordero. Mazamorra de quinua y cañiwa Lechón al horno. Phasi de tunta-chuño blanco. Mazamorra de quinua. Adobo de chancho. Pan de quinua Adobo de alpaca. Queso k’auchi. T’impo de trucha. T’impo de cordero. Chaqmay caldo. P’eske De Quinua. Caldo de quinua
5 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 6
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K’aspa de alpaca Chairo de chuño y otros.
Asado de kivio.
3.1.1.2. Características sociales.7 a. Población.
Según el censo del 2007, la población de la región Punoestabaconformada por 1’ 268, 441 habitantes que representa el 4.5% de lapoblación nacional. Sin embargo, provincia de Lampa registro un totalde 48,223 habitantes y representa el 3.8% de la población regional,
Cuadro N° 16: Cuadro Comparativo de Población de 1993 y 2007Localidades Población según
INEI 1993 INEI 2007Distrito de Pucara 6350 6060
Provincia de Lampa 43, 461 48, 223
Región Puno 1 079, 849 1 268,441Fuente: Compendio Estadístico de 2010
Haciendo una comparación de datos según las fuentes de información,la región Puno registra una tasa de crecimiento promedio anual de0.94%, mientras que la provincia de Lampa cuenta con una tasa decrecimiento promedio anual de 0.7%.
En la provincia de Lampa, de acuerdo al censo 2007, el distrito conmayor población es Lampa con 11, 329 habitantes (23%), seguido porSanta Lucia que cuenta con 7, 692 hab. (16%), Cabanilla 5,573 (12%),Pucará con 6,060 (13%), Paratía 5,257 (11%), Palca 3,027 (6%),Nicasio 1,358 (3%), Ocuviri 2, 655 (6%), Vilavila 2,380(5%) y finalmenteCalapuja1, 494 (3%).
Cuadro N° 17: Población según Distrito y por Sexo
Distrito
Sexo
Total PorcentajeHombre MujerLampa 5407 5922 11329 23%
Cabanilla 2628 2945 5573 12%
Calapuja 697 797 1494 03%
Nicasio 1316 1440 2756 06%
Ocuviri 1525 1130 2655 06%
Palca 1529 1498 3027 06%
Paratia 2928 2329 5257 11%
Pucará 2945 3115 6060 13%
Santa Lucía 3858 3834 7692 16%
7 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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Vilavila 1228 1152 2380 05%
Total 24061 24162 48223 100%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La población de la provincia según género está conformado por 24,061
hombres que se constituye el 50% y 24, 162 mujeres que representa el50% de la población total de la provincia.
La población del distrito Pucara esta constituida por 2,945 hombres querepresenta el 48% y 3,115 mujeres con 52% de la población totaldistrital.
b. Estructura de Edades y Sexo.8 La estructura de edades de la población de la provincia de Lampa
muestra un potencial muy importante en la población joven, tal como seaprecia en el gráfico pirámide de edades.
Grafico N° 02: Pirámide de Edades de la Poblaciónde Provincia de Lampa
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La edad promedio de la población objetiva es 69 años.
c. Dinámica poblacional.La ciudad de Lampa, capital de la provincia es donde se concentra lamayor parte de las actividades económicas, culturales y sociales, portanto es el principal receptora de los desplazamientospoblacionales.También presenta un fenómeno migratorio hacia los
centros con mayor desarrollo relativo como Juliaca, Puno, Arequipa,8 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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Tacna y Lima, generalmente emigran los ciudadanos en edad activa,con el propósito de buscar mejores oportunidades en la parte laboral ode formación educativa que no pueden ser satisfechas en la provincia.Sin embargo, la población que permanece está en un proceso deenvejecimiento, los cuales requieren de una atención integral paramejorar su calidad de vida.
d. Ocupación.9 Los pobladores de la provincia de Lampa tienen diferentesocupaciones, los cuales se detallan en el siguiente cuadro. El que másresalta son de ocupación en el sector agropecuario, seguido portrabajadores no calificados en el sector comercio.
