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Informe de Gestión 2010 – Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado INFORME DE GESTIÒN 2010 I TRIMESTRE

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

INFORME DE GESTIÒN 2010 I TRIMESTRE

TABLA DE CONTENIDO

Presentación CAPITULO I.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 1.1 Antecedentes. 1.2 Visión. 1.3 Misión. 1.4 Objetivos. 1.5 Organización. CAPITULO II.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE EJES TEMÁTICOS. 2.1 Áreas Naturales Protegidas y cobertura. 2.2 Comités de Gestión y Comisiones Ejecutivas. 2.3 Planes Maestros. 2.4 Promoción del Turismo. 2.5 Evaluaciones ambientales. 2.6 Petitorios mineros. 2.7 Otros. CAPITULO III.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE PROYECTOS 3.1 Proyecto SNIP Nº 74025: Conservación y Manejo sostenible de la Reserva

Paisajística Nor Yauyos Cochas. 3.2 Proyecto SNIP Nº 86205: Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario

Nacional Lagunas de Mejía. 3.3 Proyecto SNIP Nº 09314: Construcción, Implementación y Funcionamiento del

centro de interpretación del Santuario Histórico de Macchu Picchu”. 3.4 Proyecto SNIP Nº 66940: Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de

Biosfera del Noroeste. 3.5 Otros proyectos con incidencia en la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. CAPITULO IV.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL-FINANCIERA 4.1 Ejecución de Ingresos. 4.2 Ejecución de Gastos. 4.3 Ejecución de Ingresos vs. Gastos. CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones. 5.2 Recomendaciones. ANEXOS

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PRESENTACIÓN Habiendo concluido el Primer Trimestre, del segundo Año de iniciada las actividades, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, cabe destacar que en este periodo, su gestión se ha caracterizado por sus importantes logros. Y, a fin de que estos logros, pervivan en el tiempo, como testimonio de una fructífera gestión, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha elaborado el presente Informe de Gestión en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva General Nº 060-2010-SERNANP-OPP, para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 – SERNANP. En el presente informe, corresponde presentar los resultados obtenidos de la gestión de las Áreas Naturales Protegidas, al I Trimestre 2010, a nivel de ejes temáticos así como a nivel de logros obtenidos por cada Jefatura administrativa u operativa. En el primer caso, se destacan las acciones más importantes que tienen incidencia en la gestión táctica y operativa del SERNANP. En el segundo caso, se destacan los logros más resaltantes de la gestión de las Jefaturas de las ANP, así como también se hace una descripción de los problemas presentados y las posibles, de ser el caso, medidas correctivas aplicadas, El capitulo III del Informe esta dedicado a evaluar el avance Físico-Financiero de los Proyectos de Inversión Publica ejecutados por el SERNANP, de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional ejecutados en las Áreas Naturales Protegidas y financiados por organismos internacionales, finalmente se exponen los avances de los Proyectos en las ANP ejecutados por otras entidades. Se incluye también un capitulo de la gestión financiera y física del SERNANP y de las áreas de esta, en términos de presupuesto y ejecución de ingresos y gastos. Finalmente se desarrolla un capitulo dedicado a las conclusiones y recomendaciones de lo pendiente por hacer, modificar o mejorar.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

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CAPITULO I INFORMACION INSTITUCIONAL 1.1 ANTECEDENTES.-

El Perú tiene normas sobre Áreas Naturales Protegidas desde hace más de 60 años. En los primeros años, la mayoría de normas se dieron en forma aislada y desconectada. Incluso en algunos casos se declararon áreas sin base legal previa. La organización propia de un Sistema, a nivel físico y legal se inicia en 1977 con el Sistema Nacional de Unidades de Conservación - SINUC. Pero la nueva visión y organización del Sistema empieza a partir de 1990. Es así, que mediante Decreto Supremo Nº 010-90-AG, del 20 de marzo de 1990, se conforma el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE., al cual se integran el SINUC, los bosques nacionales, bosques de protección, reservas comunales, cotos de caza y otras categorías de interés nacional establecidas con fines de conservación. Con la reestructuración del sector Agricultura en 1992, la creación del INRENA y su Dirección General de Áreas Protegidas y Fauna Silvestre (DGANPFS); fue establecido una nueva autoridad para el SINANPE y el establecimiento de nuevas Áreas Protegidas. Posteriormente, mediante Decreto Legislativo Nº 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el Ente Rector del SINANPE y se constituye en su autoridad técnico-normativa. Asimismo, mediante el mismo Decreto, se aprueba la fusión de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas (en adelante IANP) del Instituto Nacional de Recurso Naturales con el SERNANP, siendo este último el ente incorporante.

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1.2 VISION.-

“EL SISTEMA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERU ES UNO DE LOS SOPORTES PARA CONSERVAR LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS”.

Esta Visión es la que actualmente sustenta el planeamiento para el presente Año Fiscal y ha sido recogida como el principal referente para el establecimiento de los objetivos institucionales del SERNANP.

1.3 MISION.-

“EL SERNANP ES EL ENTE RECTOR RESPONSABLE DE LA GESTIÓN INTEGRAL, PARTICIPATIVA, UNITARIA Y ARTICULADA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ASEGURANDO LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES COMO FUNDAMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERU”.

1.4 OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2010.-

Establecido el horizonte estratégico, para el presente Año Fiscal se han planteado, para el presente Año Fiscal, los Objetivos Institucionales siguientes:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

a. Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica. b. Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el

SINANPE.

c. Objetivo Institucional 3: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos dentro del SINANPE.

d. Objetivo Institucional 4: Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional del

SERNANP.

e. Objetivo Institucional 5: Consolidar al SERNANP como Ente Rector de las Áreas Naturales Protegidas del Perú.

1.5 ORGANIZACIÓN.-

Una organización plana facilita y contribuye al establecimiento y ejecución, respectivamente, de procesos sencillos, a la oportuna toma de decisiones (estratégicas, tácticas) y al acercamiento e integración de estas decisiones con las operaciones de línea. Es, en ese sentido que la actual gestión, plenamente conciente de la importancia de contar con estructura orgánica acorde con los desafíos institucionales que debe de asumir, ha estructurado orgánicamente al SERNANP, como se muestra a continuación:

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DIRECCION DE GESTION DE LAS

AREAS NATURALES PROTEGIDAS

DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATEGICO

OFICINA DE

ADMINISTRACION

JEFATURA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

OFICINA DE

ASESORIA JURIDICA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARIA

GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

ORGANIGRAMA DEL SERNANP

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NRO AREA COMPLEMENTARIA HECTAREA

5 AREAS DE CONSERVACION REGIONAL 695,226.5916 AREAS DE CONSERVACION PRIVADA 121,560.67

TOTAL HECTAREAS 816,787.26

AREAS COMPLEMENTARIAS - COBERTURA

CAPITULO II RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE EJES TEMATICOS 2.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS Y COBERTURA.-

Al I Trimestre el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuenta con las Áreas Naturales Protegidas siguientes: 67 ANP del SINANPE en 22 departamentos, con 18,594,908 Ha. que representan el 14.47% de la superficie del territorio nacional.

21 ANP complementarias al SINANPE en 15 departamentos, con 816,787.26 ha. que representan el 0.63% del territorio nacional.

NRO CATEGORIA HECTAREA 12 PARQUES NACIONALES 7,967,119.02

9 SANTUARIOS NACIONALES 317,366.47 4 SANTUARIOS HISTÓRICOS 41,279.38

13 RESERVAS NACIONALES 3,860,180.78 2 REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 8,591.91 2 RESERVAS PAISAJÍSTICAS 711,818.48 8 RESERVAS COMUNALES 1,777,466.39 6 BOSQUES DE PROTECCIÓN 389,986.99 2 COTOS DE CAZA 124,735.00 9 ZONAS RESERVADAS 3,396,364.02

18,594,908.44

TOTAL HECTAREAS

AREAS NATURALES PROTEGIDAS - CATEGORIA - COBERTURA

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2.2 COMITES DE GESTIÓN Y COMISIONES EJECUTIVAS.-

Al finalizar el I Trimestre del 2010, existen 43 Comités de Gestión (CdG) con Comisiones Ejecutivas reconocidas por el SERNANP, lo que representa el 64% del total de Áreas Naturales Protegidas. En el trimestre evaluado se han elaborado 02 Resoluciones Directorales que reconocen, la primera, la Comisión Ejecutiva de Coto de Caza El Angolo y la segunda la unificación anticipada y nueva Comisión Ejecutiva del Parque Nacional Cerros de Amotape y de la Reserva Nacional de Tumbes. Del total, 16 Comités de Gestión no renuevan su Comisión Ejecutiva, la misma que tuvo una vigencia de dos años, según la normatividad de Comités de Gestión. Cabe precisar que las siguientes Áreas Naturales Protegidas, comparten un CdG: RN de Tumbes con PN Cerros de Amotape, SH Bosque de Pomac con RVS Laquipampa y RN Calipuy con el SN Calipuy. Un análisis del desempeño de los Comités de Gestión, nos permite concluir que las poblaciones localmente asentadas en un ámbito contiguo a las ANP, incluyendo a organizaciones o instituciones gubernamentales o privadas, tienen una mejor participación e involucramiento en la gestión. De la misma manera, se reitera que es recomendable que exista un proceso de intercambio de experiencias a nivel de los comités de gestión, incidiendo en la participación de aquellas en donde su accionar es casi intrascendente. Los cuadros adjuntos reflejan en parte el análisis resumido del desempeño cualitativo de los comités de gestión.

