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49
Término: Diciembre 2014 Mes Evaluado: 2 % Avance Anual Cumplimiento Observaciones 25 100 25 5 10 25 30 40 50 55 60 75 80 90 100 5 10 20 40 60 80 100 5 30 40 60 80 100 5 30 10 30 50 75 100 15 30 45 60 75 85 100 50 100 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 5 10 25 30 35 50 60 70 75 100 Planeado 1.3 4.8 20.0 29.0 49.0 71.0 80.8 85.3 90.8 92.3 94.3 100.0 Ejecutado 1.3 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 23.8 16.4 9.7 6.7 5.9 5.6 5.2 5.1 5.0 4.8 Planeada Ejecutada 3.87% Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad Intervención Secretario Hito Celda protegida Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014 Mínimo Máximo Rojo 0 49.99 Amarillo 50 79.99 Verde 80 100 Avance del proyecto 4.8 100.0 Ejecución Financiera 9 Boletines, reportes, análisis y mercadeo 15% 0.0 10 0.0 7 Reunión Asesores SIEE y JODI 20% 0.0 8 Administración Red de Asesores SIEE 10% 10.0 100.0 5 Elaboración Balances Energéticos Nacionales 10% 0.0 6 Taller Estadísticas, BEN e Inventario de Gases de Efecto Invernadero (T&T, GR, HN, SV). 15% 0.0 3 Gestión de información anual 10% 0.0 4 Revisión series históricas 5% 30.0 100.0 1 Inventario de requerimientos de información. 5% 25.0 100.0 2 Gestión de información mensual (JODI - Precios) 10% 10.0 100.0 Actividades del Plan de Trabajo Ponderación PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014 Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic. Costos (Anual/Total): 30000 Fuente de financiamiento: COFAC:5000 FAV:25000 Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014 Productos Esperados: Sistema de Información actualizado disponible en la Web, reportes, boletines, análisis de la información, Red de especialistas en información Proyecto: A.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA ENERGÉTICA SIEE Objetivo(s): Poner a disposición de los Países Miembros y la Secretaría Permanente la estadística energética oficial de la región. Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

25 100

25

5 10 25 30 40 50 55 60 75 80 90 100

5 10

20 40 60 80 100

5 30 40 60 80 100

5 30

10 30 50 75 100

15 30 45 60 75 85 100

50 100

5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100

5 10

25 30 35 50 60 70 75 100

Planeado 1.3 4.8 20.0 29.0 49.0 71.0 80.8 85.3 90.8 92.3 94.3 100.0

Ejecutado 1.3 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 23.8 16.4 9.7 6.7 5.9 5.6 5.2 5.1 5.0 4.8

Planeada

Ejecutada 3.87%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 4.8 100.0

Ejecución Financiera

9Boletines, reportes, análisis y

mercadeo15% 0.0

10 0.0

7 Reunión Asesores SIEE y JODI 20% 0.0

8Administración Red de Asesores

SIEE10% 10.0 100.0

5Elaboración Balances Energéticos

Nacionales10% 0.0

6

Taller Estadísticas, BEN e Inventario

de Gases de Efecto Invernadero

(T&T, GR, HN, SV).

15% 0.0

3 Gestión de información anual 10% 0.0

4 Revisión series históricas 5% 30.0 100.0

1Inventario de requerimientos de

información.5% 25.0 100.0

2Gestión de información mensual

(JODI - Precios)10% 10.0 100.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 30000 Fuente de financiamiento: COFAC:5000 FAV:25000

Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Sistema de Información actualizado disponible en la Web, reportes, boletines, análisis de la información, Red de especialistas en información

Proyecto: A.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA ENERGÉTICA SIEE

Objetivo(s):Poner a disposición de los Países Miembros y la Secretaría Permanente la estadística energética oficial

de la región. Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

25 40 50 55 60 75 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

15 30 45 60 75 90 100

Planeado 0.0 0.0 2.5 11.3 17.5 30.0 41.3 52.5 66.3 77.5 90.0 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5 0.0

6 0.0

3

Desarrollo de Interfases para Migrar SIEN a SIER

50% 0.0

4 0.0

1 Mantenimiento de la aplicación 25% 0.0

2Asistencia técnica SIEN en operación: Paraguay,

Bolivia, Jamaica25% 0.0

Actividades del Plan de TrabajoPonderaci

ón

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento:

Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros + Argelia Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Estadísticas energéticas sistematizadas en los países que lo implanten: balances energéticos automatizados, indicadores, Emisiones de GEI, precios, reservas, potenciales, instalaciones, proyectos, etc.

Proyecto: A.2 SIEN

Objetivo(s):Dotar a los Países Miembros de una herramienta computarizada para la sistematización de la

información energética nacional.Responsables: Gabriel Hernández, Coordinador de Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

5 10 20 25 30 50 60 70 80 85 90 100

5 10

5 10 15 20 25 30 35 40 60 75 80 100

5 10

5 10 15 20 25 30 35 40 50 70 95 100

5 10

25 50 100

5 20 50 55 75 80 90 100

10 30 60 80 100

15 20 25 50 100

20 30 40 60 80 90 100

20 40 50 65 80 80 80 100

10 20 35 50 70 75 80 85 90 100

Planeado 1.8 3.5 12.3 19.5 28.5 48.0 65.8 79.3 85.0 91.0 96.0 100.0

Ejecutado 1.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 28.6 17.9 12.3 7.3 5.3 4.4 4.1 3.8 3.6 3.5

Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 13/28/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 3.5 100.0

Ejecución Financiera

9Definición y elaboraciónj de estudios de

derecho comparado5% 0.0

10Actualización del Glosario SIEL y del

módulo Doctrina5% 0.0

7 Programa de Conferencias SIEL 2014 10% 0.0

8 Informe Legal Energético 2014 10% 0.0

5

Actualización de bases de datos

regulación de licitaciones petroleras

y sistema impositivo regalías de

petróleo

10% 0.0

6 Actualización política energética 10% 0.0

3 Inducción y asesoría a Asesores 10% 10.0 100.0

4 IV Encuentro de Asesores SIEL 15% 0.0

1Conciliación y mantenimiento de

información 20% 10.0 100.0

2

Red de Asesores, Reuniones y

foros virtuales, publicación de

artículos técnicos y divulgación de

buenas prácticas en materia legal

energética.

5% 10.0 100.0

Actividades del Plan de TrabajoPonderaci

ón

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 35000 Fuente de financiamiento: FAV:35000

Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: SIEL, Base de datos actualizada, información divulgada, boletines de análisis, Red de especialistas en información legal

Proyecto: A.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA LEGAL SIEL

Objetivo(s): Recopilar, clasificar y difundir legislación del sector energético de ALC Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

5 15 25 30 40 50 55 60 75 80 90 100

5 15

5 15 25 30 40 50 55 60 75 80 90 100

5 15

20 50 100

20 50

10 30 50 70 80 100

10 30 50 70 80 100

20 30 50 70 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 100

25 50 75 100 55 60 75 80 90 100

25 50 75 100

5 10 15 20 40 60 80 90 95 100

Planeado 3.0 8.0 19.0 26.0 39.5 53.0 60.0 73.0 83.5 90.0 94.5 100.0

Ejecutado 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 42.1 30.8 20.3 15.1 13.3 11.0 9.6 8.9 8.5 8.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 8.0 100.0

Ejecución Financiera

9 Rediseño ingreso de datos, IEE 10% 0.0

10

Desarrollo control de calidad,

notificaciones, administración de

usuarios

10% 0.0

7SIER 3.0 Optimización base de

datos10% 0.0

8 Mantenimiento Subsistema Mundial 10% 0.0

5 Optimización módulo indicadores 10% 0.0

6Actualización subsistema

prospectiva10% 0.0

3Consolidación y Publicación SIER

OLADE 10% 50.0 100.0

4

Revisión subsistema estadístico

OLADE, implementación

estimaciones de demanda

10% 0.0

1Acompañamiento Países

Piloto(EC,GT, PA, NI,DO)10% 15.0 100.0

2Implementación SIER en nuevos

países (BR, CO, HT, GR, T&T, HN)10% 15.0 100.0

Actividades del Plan de TrabajoPonderaci

ón

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 5000 Fuente de financiamiento: OLADE:5000

Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: SIER en operación en OLADE y en 9 países

Proyecto: A.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL SIER

Objetivo(s):

Implantación del Sistema de Información Energético Regional por medio del cual se recopile, integre

y divulgue la más importante información oficial del sector energético de los Países Miembros de

OLADE.

Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

50 100

50 100

50 100

50 100

50 100

50 100

50 100

50 100

Planeado 0.0 0.0 5.0 15.0 25.0 35.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9Asesoría Países para implementar

Metodología.20% 0.0

10 0.0

7Recopilación y análisis de estudios

en el sector comercio10% 0.0

8Consolidación de metodologías y

resultados sector comercio10% 0.0

5Recopilación y análisis de estudios

en el sector transporte10% 0.0

6Consolidación de metodologías y

resultados sector transporte10% 0.0

3Recopilación y análisis de estudios

en el sector industrial10% 0.0

4Consolidación de metodologías y

resultados sector industrial10% 0.0

1Recopilación y análisis de estudios

en el sector residencial10% 0.0

2Consolidación de metodologías y

resultados sector residencial10% 0.0

Actividades del Plan de TrabajoPonderaci

ón

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento: Recursos Propios

Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Consumos específicos de energía por uso y equipo, eficiencias de consumo por uso, metodologías de estudio y estimación

Proyecto: A.I.5 ESTADO DEL ARTE DE LA INFORMACIÓN SOBRE USOS FINALES DE ENERGÍA EN ALC

Objetivo(s):Disponer de estudios e información sobre consumo de energía desagregados por sector

económico, tipo de usos y equipo Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

100

100

50 100

100

25 50 100

100

100

100

Planeado 0.0 0.0 0.0 25.0 30.0 47.5 50.0 65.0 85.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7Análisis y ajuste de resultados con

el Grupo de especialistas20% 0.0

8 Ingreso de resultados al SIER 15% 0.0

5 Cálculo de prospectiva por país 10% 0.0

6 Prospectiva subregional y regional 10% 0.0

3Recopilación de información del año

base10% 0.0

4 Formulación de escenarios 10% 0.0

1Definición metodología de

prospectiva15% 0.0

Se deben recopilar

2Nivelación y/o capacitación en

modelo de prospectiva10% 0.0

Actividades del Plan de TrabajoPonderació

n

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 0 Fuente de financiamiento: Recursos Propios

Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Abril 2014

Productos Esperados: Prospectiva energética por país, subregiones y total regional elaborado en conjunto con los Países Miembros

Proyecto: A.6 Estado del Arte de la Información de Prospectiva Energética de ALC

Objetivo(s): Disponer de prospectiva energética de los Países Miembros en el SIER Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100

8 16

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100

8 16

50 100

50

30 60 100

50 100

12 24 36 48 60 72 84 100

Planeado 3.2 11.4 22.6 28.8 44.6 56.4 63.2 70.0 76.8 83.6 90.4 100.0

Ejecutado 3.2 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.4 39.6 25.6 20.2 18.0 16.3 14.8 13.6 12.6 11.4

Planeada

Ejecutada 11.20%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Fabio García 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

A.7 Proyecto A.7 SUPER OLADE

Objetivo(s): Modernizar el Sistema Unificado de Planificación Eléctrica Regional Responsable: Fabio García, Especialista SUPER

Productos Esperados: Modelo SUPER-OLADE II

Costos (Anual/Total): 165000 Fuente de financiamiento: FAV, COFACPaíses y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: enero-2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

1Soporte y mantenimiento de la versión

6.0 del SUPER-OLADE20% 16.0

2 Promoción y difusión Super 6.0 20% 16.0 100.0

100.0

3Elaboración de perfil de proyecto y

presentación a la CAF10% 50.0 100.0

4Seguimiento a la alternativa de

financimiento CAF10% 0.0

Estas actividades están

condicionadas a la

consecución de

financiamiento externo6Diseño e inicio del desarrolllo del

SUPER-OLADE II30% 0.0

5 Selección de consultores 10% 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 11.4 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100

8 16

50 100

50 100

50 100

50 100

50 100

Planeado 0.8 1.6 12.4 23.2 34.0 44.8 55.6 66.4 77.2 88.0 93.8 100.0

Ejecutado 0.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 12.9 6.9 4.7 3.6 2.9 2.4 2.1 1.8 1.7 1.6

Planeada

Ejecutada 0.00%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Fabio García al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

A.8 Proyecto A.8 SIMULADOR DE LA MATRIZ ENERGETICA

Objetivo(s): Sistema informático para la simulación y monitoreo del comportamiento de un sistema energético Responsable: Fabio García, Pablo Garcés

Productos Esperados: Modelo SAME versión 2.0

Costos (Anual/Total): 30000 Fuente de financiamiento: OLADE, FAVPaíses y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: enero-2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

20% 0.0

1 Promoción y difusión SAME 10% 16.0 100.0

3Módulo de despacho prioritario de

tecnologías de Generación Eléctrica20% 0.0

4Incorporación de opciones de

análisis multiregional 20% 0.0

2

Incorporación del Módulo de

Caracterización de la Demanda

Eléctrica

5Incorporación de opciones de

análisis multianual20% 0.0

6 Capacitación virtual SAME a los PM 10% 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 1.6 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

20 50 100

20 50

50 100

100

100

100

100

25 50 75 100

Planeado 2.0 5.0 10.0 20.0 30.0 35.0 50.0 70.0 77.5 85.0 92.5 100.0

Ejecutado 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.0 25.0 16.7 14.3 10.0 7.1 6.5 5.9 5.4 5.0

Planeada

Ejecutada 21.17%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 5.0 100.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 Aplicación del manual (1 o 2 países) 30% 0.0

8 0.0

5Selección y contratación de

consultores5% 0.0

6 Capacitación 15% 0.0

3Diseño plan de aplicación del

manual de planificación5% 0.0

4 TDR Consultores aplicación manual 15% 0.0

1Taller de análisis versión preliminar

del manual de planificación10% 50.0 100.0

2Elaboración versión final del manual

de planificación20% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 242000 Fuente de financiamiento: ACDI 242,000

Países y Agencias Involucradas: ACDI, G14 (Se benefician todos los Países Miembros) Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Plan para desarrollo del manual de planeamiento energético

Proyecto: A.9 Desarrollo de la Capacidad de Planeación Energética

Objetivo(s): Desarrollo de la Capacidad de Planeación Energética Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

100

100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20 40 60 80 100

Planeado15.0 21.0 28.0 38.0 48.0 58.0 68.0 78.0 85.0 92.0 99.0 100.0

Ejecutado 15.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 75.0 55.3 43.8 36.2 30.9 26.9 24.7 22.8 21.2 21.0

Planeada

Ejecutada 46.06%

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 21.0 100.0

Ejecución Financiera

0.0

0.0

Sistema de monitoreo 15% 0.0

0.0

5 Evaluación de los cursos 5% 0.0

6 Certificación 5% 0.0

3Selección y contratación de

instructores10% 10.0 100.0

4 Cursos de capacitación 40% 10.0 100.0

1 Definición del PROCAP 15% 100.0

2 Difusión e inscripción 10% 10.0 100.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 77,000.0 Fuente de financiamiento: ACDI:77000

Países y Agencias Involucradas: Todos Paises Miembros Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Cursos de Capacitación Virtual y Programa Desarrollo Ejecutivo en Planificación Energética

PROYECTO: A.10 CAPACITACION REGIONAL Y SUBREGIONAL

Objetivo(s):

Fortalecimiento de las capacidades locales mediante la actualización continua y mejoramiento de

conocimientos e intercambio de experiencias en temas técnicos y de gestión referentes al sector

energético.

Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance Anual Cumplimiento Observaciones

5 17 25 33 41 49 58 66 73 81 90 100

5 17

25 30 40 50 60 70 75 80 100

30 40 50 60 70 80 90 100

80 90 100

5 17 25 33 41 49 58 66 73 81 90 100

5 17

5 15 25 35 45 60 75 85 90 100

5 15

15 20 30 40 45 50 60 70 75 80 100

15

Planeado 2.3 8.9 17.0 27.2 35.1 55.2 65.2 74.6 80.7 87.3 95.0 100.0

Ejecutado 2.3 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 52.1 32.6 25.2 16.0 13.6 11.9 11.0 10.1 9.3 8.9

Planeada

Ejecutada 85.94%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 8.9 100.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7

Diseminación de alertas bibliográficas de documentos

ingresados al centro de documentación OLADE y red

virtual

10% 15.0 100.0

8 0.0

5Incremento de información bibliográfica en biblioteca

virtual (1500)10% 17.0 100.0

6Desarrollo de colección documental del centro de

documentación enfocado a su actualización15% 15.0 100.0

Sin fondos. Solo virtual

3Capacitación y asesoría a centros de documentación que

se vinculen15% 0.0

4Primera reunión de directores de centros de

documentación participantes en la red virtual15% 0.0

1Actualización y promoción de red virtual de centros

especializados en energía20% 17.0 100.0

2 Seguimiento a centros de documentación vinculados 15% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 3000 Fuente de financiamiento: OLADE: 2000

Países y Agencias Involucradas: Países miembros de OLADE Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Documentos digitales en energía de los centros de documentación de instituciones del sector disponibles en una sola plataforma para usuarios de la región y del mundo

Proyecto: A.11 Red de centros de documentación de energía de América Latina y el Caribe

Objetivo(s):Apoyar la consolidación de la plataforma regional de administración del conocimiento del sector energético mediante la

consolidación de la red de centros de documentación en energía de América Latina y el CaribeResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

100

35 70 100

50 100

50 100

20 50 100

20 60 100

50 100

100

Planeado 0.0 0.0 16.8 18.5 20.0 34.5 50.0 55.0 60.0 70.0 85.0 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada 1.23%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 Evaluación 10% 0.0

