Ben 2 and Ben 3 – Hornillos para leña Anexo A) Dibujos Ben ...
(JODI - Precios) Nacionales Taller Estadísticas, BEN e ... · Taller Estadísticas, BEN e...
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Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
25 100
25
5 10 25 30 40 50 55 60 75 80 90 100
5 10
20 40 60 80 100
5 30 40 60 80 100
5 30
10 30 50 75 100
15 30 45 60 75 85 100
50 100
5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100
5 10
25 30 35 50 60 70 75 100
Planeado 1.3 4.8 20.0 29.0 49.0 71.0 80.8 85.3 90.8 92.3 94.3 100.0
Ejecutado 1.3 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 23.8 16.4 9.7 6.7 5.9 5.6 5.2 5.1 5.0 4.8
Planeada
Ejecutada 3.87%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 4.8 100.0
Ejecución Financiera
9Boletines, reportes, análisis y
mercadeo15% 0.0
10 0.0
7 Reunión Asesores SIEE y JODI 20% 0.0
8Administración Red de Asesores
SIEE10% 10.0 100.0
5Elaboración Balances Energéticos
Nacionales10% 0.0
6
Taller Estadísticas, BEN e Inventario
de Gases de Efecto Invernadero
(T&T, GR, HN, SV).
15% 0.0
3 Gestión de información anual 10% 0.0
4 Revisión series históricas 5% 30.0 100.0
1Inventario de requerimientos de
información.5% 25.0 100.0
2Gestión de información mensual
(JODI - Precios)10% 10.0 100.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 30000 Fuente de financiamiento: COFAC:5000 FAV:25000
Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Sistema de Información actualizado disponible en la Web, reportes, boletines, análisis de la información, Red de especialistas en información
Proyecto: A.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA ENERGÉTICA SIEE
Objetivo(s):Poner a disposición de los Países Miembros y la Secretaría Permanente la estadística energética oficial
de la región. Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
25 40 50 55 60 75 80 90 100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
15 30 45 60 75 90 100
Planeado 0.0 0.0 2.5 11.3 17.5 30.0 41.3 52.5 66.3 77.5 90.0 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5 0.0
6 0.0
3
Desarrollo de Interfases para Migrar SIEN a SIER
50% 0.0
4 0.0
1 Mantenimiento de la aplicación 25% 0.0
2Asistencia técnica SIEN en operación: Paraguay,
Bolivia, Jamaica25% 0.0
Actividades del Plan de TrabajoPonderaci
ón
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento:
Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros + Argelia Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Estadísticas energéticas sistematizadas en los países que lo implanten: balances energéticos automatizados, indicadores, Emisiones de GEI, precios, reservas, potenciales, instalaciones, proyectos, etc.
Proyecto: A.2 SIEN
Objetivo(s):Dotar a los Países Miembros de una herramienta computarizada para la sistematización de la
información energética nacional.Responsables: Gabriel Hernández, Coordinador de Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
5 10 20 25 30 50 60 70 80 85 90 100
5 10
5 10 15 20 25 30 35 40 60 75 80 100
5 10
5 10 15 20 25 30 35 40 50 70 95 100
5 10
25 50 100
5 20 50 55 75 80 90 100
10 30 60 80 100
15 20 25 50 100
20 30 40 60 80 90 100
20 40 50 65 80 80 80 100
10 20 35 50 70 75 80 85 90 100
Planeado 1.8 3.5 12.3 19.5 28.5 48.0 65.8 79.3 85.0 91.0 96.0 100.0
Ejecutado 1.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 28.6 17.9 12.3 7.3 5.3 4.4 4.1 3.8 3.6 3.5
Planeada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 13/28/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 3.5 100.0
Ejecución Financiera
9Definición y elaboraciónj de estudios de
derecho comparado5% 0.0
10Actualización del Glosario SIEL y del
módulo Doctrina5% 0.0
7 Programa de Conferencias SIEL 2014 10% 0.0
8 Informe Legal Energético 2014 10% 0.0
5
Actualización de bases de datos
regulación de licitaciones petroleras
y sistema impositivo regalías de
petróleo
10% 0.0
6 Actualización política energética 10% 0.0
3 Inducción y asesoría a Asesores 10% 10.0 100.0
4 IV Encuentro de Asesores SIEL 15% 0.0
1Conciliación y mantenimiento de
información 20% 10.0 100.0
2
Red de Asesores, Reuniones y
foros virtuales, publicación de
artículos técnicos y divulgación de
buenas prácticas en materia legal
energética.
5% 10.0 100.0
Actividades del Plan de TrabajoPonderaci
ón
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 35000 Fuente de financiamiento: FAV:35000
Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: SIEL, Base de datos actualizada, información divulgada, boletines de análisis, Red de especialistas en información legal
Proyecto: A.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA LEGAL SIEL
Objetivo(s): Recopilar, clasificar y difundir legislación del sector energético de ALC Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
5 15 25 30 40 50 55 60 75 80 90 100
5 15
5 15 25 30 40 50 55 60 75 80 90 100
5 15
20 50 100
20 50
10 30 50 70 80 100
10 30 50 70 80 100
20 30 50 70 90 100
10 20 30 40 50 60 70 80 100
25 50 75 100 55 60 75 80 90 100
25 50 75 100
5 10 15 20 40 60 80 90 95 100
Planeado 3.0 8.0 19.0 26.0 39.5 53.0 60.0 73.0 83.5 90.0 94.5 100.0
Ejecutado 3.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 42.1 30.8 20.3 15.1 13.3 11.0 9.6 8.9 8.5 8.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 8.0 100.0
Ejecución Financiera
9 Rediseño ingreso de datos, IEE 10% 0.0
10
Desarrollo control de calidad,
notificaciones, administración de
usuarios
10% 0.0
7SIER 3.0 Optimización base de
datos10% 0.0
8 Mantenimiento Subsistema Mundial 10% 0.0
5 Optimización módulo indicadores 10% 0.0
6Actualización subsistema
prospectiva10% 0.0
3Consolidación y Publicación SIER
OLADE 10% 50.0 100.0
4
Revisión subsistema estadístico
OLADE, implementación
estimaciones de demanda
10% 0.0
1Acompañamiento Países
Piloto(EC,GT, PA, NI,DO)10% 15.0 100.0
2Implementación SIER en nuevos
países (BR, CO, HT, GR, T&T, HN)10% 15.0 100.0
Actividades del Plan de TrabajoPonderaci
ón
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 5000 Fuente de financiamiento: OLADE:5000
Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: SIER en operación en OLADE y en 9 países
Proyecto: A.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL SIER
Objetivo(s):
Implantación del Sistema de Información Energético Regional por medio del cual se recopile, integre
y divulgue la más importante información oficial del sector energético de los Países Miembros de
OLADE.
Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
50 100
50 100
50 100
50 100
50 100
50 100
50 100
50 100
Planeado 0.0 0.0 5.0 15.0 25.0 35.0 45.0 60.0 75.0 90.0 100.0 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9Asesoría Países para implementar
Metodología.20% 0.0
10 0.0
7Recopilación y análisis de estudios
en el sector comercio10% 0.0
8Consolidación de metodologías y
resultados sector comercio10% 0.0
5Recopilación y análisis de estudios
en el sector transporte10% 0.0
6Consolidación de metodologías y
resultados sector transporte10% 0.0
3Recopilación y análisis de estudios
en el sector industrial10% 0.0
4Consolidación de metodologías y
resultados sector industrial10% 0.0
1Recopilación y análisis de estudios
en el sector residencial10% 0.0
2Consolidación de metodologías y
resultados sector residencial10% 0.0
Actividades del Plan de TrabajoPonderaci
ón
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento: Recursos Propios
Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Consumos específicos de energía por uso y equipo, eficiencias de consumo por uso, metodologías de estudio y estimación
Proyecto: A.I.5 ESTADO DEL ARTE DE LA INFORMACIÓN SOBRE USOS FINALES DE ENERGÍA EN ALC
Objetivo(s):Disponer de estudios e información sobre consumo de energía desagregados por sector
económico, tipo de usos y equipo Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
100
100
50 100
100
25 50 100
100
100
100
Planeado 0.0 0.0 0.0 25.0 30.0 47.5 50.0 65.0 85.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7Análisis y ajuste de resultados con
el Grupo de especialistas20% 0.0
8 Ingreso de resultados al SIER 15% 0.0
5 Cálculo de prospectiva por país 10% 0.0
6 Prospectiva subregional y regional 10% 0.0
3Recopilación de información del año
base10% 0.0
4 Formulación de escenarios 10% 0.0
1Definición metodología de
prospectiva15% 0.0
Se deben recopilar
2Nivelación y/o capacitación en
modelo de prospectiva10% 0.0
Actividades del Plan de TrabajoPonderació
n
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 0 Fuente de financiamiento: Recursos Propios
Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Abril 2014
Productos Esperados: Prospectiva energética por país, subregiones y total regional elaborado en conjunto con los Países Miembros
Proyecto: A.6 Estado del Arte de la Información de Prospectiva Energética de ALC
Objetivo(s): Disponer de prospectiva energética de los Países Miembros en el SIER Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100
8 16
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100
8 16
50 100
50
30 60 100
50 100
12 24 36 48 60 72 84 100
Planeado 3.2 11.4 22.6 28.8 44.6 56.4 63.2 70.0 76.8 83.6 90.4 100.0
Ejecutado 3.2 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.4 39.6 25.6 20.2 18.0 16.3 14.8 13.6 12.6 11.4
Planeada
Ejecutada 11.20%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Fabio García 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
A.7 Proyecto A.7 SUPER OLADE
Objetivo(s): Modernizar el Sistema Unificado de Planificación Eléctrica Regional Responsable: Fabio García, Especialista SUPER
Productos Esperados: Modelo SUPER-OLADE II
Costos (Anual/Total): 165000 Fuente de financiamiento: FAV, COFACPaíses y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: enero-2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
1Soporte y mantenimiento de la versión
6.0 del SUPER-OLADE20% 16.0
2 Promoción y difusión Super 6.0 20% 16.0 100.0
100.0
3Elaboración de perfil de proyecto y
presentación a la CAF10% 50.0 100.0
4Seguimiento a la alternativa de
financimiento CAF10% 0.0
Estas actividades están
condicionadas a la
consecución de
financiamiento externo6Diseño e inicio del desarrolllo del
SUPER-OLADE II30% 0.0
5 Selección de consultores 10% 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 11.4 100.0
Ejecución Financiera
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 100
8 16
50 100
50 100
50 100
50 100
50 100
Planeado 0.8 1.6 12.4 23.2 34.0 44.8 55.6 66.4 77.2 88.0 93.8 100.0
Ejecutado 0.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 12.9 6.9 4.7 3.6 2.9 2.4 2.1 1.8 1.7 1.6
Planeada
Ejecutada 0.00%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Fabio García al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
A.8 Proyecto A.8 SIMULADOR DE LA MATRIZ ENERGETICA
Objetivo(s): Sistema informático para la simulación y monitoreo del comportamiento de un sistema energético Responsable: Fabio García, Pablo Garcés
Productos Esperados: Modelo SAME versión 2.0
Costos (Anual/Total): 30000 Fuente de financiamiento: OLADE, FAVPaíses y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: enero-2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
20% 0.0
1 Promoción y difusión SAME 10% 16.0 100.0
3Módulo de despacho prioritario de
tecnologías de Generación Eléctrica20% 0.0
4Incorporación de opciones de
análisis multiregional 20% 0.0
2
Incorporación del Módulo de
Caracterización de la Demanda
Eléctrica
5Incorporación de opciones de
análisis multianual20% 0.0
6 Capacitación virtual SAME a los PM 10% 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 1.6 100.0
Ejecución Financiera
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
20 50 100
20 50
50 100
100
100
100
100
25 50 75 100
Planeado 2.0 5.0 10.0 20.0 30.0 35.0 50.0 70.0 77.5 85.0 92.5 100.0
Ejecutado 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.0 25.0 16.7 14.3 10.0 7.1 6.5 5.9 5.4 5.0
Planeada
Ejecutada 21.17%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 5.0 100.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 Aplicación del manual (1 o 2 países) 30% 0.0
8 0.0
5Selección y contratación de
consultores5% 0.0
6 Capacitación 15% 0.0
3Diseño plan de aplicación del
manual de planificación5% 0.0
4 TDR Consultores aplicación manual 15% 0.0
1Taller de análisis versión preliminar
del manual de planificación10% 50.0 100.0
2Elaboración versión final del manual
de planificación20% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 242000 Fuente de financiamiento: ACDI 242,000
Países y Agencias Involucradas: ACDI, G14 (Se benefician todos los Países Miembros) Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Plan para desarrollo del manual de planeamiento energético
Proyecto: A.9 Desarrollo de la Capacidad de Planeación Energética
Objetivo(s): Desarrollo de la Capacidad de Planeación Energética Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
100
100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
20 40 60 80 100
Planeado15.0 21.0 28.0 38.0 48.0 58.0 68.0 78.0 85.0 92.0 99.0 100.0
Ejecutado 15.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 75.0 55.3 43.8 36.2 30.9 26.9 24.7 22.8 21.2 21.0
Planeada
Ejecutada 46.06%
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 21.0 100.0
Ejecución Financiera
0.0
0.0
Sistema de monitoreo 15% 0.0
0.0
5 Evaluación de los cursos 5% 0.0
6 Certificación 5% 0.0
3Selección y contratación de
instructores10% 10.0 100.0
4 Cursos de capacitación 40% 10.0 100.0
1 Definición del PROCAP 15% 100.0
2 Difusión e inscripción 10% 10.0 100.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 77,000.0 Fuente de financiamiento: ACDI:77000
Países y Agencias Involucradas: Todos Paises Miembros Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Cursos de Capacitación Virtual y Programa Desarrollo Ejecutivo en Planificación Energética
PROYECTO: A.10 CAPACITACION REGIONAL Y SUBREGIONAL
Objetivo(s):
Fortalecimiento de las capacidades locales mediante la actualización continua y mejoramiento de
conocimientos e intercambio de experiencias en temas técnicos y de gestión referentes al sector
energético.
Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance Anual Cumplimiento Observaciones
5 17 25 33 41 49 58 66 73 81 90 100
5 17
25 30 40 50 60 70 75 80 100
30 40 50 60 70 80 90 100
80 90 100
5 17 25 33 41 49 58 66 73 81 90 100
5 17
5 15 25 35 45 60 75 85 90 100
5 15
15 20 30 40 45 50 60 70 75 80 100
15
Planeado 2.3 8.9 17.0 27.2 35.1 55.2 65.2 74.6 80.7 87.3 95.0 100.0
Ejecutado 2.3 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 52.1 32.6 25.2 16.0 13.6 11.9 11.0 10.1 9.3 8.9
Planeada
Ejecutada 85.94%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 8.9 100.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7
Diseminación de alertas bibliográficas de documentos
ingresados al centro de documentación OLADE y red
virtual
10% 15.0 100.0
8 0.0
5Incremento de información bibliográfica en biblioteca
virtual (1500)10% 17.0 100.0
6Desarrollo de colección documental del centro de
documentación enfocado a su actualización15% 15.0 100.0
Sin fondos. Solo virtual
3Capacitación y asesoría a centros de documentación que
se vinculen15% 0.0
4Primera reunión de directores de centros de
documentación participantes en la red virtual15% 0.0
1Actualización y promoción de red virtual de centros
especializados en energía20% 17.0 100.0
2 Seguimiento a centros de documentación vinculados 15% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 3000 Fuente de financiamiento: OLADE: 2000
Países y Agencias Involucradas: Países miembros de OLADE Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Documentos digitales en energía de los centros de documentación de instituciones del sector disponibles en una sola plataforma para usuarios de la región y del mundo
Proyecto: A.11 Red de centros de documentación de energía de América Latina y el Caribe
Objetivo(s):Apoyar la consolidación de la plataforma regional de administración del conocimiento del sector energético mediante la
consolidación de la red de centros de documentación en energía de América Latina y el CaribeResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
100
35 70 100
50 100
50 100
20 50 100
20 60 100
50 100
100
Planeado 0.0 0.0 16.8 18.5 20.0 34.5 50.0 55.0 60.0 70.0 85.0 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada 1.23%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 Evaluación 10% 0.0
8 Plan de sustentabilidad 10% 0.0
5 Difusión y mercadeo 10% 0.0
6 Impartición de Diplomado 25% 0.0
3 Desarrollo del material didáctico 10% 0.0
4 Diseño de material Promocional 15% 0.0
1 Revisión del Programa 15% 0.0
2Acuerdo con universidades
regionales5% 0.0
Actividades del Plan de TrabajoPonderaci
ón
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 145,000 Fuente de financiamiento: ACDI 145000
Países y Agencias Involucradas: G14 Inicio: Marzo 2014
Productos Esperados:
Proyecto: A.12 DIPLOMADO EN ENERGIA E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo(s): Impartir un diplomado dirigido a países G14 que considere la relación energía y sociedad Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Septiembre 2014
Contratación