Cuadro N° 18: Ocupación de la Población Según Agrupación
Ocupación según agrupaciónSexo
TotalHombre Mujer
Miembros poder ejec.yleg. Directo. adm. pub y emp. 0% 0% 0%
Profes. científicos e intelectuales 4% 2% 6%
Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 1% 0% 2%
Jefes y empleados de oficina 1% 1% 2%
Trabj. De serv.pers. yvend.delcomerc. ymcdo. 2% 4% 6%
Agricult.trabajadorcalific.agrop.y pesqueros 24% 10% 34%
Obrero y oper. de minas,cant.,ind.,manuf.y otros 9% 5% 14%
Obreros construcc.,conf., papel, fab., instr. 7% 0% 7%
Trabaj.no calif.serv.,peon,vend.,amb., y afines 14% 14% 28%
Otra ocupaciones 0% 0% 0%
Total 64% 36% 100%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La gran mayoría de los adultos mayores a pesar de su edad,desarrollan actividades de la zona, debido a la falta de mano de obra yel reducido número de familiares con los cuales convive en su hogar.
También muestran una actitud de estar dispuestos a realizaractividades básicas que exige la vida diaria.
e. Población Económicamente Activa.Provincia de Lampa, presenta las siguientes característicasSocioeconómicas. Según el Censo Nacional de 2007, la poblacióneconómicamente activa (PEA) ocupada es 32% que oscilan entre 10 a84 años de edad. Mientras que la PEA desocupada es 5% y la no PEAes 63%, tal como se muestra en el cuadro.
9 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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Cuadro N° 19: Población Económicamente Activa
Actividad Económica dela Población (PEA)
SexoTotal
Hombre Mujer
PEA Ocupada 20% 12% 32%PEA Desocupada 4% 1% 5%No PEA 26% 37% 63%
Total 50% 50% 100%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
f. Educación.10 El sistema educativo nacional tiene presencia en provincia de Lampa,mediante diferentes instituciones y programas educativos, que afectanel servicio educativo en sus diferentes niveles y modalidades (Inicial,primaria y secundaria). Cuenta con 77 I.E. de nivel inicial no
escolarizado, 44 I.E. de nivel inicial escolarizado, 120 I.E. de nivelprimaria, 20 I.E. de nivel secundaria, 2 I.E. de educación básica que noaplica, y 1 I.E. de educación especial escolarizado, con un total de 10,246 estudiantes según el SIAGEI Puno.
Cuadro N° 20: Instituciones Educativas Existente
Nivel o modalidadCantidadde I. E.
FormaTotal de
estudiantesInicial no escolarizado 77 No escolarizado 655Inicial escolarizado 44 Escolarizado 1160
Primaria 120 Escolarizado 4813Secundaria 20 Escolarizado 3615
Educación básica 2 No aplica 0
Educación especial 1 Escolarizado 3
Total 264 10246Fuente: Sistema de SIAGIE 2012.
En cuanto al grado de instrucción de la población de la provincia deLampa, el 13 % de la población no tiene instrucción, el 2% solo tiene
inicial, 42% primaria, 31% secundaria, 3% superior no universitarioincompleto, 3% superior no universitario completo, 2% superioruniversitaria incompleta, y finalmente solo el 2% tiene superioruniversitaria completa.
Cuadro N° 21: Grado de Instrucción de la Población
Nivel de estudiosSexo
TotalHombre Mujer
Sin Nivel 4% 9% 13%
Educación Inicial 1% 1% 2%
Primaria 19% 24% 42%
10 Fuente: Sistema de SIAGIE 2012.
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Secundaria 18% 13% 31%
Superior No Univ. incompleta 2% 1% 3%
Superior No Univ. completa 2% 1% 3%
Superior Univ. incompleta 1% 1% 2%
Superior Univ. completa 2% 1% 2%
Total 50% 50% 100%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La tasa de analfabetismo a nivel provincial es 12%, que es otroproblema que queda pendiente y un intenso trabajo por desarrollar a finde erradicar el analfabetismo. Además se tiene otro inconveniente quees el analfabetismo funcional, el cual consiste en que si bien es cierto
la persona sabe leer y escribir, pero no comprende los contenidos, esdecir tiene una nula o escasa capacidad para el razonamiento verbal ymatemático.11
Cuadro N° 22: Tasa de Analfabetismo enProvincia de Lampa
Provincia ydistritos
Tasa de Analfabetismo depersonas de 15 a más años
de edad
Lampa 12%
Lampa 14%Cabanilla 13%
Calapuja 19%
Nicasio 13%
Ocuviri 8%
Palca 8%
Paratia 3%
Pucará 15%
Santa Lucía 13%
Vilavila 6%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
EL nivel educativo de las personas adultas mayores en su granmayoría son de condición analfabeta y los alfabetos son en menorcantidad.
g. Salud.12 Provincia de Lampa cuenta con el servicio de salud a través de Red desalud Lampa con establecimientos de salud (1 hospital, 1 servicio deEs salud, 4 centros de salud, 12 puestos de salud, consultorios
médicos y farmacias). En los distritos cuenta con el servicio de salud11 Plan de Desarrollo concertado Estratégico de provincia de Lampa al 2021.12 Unidad de Estadística de REDES Lampa.