8 Plan de sustentabilidad 10% 0.0

5 Difusión y mercadeo 10% 0.0

6 Impartición de Diplomado 25% 0.0

3 Desarrollo del material didáctico 10% 0.0

4 Diseño de material Promocional 15% 0.0

1 Revisión del Programa 15% 0.0

2Acuerdo con universidades

regionales5% 0.0

Actividades del Plan de TrabajoPonderaci

ón

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 145,000 Fuente de financiamiento: ACDI 145000

Países y Agencias Involucradas: G14 Inicio: Marzo 2014

Productos Esperados:

Proyecto: A.12 DIPLOMADO EN ENERGIA E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo(s): Impartir un diplomado dirigido a países G14 que considere la relación energía y sociedad Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Septiembre 2014

Contratación

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

50 100

100

100

100

30 60 100

30 60 100

100

100

100

Planeado 5.0 10.0 30.0 52.0 64.0 80.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 33.3 19.2 15.6 12.5 10.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Planeada

Ejecutada 83.85%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 13/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 10.0 100.0

Ejecución Financiera

9 Programación del próximo curso 5% 0.0

10 0.0

7 Módulo presencial 10% 0.0

8 Evaluación 5% 0.0

5Selección y Contratación de

Instructores10% 0.0

6Impartir capacitación módulos

virtuales30% 0.0

3 Material promocional 10% 0.0

4 Difusión y mercadeo 10% 0.0

1Revisión de la Definición del

Programa10% 100.0 100.0

2 Revisión del material didáctico 10% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 85,000.0 Fuente de financiamiento: ACDI 85,000

Países y Agencias Involucradas: Países del Caribe Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Programa de capacitación definido, material didáctico desarrollado y representantes de los países capacitados

Proyecto: A.13 PROGRAMA DE DESARROLLO EJECUTIVO EN PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA PARA MÉXICO Y CENTRO AMÉRICA

Objetivo(s):Impartir un programa de capacitación de al menos 100 horas académicas para actualizar y profundizar

conocimiento sobre temas del sector a por lo menos 20 participantes de México y Centro AméricaResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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A14-Plataforma

Término: Dec-14

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 92 100

8 16

12 25 37 50 62 75 87 100

10

12 25 37 50 62 75 87 100

12

12 25 37 50 62 75 87 100

12

12 25 37 50 62 75 87 100

10

25 30 40 50 60 70 75 80 90 100

16 24 32 40 48 56 64 72 80 92 100

16

Planeado 1.6 11.8 24.6 28.6 38.7 49.2 53.9 64.0 73.8 77.8 89.5 100.0

Ejecutado 1.6 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 95.8 45.9 39.6 29.2 23.0 21.0 17.7 15.3 14.5 12.6 11.3

PlaneadaEjecutada 8.00%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Pablo Garcés 28 de febrero 2014

Mínimo MáximoRojo 0 49.99Amarillo 50 79.99Verde 80 100

A.14 Proyecto A.14 Plataforma Regional del Conocimiento: Redes técnicas de expertos

Objetivo(s):Plataforma de intercambio de conocimiento, lecciones aprendidas y experiencias exitosas en hidrocarburos,

energías renovables, cambio climático, integración y energía y accesoResponsable: Pablo Garcés

Productos Esperados: Plataforma del conocimiento, redes de expertos

Costos (Anual/Total): 66000 Fuente de financiamiento: COFACPaíses y Agencias Involucradas: Paises Miembros, CIDA Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

10% 10.0 83.3

1Administrar la plataforma del

conocimiento y cada red de expertos20% 16.0 100.0

3Establecer criterios de comparacion

Inter – Intra regionales5% 12.0 100.0

4 Alimentar base documental 15% 12.0 100.0

2Buscar información de acuerdo al tema

requerido, clasificar, sintetizar y difundir

5Elaborar y difundir documentos

técnicos15% 10.0 83.3

6 Capacitación, difusión y mantenimiento 15% 0.0

7Fomentar la discusión de los miembros

de la plataforma mediante la utilización

de foros especializados

20% 16.0 100.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 11.3 95.8

Ejecución Financiera

Page 14

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

70

70

8 16 25 33 41 50 58 66 75 83 91 100

8 16

5 10 20 30 40 50 55 60 70 80 90 100

5 10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10

30 60 100

30

5 10 20 40 100

5 10

Planeado 6.9 18.2 31.5 47.6 59.7 66.0 70.9 75.7 82.0 88.1 94.2 98.5

Ejecutado 6.9 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 57.8 38.2 30.5 27.6 25.7 24.0 22.2 20.7 19.3 18.5

Planeada

Ejecutada 14.61%

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Hamilton Pollis al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

A.15 Proyecto A.15 RED DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA ALC

Objetivo(s): Fomentar las mejores prácticas de Eficiencia Energética en los PM Responsable: Hamilton Pollis, Director Ejecutivo de la Red-LAC-EE

Productos Esperados: Consolidar la Red y completar el financiamiento de la operación por al menos 2 años.

Costos (Anual/Total): 130000 Fuente de financiamiento: COFAC

Países y Agencias Involucradas: Todos los PM Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

20% 16.0 100.0

1 Elaboración plan de trabajo anual 5% 70.0

3 Gestión de Financiamiento 25% 100.0

4Administrar los usuarios y el grupo de

discusion de la red20% 10.0 100.0

2Administración y supervisión de la

operación de la Red

5Implementación de nuevas características

en la herramienta20% 30.0 100.0

6Apoyo a la preparación del Seminario LAC

de EE10% 10.0 100.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 15.7 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Octubre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

20 40 60 80 100

20 40

100

100

60 100

50 100

100

100

50 100

100

50 100

Planeado 1.0 2.0 3.0 14.0 28.0 35.0 40.0 50.0 77.5 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 66.7 14.3 7.1 5.7 5.0 4.0 2.6 2.0 2.0 2.0

Planeada

Ejecutada 0.00%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 13/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 2.0 100.0

Ejecución Financiera

9 Publicación 15% 0.0

10 Plegable y Tarjeta 5% 0.0

7Revisión de la Información y

Elaboración del Análisis Sectorial.20% 0.0

8 Diagramación, diseño e imprenta. 10% 0.0

5Sistematización del Informe de

Estadísticas Energéticas.10% 0.0

6Edición de tablas y gráficas de

acuerdo al Contenido.10% 0.0

3Revisión de la disponibilidad de la

Información requerida.10% 0.0

4Gestión de Recopilación de

Información complementaria.5% 0.0

1 2ª edición IEE 2013 5% 40.0 100.0

2 Definición del Contenido 10% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento: Recursos Propios

Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Informe de Estadísticas Energéticas 2013

Proyecto: A.16 INFORME DE ESTADÍSTICAS ENERGÉTICAS

Objetivo(s):Poner a disposición del Sector Energético las Estadísticas Energéticas de los 27 países miembros de

OLADE y su correspondiente análisis.Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

Page 17: (JODI - Precios) Nacionales Taller Estadísticas, BEN e ... · Taller Estadísticas, BEN e Inventario de Gases de Efecto ... Poner a disposición de los Países Miembros y la Secretaría

Término:

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

5 25 40 75 100

20 40 60 80 100

50 100

50 100

100

100

Planeado 0.0 0.0 0.0 0.3 2.3 4.0 6.8 19.0 45.0 60.0 80.0 90.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada 53.33%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 Revisión, Edición 10% 0.0

8 0.0

5Diagnóstico energético, ambiental y

legal subsectorial30% 0.0

6 Perspectivas 20% 0.0

3 Geografía, economía y demografía. 10% 0.0

4Hechos relevantes, políticas y

programas del sector últimos años20% 0.0

1Revisión, consolidación Información

de estudios realizados5% 0.0

2Recopilación de Información

energética de 5 Países Miembros5% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 3000 Fuente de financiamiento: OLADE

Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: abril 2014 Diciembre 2014

Productos Esperados: Diagnóstico de 27 países con la descripción de la situación actual del sector y sus características así como las perspectivas futuras de desarrollo

Proyecto: A.17 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR ENERGÉTICO DE ALC

Objetivo(s):Disponer de un informe energético país actualizado, sobre las características y perspectivas del sector

energético, políticas y programas de EstadoResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

50 100

50 100

50 100

Planeado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 37.5 62.5 75.0 87.5 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Fabio Garcia 28 de febrero 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

A.18 Proyecto A.18 ANALISIS SECTORIAL ENERGETICO

Objetivo(s):Difundir entre los Países Miembros y público en general, un análisis sectorial respecto a la situación energética en la región, su

evolución histórica y su prospectiva.Responsable: Fabio García, Pablo Garcés

Productos Esperados: Artículos de Análisis Sectorial

Costos (Anual/Total): 4000 Fuente de financiamiento: Fondo OLADEPaíses y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: julio-2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

25% 0.0

1Artículo para el Seminario de Eficiencia

Energética25% 0.0

3 Artículo para Revista Enerlac-2014 25% 0.0

4 Memorias de Eventos Institucionales 25% 0.0

2Artículo para el Seminario de

Biocombustibles

5 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

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Término: Septiembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

