Norma 059 Guia Envio

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ACTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICO FARMACÉUTICA DEDICADOS A LA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS Referencia LGS RIS N59 PUNTO A VERIFICAR Valo r 5 I. ORGANIZACIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO 5.1 1. ¿Cuentan con una organización administrativa y técnica que corresponda en características y capacidad al tipo y volumen de productos que fabrican? 5.2, 7.1.8 .2 2. Cuentan con organigrama(s) del establecimiento que incluya(n): 5.2 2.1 ¿Está actualizado? 5.2 7.1.8 .2 2.2 ¿Nombre del departamento o área? 5.2 7.1.8 .2 2.3 ¿Nombre y profesión (abreviada) del responsable de cada departamento o área? 5.2 2.4 ¿Línea de reporte entre cada uno de los departamentos o áreas? 5.2 2.5 ¿Indica que los responsables de mayor jerarquía de producción y calidad no reportan o depende uno del otro? 5.3 3. ¿El responsable sanitario ocupa el mayor nivel jerárquico de la unidad de calidad? 5.3 3.1 ¿Reporta directamente al puesto más alto del establecimiento? 121 f V 5.4 4. ¿Cuenta con documento por escrito en donde el responsable designe a las personas, que lo suplirán en sus funciones, en caso de ausencia o ante cualquier eventualidad? 5.5 5. ¿Cuenta con supervisores de área para cubrir las funciones operativas en cada turno de trabajo? 5.6 6. ¿La posición de mayor nivel jerárquico en la unidad de producción es un profesionista en el área farmacéutica, química y/o biológica y cuenta con título y cédula profesional? 5.6 6.1 ¿En el caso de extranjeros cuentan con documento equivalente? 5.6.1 7. ¿El responsable de fabricación cuenta con la experiencia y adiestramiento para ejercer las actividades que realiza? 259 , 260 5.6.2 8. ¿La posición de mayor nivel jerárquico en la unidad de calidad es un profesionista en el área farmacéutica, química y/o biológica y cuenta con título y cédula profesional? 5.6 8.1 ¿En el caso de extranjeros cuentan con documento equivalente? 121 f. I 5.8 9. El más alto nivel de producción, se encarga que los productos se fabriquen de acuerdo a: 5.8 9.1 ¿Órdenes maestras aprobadas? 5.8 9.2 ¿Especificaciones establecidas? 5.8 9.3 ¿Procesos de fabricación validados? 5.9 10. El más alto nivel de calidad, realiza las siguientes Página 1 de 51

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ACTA DE VERIFICACIN PARAESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA QUMICO FARMACUTICA DEDICADOSA LA FABRICACIN DE MEDICAMENTOS ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICAR Valor5I. ORGANIZACIN DE UN ESTALECI!IENTO5.11. Cuentan con una organizacin administrativa y tcnica que corresponda en caractersticas ycapacidad al tipo y volumen de productos que fabrican?5.! ".1.#.. Cuentan con organigrama$s% del establecimiento que incluya$n%&5..1 'st( actualizado?5. ".1.#.. )ombre del departamento o (rea?5. ".1.#..* )ombre y profesin $abreviada% del responsable de cada departamento o (rea?5..+ ,nea de reporte entre cada uno de los departamentos o (reas?5..5 -ndica que los responsables de mayor.erarqua de produccin y calidad no reportan o depende unodel otro?5.**. 'l responsable sanitario ocupa el mayor nivel .er(rquico de la unidad de calidad?5.**.1 /eporta directamente al puesto m(s alto del establecimiento? 11 f 0 5.++. Cuenta con documento por escrito en donde el responsable designe a las personas! que lo suplir(nen sus funciones! en caso de ausencia o ante cualquier eventualidad?5.55. Cuenta con supervisores de (rea para cubrir las funciones operativas en cada turno de traba.o?5.11. ,aposicindemayornivel .er(rquicoenlaunidaddeproduccinesunprofesionistaenel (reafarmacutica! qumica y2o biolgica y cuenta con ttulo y cdula profesional? 5.1 1.1 'n el caso de e3tran.eros cuentan con documento equivalente?5.1.1". 'l responsable de fabricacin cuenta con la e3periencia y adiestramiento para e.ercer las actividadesque realiza?54! 155.1.#. ,aposicindemayor nivel .er(rquicoenlaunidaddecalidadesunprofesionistaenel (reafarmacutica! qumica y2o biolgica y cuenta con ttulo y cdula profesional? 5.1#.1 'n el caso de e3tran.eros cuentan con documento equivalente?11 f. - 5.#4. 'l m(s alto nivel de produccin! se encarga que los productos se fabriquen de acuerdo a&5.# 4.1 6rdenes maestras aprobadas?5.# 4. 'specificaciones establecidas?5.# 4.* 7rocesos de fabricacin validados?5.4 15. 'l m(s alto nivel de calidad! realiza las siguientes funciones&5.4.115.1 8probar o rec9azar los insumos! producto en proceso y producto terminado?5.4.15. 8probar o rec9azar los medicamentos fabricados! procesados o envasados por otra compa:a ba.ocontrato?5.4.*15.