Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS. Julio 2007. Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional. Índice. I.Datos Generales. II.Información Económica. III.Población y Trabajadores. IV.Infraestructura. V.Indicadores Médicos. - PowerPoint PPT Presentation

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

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Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica

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I. Datos Generales

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Chiapas

Superficie: 73,887 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.8%

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

Chiapas 2004Población 4,263,200 % de la Población Nacional 4.1%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 118,079,191 Aportación al PIB Nacional 1.7%PIB per Cápita (pesos) 27,697.3 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 6.1Empleo formal IMSS, 2005 157,314.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.2%Mortalidad Infantil* (2005) 23.9 Esperanza de Vida (2005) 73.1

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II. Información Económica

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Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$118,079,191 millones$118,079,191 millones 1.7%1.7%

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$27,697.3$27,697.3

Composición PIB Estatal

Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004

% de Participaci

ón en 2004

Total 26 438 496 26 883 285 28196635 100%G.D. 1 Agropecuaria,silvicultura y pesca 3 967 480 4 165 529 4380549 16%G.D. 2 Mineria 474 276 444 728 360862 1%G.D. 3 Industria manufacturera 990 175 967 447 923911 3%G.D. 4 Construcción 1 950 248 2 027 897 2886790 10%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 2 658 239 2 640 861 2662439 9%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 3 453 793 3 431 038 3539097 13%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 2 110 401 2 152 121 2192009 8%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmoviliarias y dealquiles

5 319 746 5 514 887 568392620%

G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 5 812 047 5 803 827 5829051 21%

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Información Económica

Fuente: INEGI

Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 143,479 143,073 -406

Eventuales 25,026 24,413 -613

Total 168,505 167,486 -1019

Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS

Sector (Millones de Dólares)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 4.3 2.2 -0.9 2.3 1.4 11.9 1.4 0.2Agropecuario 0 0 -0.6 0 0 0 0 0Minería 0 0 0 0 0 0 0 0Industria manufacturera 3.8 2.3 -0.3 0.2 -0.9 3.1 1.2 0

Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0Construcción 0 0 0 0.5 0 0 0 0Comercio 0.5 -0.1 0 1.1 2.4 8.5 0 0Transportes y comunicaciones

0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios financieros 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2Otros servicios a/ 0 0 0 0.5 0 0 0 0

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Información Económica

Fuente: INEGI

Infraestructura y Recursos del Sector SaludInfraestructura y Recursos del Sector Salud

Concepto EntidadParticipación %

en el total nacionalLugar

nacional

Unidades médicas 1 551 8.1 1°

   Hospitales a ND ND ND

   Unidades de consulta externa ND ND ND

Recursos materiales b

   Camas censables 1 978 2.6 14°

   Consultorios 2 007 3.8 8°

   Laboratorios de análisis clínicos 68 5.2 4°

Personal médico c 3 978 2.6 14°

   En contacto directo con el paciente3 735 2.6 13°

      Generales 1 734 4.2 6°

      Especialistas 1 379 2.1 17°

      En adiestramiento d 622 1.9 17°

   En otras labores 243 1.6 21°

Personal paramédico c e 10 701 2.4 14°

   Enfermeras f 5 226 2.6 14°

   Otros 5 475 2.2 16°

Consultas externas (Miles) 9 859 3.7 8°

   Generales 8 242 4.4 6°

   Especializadas g 632 1.5 21°

   De urgencia 632 2.3 17°

   Odontológicas 353 2.7 13°

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III. Población y Trabajadores

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Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Chiapas-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento

Chiapas 2006

ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May07*

Participación

Base 1,352 69,353 1.95% 1,336 69,538 1.92%

Confianza 284 15498 1.83% 290 15566 1.86%

Honorarios 68 1,687 4.03% 58 1,620 3.58%

Becarios 46 1,684 2.73% 46 1,694 2.72%

Residentes 1,473 0.00% 0 1,499 0%

Total 1,750 89,695 1.95% 1,730 89,917 1.92%

*Cifras preliminares

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Población AmparadaChiapas

2006ISSSTE

2006Participación Chiapas

May 07*ISSSTE

May 07*Participación

Trabajadores

65,398 2,424,773 2.70% 65,030 2,411,143 2.70%

Familiares de

Trabajadores

166,836 7,297,397 2.29% 165,897 7,229,440 2.29%

Pensionados 13,011 578,392 2.25% 13,147 588,670 2.23%

Familiares Pensionados

10,296 498,386 2.07% 10,403 507,259 2.05%

Total 255,541 10,798,948 2.37% 254,477 10,736,512 2.37%

*Cifras preliminares

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IV. Infraestructura

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura

Chiapas 2006

ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Tiendas 10 251 3.98% 10 250 4.00%Farmacias 3 99 3.03% 3 93 3.23%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%