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
50 100
100
100
100
30 60 100
30 60 100
100
100
100
Planeado 5.0 10.0 30.0 52.0 64.0 80.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 33.3 19.2 15.6 12.5 10.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
Planeada
Ejecutada 83.85%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 13/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 10.0 100.0
Ejecución Financiera
9 Programación del próximo curso 5% 0.0
10 0.0
7 Módulo presencial 10% 0.0
8 Evaluación 5% 0.0
5Selección y Contratación de
Instructores10% 0.0
6Impartir capacitación módulos
virtuales30% 0.0
3 Material promocional 10% 0.0
4 Difusión y mercadeo 10% 0.0
1Revisión de la Definición del
Programa10% 100.0 100.0
2 Revisión del material didáctico 10% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 85,000.0 Fuente de financiamiento: ACDI 85,000
Países y Agencias Involucradas: Países del Caribe Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Programa de capacitación definido, material didáctico desarrollado y representantes de los países capacitados
Proyecto: A.13 PROGRAMA DE DESARROLLO EJECUTIVO EN PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA PARA MÉXICO Y CENTRO AMÉRICA
Objetivo(s):Impartir un programa de capacitación de al menos 100 horas académicas para actualizar y profundizar
conocimiento sobre temas del sector a por lo menos 20 participantes de México y Centro AméricaResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
A14-Plataforma
Término: Dec-14
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 92 100
8 16
12 25 37 50 62 75 87 100
10
12 25 37 50 62 75 87 100
12
12 25 37 50 62 75 87 100
12
12 25 37 50 62 75 87 100
10
25 30 40 50 60 70 75 80 90 100
16 24 32 40 48 56 64 72 80 92 100
16
Planeado 1.6 11.8 24.6 28.6 38.7 49.2 53.9 64.0 73.8 77.8 89.5 100.0
Ejecutado 1.6 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 95.8 45.9 39.6 29.2 23.0 21.0 17.7 15.3 14.5 12.6 11.3
PlaneadaEjecutada 8.00%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Pablo Garcés 28 de febrero 2014
Mínimo MáximoRojo 0 49.99Amarillo 50 79.99Verde 80 100
A.14 Proyecto A.14 Plataforma Regional del Conocimiento: Redes técnicas de expertos
Objetivo(s):Plataforma de intercambio de conocimiento, lecciones aprendidas y experiencias exitosas en hidrocarburos,
energías renovables, cambio climático, integración y energía y accesoResponsable: Pablo Garcés
Productos Esperados: Plataforma del conocimiento, redes de expertos
Costos (Anual/Total): 66000 Fuente de financiamiento: COFACPaíses y Agencias Involucradas: Paises Miembros, CIDA Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
10% 10.0 83.3
1Administrar la plataforma del
conocimiento y cada red de expertos20% 16.0 100.0
3Establecer criterios de comparacion
Inter – Intra regionales5% 12.0 100.0
4 Alimentar base documental 15% 12.0 100.0
2Buscar información de acuerdo al tema
requerido, clasificar, sintetizar y difundir
5Elaborar y difundir documentos
técnicos15% 10.0 83.3
6 Capacitación, difusión y mantenimiento 15% 0.0
7Fomentar la discusión de los miembros
de la plataforma mediante la utilización
de foros especializados
20% 16.0 100.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 11.3 95.8
Ejecución Financiera
Page 14
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
70
70
8 16 25 33 41 50 58 66 75 83 91 100
8 16
5 10 20 30 40 50 55 60 70 80 90 100
5 10
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10
30 60 100
30
5 10 20 40 100
5 10
Planeado 6.9 18.2 31.5 47.6 59.7 66.0 70.9 75.7 82.0 88.1 94.2 98.5
Ejecutado 6.9 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2 18.2
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 57.8 38.2 30.5 27.6 25.7 24.0 22.2 20.7 19.3 18.5
Planeada
Ejecutada 14.61%
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Hamilton Pollis al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
A.15 Proyecto A.15 RED DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA ALC
Objetivo(s): Fomentar las mejores prácticas de Eficiencia Energética en los PM Responsable: Hamilton Pollis, Director Ejecutivo de la Red-LAC-EE
Productos Esperados: Consolidar la Red y completar el financiamiento de la operación por al menos 2 años.
Costos (Anual/Total): 130000 Fuente de financiamiento: COFAC
Países y Agencias Involucradas: Todos los PM Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
20% 16.0 100.0
1 Elaboración plan de trabajo anual 5% 70.0
3 Gestión de Financiamiento 25% 100.0
4Administrar los usuarios y el grupo de
discusion de la red20% 10.0 100.0
2Administración y supervisión de la
operación de la Red
5Implementación de nuevas características
en la herramienta20% 30.0 100.0
6Apoyo a la preparación del Seminario LAC
de EE10% 10.0 100.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 15.7 100.0
Ejecución Financiera
Término: Octubre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
20 40 60 80 100
20 40
100
100
60 100
50 100
100
100
50 100
100
50 100
Planeado 1.0 2.0 3.0 14.0 28.0 35.0 40.0 50.0 77.5 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 66.7 14.3 7.1 5.7 5.0 4.0 2.6 2.0 2.0 2.0
Planeada
Ejecutada 0.00%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 13/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 2.0 100.0
Ejecución Financiera
9 Publicación 15% 0.0
10 Plegable y Tarjeta 5% 0.0
7Revisión de la Información y
Elaboración del Análisis Sectorial.20% 0.0
8 Diagramación, diseño e imprenta. 10% 0.0
5Sistematización del Informe de
Estadísticas Energéticas.10% 0.0
6Edición de tablas y gráficas de
acuerdo al Contenido.10% 0.0
3Revisión de la disponibilidad de la
Información requerida.10% 0.0
4Gestión de Recopilación de
Información complementaria.5% 0.0
1 2ª edición IEE 2013 5% 40.0 100.0
2 Definición del Contenido 10% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento: Recursos Propios
Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Informe de Estadísticas Energéticas 2013
Proyecto: A.16 INFORME DE ESTADÍSTICAS ENERGÉTICAS
Objetivo(s):Poner a disposición del Sector Energético las Estadísticas Energéticas de los 27 países miembros de
OLADE y su correspondiente análisis.Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término:
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
5 25 40 75 100
20 40 60 80 100
50 100
50 100
100
100
Planeado 0.0 0.0 0.0 0.3 2.3 4.0 6.8 19.0 45.0 60.0 80.0 90.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada 53.33%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 Revisión, Edición 10% 0.0
8 0.0
5Diagnóstico energético, ambiental y
legal subsectorial30% 0.0
6 Perspectivas 20% 0.0
3 Geografía, economía y demografía. 10% 0.0
4Hechos relevantes, políticas y
programas del sector últimos años20% 0.0
1Revisión, consolidación Información
de estudios realizados5% 0.0
2Recopilación de Información
energética de 5 Países Miembros5% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 3000 Fuente de financiamiento: OLADE
Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: abril 2014 Diciembre 2014
Productos Esperados: Diagnóstico de 27 países con la descripción de la situación actual del sector y sus características así como las perspectivas futuras de desarrollo
Proyecto: A.17 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR ENERGÉTICO DE ALC
Objetivo(s):Disponer de un informe energético país actualizado, sobre las características y perspectivas del sector
energético, políticas y programas de EstadoResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
50 100
50 100
50 100
Planeado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 25.0 37.5 62.5 75.0 87.5 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Fabio Garcia 28 de febrero 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
A.18 Proyecto A.18 ANALISIS SECTORIAL ENERGETICO
Objetivo(s):Difundir entre los Países Miembros y público en general, un análisis sectorial respecto a la situación energética en la región, su
evolución histórica y su prospectiva.Responsable: Fabio García, Pablo Garcés
Productos Esperados: Artículos de Análisis Sectorial
Costos (Anual/Total): 4000 Fuente de financiamiento: Fondo OLADEPaíses y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: julio-2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
25% 0.0
1Artículo para el Seminario de Eficiencia
Energética25% 0.0
3 Artículo para Revista Enerlac-2014 25% 0.0
4 Memorias de Eventos Institucionales 25% 0.0
2Artículo para el Seminario de
Biocombustibles
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
Término: Septiembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
10 20 30 40 50 80 100
10
10 20 30 40 50 80 100
10 20 30 40 50 80 100
10 20 30 40 50 80 100
Planeado 0.0 2.5 7.5 15.0 25.0 35.0 50.0 67.5 82.5 95.0 100.0 100.0
Ejecutado 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 33.3 16.7 10.0 7.1 5.0 3.7 3.0 2.6 2.5 2.5
Planeada
Ejecutada 0.15%
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Coordinacion de Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energetica al 30 de
septtiembre de 2013
Avance del proyecto 2.5 100.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5 0.0
6 0.0
100.0
3 VII Seminario de Biocombustibles 25% 0.0
4IX Foro de Integración Energética
Regional 25% 0.0
2 VIII Foro del Carbono 25% 0.0
1VI Seminario de Efciencia
Energética25% 10.0
Países y Agencias Involucradas: 27 PM, PNUMA, OEA, RED LAC, CAF, IETA, UNEP RISOE, WB, BID, UNFCCC, IICA, FAO, OTRAS AGENCIAS Inicio: Febrero 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Productos Esperados: VI Semianrio de Eficiencia energética, Foro del Carbono, VII Seminario de Biocombustibles y IX Foro de Integración Energética Regional
Costos (Anual/Total): 196000 Fuente de financiamiento: COFAC 170,000 + FAV 20,000 + OLADE 6000
B.1-2-3-9 Proyecto: B.1-2-3-9 SEMINARIOS REGIONALES
Objetivo(s): Encuentros presenciales de análisis e intercambio de conocimientos en áreas estratégicas del Sector Energético Responsable: Coordinacion de Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energetica
Término: Dec-14
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 10050 100
10 20 30 40 60 80 100
25 50 75 100
100
100
Planeado 2.5 5.0 7.0 9.0 11.0 16.8 24.5 62.3 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 71.4 55.6 45.5 29.9 20.4 8.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Planeada
Ejecutada 0.00%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Jorge Asturias 28 de febrero
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 5.0 100.0
Ejecución Financiera
9 0% 0.0
10 Actividad 10 0% 0.0
7 0% 0.0
8 0% 0.0
5 Realización del Taller en Sur América 30% 0.0
Se valora realizar el taller en
Itaipu/Binacional o Paraguay.
