PERFIL REPRESA

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1 CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1. ANTECEDENTES En el mes de Agosto de 1995, la Municipalidad Distrital de Chiquian realiza un estudio a nivel preliminar de la laguna Yanacocha, para ver la posibilidad de realizar el embalse de las aguas de lluvia, previas solicitudes de los comites de regantes, mediante un diagnostico articipativo se elaboro el proyecto denominado “Represa Yanacocha - Aquia” de la provincia de Bolognesi” captando las aguas de lluvia de la cuenca Yanacocha, con un presupuesto de S/. 4074499.62, cuyo objetivo era afirmar las bases para el desarrollo agrario de Chiquian y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la cuenca de Yanacocha y Tucu. Se han realizado diversos intentos por mejorar la infraestructura de riego del distrito, entre ellos se menciona el canal de riego desde la quebrada Yanacocha y Tucu, con una distancia de 6 km aproximadamente y un caudal de 25 lit/seg. La comision de regangtes de Chiquian y la Municipalidad, mediante el Plan de Desarrollo Concertado han considerado de prioridad incrementar la oferta de agua con la construccion de infraestructura mayor de riego toda vez que se disponen de lagunas para represar, priorizando para esta etapa el represamiento de las Lagunas Yanacocha y Tucu conocido también como Macar. Asi en el mes de Marzo del 2008, el gobierno local del distrito de Chiquian, retoma la gestion de dicho proyecto elaborando el Perfil SNIP, con apoyo del Equipo Tecnico contratado, para garantizar su aprobacion y financiamiento correspondiente. 2.2. NOMBRE DEL PROYECTO “Represamiento de las lagunas de Yanacocha y Tucu, en los distritos de Chiquian y Aquia” de la provincia de BolognesiAfianzamiento hdrico del sistema de irrigacion Chiquian El proyecto se encuentra ubicado en: Región: Ancash Provincia: Bolognesi Distrito: Chiquian y Aquia Localidad Yanacocha y Tucu (Macar). El distrito de Chiquian esta ubicado a 3374 m.s.n.m. Fue creado en la época de la Indpendencia, pertenece a la provincia de Bolognesi de la Región Ancash, zona cordillera negra. La Zona específica del proyecto se ubica en: Laguna de Yanacocha en las coordenadas UTM 273055.00 E, 8`986020.00 N a una altitud de 4,180.00 m.s.n.m.

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CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1. ANTECEDENTES

En el mes de Agosto de 1995, la Municipalidad Distrital de Chiquian realiza un estudio a nivel preliminar de la laguna Yanacocha, para ver la posibilidad de realizar el embalse de las aguas de lluvia, previas solicitudes de los comites de regantes, mediante un diagnostico articipativo se elaboro el proyecto denominado “Represa Yanacocha - Aquia” de la provincia de Bolognesi” captando las aguas de lluvia de la cuenca Yanacocha, con un presupuesto de S/. 4074499.62, cuyo objetivo era afirmar las bases para el desarrollo agrario de Chiquian y mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la cuenca de Yanacocha y Tucu.Se han realizado diversos intentos por mejorar la infraestructura de riego del distrito, entre ellos se menciona el canal de riego desde la quebrada Yanacocha y Tucu, con una distancia de 6 km aproximadamente y un caudal de 25 lit/seg.

La comision de regangtes de Chiquian y la Municipalidad, mediante el Plan de Desarrollo Concertado han considerado de prioridad incrementar la oferta de agua con la construccion de infraestructura mayor de riego toda vez que sedisponen de lagunas para represar, priorizando para esta etapa el represamiento de las Lagunas Yanacocha y Tucu conocido también como Macar.

Asi en el mes de Marzo del 2008, el gobierno local del distrito de Chiquian, retoma la gestion de dicho proyecto elaborando el Perfil SNIP, con apoyo del Equipo Tecnico contratado, para garantizar su aprobacion y financiamiento correspondiente.

2.2. NOMBRE DEL PROYECTO

“Represamiento de las lagunas de Yanacocha y Tucu, en los distritos de Chiquian y Aquia” de la provincia de Bolognesi”Afianzamiento hdrico del sistema de irrigacion Chiquian

El proyecto se encuentra ubicado en:Región: AncashProvincia: BolognesiDistrito: Chiquian y AquiaLocalidad Yanacocha y Tucu (Macar).

El distrito de Chiquian esta ubicado a 3374 m.s.n.m. Fue creado en la época de la Indpendencia, pertenece a la provincia de Bolognesi de la Región Ancash,zona cordillera negra.

La Zona específica del proyecto se ubica en:

• Laguna de Yanacocha en las coordenadas UTM 273055.00 E, 8`986020.00N a una altitud de 4,180.00 m.s.n.m.

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VIAS DE COMUNICACIÓN Y/O ACCESO

Utilizando Como medio de transporte un vehículo ligero, y tomando como referencia a la ciudad de Huaraz, se llega a la zona del proyecto de la siguiente manera:

TRAMO TIPO DE VIA DISTANCIAHuaraz-Mojon Carretera asfaltada 98.0 Km.Mojon - Chiquian Carretera afirmada 15.0 Km.

UBICACIÓN DE LA REGION ANCASH EN EL PERU

GRAFICO No 01 GRAFICO Nº 02

ANCASH

PIURA

TUMBES

CAJAMARCA

LAMBAYEQUE

AMAZONAS

LORETO

SAN MARTIN

UCAYALI

LIMAJUNIN

HUANCAVELICA

AYACUCHOICA APURIMAC

AREQUIPA

CUZCO

PUNO

MOQUEGUA

TACNA

MADRE DE DIOS

LA LIBERTAD

HUANUCO

PASCO

PLANO DE LOCALIZACION A NIVEL DEPARTAMENTO

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GRAFICO No 03PLANO DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CHIQUIAN EN LA PROVINCIA DE

BOLOGNESI

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

ENTIDAD: REGION ANCASH SEDE CENTRALSECTOR : GOBIERNOS REGIONALESPLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASHTELEF. 043-421903DIRECCION: CAMPAMENTO VICHAYRESPONSABLE : Ing. Luis Alberto Castro MaguiñaCARGO : Jefe de la Unidad Formuladora

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEL PROYECTO

Nombre : Región Ancash – Gerencia de InfraestructuraSector : Gobiernos RegionalesPliego : Gobierno Regional de AncashTeléfono : 043-421903Dirección : Campamento Vichay S/N-Independencia-Huaraz mail.comResponsable : Ing. German Alejandro Martinez CisnerosCargo : Gerente Regional de Infraestructura.

JustificaciónSe ha elegido como unidad ejecutora a la Región Ancash, por que posee la experiencia necesaria en este tipo de proyectos, cuenta con los profesionales con la capacidad y experiencia necesaria, posee la maquinaria y equipos

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necesarios y tiene la capacidad de contratación para cumplir con el objetivo y la construcción de infraestructura de riego con fines agrícolas.

2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Para el logro del desarrollo del Distrito de Chiquian ha sido necesaria la participación activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de las instituciones presentes que mediante el presupuesto participativo y el plan de desarrollo local concertado han priorizado la ejecucion de proyectos de infraestrucctura de riego.

La participación de la población, organizada en comites y comision de regantes, como principales beneficiarios, consistirá en brindar la información necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del proyecto, apoyo como mano de obra local en la etapa de ejecución del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de agua para cubrir los costos de operación y mantenimiento, de acuerdo a las políticas del sector Agricultura.de igual forma la Municipalidad Distrital ha logrado considerarlo el Proyecto “Represamiento de las lagunas de Yanacocha y Tucu, en los distritos de Chiquian y Aquia” de la provincia de Bolognesi” en el presupuesto participativo del año 2007, y ser considerado en los proyectos que la Región Ancash, para lo cual la Municipalidad financia el estudio de Preinversión a nivel de Perfil SNIP. La población en su conjunto ha firmado una acta de compromiso durante la realización de una serie de talleres organizados con la finalidad de que los beneficiarios tomen conocimiento y adquieran conciencia de los problemas actuales y de las alternativas de solución existentes relacionadas al servicio de agua con fines de riego, haciéndose énfasis que este tipo de proyectos requieren de un costo por consumo que debe ser asumido por ellos para lograr la sostenibilidad, operacion y mantanimiento .

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH a travez de la Unidad Formuladora se

encargará de la viabilidad del perfil y la Unidad Ejecutora, será la encargada de

la ejecucion del proyecto, para lo cual deberán coordinar constantemente con

La comision de Regantes de Chiquian, Comites de Regantes, Gobiernos

Locales (Provincial y Distrital), y con los pobladores, para poder obtener la

información necesaria para la adecuada elaboración del proyecto. Además,

será la encargada de financiar con el 100% del costo total y ejecutar el

proyecto de acuerdo a la priorización durante la formulación del presupuesto

participativo 2007.

GOBIERNO LOCAL, la municipalidad distrital de Chiquian, aportará para complementar el apoyo de los beneficiarios (incentivo alimentario y otros), se ha considerado dentro del presupuesto participativo 2007.y ratificado en el presupuesto participativo 2008, hasta su conclusion.Dentro del plan estrategico de desarrollo distrital, en las estrategias de trabajo según ejes de desarrollo, en el eje referido al desarrollo productivo

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Agropecuario y agro industria, en la propuesta de perfiles de proyectos se ha considerado la formulacion del pefil tecnico SNIP “Represamiento de las lagunas de Yanacocha y Tucu, en los distritos de Chiquian y Aquia” de la provincia de Bolognesi”, como alternativa unica de solucion para la agricultura de la localidad.

JUNTA DE REGANTES DE CHINGAS, Es una organización reconocida con resolusion de la Administracion Tecnica del Distrito de Riego de la provincia de Bolognersi y tendrá un papel importante, pues deberá coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas, para la apropiada operación y mantenimiento de las obras, que una vez concluidas en coordinacion con los Comité de Regantes seran las receptoras de las obras.

COMITÉ DE REGANTES, será la encargada de la operación y mantenimiento del sistema de riego (Canales, reservorios y represa) a través de los cobros por concepto de consumo de agua con fines de riego.

ORGANISMOS PRIVADOS, la Compañía Minera Antamina, continua con su apoyo en la gestion del proyecto, asumiendo el estudio preliminar en coordinación con los usuarios de los 02 Comites de regantes de Chiquian y Aquia

Del análisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional:

BENEFICIARIOSLos beneficiarios se comprometen a traves de su junta de regantes a realizar el mantenimiento de la infraestructura de riego, previa capacitación de operación, mantenimiento y de transferencia de tecnología, de igual manera se comprometen a reforzar su capacidad organizativa para ser eficicentes.Entre las diferentes instituciones locales como Gobernación, asociación de productores, etc. No se aprecia discrepancia laguna en torno a este proyecto.

2.4 MARCO DE REFERENCIA

El distrito de Chiquian es uno de los 15 distritos de la Provincia de Bolognesi, ubicado en el Departamento de Ancash. Limita al norte con la provincia de Recuay y la provincia de Huari al este con el departamento de Huánuco, al sur y al oeste con el departamento de Lima, la Provincia de Ocros y la Provincia de Huarmey. El distrito de Chiquian fue creado en la época de la Independencia y tiene una población estimada mayor a 4508 habitantes. Su capital es el pueblo de Chiquian tiene un área de 184.18km2, con una densidad poblacional de 24.5 habitantes/km2 al 2005,

El distrito de Aquia fue crado el 02 de Enero del 1857, tiene una población de 2838 habitantes y una superficie de 434.8 km2

A. Antecedentes del Proyecto:

Desde la intervención de los Gobiernos locales anteriores con lostrabajos de 1.- Ejecucion de obras de infraetuctura de riego menor2.- Cursos de capacitacion tecnica

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3.- Mantenimiento de la infraestructura de riegoSe crearon las condiciones para el crecimiento y desarrollo agropecuario. Con el incremento de la demanda de agua por parte de la población, se ha vuelto a considerar el proyecto para el represamiento de la Laguna Yanacocha y Tucu, con la finalidad de incrementar el recurso hídrico en la microcuenca de Chiquian..

En el mes de Abril del presente año, se inicia los trabajos de evaluación de campo a cargo de la Municiapalidad Distrital de Chiquian, con la finalidad de participar en el proyecto “Desarrollo integral de la Microcuenca de Chiquian, con el objetivo de elaborar propuestas asi como fortalecer el eje de desarrollo agrario, este espacio retoma nuevamente la tarea de desarrollar gestiones a fin de lograr el represamiento de la laguna de Yanacocha y Tucu. La Municipalidad de Chiquian está encargada de realizar las coordinaciones a fin de lograr el compromiso de las instituciones públicas y privadas en hacer realidad el represamiento de dichas lagunas.

En el año 2007, se inicia los trabajos preliminares liderada por elGobierno Distrital de Chiquian, se toman los datos de campo y se elabora dos expedientes Tècnicos a nivel de perfil, asi mismo se logra el compromiso de la Comision de Regantes de Chiquian para el mantenimiento del proyecto una vez puesto en funcionamiento.Dicho expediente tecnico, fue costeado por la Mina Antamina, cuyo proyecto preliminar, a nivel de planos topográficos y contando con losestudios básicos de Ingeniería del vaso de la laguna de Yanacocha, permitió realizar en esa oportunidad el planeamiento preliminar de las obras de represamiento y llevarlo hasta el presupuesto participativo el 2007, desarrollada por el Gobierno Regional de Ancash, lograndose incorporar en el listado de proyectos considerados para su posible financiamiento,.

A partir del mes de Agosto del 2007, se inicia con la elaboración delperfil SNIP, la misma que obtenida su viabilidad nos permitira realizar los Estudios Definitivos para el represamiento de las Lagunas Yanacocha y Tucu

B. Breve descripción del Proyecto

Yanacocha

El proyecto consiste en el represamiento de la laguna Yanacocha, con una longitud de presa de 40.00 m, con alturas de dique variable desde 10.0 m en la parte mas profunda siendo a nivel de descarga de salida de 10.00 m. de alto, con un volumen de almacenamiento de 2´700 000 m3.- pantalla impermeabilizante de geomembrana HDPE de3mm espesor.- base de protección de esponja sintética de 3mm de espesor- Cimentación de concreto ciclópeo - Caja de captación de concreto armado- Cajá de válvulas de concreto armado- Poza de disipación de concreto armado- Vertedero de demasias de concreto armado- Canal de alivio de concreto armado

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Con la laguna represada, se incorporara a la agricultura intensiva 1200 has de terrenos que anteriormente se conducian en secano o se encontraban por años en descanso, como resultado de la ejcucion del proyecto se dara valor agregado a los terrenos agricolas, toda vez que el precio actual por metro cuadrado osila entre 1.00 y 1.5 soles y en condiciones bajo riego cuesta 2 y 2.5 soles el M2.del mismo modo se incrementara la produccion y la productividad mediante dos cosechas por año,con los cultivos de maiz, trigo , papa. No obstante estas areas incorporadas es necesario comentar que la microcuenca de Chiquian aun cuenta con una gran oferta de terrenos en condiciones agricolas y que serán desatendidos en una cantidad de 11663.17 Has. Y en Aquia 5014 has por falta de agua.

Tucu

El represamiento de la laguna Tucu, con una longitud de presa de 120.00m, con alturas de dique variable desde 8.0 m en la parte mas profunda siendo a nivel de descarga de salida de 8.0 m. de alto, con un volumen de almacenamiento de 1’ 800 000 m3.- Dique de enrocado de 8m de alto por 120 metros de largo .- pantalla impermeabilizante de geomembrana HDPE de3mm espesor.- base de protección de esponja sintética de 3mm de espesor- Cimentación de concreto ciclópeo - Caja de captación de concreto armado- Cajá de válvulas de concreto armado- Poza de disipación de concreto armado- Vertedero de demasias de concreto armado- Canal de alivio de concreto armado

Con la laguna represada, se incorporara a la agricultura intensiva 800 has de terrenos que anteriormente se conducian en secano o se encontraban por años en descanso, como resultado de la ejcucion del proyecto se dara valor agregado

C. Base Legal Normativa

El Proyecto se sustenta en el siguiente marco legal y Normativo:

Sistema Nacional de Inversión Pública:

• Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública(Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente).

• Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública(Aprobado por Decreto Supremo N° 221-2006-EF y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de diciembre de 2006).

• Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 03 de marzo de 2007).

• Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento declarados en Emergencia

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(Autorizada por Resolución Ministerial N° 559-2006-EF/15, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolución Ministerial N° 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007)

ü Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento que involucran Obras Primarias

ü Contenido Mínimo del Perfil para Proyectos de Inversión Pública en Saneamiento que No involucren Obras Primarias

ü Periodos Óptimos Recomendados a nivel de Componentes

• Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007-EF/15 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano ”el 01 de Junio de 2007)

• Contenidos Mínimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversión a que se refiere el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N° 015-2007 (Aprobados por Resolución Directoral N° 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de Junio de 2007)

ü Contenidos Mínimos Perfil Infraestructura de Riego

Normatividad Sectorial:

• Decreto Supremo N° 003-90-AG• Decreto Supremo N° 036-2006-AG• Resolución Ministerial Nº 498-2003-AG• Resolución Ministerial N° 0448-2005-AG• Resolución Ministerial N° 1423-2006-AG• Resolución Ministerial N° 0448-2005-AG• Decreto Supremo N° 004-2006-AG• Resolución Ministerial Nº 1135-2006-AG

D. Prioridad del proyecto y lineamientos de Política SectorialLa localidad de Chiquian tiene excelentes tierras de cultivo de clase I, II, y III, en grandes extensiones, la falta de agua no permite su incorporación a la producción agrícola distrital, gneralmente la mayoriade los terrenos cultivables es mediante la modalidad de Secano, es decir con las aguas de lluvia, con el consecuente riesgo de sequias y años secos, afctando a los cultivos. los cultivos bajo riego son unas pocas hectáreas no suficiente como para ser significativas en el desarrollo de chiquian.El proyecto es de prioridad uno, los pobladores de Chiquian no disponen de otra posibilidad de tener agua para riego, el represamiento de Yanacocha y Tucu es de necesidad urgente para dotar de agua a Chiquian.Los lineamientos de política sectorial relacionados con el proyecto, según el anexo SNIP-11 Lineamientos de Política Sectorial – Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2006-2008, son:

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Mejorar el manejo del agua promoviendo la inversión en tecnologías de riego modernas con la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura mayor de riego existente. Fortalecer la capacidad de las organizaciones de usuarios de agua para gestionar adecuadamente sus sistemas de riego e impulsar la formalización de los derechos de agua y propiciar mecanismos para mejorar la gestión de este recurso.

Además, el proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política de Inversión Pública para el Agro 2004-2008 dictado por la OPI del Ministerio de Agricultura, que indica:

En el marco de la lógica de la intervención del Estado, del rol de la inversión pública y su participación del Sistema Nacional de Inversión Pública, las inversiones en el sector agropecuario deben guiarse por los siguientes lineamientos de política:

• Optimizar la actual capacidad pública para la formulación y ejecución de proyectos.

• Los proyectos deben asegurar su sostenibilidad, técnica e institucional, luego de su ejecución por parte del Estado. Dicha sostenibilidad debe basarse en aspectos referidos a su financiamiento, operación y mantenimiento, así como aquellos relacionados con la participación de sus beneficiarios y las instituciones participantes como los municipios, por ejemplo. En concreto, el proyecto debe sustentar cómo, con los recursos futuros disponibles, garantizará la operación y el flujo de beneficios luego de la inversión realizada.

• Los proyectos de inversión deben ser de corta o mediana maduración, salvo algunas excepciones que deben ser plenamente justificadas, como es el caso de los proyectos de reforestación y repoblamiento ganadero, algunos cultivos de largo plazo, entre otros.

• La participación de los usuarios y los beneficiarios es indispensable en el diseño y la preparación del proyecto.

• Los usuarios y/o beneficiarios deben participar, en el financiamiento de los proyectos.

• Finalmente, los proyectos de inversión pública deben ejecutarse si existen recursos suficientes para llevarlos a cabo en su totalidad, cumpliendo cabalmente con el cronograma de acciones descrito en el mismo.

Clasificación Funcional - Programática

Según el anexo SNIP-08 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional -programática:

Función : 04 Agraria.Programa : 009 Promoción de la Producción Agraria.Subprograma : 0034 Irrigación.

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F. Relación con el Contexto Regional y Local

El proyecto se enmarca dentro de los objetivos generales y específicos del eje de desarrollo agropecuario del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2008:

Objetivos generales:1. dotar de infraestructura de riego a los pobladores de la provincia

de Bolognersi y sus respectivos distritos.

2. Mejorar las condiciones de vida de la Provincia de Bolognesi y de sus respectivos distritos

Objetivos específicos:

1. Construcciones de represa2. Construcciones de canales3. Mejoramiento de la infraestructura existente4. Capacitacion a los agricultores

Dentro del contexto local el proyecto se ha priorizado dentro del Plan Concertado Estratégico de Desarrollo del Distrito de Chiquian 2006-2016. Aprobado mediante Resolucion de Consejo Nº 052-2006/GPCH. Priorizado dentro del eje de Desarrollo Agropecuario, la ejecucion del Represamiento de Yanacocha y Tucu.Dentro de los planes estrategicos de desarrollo Local La municipalidad distrital de Chiquian y Aquia ha previsto la construccion de infraestructura de riego, para impulsar el desarrollod e la agricultura. Como medio de salir de la pobreza.

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CAPITULO IIIIDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1. Descripción de la situación actual.

El área agrícola del Distrito de Chiquian, esta delimitada por las quebradas de Chiquian y Aquia que nacen en las cumbres altas, el 70% del area agricola se conducen en secano por falta de agua y el 30% de la poblacion vive de la actividad agropecuaria, por estas razones ésta zona reúne las condiciones favorables para el desarrollo de esta actividad, pero el problema principal que afecta a la población es la baja producción y productividad agrícola toda vez que muchas de las parcelas se encuentran en descanso por la limitada disponibilidad de agua con fines de riego, y la deficiencia de capital para invertir en desarrollo agrario.De las 2782.01 has, 2756.01 has son cultivadas bajo riego, 1060.93 has estan en barbecho, 172.41 has estan en descanso, 133.532 has estan sin trabajar.En Aquia 5014 has estan bajo riego, 3305 has estan en barbecho, 296.06 has estan en descanso y 28.01 has estan sin trabajar

Según el III CENAGRO, el 37.10% de las unidades agropecuarias encuestadas manifestaron de que la principal causa para que las tierras estén sin cultivo es por que se deja en descanso y por la falta de agua 91.57%, tal como se muestran en el cuadro Nº 01, que resume los resultados del III CENAGRO para el distrito de Chiquian.

CUADRO No 01CAUSA PRINCIPAL DE LAS TIERRAS SIN CULTIVO

CAUSAS UNIDADES AGROPECUARIAS PORCENTAJE

Por Terrorismo 2 1.16%Por Falta de Agua 101 58.38%Falta de Crédito 32 18.50%Falta de Mano de Obra 19 10.96%Por Salinidad, Erosión o mal Drenaje 0 0.00%Consiguió otro trabajo 0 0.00%Falta de Semilla 2 1.16%Robo 12 6.94%Otro 5 2.90%TOTAL 173 100.00%FUENTE: III CENAGRO-1994

La idea del proyecto es con el propósito de lograr un manejo eficiente del recurso hidrico, mediante el almacenamiento de agua en epoca de lluvia y su regulacion en epoca de estiaje y de este modo incrementar la disponibilidad de agua para riego,para satisfacer la demada con la oferta hídrica mediante una adecuada infraestructura de regulación (represamiento) y optimo mantenimiento de dicha infraestructura, de esa

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manera mejorar las areas de riego e incorporar nuevas areas secanas bajo condiciones de riego; esto permitira incrementar la producción y productiidad agrícola en la zona, y de esta manera, mejorar los niveles de vida de las 1200 familias campesinas involucrados directamente con el proyecto, quienes vienen cultivando 60 Has, bajo riego y 215hectareas en secano que corresponde a 425 Predios de tierras agrícolas bajo riego de manera restringida, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

Durante la visita de campo se ha podido constatar a nivel del Distrito emplazado en esta cuenca la existencia de varios afloramientos de agua subterranea, que los campesinos conocen como puquios y oconales, que son las principales fuentes de recurso hídrico utilizable a la fecha son las aguas provenientes de los afloramientos de la microcuenca de Chiquian y Aquia, de las vertientes, a partir de dichas quebradas ya definidas, se derivan varias captaciones; (08 tomas) y que luego son derivadas mediante varios canales principales y secundarios de riego, situadas a ambas márgenes de la población, los canales y las captaciones se encuentran en regular estado de conservación, el 20% de la infraestrucctura menor de riego esta revestida con cocreto ciclopeo. Existe un sistema de riego de la laguna Yanacocha, el cual el agua se conduce por medio de un canal con una capacidad de 40 lit/seg

La microcuenca de Bolognesi, en la parte alta, cuenta con dos lagunas naturales, que en temporada de lluvia se llenan rapidamente y descargan sus aguas al rio Santa como son las lagunas de Yanacocha y Tucu y varias otras lagunas menores que mantienen un caudal menor de embalse y que por filtraciones debido al material permeable el agua se pierde,Es necesario mencionar que en la zona del represamiento Yanacochade acuerdo a los estudios geologicos realizados, se detectó algunasfiltraciones, caracteristica propia del material conglomerado.En el mes de Abril, se practicó calicatas de exploración en las areas de emplazamiento de las dos lagunas, reportandose en el vaso Yanacocha se detectó abundante material grava-arcillosa de espesor mayor a 2.00m producto de la desintegración de la roca andesitica, se realizó el aforo del caudal que discurre por este vaso, reportando un caudal de 40

CUADRO No 02CEDULA DE CULTIVO SIN PROYECTO

CULTIVO AREA (Has)ALFALFA 20MAIZ 14PAPA 33TRIGO 13CEBADA 25FREJOL 12HABA 35

TOTAL 152.00FUENTE: Visita de Campo – Padrón de Usuarios

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lit/seg. Y en el mes de Mayo en la segunda visita se observó un caudal de aforo de 24 lir/seg, que viene a ser el caudal de agua que sale a trave de las compuertas de la alguna, ante esta situacion, se hace elplanteamiento hidraulico de represar la laguna para disponer del líquidoelemento en mayor caudal en la epoca de estiaje.

Cabe indicar que Chiquian, tiene articulacion vial con el Distrito de Aquiay Conococha, mediante una carretera afirmada y que además existe una carretera asfaltada desde “Baipass” hasta “El cruce” lugar desde donde se desvia mediante una trocha carrozable hacia la laguna Yanacocha con una longitud aproximada de 4km, esta trocha servirá para el traslado de materiales hacia la presa.Para el caso de la laguna Tucu, se observa un caudal de salida de la laguna de 80 lit/seg, en el mes de abril y de 40 lit/seg en el mes de Mayo, se observa abundante material morrénico tipo grava altamente permeable, lo cual requiere de un diseño especial en el modelamiento del diqueDel estudio realizado se deduce, que en toda la microcuenca de Chiquian y Aquia, se incorporaran alrededor de 2000 Has para el mejoramiento y la ampliacion de la frontera agricola.

3.1.2.. Causas de la situación actualChiquian esta ubicado en la cuenca del rio Pativilca, a una altitud de 3374 msnm, actualmente afronta una severa sequia a causa del agotamiento de las fuentes de agua que durante centenares de años alimentaban a esta población. Otro factor a considerar es el crecimiento poblacioal, que demanda mas agua y la existente no logra abastecer las necesidades de cultivo de la población.Desde hace unos 10 años en Chiquian se esta implementando el cultivo de maiz choclo, cada ves con mas requerimiento de ampliación de la frontera agrícola, y bajo el sistema de cultivo en secano, con el consiguiente riesgo de perder las inversiones por la oscilante frecuencia de lluvias, y que varias ocasiones se han perdido los cultivos a causa de este fenómeno.No obstante, el esfuerzo del estado a traves de los Gobiernos Regional, provincial y distrital, e inclusive el FONCODES, que inteviene en la zona, el Distrito de Chiquian es considerado dentro del Mapa de pobreza como distrito pobre. En ese sentido se puede mencionar que las características de la situación negativa que se intenta modificar son de carácter estructural y permanente toda vez que el 100% de la poblacion se dedica a la actividad Agropecuaria y ganadera mediante la cual generan recursos para atender sus necesidades de subsistencia.

Si no se interviene con el proyecto se seguirá cultivando las tierras agrícolas de manera restringida aprovechando sólo una superficie de 2756 has, se dejará de incorporar nuevas areas en la cantidad de 14153.47 has. Esto por el inadecuado manejo, administracion y tecnificacion del recurso hídrico en todo el ambito de la Microcuenca de Chiquian, donde se encuentran asentadas las 1834 familias que representan a un total de 7346 habitantes, (censo del INEI, 2005) considerados como beneficiarios directos, y que se encuentran organizados mediante 08 comites de regantes denomiados, Vista Alegre, Ichic, Hatun, Quillay, Tarajircan, Colcabamba y Ucananreconocidos por la Adminstracion Tecnica del Distrito de Riego de la jurisdicción de Bolognesi y que actualmente conforman la comision de

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regantes del Distrito de Chiquian y Aquia Es muy importante resaltar, que la poblacion esta muy dispersa, ya que muchas de ellas tienen sus residencias fuera del ambito distrital, pero que tienen arrendatarios ypermanentemente van a Chiquian para desarrollar sus actividades agropecuarias, ya que de ello viven y permiten complementar su dieta alimenticia.

Los niveles de produccion, han decaido, dado que los intervalos de riego oscilan entre 20 y 25 dias, eso influye considerablemente para la baja de los Niveles de producción.

3.1.3.. Evolución de la situación en el pasado reciente

Desde hace algunos años, se realizó el embalse de la laguna Yanacocha, a pesar de la poca capcacidad de almacenamiento de esta laguna se realizo la primera etapa de mejoramiento de la capacidad de almacenamiento a cargo del PRONAMACHCS, actualmente estan en gestiones para la segunda etapa de mejoramiento de la capacidad del embalse de la laguna Yanacocha, en la primera estapa se construyó un dique pequeño de impermeabilización que no es suficiente para la gran demanda de agua de riego.Tambien se ha construido un canal de aproximadamente 0.2 kilometros, desde la quebrada Yanacocha cerca al cruce mojon, para conducir agua para riego, de igual manera se construyo una acequia de riego desde la laguna Tucu cuyas aguas empalman con las de Yanacocha Ademas se sabe que la Compañía Minera Antamina ya ha realizado yn estudio preliminar lo que demuestra la viabilidad del rpresamiento de las mencionadas lagunas.El problema se encuentra estrechamente relacionado con el bienestar de la población, ya que de no solucionarse dicha situación se estaría reportando bajos niveles de oferta de productos agrícolas y por ende bajos ingresos de la población dedicada a la agricultura, posteriormente, esta actividad, se estaría desarrollando en forma desordenada y sin criterio empresarial generándose así, el abandono de la agricultura y la migración del campo a la ciudad por parte de la población agrícola de la zona es mas intensa. Toda esta situación, en el largo plazo, estaría conllevando al retraso socioeconómico de los distitos de Chiquian y Aquia

Debemos cosiderar y valorar que las condiciones del clima, el tipo de suelos son favorables para el desarrollo de cultivos altamente rentables y con demanda en el mercado de consumo, por otro lado existen un grupo considerable de campesinos que coduce sus parcelas con el enfoque de la agricultura ecologica y tiene su mercado cautivo para sus productos ya que se trata de productos organicos, es decir los agricultores no utilizan fertilizantes agroquimicos ni insecticidas con residuos toxicos. Esto sucede en las partes altas de Chiquian y Aquia

Tambien estamos muy seguros que cuando estas areas dispongan de agua a traves del represamiento de Yanacocha los terrenos se incorporan a una agricultura intensiva, los predios adquiriran mayor valor y será carta de garantia para generar prestamos de diversas fuentes financieras y reactivar el agro, siendo una realidad la creacion de fuentes de empleo de carácter permanente.

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3.1.4.. Población afectada y sus caracteristicasLa población afectada viene a ser todos los lugareños de la localidad de Chiquian, por que de una u otra manera no pueden cultivar sus tierras, el agua no alcanza para mejorar o ampliar las tierras de cultivo, mas bien cada año se siembra menos a causa del intenso calor y por ende la reducción de los manatialesDe acuerdo al censo nacional agropecuario 1993 y a la encuesta nacional agropecuaria ENAPROVE 2004 Chiquian tiene la siguiente estructura:

Superficie total : 11663.17 hasCultivos bajo riego : 2756.01 hasCultivos en secano : 26.03 hasTierras en barbecho : 1060.93 hasTierras en descanso : 172.41 hasTierras no trabajadas : 133.53 hasCultivos permanentes : 6.72 hasPastos cultivados : 50.68 hasCultivos forestales : 3.42 hasSuperficie no agrícola : 94.58 has

Aaquia presenta el siguiente cuado

Superficie total : 5014.00 hasCultivos bajo riego : 1756.01 hasCultivos en secano : 2256.48 hasTierras en barbecho : 33.05 hasTierras en descanso : 296.06 hasTierras no trabajadas : 28.01hasCultivos permanentes : 8.47 hasPastos cultivados : 25.69 hasCultivos forestales : 2.95 hasSuperficie no agrícola : 56.89 has

Datos Generales : Distrito de Chiquian

Distrito CHIQUIANProvincia BOLOGNESIDepartamento ANCASHDispositivo de Creación -

Nro. del Dispositivo de Creación -

Fecha de Creación EPOCA INDEP.Capital CHIQUIANAltura capital(m.s.n.m.) 3374

Población Censada -2005 4508

Superficie(Km2) 184.16Densidad de Población(Hab/Km2) 24.5

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Nombre del alcalde BLADIMIRO ELIAS ALVARADO VICU¥A

Dirección Jr. Dos de Mayo N§ 901Teléfono 447028 / 447045Fax 447028Mail [email protected] de Radio -

Distrito AQUIAProvincia BOLOGNESIDepartamento ANCASHDispositivo de Creación LEY

Nro. del Dispositivo de Creación S/N

Fecha de Creación 02/01/1857Capital AQUIAAltura capital(m.s.n.m.) 3337

Población Censada -2005 2836

Superficie(Km2) 434.6Densidad de Población(Hab/Km2) 6.5

Nombre del alcalde RODMI VASQUEZ DAMIANDirección Plaza de Armas S/NTeléfono 820051 / 820050Fax -Mail [email protected] de Radio -

De acuerdo al mapa de pobreza del ministerio de la presidencia Chiquian y Aquia esta clasificado como muy pobre

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NUEVO MAPA DE POBREZA PROVINCIAL DE FONCODES, 2006Ubigeo Dpto. Provincia Población Indice de Quintil del índice Tasa analfab. % niños de Tasa de

2005 carencias 1/ de carencias 2/ agua Desag./ letrin. electric. mujeres 0-12 años desnutric.19990101 AMAZONAS CHACHAPOYAS 49,573 0.2030 2 26% 15% 32% 12% 28% 31%0102 AMAZONAS BAGUA 74,256 0.5317 2 41% 7% 56% 18% 34% 46%0103 AMAZONAS BONGARA 24,977 0.3364 2 23% 19% 46% 15% 31% 35%0104 AMAZONAS CONDORCANQUI 46,925 0.9731 1 77% 30% 94% 30% 45% 61%0105 AMAZONAS LUYA 49,733 0.5193 2 22% 16% 55% 23% 33% 48%0106 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA 25,869 0.3446 2 33% 40% 58% 12% 28% 25%0107 AMAZONAS UTCUBAMBA 118,367 0.5020 2 35% 16% 59% 20% 33% 39%0201 ANCASH HUARAZ 143,415 0.1507 3 10% 21% 17% 18% 26% 33%0202 ANCASH AIJA 8,740 0.4206 2 23% 66% 37% 15% 29% 36%0203 ANCASH ANTONIO RAYMONDI 17,595 0.8567 1 10% 65% 90% 34% 34% 52%0204 ANCASH ASUNCION 9,660 0.6651 1 11% 59% 41% 40% 30% 50%0205 ANCASH BOLOGNESI 26,208 0.5145 2 28% 57% 56% 18% 30% 35%0206 ANCASH CARHUAZ 43,652 0.5606 2 15% 40% 28% 44% 28% 50%0207 ANCASH CARLOS FERMIN FITZCARRALD 21,109 0.8873 1 18% 67% 79% 44% 33% 56%0208 ANCASH CASMA 41,477 0.1342 3 26% 14% 24% 16% 26% 21%0209 ANCASH CORONGO 7,786 0.4630 2 17% 47% 40% 26% 30% 38%0210 ANCASH HUARI 59,301 0.8111 1 19% 57% 76% 36% 32% 53%0211 ANCASH HUARMEY 26,893 0.1246 3 25% 32% 23% 7% 27% 17%0212 ANCASH HUAYLAS 52,845 0.5906 1 24% 36% 45% 34% 32% 44%0213 ANCASH MARISCAL LUZURIAGA 23,482 0.9116 1 18% 79% 72% 46% 34% 57%0214 ANCASH OCROS 6,863 0.5347 2 33% 79% 61% 16% 27% 32%0215 ANCASH PALLASCA 28,580 0.6212 1 25% 47% 41% 26% 33% 49%

% de la población sin:

ANCASH: NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006Ubigeo Provincia Distrito Población Indice de Quintil del índice Tasa analfab. % niños de Tasa de

2005 carencias 1/ de carencias 2/ agua Desag./ letrin. electric. mujeres 0-12 años desnutric.1999020101 HUARAZ HUARAZ 52,592 0.0912 3 7% 17% 10% 13% 24% 27%020102 HUARAZ COCHABAMBA 2,051 0.7986 1 25% 79% 79% 30% 33% 48%020103 HUARAZ COLCABAMBA 270 0.3468 2 25% 13% 41% 27% 29% 33%020104 HUARAZ HUANCHAY 3,144 0.5449 2 28% 68% 62% 15% 32% 37%020105 HUARAZ INDEPENDENCIA 61,705 0.1186 3 8% 15% 11% 17% 25% 28%020106 HUARAZ JANGAS 4,345 0.4087 2 7% 17% 11% 42% 28% 53%020107 HUARAZ LA LIBERTAD 1,359 0.7234 1 28% 46% 65% 26% 35% 54%020108 HUARAZ OLLEROS 2,761 0.5151 2 20% 47% 21% 38% 27% 53%020109 HUARAZ PAMPAS 1,451 0.4802 2 28% 41% 50% 14% 33% 41%020110 HUARAZ PARIACOTO 4,248 0.5721 2 24% 27% 53% 33% 32% 44%020111 HUARAZ PIRA 3,989 0.7330 1 16% 38% 69% 38% 32% 56%020112 HUARAZ TARICA 5,500 0.4166 2 16% 26% 9% 36% 27% 55%020201 AIJA AIJA 2,409 0.1925 2 19% 40% 19% 14% 28% 24%020202 AIJA CORIS 1,853 0.7044 1 30% 79% 71% 19% 32% 47%020203 AIJA HUACLLAN 443 0.3950 2 13% 76% 10% 18% 30% 41%020204 AIJA LA MERCED 3,067 0.3407 2 23% 76% 27% 13% 28% 33%020205 AIJA SUCCHA 968 0.5205 2 25% 70% 60% 14% 25% 55%020301 ANTONIO RAYMONDI LLAMELLIN 3,847 0.7223 1 14% 55% 100% 28% 32% 43%020302 ANTONIO RAYMONDI ACZO 2,340 0.6526 1 7% 53% 60% 29% 32% 53%020303 ANTONIO RAYMONDI CHACCHO 2,137 0.8264 1 10% 73% 99% 33% 32% 51%020304 ANTONIO RAYMONDI CHINGAS 2,071 0.7172 1 14% 36% 100% 30% 32% 48%020305 ANTONIO RAYMONDI MIRGAS 5,595 0.9147 1 6% 86% 87% 43% 36% 58%020306 ANTONIO RAYMONDI SAN JUAN DE RONTOY 1,605 0.8837 1 16% 63% 91% 37% 38% 53%

% de la población sin:

Por lo consiguiente, la Construcción de dicha infraestructura de Riegopermitirá mejorar la producción agrícola y disminuir los índices de pobreza en el distrito de Chiquian, p-ç´55or tanto, el gasto ocasionado por los niveles altos de pobreza no serían cargados al Estado. Además entre los principales lineamientos

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del Estado se encuentra la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los pueblos, en especial los mas alejados, logrando así disminuir la pobreza pero de manera sostenible; por ello se requieren de infraestructuras productivas a fin de que los pobladores del distrito de Chiquian, puedan generar sus propios ingresos y cubrir sus necesidades básicas individuales y familiares. En este sentido es competencia del Estado invertir en Construcción y Mejoramiento de infraestructura de riego, asi elevar la productividad de las tierras del distrito y mejorar el nivel de desarrollo Socio –Económico del mismo.