ANP CON COMITÉ DE GESTIÓN - CdG

ANP CANTIDADCUENTAN CON CdG 43NUNCA HAN TENIDO CdG 24

TOTAL 67

ANP POR CATEGORIA QUE CUENTAN CON COMITÉ DE GESTIÓN - CdG

ANP TOTAL

CATEGORIA CON CdG

BOSQUES DE PROTECCION 12 10COTOS DE CAZA 9 7PARQUES NACIONALES 4 3REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 13 10RESERVA PAISAJISTICA 2 2RESERVAS COMUNALES 2 2RESERVAS NACIONALES 8 3SANTUARIOS HISTORICOS 6 2SANTUARIOS NACIONALES 2 1ZONAS RESERVADAS 9 3

TOTALES 67 43 Fuente: DGANP

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SITUACIÓN DE LOS COMITES DE GESTIÓN - CdG COMISIONES EJECUTIVAS – CE

SITUACION CANTIDADCUENTAN CON COMITÉ DE GESTION 43CdG Y CE VIGENTE 24CE NO RENOVADA 16EN PROCESO DE RECONOCIMIENTO DEL CdG 2EN PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE LA RENOVACION DE LA CE 3

Fuente: DGANP

2.3 PLANES MAESTROS Durante el I Trimestre, no se ha aprobado ni actualizados Planes Maestros, sin embargo se han revisado 02 Planes Maestros que se encuentran en proceso de actualización, del Parque Nacional Huascarán y el del Parque Nacional Cordillera Azul; así mismo se han revisado y aprobado los Términos de Referencia del Parque Nacional Río Abiseo y de la Reserva Nacional de Tumbes.

2.4 PROMOCION DEL TURISMO.-

Actualmente, la actividad turística se desarrolla sólo en algunas ANP que tienen un importante reconocimiento en el mercado turístico nacional e internacional, los cuales son: Santuario Histórico Machu Picchu, Parque Nacional Huascarán, Reserva Nacional Tambopata, Reserva Nacional Titicaca, Reserva Nacional Paracas y Parque Nacional Manu. En el marco del SINANPE, la normativa brinda un respaldo básico al desarrollo del turismo en las ANP, a través de documentos de planificación, reglamentos, procedimientos para otorgamiento de derechos y cobros por derecho de ingreso. Conforme con lo anterior, se presenta un análisis de cada una de esas variables que permitirá tener un panorama claro de la situación actual del turismo, las limitaciones que se presentan y las posibles estrategias que pueden ayudar a fortalecer y reorientar el turismo en el SINANPE.

PLANES DE USO PÚBLICO O TURÍSTICO Y RECREATIVO EN EL SINANPE Existen solo 11 ANP que cuentan con un Plan de Uso Público o Turístico que orienta el desarrollo de esta actividad en sus respectivos ámbitos.

ANP CON PLAN DE USO PÚBLICO O PLAN DE USO TURÍSTICO Y RECREATIVO APROBADO EN EL 2009 AL I TRIMESTRE

RN TAMPOPATA PN MANU PN HUASCARAN PN CERROS DE AMOTAPE PN YANACHAGA CHEMILLEN RN LACHAY RN TITICACA RN PACAYA SAMIRIA RN TUMBES CC EL ANGOLO RP NOR YAUYOS COCHAS

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SITUACION DE LOS PLANES DE SITIO EN LAS ANP

8%4%

88%

CUENTAN CON PLANES DESITIO

EN PROCESO

NO CUENTAN CON PLAN DESITIO

PLANES DE SITIO DE ÁREA TURÍSTICA EN EL SINANPE Estos son documentos de gestión que precisan el ordenamiento, modus operandi y acciones concretas a seguir, a partir del desarrollo de actividades turísticas y recreativas, complementando al Plan de Uso Turístico y Recreativo del ANP. En ese sentido, sólo 02 Áreas cuentan Planes de Sitio aprobados: Parque Nacional Manu (Plan de Sitio de la Zona Histórica Cultural del Parque Nacional del Manu) y Reserva Nacional de Tambopata (Plan de Sitio del Área Turística y Recreativa del Lago Sandoval). No habiéndose aprobado durante este I Trimestre ningún otro.

FLUJO DE VISITANTES EN LAS ANP DEL I TRIMESTRE 2009.

La cantidad total de visitantes que ingresaron a las ANP del Sistema con fines turísticos o recreativos en el I Trimestre fue de 121,515 visitantes. El flujo de visitantes ha tenido una fuerte reducción, debido principalmente a que en los meses de Febrero y Marzo, el circuito turístico del SH de Machupicchu, ha permanecido cerrado por motivos de las torrenciales lluvias producidas en la zona. Del total de visitantes a las ANP en el trimestre el 49% se ha concentrado en Enero, el 29% en Febrero y el 23% en Marzo. La mayor cantidad de visitantes se concentra en tres (3) de las ANP recaudadoras: SH Machupicchu con el 29%, RN de Paracas con el 12% y PN Huascarán con 11%. Dando como resultado que en tres ANP recaudadoras se concentre el 52% del total de visitantes a las Áreas Naturales Protegidas. Es preciso mencionar que la RN Titicaca, que no es área recaudadora, representa el 32% de visitantes del total, por lo que se recomienda elaborar una propuesta para la aplicación de una

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tarifa en la ANP por uso turístico. A continuación, se presenta los datos estadísticos sobre la afluencia de visitantes en las ANP:

CANTIDAD DE VISITANTES POR ANP DEL I TRIMESTRE

AREA NATURAL PROTEGIDA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

RN TITICACA 15,284 12,056 11,139 38,479 RN PARACAS 14,133 13,355 7,297 34,785 SH MACHUPICCHU 14,486 - - 14,486 PN HUASCARAN 5,522 4,213 3,450 13,185 PN TINGO MARÍA 4,681 1,801 1,604 8,086 RN TAMBOPATA 1,383 570 1,344 3,297 SH BOSQUE DE POMAC 944 999 665 2,608 RN LACHAY 844 466 336 1,646 SN LAGUNAS DE MEJIA 510 336 265 1,111 RN PACAYA SAMIRIA 271 333 389 993 RP NOR YAUYOS COCHAS 100 150 300 550 SN MANGLARES DE TUMBES 275 60 82 417 RN SALINAS Y AGUADA BLANCA 96 134 163 393 SN AMPAY 184 58 100 342 PN CERROS DE AMOTAPE 158 109 64 331 PN RIO ABISEO 82 115 98 295 RN PAMPA GALERAS BARBARA 26 44 20 90 RVS LAQUIPAMPA 18 62 3 83 PN MANU 25 13 42 80 SN PAMPA HERMOZA 27 9 13 49 CC EL ANGOLO 1 20 14 35 SN HUAYLLAY 15 7 11 33 SH CHACAMARCA 12 10 11 33 PN YANACHAGA CHEMILLEN 3 2 1 6 PN CUTERVO - 5 - 5 RN CALIPUY - - 4 4 RN JUNIN 2 2 - 4 SN TABACONAS NAMBALLE 1 - 3 4 ZR CHANCAY Y BAÑOS 15 40 30 85

TOTAL VISITANTES 59,098 34,969 27,448 121,515 PORCENTAJE 49% 29% 23% 100%

Fuente: Estadística de visitantes de la Unidad de Turismo del SERNANP CAPTACIÓN DE INGRESOS POR TURISMO, EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.- La actividad turística genera recursos (Recursos Directamente Recaudados (RDR), que se distribuyen entre todas las ANP que conforman el SINANPE, según las necesidades económicas de cada una de ellas. En ese sentido, los conceptos de ingresos que por turismo actualmente se perciben son: - Recaudaciones por boletos de ingreso - Concesiones para operación de servicios turísticos - Autorizaciones de operación Turística La captación obtenida en las áreas recaudadoras, durante el I Trimestre del presente Año Fiscal ha

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sido la siguiente:

CAPTACION DE INGRESOS POR ANP RECAUDADORA DEL I TRIMESTRE 2010 S/.

ANP ENERO FEBRERO MARZO TOTALP.N. Huascarán 31,416 37,889 37,586 106,891 P.N. Manu 3,790 1,950 6,300 12,040 P.N. Tingo María 16,919 9,205 8,545 34,668 P.N. Yanachaga Chemillén 15 10 5 30 S.N. Lagunas de Mejía 2,017 1,727 1,115 4,859 S.H. Chacamarca 50 60 55 165 S.H. Machupicchu 777,917 319,502 422,253 1,519,671 R.N. Junín - 40 - 40 R.N. Lachay 4,006 2,343 1,436 7,785 R.N. Pacaya Samiria 21,765 23,693 32,225 77,683 R.N. Paracas 67,107 58,388 39,542 165,036 R.N. Tambopata 61,620 24,465 54,130 140,215 P.N. Bahuaja Sonene - - - -

TOTAL 986,621 479,271 603,191 2,069,082 Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP

0%

0%

4%

8% 7%

0%5%

2%1%

0%0%

0%

73%

P.N. Huascarán

P.N. Manu

P.N. Tingo María

P.N. Yanachaga Chemillén

S.N. Lagunas de Mejía

S.H. Chacamarca

S.H. Machupicchu

R.N. Junín

R.N. Lachay

R.N. Pacaya Samiria

R.N. Paracas

R.N. Tambopata

P.N. Bahuaja Sonene

EVOLUCIÓN DE LA CAPTACIÓN RESPECTO DEL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL ANTERIOR. La captación de recursos ha tenido una tendencia decreciente respecto del I Trimestre del Año Fiscal anterior, mostrando, de esta manera una caída en la captación de 12%, producido principalmente por los problemas climáticos que afectaron el circuito turístico del SH Machupicchu.