6 0% 0.0
Se valora realizar el taller en
Jamaica por la Oficina
Subregional
3Negociación y firma de contratos con
consultores y expositores15% 0.0
Se considerarán expositores
internacionales ocupados en el
taller de Guatemala.
4 Realización del taller en el Caribe 30% 0.0
Se inician contactos a traves
de la Oficina en El Caribe,
se recibió información de
Jamaica, se envió correo a
ITAIPU/Binacional
1Preparación de propuesta de Agenda de dos
Talleres Subregionales de RSE y Energía, uno en
el Caribe y otro en Suramérica5% 100.0 100.0
Se utilizará como base la
agenda de América Central y
se adaptará a cada
subregión
2
Establecimiento de Alianzas para el
desarrollo de los Talleres Subregionales,
validación de Agenda, coordinación
lógistica.
20% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento: COFAC - CIDA
Países y Agencias Involucradas: Ministerios de Energia, Agencias de RSE en el Caribe y Región Andina. Inicio: Jan-14
Productos Esperados: 2 Talleres regionales de capacitación
Proyecto: B.4 Difusión de los Principios de la RSE en el Sector Energía
Objetivo(s):
Facilitar a los gobiernos, sociedad civil, y el sector privado de las Subregiones en el Caribe y América del
Sur información sobre los beneficios de la RSE para la competitividad del sector energético, creando y
fortaleciendo espacios de comunicación y dialogo a nivel local, regional y nacional que permitan el
desarrollo de inversiones energéticas, ambiental y socialmente responsables.
Responsable: Jorge Asturias Ozaeta
Término: Septiembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
100
100
100
100
100
Planeado 0.0 0.0 5.0 10.0 15.0 40.0 55.0 75.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada 0.00%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 Publicación 10% 0.0
8 0.0
5 Taller virtual con países 20% 0.0
6 Informe Final 15% 0.0
3 Aplicación Metodología 25% 0.0
4 Informe Preliminar 15% 0.0
1Recopilación de información
Cobertura urbana -rural10% 0.0
2 Revisión de información 5% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 3000 Fuente de financiamiento: FAV 3000
Países y Agencias Involucradas: 27 Países Miembros Inicio: Marzo 2014
Productos Esperados: Índices de cobertura eléctrica 1970 a 2012 actualizados y publicados en el SIEE, desagregados en áreas urbana - rural, departamentos y provincias.
Proyecto: B.5 ÍNDICES DE COBERTURA ELÉCTRICA
Objetivo(s): Determinar los índices de cobertura eléctrica en los Países Miembros entre 1970 y 2012 Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
30 50 100
30 50
20 40 60 70 80 100
50 100
30 50 100
30 50 100
Planeado 3.0 5.0 10.0 18.0 26.0 44.0 58.0 68.0 80.0 93.0 95.0 100.0
Ejecutado 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.0 27.8 19.2 11.4 8.6 7.4 6.3 5.4 5.3 5.0
Planeada
Ejecutada
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 5.0 100.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5 Actualizaciòn sitio web 10% 0.0
6 0.0
100.0
3 Talleres de validación 20% 0.0
4 Reunión tecnica de Intercambio 20% 0.0
2Diseño y desarrollo de estudios
de caso40% 0.0
1Consultas agencias y países
participantes10% 50.0
Países y Agencias Involucradas: Países: andino-amazónicos / Agencias: OLADE, COICA, ARPEL Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Productos Esperados: Reactivacion del dialogo
Costos (Anual/Total): USD 162000 Fuente de financiamiento: COFAC CIDA
B.6 Proyecto: B.6 PROGRAMA ENERGÍA AMBIENTE Y POBLACIÓN
Objetivo(s):
Impulsar el dialogo constructivo entre los gobiernos, empresas y pueblos indigenas en relacion con las actividades de exploracion y
explotacion de hicdrocarburos, orientado a la identificacion de objetivos comunes que estimulen el desarrollo social y
ambientalmente sostenible de potencial hidrocarburifero
Responsable: Coordinacion de Hidrocarburos
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
10 40 70 100
10 40
10 40 70 100
10
10 60 100
10 40 70 100
10 40 70 100
10 50 100
10 50 100
Planeado 1.0 5.0 11.0 19.0 32.0 45.0 56.0 70.0 80.0 82.0 90.0 100.0
Ejecutado 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 45.5 26.3 15.6 11.1 8.9 7.1 6.3 6.1 5.6 5.0
Planeada
Ejecutada 1.63%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
B.7 Proyecto B.7 RSC EN LOS SISTEMAS DE ENERGIA RURAL EN ZONAS AISLADAS
Objetivo(s): Implementación de proyectos de energización rural con sostenibilidad a través de RSC Responsable: Coordinador de Electricidad
Productos Esperados: Proyectos de energización en comunidades campesinas de los países seleccionados
Costos (Anual/Total): 86500 Fuente de financiamiento: COFAC (CIDA)Países y Agencias Involucradas: Países elegibles: Bolivia, Guatemala, Guyana Inicio: enero-14
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
10% 10.0 100.0
1Esquema de creación de entidades rurales
comunitarias10% 40.0 100.0
3Esquema de aporte con la empresa
involucrada en RSC10% 0.0
4Revisión final de acuerdos de pago,
sostenibilidad y aportes10% 0.0
2Esquema de pago y sostenibilidad del
proyecto
5Revisión final de estudios de impacto
ambiental20% 0.0
6Revisión final de detalle de proyectos
energéticos20% 0.0
7 Inicio de la contratación de los proyectos 20% 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 5.0 100.0
Ejecución Financiera
Término: Feb-14
Mes
Evaluado:2
% Avance
Anual
Cumplimient
o
Observacion
es
5 10 15 25 30 40 45 50 60 70 80 100
5 10
5 10 15 20 30 40 50 60 65 70 80 100
5 10
10 10 25 30 35 50 55 60 65 80 85 100
10 10
5 10 15 20 30 40 55 60 70 75 80 100
5 10
5 10 15 20 40 50 60 65 75 85 95 100
5 10
5 10 15 20 25 30 45 60 65 80 90 100
5 10
Planeado 6.3 10.5 17.8 23.8 33.2 44.1 54.7 62.2 70.1 79.9 88.2 105.0
Ejecutado 6.3 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Ponderación/Cum
plimiento105.00%
100.0 100.0 59.2 44.2 31.6 23.8 19.2 16.9 15.0 13.1 11.9 10.0
Planeada
Ejecutada 6.88%
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable ActualizaciónSissy Larrea al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del
proyecto10.5 100.0
Ejecución
Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5Divulgación y
actualización de
conceptos de género
13% 10.0 100.0
6Proyecto Piloto de
indicadores de Genero
y Energia en un Pais
12% 10.0 100.0
100.0
3Diálogos en Equidad
de Género en LAC20% 10.0 100.0
4Estudios de caso en
Nicaragua, Jamaica,
Uruguay25% 10.0 100.0
2
Implementación y
seguimiento de la
estrategia de Género
de OLADE
20% 10.0 100.0
1Empoderamiento de los
comités de Género y
energía en el proyecto
15% 10.0
Países y Agencias Involucradas:Todos los PM Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de
Trabajo
Ponderació
n
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Productos Esperados:
Costos (Anual/Total): 91200 Fuente de financiamiento: COOPERACION CANADIENSE
B.8 Proyecto: B.8 EQUIDAD DE GENERO
Objetivo(s): integracion de la equidad de genero dentro de las principales actividades de OLADE y del proyecto en particular Responsable: SEJ
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
100
25 50 75 100
50 100
50 100
50 100
50 100
Planeado 0.0 0.0 2.5 5.0 15.0 27.5 47.5 67.5 90.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada 0.00%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 13/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 Formulación del plan energético 20% 0.0Depende de financiamito
CARICOM
8 0.0
Depende de financiamito
CARICOM
5Diagnóstico del sector energético y
prospectiva 15% 0.0
Depende de financiamito
CARICOM
6Prospectiva energética países no
miembros20% 0.0
3Implantación SIER Países no
OLADE10% 0.0
Se debe realizar el mismo
taller en el resto de
paises el próximo año
4Capacitación planificación
energética20% 0.0
Depende de financiamito
CARICOM
1 Coordinación plan de acción 5% 0.0Depende de financiamito
CARICOM
2
Taller de capacitación balance
energético, inventario de GEI e
implantación SIER
10% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
230,000 Fuente de financiamiento: CANADA (30,000) CARICOM 200,000
Países y Agencias Involucradas: Países del Caribe miembros de OLADE y CARICOM Inicio: Marzo 2014
Productos Esperados:Países del Caribe miembros de OLADE y CARICOM capacitados en gestión de información, elaboración de balances e inventarios de GEI, planificación energética y formulación de plan energético nacional. SIER
implementado en los países.