* ;u los an(lisis se realicen de acuerdo a antienen los niveles de limpieza establecidos?15 f. - #.1.1*. ,os elementos de la construccin e3puestos al e3terior son resistentes al medio ambiente yfauna nociva?15* #.1.1+. ,as instalaciones facilitan el control de las plagas?15 f. --15+#.1.15. 'l establecimiento presenta buena conservacin?#.1.11. 'st(n limpios los alrededores del edificio dentro del establecimiento?#.1.1". '3isten fuentes de contaminacin cercanas al edificio?#.1.1".1 'n caso de e3istir! Aienen implementados sistemas de control sobre los mismos?#.1.#. Cuentan con plan donde estn definidos los requerimientos de los productos! los procesos!sistemas crticos y servicios y el alcance de la instalacin?#.1.*4. Cuentan con listadeequiposparalosprocesos! queincluyalos accesoriosqueestnencontacto con el producto?#.1.+15. Cuentanconlistadode(reasqueincluyaespecificaciones! deacuerdoaprocesosyproductos?#.1.511. 'l dise:o de la planta considera los requerimientos de construccin! ambientales! seguridady buenas pr(cticas de fabricacin?IV.$ CONSTRUCCIN#..11. ,a construccin de la instalacin cumple con los planos arquitectnicos! sistemas crticos!9idr(ulicos y especificaciones?#..1*. ,os cambios realizados durante el curso de la construccin ezclas?15* 4.1.1+1". ,a prevencin! control y erradicacin de la fauna nociva se realiza de acuerdo a programa?4.1.151#. 'l registro y supervisin de la fabricacin lo realiza solo el personal autorizado?4.1.151#.1 ?e realizan de manera fidedigna! inmediatamente despus de 9aber efectuado cada operacin y antes de proceder a e.ecutar el siguiente paso descrito en el procedimiento?4.1.1114. 'l flu.o de insumos para la fabricacin se realiza de acuerdo a sus 7)@s! que consideren la prevencin de una contaminacin cruzada?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.V.$ CONTROL DE LA AD)UISICIN ' RECEPCIN DE INSU!OS EN SUS DIFERENTESETAPAS4..1.V.$.# AD)UISICIN4..1.1.1. 'n su sistema de calidad tienen implementada la evaluacin de todos sus proveedores! antes de ser aprobados e incluidos en la lista de proveedores?4..1.1.. Cuentan con programa para aprobacin de proveedores?4..1..*. '3iste evidencia documentada de que adquieren los insumos solo a proveedores aprobados?4..1.*+. '3iste evidencia documentada del desempe:o 9istrico del proveedor y fabricante en cuanto a la calidad de cada uno de los insumos suministrados?4..1.*5. /ealizan estudios estadsticos entre los resultados proporcionados por el fabricante en su certificado de an(lisis y los resultados obtenidos en su laboratorio! para demostrar equivalencia?4..1.+1. /ealizan an(lisis reducido?4..1.+1.1 Cuentan con autorizacin?4..1.+1. Cumplen con las condiciones establecidas en el oficio de autorizacin correspondiente?4..V.$.$ RECEPCIN4...1.". ,a recepcin de insumos y productos en sus diferentes etapas se realiza de acuerdo a un 7)@ que considere& 4...1.".1 ;u los recipientes se encuentren identificados y cerrados?4...1.". ;u no presentan deterioro o da:os?4...1.".* ;u concuerde con lo indicado en la orden de compra y factura?4...1.".+ Contar con certificado de an(lisis de cada lote de insumo recibido?4...1.1#. ,os recipientes! tapas y otras partes del material de envase que estn en contacto con los insumos y producto en sus diferentes etapas no alteran la calidad de los mismos?4....4. 8l recibir cada lote o partida de insumos y productos en sus diferentes etapas ?e asigna un nBmero de lote! de acuerdo al sistema de lotificado interno?4...*.15. 'st(n colocados los recipientes sobre tarimas o anaqueles?! 4...*.11. ?u colocacin facilita la limpieza! inspeccin y mane.o?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.*V.% CONTROL DEL AL!ACENA!IENTO DE INSU!OS ' PRODUCTOS EN SUS DIFERENTESETAPAS4.*.1.1. 'l almacenamiento de insumos y producto se realizan de acuerdo a 7)@ que indique medidas para evitar confusin! contaminacin y2o prdida?4.*.1.. ,as (reas de cuarentena! aprobado! rec9azado y devoluciones est(n identificadas y separadas por medios fsicos o cuentan con un sistema de control?4.*.*. ,a limpieza de los almacenes se realiza de acuerdo a 7)@? '3iste evidencia?4.*.+.+. 'l mane.o de insumos y productos se realiza de acuerdo a 7)@ que aplique las polticas de primeras entradasDprimeras salidas o primeras caducidadesDprimeras salidas? +15. Cuentan con (reas separadas! controladas y ba.o resguardo para almacenar materias primas y2o productos controlados?4.*.+1. /ealizan de acuerdo a 7)@ el muestreo de insumos y productos?4.*.+". -dentifican los contenedores muestreados?4.*.+#. ,os insumos y productos se analizan de acuerdo a metodologa?4.*.+#.1 ?e dictaminan antes de su liberacin?Pgina 10 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.*.+#. 'n dictamen aprobatorio! asignan una fec9a de vigencia o rean(lisis?4.*.54. ,os insumos y productos su.etos a reDan(lisis se mantienen en cuarentena?4.