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COMPARATIVO DE INGRESOS POR TURISMO I TRIMESTRE 2009 VS. 2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010P.N. Huascarán 25,325 31,416 20,889 37,889 20,326 37,586 66,540 106,891 P.N. Manu 4,938 3,790 600 1,950 3,000 6,300 8,538 12,040 P.N. Tingo María 14,467 16,919 9,387 9,205 6,530 8,545 30,384 34,668 P.N. Yanachaga Chemillén 15 15 - 10 20 5 35 30 S.N. Lagunas de Mejía 1,650 2,017 1,512 1,727 897 1,115 4,059 4,859 S.H. Chacamarca 82 50 58 60 135 55 275 165 S.H. Machupicchu 836,080 777,917 558,955 319,502 458,953 422,253 1,853,988 1,519,671 R.N. Junín 115 - - 40 20 - 135 40 R.N. Lachay 1,578 4,006 1,106 2,343 1,435 1,436 4,118 7,785 R.N. Pacaya Samiria 33,270 21,765 35,873 23,693 24,725 32,225 93,868 77,683 R.N. Paracas 54,840 67,107 45,875 58,388 34,646 39,542 135,361 165,036 R.N. Tambopata 64,600 61,620 35,830 24,465 65,290 54,130 165,720 140,215 P.N. Bahuaja Sonene - - - - - - - -

Total 1,036,959 986,621 710,084 479,271 615,977 603,191 2,363,019 2,069,082

Enero Febrero MarzoANP

TOTAL

Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería del SERNANP

GRAFICO DE TENDENCIAS

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

20092010

2009 1,036,959 710,084 615,977

2010 986,621 479,271 603,191

Enero Febrero Marzo

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2.5 EVALUACIONES AMBIENTALES.-

La situación de las evaluaciones ambientales al I Trimestre del presente Año, se muestra en el siguiente cuadro:

CONSOLIDADO DE EVALUACIONES AMBIENTALES AL I TRIMESTRE DOCUMENTO AMBIENTAL Favorable Observado Evaluación TOTAL

EIA 3 15 8 26

DIA 1 4 4 9

PLAN DE ABANDONO 1 4 4 9

TERMINOS DE REFERENCIA 4 4

PAMA 4 4

PMA 1 1

AUTORIZACION DE INGRESO 2 2

DESBOSQUE 3 3 1 7

COMPATIBILIDAD 2 2

PETITORIO MINERO 244

TOTAL 8 31 25 308 Fuente: DGANP 2.6 PETITORIOS MINEROS.-

La situación de Petitorios Mineros al I Trimestre del presente Año, se muestra en el siguiente cuadro:

PETITORIOS MINEROS POR CATEGORIA DE ANP I TRIMESTRE 2010

BOSQUES DE PROTECCION 1 4 5

RESERVAS COMUNALES 1 3 15 19

RESERVAS NACIONALES 22 37 29 2 90

COTOS DE CAZA 1 1 2

PARQUES NACIONALES 6 17 16 39

RESERVAS PAISAJISTICAS 2 8 3 13

SANTUARIOS HISTORICO 0

SANTUARIOS NACIONALES 3 2 4 9

ZONAS RESERVADAS 3 13 16

AREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA 6 2 8

AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL 4 4 8NO CORRESPONDE A ANP 5 13 17 35

TOTAL 35 86 99 24 244

Atendido TOTALAREAS NATURALES PROTEGIDAS Favorable No Favorable En Tramite

Fuente: DGANP PETITORIO MINERO Favorable No Favorable En Tramite Atendido * TOTALTOTAL P.M. 35 86 99 24 244* Referido a oficios atendidos al amparo del DS Nº 019‐2009‐EM , solicitud de petitorio para opinion tecnica y notificaciones en ACR y ACM, con Información incompleta, todas estas ya atendidas.

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2.7 OTROS.- INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE ANP En el primer trimestre del presente año, se han realizado el asiento de 02 partidas registrales, la primera del Bosque de Protección Aledaño a la Bocatoma Canal Nuevo Imperial sobre una extensión de 18.11 Ha. y la segunda de la Zona Reservada Pucacuro en una extensión de 637,918.80 Ha. El acumulado al I Trimestre 2010, inscrito como propiedad a nombre del SERNANP, teniendo en consideración las inscripciones del 2009 son: 39 partidas registrales logrando con ello la inscripción de 7´867, 296 Ha. de extensión. Lo que ha significado un avance de 42.3% con respecto a la superficie total de las ANP de administración nacional, en el proceso de formalización registral de las áreas, en materia de propiedad.

INSCRIPCION DE PARTIDAS REGISTRALES AL I TRIMESTRE 2010

ACUMULADO AL 2009 EJECUCION I TRIMESTE 2010 ACUMULADO AL I TRIMESTRE 2010

Nº PARTIDAS INSCRITAS

EXTENSION INSCRITA EN HA.

Nº PARTIDAS INSCRITAS

EXTENSION INSCRITA EN HA.

Nº PARTIDAS INSCRITAS

EXTENSION INSCRITA EN HA.

37 7,229,359 2 637,937 39

7,867,296 Nota: Incripciones como propiedad Fuente: Coordinación del SINANPE

INGRESOS DIVERSOS

Cabe mencionar, que además de los ingresos por turismo y recreación las Áreas Naturales Protegidas generan ingresos por otros conceptos. Ver cuadro a continuación:

INGRESOS DIVERSOS AL I TRIMESTRE 2010

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL I TRIM

Ing x Castaña - RN Tambop 261 426 224 912 Ingresos, Serv. TUPA 20,312 21,973 31,682 73,966 Ingr. x comer. de servicios (R.P. Nº 053-2009) 5,485 1,670 4,348 11,503 Desbosque 2,404 2,404 Otros ingresos 14,045 636 14,049 28,730 Ingresos por Contratos de Concesion con Operadores Turisticos (t/c S/. 2.86) 7,365 472 7,836

Total 47,467 25,177 52,706 125,351 Fuente: Reportes de ingresos de Tesorería

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CAPITULO III RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE PROYECTOS

I. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADOS POR SERNANP

1. PROYECTO SNIP 74025 “CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS”

AVANCE FISICO

COMPONENTE 1: Protección Adecuada de los recursos Naturales y el Paisaje de la RPNYC

Se ha continuado con la actividad de saneamiento físico legal de los terrenos para la construcción de la infraestructura programada, para ello se han realizado gestiones ante los Registros Públicos para la legalización de documentos.

COMPONENTE 2: Manejo Sostenible de Recursos Naturales en la PRNYC

Se apoyo a 13 comunidades de Yauyos y 5 de Cochas en la concepción, desarrollo y gestión en actividades de econegocios y ecoturismo, así como fortalecimientos de capacidades.

Taller de inducción de econegocios, ecoturismo e ideas de negocio realizado en el distrito de Laraos de la provincia de Yauyos.

Taller de Econegocios y cultura de Trucha en el distrito de Miraflores, donde participaron las autoridades de la comunidad y público en general.

Taller de manejo de pastos naturales y formación de comités de vicuña realizada en los distritos de Tanta y Canchayllo.

Taller en manejo de conflictos.

COMPONENTE 3: Fortalecimiento de condiciones para la gestión de la PRNYC

IV Programa de Guardaparques Voluntarios dirigido a los estudiantes de 5to año y egresados de educación universitaria e institutos superiores.

Implementación del Plan de Educación Ambiental.

Taller “Fortalecimiento del Comité de Gestión” realizado en el distrito de Tanta, provincia de Yauyos.

Elaboración de un tríptico sobre información de la RPNYC.

GESTION DEL PROYECTO

Se contrato a un profesional a fin de realizar trabajos de campo en el interior de la ANP.

Se contrato a dos especialistas: ambiental y biólogo, responsables del seguimiento y evaluación de los recursos naturales y apoyar los aspectos operativos y técnicos de la gestión.

Se contrato a un técnico en control y vigilancia.

FINANCIERO (En Nuevos Soles)

Programado I Trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

S/. 141 206 S/. 80 586 % 57

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2. PROYECTO SNIP 86205 "CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJÍA"

AVANCE FÍSICO

COMPONENTE 1: Manejo de Talleres de Comunicación

Taller "Problemática del Manejo del Recurso Hídrico en el sector Boquerón", con la participación de 16 pobladores del anexo boquerón; se realizó en el Distrito de Deán Valdivia.

