PARTIDAS DE GASTOS - hacienda.cartagena.es · Área de gasto: servicios pÚblicos bÁsicos 1...

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA PRESUPUESTO GENERAL PARA 2011 Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA Fecha: 19/07/2011 18:27 PARTIDAS DE GASTOS CLASIFICACIÓN ORGÁNICA ÁREA: ALCALDÍA 01 DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001 Clasificación por programas del gasto ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9 POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91 GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912 PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120 Clasificación económica del gasto (Euros) CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL. 85.809 10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 17.151 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganos gobierno. 17.151 10001 Otras remuneraciones. 17.151 11 PERSONAL EVENTUAL. 56.416 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 56.416 11000 Retribuciones básicas. 10.080 11001 Retribuciones complementarias. 46.336 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. 12.242 160 Cuotas sociales. 12.242 16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20.792 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 720 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 720 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.072 220 Material de oficina. 72 22002 Material informático no inventariable. 72 226 Gastos diversos. 20.000 22601 Atenciones protocolarias y representativas. 20.000 TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 106.601

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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 85.809

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 17.151

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

17.151

10001 Otras remuneraciones. 17.151

11 PERSONAL EVENTUAL. 56.416

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 56.416

11000 Retribuciones básicas. 10.080

11001 Retribuciones complementarias. 46.336

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

12.242

160 Cuotas sociales. 12.242

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20.792

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 720

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 720

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.072

220 Material de oficina. 72

22002 Material informático no inventariable. 72

226 Gastos diversos. 20.000

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 106.601

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE PRENSA 9122

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 224.713

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 153.884

120 Retribuciones básicas. 61.419

12006 Trienios. 10.214

12007 Sueldos 51.205

121 Retribuciones complementarias. 92.465

12100 Complemento de destino. 33.094

12101 Complemento específico. 59.371

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.426

150 Productividad. 16.426

15000 Productividad fija funcionarios 16.426

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

54.403

160 Cuotas sociales. 53.176

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 53.176

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 65.192

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 65.192

220 Material de oficina. 13.296

22000 Ordinario no inventariable. 5.000

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 8.000

22002 Material informático no inventariable. 296

222 Comunicaciones. 696

22202 Telegráficas. 696

226 Gastos diversos. 51.200

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 21.200

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE PRENSA 9122

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22602 Publicidad y propaganda. 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 54.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 54.000

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 54.000

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 54.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 343.905

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE AUDIOVISUALES 9123

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 24.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.400

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 21.600

220 Material de oficina. 800

22000 Ordinario no inventariable. 800

226 Gastos diversos. 20.800

22602 Publicidad y propaganda. 20.800

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 24.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: ALCALDÍA 01001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GABINETE DE ALCALDÍA 9124

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 147.023

11 PERSONAL EVENTUAL. 56.426

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 56.426

11000 Retribuciones básicas. 15.527

11001 Retribuciones complementarias. 40.899

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 53.309

120 Retribuciones básicas. 20.798

12006 Trienios. 4.040

12007 Sueldos 16.758

121 Retribuciones complementarias. 32.511

12100 Complemento de destino. 11.055

12101 Complemento específico. 21.456

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504

150 Productividad. 6.504

15000 Productividad fija funcionarios 6.504

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

30.784

160 Cuotas sociales. 30.784

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 18.542

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 8.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 8.800

226 Gastos diversos. 8.800

22602 Publicidad y propaganda. 8.800

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 155.823

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 161.798

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 105.154

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

31.700

10000 Retribuciones básicas. 9.119

10001 Otras remuneraciones. 22.581

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.

73.454

10100 Retribuciones básicas. 21.583

10101 Otras remuneraciones. 51.871

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.136

120 Retribuciones básicas. 8.880

12006 Trienios. 501

12007 Sueldos 8.379

121 Retribuciones complementarias. 16.256

12100 Complemento de destino. 5.528

12101 Complemento específico. 10.728

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252

150 Productividad. 3.252

15000 Productividad fija funcionarios 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

28.256

160 Cuotas sociales. 27.029

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 9.180

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 5.607

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 161.798

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS INFORMÁTICOS 920D

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 686.246

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 450.764

120 Retribuciones básicas. 178.688

12006 Trienios. 25.182

12007 Sueldos 153.506

121 Retribuciones complementarias. 272.076

12100 Complemento de destino. 98.960

12101 Complemento específico. 173.116

13 PERSONAL LABORAL. 22.451

131 Laboral temporal. 22.451

13100 Retribuciones Básicas 8.379

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 49.410

150 Productividad. 49.410

15000 Productividad fija funcionarios 46.158

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

163.621

160 Cuotas sociales. 162.394

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 154.426

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.968

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 493.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 20.000

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 88.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS INFORMÁTICOS 920D

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.000

216 Equipos para porcesos de información. 5.000

217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 80.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 385.500

220 Material de oficina. 60.000

22002 Material informático no inventariable. 60.000

223 Transportes. 500

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 200.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 200.000

228 Otros gastos diversos 125.000

22836 Plan Desarrollo Sociedad Información 125.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.179.746

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN - INTERNET 920E

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 50.943

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 35.569

120 Retribuciones básicas. 15.756

12006 Trienios. 2.849

12007 Sueldos 12.907

121 Retribuciones complementarias. 19.813

12100 Complemento de destino. 7.650

12101 Complemento específico. 12.163

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.319

150 Productividad. 3.319

15000 Productividad fija funcionarios 3.319

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

12.055

160 Cuotas sociales. 12.055

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 12.055

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 33.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 33.000

220 Material de oficina. 33.000

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 33.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 83.943

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ALCALDÍA 01DELEGACIÓN: VICEALCALDÍA 01002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CENTRAL TELEFÓNICA 9204

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 73.337

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 49.479

120 Retribuciones básicas. 21.334

12006 Trienios. 4.576

12007 Sueldos 16.758

121 Retribuciones complementarias. 28.145

12100 Complemento de destino. 9.799

12101 Complemento específico. 18.346

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504

150 Productividad. 6.504

15000 Productividad fija funcionarios 6.504

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

17.354

160 Cuotas sociales. 17.354

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 17.354

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.633.500

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.500

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.630.000

222 Comunicaciones. 1.630.000

22200 Servicios de telecomunicaciones. 1.630.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.706.837

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 02DELEGACIÓN: URBANISMO 02001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO 151PROGRAMA: GESTIÓN URBANÍSTICA 1510

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.500.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 3.500.000

413 Gerencia Municipal de Urbanismo de Cartagena 3.500.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.500.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 02DELEGACIÓN: URBANISMO 02001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 78.953

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 66.329

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

66.329

10000 Retribuciones básicas. 15.527

10001 Otras remuneraciones. 50.802

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

12.624

160 Cuotas sociales. 12.624

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 78.953

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 02DELEGACIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 02002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 172PROGRAMA: CONTROL DE MEDIO AMBIENTE 1720

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 137.827

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 137.827

221 Suministros. 3.000

22119 Material técnico y especial 3.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 129.827

22752 Gestión Bicity 99.827

22771 Confección mapa de ruidos 30.000

228 Otros gastos diversos 5.000

22829 Programas Educativos de Medio Ambiente 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 15.020

45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 12.020

453 A sdades. mercantiles, ent. públ, empres. y otros org. púb. dep. delas CCAA

12.020

45391 Universidad Politécnica de Cartagena 12.020

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 3.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 3.000

48261 Asociación de Naturalistas del Sureste 3.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 152.847

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 02DELEGACIÓN: DESARROLLO SOSTENIBLE 02002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 61.136

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.512

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

48.512

10000 Retribuciones básicas. 15.527

10001 Otras remuneraciones. 32.985

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

12.624

160 Cuotas sociales. 12.624

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 61.136

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: URBANISMO 151PROGRAMA: ESPACIOS PÚBLICOS SINGULARES 1515

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 10.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 10.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 10.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: EDIFICIOS MUNICIPALES 156PROGRAMA: EDIFICIOS MUNICIPALES 1560

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 315.087

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 214.444

120 Retribuciones básicas. 84.070

12006 Trienios. 14.028

12007 Sueldos 70.042

121 Retribuciones complementarias. 130.374

12100 Complemento de destino. 42.017

12101 Complemento específico. 88.357

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.081

150 Productividad. 26.081

15000 Productividad fija funcionarios 26.081

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

74.562

160 Cuotas sociales. 74.562

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 74.562

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.233.679

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 100.000

212 Edificios y otras construcciones. 100.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 3.133.679

221 Suministros. 106.000

22112 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones.

100.000

22116 Material mantenimiento de fontanería 1.000

22121 Material de albañilería 5.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 3.027.679

22700 Limpieza y aseo. 2.842.679

22706 Estudios y trabajos técnicos. 70.000

22723 Mantenimiento de CT y líneas de MT y BT 25.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: VIVIENDA Y URBANISMO 15GRUPO DE PROGRAMAS: EDIFICIOS MUNICIPALES 156PROGRAMA: EDIFICIOS MUNICIPALES 1560

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22724 Mantenimiento de ascensores 70.000

22725 Climatización de edificios municipales 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.548.766

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPOS DE PROGRAMAS: SANEAMIENTO, ABASTACIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 161PROGRAMA: REDES DE AGUA, SANEAMIENTO Y OTRAS 1610

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 6.505.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 5.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 6.500.000

221 Suministros. 6.500.000

22101 Agua. 6.500.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.505.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 162PROGRAMA: RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS 1620

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 27.301.038

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 27.301.038

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 27.301.038

22734 Convenio de aplazamiento de deuda 1.686.294

22735 Contrato de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria 25.614.744

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 27.301.038

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: RECOGIDA, ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 162PROGRAMA: TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1621

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 6.534.505

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 6.534.505

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 6.534.505

22728 Postclausura Vertedero Mina Regente 347.157

22731 Contrato explotación planta de compostaje 5.657.348

22732 Vertido de escombros 130.000

22765 Exceso tonelaje planta tratamiento 400.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.534.505

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: LIMPIEZA VIARIA 163PROGRAMA: LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS 1630

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 244.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 130.000

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 130.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 112.000

221 Suministros. 2.000

22110 Productos de limpieza y aseo. 2.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 110.000

22700 Limpieza y aseo. 10.000

22730 Limpieza de solares y mercadillos 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 244.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: ALUMBRADO PÚBLICO 165PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO 1650

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 708.281

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 393.365

120 Retribuciones básicas. 153.417

12006 Trienios. 20.762

12007 Sueldos 132.655

121 Retribuciones complementarias. 239.948

12100 Complemento de destino. 82.015

12101 Complemento específico. 157.933

13 PERSONAL LABORAL. 90.433

131 Laboral temporal. 90.433

13100 Retribuciones Básicas 40.058

13102 Otras remuneraciones. 50.375

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 55.648

150 Productividad. 55.648

15000 Productividad fija funcionarios 45.759

15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.889

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

168.835

160 Cuotas sociales. 167.608

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 136.508

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 31.100

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 9.241.056

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 9.241.056

221 Suministros. 8.100.000

22100 Energía eléctrica. 8.000.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: ALUMBRADO PÚBLICO 165PROGRAMA: ALUMBRADO PÚBLICO 1650

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22114 Material mantenimiento electrificación y alumbrado 100.000

226 Gastos diversos. 370.000

22611 Alumbrado Público Festejos populares 370.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 771.056

22726 Contrato de mantenimiento de alumbrado público 671.056

22727 Mejoras en acometidas y cuadros eléctricos 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 9.949.337

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PARQUES Y JARDINES 171PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 1711

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 601.466

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 384.087

120 Retribuciones básicas. 159.649

12006 Trienios. 29.442

12007 Sueldos 130.207

121 Retribuciones complementarias. 224.438

12100 Complemento de destino. 77.059

12101 Complemento específico. 147.379

13 PERSONAL LABORAL. 22.952

131 Laboral temporal. 22.952

13100 Retribuciones Básicas 8.880

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 52.096

150 Productividad. 52.096

15000 Productividad fija funcionarios 48.844

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

142.331

160 Cuotas sociales. 142.331

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 134.208

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.123

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.083.930

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.000

212 Edificios y otras construcciones. 1.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.081.930

221 Suministros. 130.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: PARQUES Y JARDINES 171PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS LIBRES 1711

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22102 Gas. 3.000

22113 Manutención de animales. 2.000

22115 Material de jardinería 125.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 3.951.930

22710 Demoliciones y órdenes de ejecución 100.000

22716 Contrato de mantenimiento de jardines 3.601.930

22717 Mantenimiento de mobiliario urbano 50.000

22718 Tratamiento del arbolado singular 15.000

22719 Poda y tratamiento del arbolado viario 60.000

22759 Arrendamiento servicios con Asociaciones de minusválidos 120.000

22760 Ornato de la vía pública y jardines 5.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.685.396

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: MEDIO AMBIENTE 17GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIOAMBIENTE

179

MANTENIMIENTO Y MEJORA DE SERVICIOS ZONA MAR MENOR 1791

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 183.724

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 123.955

120 Retribuciones básicas. 50.686

12006 Trienios. 7.286

12007 Sueldos 43.400

121 Retribuciones complementarias. 73.269

12100 Complemento de destino. 25.437

12101 Complemento específico. 47.832

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.293

150 Productividad. 16.293

15000 Productividad fija funcionarios 16.293

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

43.476

160 Cuotas sociales. 43.476

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 43.476

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 3.943.555

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 3.733.042

417 Instituto Municipal de Servicios del Litoral 3.733.042

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 210.513

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 210.513

48223 Consorcio Administrativo La Manga Consorcio 210.513

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.127.279

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 41GRUPO DE PROGRAMAS: MEJORA ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y DE LOS SISTEMASPRODUCTIVOS

412

PROGRAMA: AGRICULTURA 4120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.000

226 Gastos diversos. 1.000

22602 Publicidad y propaganda. 1.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 41.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 41.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 41.000

48211 Asociaciones y colectivos 41.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 42.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: TRANSPORTE PÚBLICO 44GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DELTRANSPORTE

441

PROGRAMA: TRANSPORTE DE VIAJEROS 4410

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.150.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.150.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.150.000

22722 Transporte de viajeros 4.150.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 30.000

48230 Asociaciones de trabajadores autónomos del taxi 30.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.180.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: CARRETERAS 453PROGRAMA: EXPLOTACION VIAS PUBLICAS 4530

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 825.179

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 411.551

120 Retribuciones básicas. 170.733

12006 Trienios. 27.281

12007 Sueldos 143.452

121 Retribuciones complementarias. 240.818

12100 Complemento de destino. 83.871

12101 Complemento específico. 156.947

13 PERSONAL LABORAL. 146.564

130 Laboral Fijo. 140.951

13000 Retribuciones básicas. 52.024

13002 Otras remuneraciones. 88.927

131 Laboral temporal. 5.613

13100 Retribuciones Básicas 2.095

13102 Otras remuneraciones. 3.518

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 70.927

150 Productividad. 70.927

15000 Productividad fija funcionarios 50.603

15001 Productividad fija personal laboral eventual 813

15002 Productividad fija personal laboral fijo 19.511

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

196.137

160 Cuotas sociales. 195.271

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 143.536

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 1.992

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 49.743

162 Gastos sociales del personal. 866

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 866

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: CARRETERAS 453PROGRAMA: EXPLOTACION VIAS PUBLICAS 4530

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 720.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 700.000

221 Suministros. 100.000

22117 Material mantenimiento vía pública 100.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 600.000

22736 Mantenimiento capas asfálticas 100.000

22737 Mantenimiento vía pública 400.000

22738 Infraestructuras festejos populares 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.545.179

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES 4590

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 722.023

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 436.779

120 Retribuciones básicas. 187.272

12006 Trienios. 30.225

12007 Sueldos 157.047

121 Retribuciones complementarias. 249.507

12100 Complemento de destino. 94.237

12101 Complemento específico. 155.270

13 PERSONAL LABORAL. 60.361

131 Laboral temporal. 60.361

13100 Retribuciones Básicas 24.936

13102 Otras remuneraciones. 35.425

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 52.796

150 Productividad. 52.796

15000 Productividad fija funcionarios 46.192

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.604

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

172.087

160 Cuotas sociales. 170.860

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 150.101

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 20.759

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 305.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 5.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 300.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIONES 4590

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 300.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 300.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.027.023

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 179.279

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 118.712

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

68.984

10000 Retribuciones básicas. 18.180

10001 Otras remuneraciones. 50.804

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.

49.728

10100 Retribuciones básicas. 15.527

10101 Otras remuneraciones. 34.201

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 24.001

120 Retribuciones básicas. 9.130

12006 Trienios. 751

12007 Sueldos 8.379

121 Retribuciones complementarias. 14.871

12100 Complemento de destino. 5.213

12101 Complemento específico. 9.658

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252

150 Productividad. 3.252

15000 Productividad fija funcionarios 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

33.314

160 Cuotas sociales. 33.314

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.448

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500

226 Gastos diversos. 500

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 179.779

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 232.098

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 131.872

120 Retribuciones básicas. 47.720

12006 Trienios. 8.480

12007 Sueldos 39.240

121 Retribuciones complementarias. 84.152

12100 Complemento de destino. 31.844

12101 Complemento específico. 52.308

13 PERSONAL LABORAL. 31.995

131 Laboral temporal. 31.995

13100 Retribuciones Básicas 13.843

13102 Otras remuneraciones. 18.152

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.308

150 Productividad. 13.308

15000 Productividad fija funcionarios 9.989

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.319

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

54.923

160 Cuotas sociales. 54.923

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 43.976

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.947

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 232.098

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SERVICIOS 9202

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 132.270

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 68.412

120 Retribuciones básicas. 25.589

12006 Trienios. 2.533

12007 Sueldos 23.056

121 Retribuciones complementarias. 42.823

12100 Complemento de destino. 16.041

12101 Complemento específico. 26.782

13 PERSONAL LABORAL. 22.701

131 Laboral temporal. 22.701

13100 Retribuciones Básicas 8.629

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.856

150 Productividad. 9.856

15000 Productividad fija funcionarios 6.604

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

31.301

160 Cuotas sociales. 31.301

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 23.255

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.046

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 130.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.000

224 Primas de seguros. 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 120.000

233 Otras indemnizaciones. 120.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 262.270

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: PARQUE MÓVIL 9208

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 959.222

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 575.209

120 Retribuciones básicas. 218.001

12006 Trienios. 25.293

12007 Sueldos 192.708

121 Retribuciones complementarias. 357.208

12100 Complemento de destino. 113.306

12101 Complemento específico. 243.902

13 PERSONAL LABORAL. 71.247

130 Laboral Fijo. 25.274

13000 Retribuciones básicas. 10.631

13002 Otras remuneraciones. 14.643

131 Laboral temporal. 45.973

13100 Retribuciones Básicas 17.258

13102 Otras remuneraciones. 28.715

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 84.548

150 Productividad. 84.548

15000 Productividad fija funcionarios 74.792

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.504

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

228.218

160 Cuotas sociales. 226.991

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 201.880

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 16.268

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.843

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03DELEGACIÓN: INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES, OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS 03001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: PARQUE MÓVIL 9208

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 614.000

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 62.000

204 Arrendamientos de material de transporte. 62.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 200.000

214 Elementos de transporte. 200.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 352.000

221 Suministros. 350.000

22103 Combustibles y carburantes. 350.000

228 Otros gastos diversos 2.000

22803 Renovación permisos de conducir 2.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.573.222

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA 0POLÍTICA DE GASTO: DEUDA PÚBLICA 01GRUPO DE PROGRAMAS: DEUDA PÚBLICA 011PROGRAMA: INTERESES Y AMORTIZACIÓN DE DEUDA FINANCIERA 0111

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

3 GASTOS FINANCIEROS 5.006.500

31 DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS ENEUROS

5.006.500

310 Intereses 5.006.500

9 PASIVOS FINANCIEROS 8.966.100

91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES ENEUROS

8.966.100

913 Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera delsector públic

8.966.100

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 13.972.600

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 217.293

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 119.044

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

69.316

10000 Retribuciones básicas. 18.512

10001 Otras remuneraciones. 50.804

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.

49.728

10100 Retribuciones básicas. 15.527

10101 Otras remuneraciones. 34.201

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 48.287

120 Retribuciones básicas. 18.546

12006 Trienios. 1.788

12007 Sueldos 16.758

121 Retribuciones complementarias. 29.741

12100 Complemento de destino. 10.426

12101 Complemento específico. 19.315

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504

150 Productividad. 6.504

15000 Productividad fija funcionarios 6.504

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

43.458

160 Cuotas sociales. 42.231

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 17.365

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 12.242

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 41.300

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 40.800

226 Gastos diversos. 40.800

22699 Otros gastos diversos. 40.800

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 500

230 Dietas. 500

23000 De los miembros de los órganos de gobierno. 500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 258.593

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES 9121

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 678.786

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 237.692

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

237.692

10000 Retribuciones básicas. 35.446

10001 Otras remuneraciones. 202.246

11 PERSONAL EVENTUAL. 314.128

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 314.128

11000 Retribuciones básicas. 97.525

11001 Retribuciones complementarias. 216.603

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

126.966

160 Cuotas sociales. 126.966

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 105.379

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 21.587

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 79.340

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 79.340

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 79.340

48216 Grupos Políticos Municipales 79.340

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 758.126

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: CONTRATACIÓN 920A

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 213.792

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 145.580

120 Retribuciones básicas. 56.966

12006 Trienios. 7.268

12007 Sueldos 49.698

121 Retribuciones complementarias. 88.614

12100 Complemento de destino. 32.466

12101 Complemento específico. 56.148

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.393

150 Productividad. 16.393

15000 Productividad fija funcionarios 16.393

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

51.819

160 Cuotas sociales. 50.592

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 50.592

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 16.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 500

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.500

223 Transportes. 500

226 Gastos diversos. 15.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 15.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 229.792

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: COMPRAS Y ALMACEN 920B

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 154.859

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 105.139

120 Retribuciones básicas. 42.354

12006 Trienios. 5.827

12007 Sueldos 36.527

121 Retribuciones complementarias. 62.785

12100 Complemento de destino. 21.952

12101 Complemento específico. 40.833

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.074

150 Productividad. 13.074

15000 Productividad fija funcionarios 13.074

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

36.646

160 Cuotas sociales. 36.646

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 36.646

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 357.500

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 100.000

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 100.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 254.500

220 Material de oficina. 100.000

22000 Ordinario no inventariable. 100.000

221 Suministros. 150.000

22104 Vestuario. 150.000

228 Otros gastos diversos 4.500

22802 Elementos de embalaje 4.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 512.359

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.577.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.577.500

226 Gastos diversos. 77.500

22696 Cuotas Federación Española de Municipios y Provincias 30.000

22697 Cuotas Federación Municipios Región de Murcia 45.000

22699 Otros gastos diversos. 2.500

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.500.000

22729 Reconocimiento de deuda sin consignación presupuestaria 4.500.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 8.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 8.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 8.000

48001 Asociación Víctimas del Terrorismo 8.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.585.500

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: SECRETARÍA GENERAL Y OFICINA DE GOBIERNO 9201

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 282.758

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 199.353

120 Retribuciones básicas. 71.731

12006 Trienios. 15.734

12007 Sueldos 55.997

121 Retribuciones complementarias. 127.622

12100 Complemento de destino. 43.550

12101 Complemento específico. 84.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.493

150 Productividad. 16.493

15000 Productividad fija funcionarios 16.493

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

66.912

160 Cuotas sociales. 66.912

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 66.912

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.900

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 300

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 3.600

228 Otros gastos diversos 3.600

22800 Encuadernaciones 3.600

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 286.658

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: PORTERÍA 9203

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 517.622

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 296.675

120 Retribuciones básicas. 117.913

12006 Trienios. 11.091

12007 Sueldos 106.822

121 Retribuciones complementarias. 178.762

12100 Complemento de destino. 59.910

12101 Complemento específico. 118.852

13 PERSONAL LABORAL. 49.220

130 Laboral Fijo. 49.220

13000 Retribuciones básicas. 18.752

13002 Otras remuneraciones. 30.468

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 49.237

150 Productividad. 49.237

15000 Productividad fija funcionarios 42.654

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.583

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

122.490

160 Cuotas sociales. 122.490

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 105.191

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 17.299

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 11.682

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 11.682

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 11.682

22739 Contrato mantenimiento reloj Casa Consistorial 11.682

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 529.304

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: REGISTRO GENERAL 9205

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 120.631

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 81.069

120 Retribuciones básicas. 33.822

12006 Trienios. 7.180

12007 Sueldos 26.642

121 Retribuciones complementarias. 47.247

12100 Complemento de destino. 16.425

12101 Complemento específico. 30.822

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.789

150 Productividad. 9.789

15000 Productividad fija funcionarios 9.789

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

29.773

160 Cuotas sociales. 28.546

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 28.546

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 321.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 321.500

222 Comunicaciones. 320.000

22201 Postales. 320.000

228 Otros gastos diversos 1.500

22800 Encuadernaciones 1.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 442.131

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: RECURSOS HUMANOS 9206

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.196.606

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 739.802

120 Retribuciones básicas. 292.709

12006 Trienios. 44.626

12007 Sueldos 248.083

121 Retribuciones complementarias. 447.093

12100 Complemento de destino. 159.412

12101 Complemento específico. 287.681

13 PERSONAL LABORAL. 23.702

130 Laboral Fijo. 23.702

13000 Retribuciones básicas. 9.630

13002 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 78.943

150 Productividad. 78.943

15000 Productividad fija funcionarios 75.691

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

354.159

160 Cuotas sociales. 261.159

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 252.803

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.356

162 Gastos sociales del personal. 93.000

16205 Seguros. 93.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 428.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 428.700