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mediante los Micro REDESS. En la zona urbana existe mayorcobertura de los programas prioritarios de salud, así mismo se tienemayor uso de los servicios de salud que brinda los establecimientos,los cuales va relacionado a la proximidad y el grado de instrucción delos habitantes.
Sin embargo, en zonas rurales hay resistencia a aceptar las normas dealgunos programas tales como: Inmunizaciones. Tal es el caso delprograma Materno Perinatal donde existe gran dificultad en acceder alapaciente, porque la población tiene más confianza a los parterosempíricos y a la curación de enfermedades con hierbas naturales y enmenor medida a los medicamentos farmacéuticos.
Según la unidad de estadística REDESS Lampa, la tasa de natalidades 15%, tasa de fecundidad 6%, la tasa de mortalidad general es 5 %,tasa de mortalidad infantil 5%, y tasa de mortalidad materna es 0.2%.
Cuadro N° 23: Indicadores Demográficos de SaludReproductiva y Mortalidad
Indicador Tasas
Tasa de natalidad 15%,
Tasa de fecundidad 6%,
Tasa de mortalidad general 5%,
Tasa de mortalidad infantil 5%,Tasa de mortalidad materna 0.2%.
Fuente: Unidad Estadística de Lampa.
En lo que respecta a la salud de las personas adultas mayores casi ensu totalidad experimentan malestares, enfermedades o accidentes; elcual va relacionado a las actividades que realizaron (esfuerzo físico) enlas etapas previas de su vida. Otro dificultad es que no todos laspersonas adultas mayores están afiliados a seguro integral de saludpor motivos de accesibilidad a los establecimientos de salud. Además,
presentan discapacidades crónicas prevalentes son la ceguera, lasordera, dolencias que deben de ser diagnosticadas oportunamentepara brindar una atención oportuna.
h. Morbilidad.13 Según el cuadro se observa que el porcentaje más alto corresponde alas infecciones de las vías respiratorias, sumando un total de 42%,contribuyendo a ello las condiciones climáticas de la provincia(prevalencia de bajas temperaturas, especialmente en las zonas altas).
13Unidad de Estadística de REDES Lampa.
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A continuación se tiene gastritis duodinitis con 5%, lo cual se debe alos hábitos alimenticios y la presencia de la bacteria helicobacterpilorii.
Cuadro N° 24: Causas de Morbilidad
Causas Casos Total %
Faringitis aguda 7034 19%Rinofaringitis aguda 3030 8%Infecciones agudas de las vías REPSI 3001 8%Gastritis y Duodenitis 1633 5%Caries dental 1364 4%Bronquitis aguda 1288 4%Enfermedades de la pulpa y de los te 1287 4%Otros trastornos del sistema urinario 1208 3%Conjuntivitis 1115 3% Amigdalitis aguda 1042 3%Demás causas 14332 39%Total 36332 100%
Fuente: Unidad Estadística de Lampa.
La morbilidad en población objetiva del proyecto es causadoprincipalmente en su mayor medida por K29 gastritis y doudenitis(10%), M54 dosalgia (9%), J02 faringitis aguda (7%), otros trastornosdel sistema urinario (7%) y en menor medida es ocasionado por otras
causas tal como muestra el cuadro siguiente.
Cuadro N° 25: Causas de Morbilidad en Adultos Mayores
Causas Casos Total %
K29 Gastritis y doudenitis 525 10%J02 Faringitis Aguda 393 7%M54 Dorsalgia 359 9%N39 Otros trastornos del sistema urinaria 350 7%
H10 Conjuntivitis 333 6%E46 Desnutricion proteicocalorica 251 5%J40 Bronquitis 215 5%G44 Otros síndromes de cefalea 203 4%M06 otras artritis reumatoides 177 3%J06 infecciones agudas de las vías respiratorias 168 3%Demás causas 2378 44%Total 5352 100%
Fuente: Unidad Estadística de Lampa.
i. Mortalidad.14
14 Unidad de Estadística de REDES Lampa.
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La mortalidad es producida por casos de insuficiencia respiratoriaaguda, debiendo esto básicamente a efecto de las bajas temperaturasy la falta de medidas preventivas, seguido por infecciones agudas,shock séptico, desnutrición que aun en Lampa se tiene una alta tasa,estado que facilita aparición de otras enfermedades.