Centros Deportivos

0 7 0% 0 7 0%

Centros Culturales

1 74 1.35% 1 74 1.35%

Talleres para Jubilados

1 104 0.96% 1 104 0.96%

Agencias Turissste

1 38 2.63% 1 38 2.63%

Estancias de Bienestar

3 133 2.26% 3 137 2.26%

*Cifras preliminares

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Infraestructura Médica

Chiapas 2006

ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Hospitales Generales

1 25 4.00% 1 25 4.00%

Hospitales Regionales

0 11 0% 0 11 0%

Clínicas Hospital

3 70 4.29% 3 71 4.23%

Clínicas de Especialidad

0 17 0% 0 17 0%

Clínicas de Medicina Familiar

1 87 1.15% 1 88 1.14%

Unidades de Medicina Familiar

37 905 4.09% 37 905 4.09%

Consultorios Auxiliares

6 80 7.50% 6 80 7.50%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Unidades Médicas

Chiapas 2006

ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

1er nivel 44 1,074 4.10% 44 1,075 4.09%2do nivel 4 112 3.57% 4 113 3.54%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%

Total 48 1,197 4.01% 48 1,199 4.00%

*Cifras preliminares

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V. Indicadores Médicos

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Chiapas-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Capacidad Instalada

Chiapas 2006

ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Consultorios 160 5,661 2.83% 160 5,679 2.82%Laboratorios 7 227 3.08% 7 229 3.06%Eq Rayos X 30 411 7.30% 30 415 7.23%

Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%

Ultrasonidos 4 184 2.17% 4 185 2.15%

Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%

Camas Censables

165 6,823 2.42% 165 6,833 2.41%

Camas de Tránsito

118 3,490 3.40% 118 3,500 3.39%

*Cifras preliminares

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Servicios

Chiapas 2006

ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Consultas 485,183 21,928,233 2.21% 211,102 9,276,946 2.28%

Recetas 690,074.0 20,267,510 2.49% 268,163.0 11,469,328 2.34%

Medicamentos Surtidos

2,449,677 63,739,034 2.30% 883,198 44,319,583 1.99%

Egresos Hospitalarios

6,981 348,641 2.00% 2,883 143,154 2.01%

Actos Quirúrgicos

6,267 237,834 1.70% 1,020 85,346 1.20%

Partos Atendidos

931 38,179 2.42% 364 13,355 2.73%

Urgencias 10,541 818,670 1.29% 4,101 349,625 1.17%

Defunciones Hospitalarias

177 10,890 1.63% 72 4,562 1.58%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Recursos Humanos

Chiapas 2006

ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 2007

ISSSTE May 2007

Participación

Médicos 390 17,926 2.18% 387 18,309 2.11%

Enfermeras 426 20,797 2.05% 420 21,004 2.00%

Paramédicos 72 4,648 1.55% 74 4,785 1.55%

Administrativos 179 8,823 2.03% 181 9,151 1.98%

Servicios Generales 146 7,430 1.97% 145 7,505 1.93%

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VI. Indicadores de Prestaciones

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Nómina y Pensiones

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Chiapas-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

PensionesChiapas

2006ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Pensiones en Nómina Ordinaria

12,748 559,428 2.28% 12,884 569,462 2.26%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

1,099,722.3 45,555,368 2.41% 498,310.9 21,006,922 2.37%

Pensiones en Nómina

RT

263 18,964 1.39% 263 19,208 1.37%

Costo de Nómina RT

(miles)

13,410.8 701,302 1.91% 5,759.4 308,274 1.95%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

IndemnizacionesChiapas

2006ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Número 65 2,634 2.47% 92 1,033 9.00%

Monto(miles)

1,447.3 60,828 2.38% 1,023.4 21,626 4.73%

Gastos de FuneralChiapas

2006ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Número 232 9,781 2.37% 111 3,988 2.78%

Monto(miles)

4,440.9 170,794 2.60% 2,401.5 75,168 3.19%

*Cifras preliminares

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Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Prestamos PersonalesChiapas

2006ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Corto Plazo 8,082 415,477 1.95% 2,092 143,365 1.46%

MontoCorto Plazo

(miles)

112,226.1 5,179,540 2.17% 26,660.7 1,780,451 1.50%

Complementarios

1,924 76,655 2.51% 541 23,099 2.34%

Monto Complementario

s(miles)