10 20 30 40 50 80 100

10

10 20 30 40 50 80 100

10 20 30 40 50 80 100

10 20 30 40 50 80 100

Planeado 0.0 2.5 7.5 15.0 25.0 35.0 50.0 67.5 82.5 95.0 100.0 100.0

Ejecutado 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 33.3 16.7 10.0 7.1 5.0 3.7 3.0 2.6 2.5 2.5

Planeada

Ejecutada 0.15%

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Coordinacion de Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energetica al 30 de

septtiembre de 2013

Avance del proyecto 2.5 100.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5 0.0

6 0.0

100.0

3 VII Seminario de Biocombustibles 25% 0.0

4IX Foro de Integración Energética

Regional 25% 0.0

2 VIII Foro del Carbono 25% 0.0

1VI Seminario de Efciencia

Energética25% 10.0

Países y Agencias Involucradas: 27 PM, PNUMA, OEA, RED LAC, CAF, IETA, UNEP RISOE, WB, BID, UNFCCC, IICA, FAO, OTRAS AGENCIAS Inicio: Febrero 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Productos Esperados: VI Semianrio de Eficiencia energética, Foro del Carbono, VII Seminario de Biocombustibles y IX Foro de Integración Energética Regional

Costos (Anual/Total): 196000 Fuente de financiamiento: COFAC 170,000 + FAV 20,000 + OLADE 6000

B.1-2-3-9 Proyecto: B.1-2-3-9 SEMINARIOS REGIONALES

Objetivo(s): Encuentros presenciales de análisis e intercambio de conocimientos en áreas estratégicas del Sector Energético Responsable: Coordinacion de Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energetica

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Término: Dec-14

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 10050 100

10 20 30 40 60 80 100

25 50 75 100

100

100

Planeado 2.5 5.0 7.0 9.0 11.0 16.8 24.5 62.3 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 71.4 55.6 45.5 29.9 20.4 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Planeada

Ejecutada 0.00%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Jorge Asturias 28 de febrero

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 5.0 100.0

Ejecución Financiera

9 0% 0.0

10 Actividad 10 0% 0.0

7 0% 0.0

8 0% 0.0

5 Realización del Taller en Sur América 30% 0.0

Se valora realizar el taller en

Itaipu/Binacional o Paraguay.

6 0% 0.0

Se valora realizar el taller en

Jamaica por la Oficina

Subregional

3Negociación y firma de contratos con

consultores y expositores15% 0.0

Se considerarán expositores

internacionales ocupados en el

taller de Guatemala.

4 Realización del taller en el Caribe 30% 0.0

Se inician contactos a traves

de la Oficina en El Caribe,

se recibió información de

Jamaica, se envió correo a

ITAIPU/Binacional

1Preparación de propuesta de Agenda de dos

Talleres Subregionales de RSE y Energía, uno en

el Caribe y otro en Suramérica5% 100.0 100.0

Se utilizará como base la

agenda de América Central y

se adaptará a cada

subregión

2

Establecimiento de Alianzas para el

desarrollo de los Talleres Subregionales,

validación de Agenda, coordinación

lógistica.

20% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento: COFAC - CIDA

Países y Agencias Involucradas: Ministerios de Energia, Agencias de RSE en el Caribe y Región Andina. Inicio: Jan-14

Productos Esperados: 2 Talleres regionales de capacitación

Proyecto: B.4 Difusión de los Principios de la RSE en el Sector Energía

Objetivo(s):

Facilitar a los gobiernos, sociedad civil, y el sector privado de las Subregiones en el Caribe y América del

Sur información sobre los beneficios de la RSE para la competitividad del sector energético, creando y

fortaleciendo espacios de comunicación y dialogo a nivel local, regional y nacional que permitan el

desarrollo de inversiones energéticas, ambiental y socialmente responsables.

Responsable: Jorge Asturias Ozaeta

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Término: Septiembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

100

100

100

100

100

Planeado 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 40.0 55.0 75.0 90.0 90.0 90.0 90.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada 0.00%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 Publicación 10% 0.0

8 0.0

5 Taller virtual con países 20% 0.0

6 Informe Final 15% 0.0

3 Aplicación Metodología 25% 0.0

4 Informe Preliminar 15% 0.0

1Recopilación de información

Cobertura urbana -rural10% 0.0

2 Revisión de información 5% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 3000 Fuente de financiamiento: FAV 3000

Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Marzo 2014

Productos Esperados: Índices de cobertura eléctrica 1970 a 2012 actualizados y publicados en el SIEE, desagregados en áreas urbana - rural, departamentos y provincias.

Proyecto: B.5 ÍNDICES DE COBERTURA ELÉCTRICA

Objetivo(s): Determinar los índices de cobertura eléctrica en los Países Miembros entre 1970 y 2012 Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

30 50 100

30 50

20 40 60 70 80 100

50 100

30 50 100

30 50 100

Planeado 3.0 5.0 10.0 18.0 26.0 44.0 58.0 68.0 80.0 93.0 95.0 100.0

Ejecutado 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.0 27.8 19.2 11.4 8.6 7.4 6.3 5.4 5.3 5.0

Planeada

Ejecutada

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 5.0 100.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5 Actualizaciòn sitio web 10% 0.0

6 0.0

100.0

3 Talleres de validación 20% 0.0

4 Reunión tecnica de Intercambio 20% 0.0

2Diseño y desarrollo de estudios

de caso40% 0.0

1Consultas agencias y países

participantes10% 50.0

Países y Agencias Involucradas: Países: andino-amazónicos / Agencias: OLADE, COICA, ARPEL Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Productos Esperados: Reactivacion del dialogo

Costos (Anual/Total): USD 162000 Fuente de financiamiento: COFAC CIDA

B.6 Proyecto: B.6 PROGRAMA ENERGÍA AMBIENTE Y POBLACIÓN

Objetivo(s):

Impulsar el dialogo constructivo entre los gobiernos, empresas y pueblos indigenas en relacion con las actividades de exploracion y

explotacion de hicdrocarburos, orientado a la identificacion de objetivos comunes que estimulen el desarrollo social y

ambientalmente sostenible de potencial hidrocarburifero

Responsable: Coordinacion de Hidrocarburos

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

10 40 70 100

10 40

10 40 70 100

10

10 60 100

10 40 70 100

10 40 70 100

10 50 100

10 50 100

Planeado 1.0 5.0 11.0 19.0 32.0 45.0 56.0 70.0 80.0 82.0 90.0 100.0

Ejecutado 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 45.5 26.3 15.6 11.1 8.9 7.1 6.3 6.1 5.6 5.0

Planeada

Ejecutada 1.63%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

B.7 Proyecto B.7 RSC EN LOS SISTEMAS DE ENERGIA RURAL EN ZONAS AISLADAS

Objetivo(s): Implementación de proyectos de energización rural con sostenibilidad a través de RSC Responsable: Coordinador de Electricidad

Productos Esperados: Proyectos de energización en comunidades campesinas de los países seleccionados

Costos (Anual/Total): 86500 Fuente de financiamiento: COFAC (CIDA)Países y Agencias Involucradas: Países elegibles: Bolivia, Guatemala, Guyana Inicio: enero-14

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

10% 10.0 100.0

1Esquema de creación de entidades rurales

comunitarias10% 40.0 100.0

3Esquema de aporte con la empresa

involucrada en RSC10% 0.0

4Revisión final de acuerdos de pago,

sostenibilidad y aportes10% 0.0

2Esquema de pago y sostenibilidad del

proyecto

5Revisión final de estudios de impacto

ambiental20% 0.0

6Revisión final de detalle de proyectos

energéticos20% 0.0

7 Inicio de la contratación de los proyectos 20% 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 5.0 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Feb-14

Mes

Evaluado:2

% Avance

Anual

Cumplimient

o

Observacion

es

5 10 15 25 30 40 45 50 60 70 80 100

5 10

5 10 15 20 30 40 50 60 65 70 80 100

5 10

10 10 25 30 35 50 55 60 65 80 85 100

10 10

5 10 15 20 30 40 55 60 70 75 80 100

5 10

5 10 15 20 40 50 60 65 75 85 95 100

5 10

5 10 15 20 25 30 45 60 65 80 90 100

5 10

Planeado 6.3 10.5 17.8 23.8 33.2 44.1 54.7 62.2 70.1 79.9 88.2 105.0

Ejecutado 6.3 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

Ponderación/Cum

plimiento105.00%

100.0 100.0 59.2 44.2 31.6 23.8 19.2 16.9 15.0 13.1 11.9 10.0

Planeada

Ejecutada 6.88%

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable ActualizaciónSissy Larrea al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del

proyecto10.5 100.0

Ejecución

Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5Divulgación y

actualización de

conceptos de género

13% 10.0 100.0

6Proyecto Piloto de

indicadores de Genero

y Energia en un Pais

12% 10.0 100.0

100.0

3Diálogos en Equidad

de Género en LAC20% 10.0 100.0

4Estudios de caso en

Nicaragua, Jamaica,

Uruguay25% 10.0 100.0

2

Implementación y

seguimiento de la

estrategia de Género

de OLADE

20% 10.0 100.0

1Empoderamiento de los

comités de Género y

energía en el proyecto

15% 10.0

Países y Agencias Involucradas:Todos los PM Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de

