Nomina Febrero

27
Nombre Cedula Cargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante: Año Presupuesto: 2015 2015-000070 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015 Form 543 Aprobado por Contralor y Auditor TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Hoja Nº: 1 de 2 Firma Descuentos Tipo Pago VALORES EN RD$ ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9 AYUDANTE ALCALDE 750.00 0.00 750.00 0367 0.00 Ck-Nº11923 ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864 ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,950.29 0003 34,049.71 Ck-Nº11924 ANDREA BATISTA MATOS 07800003712 CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.98 0053 130.02 Ck-Nº11925 ARCANGEL CUEVAS 07800051406 AYUDANTE DE ALCA 800.00 0.00 800.00 0289 0.00 Ck-Nº11926 ARIADNA VICTORIA CUEVAS MEN 07800089984 ENCARGADA DE COC 2,700.00 0.00 2,540.43 0007 159.57 Ck-Nº11927 BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923 ALCALDE MATA DE N 2,400.00 0.00 2,400.00 0311 0.00 Ck-Nº11928 CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEG 07800144235 SECRETARIA DEL PR 2,400.00 0.00 2,400.00 0207 0.00 Ck-Nº11929 CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968 ALCALDE PIE DE LA L 2,400.00 0.00 2,258.16 0055 141.84 Ck-Nº11930 DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223 ENCARGADO DE REC 5,000.00 0.00 5,000.00 0361 0.00 Ck-Nº11931 EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGU 02200328975 AYUDANTE DE ALCA 1,000.00 0.00 1,000.00 0059 0.00 Ck-Nº11932 ENMANUEL SALVADOR PEREZ ME 001-0069450-4 ENCARGADO DE PLA 7,000.00 0.00 7,000.00 0327 0.00 Ck-Nº11933 ERICXON MANUEL CUEVAS FERR 07800138609 Secratario de la Alcadi 5,000.00 0.00 4,704.50 0382 295.50 Ck-Nº11934 FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627 ASISTENTE DEL ALC 5,000.00 0.00 5,000.00 0162 0.00 Ck-Nº11935 FELICIANO MENDEZ 07800086840 AYUDANTE DE ALCA 1,500.00 0.00 1,500.00 0060 0.00 Ck-Nº11936 FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857 MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.00 0344 0.00 Ck-Nº11937 GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467 SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.70 0304 177.30 Ck-Nº11938 GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551 ACCESO A LA INFOR 3,300.00 0.00 3,104.97 0010 195.03 Ck-Nº11939 GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956 AYUDANTE DE ALCA 1,500.00 0.00 1,500.00 0106 0.00 Ck-Nº11940 JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9 AYUDANTE DEL ALCA 750.00 0.00 750.00 0368 0.00 Ck-Nº11941 JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020 MENSAJERO INTERN 3,000.00 0.00 1,250.24 0111 1,749.76 Ck-Nº11942 JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713 AYUDANTE DE ALCA 1,000.00 0.00 1,000.00 0056 0.00 Ck-Nº11943 LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461 SUPERVISOR DE ALC 2,400.00 0.00 2,400.00 0063 0.00 Ck-Nº11944 MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVA 00111792099 ALCADE PEDANEO L 2,400.00 0.00 2,400.00 0272 0.00 Ck-Nº11945 MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593 VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.00 0093 0.00 Ck-Nº11946 MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062 CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.00 0016 0.00 Ck-Nº11947 Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

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Page 1: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000070

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº11923

ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,950.290003 34,049.71 Ck-Nº11924

ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº11925

ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº11926

ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº11927

BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº11928

CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº11929

CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº11930

DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº11931

EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA 1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº11932

ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº11933

ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-Nº11934

FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº11935

FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº11936

FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº11937

GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-Nº11938

GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-Nº11939

GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº11940

JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº11941

JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 1,250.240111 1,749.76 Ck-Nº11942

JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº11943

LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº11944

MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº11945

MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº11946

MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº11947

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 2: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000070

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº11948

MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO 2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº11949

MERCILIANNY GOMEZ DOTEL 40224135133Auxiliar de oficina 2,400.00 0.00 2,258.160316 141.84 Ck-Nº11950

NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,058.290158 1,941.71 Ck-Nº11951

SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº11952

VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº11953

VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº11954

VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº11955

YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº11956

177,800.00 0.00 138,675.88 39,124.12TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 34

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 3: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000075

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº30962

AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº30963

AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº30964

DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº30965

ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº30966

FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº30967

GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº30968

ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº30969

JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº30970

JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS 7,000.00 0.00 4,176.610208 2,823.39 Ck-Nº30971

JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº30972

LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº30973

MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº30974

PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº30975

PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº30976

PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº30977

SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº30978

SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº30979

TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº30980

WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº30981

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 4: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS

PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000075

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

69,200.00 0.00 66,376.61 2,823.39TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 20

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 5: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000080

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº31101

CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº31102

CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº31103

FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº31104

GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº31105

JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº31106

JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº31107

JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº31108

LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº31109

MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº31110

MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº31111

PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº31112

PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº31113

ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº31114

SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº31115

TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº31116

TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº31117

TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº31118

WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº31119

WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº31120

YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº31121

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 6: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000080

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

31,720.00 0.00 31,720.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 21

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 7: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA

PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000061

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4131

2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 1

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 8: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000068

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANDRES DIAZ MEDINA 07800023637OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000010 0.00 Ck-Nº8325

ANGEL DIAZ MENDEZ 07800000643CAPATAZ 2,300.00 0.00 2,300.000001 0.00 Ck-Nº8326

ANTONIO SENA PEÑA 07800125903OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000009 0.00 Ck-Nº8327