*.54.1 ,a periodicidad de los reDan(lisis se realiza de acuerdo a 7)@?4.*.115. 'l control de los insumos y productos rec9azados o no conformes se realiza de acuerdo a 7)@?4.*.111. ,os insumos y productos rec9azados est(n identificados y colocados en un (rea especifica y delimitada? 4.*.111.1 Aienen que ser destruidos! devueltos o reprocesados segBn el 7)@! e3iste evidencia?4.*."1. Cuentan con registros de inventario que permitan&4.*."1.1 ,a conciliacin por lote de las cantidades recibidas contra las cantidades surtidas?4.*."1. ,a rastreabilidad por lote?4.*.#1*. 'miten un reporte de investigacin en caso de e3istir discrepancias?#..111+. Cuentan con (rea especfica para el muestreo de insumos?#..1115. 'l (rea de muestreo de insumos Cuenta con acabado sanitario! inyeccin y e3traccin de aire y colector de polvo?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.+ V.& PREPARACIN ' SURTIDO DE INSU!OS ' PRODUCTO EN SUS DIFERENTES ETAPAS.4.+.1.1. 'l control de las operaciones de preparacin y surtido de insumos y producto se realiza deacuerdo a 7)@?4.+.1.. Cuentan con 7)@ que establezca que&4.+.1.1.1 ?olo se surten insumos y productos aprobados?4.+.1.. ,as operaciones slo se realicen por personal autorizado?4.+.1.*.* ,os insumos sean medidos! pesados y2o contados con e3actitud?4.+.1.*.+ 'stas operaciones sean supervisadas por una segunda persona?4.+.1.+.5 ,as medidas para evitar la contaminacin cruzada?4.+.1.5.1 ,a indumentaria y equipo de seguridad que utiliza el personal?4.+.1.5.1.1 'st(n en funcin de las caractersticas del material y del (rea?4.+.1.1.." Cada envase de insumo surtido se identifica por lo menos con&4.+.1.1..".1 )ombre?4.+.1.1..". Cantidad?4.+.1.1..".* ,ote interno?4.+.1.1..".+ ateriales inocuos y resistentes a la corrosin?1+11. 'quipo inocuo y resistente a la corrosin?1+11.* =tensilios inocuos y resistentes a la corrosin?1+11.+ 'nvases inocuos y resistentes a la corrosin?4.5.1.#.1. /ealizan las operaciones de acuerdo con el procedimiento de produccin correspondiente?4.5.1.#.1.1 /egistran en la misma conforme se llevan a cabo?4.5.1.41*. ,as tuberas por las que se transfieren componentes y2o producto! son de material inerte y no contaminante?4.5.1.41*.1 'st(n identificadas?4.5.1.151+. 'l procedimiento de produccin indica las operaciones que requieren ser supervisadas?4.5.1.151+.1 'sta actividad queda documentada?4.5.1.1115. 'l procedimiento de produccin establece los par(metros y controles de proceso! que aseguren el cumplimiento de las especificaciones ya establecidas?4.5.1.111. ,a e.ecucin de los controles de producto en proceso no afecta al proceso ni a la calidad del producto?4.5.1.1*1". /egistran o ane3an al procedimiento de produccin los resultados de los an(lisis de las pruebas realizadas durante el proceso?4.5.1.1+.1#. ,os responsables de produccin y de la unidad de calidad revisan! documentan! evalBan y definen las acciones conducentes de cualquier desviacin o no conformidad al procedimiento de produccin? ,o documentan?4.5.1.15.14. 'n la orden de produccin se registran y se comparan contra sus lmites&4.5.1.15.14.1 /endimiento$s% intermedio$s%?4.5.1.15.14. /endimiento final?4.5.1.15.14.* 'n caso de encontrar desviacin o no conformidad! ,levan a cabo una investigacin y se documenta?4.5.1.11.5. Curante toda la fabricacin los productos est(n separados e identificados con base a 7)@?4.5.1.1"1. Aienen establecidos por escrito los tiempos definidos para cada etapa crtica del proceso de produccin? 4.5.1.1"1.1 Aienen establecido por escrito las condiciones y tiempo de almacenamiento! en caso de que el producto no se envase inmediatamente?4.5.1.1"1. Cumplen con los tiempos y condiciones establecidas?4.5.1.1"1.* ,os tiempos se asignaron considerando los resultados de los estudios de validacin?4.5.1.1#. ,a limpieza y sanitizacin de las (reas de produccin se realizan de acuerdo a 7)@s?4.5.1.1#.1 ,a sanitizacin asegura la disminucin de microorganismos y otros contaminantes a lmites preestablecidos?4.5.1.14*. ,a elaboracin de los procedimientos de limpieza se realizo considerando los resultados de los estudios de validacin? 4.5.1.5+. /ealizan monitoreos microbiolgicos de (reas y equipos! de acuerdo a un programa establecido?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.5.V.5.$ CONTROL DE LA PRODUCCIN DE FOR!AS FAR!AC*UTICAS SLIDAS4.5..1.1. ,os equipos en los que se generen polvos&Pgina 12 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.5..1.1.1 ?e encuentran en (reas fsicamente separadas $a menos que todos sean utilizados para fabricar el mismo producto y lote%?4.5..1.1. 'st(n provistos de sistemas de e3traccin eficientes y situados e instalados de forma que se evite contaminacin cruzada?4.5.... ,a disposicin de los polvos colectados se realiza de acuerdo a 7)@?4.5...