Trabajo

Ponderació

n

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Productos Esperados:

Costos (Anual/Total): 91200 Fuente de financiamiento: COOPERACION CANADIENSE

B.8 Proyecto: B.8 EQUIDAD DE GENERO

Objetivo(s): integracion de la equidad de genero dentro de las principales actividades de OLADE y del proyecto en particular Responsable: SEJ

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

100

25 50 75 100

50 100

50 100

50 100

50 100

Planeado 0.0 0.0 2.5 5.0 15.0 27.5 47.5 67.5 90.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada 0.00%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 13/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 Formulación del plan energético 20% 0.0Depende de financiamito

CARICOM

8 0.0

Depende de financiamito

CARICOM

5Diagnóstico del sector energético y

prospectiva 15% 0.0

Depende de financiamito

CARICOM

6Prospectiva energética países no

miembros20% 0.0

3Implantación SIER Países no

OLADE10% 0.0

Se debe realizar el mismo

taller en el resto de

paises el próximo año

4Capacitación planificación

energética20% 0.0

Depende de financiamito

CARICOM

1 Coordinación plan de acción 5% 0.0Depende de financiamito

CARICOM

2

Taller de capacitación balance

energético, inventario de GEI e

implantación SIER

10% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

230,000 Fuente de financiamiento: CANADA (30,000) CARICOM 200,000

Países y Agencias Involucradas: Países del Caribe miembros de OLADE y CARICOM Inicio: Marzo 2014

Productos Esperados:Países del Caribe miembros de OLADE y CARICOM capacitados en gestión de información, elaboración de balances e inventarios de GEI, planificación energética y formulación de plan energético nacional. SIER

implementado en los países.

PROYECTO: C.1 PLAN DE DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE PARA EL CARIBE

Objetivo(s):Fortalecer la capacidad de planificación energética de los países del Caribe para mantener un desarrollo

energético sostenibleResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

5 10 15 20 25 50 60 70 75 80 90 100

5 10

5 10 15 20 25 50 60 70 75 80 90 100

5 10

5 10 15 20 40 60 70 75 80 90 100

5

20 40 60 80 90 100

10 25 50 75 90 100

Planeado2.0 5.0 8.0 13.0 19.0 38.0 55.0 68.0 77.0 84.0 92.0 100.0

Ejecutado 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 62.5 38.5 26.3 13.2 9.1 7.4 6.5 6.0 5.4 5.0

Planeada

Ejecutada 5.12%

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Jorge Asturias 28 de febrero

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 5.0 100.0

Ejecución Financiera

9 Actividad 9 0% 0.0

10 Actividad 10 0% 0.0

7Actividad 7

0% 0.0

8 Actividad 8 0% 0.0

5Mapas subregionales de Integración

Energética20% 0.0

6 Actividad 6 0% 0.0

Se coordina con SICA,

CARICOM y UNASUR fechas.

3Apoyo a iniciativas de integración en América del

Sur (proyectos del Plan Energético de UNASUR)20% 5.0 100.0 Se realizó reunión con UNASUR

4Reuniones anuales por Subregión (Caribe,

América Central y Sur América)20% 0.0

Se inició consultas con SICA

para apoyar a partir de abril

1Apoyo a iniciativas de Integración en el

Caribe ( proyectos Agenda Energética)20% 10.0 100.0

Se inició consultas con

CARICOM para apoyar a partir

de abril

2Apoyo a iniciativas de Integración en América

Central (proyectos de Agenda Energética)20% 10.0 100.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 164000 Fuente de financiamiento: CIDA

Países y Agencias Involucradas: Países Miembros de Olade en América Central, Caribe y Sur América Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Ejecución de proyectos en América Central y El Caribe, Agenda Energética de América del SUR en coordinación con UNASUR, Mapa de Integración Energética de una Subregión, 2 Reuniones Subregionales (Caribe y América Central)

Proyecto: C.2 Fortalecimiento y mejoramiento de la Integración Energética Subregional

Objetivo(s):Contribuir al desarrollo energetico sostenible en Latinoamerica y El Caribe, mediante el apoyo a la integración energética regional y

el fortalecimiento de las capacidades tecnicas e institucionales de los Países Miembros de OLADE.Responsable: Jorge Asturias Ozaeta, Fernando Ferreira, Gabriel Hernández

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

100

100

100

100

100

100

50 100

25 50 75 100

Planeado 0.0 0.0 0.0 20.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7Elaboración de diagnóstico

energético UNASUR0.0

8Asesoría prospectiva energética

UNASUR0.0

5 Definición contenido Diagnóstico 20% 0.0

6 Cálculo de indicadore 10% 0.0

3Consolidación Balance energético

UNASUR15% 0.0

4 Definición de Indicadores 15% 0.0

1Informe de revisión de los balances

energéticos 2006 a 201020% 0.0

2 Ajuste a los balances energéticos 20% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 4000 Fuente de financiamiento: OLADE 1000 FAV 3000

Países y Agencias Involucradas: 12 Países Miembros y SG UNASUR Inicio: Abril 2014

Productos Esperados: Balances Energéticos de los países de UNASUR y de la subregión 2006 a 2011 unificados.

Proyecto: C.3 APOYO A UNASUR EN LA ELABORACIÓN DE BALANCES ENERGÉTICOS SURAMERICANOS

Objetivo(s):Consolidar el balance energético de UNASUR años 2006 a 2011. Análisis comparativo de metodologías

y determinación del comercio interegionalResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 92 100

8 16

30 60 100

30 60 100

15 30 45 60 80 100

Planeado 1.6 3.2 4.8 15.4 26.0 42.6 56.2 69.8 86.4 92.0 98.4 100.0

Ejecutado 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 66.7 20.8 12.3 7.5 5.7 4.6 3.7 3.5 3.3 3.2

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Pablo Garcés 28 febrero 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

30% 0.0

1Seguimiento a actividades

programadas20% 16.0 100.0

3Seguimiento a la ejecución de Proyecto

conjunto de prospectiva energética30% 0.0

4 Difusión y promoción 20% 0.0

2Seguimiento a la ejecución deProyecto

conjunto de eficiencia energética

5 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 3.2 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Julio 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

100

Planeado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada 2.50%

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5 0.0

6 0.0

3 0.0

4 0.0

2 0.0

1 Difusiòn del Mecanismo 100% 0.0

Países y Agencias Involucradas: Inicio: Junio 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Productos Esperados: Difusión del Mecanismo

Costos (Anual/Total): 2000 Fuente de financiamiento: COFAC

C.5 Proyecto: C.5 FACILITADOR DE BUENOS OFICIOS

Objetivo(s):Promover el mecanismo de Facilitación de Buenos Oficios aprobado por los Paises Miembros como un instrumento para la prevencion

de controversias energeticas intraregionalesResponsable: Coordinadora de Hidrocarburos

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

100

100

30 60 100

30

100

100

25 50 75 100

25 50 75 100

100

100

25 50 75 100

Planeado 5.0 9.5 19.0 30.0 40.0 50.0 65.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0

Ejecutado 5.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.0 31.7 23.8 19.0 14.6 11.9 11.2 10.6 10.0 9.5

Planeada

Ejecutada 3.92%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Fabio Garcia 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

C.6 Proyecto C.6 MEJORANDO LOS ACCESOS A LOS MERCADOS ENERGÉTICOS - FASE 1

Objetivo(s): Identificar las oportunidades y barreras del acceso de 7 países de la Región al mercado energético internacional. Responsable: Fabio García, Especialista DEP

Productos Esperados: 4 Estudios de caso y talleres nacionales durante 2014

Costos (Anual/Total): 62000 Fuente de financiamiento: COFAC (Canadá)Países y Agencias Involucradas: Guatemala, Honduras, Jamaica y República Dominicana Inicio: enero-2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

15% 30.0 100.0

1Selección y contratación del nuevo

consultor Fase 1 - Jamaica5% 100.0

3Convocatoria consultores Guatemala,

Honduras y Rep. Dominicana5% 0.0

4

Selección y contratación de

consultores Fase 2 - Guatemala y

Honduras

5% 0.0

2Elaboración del estudio de caso de

Jamaica (incluye taller nacional)

5Elaboración del estudio de caso de

Guatemala (incluye taller nacional)20% 0.0

6Elaboración del estudio de caso de

Honduras (incluye taller nacional)20% 0.0

7Convocatoria consultor Rep.

Dominicana5% 0.0

8Selección y contratación de

consultores Fase 2 - Rep. Dominicana5% 0.0

9

Elaboración del estudio de caso de

Rep. Dominicana (incluye taller

nacional)

20% 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 9.5 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

20 40 60 80 100

20 40

20 40 60 80 100

20

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

Planeado 2.0 7.0 16.0 29.0 49.0 67.0 82.0 93.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 2.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 43.8 24.1 14.3 10.4 8.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0

Planeada

Ejecutada 3.13%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Avance del proyecto 7.0 100.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 Taller validación y lanzamiento BEN 10% 0.0

8 Informe Final, diagnóstico energético 0.0

5Procesamiento y validación de la

información obtenida.20% 0.0

6

Elaboración de Balances Energéticos,

análisis y revisión de la información.