Taller "Problemática del Manejo del Recurso Hídrico de la irrigación Iberia”; con la participación de 36 asociados; se realizo en el Distrito de Deán Valdivia.

Reunión "Comunicación sobre el Manejo del Recurso Hídrico - Irrigación Iberia"; con la participación de 17 agricultores; se realizó en el Distrito de Deán Valdivia.

Se encuentra en proceso de elaboración cuatro spots televisivos y tres radiales

COMPONENTE 2: Actividades Económicas de Alternativas Rentables

Adquisición de equipamiento para el personal de manguera y mascara contra incendios

COMPONENTE 3: Manejo Sostenible de la Flora y Fauna de la Zona de Amortiguamiento del ANP

Elaboración de la Guía para la Gestión y Planificación de nuevas oportunidades de negocio en la zona de amortiguamiento, el cual considera aspectos metodológicos y estrategias de intervención.

Curso de capacitación: "Identificación de Aves para Acompañantes y Guías Locales de Turismo"; dirigido al personal voluntario del ANP, acompañantes locales y guías oficiales de turismo de la provincia de Islay.

Curso de capacitación para artesanos: "Intercambio de experiencias con Artesanas del Área de Conservación Regional Albuferas de Medio Mundo"; dirigido a los miembros de las Asociaciones de Artesanos Existentes en la localidad.

Charla informativa y taller "Proyectos y Actividades de Ecoturismo en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía". Dirigido a las agencias de viajes y turismo de la región Arequipa.

Elaboración de la Guía la conformación de una cadena productiva en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

Diagnóstico Situacional de la Gestión Empresarial de las actividades económicas sostenibles en la zona de amortiguamiento y áreas de influencia del Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

Elaboración del Plan para la búsqueda de Financiamiento y Manejo Crediticio, que sea viable para aplicación en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía y/o Zona de Amortiguamiento, relacionado al ecoturismo y econegocio.

Reunión de trabajo con propietarios de predios colindantes al ANP que tienen ganado doméstico, a fin de realizar el retiro temporal del ganado del área protegida.

COMPONENTE 4: Adecuadas Herramientas para la gestión del ANP

Desarrollo e Implementación de una Estrategia de Capacitación en temas Marino Costeros de Diversidad Biológica Marina, Monitoreo Biológico y de Recursos Naturales.

Aprobación del Programa de Guardaparque Voluntarios, documento en el que se consignan los lineamientos generales y específicos para el desarrollo de la actividad de voluntariado en el ANP.

COMPONENTE 5: Institucionalidad Pública y Privada fortalecida para el Manejo Ambiental.

Taller “Propuestas de solución a Conflictos de la Pesca Artesanal”, realizado en el Distrito de Deán Valdivia

Pasantía con los miembros del Comité de Gestión y otros actores, con la finalidad de explicar la implementación de acciones de manejo y mejoramiento de las prácticas agrícolas y ganaderas.

Curso de Capacitación "Manejo de Conflictos Socioambientales"; dirigido a la autoridad municipal, los miembros del consejo municipal y autoridades del distrito Punta de Bombón.

Curso de capacitación "Control de Incendios Forestales", dirigido al personal área..

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Curso de Capacitación: "Normatividad Referida a los Comités de Gestión de las ANP´s y Diagnóstico de los Conflictos Socioambientales del Santuario Nacional Lagunas de Mejía"; dirigido a los miembros del Comité de Gestión del Santuario, a autoridades locales y representantes de otras dependencias públicas y sectoriales.

Taller "Presentación de la propuesta preliminar de Área de Conservación Municipal Lagunas Punta de Bombón",

GESTION DEL PROYECTO

Se contrato a dos asistentes técnicos, que han facilitado la realización de los Talleres.

Se han adquirido 02 computadoras personales.

FINANCIERO (En nuevos soles)

Programado I Trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

S/. 570 542 S/. 91 320 16 %

3. PROYECTO SNIP 9314 “CONSTRUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMENTO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACCHU PICCHU”

AVANCE FÍSICO

La provisión de materiales presentó retrasos debido a que la vía de acceso vehicular fue afectada por los desastres naturales, por lo que la Residencia de obra en coordinación con el Supervisor de Obra decidieron paralizar la obra durante 15 días.

Debido a las consecuencias del desborde de los ríos, se definió la ejecución del “Muro de Contención” en el talud correspondiente al terreno donde se construye el Centro de Interpretación de Piscacucho, a fin de estabilizar los suelos y dar seguridad a la obra en ejecución.

Movimiento de tierras del terreno natural, excavación de zanjas para cimentaciones y eliminación de material excedente.

Construcción de muros de contención para estabilizar las plataformas en zonas del Centro de Interpretación.

Asentado de muros de adobe para conformar los diferentes ambientes del proyecto como Salas de Audiovisuales, Salas de Uso Múltiple, Dirección, Servicios Higiénicos, Dormitorios, Comedor, Cocina

Colocación de vigas de entrepiso, los que servirán de soporte al entrepiso de madera machihembrada.

Construcción de las escaleras de acceso.

Construcción del “Muro de Contención” en la talud colindante con la vía de acceso vehicular al Terminal ferroviario de Piscacucho.

Retiro del material acumulado

FINANCIERO (En nuevos soles)

Programado I Trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

S/. 972 017.07 S/. 591 153.14 60.82%

4. PROYECTO SNIP 66940 “CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA RESERVA DE BIOSFERA DEL NOROESTE”

AVANCE FÍSICO

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COMPONENTE 1: Protección Adecuada de los Recursos Naturales

Establecimiento de nuevas rutas para el control y vigilancia de las áreas protegidas y se han realizado 218 patrullajes, sin embargo no se cumplió con la meta trazada, debido al difícil acceso de las rutas por la intensa temporada de lluvias.

Remisión del Expediente Técnico del puesto de control de Rica Playa a fin de iniciar con el proceso de convocatoria.

Reuniones preliminares con moradores y autoridades políticas del Ecuador (frontera con el ANP), a fin de solucionar los problemas de ingreso de ganado ecuatoriano al área.

Capacitación a los promotores en el puesto de Control Isla Noblecilla, sobre interpretación ambiental y turismo sostenible.

Charlas referidos a la importancia del manejo de agroquímicos y grados de toxicidad, calentamiento global, cambios ambientales.

Elaboración y socialización del Reglamento de Uso de Pasturas de la Reserva Nacional de Tumbes, con el objetivo de regular el aprovechamiento de los pastizales y promover la participación de las áreas degradadas.

COMPONENTE 2: Manejo Sostenible de Recursos Naturales en la RBNO y en la Zona de Amortiguamiento

Se realizo una salida de campo hacia el Higuerón, a fin de realizar el diagnostico del pozo tubular y los análisis respectivos para determinar la calidad del agua del acuífero existente.

Taller “Asociación Eco turística Rica Playa Tours” realizado en la Comunidad de Rica Playa.

Diseño de la Guía Turística de la Reserva de Biosfera del Noroeste.

COMPONENTE 3: Fortalecimiento de las condiciones para la gestión

Taller con todo el personal del PNCA, con la finalidad de realizar el análisis FODA y elaborar la visión compartida.

06 Talleres locales con la finalidad de recopilar información de la problemática del Parque y sus causas, así como la identificación de las posibles soluciones, información que servirá para la actualización de la definición y formulación de estrategias del Plan Maestro Reserva Nacional de Tumbes.

Elaboración los términos de referencia para el proceso de Actualización del Plan Maestro de Coto de caza El Angolo.

Elaboración de los términos de referencia para la elaboración del Plan de Monitoreo de Diversidad Biológica e investigación.

Compra de 02 libros de aves del Perú con la finalidad de una mejor identificación de las aves en los monitoreos que realizan mensualmente los Guardaparques.

Taller “Capacitación a Guardaparques, para difundir y articular los beneficios del ANP hacia las poblaciones, en su ámbito de influencia” con la participación de cinco Guardaparques.

Capacitación en liderazgo y formación de facilitadotes con la participación de todos los Guardaparques de las áreas naturales del PNCA y RNTUM.

FINANCIERO (En nuevos soles)

INSTITUCION Programado I Trimestre

Ejecutado I Trimestre % de ejecución

PROFONANPE ( FINLANDIA) 139 865.80 56 691.66 40.53%

SERNANP 25 320.80 25 320.8 100% (*) TC. 2.89

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II. PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

1. PROGRAMA “PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES - PAN II”

AVANCE FÍSICO

Encuentro Nacional de gestión participativa de Áreas Naturales Protegidas, donde se presentaron 45 experiencias de gestión participativa en ANPs.

Puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) por parte de PROFONANPE. Este sistema permite realizar, vía Internet, todas las operaciones de adquisición y ordenes de pago.

Talleres participativos con la finalidad de fortalecer las organizaciones de base y establecer procesos conjuntos para la inversión de actividades económicas, realizado en Piura, Lambayeque y Tumbes.

Se inspecciono in situ la construcción de la sede administrativa del PN Cordillera Azul en Tarapoto.