PROYECTO: C.1 PLAN DE DESARROLLO ENERGETICO SOSTENIBLE PARA EL CARIBE
Objetivo(s):Fortalecer la capacidad de planificación energética de los países del Caribe para mantener un desarrollo
energético sostenibleResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
5 10 15 20 25 50 60 70 75 80 90 100
5 10
5 10 15 20 25 50 60 70 75 80 90 100
5 10
5 10 15 20 40 60 70 75 80 90 100
5
20 40 60 80 90 100
10 25 50 75 90 100
Planeado2.0 5.0 8.0 13.0 19.0 38.0 55.0 68.0 77.0 84.0 92.0 100.0
Ejecutado 2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 62.5 38.5 26.3 13.2 9.1 7.4 6.5 6.0 5.4 5.0
Planeada
Ejecutada 5.12%
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Jorge Asturias 28 de febrero
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 5.0 100.0
Ejecución Financiera
9 Actividad 9 0% 0.0
10 Actividad 10 0% 0.0
7Actividad 7
0% 0.0
8 Actividad 8 0% 0.0
5Mapas subregionales de Integración
Energética20% 0.0
6 Actividad 6 0% 0.0
Se coordina con SICA,
CARICOM y UNASUR fechas.
3Apoyo a iniciativas de integración en América del
Sur (proyectos del Plan Energético de UNASUR)20% 5.0 100.0 Se realizó reunión con UNASUR
4Reuniones anuales por Subregión (Caribe,
América Central y Sur América)20% 0.0
Se inició consultas con SICA
para apoyar a partir de abril
1Apoyo a iniciativas de Integración en el
Caribe ( proyectos Agenda Energética)20% 10.0 100.0
Se inició consultas con
CARICOM para apoyar a partir
de abril
2Apoyo a iniciativas de Integración en América
Central (proyectos de Agenda Energética)20% 10.0 100.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 164000 Fuente de financiamiento: CIDA
Países y Agencias Involucradas: Países Miembros de Olade en América Central, Caribe y Sur América Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Ejecución de proyectos en América Central y El Caribe, Agenda Energética de América del SUR en coordinación con UNASUR, Mapa de Integración Energética de una Subregión, 2 Reuniones Subregionales (Caribe y América Central)
Proyecto: C.2 Fortalecimiento y mejoramiento de la Integración Energética Subregional
Objetivo(s):Contribuir al desarrollo energetico sostenible en Latinoamerica y El Caribe, mediante el apoyo a la integración energética regional y
el fortalecimiento de las capacidades tecnicas e institucionales de los Países Miembros de OLADE.Responsable: Jorge Asturias Ozaeta, Fernando Ferreira, Gabriel Hernández
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
100
100
100
100
100
100
50 100
25 50 75 100
Planeado 0.0 0.0 0.0 20.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7Elaboración de diagnóstico
energético UNASUR0.0
8Asesoría prospectiva energética
UNASUR0.0
5 Definición contenido Diagnóstico 20% 0.0
6 Cálculo de indicadore 10% 0.0
3Consolidación Balance energético
UNASUR15% 0.0
4 Definición de Indicadores 15% 0.0
1Informe de revisión de los balances
energéticos 2006 a 201020% 0.0
2 Ajuste a los balances energéticos 20% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 4000 Fuente de financiamiento: OLADE 1000 FAV 3000
Países y Agencias Involucradas: 12 Países Miembros y SG UNASUR Inicio: Abril 2014
Productos Esperados: Balances Energéticos de los países de UNASUR y de la subregión 2006 a 2011 unificados.
Proyecto: C.3 APOYO A UNASUR EN LA ELABORACIÓN DE BALANCES ENERGÉTICOS SURAMERICANOS
Objetivo(s):Consolidar el balance energético de UNASUR años 2006 a 2011. Análisis comparativo de metodologías
y determinación del comercio interegionalResponsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 92 100
8 16
30 60 100
30 60 100
15 30 45 60 80 100
Planeado 1.6 3.2 4.8 15.4 26.0 42.6 56.2 69.8 86.4 92.0 98.4 100.0
Ejecutado 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 66.7 20.8 12.3 7.5 5.7 4.6 3.7 3.5 3.3 3.2
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Pablo Garcés 28 febrero 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
30% 0.0
1Seguimiento a actividades
programadas20% 16.0 100.0
3Seguimiento a la ejecución de Proyecto
conjunto de prospectiva energética30% 0.0
4 Difusión y promoción 20% 0.0
2Seguimiento a la ejecución deProyecto
conjunto de eficiencia energética
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 3.2 100.0
Ejecución Financiera
Término: Julio 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
100
Planeado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada 2.50%
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5 0.0
6 0.0
3 0.0
4 0.0
2 0.0
1 Difusiòn del Mecanismo 100% 0.0
Países y Agencias Involucradas: Inicio: Junio 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Productos Esperados: Difusión del Mecanismo
Costos (Anual/Total): 2000 Fuente de financiamiento: COFAC
C.5 Proyecto: C.5 FACILITADOR DE BUENOS OFICIOS
Objetivo(s):Promover el mecanismo de Facilitación de Buenos Oficios aprobado por los Paises Miembros como un instrumento para la prevencion
de controversias energeticas intraregionalesResponsable: Coordinadora de Hidrocarburos
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
100
100
30 60 100
30
100
100
25 50 75 100
25 50 75 100
100
100
25 50 75 100
Planeado 5.0 9.5 19.0 30.0 40.0 50.0 65.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0
Ejecutado 5.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.0 31.7 23.8 19.0 14.6 11.9 11.2 10.6 10.0 9.5
Planeada
Ejecutada 3.92%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Fabio Garcia 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
C.6 Proyecto C.6 MEJORANDO LOS ACCESOS A LOS MERCADOS ENERGÉTICOS - FASE 1
Objetivo(s): Identificar las oportunidades y barreras del acceso de 7 países de la Región al mercado energético internacional. Responsable: Fabio García, Especialista DEP
Productos Esperados: 4 Estudios de caso y talleres nacionales durante 2014
Costos (Anual/Total): 62000 Fuente de financiamiento: COFAC (Canadá)Países y Agencias Involucradas: Guatemala, Honduras, Jamaica y República Dominicana Inicio: enero-2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
15% 30.0 100.0
1Selección y contratación del nuevo
consultor Fase 1 - Jamaica5% 100.0
3Convocatoria consultores Guatemala,
Honduras y Rep. Dominicana5% 0.0
4
Selección y contratación de
consultores Fase 2 - Guatemala y
Honduras
5% 0.0
2Elaboración del estudio de caso de
Jamaica (incluye taller nacional)
5Elaboración del estudio de caso de
Guatemala (incluye taller nacional)20% 0.0
6Elaboración del estudio de caso de
Honduras (incluye taller nacional)20% 0.0
7Convocatoria consultor Rep.
Dominicana5% 0.0
8Selección y contratación de
consultores Fase 2 - Rep. Dominicana5% 0.0
9
Elaboración del estudio de caso de
Rep. Dominicana (incluye taller
nacional)
20% 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 9.5 100.0
Ejecución Financiera
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
20 40 60 80 100
20 40
20 40 60 80 100
20
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Planeado 2.0 7.0 16.0 29.0 49.0 67.0 82.0 93.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 2.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 43.8 24.1 14.3 10.4 8.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0
Planeada
Ejecutada 3.13%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Avance del proyecto 7.0 100.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 Taller validación y lanzamiento BEN 10% 0.0
8 Informe Final, diagnóstico energético 0.0
5Procesamiento y validación de la
información obtenida.20% 0.0
6
Elaboración de Balances Energéticos,
análisis y revisión de la información.
Reunión virtual
25% 0.0
3
Recopilación de información oferta y
demanda, instalaciones e
instituciones.