102,159.13,671,606

2.78%30,288.5 1,129,178 2.68%

Especiales 166 8,756 1.90% 56 3,491 1.60%

Monto Especiales

(miles)

2,953.2 157,206 1.88% 1,010.8 62,548 1.62%

*cifras preliminares

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Comparativo Chiapas-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

EBDISChiapas

2006ISSSTE 2006

Participación Chiapas May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Niños Atendidos

841 32,922 2.55% 780 28,715 2.27%

Niños Inscritos

732 26,303 2.78% 730 26,899 2.71%

Lugares Disponibles

307 25,625 1.20% 307 26,020 1.18%

*cifras preliminares

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VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

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FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

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Comparativo Chiapas-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

FOVISSSTE

Chiapas 2006

ISSSTE 2006

Participación ChiapasMay 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Número 2,154 79,047 2.72% 244 12,618 1.93%

Monto(miles)

712,192 25,179,497 2.83% 74,486 3,908,448 1.91%

SITYF

Chiapas2006

ISSSTE 2006

Participación ChiapasMay 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Venta en Tiendas (miles)

169,651 7,904,242 2.15% 64,883 2,894,722 2.24%

Venta en Farmacias

(miles)

52,896 1,192,760 4.43% 18,966 427,592 4.44%

TURISSSTEChiapas

2006ISSSTE 2006

Participación ChiapasMay 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Derechohabientes atendidos

34,179 1,717,605 1.99% 11,891 466,658 2.55%

Venta de Servicios(miles)

18,267.5 1,229,712 1.49% 7,500.9 321,907 2.33%

*Cifras Preliminares

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VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

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Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Información Básica Mayo 2007Mayo 2007

INFORMACION BASICA:

NÚMERO DE PLAZAS

COSTO ANUAL NOMINA (miles de

pesos)

POBLACIÓN AMPARADA

POBLACIÓN USUARIA

NÚMERO DE TRABAJADORES

FAMILIARES DE TRABAJADORES

PENSIONADOSFAMILIARES DE PENSIONADOS

1675 209,529.7 281,722 249,880 72,557 146,580 14,657 15,853

( Miles de Pesos )

Estructura Medica Modificado% de Participacion

Delegacion% de Participacion

Fondo

007 204 00 H.G. A DR. BELISARIO DOMINGUEZ, TUXTLA G. (P) 35,755.64 34.4 47.3

007 205 00 C.H.C DR. ROBERTO NETTEL FLORES, TAPACH. (P) 13,900.13 13.4 18.4

007 207 00 C.H. A COMITAN DE DOMINGUEZ (P) 6,111.79 5.9 8.1

007 205 07 U.M.F. PIJIJIAPAN (S) 15.03 0 0

Mas 28 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX) 19,864.08 19.1 26.2

Presupuesto Fondo Medico 75,646.67 72.5 100

Estructura Servicios Sociales Modificado% de

Participacion % de

Participacion 007 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 5,664.25 5.5 68.9

007 304 02 E.B.D.I. No. 128 TAPACHULA, CHIS. (P) 1,009.81 1 12.3

007 304 01 E.B.D.I. No. 037, TUXTLA GUTIERREZ (P) 641.36 0.6 7.8

007 304 03 E.B.D.I. No. 142, TUXTLA GUTIERREZ (P) 603.68 0.6 7.3

Mas 3 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 299.81 0.3 3.7

Presupuesto Prestaciones Sociales 8,218.91 8 100

Estructura Administrativos Modificado% de

Participacion % de

Participacion

007 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION 9,547.85 9.2 47.9

007 142 00 DEPARTMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS 4,922.54 4.7 24.7

007 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 3,511.57 3.4 17.6

007 300 00 SUBDELEGACION DE PRESTACIONES 429.66 0.4 2.2

Mas 7 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 1,522.78 1.5 7.6

Presupuesto Administrativo 19,934.40 19.1 100

Estructura Delegacional Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado

TOTAL DELEGACION 75,646.67 8,218.91 19,934.40 103,892.42

48%

8%0%

26%

18%

69%

8%7% 4%

12%

47%18%

2% 8%

25%

Page 38: Numeralia  DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007

(miles de pesos)Precompromiso

Compromiso

Por Comprobar Ejercido Disponible

Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes1000 13,348.9 5,604.6 13,137.0 5,522.0 0.0 0.0 0.0 4,720.9 801.12000 25,939.0 11,506.2 25,250.1 10,243.4 129.0 2,491.2 292.3 10,539.4 -296.03000 49,024.9 20,407.3 57,489.1 23,134.7 37.1 2,417.2 603.1 23,327.9 -193.25000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07000 8,351.0 2,649.8 8,016.2 2,263.0 5.5 0.0 0.0 2,263.0 -0.1Total 96,663.8 40,167.9 103,892.4 41,163.0 171.6 4,908.3 895.4 40,851.1 311.9