Cuadro N° 26: Causas de MortalidadCausas Casos
Insuficiencia respiratoria aguda 16
Shock séptico 13
Desnutrición severa 10
Insuficiencia renal crónica 9
Shock hipovolémico 6
Traumatismo cráneo encefálico 6
Asfixia por sumersión 5Paro cardiaco 4Vólvulo de sigmoides 3Insuficiencia hepato renal 3
Total 68Fuente: Unidad Estadística de Lampa.
j. Desnutrición.15 En provincia de Lampa, la tasa de mortalidad infantil y la desnutriciónes bastante alta, tal como se muestra en el cuadro siguiente. Es otro delos problemas que se tendrá que trabajar.
Cuadro N° 27: Tasa de Mortalidad Infantil por Distrito
DistritoMortalidad
infantilDesnutricióncrónica 2007
DesnutriciónCrónica OMS 2009
Lampa 32% 40% 355Cabanilla 33% 40% 12%Calapuja 33% 44% 36%Nicasio 33% 36% 12%
Ocuviri 32% 46% 14%Palca 33% 39% 19%Paratia 32% 40% 23%Pucara 33% 40% 35%Santa Lucia 33% 365 29%Vilavila 32% 40% 39%Total 33% 40% 27%Fuente: INEI. Perú: Mortalidad infantil, fecundidad y sus diferencias 2007
Mapa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años a nivel distrital y provincial de 2007 y 2009.
k. Pobreza.16
15 INEI. Perú: Mortalidad infantil, fecundidad y sus diferencias 2007 16 Plan de Desarrollo concertado Estratégico de provincia de Lampa al 2021.
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Provincia de Lampa, tienen 63% de pobreza, de los cuales el 31% sonde extrema pobreza, y 32% solo son pobres, siendo el distrito conmayor índice de pobreza es Vilavila con 91%, seguido por Calapuja con78%, mientras que el distrito de Pucara representa el índice de pobrezade 57%. Dada los indicadores de pobreza, la provincia se consideracomo un ámbito de muy alta necesidad para aliviar problemasrelacionados a la pobreza.
Cuadro N° 28: Índices de Pobreza por Distrito
DistritoTotal dePobres
Extremo No extremo No pobres
Lampa 58% 26% 31% 42%Cabanilla 49% 20% 29% 51%Calapuja 78% 41% 31% 23%
Nicasio 55% 22% 33% 44%Ocuviri 60% 28% 32% 40%Palca 57% 22% 36% 43%Paratía 76% 46% 30% 24%Pucara 57% 21% 36% 43%Santa Lucia 70% 36% 33% 30%Vilavila 91% 71% 20% 9%Total 63% 31% 32% 37%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
l. Servicios de Energía Eléctrica.17 En el distrito de Pucara, solo el 37.04% de las viviendas cuentan conel servicio de energía eléctrica, mientras que el 62.95% no cuenta coneste servicio tan importante para mejorar las condiciones de vida de lasfamilias, es decir este servicio amplia la cantidad de horas dedicadas alas actividades cotidianas de los miembros de la familia, generacondiciones para mejorar las actividades comerciales y productivas alpoder utilizar herramientas o maquinarias eléctricas.
Cuadro N° 29: Población que Cuenta con Servicio de Energía EléctricaEnergía Eléctrica Casos Total %Si 646 37.04%No 1098 62.95%Total 1744 100%
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La energía que utilizan para preparar sus alimentos en mayor medidaes bosta o estiércol (78%), seguido por gas (10%), tal como muestra elcuadro siguiente:
17 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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Cuadro N° 30: Uso de Energía para PreparaciónDe Alimentos
EnergíaTipo de área
TotalUrbano Rural
Electricidad 0% - 0%
Gas 9% 1% 10%Kerosene 2% 0% 2%Carbón 0% - 0%Leña 6% 3% 9%Bosta, estiércol 19% 59% 78%Otro 0% 0% 0%No cocinan 1% 0% 1%Total 37% 63% 100%
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
m. Servicios de Agua Potable.18
Las viviendas urbanas del distrito de Pucara son las que cuentan conlas instalaciones del servicio de agua potable; mientras que las de zonarural o las comunidades no cuentan con este elemento primordial, seabastecen de fuentes no protegidas y acequias con ojos de agua(manantiales), ríos; las familias campesinas acarrean agua paraconsumir utilizando recipientes como baldes, bidones y otros, que notienen condiciones adecuadas para depositar agua y que son
expuestas a la contaminación.