Reunión virtual

25% 0.0

3

Recopilación de información oferta y

demanda, instalaciones e

instituciones.

10% 0.0

4Primera misión técnica para

consolidación de información10% 0.0

1Coordinación del plan de actividades

con los países10% 40.0 100.0

2 Caracterización del sector energético 15% 20.0 100.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 156000 Fuente de financiamiento: COFAC-CAF 156,000

Países y Agencias Involucradas: 6 Países Miembros de CELAC Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: BEN de Antigua & Barbuda, Las Bahamas, Dominica, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía

E.III.6 BALANCES ENERGÉTICOS DE LOS PAÍSES NO MIEMBROS DE OLADE Y MIEMBROS DE LA CELAC

Objetivo(s):Elaborar los balances energéticos de los Países no Miembros de OLADE y Miembros de la Comunidad

de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC.Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

25 50 100

10 50 100

5 10 20 30 40 50 65 80 100

5 10 20 30 40 50 65 80 100

10 50 100

5 10 20 30 40 50 65 80 100

20 50 100

100

Planeado 0.0 0.0 0.0 5.5 14.0 29.5 39.5 51.0 55.0 64.0 74.5 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7

Publicación sobre experiencias

regionales de CSS en el área de la

energía

15% 0.0

8 Informe anual 10% 0.0

5 Promoción del sistema de CSS 15% 0.0

6 Mantenimiento del sistema 15% 0.0

3Seguimiento y asesoría para la

implementación del mecanismo10% 0.0

4Reuniones virtuales con

administradores de la CSS15% 0.0

1Inducción a Países Miembros sobre el

mecanismo10% 0.0

2Actualización de la guía para

gestionar financiamiento10% 0.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): 10000 Fuente de financiamiento: OLADE 5000 FAV 5000

Países y Agencias Involucradas: 27 PM Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: Mecanismo de Cooperación Sur Sur, Red de instituciones que ofrecen y demandan, observatorio de Cooperación Sur Sur, Portal de la Red de CSS

Proyecto: C.8 COOPERACIÓN SUR - SUR

Objetivo(s):Desarrollar y poner en operación el mecanismo de Cooperación Sur - Sur a través del cual se

administren las demandas y ofertas de cooepración técnica entre los países miembros.Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

30 50 100

30 50

30 50 100

30 50

30 50 100 30 50 100

30 50 100 30 50 100

30 50 100

Planeado 12.0 20.0 40.0 55.0 65.0 90.0 55.0 65.0 90.0 93.0 95.0 100.0

Ejecutado 12.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.0 36.4 30.8 22.2 36.4 30.8 22.2 21.5 21.1 20.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Lennys Rivera, Coordinadora de Hidrocarburos al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 20.0 100.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5 Difusión de actividades 10% 0.0

6 0.0

100.0

3Diseño y coordinacion de

intercambio20% 0.0

4Desarrollo de Actividades de

intercambio30% 0.0

2Identificacion necesidades de

intercambio20% 50.0 100.0

1Consulta a los países sobre

actividades de cooperaciòn20% 50.0

Países y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Productos Esperados: Intercambio de experiencias

Costos (Anual/Total): USD 6000 Fuente de financiamiento: OLADE, FAV

D.1 Proyecto: D.1 COOPERACION EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE LOS PAISES MIEMBROS

Objetivo(s): Propiciar el intercambio y cooperación en el sector hidrocarburos entre Países Miembros Responsable: Coordinación de Hidrocarburos

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

30 60 100

30 60

30 60 100

30 60

50 100

20 30 40 50 60 70 80 90 100

50 100

Planeado 9.0 18.0 35.0 48.0 52.0 56.0 70.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0

Ejecutado 9.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 51.4 37.5 34.6 32.1 25.7 21.4 20.5 19.6 18.8 18.0

Planeada

Ejecutada 17.14%

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 18.0 100.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5 Taller Nacional 20% 0.0

6 0.0

100.0

3 Plan de trabajo 10% 0.0

4 Asistencia Tecnica segundo país 40% 0.0

2 Idenfificaciòn de necesidades 10% 60.0 100.0

1 Asistencia Tecnica Honduras 20% 60.0

Países y Agencias Involucradas: Paises Miembros Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Productos Esperados: Asistencia técnica a dos Países Miembros

Costos (Anual/Total): USD 160000 Fuente de financiamiento: COFAC CIDA

D.2 Proyecto: D.2 Mecanismos De Asistencia Tecnica del Sector Hidrocarburos

Objetivo(s): Brindar asistencia técnica a los Países Miembros bajo el Programa de cooperaciòn con Canadá Responsable: Coordinacion de Hidrocarburos

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

50 100

100

100

50 100

20 30 40 50 60 70 80 100

50 100

Planeado 5.0 30.0 35.0 48.0 52.0 56.0 60.0 74.0 88.0 92.0 100.0 100.0

Ejecutado 5.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 85.7 62.5 57.7 53.6 50.0 40.5 34.1 32.6 30.0 30.0

Planeada

Ejecutada 8.00%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 30.0 100.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5 Socializacion de principios EITI 20% 0.0

6 0.0

100.0

3 Identificación de necesidades 10% 0.0

4 Asistencia técnica 40% 0.0

2Informe Campaña de

Comunicación social20% 100.0 100.0

1Taller de Cierre Campaña de

Comunicación Social10% 100.0

Países y Agencias Involucradas: Guatemala, Honduras, Colombia Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Productos Esperados:

1. Identicacion de necesidades

2. Inicio de Asistencia

Costos (Anual/Total): USD 149,000 Fuente de financiamiento: COFAC CIDA

D.3 Proyecto: D.3 TRANSPARENCIA EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

Objetivo(s): Analizar la gestión de la transparencia en las industrias de petróleo y gas Responsable: Coordinadora de Hidrocarburos

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Término: dic -14

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

50 100

30 50 100

20 40 50 60 80 100

50 100

Planeado 0.0 0.0 10.0 30.0 46.0 50.0 64.0 68.0 80.0 82.0 96.0 100.0

Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 0.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5 Difusión de conclusiones preliminares 20% 0.0

6 0.0

3 Consultas con agencias y actores 20% 0.0

4 Analisis preliminares 20% 0.0

2 Diseño de perfil de proyecto 20% 0.0

1 Levantamiento de la informaciòn 20% 0.0

Países y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: Mar-14

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Productos Esperados:Perfil de proyecto

Costos (Anual/Total): USD 8,000 Fuente de financiamiento: COFAC

D.4 Proyecto: D.4 POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Objetivo(s):Analizar la metodologías que estimulan la eficiencia energetica en los procesos de la industria en el marco del

fortalecimiento del diseño de politicas en la administración del sector hidrocarburosResponsable: Coordinadora de Hidrocarburos

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Término: dic 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

50 100

50 100

50

100

50 100

50 100

Planeado 10.0 30.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 10.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00%100.0 100.0 50.0 37.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Planeada

Ejecutada 8.29%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Lennys Rivera, al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 30.0

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5 Evaluación posibilidad de Segunda Fase 20% 0.0

6 0.0

100.0

3 Informe Final 20% 0.0

4 Difusión de resultados 20% 0.0

2 Validación con agencias y países 20% 50.0 100.0

1 Informe Preliminar 20% 100.0

Inicio: Jan-14

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

100.0

D.5 Proyecto: D.5 GAS NATURAL EN AMERICA CENTRAL

Objetivo(s):Analizar los requerimientos desde el puento de vista de polìtcas y marcos regulatorios en un escenario de iincorporación del gas

natural en la matriz energética centroamericana.Responsable: Coordinadora de Hidrocarburos

Productos Esperados: Estudio

Costos (Anual/Total): USD 6000 Fuente de financiamiento: OLADE, FAVPaíses y Agencias Involucradas: Países de Centroamérica

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Término: diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

30 70 100

30 70

100

10 40 100

40 100

10 40 70 100

10 50 100

50 100

100

Planeado 3.0 7.0 10.0 20.5 22.0 25.0 31.0 40.0 41.5 47.5 65.5 100.0

Ejecutado 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 70.0 34.1 31.8 28.0 22.6 17.5 16.9 14.7 10.7 7.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 28 de febrero 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

D.6 Proyecto: D.6 ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN CONVENCIONAL Y DISTRIBUIDA EN ALC

Objetivo(s):Realizar un inventario del parque de generación existente en la Región y sus características, considerando adicionalmente la

generacion DistribuidaResponsable: Coordinador de Electricidad

Productos Esperados: Talleres de difusión, informes parciales e informe final

Costos (Anual/Total): 50000 Fuente de financiamiento: COFAC (CIDA)Países y Agencias Involucradas: DOS PAÍSES POR DEFINIR Inicio: Apr-14