222 Comunicaciones. 700

22202 Telegráficas. 700

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: RECURSOS HUMANOS 9206

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

224 Primas de seguros. 427.000

226 Gastos diversos. 1.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 1.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.625.306

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ASESORÍA JURÍDICA 9207

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 607.901

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 430.729

120 Retribuciones básicas. 158.986

12006 Trienios. 25.074

12007 Sueldos 133.912

121 Retribuciones complementarias. 271.743

12100 Complemento de destino. 94.897

12101 Complemento específico. 176.846

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 33.318

150 Productividad. 33.318

15000 Productividad fija funcionarios 33.318

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

143.854

160 Cuotas sociales. 143.854

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 143.854

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 51.322

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 51.322

223 Transportes. 200

226 Gastos diversos. 30.000

22604 Jurídicos, contenciosos. 30.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 21.122

22706 Estudios y trabajos técnicos. 21.122

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 659.223

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9209

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 4.006.775

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 609.523

127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 609.523

13 PERSONAL LABORAL. 155.862

130 Laboral Fijo. 41.300

13001 Horas extraordinarias. 41.300

131 Laboral temporal. 96.450

13101 Horas extraordiarias. 62.100

13103 Convenio obras colaboración INEM-CC.LL. 30.600

13104 Programa Garantía Social (MEC) 600

13105 Convenio colaboración social INEM 2.550

13106 Convenio obras interés general (limpieza de espacios públicos) 600

137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones. 18.112

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 2.940.563

151 Gratificaciones. 703.400

15100 Gratificaciones funcionarios 700.000

15101 Gratificaciones contratados 3.400

153 Complemento de dedicación especial. 2.237.163

15300 RED Especial Dedicación 2.237.163

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

300.827

161 Prestaciones sociales. 144.427

16102 Indemnizaciones al personal por jubilaciones anticipadas 120.000

16105 Pensiones a cargo de la Entidad local (medalla al mérito). 24.427

162 Gastos sociales del personal. 156.400

16200 Formación y perfeccionamiento del personal. 70.400

16206 Ayudas asistenciales (prótesis, gafas, etc.) 48.000

16208 Ayudas estudio personal 30.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9209

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

16210 Ayudas sociales (natalidad, nupcialidad y sepelio) 8.000

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 714.614

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 1.061

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 1.061

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.200

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 10.000

217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 10.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 490.853

226 Gastos diversos. 7.600

22608 Gastos festividad Santa Rita 4.000

22621 Gastos festividad Patrón Policía Local 2.000

22622 Gastos festividad Patrón Servicio Contraincendios 1.000

22623 Gastos festsividad San José de Calasanz 600

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 399.989

22709 Control de contratas 253.000

22754 Vigilancia de la salud e higiene 136.164

22755 Mantenimiento de extintores 10.825

228 Otros gastos diversos 83.264

22824 Acciones de Seguridad 21.264

22825 Equipos de protección individual 50.000

22826 Formación en prevención de riesgos laborales 2.000

22828 Material de formación 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 202.500

230 Dietas. 20.000

231 Locomoción. 154.500

23101 Locomoción del personal 153.000

23110 Del personal directivo. 1.500

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 9209

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

232 Asistencia a Tribunales 10.000

233 Otras indemnizaciones. 18.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 11.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 11.000

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 4.000

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 4.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 7.000

48239 Secciones Sindicales constituídas 7.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS. 3.000

83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO. 3.000

830 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 3.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 4.735.389

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 923PROGRAMA: ESTADÍSTICA Y POBLACIÓN 9231

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 317.819

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 144.706

120 Retribuciones básicas. 62.170

12006 Trienios. 14.242

12007 Sueldos 47.928

121 Retribuciones complementarias. 82.536

12100 Complemento de destino. 29.840

12101 Complemento específico. 52.696

13 PERSONAL LABORAL. 71.789

130 Laboral Fijo. 24.180

13000 Retribuciones básicas. 9.380

13002 Otras remuneraciones. 14.800

131 Laboral temporal. 47.609

13100 Retribuciones Básicas 18.009

13102 Otras remuneraciones. 29.600

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.115

150 Productividad. 26.115

15000 Productividad fija funcionarios 16.359

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.504

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

75.209

160 Cuotas sociales. 75.209

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 49.930

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 16.775

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.504

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 13.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA 923PROGRAMA: ESTADÍSTICA Y POBLACIÓN 9231

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 13.000

221 Suministros. 7.000

22120 Rótulos de vías urbanas y números de edificios 7.000

226 Gastos diversos. 6.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 6.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 330.819

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: ELECCIONES Y REFERENDUMS 9248

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 45.702

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 45.702

226 Gastos diversos. 45.702

22654 Referendum Elecciones 45.702

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 45.702

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: INTERVENCIÓN 9310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 269.033

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 184.976

120 Retribuciones básicas. 68.754

12006 Trienios. 15.695

12007 Sueldos 53.059

121 Retribuciones complementarias. 116.222

12100 Complemento de destino. 35.699

12101 Complemento específico. 80.523

13 PERSONAL LABORAL. 4.009

131 Laboral temporal. 4.009

13100 Retribuciones Básicas 1.395

13102 Otras remuneraciones. 2.614

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 15.518

150 Productividad. 15.518

15000 Productividad fija funcionarios 14.867

15001 Productividad fija personal laboral eventual 651

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

64.530

160 Cuotas sociales. 63.664

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 62.219

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 1.445

162 Gastos sociales del personal. 866

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 866

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 269.033

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: ÓRGANO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO MUNICIPAL 9311

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 237.569

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 168.043

120 Retribuciones básicas. 61.129

12006 Trienios. 12.260

12007 Sueldos 48.869

121 Retribuciones complementarias. 106.914

12100 Complemento de destino. 38.640

12101 Complemento específico. 68.274

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.307

150 Productividad. 13.307

15000 Productividad fija funcionarios 13.307

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

56.219

160 Cuotas sociales. 56.219

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 56.219

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 131.270

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 131.270

233 Otras indemnizaciones. 131.270

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 368.839

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: CONSEJO ECONOMICO-ADMINISTRATIVO 9312

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 53.132

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 37.207

120 Retribuciones básicas. 15.854

12006 Trienios. 1.176

12007 Sueldos 14.678

121 Retribuciones complementarias. 21.353

12100 Complemento de destino. 8.161

12101 Complemento específico. 13.192

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.352

150 Productividad. 3.352

15000 Productividad fija funcionarios 3.352

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

12.573

160 Cuotas sociales. 12.573

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 12.573

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 80.020

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 30.020

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 30.020

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 50.000

228 Otros gastos diversos 50.000

22838 Indemnizaciones miembros del Consejo 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 133.152

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL 931PROGRAMA: PROMOCIÓN ECONÓMICA 9313

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 331.949

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 150.000

479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 150.000

47900 Programa de incentivos al Casco Antiguo y otros 150.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 181.949

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 181.949

48220 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 10.000

48221 Conf. Comarcal de AA. de Empresarios de Cartagena 30.000

48222 Consorcio Depósito Franco 2.750

48246 Asociación de Jóvenes Empresarios 30.000

48255 Asociación Empresarios Polígono Cabezo Beaza 109.199

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 331.949

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932PROGRAMA: ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 9320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 905.270

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 575.892

120 Retribuciones básicas. 212.930

12006 Trienios. 35.943

12007 Sueldos 176.987

121 Retribuciones complementarias. 362.962

12100 Complemento de destino. 120.809

12101 Complemento específico. 242.153

13 PERSONAL LABORAL. 47.132

130 Laboral Fijo. 24.180

13000 Retribuciones básicas. 9.380

13002 Otras remuneraciones. 14.800

131 Laboral temporal. 22.952

13100 Retribuciones Básicas 8.880

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 65.570

150 Productividad. 65.570

15000 Productividad fija funcionarios 59.066

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

216.676

160 Cuotas sociales. 214.223

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 197.596

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.123

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.504

162 Gastos sociales del personal. 2.453

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.453

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO 932PROGRAMA: ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA 9320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 57.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 45.000

216 Equipos para porcesos de información. 15.000

217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.000

226 Gastos diversos. 12.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 12.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.319.837

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.319.837

418 Organismo de Gestión Recaudatoria 1.319.837

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.282.107

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL PATRIMONIO 933PROGRAMA: PATRIMONIO 9330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 188.017

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 130.384

120 Retribuciones básicas. 50.575

12006 Trienios. 9.255

12007 Sueldos 41.320

121 Retribuciones complementarias. 79.809

12100 Complemento de destino. 28.590

12101 Complemento específico. 51.219

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.141

150 Productividad. 13.141

15000 Productividad fija funcionarios 13.141

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

44.492

160 Cuotas sociales. 44.492

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 44.492

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 27.200

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 10.000

212 Edificios y otras construcciones. 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 17.200

226 Gastos diversos. 2.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 2.000

228 Otros gastos diversos 15.200

22800 Encuadernaciones 200

22801 Notarias y Registros de la propiedad 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.230.000

44 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LAENTIDAD LOCAL.

1.230.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DEL PATRIMONIO 933PROGRAMA: PATRIMONIO 9330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

449 Otras subv. a entes públicos, y sdades. mercntiles de la EntidadLocal.

1.230.000

44900 Casco Antiguo de Cartagena, S.A. 1.230.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 1.504.035

74 A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LAENTIDAD LOCAL.

1.504.035

740 Casco Antiguo de Cartagena, S.A. 1.504.035

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.949.252

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04DELEGACIÓN: HACIENDA, PERSONAL, RÉGIMEN GENERAL Y CONTRATACIÓN 04001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 93GRUPO DE PROGRAMAS: GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA 934PROGRAMA: TESORERÍA Y CONTABILIDAD 9340

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 596.439

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 412.723

120 Retribuciones básicas. 156.569

12006 Trienios. 27.774

12007 Sueldos 128.795

121 Retribuciones complementarias. 256.154

12100 Complemento de destino. 84.295

12101 Complemento específico. 171.859

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 42.574

150 Productividad. 42.574

15000 Productividad fija funcionarios 42.574

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

141.142

160 Cuotas sociales. 141.142

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 141.142

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 461.831

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 461.831

226 Gastos diversos. 200

22602 Publicidad y propaganda. 200

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 461.631

22708 Servicios de recaudación a favor de la entidad. 411.200

22750 Mantenimiento programa informático 50.431

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.058.270

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: POLICÍA LOCAL 1320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 15.090.061

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 10.441.479

120 Retribuciones básicas. 3.833.891

12006 Trienios. 606.650

12007 Sueldos 3.227.241

121 Retribuciones complementarias. 6.607.588

12100 Complemento de destino. 1.845.072

12101 Complemento específico. 4.762.516

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 1.055.078

150 Productividad. 1.055.078

15000 Productividad fija funcionarios 1.055.078

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

3.593.504

160 Cuotas sociales. 3.570.930

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 3.570.930

162 Gastos sociales del personal. 22.574

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 22.574

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 146.430

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 63.405

212 Edificios y otras construcciones. 21.150

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 11.250

214 Elementos de transporte. 9.405

215 Mobiliario. 5.400

219 Otro inmovilizado material. 16.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 83.025

220 Material de oficina. 28.800

22000 Ordinario no inventariable. 20.700

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: POLICÍA LOCAL 1320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22002 Material informático no inventariable. 8.100

221 Suministros. 27.000

22199 Otros suministros. 27.000

222 Comunicaciones. 17.955

22201 Postales. 1.440

22203 Informáticas. 4.950

22204 Télex y telefax 315

22205 Radiotelefónicas 11.250

226 Gastos diversos. 450

22602 Publicidad y propaganda. 450

228 Otros gastos diversos 8.820

22803 Renovación permisos de conducir 7.920

22837 Acciones de Seguridad-Intérprete 900

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 15.236.491

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO 132PROGRAMA: ESCUELA FORMACIÓN POLICÍA LOCAL 1321

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 40.010

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 9.860

212 Edificios y otras construcciones. 1.800

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.160

215 Mobiliario. 900

219 Otro inmovilizado material. 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 30.150

220 Material de oficina. 5.400

22000 Ordinario no inventariable. 4.500

22002 Material informático no inventariable. 900

221 Suministros. 9.900

22199 Otros suministros. 9.900

222 Comunicaciones. 900

22203 Informáticas. 900

226 Gastos diversos. 450

22602 Publicidad y propaganda. 450

228 Otros gastos diversos 13.500

22809 Formación Policía Local 13.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 40.010

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 133PROGRAMA: CENTRO INTEGRAL DE TRÁFICO 1330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 312.765

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 52.226

120 Retribuciones básicas. 21.043

12006 Trienios. 2.779

12007 Sueldos 18.264

121 Retribuciones complementarias. 31.183

12100 Complemento de destino. 10.741

12101 Complemento específico. 20.442

13 PERSONAL LABORAL. 157.067

130 Laboral Fijo. 69.605

13000 Retribuciones básicas. 27.389

13002 Otras remuneraciones. 42.216

131 Laboral temporal. 87.462

13100 Retribuciones Básicas 32.978

13102 Otras remuneraciones. 54.484

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 29.459

150 Productividad. 29.459

15000 Productividad fija funcionarios 6.537

15001 Productividad fija personal laboral eventual 13.166

15002 Productividad fija personal laboral fijo 9.756

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

74.013

160 Cuotas sociales. 74.013

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 18.216

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 31.195

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 24.602

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2.498.664

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO 133PROGRAMA: CENTRO INTEGRAL DE TRÁFICO 1330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 16.110