Cuadro N° 31: Población que Cuenta con Servicio de Agua Potable
Agua potableTipo de área
TotalUrbano Rural
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 18% 1% 19%
Red Pública Fuera de la vivienda 2% 0% 2%
Pilón de uso público 1% 1% 1%
Camión-cisterna u otro similar 0% - 0%
Pozo 2% 31% 33%
Río, acequia, manantial o similar 11% 30% 41%Vecino 1% 1% 3%
Otro 0% 1% 1%
Total 36% 64% 100%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
n. Servicios de Saneamiento. 19 Las viviendas de la zona urbana cuentan con el servicio desaneamiento, sin embargo las de zona rural no cuentan con este
servicio, porque las viviendas se encuentran muy dispersas y los18 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 19 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
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costos para su construcción con redes serian elevados, por lo queningún entidad por parte del gobierno quieren financiar a pesar que laprovincia de Lampa es declarada como de extrema pobreza. Dado quese muestra distribuidos por categoría, los servicios de desagüe dondese puede apreciar las viviendas utilizan letrinas/pozo ciego sinorientación técnica de la entidad correspondiente, en este caso, es elsector salud.
Cuadro N° 32: Población que Cuenta con Servicio de Desagüe
Servicio de SaneamientoTipo de área
TotalUrbano Rural
Red pública de desagüe dentro de la Viv. 14% 0% 14%
Red pública de desagüe fuera de la Viv. 3% 0% 3%Pozo séptico 2% 4% 6%
Pozo ciego o negro / letrina 7% 28% 34%Río, acequia o canal 1% 2% 2%No tiene 9% 31% 40%Total 36% 64% 100%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
De otro lado la costumbre de estos pobladores por hacer susdeposiciones en lugares abiertos no contribuye a que puedan mejorarsu calidad de vida, es importante resaltar que las deposiciones al airelibre traen consigo la generación y exposición a focos infecciosos quevulneran la salud sobre todo de los más pequeños y de los ancianos.Es muy importante la capacitación en este aspecto para sensibilizar ala población sobre los riesgos que corren al no disponeradecuadamente sus excretas.
o. Vivienda.El tipo de vivienda es otro indicador del nivel de vida del poblador, enlos sectores rurales del ámbito de influencia, las viviendas son deconstrucciones rústicas con paredes de abobe, con techos de paja o
calamina, los pisos de tierra, y de reducido tamaño (promedio de 3habitaciones). Además, el 55% de las viviendas son independientes yel 44% son de categoría choza o cabaña y solo 1% es viviendaimprovisada u otro.
Cuadro N° 33: Tipo de Vivienda
Tipo de viviendaTipo de área
TotalUrbano Rural
Casa Independiente 28% 28% 55%Departamento en edificio 0% - 0%
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Vivienda en quinta 0% - 0%
Casa en casa de vecindad 1% - 1%
Choza o cabaña - 44% 44%
Vivienda improvisada 0% - 0%
Local no destinado para hab.humana 0% 0% 0%
Otro tipo particular 0% 0% 0%
Hotel, hostal, hospedaje 0% - 0%
Casa Pensión 0% - 0%
Hospital Clínica 0% - 0%
Cárcel, centro de readapt.social 0% - 0%
Otro tipo colectiva 0% 0% 0%
En la calle (persona sin vivienda) 0% 0% 0%
Total 28% 72% 100%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
El 23% de las viviendas tiene una sola habitación, el 28% tienen doshabitaciones, el 21% tiene tres habitaciones, 14% tiene cuatrohabitaciones y la diferencia de las viviendas tiene de cinco a nuevehabitaciones como se muestra en cuadro siguiente.