Situación actual de la infraestructura de riego

El canal principal del pueblo de Chiquian viene operando ininterrumpidamente durante los ultimos años, se encarga de conducir las aguas de los pequeños reservorios conduciéndolas a la toma de servicio, a partir del cuál da inicio el canal de regadío parcelario. Adicionalmente, aportes de manantiales se unen al caudal entregado por el canal de regadío de Chiquian; a partir de las cuales se brinda la dotación diaria de agua a los terrenos de cultivo, de acuerdo a un cronograma de riego rotativo.

En períodos de estiaje, el estado crítico de los canales laterales, caracterizado por presentar fuertes perdidas por filtración, agudizan el problema de escasez de agua para riego, lo que explica la situación precaria de la agricultura, de bajos rendimientosEn Aquia la realidad es similar, los canales de distibución son los encargados de dotar de agua a las parcelas de cultivo, en los meses de verano es cuando escasea el agua y surgen los problemas de escases de agua

a) Características de zona afectada y estimación de poblaciónSe ha considerado como zona de referencia o área objeto de diagnóstico, el área geográfica los distritos de Chiquian y Aquia, para mostrar las características de esta zona se considera los resultados del censo de población y vivienda del año 1993 y del año 2006:Los distritos de Chiquian y Aquia están comprendidos entre los 2550 y 4,850 m.s.n.m., puede distinguirse tres pisos ecológicos: La parte bajadesde los 2550 m.s.n.m. hasta los 3500 m.s.n.m. la parte media entre 3,500 y 4000 m.s.n.m. y la parte alta por arriba de los 4,400 m.s.n.m. Tiene una extensión de 48.95 Km2.Presenta una topografía característica de Sierra, accidentada, con presencia de valles serranos, ríos, quebradas y riachuelos temporales. El clima es variado en la cuenca, con precipitación pluvial promedio en las partes bajas de 650 mm y temperatura promedio de 15.5°C y en las partes altas la precipitación es de 800 mm. Y la temperatura promedio oscila alrededor de los 8°C.

Los suelos del valle se caracterizan por ser de contextura media a pesada, de reacción moderadamente ácida en las zonas alto andinas y ligeramente alcalina en las zonas intermedias y los valles interandinos. En la zona intermedia y alta, la actividad agropecuaria se realiza en pendientes con alto nivel de erosión (25 a 40%), lo cual hace que se acelere la degradación del suelo. de acuerdo a los resultados del III CENAGRO 1994, el área objeto de diagnóstico (distrito de Chiquian) cuenta con 2164.07 Has de superficie agrícola y de 94.58 Has de superficie no agrícola, tal como se muestra en el cuadro Nº 04.

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CUADRO No 04RESUMEN DE LA SUPERFICIE AGRICOLA Y NO AGRICOLA Y SUS COMPONENTES (Has)

(AREA DE REFERENCIA, OBJETO DE DIAGNOSTICO)

ITEM COMPONENTE DISTRITO DE HUATA

1.00.00TOTAL DE SUPERFICIE AGRICOLA 2164.07

1.01.00 TIIERRAS DE LABRANZA 2069.491.01.01 Cultivos transitorios 2151.01.02 En Barbecho 1148.911.01.03 En descanso 423.961.01.04 Tierras Agrícolas no trabajadas 203.72

1.02.00TIERRAS CON CULTIVOS PERMANENTES 60.85

1.02.01 Propiamente dichos 6.791.02.02 Pastos cultivados 50.681.02.03 Cultivos forestales 3.421.03.00 CULTIVOS ASOCIADOS 19.192.00.00 SUPERFICIE NO AGRICOLA 94.582.01.00 PASTOS NATURALES 844.012.01.01 Manejados 62.402.01.02 No Manejados 215.412.02.00 MONTES Y BOSQUES 21.45

2.03.00TODA OTRA CLASE DE TIERRA 67

FUENTE: INEI - III 1994 ENAPROVE

Para la estimación de la población se ha tomado como base la población censada en el año 1,993 y 2006, proyectada a la tasa de crecimiento intercensal calculado con los resultados de los censos de 1993 y del 2006 de 1.1 anuales, los resultados se muestran en el siguiente cuadro:Se considera como la zona afectada el área limitada por las quebradas cuyo volumen de agua no es permanente, Chiquian y Aquia, tal como se muestra en los planos de delimitación de la cuenca mostradas en el gráfico Nº 04, los pueblos afectados y la población afectada proyectada al año de 2,007 es de 2155 habitantes, tal como se muestran en el cuadro Nº 07, para la proyección de la población al 2007, se ha utilizado como base los resultados del INEI de los censos de población y vivienda de 1,993 para las localidades ubicadas dentro de la cuenca delimitada y la tasa de crecimiento utilizada es la correspondiente al distrito de Chiquian de 1.01%

CUADRO Nº 05ZONA Y POBLACION AFECTADA

Nombre Area Viviendas

CHIQUIAN URBANO 1618

CARCAS URBANO 154

SHINCUSH RURAL 4

PACCHAC RURAL 1

COYLLARPACCHA RURAL 4

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CABRACANCHA RURAL 1

OBRAJE RURAL 11

HUACA CORRAL RURAL 4

PASHPA RURAL 3

PACRA RURAL 1

FLORIDA RURAL 4

CHINCHUPUQUIO RURAL 11

CANCHAYOC RURAL 1

COMUN RURAL 2

PAMPA DE LAMPAS ALTO (YANAMARCA) RURAL 20

HUANCAR RURAL 8

GOZU RURAL 3

PUYHUANCOTO RURAL 3

RUMICHACA RURAL 1

SAPAHUAIN RURAL 3

CHACLAPATA RURAL 3

MUCHIQUIPATA RURAL 2

PANCAL RURAL 15

MATARA RURAL 12

HUANCACOCHA RURAL 2

PAPUM RURAL 1

CUSPON RURAL 53

TOCA RURAL 1

PACHACHACA RURAL 3

LAMOG RURAL 4

RANRASH RURAL 1

ACASH RURAL 1

UPAYACU RURAL 1

TANAZ RURAL 2

TORREPATA RURAL 1

SULIN RURAL 1

HUMPAY RURAL 1

MATARACOCHA RURAL 1

PARAPARA RURAL 1

RACRAN RURAL 1

PACAS CORRAL RURAL 4

BAÑOS RURAL 7

MARAICANCHA RURAL 1

HUARCOTOCA RURAL 1

CHUNUPAMPA RURAL 2

Nombre Area Viviendas

AQUIA URBANO 361

PACHAPAQUI URBANO 180

ANTACALLANGA RURAL 3

PAMPACANCHA RURAL 1

PUTACA GRANDE RURAL 1

HUARA PASCA RURAL 3

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21

APARIPASHGA RURAL 2

CAJON RAGRA RURAL 4

PICCHA PACCHA RURAL 4

LACSHA RURAL 2

CAPIASH RURAL 2

HORNOWAIN (USHNO WAIN) RURAL 1

TUCO RURAL 63

PACHAPAQUI RURAL 40

PUTACA CHICA RURAL 1

QUITQUIT RURAL 3

CARCARRILLO RURAL 3

TALLENGA RURAL 7

SANTA ROSA RURAL 74

PATA CORRAL RURAL 2

SUYAN RURAL 60

HUANCA RURAL 4

TINGO RURAL 5

CULUCHACA RURAL 1

GACHICUTA RURAL 2

AGUASCOCHA RURAL 3

YANACOCHA RURAL 3

URANYACU RURAL 57

GAYANCANCHA RURAL 4

URURUPSHA RURAL 2

QUERURAGRA RURAL 4

PACARENCA RURAL 56

VISTA ALEGRE RURAL 26

SAN MIGUEL RURAL 13

VILLANUEVA RURAL 40

QUINCHAPATA RURAL 1

SHALANGA RURAL 1

MOJON RURAL 6

SHAGPASH RURAL 3

OCUPAMPA RURAL 3

ESTABLO (TAMBO) RURAL 2

GONASHIN RURAL 3

REGRISH RURAL 4

ISCU RURAL 1

CUCHIS RURAL 1

CULUPACCHA RURAL 1

CHINI RURAL 2

HUACURIOJ RURAL 1

RACRACHACA RURAL 133

ROGOBOTIJA RURAL 1

REGRISCUTA RURAL 1

MULAHUATANAN RURAL 1

PURPUQUIO RURAL 1

LLAGUIR RURAL 1

HILAUNIOJ RURAL 1

YURAC CORRAL RURAL 1

PUNTA CORRAL RURAL 3

WISAPATA RURAL 3

CUNUC RURAL 1

TUNA CANCHA RURAL 12

MINAPATA RURAL 5

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22

COLGASH RURAL 1

BETILLA RURAL 2

CARA RURAL 10

CAHUIMACHAY RURAL 3

LUYCHUS RURAL 1

COCHAPATA RURAL 1

CUNYA CUNYA RURAL 1

PUTGA RURAL 1

JECNA RURAL 2

COCOCHE RURAL 2

GESHGUI RURAL 2

SHUPROPATA RURAL 1

YACUMUACHANGA RURAL 3

HUISHLAY RURAL 1

RIWINA RURAL 1

Cuadro Nº 06

FUENTE: RESULTADOS DEL INEI - 2005/ Elaboracion del Proyectista 2008

CUADRO RESUMEN POBLACION DE REFERENCIA

Población de Referencia:Nº

Personas

A.Población distrito de Chiquian y Aquia al 2,005 (año base) 7344

B.Tasa de Crecimiento intercensal 1993-2005 (según INEI) -0.65 %

C.Población distrito de Chiquian y Aquia proyectado al 2,008 7290

D. Número de personas prom. Por fam. 4.256E. Número de Familias al 2,008 1836

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ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA REPRESA Y LAS TOMAS DE RIEGO

Junta Reg. Tarajircan

Junta Reg Colcabamba. ColcabambaColcabamba

Junta Reg. Hatun

JUNTA REG. Vista Alegre Junta Reg. Ichic

Junta Reg. Quillay

Junta REg. Ucanan

lACHOG

AQUIA

CHIQUIANNGAS

Junta Reg. Jacay

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24

Toma Colcabamba

CHINGAS

Toma Tarajircan

Toma Hatun

Toma Vista Alegre

tomaIchic

Toma quillayParcap

Represa Yanacocha

GRAFICO Nº 04 DELIMITACION DE LA ZONA ATENDIDA POR EL PROYECTO

Represa Tucu

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Las características Socio – Económicas del área objeto de diagnóstico (distrito de Chiquian):

Actividad principal de la poblaciónLa actividad principal de la población beneficiaria es la agricultura, la que proporciona los ingresos económicos tanto monetarios como en dispensa para atender los requerimientos de alimentos de la canasta familiar; tambien hay un buen numero de familias que se dedican a la crianza de animales mayores y menores, para lo cual han instalado una cantidad de terrenos con pastos (Alfalfa, trebol, Cebadilla, chala, etc).

El poblador de Chiquian, se caracteriza por el producto estrella que sacan al Mercado, conocido como el trigo y papa, lo que implica que el comercio es otra actividad economica complementaria, también se puede mencionar el hecho que tiene como fiesta patronal el 30 de Agosto Santa Rosa y San Francisco el 04 de Octubre. En Aquia tenemos la fiesta de San Miguel que se celebra el 27 de Noviembre El Señor de Cajay el 03 de Mayo y la fiesta de San Martin de Porras el 03 de Marzo de cada año, los miles de visitantes peregrinos demandan de los productos de Chiquian.

La mano de obra que requieren las actividades agricolas, es asumida por las familias, conformada por los niños y adolescentes, que permiten el ahorro del pago de peones agrarios. El destino de las cosechas son en su mayoría para el autoconsumo a excepcion del trigo y un gran porcentaje es destinado al mercado de Huaraz cuyas ferias comerciales estan establecidas los dias miercoles y domingos, los trabajos de campo en la zona ha determinado los porcentajes destinados para el mercado de los principales productos, que se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO No 08PORCENTAJE DESTINADO AL

MERCADOALFALFA 30%MAIZ 45%HABAS 45%PAPA 50%TRIGO 50%ARVEJA 35%FREJOL 45%FUENTE: INEI - Trabajo de Campo

El nivel de vida de la zona del proyecto esta clasificada de muy pobre, con un índice de pobreza de 0.062314 de acuerdo al mapa de pobreza determinado por el MEF en el año de 2003. De los informes del PNUD sobre los Índices de Desarrollo Humano en el Perú en el año 2005, el distrito de Chiquian ocupa el 1357 lugar en el ranking de los 1,828 distritos a nivel país con un IDH de 0.5145 tal como se muestra en el cuadro Nº 3

Población económicamente activa (PEA)

En las comunidades de la sierra o de las zonas alto andinas, no existen una diferencia clara entre la población Económicamente Activa y la pasiva, por el mismo hecho de la necesidad y pobreza en la que viven, hace que toda la familia,

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incluyendo esposa e hijos menores de edad comparte los trabajos de campo. Por tanto, la población económicamente Activa (PEA) esta compuesta por todos los miembros de la familia aptos para el esfuerzo físico que demanda las actividades agropecuarias y como se mencionó, los niños solo dejan esas actividades en las épocas escolares, si es que tienen la oportunidad de asistir a una escuela.

De los resultados de los censos del año de 1993, para el distrito de Chiquian y Aquia, se tienen los indicadores de trabajo y empleo, en la que se observa principalmente que el 92.6% del PEA se dedica a la agricultura, como se muestra en el cuadro Nº 11.

CUADRO No 09Indicadores de Trabajo y Empleo Censo

1993Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años –Total

3218

Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años –Mujeres

1250

Población Económicamente Activa (PEA) de 6 y más años –Hombres

976

Tasa de Actividad Económica de la PEA de 15 y más años 9.3

% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En la agricultura 115

% de la poblac. ocupada de 15 y más años - En los servicios 30.5

% de la población ocupada de 15 y más años – Asalariados 86.8

FUENTE: INEI 1993

Infraestructura de servicios básicos de la población

El distrito de Chiquian y Aquia (área objeto de diagnóstico), cuenta con los servicios básicos indispensables como:

Educación: En el ámbito del proyecto existen dos centros educativos del nivel inicial con 46alumnos, 8 centros educativos de nivel primario con 640 alumnos y dos colegiossecundarios de menores con 316 alumnos, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

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CUADRO No 10

PADRON DE CENTROS EDUCATIVOSCÓDIGO NUMERO DE

MODULAR

NIVEL / MODALIDAD

NÚMERO Y/O NOMBRE DEL C.E.

PROVINCIA DISTRITO CENTRO

POBLADO AREA Alumno

Docente

544155 Inicial-Jardín 325 Bolognesi Chiquian Chiquian Urbano 24 2

0681197 Inicial-Jardín 162 Bolognesi Aquia aquia Urbano 19 2

1204130 Primaria menores 86514 Bolognesi Chiquian Chiquian Rural 24 1

0416594 Primaria menores 86005 Bolognesi Aquia Aquia RURA

L 31 1

0416602 Primaria menores 86125 Bolognesi Chiquian Aquia Rural 245 8

0416610 Primaria menores 86111 Bolognesi Chiquian Chiquian Rural 215 6

0416512 Secundaria menores 86450 Bolognesi Aquia Aquia Urbano 287 12

0718049 Secundaria menores 86521 Bolognesi Chiquian Chiquian Urbano 206 14

Fuente : MINEDU

Salud: La zona de diagnostico (distrito de Chiquian) cuenta con un Centro de Salud en el distrito capital Chiquian y un puesto de salud en Aquia

Vivienda:Según los resultados de los censos del 2,005 las viviendas del distrito de Chiquianalcanzaban un total de 943 viviendas (según INEI).En los siguientes cuadros se muestran algunas características de las viviendas en el distrito de Chiquian, obtenidos de los resultados del CPV 2005 realizado por el INEI:

CUADRO No 14TIPO DE MATERIALES EN PISOS

Categorías Casos %Láminas asfálticas, vinílicos o similares 1 0.15%Losetas, terrazos o similares 2 0.22%Cemento 10 1.11%Tierra 930 98.62%Otro 0 0.0%Total 943 100.00%

N.A. : 282FUENTE: INEI CPV 2005

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AguaDe los resultados de los censos de 2005 mostradas en el cuadro Nº 15 se observa que el 80.0% de las viviendas cuentan con abastecimiento de agua desde una red pública y dentro de la vivienda y el 20% no cuentan con servicio de agua potable.

CUADRO No 15

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Categorías Casos %Red pública dentro de la

vivienda 540 57.26%Pilón de uso público 0 0.00%Pozo 0 0.50%Rio, acequia, manantial o

similar 400 42.41%Otro 3 0.33%Total 943 100.00%

N.A. : 0FUENTE: INEI CPV 2005

SaneamientoDe los resultados de los censos de 2005, mostrados en el cuadro Nº 16 se observa que, el 9.30% de las viviendas cuentan con servicio de saneamiento conectados a la red pública, el 33.39% a través de pozos de letrinas y el 58.13% no cuentan con este servicio.

CUADRO No 16SERVICIO DE SANEAMIENTOCategorías Casos %

Red pública dentro de la vivienda 47 8.30%Pozo séptico 0 0.00%Pozo ciego o negro / letrina 189 33.39%Río, acequia o canal 1 0.18%No tiene 329 58.13%Total 566 100.00%

N.A. : 0FUENTE: INEI CPV 2005

Energía Eléctrica:En el cuadro Nº 19 se observa que, el 30.01% de las viviendas del distrito de Chiquian cuenta con el servicio de Electricidad a través de una red pública.

CUADRO No 17SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

Categorías Casos %Electricidad 291 51.41%Kerosene (mechero / lamparin) 215 37.99%Petróleo / gas (lámpara) 0 0.00%Vela 57 10.08%No tiene 3 0.52%Total 566 100.00%

N.A. :FUENTE: INEI CPV 2005

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Característica Agra económica del área objeto de diagnostico (distrito de Chiquian):

Área agrícola potencial (total) y Áreas AprovechadasEl área agrícola que corresponde a esta zona reúne las condiciones favorables para el desarrollo de las actividades agrícolas, la misma que debe mejorar con la ejecución del proyecto.

Estructura y forma de tenencia de la tierraEn la zona de influencia del proyecto, las tierras pertenecen a agricultores y comuneros empadronados en la Comunidad Campesina de Chiquian, cuyas tomas que se ubican aguas abajo de las microrepresas proyectadas, que son conducidos individualmente por parcelas con un promedio de 1.68 Has bajo riego, por familia se encuentran empadronadas en los comités de regantes y en la Administración Técnica del Distrito de Riego correspondiente.El régimen de tenencia, tipificada como unidad agrícola de 0.50 a 1.50 Ha, esta definida mas por el área disponible, sin embargo el número de conductores con parcelas menores a 1 Ha. Dificultan el desarrollo integral de la zona.

Cultivos Principales y Rendimientos

En el área del proyecto hay una diversidad de cultivos, desde productos de pan llevar hasta frutales. Pero los principales y que le proporcionan mayores ingresos económicos son: maiz choclo, papa, trigo, cebada, considerados periódicamente en la primera campaña agrícola.

Los rendimientos son los detallados en el siguiente cuadro:

CUADRO No 18RENDIMIENTO PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

Kg/Ha.PRODUCTO SIN PROYECTO

ALFALFA 30,00MAIZ 2,450MAIZ AMILACEO 2000PAPA 8520TRIGO 950CEBADA GRANO 940HABA 850OCA 5000FUENTE: Estadísticas del Ministerio de Agricultura y datos de campo

Obviamente; los rendimientos de los diferentes cultivos son muy bajos por la escasa dotación de agua, tecnologia baja, uso de variedades y semillas no garantizadas y deficiente asistencia técnica, con la infraestrucctura de riego mayor se espera ampliar los rendimientos de la produccion agropecuaria toda vez que los cultivos tendran un desarrollo vegetativo optimo.

Para lograr la sostenibilidad del proyecto se ha considerado como una actividad principal la capacitacion tecnica y social, que se desarrollara con una tematica orientada al fortalecimiento de las capacidades locales con un enfoque transversal de interculturalidad, genero desarrollo humano, e inclusion social mediante cursos

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talleres y con los metodos apropiados, en lo que se refiere al manejo de cultivos se pondra enfasis en la recuperación de cultivos andinos con “agricultura orgánica” que permitirán lograr la rentabilidad con un adecuado manejo de los recursos naturales, suelos, agua etc, hacienndo viable la actividad agropecuaria con sus efectos concomitantes.

Tecnología productiva en el área individualLa tecnología productiva empleada es artesanal, y esto se observa en el grado de desarrollo de los instrumentos de producción, llamados también medios materiales que utilizan los agricultores para transformar o modificar la materia prima que es la tierra.

En forma mayoritaria los instrumentos de producción básicamente utilizados son: el arado de palo a tracción animal, la pala, el pico, la barreta, la hoz, el azadón, etc.Para el cultivo del maiz choclo se emplea el tractor agricola para realizar la labranza del terreno.

Actividad Pecuaria Es una actividad complementaria a la agricultura, que en la actualidad se encuentra desarrollada de manera familiar y a cargo de las mujeres y los niños, siendo las especies predominantes vacunos, ovinos, porcinos y animales menores (cuyes, conejos y aves de corral).

En estos ultimos años, se ha presentado incrementos considerables en la siembra de maiz choclo, dada la demanda de este producto tanto en la ciudad de Huaraz, como en la misma provincia de Bolognesi. Los rendimientos de los pastos esta muy por el debajo de los normales, siendo de 1.5 Kgr /M2, a causa de que la frecuencia de riego es cada 20 o 25 dias, esto significa que al mes se aplica solo un riego, por lo que los pastos y los cultivos llegan al punto critico de marchites, enconnsecuencia el desarrollo vegetativo se ve interrumpido.

Asistencia Técnica y CrediticiaEn la actualidad, el distrito de Chiquian tiene una limitada asistencia tecnica no obstante de algunas visitas de rutina que efectua el ministerio de Agricultura y el SENASA.La asistencia crediticia es nula posiblemente porque los Bancos tienen deticencias de visitar la zona o porque no consideran sujetos de crédito a los campesinos o quizá porque no hay una legislación clara sobre la forma de otorgar créditos para el desarrollo agropecuario.

Comercialización de Productos Agropecuario En general en todo el ámbito del Proyecto la comercialización que hacen los agricultores de sus productos es bajo las siguientes modalidades:

a) Comercialización en el lugar de producción (chacra), a donde acuden los intermediarios, ellos se encargan del transporte de los productos acopiados a los centros de venta.

b) Llevando los propios campesinos sus productos, mediante transporte vehicular, acémilas, etc., a las ferias de intercambio de productos que organiza la provinciamas cercana) Bolognesi; aprovechando vender sus productos directamente del productor al consumidor a un mejor precio que el de chacra.

De los resultados del III CENAGRO mostrados en el cuadro Nº 21, sobre la consulta del destino de la mayor parte de la producción agrícola según tipo de cultivo en el

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distrito de Chiquian, se observa que son compatibles con las encuestas de campo realizadas dentro del área del proyecto mostrado en el cuadro Nº 11.

CUADRO No 19DESTINO DE LA PRODUCCION SEGÚN CULTIVO (x trabajar)

DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA PRODUCCIONVENTA EN LA

U. AGROP.VENTA EN EL

MERCADOCONSUMO EN LA

U. AGROP.VENTA PARA

SEMILLACULTIVOTOTAL DE U.

AGROP. U. AGRO

P. %

U. AGROP

. %U.

AGROP. %

U. AGRO

P. %ACHITA O KIWICHA 3 0 0.00% 1 50.00% 1 50.00% 0 0.00%ARROZ 2 0 0.00% 0 0.00% 1 100.0% 0 0.00%CEBADA GRANO 25 0 0.00% 0 0.00% 30 100.0% 0 0.60%CENTENO FORRAJERA 1 0 0.00% 1 33.33% 2 66.67% 0 0.00%MAIZ 54 1 2.63% 3 50.00% 35 40.00% 0 10.0%MAIZ AMILACEO 11 0 0.00% 2 40.00% 211 45.00% 0 5.00%QUINUA 4 0 0.00% 0 60.00% 1 40.00% 0 0.00%TRIGO 12 1 0.83% 4 50.00% 118 50.00% 0 0.00%ARBEJA 13 0 0.00% 2 45.00 27 50.00% 0 5.00%CHOCHO 5 0 0.00% 0 0.00% 1 100.0% 0 0.00%FRIJOL 8 0 0.00% 1 25.00% 3 75.00% 0 0.00%HABA 5 0 0.00% 0 40.00% 5 60.00% 0 0.00%LENTEJA 6 0 0.00% 0 50.00% 1 50.00% 0 0.00%CAMOTE 16 1 6.25% 0 0.00% 15 93.75% 0 0.00%OCA 28 0 0.00% 0 0.00% 28 100.0% 0 0.00%OLLUCO 21 0 0.00% 0 50.00% 11 50.00% 0 0.00%PAPA 89 0 0.00% 4 55.00% 86 45.00% 0 0.00%

FUENTE: III CENAGRO 1994

Considerando el cuadro Nº 21, observamos que en el año 2005 Censo Nacional Agropecuario, no aparecen varios cultivos. Esto debido a que nunca se tuvo asistencia Tecnica; pero a partir del Año 1997, se incorporan diversas variedades de cultivos, como frutales (Palto, Lucma, Manzano, Citricos y Durazno), asi tambien con la mejora de las infraesructuras de riego, los agricultores han instalado varias hectareas de pastos para mejorar la ganaderia.

II.1.3. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar.• Temporalidad: La población de Chiquian desde tiempos ancestrales desarrolla

la agrícultura como principal actividad económica, la misma que se sustenta en el manejo adecuado del recurso hidrico, cuya fuente principal de abastecimientode agua proviene de Yanacocha, actualmente se tiene un fuerte déficit del recurso hídrico, que hasta la fecha no han sido superadas por falta de recursos económicos por parte de la población afectada. Además, no se ha observado el incremento de la producción a pesar de contar con Has de terreno que podrían ser cultivadas. Como consecuencia se ha venido observando a la población agrícola desmotivada para seguir produciendo ya que solo producen para auto subsistencia. De no mejorarse los sistemas de riego de la zona afectada posiblemente se siga incrementando los niveles de pobreza de la población de Chiquian a parte que la población joven migra hacia otros lugares en busca de nuevas oportunidades de trabajo.

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• Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, pues mientras no se Construya una infraestructura de regulación en el lugar adecuado y de buena calidad, de tal manera que permita contar con agua suficiente para incrementar la actividad agrícola de manera permanente, el problema continuará y seguirá agudizándose con el transcurrir del tiempo. Por tanto, lo que se sugiere la Construcción de la represa Yanacocha y Tucu en el distrito de Chiquian región Ancash y la capacitación a los agricultores sobre el uso y manejo de agua e infraestructura de riego.

• Grado de Avance: La municipalidad Distrital de Chiquian, dentro del eje de Desarrollo economico ha priorizado la construcción de la represa Yanacocha y Tucu la misma que se encuentra en el presupuesto participativo tanto de la municipalidad distrital, como del gobierno provincial y Regional.

El gobierno local esta dirigiendo los trabajos de estudio a nivel de preinversión y Factibilidad con fines de acelerar la ejecución del msmo.

II.1.4. Intentos anteriores de solución.En el año 1990-1995, con el financiamiento de la Municipalidad Distrital de Chiquian, en una primera etapa se realizó una visita de campo con los ingenieros especialistas por las alturas de Chiquian en busca de lugares adecuados, encontrandose la Laguna Yanacocha, y Tucu, La laguna Yanacocha es de buen tamaño y no presenta filtraciones a traves del dique natural de material morrénico y en la laguna de Tucu, se observan fuertes filtraciones a media profundidad perdiendose el agua, hacia la parte baj de la cuenca, motivo por el cual esta laguna no sube de un nivel determinado, se realizaron las obras de encausamiento de la laguna a cargo de comuidad de Aquia realizando obras de menor tamaño, actualmente esta laguna esta en funcionamiento para posteriormente realizar la segunda etapa de embalse a cargo de la Municipalidad de Chiquian esta constituido por dos lagunas una de ellas presentan problemas de filtraciones debido al material permeable, por lo que mantiene un nivel de embalse menor, se realizaron los estudios para el represamiento de la laguna Tucu, posteriormente fue descartado, luego se procedio a realizar los estudios de represmiento de la laguna Yanacocha, la que fue realizado por la Compañía Minera Antamina en coordinación con la comunidad de Aquia.Se realizó la construcción de dos reservorios para riego y aproximadamente 5 km de canales de riego y que de alguna manera muestran indicadores de desarrollo agrario en la cuenca, ha quedado pendiente la ejecución de la segunda etapa de consiste en la infraestructura mayor de riego.

El gobierno local hizo varios intentos para solucionar la falta del recurso hídrico mediante la construccion de represas en la cuenca alta de Chiquian.

Por lo que, el déficit del recurso hídrico, no ha sido solucionado hasta la fecha, una de las posibilidades de incrementar el recurso hídrico es con la construcción de represa de regulación en las lagunas de Yanacoha y Tucu

II.1.5. Intereses de los grupos involucradosDel análisis de involucrados en el Proyecto se ha determinado los intereses de grupos que se resumen en el siguiente cuadro:

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CUADRO Nº 20

GRUPOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERÉS

Población o Beneficiarios

Baja producción agrícola.

Mejorar la producción agrícola en el distrito de Chiquian, especialmente en la zona del proyecto.

Gobierno Local

Presupuesto y recaudación municipal escasa, para ejecutar proyectos de infraestructurahidraulica pública con recursos propios.

Desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura hidraulica pública para ampliar la frontera agrícola e incrementar la producción mediante la construccion de Micropresas, canales de derivación y la trocha carrozable y capacitación a los agricultores.

Gobierno Regional

Bajos niveles Socio-Económicos en los distritos de Chuiquian y Aquia

Incrementar los niveles Socio-económicos en los distritos de Chiquian y Aquia superar el Ranking del IDH del 2005 publicado por el PNUD, en la que el distrito de Chiquian y Aquia se ubica en los ultimos lugares.

Comité de Regantes

Falta de recurso hídrico para atender la demanda.

Mejorar la producción agrícola en losdistritos de Chiquian y Aquia para lo cual se requiere de recurso hídrico en cantidad suficiente y de una adecuada calidad.

Comité Multisectorial de

Chiquian

Búsqueda de financiamiento para la ejecución del proyecto.

Mantener una estrecha coordinación con los involucrados en el proyecto para que se concrete el estudio y la ejecución del mismo dentro de los plazos establecidos.

Organismo No Gubernamentales

Actividad económica de subsistencia de la población de Chiquian

Bienestar y desarrollo en el distrito de Chiquian y Aquia

Consejo de Coordinación

Local

Participación ciudadana sin poder de decisión.

Participan en la priorizacion de los proyectos de inversion

3.1.5.. Areas Afectadas

El area afectada es el distrito de Aquia, ya que la represa de Yanacocha se ubica en la parte mas alta de la microcuenca de Aquia, los anexos y caserios son los mismos que se encuetran detallados en el cuadro No 7, sin embargo para determinar la zona atendida por el proyecto se ha considerado los datos del estudio realizado con la participacion directa de los comites de regantes y la autoridad del Gobierno Local; se han considerado las nuevas áreas que se incorporan a la agricultura principalmente de la zona del Chiquian tal como se muestran y se observa en el grafico Nº 05. La población objetivo proyectada al año de 2008 es de 2155 habitantes, tal como se muestran en el cuadro Nº 08, para estimar la población objetivo a partir del primer año se ha considerado la población que se beneficiara con las áreas de cultivo incorporadas, para la proyección de la población se ha utilizado como base los resultados del padrón de usuarios regantes porporcionada por el Distrito de Riego de Bolognesi del Ministerio de Agricultura, para la población que se beneficia con las áreas de cultivo mejoradas a partir del año cero se considera 1987 habitantes y dentro del horizonte de 10 años del proyecto al año

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2008 la población que se beneficia con las áreas de cultivo incorporadas se estima en 2450 Habitantes con una tasa de crecimiento del distrito de Chiquian de 1.01%

CUADRO Nº 21 CUADRO RESUMEN POBLACION AFECTADA

Población de Objetivo: Nº PersonasA. Población Agrícola beneficiaria 2008 2450

B.Tasa de Crecimiento intercensal 1993-2006(según INEI) 1.01 %

C. Población Agrícola proyectado al 2,017 2315D. Número de personas prom. Por fam. 4.21

E.Número de Familias al 2,008 (padrón de benficiarios)

2450

Fuente: INEI - Municipalidad Distrital de Chiquian, Padrón de Beneficiarios

3.1.6. Peligros potencialesEl vaso de la represa Yanacocha esta ubicado en el lecho de un macizo rocoso

estartificado de rocas calizas, por lo que no se aprecian riesgos por deslizamientos de taludes, el area tributaria es también rocosa, lo que disminuye la probabilidad de producirse fenómenos de huaycos, que puedan afectar la estabilidad de la presa

El unico peligto potencial es el rompimiento del dique de la presa, y pueda ocasionar daños en el poblado de Carcas, ya que algunas casas de este pueblo se encuentran emplazadas en la zona de deyeccion de la quebrada Carcas.

Para controlar este riesgo, se ha planteado el dique de enrrocado por presentar una mayor eficiencia, Según el ICOLD (Comité Internacional de Grandes Presa) presenta el siguiente onforme a tener en cuenta:

Descripción FallasPresas de tierra 68%Presas de concreto 23%Presa de enrrocado 6%Otros materiales 3%

El ICOLD, considera que los diques de enrrocado, son los que mejor coportamiento tienen ante una eventualidad, a ante solicitaciones dnámicas , como es en caso de sismos.No existen antecedentes de fenómenos de geodinamica externa, como deslizamientos huaycos, reptación de suelos, en el area de represamiento y en su entorno.Existe la posibilidad de perdida de agua por la caracteristica del estrato del macizo rocoso, que a mi criterio personal no es significante, ya que no hay ingreso de agua a la laguna de sediemntos, pero hay una salida constante de agua en pequeñas cantidades, lo que significa que existe una retencion de agua en el vaso,

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. DEFINIR PROBLEMA CENTRAL

La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problema central la baja producción agrícola del distrito de Chiquian.

El problema central se define como: “Baja producción agrícola en el Distrito de Chiquian y Aquia”

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3.2.2. IDENTIFICAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL

Las causas del problema central son las siguientes:

1. Déficit de agua para riego2. Baja fertilidad del suelo3. insuficiente disponibilidad de agua para riego4. Insuficiente infraestructura de riego5. manejo inadecuado de los recursos naturales, inadecuadas Prácticas culturales

y mal uso de la infraestructura y agua para riego.6. Bajo Nivel Tecnológico en la producción agrícola.

3.2.3. SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LAS CAUSAS RELEVANTES

Causas Relevantes

1. Déficit de agua para riego (idea 1); el déficit de agua es una causa principal de la baja producción agrícola en los anexos del distrito de Chiquian

2. Insuficiente disponibilidad de agua para riego (idea 3); generará el déficit de agua para riego.

3. (idea 4), la falta de una infraestructura de riego que nos permita la regulación del recurso hídrico existente en la zona genera la insuficiente disponibilidad de agua con fines de riego

4. Ineficiencias en la gestión de agua para riego (idea 5); Débil organización del comité de regantes y falta de capacitación en gestión de los recursos hídricos.

5. Manejo inadecuado de los recursos naturales e Inadecuadas prácticas culturales y mal uso de la infraestructura (idea 6); esta se genera por la falta de organización y capacitación de los agricultores en el manejo administración de los recursos naturales.

Causas que han sido eliminadas

1. Baja fertilidad del suelo (idea 2), si bien es una causa significativa pero no podrá ser atendida con el proyecto, ya existen causas para la baja fertilidad del suelo.

2. Bajo nivel tecnológico en la producción agrícola (idea 7); esta causa no será atendida con el presente proyecto, lo que debería ser atendido por otras entidades y será considerado dentro de los supuestos, etc.

3.2.4. AGRUPAR Y JERARQUIZAR LAS CAUSASCausas Directas:Se han identificado las siguientes causas directas o críticas:

• Déficit de agua para riegoEl problema se acentúa debido a la escasa disponibilidad del agua para riego, en la superficie definida para el presente proyecto, que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo. Este hecho constituye uno de los principales factores de la poca producción agrícola. Se han identificado las siguientes causas indirectas asociadas a la causa directa:

Causas Indirectas:• Insuficiente disponibilidad de agua para riego.• Insuficiente infraestructura de riego.• Ineficiencias en la gestión del agua para riego.• Inadecuadas Prácticas culturales y mal uso de la infraestructura y agua para

riego

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3.2.5 IDENTIFICAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL

1. Bajos ingresos de la población dedicada a la agricultura.2. Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios.3. Vulnerabilidad alimentaría.4. Abandono de la actividad agrícola5. Migración del campo a la ciudad6. La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial.7. Restricciones en uso y manejo agro-comercial.8. Bajos niveles socio económico en el distrito de Chiquian y Aquia

3.2.6. SELECCIONAR Y JUSTIFICAR LOS EFECTOS RELEVANTES

Se han identificado los siguientes efectos relevantes:

Efectos Relevantes

1. Bajos ingresos de la población dedicada a la agricultura (idea 1)2. Bajos niveles de oferta productos agropecuarios (idea 2)3. Vulnerabilidad alimentaría. (idea 3)4. Abandono paulatino de la actividad agrícola. (idea 4)5. Migración del campo a la ciudad.(idea 5)6. La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial (idea 6).7. Bajos niveles socio económicos en el distrito de Chiquian (idea 7)

Efectos que han sido eliminados

1. Restricción en uso y manejo agro comercial (idea 8); el problema en el mercado es de precios y calidad, es causa de un problema de otro tipo de proyecto.

3.2.7 AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOSSe han identificado la siguiente Efectos Directos:

Efectos Directos• Bajos ingresos de la población dedicada a la agricultura.• Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios.

Se han identificado la siguiente Efectos Indirectos:

Efectos Indirectos• Abandono de la actividad agrícola.• Migración del campo a la ciudad• La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin criterio empresarial.• Vulnerabilidad alimentaría.

Efecto FinalBajos Niveles Socio Económicos en el distrito de Chiquian y Aquia

En siguiente (Gráfica N° 05), se muestra ÁRBOL DE PROBLEMAS O ARBOL DECAUSA – EFECTOS.

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GRAFICO N° 05

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo nivel tecnolLa agricultura

EFECTO FINALBajos Niveles Socio – Económicos en el Distrito

de Chiquian

EFECTO DIRECTO:Bajos niveles de oferta de productos agropecuarios.

EFECTO INDIRECTO:Abandono paulatino de

la actividad agrícola.

PROBLEMA CENTRAL:Bajo producción agrícola en el distrito de Chiquian

y Aquia

Causa Indirecta:Insuficiente

infraestructura de riego

EFECTO INDIRECTO:Agricultura de subsistencia

EFECTO DIRECTO:Bajos ingresos de la población

dedicada a la agricultura

CAUSA DIRECTA:Déficit de agua para riego

en epocas de estiaje.