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 8.550

215 Mobiliario. 3.780

219 Otro inmovilizado material. 3.780

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.482.554

220 Material de oficina. 360

22000 Ordinario no inventariable. 360

221 Suministros. 2.700

22199 Otros suministros. 2.700

222 Comunicaciones. 2.835

22203 Informáticas. 2.835

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.476.659

22706 Estudios y trabajos técnicos. 10.800

22740 Contrato de retirada de vehículos y depósito municipal 742.343

22741 Señalización, instalaciones semafóricas y sala de control 180.000

22762 Contrato Estacionamiento regulado via pública 1.401.184

22766 Conservación y mantenimiento de semáforos 56.797

22767 Conserv. y manten. señalización vertical y marca vial 85.535

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.811.429

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: PROTECCIÓN CIVIL 134PROGRAMA: PROTECCIÓN CIVIL 1340

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 34.859

13 PERSONAL LABORAL. 23.358

131 Laboral temporal. 23.358

13100 Retribuciones Básicas 8.880

13102 Otras remuneraciones. 14.478

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252

150 Productividad. 3.252

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

8.249

160 Cuotas sociales. 8.249

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.249

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 193.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 193.200

228 Otros gastos diversos 193.200

22810 Dietas Personal Agrupación Municipal de Voluntarios 190.500

22811 Formación Personal Agrupación Municipal de Voluntarios 2.700

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 2.400

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 2.400

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 2.400

48219 Asociación de voluntarios 2.400

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 230.459

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 135PROGRAMA: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1350

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 5.664.289

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 3.879.734

120 Retribuciones básicas. 1.262.965

12006 Trienios. 173.878

12007 Sueldos 1.089.087

121 Retribuciones complementarias. 2.616.769

12100 Complemento de destino. 689.455

12101 Complemento específico. 1.927.314

13 PERSONAL LABORAL. 25.402

131 Laboral temporal. 25.402

13100 Retribuciones Básicas 9.885

13102 Otras remuneraciones. 15.517

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 410.527

150 Productividad. 410.527

15000 Productividad fija funcionarios 407.241

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.286

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

1.348.626

160 Cuotas sociales. 1.340.404

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 1.331.511

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.893

162 Gastos sociales del personal. 8.222

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 8.222

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 312.150

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 61.000

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 15.000

204 Arrendamientos de material de transporte. 46.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 13GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 135PROGRAMA: EXTINCIÓN DE INCENDIOS 1350

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 116.550

212 Edificios y otras construcciones. 10.800

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 40.500

214 Elementos de transporte. 63.000

219 Otro inmovilizado material. 2.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 134.600

220 Material de oficina. 4.500

22000 Ordinario no inventariable. 4.500

221 Suministros. 128.300

22105 Productos alimenticios. 10.800

22119 Material técnico y especial 113.000

22199 Otros suministros. 4.500

226 Gastos diversos. 450

22602 Publicidad y propaganda. 450

228 Otros gastos diversos 1.350

22803 Renovación permisos de conducir 1.350

6 INVERSIONES REALES. 302.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

302.000

622 Edificios y otras construcciones. 80.000

623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 100.000

624 Elementos de transporte. 120.000

625 Mobiliario. 2.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.278.439

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN 3370

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 610.613

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 352.999

120 Retribuciones básicas. 160.114

12006 Trienios. 34.801

12007 Sueldos 125.313

121 Retribuciones complementarias. 192.885

12100 Complemento de destino. 73.353

12101 Complemento específico. 119.532

13 PERSONAL LABORAL. 73.263

130 Laboral Fijo. 40.546

13000 Retribuciones básicas. 19.193

13002 Otras remuneraciones. 21.353

131 Laboral temporal. 32.717

13100 Retribuciones Básicas 14.565

13102 Otras remuneraciones. 18.152

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.855

150 Productividad. 39.855

15000 Productividad fija funcionarios 33.184

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.319

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.352

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

144.496

160 Cuotas sociales. 144.496

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 119.716

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 11.171

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 13.609

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 2.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN 3370

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.000

220 Material de oficina. 2.000

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.000.000

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.000.000

412 Agencia de Desarrollo Local y Empleo 1.000.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.612.613

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ASOCIACIONISMO Y DINAMIZACIÓN JUVENIL 3371

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 301.397

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 207.078

120 Retribuciones básicas. 86.722

12006 Trienios. 14.232

12007 Sueldos 72.490

121 Retribuciones complementarias. 120.356

12100 Complemento de destino. 43.370

12101 Complemento específico. 76.986

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 22.996

150 Productividad. 22.996

15000 Productividad fija funcionarios 22.996

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

71.323

160 Cuotas sociales. 71.323

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 71.323

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 377.407

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 5.100

204 Arrendamientos de material de transporte. 5.100

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 352.307

226 Gastos diversos. 146.885

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 15.000

22614 Mucho Más Mayo 40.000

22643 Jóvenes ciudadanos 6.885

22644 Dinamización Enseñanza Secundaria y Universidad 15.000

22645 Tiempo Libre Alternativo 50.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ASOCIACIONISMO Y DINAMIZACIÓN JUVENIL 3371

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22648 Marcha Arte 20.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 85.422

22763 Gestión Albergue Juvenil 85.422

228 Otros gastos diversos 120.000

22808 Programaciones culturales 70.000

22835 Programa jóvenes lectores 50.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 187.600

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.000

416 Patronato Municipal de Deportes 1.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 186.600

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 10.000

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 10.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 176.600

48201 A colectivos juveniles 40.000

48259 Convenio Consejo de la Juventud (gestión equipamiento) 136.600

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 866.404

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA:AREAS JOVENES.AULAS DE LIBRE ACCESO 3372

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 145.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 145.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 145.000

22761 Aula de libre acceso y Ciber 145.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 145.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: OCIO Y TIEMPO LIBRE 337PROGRAMA: ESPACIO JOVEN 3373

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 58.250

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 58.250

220 Material de oficina. 250

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 250

226 Gastos diversos. 3.000

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 3.000

228 Otros gastos diversos 55.000

22839 Programa de asesoramiento 55.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 10.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 10.000

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 10.000

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 10.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 68.250

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: COMERCIO 431PROGRAMA: LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y SANCIONES 4310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 492.285

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 290.315

120 Retribuciones básicas. 118.517

12006 Trienios. 16.364

12007 Sueldos 102.153

121 Retribuciones complementarias. 171.798

12100 Complemento de destino. 62.893

12101 Complemento específico. 108.905

13 PERSONAL LABORAL. 46.153

131 Laboral temporal. 46.153

13100 Retribuciones Básicas 18.009

13102 Otras remuneraciones. 28.144

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.322

150 Productividad. 39.322

15000 Productividad fija funcionarios 32.818

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.504

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

116.495

160 Cuotas sociales. 116.495

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 100.171

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 16.324

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 28.700

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 11.700

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 11.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 17.000

220 Material de oficina. 10.000

22000 Ordinario no inventariable. 10.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: COMERCIO 431PROGRAMA: LICENCIAS DE OCUPACIÓN Y SANCIONES 4310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

226 Gastos diversos. 5.000

22602 Publicidad y propaganda. 5.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 2.000

22710 Demoliciones y órdenes de ejecución 2.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 520.985

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: COMERCIO 431PROGRAMA: MERCADOS Y CENTRO COMERCIAL ABIERTO 4311

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 5.000

226 Gastos diversos. 5.000

22602 Publicidad y propaganda. 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 9.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 9.000

48220 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación 9.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 14.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432PROGRAMA: PROMOCION TURISTICA 4320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 296.930

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 174.463

120 Retribuciones básicas. 69.794

12006 Trienios. 8.969

12007 Sueldos 60.825

121 Retribuciones complementarias. 104.669

12100 Complemento de destino. 34.658

12101 Complemento específico. 70.011

13 PERSONAL LABORAL. 29.205

131 Laboral temporal. 29.205

13100 Retribuciones Básicas 9.885

13102 Otras remuneraciones. 19.320

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 22.997

150 Productividad. 22.997

15000 Productividad fija funcionarios 19.711

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.286

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

70.265

160 Cuotas sociales. 70.265

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 60.193

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.072

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 682.254

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 682.254

226 Gastos diversos. 502.000

22602 Publicidad y propaganda. 30.000

22612 Recepción de cruceros 16.000

22615 Promoción turística 450.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 43GRUPO DE PROGRAMAS: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 432PROGRAMA: PROMOCION TURISTICA 4320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22696 Cuotas Federación Española de Municipios y Provincias 6.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 180.254

22715 Contrato de guias turísticos 30.254

22770 Regata Med Cup 150.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 479.287

46 A ENTIDADES LOCALES. 305.287

463 A Mancomunidades. 297.787

46300 Mancomunidad Turística Mar Menor 297.787

467 A Consorcios. 7.500

46700 Consorcio Sierra Minera 7.500

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 6.000

479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 6.000

47901 Circuito de Velocidad de Cartagena 6.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 168.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 168.000

48254 Cartagena Puerto de Culturas 150.000

48256 Instituto Idiomático Internacional de Cartagena 18.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.458.471

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 357.565

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 210.548

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

141.792

10000 Retribuciones básicas. 39.678

10001 Otras remuneraciones. 102.114

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.

68.756

10100 Retribuciones básicas. 18.454

10101 Otras remuneraciones. 50.302

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 76.321

120 Retribuciones básicas. 30.968

12006 Trienios. 4.326

12007 Sueldos 26.642

121 Retribuciones complementarias. 45.353

12100 Complemento de destino. 15.953

12101 Complemento específico. 29.400

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.789

150 Productividad. 9.789

15000 Productividad fija funcionarios 9.789

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

60.907

160 Cuotas sociales. 60.907

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 26.694

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 1.948

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 32.265

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.000

226 Gastos diversos. 1.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD Y EMPLEO 05DELEGACIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA, VÍA PÚBLICA, TURISMO, COMERCIO, JUVENTUD YEMPLEO

05001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 1.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 358.565

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 89.180

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 38.804

120 Retribuciones básicas. 16.183

12006 Trienios. 3.276

12007 Sueldos 12.907

121 Retribuciones complementarias. 22.621

12100 Complemento de destino. 8.673

12101 Complemento específico. 13.948

13 PERSONAL LABORAL. 22.701

131 Laboral temporal. 22.701

13100 Retribuciones Básicas 8.629

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.571

150 Productividad. 6.571

15000 Productividad fija funcionarios 3.319

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

21.104

160 Cuotas sociales. 21.104

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 13.058

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.046

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 56.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.000

216 Equipos para porcesos de información. 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 53.000

226 Gastos diversos. 18.000

22602 Publicidad y propaganda. 18.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 35.000

22714 Cursos de formación 35.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 65.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 65.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 57.500

48211 Asociaciones y colectivos 40.000

48257 Convenio Federación Asociaciones de Mujeres 17.500

48963 Convenio Asoc. Amas de Casa: Consumidoras y Usuarias 8.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 210.680

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: TALLERES 2311

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 35.750

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 18.000

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 9.000

204 Arrendamientos de material de transporte. 9.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 17.750

221 Suministros. 250

22110 Productos de limpieza y aseo. 250

226 Gastos diversos. 8.000

22606 Reuniones, conferencias y cursos. 8.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 9.500

22713 Proyectos y actuaciones de animación 9.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 35.750

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN SOCIAL 232PROGRAMA: CASA DE ACOGIDA 2320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 77.779

13 PERSONAL LABORAL. 52.801

130 Laboral Fijo. 26.942

13000 Retribuciones básicas. 11.330

13002 Otras remuneraciones. 15.612

131 Laboral temporal. 25.859

13100 Retribuciones Básicas 10.247

13102 Otras remuneraciones. 15.612

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.572

150 Productividad. 6.572

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.286

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.286

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

18.406

160 Cuotas sociales. 18.406

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 9.035

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.371

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 120.155

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 7.000

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 7.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.500

212 Edificios y otras construcciones. 600

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 900

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 111.655

221 Suministros. 11.180

22100 Energía eléctrica. 850

22102 Gas. 350

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN SOCIAL 232PROGRAMA: CASA DE ACOGIDA 2320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22105 Productos alimenticios. 9.500

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 180

22110 Productos de limpieza y aseo. 300

222 Comunicaciones. 150

22200 Servicios de telecomunicaciones. 150

224 Primas de seguros. 325

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 100.000

22711 Gabinete de atencion y asesoramiento 100.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 9.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 9.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 9.000

48002 Ayudas para realojos 9.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 206.934

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN SOCIAL 232PROGRAMA: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2321