*. ,a limpieza de los colectores se realiza de acuerdo a 7)@?4.5..*.+. ,levan a cabo el control de las mangas y filtros de los equipos! para evitar contaminacin cruzada?4.5..*+.1 'n caso de no ser as! Cuentan con mangas y filtros por producto?4.5..+.5. Cuentan con registro de uso e inspeccin de&4.5..+.5.1 Aamices?4.5..+.5. Cosificadores?4.5..+.5.* 7unzones y matrices?4.5..+.1. 'n caso de no cumplir con especificaciones! se realizan acciones correctivas y se documentan?4.5..+" Cuentan con (rea especfica para el almacenamiento de la 9erramienta! tamices! dosificadores! punzones y matrices de acuerdo a su 7)@? 4.5..+".1 ?u control y mane.o se realiza de acuerdo a 7)@?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.5.*V.5.% CONTROL DE LA PRODUCCIN DE FOR!AS FAR!AC*UTICAS L+)UIDAS 'SE!ISLIDAS NO EST*RILES4.5.*.11. Cuentan con suficientes tanques y marmitas de preparacin con tapa y cuando se requiera enc9aquetados y con sistema de agitacin?4.5.*... ,os tanques! recipientes! tuberas y bombas est(n dise:ados! construidos e instalados de tal forma que puedan limpiarse y sanitizarse? 4.5.*.*. 'l en.uague final de los equipos se realiza con agua purificada?4.5.*..+. '3iste evidencia documentada de la limpieza y sanitizacin de&4.5.*..+.1 Aanques y2o recipientes?4.5.*..+. ,neas de conduccin?4.5.*..+.* Eombas?#..+.1! 4.5.*.+5. Cuentan con mtodo analtico validado que demuestre que el agente qumico 9a sido eliminado de los sistemas de agua! despus de su aplicacin para sanitizacin?4.5..1.+.5.1 Cuentan con registros?4.5..1.1.1. Controlan el proceso para lograr la 9omogeneidad del producto?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.5.*V.5.& CONTROL DE LA PRODUCCIN DE FOR!AS FAR!AC*UTICAS EST*RILES4.5.+.1! 4.5.+.1. ,a produccin de las formas farmacuticas estriles ?e realiza en (reas controladas! que cumplan con la clasificacin! de acuerdo al apndice normativo 8 de la )@>D554D??81D551?4.5.+.1. /ealizan de acuerdo a 7)@ el ingreso y salida de las (reas de&4.5.+.1.1 7ersonal?4.5.+.1. 7roductos?4.5.+.1.* >ateriales?4.5.+.**. ,as operaciones crticas de& preparacin de materiales! procesos de esterilizacin! despirogenizado o llenado ?e realizan en (reas controladas y separadas fsicamente?4.5.+.++. ,os procesos de llenado asptico de productos no esterilizados terminalmente ?e validan a travs de la tcnica de llenado simulado?+.1 ?e realiza cada seis meses?4.5.+.55. /ealizan y documentan la prueba de integridad de los filtros antes y despus del proceso de filtracin asptica! de acuerdo a 7)@?4.5.+.11. 'l nBmero de personas presentes en las (reas controladas clase 8! E y C es el mnimo de acuerdo a su 7)@? 4.5.+.11.1 'n la medida de lo posible! ,os controles e inspecciones se realizan desde el e3terior?Pgina 13 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.5.+."". Aodo el personal que ingresa a las (reas de controladas clases 8! E y C se encuentra en un programa integral continuo de capacitacin y adiestramiento de acuerdo a 7)@s?4.5.+."#. 'l programa incluye como mnimo&4.5.+."#.1 Conceptos b(sicos de microbiologa?4.5.+."#. Acnicas de vestido?4.5.+."#.* Acnicas aspticas?4.5.+."#.+ /eglas de 9igiene para productos estriles?4.5.+.#4. ,a ropa utilizada en (reas clase 8! E y C 'st( confeccionada con materiales que generen el mnimo de partculas y sean confortables?4.5.+.#4.1 Cuentan con 7)@ en donde se establezcan las caractersticas especficas y propias que debe tener la ropa?4.5.+.#.4. ,a ropa utilizada en el (rea asptica es previamente lavada y esterilizada?4.5.+.415. 'l sistema de aire est( controlado en los siguientes par(metros de tal forma que cumple con las condiciones de dise:o& 4.5.+.415.1 0elocidad?4.5.+.415. 7resin diferencial?4.5.+.415.* 7artculas viables?4.5.+.415.+ 7artculas no viables?4.5.+.415.5 Aemperatura?4.5.+.415.1 Fumedad relativa?4.5.+.415." 7erfil de flu.o de aire?4.5.+.415.# Cambios de aire por 9ora?4.5.+.15.11. Cuentan con indicadores de presin diferencial! para detectar oportunamente fallas en el sistema de aire?4.5.+.15.11.1 'st(n conectadas a un sistema de alarma! para detectar oportunamente fallas en el sistema? 4.5.+.11.1. 'fectBan de manera programada y se documenta el mantenimiento preventivo de&4.5.+.111.1 'quipos?4.5.+.111. Greas?4.5.+.111.* ?istemas crticos?4.5.+.11*. Cuentan con programa de monitoreo ambiental de acuerdo al 7)@ correspondiente?4.5.+.11*.1 7ara aprobar los lotes consideran los resultados del control ambiental?4.5.+.1*1+. '3iste evidencia documentada del cumplimiento de los tiempos lmite establecidos en los 7)@s entre&4.5.+.1*1+.1 ,a esterilizacin y la utilizacin de materiales y ropa?4.5.+.1*1+. ,a preparacin y llenado del producto?4.5.+.1*1+.* 'l llenado y esterilizacin del producto?4.5.