Cuadro N° 34: Cantidad de Habitaciones por Hogar
Habitacionespor vivienda
Tipo de áreaTotal
Urbano Rural
1 habitación 6% 17% 23%2 habitaciones 8% 20% 28%3 habitaciones 7% 14% 21%4 habitaciones 6% 8% 14%5 habitaciones 4% 4% 7%6 habitaciones 2% 1% 3%7 habitaciones 1% 0% 2%8 habitaciones 1% 0% 1%9 habitaciones 0% 0% 1%10 habitaciones 0% 0% 0%
Total 36% 64% 100%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
El material de construcción que más predomina en las paredes de lasviviendas es adobe (77%), seguido por piedra con barro (18%) yladrillo o bloqueta (4%) y de otros materiales.
Cuadro N° 35: Material de Construcción Predominanteen las Paredes
Material de construcciónen las paredes
Tipo de área TotalUrbano Rural
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Ladrillo o Bloque de cemento 4% 0% 4%
Adobe o tapia 32% 45% 77%
Madera 0% 0% 0%
Quincha 0% 0% 0%
Estera - 0% 0%
Piedra con barro 0% 18% 18%
Otro 0% 0% 0%
Total 36% 64% 100%Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
El material de construcción que más predomina en los pisos de lasviviendas es tierra (84%), seguida por cemento (11%), parquet omadera pulida (1%), madera o entablado (2%) y la diferencia des deotros materiales tal como se puede apreciar en el cuadro.
Cuadro N° 36: Material de Construcción Predominanteen los Pisos
Material de construcciónpredominante en los pisos
Tipo de áreaTotal
Urbano RuralTierra 23% 61% 84%Cemento 10% 2% 11%Losetas, terrazos 0% 0% 0%
Parquet o madera pulida 1% 0% 1%Madera, entablados 2% 0% 2%
Laminas asfálticas 0% 0% 0%Otro 1% 0% 1%Total 36% 64% 100%
Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La gran mayoría de las personas adultas mayores habitan en viviendasde su propiedad y una minoría habita en viviendas de propiedad de susfamiliares.
p. Instituciones existentes.
Provincia de Lampa, tiene las siguientes instituciones: Municipalidadprovincial de Lampa, municipalidades distritales, Gobernación y susrespectivas gobernaciones distritales, REDESS de Lampa, PolicíaNacional del Perú, Juzgado de Paz, parroquia, organizaciones demujeres y comedores populares, programa vaso de leche, institucioneseducativas, Centros poblados, central única de barrios,seguridadciudadana, juntas administradoras de agua, y otrasorganizaciones de base.
q. Medios de comunicación.20 Provincia de Lampa cuenta con servicio de tecnología de las
comunicaciones como: emisoras radiales, televisión, teléfono, teléfono
20 Plan de Desarrollo Concertado estratégico de la Provincia de Lampa al 2021.
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móvil e internet. También cuenta con medios de transporte hacia lasciudades de Puno y Juliaca, así mismo hacia sus distritos. AdemásLampa cuenta con las vías de comunicación para acceder a laprovincia y se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 37: Vías de Comunicación
Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
En general en la provincia de Lampa, se ha elaborado el Plan vialprovincial participativo 2010 a 2019; a través del instituto vial provincial,en el transcurso del año 2010 se ha trabajado en el mantenimiento delas carreteras en el trayecto: Lampa-Palca, Palca- Chivay. Chivay – Ocuviri, Ocuviri – Condoroma, Chapiojo – Ocuviri. Se encuentran acargo del Provias descentralizado, en el siguiente grafico se ilustra elsistema de vial de carretas en el ámbito de la provincia de Lampa.
Grafico N° 03: Plan Vial de la Provincial de Lampa
3.1.1.3. Características económicas.21
21 Plan de Desarrollo Concertado estratégico de la Provincia de Lampa al 2021.
TramoDistancia
KmTiempo derecorrido
Tipo de vía Frecuencia demovilidad
Puno -Juliaca 42 45 min Asfaltado DiarioJuliaca- Lampa 22 25 min asfaltado DiarioLampa - Pucara 15 20 min Afirmado Diario
OcuviriVilavilaParatía
Santa Lucia
Cabanillaa
Palca
Lampa
Calapuja
Pucará
Nicasio
Desvío caracara
Ayaviri
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a. Actividad Agrícola.La actividad agrícola es uno de los componentes básicos de laexistencia de la familia campesina, en promedio el 90% de suproducción agrícola es destinado a su consumo o autoconsumo, y un10% es destinado al mercado, según declaraciones hechas por lasfamilias.