DAURIN MANUEL MATOS SENA 07800141751OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000011 0.00 Ck-Nº8328

DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 07800148111OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000012 0.00 Ck-Nº8329

FAUSTINO DIAZ 07800000593OBRERO 2,300.00 0.00 2,300.000008 0.00 Ck-Nº8330

FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 07800076213OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000013 0.00 Ck-Nº8331

HANSEL SEGURA PEÑA 07800150638OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000019 0.00 Ck-Nº8332

JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 07800053436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000017 0.00 Ck-Nº8333

JOSELIN CUEVAS 07800152436OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000018 0.00 Ck-Nº8334

LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 01800443176OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000006 0.00 Ck-Nº8335

MANUEL MATOS SANTANA 07800145349OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000016 0.00 Ck-Nº8336

MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 07800134541OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000015 0.00 Ck-Nº8337

RAFAEL MATOS GOMEZ 07800077476OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000005 0.00 Ck-Nº8338

REYNITO CARVAJAL MEDINA 078-0002309-0OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000179 0.00 Ck-Nº8339

RUBEN MENDEZ CUEVAS 00106990922OBRERO 2,100.00 0.00 2,100.000149 0.00 Ck-Nº8340

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 9: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA BRIGADA

PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000068

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

34,200.00 0.00 34,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 16

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 10: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000082

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº31133

DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº31134

ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,453.500033 1,146.50 Ck-Nº31135

VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº31136

WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº31137

11,400.00 0.00 9,863.44 1,536.56TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 5

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 11: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA

PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000061

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado

por Contralor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4131

2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha

rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna

persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 1

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM

Page 12: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000071

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº11957

CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº11958

COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº11959

ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº11960

EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº11961

NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº11962

REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº11963

RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº11964

YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº11965

97,600.00 0.00 97,339.96 260.04TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 9

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 13: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO

PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000073

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº11969

GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES 20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-Nº11970

JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº11971

45,000.00 0.00 40,296.19 4,703.81TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 3

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 14: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000083

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº31138

FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº31139

JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº31140

JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº31141

MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº31142

MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº31143

RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº31144

18,000.00 0.00 17,822.70 177.30TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 7

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 15: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000079

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº31033

ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº31034

ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº31035

ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº31036

ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº31037

ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº31038

ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº31039

ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº31040

BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº31041

BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº31042

BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº31043

CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº31044

DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000025 0.00 Ck-Nº31045

DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº31046

DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº31047

DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº31048

DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº31049

DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº31147

ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº31051

FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº31052

FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-Nº31053

FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº31054

FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº31055

FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº31056

GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº31057

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 16: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000079

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº31058

JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 07800135589CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000322 0.00 Ck-Nº31059

JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº31060

JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 078-0002016-1CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000370 0.00 Ck-Nº31061

LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº31062

LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº31063

LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº31064

LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº31065

LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº31066

MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº31067

MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº31068

MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº31069

MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº31070

MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº31071

MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº31072

MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº31073

MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº31074

MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº31075

MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº31076

NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº31077

NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº31078

OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº31079

OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº31080

PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº31081

PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº31082

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 17: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000079

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº31083

RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº31084

REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº31085

RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº31086

REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 2,500.000100 0.00 Ck-Nº31087

RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº31088

ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº31089

SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº31090

SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº31091

SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº31092

SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº31093

TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº31094

TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº31095

TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº31096

VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº31097

VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº31098

VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº31099

VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº31100

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 18: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000079

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 4 de 4

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

155,750.00 0.00 153,823.34 1,926.66TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 68

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 19: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL

PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000072

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº11966

MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº11967

PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº11968

10,200.00 0.00 10,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 3

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 20: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA

PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000062

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4132

2,200.00 0.00 2,200.00 0.00TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 1

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 21: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000078

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº31019

AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES 2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº31020

BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº31021

FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº31022

FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº31023

HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº31024

JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº31025

MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº31026

NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº31027

PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº31028

SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº31029

WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº31030

YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº31031

YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº31032

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 22: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000078

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

39,400.00 0.00 38,383.48 1,016.52TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 14

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 23: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000077

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº30996

BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº30997

CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 1,501.840148 998.16 Ck-Nº30998

CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº30999

DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº31000

EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº31001

GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº31002

HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº31003

LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº31004

LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº31005

MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº31006

MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº31007

MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº31008

NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº31009

NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº31010

PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº31011

RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº31012

REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº31013

REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº31014

ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº31015

RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-Nº31016

YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº31017

YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº31018

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 24: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000077

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

51,500.00 0.00 49,449.86 2,050.14TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 23

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 25: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000076

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ANDRES MENDEZ 00107872798CABO PM 2,725.00 0.00 2,725.000313 0.00 Ck-Nº30982

CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-Nº30983

CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 07800137932RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000070 0.00 Ck-Nº30984

ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº30985

GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº30986

GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº30987

IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº30988

JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº30989

JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº30990

MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº30991

NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº30992

NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº30993

PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº30994

YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº30995

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 26: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000076

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

39,850.00 0.00 39,694.86 155.14TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 14

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM

Page 27: Nomina Febrero

Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2015

2015-000069

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015

Form 543

Aprobado por

Contralor y

Auditor

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Firma Descuentos Tipo Pago

VALORES EN RD$

ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº11917

LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 6,284.630001 2,715.37 Ck-Nº11918

NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,853.180002 9,146.82 Ck-Nº11919

SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº11920

YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº11921

YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 07800131935ENC. NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000383 0.00 Ck-Nº11922

43,200.00 0.00 31,207.79 11,992.21TOTAL GENERAL

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas

ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que

ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Total Empleados: 6

Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal

Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Fecha Impresión: 20/07/2015 SIAFIM