Causa Indirecta:Inadecuado manejo de los

recursos naturales e inadecuadas prácticas

culturales y mal uso de la infraestructura y agua para

riego.

EFECTO INDIRECTO:Migración del Campo a la

Ciudad.

EFECTO INDIRECTO:Vulnerabilidad alimentaría.

Causa Indirecta:Deficiente gestion de

agua para riego.Uso de semillas de

baja calidadAltos costos de

insumos

Causa Indirecta:Deficiente numero de reservorios de agua

para riego

CAUSA DIRECTA:Bajo nivel tecnologico en la

agricultura

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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO CENTRALEl objetivo central del presente proyecto es: “Incremento de la producción agrícola en el Distrito de Chiquian y Aquia”.

OBJETIVO ESPECIFICOConstrucción de las represas Yanacocha y Tucu, con dique de enrrocado, con sus respectivas obras complementarias

3.3.1.DETERMINACIÓN DE MEDIOS DEL PROYECTOMedios Directos

• Adecuada oferta de agua para riego

Medios Indirectos• Suficiente disponibilidad de agua para riego• Suficiente infraestructura de riego.• Gestión eficiente del agua para Riego.• Adecuadas prácticas culturales y buen uso de la infraestructura y agua para

riego.

3.3.2. DETERMINACIÓN DE LOS FINES DEL PROYECTOFin último:

Mejora de los niveles socio-económicos en el distrito de Chiquian.

Fines Directos• Mejora de los ingresos de la población dedicada a la agricultura.• Mejora de los Niveles de Oferta de Productos agropecuarios.

Fines Indirectos• Agricultores dedicados a la actividad agrícola.• Agricultores permanecen cultivando sus tierras.• Precios de los productos agrícolas relativamente bajos.• Mejora alimentaría.

A continuación se muestra el árbol de Medios y Fines

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GRAFICO N° 06

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Medio Fundamental:Suficiente infraestructura

de riego

OBJETIVO CENTRAL:Incremento de la producción agrícola en los

Disritos de Chiquian y Aquia.

Medio Indirecto:Adecuada disponibilidad de

agua para riego

MEDIO DIRECTO:Adecuada y sostenible oferta de

agua para riego.

Medio Fundamental:Adecuadas Prácticas

culturales y buen uso de la infraestructura y agua para

riego.

FIN ULTIMOMejora de los Niveles Socio Económicos en los

Distritos de Chiquian y Aquia

FIN DIRECTO:Mejora de los niveles de oferta de

productos agropecuarios.

FIN INDIRECTO:Agricultores dedicados a la actividad agrícola.

FIN INDIRECTO:Desarrollo de la

agricultura criterio empresarial.(agricultu

ra de mercado)

FIN DIRECTO:Mejora de los ingresos de la población

dedicada a la agricultura

FIN INDIRECTO:Bajas tasas de migración

FIN INDIRECTO:Seguridad

alimentaría.

Medio Indirecto:Gestión eficiente en

administración, organización y mantenimiento de agua

para riego.

MEDIO DIRECTO:Mejora el nivel tecnologico de la

agricultura

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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.

3.4.1 RELACION CON EL OBJETIVO CENTRALEl represamiento de aguas de las lagunas de Yanacocha y Aquia, mediante las propuestas de diques de enrocado y tierra respectivamente, está directamente relacionado con el objetivo central del proyecto, ya que mediante el represamiento de logrará incorporar 2000 has bajo riego, logrando incrementar la producción agrícola en los distritos de Chiquian y Aquia .El análisis del aprovechamiento del caudal de agua existente, es un aporte exiguo de agua que no abastece para el riego de areas cultivadas, regandose un mínimo de 40 lit/seg. De diversas fuentes de agua esparcidos en el ámbito del distrito, que no logra abastecer en lo mas minimo las necesidades de alimentación de la población del distrito, esta estrema carencia de agua ha obligado a muchos habitantes del distrito a emigrar a otras zonas en busca de una oportunidad de mojorar sus condiciones de vida.

3.4.2 TECNICAMENTE POSIBLES Y PERTINENTESRealizada una segunda visita a fines del mes de Abril se observó que a la lagunade Yanacocha no presenta ninguna fuente tributaria de agua lo que indica que el vaso es impermeable, en el caso de la laguna de Tucu se observó un ingreso de agua de aproximadamente 30lit/segLas dos alternativas plateadas son técnicamente perfectas alatamente posibles y pertinentes por que se está utilizando material de la zona (dique de tierra y la otra alternativa es el dique de enrocado), ambas altamente eficientes.

3.4.3.- CORRESPONDER A LA COMPETENCIA DE LA INSTITUCIONEs competencia de las Municipalidades Distritales y Provinciales realizar obras de infraestructura de riego, con fines de mejorar los viveles de vida de su localidad y erradicar la pobreza extrema o los bolsones de pobreza existentes en su jurisdicciónLa ley organica de municipalidades Nº 27972 en su articulo 01 indica que las municpalisdades distritales y provinciales son organos promotores del desarrollo local con personaria juridica.En su capitulo 1 articulo 73, indica la competencia municipal, son impulsoras del desarrollo integral de su ambito, recogiendo las prioridades propuestas por la población., tambien se tiene el presupuesto participativo, normado por el Ministerio de Economia y Finanzas. Ley Nº 28056 y el Decreto Supremo Nº 171-2003.EF

3.44. CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO

Los dos medios fundamentales identificados son imprescindibles

CUADRO N° 22IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

1. Suficiente infraestructura de riego

2-.AdecuadasOprácticasculturales y buen uso de la infraestructura y agua para riego.

Page 41: PERFIL REPRESA

41

3.4.5. RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Los tres medios fundamentales identificados presentan una relación de complementariedad, es decir, resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logren mejores resultados.

CUADRO N° 23RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

1. Suficiente infraestructura de riego

2. Adecuadas Prácticas culturales y buen uso de la infraestructura y agua para riego.

3.4.6. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Después de señalar cuáles medios fundamentales son imprescindibles y cuáles no, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos, tal como se muestra en el Gráfico N° 08.

GRAFICO No 07

Acción 2:

Capacitación a los comités de regantes y

beneficiarios

Acción 1.aConstrucción de:- Presa de enrocado y

pantalla impermeable de geomembrana Hdpe

- Caja de Captación, Línea de Tubería y Caja de Válvulas

- Aliviadero de concretoarmado

-

Acción 1.bConstrucción de:- Presa de tierra, revestida

con geoembrana Hdpe - Caja de Captación, Línea de

Tubería y Caja de Válvulas- Aliviadero de concreto- Construccion de trocha

carrozable a Tucu

Medio Fundamental2. Adecuadas Prácticas culturales

y buen uso de la infraestructura y agua para riego.

IMPRESCINDIBLE

Medio Fundamental

1. Disponobilidad de agua en estiaje

IMPRESCINDIBLE

RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD

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3.4.7. RELACIONAR LAS ACCIONES

Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes:

ACCIÓN 1 a:Construcción de:- Presa de enrrocado con cortina impermeable de Geosintético Hdpe en las dos

represas- Caja de Captación, Línea de Tubería y Caja de Válvulas- Aliviadero de concreto armado- Canal Aductor revestido de concreto. - Construccion de trocha carrozable a Tucu

ACCIÓN 1 b: Construcción de:- Presa de presa de tierra con cortina impermeabilizante de geosintetico Hdpe en

las dos represas- Caja de Captación, Línea de Tubería y Caja de Válvulas- Aliviadero de concreto armado- Canal Aductor revestido de concreto. - Construccion de trocha carrozable a Tucu

Además la siguiente acción es complementaria a las dos anteriores:

ACCIÓN 2: Capacitación al comité de regantes y beneficiarios

3.4.8. DEFINIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR

Para la solución del problema se han considerado dos proyectos alternativos:

PROYECTO ALTERNATIVO 1:Construcción de las siguientes infraestructuras:• Presa de enrocado con cortina impermeable de geosintéticos Caja de

Captación, Línea de Tubería y Caja de Válvulas• Aliviadero de concreto• Canal Aductor revestido de concreto. • Construccion de trocha carrozable a TucuCapacitación al comité de regantes y beneficiarios.

PROYECTO ALTERNATIVO 2: Construcción de las siguientes infraestructuras:• Presa de tierra con pantalla impermeable de geosintetico• Caja de Captación, Línea de Tubería y Caja de Válvulas• Aliviadero de concreto• Canal Aductor revestido de concreto. • Construccion de trocha carrozable a TucuCapacitación al comité de regantes y beneficiarios.

Page 43: PERFIL REPRESA

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3.4.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ALTERNATIVA:

ESQUEMA HIDRAULICO PROPUESTODe la ubicación de la presa, puede ser localizado de acuerdo a la ubicación geografica para regular todo el aporte hidrológico de la cuenca, es asi que se ubica en un afluente, regulando independientemente el sector de la sub cuenca a la que atiende. Como se puede apreciar las alternativas son definidas y que en la parte baja estos sistemas de riego pueden interlasarcey garantizar los aportes requeridos, la seguridad de la obra civil y el costo. Todos estos factores varían de acuerdo a la solución que se adopte para un fin establecido y esto es muy importante de acuerdo a las condiciones locales (topografía, Geología, Hidrología, etc.).

En el presente proyecto se plantea el siguiente esquema hidráulico:

GRAFICO Nº 08ESQUEMA HIDRAULICO REPRESA YANACOCHA

Las aguas represadas en la laguna Tucu es derivada directamente a las quebradas de Yanacocha y a partir de esta conjuntamente con las aguas de Yanacocha se deriva a los distritos de Aquia y Yanacocha el agua es conducida hacia las partes bajas de la cuenca hasta la altura de las localidades bajas, de ahì es derivada directamente por medio de un canal de concreto hacia la localidad de chiquian, donde el agua es tomada por las diferentes tomas de riego del distrito de Chiquian.

CRITERIOS PARA EL EXAMEN DE ALTERNATIVAS:Fundamentalmente la información de base de todas las alternativas debe ser homogénea, tener el mismo nivel; y la secuencia de desarrollo de cada alternativa debe ser el mismo para producir resultados que estén dentro de un margen de error admisible y sobre todo que no involucre aspectos tratados muy superficialmente y que al final puedan invertir los resultados del examen invalidando así la solución adoptada. Obviamente no se exige para

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la decisión de la alternativa más conveniente el desarrollo en detalle de investigaciones básicas especialmente de las más costosas (perforaciones diamantinas), pero si se debe analizar al máximo los aspectos geológicos y emplear preferentemente metodologías para examinar las características globales del subsuelo (cimentación), lo mismo que el examen de las canteras para materiales del cuerpo de la presa, las ubicaciones son básicas para el estimado del costo y en ese sentido se deberá orientar la investigación.

Los estudios de campo se han complementado con exploraciones de calicatas, así como de muestreo para la determinación de los tipos de materiales y sus calidades.

Como se puede apreciar en el estudio de alternativas, se hizo el máximo empleo de la información existente complementándose con información de campo lo más expedita y económica posible tratando de encontrar respuestas en los aspectos fundamentales del diseño, de modo que las comparaciones finales resulten ser lo más confiablemente posibles y con el mínimo de distorsiones que puedan favorecer o perjudicar a alguna alternativa propuesta.Con la finalidad de plantear las alternativas, básicamente se ha tenido en consideración las siguientes recomendaciones para la selección del tipo de presa:

• Condiciones TopográficasVaso (presencia de depresiones altimétricas en su perímetro)Boquillas (menor longitud del coronamiento de la presa

• Condiciones GeológicasVaso (estanqueidad de vaso y estabilidad de taludes naturales)Boquilla (basamento rocoso y potencia del suelo de cobertura)

• Condiciones GeotécnicasEje de la Presa (ubicación óptima)Cimentaciones Presa y Estructuras Conexas (condiciones naturales)Materiales de Construcción (disponibilidad y calidad)

• Definición del Tipo de PresaMateriales Sueltos (enrocado)

Luego de la fase de visita de campo se ha determinado plantear como alternativas, para la alternativa 1: presa de tipo flexible de enrocado y para la alternativa 2: presa tipo flexible de material suelto.

PREDIMENSIONAMIENTO DE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS:Para el predimensionamiento se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones:• Predimensionamiento de Taludes Exteriores: se ha asignado valores

tentativos entre 1.7H/1V y 1H/1.5V.• Dimensionamiento del Resguardo o Borde Libre

a) A partir de la Ola de diseñoFórmulas Empíricas (Knapen-Gaillard, USBR)Reglamentos (Mexicano, Español, Japonés)Fórmulas Analíticas (Cuerpo de Ingenieros del Ejército de USA)

b) A partir de la ola por SismoReglamento internacional de presas (ICOLD)

• Dimensionamiento del Ancho del CoronamientoFórmulas Empíricas (en función de Z ó h)Reglamento internacional de presas (ICOLD).

Los croquis de los prediseños se muestran en los anexos correspondientes.

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EL proyecto plantea la ejecución de las siguientes metas físicas:

ALTERNATIVA Nº 01:Represa Tucu

Construccion de la tocha carrozable de 1.5 Km• Caja de captación 01 und.• Línea de tubería 65 m.• Caja de válvulas 01 und.• Longitud de la presa 120 m.• Cuerpo de la presa de escollera (enrrocado)• Altura total de la presa 6.00 m• Ancho Corona 3.00 m• Taludes Exteriores 1.5H/1V• Taludes Interiores 1.7H/1V• Aliviadero de demasías 01 und.

Represa Yanacocha• Caja de captación 01 und.• Línea de tubería 65 m.• Caja de válvulas 01 und.• Longitud de la presa 40 m.• Cuerpo de la presa de escollera (enrrocado)• Altura total de la presa 8.00 m• Ancho Corona 3.00 m• Taludes Exteriores 1.5H/1V• Taludes Interiores 1.7H/1V• Aliviadero de demasías 01 und.

ALTERNATIVA Nº 02:Represa Tucu

• Construccion de una trocha carrozable de 1.5 Km• Caja de captación 01 und.• Línea de tubería 40 m.• Caja de válvulas 01 und.• Longitud de la presa 120 m.• Altura total de la presa 6.0 m• Cuerpo de presa de concreto• Ancho Corona 1.00 m• Taludes Exteriores 2. H/1V• Taludes Interiores 2. H/1V

Aliviadero de demasías 01 und.

Represa Yanacocha• Caja de captación 01 und.• Línea de tubería 40 m.• Caja de válvulas 01 und.• Longitud de la presa 120 m.• Altura total de la presa 8.0 m• Cuerpo de presa de concreto• Ancho Corona 1.00 m• Taludes Exteriores 2. H/1V• Taludes Interiores 2. H/1V• Aliviadero de demasías 01 und.

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CAPITULO VI

FORMULACION Y EVALUACION

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIONEl ciclo del proyecto se ha resumido en el siguiente cuadro tomando como base la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01, modificada mediante las Resoluciones Directorales Nº 007-2003-EF/68.01 y Nº 006-2004-EF-68.01.

La Fase de Preinversión y su Duración:Teniendo en consideración la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, no será necesaria la elaboración de los estudios de prefactibilidad y factibilidad. Por lo tanto la fase de preinversión culminara con la elaboración del presente perfil que duró aproximadamente 3 meses.

La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración:La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:

• Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico, estudios básicos de ingeniería Etc.

• Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión/ inspección).

La primera actividad durará aproximadamente 02 meses y la segunda actividad se estima que dure 06 meses, esto en el año cero.

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La Fase de Post Inversión y sus Etapas:Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10 años.

El Horizonte de Evaluación de cada Proyecto Alternativo:El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la fase de post inversión que será de 10 años (no incluye año cero que se realiza la inversión). Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:En esta parte se muestra las fases y actividades de cada proyecto alternativo:

CUADRO No 24ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS - PROYECTO ALTERNATIVO 1

Año 0 Año 0 Años 1 - 10Meses 0-2 Meses 2 – 08 Meses 08 - 09

INVERSIÓNEstudios, Construcciones y Mitigación

de Impacto AmbientalPREINVERSIÓN

Perfil INVERSIÓNCapacitación

de Comités de Regantes y

Beneficiarios

POST INVERSIÓNOperación y

mantenimiento

CUADRO No 25ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS - PROYECTO ALTERNATIVO 2

Año 0 Año 0 Años 1 - 10Meses 0-2 Meses 2 – 08 Meses 08 - 09

INVERSIÓNEstudios, Construcciones y Mitigación

de Impacto AmbientalPREINVERSIÓN

Perfil INVERSIÓNCapacitación

de Comités de Regantes y

Beneficiarios

POST INVERSIÓNOperación y

mantenimiento

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4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA4.1.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

Los servicios que brindarán las dos alternativas es la entrega de agua para riego de manera eficiente. Proveniente de las lluvias las que serán embalsadas en la laguna Yanacocha y Tucu, La unidad de medida utilizada es el volumen de agua en Litros por segundo (Lts/seg o m3/seg).

4.1.2. Diagnóstico de la situación actual de la demanda

• La infraestructura de riego existente para el área de influencia del proyecto la conforman 01 laguna de Yanacocha, agua proveniente de las partes altas 01 reservorio de concreto armado de 20000 m3 que sirven para regular el riego diurno y nocturno y que es distribuida mediante canales de derivación de los cuales el 90% son canales de tierra y el 10% estan revestidos.

• El 95% de las familias del distrito de Chiquian (área de referencia), se dedican a la agricultura, y, cada una de ellas utiliza, en promedio, 0.48 Has a esta actividad (entre terrenos bajo riego y en secano). En términos generales, los pobladores perciben que la agricultura es la actividad económica más importante. Por esta razón, se estima que si se construyera la infraestructura de regulación se incrementaría las áreas bajo riego de 40 Has hasta 2000 Has;

• Actualmente se conduce de manera mixta (Riego y Secano) 01 campaña al año Campaña Grande siendo los principales cultivos: Maiz choclo, los pastos, papa, cebada, trigo, maíz amiláceo, olluco, etc, con rendimientos bajos. No obstante, cabe mencionar que el incremento del recurso hídrico permitiría incorporar más tierras agrícolas bajo riego e incrementar la producción agrícola.

• La quebrada Yanacocha, cerca de Chiquian es la captora de las aguas de la parte alta, son las que recogen las filtraciones que se producen en diferentes lugares y que alimentan estos causes, siendo luego captados por diversos canales, que se encuentran en la responsabilidad de los comites de regantes,para ser conducidas por los canales existentes, cuyo caudal no es suficiente para irrigar la tierras existentes en el área afectada, se ha efectuado un aforo que en caudal peomedio de 200 Litros por segundo.en epocas de lluvia y para casos extraordinarios se calculó en aproximadamente en 1 m3/seg.a la altura del pueblo de Chiquian

• El agua de las filtraciones, que discurren durante la mayor parte del año son utilizadas en riego por gravedad y la frecuencia de riego en promedio es de 20 a 25 dias

4.1.3 Ambito de influencia del Proyecto y Población ObjetivoEl ámbito de influencia del proyecto es la localidad de Chiquian, con sus respectivos caserios y centros poblados así como el distrito de Aquia con sus centros poblados y caserios.La población de referencia son los pobladores del distrito de Chiquian y Aquia, que

actualmente asciende a 1,894 habitantes al 2,008 con una tasa de crecimiento intercensal (1993-2005) determinada por INEI de 1.01%, con lo cual proyectaremos la población de referencia tomando como año base 2006.

Población Objetivo: Para determinar la población objetivo se hará uso de datos del cuadro Nº 26, la que corresponde a 1600 Has áreas incorporadas, en la que se encuentran empadronados 1490 Familias, se ha considerado 4.31 hab/fam y representan a

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2155 habitantes. Dato obtenido en base a los padrones proporcionados por la comisión de regantes de Chiquian y Aquia.

Cabe indicar, que no concuerda los datos del censo, dado que muchas familias de Chiquian y Aquia radican en Huaraz, pero si son usuarios de agua debidamente empadronadas en la comision de regantes que pertenece al distrito de riego de Bolognesi

En el grupo de las familias empadronadas, se avisora que entraran nuevos usuarios Pues dentro de las familias empadronadas hay familias dependientes, estimamos en 50 nuevas familias, que pero que equivalen a usuarios de agua con fines de riego población correspondiente a las áreas incorporadas (195Has) es de 2155 hab. La que se ha determinado considerando 4 hab/fam y la tenencia de áreas bajo riego proporcional a las áreas mejoradas.

CUADRO Nº 26POBLACION DE REFERENCIA DEL AMBITO DEL PROYECTO

POBLACION DE REFERNCIA TOTAL

POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE CHIQUIAN (AÑO 1993) 2150

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL -0.05443%

POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE CHIQUIAN (AÑO 2005) 2136

TASA DE CRECIMIENTO DEPARATAMENTAL 1993 - 2005 1.010%

POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE CHIQUIAN: (AÑO 2007) 2115

N° PROMEDIO DE PERSONAS POR FAMILIA 4.316326531

N° DE FAMILIAS DEL CENTRO POBLADO DE CHIQUIAN (AÑO 2006) 490

FUENTE: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 1993 - 2005.FUENTE : LOCALIDAD DE CHIQUIANTASA DE CRECIMIENTO CALCULADA POR EL PROYECTISTATASA DE CRCIMIENTO UTILIZADA PARA PROYECTAR LA POBLACION 0.300%INEI - TASA DE CRECIMIENTO DEPARTAMENTAL 1993 - 2005CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTAPOBLACION 1993 INEIPOBLACION 2005 INEI

CUADRO Nº 27

POBLACION BENEFICIARIA

DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017POBLACION DE REFERENCIA DEL CENTRO POBLADO CHUIQUIAN2155 2177 2199 2221 2243 2266 2289 2312 2335 2359 2383N° DE FAMILIAS DEL CENTRO POLADO DE CHIQUIAN 1200 1212 1224 1237 1249 1262 1275 1287 1300 1314 1327PORCENTAJE DE LA POBLACION BENFICIARIA 100%POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO 1509 1524 1539 1555 1570 1586 1602 1618 1635 1651 1668NUMERO DE FAMILIAS BENECICIARIAS 840 848 857 866 874 883 892 901 910 920 929

INEI - TASA ANUAL DE CRECIMIENTODISTRITAL 2005-2007 = 1.01%

CUADRO N° 02POBLACION DE REFERENCIA PROYECTADA PARA EL PERIODO DE EVALUACION DEL PROYECTO

FUENTE: CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

AÑOS

70.0%

Para las proyecciones realizadas se utilizó la metodología de la progresión geométrica expresada en la siguiente fórmula:

Fórmula: Pf = Pi (1 + Tc)n

Donde: Pf : población final o población a estimarse Pi : población inicial (año base) Tc: tasa de crecimiento poblacional. n : número de años (año a estimarse – año base).

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4.1.4. La Población demandante sin proyectoLa población demandante sin proyecto son los pobladores para las áreas de cultivo actual bajo riego (40.00 Has), según el padrón de usuarios corresponden a 1200familias, considerando una densidad de 4.31 hab/fam se obtiene una población de 2155 habitantes al año 2,008

4.1.5.- Análisis de la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y las determinantes que lo afectanLa tendencia de utilización del presente servicio público es de menos a mas linealmente creciente se espera que al primer año se inicie la demanda con el 50% de lo ofertado y al cabo de los 05 años la demanda llegue al 100% de lo ofertado, para luego establecerse constante durante la vida útil del proyecto. Este fenómeno es por el efecto de la técnica de transferencia de tecnología (TTT) común en los proyecctos de irrigación Las determinantes que lo afectan, vienen a ser el deterioro de la infraestructura

causado por loe fenómenos naturales y daños causados por el uso y la falta de mantenimiento, pero como se tiene la junta de regantes encargada de la operación y mantenimiento, se garantiza la operatividad del sistema.

4.1.6 Características Generales de la Demanda. Chiquian se caraceriza por la transformación de su cedula de cultivo, básicamente en la producción del maiz y papa que es vendido a los mercados de Huaraz, el maiz se cultiva con una tecnología media, de caracter comercial, los demás cultivos se siembran con una tecnología baja y básicamente con fines de consumo, los remanentes son utilizados en los mercados de Huaraz, Los terrenos son de buena calidad. El creciente consumo de este producto en los mercados de Huaraz, obliga a los productores a sembrar nuevas tierras en epocas estacionales bajo la modalidad de “Cultivo en secano” con el consiguiente riesgo de las fluctuaciones climaticas, que en muchos casos se han perdido decenas de hectáreas de cultivo.por las prolongadas sequias.Por la ubicación geografica del distrito de chiquian, presenta terrenos con buena disposición para el cultivo y se encuentran ubicados a una altitud promedio de 2500 msnm.

4.1.7. Los Servicios Demandados sin proyectoLa estimación y proyección de los servicios demandados sin proyecto se realiza sobre la base de la población demandante, considerando el número promedio de unidades de cada tipo de servicio que ésta demanda.

Para determinar la demanda de agua en la situación sin proyecto se estimará para la cédula de cultivo propuesto y calculado en función al padrón de beneficiarios de los canales de derivación de los 07 Comites de regantes, esta cédula se muestra en los cuadros Nº 30 y 31 para el cómputo se ha seguido la metodología de la “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR” editado por la OPI del Ministerio de Agricultura.

Esta metodología será detallada en la sección III.2.7 los resultados se muestran en el siguiente cuadro:Las dos alternativas ofrecen al terminar los diez años de operación de la represa cubrir la demanda potencial de 200 Has.

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CUADRO Nº 28BALANCE OFERTA DEMANDA

DEMANDA TOTAL DE AGUA SIN PROYECTODescripción AÑO 0 (2006)

Ene Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agos Set Oct Nov DicDEMANDA TOTAL (Lts/Seg/Ha) -0.4781 -0.7907 -0.8853 -0.2806 0.2392 0.4839 0.2582 0.2194 0.0872 -0.1203 -0.1560 -0.2085AREA TOTAL A IRRIGAR (Ha) 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 312.00 312.00 312.00 312.00 312.00DEMANDA TOTAL (Lts/Seg) -956.16 -1581.44 -1770.65 -561.29 478.48 967.79 516.44 68.46 27.20 -37.54 -48.66 -65.04DEMANDA (m3/Seg) -0.956 -1.581 -1.771 -0.561 0.478 0.968 0.516 0.068 0.027 -0.038 -0.049 -0.065DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31DEMANDA TOTAL (m3/mes) -2,560,977.0 -3,825,819.9 -4,742,516.7 -1,454,872.4 1,281,554.0 2,508,511.1 1,383,220.7 183,373.4 70,507.3 -100,541.4 -126,121.8 -174,208.4TOTAL ANUAL (m3/año) 5,200,503.4

4.1.8. La Población Demandante con proyectoLa población demandante con proyecto corresponde a las familias que explotan las áreas incorporadas (400 Has) que según el padrón de usuarios es de 840 familias mas las familias que explotarán las áreas incorporadas y que se ha estimado en 120familias, la población se ha obtenido considerando una densidad de 4.31 hab/fam y las proyecciones se pueden apreciar en el cuadro Nº 28 con un total de 651 has.

4.1.9. Servicios Demandados con ProyectoPara determinar la demanda total de agua en la situación con proyecto, será necesario estimar primero la demanda de agua por hectárea. Esta última cifra se calculará como diferencia entre la cantidad de agua requerida por los cultivos que serán desarrollados en la situación con proyecto y la cantidad de agua que será asegurada a través de las lluvias y las precipitaciones.

Para determinar la demanda de agua se ha seguido la metodología de la “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MENOR” editado por la OPI del Ministerio de Agricultura, la que se detalla a continuación:

CEDULA DE CULTIVO:La Cedula de Cultivo se ha determinado en base a los padrones elaborados durante la fase de los trabajos de campo, estos datos se han contrastado con las observaciones de campo y algunas encuestas verbales practicadas a la población beneficiaria, esta cedula de cultivo corresponde a los principales cultivos en las áreas bajo riego, en la situación con proyecto, la incorporación de las áreas cultivadas se ha estimado de acuerdo al tipo de cultivo, las intenciones de siembra expresada por la población beneficiaria y la demanda del mercado. La cedula de cultivo se ha distribuido durante los meses del año de acuerdo a los periodos vegetativos de cada cultivo, los resultados se muestran en los siguientes cuadros:

CUADRO Nº 29CEDULA DE CULTIVO CON PROYECTO

AREA AREA RENDIMIENTOCULTIVOS INCORPORADA MEJORADA POR /HA

Has. HASPAPA 620 20 10200.00CEBADA 260 10 1200.00TRIGO 150 8 1250.00HABA 155 6 1000.00ALFALFA 215 5 32000.00MAIZ 500 3 3200.00FREJOL 47 1 2000.00TOTAL 1947 53

CUADRO Nº 30

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CUADRO No31RESUMEN DE LA INTERVENCION DEL

PROYECTO

INTERVENCIONAREA (Ha) PORCENTAJE

AREA AFECTADA 1148.92AREA ATENDIDA 615AREA MEJORADA 215 35%AREA INCORPORADA 400 75%

A partir de la cedula de cultivo propuesto deberá realizarse el análisis de la demanda de agua para riego de la hectáreas mejoradas y las hectáreasincorporadas.

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL DEL CULTIVO (Eto):Es la cantidad de agua consumida, durante un determinado período de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con un buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes.Existen varios métodos para determinar la evapotranspiración potencial. Los más comunes son los siguientes:• Por muestreo de humedad del suelo• Lisímetro• Tanque de evaporación• Balance de Agua• Balance de Energía y• Métodos o fórmulas empíricas.En nuestro caso haremos uso del método empírico de HARGREAVES, analizado en base a la temperatura, cuyas fórmulas son las siguientes:

PARA HR>64%

HR<64% CH=1

DONDE:ETP= EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (mm/mes)MF= FACTOR MENSUAL DE LATITUDTMF= TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (ºF) (9/5)(ºc)+32HR= HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)H=ALTITUD O ELEVACION DEL LUGAR (msnm)UBICACIÓN ZONA DEL PROYECTOLATITUD: 8º18'41"LONGITUD= 77º20'12"

CECHTMFMFETP ***=

( ) 21100166.0 HRCH −=

+=

200004.00.1 HCE

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53

ALTITUD= 2750

Para aplicar este método, se determinará la temperatura media mensual y la humedad relativa para la zona de cultivos a una altura promedio de 2900 msnm.

Análisis de la Temperatura:Basadas en el estudio del modelamiento hidrologico de las temperaturas medias mensuales realizadas por el Ing. Toribio Reyes Rodríguez, docente de la facultad de ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Ancash Santiago Antunez de Mayolo

Enero: T = 23.91 + 0.000552*h – 1.2^-6*h^2Febreo T = 25.0082 - 0.00025*h – 1.1*10^-6*h^2Marzo T = 25.574 – 0.00058*h – 1.0*10^-6*h^2Abril T = 24.3054 + 0.000294*h – 1.2*10^6*h^2Mayo T = 22.37 + 0.001808*h – 1.4*10^-6*h^2Junio T = 20.69 + 0.002373*h – 1.5*10^-6*h^2Julio T = 19.57 + 0.003331*h – 1.7*10^-6*h^2Agosto T = 19.37 + 0.003525*h – 1.7*10^-6*h^2Setiembre T = 19031 + 0.003732*h – 1.8*10^-6*h^2Octubre T = 20.44+0.003127*h – 1.6*10^-9*h^2Noviembre T = 21.00 + 0.02733*h – 1.6*10^-6*h^2Diciembre T = 22.50 + 0.000158*h – 1.4*10^-6*h^2

Donde:T= Temperatura Media Anual (oC)H= Altitud msnmAplicando el modelo anterior y considerando la altitud promedio de la zona de los cultivos a 3374 msnm, la temperatura promedio anual será de 13.54 oC. Para la distribución mensual de la temperatura se ha utilizado como estación de referencia la estación de Huaraz ubicado a una altitud de 3080 msnm. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 32

MESES ALTURA TEMPERATURAmsnm 1ER TERMINO 2DO TERMINO 3ER TERMINO °C

ENERO 3374 23.91 1.862448 -13.6606512 12.11FEBRERO 3374 25.0082 -0.8435 -12.5222636 11.64

MARZO 3374 25.574 -1.95692 -11.383876 12.23ABRIL 3374 24.3052 0.991956 -13.6606512 11.64MAYO 3374 22.37 5.762792 -15.9374264 12.20JUNIO 3374 20.69 8.006502 -17.075814 11.62JULIO 3374 19.57 11.238794 -19.3525892 11.46

AGOSTO 3374 19.37 11.89335 -19.3525892 11.91SEPTIEMBRE 3374 19.81 12.591768 -20.4909768 11.91

OCTUBRE 3374 20.44 10.550498 -18.2142016 12.78NOVIEMBRE 3374 21 9.221142 -18.2142016 12.01DICIEMBRE 3374 22.5 5.66832 -15.9374264 12.23

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CALCULO DE LAS TEMPERATURAS MEDIO MENSUALESTERMINOS

FUENTE : UNSAM FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Page 54: PERFIL REPRESA

54

CUADRO Nº 33

CONCEPTOENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL

Temperatura °c 12.11 11.64 12.23 11.64 12.20 11.62 11.46 11.91 11.91 12.78 12.01 12.23Indice calórico mensual 3.82 3.60 3.88 3.59 3.86 3.59 3.51 3.72 3.72 4.14 3.77 3.87 45.05Evapotrans. sin corregir ( mm/mes/Ha) 52.55 50.11 53.19 50.08 52.99 50.00 49.15 51.51 51.51 56.04 52.01 53.18 622.32Factor de corrección 1.08 0.97 1.05 0.99 1.01 0.97 1.00 1.01 1.00 1.06 1.05 1.05Evapotrans. Corregida ( Eto) (m3/mes/Ha) 565.48 484.10 557.41 496.83 536.26 483.01 493.48 522.27 517.12 592.90 543.99 559.41 6352.27

Valor del exponente "a" 1.202606

CONCEPTOENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Evapotranspiración de referencia (Eto) 565.48 484.10 557.41 496.83 536.26 483.01 493.48 522.27 517.12 592.90 543.99 559.41 6352.27Precipitación total (Pt) 1020.93 1164.85 1325.67 797.33 217.51 12.17 60.27 72.44 166.19 557.12 579.77 764.44Precipitación efectiva (Pef) ( 75% de Pt). 765.70 873.63 994.25 597.99 163.13 9.12 45.20 54.33 124.64 417.84 434.83 573.33 5054.00

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL Y DE REFERENCIA, PRECIPITACIONES MENSUALES TOTALES Y EFECTIVASCUADRO N° 06

EVAPOTRANSPIRACION DE REFERENCIA (Eto), PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES Y PRECIPITACION EFECTIVA MENSUAL EN m3/mes/Ha.

PRECIPITACIONES Y TEMPERATUTARAS MEDIAS MENSUALES ESTIMADAS CON FUNCIONES MATEMATICASUBICACIÓN POLITICA: Localidad Chiquian - Distrito Chiquian y Aquia - Provincia Bolognesi - Departamento Ancash

UBICACIÓN GEOGRAFICA: Latitud Sur 09°10'24" - Longitud Oeste 77°02'12"

MESESCALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION - METODO DE THORNTHWAITE

FUENTE: FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNASAM - DATOS DE PRECIPITACIONES Y TEMPERATURA HAN SIDO ESTIMADOS CON ECUACIONES EN FUNCION DE LA ALTURA

CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

MESES

ALTITUD 2854 m.s.n.m.

Análisis de la Humedad Relativa:Esta variable es función de la temperatura y del contenido del vapor de agua en el ambiente; por falta de información dentro de las áreas de estudio, se toma el modelo de variación de esta variable analizada en la cuenca alta del río santa, la misma relaciona promedios anuales de esta variable con altitudes similares a la zona del estudio, con un coeficiente de regresión de 0.576, obteniendo la siguiente relación:

Donde:HR= Humedad Relativa (%)H= Altitud msnm

Aplicando el modelo anterior y considerando la altitud promedio de la zona de los cultivos a 3374 msnm, la Humedad Relativa promedio anual será de 70.14%. Para la distribución mensual de la Humedad Relativa se ha utilizado como estación de referencia la estación de Huaraz ubicado a una altitud de 3080 msnm. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 34

MESES ALTURAmsnm 1ER TERMINO 2DO TERMINO mm m3

ENERO 3374 -119.5789 0.0657 102.09 1020.93FEBRERO 3374 -112.6101 0.0679 116.48 1164.85

MARZO 3374 -48.2794 0.0536 132.57 1325.67ABRIL 3374 -63.2031 0.0394 69.73 797.33MAYO 3374 -39.3183 0.0181 21.75 217.51JUNIO 3374 0.000063973 0.0030939 1.22 12.17JULIO 3374 0.001783 0.001783 6.03 60.27

AGOSTO 3374 0.0021425 0.0021425 7.24 72.44SEPTIEMBRE 3374 1.2857E-11 0.34596 16.62 166.19

OCTUBRE 3374 -87.0087 0.0423 55.71 557.12NOVIEMBRE 3374 -85.0804 0.0424 57.98 579.77DICIEMBRE 3374 -115.8745 0.057 76.44 764.44

CALCULO DE LAS PRECIPITACIONES MEDIAS MENSUALES

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

TERMINOS PRECIPITACION

FUENTE : UNSAM FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

HHR *10*77.321.59 3−+=

Page 55: PERFIL REPRESA

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Con los datos anteriores se procedió a calcular la Evapotranspiración Potencial, los valores de MF se ha calculado haciendo uso de las tablas del texto del Ing. Absalon Vásquez titulado “El Riego” para una latitud de LATITUD: 8º18'41" (zona de cultivos), los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

FACTORES DE CULTIVO (Kc):El coeficiente de cultivo depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada especie y expresa la capacidad de la planta para extraer el agua del suelo en las distintas etapas del período vegetativo. No se expresa en unidades.

CUADRO Nº 35

CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

PAPA 0.89 0.97 0.73 0.24 0.28 0.57 0.89 0.97 0.73 0.24 0.28 0.57CEBADA 0.39 0.55 0.71 0.85 0.86 0.43TRIGO 0.39 0.55 0.71 0.85 0.86 0.43HABA 0.56 0.70 0.79 0.73 0.49 0.49ALFALFA 1.06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.04 1.08MAIZ CHOCLO 0.85 0.77 0.61 0.47 0.66 0.85 0.77 0.61 0.47 0.66FREJOL 0.56 0.70 0.79 0.73 0.49 0.46 0.00Kc PONDERADO 0.762 0.772 0.672 0.519 0.616 0.698 0.548 0.604 0.048 0.042 0.469 0.608

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTAEL RIEGO - PRINCIPIOS BASICOS A. VASQUEZ Y L CHANG - 1992

COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc), PARA EL CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (Etc).MESES

FUENTE : INFORMACION TOMADA DE LA FAO

PARA LAS DOS ALTERNATIVOS DEL PROYECTO

CUADRO Nº 36AREAS TOTALES DE CULTIVO

AREA PLANCULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Ha. CULTIVOS

Has.PAPA 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.205 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.205 410CEBADA 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 160TRIGO 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 0.103 205HABA 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.020 40ALFALFA 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 45MAIZ CHOCLO 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 1065FREJOL 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 75TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.803 0.588 0.588 0.588 0.588 0.626 1.000 2000

CEDULA DE CULTIVOS Y DISTRIBUCION MENSUAL DE AREAS DE CULTIVOS POR HECTAREA

MESES

FUENTE: INFORMACION DE CAMPO TOMADA EN EL AMBITO DEL PROYECTOREPORTE TOMADO DIRECTAMENTE POR LOS AGRICULTORES EN LA REUNION PARTICIPATIVA - SETIEMBRE - 2007

CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

FACTOR DE CULTIVO PONDERADO (Kc_Pnderado)Es el promedio del Kc ponderado en área de siembra, se calcula utilizando la siguiente expresión:

( )∑

∑ ×=

AKcA

ponderadoKc _

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EVAPOTRANSPIRACION REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO (UC)Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en mm/día.