+.1*1+.+ 'l almacenamiento del agua para fabricacin de productos estriles y su uso?4.5.+.1*1+.5 'l inicio y trmino del proceso de llenado?4.5.+.1*1+.1 'l tiempo de permanencia del personal dentro de las (reas aspticas?4.5.+.1+15. /ealizan la revisin al 155H para deteccin de partculas y2u otros defectos en productos estriles! de acuerdo a 7)@4.5.+.1511. ,os operarios que realizan la inspeccin para la deteccin de partculas ?e someten a e3(menes peridicos de agudeza visual! de acuerdo a 7)@ y programa?4.5.+.1511.1 'l 7)@ establece el tiempo m(3imo que puede realizarse la operacin de inspeccin en forma continua?4.5.+.111". ,a prueba de 9ermeticidad se realiza de acuerdo a la ane.an en forma segura de acuerdo al 7)@ los materiales&4.1..1.1.1 8 rotular2codificar?4.1..1.1. -mpresos?4.1..1.1.* @bsoletos?4.1.... Cuentan con (reas especficas para la rotulacin2codificacin de los materiales paraacondicionado?4.1..*.*. ,os materiales rotulados2codificados se almacenan en un (rea controlada y con acceso restringido?4.1.*.++. Aienen implementados los controles necesarios para evitar mezcla! confusin y errores! cuandose utilicen materiales impresos sueltos! en los casos de&4.1.*.++.1 ?obreimpresin fuera de la lnea de acondicionamiento?4.1.*.++. 8condicionado manual?4.1..55. 8ne3an al e3pediente del lote muestras de los materiales codificados utilizados en el acondicionamiento?4.1..1.1. ,as operaciones de rotulacin2codificacin de materiales se inspeccionan y registran por personal autorizado o mediante un sistema automatizado validado?4.1.."". Cuentan con 7)@ que establezca las acciones para prevenir mezclas o perdida de la identificacin de los materiales cuando no se termine la operacin de rotulado2codificado?4.1.*.1#. Controlan la devolucin de materiales impresos y de acondicionamiento remanentes de la fabricacin? 4.1.*.1#.1 ,a devolucin de material remanente es autorizada por la unidad de calidad?4.1.+4. ?eparan y destruyen los materiales remanentes que se encuentran rotulados2codificados con nBmero de lote y fec9a de caducidad de acuerdo a su 7)@?4.1.+4.1 ?e documenta?Pgina 15 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.1.+.115. 'l registro de devolucin y destruccin de material impreso! forma parte del e3pediente de acondicionado?4.1.511. /evisan la orden y procedimiento de acondicionamiento! registros! etiquetas! resultados analticos y dem(s documentos para asegurar que se cumpli con las condiciones! controles! instrucciones y especificaciones establecidas para el producto?4.1.5.11. ?e turna al (rea correspondiente toda la documentacin involucrada con las operaciones de acondicionamiento! para complementar el e3pediente del lote y conservarse durante los plazos previamente definidos?4.1.11*. ,os responsables de acondicionamiento y de la unidad de calidad revisan! documentan! evalBan y definen las acciones conducentes de cualquier desviacin al procedimiento de acondicionamiento?4.1.11*.1 'st( documentado?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4."V." !A)UILAS5*4.".1.1. 'l establecimiento enva a maquilar alguno$s% de sus productos?5*4.".1.. 'l establecimiento maquila a otras empresas?4.".1.*. 'l mane.o y control de los productos enviados a maquilar se realiza de acuerdo a un 7)@?4.".1.+. 'l mane.o y control de los productos que se maquilan se realiza de acuerdo a 7)@?4.".5. '3iste un procedimiento que describa los criterios para evaluar a los maquiladores antes de ser aprobados?4.".*1. 'st(n establecidas en un documento o contrato las responsabilidades y obligaciones entre el maquilador y el titular del registro?4.".+". Cuentan con evidencia documentada de la transferencia de tecnologa! del titular de registro al maquilador?1#* f.-- 4.".5#. ,as etapas a maquilar se encuentran validadas en las instalaciones del maquilador! de acuerdo a protocolos establecidos?4.".1! 5.4.4. ,a unidad de calidad del titular del registro 8prueba o rec9aza los medicamentos fabricados! procesados o envasados por maquila? 1#* f.-- 4."."15. 'l titular del registro supervisa la fabricacin de su producto! en el laboratorio maquilador?1#* f.-- 4."."15.1 'l titular del registro realiza auditoras tcnicas al laboratorio maquilador! con base en la )@>D554D??81D551?4.".+.11. 'l titular del registro cuenta con la documentacin original de los procesos maquilados generada por el maquilador?4.".+.11.1 'l maquilador conservar copia de la documentacin del proceso maquilado! por el tiempo especificado en la )@>D554D??81D551?5*4."..1. 'l titular del registro cuenta con el$los% aviso$s% de maquila original$es% correspondiente$s% ante la ??8? 4.".1.1*. Cuentan con evidencia documentada de la recepcin de las materias primas y materiales con su certificado de an(lisis correspondiente?1#* f.---1+. 