10% 0.0
4Primera misión técnica para
consolidación de información10% 0.0
1Coordinación del plan de actividades
con los países10% 40.0 100.0
2 Caracterización del sector energético 15% 20.0 100.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 156000 Fuente de financiamiento: COFAC-CAF 156,000
Países y Agencias Involucradas: 6 Países Miembros de CELAC Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: BEN de Antigua & Barbuda, Las Bahamas, Dominica, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía
E.III.6 BALANCES ENERGÉTICOS DE LOS PAÍSES NO MIEMBROS DE OLADE Y MIEMBROS DE LA CELAC
Objetivo(s):Elaborar los balances energéticos de los Países no Miembros de OLADE y Miembros de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC.Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
25 50 100
10 50 100
5 10 20 30 40 50 65 80 100
5 10 20 30 40 50 65 80 100
10 50 100
5 10 20 30 40 50 65 80 100
20 50 100
100
Planeado 0.0 0.0 0.0 5.5 14.0 29.5 39.5 51.0 55.0 64.0 74.5 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Gabriel Hernández 28/02/2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7
Publicación sobre experiencias
regionales de CSS en el área de la
energía
15% 0.0
8 Informe anual 10% 0.0
5 Promoción del sistema de CSS 15% 0.0
6 Mantenimiento del sistema 15% 0.0
3Seguimiento y asesoría para la
implementación del mecanismo10% 0.0
4Reuniones virtuales con
administradores de la CSS15% 0.0
1Inducción a Países Miembros sobre el
mecanismo10% 0.0
2Actualización de la guía para
gestionar financiamiento10% 0.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): 10000 Fuente de financiamiento: OLADE 5000 FAV 5000
Países y Agencias Involucradas: 27 PM Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: Mecanismo de Cooperación Sur Sur, Red de instituciones que ofrecen y demandan, observatorio de Cooperación Sur Sur, Portal de la Red de CSS
Proyecto: C.8 COOPERACIÓN SUR - SUR
Objetivo(s):Desarrollar y poner en operación el mecanismo de Cooperación Sur - Sur a través del cual se
administren las demandas y ofertas de cooepración técnica entre los países miembros.Responsable: Gabriel Hernández, Coordinador de Gestión de la Información y Capacitación
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
30 50 100
30 50
30 50 100
30 50
30 50 100 30 50 100
30 50 100 30 50 100
30 50 100
Planeado 12.0 20.0 40.0 55.0 65.0 90.0 55.0 65.0 90.0 93.0 95.0 100.0
Ejecutado 12.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 50.0 36.4 30.8 22.2 36.4 30.8 22.2 21.5 21.1 20.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Lennys Rivera, Coordinadora de Hidrocarburos al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 20.0 100.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5 Difusión de actividades 10% 0.0
6 0.0
100.0
3Diseño y coordinacion de
intercambio20% 0.0
4Desarrollo de Actividades de
intercambio30% 0.0
2Identificacion necesidades de
intercambio20% 50.0 100.0
1Consulta a los países sobre
actividades de cooperaciòn20% 50.0
Países y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Productos Esperados: Intercambio de experiencias
Costos (Anual/Total): USD 6000 Fuente de financiamiento: OLADE, FAV
D.1 Proyecto: D.1 COOPERACION EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ENTRE LOS PAISES MIEMBROS
Objetivo(s): Propiciar el intercambio y cooperación en el sector hidrocarburos entre Países Miembros Responsable: Coordinación de Hidrocarburos
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
30 60 100
30 60
30 60 100
30 60
50 100
20 30 40 50 60 70 80 90 100
50 100
Planeado 9.0 18.0 35.0 48.0 52.0 56.0 70.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
Ejecutado 9.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 51.4 37.5 34.6 32.1 25.7 21.4 20.5 19.6 18.8 18.0
Planeada
Ejecutada 17.14%
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 18.0 100.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5 Taller Nacional 20% 0.0
6 0.0
100.0
3 Plan de trabajo 10% 0.0
4 Asistencia Tecnica segundo país 40% 0.0
2 Idenfificaciòn de necesidades 10% 60.0 100.0
1 Asistencia Tecnica Honduras 20% 60.0
Países y Agencias Involucradas: Paises Miembros Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Productos Esperados: Asistencia técnica a dos Países Miembros
Costos (Anual/Total): USD 160000 Fuente de financiamiento: COFAC CIDA
D.2 Proyecto: D.2 Mecanismos De Asistencia Tecnica del Sector Hidrocarburos
Objetivo(s): Brindar asistencia técnica a los Países Miembros bajo el Programa de cooperaciòn con Canadá Responsable: Coordinacion de Hidrocarburos
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
50 100
100
100
50 100
20 30 40 50 60 70 80 100
50 100
Planeado 5.0 30.0 35.0 48.0 52.0 56.0 60.0 74.0 88.0 92.0 100.0 100.0
Ejecutado 5.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 85.7 62.5 57.7 53.6 50.0 40.5 34.1 32.6 30.0 30.0
Planeada
Ejecutada 8.00%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 30.0 100.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5 Socializacion de principios EITI 20% 0.0
6 0.0
100.0
3 Identificación de necesidades 10% 0.0
4 Asistencia técnica 40% 0.0
2Informe Campaña de
Comunicación social20% 100.0 100.0
1Taller de Cierre Campaña de
Comunicación Social10% 100.0
Países y Agencias Involucradas: Guatemala, Honduras, Colombia Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Productos Esperados:
1. Identicacion de necesidades
2. Inicio de Asistencia
Costos (Anual/Total): USD 149,000 Fuente de financiamiento: COFAC CIDA
D.3 Proyecto: D.3 TRANSPARENCIA EN LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
Objetivo(s): Analizar la gestión de la transparencia en las industrias de petróleo y gas Responsable: Coordinadora de Hidrocarburos
Término: dic -14
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
50 100
30 50 100
20 40 50 60 80 100
50 100
Planeado 0.0 0.0 10.0 30.0 46.0 50.0 64.0 68.0 80.0 82.0 96.0 100.0
Ejecutado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Lennys Rivera al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 0.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5 Difusión de conclusiones preliminares 20% 0.0
6 0.0
3 Consultas con agencias y actores 20% 0.0
4 Analisis preliminares 20% 0.0
2 Diseño de perfil de proyecto 20% 0.0
1 Levantamiento de la informaciòn 20% 0.0
Países y Agencias Involucradas: Países Miembros Inicio: Mar-14
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Productos Esperados:Perfil de proyecto
Costos (Anual/Total): USD 8,000 Fuente de financiamiento: COFAC
D.4 Proyecto: D.4 POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Objetivo(s):Analizar la metodologías que estimulan la eficiencia energetica en los procesos de la industria en el marco del
fortalecimiento del diseño de politicas en la administración del sector hidrocarburosResponsable: Coordinadora de Hidrocarburos
Término: dic 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
50 100
50 100
50
100
50 100
50 100
Planeado 10.0 30.0 60.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 10.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00%100.0 100.0 50.0 37.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Planeada
Ejecutada 8.29%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Lennys Rivera, al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 30.0
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5 Evaluación posibilidad de Segunda Fase 20% 0.0
6 0.0
100.0
3 Informe Final 20% 0.0
4 Difusión de resultados 20% 0.0
2 Validación con agencias y países 20% 50.0 100.0
1 Informe Preliminar 20% 100.0
Inicio: Jan-14
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
100.0
D.5 Proyecto: D.5 GAS NATURAL EN AMERICA CENTRAL
Objetivo(s):Analizar los requerimientos desde el puento de vista de polìtcas y marcos regulatorios en un escenario de iincorporación del gas
natural en la matriz energética centroamericana.Responsable: Coordinadora de Hidrocarburos
Productos Esperados: Estudio
Costos (Anual/Total): USD 6000 Fuente de financiamiento: OLADE, FAVPaíses y Agencias Involucradas: Países de Centroamérica
Término: diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
30 70 100
30 70
100
10 40 100
40 100
10 40 70 100
10 50 100
50 100
100
Planeado 3.0 7.0 10.0 20.5 22.0 25.0 31.0 40.0 41.5 47.5 65.5 100.0
Ejecutado 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 70.0 34.1 31.8 28.0 22.6 17.5 16.9 14.7 10.7 7.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 28 de febrero 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
D.6 Proyecto: D.6 ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE LA GENERACIÓN CONVENCIONAL Y DISTRIBUIDA EN ALC
Objetivo(s):Realizar un inventario del parque de generación existente en la Región y sus características, considerando adicionalmente la
generacion DistribuidaResponsable: Coordinador de Electricidad
Productos Esperados: Talleres de difusión, informes parciales e informe final
Costos (Anual/Total): 50000 Fuente de financiamiento: COFAC (CIDA)Países y Agencias Involucradas: DOS PAÍSES POR DEFINIR Inicio: Apr-14
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
10% 0.0
1 Coordinación, revisión y elaboración de informes finales. 10% 70.0 100.0
3 Elaboración de Pliegos para contratación de consultoria 5% 0.0
4Proceso de concurso, selección y contratación de
consultoria15% 0.0
2 Taller para difundir los objetivos del Proyecto
5Recopilación de la informacion y diagnóstico del actual
sector de generación eléctrica15% 0.0
6Identificación de las unidades de generación ineficientes y
obsoletas15% 0.0
7Opciones de reemplazo con mejores teconologías de
menor impacto ambiental15% 0.0
8Evaluación económica de la implementación de nuevas
tecnologías (análisis de beneficios)15% 0.0
10 0.0
9 0.0
Avance del proyecto 7.0 100.0
Ejecución Financiera
Término: Septiembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
50 90
100
30 70 100
50 100
100
75