En el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa se viene implementando el repintado de los murales con lo nuevos logotipos de SERNANP y MINAM

FINANCIERO (En dólares)

Programado I trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

US$ 267 230 US$ 228 103 85%

2. PROYECTO “CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN PLANIFICADA AL CAMBIO CLIMÁTICO” – SELVA CENTRAL

PRIMERA FASE

AVANCE FÍSICO

COMPONENTE 1: Mejoramiento y/o Consolidación de las Capacidades de gestión

Apoyo para la operatividad de las ANP.

Identificación de las principales actividades económicas sostenibles, desarrollo de reuniones informativas y consulta a los actores locales para la identificación de posibles beneficiarios de las ANP.

Elaboración del Plan de vigilancia comunal de la RC Yanesha

Apoyo en las reuniones del Comité de Gestión de la RC Yanesha

COMPONENTE 2: Programa de actividades económicas sostenibles

Reunión con los especialistas responsables de PAES, para la discusión del contenido del diagnóstico de los PAES en las ANP.

Reunión con el Comité Técnico local para discutir sobre la actualización del Manual de Operaciones PAES.

Seguimiento a la información del diagnóstico de actividades económicas en las ANP

COMPONENTE 3: Mejoramiento del Marco Normativo e Institucional

Propuestas Legales de Titularidad para los proyectos de carbono y/o Deforestación evitada en Áreas Naturales protegidas.

Realización del informe recopilatorio de la normatividad en materia de pago por servicios ambientales en Latinoamérica y el caribe

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COMPONENTE 4: Gestión del proyecto

Reunión del Comité Consultivo del proyecto en Oxapampa con la finalidad de presentar el informe anual 2009 y presentación de la segunda fase del proyecto,

Informe de aplicación de la propuesta técnica de procedimientos para promover los mecanismos para el aprovechamiento de los servicios ambientales en las Áreas Naturales Protegidas

Apoyo en la elaboración y difusión de spots radiales, sobre Mitigación y Adaptación de Cambio Climático en ANP para el SERNANP.

FINANCIERO (En dólares)

Programado I trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

US$ 119 476 US$ 127 216 106%

SEGUNDA FASE

AVANCE FÍSICO

COMPONENTE 1: Mejoramiento y/o Consolidación de las Capacidades de gestión

Se elaboró el Plan Operativo Anual (POA) 2010 del proyecto.

En el Santuario Nacional Pampa Hermosa se contrato dos especialistas y dos Guardaparques.

En el Bosque de Protección Pui Pui se contrato un especialista y dos Guardaparques

En la Reserva Comunal El Sira se contrato un especialista y cuatro Guardaparques.

Elaboración de especificaciones técnicas para la compra de equipos considerados en el POA 2010.

COMPONENTE 3: Mejoramiento del Marco Normativo e Institucional

Elaboración del documento REDD.

COMPONENTE 4: Gestión del Proyecto

Elaboración de los términos de referencia de los especialistas a ser incorporados a la Unidad de gestión del Proyecto.

Elaboración de los términos de referencia para contratar a in consultor que apoyara en la elaboración del POG, Marco Lógico y Sistema de Monitoreo del proyecto,

Elaboración de la propuesta de intervención del proyecto.

Elaboración la estrategia de intervención para la Reserva Comunal El Sira.

FINANCIERO (En dólares)

Programado I trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

US$ 161 177 US$ 13 640 25%

3. PROYECTO “DESARROLLO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SINANPE PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (SINANPE II)”

EJECUCIÖN FISICA

Adquisición de 9 libros en temas jurídicos para el personal de la Oficina de Asesoría Jurídica

Se inscribió a SERNANP como propietario del Bosque de protección Aledaño Bocatoma Canal Nuevo Imperial y Zona Reservada Pucaruro.

Se logró la cancelación de la inscripción registral de la Laguna Parón a nombre de Duke Energy-EGENOR, recuperándose un área de 540 has a favor del Parque Nacional Huascarán.

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Tres cursos de capacitación: sobre delitos Ambientales en la RN Paracas, Legislación de Áreas Naturales Protegidas y Procedimiento Sancionador en RN Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Decreto Legislativo Nº 1079 en ZR Santiago Comaina.

Se contrató a un especialista en Derecho Ambiental.

FINANCIERO (En dólares)

Programado I trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

US$ 59 567 US$ 35 789 60%

4. PROYECTO “DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES LOCALES Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN EL CORREDOR BIOLÓGICO NANAY PUCACURO”

AVANCE FÍSICO

COMPONENTE 4: Fortalecimiento de la gestión y manejo Sostenible de los recursos naturales de la zona Reservada Pucaruro.

Se implementó la Oficina de Coordinación de Intuto, con la finalidad de facilitar el control y vigilancia del personal Guardaparque y profesional.

Se solicito a la Municipalidad Distrital El Tigre, la cesión en uso de un terreno de 800 m2 por 40 años.

Reuniones en las comunidades de Santa María de Providencia, Santa Elena, Santa Clara de Yarinal, Alfonso Ugarte, 28 de Julio y Paiche Playa con la finalidad de promover el establecimiento de un programa de Guardaparques Voluntarios.

Se adquirió 01 motor fuera de borda, 01 motocicleta, 01 computadora portátil, 01 proyector, 01 impresora y 01 cámara digital.

El expediente técnico de categorización realizado, el expediente se encuentra en el MINAM con la propuesta de Decreto Supremo para la categorización.

En enero 2010, se han inscrito 637,919 hectáreas en Registro Públicos de Loreto para el saneamiento físico legal de la Zona Reservada Pucaruro

COMPONENTE 4: Fortalecimiento de la gestión y manejo Sostenible de los recursos naturales de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana.

Se han reducido actividades de extracción de usuarios ilegales a través de 99 patrullajes rutinarios.

El nivel de organización ha mejorado, se han establecido alianzas estratégicas entre los pobladores y la Jefatura de la RNAM para hacer efectiva la aplicación de las leyes de uso de los recursos en su jurisdicción.

Se cuenta con seis comités de manejo de recursos

Se cuenta con seis grupos de guardaparques comunales.

Actividades y especies silvestres registradas para el establecimiento de acuerdos menores para el aprovechamiento sostenido con fines comerciales.

Identificación de sectores frágiles para el desarrollo de extracción de material no metálico a través de informes de opinión técnico

Diagnóstico sobre el establecimiento del Botadero Municipal en zona de amortiguamiento de la RNAM-Km 30.5, carretera Iquitos Nauta.

Identificación de zonas con condiciones para el desarrollo de plantaciones de camu camu en el sector de la comunidad Llancham

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FINANCIERO (En dólares)

Programado en el I Trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

US$ 72 486 US$ 33 564 46%

5. PROYECTO “UN PAISAJE DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE: FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y TERRITORIOS INDÍGENAS EN LA CUENCA TRINACIONAL DEL RIO PUTUMAYO”

AVANCE FÍSICO

Realización del monitoreo y evaluación para la línea base

Realización de actividades de control y vigilancia de alimentos y combustibles

Pago de Gastos Operativos de viáticos y movilidad local.

FINANCIERO (En dólares)

Programado en el I Trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

US$ 102 160 US$ 11 130 11%

III. PROYECTOS EN LAS ANP EJECUTADOS POR OTRAS ENTIDADES

1. PROYECTO SNIP 12226 “RESTAURACIÓN DE LA FLORA SILVESTRE DE LA RESERVA NACIONAL DE JUNÍN Y ZONAS DE INFLUENCIA”

El proyecto tiene como objetivo la restauración de la flora silvestre y es ejecutado por el Gobierno

Regional de Junín. Al I Trimestre del año 2010 ha realizado las actividades que se detallan a

continuación:

AVANCE FÍSICO

Elaboración y actualización de Costos del PAAC 2010.

Solicitud de inclusión de compras en el Plan Anual de Contrataciones 2010.

Elaboración de términos de referencia para la contratación de personal.

Elaboración de términos de referencia para la adquisición e implementación en los meses de marzo y abril.

Verificación del trazo y replanteo de las áreas donde serán instalados los pastos nativos y cultivados.

Verificación y metrado de los afluentes y cálculo de rendimiento para los trabajos de limpieza de afluentes

FINANCIERO (En nuevos soles)

Programado en el I Trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

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S/. 6 605 S/ 5 915 90%

2. PROYECTO “GESTIÓN PARTICIPATIVA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES SECOS DEL SHBP Y SU ZA – II ETAPA”

El Proyecto tiene como objetivo Fortalecer la gestión del SH Bosque de Pomac reduciendo las

presiones sobre los objetos de conservación, es ejecutado por PROFONANPE a través del Proyecto

ACBT (Apoyo a la Conservación de Bosques Tropicales). En el año 2009 desarrolló las siguientes

actividades:

AVANCE FÍSICO

Capacitación a los miembros del Comité de Gestión y Guardaparques voluntarios.

Se actualizo el Plan de Control y Vigilancia del SHBP.

Elaboración de expedientes técnicos y se avanzo el 50% de la remodelación de dos puestos de control y Vigilancia.

Realización de 158 patrullajes.

Elaboración del Plan de recuperación del territorio invadido del SHBP.

Implementación de la Campaña de Comunicación.

Realización del Diagnóstico para la elaboración de panes de manejo.

Elaboración del Plan de Uso Turístico con participación local.