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 45.648

13 PERSONAL LABORAL. 31.527

131 Laboral temporal. 31.527

13100 Retribuciones Básicas 13.375

13102 Otras remuneraciones. 18.152

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.319

150 Productividad. 3.319

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.319

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

10.802

160 Cuotas sociales. 10.802

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.802

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 45.648

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: FOMENTO DEL EMPLEO 24GRUPO DE PROGRAMAS: FOMENTO DEL EMPLEO 241PROGRAMA: CENTRO LOCAL DE EMPLEO 2410

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 115.065

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 55.596

120 Retribuciones básicas. 22.467

12006 Trienios. 4.203

12007 Sueldos 18.264

121 Retribuciones complementarias. 33.129

12100 Complemento de destino. 12.154

12101 Complemento específico. 20.975

13 PERSONAL LABORAL. 22.451

131 Laboral temporal. 22.451

13100 Retribuciones Básicas 8.379

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.789

150 Productividad. 9.789

15000 Productividad fija funcionarios 6.537

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

27.229

160 Cuotas sociales. 27.229

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 19.261

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.968

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 115.065

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS 331PROGRAMA: AUDITORIO Y PALACIO DE CONGRESOS 3310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 63.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 63.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 63.000

22772 Contrato Mto. edificio Auditorio Palacio de Congresos 63.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 458.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 398.000

479 Otras subvenciones a Empresas privadas. 398.000

47902 Gestión Auditorio Palacio de Congresos 398.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 60.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 60.000

48262 Fundación Oficina de Congresos 60.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 521.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: ARCHIVO MUNICIPAL 3320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 366.409

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 231.518

120 Retribuciones básicas. 97.778

12006 Trienios. 17.739

12007 Sueldos 80.039

121 Retribuciones complementarias. 133.740

12100 Complemento de destino. 48.904

12101 Complemento específico. 84.836

13 PERSONAL LABORAL. 21.796

131 Laboral temporal. 21.796

13100 Retribuciones Básicas 7.868

13102 Otras remuneraciones. 13.928

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.388

150 Productividad. 26.388

15000 Productividad fija funcionarios 23.096

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.292

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

86.707

160 Cuotas sociales. 86.707

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 78.930

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.777

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 6.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.000

217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 8.000

220 Material de oficina. 6.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: ARCHIVO MUNICIPAL 3320

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 6.000

228 Otros gastos diversos 2.000

22807 Gastos de exposiciones 2.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 380.409

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: BIBLIOTECAS 3324

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 666.673

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 388.410

120 Retribuciones básicas. 163.121

12006 Trienios. 23.881

12007 Sueldos 139.240

121 Retribuciones complementarias. 225.289

12100 Complemento de destino. 78.837

12101 Complemento específico. 146.452

13 PERSONAL LABORAL. 64.544

131 Laboral temporal. 64.544

13100 Retribuciones Básicas 24.633

13102 Otras remuneraciones. 39.911

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 54.730

150 Productividad. 54.730

15000 Productividad fija funcionarios 45.985

15001 Productividad fija personal laboral eventual 8.745

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

158.989

160 Cuotas sociales. 157.762

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 135.042

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 22.720

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 90.527

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 9.527

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 9.527

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 19.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: BIBLIOTECAS 3324

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

212 Edificios y otras construcciones. 3.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 2.000

217 Mantenimiento de inversiones de carácter inmaterial 14.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 62.000

220 Material de oficina. 15.000

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 15.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 41.000

22712 Actividades de animación a la lectura 35.000

22768 Proceso técnico de libros y documentos 6.000

228 Otros gastos diversos 6.000

22806 Actividades didácticas 6.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 757.200

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 332PROGRAMA: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 3325

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 6.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 6.000

22768 Proceso técnico de libros y documentos 6.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333PROGRAMA: MURALLA BIZANTINA 3330

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 50.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 50.000

228 Otros gastos diversos 50.000

22807 Gastos de exposiciones 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 50.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS 333PROGRAMA: PINACOTECA MUNICIPAL 3331

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 52.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 52.100

228 Otros gastos diversos 52.100

22807 Gastos de exposiciones 52.100

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 52.100

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334PROGRAMA: EVENTOS CULTURALES 3340

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.619.168

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 384.720

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 378.720

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres. 6.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 1.234.448

226 Gastos diversos. 831.000

22625 Festival de Jazz 200.000

22626 Festival La Mar de Músicas 600.000

22631 Festival de Teatro Grecolatino 6.000

22659 Música Clásica "Ecos" 25.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 403.448

22733 Campañas teatrales 403.448

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.619.168

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334PROGRAMA: ORGANIZACIÓN DE ESPECTACULOS 3341

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 35.000

226 Gastos diversos. 35.000

22602 Publicidad y propaganda. 20.000

22640 Programación estable en Centro Cultural 15.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 35.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334CENTRO CULTULTURAL RAMÓN ALONSO LUZZY 3342

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 145.009

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 95.594

120 Retribuciones básicas. 41.668

12006 Trienios. 8.153

12007 Sueldos 33.515

121 Retribuciones complementarias. 53.926

12100 Complemento de destino. 18.652

12101 Complemento específico. 35.274

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.008

150 Productividad. 13.008

15000 Productividad fija funcionarios 13.008

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

36.407

160 Cuotas sociales. 34.315

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 34.315

162 Gastos sociales del personal. 2.092

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.092

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 45.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 45.000

226 Gastos diversos. 45.000

22602 Publicidad y propaganda. 5.000

22638 Programaciones culturales 40.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 190.009

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO

336

PROGRAMA: GABINETE DIDÁCTICO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO 3360

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 28.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 28.000

226 Gastos diversos. 20.000

22602 Publicidad y propaganda. 20.000

228 Otros gastos diversos 8.000

22806 Actividades didácticas 8.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 28.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO

336

PROGRAMA: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3361

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 521.110

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 314.765

120 Retribuciones básicas. 130.707

12006 Trienios. 24.070

12007 Sueldos 106.637

121 Retribuciones complementarias. 184.058

12100 Complemento de destino. 66.361

12101 Complemento específico. 117.697

13 PERSONAL LABORAL. 48.005

130 Laboral Fijo. 24.803

13000 Retribuciones básicas. 9.376

13002 Otras remuneraciones. 15.427

131 Laboral temporal. 23.202

13100 Retribuciones Básicas 9.130

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 35.023

150 Productividad. 35.023

15000 Productividad fija funcionarios 28.479

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.292

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

123.317

160 Cuotas sociales. 123.317

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 106.406

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.201

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.710

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 541.011

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN PATRIMONIO HISTÓRICOARTÍSTICO

336

PROGRAMA: ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 3361

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 35.561

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones. 35.561

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 5.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 5.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500.450

226 Gastos diversos. 120.000

22602 Publicidad y propaganda. 75.000

22610 Mantenimiento restos arqueológicos y del Patrimonio Histórico 45.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 380.450

22758 Limpieza,control y cuidado zonas arqueológicas y monumentales 380.450

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 737.372

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 587.000

41000 Carmen Conde-Antonio Oliver 135.000

41001 Universidad Popular 409.000

41002 Masa Coral Tomás Luís de Victoria 43.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 150.372

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 150.372

48200 Fundación Teatro Romano de Cartagena 150.372

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 790.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 790.000

784 Fundación Teatro Romano de Cartagena 790.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.589.493

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338PROGRAMA: FESTEJOS POPULARES 3381

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 120.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 120.000

226 Gastos diversos. 20.000

22602 Publicidad y propaganda. 20.000

228 Otros gastos diversos 100.000

22808 Programaciones culturales 100.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 327.421

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 327.421

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 327.421

48207 Festival de Cine de Cartagena 80.000

48214 Junta de Cofradías de Semana Santa 203.400

48215 Junta de Cofradías de Semana Santa (sillas) 44.021

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 447.421

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 193.773

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 127.989

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

93.279

10000 Retribuciones básicas. 24.152

10001 Otras remuneraciones. 69.127

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personaldirectivo.

34.710

10100 Retribuciones básicas. 15.527

10101 Otras remuneraciones. 19.183

11 PERSONAL EVENTUAL. 34.720

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual. 34.720

11000 Retribuciones básicas. 15.527

11001 Retribuciones complementarias. 19.193

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

31.064

160 Cuotas sociales. 31.064

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 11.423

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 19.641

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500

226 Gastos diversos. 500

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 194.273

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: CULTURA, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 259.310

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 158.436

120 Retribuciones básicas. 66.494

12006 Trienios. 14.348

12007 Sueldos 52.146

121 Retribuciones complementarias. 91.942

12100 Complemento de destino. 34.092

12101 Complemento específico. 57.850

13 PERSONAL LABORAL. 22.952

130 Laboral Fijo. 22.952

13000 Retribuciones básicas. 8.880

13002 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.559

150 Productividad. 16.559

15000 Productividad fija funcionarios 13.307

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

61.363

160 Cuotas sociales. 61.363

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 53.240

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 8.123

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 29.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 29.000

220 Material de oficina. 4.000

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 4.000

226 Gastos diversos. 25.000

22602 Publicidad y propaganda. 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 288.310

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL VISTA ALEGRE 321A

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 134.450

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 73.080

120 Retribuciones básicas. 32.870

12006 Trienios. 7.056

12007 Sueldos 25.814

121 Retribuciones complementarias. 40.210

12100 Complemento de destino. 14.788

12101 Complemento específico. 25.422

13 PERSONAL LABORAL. 20.372

131 Laboral temporal. 20.372

13100 Retribuciones Básicas 8.344

13102 Otras remuneraciones. 12.028

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.182

150 Productividad. 9.182

15000 Productividad fija funcionarios 6.637

15001 Productividad fija personal laboral eventual 2.545

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

31.816

160 Cuotas sociales. 31.816

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 24.712

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.104

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 13.004

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.450

212 Edificios y otras construcciones. 850

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.600

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.554

220 Material de oficina. 400

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL VISTA ALEGRE 321A

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22000 Ordinario no inventariable. 400

221 Suministros. 1.700

22104 Vestuario. 200

22105 Productos alimenticios. 250

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250

22110 Productos de limpieza y aseo. 250

22118 Material didáctico e instrumental 750

226 Gastos diversos. 480

22602 Publicidad y propaganda. 75

22650 Actividades extraescolares 405

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 7.974

22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 1.000

22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 6.974

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 147.454

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: NUEVOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 321B

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

6 INVERSIONES REALES. 6.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

6.000

622 Edificios y otras construcciones. 6.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 6.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: MANTMTO., CONSERVAC. Y CUSTODIA COLEGIOS PUBLICOS 3210

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 2.675.836

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 1.657.063

120 Retribuciones básicas. 660.426

12006 Trienios. 78.369

12007 Sueldos 582.057

121 Retribuciones complementarias. 996.637

12100 Complemento de destino. 322.914

12101 Complemento específico. 673.723

13 PERSONAL LABORAL. 131.869

131 Laboral temporal. 131.869

13100 Retribuciones Básicas 46.072

13102 Otras remuneraciones. 85.797

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 244.603

150 Productividad. 244.603

15000 Productividad fija funcionarios 224.854

15001 Productividad fija personal laboral eventual 19.749

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

642.301

160 Cuotas sociales. 633.213

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 586.211

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 47.002

162 Gastos sociales del personal. 9.088

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 9.088

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.930.592

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 210.000

212 Edificios y otras construcciones. 210.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.720.592

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: MANTMTO., CONSERVAC. Y CUSTODIA COLEGIOS PUBLICOS 3210

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

221 Suministros. 57.500

22103 Combustibles y carburantes. 50.000

22104 Vestuario. 6.000

22199 Otros suministros. 1.500

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 4.663.092

22700 Limpieza y aseo. 3.770.704

22742 Mantenimiento masa arbórea y tratamiento fitosanitario 36.000

22743 Conservación y custodia de Colegios Públicos 4.000

22744 Contrato mantenimiento de extintores en Colegios Públicos 10.657

22745 Contrato mantenimiento de calefacción en Colegios Públicos 16.074

22746 Contrato mantenimiento Colegios Públicos 583.000

22747 Mantenimiento instalaciones eléctricas 151.293

22748 Mantenimiento preventivo adaptación instalaciones eléctricas 21.364

22749 Aumento potencia eléctrica y calefacción 70.000

6 INVERSIONES REALES. 6.000

62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTOOPERATIVO DE LOS SERVICIOS.