Planeado 10.0 20.0 40.0 46.0 54.0 60.0 70.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 10.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 90.0 45.0 39.1 33.3 30.0 25.7 22.5 18.0 18.0 18.0 18.0
Planeada
Ejecutada 15.71%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 28 de febrero 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
D.7 Proyecto D.7 ESTUDIO SOBRE REGULACION ECONOMICA Y TARIFAS EN ALC
Objetivo(s):Analizar los diferentes metodos de regulacion tarifaria para la determinacion de costos y los esquemas tarifarios a usuario final en
paises de ALCResponsable: Coordinador de Electricidad
Productos Esperados: Talleres de difusión, informes parciales e informe final
Costos (Anual/Total): 95000 Fuente de financiamiento: COFAC (CIDA)Países y Agencias Involucradas: Haití, Nicaragua, República Dominicana Inicio: Jan-14
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
20% 0.0
1Análisis de los impactos económicos en cada pais de las
tarifas eléctricas20% 90.0 90.0
3 Análisis comparativo con los países en estudio 20% 0.0
4 Reporte con resultados regionales 20% 0.0
2 Taler local para difusión de resultados
5Taller regional de difusión de mecanismos regulatorios y
métodos tarifarios eficientes.20% 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 18.0 90.0
Ejecución Financiera
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
20 40 60 80 100
20 40
20 50 70 100
20
100
100
40 100
20 50 70 100
100
Planeado 3.0 9.0 16.5 22.5 40.0 56.0 65.0 69.0 75.0 79.0 85.0 100.0
Ejecutado 3.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 54.5 40.0 22.5 16.1 13.8 13.0 12.0 11.4 10.6 9.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 28 de febrero 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
D.8 Proyecto D.8 ASISTENCIA TECNICA EN POLITICAS Y MARCOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS DE ELECTRICIDAD
Objetivo(s): Brindar asistencia técnica en materia de Políticas, Marcos Normativos y Regulatorios del Sector Eléctrico Responsable: Coordinador de Electricidad
Productos Esperados: Talleres de difusión trabajo, informe de resultados
Costos (Anual/Total): 59500 Fuente de financiamiento: COFAC (CIDA)Países y Agencias Involucradas: BOLIVIA, COLOMBIA, HAITI Inicio: enero-14
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
15% 20.0 100.0
1Desarrollo de temas especifico de Sector
Electrico15% 40.0 100.0
3 Taller de difusión de resultados en Colombia 10% 0.0
4 Definición de temas para asesoría en Bolivia 10% 0.0
2 Desarrollo de consultoria
5 Proceso de contratación de la consultoría 15% 0.0
6 Desarrollo de temas específicos en Bolivia 20% 0.0
7 Taller de difusión de resultados en Bolivia 15% 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 9.0 100.0
Ejecución Financiera
Término: Agosto 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
10 50 100
10 50
100
100
10 40 70 100
100
100
Planeado 1.5 7.5 32.0 53.0 59.0 65.0 85.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 1.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 23.4 14.2 12.7 11.5 8.8 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Planeada
Ejecutada 0.00%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar 10/31/2013
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
D.9 Proyecto D.9 Evaluación de Opciones de Inversión en Generación Eléctrica
Objetivo(s): Realizar una planificación de inversiones en generación, identificando posibles esquemas de financiamiento Responsable: Coordinador de Electricidad
Productos Esperados: Talleres de difusión, informes parciales e informe final
Costos (Anual/Total): 50000 Fuente de financiamiento: FAVPaíses y Agencias Involucradas: BOLIVIA, JAMAICA Inicio: Enero - 2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
15% 0.0
1Evaluación económica financiera del plan de expansión y
plamntear opciones de inversión15% 50.0 100.0
3 Taller de difusión de resultados en Jamaica 15% 0.0
4Evaluación económica financiera del plan de expansión y
plamntear opciones de inversión en Bolivia20% 0.0
2 Revisión de informes finales
5 Revisión de informes finales Bolivia 20% 0.0
6 Taller de difusión de resultados en Bolivia 15% 0.0
7 0.0
8 0.0
10 0.0
9 0.0
Avance del proyecto 7.5 100.0
Ejecución Financiera
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
30 50
75 100
30 50
30 50 75 100
100
50 100
50 100
50 100
Planeado 4.5 7.5 11.3 15.0 22.5 27.5 33.8 40.0 55.0 72.5 95.0 100.0
Ejecutado 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 66.7 50.0 33.3 27.3 22.2 18.8 13.6 10.3 7.9 7.5
Planeada
Ejecutada
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible al 28 de febrero 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
E.1 Proyecto E.1 PERSPECTIVA DE LA ENERGIA SOLAR TERMICA EN ALC
Objetivo(s):Levantamiento, análisis, y difusión de información sobre las energías renovables en América Latina y el Caribe para impulsar el
desarrollo de una matriz energética sostenibleResponsable: Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible
Productos Esperados: Hojas Informativas sobre el estado actual de Calentamiento Solar de Agua en la región, diseminación de la información, Taller regional publico privado para compartir información, Modulo virtual
Costos (Anual/Total): a definir Fuente de financiamiento: UNEP
En espera de nuevo
financiamiento para
continuar
Países y Agencias Involucradas: UNEP, OLADE Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero - Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
25% 0.0
1 Renovación contrato UNEP 15% 50.0 100.0
3 Diseño de hojas informativas por país 15% 0.0
4Difusión de información a través de una
plataforma de conocimiento10% 0.0
2 Obtención de datos informativos por país
5
Taller Regional ( sectores publico y
privado), estado del arte , proyectos
exitosos en el resto del mundo, exposición
de políticas exitosas.
25% 0.0
6 Desarrollo Modulo Virtual 10% 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 7.5 100.0
Ejecución Financiera
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
5 10 15 25 35 40 50 60 70 80 90 100
5 5
5 15 30 50 100
10 50 100
50 100
Planeado 2.0 4.0 6.0 10.0 14.0 16.0 20.0 25.0 31.0 39.5 66.0 100.0
Ejecutado 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 50.0 33.3 20.0 14.3 12.5 10.0 8.0 6.5 5.1 3.0 2.0
Planeada
Ejecutada 9.09%
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
E.2 Proyecto E.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TECNICA, POLITICAS MARCO REGULATORIO DE LA ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA
Objetivo(s):
Enriquecer la plataforma del conocimiento desarrollada nutriéndola con información actualizada relacionada con dos de las áreas
temáticas de la plataforma en cada uno de los PM de OLADE: (a) políticas públicas y marco regulatorio, (b) eficiencia energética y
energía renovable.
Responsable: Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible y EE
Productos Esperados: Divulgación de la información, Propuesta de sostenibilidad de la plataforma; Actualización y datos migrados a la plataforma.
Costos (Anual/Total): 17600 Fuente de financiamiento: OLADE 3600 COFAC 9000 FAV 5000Países y Agencias Involucradas: ONUDI, OLADE Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
20% 0.0
1
Completar la información de leyes,
normativas y regulaciones relativas a
eficiencia energética y energía
renovable.
40% 5.0 50.0
3
Definición de una estrategia
publicitaria permanente para la
plataforma
15% 0.0
4Taller para divulgación de resultados
alcanzados en las fases anteriores25% 0.0
2
Desarrollo e implementación de
propuesta para sostenibilidad de la
plataforma, garantizando la
actualización constante de
información en las dos áreas.
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0% 0.0
9 0% 0.0
10 0% 0.0
Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible y EE al 28 de febrero de
2014
Avance del proyecto 2.0 50.0
Ejecución Financiera
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
10 20 30 40 50 70 75 80 90 100
10 20
10 20 40 50 70 80 100
10
20 100
10 30 60 100
20 40 60 80 100
Planeado 1.5 5.0 8.5 16.5 27.0 49.5 62.3 73.0 80.5 88.0 94.0 100.0
Ejecutado 1.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 58.8 30.3 18.5 10.1 8.0 6.8 6.2 5.7 5.3 5.0
Planeada
Ejecutada 1.04%
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Coordinador de Desarrollo Energético Sostenible y EE al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
E.3 Proyecto: E.3 Fortalecimiento de Capacidades en MDL programático y Namas
Objetivo(s):Fortalecer las capacidades en la region para desarrollar programas de MDL-p hacia el desarrollo de Creditos de Reduccion de
emisiones (ERC)Responsable: Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible
Productos Esperados: Modulo CAPEV en MDL-p Fondo a proyectos MDL-p
Costos (Anual/Total): 320000 Fuente de financiamiento: CIDA 320000
Países y Agencias Involucradas: CIDA, jamaica, Cuba Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
20% 10.0 100.0
1Apoyo al desarrollo de NAMA en el sector
porcino de Cuba15% 20.0 100.0
3 Taller regional sobre NAMAS virtual 10% 0.0
4Identificación y evaluación del potencial de
NAMAS25% 0.0
2
Apoyo al desarrollo de NAMA en energia
renovable y eficiencia energética en
Jamaica
5 Apoyo en el desarrollo de NAMAS 30% 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 5.0 100.0
Ejecución Financiera
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
20 50 100
10 20 40 60 80 100
10 15
5 10 20 25 35 40 50 60 70 80 90 100
5 8
10 30 100
10 25 50 70 80 100
Planeado 3.0 6.0 12.0 19.5 32.5 48.3 57.5 67.0 75.5 94.0 97.0 100.0
Ejecutado 3.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 77.5 38.8 23.8 14.3 9.6 8.1 6.9 6.2 4.9 4.8 4.7
Planeada
Ejecutada
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible al 31 de octubre de 2013
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 4.7 77.5
Ejecución Financiera
9 0.0
10 0.0
7 0.0
8 0.0
5
Estudio de caso sobre efectos del cambio
climático en la infraestructura energética y
propuestas de adaptación.