FINANCIERO (En nuevos soles)

Programado en el I Trimestre Ejecutado I Trimestre % de ejecución

S/. 207 549 S/ 105 305 51%

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CAPITULO IV INFORMACIÓN PRESUPUESTAL FINANCIERA 4.1 COMPOSICIÓN Y ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO.-

Al I Trimestre la composición del Presupuesto (PIM) del SERNANP ha sido la siguiente:

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO (PIM 2010 – PORCENTAJE)

RUBRO PIM % COMP

00 RECURSOS ORDINAROS 32,341,530.00 78.3509 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,300,000.00 17.6813 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,638,559.00 3.97

TOTALES 41,280,089.00 100.00 4.2 EJECUCION DE INGRESOS.-

Para explicar la evolución de la ejecución de ingresos, se han elaborado los Cuadros siguientes: VARIACION DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS APROBADOS PARA EL AÑO FISCAL 2010

POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Fuente Financiera PIA PIM VARIAC S/. VARIAC %00 Recursos Ordinarios 32,317,000.00 32,341,530.00 24,530.00 0.08 09 Recursos Directamente Recaudados 7,300,000.00 7,300,000.00 - - 13 Donaciones y Transferencias 1,142,973.00 1,638,559.00 495,586.00 43.36

Total general 40,759,973.00 41,280,089.00 520,116.00 1.28 Como puede observarse, en el cuadro anterior, al cierre del I Trimestre, el marco presupuestal ha tenido una variación de los créditos presupuestarios de 1.28%, hacia arriba, manifestándose en

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una incorporación por un monto total de S/. 520,116. En lo que concierne al rubro 09, no se ha presentado ninguna variación. En lo que concierne al Rubro 13, dicha variación obedece a la incorporación de las distintas donaciones efectuadas por las fuentes cooperantes (S/. 495,586.00). Dichas variaciones en el marco presupuestal se sustentan en las Resoluciones correspondientes.

EJECUCION DE INGRESOS AL I TRIMESTRE 2010 (POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCIÓN % EJECUCIÓN

09 Recursos Directamente Recaudados 7,300,000.00 1,814,629.57 24.86 13 Donaciones y Transferencias 1,638,559.00 123,995.70 7.57

Total general 8,938,559.00 1,938,625.27 21.69

De este segundo cuadro, se desprende, que la ejecución de ingresos por Rubro de Financiamiento ha tenido un avance significativo, conforme a su previsión, especialmente a lo que concierne al Rubro 09. Finalmente, el rubro Donaciones y Transferencias ha tenido una ejecución de 7.57% en relación al PIM del año. Componen la ejecución de ingresos del Rubro 09, básicamente, los conceptos de ingresos vinculados a la prestación de servicios y ejecución de procedimientos administrativos (Guía de Servicios, Texto único de Procedimientos Administrativos), así como la incorporación del saldo de balance del Año Fiscal anterior.

RUBRO 09 – RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS COMPOSICION DE LA RECAUDACION

CONCEPTO DE INGRESOS TOTAL %

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1,754,557.41 96.695 OTROS INGRESOS 60,072.16 3.319 SALDO DE BALANCE 0.00 0.00

Total general 1,814,629.57 100.00

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EJECUCION DE INGRESOS - RUBRO 09 - COMPOSICION

0.0060,072.16

1,754,557.41

3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

5 OTROS INGRESOS

9 SALDO DE BALANCE

En lo que concierne el Rubro 13, su ejecución de ingresos, esta compuesto, básicamente, por las Donaciones efectuadas por los agentes cooperantes, tales como: Finlandia, AID (Agencia para el Desarrollo Internacional), KFW (KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU), entre otros, quienes financian gastos específicos, vinculados a mantener y expandir la prestación de servicios del SERNANP.

4.3 EJECUCIÓN DE GASTOS.- Para explicar la evolución en la ejecución de gastos se han elaborado los Cuadros siguientes:

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL AÑO FISCAL 2010 AL I TRIMESTRE (POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO)

RUBRO PIM EJECUCIÓN* SALDO % EJEC.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 1,661,511.00 297,145.00 1,364,366.00 17.882.3 BIENES Y SERVICIOS 25,408,978.00 4,597,008.46 20,811,969.54 18.092.5 OTROS GASTOS 84,203.00 66,207.25 17,995.75 78.632.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE 5,186,838.00 267,995.49 4,918,842.51 5.17

TOTAL 32,341,530.00 5,228,356.20 27,113,173.80 16.172.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - - 0.00 0.002.3 BIENES Y SERVICIOS 6,013,186.00 1,175,004.23 4,838,181.77 19.542.5 OTROS GASTOS 2,380.00 987.58 1,392.42 41.492.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE 1,284,434.00 645,592.69 638,841.31 50.26

TOTAL 7,300,000.00 1,821,584.50 5,478,415.50 24.952.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 41,447.00 - 41,447.00 0.002.3 BIENES Y SERVICIOS 1,480,594.00 295,126.03 1,185,467.97 19.932.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIE 116,518.00 25,320.80 91,197.20 21.73

TOTAL 1,638,559.00 320,446.83 1,318,112.17 19.56TOTALES 41,280,089.00 7,370,387.53 33,909,701.47 17.85

*A NIVEL DE COMPROMISO

13

00

09

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En primer lugar, debe mencionarse, que la ejecución presupuestal al I Trimestre respecto de los créditos presupuestarios aprobados (PIM), por todo Rubro de Financiamiento, tal como lo muestra el Cuadro de arriba, ha alcanzado el 17.85 %, vale decir, un porcentaje cercano al adecuado, considerando el periodo evaluado.

EJECUCION DEL GASTO (A NIVEL DE FASES)

COMPROMISO DEVENGADO GIRADO

00 Recursos Ordinarios 5,234,524 5,203,650 5,200,772

09 Recursos Directamente Recaudados 1,826,346 1,826,346 1,823,784

13 Donaciones y Transferencias 320,447 320,447 313,885

EJECUCIONRUBRO

Por otro lado, es importante destacar, que la ejecución del gasto en sus diferentes fases (Compromiso, devengado y girado) al I Trimestre, mantienen un similar nivel (menos de 1% de variación respecto de cada uno de ellos) lo que evidencia, el adecuado tratamiento y el cumplimiento oportuno de las obligaciones asumidas por el SERNANP.

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CAPITULO IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.4 CONCLUSIONES.-

− Al I Trimestre el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuenta con 67 Áreas

Naturales Protegidas, en 22 departamentos, con 18,594,908 Ha. que representan el 14.47% de la superficie del territorio nacional. De las cuales 43 cuentan con Comité de Gestión, y solo 12 ANP tienen Plan de Uso Público o Turístico que orienta el desarrollo de esta actividad en sus respectivos ámbitos. Además solo 02 Áreas cuentan Planes de Sitio aprobados: Parque Nacional Manu (Plan de Sitio del Sector Río Manu) y Reserva Nacional de Tambopata (Plan de Sitio del Sector Sandoval).

− La cantidad total de visitantes que ingresaron a las ANP del Sistema con fines turísticos o

recreativos en el I Trimestre fue de 121,515 visitantes. El 52% de los visitantes se concentraron en tres (3) de las ANP recaudadoras.

− La captación de recursos por turismo o con fines recreativos ha sido de S/. 2 069 082, en el

trimestre evaluado, cabe mencionar, que además de los ingresos por turismo y recreación, las Áreas Naturales Protegidas generan ingresos por otros conceptos, que en el trimestre fue de S/. 125 351, logrando de esta manera una captación total de S/. 2 194 433.

− El 73% de los recursos captados por turismo, se han realizado a través del Santuario Histórico

Machupicchu, lo que indica la fuerte dependencia respecto de esta ANP, para la captación de Recursos Directamente Recaudados. En un segundo orden se colocan RN Paracas, PN Huascaran y la RN Tambopata que en conjunto captan el 20% aproximadamente.

− Los recursos captados del I trimestre 2010 por fuente turística, han presentado una caída de 12

% con relación a lo recaudado en el mismo periodo del año fiscal anterior, debido principalmente al fenómeno climático que afecto el normal funcionamiento del circuito turístico del SH Machupicchu

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− El nivel de actividad de la Áreas Naturales Protegidas ha tenido buen desenvolvimiento, tanto en el cumplimiento de los resultados y productos, como en la ejecución de los recursos asignados.

− Las productos tranversales han sido principalmente, Control y vigilancia a través de patrullajes,

Monitoreo de la diversidad biológica, Capacitación a través de la ejecución de cursos, talleres, conferencias, charlas, etc.

− Avances importantes en los Programas de Guardaparques Voluntarios, a quienes se les

capacita en temas relacionados a la conservación del medio ambiente, se les acredita mediante Resolución Jefatural y otros estímulos no dinerarios en función a los meritos demostrados.

− Persistencia en las invasiones de los terrenos de las ANP, y de sus zonas de amortiguamiento

por parte de los pobladores cercanos a las mismas, con el afán de ampliar su frontera agrícola o simplemente contar con terrenos para su venta ilegal. Relacionado a lo mencionado, el personal del ANP recibe continuas amenazas de infractores en contra de su integridad física y la vida del personal.

− Al finalizar el trimestre se tiene 11 Planes de Uso Turístico, estando por definirse la aprobación

del Plan de la RC Amarakaeri.