6.000

622 Edificios y otras construcciones. 6.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 7.612.428

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ABSENTISMO ESCOLAR Y CONSEJOS ESCOLARES 3211

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 473.131

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 296.056

120 Retribuciones básicas. 128.910

12006 Trienios. 18.530

12007 Sueldos 110.380

121 Retribuciones complementarias. 167.146

12100 Complemento de destino. 64.052

12101 Complemento específico. 103.094

13 PERSONAL LABORAL. 31.995

131 Laboral temporal. 31.995

13100 Retribuciones Básicas 13.843

13102 Otras remuneraciones. 18.152

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 33.118

150 Productividad. 33.118

15000 Productividad fija funcionarios 29.799

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.319

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

111.962

160 Cuotas sociales. 111.962

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 101.015

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 10.947

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 11.740

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 11.740

220 Material de oficina. 800

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 800

221 Suministros. 5.000

22122 Suministros Aula Ocupacional 5.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ABSENTISMO ESCOLAR Y CONSEJOS ESCOLARES 3211

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

226 Gastos diversos. 1.500

22602 Publicidad y propaganda. 1.500

228 Otros gastos diversos 4.440

22812 Actuaciones educativas sobre absentismo 3.240

22813 Actividades Consejos Escolares de Centros 400

22814 Actividades Consejo Escolar Municipal 800

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 36.201

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 36.201

481 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 11.035

48100 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 11.035

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.166

48251 Activ.Complement.Educa.Compensatoria y Abs. 23.906

48263 Subvención mediación en absentismo escolar 1.260

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 521.072

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ADMÓN. E.E. I.I. Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 3212

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 127.540

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 64.584

120 Retribuciones básicas. 25.280

12006 Trienios. 3.994

12007 Sueldos 21.286

121 Retribuciones complementarias. 39.304

12100 Complemento de destino. 14.674

12101 Complemento específico. 24.630

13 PERSONAL LABORAL. 22.952

131 Laboral temporal. 22.952

13100 Retribuciones Básicas 8.880

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.823

150 Productividad. 9.823

15000 Productividad fija funcionarios 6.571

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

30.181

160 Cuotas sociales. 30.181

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 22.058

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.123

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 3.250

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.150

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 450

215 Mobiliario. 700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 2.100

220 Material de oficina. 1.100

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ADMÓN. E.E. I.I. Y ATENCIÓN A LA INFANCIA 3212

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22000 Ordinario no inventariable. 750

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 350

226 Gastos diversos. 1.000

22602 Publicidad y propaganda. 1.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 130.790

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "BAMBI" 3213

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 509.829

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 222.020

120 Retribuciones básicas. 97.826

12006 Trienios. 21.064

12007 Sueldos 76.762

121 Retribuciones complementarias. 124.194

12100 Complemento de destino. 45.645

12101 Complemento específico. 78.549

13 PERSONAL LABORAL. 128.102

130 Laboral Fijo. 52.435

13000 Retribuciones básicas. 20.960

13002 Otras remuneraciones. 31.475

131 Laboral temporal. 75.667

13100 Retribuciones Básicas 30.831

13102 Otras remuneraciones. 44.836

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.061

150 Productividad. 39.061

15000 Productividad fija funcionarios 23.030

15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.460

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.571

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

120.646

160 Cuotas sociales. 120.646

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 75.965

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 26.389

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 18.292

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 62.351

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "BAMBI" 3213

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.700

212 Edificios y otras construcciones. 2.300

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.400

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 58.651

220 Material de oficina. 525

22000 Ordinario no inventariable. 525

221 Suministros. 4.350

22104 Vestuario. 800

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250

22110 Productos de limpieza y aseo. 1.000

22118 Material didáctico e instrumental 2.300

226 Gastos diversos. 1.075

22602 Publicidad y propaganda. 75

22650 Actividades extraescolares 1.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 52.701

22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 48.501

22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 4.200

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 572.180

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL BARRIO PERAL 3214

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 275.219

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 136.864

120 Retribuciones básicas. 59.864

12006 Trienios. 12.765

12007 Sueldos 47.099

121 Retribuciones complementarias. 77.000

12100 Complemento de destino. 27.453

12101 Complemento específico. 49.547

13 PERSONAL LABORAL. 53.438

130 Laboral Fijo. 27.840

13000 Retribuciones básicas. 11.076

13002 Otras remuneraciones. 16.764

131 Laboral temporal. 25.598

13100 Retribuciones Básicas 10.036

13102 Otras remuneraciones. 15.562

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 19.789

150 Productividad. 19.789

15000 Productividad fija funcionarios 13.208

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.295

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.286

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

65.128

160 Cuotas sociales. 65.128

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 46.522

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.957

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.649

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.243

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL BARRIO PERAL 3214

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.600

212 Edificios y otras construcciones. 800

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.643

220 Material de oficina. 425

22000 Ordinario no inventariable. 425

221 Suministros. 3.500

22104 Vestuario. 650

22105 Productos alimenticios. 400

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250

22110 Productos de limpieza y aseo. 500

22118 Material didáctico e instrumental 1.700

226 Gastos diversos. 675

22602 Publicidad y propaganda. 75

22650 Actividades extraescolares 600

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 8.043

22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 8.043

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 289.462

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "LA CONCEPCIÓN" 3215

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 504.992

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 224.496

120 Retribuciones básicas. 98.946

12006 Trienios. 22.184

12007 Sueldos 76.762

121 Retribuciones complementarias. 125.550

12100 Complemento de destino. 45.645

12101 Complemento específico. 79.905

13 PERSONAL LABORAL. 122.497

130 Laboral Fijo. 26.768

13000 Retribuciones básicas. 10.608

13002 Otras remuneraciones. 16.160

131 Laboral temporal. 95.729

13100 Retribuciones Básicas 38.382

13102 Otras remuneraciones. 57.347

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 38.498

150 Productividad. 38.498

15000 Productividad fija funcionarios 23.030

15001 Productividad fija personal laboral eventual 12.182

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.286

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

119.501

160 Cuotas sociales. 119.501

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 76.733

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 33.452

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.316

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 79.905

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "LA CONCEPCIÓN" 3215

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 4.200

212 Edificios y otras construcciones. 2.400

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 75.705

220 Material de oficina. 600

22000 Ordinario no inventariable. 600

221 Suministros. 4.250

22104 Vestuario. 800

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250

22110 Productos de limpieza y aseo. 1.000

22118 Material didáctico e instrumental 2.200

226 Gastos diversos. 1.075

22602 Publicidad y propaganda. 75

22650 Actividades extraescolares 1.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 69.780

22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 60.129

22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 9.651

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 584.897

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "LA MILAGROSA" 3216

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 517.718

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 224.020

120 Retribuciones básicas. 99.723

12006 Trienios. 21.454

12007 Sueldos 78.269

121 Retribuciones complementarias. 124.297

12100 Complemento de destino. 45.645

12101 Complemento específico. 78.652

13 PERSONAL LABORAL. 131.743

130 Laboral Fijo. 53.409

13000 Retribuciones básicas. 21.683

13002 Otras remuneraciones. 31.726

131 Laboral temporal. 78.334

13100 Retribuciones Básicas 32.053

13102 Otras remuneraciones. 46.281

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.442

150 Productividad. 39.442

15000 Productividad fija funcionarios 23.063

15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.808

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.571

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

122.513

160 Cuotas sociales. 122.513

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 76.595

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 27.324

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 18.594

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 67.823

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "LA MILAGROSA" 3216

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.900

212 Edificios y otras construcciones. 2.400

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 63.923

220 Material de oficina. 700

22000 Ordinario no inventariable. 700

221 Suministros. 7.200

22102 Gas. 850

22104 Vestuario. 1.100

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250

22110 Productos de limpieza y aseo. 2.000

22118 Material didáctico e instrumental 3.000

226 Gastos diversos. 1.075

22602 Publicidad y propaganda. 75

22650 Actividades extraescolares 1.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 54.948

22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 45.297

22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 9.651

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 585.541

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL VILLALBA 3217

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 326.132

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 125.596

120 Retribuciones básicas. 54.738

12006 Trienios. 10.661

12007 Sueldos 44.077

121 Retribuciones complementarias. 70.858

12100 Complemento de destino. 25.842

12101 Complemento específico. 45.016

13 PERSONAL LABORAL. 97.774

130 Laboral Fijo. 26.369

13000 Retribuciones básicas. 10.608

13002 Otras remuneraciones. 15.761

131 Laboral temporal. 71.405

13100 Retribuciones Básicas 28.223

13102 Otras remuneraciones. 43.182

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 25.586

150 Productividad. 25.586

15000 Productividad fija funcionarios 13.174

15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.126

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.286

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

77.176

160 Cuotas sociales. 77.176

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 43.018

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 24.965

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.193

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 52.061

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL VILLALBA 3217

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 3.000

212 Edificios y otras construcciones. 1.500

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 49.061

220 Material de oficina. 350

22000 Ordinario no inventariable. 350

221 Suministros. 2.600

22104 Vestuario. 500

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250

22110 Productos de limpieza y aseo. 750

22118 Material didáctico e instrumental 1.100

226 Gastos diversos. 525

22602 Publicidad y propaganda. 75

22650 Actividades extraescolares 450

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 45.586

22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 38.774

22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 6.812

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 378.193

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "SAN ISIDORO". LOS MATEOS 3218

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 257.538

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 97.788

120 Retribuciones básicas. 43.214

12006 Trienios. 9.022

12007 Sueldos 34.192

121 Retribuciones complementarias. 54.574

12100 Complemento de destino. 20.315

12101 Complemento específico. 34.259

13 PERSONAL LABORAL. 79.353

131 Laboral temporal. 79.353

13100 Retribuciones Básicas 31.744

13102 Otras remuneraciones. 47.609

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 19.453

150 Productividad. 19.453

15000 Productividad fija funcionarios 9.889

15001 Productividad fija personal laboral eventual 9.564

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

60.944

160 Cuotas sociales. 60.944

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 33.380

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 27.564

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 39.454

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 2.250

212 Edificios y otras construcciones. 750

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 37.204

220 Material de oficina. 450

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "SAN ISIDORO". LOS MATEOS 3218

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22000 Ordinario no inventariable. 450

221 Suministros. 1.950

22104 Vestuario. 400

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250

22110 Productos de limpieza y aseo. 300

22118 Material didáctico e instrumental 1.000

226 Gastos diversos. 375

22602 Publicidad y propaganda. 75

22650 Actividades extraescolares 300

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 34.429

22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 25.850

22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 8.579

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 296.992

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "VIRGEN DE LA CARIDAD" 3219

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 458.371

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 162.208

120 Retribuciones básicas. 71.535

12006 Trienios. 14.552

12007 Sueldos 56.983

121 Retribuciones complementarias. 90.673

12100 Complemento de destino. 32.980

12101 Complemento específico. 57.693

13 PERSONAL LABORAL. 150.873

130 Laboral Fijo. 52.690

13000 Retribuciones básicas. 21.215

13002 Otras remuneraciones. 31.475

131 Laboral temporal. 98.183

13100 Retribuciones Básicas 39.182

13102 Otras remuneraciones. 59.001

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 35.594

150 Productividad. 35.594

15000 Productividad fija funcionarios 16.493

15001 Productividad fija personal laboral eventual 12.530

15002 Productividad fija personal laboral fijo 6.571

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

109.696

160 Cuotas sociales. 108.469

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 55.777

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 34.321

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 18.371

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA 321PROGRAMA: ESCUELA INFANTIL "VIRGEN DE LA CARIDAD" 3219

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 76.096

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 4.200

212 Edificios y otras construcciones. 2.300

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.900

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 71.896

220 Material de oficina. 650

22000 Ordinario no inventariable. 650

221 Suministros. 4.700

22104 Vestuario. 950

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 250

22110 Productos de limpieza y aseo. 1.200

22118 Material didáctico e instrumental 2.300

226 Gastos diversos. 675

22602 Publicidad y propaganda. 75

22650 Actividades extraescolares 600

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 65.871

22756 Contrato de Comedor Escuelas Infantiles 56.220

22757 Contrato Mantenimiento Escuelas Infantiles 9.651

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 534.467

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN EDUCATIVA 323PROGRAMA: OTRAS ENSEÑANAZAS NO OBLIGATORIAS 3230

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 12.200

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 12.200

212 Edificios y otras construcciones. 9.700

215 Mobiliario. 2.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 180.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 180.900

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 180.900

48224 Educación de adultos 1.200

48225 Universidad Nacional de Educación a Distancia 179.700

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 193.100

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN EDUCATIVA 323PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA 3231

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 345.484

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 237.381

120 Retribuciones básicas. 101.442

12006 Trienios. 14.539

12007 Sueldos 86.903

121 Retribuciones complementarias. 135.939

12100 Complemento de destino. 50.428

12101 Complemento específico. 85.511

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 26.348

150 Productividad. 26.348

15000 Productividad fija funcionarios 26.348

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

81.755

160 Cuotas sociales. 81.755

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 81.755

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 93.700

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 92.700

226 Gastos diversos. 400

22602 Publicidad y propaganda. 400

228 Otros gastos diversos 92.300

22816 Programas Educativos 12.000

22817 Programa de Educación Intercultural 300

22818 Programa Escuela de Padres 5.000

22819 Programa Habilidades Sociales Escolares 21.000

22820 Programa Conciertos Didácticos 9.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN EDUCATIVA 323PROGRAMA: CALIDAD EDUCATIVA 3231

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22821 Programa Educación vial 5.000