UC = Eto x Kpon

PRECIPITACION EFECTIVA (Pp. Efec.)Durante el proceso de almacenamiento hídrico del suelo, la precipitación pluvial constituye un alto porcentaje (en algunos casos el total) del contenido de agua en el suelo; pero, parte de la lluvia de que dispone la planta para su desarrollo es únicamente una fracción de ésta; la otra parte se pierde por escorrentía, percolación profunda o evaporación.

En este sentido, al volumen de lluvia parcial utilizado por las plantas para satisfacer sus correspondientes necesidades hídricas para su normal desarrollo, se le ha definido como precipitación efectiva (Pp.Efec.).

Existen diversos métodos para estimar la precipitación efectiva, en este caso se adoptará el criterio empírico del WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA), que considera la distribución de la precipitación efectiva de acuerdo al incremento de la misma.

CUADRO No 37DISTRIBUCION WPRS-USAIncremento

de la Precipitación

(mm)

% de la Precipitación

Efectiva

5 030 9555 9080 82

105 65130 45155 25

má de 155 5

Dado que la precipitación es una variable aleatoria, conviene analizar la lluvia total, probabilísticamente, con el objeto de determinar el valor probable de la precipitación que cae. Por eso, se determina la frecuencia o probabilidad de ocurrencia mediante la formula de WEIBULL:

1+=

Nmf

Donde:f= Frecuencia o probabilidad de ocurrenciam= Valor de posición de la lluvia ordenada en forma crecienteN= Número total de valores de precipitación mensual (mm)

La probabilidad de ocurrencia de la lluvia que se adopte, dependerá del valor económico del cultivo, en nuestro caso consideraremos un valor de 75 de probabilidad de ocurrencia.

Page 57: PERFIL REPRESA

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La distribución mensual de la precipitación al 75% de ocurrencia, para la zona de los cultivos, se ha calculado tomando como estación de referencia el de Yanacochaubicado a una altitud de 4350 msnm y luego se ha calculado la precipitación efectiva siguiendo la metodología de la WPRS-USA, los resultados se muestran en los siguientes cuadros:

REQUERIMIENTO DE AGUA (Req)Es la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la Precipitación Efectiva. Se expresa en mm.

Req = UC – P.Efec

REQUERIMIENTO VOLUMETRICO BRUTO DE AGUA (Req Vol Bruto)Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m3/ha.

Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10

EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO (Ef. Riego)Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades.

Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conducción x Ef.Riego Distribución x Ef.Riego Aplicación

REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA (Req. Vol. Neto)Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en lt/s.

Req.Vol.Neto = Req.Vol.Bruto / Ef. RiegoProyecto

NUMERO DE HORAS DE RIEGO (No horas riego)Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas.

MODULO DE RIEGO (MR)

Ef.(gravedad) = 0.44

Ef.(aspersión) = 0.70

Ef.(goteo) = 0.90

Los valores promedio utilizados son:

°×°×

×=horasriegoNdíasmesN

NetoVolqMR3600

1000..Re

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AREA TOTAL DEL PROYECTO (Area Total)Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.

CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA (Q dem)Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos los usuarios. Se expresa en lt/s.

Q dem = Area Total x MR

Los resultados finales se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 38

CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.803 0.588 0.588 0.588 0.588 0.626AREA DEL PROYECTO 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000AREA TOTALCULTIVADA MENSUAL EN Ha. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1606 1176 1176 1176 1176 1251REQUERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:) -0.48 -0.79 -0.89 -0.28 0.24 0.48 0.32 0.37 0.15 -0.20 -0.27 -0.33DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg -956 -1581 -1771 -561 478 968 516 439 174 -241 -312 -417

OFERTA DE AGUA EN lt/seg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

BALANCE OFERTA - DEMANDA -996 -1621 -1811 -601 438 928 476 399 134 -281 -352 -457

DETERMINACION DE LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO EN LT/SEG, DE LOS CULTIVOS EN FUNCION A LA CEDULA DEL PROYECTOPROYECTO ALTERNATIVO 01 y 02

MESES

FUENTE: GUIA METODOLOGIGA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2003CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.

CUADRO Nº 39

CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.SUPERFICIE DE CULTIVO POR Ha. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.803 0.583 0.583 0.583 0.583 0.621AREA DEL PROYECTO 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400AREA TOTALCULTIVADA MENSUAL EN Ha. 400 400 400 400 400 400 321 233 233 233 233 248REQUERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:) -0.37 -0.61 -0.68 -0.39 0.18 0.37 0.25 0.29 -0.11 -0.43 -0.20 -0.26DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg -147 -243 -272 -154 74 149 79 67 -26 -101 -48 -64

OFERTA DE AGUA EN lt/seg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

BALANCE OFERTA - DEMANDA -187 -283 -312 -194 34 109 39 27 -66 -141 -88 -104

DETERMINACION DE LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO DE LOS CULTIVOS EN FUNCION A LA CEDULA DEL PROYECTOCUADRO Nº 11 - PROYECTO ALTERNATIVO 02

MESES

FUENTE: GUIA METODOLOGIGA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2003CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.

La demanda total de agua se calculará para un área inicial de 200 Has en el año 0, incrementándose esta área a 2000 Has, entre áreas de cultivo incorporadas; de acuerdo a la incorporación de áreas irrigadas propuesto en función al tipo de cultivo y las intenciones de siembra obtenidas de las entrevistas practicadas a los beneficiarios durante la visita de campo, los resultados se muestran en los siguientes cuadros:

4.2. ANALISIS DE LA OFERTAa).- La infraestructura actual para irrigación esta dada por los canales existentes en regular estado de conservación, que captan las aguas tanto aguas arriba de la unión de las quebradas de Yanacocha, de Chiquian, considerada como los afluentes del río Pativilca, la disponibilidad hídrica es de 40 lit/seg. La que no alcanza para la creciente demanda de agua que requiere la zona

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Para la oferta del proyecto, se ha calculado siguiendo una metodología hidrológica: para lo cual se ha generado las precipitaciones 75% para la microcuenca Yanacocha y Tucutomando como referencia las precipitaciones producto de la regionalización de las estaciones de Yanacocha por ser la estación mas cercana y de similar altitud de la zona de las lagunas, luego se ha calculado la precipitación autilizar en al formula rtecional

C.-METODO DE LA FORMULA RACIONALPara aplicar el siguiente método empírico debe realizarse el siguiente trabajo de gabinete:

1-Determinar el área de influencia de la cuenca en héctareas.2-Estimar una intensidad de lluvia máxima ( mm/h ) 3-Aplicar cálculos con la fórmula racional

Q= C * i * A / 360Q: Caudal máximo de escorrentia que provocara una máxima avenida. (m3/s )uCoeficiente de escorrentiaA: Area de influencia de la cuenca.(ha) ( < 13 has )i: intensidad máxima de lluvia (mm/h)Q: Caudal máximo de escorrentia que provocara una máxima avenida. (m3/s )uCoeficiente de escorrentiaA: Area de influencia de la cuenca.(ha) ( < 13 has )i: intensidad máxima de lluvia (mm/h)Coeficiente escorrentia (C):A cultivos generales en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % )

B cultivos generales en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % )C cultivos de pastos en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % )D cultivos de pastos en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % )E cultivos de bosques en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % )F cultivos de bosques en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % )G areas desnudas en topografía ondulada ( S = 5 a 10 % )H areas desnudas en topografía inclinada ( S = 10 a 30 % )

indicar la letra correspondiente al coeficiente seleccionadocoeficiente escorrentia adoptado ( C ) : C = 0.36

Area de la cuenca adoptada ( A ) = 475.89 hasintensidad máxima de lluvia adoptada ( i ) = 4 mm/h800

Caudal máximo: Qmax=C* i * A / 360 = 1.90 m3/sCAUDAL PROMEDIO SELECCIONADO Qprom= 1.90 m3/s

Es decir se requiere de una semana de lluvia durante el dia y la noche para llenar la represa.

Luego con el caudal máximo adoptado se ingresara nuevamente en la formula de Manning y se hallara el nuevo valor de la altura de agua de máximas avenidas.

Qmax. = A * (A/P)^(2/3) * S^(1/2) / n

Qmax.= A^(5/3) * S^(1/2)/ P^(2/3) * n

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b),.- Dificultades o problemas que impidan que la entidad oferente prevea el servicioLas coordinaciones realizadas con al Región Ancash, han permitido que este proyecto esté considerado en la planificación de inversiones del presente año, lo que asegura su financiamiento y ejecución, ésta disponobilidad de aprobación por el Gobierno Regionalelimina las posibles dificultades que se pudieren presentar para su financiamiento. Además esta garantizada la oferta del servicio, dado que solamente se necesita de una demana de lluvia promedio de baja intensidad, caso mas critico de un invierno moderadoNo existen factores de producción que generen restricciones de la oferta, existe una disposición plena de los usuarios para integrarse a los cursos de capacitacion para la operación y el mantenimiento del “represamiento de las lagunas de Yanacocha y Tucu, los mercados para la venta de la producción son los ya conocidos desde años anteriores y cada vez mas crecientes de productos agropecuarios.La infraestructura menor de riego existente, tiene la capacidad suficiente para distribuir el agua del represamiento Yanacocha, las canalizaciones de derivación y distribución se encuentran en buen estado de conservación, por los periodicos trabajos de mantenimiento realizado por la junta de regantes. Los terrenos considerados para la incorporación de cultivos bajo riego, son los de clase I, II, III y IV, es decir de buena apttud para la agricultura, no siendo este un factor limitante en la producción considerada en el presente proyecto.

c).- Oferta Optimizada

No se ha hecho el análisis de la Oferta Optimizada ya que la infraestructura existente se encuentra en regular estado de conservación que no requiere de una atención, en cuanto a la organización, los beneficiarios están organizados en comités de regantes la distribución del agua se lleva acabo con normalidad y que no requiere mejoramiento alguno, la asistencia técnica es nula por parte del Ministerio de Agricultura, la Agencia Agraria de Bolognesi no cuenta con el personal necesario por lo que será nula la asistencia en la zona del proyecto y no se considera para los efectos de optimización.

4.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA

4.3.1. Los Servicios que serán Demandados por el ProyectoLos servicios que serán potencialmente demandados al proyecto se calculan como la diferencia entre la cantidad demandada en la situación con proyecto y la cantidad ofrecida en la situación sin proyecto. Para el presente proyecto se calculará como la diferencia entre la cantidad de agua demandada por mes en el año 5 del proyecto

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(año crítico) menos la cantidad ofertada por las quebradas de Yanacocha y Tucu, afluentes del río Pativilca en la altura de 2600 m.s.n.m., los resultados se muestran en los cuadros siguientes:

CUADRO Nº 40

CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

AREA CULTIVADA POR MES (Has.) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.803 0.588 0.588 0.588 0.588 0.626Kc PONDERADO 0.762 0.772 0.672 0.519 0.616 0.698 0.548 0.604 0.048 0.042 0.469 0.608EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL (m3/mes/Ha). 565.5 484.1 557.4 496.8 536.3 483.0 493.5 522.3 517.1 592.9 544.0 559.4EVAPOTRANSPIRACION REAL (m3/mes/Ha). 431.1 373.7 374.6 407.9 330.6 336.9 270.2 315.5 225.0 274.7 255.2 340.1PRECIPITACION EFECTIVA (m3/mes/Ha) 765.7 873.6 994.3 598.0 163.1 9.1 45.2 54.3 124.6 417.8 434.8 573.3DEFICIT DE HUMEDAD (m3/mes/Ha.) -334.6 -499.9 -619.7 -190.1 167.5 327.8 225.0 261.1 100.4 -143.2 -179.6 -233.2EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO 40% 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448 0.448REQUERIMIENTO DE AGUA (m3/mes/Ha.) -747.0 -1115.9 -1383.2 -424.3 373.8 731.6 502.3 582.9 224.1 -319.6 -400.9 -520.6NUMERO DE DIAS DEL MES 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31NUMERO DE HORAS DE JORNADA DE RIEGO 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14REQUERIMIENTO DE AGUA (lts/seg/Ha:) -0.478 -0.791 -0.885 -0.281 0.239 0.484 0.321 0.373 0.148 -0.205 -0.265 -0.333

DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO (lts/seg/Ha.) -0.478 -0.791 -0.885 -0.281 0.239 0.484 0.258 0.219 0.087 -0.120 -0.156 -0.208

FUENTE: GUIA METODOLOGIGA PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE RIEGO MENOR 2003CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA.

DETERMINACION DE LA DEMANDA DE AGUA DE RIEGO DE LOS CULTIVOS

MESESPROYECTO ALTERNATIVO 01 y 02

EFICIENCIA DE CAPTACION 80%, EFICIENCIA DE CONDUCCION 80%, EFICIENCIA DE APLICACIÓN 70%, EFICIENCIA DE RIEGO 45.00%

CUADRO Nº 41

CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

DEMANDA DE AGUA EN lt/seg -956 -1581 -1771 -561 478 968 516 439 174 -241 -312 -417

OFERTA DE AGUA EN lt/seg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

BALANCE OFERTA - DEMANDA -996 -1621 -1811 -601 438 928 476 399 134 -281 -352 -457

DETERMINACION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA MENSUAL DE AGUA DE RIEGO EN FUNCION A LA CEDULA DE CULTIVO DE LOS PROYECTOSPROYECTO ALTERNATIVO 01 y 02

MESES

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GRAFICO N° 09

BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA MENSUAL DE AGUA EN lt/seg - PORYECTO ALTERNATIVO 01

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

MESES DEL AÑO

OFE

RTA

Y D

EMA

ND

A M

ENSU

AL

DE

AG

UA

EN

lt/s

eg

DEMANDA DE AGUA EN lt/seg -12 -115 -208 1 162 221 126 106 39 8 8 13

OFERTA DE AGUA EN lt/seg 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

4.3.2. Las metas Globales y Parciales de Cada Proyecto AlternativoEl calculo de la disponibilidad del recurso hídrico, que son las descargas mensuales, para la zona en estudio, ha sido necesario utilizar modelos de Balances que consideran la precipitación como el total de agua disponible y después estimar la evapotranspiración, escorrentía superficial y la interrelación entre las aguas superficiales, por cuanto no se cuenta con estaciones de aforo en la zona en estudio, así como en cuencas vecinas o cercanas. Por lo que se ha tenido que realizar la regionalización de datos hidrologicos.El área de la cuenca de aporte hacia la presas donde se proyectan, es de 475.89has. Para la generación de los caudales mensuales, se han tomado los datos de precipitación de la estación Yanacocha que se encuentra ubicada en la vertiente occidental

Para la evaluación del volumen de almacenamiento, es necesario tener un conocimiento de las características físicas del vaso de almacenamiento. Esto se resume por medio de las curvas Elevación vs. Area y Elevación vs. Volumen,.

- PRESA YANACOCHA Y TUCU: Según el balance oferta – demanda y la topografía del vaso de la laguna lachog, el volumen a almacenar en la presa lachog es de 2000000 m3 de agua.

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4.4.0.-PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Se han considerado dos alternativas tecnicas de solución, ambas son eficientes, la diferencia entre ellas es el tipo de material, la alternativa ganadora es el dique de enrrocado, justamente la que presenta mayores bondades de seguridad frente al dique de concreto, que si bien es segura en condiciones dinamicas generalmente fallan cuando se encuentran en condiciones saturadas de humedad. En cambio el enrrocado es mas consistente para condiciones dinámicas así como para condiciones saturadas de humedad y son las que menos fallan según las estadisticas del ICOLD (Comité Internacional de Grandes Presas), siendo las ideales para represas ubicadas sobre centros poblados.En ambas alternativas se ha previsto los medios de darle seguridad al embalse y evitar así potenciales riesgos de falla, uno de ellos es la instrumentación y vigilancia del dique y el otro es el medio de comunicación para informar a un comité especializado de seguridad ciudadana, conformada por autoridades locales, las que se encargarán de comunicar a la ciudadania de cualquier eventualidad.La tecnología del material a utilizar es la más adecuada por ser ambas alternativas las de mejor rendimientoEL proceso constructivo es el indicado para construcción de presas, que es un metodo especial y especifico para diques, que no debe de ignorarse durante el proceso constructivo.El tamaño optimo alcanzado esta dado por la altura de embalse versus área de almacenamiento. Capaz de cubrir la demanda considerada en el presente proyecto . Ademas se ha considerado la capacidad de rendimientod e la cuenca tributaria, que es capaz de llenar el ambalse.

Etapa constructiva1º.- Se procederá a realizar la limpieza del area a construir, retirando la materia

organica, malezas y otros materiales no adecuados para la construcción2º.- Construcción de la cimentación de la pantalla impermeable, paralelo con la tubería

de conducción la que debe de tenerse cuidado en el cruce, que es ahí donde

GRAFICO Nº 09: ALTURA-AREA-VOLUMENLAGUNA DE YANACOCHA

4000

4004

4008

4012

4016

4020

4024

4028

4032

0 20 40 80 100 120 140 160 180

VOLUMEN (miles m3)

020406080100120140160180

AREA (miles m2)

VOLUMEN AREA

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debe de ser reforzada con concreto armado para evitar fisuras o rajaduras causadas por la vibración del agua.

3º Construcción del sistema de salida del agua (tubería de conducción de agua)4º Instalación del sistema de instrumentación5º Construcción del dique de material flexible6º Construcción del sistema de vigilancia7º Colocación del material de transición8º Instalación de la pantalla imprmeabilizante9º Construcción de las demás obras complementarias10º programa de carga de la presa con el personal técnico capacitado.10º Mitigación del impacto ambiental.

Adicionalmente en la Municipalidad distrital debe estar el Reglamneto de operación manejo y vigilancia de la presa y que debe de ser de conocimiento de toda la comunidad beneficiaria, cada usuario será un vigilante y estará capacitado para la inspección visual. En el maual de operación anexo al expediente tecnico se indicara el proceso operativo de la presa.

La vida util del proyecto se estima en no menor de 40 años, culminada su operatividad se debe proceder al cierre de la misma.

Metas a ser cubiertas.- En ambas alternativas las metas a ser cubiertas es la incorporación de 2000 hectaras de cultivo bajo riego y el mejoramiento de 215 has cultivadas actualmente

Organización y Gestión.- Es este tema de bastante importancia para la buena marcha de este sistema de irirgación, se fortalecera el sistema de organización existente, para garantizar la eficiencia del sistema,

El expediente tecnico debe de reflejar la capacidad tecnica del “Presólogo” de plantear las alternativas de construcción capas de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento, así como la economia de su construcción., tácitamente, se requiere de la intervención de un especialista en geologia, mecanica de suelo hidrologia e hidraulica. Todos ellos guiados por el Presólogo..

Alternativa 1:

a) Caja de captación.

Se construirá una caja de captación de concreto simple f´c=175 kg/ cm2. En la cual se inserta la línea de tubería, al inicio de la tubería se colocará una rejilla de fierro con malla galvanizada de 1” de espaciamiento, para no permitir el paso de sólidos de diámetros menores

b) Línea de tubería.

Se instalará una línea de tubería de PVC clase iso de 14” de diámetro tipo espiga–campana el punto inicial estará insertado en la caja de captación, previamente se acondicionará la zanja con material compactado respetando el nivel de la rasante, posteriormente se cubrirá con material compactado en capas de 20 cm. Previamente se realizará la prueba hidráulica para garantizar su optima instalación.

c) Caja de válvulas.

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Se construirá 01 caja de válvulas de concreto armado f´c=175 kg/ cm2, incluye la instalación de una válvula de compuerta de F° de brida Mazza de 12” la línea de tubería atraviesa la caja y concluye en una cámara de disipación de energía de concreto armado de las mismas características que la caja de válvulas.

d) Cuerpo de presa.

Se construirá el cuerpo de presa con material seleccionado y compactado conformando los taludes 1.7H:1V, tanto en la cara interior y 1.5H:1V en la cara exterior.

e) Cortina Impermeable

Se colocará una cortina impermeable de geosintéticos compuesta de dos capas, una capa de esponja de alta densidad y una de geosintetico Hdpe.Después de varios años se estima en 05 años cuando ya se haya estabilizado el lecho de la laguna, se procederá a colocar una capa de piedra lajas sobre la geomembrana para su protección de daños por acción de la mano del hombre

f) Aliviadero de demasías

Se construirá con concreto armado de 175 kg/cm2 al igual que el canal de salida y la estructura de entrega a la quebrada.

g) Construccion de la trocha carrozable de 6 Km para el traslado de materiales hacia la represa

Alternativa 2:

a) Caja de captación.

Se construirá una caja de captación de concreto simple f´c=175 kg/ cm2. En la cual se inserta la línea de tubería, al inicio de la tubería se colocará una rejilla de fierro con malla galvanizada de 1” de espaciamiento, para no permitir el paso de sólidos de diámetros mayores.

b) Línea de tubería.

Se instalará una línea de tubería de PVC clase 12 de 14” de diámetro tipo espiga –campana el punto inicial estará insertado en la caja de captación, previamente se acondicionará la zanja con material compactado respetando el nivel de la rasante, posteriormente se cubrirá con material compactado en capas de 20 cm. Previamente se realizará la prueba hidráulica para garantizar su optima instalación.

c) Caja de válvulas.

Se construirá 01 caja de válvulas de concreto armado f´c=175 kg/ cm2, incluye la instalación de una válvula de compuerta de F° de brida Mazza de 12” la línea de tubería atraviesa la caja y concluye en una cámara de disipación de energía de concreto armado de las mismas características que la caja de válvulas.

d) Cuerpo de presa.Se construirá el cuerpo de presa de concreto, en talud de 1.5H/1V interior y 1.0H/1V exterior se usará tierra de las canteras ya fijadas en la fase de exploración, que disminuyan el costo de traslado,.

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e) Pantalla impermeable de Geosintetico hdpe 3MM

Se colocara como pantalla impermeabilizante geosintetico de polietileno de alta densidad de 3.00 mm de espesor.la que protegerá al material suelto.

f) Aliviadero de demasías

Se construirá con concreto ciclópeo de 175 kg/cm2 al igual que el canal de salida y la estructura de entrega a la quebrada.

g) Construccion de la trocha carrozable de 6Km, para trasladar materiales hacia la presa

4.4.1. LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACION

4.4.1.1.Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas.Condiciones externas: Se ha previsto la capacitación a los comités de regantes y beneficiarios. Para esto, se propone la disponibilidad del personal de la Administración Técnica del Distrito de Riego de Bolognesi

Otra condición externa a considerar son las condiciones climáticas a la hora de construir, lo que podría afectar a la obra en proceso.

Estas son condiciones externas necesarias para la implementación del proyecto.

Condiciones Internas: Se ha establecido que el presente proyecto una vez aprobado será financiado por el Gobierno Regional de Ancash. Dado que se encuentra la disponobilidad de ser considerados en el presenrte año.

4.4.1.2 Identificar las actividades asociadas con cada proyecto alternativo:

Se han identificado las actividades que se desarrollaran para la implementación de cada proyecto alternativo, con su respectivo tiempo de duración, estas se resumen en los siguientes cuadros:

CUADRO Nº 42ALTERNATIVA Nº 01

ACTIVIDADES DURACIONFASE I PRE INVERSION 2 MESES

EXPEDIENTE TECNICO 2 MESES

FASE II INVERSION 05 MESES

ETAPA 011. Represamiento de la laguna de Yanacocha y Tucu 3MESES2. pantalla impermeabilizante 1 MESES3. Construccion de Trocha Carrozable 03 MESES4. Mitigación de Impacto Ambiental 1 MESES5. Capacitación 0.5 MESES

FASE III POST INVERSIONOPERACIÓN Y MANTENMIENTO 40 AÑOS

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CUADRO Nº 43ALTERNATIVA Nº 02

ACTIVIDADES DURACIONFASE I PRE INVERSION 2 MESES

EXPEDIENTE TECNICO 2 MESES

FASE II INVERSION 05 MESES

ETAPA 011. Represamiento de la laguna de lYanacocha y Tucu 3MESES2. pantalla impermeabilizante 1 MESES3. Construccion de Trocha Carrozable 03 MESES4. Mitigación de Impacto Ambiental 1 MESES5. Capacitación 0.5 MESES

FASE III POST INVERSIONOPERACIÓN Y MANTENMIENTO 40 AÑOS

4.4.2. PROGRAMA DE CAPACITACION

Objetivos:1. Normar el desarrollo de la capacitación en lo que respecta a la sostenibilidad de los

proyectos de riego menor. 2. Establecer las responsabilidades de los agentes capacitadores. 3. Establecer la duración de la capacitación.

Estrategia de Capacitación:La capacitación es un proceso dinámico que enseña al participante a enfrentar sus problemas, superarlos y enfrentar otros nuevos problemas que requerirán igual decisión. Por esta razón la capacitación deberá tener un enfoque participativo, es decir, que en este proceso se introducen cambios de conductas y actitudes. Esto con el fin de coadyuvar a la sostenibilidad de los proyectos de riego menor.Para lograr éxito en este proceso, los participantes deben ser motivados para asumir la responsabilidad de su propia experiencia de aprendizaje, siendo que un elemento clave de la motivación es lograr una fuerte autoestima en ellos, la cual deberá ser construida durante el proceso de capacitación.

En la mayoría de los casos se encuentran grupos de participantes con diferentes necesidades de capacitación. El capacitador debe tomarlas en cuenta y promover un aprendizaje significativo. En este contexto los participantes aprenden mejor cuando se sienten activamente involucrados en el proceso de aprendizaje y suficientemente motivados.

Con este marco de referencia el Capacitador deberá:

• Partir de experiencias concretas; induciendo a que los beneficiarios participen abiertamente en nuevas experiencias.

• Ser observador y reflexivo; orientado a los participantes a observar y reflejar las experiencias desde muchas perspectivas diferentes.

• Incluir conceptos; resultado de las observaciones objetivas, demostraciones.

Para la capacitación de adultos hay que respetar lo siguiente:

• Los Participantes son aprendices voluntarios, rinden más cuando ellos mismos han decidido asistir a la capacitación, tienen derecho a decidir si el tema a tratar es importante para ellos.

Page 68: PERFIL REPRESA

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• Los Participantes llegan con intención de aprender, pero si el Capacitador no se apoya en Técnicas de motivación, éstos no prestan atención o se retiran.

• Los Participantes pueden apoyarse entre ellos para aprender, por eso hay que promover la socialización de sus experiencias para que la capacitación sea eficiente.

• Los Beneficiarios aprenden mejor en ambientes de participación activa, cuando el contexto de la capacitación se basa en su realidad acercándose a sus experiencias vitales.

Metodología Participativa:

Nuestra metodología promueve un desarrollo de capacidades y habilidades de los beneficiarios para que éstas canalicen y mantengan un proceso de desarrollo sostenible basado en el impacto social de los Proyectos.

El método adecuado para que los beneficiarios sean conscientes del proceso que conduce a la toma de decisiones y ejecución de actividades, es la participación plena, esto induce a que todos los beneficiarios participen directamente en la planificación, ejecución y evaluación de sus planes.Se sustenta en el uso de técnicas para que la gente participe; o para animar, desinhibir o integrar a los participantes; o para hacer más sencillos y comprensibles los temas o contenidos que se quieran tratar y se caracteriza porque es:

Flexible.- Porque reconoce las características individuales, culturales y lingüísticas de los participantes, así como sus diversas experiencias, necesidades e intereses. Los Participantes no aprenden de la misma manera, ni con el mismo ritmo.

Horizontal.- Porque tiene un valor normativo, es decir que los participantes aprendan unos de otros y el Capacitador aprende de los participantes; intercambiando, compartiendo, confrontando, debatiendo soluciones o ideas en un aprendizaje compartido. Evitar las exposiciones verbalistas de datos con mero fin informativo.

Práctica.- Porque se aprende haciendo; del esfuerzo de todos los Participantes y la colaboración entre ellos resulta el trabajo total; poniendo especial énfasis en la participación de la mujer y cuidado del medio ambiente.

Integradora.- Porque atiende el desarrollo pleno del Participante (cognitivo, afectivo y motriz) fundamentalmente una sólida formación en valores humanos como la solidaridad, ayuda mutua trabajo social.

Factores que influyen para que el Capacitador tenga resultados exitosos en el proceso de aprendizaje:

• Dominar el tema a tratar. Esto genera confianza en el mismo y en los demás. • Conocer la realidad y respetar sus expresiones culturales.• Conocer el Nivel de los Participantes para ser flexible y responder a sus necesidades. • Emplear adecuadamente los recursos didácticos necesarios para cada reunión de trabajo

(Manuales, módulos, rotafolios, papelógrafos, herramientas de trabajo en obra etc.).• Aplicar la metodología de acuerdo a la realidad.• Desarrollar técnicas de motivación adecuadas.

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Pasos para desarrollar la Metodología Participativa:

Los pasos metodológicos, a seguir para desarrollar la metodología Participativa son coherentes con las etapas del proceso de aprendizaje:

Pasos Metodológicos Etapas del Proceso de Aprendizaje

• Enunciar objetivos • Expectativa• Motivación • Atención

• Codificación• Memorización

• Desarrollo del tema • Recuperación• Generalización

• Evaluación • Ejecución• Retroalimentación • Reforzamiento

Responsables de llevar a cabo este Proceso:

Capacitador Social.- quien capacitará en el aspecto social a los beneficiarios de los proyectos.Capacitador Técnico.- que capacitará a los beneficiarios en lo que respecta a la operación y mantenimiento de la infraestructura construida.Duración y programación de la Capacitación:

CUADRO No 44CRONOGRAMA DE CAPACITACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS DE

SISTEMAS DE RIEGO1o mes

SemanasETAPAS1 2 3 4 1

CAPACITADOR TECNICOORGANIZACIÓN Y PRODUCCION1. Producción y Productividad en base de riego 6hrMANEJO Y CONSERVACION1. El Sistema de Riego (partes y funciones) 6hr2. Planes de Cultivo y Riego 6hr3. Operación y Mantenimiento del Sistema y áreas a irrigar 6hr4. Manejo y Conservación de Cuencas 6hrCAPACITADOR SOCIALRECURSOS1. El agua 6hr2. Suelos 6hr3. Las plantas 6hrMEDICIONES1. Métodos sencillos para nivelación de tierras 6hr2. El Clima 6hrORGANIZACIÓN Y PRODUCCION1. Organización de las Juntas AdministradorasNOTA:El Capacitador Técnico capacitará en 05 semanas, desarrollando cada tema en 03 días ínter diarios por semana empleando 02 horas por díaEl Capacitador Social capacitará en 06 semanas, desarrollando cada tema en 03 días ínter diarios por semana empleando 02 horas por día

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4.5. LOS COSTOS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO4.5.1. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

COSTOS SIN PROYECTONo se han consignados costos en la situación sin proyecto, por que no se ha tenido ninguna intervención en la laguna lachog

COSTOS DE INVERSION CON PROYECTOPara estimar los costos de inversión se ha seguido la siguiente metodología:Para el presupuesto de obra, los metrados se han estimado de los prediseños cuyos planos se adjuntan en los anexos, para el cálculo de los precios unitarios se han tomado los precios de materiales incluido el IGV y el precio de la mano de obra es de la zona del proyecto así como los rendimientos. El presupuesto de obra se ha disgregado en sus componentes por insumos tales como materiales y equipos nacionales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada que nos permitirá calcular los costos a precios sociales.Para el cálculo del costo de mitigación de impacto ambiental se ha estimado las actividades mínimas a considerar, y los costos unitarios se han tomado de proyectos similares.

Para el cálculo de los costos de capacitación se ha tomado en cuenta la metodología planteada y la programación de las actividades de capacitación.

A.1. ALTERNATIVA 1: REPRESA YANACOCHA Y TUCU DIQUE DE ENROCADO CONPANTALLA IMPERMEABILIZANTE DE GEOMEMBRANA HDPE 3mm

A.2. ALTERNATIVA 2: REPRESA YANACOCHA Y TUCU DIQUE DE TIERRA CON PANTALLA IMPERMEABILIZANTE DE GEOMEMBRANA HDPE 3mm

Page 71: PERFIL REPRESA

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CUADRO Nº 45 PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA 01

REPRESA YANACOCHA Y TUCU

No. TIPO UNITARIO TOTAL-

1..- TRABAJOS PROVISIONALES01.01.00.- CAMPAMENTO DE MADERA CON TECHO DE CALAMINA 60.96280408 12,192.56

Material nacional 9,263.89 1 24.00 Kg Clavos para calamina 8 192.93 1 36.00 Clavos para madera c/cabeza 3" 6.5 234.00 1 1440.00 Pie2 Madera tornillo 5 7,200.00 1 96.00 Planchas Calamina 14 1,344.00 1 0.10 %MO Herramientas manuales 2,929.57 292.96 1 Remuneraciones 2,929.57 1 80.00 H - Hombre Operario 10.38 830.40 1 80.00 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 761.60 1 160.00 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 1,337.57

01.02.- CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60 M 1,184.85 1,076.45

Material1 0.8 KG Clavos para madera 3" 6.5 5.20 1 24 pz Perno exagonal de 3/4"x6" 2 48.00 1 6 u madera eucalipto rollizo 4"x4.5m 40 240.00 1 24 p2 Madera tornillo 5 120.00 1 22 m2 vaner sintetico 30 660.00 1 0.03 %MO Herramientas manuales 108.40 3.25 1 Remuneraciones 108.40 1 4.00 H - Hombre Operario 10.38 41.52 1 8.00 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 66.88

02.- OBRAS PRELIMINARES02.01.0.- TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

11,615.32 1 Material nacional 6,493.98 1 445.0000 Unidad Estacas de madera 3.00 1,334.55

8740 90.2500 gl pintura esmalte sintetico 35.00 3,158.75 93.4500 bolsa yeso de 28 kg 3.00 280.16 195.8600 H - Maquina Teodolito 8.00 1,566.88

0.03 %MO Herramientas manuales 5,121.34 153.64 Remuneraciones 5,121.34

130.805 H - Hombre Topografo ( Calificada ) 15.00 1,962.08 110.805 hh oficial 9.52 1,054.86 241.950 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 2,104.40

02.02.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOequipo 17,442.28

2.000 Est. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION CAMION VOLQUETE 6X4.33HP 10M3721.14 1,442.28 2.000 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION TRACTOR ORUGA 190-240 HP4,000.00 8,000.00 2.000 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP4,000.00 8,000.00

02.03.- LIMPIEZA Y DESBROCE 13,530.10 Material nacional 56.60

0.05 %MO Herramientas manuales 1,192.70 56.60 Remuneraciones 1,192.70

142.67 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 1,192.70 Equipo 12,280.80

36.12 hh tractor de orugas 190-240 hp 340.00 12,280.80

03.00.- DIQUE DE ENRROCADO03.01.00.- VOLADURA DE ROCA EN CANTERA 663,360.79

material 206,139.12 1 8,305.00 m mecha naranja 1.50 12,457.50

20,000.00 u fulminante 1.50 30,151.11 6,185.00 kg dinamita 25.00 154,625.00

ANEXO A - 01REQUERIMIENTOS, COSTOS UNITARIOS Y TOTALES, DE INVERSION POR PROYECTO ALTERNATIVO

PROYECTO ALTERNATIVO 01 DIQUE DE ENRROCADO

ACTIVIDADUNIDADES

DESCRIPCIONCOSTO EN SOLES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE IRRIGACIONI.- REPRESA YANACOHA Y TUCU

Page 72: PERFIL REPRESA

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12.56 u barreno 400.00 5,024.00 0.03 % herramientas manuales 129,383.67 3,881.51

equipo 327,838.00 2,366.62 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 120.00 283,994.40 2,192.18 hm martillo neumatico 21 kg 20.00 43,843.60

Remuneraciones 129,383.67 2,392.18 hh Operario 10.38 24,830.83 2,123.59 hh Oficial 9.52 20,216.58 2,045.59 hh oficial controlador 9.52 19,474.02 2,145.59 hh perforista oficial 10.38 22,271.22 5,094.62 hh Peon 8.36 42,591.02

03.02..- CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA Ø 0.3-0.6M339,728.04

material nacional 264.10 0.05 herramientas manuales 5,282.00 264.10

equipo 334,214.46 1,150.00 hm camion volquete 6x4.330hp 10 m3 175.00 201,734.46 576.00 hm cargador sobre llantas 160-195 hp 3.5 yd3 230.00 132,480.00

remunaraciones 5,282.00 556.00 hh oficial 9.50 5,282.00

199,104.62 Material nacional 2,481.30

1 0.03 %MO Herramientas manuales 31,097.72 961.30 1,520.00 m3 agua 1.00 1,520.00

Equipo 165,525.60 486.84 hm tractor de orugas de 190-240 hp 340.00 165,525.60

Remuneraciones 31,097.72 478.84 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 4,970.36 478.84 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 4,558.56

2,580.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 21,568.80

115,412.98 Material nacional 112,777.29

1 2,595.60 Bolsa Geomembrana hdpe 3 mm 40.00 103,910.06 2,520.00 m3 equipo de instalacion 3.50 8,820.00

0.03 %MO Herramientas manuales 1,574.30 47.23 Remuneraciones 2,671.62

50.40 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 523.15 50.40 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 479.81 199.60 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 1,668.66

03.05.- MATERIAL DE TRANSICION DE BASE A GEOMEMBRANA 54,302.03 1 material nacional 50,661.29

1,260.00 m2 material selecionado para transicion 40.00 50,551.98 0.03 % herramientas manuales 3,643.44 109.30

remuneraciones 3,643.44 97.80 hh operario 10.38 1,015.16 100.80 hh oficial 9.52 959.62 199.60 hh peon 8.36 1,668.66

41,188.85 Material nacional 224.00

1 0.03 %MO Desgaste de herramientas 7,464.58 224.00 equipo 33,638.13

97.90 hm cargador retroexcavador 62 hp 1 yd3 340.00 33,638.13 Remuneraciones 7,464.58

97.91 hh operario 10.38 1,016.31 97.91 hh oficial 9.52 932.07 659.83 hh Peon (No calificada ) 8.36 5,516.21

04.02.- EXCAVACION CORTE EN TERRENO ROCOSO 8,406.73

Material nacional 4,719.54 1 397.50 ml Mecha naranja 1.50 604.24

397.50 Unidad Fulminante 1.50 596.25 0.00 kg Anfo 10.00 -

131.25 kg Dinamita 25.00 3,281.25 0.53 Unidad Barreno 5·x7/8" 400.00 212.00 0.03 % herramientas manuales 860.24 25.81

Equipo 2,826.95 17.68 hh Compresora neumatica196 hp 120.00 2,121.06

03.04.- PANTALLA IMPERMEABILIZANTE DE GEOMEMBRANACOSTO UNITARIO S/, 133.23/M3 - METRADO 4.40 M3

03.03.- .- CONFORMACION DE DIQUE DE ENRROCADO

04.01.- EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL04.00.- CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE

Page 73: PERFIL REPRESA

73

35.29 hh Martillo neumatico 21 kg 20.00 705.89 remuneraciones 860.24

17.87 hh Operario 10.38 185.46 8.82 hh Oficial 9.52 83.99 70.67 hh peon 8.36 590.78

54,441.22 Material nacional 24,169.28

1 234.50 Kg Clavos 6.50 1,524.12 243.00 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 1,579.50

4,031.50 Pie2 Madera tornillo 5.00 20,157.50 0.03 %MO Herramientas manuales 30,271.94 908.16

Remuneraciones 30,271.94 1,245.00 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 12,923.10 1,270.00 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 12,090.40 629.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 5,258.44

197,582.27 Material nacional 142,629.96

1 610.70 m3 hormigon 60.00 36,649.70 222.60 m3 piedra grande 60.00 13,356.04

4,452.30 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 91,272.15 0.03 %MO Herramientas manuales 45,069.04 1,352.07

equipo 9,647.56 371.06 hm mezcladora de concreto 9-11 hp 26.00 9,647.56

Remuneraciones 45,069.04 812.00 H -Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 8,428.56 842.00 H -Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 8,015.84

3,424.00 H -Hombre Peon (No calificada ) 8.36 28,624.64

7,466.24 Material nacional 6,138.63

1 81.60 Kg Alambre negro N° 16 3.36 278.00 1,455.20 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 5,820.80