− El Consejo Directivo, en sesión del 23 de marzo 2010, acordó aprobar la Memoria Anual 2009 del SERNANP, que contiene los principales logros en materia de normatividad y actividad en favor de la conservación de la Diversidad Biológica al interior de las Áreas Naturales Protegidas y su Zona de Amortiguamiento.

− Así mismo, en la misma sesión del Consejo Directivo, mencionada en el punto anterior, se

acordó dar la conformidad para la categorización de la Zona Reservada Gueppi en tres Áreas Naturales Protegidas: Parque Nacional Gueppi – SEKIME, Reserva Comunal Airo Pai y Reserva Comunal Huemeki, debiéndose generar el dispositivo legal de categorización que lo permita.

4.5 RECOMENDACIONES.-

− Fortalecer los mecanismos de canalización de la cooperación nacional e internacional a fin de financiar el gasto operativo de las Áreas Naturales Protegidas.

− Desarrollar la capacidad de gestión de las Jefaturas de las Áreas Naturales Protegidas, a fin de

que puedan priorizar la ejecución de aquellos productos que inciden significativamente con los resultados y Objetivos institucionales.

− Implementar gradualmente como actividad transversal el monitoreo del estado real de la

diversidad biológica al interior de las ANP.

− Es necesario implementar con equipamiento y personal a la sede Central y a las ANP, a fin de poder cumplir con las actividades programadas y las funciones encomendadas por el SERNANP.

− Impulsar la ejecución efectiva del presupuesto de los proyectos, fortaleciendo la supervisión de

la ejecución de sus componentes.

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ANEXOS

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1) EVALUACION FISICO – FINANCIERA I TRIMESTRE

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EVALUACIÓN FÌSICA FINANCIERA DEL I TRIMESTRE 2010 POR ANP

PIA PROGRAMACION

EJECUCION FINAN

ANUAL TRIMESTRAL S/. % ACUMULADA % TRIMESTRE ANUAL

PARQUE NACIONAL HUASCARAN 668,944 155,582 184,157 118% 28% 89% 40%BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYO 411,936 126,444 71,034 56% 17% 81% 27%PARQUE NACIONAL TINGO MARIA 403,224 158,429 92,169 58% 23% 80% 35%RESERVA NACIONAL LACHAY 222,824 58,108 59,080 102% 27% 100% 24%RESERVA NACIONAL PARACAS 602,954 158,535 135,663 86% 22% 100% 75%RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS D'ACHILLE 169,408 49,394 46,645 94% 28% 87% 60%RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS 51,552 13,438 14,117 105% 27% 50% 31%ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO 64,104 15,999 14,216 89% 22% 100% 29%REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA 224,464 73,626 58,478 79% 26% 89% 47%ZONA RESERVADA SAN FERNANDO 58,104 14,486 15,226 105% 26% 100% 67%ZONA RESERVADA CORDILLERA HUAYHUASH 58,104 0 0% 0%RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI 58,104 12,279 12,279 100% 21%BOSQUE DE PROTECCIÓN A B CANAL NUEVO IMPERIAL 58,104 0 0% 0%BOSQUE DE PROTECCION PUI PUI 58,104 15,076 19,722 131% 34% 67% 22%BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS 426,454 97,171 53,460 55% 13% 40% 2%PARQUE NACIONAL ALTO PURUS 646,648 167,433 85,884 51% 13% 0% 0%PARQUE NACIONAL OTISHI 265,120 62,104 57,743 93% 22% 88% 22%PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN 965,810 269,469 152,485 57% 16% 78% 21%RESERVA COMUNAL ASHANINKA 469,480 167,091 115,902 69% 25% 0% 0%RESERVA COMUNAL EL SIRA 560,392 142,460 86,841 61% 15% 75% 18%RESERVA COMUNAL YANESHA 602,082 171,891 68,329 40% 11% 50% 8%RESERVA NACIONAL JUNIN 279,744 67,062 58,936 88% 21% 80% 10%SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA 53,152 13,784 11,293 82% 21% 100% 25%RESERVA COMUNAL PURUS 170,408 44,044 13,311 30% 8% 0% 0%SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY 54,752 14,498 15,002 103% 27% 50% 18%SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOSA 89,656 23,616 31,366 133% 35% 70% 32%RESERVA NACIONAL CALIPUY 117,008 31,063 37,906 122% 32% 100% 30%SANTUARIO NACIONAL CALIPUY 52,152 12,028 13,088 109% 25% 72% 18%COTO DE CAZA EL ANGOLO 370,320 92,658 76,278 82% 21% 100% 44%PARQUE NACIONAL CUTERVO 200,216 54,206 56,002 103% 28% 60% 24%PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE 227,072 67,938 89,827 132% 40% 50% 20%PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL 117,456 30,364 15,583 51% 13% 0% 0%CORDILLERA DEL CONDOR 2,269,610 701,462 149,951 21% 7% 75% 10%PARQUE NACIONAL RIO ABISEO 353,032 88,223 100,213 114% 28% 100% 23%RESERVA COMUNAL TUNTANAIN 170,847 43,371 24,061 55% 14% 89% 35%RESERVA NACIONAL TUMBES 147,264 41,076 13,002 32% 9% 79% 30%REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA 102,456 22,275 17,491 79% 17% 83% 60%SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC 351,184 87,099 72,860 84% 21% 85% 67%SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES 123,960 34,420 34,438 100% 28% 80% 25%SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE 203,048 51,343 51,292 100% 25% 72% 26%SANTUARIO NACIONAL CORDILLERA COLAN 122,408 33,646 24,968 74% 20% 100% 25%ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA 502,096 123,904 25,206 20% 5% 75% 18%ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOS 61,152 15,554 14,554 94% 24% 83% 40%BOSQUE DE PROTECCIÓN PUQUIO SANTA ROSA 58,104 0 0% 0%COTO DE CAZA SUNCHUBAMBA 58,104 100 100 100% 0%BOSQUE DE PROTECCIÓN PAGAIBAMBA 58,104 0 0% 0%RESERVA NACIONAL MATSES 58,104 15,032 4,649 31% 8% 78% 36%RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA 1,448,176 372,321 263,195 71% 18% 70% 38%ZONA RESERVADA SIERRA EL DIVISOR 426,936 53,155 53,155 100% 12% 0% 0%RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA 113,960 19,452 25,316 130% 22% 100% 58%ZONA RESERVADA GUEPPI 374,976 138,670 108,990 79% 29% 100% 25%ZONA RESERVADA PUCACURO 397,128 111,464 78,322 70% 20% 100% 65%RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA 315,120 83,220 77,755 93% 25% 80% 20%RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA 264,618 63,482 53,037 84% 20% 63% 27%SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU 2,680,235 739,371 639,152 86% 24% 50% 19%SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIA 109,792 23,692 27,305 115% 25%SANTUARIO HISTORICO PAMPAS DE AYACUCHO 58,104 10,794 0 0% 0%SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI 287,520 75,532 73,916 98% 26% 80% 50%PARQUE NACIONAL MANU 780,664 206,576 199,364 97% 26% 98% 19%SANTUARIO NACIONAL AMPAY 331,864 111,119 95,273 86% 29% 40% 10%PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE 557,630 147,596 117,943 80% 21% 74% 34%RESERVA COMUNAL AMARAKAERI 674,288 144,812 122,060 84% 18% 83% 35%RESERVA NACIONAL TITICACA 498,178 108,766 101,345 93% 20% 0% 0%RESERVA NACIONAL TAMBOPATA 1,032,534 279,556 302,224 108% 29% 60% 30%

TOTAL 23,769,048 6,327,359 4,633,158 73% 19% 71% 28%

ANPEJECUCION FINANC. TRIMES % AVANCE FISICO

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

EVALUACION CUALITATIVA SEDE CENTRAL

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE EN LA SEDE CENTRAL – I TRIMESTRE

I. DIRECCIIÒN

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de dos Sesiones: 1ª. Sesión del 25 de Febrero 2010

Se presentaron los siguientes informes: Informe sobre los hechos relacionados con la Laguna Parón en el PN Huascarán, precisando que

la inscripción en Registros Públicos de la Laguna Parón a favor de Duke Energy generó diversos conflictos con las comunidades campesinas vecinas a la laguna. Por ello, los abogados plantearon solicitar a Registros Públicos la caducidad de dicha inscripción, lo que fue aceptado. De esta forma, se ha inscrito la Laguna Parón en Registros Públicos a favor del SERNANP. Informe sobre situación actual del Santuario Histórico de Machupicchu, El Lic. Luis Alfaro Lozano

comunicó a los miembros del Consejo Directivo de su reunión con representantes de UNESCO, los que manifestaron su disposición de apoyar las acciones necesarias para proteger las Áreas Naturales Protegidas, así mismo la UNESCO reiteró su preocupación por el reordenamiento del Santuario Histórico de Machupicchu. El Lic. Luis Alfaro Lozano manifestó que se puede proponer la política institucional de los procesos

de categorización, los modelos de gobernanza, en cuanto al tema indígena se debe revisar la aplicación del Convenio Nº 169, territorio, formas y el derecho de consulta, actividades extractivas asociadas a la gestión del Área Natural Protegida.