'n la etiqueta del producto maquilado en forma continua por m(s de *15 das est( identificado el nombre y domicilio del titular del registro y del establecimiento maquilador?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.#V.. CONTROL DEL LAORATORIO ANAL+TICO#! 15 4.#.1.1. Cuentan con especificaciones escritas para la evaluacin de&4.#.1.1.1 -nsumos?4.#.1.1. 7roducto a granel?4.#.1.1.* 7roducto en proceso?4.#.1.1.+ 7roducto terminado?4 4.#... /ealizan de acuerdo a 7)@ el muestreo de&4.#...1 -nsumos?4.#... 7roducto a granel?4.#...* 7roducto en proceso?Pgina 16 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor4.#...+ 7roducto terminado?15 4.#.*.*. Cuentan con mtodos analticos validados?4.#.+.+. Cuentan con mtodos de prueba para el material de acondicionamiento primario y secundario?5. Cuentan con un (rea o seccin especfica para instrumentos?5.1 'l (rea se mantiene en condiciones controladas de temperatura y 9umedad?4.#.51. Cuentan con programa de calibracin de instrumentos?4.#.5". 'n el programa se establece la frecuencia de calibracin de cada instrumento?4.#.5#. 'st(n identificados los instrumentos y2o equipos?4.#.14. Cuentan con estudios de estabilidad por cada producto de acuerdo a lo requerido en la norma de estabilidades vigente?4.#.14.1 Cuenta con evidencia documentada?4.#.1 $4.14 )@>D5"*%15. ,os estudios de estabilidad se realizan con mtodos analticos indicativos de estabilidad validados?15 f -0 4.#."! 4.#.# 11. ,a conservacin de muestras de retencin por lote se efectBa de acuerdo a 7)@ que considere la cantidad suficiente para dos an(lisis completos de&4.#.".11.1 y suplementos vigentes?4.#.111". @tras 0 contiene&1+...11.1 7olticas de validacin?1+...1. 'structura organizacional para las actividades de validacin?1+...*1.* /esumen de las instalaciones! sistemas! equipos y procesos a validar?1+...+1.+ todos analticos?Pgina 23 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor1+..*.1.4 ?istemas computacionales que impactan en el producto?1+..*.*1.15 ?istemas crticos?1+..*.+1.11 Calificacin de equipo de produccin y acondicionamiento?1+..*.5 1.1 7rocesos de limpieza?1+..*.11.1* 7rocesos de produccin $incluyendo otros procesos%?1+..*."1.1+ 7rocesos de empaque primario y acondicionamiento?1+..+.". 'l 7>0 indica vigencia! alcance! ob.etivo y mantenimiento del estado validado?1+..5#. 'n caso de requerirse cuentan con otro $s% 7>0 por separado?1+.*3.% DOCU!ENTACIN1+.*.14. Cuentan con protocolos escritos que indiquen&1+.*.14.1 7asos crticos?1+.*.14. Criterios de aceptacin?1+.*.14.* 7rograma de seguimiento de actividades?1+.*.115. 8ntes de su e.ecucin el protocolo es&1+.*.115.1 /evisado por el responsable del proceso o sistema?1+.*.115. 8probado por el responsable de la unidad de calidad?1+.*.11. Cuentan con reportes que permitan 9acer referencia cruzada con los protocolos?1+.*.1. ,os reportes contienen&1+.*.1.1 /esultados obtenidos?1+.*.1. Cesviaciones o no conformidades?1+.*.1.* Conclusiones?1+.*.1.+ /ecomendaciones para corregir deficiencias?1+.*.1.5 8probacin por el responsable del proceso sistema?1+.*.1.1 8probacin por el responsable de la unidad de calidad?1+.*.*1*. Cocumentan y .ustifican los cambios a los protocolos?1+.*.*1*.1 ,a .ustificacin est( tcnicamente soportada?1+.*.*1*. ,os cambios son revisados por el responsable del proceso o sistema?1+.*.*1*.* ,os cambios son aprobados por el responsable de la unidad de calidad?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor1+.+3.& CALIFICACIN1+.+.11. ,as nuevas instalaciones est(n calificadas en dise:o $CC%?1+.+.11.1. Cocumentan y demuestran el cumplimiento?1+.+.1. ,os nuevos sistemas crticos est(n calificados en dise:o $CC%?1+.+.1.1 Cocumentan y demuestran el cumplimiento?1+.+.1*. ,os nuevos equipos est(n calificados en dise:o $CC%?1+.+.1*.1 Cocumentan y demuestran el cumplimiento?1+.+.*+. 'st(n calificados en -nstalacin $C-%&1+.+.*+.1 ,as instalaciones nuevas modificadas?1+.+.*+. ,os nuevos sistemas o modificados?1+.+.*+.* ,os nuevos equipos o modificados?1+.+.+5. ,a calificacin de instalacin incluye como mnimo&1+.+.+.15.1 Construccin o modificacin de (reas?1+.+.+.5. -nstalacin del equipo! tuberas e instrumentos?1+.+.+.5.* -nstalacin de servicios?1+.+.+.5.+ ?e revisan contra planos y especificaciones de ingeniera! vigentes?1+.+.+.*5.5 /ecopilacin y cote.o de instrucciones de operacin! limpieza y mantenimiento del proveedory2o fabricante?1+.+.+.+5.1 /equerimientos de calibracin?1+.+.+.55." Certificados de los materiales de construccin?1+.+.+.55.".1 ?e comparan contra especificaciones de dise:o?1+.+.51. Cespus de la calificacin de instalacin! ?e realiza la calificacin de operacin?1+.+.1". ,a calificacin de operacin $C@% incluye como mnimo pruebas&1+.