0.03 %MO Herramientas manuales 1,327.61 39.83 Remuneraciones 1,327.61

61.90 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 642.52 54.40 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 517.89 20.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 167.20

13,350.72 Material nacional 10,945.22

1 266.00 ML Geomembrana Hdpe 3mm 40.00 10,666.90 66.50 ml instalacion geomembrana 3.10 206.15 0.03 % herramientas manuales 2,405.49 72.16

Remuneraciones 2,405.49 85.12 hh Operario ( Calificada ) 10.38 883.55 85.12 hh Oficial ( No calificada ) 9.52 810.34 85.12 H - H Peon (No calificada ) 8.36 711.60

05.01.01.- EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA COMPACTA 821.18 Material nacional 33.63

1 0.03 %MO Herramientas manuales 787.55 33.63 Remuneraciones 787.55

8.38 hh operario 10.38 86.98 83.80 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 700.57

05.01.02.- EXCAVACION EN ROCA576.51

1 materiales nacionales 78.00 11.25 ml mecha naranja 1.20 13.65 11.25 und fulminante 1.00 11.25 2.45 kg dinamita 21.00 51.45 1.20 und barreno 0.07 0.08 0.03 % herramientas nacionales 52.04 1.56

equipo 446.47 4.00 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 120.00 421.58 1.24 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 24.89

remuneraciones 52.04 1.8666 hh oprerario 10.38 19.38

04..05.- ACERO EN VIGAS FY = 4200 Kg/Cm2 EN REFUERZO SALIDA TUBERIA

04..04.- CONCRETO FC= 175 Kg/Cm2 + 30% PG ( cimentacion anclaje geomembrana)

04..03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

05.01.- TOMA DE CAPTACION

04..06.- ANCLAJE DE CORTINA IMPERMEABILIZANTE

05.00.- OBRAS DE TOMA

Page 74: PERFIL REPRESA

74

1.246 hh oficial 9.52 11.86 2.4889 hh peon 8.36 20.81

05.01.03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5,285.44 Material nacional 2,065.51

1.00 28.48 Kg Clavos 3.36 95.7241.12 kg Alambre negro recocido nº 8 3.36 238.16426.00 Pie2 Medera tornillo 3.60 1,635.030.03 %MO Herramientas manuales 3,219.93 96.60

Remuneraciones 3,219.93137.80 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 1,430.36137.96 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 1,313.3856.96 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 476.19

3,936.47 Material nacional 3,360.28

1 43.03 Kg Alambre negro N° 16 6.50 278.94 767.24 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 3,064.21 0.03 %MO Herramientas manuales 571.13 17.13

Remuneraciones 571.13 28.70 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 297.91 28.70 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 273.22 0.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 -

5,963.84 Material nacional 4,653.01

1 19.69 m3 hormigon 60.00 1,181.29 168.62 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 3,438.48 0.03 %MO Herramientas manuales 1,002.68 30.08 3.16 m3 agua 1.00 3.16

Equipo 308.16 8.56 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 222.56 8.56 hm motobomba 3.5 hp 2" 10.00 85.60

Remuneraciones 1,002.68 17.12 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 177.71 19.04 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 181.26 77.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 643.72

1,007.96 Material nacional 689.55

2.00 m3 Rejilla acero corrugado 1.55x0.5x0.04 340.00 680.00 0.03 %MO Herramientas manuales 318.40 9.55

Remuneraciones 318.40 16.00 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 166.08 16.00 H - Hombre oficial 9.52 152.32

05.02.- TUBERIA DE CONDUCCION05.2.01.- EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRA COMPACTA 5,807.97

Material nacional 169.17 1 0.03 %MO Herramientas manuales 5,638.80 169.17

Remuneraciones 5,638.80 60.00 hh operario 10.38 622.80 600.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 5,016.00

05.02.02.- EXCAVACION EN ROCA922.34

1 materiales nacionales 173.54 18.00 ml mecha naranja 1.50 27.00 18.00 und fulminante 1.50 27.13 4.20 kg dinamita 25.00 105.00 0.01 und barreno 400.00 4.72 0.03 % herramientas nacionales 323.10 9.69

equipo 425.69 2.12 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 140.00 295.69 6.50 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 130.00

remuneraciones 323.10 11.38 hh oprerario 10.38 118.12 11.38 hh oficial 9.52 108.34 11.56 hh peon 8.36 96.64

05.02.03.- CAMA DE APOYO PARA TUBERIA6,121.75

05.01.04.- ACERO EN VIGAS FY = 4200 Kg/Cm2 EN REFUERZO SALIDA TUBERIACOSTO UNITARIO S/, 3.70/KG - METRADO 83.6 KG

05.01.05.- CONCRETO FC = 210 KG/CM2

05.01.06.- REJILLA EN TOMA DE CAPTACION

COSTO UNITARIO S/, 16.19/ML - METRADO 11300 ML

Page 75: PERFIL REPRESA

75

1 materiales nacionales 2,508.65 60.00 m3 tierra fina selecionada 40.00 2,400.44 0.03 % herramientas nacionales 3,612.92 108.21

remuneraciones 3,612.92 133.34 hh operario 10.38 1,384.02 266.62 hh peon 8.36 2,228.90

05.02.04.- TUBERIA PVC SAP C10 Ø14"24,352.15

120 materiales nacioales 24,057.58 32.00 und anillo de jebe para tuberia 14" 12.00 384.72 3.20 gl lubricante para tubos pvc 45.00 144.00

168.00 ml Tuberia pvc sap c15 Ø 14" 140.00 23,520.00 0.03 % herramientas manuales 295.30 8.86

remuneraciones 295.30 6.40 hh operario 10.38 66.43 12.80 hh oficial 9.52 121.86 12.80 hh peon 8.36 107.01

6,440.00 Material nacional 3,041.60

1 27.60 m3 hormigon 60.00 1,668.54 0.00 m3 piedra grande 20.00 - 48.00 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 984.01 0.03 %MO Herramientas manuales 3,368.40 101.05 72.00 kg acero corrugado g60 4.00 288.00

equipo 30.00 1.25 hm mezcladora de concreto 9-11 hp 24.00 30.00

Remuneraciones 3,368.40 72.80 H -Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 755.66 38.40 H -Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 365.57 268.80 H -Hombre Peon (No calificada ) 8.36 2,247.17

05.02.06. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA MAT/PROPIO 11,508.74 Material nacional 203.80

1 0.03 %MO Herramientas manuales 6,793.06 203.80 equipo 4,511.89

250.66 hh compactador vibratorio t/plancha 4 hp 18.00 4,511.89 Remuneraciones 6,793.06

250.66 hh operario 10.38 2,601.85 501.34 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 4,191.20

05.03.- CASETA DE VALVULAS05.03.01 EXCAVACION EN ROCA

153.74 1 materiales nacionales 41.16

3.00 ml mecha naranja 1.50 4.50 3.00 und fulminante 1.50 4.66 0.70 kg dinamita 25.00 17.50 0.03 und barreno 400.00 13.60 0.03 % herramientas nacionales 29.96 0.90

equipo 82.62 0.55 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 120.00 68.22 0.72 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 14.40

remuneraciones 29.96 1.066 hh oprerario 10.38 11.07 0.72 hh oficial 9.52 6.85 1.44 hh peon 8.36 12.04

05.03.02.- ENCODFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL4,249.14

Materiales nacionales 1,918.191.00 18.14 Kg Clavos 6.50 117.93

24.20 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 157.33314.60 Pie2 Medera tornillo 5.00 1,573.000.03 %MO Herramientas manuales 2,330.94 69.93

Remuneraciones 2,330.9496.80 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 1,004.7896.80 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 921.5448.40 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 404.62

0503.03. ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 4,137.78

05.02.05.- ANCLAJE DE Cº 175 KG/CM2 TUBERIA

Page 76: PERFIL REPRESA

76

Material nacional 3,537.91 1 45.22 Kg Alambre negro N° 16 6.50 294.82

806.35 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 3,225.09 0.03 %MO Herramientas manuales 599.87 18.00

Remuneraciones 599.87 30.14 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 312.89 30.14 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 286.97

05..03.04.- CONCRETO 210 KG/CM2 3,879.56 Material nacional 3,086.91

1 13.28 m3 hormigon 60.00 796.80 110.80 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 2,268.65 0.03 %MO Herramientas manuales 646.52 19.40 2.06 m3 Agua 1.00 2.06

Equipo 146.12 5.62 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 146.12

Remuneraciones 646.52 11.24 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 116.67 11.24 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 107.00 50.58 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 422.85

05.03.05.- VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø14" 25,291.90 Material nacional 24,575.08

1 4.00 Unidad Valvula de compuerta - Ø 14" 6,000.00 24,000.00 24.00 und cinta teflon 1.50 36.00 8.00 pz transicion pvc Ø 14" 40.00 420.00 0.03 %MO Herramientas manuales 717.12 119.08

Remuneraciones 717.12 32.00 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.36 412.48 32.00 H - Hombre oficial 9.52 304.64

05.03.06.- PUERTA METALICA 1/16" CON MARCO 2" 1,022.96 materiales nacionales 884.28

4.40 und puerta metalica de 0.9*2m 200.00 880.12 0.03 % herramientas manuales 138.68 4.16

remuneraciones 138.68 7.40 hh operario 10.38 76.81 7.40 hh peon 8.36 61.86

05.03.07.- VENTANA METALICA991.18

materiales nacionales 867.49 4.80 und ventana de fiero de 1.0x0.6 180.00 863.78 0.03 % herramientas manuales 123.69 3.71

remuneraciones 123.69 8.00 hh operario 10.38 90.25 4.00 hh peon 8.36 33.44

05.03.08.- TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES 1,111.70 Materiales de origen nacionales 287.14

1.00 0.73 kg CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 6.50 4.720.53 m3 ARENA FINA 60.00 38.513.86 bol CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 20.50 79.130.03 % herramients manuales 824.56 24.7828.00 p2 madera tornillo 5.00 140.00

Remuneraciones 824.5644.00 hh OPERARIO 10.38 456.7244.00 hh PEON (NO CALIFICADA) 8.36 367.84

05.04.- POZA DE DISIPACION05.04.01.- EXCAVACION EN ROCA

1,391.15 1 materiales nacionales 259.49

27.18 ml mecha naranja 1.50 41.07 27.18 und fulminante 1.50 40.77 6.24 kg dinamita 25.00 156.00 0.03 und barreno 400.00 13.60 0.03 % herramientas nacionales 268.48 8.05 0.00 kg anfo 7.00 -

equipo 863.17 6.10 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 120.00 732.00 6.50 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 131.17

Page 77: PERFIL REPRESA

77

remuneraciones 268.48 9.65 hh oprerario 10.38 100.17 6.44 hh oficial 9.52 61.31 12.8 hh peon 8.36 107.01

05.04.02.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2,744.74 Materiales nacionales 1,240.57

1.00 11.72 Kg Clavos 6.50 91.9213.62 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 88.53203.00 Pie2 Madera tornillo 5.00 1,015.000.03 %MO Herramientas manuales 1,504.16 45.12

Remuneraciones 1,504.1662.23 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 645.9562.53 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 595.2931.45 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 262.92

05.04.03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 5,648.65 Materiales nacionales 3947.3824

1.00 11.18 Kg Clavos 6.50 72.6715.20 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 98.74222.60 Pie2 Madera tornillo 5.00 1,113.0030.00 plch triplay 10 mm para encofrado 50.00 1,496.100.03 %MO Herramientas manuales 1,701.26 51.047.42 gal Laca desmoldeadora 150.00 1,113.001.42 und perno de anclaje p/encofrado 1/2"x0.5m 2.00 2.84

Remuneraciones 1,701.2659.36 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 616.1659.36 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.92 588.8559.36 HH PEON 8.36 496.25

05.04.04.- ACERO FY = 4200 KG/CM2 G60 4,235.96 MATERIAL 3,621.45

1 46.32 Kg Alambre negro N° 16 6.50 301.08 825.98 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 3,301.93 0.03 %MO Herramientas manuales 614.51 18.44

Remuneraciones 614.51 30.88 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 320.53 30.88 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 293.98

05.04.05.- CONCRETO FC= 210 KG/CM2 3,918.28 Material nacional 3,120.64

1 13.52 m3 hormigon 60.00 817.51 111.30 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 2,281.65 0.03 %MO Herramientas manuales 649.43 19.52 1.96 m3 Agua 1.00 1.96

Equipo 148.20 5.70 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 148.20

Remuneraciones 649.43 6.42 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 66.64

5 hh Operador de equipo pesado 10.38 51.90 11.42 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 108.72 50.50 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 422.18

06.00.00.- ESTRUCTURAS DE ALIVIO06.01.00.- VERTEDERO06.01.01.- EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA COMPACTA 6,466.19

Materiales nacionales 186.241.00 0.03 %MO Herramientas manuales 6,279.96 186.24

Remuneraciones 6,279.9667.00 hh Operario 10.38 695.48668.00 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 5,584.48

06.01.02.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL11,335.73

Materiales nacionales 5,169.161.00 48.42 Kg Clavos 6.50 319.53

64.56 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 419.64849.00 Pie2 Madera tornillo 5.00 4,245.000.03 %MO Herramientas manuales 6,166.57 185.00

Remuneraciones 6,166.57263.24 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 2,732.50263.24 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 2,506.11

COSTO UNITARIO S/, 260.09/M3 - METRADO 24.98 M3

COSTO UNITARIO S/, 11.43/M3 - METRADO 3516,7M3

Page 78: PERFIL REPRESA

78

111.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 927.96

06.01..03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 18,387.10 Materiales nacionales 13534.2828

1.00 32.24 Kg Clavos 6.50 209.5642.98 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 279.37

644.70 Pie2 Madera tornillo 5.00 3,216.29128.90 plch triplay 10 mm para encofrado 50.00 6,444.6821.48 gl laca desmoldeadora 150.00 3,222.008.40 und pernos pàra anclaje 2.00 16.800.03 %MO Herramientas manuales 4,852.81 145.58

Remuneraciones 4,852.81171.72 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 1,782.45171.72 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 1,634.77171.72 HH PEON 8.36 1,435.58

06.01.04.- ACERO FY = 4200 KG/CM2 G60 3,904.45 MATERIAL 3,338.50

1 42.66 Kg Alambre negro N° 16 6.50 277.35 760.00 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 3,043.30

0.03 %MO Herramientas manuales 565.96 17.86 Remuneraciones 565.96

28.44 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 295.21 28.44 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 270.75

06.01.05.- CONCRETO FC=210 KG/CM2 25,211.58Material nacional 19,866.27

1 125.30 m3 hormigon 60.00 7,511.89 596.00 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 12,218.00

5.60 m3 agua 1.00 5.60 0.03 %MO Herramientas manuales 4,359.39 130.78

Equipo 985.92 37.92 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 985.92

Remuneraciones 4,359.39 75.81 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 786.91 75.81 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 721.71

341.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 2,850.76

06.02.- CANAL DE CONCRETO 210 KG/CM206.02.01.- EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRA COMPACTA 5,733.23

Materiales nacionales 166.9870.56 0.03 %MO Herramientas manuales 5,566.25 166.98

Remuneraciones 5,566.2559.23 hh Operario 10.38 614.79

592.28 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 4,951.46

06.02.02.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL10,657.99

Materiales nacionales 4,811.271.00 45.52 Kg Clavos 6.50 294.32

70.20 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 456.30777.05 Pie2 Medera tornillo 5.00 3,885.25

0.03 %MO Herramientas manuales 5,846.70 175.40Remuneraciones 5,846.70

242.80 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 2,520.29242.81 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 2,311.58121.39 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 1,014.82

06.02.03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 22,661.75 Materiales nacionales 16674.8690

1.00 32.19 Kg Clavos 6.50 209.2453.42 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 346.88

794.60 Pie2 Madera tornillo 5.00 3,973.00158.00 plch triplay 10 mm para encofrado 50.00 7,899.9026.47 gl laca desmoldeadora 150.00 4,042.1712.04 und perno de anclaje 2.00 24.080.03 %MO Herramientas manuales 5,986.88 179.61

Remuneraciones 5,986.88211.85 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 2,199.00211.85 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 2,016.81211.85 HH PEON 8.36 1,771.07

06.02.04.- CONCRETO FC=210 KG/CM2 36,822.72

COSTO UNITARIO S/, 260.09/M3 - METRADO 24.98 M3

COSTO UNITARIO S/, 11.43/M3 - METRADO 3516,7M3

Page 79: PERFIL REPRESA

79

Material nacional 28,327.06 1 138.64 m3 hormigon 60.00 8,318.62

964.38 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 19,800.58 0.03 %MO Herramientas manuales 6,928.64 207.86

Equipo 1,567.02 60.27 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 1,567.02

Remuneraciones 6,928.64 120.26 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 1,248.30 120.26 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 1,144.88 542.52 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 4,535.47

06.02.05.- JUNTA DE DILATACION 962.41Material nacional 186.35

1.00 0.16 m3 Arena fina 60.00 9.8810.95 Galón Asfalto 14.00 153.180.03 %MO Herramientas manuales 776.05 23.28

Remuneraciones 776.0521.89 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 227.2265.65 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 548.83

07.00.00.- INSTRUMENTACION07.01.00.- INSTRUMENTOS DE AUSCULTACION 72,977.72

materiales nacionales 72,525.568.00 unidad piezometro 2,400.00 19,200.008.00 unidad inclinometro 3,760.00 30,112.004.00 unidad desplazometros 5,800.00 23,200.000.03 % herramientas manuales 452.16 13.56

remuneraciones 452.1616.00 hh operario 10.38 166.0816.00 hh oficial 9.52 152.3216.00 hh peon 8.36 133.76

07.02.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN RADIAL1.00 25,303.26

Materiales nacionales 24,929.588.00 unidad radio trasmisor 565.00 4,510.902.00 unidad base electronica 5,200.00 10,400.002.00 unidad panel solar 5,000.00 10,000.000.05 % herramientas manuales 373.68 18.68

remuneraciones 373.6836.00 hh operario 10.38 373.68

08.00.- VARIOS08.01.- TRATAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL LECHO PERMEABLE

1.00 Rendimiento 625 m2 36,505.63Materiales nacionales 22,323.24

4,840.00 bolsa de 25 Kg Cal hidraulica 3.50 16,946.76242.00 bolsa Cemento portland tipo I (42.5 kg) 20.50 4,951.00

0.03 % herramientas manuales 14,182.38 425.47remuneraciones 14,182.38

387.40 hh operario 10.38 4,020.78387.40 hh oficial 9.52 3,687.62774.40 hh peon 8.36 6,473.98

08.02.- LIMNIMETRO1.00 Rendimiento 0.20 unidad 3,884.92

Materiales nacionales 3,453.2010.00 und Tubo fierro galvanizado Ø 1.5" 80.00 800.005.95 und Tubo fierro galvanizado Ø 4" 230.00 1,378.40

10.00 und Tubo fierro galvanizado Ø 0.5" 55.00 550.0032.00 und Platina de 2"x0.5" 5.00 160.0048.00 kg Soldadura 8.00 384.006.00 gl pintura anticorrosiva 28.00 168.000.03 % herramientas manuales 426.72 12.80

Equipo1.00 hm Motosoldadora 12 hp 5.00 5.00

remuneraciones 426.728.00 hh operario 10.38 83.048.00 hh oficial 9.52 76.16

32.00 hh peon 8.36 267.52

08.03.- CASETA DE VIGILANCIAGB Rendimiento 1 unidad 101,652.50

COSTO UNITARIO S/, 260.09/M3 - METRADO 24.98 M3

Page 80: PERFIL REPRESA

80

Materiales nacionales 70,055.702.00 und Caseta de vigilancia 2 ambientes 35,000.00 70,055.70

remuneraciones 31,596.80320.00 hh operario 10.38 3,321.60480.00 hh oficial 9.52 1,523.20

3,200.00 hh peon 8.36 26,752.00

08.04.- ESTUDIOS DEFINITIVOS DE GEOTECNIAGB Rendimiento 1 unidad

Materiales nacionales 120,000.002.00 und Estudios geotecnicos de permeabilidad 60,000.00 120,000.00

profunda, en roca y tierra, investigacioneskarsticas en el dique, sondajes profundosPruebas de Lugeon.

08.05.- ESTACION METEOROLOGICARendimiento 1 unidad 10,231.44

Materiales nacionales 9,327.122.00 und Pluviometro 4,200.00 8,427.122.00 und evaporimetro 450.00 900.00

Remuneraciones 904.3232.00 hh operario 10.38 332.1632.00 hh oficial 9.52 304.6432.00 hh peon 8.36 267.52

08.06.- ESTACION DE AFORO DE CAUDALRendimiento 1 unidad 4,014.28

Materiales nacionales 1,483.3950.00 Bolsa cemento 20.50 1,025.007.00 m3 hormigon 60.00 420.001.00 Und regla grduada aluminio 2mx0.1m 38.39 38.39

Remuneraciones 1,989.6040.00 hh operario 10.38 415.2060.00 hh oficial 9.52 571.20

120.00 hh peon 8.36 1,003.20equipo 539.69

20.00 hm mezcladora de concreto 9-11 hp 24.00 480.000.03 % herramientas manuales 1,989.60 59.69

09.00.- MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL09.01.- PASTO MEJORADO EN NUEVAS AREAS DE CULTIVO 5,810.16

4.00 Materiales nacionales 3,900.401,900.00 ha pasto mejorado 2.00 3,823.44

0.03 % herramientas manuales 1,909.76 76.96remuneraciones 1,909.76

16.00 hh oficial 9.25 304.64192.00 hh peon 8.36 1,605.12

09.02.00.- INVERNADERO PARA CULTIVO DE HORTALIZAS-0.10

1.00 Materiales nacionales 0.000.00 kg clavos para madera 3.36 0.000.00 m2 polietileno para invernadero 6.00 0.000.00 gl pegamento plastico pvc 50.00 0.000.00 p2 madera eucalipto Ø4" 10.00 0.000.03 % herramientas manuales 0.00 0.00

remuneraciones 0.000.00 hh operario 10.38 0.000.00 hh oficial 9.52 0.000.00 hh peon 8.36 0.00

09.03.- ERRADICACION DE FACIOLA HEPATICA 0.004.00 Materiales nacionales 0.00

0.00 u equipo de desinfeccion 1,000.00 0.000.03 % herramientas manuales 0.00 0.00

remuneraciones 0.000.00 hh medico veterinario 100.00 0.000.00 hh asistente medico 60.00 0.000.00 hh peon 8.36 0.00

10.00.00 FLETE TERRESTRE10.01..- FLETE TERRESTRE material nacional 42,000.00

1.00 gb flete terrestre 42,000.00 42,000.00

Page 81: PERFIL REPRESA

81

11.00.- TROCHA CARROZABLE11.01.- TRAZO Y REPLANTEO

3,460.00 Material nacional 663.75

1 20.0000 Unidad Estacas de madera 3.00 60.03 1.0000 bolsa yeso de 28 kg 3.00 3.00

64.0000 H - Maquina Teodolito 8.00 515.83 1.0000 mh miras y jalones 1.00 1.00

0.03 %MO Herramientas manuales 2,796.25 83.89 Remuneraciones 2,796.25

52.500 H - Hombre Topografo ( Calificada ) 15.00 787.50 56.800 hh oficial 9.52 540.74

175.600 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 1,468.02

11.02.00.- CORTE DE MATERIAL COMPACTO 226,265.64Material nacional 847.36

1.00 0.03 % herramientas manuales 28,221.68 847.36equipo 197,196.60

579.99 hm tractor de oruga de 190 240 hp 340.00 197,196.60remuneraciones 28,221.68

589.80 hh operario 10.38 6,122.122,612.00 hh peon 8.36 22,099.55

11.03.- CORTE EN ROCA DURA19,539.31

860 materiales nacionales 11,116.07 698.00 ml mecha naranja 1.50 1,046.23 698.00 und fulminante 1.50 1,047.00 207.50 kg dinamita 25.00 5,187.50

0.00 KG anfo 7.00 - 9.50 und barreno 400.00 3,800.00 0.03 % herramientas nacionales 1,178.00 35.34

equipo 7,245.24 46.00 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 120.00 5,520.00 84.00 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 1,725.24

remuneraciones 1,178.00 31.5 hh oprerario 10.38 326.97

15.98 hh oficial 9.52 152.13 83.6 hh peon 8.36 698.90

23,200.00 4,400.00

Material nacional 1,200.00 2 Módulo Material de escritorio 600 1,200.00

Remuneraciones 3,200.00 20 Dias Ing° agricola o Agronomo(Calificada) 160 3,200.00

9,200.00 Material nacional 6,000.00

2 Curso Módulo de capacitación 3000 6,000.00 Remuneraciones 3,200.00

20 Dias Ing° agricola o Agrónomo(Calificada) 160 3,200.00 4,400.00

Material nacional 1,200.00 2 Módulo Material de escritorio 600 1,200.00

Remuneraciones 3,200.00 20 Dias Ing° Agrónomo(Calificada) 160 3,200.00

5,200.00 Material nacional 2,000.00

2 Módulo Material de capacitación 1000 2,000.00 Remuneraciones 3,200.00

20 Dias Ing° Agrónomo o agricola(Calificada) 160 3,200.00 0 Personas Peon sector Agrario (No calificada) 0 -

12.00.00.- ORGANIZACIÓN DE LA GESTION DEL PROYECTO12.01.00.- ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE USUARIOS

12.02.00.- DISEÑO DE LA CAPACITACIÓN

12.03.00.-EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

12.04.00.- EXPERIENCIA DE CAMPO

Page 82: PERFIL REPRESA

82

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02: DIQUE DE TIERRA

represa yanacocha y tucu

No. TIPO UNITARIO TOTAL-

1..- TRABAJOS PROVISIONALES01.01.00.- CAMPAMENTO DE MADERA CON TECHO DE CALAMINA 60.97349 12,194.70

Material nacional 9,265.10 1 26.00 Kg Calvos para calamina 8 400.00 1 1440.00 Pie2 Madera tornillo 5 7,199.21 1 36.00 kg clavos para madera con cabeza 6.5 234.00 1 96.00 Planchas Calamina 14 1,344.00 1 0.03 %MO Herramientas manuales 2,929.60 87.89 1 Remuneraciones 2,929.60 1 80.00 H - Hombre Operario 10.38 830.40 1 80.00 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 761.60 1 160.00 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 1,337.60

01.02.- CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60 M 1,184.85 Material 1,076.45

0.8 KG Clavos para madera 6.5 5.20 12 pz Perno exagonal de 3/4"x6" 2 48.00 6 u madera eucalipto 40 240.00 24 p2 Madera tornillo 5 120.00 22 m2 vaner sintetico 30 660.00

0.03 %MO Herramientas manuales 108.40 3.25 Remuneraciones 108.40

4.00 H - Hombre Operario 10.38 41.52 8.00 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 66.88

02.- OBRAS PRELIMINARES02.01.0.- TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO

11,886.98 1 Material nacional 6,756.82 1 445.0000 Unidad Estacas de madera 3.00 1,585.00

8740 90.5200 gl pintura esmalte sintetico 35.00 3,168.20 93.5200 bolsa yeso de 28 kg 3.00 281.72 196.0000 H - Maquina Teodolito 8.00 1,568.00

0.03 %MO Herramientas manuales 5,130.16 153.90 Remuneraciones 5,130.16

130.000 H - Hombre Topografo ( Calificada ) 15.00 1,950.00 111.000 hh oficial 9.52 1,056.72 254.000 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 2,123.44

02.02.- MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOequipo 17,442.28

1.000 GB Mov y desmov. De maquinaria y equipo 17,442.28 17,442.28

02.03.- LIMPIEZA Y DESBROCE 14,171.14 Material nacional 2.17

1 0.03 %MO Herramientas manuales 82.04 2.17 Remuneraciones 1,198.71

143.50 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 1,198.71 Equipo 12,970.26

38.15 hh tractor de orugas 190-240 hp 340.00 12,970.26

03.00.- DIQUE DE TIERRA03.01.00.- EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERA 729,671.72

68479.86 material 1,521.85 0.03 % herramientas manuales 50,724.38 1,521.85

equipo 677,425.49 1,992.43 hm cargador sobre llantas 160-195 hp 3.5 yd3 340.00 677,425.49

Remuneraciones 50,724.38 6,067.51 hh Peon 8.36 50,724.38

03.02..- CARGUIO Y TRANSPORTE DE TIERRA 1,098,156.67690,043.48

ANEXO A - 02REQUERIMIENTOS, COSTOS UNITARIOS Y TOTALES, DE INVERSION POR PROYECTO ALTERNATIVO

PROYECTO ALTERNATIVO 02

ACTIVIDADUNIDADES

DESCRIPCIONCOSTO EN SOLES

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE IRRIGACIONI.- REPRESA LACHOG - CHNGAS

Page 83: PERFIL REPRESA

83

80806.23 material nacional 1,978.76 0.03 % herramientas manuales 65,958.52 1,978.76

equipo 622,106.21 3,476.76 hm camion volquete 6x4.330hp 10 m3 120.00 417,211.29 890.85 hm cargador sobre llantas 160-195 hp 3.5 yd3 230.00 204,894.92

remunaraciones 65,958.52 7,889.78 hh peon 8.36 65,958.52

638917.09 474,429.59 Material nacional 11,231.46

68479.86 0.05 %MO Herramientas manuales 224,643.34 11,231.46 Equipo 238,554.79

1,325.30 hm rodillo neumatico autopropusado 135 hp 180.00 238,554.79 Remuneraciones 224,643.34

2,625.30 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 27,250.66 23,611.56 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 197,392.68

118,104.26 Material nacional 114,414.30

1 2,625.00 Bolsa Geomembrana hdpe 3 mm 40.00 105,003.34 2,560.00 m3 equipo de instalacion 3.50 9,359.99

0.03 %MO Herramientas manuales 1,698.90 50.97 Remuneraciones 3,689.96

80.40 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 834.55 80.40 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 765.41

250.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 2,090.00

3.05.- MATERIAL DE TRANSICION DE BASE A GEOMEMBRANA 58,992.72 1650 material nacional 54,145.42

1,350.00 m2 material selecionado para transicion 40.00 54,000.00 0.03 % herramientas manuales 4,847.20 145.42

remuneraciones 4,847.20 120.00 hh operario 10.38 1,245.60 150.00 hh oficial 9.52 1,428.00 260.00 hh peon 8.36 2,173.60

42,948.92 Material nacional 281.50

430 0.03 %MO Desgaste de herramientas 9,381.42 281.50 equipo 33,286.00

97.90 hm cargador retroexcavador 62 hp 1 yd3 340.00 33,286.00 Remuneraciones 9,381.42

97.00 hh operario 10.38 1,006.86 97.00 hh oficial 9.25 181.76

980.00 hh Peon (No calificada ) 8.36 8,192.80

04.02.- EXCAVACION CORTE EN TERRENO ROCOSO 9,774.61

Material nacional 6,046.41 920 398.00 ml Mecha naranja 1.50 598.26

398.00 Unidad Fulminante 1.50 597.00 0.00 kg Anfo 10.00 -

145.00 kg Dinamita 25.00 3,625.00 3.00 Unidad Barreno 5·x7/8" 400.00 1,200.70 0.03 % herramientas manuales 848.20 25.45

Equipo 2,880.00 18.00 hh Compresora neumatica196 hp 120.00 2,160.00 36.00 hh Martillo neumatico 21 kg 20.00 720.00

remuneraciones 848.20 18.00 hh Operario 10.38 186.84 8.00 hh Oficial 9.52 76.16

70.00 hh peon 8.36 585.20

54,450.84 Material nacional 24,576.24

1 235.00 Kg Clavos 6.50 1,527.50 235.00 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 1,527.50

4,125.00 Pie2 Medera tornillo 5.00 20,625.00 0.03 %MO Herramientas manuales 29,874.60 896.24

Remuneraciones 29,874.60 1,350.00 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 14,013.00 1,350.00 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 12,852.00

03.03.-CONFORMACION DE DIQUE DE TIERRA

03.04.-PANTALLA IMPERMEABILIZANTE DE GEOMEMBRANA

04.00.- CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE04.01.- EXCAVACION MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL

COSTO UNITARIO S/, 32.07M3 - METRADO 1200 M3

04.03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMALCOSTO UNITARIO S/, 17.18/M2 - METRADO 300 M2

Page 84: PERFIL REPRESA

84

360.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 3,009.60

197,584.67 Material nacional 142,868.07

920 652.00 m3 hormigon 60.00 39,120.00 222.60 m3 piedra grande 50.00 11,130.00

4,452.00 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 91,266.00 0.03 %MO Herramientas manuales 45,069.04 1,352.07

equipo 9,647.56 371.06 hm mezcladora de concreto 9-11 hp 26.00 9,647.56

Remuneraciones 45,069.04 812.00 H -Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 8,428.56 842.00 H -Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 8,015.84

3,424.00 H -Hombre Peon (No calificada ) 8.36 28,624.64

7,816.27 Material nacional 6,281.14

80 75.60 Kg Alambre negro N° 16 6.50 491.40 1,436.00 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 5,743.69

0.03 %MO Herramientas manuales 1,535.12 46.05 Remuneraciones 1,535.12

81.80 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 849.08 54.50 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 518.84 20.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 167.20

14,622.83 Material nacional 12,217.32

230 296.00 ML Geomembrana Hdpe 3mm 40.00 11,840.00 86.50 ml instalacion geomembrana 3.50 305.16 0.03 % herramientas manuales 2,405.49 72.16

Remuneraciones 2,405.49 85.12 hh Operario ( Calificada ) 10.38 883.55 85.12 hh Oficial ( No calificada ) 9.52 810.34 85.12 H - H Peon (No calificada ) 8.36 711.60

05.01.01.- EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA COMPACTA 823.15 Material nacional 23.98

2.8 0.03 %MO Herramientas manuales 799.19 23.98 Remuneraciones 799.19

9.50 hh operario 10.38 98.62 83.80 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 700.57

05.01.02.- EXCAVACION EN ROCA653.10

1.6 materiales nacionales 96.78 11.25 ml mecha naranja 1.50 17.03 11.25 und fulminante 1.50 16.88 2.45 kg dinamita 25.00 61.25 1.20 und barreno 0.07 0.08 0.03 % herramientas nacionales 51.48 1.54

equipo 504.82 4.00 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 120.00 480.02 1.24 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 24.80

remuneraciones 51.48 1.88 hh oprerario 10.38 19.51 1.25 hh oficial 9.52 11.90 2.4 hh peon 8.36 20.06

05.01.03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 5,285.50 Material nacional 2,660.99

1.00 26.48 Kg Clavos 6.50 172.1341.12 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 267.29425.00 Pie2 Medera tornillo 5.00 2,125.010.03 %MO Herramientas manuales 3,218.51 96.56

Remuneraciones 3,218.51137.80 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 1,430.40137.80 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 1,311.9056.96 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 476.21

3,935.90

04..04.- CONCRETO FC= 175 Kg/Cm2 + 30% PG ( cimentacion anclaje geomembrana)

04.05.- ACERO EN VIGAS FY = 4200 Kg/Cm2 EN REFUERZO SALIDA TUBERIA

04..06.- ANCLAJE DE CORTINA IMPERMEABILIZANTE

05.00.- OBRAS DE TOMA05.01.- TOMA DE CAPTACION

COSTO UNITARIO S/, 16.19/ML - METRADO 11300 ML

05.01.04.- ACERO EN VIGAS FY = 4200 Kg/Cm2 EN REFUERZO SALIDA TUBERIA

Page 85: PERFIL REPRESA

85

Material nacional 3,364.78 195.97 43.03 Kg Alambre negro N° 16 6.50 278.70

767.24 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 3,068.95 0.03 %MO Herramientas manuales 571.13 17.13

Remuneraciones 571.13 28.70 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 297.91 28.70 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 273.22 0.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 -

5,982.19 Material nacional 4,671.35

2.8 19.69 m3 hormigon 60.00 1,181.40 168.62 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 3,456.71

0.03 %MO Herramientas manuales 1,002.69 30.08 3.16 m3 Agua 1.00 3.16

Equipo 308.16 8.56 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 222.56 8.56 hm motobomba 3.5 hp 2" 10.00 85.60

Remuneraciones 1,002.69 17.12 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 177.71 19.04 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 181.26 77.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 643.72

1,007.95 Material nacional 689.55

2.00 m3 Rejilla acero corrugado 1.55x0.5x0.04 340.00 680.00 0.03 %MO Herramientas manuales 318.40 9.55

Remuneraciones 318.40 16.00 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 166.08 16.00 H - Hombre oficial 9.52 152.32

05.02.- TUBERIA DE CONDUCCION05.2.01.- EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRA COMPACTA 5,807.97

Material nacional 169.17 50 0.03 %MO Herramientas manuales 5,638.80 169.17

Remuneraciones 5,638.80 60.00 hh operario 10.38 622.80 600.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 5,016.00

05.02.02.- EXCAVACION EN ROCA919.83

29.56 materiales nacionales 171.43 18.00 ml mecha naranja 1.50 27.00 18.00 und fulminante 1.50 27.42 4.20 kg dinamita 25.00 105.00 0.01 und barreno 400.00 2.36 0.03 % herramientas nacionales 321.60 9.65

equipo 426.81 2.12 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 140.00 296.80 6.50 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 130.01

remuneraciones 321.60 11.38 hh oprerario 10.38 118.12 11.38 hh oficial 9.52 108.34 11.38 hh peon 8.36 95.14

05.02.03.- CAMA DE APOYO PARA TUBERIA6,293.62

60 materiales nacionales 2,513.41 60.00 m3 tierra fina selecionada 40.00 2,400.00 0.03 % herramientas nacionales 3,780.21 113.41

remuneraciones 3,780.21 133.34 hh operario 10.38 1,384.07 286.62 hh peon 8.36 2,396.14

05.02.04.- TUBERIA PVC SAP C10 Ø14"24,372.67

120 materiales nacioales 24,077.38 32.00 und anillo de jebe para tuberia 14" 12.00 584.52 3.20 gl lubricante para tubos pvc 45.00 244.00

166.00 ml Tuberia pvc sap c15 Ø 14" 140.00 23,240.00 0.03 % herramientas manuales 295.30 8.86

remuneraciones 295.30

05.01.05.- CONCRETO FC = 210 KG/CM2

05.01.06.- REJILLA EN TOMA DE CAPTACION

Page 86: PERFIL REPRESA

86

6.40 hh operario 10.38 66.43 12.80 hh oficial 9.52 121.86 12.80 hh peon 8.36 107.01

6,431.01 Material nacional 3,149.47

4 27.80 m3 hormigon 60.00 1,868.00 0.00 m3 piedra grande 20.00 - 0.00 gl aceite para motor sae30 20.00 - 0.00 kg acero corrugado 3.36 -

48.00 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 1,184.00 0.03 %MO Herramientas manuales 3,249.04 97.47

equipo 32.50 1.25 hm mezcladora de concreto 9-11 hp 26.00 32.50

Remuneraciones 3,249.04 72.80 H -Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 755.66 36.40 H -Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 346.53 256.80 H -Hombre Peon (No calificada ) 8.36 2,146.85

05.02.06. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA MAT/PROPIO 11,532.44 Material nacional 204.31

76.8 0.03 %MO Herramientas manuales 6,810.36 204.31 equipo 4,517.77

251.00 hh compactador vibratorio t/plancha 4 hp 18.00 4,517.77 Remuneraciones 6,810.36

251.90 hh operario 10.38 2,614.72 501.87 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 4,195.63

05.03.- CASETA DE VALVULAS05.03.01 EXCAVACION EN ROCA

166.92 2.2 materiales nacionales 46.69

3.96 ml mecha naranja 1.50 5.94 3.80 und fulminante 1.50 5.70 0.88 kg dinamita 25.00 22.00 0.03 und barreno 400.00 12.00 0.03 % herramientas nacionales 28.98 1.05

equipo 91.22 0.63 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 120.00 75.62 0.78 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 15.60

remuneraciones 28.98 1.1733 hh oprerario 10.38 12.18 0.3912 hh oficial 9.52 3.72 1.5644 hh peon 8.36 13.08