Capítulo Programado Ejercido1000 5,521.99 4,720.92000 10,243.37 10,539.43000 23,134.72 23,327.95000 0.00 0.07000 2,262.96 2,263.0

Cap.Original Modificado

5,521.99

10,243.37

23,134.72

0.00

2,262.96

4,720.9

10,539.4

23,327.9

0.0

2,263.0

0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0

Ca

pít

ulo

Ejercido

Programado

7000

5000

3000

2000

1000

Page 39: Numeralia  DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

                             (D) $81,718,508.93 $81,718,508.93 $108,321,834.83 $108,321,834.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $107,099,442.46 $107,099,442.46 $107,099,442.46 $1,222,392.37 $1,222,392.37

                             (G) $81,718,508.93 $81,718,508.93 $108,321,834.83 $108,321,834.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $107,099,442.46 $107,099,442.46 $107,099,442.46 $1,222,392.37 $1,222,392.37

                             (D) $2,846,166.97 $2,846,166.97 $8,651,883.02 $8,651,883.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,651,857.19 $8,651,857.19 $8,651,857.19 $25.83 $25.83

                             (G) $2,846,166.97 $2,846,166.97 $8,651,883.02 $8,651,883.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,651,857.19 $8,651,857.19 $8,651,857.19 $25.83 $25.83

                             (D) $176,081.00 $176,081.00 $106,013.81 $106,013.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $106,013.81 $106,013.81 $106,013.81 $0.00 $0.00

                             (G) $176,081.00 $176,081.00 $106,013.81 $106,013.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $106,013.81 $106,013.81 $106,013.81 $0.00 $0.00

                             (D) $17,844,370.00 $17,844,370.00 $21,127,749.18 $21,127,749.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,837,367.18 $21,837,367.18 $21,837,367.18 -$709,618.00 -$709,618.00

                             (G) $17,844,370.00 $17,844,370.00 $21,127,749.18 $21,127,749.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,837,367.18 $21,837,367.18 $21,837,367.18 -$709,618.00 -$709,618.00

GRAN TOTAL:  $102,585,126.90 $102,585,126.90 $138,207,480.84 $138,207,480.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $137,694,680.64 $137,694,680.64 $137,694,680.64 $512,800.20 $512,800.20

CapítuloOriginal Modificado

               FONDO (1)  ATENCIÓN A LA SALUD

               FONDO (3)  SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

Precompromiso Compromiso Total Disponible

               FONDO (5)  PENSIONES

               FONDO (8)  ADMINISTRACIÓN GENERAL

Page 40: Numeralia  DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS

IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

Page 41: Numeralia  DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS

Acuerdos de Gestión. Calificaciones Chiapas

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 0.94 0.30 0.08 1.00

FEBRERO 6.23 0.94 0.30 0.21 1.00

MARZO 6.47 0.96 0.30 0.15 1.00 1.00

ABRIL 6.53 0.96 0.30 0.08 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.81 1.00 0.58 0.86 0.58 0.17 1.00 0.29 1.00 0.62 0.80 1.00 0.00

FEBRERO 6.23 0.00 0.00 1.00 1.00 0.91 1.00 0.44 0.73 0.34 0.16 1.00 0.29 0.94 1.00 0.80 0.80 1.00

MARZO 6.47 0.82 0.00 1.00 1.00 0.93 1.00 0.33 0.70 0.57 0.27 1.00 0.29 1.00 0.62 1.00 0.00 0.80

ABRIL 6.53 1.00 0.81 1.00 1.00 0.96 1.00 0.54 0.74 0.48 0.45 1.00 0.57 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 0.90 1.00 1.00 1.00 6.23 6.23 29

FEBRERO 6.23 0.90 1.00 1.00 1.00 6.71 6.47 28

MARZO 6.47 0.90 1.00 1.00 1.00 6.65 6.53 28

ABRIL 6.53 0.90 1.00 1.00 1.00 7.71 6.83 27

Compromisos:

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Calificación

Calificación

Acumulada

Lugar

Compromisos:

CHIAPAS

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

CHIAPAS

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

CHIAPAS

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Page 42: Numeralia  DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS

Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

Page 43: Numeralia  DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS

Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

Page 44: Numeralia  DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS

Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.