+.1.1".1 /ealizadas a partir del conocimiento de procesos?Pgina 24 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor1+.+.1.1". /ealizadas a partir del conocimiento de sistemas?1+.+.1.1".* /ealizadas a partir del conocimiento de equipos?1+.+.1.".+ ;u incluyan una condicin o condiciones que abarquen limite inferior y superior de operacin?1+.+.1.".5 ;u consideren el peor de los casos?1+.+."#. 8l termino de una C@ satisfactoria! se ratifican o modifican&1+.+."#.1 7rocedimientos de operacin y limpieza?1+.+."#. 7rocedimientos de calibracin?1+.+."#.* /equerimientos de mantenimiento preventivo?1+.+."#.+ Capacitacin y calificacin del personal?1+.+."4. 8l termino de una C@ satisfactoria&1+.+."! 1+.+.#4.1 'miten reporte de liberacin de& instalaciones! sistemas y equipos?1+.+."! 1+.+.#4. -nician la calificacin de e.ecucin o desempe:o $C'%?1+.+."! 1+.+.#4.* ?i se realiz simult(neamente la C@ y C'! se .ustifica?1+.+.415. 'n la calificacin de e.ecucin! consideraron pruebas que demuestren&1+.+.415.1 ;u las instalaciones cumplen con especificaciones de los procesos y productos?1+.+.415. ;u los equipos cumplen con especificaciones de los procesos y productos?1+.+.415.* ;u los sistemas cumplen con especificaciones de los procesos y productos?1+.+.1511. ,a C' incluye como mnimo&1+.+.15.111.1 7ruebas?1+.+.15.111. >ateriales utilizados en produccin y acondicionamiento?1+.+.15.111.* ?ustitutos calificados o producto simulado! desarrollados a partir del conocimiento del proceso! instalaciones! sistemas o equipos?1+.+.15.111.+ 7ruebas que incluyan una condicin o condiciones que abarquen limite inferior y superior deoperacin?1+.+.15.11.5 7ruebas que consideren el peor de los casos?1+.+.111. 7ara la calificacin de instalaciones! equipos y servicios en uso&1+.+.111.1 '3iste evidencia documentada del cumplimiento de los par(metros y lmites de operacin de las variables crticas del equipo?1+.+.111. Cumplen con los procedimientos de calibracin?1+.+.111.* Cumplen con los procedimientos de operacin! limpieza y mantenimiento?1+.+.111.+ '3isten registros de capacitacin del personal?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor1+.53.5 VALIDACIN DE !*TODOS ANAL+TICOS1+.5.11. 'st(n validados los mtodos analticos no farmacopeicos! de acuerdo a protocolos aprobados! de&1+.5.1.11.1. antenimiento de cada combinacin de cdigo y contrase:a! para asegurar que sea Bnica?1+.1.+.*.5.4. ;u se revisen y renueven los cdigos de identificacin y contrase:a en forma peridica y deacuerdo a programa?1+.1.+.*.5.*4.* 'n el caso de contingencias tales como perdida! 9urto o desaparicin de fic9as! tar.etas y otros dispositivos que lleven o generen informacin de cdigos de identificacin o contrase:as! Cuentan con 7)@s aprobados para emitir reemplazos temporales o permanentes utilizando controles adecuados y rigurosos?1+.1.+.*.4.+ >ecanismos de proteccin de las transacciones para evitar el uso no autorizado de Pgina 26 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor5.+contrase:as y2o cdigos de identificacin! y para detectar e informar de manera inmediata y urgente a la unidad del sistema de seguridad y! cuando sea apropiado! a la gerencia del establecimiento de cualquier intento de su uso no autorizado?1+.1.+.*.5.54.5 7ruebas iniciales y peridicas a los dispositivos que llevan o generan informacin de cdigosde identificacin o contrase:as para asegurar que funcionan apropiadamente y que no 9an sido alteradas?1+.1.+.*.5.14." 'st(n vinculadas las firmas electrnicas y manuscritas de tal manera que aseguren que no puedan ser&1+.1.+.*.5.14.".1 'liminadas?1+.1.+.*.5.14.". Copiadas?1+.1.+.*.5.14.".* Aransferidas?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor1+."3." VALIDACIN SISTE!AS CR+TICOS1+.".11. 'st(n validados lossistemas crticos&1+.".1.11.1 8gua purificada?1+.".1.11. 8gua para fabricacin de estriles?1+.".1.1.* 8ire comprimido?1+.".1.1.+ 8ire ambiental filtrado?1+.".1.*1.5 0apor limpio?1+."1.1 @tros?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor1+.#3.. VALIDACIN DE LA LI!PIEZA1+.#.+1. 'st(n validados los procesos de limpieza de los equipos que est(n en contacto con el producto?1+.#.+. 'st(n validados los procesos de limpieza de las (reas en donde el producto esta e3puesto?1+.#.*. 'l procedimiento de limpieza utilizado! incluye los patrones actuales de los equipos que se validaron?1+.#.+. 'n el caso de equipos multiproductos! en la seleccin del peor caso consideraron&1+.#.+.1 ?olubilidad?1+.#.+. Ao3icidad?1+.#.+.* Cificultad de limpieza?1+.#.5. 'n el c(lculo de los lmites residuales consideraron& 1+.#.5.1 Ao3icidad?1+.#.5. Concentracin?1+.#.5.* 'stabilidad?1+.#.1. ,os lmites establecidos son alcanzables y pueden ser inspeccionados?1+.#.*". Cuentan con mtodos analticos validados para cuantificacin de trazas?1+.#.