05.03.02.- ENCODFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL4,251.13

Materiales nacionales 1,920.1930.25 18.14 Kg Clavos 6.50 117.91

24.20 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 157.30315.00 Pie2 Medera tornillo 5.00 1,575.050.03 %MO Herramientas manuales 2,330.94 69.93

Remuneraciones 2,330.9496.80 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 1,004.7896.80 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 921.5448.40 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 404.62

05.03.03. ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 4,138.02 Material nacional 3,538.23

276.8 45.22 Kg Alambre negro N° 16 6.50 294.84 806.35 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 3,225.40 0.03 %MO Herramientas manuales 599.79 17.99

Remuneraciones 599.79 30.14 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 312.85 30.14 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 286.93

05.03.04.- CONCRETO 210 KG/CM2 3,882.10 Material nacional 3,089.62

5.82 13.28 m3 hormigon 60.00 796.80 110.80 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 2,271.37 0.03 %MO Herramientas manuales 646.36 19.39 2.06 m3 agua 1.00 2.06

05.02.05.- ANCLAJE DE Cº 175 KG/CM2 TUBERIA

Page 87: PERFIL REPRESA

87

Equipo 146.12 5.62 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 146.12

Remuneraciones 646.36 11.24 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 116.67 11.24 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 107.00 50.56 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 422.68

05.03.05.- VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø14" 25,193.52 Material nacional 24,477.50

2 4.00 Unidad Valvula de compuerta - Ø 14" 6,000.00 24,000.00 24.00 und cinta teflon 1.50 36.00 8.00 pz transicion pvc Ø 14" 40.00 420.00 0.03 %MO Herramientas manuales 716.82 21.50

Remuneraciones 716.82 32.00 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 412.16 32.00 H - Hombre oficial 9.52 304.65

05.03.06.- PUERTA METALICA 1/16" CON MARCO 2" 1,022.84 materiales nacionales 884.16

4.40 und puerta metalica de 0.9*2m 200.00 880.00 0.03 % herramientas manuales 138.68 4.16

remuneraciones 138.68 7.40 hh operario 10.38 76.81 7.40 hh peon 8.36 61.86

05.03.07.- VENTANA METALICA991.97

materiales nacionales 875.49 4.80 und ventana de fiero de 1.0x0.6 180.00 871.00 0.03 % herramientas manuales 116.48 4.49

remuneraciones 116.48 8.00 hh operario 10.38 83.04 4.00 hh peon 8.36 33.44

05.03.08.- TARRAJEO EN EXTERIORES E INTERIORES 1,111.70 Materiales de origen nacionales 287.14

16.50 0.73 kg CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 6.50 4.790.53 m3 ARENA FINA 60.00 37.803.86 bol CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 20.50 79.730.03 % herramients manuales 824.56 24.83

28.00 p2 madera tornillo 5.00 140.00Remuneraciones 824.56

44.00 hh OPERARIO 10.38 456.7244.00 hh PEON (NO CALIFICADA) 8.36 367.84

05.04.- POZA DE DISIPACION05.04.01.- EXCAVACION EN ROCA

1,403.55 4 materiales nacionales 257.97

27.16 ml mecha naranja 1.50 40.74 27.16 und fulminante 1.50 40.74 6.24 kg dinamita 25.00 156.00 0.03 und barreno 400.00 12.00 0.00 kg anfo 7.00 - 0.03 % herramientas nacionales 283.12 8.49

equipo 862.40 6.10 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 120.00 732.40 6.50 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 130.00

remuneraciones 283.12 8.85 hh oprerario 10.38 91.86 8.85 hh oficial 9.52 84.25 12.8 hh peon 8.36 107.01

05.04.02.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 2,744.76 Materiales nacionales 1,242.77

14.60 11.72 Kg Clavos 6.50 76.1813.62 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 88.53

203.00 Pie2 Medera tornillo 5.00 1,029.000.03 %MO Herramientas manuales 1,501.96 49.06

Remuneraciones 1,501.9662.23 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 645.9562.23 H - Hombre Oficial ( calificada ) 9.52 592.43

Page 88: PERFIL REPRESA

88

31.45 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 262.92

05.04.03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 5,648.80 Materiales nacionales 3,971.29

7.09 11.18 Kg Clavos 6.50 92.3715.20 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 98.79222.80 Pie2 Medera tornillo 5.00 1,113.9930.00 plch triplay 10 mm para encofrado 50.00 1,499.970.03 %MO Herramientas manuales 1,677.51 50.337.42 gl laca desmoldeadora 150.00 1,113.001.42 und perno para anclaje 2.00 2.84

Remuneraciones 1,677.5159.36 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 616.1659.36 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 565.1159.36 HH PEON 8.36 496.25

05.04.04.- ACERO FY = 4200 KG/CM2 G60 4,238.01 MATERIAL 3,623.89

145.67 46.32 Kg Alambre negro N° 16 6.50 301.55 825.98 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 3,303.92

0.03 %MO Herramientas manuales 614.11 18.42 Remuneraciones 614.11

30.86 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 320.33 30.86 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 293.79

05.04.05.- CONCRETO FC= 210 KG/CM2 3,918.28 Material nacional 3,172.54

1.98 13.52 m3 hormigon 60.00 811.20 111.30 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 2,361.65

0.03 %MO Herramientas manuales 597.54 -2.07 1.96 m3 agua 1.00 1.76

Equipo 148.21 5.70 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 148.21

Remuneraciones 597.54 6.42 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 66.64

11.42 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 108.72 50.50 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 422.18

06.00.00.- ESTRUCTURAS DE ALIVIO06.01.00.- VERTEDERO06.01.01.- EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRA COMPACTA 8,486.79

Materiales nacionales 247.1952.00 0.03 %MO Herramientas manuales 8,239.59 247.19

Remuneraciones 8,239.5967.00 hh Operario 10.38 815.47888.00 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 7,424.12

06.01.02.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL11,335.75

Materiales nacionales 5,169.3256.40 48.42 Kg Clavos 6.50 314.73

64.56 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 419.64849.00 Pie2 Medera tornillo 5.00 4,245.00

0.03 %MO Herramientas manuales 6,166.43 189.99Remuneraciones 6,166.43

263.24 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 2,732.43263.24 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 2,506.04111.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 927.96

06.01.03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 18,464.99 Materiales nacionales 13,612.19

42.00 32.24 Kg Clavos 6.50 278.9442.98 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 280.37644.70 Pie2 Medera tornillo 5.00 3,223.50128.90 plch triplay 10 mm para encofrado 50.00 6,445.00

0.03 %MO Herramientas manuales 4,852.81 145.5821.48 gl laca desmoldeadora 150.00 3,222.008.40 und pernos para anclaje 2.00 16.80

Remuneraciones 4,852.81171.72 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 1,782.45171.72 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 1,634.77171.72 HH PEON 8.36 1,435.58

Page 89: PERFIL REPRESA

89

Page 90: PERFIL REPRESA

90

06.01.04.- ACERO FY = 4200 KG/CM2 G60 3,904.63 MATERIAL 3,338.68

280.97 42.86 Kg Alambre negro N° 16 6.50 278.59 760.00 Kg Acero de construcción corrugado 4.00 3,040.20

0.03 %MO Herramientas manuales 565.96 19.89 Remuneraciones 565.96

28.44 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 295.21 28.44 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 270.75

06.01.05.- CONCRETO FC=210 KG/CM2 25,211.58Material nacional 19,865.02

30.25 125.30 m3 hormigon 60.00 7,510.00 596.00 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 12,218.40

0.03 %MO Herramientas manuales 4,360.64 130.82 5.80 m3 agua 1.00 5.80

Equipo 985.92 37.92 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 985.92

Remuneraciones 4,360.64 75.81 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 787.54 75.81 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 722.34

341.00 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 2,850.76

06.02.- CANAL DE CONCRETO 210 KG/CM206.02.01.- EXCAVACION DE ZANJA EN TIERRA COMPACTA 5,733.27

Materiales nacionales 166.9970.56 0.03 %MO Herramientas manuales 5,566.28 166.99

Remuneraciones 5,566.2859.23 hh Operario 10.38 614.81

592.28 H - Hombre Peón ( No calificada ) 8.36 4,951.47

06.02.02.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL10,659.33

Materiales nacionales 4,812.8258.47 45.52 Kg Clavos 6.50 295.88

70.20 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 456.30777.05 Pie2 Medera tornillo 5.00 3,885.25

0.03 %MO Herramientas manuales 5,846.46 175.39Remuneraciones 5,846.46

242.80 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 2,520.26242.80 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 2,311.46121.38 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 1,014.74

06.02.03.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA 22,661.08 Materiales nacionales 16,674.20

60.20 32.19 Kg Clavos 6.50 209.2453.42 kg Alambre negro recocido nº 8 6.50 347.23

794.80 Pie2 Medera tornillo 5.00 3,973.55158.00 plch triplay 10 mm para encofrado 50.00 7,970.0026.47 gl laca desmoldeadora 150.00 3,970.5012.04 und pernos de anclaje 2.00 24.080.03 %MO Herramientas manuales 5,986.88 179.61

Remuneraciones 5,986.88211.85 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 2,199.00211.85 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 2,016.81211.85 HH PEON 8.36 1,771.07

06.02.04.- CONCRETO FC=210 KG/CM2 36,671.71Material nacional 28,176.05

45 136.64 m3 hormigon 60.00 8,198.40 964.38 Bolsa Cemento Portland Tipo I ( 42.5 Kg ) 20.50 19,769.79

0.03 %MO Herramientas manuales 6,928.64 207.86 Equipo 1,567.02

60.27 hm mezcladora de concreto 9-11 p3 26.00 1,567.02 Remuneraciones 6,928.64

120.26 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 1,248.30 120.26 H - Hombre Oficial ( No calificada ) 9.52 1,144.88 542.52 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 4,535.47

06.02.05.- JUNTA DE DILATACION 987.96Material nacional 211.83

12.00 0.18 m3 Arena fina 135.00 24.3010.95 Galón Asfalto 15.00 164.25

Page 91: PERFIL REPRESA

91

0.03 %MO Herramientas manuales 776.12 23.28Remuneraciones 776.12

21.89 H - Hombre Operario ( Calificada ) 10.38 227.2265.65 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 548.90

07.00.00.- INSTRUMENTACION07.01.00.- INSTRUMENTOS DE AUSCULTACION 72,977.72

materiales nacionales 72,525.568.00 unidad piezometro 2,400.00 19,200.008.00 unidad inclinometro 3,760.00 30,112.004.00 unidad desplazometros 5,800.00 23,200.000.03 % herramientas manuales 452.16 13.56

% remuneraciones 452.1616.00 hh operario 10.38 166.0816.00 hh oficial 9.52 152.3216.00 hh peon 8.36 133.76

07.02.- SISTEMA DE COMUNICACIÓN RADIAL25,303.26

Materiales nacionales 24,929.588.00 unidad radio trasmisor 565.00 4,510.902.00 unidad base electronica 5,200.00 10,400.002.00 unidad panel solar 5,000.00 10,000.000.05 % herramientas manuales 373.68 18.68

remuneracioes 373.6836.00 hh operario 10.38 373.68

08.00.- VARIOS08.01.- TRATAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL LECHO PERMEABLE56,000.00 Rendimiento 625 m2 36,509.74

Materiales nacionales 22,326.504,840.00 bolsa de 25 Kg Cal hidraulica 3.50 16,940.00242.00 bolsa Cemento portland tipo I (42.5 kg) 20.50 4,961.00

0.03 % herramientas manuales 14,183.24 425.50remuneraciones 14,183.24

387.40 hh operario 10.38 4,021.21387.40 hh oficial 9.52 3,688.05774.40 hh peon 8.36 6,473.98

08.02.- LIMNIMETRO1.00 Rendimiento 0.20 unidad 3,884.02

Materiales nacionales 3,452.3010.00 und Tubo fierro galvanizado Ø 1.5" 80.00 800.005.85 und Tubo fierro galvanizado Ø 4" 230.00 1,345.50

10.00 und Tubo fierro galvanizado Ø 0.5" 55.00 580.0032.00 und Platina de 2"x0.5" 5.00 162.0048.00 kg Soldadura 8.00 384.006.00 gl pintura anticorrosiva 28.00 168.000.03 % herramientas manuales 426.72 12.80

Equipo 5.001.00 hm Motosoldadora 12 hp 5.00 5.00

remuneraciones 426.728.00 hh operario 10.38 83.048.00 hh oficial 9.25 76.16

32.00 hh peon 8.36 267.52

08.03.- CASETA DE VIGILANCIAGB Rendimiento 1 unidad 104,643.20

Materiales nacionales 70,000.002.00 und Caseta de vigilancia 2 ambientes 35,000.00 70,000.00

remuneraciones 34,643.20320.00 hh operario 10.38 3,321.60480.00 hh oficial 9.52 4,569.60

3,200.00 hh peon 8.36 26,752.00

08.04.- ESTUDIOS DEFINITIVOS DE GEOTECNIAGB Rendimiento 1 unidad

Materiales nacionales 60,000.001.00 und Estudios geotecnicos de permeabilidad 60,000.00 60,000.00

profunda, en roca y tierra, investigacioneskarsticas en el dique, sondajes profundosPruebas de Lugeon.

08.05.- ESTACION METEOROLOGICA

Page 92: PERFIL REPRESA

92

Rendimiento 1 unidad 10,252.00Materiales nacionales 9,500.00

2.00 und Pluviometro 4,200.00 8,600.002.00 und evaporimetro 450.00 900.00

Remuneraciones 752.0032.00 hh operario 10.38 332.1632.00 hh oficial 9.25 152.3232.00 hh peon 8.36 267.52

08.06.- ESTACION DE AFORO DE CAUDALRendimiento 1 unidad 4,014.68

Materiales nacionales 1,545.0850.00 Bolsa cemento 20.50 1,027.007.00 m3 hormigon 60.00 420.000.00 m3 piedra grande 10.00 0.001.00 Und regla graduada aluminio 2mx0.1m 38.39 38.390.03 %mo herramientas manuales 1,989.60 59.69

Remuneraciones 1,989.6040.00 hh operario 10.38 415.2060.00 hh oficial 9.52 571.20

120.00 hh peon 8.36 1,003.20equipo 480.00

20.00 hm mezcladora de concreto 24.00 480.00

09.00.- MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL09.01.00.- PASTO MEJORADO EN NUEVAS AREAS DE CULTIVO 5,793.05

4.00 Materiales nacionales 3,883.291,900.00 ha pasto mejorado 2.00 3,800.00

0.03 % herramientas manuales 1,909.76 83.29remuneracioes 1,909.76

32.00 hh oficial 9.52 304.64192.00 hh peon 8.36 1,605.12

09.02.00.- INVERNADERO PARA CULTIVO DE HORTALIZAS40,555.56 0.00

400.00 Materiales nacionales 0.000.00 kg clavos para madera 3.36 0.000.00 m2 polietileno para invernadero 6.00 0.000.00 gl pegamento plastico pvc 50.00 0.000.00 p2 madera eucalipto Ø4" 10.00 0.000.00 % herramientas manuales 0.00 0.000.00 remuneraciones 0.000.00 hh operario 10.38 0.000.00 hh oficial 9.25 0.000.00 hh peon 8.36 0.00

09.03.- ERRADICACION DE FACIOLA HEPATICA 0.004.00 Materiales nacionales 0.00

0.00 gb equipo de desinfeccion 1,000.00 0.000.00 % herramientas manuales 0.00 0.000.00 remuneraciones 0.000.00 hh medico veterinario 100.00 0.000.00 hh asistente medico 60.00 0.000.00 hh peon 8.36 0.00

10.00.00 FLETE TERRESTRE10.01..- FLETE TERRESTRE material nacional 42,000.00

1.00 gb flete terrestre 42,000.00 42,000.00

11.00.- TROCHA CARROZABLE11.01.- TRAZO Y REPLANTEO

3,460.00 Material nacional 663.72

6 20.0000 Unidad Estacas de madera 3.00 60.00 1.0000 hm miras y jalones 1.00 1.00 1.0000 bolsa yeso de 28 kg 3.00 3.00

64.0000 H - Maquina Teodolito 8.00 516.00 0.03 %MO Herramientas manuales 2,796.28 83.72

Remuneraciones 2,796.28 52.500 H - Hombre Topografo ( Calificada ) 15.00 787.50 56.800 hh oficial 9.52 540.74

175.600 H - Hombre Peon (No calificada ) 8.36 1,468.05

Page 93: PERFIL REPRESA

93

11.02.00.- CORTE DE MATERIAL COMPACTO 260,013.18Material nacional 1,381.06

49,879.59 0.03 % herramientas manuales 46,035.36 1,381.06equipo 212,596.76

1,052.46 hm tractor de oruga de 190 240 hp 202.00 212,596.76remuneraciones 46,035.36

1,052.46 hh operario 10.38 10,924.534,199.86 hh peon 8.36 35,110.83

11.03.- CORTE EN ROCA DURA19,592.69

860 materiales nacionales 11,214.67 698.00 ml mecha naranja 1.50 1,044.83 698.00 und fulminante 1.50 1,147.00 207.50 kg dinamita 25.00 5,187.50 0.00 KG anfo 7.00 - 9.50 und barreno 400.00 3,800.00 0.03 % herramientas nacionales 1,178.00 35.34

equipo 7,200.01 46.00 hm compresora neumatica 87 hp 250-330 pcm 120.00 5,520.00 84.00 hm martilo neumatico 21 kg 20.00 1,680.01

remuneraciones 1,178.00 31.5 hh oprerario 10.38 326.97

15.98 hh oficial 9.52 152.13 83.6 hh peon 8.36 698.90

23,200.00 4,400.00

Material nacional 1,200.00 2 Módulo Material de escritorio 600 1,200.00

Remuneraciones 3,200.00 20 Dias Ing° agricola o Agronomo(Calificada) 160 3,200.00

9,200.00 Material nacional 6,000.00

2 Curso Módulo de capacitación 3000 6,000.00 Remuneraciones 3,200.00

20 Dias Ing° agricola o Agrónomo(Calificada) 160 3,200.00 4,400.00

Material nacional 1,200.00 2 Módulo Material de escritorio 600 1,200.00

Remuneraciones 3,200.00 20 Dias Ing° Agrónomo(Calificada) 160 3,200.00

5,200.00 Material nacional 2,000.00

2 Módulo Material de capacitación 1000 2,000.00 Remuneraciones 3,200.00

20 Dias Ing° Agrónomo o agricola(Calificada) 160 3,200.00 0 Personas Peon sector Agrario (No calificada) 0 -

12..00.- ORGANIZACIÓN DE LA GESTION DEL PROYECTO12.01.00.- ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA DE USUARIOS

12.02.00.- DISEÑO DE LA CAPACITACIÓN

12.03.00.-EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN

12.04.00.- EXPERIENCIA DE CAMPO

FUENTE: CUADRO ELBAORADO POR EL PROYECTISTA

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOPara estimar los costos de operación y mantenimiento se han considerado actividades mínimas ya que estos costos serán asumidos por los beneficiarios.

Para los costos de operación se ha considerado la actividad de manejo de válvulas y compuertas y los gastos administrativos del comité de regantes, proyectados para el año.

En cuanto a los costos de mantenimiento se disgrega en mantenimiento preventivo que se ejecutará en forma permanente cada año y mantenimiento correctivo que se prevé su ejecución cada tres años.

Page 94: PERFIL REPRESA

94

CUADRO Nº 48 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01

38,263.13 5,600.00

Material nacional 2,000.00 8 Módulo Material de escritorio 250 2,000.00

Remuneraciones 3,600.00 1 Administrador Técnico agropecuario (Calificada) 3600 3,600.00 4 Peón Sector Agarrio (No calificada) 20 80.00

32,663.13 Material nacional 4,150.63

55 Bolsas Cemento portland Tipo I 35 1,925.00 8 m3 Arena fina 100 800.00

0.05 %MO Desgaste de herramientas 28513 1,425.63 Remuneraciones 28,512.50

1250 H-H Operario ( Calificada ) 6 7,500.00 1250 H-H Peon 4.81 6,012.50 1250 Jornales Peón Sector Agarrio (No calificada) 12 15,000.00

01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION

FUENTE: CUADRO ELBAORADO POR EL PROYECTISTA

01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO01.01.00.-OPERACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACION

REQUERIMIENTOS, COSTOS UNITARIOS Y TOTALES, DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PROYECTO ALTERNATIVO

CUADRO Nº 49 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA. 02

38,263.13 5,600.00

Material nacional 2,000.00 8 Módulo Material de escritorio 250 2,000.00

Remuneraciones 3,600.00 1 Administrador Técnico agropecuario (Calificada) 3600 3,600.00 4 Peón Sector Agarrio (No calificada) 20 80.00

32,663.13 Material nacional 4,150.63

55 Bolsas Cemento portland Tipo I 35 1,925.00 8 m3 Arena fina 100 800.00

0.05 %MO Desgaste de herramientas 28513 1,425.63 Remuneraciones 28,512.50

1250 H-H Operario ( Calificada ) 6 7,500.00 1250 H-H Peon 4.81 6,012.50 1250 Jornales Peón Sector Agarrio (No calificada) 12 15,000.00

01.02.00.- MANTENIMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION

FUENTE: CUADRO ELBAORADO POR EL PROYECTISTA

REQUERIMIENTOS, COSTOS UNITARIOS Y TOTALES, DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR PROYECTO ALTERNATIVO

01.00.00.-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO01.01.00.-OPERACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACION

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95

CUADRO Nº 50

COSTO TOTALSOLES

A INVERSION EN EXPEDIENTE TECNICO 40000.0000.00.00 Expediente Técnico 40000.00

B INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2718788.00

REPRESA YANACOHA Y TUCU 2718788.001 TRABAJOS PROVISIONALES 13378.31

Materiales nacionales 10340.34Remuneraciones calificada 1633.52Remuneraciones no calificada 1404.45

2 OBRAS PRELIMINARES 42587.72Materiales nacionales 36273.68Remuneraciones calificada 3016.94Remuneraciones no calificada 3297.10

3 DIQUE DE ENRROCADO 1371979.60Materiales nacionales 1199901.17Remuneraciones calificada 104581.30Remuneraciones no calificada 67497.14

4 CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE 322338.21Materiales nacionales 234939.27Remuneraciones calificada 46530.02Remuneraciones no calificada 40868.92

5 OBRAS DE TOMA 131516.865.01 TOMA DE CAPTACION 17587.32

Materiales nacionales 11635.64Remuneraciones calificada 4110.40Remuneraciones no calificada 1841.28

5.2 TUBERIA DE CONDUCCION 55153.42Materiales nacionales 35121.92Remuneraciones calificada 6144.57Remuneraciones no calificada 13886.92

5.03 CASETA DE VALVULAS 40837.36Materiales nacionales 35426.03Remuneraciones calificada 4108.67Remuneraciones no calificada 1302.66

5.04 POZA DE DISIPACION 17938.76Materiales nacionales 13200.91Remuneraciones calificada 3449.49Remuneraciones no calificada 1288.36

6 ESTRUCTURAS DE ALIVIO 142143.176.01 VERTEDERO 65304.51

Materiales nacionales 43079.46Remuneraciones calificada 11426.27Remuneraciones no calificada 10798.78

6.02 CANAL DE CONCRETO 210 KG/CM2 76838.65Materiales nacionales 51733.55Remuneraciones calificada 12283.46Remuneraciones no calificada 12821.65

7 INSTRUMENTACION 98280.98Materiales nacionales 97455.14Remuneraciones calificada 692.08Remuneraciones no calificada 133.76

8 VARIOS 276288.77Materiales nacionales 227187.33Remuneraciones calificada 14337.21Remuneraciones no calificada 34764.22

9 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 5810.06Materiales nacionales 3900.30Remuneraciones calificada 304.64Remuneraciones no calificada 1605.12

10 FLETE TERRESTRE10.01 FLETE TERRESTRE

Materiales nacionales y equipo 42000.00

11 TROCHA CARROZABLE DE ACCESO 249264.95Materiales nacionales 217069.02Remuneraciones calificada 7929.46Remuneraciones no calificada 24266.46

12 ORGANIZ. DE LA GESTION DEL PROYECTO 23200.0012.01 Organización de la Junta de Usuarios 4400.00

Materiales nacionales 1200.00Remuneraciones calificada 3200.00Remuneraciones no calificada 0.00

12.02 Diseño de la Capacitación 9200.00Materiales nacionales 6000.00Remuneraciones calificada 3200.00Remuneraciones no calificada 0.00

120.3 Ejecución de la Capacitación 4400.00Materiales nacionales 1200.00Remuneraciones calificada 3200.00Remuneraciones no calificada 0.00

12.04 Experiencia de campo 5200.00Materiales nacionales 2000.00Remuneraciones calificada 3200.00Remuneraciones no calificada 0.00

2733790.54Gastos generales (10.18% de A + B ) 278218.04Utilidades (10% de A + B) 273379.05

3285387.63Gastos de Supervisión (3% de Costo de Estudio e Inversión) 98561.63Costos por estudio 40000.00

3423949.26IGV (19%) 650550.36

TOTAL GENERAL 4074499.62

COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADOPROYECTO ALTERNATIVO 01

CONCEPTO

SUB TOTAL A + B

SUB TOTAL GENERAL

COSTO DE ESTUDIOS E INVERSIÓN

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Page 96: PERFIL REPRESA

96

CUADRO Nº 51COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02

COSTO TOTALSOLES

A INVERSION EN EXPEDIENTE TECNICO 40000.0000.00.00 Expediente Técnico 40000.00

B INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 3402951.25

REPRESA LACHOG 3402951.251 TRABAJOS PROVISIONALES 13379.55

Materiales nacionales 10341.55Remuneraciones calificada 1633.52Remuneraciones no calificada 1404.48

2 OBRAS PRELIMINARES 43500.41Materiales nacionales 37171.54Remuneraciones calificada 3006.72Remuneraciones no calificada 3322.15

3 DIQUE DE TIERRA 2071241.76Materiales nacionales 1721378.27Remuneraciones calificada 31524.22Remuneraciones no calificada 318339.27

4 CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE 327198.16Materiales nacionales 238084.25Remuneraciones calificada 47822.83Remuneraciones no calificada 41291.08

5 OBRAS DE TOMA 132350.145.01 TOMA DE CAPTACION 18281.93

Materiales nacionales 12320.47Remuneraciones calificada 4120.90Remuneraciones no calificada 1840.56

5.2 TUBERIA DE CONDUCCION 55357.47Materiales nacionales 35262.17Remuneraciones calificada 6138.53Remuneraciones no calificada 13956.77

5.03 CASETA DE VALVULAS 40758.09Materiales nacionales 35356.37Remuneraciones calificada 4098.19Remuneraciones no calificada 1303.53

5.04 POZA DE DISIPACION 17952.66Materiales nacionales 13279.07Remuneraciones calificada 3385.23Remuneraciones no calificada 1288.36

6 ESTRUCTURAS DE ALIVIO 144118.016.01 VERTEDERO 67404.12

Materiales nacionales 43218.69Remuneraciones calificada 11547.01Remuneraciones no calificada 12638.42

6.02 CANAL DE CONCRETO 210 KG/CM2 76713.89Materiales nacionales 51609.51Remuneraciones calificada 12282.73Remuneraciones no calificada 12821.64

7 INSTRUMENTACION 98280.99Materiales nacionales 97455.15Remuneraciones calificada 692.08Remuneraciones no calificada 133.76

8 VARIOS 218823.64Materiales nacionales 166828.88Remuneraciones calificada 17230.54Remuneraciones no calificada 34764.22

9 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 5792.95Materiales nacionales 3883.19Remuneraciones calificada 304.64Remuneraciones no calificada 1605.12

10 FLETE TERRESTRE10.01 FLETE TERRESTRE

Materiales nacionales y equipo 42000.00

11 TROCHA CARROZABLE DE ACCESO 283065.64Materiales nacionales 233056.00Remuneraciones calificada 12731.87Remuneraciones no calificada 37277.77

12 ORGANIZ. DE LA GESTION DEL PROYECTO 23200.0012.01 Organización de la Junta de Usuarios 4400.00

Materiales nacionales 1200.00Remuneraciones calificada 3200.00Remuneraciones no calificada 0.00

12.02 Diseño de la Capacitación 9200.00Materiales nacionales 6000.00Remuneraciones calificada 3200.00Remuneraciones no calificada 0.00

12.03 Ejecución de la Capacitación 4400.00Materiales nacionales 1200.00Remuneraciones calificada 3200.00Remuneraciones no calificada 0.00

12.04 Experiencia de campo 5200.00Materiales nacionales 2000.00Remuneraciones calificada 3200.00Remuneraciones no calificada 0.00

3442951.25Gastos generales (10.18% de A + B ) 350492.44Utilidades (10% de A + B) 344295.13

4137738.82Gastos de Supervisión (3% de Costo de Estudio e Inversión) 124132.16

4261870.98IGV (19%) 809755.49

TOTAL GENERAL 5071626.47CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

COSTO DE ESTUDIOS E INVERSIÓN

PROYECTO ALTERNATIVO 02CONCEPTO

SUB TOTAL A + B

SUB TOTAL GENERAL

Page 97: PERFIL REPRESA

97

CUADRO Nº 52 ALTERNATIVA 01COSTOS TOTALES ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

E POST INVERSION + GASTOS GENERALES 38343.13

III POST INVERSION 38343.1301.00.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROY. 38343.1301.01.00 Operación de la represa 5680.00

Materiales nacionales 2000.00Remuneraciones calificada 3600.00Remuneraciones no calificada 80.00

01.02.00 Mantenimiento del canal 32663.13Materiales nacionales 4150.63Remuneraciones calificada 7500.00Remuneraciones no calificada 21012.50

CUADRO Nº 53 ALTERNATIVA 02COSTOS TOTALES ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

E POST INVERSION + GASTOS GENERALES 38343.13

III POST INVERSION 38343.13

01.00.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROY. 38343.13

01.01.00 Operación de la represa 5680.00

Materiales nacionales 2000.00

Remuneraciones calificada 3600.00

Remuneraciones no calificada 80.00

01.02.00 Mantenimiento del canal 32663.13

Materiales nacionales 4150.63

Remuneraciones calificada 7500.00

Remuneraciones no calificada 21012.50

SUB TOTAL GENERAL 38343.13

Page 98: PERFIL REPRESA

98

CUADRO Nº 54

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE COSTOS DE INVERSION. 4697292.99 58175.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE O&M 0 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MDO. 4697292.99 96518.85 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13

FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

FLUJO TOTAL DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOPROYECTO ALTERNATIVO 01

AÑOS

CUADRO Nº 55

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE COSTOS DE INVERSION. 3932479.86 34342.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE O&M 0 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MDO. 3932479.86 72685.28 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13

FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

FLUJO TOTAL DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOPROYECTO ALTERNATIVO 02

AÑOS

Page 99: PERFIL REPRESA

99

CUADRO Nº 56

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REPRESAS YANACOCHA Y TUCU 2435902.47 29010.06Expediente Técnico 40000.00TRABAJOS PROVISIONALES 13378.31OBRAS PRELIMINARES 42587.72DIQUE DE ENRROCADO 1371979.60CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE 322338.21OBRAS DE TOMATUBERIA DE CONDUCCION 55153.42CASETA DE VALVULAS 40837.36POZA DE DISIPACION 17938.76ESTRUCTURAS DE ALIVIO 142143.17INSTRUMENTACION 98280.98FLETE TERRESTRE 42000.00TROCHA CARROZABLE 249264.95MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 5810.06ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 23200.00SUB TOTAL 2435902.47 29010.06Gastos generales 14.0% 341026 2901Utilidades 10% 243590 1451COSTO DE ESTUDIO E INVERSION 3020519.06 33361.57Gastos de Supervisión 3% 90615.57 1000.8471TOTAL FLUJO DE COSTOS DE INVERSION 3111134.63 34362.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

AÑOS

FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

PROYECTO ALTERNATIVO 01

Page 100: PERFIL REPRESA

100

CUADRO Nº 57

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REPRESA YANACOHA Y TUCU 3176852.73 28992.95Expediente Técnico 40000.00TRABAJOS PROVISIONALES 13379.55OBRAS PRELIMINARES 43500.41DIQUE DE TIERRA 2071241.76CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE 327198.16OBRAS DE TOMATUBERIA DE CONDUCCION 55357.47CASETA DE VALVULAS 40758.09POZA DE DISIPACION 17952.66ESTRUCTURAS DE ALIVIO 144118.01INSTRUMENTACION 98280.99FLETE TERRESTRE 42000.00TROCHA CARROZABLE 283065.64MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 5793ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 23200SUB TOTAL 3176852.73 28992.95Gastos generales 10.18% 323403.61 2899.2953Utilidades 10% 317685.27 1449.65COSTO DE ESTUDIO E INVERSION 3817941.61 33341.90Gastos de Supervisión 3% 114538.2484 1000.2569TOTAL FLUJO DE COSTOS DE INVERSION 3932479.86 34342.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROYECTO ALTERNATIVO 02

FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

AÑOS

FLUJO DE COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO

Page 101: PERFIL REPRESA

101

CUADRO Nº 58

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE COSTOS DE INVERSION. 3111134.63 34362.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE O&M 0 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MDO. 3111134.63 72705.54 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13

FLUJO TOTAL DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOPROYECTO ALTERNATIVO 01

AÑOS

FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO Nº 59

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE COSTOS DE INVERSION. 3932479.86 34342.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE O&M 0 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MDO. 3932479.86 72685.28 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13

FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

FLUJO TOTAL DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADOPROYECTO ALTERNATIVO 02

AÑOS

Page 102: PERFIL REPRESA

102

4.7.- BENEFICIOSPara ambos proyectos alternativos se ha considerado unicamente los beneficios que pueden ser cuantificados, teniendo en cuenta que para la evaluación social del proyecto se hará uso del metodo costo- beneficio, los beneficios cuantificados son los siguientes

PAGO POR LA TARIFA POR EL USO DEL AGUALos ingresos por el uso del agua han sido calculados sobre la base de una tartifa por cada proyecto alternativo, ha sido calculada de modo tal que los ingresos que genere el uso del agua permita financiar los costos de operación y mantenimiento del proyecto

INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLALos ingresos por producción agrícola han sido calculados sobre la base de la cecula de cultivo de cada proyecto alternativo, los rendimientos de producción son promedios regionales dados por el PLAN MERIS. Ministerio de Agricultura, los precios considerados son los precios de chacra.

INGRESOS GENERADOS POR EL INCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS TERRENOSLa intervención del proyecto genera un mejoramiento del riego de las parcelas que se encuentran bajo riego y permite incorporar nuevas areas a la producción agrícola bajo riego, estas acciones en terminos economicos significa un incremento en el precio de los terrenos como consecuencia de la intervención del proyecto, efectos que pueden ser cuantificados.

EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADOEl flujo de ingresos generados por el proyecto se presenta a continuación

Page 103: PERFIL REPRESA

103

Cuadro nº 60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017N° DE Has 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

HaPAPA 0.205 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0 410.0CEBADA 0.080 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0 160.0TRIGO 0.103 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0 205.0HABA 0.020 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0ALFALFA 0.023 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0MAIZ CHOCLO 0.533 1065.0 1065.0 1065.0 1065.0 1065.0 1065.0 1065.0 1065.0 1065.0 1065.0FREJOL 0.038 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

SUPERFICIE CULTIVADA EN Has. POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA DE CULTIVO - PROYECTO ALTERNATIVO 01AÑOS

Cuadro Nº 61

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017N° DE Has 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

KgPAPA 12000 4920000 4920000 4920000 4920000 4920000 4920000 4920000 4920000 4920000 4920000CEBADA 940 150400 150400 150400 150400 150400 150400 150400 150400 150400 150400TRIGO 950 194750 194750 194750 194750 194750 194750 194750 194750 194750 194750HABA 850 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000 34000ALFALFA 30000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000MAIZ CHOCLO 2450 2609250 2609250 2609250 2609250 2609250 2609250 2609250 2609250 2609250 2609250FREJOL 845 63375 63375 63375 63375 63375 63375 63375 63375 63375 63375

AÑOSRENDIMIENTO DE PRODUCCION EN Kg/Ha, POR CULTIVO, SEGÚN EL PLAN DE CULTIVOS - PROYECTO ALTERNATIVO 01

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Page 104: PERFIL REPRESA

104

CUADRO Nº 62

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017N° DE Has 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

%PAPA 0.5 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000CEBADA 0.55 82720 82720 82720 82720 82720 82720 82720 82720 82720 82720TRIGO 0.5 97375 97375 97375 97375 97375 97375 97375 97375 97375 97375HABA 0.45 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300ALFALFA 0.5 675000 675000 675000 675000 675000 675000 675000 675000 675000 675000MAIZ CHOCLO 0.95 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788FREJOL 0.45 28519 28519 28519 28519 28519 28519 28519 28519 28519 28519

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - PROYECTO ALTERNATIVO 01AÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO Nº 63

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017N° DE Has 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

S/.PAPA 0.8 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000CEBADA 1.2 99264 99264 99264 99264 99264 99264 99264 99264 99264 99264TRIGO 1.2 116850 116850 116850 116850 116850 116850 116850 116850 116850 116850HABA 1.6 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480ALFALFA 0.6 405000 405000 405000 405000 405000 405000 405000 405000 405000 405000MAIZ CHOCLO 1.2 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545FREJOL 0.9 25667 25667 25667 25667 25667 25667 25667 25667 25667 25667

INGRESOS PRODUC. AGRICOLA CON PY. 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806

COSTOS PRODUC. AGRICOLA CON PY. 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869

BENEFICIOS PRODUC. AGRICOLA CON PY. 1213937 1213937 1213937 1213937 1213937 1213937 1213937 1213937 1213937 1213937

AÑOSCOSTO POR Kg DE PRODUCTO E INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Page 105: PERFIL REPRESA

105

CUADRO Nº 64

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018DEMANDA lts/seg 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968VOLUMEN DE AGUA ANUAL EN m3 30520218 30520218 30520218 30520218 30520218 30520218 30520218 30520218 30520218 30520218TARIFA DE AGUA POR m3 DE AGUA 0.00551 0.00550811 0.00550811 0.00550811 0.00550811 0.00550811 0.00550811 0.00550811 0.00550811 0.00550811

INGRESOS POR LA VENTA DEL AGUA CON PY. 168109 168109 168109 168109 168109 168109 168109 168109 168109 168109

N° de Hás BAJO RIEGO 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22COSTO POR Ha . 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

INGRESOS POR Ha. SIN PROYECTO 172000 172000 172000 172000 172000 172000 172000 172000 172000 172000

N° de Has. BAJO RIEGO MEJORADAS 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22COSTO POR Ha. MEJORADA 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000

COSTO TOTAL POR HaS. MEJORADAS 344000 344000 344000 344000 344000 344000 344000 344000 344000 344000

N° de Hás INCORPORADAS BAJO RIEGO 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179COSTO POR Ha INCORPORADA. 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

COSTO TOTAL POR Has INCORPORADAS 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500 1249500

INGRESOS POR Ha. CON PROYECTO 1593500 1593500 1593500 1593500 1593500 1593500 1593500 1593500 1593500 1593500

TOTAL INGR. INCREM. VENTAS DEL PROYECTO 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609

BENEFICIOS PRODUCCION AGRICOLA CON PY. 1213936.9 1213936.88 1213936.88 1213936.88 1213936.88 1213936.88 1213936.88 1213936.88 1213936.88 1213936.88

BENEFICIOS PRODUCCION AGRICOLA SIN PY. -7179 -7179 -7179 -7179 -7179 -7179 -7179 -7179 -7179 -7179

BENEFICIOS INCREMENTALES POR PRODUCCION 1221116 1221116 1221116 1221116 1221116 1221116 1221116 1221116 1221116 1221116

TOTAL INGRE. Y BENEF. INCREM . PRECIOS MERC. 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

INGRESO POR AL VENTA DE AGUA, POR EL INCREMENTO EN EL COSTO POR HA, DE LOS TERRENOS Y COSTYO INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01AÑOS

Page 106: PERFIL REPRESA

106

CUADRO Nº 65

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018N° DE Has QUE DEMANDAN AGUA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

HaPAPA 0.015 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3CEBADA 0.015 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2TRIGO 0.0055 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2HABA 0.022 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7ALFALFA 0.003 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6MAIZ CHOCLO 0.042 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0FREJOL 0.005 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

SUPERFICIE CULTIVADA EN Has. POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA ACTUAL DE CULTIVO - SITUACION SIN PROYECTOAÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO Nº 66

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018N° DE Has QUE DEMANDAN AGUA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

KgPAPA 12000 38700 38700 38700 38700 38700 38700 38700 38700 38700 38700CEBADA 1000 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225 3225TRIGO 1000 1182.5 1182.5 1182.5 1182.5 1182.5 1182.5 1182.5 1182.5 1182.5 1182.5HABA 1200 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676ALFALFA 22000 14190 14190 14190 14190 14190 14190 14190 14190 14190 14190MAIZ CHOCLO 1500 13545 13545 13545 13545 13545 13545 13545 13545 13545 13545FREJOL 1200 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290

AÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

RENDIMIENTO DE PRODUCCION EN Kg/Ha, POR CULTIVO, SEGÚN EL PLAN DE CULTIVOS - SITUACION SIN PROYECTO

Page 107: PERFIL REPRESA

107

CUADRO Nº 67

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017N° DE Has 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

%PAPA 0.5 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000 2460000CEBADA 0.55 82720 82720 82720 82720 82720 82720 82720 82720 82720 82720TRIGO 0.5 97375 97375 97375 97375 97375 97375 97375 97375 97375 97375HABA 0.45 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300 15300ALFALFA 0.5 675000 675000 675000 675000 675000 675000 675000 675000 675000 675000MAIZ CHOCLO 0.95 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788 2478788FREJOL 0.45 573750 573750 573750 573750 573750 573750 573750 573750 573750 573750

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - PROYECTO ALTERNATIVO 02

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

AÑOS

CUADRO Nº 68

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017N° DE Has 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

S/.PAPA 0.8 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000 1968000CEBADA 1.2 99264 99264 99264 99264 99264 99264 99264 99264 99264 99264TRIGO 1.2 116850 116850 116850 116850 116850 116850 116850 116850 116850 116850HABA 1.6 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480 24480ALFALFA 0.6 405000 405000 405000 405000 405000 405000 405000 405000 405000 405000MAIZ CHOCLO 1.2 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545 2974545FREJOL 1.75 1004063 1004063 1004063 1004063 1004063 1004063 1004063 1004063 1004063 1004063

INGRESOS POR PRODUC. AGRICOLA 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202

COSTOS PRODUC. AGRICOLA CON PY. 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869 4399869

BENEFICIOS PRODUC. AGRICOLA CON PY. 2192333 2192333 2192333 2192333 2192333 2192333 2192333 2192333 2192333 2192333

COSTO POR Kg DE PRODUCTO E INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

AÑOS

Page 108: PERFIL REPRESA

108

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADOVALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADOA continuación se presentan los valores actuales netos de las dos alternativas a preciso de mercado

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIS DE MERCADOA continuación se presentan los calculos para determinar la tasa interna de retorno a precio de mercado

4.9. LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALESEn muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes para la sociedad como un todo, el cual está dado por el precio social. El precio social es el precio que existiría si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, etc.) en los mercados relacionados al bien que se está tratando, por lo que representa el costo asumido por el país en su conjunto.

Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el MEF ha calculado FACTORES DE CONVERSIÓN para algunos rubros de costos, por lo que el primer paso es desagregar cada uno de los componentes del costo del proyecto en cada uno de estos rubros, estos factores son:

Materiales y Equipo nacional: 1/1.19= 0.8403Mano de obra Calificada: 1/1.10= 0.909Mano de obra no calificada= 0.41 (determinada por el MEF)Combustibles= 0.66 (determinado por el MEF)

Una vez desagregada la información, se deben aplicar los Factores de Conversión para determinar los precios sociales.

Page 109: PERFIL REPRESA

109

CUADRO Nº 69

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO0 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725 2810725FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MDO. 3111134.63 72706 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343

FLUJO NETO -3111134.6 2738019 2772381.38 2772381.38 2772381.38 2772381.38 2772381 2772381.38 2772381.38 2772381.38 2772381.38

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

AÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO Nº 70

VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO NETO -3111134.6 2738019 2772381 2772381 2772381 2772381 2772381 2772381 2772381 2772381 2772381TASA DE DESCUENTO ( TD 11% ) 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO-3111134.6 2466684 2250127 2027141 1826253 1645273 1482228 1335341 1203010 1083793 976390

AÑOSVALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO Nº 71

VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO NETO -3111134.6 2738019 2772381.38 2772381.38 2772381.38 2772381.38 2772381.38 2772381.38 2772381.38 2772381.38 2772381.38TIR A PRECIOS DE MERCADO 88.44% 1 0.530686 0.2816276 0.14945582 0.07931411 0.04209088 0.02233704 0.01185396 0.00629073 0.0033384 0.00177164

88.4353545582%VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO-3111134.6 1453028 780779 414349 219889 116692 61927 32864 17440 9255 4912

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01AÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Page 110: PERFIL REPRESA

110

CUADRO Nº 72

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017TOTAL INGRE. Y BENEF. INCREM . PRECIOS MERC.0 3561226 3561225.9 3561225.9 3561225.9 3561225.9 3561226 3561225.9 3561226 3561225.9 3561225.92FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MDO.3932479.9 72685 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343

FLUJO NETO -3932479.9 3488541 3522882.8 3522882.8 3522882.8 3522882.8 3522883 3522882.8 3522883 3522882.8 3522882.79

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

AÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO Nº 73

VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO NETO -3932480 3488541 3522883 3522883 3522883 3522883 3522883 3522883 3522883 3522883 3522883TASA DE DESCUENTO ( TD 11% ) 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO-3932479.9 3142829 2859250.7 2575902 2320632 2090659 1883477 1696826 1528672 1377182 1240705 16783655

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02AÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO Nº 74

VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO NETO -3932479.9 3488541 3522882.8 3522882.8 3522882.8 3522882.8 3522883 3522882.8 3522883 3522882.8 3522882.79TIR A PRECIOS DE MERCADO89.02% 1 0.52904707 0.2798908 0.1480754 0.0783389 0.0414449 0.0219263 0.0116001 0.006137 0.0032467 0.00171768

89.019096847%VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO-3932479.9 1845602 986023 521652 275979 146006 77244 40866 21620 11438 6051 0.00

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS DEL MERCADO DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

AÑOS

Page 111: PERFIL REPRESA

111

11%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A. INVERSION 1,930,404.86I. INTANGIBLES 37,568.87

1.1 Estudios 37,568.87II. OBRAS 1,633,428.98

2.1 Obras Civiles 1,606,469.682.2 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 26,959.30

III. GASTOS GENERALES 163,342.90IV. IMPREVISTOS Y UTILIDADES 81,671.45V. CAPACITACION 14,392.67B. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 8,301.66 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84

Operación 6,021.82 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00 6,210.00Mantenimeinto 2,279.84 2,279.84 2,279.84 2,279.84 2,279.84 2,279.84 2,279.84 2,279.84 2,279.84 2,279.84

C. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimeinto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES 1,930,404.86 8,301.66 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84 8,489.84FACTOR DE ACTUALIZACION 1.00000 0.90090 0.81162 0.73119 0.65873 0.59345 0.53464 0.48166 0.43393 0.39092 0.35218VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 1,930,404.86 7,478.97 6,890.54 6,207.70 5,592.52 5,038.31 4,539.02 4,089.20 3,683.97 3,318.89 2,989.99VALOR ACTUAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 1,980,233.96

CUADRO No

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 2

TASA DE DESCUENTO

RUBROS AÑOS

Page 112: PERFIL REPRESA

112

Page 113: PERFIL REPRESA

113

CUADRO Nº 76

COSTO TOTAL FACTOR DE COSTO SOCIALSOLES CONVERSION SOLES

A INVERSION EN EXPEDIENTE TECNICO 40000.00 33613.45Expediente Técnico 40000.00 0.84 33613.45

B INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 2718788.00 2169344.77

0 REPRESA YANACOHA Y TUCU 2718788.00 2144937.031 TRABAJOS PROVISIONALES 13378.31 10727.67

Materiales nacionales 10340.34 0.84 8689.36Remuneraciones calificada 1633.52 0.90 1462.49Remuneraciones no calificada 1404.44656 0.41 575.82

2 OBRAS PRELIMINARES 42587.72 34534.96Materiales nacionales 36273.68 0.84 30482.09Remuneraciones calificada 3016.94 0.90 2701.07Remuneraciones no calificada 3297.097484 0.41 1351.81

3 DIQUE DE ENRROCADO 1371979.60 1129625.77Materiales nacionales 1199901.17 0.84 1008320.31Remuneraciones calificada 104581.30 0.90 93631.64Remuneraciones no calificada 67497.14 0.41 27673.83

4 CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE 322338.21 255842.54Materiales nacionales 234939.27 0.84 197427.95Remuneraciones calificada 46530.02 0.90 41658.33Remuneraciones no calificada 40868.92 0.41 16756.26

5 OBRAS DE TOMA 131516.86 103614.035.01 TOMA DE CAPTACION 14212.81

Materiales nacionales 11635.63576 0.84 9777.85Remuneraciones calificada 4110.401228 0.90 3680.04Remuneraciones no calificada 1841.280804 0.41 754.93

5.2 TUBERIA DE CONDUCCION 55153.42 40709.10Materiales nacionales 35121.92 0.84 29514.22Remuneraciones calificada 6144.57 0.90 5501.24Remuneraciones no calificada 13886.92 0.41 5693.64

5.03 CASETA DE VALVULAS 40837.36 33982.36Materiales nacionales 35426.03 0.84 29769.78Remuneraciones calificada 4108.67 0.90 3678.50Remuneraciones no calificada 1302.66 0.41 534.09

5.04 POZA DE DISIPACION 17938.76 14709.76Materiales nacionales 13200.91 0.84 11093.20Remuneraciones calificada 3449.49 0.90 3088.33Remuneraciones no calificada 1288.36 0.41 528.23

6 ESTRUCTURAS DE ALIVIO 142143.17 50858.676.01 VERTEDERO 65304.51 50858.67

Materiales nacionales 43079.46 0.84 36201.23Remuneraciones calificada 11426.27 0.90 10229.94Remuneraciones no calificada 10798.78 0.41 4427.50

6.02 CANAL DE CONCRETO 210 KG/CM2 76838.65 59727.82Materiales nacionales 51733.55 0.84 43473.57Remuneraciones calificada 12283.46 0.90 10997.38Remuneraciones no calificada 12821.65 0.41 5256.88

7 INSTRUMENTACION 98280.98 82569.54Materiales nacionales 97455.14 0.84 81895.08Remuneraciones calificada 692.08 0.90 619.62Remuneraciones no calificada 133.76 0.41 54.84

8 VARIOS 276288.77 218003.16Materiales nacionales 227187.33 0.84 190913.72Remuneraciones calificada 14337.21 0.90 12836.10Remuneraciones no calificada 34764.22 0.41 14253.33

9 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 5810.06 4208.41Materiales nacionales 3900.30 0.84 3277.56Remuneraciones calificada 304.64 0.90 272.74Remuneraciones no calificada 1605.12 0.41 658.10

10 FLETE TERRESTRE10.01 FLETE TERRESTRE

Materiales nacionales y equipo 42000.00 0.84 35294.12

11 TROCHA CARROZABLE DE ACCESO 249264.95 199459.44Materiales nacionales 217069.02 0.84 182410.94Remuneraciones calificada 7929.46 0.90 7099.25Remuneraciones no calificada 24266.46 0.41 9949.25

12 ORGANIZ. DE LA GESTION DEL PROYECTO 23200.00 20199.3412.01 Organización de la Junta de Usuarios 4400.00 3873.36

Materiales nacionales 1200.00 0.84 1008.40Remuneraciones calificada 3200.00 0.90 2864.96Remuneraciones no calificada 0.00 0.41 0.00

12.02 Diseño de la Capacitación 9200.00 7906.98Materiales nacionales 6000.00 0.84 5042.02Remuneraciones calificada 3200.00 0.90 2864.96Remuneraciones no calificada 0.00 0.41 0.00

12.03 Ejecución de la Capacitación 4400.00 3873.36Materiales nacionales 1200.00 0.84 1008.40Remuneraciones calificada 3200.00 0.90 2864.96Remuneraciones no calificada 0.00 0.41 0.00

12.04 Experiencia de campo 5200.00 4545.63Materiales nacionales 2000.00 0.84 1680.67Remuneraciones calificada 3200.00 0.90 2864.96Remuneraciones no calificada 0.00 0.41 0.00

2758788.00 2202958.22Gastos generales (14% de A + B ) 280844.62 224261.15Utilidades (10% de A + B) 275878.80 220295.82

3315511.42 2647515.19Gastos de Supervisión (3% de Costo de Estudio e Inversión99465.34 79425.46

3414976.76 2726940.64IGV (19%) 650550 518118.72TOTAL GENERAL 4074499.62 3245059.36CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

COSTOS TOTALES INVERSION A PRECIOS SOCIALESPROYECTO ALTERNATIVO 01

CONCEPTO

SUB TOTAL A + B

SUB TOTAL GENERAL

COSTO DE ESTUDIOS E INVERSIÓN

Page 114: PERFIL REPRESA

114

CUADRO Nº 77

COSTO TOTAL FACTOR DE COSTO SOCIALSOLES CONVERSION SOLES

INVERSION EN EXPEDIENTE TECNICO 40000.00 33613.4500.00.00 Expediente Técnico 40000.00 0.84 33613.45

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 3402951.25 2761574.77

REPRESA YANACOCHA Y TUCU 3402951.25 2761574.771 TRABAJOS PROVISIONALES 13379.55 10737.11

Materiales nacionales 10351.55 0.84 8698.78Remuneraciones calificada 1633.52 0.90 1462.49Remuneraciones no calificada 1404.48 0.41 575.84

2 OBRAS PRELIMINARES 43500.41 35344.71Materiales nacionales 37171.54 0.84 31236.58Remuneraciones calificada 3066.72 0.90 2745.63Remuneraciones no calificada 3323.15 0.41 1362.49

3 DIQUE DE TIERRA 2071241.76 1705279.10Materiales nacionales 1721378.27 0.84 1496536.36Remuneraciones calificada 31524.22 0.90 48223.63Remuneraciones no calificada 318339.27 0.41 160519.10

4 CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE 327198.16 259815.92Materiales nacionales 238084.25 0.84 200070.80Remuneraciones calificada 47822.83 0.90 42815.78Remuneraciones no calificada 41291.08 0.41 16929.34

5 OBRAS DE TOMA 132350.14 104280.285.01 TOMA DE CAPTACION 18281.93 14797.41

Materiales nacionales 12320.47 0.84 10353.34Remuneraciones calificada 4120.90 0.90 3689.44Remuneraciones no calificada 1840.56 0.41 754.63

5.2 TUBERIA DE CONDUCCION 55357.47 40850.18Materiales nacionales 35262.17 0.84 29632.07Remuneraciones calificada 6138.53 0.90 5495.83Remuneraciones no calificada 13956.77 0.41 5722.28

5.03 CASETA DE VALVULAS 40758.09 33914.79Materiales nacionales 35356.37 0.84 29711.24Remuneraciones calificada 4098.19 0.90 3669.11Remuneraciones no calificada 1303.53 0.41 534.45

5.04 POZA DE DISIPACION 17952.66 14717.90Materiales nacionales 13279.07 0.84 11158.88Remuneraciones calificada 3385.23 0.90 3030.79Remuneraciones no calificada 1288.36 0.41 528.23

6 ESTRUCTURAS DE ALIVIO 144118.01 111460.966.01 VERTEDERO 67404.12 51838.02

Materiales nacionales 43218.69 0.84 36318.23Remuneraciones calificada 11547.01 0.90 10338.04Remuneraciones no calificada 12638.42 0.41 5181.75

6.02 CANAL DE CONCRETO 210 KG/CM2 76713.89 59622.94Materiales nacionales 51609.51 0.84 43369.33Remuneraciones calificada 12282.73 0.90 10996.73Remuneraciones no calificada 12821.64 0.41 5256.87

7 INSTRUMENTACION 98280.99 82569.54Materiales nacionales 97455.15 0.84 81895.08Remuneraciones calificada 692.08 0.90 619.62Remuneraciones no calificada 133.76 0.41 54.84

8 VARIOS 218823.64 169872.17Materiales nacionales 166828.88 0.84 140192.33Remuneraciones calificada 17230.54 0.90 15426.50Remuneraciones no calificada 34764.22 0.41 14253.33

9 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 5792.95 4194.03Materiales nacionales 3883.19 0.84 3263.19Remuneraciones calificada 304.64 0.90 272.74Remuneraciones no calificada 1605.12 0.41 658.10

10 FLETE TERRESTRE10.01 FLETE TERRESTRE

Materiales nacionales y equipo 42000.00 0.84 35294.12

11 TROCHA CARROZABLE DE ACCESO 283065.64 222528.11Materiales nacionales 233056.00 0.84 195845.38Remuneraciones calificada 12731.87 0.90 11398.84Remuneraciones no calificada 37277.77 0.41 15283.89

12 ORGANIZ. DE LA GESTION DEL PROYECTO 23200.00 20199.341.01 Organización de la Junta de Usuarios 4400.00 3873.36

Materiales nacionales 1200.00 0.84 1008.40Remuneraciones calificada 3200.00 0.90 2864.96Remuneraciones no calificada 0.00 0.41 0.00

12.02 Diseño de la Capacitación 9200.00 7906.98Materiales nacionales 6000.00 0.84 5042.02Remuneraciones calificada 3200.00 0.90 2864.96Remuneraciones no calificada 0.00 0.41 0.00

12.03 Ejecución de la Capacitación 4400.00 3873.36Materiales nacionales 1200.00 0.84 1008.40Remuneraciones calificada 3200.00 0.90 2864.96Remuneraciones no calificada 0.00 0.41 0.00

12.04 Experiencia de campo 5200.00 4545.63Materiales nacionales 2000.00 0.84 1680.67Remuneraciones calificada 3200.00 0.90 2864.96Remuneraciones no calificada 0.00 0.41 0.00

3442951.25 2795188.21Gastos generales (14% de A + B ) 344295.13 284550.16Utilidades (10% de A + B) 172147.56 279518.82

3959393.94 3359257.19Gastos de Supervisión (3% de Costo de Estudio e Inversión124132.16 100777.72

4083526.11 3460034.91IGV (19%) 809755.49 657406.63CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA 5071626.47 4117441.54

COSTO DE ESTUDIOS E INVERSIÓN

PROYECTO ALTERNATIVO 02CONCEPTO

SUB TOTAL A + B

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

SUB TOTAL GENERAL

Page 115: PERFIL REPRESA

115

4.10 EL FLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES, FLUJO NETO VALOR ACTUAL NETO Y LA TASA INTERNA DE RETORNO

Se presenta a continuación la información correspondiente al flujo de beneficios y costos a precios sociales para cada proyecto alternativo tal como se ha referido anteriormente, los beneficios son generados por el incremento en el precio de los terrenos, el pago por la tarifa por el uso del agua y los beneficios generados por productos agrícolasSe presentan los cálculos para determinar el valor actual neto a precios sociales, el valor actual de beneficios a preciso sociales, el valor actual neto de costos a precios sociales, la relación beneficio costo y la tasa interna de retorno a precios sociales para ambos proyectos alternativos.

CUADRO Nº 78

E POST INVERSION 38343.13 23754.35

III POST INVERSION 38343.13 23754.3501.00.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROY. 38343.13 23754.3501.01.00 Operación de la represa 5680.00 4936.55

Materiales nacionales 2000.00 0.84 1680.67Remuneraciones calificada 3600.00 0.90 3223.08Remuneraciones no calificada 80.00 0.41 32.80

01.02.00 Mantenimiento del canal 32663.13 18817.80Materiales nacionales 4150.63 0.84 3487.92Remuneraciones calificada 7500.00 0.90 6714.75Remuneraciones no calificada 21012.50 0.41 8615.13

38343.13 23754.35

38343.13 23754.35

SUB TOTAL GENERAL

TOTAL PROYECTO ALTERNATIVO 01

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

COSTOS TOTALES ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

CUADRO Nº 79

E POST INVERSION 38343.13 23754.35

III POST INVERSION 38343.13 23754.3501.00.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROY. 38343.13 23754.3501.01.00 Operación de la represa 5680.00 4936.55

Remuneraciones calificada 2000.00 0.84 1680.67Remuneraciones calificada 3600.00 0.90 3223.08Remuneraciones no calificada 80.00 0.41 32.80

01.02.00 Mantenimiento del canal 32663.13 18817.80Remuneraciones calificada 4150.63 0.84 3487.92Remuneraciones calificada 7500.00 0.90 6714.75Remuneraciones no calificada 21012.50 0.41 8615.13

SUB TOTAL GENERAL 38343.13 23754.35

TOTAL PROYECTO ALTERNATIVO 02 38343.13 23754.35

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

COSTOS TOTALES ANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

Page 116: PERFIL REPRESA

116

CUADRO Nº 80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Operación del reservorio 4937 4937 4937 4937 4937 4937 4937 4937 4937 4937Mantenimiento del canal 18818 18818 18818 18818 18818 18818 18818 18818 18818 18818

SUB TOTAL 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754

TOTAL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

AÑOSPROYECTO ALTERNATIVO 01

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES

CUADRO Nº 81

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Operación del reservorio 5680 5680 5680 5680 5680 5680 5680 5680 5680 5680Mantenimiento del canal 32663 32663 32663 32663 32663 32663 32663 32663 32663 32663

SUB TOTAL 0 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343

TOTAL FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343

PROYECTO ALTERNATIVO 02AÑOS

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN A PRECIOS SOCIALES

FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

Page 117: PERFIL REPRESA

117

CUADRO Nº 82

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REPRESAS YANACOCHA Y TUCU 1939514.69 24407.74Expediente Técnico 33613.45TRABAJOS PROVISIONALES 10727.67OBRAS PRELIMINARES 34534.96DIQUE DE ENRROCADO 1129625.77CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE 255842.54OBRAS DE TOMATOMA DE CAPTACION 17587.32TUBERIA DE CONDUCCION 40709.10CASETA DE VALVULAS 33982.36POZA DE DISIPACION 14709.76ESTRUCTURAS DE ALIVIO 50858.67INSTRUMENTACION 82569.54FLETE 35294.12TROCHA CARROZABLE 199459.44MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 4208.41ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 20199.34SUB TOTAL 1939514.69 24407.74

Gastos generales 10.18% 197442.60 2440.77Utilidades 10% 193951.47 1220.39

COSTO DE ESTUDIO E INVERSION 2330908.75 28068.90Gastos de Supervisión 3% 69927.26 842.0671064

TOTAL FLUJO DE COSTOS DE PREINVER. E INVER. 2400836.02 28910.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE PRE INVERSION E INVERSION A PRECIOS SOCIALESPROYECTO ALTERNATIVO 01

FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

AÑOS

Page 118: PERFIL REPRESA

118

CUADRO Nº 78

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REPRESA YANACOCHA Y TUCU 2600923.29 24393.37Expediente Técnico 33613.45TRABAJOS PROVISIONALES 10737.11OBRAS PRELIMINARES 35344.71DIQUE DETIERRA 1705279.10CIMENTACION PANTALLA IMPERMEABILIZANTE 259815.92OBRAS DE TOMATOMA DE CAPTACION 14797.41TUBERIA DE CONDUCCION 40850.18CASETA DE VALVULAS 33914.79POZA DE DISIPACION 14717.90ESTRUCTURAS DE ALIVIO 111460.96INSTRUMENTACION 82569.54FLETE 35294.12TROCHA CARROZABLE 222528.11MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 4194ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 20199.34SUB TOTAL 2600923.29 24393.37Gastos generales 10.18% 264773.99 2439.34Utilidades 10% 260092.3289 1219.668COSTO DE ESTUDIO E INVERSION 3125790 28052Gastos de Supervisión 3% 93774 841.5711

TOTAL FLUJO DE COSTOS DE PREINVER. E INVER. 3219563 28894 0 0 0 0 0 0 0 0 0FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

AÑOS

FLUJO DE COSTOS DE PRE INVERSION E INVERSION A PRECIOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 02

Page 119: PERFIL REPRESA

119

CUADRO Nº 79

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE COSTOS DE INVERSION 2400836.02 28910.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE O&M 0 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35

FLUJO DE COSTOS A P. SOCIALES 2400836.02 52665.32 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35 23754.35FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALESPROYECTO ALTERNATIVO 01

AÑOS

CUADRO Nº 80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE COSTOS DE INVERSION. 3219563.30 28893.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE COSTOS DE O&M 0 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13

FLUJO DE COSTOS A P. SOCIALES 3219563.30 67237.07 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13 38343.13FUENTE : CUADRO PREPARADO POR EL PROYECTISTA

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALESPROYECTO ALTERNATIVO 02

AÑOS

Page 120: PERFIL REPRESA

120

CUADRO Nº 81

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOS PRODUC. AGRICOLA CON PY. 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806 5613806

FACTOR DE CORRECCION 0.84 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403INGRESOS PRODUC. AGRICOLA A PREC. SOC. 4717484 4717484 4717484 4717484 4717484 4717484 4717484 4717484 4717484 4717484

COSTOS PRODUC. AGRICOLA A P. S CON PY. 2694581.6 2694581.6 2694581.6 2694581.6 2694581.6 2694581.6 2694581.6 2694581.6 2694581.6 2694581.6

BENEFICIOS PRODUC. AGRICOLA A P.S. CON PY 2022902.4 2022902.4 2022902.4 2022902.4 2022902.4 2022902.4 2022902.4 2022902.4 2022902.4 2022902.4

INGRESOS PRODUC. AGRICOLA SIN PY 51409.7 51409.7 51409.7 51409.7 51409.7 51409.7 51409.7 51409.7 51409.7 51409.7FACTOR DE CORRECCION 0.84 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403

INGRESOS PRODUC. AGRICOLA A P. S. 43201 43201 43201 43201 43201 43201 43201 43201 43201 43201

COSTOS PRODUC. AGRICOLA A P. S SIN PY. 38963 38963 38963 38963 38963 38963 38963 38963 38963 38963

BENEFICIOS PRODUC. AGRICOLA A P.S. SIN PY 4238.2 4238.2 4238.2 4238.2 4238.2 4238.2 4238.2 4238.2 4238.2 4238.2

COSTOS INCREMENTALES A PREC. SOCIALES 2018664 2018664 2018664 2018664 2018664 2018664 2018664 2018664 2018664 2018664

INGRESOS POR VENTAS DEL PROYECTO 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609 1589609FACTOR DE CORRECCION 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

INGRESOS POR Ha. MEJORADA A P. S. 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0

TOTAL INGRESOS DEL PROYECTO A P. S. 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0 1347126.0

TOTAL INGRESOS Y BENEFICIOS A PREC. SOC. 3365790.1 3365790.1 3365790.1 3365790.1 3365790.1 3365790.1 3365790.1 3365790.1 3365790.1 3365790.1FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

AÑOSFLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

Page 121: PERFIL REPRESA

121

CUADRO Nº 82

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 0 3365790 3365790 3365790 3365790 3365790 3365790 3365790 3365790 3365790 3365790FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES 2400836.02 52665 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754 23754

FLUJO NETO -2400836 3313125 3342036 3342035.79 3342035.79 3342035.79 3342035.79 3342035.79 3342035.79 3342035.79 3342035.79

AÑOS

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Cuadro nº 83

VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO NETO -2400836 3313125 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036FACTOR DE ACTUALIZACION ( TD 11% ) 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES -2400836.0 2984797 2712471 2443668 2201502 1983336 1786789 1609720 1450198 1306485 1177013

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS A P. S. 0 3032243 2731751 2461037 2217150 1997433 1799489 1621161 1460506 1315771 1185379VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS A P. S. 2400836.02 47446 19280 17369 15648 14097 12700 11441 10308 9286 8366RELACION BENEFICIO / COSTO

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01AÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO Nº 84

VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO NETO -2400836 3313125 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036 3342036TIR A PRECIOS SOCIALES 138.48% 1 0.4193 0.1758 0.0737 0.0309 0.0130 0.0054 0.0023 0.0010 0.0004 0.0002

138.4803510603%VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES -2400836 1389265 587633 246407 103324 43326 18168 7618 3194 1339 562

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01AÑOS

Page 122: PERFIL REPRESA

122

CUADRO Nº 85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOS POR PRODUC. AGRICOLA 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202 6592202FACTOR DE CORRECCION 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 5539665 5539665 5539665 5539665 5539665 5539665 5539665 5539665 5539665 5539665

COSTOS POR PRODUCCION AGRICOLA A P. S. 2694582 2694582 2694582 2694582 2694582 2694582 2694582 2694582 2694582 2694582

BENEFICIOS PRODUC. AGRICOLA A P.S. CON PY 2845084 2845084 2845084 2845084 2845084 2845084 2845084 2845084 2845084 2845084

INGRESOS PRODUC. AGRICOLA SIN PY 51410 51410 51410 51410 51410 51410 51410 51410 51410 51410FACTOR DE CORRECCION 0.8403361 0.840336 0.840336 0.840336 0.840336 0.840336 0.840336 0.840336 0.840336 0.840336 0.840336INGRESOS PRODUC. AGRICOLA A P. S. 43201 43201 43201 43201 43201 43201 43201 43201 43201 43201

COSTOS PRODUC. AGRICOLA A P. S SIN PY. 38963 38963 38963 38963 38963 38963 38963 38963 38963 38963

BENEFICIOS PRODUC. AGRICOLA A P.S. SIN PY 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238 4238

COSTOS INCREMENTALES A PREC. SOCIALES 2840845 2840845 2840845 2840845 2840845 2840845 2840845 2840845 2840845 2840845

INGRESOS POR Ha. MEJORADA 1361714 1361714 1361714 1361714 1361714 1361714 1361714 1361714 1361714 1361714FACTOR DE CORRECCION 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475 0.8475

INGRESOS POR Ha. MEJORADA A P. S. 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995

TOTAL INGRESOS DEL PROYECTO A P. S. 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995 1153995

TOTAL BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

AÑOSFLUJO DE BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

Page 123: PERFIL REPRESA

123

CUADRO Nº 86

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES0 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841 3994841FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES3219563.3 67237 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343 38343

FLUJO NETO -3219563.3 3927604 3956497.5 3956497.5 3956497.5 3956497.5 3956498 3956497.5 3956497.5 3956497.5 3956497.52

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

AÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO Nº 87

VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO NETO -3219563 3927604 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498FACTOR DE ACTUALIZACION ( TD 11% ) 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES-3219563 3538382 3211182 2892957 2606267 2347989 2115305 1905680 1716829 1546693 1393417 20055137.99

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS A P. S. 0 3598956 3242302 2920993 2631525 2370743 2135805 1924149 1733467 1561682 1406921 23526543.45VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS A P. S.3219563.3 60574 31120 28036 25258 22755 20500 18468 16638 14989 13504 3471405.46RELACION BENEFICIO / COSTO 6.78

AÑOS

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02

CUADRO Nº 88

VALORES DE n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10FLUJO NETO -3219563 3927604 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498 3956498TIR A PRECIOS SOCIALES 122.35% 1.0000 0.4497 0.2023 0.0910 0.0409 0.0184 0.0083 0.0037 0.0017 0.0008 0.0003

122.353826786%VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS SOCIALES-3219563 1766376 800243 359896 161857 72793 32737 14723 6621 2978 1339 0.00

FUENTE: CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02AÑOS

Page 124: PERFIL REPRESA

124

4.11.- EVALUACION SOCIALEl resumen de los indicadores de evaluación social se presenta ene. Siguiente cuadro

CONCEPTO PROYECTO PROYECTOALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02

VAN A PRECIOS SOCIALES 17255142.22 20055137.99VAN DE BENEFICIOSA PRECIOS SOCIALES 19821919.02 23526543.45VAN DE COSTOS APRECIOS SOCIALES 2566776.80 3471405.46RELACION BENEFICIOCOSTO 7.72 6.78TASA INTERNA DERETORNO 138.48 122.35

Cuadro preparado por el proyectista

4.12 ANALISIS DE SENSIBILIDADEl analisis de sensibilidad ha sido realizado para diferentes escenarios, se presenta el analisis para la variación porcentual de los rendimientos de producción,la variación porcentual de los costos incrementales de inversión y la variación porventual de los beneficios incrementales para cada uo de los proyectos alternativos.Se presenta el resultado del analisis de sensibilidad para la variable critica del rendimiento de producción de los cultivos considerados en la cedula de cultivos, la variación se estima entre -40% y 40% con un rango de variación del 10%, es decir se tomará en cuenta la variación del rendimiento de producción de lso cultivos desde 0.6, -0.7 -0.8 – 0.9 -1.0 – 1.1 -1.2 – 1.3 y 1.4 para cuyos valores s e calcula el valor actual neto social tal como se presenta a continuación, tambien se presenta gráficamente.

CUADRO nº 90

% DE VARIACION VANS VANSDE LA VARIABLE DELPROYECTO DELPROYECTO

CRITICA ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02-40 -938000 -1000000-30 -711000 -787000-20 -485000 -560000-10 -258000 -3340000 17255142 2005513810 178000 9400020 404000 32900030 640000 54000040 857000 760000

ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIABLE CRITICA RENDIMIENTO DE PRODUCCION

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Cuadro nº 91

% DE VARIACION VANS VANSDE LA VARIABLE DELPROYECTO DELPROYECTO

CRITICA ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02100 17655142 20455138

120.8 327000 260000140 312000 244000160 296000 224000

181.9 276000 205000199.4 260000 187000220 243000 169000240 226000 151000260 208000 135000280 188000 117000300 170000 101000320 149000 84000

VARIABLE CRITICA INCREMENTO DE LA INVERSION TOTAL

Cuadro nº 92

% DE VARIACION VANS VANSDE LA VARIABLE DELPROYECTO DELPROYECTO

CRITICA ALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02100 17255142 2005513890 17205142 2000513880 17155142 1995513870 17105142 1990513860 17055142 1985513850 17005142 1980513840 16955142 1975513830 16905142 19705138FUENTE : CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

REDUCCION DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES

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GRAFICO Nº 07

GRAFICO N° 03

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VARIABLE CRITICA:RENDIMIENTO DE PRODUCCION

-1500000

-1000000

-500000

0

500000

1000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VARIACION DE LA VARIABLE CRITICA EN %

VALO

R AC

TUAL

NET

O A

PRE

CIO

S SO

CIAL

ES E

N SO

LES

VANS DELPROYECTO ALTERNATIVO 01 VANS DELPROYECTO ALTERNATIVO 02 % DE VARIACION DE LA VARIABLE CRITICA

GGRAFICO Nº 09ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE CRITICA REDUCCION DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES

-500000

-450000

-400000

-350000

-300000

-250000

-200000

-150000

-100000

-50000

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

VARIACION PORCENTUAL DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES

VALO

R A

CTU

AL

NET

O A

PR

ECIO

S SO

CIA

LES

VANS DELPROYECTO ALTERNATIVO 01 VANS DELPROYECTO ALTERNATIVO 02

GRAFICO Nº 10

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ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIABLE CRITICA INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

VARIACION PORCENTUAL DE LOS COSTOS DE INVERSION

VALO

R AC

TUAL

NET

O A

PRE

CIO

S SO

CIAL

ES

VANS DELPROYECTO ALTERNATIVO 01 VANS DELPROYECTO ALTERNATIVO 02

SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVODe los resultados obtenidos de la evaluacion social de lso proyectos alternativos y del analisis de sensibilidad se observa que el proyecto alternativo 01 presenta mayores valores de los indicadores de evaluación social, esta apreciacions e repite en el analisis de sensibilidad ya que el proyecto alternativo 01 presenta un mayor VANS para el rango de variación propuesto de la variabele critica teniendo en cuenta que que los factores climaticos, son valores no manejables y que la producción agrícola esta sujeta a otras variables igualmente no manejables y asegurando la oferta de agua que satisfaga la demanda de agua con la ejecución del proyecto, se selecciona el Proyecto Alternativo 01

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO SELECIONADOSe aprecia que los ingresos del proyecto estan constituidas por tres fuentes fundamentales, los ingresos generados por el uso del agua y los ingresos generados por la venta de los productos agrícolas y los ingresos generados por el incremento del precio de los terrenos como consecuencia de la intervencion del proyecto

4.13 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO

Introducción:

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evita errores y catástrofes que serían costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimización de deshechos y la recuperación y protección de los recursos naturales.

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La EIA es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y busca equilibrar las relaciones entre acciones de desarrollo y el medio ambiente.

Se debe entender que la EIA no es sólo otro procedimiento que precede a un Proyecto; el proceso podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La EIA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que ésta prevé los problemas que ocasionarán, los aspectos de diseño, ubicación y acción del Proyecto al medio ambiente. Esta cualidad es de ayuda para la formulación de planes de desarrollo, ya que está indicará zonas y acciones donde el Proyecto produzca impactos adversos al medio ambiente, asimismo esta permitirá minimizar, eliminar y controlar tales impactos adversos al medio ambiente.

El Proyecto que se está desarrollando no está ajeno a esta realidad; por lo que se ha realizado la EIA para analizar, predecir y evaluar las posibles influencias ambientales que se pueda ocasionar durante su construcción y operación.

Para la EIA del presente Proyecto, se ha seguido un procedimiento para proyectos de pequeña magnitud, de bajo presupuesto para su ejecución, de interés social y orientado a las poblaciones de extrema pobreza; por lo tanto, el EIA asume el factor socio-económico como prioritario sobre los demás.

Legislación y Normas Ambientales:

El Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución de las obras del Proyecto, se sustentó en numerosos Dispositivos Legales: Decretos Supremos, Leyes, Resoluciones Directorales y Normas Específicas, emitidos por los organismos competentes y el gobierno central, como sigue:

A. Normativas Legales:

1. Constitución Política del Perú de 1993.- Art. 2º, Inc. 22 y Art. 70º

2. Código Penal (D. Leg. Nº 635 del 08-04-91).- Capítulo Único del título XIII, Art. 304; Art. 307; Art. 307-A y Art. 314; Denuncias Penales por infracción a la Legislación Ambiental.

3. (Ley Nº 263311 del 21-06-96).- Art. 1º y Art. 2º.

4. Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D. Leg. 613 del 08-09-90).- Art. 8º, Art. 9º, Art. 10º, Art. 14º y Art 96º; Capítulo XI.

5. Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada (D. Leg. Nº 757 del 13-11-91).- Art. 50.

6. Ley del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Ley Nº 26410 del 22-12-94).- Art. 1º.

7. Ley de Evaluación de Impacto ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº 26786 del 13-05-97),- Art. 1º, Art. 2º.

8. Decreto Supremo Nº 056-97-PCM.

9. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446 del 23-04-2001)

B. Disposiciones sobre Expropiaciones:

1. Código Civil de 1984.- Art. 928º.

2. Código Procesal Civil.- Art. 24º Inc. 1; Art. 486º, Inc. 4; Art. 519 º a 532º.

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3. Ley General de Expropiaciones (Ley Nº 27117 del 20-05-99) Arts. 2º, 3º, 9º, 10º, 11º, 15º, 16º y 19º.

4. Ley Nº 26737 y su Reglamento (D.S. Nº 013-97-AG) 02-01-97.

5. Decreto Supremo Nº 7013-97-AG.

6. Resolución Ministerial 188-97-EM/DMM (12 de Mayo 97).

C. Disposiciones sobre Canteras:

1. Decreto Supremo Nº 011-93-TCC del 15-04-93.- Art. 1º, Modificado por D.S. Nº 20-94-MTC.

2. Normas para el aprovechamiento de canteras (D.S. Nº 037-96-EM).- Art. 1º.

3. Decreto Supremo Nº 016-98-AG.

D. Disposiciones sobre el Recurso de Agua:

1. Ley General de aguas (Ley 17752 del 24-07-69)

2. Ley de Areas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834 del 17-06-97)

Objetivos de la EIA:

Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son:

Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico – químico, biológico y socioeconómico.