25% 0.0
6 0.0
3 Realizar Asistencia técnica a los países 30% 8.0 80.0
4Taller sobre lineamientos de política sobre
cambio climático en el sector energético 15% 0.0
2
Consolidar un equipo de trabajo entre las
autoridades de ambiente y energía en los
paises miembros seleccionados y desarrollo
de taller virtual
15% 15.0 75.0
1
Complementar el portafolio de proyectos de
asistencia técnica y selección de proyectos
prioritarios
15% 0.0
Países y Agencias Involucradas: CIDA toda la región Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Productos Esperados: Portafolio de Proyectos con los requerimientos de los paises y el mecanismo de asistencia técnica
Costos (Anual/Total): 168000 Fuente de financiamiento: COFAC CIDA 168000
E.4 Proyecto: E.4 MITIGACION Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR ENERGÉTICO
Objetivo(s):Proveer asistencia técnica a los paises miembros de OLADE en problemas relacionados con la mitigación y adaptación al
cambio climatico en el sector de la energíaResponsable: Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible
Término: Octubre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 100
50 100
10 25 25 45 55 70 90 100
10
100
Planeado 10.0 22.0 25.0 25.0 29.0 31.0 34.0 38.0 40.0 50.0 50.0 50.0
Ejecutado 10.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
Ponderación/Cumplimiento 50.00% 100.0 100.0 88.0 88.0 75.9 71.0 64.7 57.9 55.0 44.0 44.0 44.0
Planeada
Ejecutada
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Ing. Gabriel Salazar al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
E.5 Proyecto E.5 DESARROLLO DE LA GEOTERMIA EN LA REGION ANDINA
Objetivo(s):Analizar los recursos geotérmicos, el marco normativo, regulatario, los proyectos en desarrollo y mecanismos de inversión de la
Geotermia en los países andinosResponsable: Coordinador de Electricidad
Productos Esperados: Talleres regional, informes de cada país
Costos (Anual/Total): RECURSOS IRENA Fuente de financiamiento: MOU IRENA - OLADE
Países y Agencias Involucradas: BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, PERU Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
20% 10.0 100.0
1Asesoría en temas particulares para cada
país20% 100.0 100.0
Talle de difusión de resultados y cierre del
proyecto10% 0.0
4 0.0
2Consultorías en temas particulares para
cada país.
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 22.0 100.0
Ejecución Financiera
Término: Diciembre 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
30 80 100
30 80
20 100
20
20 100
15 100
Planeado 10.5 30.0 53.0 87.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 10.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 100.0 56.6 34.4 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Planeada
Ejecutada
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible al 28 de febrero de 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
E.6 Proyecto E.6 COGENERACIÓN IRENA
Objetivo(s): Estudio de pre factibilidad para Cogeneración con residuos agroindustriales en Ecuador Responsable: Coordinador de Desarrollo Energetico Sostenible
Productos Esperados: Estudios de pre factibilidad para Cogeneración agroindustrial en 1 país
Costos (Anual/Total): RECURSOS IRENA Fuente de financiamiento: MOU OLADE IRENA
Países y Agencias Involucradas: IRENA, ECUADOR Y REPÚBLICA DOMINICANA Inicio: Enero 2014
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
10% 20.0 100.0
1
Evaluación del potencial de residuos
agroindustriales para ser usados en
cogeneración
35% 80.0 100.0
3 Elaboración de dos estudios de factibilidad 40% 0.0
4Taller regional de capacitación en
cogeneracion.15% 0.0
2
Identificación de 4 industrias interesadas en
desarrolar proyectos concretos en sus
instalaciones.
5 0.0
6 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 30.0 100.0
Ejecución Financiera
Término: Abril 2014
Mes
Evaluado:2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
100
100
100
100
100
80
100
100
100
Planeado 20.0 40.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 20.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 90.0 45.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
Planeada
Ejecutada
Programado Color de fondo de los meses programados para realizar la actividad
Reprogramación Color de fondo de los meses reprogramados para realizar la actividad
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Fabio Garcia 28 de Febrero 2014
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
E.7 Proyecto E.7 ESTUDIO REMAP- LAC (OLADE-IRENA)
Objetivo(s): Identificar las oportunidades y barreras del acceso de 7 países de la Región al mercado energético internacional. Responsable: Fabio García, Especialista DEP
Productos Esperados: Informe preliminar e informe final del estudio
Costos (Anual/Total): 25000 Fuente de financiamiento: COFAC (IRENA)Países y Agencias Involucradas: IRENA Inicio: enero-2014
Actividades del Plan de Trabajo PonderaciónCONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA OLADE - IRENA
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
10% 100.0
1
Recopilación y carga de información
para el año base (2011) al Modelo
SAME
10% 100.0
3
Proyección de la Matriz Energética
Regional a los años 2020 y 2030
Escenario BAU
20% 80.0 80.0
4 Simulación del Escenario SE4ALL 20% 0.0
2Desagragación de los consumos
sectoriales por usos finales
5Análisis económico comparativo entre
los escenarios BAU y SE4ALL 20% 0.0
6Elaboración de los Informes preliminar
y final 20% 0.0
7 0.0
8 0.0
9 0.0
10 0.0
Avance del proyecto 36.0 90.0
Ejecución Financiera
28,000.00
Término: Junio 2014
Mes Evaluado: 2
% Avance
AnualCumplimiento Observaciones
50 75 100
50 75
25 50 100
15
10 20 40 60 80 100
10 20
100
Planeado15.0 30.0 47.5 65.0 70.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ejecutado 15.0 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Ponderación/Cumplimiento 100.00% 100.0 91.7 57.9 42.3 39.3 36.7 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
Planeada
Ejecutada 81.10%
Programado
Reprogramación
Intervención Secretario
Hito
Celda protegida
Responsable Actualización Jorge Asturias 28 de febrero
Mínimo Máximo
Rojo 0 49.99
Amarillo 50 79.99
Verde 80 100
Avance del proyecto 27.5 91.7
Ejecución Financiera
9 Actividad 9 0% 0.0
10 Actividad 10 0% 0.0
7Actividad 7
0% 0.0
8 Actividad 8 0% 0.0
5Actividad 5
0% 0.0
6Actividad 6
0% 0.0
3
PREPARACION DOCUMENTACION
AUDITORIA, ELABORACION TDR FIRMA
AUDITORA Y CONTRATACION FIRMA
AUDITORA
25% 20.0 100.0Se prepararon TDR y se envió
lista corta de firmas auditoras, se
recibió No Objeción del BID.
4 CIERRE DE PROYECTO 25% 0.0
Se realizó consulta al BID para
utilizar los recursos de
imprevistos en la realización del
taller que se espera realizar en
abril del 2014
1ENTREGA Y REVISION DE INFORME
FINAL25% 75.0 100.0
Se recibió informe final con
correcciones el 26 de febrero de
2014. Se verifica para el envío al
BID a No Objeción
2
GESTION DE FINANCIAMIENTO Y
REALIZACION TALLER PRESENTACION Y
ENTREGA INFORME FINAL A
BENEFICIARIOS
25% 15.0 60.0
Actividades del Plan de Trabajo Ponderación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
Enero – Marzo Abril - Junio Julio-Sept. Octubre-Dic.
Costos (Anual/Total): Fuente de financiamiento: OLADE (10,000) + BID Y AEA (357,500)
Países y Agencias Involucradas: Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras. Inicio: Enero 2014
Productos Esperados: 6 estudios de caso financiados por el BID (4) y por la AEA (2), 1 Metodologia replicable, 2 talleres, 6 informes parciales y un informe Final
Proyecto: E.8 Estudio Vulnerabilidad de los Sistemas de Producción Hidroeléctrica en América Central frente al Cambio Climático
Objetivo(s):
Analizar la vulnerabilidad al cambio climático de los sistemas de generación hidroeléctrica existentes, o en planificación en
América Central, identificando posibles medidas de adaptación y desarrollar e implementar, por medio de estudios de caso, una
metodología replicable para la región.
Responsable: Jorge Asturias Ozaeta