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

10% 0.0

1 Coordinación, revisión y elaboración de informes finales. 10% 70.0 100.0

3 Elaboración de Pliegos para contratación de consultoria 5% 0.0

4Proceso de concurso, selección y contratación de

consultoria15% 0.0

2 Taller para difundir los objetivos del Proyecto

5Recopilación de la informacion y diagnóstico del actual

sector de generación eléctrica15% 0.0

6Identificación de las unidades de generación ineficientes y

obsoletas15% 0.0

7Opciones de reemplazo con mejores teconologías de

menor impacto ambiental15% 0.0

8Evaluación económica de la implementación de nuevas

tecnologías (análisis de beneficios)15% 0.0

10 0.0

9 0.0

Avance del proyecto 7.0 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Septiembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

50 90

100

30 70 100

50 100

100

75

Planeado 10.0 20.0 40.0 46.0 54.0 60.0 70.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 10.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 90.0 45.0 39.1 33.3 30.0 25.7 22.5 18.0 18.0 18.0 18.0

Planeada

Ejecutada 15.71%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 28 de febrero 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

D.7 Proyecto D.7 ESTUDIO SOBRE REGULACION ECONOMICA Y TARIFAS EN ALC

Objetivo(s):Analizar los diferentes metodos de regulacion tarifaria para la determinacion de costos y los esquemas tarifarios a usuario final en

paises de ALCResponsable: Coordinador de Electricidad

Productos Esperados: Talleres de difusión, informes parciales e informe final

Costos (Anual/Total): 95000 Fuente de financiamiento: COFAC (CIDA)Países y Agencias Involucradas: Haití, Nicaragua, República Dominicana Inicio: Jan-14

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

20% 0.0

1Análisis de los impactos económicos en cada pais de las

tarifas eléctricas20% 90.0 90.0

3 Análisis comparativo con los países en estudio 20% 0.0

4 Reporte con resultados regionales 20% 0.0

2 Taler local para difusión de resultados

5Taller regional de difusión de mecanismos regulatorios y

métodos tarifarios eficientes.20% 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 18.0 90.0

Ejecución Financiera

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

20 40 60 80 100

20 40

20 50 70 100

20

100

100

40 100

20 50 70 100

100

Planeado 3.0 9.0 16.5 22.5 40.0 56.0 65.0 69.0 75.0 79.0 85.0 100.0

Ejecutado 3.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 54.5 40.0 22.5 16.1 13.8 13.0 12.0 11.4 10.6 9.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 28 de febrero 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

D.8 Proyecto D.8 ASISTENCIA TECNICA EN POLITICAS Y MARCOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS DE ELECTRICIDAD

Objetivo(s): Brindar asistencia técnica en materia de Políticas, Marcos Normativos y Regulatorios del Sector Eléctrico Responsable: Coordinador de Electricidad

Productos Esperados: Talleres de difusión trabajo, informe de resultados

Costos (Anual/Total): 59500 Fuente de financiamiento: COFAC (CIDA)Países y Agencias Involucradas: BOLIVIA, COLOMBIA, HAITI Inicio: enero-14

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

15% 20.0 100.0

1Desarrollo de temas especifico de Sector

Electrico15% 40.0 100.0

3 Taller de difusión de resultados en Colombia 10% 0.0

4 Definición de temas para asesoría en Bolivia 10% 0.0

2 Desarrollo de consultoria

5 Proceso de contratación de la consultoría 15% 0.0

6 Desarrollo de temas específicos en Bolivia 20% 0.0

7 Taller de difusión de resultados en Bolivia 15% 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 9.0 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Agosto 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

10 50 100

10 50

100

100

10 40 70 100

100

100

Planeado 1.5 7.5 32.0 53.0 59.0 65.0 85.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 1.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 23.4 14.2 12.7 11.5 8.8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Planeada

Ejecutada 0.00%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 10/31/2013

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

D.9 Proyecto D.9 Evaluación de Opciones de Inversión en Generación Eléctrica

Objetivo(s): Realizar una planificación de inversiones en generación, identificando posibles esquemas de financiamiento Responsable: Coordinador de Electricidad

Productos Esperados: Talleres de difusión, informes parciales e informe final

Costos (Anual/Total): 50000 Fuente de financiamiento: FAVPaíses y Agencias Involucradas: BOLIVIA, JAMAICA Inicio: Enero - 2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

15% 0.0

1Evaluación económica financiera del plan de expansión y

plamntear opciones de inversión15% 50.0 100.0

3 Taller de difusión de resultados en Jamaica 15% 0.0

4Evaluación económica financiera del plan de expansión y

plamntear opciones de inversión en Bolivia20% 0.0

2 Revisión de informes finales

5 Revisión de informes finales Bolivia 20% 0.0

6 Taller de difusión de resultados en Bolivia 15% 0.0

7 0.0

8 0.0

10 0.0

9 0.0

Avance del proyecto 7.5 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

30 50

75 100

30 50

30 50 75 100

100

50 100

50 100

50 100

Planeado 4.5 7.5 11.3 15.0 22.5 27.5 33.8 40.0 55.0 72.5 95.0 100.0

Ejecutado 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 66.7 50.0 33.3 27.3 22.2 18.8 13.6 10.3 7.9 7.5

Planeada

Ejecutada

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible al 28 de febrero 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

E.1 Proyecto E.1 PERSPECTIVA DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA EN ALC

Objetivo(s):Levantamiento, análisis, y difusión de información sobre las energías renovables en América Latina y el Caribe para impulsar el

desarrollo de una matriz energética sostenibleResponsable: Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible

Productos Esperados: Hojas Informativas sobre el estado actual de Calentamiento Solar de Agua en la región, diseminación de la información, Taller regional publico privado para compartir información, Modulo virtual

Costos (Anual/Total): a definir Fuente de financiamiento: UNEP

En espera de nuevo

financiamiento para

continuar

Países y Agencias Involucradas: UNEP, OLADE Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero - Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

25% 0.0

1 Renovación contrato UNEP 15% 50.0 100.0

3 Diseño de hojas informativas por país 15% 0.0

4Difusión de información a través de una

plataforma de conocimiento10% 0.0

2 Obtención de datos informativos por país

5

Taller Regional ( sectores publico y

privado), estado del arte , proyectos

exitosos en el resto del mundo, exposición

de políticas exitosas.

25% 0.0

6 Desarrollo Modulo Virtual 10% 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 7.5 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

5 10 15 25 35 40 50 60 70 80 90 100

5 5

5 15 30 50 100

10 50 100

50 100

Planeado 2.0 4.0 6.0 10.0 14.0 16.0 20.0 25.0 31.0 39.5 66.0 100.0

Ejecutado 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 50.0 33.3 20.0 14.3 12.5 10.0 8.0 6.5 5.1 3.0 2.0

Planeada

Ejecutada 9.09%

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

E.2 Proyecto E.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TECNICA, POLITICAS MARCO REGULATORIO DE LA ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA

Objetivo(s):

Enriquecer la plataforma del conocimiento desarrollada nutriéndola con información actualizada relacionada con dos de las áreas

temáticas de la plataforma en cada uno de los PM de OLADE: (a) políticas públicas y marco regulatorio, (b) eficiencia energética y

energía renovable.

Responsable: Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible y EE

Productos Esperados: Divulgación de la información, Propuesta de sostenibilidad de la plataforma; Actualización y datos migrados a la plataforma.

Costos (Anual/Total): 17600 Fuente de financiamiento: OLADE 3600 COFAC 9000 FAV 5000Países y Agencias Involucradas: ONUDI, OLADE Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

20% 0.0

1

Completar la información de leyes,

normativas y regulaciones relativas a

eficiencia energética y energía

renovable.

40% 5.0 50.0

3

Definición de una estrategia

publicitaria permanente para la

plataforma

15% 0.0

4Taller para divulgación de resultados

alcanzados en las fases anteriores25% 0.0

2

Desarrollo e implementación de

propuesta para sostenibilidad de la

plataforma, garantizando la

actualización constante de

información en las dos áreas.