22822 Teatro en la Escuela 11.000

22829 Programas Educativos de Medio Ambiente 4.000

22832 Programas Educativos de Historia 4.000

22833 Programas Educativos de Desarrollo Personal 3.000

22834 Programas Educativos de Verano 18.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 66.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 66.000

480 Atenc. benéf. y asistenc. 24.000

48000 Convenio con Murcia Acoge 24.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 42.000

48218 Otras transferencias 20.000

48226 Escuela de padres y madres 13.000

48233 Proyectos de educación intercultural 9.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 505.184

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 324PROGRAMA: REEDUCACIÓN DE LOGOPEDIA Y PSICOMOTRICIDAD 3240

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 607.007

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 352.926

120 Retribuciones básicas. 154.864

12006 Trienios. 24.229

12007 Sueldos 130.635

121 Retribuciones complementarias. 198.062

12100 Complemento de destino. 73.236

12101 Complemento específico. 124.826

13 PERSONAL LABORAL. 69.289

131 Laboral temporal. 69.289

13100 Retribuciones Básicas 28.713

13102 Otras remuneraciones. 40.576

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 39.922

150 Productividad. 39.922

15000 Productividad fija funcionarios 33.251

15001 Productividad fija personal laboral eventual 6.671

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

144.870

160 Cuotas sociales. 143.643

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 120.095

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 23.548

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 8.300

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 4.300

212 Edificios y otras construcciones. 3.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 800

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: EDUCACIÓN 32GRUPO DE PROGRAMAS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 324PROGRAMA: REEDUCACIÓN DE LOGOPEDIA Y PSICOMOTRICIDAD 3240

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

215 Mobiliario. 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 4.000

221 Suministros. 4.000

22118 Material didáctico e instrumental 4.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 86.693

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 86.693

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 86.693

48234 Convenio con Apanda 86.693

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 702.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 61.136

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.512

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

48.512

10000 Retribuciones básicas. 15.527

10001 Otras remuneraciones. 32.985

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

12.624

160 Cuotas sociales. 12.624

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500

226 Gastos diversos. 500

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 61.636

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: EDUCACIÓN 06002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 105.793

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 74.154

120 Retribuciones básicas. 27.310

12006 Trienios. 4.254

12007 Sueldos 23.056

121 Retribuciones complementarias. 46.844

12100 Complemento de destino. 16.867

12101 Complemento específico. 29.977

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.604

150 Productividad. 6.604

15000 Productividad fija funcionarios 6.604

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

25.035

160 Cuotas sociales. 25.035

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 25.035

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.700

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 800

215 Mobiliario. 800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 900

226 Gastos diversos. 900

22602 Publicidad y propaganda. 900

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 107.493

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: FESTEJOS 06003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN CULTURAL 334PROGRAMA: EVENTOS CULTURALES 3340

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 402.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 402.000

226 Gastos diversos. 402.000

22602 Publicidad y propaganda. 50.000

22627 Festival de Folklore de La Palma 19.500

22629 Festival de Habaneras y Polifonía 12.000

22630 Festival Internacional de Orquestas Jóvenes 12.000

22632 Festival de Música en la Navidad 29.000

22634 Festival de Teatro Infantil 29.000

22635 Certamen Nacional del Trovo 30.000

22637 Convenio Colectivos Música, Teatro, Coros y Danzas 150.000

22653 Festejos Infantiles en Plazas 50.500

22656 Festival Canción Molino Derribao 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 100.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 100.000

48218 Otras transferencias 100.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 502.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: FESTEJOS 06003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: CULTURA 33GRUPO DE PROGRAMAS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338PROGRAMA: FESTEJOS POPULARES 3381

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 462.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 462.000

226 Gastos diversos. 212.000

22639 Navidad y Cabalgata de Reyes 200.000

22695 Cruces de Mayo 12.000

228 Otros gastos diversos 250.000

22808 Programaciones culturales 250.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 365.005

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 365.005

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 365.005

48208 Comisión Organizadora del Carnaval 130.000

48209 Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara 9.000

48212 Federación de Tropas de Cartagineses y Romanos 135.000

48218 Otras transferencias 80.000

48247 Comisión Organizadora Carnaval (sillas) 2.751

48248 Federación de Tropas y Legiones (sillas) 5.502

48249 Hogar de la infancia (sillas) 2.752

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 827.005

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: FESTEJOS 06003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 98.477

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.512

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

48.512

10000 Retribuciones básicas. 15.527

10001 Otras remuneraciones. 32.985

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.253

120 Retribuciones básicas. 10.382

12006 Trienios. 2.003

12007 Sueldos 8.379

121 Retribuciones complementarias. 14.871

12100 Complemento de destino. 5.213

12101 Complemento específico. 9.658

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252

150 Productividad. 3.252

15000 Productividad fija funcionarios 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

21.460

160 Cuotas sociales. 21.460

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.836

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500

226 Gastos diversos. 500

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 98.977

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: FESTEJOS 06003

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 87.906

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 60.533

120 Retribuciones básicas. 26.010

12006 Trienios. 4.724

12007 Sueldos 21.286

121 Retribuciones complementarias. 34.523

12100 Complemento de destino. 12.351

12101 Complemento específico. 22.172

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.571

150 Productividad. 6.571

15000 Productividad fija funcionarios 6.571

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

20.802

160 Cuotas sociales. 20.802

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 20.802

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 87.906

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 3410

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 1.632.901

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 1.006.996

120 Retribuciones básicas. 411.990

12006 Trienios. 70.068

12007 Sueldos 341.922

121 Retribuciones complementarias. 595.006

12100 Complemento de destino. 205.140

12101 Complemento específico. 389.866

13 PERSONAL LABORAL. 102.119

131 Laboral temporal. 102.119

13100 Retribuciones Básicas 38.189

13102 Otras remuneraciones. 63.930

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 134.057

150 Productividad. 134.057

15000 Productividad fija funcionarios 120.983

15001 Productividad fija personal laboral eventual 13.074

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

389.729

160 Cuotas sociales. 386.411

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 350.701

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 35.710

162 Gastos sociales del personal. 3.318

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 3.318

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.951.033

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 1.951.033

416 Patronato Municipal de Deportes 1.951.033

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 3.583.934

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: INSTALACIONES DEPORTIVAS 3411

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 111.470

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 74.109

120 Retribuciones básicas. 30.177

12006 Trienios. 5.041

12007 Sueldos 25.136

121 Retribuciones complementarias. 43.932

12100 Complemento de destino. 15.011

12101 Complemento específico. 28.921

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 9.756

150 Productividad. 9.756

15000 Productividad fija funcionarios 9.756

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

27.605

160 Cuotas sociales. 26.378

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 26.378

162 Gastos sociales del personal. 1.227

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 1.227

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 1.075.664

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 10.000

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 10.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 692.000

212 Edificios y otras construcciones. 522.000

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 170.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 373.664

221 Suministros. 207.500

22101 Agua. 2.500

22102 Gas. 190.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: INSTALACIONES DEPORTIVAS 3411

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22110 Productos de limpieza y aseo. 15.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 166.164

22700 Limpieza y aseo. 136.164

22701 Seguridad. 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.200.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 1.200.000

472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. 1.200.000

47201 Billete Social Deportivo 1.200.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 2.387.134

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 3412

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 36.669

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 24.740

120 Retribuciones básicas. 10.667

12006 Trienios. 2.288

12007 Sueldos 8.379

121 Retribuciones complementarias. 14.073

12100 Complemento de destino. 4.900

12101 Complemento específico. 9.173

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252

150 Productividad. 3.252

15000 Productividad fija funcionarios 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

8.677

160 Cuotas sociales. 8.677

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.677

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.000

226 Gastos diversos. 10.000

22617 Vuelta ciclista al Campo de Cartagena 10.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 752.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 752.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 752.000

48205 Clubs,AA.Deportivas,Centros Escolares y APAS 752.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 798.669

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: TROFEOS Y AYUDAS A ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 3413

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 27.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 27.000

228 Otros gastos diversos 27.000

22805 Trofeos y ayudas 27.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 27.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: PROGRAMACIÓN DEPORTIVA EN BARRIOS 3414

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 63.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 63.000

228 Otros gastos diversos 63.000

22804 Programación cultural deportiva 63.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 63.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: DEPORTE 34GRUPO DE PROGRAMAS: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE 341PROGRAMA: ACTIVIDADES DE CARÁCTER ESPECIAL 3415

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 70.673

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 24.243

120 Retribuciones básicas. 10.170

12006 Trienios. 1.791

12007 Sueldos 8.379

121 Retribuciones complementarias. 14.073

12100 Complemento de destino. 4.900

12101 Complemento específico. 9.173

13 PERSONAL LABORAL. 23.202

131 Laboral temporal. 23.202

13100 Retribuciones Básicas 9.130

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504

150 Productividad. 6.504

15000 Productividad fija funcionarios 3.252

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

16.724

160 Cuotas sociales. 16.724

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.523

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.201

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 127.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 127.800

226 Gastos diversos. 127.800

22618 Actividades acuáticas 40.500

22619 Eventos deportivos 63.000

22620 Campeonatos deportivos 24.300

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 198.473

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 102.156

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 48.512

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

48.512

10000 Retribuciones básicas. 15.527

10001 Otras remuneraciones. 32.985

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 28.027

120 Retribuciones básicas. 12.414

12006 Trienios. 2.529

12007 Sueldos 9.885

121 Retribuciones complementarias. 15.613

12100 Complemento de destino. 5.528

12101 Complemento específico. 10.085

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.286

150 Productividad. 3.286

15000 Productividad fija funcionarios 3.286

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

22.331

160 Cuotas sociales. 22.331

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 9.707

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 650

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 650

220 Material de oficina. 200

22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. 200

226 Gastos diversos. 450

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 450

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 102.806

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: CULTURA, FESTEJOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y MUJER 06DELEGACIÓN: DEPORTES 06005

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ADMINISTRACIÓN GENERAL 920PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN GENERAL 9200

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 238.489

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 168.746

120 Retribuciones básicas. 67.541

12006 Trienios. 15.130

12007 Sueldos 52.411

121 Retribuciones complementarias. 101.205

12100 Complemento de destino. 36.398

12101 Complemento específico. 64.807

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 13.307

150 Productividad. 13.307

15000 Productividad fija funcionarios 13.307

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

56.436

160 Cuotas sociales. 56.436

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 56.436

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 14.000

226 Gastos diversos. 14.000

22602 Publicidad y propaganda. 14.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 252.489

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ATENCIÓN SOCIAL 08DELEGACIÓN: ATENCIÓN SOCIAL 08001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 3.464.707

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 2.364.061

120 Retribuciones básicas. 1.023.671

12006 Trienios. 186.300

12007 Sueldos 837.371

121 Retribuciones complementarias. 1.340.390

12100 Complemento de destino. 493.260

12101 Complemento específico. 847.130

13 PERSONAL LABORAL. 22.857

131 Laboral temporal. 22.857

13100 Retribuciones Básicas 8.379

13102 Otras remuneraciones. 14.478

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 257.031

150 Productividad. 257.031

15000 Productividad fija funcionarios 253.779

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

820.758

160 Cuotas sociales. 819.892

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 811.798

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.094

162 Gastos sociales del personal. 866

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 866

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 7.872.258

41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. 5.022.258

411 Instituto Municipal de Servicios Sociales 4.900.000

419 Fundación Rifa Benéfica Casa del Niño 122.258

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ATENCIÓN SOCIAL 08DELEGACIÓN: ATENCIÓN SOCIAL 08001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 2POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL 23GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN SOCIAL 231PROGRAMA: PLAN INTEGRAL DE ACTUACIÓN 2310

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

47 A EMPRESAS PRIVADAS. 2.850.000

472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores. 2.850.000

47200 Transporte de viajeros 2.850.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 11.336.965

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: ATENCIÓN SOCIAL 08DELEGACIÓN: ATENCIÓN SOCIAL 08001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 116.013

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 66.329

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

66.329

10000 Retribuciones básicas. 15.527

10001 Otras remuneraciones. 50.802

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.038

120 Retribuciones básicas. 10.167

12006 Trienios. 1.788

12007 Sueldos 8.379

121 Retribuciones complementarias. 14.871

12100 Complemento de destino. 5.213

12101 Complemento específico. 9.658

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252

150 Productividad. 3.252

15000 Productividad fija funcionarios 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

21.394

160 Cuotas sociales. 21.394

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.770

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 12.624

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 500

226 Gastos diversos. 500

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 116.513

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 1POLÍTICA DE GASTO: BIENESTAR COMUNITARIO 16GRUPO DE PROGRAMAS: CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS 164PROGRAMA: CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS 1640

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 20.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 20.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 30.000

48218 Otras transferencias 30.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 50.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD312PROGRAMA: CONSULTORIOS MEDICOS 3120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 140.291

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 140.291

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 140.291

22700 Limpieza y aseo. 140.291

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 140.291

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313PROGRAMA: DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN 3130