Cuadro N° 38: Distribución de la Producciónen la Provincia de Lampa
Productos Consumo % Venta % Total %Papa 90% 10% 100%Olluco 91% 9% 100%Quinua 68% 32% 100%Cebada 96% 4% 100% Avena Forrajera 93% 7% 100%Habas 100% 0 100%Promedio 90% 10% 100%Fuente: PDC 2021 Lampa.
Esta actividad se desarrolla con diversidad y énfasis en las partes planasy laderas de los distritos de Lampa, Pucará, Nicasio, Calapuja, yCabanilla, incluso dentro de este último se encuentra la irrigaciónCabanilla, con operatividad relativa, el área total de labranza únicamentees 1% del espacio de la Micro Región.
Los principales cultivos que se desarrollan según su importancia son lapapa, avena, cebada, quinua, conducido bajo una tecnologíamayormente tradicional (semilla no garantizada, uso limitado defertilizantes y pesticidas, maquinaria agrícola cuyo uso es limitado), conexpresión de medianos productores que cuentan relativamente cuentancon orientación técnica y alquilan maquinaria agrícola e insumos paradiversas labores culturales, fundamentalmente en el cultivo de papa yavena forrajera; a nivel de las comunidades la asistencia técnica directay servicio con maquinaria agrícola se viene efectivizando desde hacecerca de una década, precisamente con la puesta en funcionamiento dealgunos programas y proyectos, en virtud del Convenio Bilateral firmadoentre el gobierno peruano y el Banco interamericano de desarrollo,situación que implico, el inicio de un proceso de desarrollo ruralintegrado más que todo a nivel técnico productivo.
b. Pecuaria.Las condiciones naturales, favorece la actividad pecuaria, de modo tal
que, el desarrollo de este sector tiene mejores perspectivas dedesarrollo; es por ello que la gestión municipal durante el año 2011 ha
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emprendido proyectos de desarrollo rural como instalación del pisoforrajero.
La explotación pecuaria en el ámbito de intervencion, es de acuerdo a latenencia de tierra con bajos niveles de producción y productividad, conescaso o limitada asistencia técnica de parte de los organismosgubernamentales; al respecto algunas instituciones del Estado vieneincidiendo sobre todo en cuanto a la sanidad y la alimentación ganaderacon énfasis en alpacas (DESCO), por ser el primero de los indicadosuna de las crianzas de mayor importancia en la generación del valor delProducto Bruto de la provincia.
La conversión a unidades de las principales especies ganaderas(vacunas, ovinos, alpacas, llamas) de la Micro Región han determinado
un total de 1 024,795 unidades, relacionados con la capacidad receptivade canchas o soportabilidad de pasturas han definido que el distrito dePalca tiene 3.4% uni/ha, lo que implica el excesivo. El sobrepastoreo, entanto que este distrito identifica la clase de suelo IV, donde óptimamentees posible pastear 0.6 uni/ha, en el caso del distrito de Lampa por contarcon pastos naturales de III clase, la soportabilidad normal es de 1 uni/ha,sin embargo en la actualidad presenta la relación de 2. uni/ha.
Cuadro N° 39: Volumen de Producción Pecuaria
Distritos Vacuno Ovino Alpaca Llama Porcino Aves TotalesLampa 1041 334 143 143 13 59 1733Cabanilla 291 143 28 28 4 19 513Calapuja 181 55 3 3 19 48 309Nicasio 134 50 2 2 14 45 247Ocuviri 145 106 149 149 0 6 555Palca 65 62 911 91 0 5 314Paratia 27 74 183 183 0 2 469Pucara 1220 233 42 42 10 39 1586Santa Lucia 258 289 515 515 0 2 1579
Vilavila 15 35 89 89 0 2 230Total 3377 1381 1245 1245 60 227 7535
Fuente: PDC 2021 Lampa.
c. Minería.La minería en la provincia de Lampa, es considerada como unpotencial enorme, existen dos compañías mineras como son la Mina ARASI SAC cuyo centro de operaciones es la parte sur de Ocuviri y lacompañía minera CIEMSA ubicado en el distrito de Paratía y SantaLucia.
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La existencia de la minería informal donde la explotación es llevada conmuchas deficiencias como el uso de una tecnología rudimentaria, sinproveer los efectos colaterales a los que están expuestos y al dañoecológico causado, también el uso de mano de obras no calificada,barata e intensa, específicamente en las zonas de Tusini y Miraflorespor la presencia de pepit