Orden de Trabajo

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ORDEN DE TRABAJO # 001. Portoviejo, 01 de abril de 2011 Srta.Stefanie Loor Castro AUDITORA JEFE DE EQUIPO Ciudad De conformidad al plan anual de actividades p ara el año 2011 aprobado por l a Consultoría “Jmak & Asociados” mediante oficio # 032 del 14 de Diciembre de 2010sírvase realizar una Auditoría Financiera a la Empresa Privada “Compu Laser”, duranteel período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2011, la indicada auditoriase efectuará con el objeto de determinar lo siguiente: Ä Determinar la racionabilidad de los estados financieros. Ä Establecer la solidez de los mecanismos del control interno, administrativos yfinancieros aplicados a “Compu Laser” Ä Comprobar el cumplimiento de leyes, normas u otras disposiciones que regulena la empresa “Compu Laser”. Para el efecto deberá realizar la visita a los diferentes departamentos con la finalidad deelaborar planes y programas para su aprobación correspondiente, documentos que seutilizarán en el desarrollo de la auditoria. El tiempo estimado para la ejecución de este trab ajo será de 20 días laborablesincluyendo el borrador del informe y tendrá como operativos las señoritas: CeciliaGarcía Vera, Virginia García Macías, Azucena Zambrano Pico y como supervisor elAuditor General.Atentamente, Lcdo. Manuel Carrera Macías JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA EMPRESA ELITE GROUP CÍA.LTDA EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009 99 Oficio No : 011-2009-A.I.C.A.F Sección : AUDITORÍA INTERNA DE CAF Asunto : Orden de Trabajo – CAF Riobamba, 4 de enero del 2010.

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ORDEN DE TRABAJO # 001.Portoviejo, 01 deabril de 2011Srta.Stefanie Loor CastroAUDITORA JEFE DE EQUIPOCiudadDeconformidadalplananualdeactividadesparaelao2011aprobadoporlaConsultora Jmak & Asociados mediante oficio # 032 del 14 de Diciembre de 2010srvase realizar una Auditora Financiera a laEmpresa Privada Compu Laser, duranteel perodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2011, la indicada auditoriase efectuar con el objeto de determinar lo siguiente: Determinar la racionabilidad de los estados financieros. Establecer la solidez de los mecanismos del control interno, administrativos yfinancieros aplicados a Compu Laser Comprobar el cumplimiento de leyes, normas u otras disposiciones que regulena la empresa Compu Laser.Para el efecto deber realizar la visita alos diferentes departamentos con la finalidad deelaborar planes y programas para su aprobacin correspondiente, documentos que seutilizarn en el desarrollo de la auditoria.Eltiempoestimadoparalaejecucindeestetrabajoserde20daslaborablesincluyendo el borrador del informe y tendr como operativos las seoritas: CeciliaGarca Vera, Virginia Garca Macas, Azucena Zambrano Pico y como supervisor elAuditor General.Atentamente,

Lcdo. Manuel Carrera MacasJEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA

EMPRESA ELITE GROUP CA.LTDA EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLE PRIMER SEMESTRE DEL AO 2009 99 Oficio No : 011-2009-A.I.C.A.F Seccin : AUDITORA INTERNA DE CAF Asunto : Orden de Trabajo CAF Riobamba, 4 de enero del 2010. Ing. Andrea Ramrez Auditor Interno (E) Unidad de Auditora Consultora de Auditores Financieros Presente. En cumplimiento al contrato de trabajo No0020, suscrito en la ciudad de Riobamba se procede a emitir la siguiente orden de trabajo a nombre de quien suscribe para realizar el Examen Especial a la Empresa Elite Group Ca.Ltda., Por el periodo comprendido por el primer semestre del ao 2009. Los objetivos generales son: - Realizar una evaluacin o anlisis interno que permita detectar los problemas dentro de la organizacin. - Seleccionar las Normas de Control Interno para prevenir y detectar riesgos que se presenten dentro de la organizacin. - Verificar que el componente a ser examinado se encuentre bajo la Normativa Legal. El equipo de trabajo estar conformado por: Ing. Edison Caldern, Auditor Supervisor y Ing. Andrea Ramrez Auditora Jefe de Equipo El tiempo estimado para la ejecucin de esta accin de control es de 30 das laborables que incluye la elaboracin borrador del informe y la conferencia final. Atentamente, , Ing. Andrea Ramrez Auditor Interno (E) Unidad de Auditora CONSULTORIA DE AUDITORES FINANCIEROS