Identificar y evaluar los posibles impactos potenciales negativos y positivos, directos e indirectos sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un Plan de Manejo Ambiental, que trate de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería y prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios o alteraciones y se propenda así, hacia una política de desarrollo sostenible.

Requisitos Ambientales del Proyecto:

El Proyecto que se está desarrollando comprende el represamiento de la laguna con la finalidad de regular el caudal mediante la cosecha de las aguas de lluvia. Dada la naturaleza del Proyecto, los requisitos ambientales que se deberán tomar en cuenta para la EIA son las siguientes:

Ecología:

Que le Proyecto no ocasione el deterioro de la vegetación natural y/o la forestal en sus alrededores o áreas aledañas.Que el Proyecto no debe de interferir con los planes de protección de ladera, taludes, obras de control de la erosión.El Proyecto no debe estar localizado sobre áreas pantanosas o áreas ecológicamente frágiles.Las obras no deben de causar un cambio significativo en la vista escénica natural de la zona.Que considere vías de cruce especiales para la fauna silvestre y doméstica (trocha de acceso).

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Material a emplear:

Que los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa, hormigón, material seleccionado Etc.) en el Proyecto deben de proceder de la zona o de la región, siempre y cuando estos materiales sean disponibles.Los materiales no deben contener elementos contaminantes de alto riesgo para la salud.Que los materiales que se empleen deben de ser de fácil disponibilidad y reposición, para cuando la obra requiera de una reparación.Es deseable el empleo de vegetación natural (grass, ichu, pastos o arbustos) para la protección de la infraestructura contra derrumbes, inestabilidad de terreno.

Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales:

Como se ha mencionado para la EIA del Proyecto seguiremos el siguiente procedimiento:

La identificación de los posibles Impactos Ambientales, se ha llenado el cuestionario de las FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO las cuales se resumen:

A partir de las acciones y sus relaciones con los efectos primarios que originarían estas acciones y, así como su relación con el origen de efectos secundarios o efectos indirectos con los que se relaciona linealmente, se establecen una serie de efectos ambientales principales.

Un efecto primario puede estar relacionado con uno o más efectos secundarios y uno a más efectos secundarios pueden concluir en uno o más efectos terciarios. Algo que debe considerarse es la identificación de los efectos primarios a partir de ellos se logra una adecuada definición de las medidas de control ambiental.

En el caso del efecto primario aumento del espejo de agua que ocurrirá desde la construcción, se tiene como efectos secundarios, mejoramiento del hábitat acuático de peces y de vegetación lacustre e incremento del régimen de agua que generará empleo en actividades agrícolas desde el inició de su utilización.

a) Efectos sobre el Suelo

Incremento de la erosión del suelo, producida por la eliminación de la cobertura vegetal por su retiro mecánico o al paso de personas y vehículos poniéndose al descubierto el suelo que queda a merced del impacto de las gotas de lluvia que producen el incremento del arrastre de sedimentos.

b) Efectos sobre el Agua

Deterioro de la calidad del agua, como consecuencia de la descomposición de la vegetación del hábitat acuático se agotara temporalmente los niveles de oxigeno del agua repercutiendo en el resto de los niveles de la cadena trófica acuática disminuyendo las poblaciones en los niveles afectados durante un corto tiempo, después del cual se restablece el mismo hábitat.

La acumulación de sedimentos limita la capacidad de almacenamiento reduciendo la vida útil de toda la infraestructura de almacenamiento y drenaje. La sedimentación del Reservorio con presencia de limos ricos en nutrientes producirá una mayor calidad de agua para riego.

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Modificación del régimen del caudal de agua de abastecimiento para la agricultura incrementándose y permitiendo la ampliación de la frontera agrícola permanentemente durante el año.

c) Efectos sobre la Vegetación

Alteración de la cobertura por retiro o eliminación de la cobertura vegetal debido al desarrollo de acciones del proyecto, modificándose el espacio y ocasionando la eliminación de algunas especies vegetales de valor potencial como recurso forrajero, medicinal y de otros usos.

Alteración de la vegetación del hábitat acuático de la laguna y/o bofedal determinando la desaparición principalmente de plantas de valor forrajero.

Alteración de la estructura y composición de poblaciones vegetales en el bofedal y en la laguna por la ejecución de las acciones del proyecto produciéndose desplazamiento de un tipo de vegetación por otra en cuanto a su estructura y composición específica de especies de hábitat distinto.

d) Efectos sobre la Fauna

La alteración del hábitat terrestre al reducirse el área del bofedal repercutiría en la fauna altoandina de manera poco significativa, por existir en áreas próximas bofedales naturales que mitigarían este efecto.

El mejoramiento del hábitat aéreo al incrementarse el espejo de agua ampliará las condiciones para un crecimiento de la avifauna lacustre.

Alteración del hábitat acuático. Con la descomposición de la vegetación lacustre de juncales, se modificará temporalmente contaminándose y alterando algunos niveles de la cadena trópica acuática pero al cesar este proceso natural se compensará significativamente con la recuperación de un área mayor del hábitat acuático.

e) Efectos sobre Ia población

Reducción de la migración al generar empleo anualmente por ejecución de la obra y más adelante en forma permanente por ampliación de la frontera agrícola.

Cambio en el uso de la tierra a consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola y mejoramiento del riego de las áreas agrícolas existentes durante todo el año acercándose el uso actual al uso potencial del suelo activándose la producción agrícola y reactivándose el sector Agroindustria y de servicios; del mismo modo se mejorará la infraestructura urbana de los actuales centros poblados como los servicios de salud, educación y vías de comunicación.

Generar empleo debido al requerimiento de mano de obra para la realización del proyecto.

Con la generación de empleo, el mayor requerimiento de mano de obra para la ejecución de las acciones del proyecto, causará un mayor empleo de mano de obra de la población económicamente activa originándose un ingreso económico importante y una mejora de las economías locales por la incorporación de nuevas actividades económicas y capitales en los centros de área de influencia del proyecto.

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Acciones relevantes del Proyecto:

En el análisis de componentes del proyecto se identifican actividades y acciones con mayor grado de relevancia que modificarán el medio sobre el cual actúa (efecto de las acciones al medio) o también, sucediendo un retorno ambiental los que afectan alterando las acciones que se realizarán (efecto del medio hacia las acciones) es propio del Estudio de Factibilidad Ambiental de la Obra y totalmente distinto del Estudio de Impacto Ambiental y que se contempla en la evaluación ingenieril de las acciones del proyecto.

Con el fin de realizar un análisis de los componentes más relevantes del proyecto se definió las variables de evaluación cualitativa que se observa a continuación.

DE LAS OBRAS PROVISIONALES:

Las instalaciones no tienen servicios higiénicos (pozo séptico)El almacén de materiales tiene piso de tierraEl almacén de combustibles, aceites, brea u otros compuestos químicos tienen piso de tierra

DE LA MOVILIZACION DE EQUIPO:

Se usará Maquinaria PesadaLos Agregados provienen de canteras nuevas

DE LA EXCAVACION DE LAS CIMENTACIONES:

La excavación se hará con Maquinaria PesadaLa excavación se realizará sobre tierra suelta, bofedalesSe van a usar explosivos La excavación puede afectar las raíces de árboles cercanosRetiro del material excavadoImpermeabilización y tratamiento de la cimentación

CONSTRUCCION DE LA PRESA:

La compactación del cuerpo de la presa necesita de maquinaria pesadaEliminación del material vegetalAumento del espejo de agua

DE LOS MATERIALES:

Se usarán agregados, material seleccionado y rocas de otro lugarSe extraerá material de lomas, colinas o cerros.

Plan de Manejo Ambiental:

La concepción del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto se halla orientada a garantizar que las medidas de mitigación propuestas cumplan con todos los requerimientos que garanticen su implementación, de tal forma que las posibles disturbaciones del ambiente sean disminuidas, evitadas o eliminadas.

Para el éxito en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental será necesario la participación de los diferentes sectores a los cuales beneficia el proyecto, no solo en los aspectos que involucra el riego, sino también a los aspectos indirectos que abarca diferentes ámbitos, tales como: Transporte, Comercio y en especial la conservación del ambiente.

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A. ESTRUCTURACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Ambiental se halla integrado de varios programas, que permitan planificar las medidas de mitigación para disminuir, evitar, eliminar o rehabilitar los efectos de los impactos ambientales, el control de la ejecución de tales medidas, el monitoreo de las acciones realizadas para controlar su eficacia, el control de problemas ambientales que puedan presentarse durante la construcción de las obras, las medidas que hay que efectuar para restaurar las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto y la compensación de los daños que se puedan causar a terceros; todas estas acciones secuenciales integrarán los programas de ejecución de medidas de mitigación, de monitoreo, de contingencia, de abandono y de compensación social.

Basado en las recomendaciones del Sector Agricultura y expertos, se han estructurado las siguientes medidas de mitigación.

CAMPAMENTOS, TALLER DE MAQUINAS Y EQUIPOS

El campamento deberá poseer todos los servicios necesarios para suplir las necesidades de los trabajadores tales como agua potable, un sistema portátil de tratamiento de aguas residuales, cuyos efluentes de acuerdo a sus características hidroquímicas pueden ser vertidos a un río cercano.

La zona de taller de máquinas, debe ser cercada; en los lugares donde se cambie o se manipule aceite u otros lubricantes y combustibles, los restos de filtros u otros artículos de recambio deberán ser almacenados en cajas o cilindros para luego ser enterrados.

PROTECCION DE LA SALUD

Para impedir la propagación de enfermedades tales como el cólera, enfermedades venéreas y gastrointestinales en el campamento, se deberá agudizar un estricto control sanitario; en especial, se debe cautelar la calidad del agua potable, la calidad sanitaria de los alimentos y medidas normales de higiene.

En casos de emergencia se solicitará ayuda a los centros de salud y comisarías más cercanas.

MANEJO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

Con la finalidad de evitar cualquier contaminación del suelo con el vertido de lubricantes, combustibles, brea y asfalto, se recomiendan las siguientes medidas de control:

- Verter los aceites usados en cilindros herméticos para su posterior reciclaje o venta a las ladrilleras o fábricas de cemento.

- Los lugares contaminados con aceites u otros lubricantes deberán ser removidos, colocados en recipientes herméticos y luego enterrarlos.

PROTECCION DE TALUDES

Con el aspecto de estabilizar algunos taludes inestables que resultarán de la apertura de la trocha de acceso:

- Conformación de terrazas y banquetas; de igual forma la construcción de cuerpo de presa, empedrados y trincheras.

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- En las zonas de corte de rocas, se recomienda el desquinche manual de bloques y piedras.

MANTENCION DE CAUCES

Tratar en lo posible de no arrojar a los cauces cercanos, materiales excedentes de cortes, lo cual podría frenar el flujo natural.

DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES

Dentro del área de influencia del proyecto, se han ubicado y seleccionado depósitos de materiales

En referencia a la restauración, los depósitos de materiales deberán estar sometidos a las siguientes acciones:

- Se reforzará taludes con muros de contención o de piedras, con la finalidad de evitar la erosión por el río y posibles movimientos en masa.

- Se recubrirá la superficie con la capa de suelo extraída y amontonado separadamente.

- Sé revegetará ya sea con especies herbáceas o arbustivas, dependiendo la disponibilidad de agua y las condiciones agroclimáticas del área.

CONTROL DE RUIDOS Y CALIDAD DEL AIRE

Se deberá realizar un mantenimiento riguroso del buen funcionamiento de los equipos y maquinaria, especialmente de los tractores. Básicamente en lo concerniente a su afinamiento y funcionamiento óptimo de los silenciadores.Se deberá humedecer las rutas de transporte de materiales y de tránsito pesado, mediante la utilización continua de cisternas en época de estiaje y periódica durante la época de lluvias.

ACCIONES COMPENSATORIAS

Se deberán considerar en forma prioritaria los mecanismos para la compensación a terceros, por la utilización de los terrenos que serán utilizados para depósitos de materiales, taller, planta de asfalto y campamentos.

Asimismo, se deberá compensar a los propietarios de las viviendas que resulten afectadas por las obras de ampliación de la plataforma, cuya ubicación se precisa en el plano respectivo y en las fichas fotográficas respectivas.

B. PLAN DE SEGUIMIENTO O MONITOREO

El plan de control o monitoreo consiste en efectuar acciones orientadas a evitar y prevenir las posibles alteraciones que pudieran ocurrir como consecuencia de la ejecución de los trabajos La implementación del plan de seguimiento, deberá organizarse con la participación del Ejecutor de la obra y la supervisión.

C. PLAN DE CONTINGENCIAS

De acuerdo a lo expresado las acciones que pudieran alterar la infraestructura y consiguientemente el desarrollo normal de las actividades está referidas a:

- Obstrucción de la vía de acceso por deslizamientos

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- Contaminación de las aguas- Accidentes personales por uso de explosivos, operación de máquinas, equipos

y otros- Epidemias.

D. PLAN DE ABANDONO

La finalización de las obras se hará de manera paulatina, según el avance de las mismas y las necesidades de maquinarias y personal disminuyan. Se procederá al retiro del equipo y material que no sea ya necesario, para luego proceder a la limpieza y restitución de los ambientes que ya no vayan a serutilizados.

Luego de concluidas las obras de abandono, la empresa constructora deberá entregar a las autoridades ambientales competentes un informe detallado sobre las actividades desarrolladas en el período de abandono.

IV.7 MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

El marco lógico es una forma de presentación de los proyectos. Es un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma de cuadro de dos entradas, tipo matriz.

Ayuda a entender con claridad la naturaleza del problema que se pretende resolver y sus posibles soluciones.Permite visualizar posibles soluciones al problema.Plantea claramente los objetivos y medición de logros de dichos objetivos.Identifica explícitamente potenciales problemas.Facilita la coordinación entre las partes interesadas en el proyecto.Sienta las bases para el monitoreo y evaluación ex - post.

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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FINMejora de los niveles Socioeconómicos en el distrito de Chiqquian y Aquia

1. Mejora de los niveles de ingreso familias al culminar el primer año de producción en un 40%

2. Incremento del IDH en un 40% en el año 5.

1. Encuesta Nacional de Hogares

2. Estudios del PNUD.

Estabilidad de la política económica, sectorial y jurídica del agro

PROPOSITO

Incremento de la producción agrícola en el sector de Chiquian y Aquia

1. Rendimiento de los cultivos mejoran al culminar el primer año en un 10%.

2. Incremento de las áreas de cultivo bajo riego en un 56 % en el quinto año

1. Registros y Estadísticas del Ministerio de Agricultura.

1. Demanda de Mercados Locales2. Estabilidad en los precios

COMPONENTES

1.Suficiente Infraestructura de riego

2. Adecuadas Prácticas culturales y buen uso de la Infraestructura y agua para riego.

1. El la Laguna de Yanacocha: construcción de una presa de de 40.00 m largo y 8 de altura con su respectiva Caja de Captación, Línea de tubería y Caja de Válvulas.

3. El la Laguna de Tucu: construcción de una presa de de 6 m de altura y 140 m de longitud con su respectiva Caja de Captación, Línea de tubería y Caja de Válvulas.

4. 20 de canal de revestido de concreto .5. Capacitación.- Capacitación de 850

Beneficiarios directos

1. Expediente Técnico2. Cuaderno de Obra3. Informe de la

Supervisión4. Reportes de avance

físico de la unidad ejecutora.

5. Liquidación Física de la Obra

1. Existe suficiente disponibilidad de agua para riego.

2. Asistencia Técnica adecuada.3. Condiciones climáticas

favorables

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ACCIONES

1. Construcción de una Presa de enrocado con pantalla impermeable de concreto armado.

2. Caja de Captación, Línea de Tubería y Caja de Válvulas

3.Construcción de un aliviadero de concreto

4. Construcción de un Canal Aductor revestido de concreto.

5.Capacitación al comité de regantes y beneficiarios

1. Costo del Proyecto a precios privados: S/. 4074499.62

2. Costo del Proyecto a precios sociales: S/. 3245059.36

1. Expediente Técnico2. Reportes de avances

financieros de la unidad ejecutora

3. Informes Contables 4. Liquidación Financiera

de la obra.

1. Apoyo de la Instituciones no gubernamentales involucrados en el proyecto.

2. Se cuenta con apoyo de las Instituciones de estado involucrados en el proyecto.

3. Participación activa de la población beneficiaria

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CAPITULO V CONCLUSIONES

5.1. La ejecución de las obras de infraestructura de riego se orientan a mejorar el déficit de agua para riego, por lo que el problema central que se plantea en el presente estudio son los “Baja producción agrícola en el distrito de Chiquian y Aquia”. Elaborándose entonces el presente perfil con la imperiosa necesidad de ofrecer una adecuada oferta de agua para riego y permitir mejorar la producción agrícola, a fin de mejorar los ingresos de la población beneficiaria, así mismo los niveles de oferta de dicho productos.

5.2. El Proyecto atenderá para mejorar 40 Has e incorporar bajo riego 1960 Has, en todo el horizonte de evaluación (10 años), haciendo un total de áreas atendidas de 2000 Has, las cuales beneficiarán a una población proyectada al año 2017 de 2155 habitantes.

5.3. Los costos del proyecto para las alternativas planteadas se resumen en el siguiente cuadro:

PROYECTO PROYECTOCONCEPTO ALT 01 ALT 02

INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 4074499.62 5071626.47

INVERSION A PRECIOS SOCIALES 3245059.3 4117441.54

5.4. La evaluacion a precios sociales de cada proyecto alternativo nos permite tner los siguientes valortes actuales netos a precios sociales de S/.1231057.18 nuevos soles con una taza interna de retorno de 21.53% para el proyecto alternativo 01 y de S/.

CONCEPTO PROYECTO PROYECTOALTERNATIVO 01 ALTERNATIVO 02

VAN A PRECIOS SOCIALES -54635.22 -272890.49VAN DE BENEFICIOSA PRECIOS SOCIALES 3953985.04 3917501.25VAN DE COSTOS APRECIOS SOCIALES 4008620.26 4190391.73RELACION BENEFICIOCOSTO 0.99 0.93TASA INTERNA DERETORNO 10.66 9.33

5.5. Con la información de la evaluación social de ambas alternativas, se selecciona el proyecto alternativo 01 por tener el mayor valor actual neto a precios sociales, la mayor tasa interna de retorno y la mayor relacion benefivcio costo.

5.6. El analisis de sensibilidad de ambas alternativas teniendo en cuenta que las variables criticas, tomadas en cuenta para el analisis son los rendimientos de producción, la inversión a precios sociales y los beneficios a precios sociales, nos permite confirmar la selección del proyecto alternativo 01

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139

5.7. Se considera necesario los estudios de prefactibilidad para la ejecución del proyecto. De manera que se estaria realizando el afianzamiento hidrico del sistema de irrigación Chingas.

5.8. Los bajos rendimientos de producción de los cultivos en el ambito del proyecto entre otros factores, se originan por la escasez de agu, la falta de infraestructura de riego y a la falta de capacitación y transferencia de tecnología

RECOMENDACIONES- El perfil del proyecto debe ser evaluado para declarar la viabilidad del Perfil , e inmediatamente se debe disponer la formulación del estudio definitivo a nivel de expediente técnico, para entrar a la etapa de ejecución del proyecto.

Chiquian, junio del 2008

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BIBLIOGRAFIA

• Riego Pobreza Rural y Ambiente en el Sur Andino ¿Son los vínculos positivos o negativos? Editado por Grupo para el Desarrollo de Tecnología Intermedia (ITDG) y Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

• GAITA A., La degradación de tierras agrícolas en el Perú y las acciones hacia su rehabilitación. En: Taller Técnico: Examen de mecanismos de degradación y de metodologías en el manejo de aguas y suelos de tierras agrícolas bajo riego. Mendoza, Argentina, 7-11 November 1988. FAO, Santiago, 1989.

• De la Torre, Carlos Rubén Sierra, Toribio Víctor Quispe, Víctor Valer y Bernardino Tapia (1995) “Una propuesta de capacitación en riego social y culturalmente adecuada para comunidades campesinas”, en Capacitación en manejo y gestión del agua. Experiencia en el Sur Andino. GPER-Inka, Cusco.

• Brack Egg, Antonio, PNUD (2,000), Perú y Ambiente uno de los desafíos del Siglo XXI.

• Walter Olarte, en Serie manuales Técnicos Nº 1; Manual de Riego por gravedad, Perú 1987.

• Israel Sen, en Principios de Irrigación

• Absalón Vásquez Villanueva, Manejo de Cuencas Alto andinas Tomo I. Abril 2,000.

• Absalón Vásquez Villanueva, El Riego, principios básicos Tomo I. 1992.

• José Luís Fuentes Llague, Técnicas de Riego, Madrid 1998.

• Díaz, Abelardo, Estudio Hidrológico del Proyecto de Irrigación Pallasca. Corporación departamental del desarrollo de Ancash – Huaraz.

• Delgadillo, C.A. 1,988 La difusión del agua en el suelo: Determinación Univ. Nac. De Piura

• M. Sc. Ing. Abelardo Manrique Díaz Salas: “Investigación de Operaciones Aplicadas a Calendario de Cultivos” Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Ancash Santiago Antunez de Mayolo.

• PNUD - PERU (2,005), Informe sobre Desarrollo Humano 2005 Programa de Naciones Unidas – oficina Perú.

Page 141: PERFIL REPRESA

141

ANEXOS

• Plano de la delimitación de la cuenca• Plano de la delimitación de la superficie agrícola en la zona de influencia del proyecto

(ENAPROVE 2004) • Plano de Topografía del vaso para cada laguna con su respectiva ubicación de la Presa• Cronograma de avance de obra• Costos de producción sin proyecto• Costos de producción con proyecto.• Antecedentes del proyecto.• Acta de Compromiso de operación y Mantenimiento firmada por la comisión de

Regantes.• Padrón de usuarios• Copia del Plan Concertado Estratégico de Desarrollo del distrito de Huata: 2004-2014• Panel Fotográfico.

Page 142: PERFIL REPRESA

142

PLANOS

Page 143: PERFIL REPRESA

143

CRONOGRAMA DE AVANCE

Page 144: PERFIL REPRESA

144

TOTAL INVERSION

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

REPRESAS YANACOCHA Y TUCU 40000 1455522 217870 7253 7253 7253 7253 #¡REF!Expediente Técnico 40000 40000TRABAJOS PROVISIONALES 13378.31 13378OBRAS PRELIMINARES 42587.72 42588DIQUE DE ENRROCADO 1371979.60 1371980OBRAS DE TOMA 131516.86 131517TUBERIA DE CONDUCCION 27576.71 27576.71 55153CASETA DE VALVULAS 40837.36 40837POZA DE DISIPACION 17938.76 17939

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 1453 1453 1453 1453 5810ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 5800 5800 5800 5800 23200SUB TOTAL 40000 1455522 217870 7253 7253 7253 7253 1742402

Gastos generales 10.18% 2400 87331.34024 13072.18148 435.1509 435.1509 435.1509 435.1509 104544.1253Utilidades 10% 2000 72776.11686 10893.48456 362.62575 362.62575 362.62575 362.62575 87120.10443

COSTO DE ESTUDIO E INVERSION 44400 1615630 241835 8050 8050 8050 8050 1934066Gastos de Supervisión 3% 2220 80781 12092 403 403 403 403 96703

TOTAL FLUJO DE COSTOS DE PREINVER. E INVER. 46620.00 1696411.28 253927.13 8452.81 8452.81 8452.81 8452.81 2030769.63

TRIMESTRES TRIMESTRESAÑO 0 AÑO 01

CRONOGRAMA DE INVERSIONES EN NUEVOS SOLES - PROYECTO ALTERNATIVO 01

Page 145: PERFIL REPRESA

145

COSTOS DE PRODUCCION SIN PROYECTO

Page 146: PERFIL REPRESA

146

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

600

205Primera aradura Yunta/día 4 25 100Primera aradura Jornal 4 15 60Limpieza de acequias y borodos Jornal 3 15 45

110Siembra Jornal 2 15 30Tapado Yunta/día 2 25 50Tapado Jornal 2 15 30

90Deshierbo Jornal 6 15 90

120Semillas Kg 120 1 120

75Trilla Jornal 3 15 45Guardianía Jornal 2 15 30

30.00Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 30

630.00

8000.790.110.90

360.0030.00330270120150

630.00COSTO TOTAL

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

No calificadaMATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS

Materiales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificada

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO - SITUACION SIN PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

Page 147: PERFIL REPRESA

147

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

600

205Primera aradura Yunta/día 4 25 100Primera aradura Jornal 4 15 60Limpieza de acequias y borodos Jornal 3 15 45

110Siembra Jornal 2 15 30Tapado Yunta/día 2 25 50Tapado Jornal 2 15 30

90Deshierbo Jornal 6 15 90

120Semillas Kg 120 1 120

75Trilla Jornal 3 15 45Guardianía Jornal 2 15 30

30.00Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 30

630.00

8000.790.110.90

360.0030.00330270120150

630.00

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificadaNo calificada

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

LABORES CULTURALES

INSUMOS

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE CEBADA - SITUACION SIN PROYECTO

Page 148: PERFIL REPRESA

148

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

2135.1

355Riego de machaco Jornal 2 15 30Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Limpieza de acequias y bordos Jornal 3 15 45Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 2 15 30

105Clasificación de semilla Jornal 1 15 15Siembra y tapado Jornal 6 15 90

4201er y 2do aporque y abonamiento Jornal 16 15 240Deshierbo Jornal 4 15 60Riegos Jornal 4 15 60Control fitosanitario Jornal 4 15 60

805.1Semillas Kg 80 1.5 120

615.1Urea Kg 180 1.2 216Superfosfato de calcio triple 140 1.3 182Cloruro de potasio Kg 167 1.3 217.1

70Lasser (Metamidophos) Lt 1 30 30Bacillus thuringiensisi Lt 0.5 80 40

450Cosecha y despanque Jornal 30 15 450

106.76Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 106.755

2241.86

15001.490.121.61

1261.76106.761155980.1805.1175

2241.86

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Materiales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH

MANO DE OBRACalificadaNo calificada

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS

COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)

INSUMOS

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO - SITUACION SIN PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

Page 149: PERFIL REPRESA

149

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

3580

335Limpieza de terreno Jornal 4 15 60Riegp de machaco Jornal 2 15 30Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Limpieza de acequias y bordos Jornal 3 15 45

260Surcado Yunta/día 4 25 100Siembra Jornal 4 15 60Tapado Yunta/día 4 25 100

4951er y 2do aporque y abonamiento Jornal 10 15 150Riegos Jornal 8 15 120Control fitosanitario Jornal 15 15 225

2040Semillas Kg 1200 1 1200

606Urea Kg 180 1.2 216Fosfato diamonio Kg 200 1.3 260Cloruro de potasio Kg 100 1.3 130

234Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Ridomil Mz ( Metalaxil + Mancozab ) Kg 2 90 180Furadan (Carbofuran) Lt 2 12 24

450Cosecha Jornal 30 15 450

179.00Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 179

3759.00

90000.420.050.47

1394.00179.00121523652040325

3759.00

Máquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CalificadaNo calificada

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumos

UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRA

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA - SITUACION SIN PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

Page 150: PERFIL REPRESA

150

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

1437

245Primera aradura Yunta/día 5 25 125Peimera aradura Jornal 5 15 75Limpieza de acequias y borodos Jornal 3 15 45

165Surcado Yunta/día 3 25 75Surcado Jornal 3 15 45Siembra Jornal 3 15 45

330Deshierbo Jornal 10 15 150Aporque Jornal 12 15 180

472Semillas Kg 60 1.5 90

382Nitrato de amonio Kg 80 1.2 96Superfosfato de calcio Kg 100 1.3 130Cloruro de potasio Kg 120 1.3 156

225Cosecha Jornal 15 15 225

71.85Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 71.85

1508.85

6502.320.132.45

836.8571.85765672472200

1508.85COSTO TOTAL

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

No calificadaMATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificada

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

Fertilizantes

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE HABAS - SITUACION SIN PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

Page 151: PERFIL REPRESA

151

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

1520

245Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Limpieza de acequias y borodos Jornal 3 15 45

160Surcado Yunta/día 4 25 100Siembra Jornal 4 15 60

495Deshierbo Jornal 12 15 1801ra y 2da fertilización Jornal 10 15 150Aporque y cambio de surco Jornal 6 15 90Riego Jornal 5 15 75

530Semillas Kg 60 1.5 90

440Nitrato de amonio Kg 150 1.2 180Auperfosfato triple Kg 100 1.3 130Cloruro de potasio Kg 100 1.3 130

90Trilla, recojo, selección y limpieza Jornal 6 15 90

76.00Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 76

1596.00

6502.460.072.53

841.0076.00765755530225

1596.00

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificadaNo calificada

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

LABORES CULTURALES

INSUMOS

Fertilizantes

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE FREJOL - SITUACION SIN PROYECTO

Page 152: PERFIL REPRESA

152

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

2505

380Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Desterronado Jornal 10 15 150Limpieza de acequias y borodos Jornal 2 15 30

120Siembra Jornal 4 15 60Tapado Jornal 4 15 60

390Deshierbo Jornal 10 15 1501ra y 2da fertilización Jornal 2 15 30Riegos Jornal 10 15 150Control fitosanitario Jornal 4 15 60

1390Semillas Kg 25 30 750

500Urea Kg 200 1.2 240Cloruro de potasio Kg 100 1.3 130Super fosfato triple Kg 100 1.3 130

140Lasser (Metamidophos) Kg 2 30 60Mancozab Lt 2 40 80

225Siega Jornal 15 15 225

125.25Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 125.25

2630.25

240000.110.130.24

1055.25125.25

93015751390185

2630.25

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Materiales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS

COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificadaNo calificada

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)

INSUMOS

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ALFALFA - SITUACION SIN PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

Page 153: PERFIL REPRESA

153

COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO

Page 154: PERFIL REPRESA

154

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

1251

250Primera aradura Yunta/día 2 25 50Primera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 2 25 50Segunda aradura Jornal 4 15 60Limpieza de acequias y borodos Jornal 2 15 30

280Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 4 15 60Siembra Jornal 2 15 30Tapado Yunta/día 2 25 50Tapado Jornal 6 15 90

180Deshierbo Jornal 8 15 120Abonamiento Jornal 2 15 30Control fitosanitario Jornal 2 15 30

366Semillas Kg 120 1 120

206Urea Kg 100 1.1 110Fosfato diamonio Kg 80 1.2 96

40Lasser (Metamidophos) Kg 1 25 25Dithane M45 mancoseb) Lt 1 15 15

175Trilla caballos 2 20 40peones Jornal 8 15 120sacos und 30 0.5 15

100.08Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 62.55Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 37.53

1351.08

9501.300.071.37

770.08100.08

670566366200

1336.08

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO - SITUACION CON PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificadaNo calificada

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Page 155: PERFIL REPRESA

155

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

1150

250Primera aradura Yunta/día 2 25 50Primera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 2 25 50Segunda aradura Jornal 4 15 60Limpieza de acequias y borodos Jornal 2 15 30

280Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 4 15 60Siembra Jornal 2 15 30Tapado Yunta/día 2 25 50Tapado Jornal 6 15 90

180Deshierbo Jornal 8 15 120Abonamiento Jornal 2 15 30Control fitosanitario Jornal 2 15 30

370Semillas Kg 120 0.8 96

224Urea Kg 100 1.2 120Fosfato diamonio Kg 80 1.3 104

50Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Dithane M45 mancoseb) Lt 1 20 20

70Trilla caballos 2 20 40peones Jornal 2 15 30sacos und 30 0.5 15

92.00Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 57.5Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 34.50

1242.00

9401.200.121.32

672.0092.00580570370200

1242.00

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE CEBADA - SITUACION CON PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificadaNo calificada

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH

Page 156: PERFIL REPRESA

156

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

2142

360Riego de machaco Jornal 2 15 30Primera aradura Yunta/día 2 25 50Primera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 2 25 50Segunda aradura Jornal 4 15 60Limpieza de acequias y borodos Jornal 2 15 30Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 2 15 30

75Clasificación de semilla Jornal 1 15 15Siembra y tapado Jornal 4 15 60

6001er y 2do aporque y abonamiento Jornal 30 15 450Deshierbo Jornal 4 15 60Riegos Jornal 4 15 60Control fitosanitario Jornal 2 15 30

642Semillas Kg 70 0.8 56

296Urea Kg 80 1.2 96Superfosfato de calcio triple 80 1.3 104Cloruro de potasio Kg 80 1.2 96

290Lasser (Metamidophos) Lt 1 30 30Aceite agrícola Lt 2 50 100Bacillus thuringiensisi Lt 2 80 160

465Cosecha y despanque Jornal 30 15 450Costales Unidad 30 0.5 15

171.36Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 107.1Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 64.26

2313.36

20000.900.151.05

1506.36171.361335807657150

2313.36

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO -SITUACION CON PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

Materiales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

MANO DE OBRACalificadaNo calificada

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTAFUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH

Page 157: PERFIL REPRESA

157

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA A BAJA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

2464

310Limpieza de terreno Jornal 2 15 30Riegp de machaco Jornal 2 15 30Primera aradura Yunta/día 2 25 50Primera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 2 25 50Segunda aradura Jornal 4 15 60Limpieza de acequias y bordos Jornal 2 15 30

160Surcado Yunta/día 2 25 50Siembra Jornal 4 15 60Tapado Yunta/día 2 25 50

4201er y 2do aporque y abonamiento Jornal 8 15 120Deshierbo Jornal 6 15 90Riegos Jornal 8 15 120Control fitosanitario Jornal 6 15 90

974Semillas Kg 800 0.8 640

176Urea Kg 60 1.2 72Fosfato diamonio Kg 40 1.3 52Cloruro de potasio Kg 40 1.3 52

158Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Ridomil Mz ( Metalaxil + Mancozab ) Kg 1 90 90Pegasol Lt 1 26 26Furadan (Carbofuran) Lt 1 12 12

600Cosecha Jornal 40 15 600

197.12Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 123.2Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 73.92

2661.12

120000.800.090.89

1487.12197.1212901174974200

2661.12

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA - SITUACION CON PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRA

Máquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CalificadaNo calificada

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumos

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH

Page 158: PERFIL REPRESA

158

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

1135

250Primera aradura Yunta/día 2 25 50Peimera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 2 25 50Segunda aradura Jornal 4 15 60Limpieza de acequias y borodos Jornal 2 15 30

155Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 4 15 60Siembra Jornal 3 15 45

210Deshierbo Jornal 6 15 90Aporque Jornal 6 15 90Control fitosanitario Jornal 2 15 30

295Semillas Kg 55 0.6 33

180Nitrato de amonio Kg 20 1.2 24Superfosfato de calcio Kg 40 1.3 52Cloruro de potasio Kg 80 1.3 104

82Lasser (Metamidophos) Lt 1 30 30Dithane M45 mancoseb) Kg 1 26 26Pegasol Lt 1 26 26

225Cosecha Jornal 15 15 225

90.80Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 56.75Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 34.05

1225.80

8501.000.081.08

780.8090.80690445295150

1225.80

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE HABAS - SITUACION CON PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

Fertilizantes

COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)

Pesticidas

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

No calificadaMATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumosMáquinas y/o equipos

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH

COSTO TOTAL

COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificada

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)

Page 159: PERFIL REPRESA

159

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

1420

250Primera aradura Yunta/día 2 25 50Primera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 2 25 50Segunda aradura Jornal 4 15 60Limpieza de acequias y borodos Jornal 2 15 30

95Surcado Yunta/día 2 25 50Siembra Jornal 3 15 45

405Deshierbo Jornal 6 15 901ra y 2da fertilización Jornal 6 15 90Aporque y cambio de surco Jornal 6 15 90Riego Jornal 5 15 75Control fitosanitario Jornal 4 15 60

550Semillas Kg 60 4 240

180Nitrato de amonio Kg 20 1.2 24Auperfosfato triple Kg 40 1.3 52Cloruro de potasio Kg 80 1.3 104

130Ridomil Kg 1 90 90Tamarón Kg 1 40 40

120Trilla Jornal 2 15 30Recojo, selección y limpieza Jornal 6 15 90

113.60Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 71Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 42.60

1533.60

8450.600.060.66

833.60113.60

720700550150

1533.60

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE FREJOL - SITUACION CON PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificadaNo calificada

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH

Page 160: PERFIL REPRESA

160

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

2220

385Primera aradura Yunta/día 2 25 50Primera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 2 25 50Segunda aradura Jornal 3 15 45Desterronado Jornal 10 15 150Limpieza de acequias y borodos Jornal 2 15 30

90Siembra Jornal 2 15 30Tapado Jornal 4 15 60

300Deshierbo Jornal 6 15 901ra y 2da fertilización Jornal 2 15 30Riegos Jornal 8 15 120Control fitosanitario Jornal 4 15 60

1070Semillas Kg 25 30 750

250Urea Kg 100 1.2 120Cloruro de potasio Kg 60 1.3 78Super fosfato triple Kg 40 1.3 52

70Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Mancozab Lt 1 40 40

375Siega Jornal 25 15 375

177.60Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 111Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 66.60

2397.60

300000.400.050.45

1167.60177.60

99012301070160

2397.60

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ALFALFA - SITUACION CON PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH

Materiales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

MANO DE OBRACalificadaNo calificadaMATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS

CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Page 161: PERFIL REPRESA

161

ZONA SIERRASIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIA

LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL

SOLES SOLES

2661

310Limpieza de terreno Jornal 4 15 60Riegp de machaco Jornal 2 15 30Primera aradura tractor/hm 2 40 80Primera aradura Jornal 1 15 15Segunda aradura tractor/hm 2 40 80Segunda aradura Jornal 1 15 15Limpieza de acequias y bordos Jornal 2 15 30

645Surcado tracotr/hm 2 40 80Siembra Jornal 35 15 525Tapado tractor/hm 1 40 40

6001er y 2do aporque y abonamiento Jornal 30 15 450Deshierbo Jornal 4 15 60Riegos Jornal 4 15 60Control fitosanitario Jornal 2 15 30

656Semillas Kg 80 0.3 24

330Urea Kg 80 1.2 96Fosfato diamonio Kg 100 1.3 130Cloruro de potasio Kg 80 1.3 104

302Lasser (Metamidophos) Lt 1 30 30Aceite agrícola Lt 2 50 100Bacillus thuringiensisi Lt 2 80 160otros Lt 1 12 12

450Cosecha y despanque Jornal 30 15 450Costales Unidad 40 0.5 20

212.88Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 133.05Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 79.83

2873.88

32001.000.11.10

1937.88212.881725936656280

2873.88

SIEMBRA

LABORES CULTURALES

INSUMOS

COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ CHOCLO - SITUACION CON PROYECTO

COSTO DE ALQUILER DE TRACTOR AGRICOLA S/. 40.00/h

COSTOS DIRECTOS

PREPARACION DE SUELOS

Fertilizantes

Pesticidas

COSECHA

COSTOS INDIRECTOS

COSTO TOTAL

ANALISIS ECONOMICO

RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha)COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG)UTILIDAD (S/./Kg)COSTO EN CHACRA (S/./Kg)

RESUMEN POR RUBROS

MANO DE OBRACalificadaNo calificada

MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOSMateriales y/o insumosMáquinas y/o equipos

COSTO TOTAL

FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Page 162: PERFIL REPRESA

162

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Page 163: PERFIL REPRESA

163

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Page 164: PERFIL REPRESA

164

PADRON DE USUARIOS

Page 165: PERFIL REPRESA

165

COPIA DE PLAN CONCERTADO DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE CHIQUIAN Y AQUIA

Page 166: PERFIL REPRESA

166

PANEL FOTOGRAFICO