5 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0% 0.0

9 0% 0.0

10 0% 0.0

Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible y EE al 28 de febrero de

2014

Avance del proyecto 2.0 50.0

Ejecución Financiera

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

10 20 30 40 50 70 75 80 90 100

10 20

10 20 40 50 70 80 100

10

20 100

10 30 60 100

20 40 60 80 100

Planeado 1.5 5.0 8.5 16.5 27.0 49.5 62.3 73.0 80.5 88.0 94.0 100.0

Ejecutado 1.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 58.8 30.3 18.5 10.1 8.0 6.8 6.2 5.7 5.3 5.0

Planeada

Ejecutada 1.04%

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible y EE al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

E.3 Proyecto: E.3 Fortalecimiento de Capacidades en MDL programático y Namas

Objetivo(s):Fortalecer las capacidades en la region para desarrollar programas de MDL-p hacia el desarrollo de Creditos de Reduccion de

emisiones (ERC)Responsable: Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible

Productos Esperados: Modulo CAPEV en MDL-p Fondo a proyectos MDL-p

Costos (Anual/Total): 320000 Fuente de financiamiento: CIDA 320000

Países y Agencias Involucradas: CIDA, jamaica, Cuba Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

20% 10.0 100.0

1Apoyo al desarrollo de NAMA en el sector

porcino de Cuba15% 20.0 100.0

3 Taller regional sobre NAMAS virtual 10% 0.0

4Identificación y evaluación del potencial de

NAMAS25% 0.0

2

Apoyo al desarrollo de NAMA en energia

renovable y eficiencia energética en

Jamaica

5 Apoyo en el desarrollo de NAMAS 30% 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 5.0 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

20 50 100

10 20 40 60 80 100

10 15

5 10 20 25 35 40 50 60 70 80 90 100

5 8

10 30 100

10 25 50 70 80 100

Planeado 3.0 6.0 12.0 19.5 32.5 48.3 57.5 67.0 75.5 94.0 97.0 100.0

Ejecutado 3.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 77.5 38.8 23.8 14.3 9.6 8.1 6.9 6.2 4.9 4.8 4.7

Planeada

Ejecutada

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible al 31 de octubre de 2013

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 4.7 77.5

Ejecución Financiera

9 0.0

10 0.0

7 0.0

8 0.0

5

Estudio de caso sobre efectos del cambio

climático en la infraestructura energética y

propuestas de adaptación.

25% 0.0

6 0.0

3 Realizar Asistencia técnica a los países 30% 8.0 80.0

4Taller sobre lineamientos de política sobre

cambio climático en el sector energético 15% 0.0

2

Consolidar un equipo de trabajo entre las

autoridades de ambiente y energía en los

paises miembros seleccionados y desarrollo

de taller virtual

15% 15.0 75.0

1

Complementar el portafolio de proyectos de

asistencia técnica y selección de proyectos

prioritarios

15% 0.0

Países y Agencias Involucradas: CIDA toda la región Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Productos Esperados: Portafolio de Proyectos con los requerimientos de los paises y el mecanismo de asistencia técnica

Costos (Anual/Total): 168000 Fuente de financiamiento: COFAC CIDA 168000

E.4 Proyecto: E.4 MITIGACION Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Objetivo(s):Proveer asistencia técnica a los paises miembros de OLADE en problemas relacionados con la mitigación y adaptación al

cambio climatico en el sector de la energíaResponsable: Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible

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Término: Octubre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 100

50 100

10 25 25 45 55 70 90 100

10

100

Planeado 10.0 22.0 25.0 25.0 29.0 31.0 34.0 38.0 40.0 50.0 50.0 50.0

Ejecutado 10.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0

Ponderación/Cumplimiento 50.00% 100.0 100.0 88.0 88.0 75.9 71.0 64.7 57.9 55.0 44.0 44.0 44.0

Planeada

Ejecutada

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

E.5 Proyecto E.5 DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN LA REGION ANDINA

Objetivo(s):Analizar los recursos geotérmicos, el marco normativo, regulatario, los proyectos en desarrollo y mecanismos de inversión de la

Geotermia en los países andinosResponsable: Coordinador de Electricidad

Productos Esperados: Talleres regional, informes de cada país

Costos (Anual/Total): RECURSOS IRENA Fuente de financiamiento: MOU IRENA - OLADE

Países y Agencias Involucradas: BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PERU Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

20% 10.0 100.0

1Asesoría en temas particulares para cada

país20% 100.0 100.0

Talle de difusión de resultados y cierre del

proyecto10% 0.0

4 0.0

2Consultorías en temas particulares para

cada país.

5 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 22.0 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Diciembre 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

30 80 100

30 80

20 100

20

20 100

15 100

Planeado 10.5 30.0 53.0 87.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 10.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 56.6 34.4 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0

Planeada

Ejecutada

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible al 28 de febrero de 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

E.6 Proyecto E.6 COGENERACIÓN IRENA

Objetivo(s): Estudio de pre factibilidad para Cogeneración con residuos agroindustriales en Ecuador Responsable: Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible

Productos Esperados: Estudios de pre factibilidad para Cogeneración agroindustrial en 1 país

Costos (Anual/Total): RECURSOS IRENA Fuente de financiamiento: MOU OLADE IRENA

Países y Agencias Involucradas: IRENA, ECUADOR Y REPÚBLICA DOMINICANA Inicio: Enero 2014

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

10% 20.0 100.0

1

Evaluación del potencial de residuos

agroindustriales para ser usados en

cogeneración

35% 80.0 100.0

3 Elaboración de dos estudios de factibilidad 40% 0.0

4Taller regional de capacitación en

cogeneracion.15% 0.0

2

Identificación de 4 industrias interesadas en

desarrolar proyectos concretos en sus

instalaciones.

5 0.0

6 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 30.0 100.0

Ejecución Financiera

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Término: Abril 2014

Mes

Evaluado:2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

100

100

100

100

100

80

100

100

100

Planeado 20.0 40.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 20.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 90.0 45.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0

Planeada

Ejecutada

Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad

Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Fabio Garcia 28 de Febrero 2014

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

E.7 Proyecto E.7 ESTUDIO REMAP- LAC (OLADE-IRENA)

Objetivo(s): Identificar las oportunidades y barreras del acceso de 7 países de la Región al mercado energético internacional. Responsable: Fabio García, Especialista DEP

Productos Esperados: Informe preliminar e informe final del estudio

Costos (Anual/Total): 25000 Fuente de financiamiento: COFAC (IRENA)Países y Agencias Involucradas: IRENA Inicio: enero-2014

Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónCONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA OLADE - IRENA

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

10% 100.0

1

Recopilación y carga de información

para el año base (2011) al Modelo

SAME

10% 100.0

3

Proyección de la Matriz Energética

Regional a los años 2020 y 2030

Escenario BAU

20% 80.0 80.0

4 Simulación del Escenario SE4ALL 20% 0.0

2Desagragación de los consumos

sectoriales por usos finales

5Análisis económico comparativo entre

los escenarios BAU y SE4ALL 20% 0.0

6Elaboración de los Informes preliminar

y final 20% 0.0

7 0.0

8 0.0

9 0.0

10 0.0

Avance del proyecto 36.0 90.0

Ejecución Financiera

Page 49: (JODI - Precios) Nacionales Taller Estadísticas, BEN e ... · Taller Estadísticas, BEN e Inventario de Gases de Efecto ... Poner a disposición de los Países Miembros y la Secretaría

28,000.00

Término: Junio 2014

Mes Evaluado: 2

% Avance

AnualCumplimiento Observaciones

50 75 100

50 75

25 50 100

15

10 20 40 60 80 100

10 20

100

Planeado15.0 30.0 47.5 65.0 70.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ejecutado 15.0 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 91.7 57.9 42.3 39.3 36.7 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

Planeada

Ejecutada 81.10%

Programado

Reprogramación

Intervención Secretario

Hito

Celda protegida

Responsable Actualización Jorge Asturias 28 de febrero

Mínimo Máximo

Rojo 0 49.99

Amarillo 50 79.99

Verde 80 100

Avance del proyecto 27.5 91.7

Ejecución Financiera

9 Actividad 9 0% 0.0

10 Actividad 10 0% 0.0

7Actividad 7

0% 0.0

8 Actividad 8 0% 0.0

5Actividad 5

0% 0.0

6Actividad 6

0% 0.0

3

PREPARACION DOCUMENTACION

AUDITORIA, ELABORACION TDR FIRMA

AUDITORA Y CONTRATACION FIRMA

AUDITORA

25% 20.0 100.0Se prepararon TDR y se envió

lista corta de firmas auditoras, se

recibió No Objeción del BID.

4 CIERRE DE PROYECTO 25% 0.0

Se realizó consulta al BID para

utilizar los recursos de

imprevistos en la realización del

taller que se espera realizar en

abril del 2014

1ENTREGA Y REVISION DE INFORME

FINAL25% 75.0 100.0

Se recibió informe final con

correcciones el 26 de febrero de

2014. Se verifica para el envío al

BID a No Objeción

2

GESTION DE FINANCIAMIENTO Y

REALIZACION TALLER PRESENTACION Y

ENTREGA INFORME FINAL A

BENEFICIARIOS

25% 15.0 60.0

Actividades del Plan de Trabajo Ponderación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.

Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento: OLADE (10,000) + BID Y AEA (357,500)

Países y Agencias Involucradas: Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras. Inicio: Enero 2014

Productos Esperados: 6 estudios de caso financiados por el BID (4) y por la AEA (2), 1 Metodologia replicable, 2 talleres, 6 informes parciales y un informe Final

Proyecto: E.8 Estudio Vulnerabilidad de los Sistemas de Producción Hidroeléctrica en América Central frente al Cambio Climático

Objetivo(s):

Analizar la vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas de generación hidroeléctrica existentes, o en planificación en

América Central, identificando posibles medidas de adaptación y desarrollar e implementar, por medio de estudios de caso, una

metodología replicable para la región.

Responsable: Jorge Asturias Ozaeta