*".1 'stos mtodos analticos tienen la sensibilidad para detectar y cuantificar el lmite residual establecido?1+.#.5#. ,os 7)@s de limpieza incluyen los intervalos entre el uso y la limpieza?1+.#.54. ,os 7)@s de limpieza incluyen la vigencia de la limpieza?1+.#.115. @btuvieron resultados satisfactorios de al menos tres corridas consecutivas! para considerar validado el procedimiento de limpieza?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor1+.43.9 VALIDACIN DE PROCESO1+.4.11. ,a validacin de los procesos! fue concluida antes de que los productos salgan al mercado?1+.4.1. Con los resultados de la validacin determinaron&1+.4.1.1 7ruebas de control del producto?1+.4.1. 'specificaciones de producto terminado?1+.4.*. Cuando la validacin se realiza en forma concurrente&Pgina 27 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor1+.4.*.1 Cuentan con documento que lo .ustifique?1+.4.*. ,os lotes son liberados! previo cumplimiento de especificaciones?1+.4.*+. @btuvieron resultados satisfactorios de al menos tres corridas consecutivas! para considerar validado el proceso?1+.4.+5. Controlan y monitorean los par(metros crticos durante los estudios de validacin?1+.4.51. 'st( capacitado y calificado el personal que participa en la validacin?1+.4.51.1 Cuentan con la evidencia documentada?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor3.#0 !ANTENI!IENTO DEL ESTADO VALIDADO1+.15.11. 7ara mantener el estado validado! evalBan el cumplimiento de los siguientessistemas y programas&1+.15.1.11.1 Control de cambios?1+.15.1.1. Calibracin?1+.15.1.*1.* >antenimiento?1+.15.1.+1.+ Calificacin del personal?1+.15.1.51.5 8uditorias tecnicas?1+.15.1.11.1 Cesviacines o no conformidades?1+.15.1."1." 'valuacin de proveedores?1+.15.1.#1.#/eporte anual de producto?1+.15.. 'nlos cambios que impactan en la calidad del producto! realizan una nueva calificacin y2o validacin?1+.15.**. Cuando se detectan tendencias en los resultados de los sistemasantes mencionadosque puedan afectar la calidad del producto se califican y2o validan nuevamente?1+.15.++. 'sta definida la vigencia de las calificacines y las validacines! en los reportes correspondientes?1+.15.55. 'n caso de no e3istir cambios en lo sistemas tendencias adversas! realizan la calificacin o validacin&1+.15.5.15.1. 7or lo menos cada cinco a:os?1+.15.5.5. Consideran una corrida en condiciones iguales a la calificacin o validacin original?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor153I. CONTROL DE CA!IOS15.1 1. Cuentan con sistema de control de cambios para la evaluacin y documentacin de los cambios que impactan a la fabricacin y calidad del producto?15.1. ,os cambios no planeados ?e consideran como desviaciones o no conformidades?15.*. Cuentan con un comit tcnico integrado por representantes de cada una de las (reas involucradas en el cambio propuesto?15.+. 'ste comit evalBa y aprueba el cambio propuesto?15.*5. Cuentan con procedimiento en donde se incluya la identificacin! documentacin! revisin y aprobacin de los cambios en&15.*5.1 -nsumos?15.*5. 'specificaciones? 15.*5.* 7rocedimientos?15.*5.+ >todos de an(lisis? 15.*5.5 7rocesos de fabricacin? 15.*5.1 -nstalaciones?15.*5." 'quipos? 15.*5.# ?istemas crticos?15.*5.4 ?istemas de cmputo?15.+1. ,os cambios son aprobados por el responsable de la unidad de calidad! asegurando su seguimiento y cierre?Pgina 28 de 29

ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor113II. AUDITOR+AS T*CNICAS11.1. 1. /ealizan auditoras tcnicas internas?11.1.. /ealizan auditoras tcnicas e3ternas? 11.1.1*. ,as auditoras internas consideran los puntos de la )@>D554D??81D551?11.1.+. ,as auditoras e3ternas se realizan a&11.1.+.1 7roveedores?11.1.+. 7restadores de servicios?11.1.+.* >aquiladores? 11.5. '3iste un procedimiento que describa el sistema de auditoras tcnicas? 11.1. 'l procedimiento de auditoras tcnicas contiene&11..1 1.1 ,a emisin de un programa?11..1. ?eleccin! adiestramiento y calificacin de auditores?11..* ". '3iste evidencia documentada de las auditoras?11..+#. Can seguimiento y corroboran la efectividad de las acciones correctivas tomadas?ReferenciaLGSRISN59PUNTO A VERIFICARValor1"3III. DESTRUCCIN ' DESTINO FINAL DE RESIDUOS+5! +1 1".1.1. 'l mane.o! almacenamiento y disposicin final de residuos peligrosos se realiza de acuerdo a 7)@?+ 1".1. Consideran las disposiciones legales en la materia ecolgica y sanitaria?1".1.*. ,a destruccin de material obsoleto se realiza de acuerdo a 7)@?+5!+1!+ 1".1.+. Cuentan con la documentacin oficial de&+5!+1!+ 1".1+.1 -nactivacin y destruccin?+5!+1!+ 1".1+. -ncineracin?+5!+1!+ 1".1+.* Confinamiento?+5! +1 1".5. Consideran la inactivacin y el aviso a las autoridades! de los productos que as lo requieren de acuerdo al /eglamento de -nsumos para la ?alud?Pgina 29 de 29