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 272.728

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 272.728

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 272.728

22700 Limpieza y aseo. 13.331

22751 Desinsectación y desratización 244.138

22753 Desratización Colegios Públicos, Guarderías y Edificios Municipales 15.259

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 272.728

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313PROGRAMA: LABORATORIO MUNICIPAL 3132

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 215.929

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 126.799

120 Retribuciones básicas. 53.142

12006 Trienios. 5.523

12007 Sueldos 47.619

121 Retribuciones complementarias. 73.657

12100 Complemento de destino. 27.260

12101 Complemento específico. 46.397

13 PERSONAL LABORAL. 21.500

131 Laboral temporal. 21.500

13100 Retribuciones Básicas 8.245

13102 Otras remuneraciones. 13.255

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 16.533

150 Productividad. 16.533

15000 Productividad fija funcionarios 13.241

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.292

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

51.097

160 Cuotas sociales. 51.097

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 43.412

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.685

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 62.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 62.000

221 Suministros. 32.000

22119 Material técnico y especial 32.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 30.000

22706 Estudios y trabajos técnicos. 30.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 277.929

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313PROGRAMA: INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SANIDAD 3133

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 15.000

22710 Demoliciones y órdenes de ejecución 15.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 25.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.000

48218 Otras transferencias 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 40.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE 3POLÍTICA DE GASTO: SANIDAD 31GRUPO DE PROGRAMAS: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD 313PROGRAMA: RECOGIDA, VIGILANCIA Y CUSTODIA ANIMALES DE COMPAÑIA 3134

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 68.295

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 45.630

120 Retribuciones básicas. 18.387

12006 Trienios. 1.629

12007 Sueldos 16.758

121 Retribuciones complementarias. 27.243

12100 Complemento de destino. 9.169

12101 Complemento específico. 18.074

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504

150 Productividad. 6.504

15000 Productividad fija funcionarios 6.504

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

16.161

160 Cuotas sociales. 16.161

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 16.161

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 297.700

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 300

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. 300

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 297.400

221 Suministros. 19.000

22103 Combustibles y carburantes. 8.000

22106 Productos farmacéuticos y material sanitario. 6.000

22113 Manutención de animales. 5.000

226 Gastos diversos. 2.000

22651 Convenio Colegio Oficial de Veterinarios 2.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 276.400

22706 Estudios y trabajos técnicos. 276.400

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 365.995

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 41GRUPO DE PROGRAMAS: DESARROLLO RURAL 414PROGRAMA: PLAN DESARROLLO RURAL CAMPODER 4141

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 55.833

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 55.833

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 55.833

48244 Grupo Acción Local Campoder 55.833

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 55.833

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INFRAESTRUCTURAS 45GRUPO DE PROGRAMAS: OTRAS INFRAESTRUCTURAS 459PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS BARRIOS Y DIPUTACIONES 4591

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 261.690

20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 6.000

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. 6.000

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 150.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 150.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 105.690

226 Gastos diversos. 25.000

22661 Gastos por actividades socio-culturales 25.000

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 80.690

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 80.690

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 60.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 60.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 60.000

48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 10.000

48228 Convenios con otras Administraciones 50.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 321.690

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 46GRUPO DE PROGRAMAS: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA 463PROGRAMA: SECTOR AUDIOVISUAL Y DIGITAL 4630

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 450.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 450.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 450.000

48264 Fundación Cultural Media 450.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 450.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 205.915

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 146.027

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

146.027

10000 Retribuciones básicas. 31.010

10001 Otras remuneraciones. 115.017

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 24.502

120 Retribuciones básicas. 9.631

12006 Trienios. 1.252

12007 Sueldos 8.379

121 Retribuciones complementarias. 14.871

12100 Complemento de destino. 5.213

12101 Complemento específico. 9.658

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 3.252

150 Productividad. 3.252

15000 Productividad fija funcionarios 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

32.134

160 Cuotas sociales. 32.134

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.604

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 23.530

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 205.915

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE MOLINOS MARFAGONES 924A

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 46.405

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 28.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 18.405

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 18.155

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 18.155

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 25.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 71.405

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE PERÍN 924B

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 40.353

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 28.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 25.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 65.353

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE ISLA PLANA-LA AZOHÍA 924C

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 38.353

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 26.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000

212 Edificios y otras construcciones. 18.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 11.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 11.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 11.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 11.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 49.353

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE EL ALBUJÓN 924D

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 48.380

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 33.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000

212 Edificios y otras construcciones. 25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.380

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 15.130

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 15.130

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 19.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 19.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 19.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 19.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 67.380

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA ALJORRA 924E

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 53.397

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 36.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000

212 Edificios y otras construcciones. 28.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 17.397

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 17.147

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 17.147

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 20.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 20.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 73.397

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINA MUNICIPAL DE POZO ESTRECHO 924F

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 48.380

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 33.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 8.000

212 Edificios y otras construcciones. 25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 15.380

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 15.130

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 15.130

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 17.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 17.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 17.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 17.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 65.380

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LOS DOLORES 924G

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 100.552

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 65.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 25.000

212 Edificios y otras construcciones. 40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 35.552

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 35.302

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 35.302

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 35.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 35.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 35.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 35.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 135.552

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE ALUMBRES 924H

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 39.353

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 27.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 7.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 25.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 25.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 25.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 25.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 64.353

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA PALMA 924I

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 51.423

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 31.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 7.000

212 Edificios y otras construcciones. 24.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 20.423

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 20.173

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 20.173

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 20.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 20.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 20.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 20.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 71.423

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE LA PUEBLA-LA APARECIDA 924J

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 39.353

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 27.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 7.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 12.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 12.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 12.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 12.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 51.353

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: JUNTA VECINAL MUNICIPAL DE EL LLANO DEL BEAL 924K

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 39.353

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 27.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 7.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 12.353

226 Gastos diversos. 250

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 250

227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 12.103

22720 Mantenimiento de jardines, viales y espacios públicos 12.103

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 16.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 16.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 16.000

48231 Concedidas por las Juntas Vecinales 16.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 55.353

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: COODINACIÓN DISTRITOS, JUNTAS VECINALES Y OMITAS 9240

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 974.910

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 616.971

120 Retribuciones básicas. 247.706

12006 Trienios. 44.068

12007 Sueldos 203.638

121 Retribuciones complementarias. 369.265

12100 Complemento de destino. 127.661

12101 Complemento específico. 241.604

13 PERSONAL LABORAL. 49.558

130 Laboral Fijo. 25.878

13000 Retribuciones básicas. 9.380

13002 Otras remuneraciones. 16.498

131 Laboral temporal. 23.680

13100 Retribuciones Básicas 8.880

13102 Otras remuneraciones. 14.800

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 75.225

150 Productividad. 75.225

15000 Productividad fija funcionarios 68.721

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

15002 Productividad fija personal laboral fijo 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

233.156

160 Cuotas sociales. 230.703

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 213.324

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 8.349

16004 Cuotas Seguridad Social Personal Laboral Fijo 9.030

162 Gastos sociales del personal. 2.453

16207 Ayudas sociales (minusv., natalidad, nupcialidad y sepelio) 2.453

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: COODINACIÓN DISTRITOS, JUNTAS VECINALES Y OMITAS 9240

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 119.700

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 30.000

212 Edificios y otras construcciones. 30.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 10.500

226 Gastos diversos. 10.500

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 500

22616 Comisión de participación ciudadana 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO. 79.200

233 Otras indemnizaciones. 79.200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 194.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 194.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 194.000

48204 A asociaciones y otras entidades 137.000

48227 Federación de AA. Vecinos 57.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 1.288.610

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 1 9241

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 70.200

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 70.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 50.000

212 Edificios y otras construcciones. 20.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 200

226 Gastos diversos. 200

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 28.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 28.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 28.500

48204 A asociaciones y otras entidades 20.000

48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 98.700

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 2 9242

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 84.350

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 84.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 60.000

212 Edificios y otras construcciones. 24.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350

226 Gastos diversos. 350

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 38.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 38.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 38.500

48204 A asociaciones y otras entidades 30.000

48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 122.850

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 3 9243

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 84.350

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 84.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 60.000

212 Edificios y otras construcciones. 24.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350

226 Gastos diversos. 350

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 38.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 38.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 38.500

48204 A asociaciones y otras entidades 30.000

48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 122.850

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 4 9244

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 105.350

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 105.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 70.000

212 Edificios y otras construcciones. 35.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350

226 Gastos diversos. 350

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 42.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 42.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 42.500

48204 A asociaciones y otras entidades 34.000

48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 147.850

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 5 9245

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 45.350

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 45.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 30.000

212 Edificios y otras construcciones. 15.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350

226 Gastos diversos. 350

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 19.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 19.000

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 19.000

48204 A asociaciones y otras entidades 12.000

48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 7.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 64.350

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 6 9246

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 34.200

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 34.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 25.000

212 Edificios y otras construcciones. 9.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 200

226 Gastos diversos. 200

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 200

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 18.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 18.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 18.500

48204 A asociaciones y otras entidades 10.000

48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 52.700

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 924PROGRAMA: DISTRITO 7 9247

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 115.350

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 115.000

210 Infraestructuras y bienes naturales. 90.000

212 Edificios y otras construcciones. 25.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 350

226 Gastos diversos. 350

22601 Atenciones protocolarias y representativas. 350

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 38.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 38.500

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 38.500

48204 A asociaciones y otras entidades 30.000

48213 A las AA.VV. para pequeñas obras y reparaciones 8.500

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 153.850

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09001

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 92GRUPO DE PROGRAMAS: ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS 925PROGRAMA: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO 9250

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 71.576

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 25.683

120 Retribuciones básicas. 10.882

12006 Trienios. 2.503

12007 Sueldos 8.379

121 Retribuciones complementarias. 14.801

12100 Complemento de destino. 4.900

12101 Complemento específico. 9.901

13 PERSONAL LABORAL. 22.451

131 Laboral temporal. 22.451

13100 Retribuciones Básicas 8.379

13102 Otras remuneraciones. 14.072

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 6.504

150 Productividad. 6.504

15000 Productividad fija funcionarios 3.252

15001 Productividad fija personal laboral eventual 3.252

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

16.938

160 Cuotas sociales. 16.938

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 8.970

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 7.968

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 14.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 14.000

226 Gastos diversos. 14.000

22602 Publicidad y propaganda. 2.000

22603 Publicación en Diarios Oficiales. 12.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 85.576

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: CONSUMO 09002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 49GRUPO DE PROGRAMAS: OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 493PROGRAMA: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 4930

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 148.077

12 PERSONAL FUNCIONARIO. 96.817

120 Retribuciones básicas. 38.202

12006 Trienios. 7.370

12007 Sueldos 30.832

121 Retribuciones complementarias. 58.615

12100 Complemento de destino. 20.327

12101 Complemento específico. 38.288

13 PERSONAL LABORAL. 4.153

131 Laboral temporal. 4.153

13100 Retribuciones Básicas 1.539

13102 Otras remuneraciones. 2.614

15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO. 12.066

150 Productividad. 12.066

15000 Productividad fija funcionarios 11.415

15001 Productividad fija personal laboral eventual 651

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

35.041

160 Cuotas sociales. 35.041

16001 Cuotas Seguridad Social Funcionarios 33.552

16002 Cuotas Seguridad Social personal laboral temporal 1.489

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 19.690

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. 19.690

226 Gastos diversos. 14.690

22602 Publicidad y propaganda. 500

22652 Red alerta (Previene) 14.190

228 Otros gastos diversos 5.000

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: CONSUMO 09002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 4POLÍTICA DE GASTO: OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 49GRUPO DE PROGRAMAS: OFICINAS DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 493PROGRAMA: OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 4930

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

22823 Arbitraje 5.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 51.310

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 51.310

482 Transferencias a Inst. sin fines de lucro 51.310

48236 Asesoría Jurídica 7.300

48237 Descentralización OMIC 9.010

48238 Programas de promoción educativa 30.000

48252 Programas de formación 5.000

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 219.077

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAPRESUPUESTO GENERAL PARA 2011Entidad: AYUNTAMIENTO DE CARTAGENAFecha: 19/07/2011 18:27

PARTIDAS DE GASTOS

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

ÁREA: DESCENTRALIZACIÓN Y SANIDAD 09DELEGACIÓN: CONSUMO 09002

Clasificación por programas del gasto

ÁREA DE GASTO: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 9POLÍTICA DE GASTO: ÓRGANOS DE GOBIERNO 91GRUPO DE PROGRAMAS: ÓRGANOS DE GOBIERNO 912PROGRAMA: ÓRGANOS DE GOBIERNO 9120

Clasificación económica del gasto (Euros)

CÓDIGO DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO CAPÍTULO

1 GASTOS DE PERSONAL. 35.359

10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO. 29.752

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones miembros órganosgobierno.

29.752

10000 Retribuciones básicas. 6.901

10001 Otras remuneraciones. 22.851

16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DELEMPLEADOR.

5.607

160 Cuotas sociales. 5.607

16003 Cuotas Seguridad Social miembros Corporación 5.607

TOTAL GASTO ASIGNADO AL PROGRAMA 35.359