Orden del día

Categorización Zona Reservada Gueppi. La Ing. Jenny Fano Sáenz Directora (e) de Desarrollo Estratégico, hizo la exposición sobre el proceso de categorización de la Zona Reservada Gueppi explicando como se van a establecer tres áreas naturales protegidas: Parque Nacional Gueppi – SEKIME, Reserva Comunal Airo Pai y Reserva Comunal Huemeki, exponiendo sobre los objetivos de cada uno de ellos. Se otorgo los medios magnéticos a los miembros del Consejo Directivo, para que revisaran la información y permitan adoptar los acuerdos que correspondan en la próxima sesión.

2ª. Sesión del 23 de Marzo 2010 Se presentaron los siguientes informes: - Actualización de la página web del SERNANP, con la finalidad que contenga mayor información sobre las Áreas Naturales Protegidas, con una presentación accesible para el público en general. La página web actualizada proporciona mapas interactivos de cada ANP, visualizados con su fecha de creación y categoría, así como, también se puede obtener la legislación y los Planes Maestros. - Exposición sobre el contenido del documento, Participación de los Pueblos Indígenas en la gestión de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado. entre lo que se resaltó la existencia de treinta (30) grupos étnicos identificados en veintidós (22) Áreas Naturales Protegidas, tanto en Zonas de Amortiguamiento como dentro de algunas ANP. Los miembros del Consejo Directivo expresaron sus comentarios respecto al documento presentando, en el cual deberá considerarse lo siguiente:

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Una base de datos sobre las Comunidades Nativas y Campesinas que ocupan las ANP, teniendo en cuenta que no todos los mapas del IBC están reconocidos por COFOPRI, además de precisarse las fuentes de los datos que contiene el documento. Precisar los mecanismos de decisión respecto a la categorización de un Área Natural Protegida. Realizar una relación de población – superficie aproximada en relación a las Áreas Naturales Protegidas. Mecanismos para atender los casos en que, posteriormente al establecimiento de una Zona Reservada, las Comunidades Nativas manifiesten su disconformidad con la misma. Revisar si resulta factible no aceptar propuestas para el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas que se superpongan a Comunidades Nativas salvo estén debidamente consensuadas de acuerdo a la Convención Nº 169. Se concluyo en que se tomará en cuenta lo señalado por los miembros del Consejo Directivo para optimizar el documento. Aprobación de la Memoria Anual 2009 Exposición sobre la Memoria Anual 2009 del SERNANP, en el que se consigna los avances más importantes, la visión y la misión de la entidad, las Resoluciones Presidenciales que se han emitido; información presupuestal 2009. De igual forma, se consigna un cuadro sobre la captación de ingresos y de ejecución de gastos por Áreas Naturales Protegidas, En cuanto al balance de gestión anual, se señala la creación de las ANP como la RN Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, asimismo se hace una descripción de los Términos de Referencia de los Planes Maestros; creación de los Enlaces Territoriales, la recuperación del SH Bosque Pomac, la capacitación de guardaparques, la cantidad de emisión de opiniones técnicas sobre hidrocarburos, petitorios mineros, desbosques, y otros. y el avance registrado en el Sistema de Información Geográfica - SIG que se encuentra a cargo de la Dirección de Desarrollo Estratégico. Orden del día

Categorización de la Zona Reservada Gueppi. Se acordó dar su conformidad para la categorización de la Zona Reserva Gueppi en tres Áreas Naturales Protegidas: Parque Nacional Gueppi – SEKIME, Reserva Comunal Airo Pai y Reserva Comunal Huemeki.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No se han ejecutado actividades no programadas.

III.

3.1 PROBLEMAS

No se han presentado dificultades para el desarrollo de las actividades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No ha sido necesario aplicar medidas correctivas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FÍSICAS

En el Trimestre la Unidad 0rganica, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 75,161 y un avance físico de 100%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 12 % y avance físico de 25%.

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I. DIRECCIIÒN

SECRETARIA GENERAL

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 03 reuniones de seguimiento de la ejecución de los Proyectos SNIP.

Proceso de diseño de la parte administrativa en los enlaces territoriales, estando presente en Puerto Maldonado.

Proceso y convocatoria del CAS Nº 02 y 03.

Seguimiento de actividades de OPP para la culminación de los documentos de planificación y de gestión 2009.

Formación de equipo dentro de la SG para el análisis y mejoramiento de los procesos institucionales del SERNANP.

Supervisión del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos del SERNANP.

Conceptualización y ejecución de los talleres con el personal administrativo de los enlaces territoriales.

Gestión del sistema de archivo, recepción y despacho de documentos en los tiempos pertinentes, se esta digitalizando los documentos para probar el Sistema de Archivo Digital (SAD), todo ello en función a la normatividad vigente de accesibilidad a la información.

Atención y seguimiento a las solicitudes de instituciones y de la comunidad en general que se dirigen al correo institucional del SERNANP: [email protected].

Coordinación con los medios de comunicación para la publicación de comunicados y notas de prensa, las mismas que han sido publicadas en el portal web.

Coordinación y edición de videos de ANPs. para publicación en la página web del SERNANP.

Coordinación con los Jefes de ANP, sobre disposiciones del MINAM en temas educativos ambientales.

Coordinación de diseño e impresión de dípticos, folders, CD y banner Institucional del SERNANP.

Apoyo en la organización del evento FAO 2010.

Elaboración de un concepto visual uniforme del logo del SERNANP, entre sus distintas oficinas y direcciones, y ANP para ser utilizado en la parte documentaría de la institución.

Revisión, registro y trámite de la documentación que ingresa al SERNANP.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No informa sobre actividades no programadas en el trimestre.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No se han presentado dificultades para el desarrollo de las actividades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No ha sido necesario aplicar medidas correctivas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FÍSICAS

En el Trimestre la Secretaria General, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 194,064 y un avance físico de 97%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 20% y avance físico de 23%.

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I. DIRECCIIÒN

OFICINA DE ADMINISTRACION

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Gestión administrativa del Personal con contrato de Plazo indeterminado y el Personal con Contrato Administrativo de Servicios (CAS), el mismo que ha mantenido un ritmo creciente de contratación en los últimos meses. Esta gestión incluyó la elaboración de las Planillas de Remuneraciones, Nóminas de Contratos, la sistematización de los legajos del personal, la programación de vacaciones, el control de asistencia del personal y acciones de bienestar y asistencia social para el personal El Resultado 1 también comprendió los Productos Elaboración del Cuadro Normativo del Personal y la Elaboración del Plan de Capacitación.

Realización del Registro Contable integral de la gestión administrativa a nivel nacional y la elaboración de los Estados Financieros mensuales. Adicionalmente se cumplió con la elaboración y presentación de los Estados Financieros finales del Ejercicio Contable 2009, cuyo plazo de entrega venció el 31.03.10.

Elaboración de las Directivas de Tesorería y de Recaudación e Ingresos. Un tercer Producto, Conciliaciones de Cuentas de Enlace con el MEF, está postergado para el tercer trimestre.

Avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones 2010 (PAAC) y se formuló la primera modificación del mismo, incorporando nuevos requerimientos de atención de las diferentes Áreas Naturales Protegidas.

La atención de requerimientos de adquisición de bienes y contratación de servicios para implementar la capacidad operativa del edificio de la Sede Central se ha cumplido en todas sus metas físicas. Elaborándose los reportes de mantenimiento.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

La atención de Pagos de Sentencias Judiciales por un monto de S/. 63,268. Nuevos Soles.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

El principal problema registrado fue el mayor gasto, que no fue programado en el POA 2010. El incremento en el gasto está relacionado con el servicio a otras unidades orgánicas del SERNANP.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

La inclusión en el POA de la Oficina de Administración, de adquisiciones y contrataciones de otras áreas, hace necesario reprogramarlo, sincerando los montos para todo el año. También es necesario verificar la distorsión que causa en la asignación a las Actividades, Productos y Resultados.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FÍSICAS

En el Trimestre la OA, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 739,721 y un avance físico de 92%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 29% y avance físico de 31%.

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

I. DIRECCIIÒN

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Elaboración del Informe de Gestión del Cuarto Trimestre 2009

Elaboración de la Memoria 2009 del SERNANP.

Elaboración y aprobación mediante RP 013-2010-SERNANP del 26.Ene.2010 del Plan Operativo Institucional 2010.

Seguimiento y Monitoreo de la Gestión Institucional a través de la Información Físico Financiera enviada por las unidades orgánicas del SERNANP.

Elaboración de los Indicadores de Desempeño del Segundo Semestre 2009.

Evaluación y actualización de la información estadística de presupuesto, captaciones y turismo.

Elaboración de la Programación Presupuestal del II Trimestre 2010.

Programación y aprobación del Calendario de Compromisos Institucional de Enero, Febrero y Marzo 2010.

Programación y aprobación de la Ampliación de Calendario de Compromisos de Enero, Febrero y Marzo 2010.

Elaboración y aprobación de la Programación Trimestral Mensualizado del I Trimestre, (Calendario), sobre la base de la demanda de gastos de las Áreas.

Realización de la Evaluación Presupuestal del Segundo Semestre 2009.

Seguimiento permanente de la ejecución del Calendario de Compromisos, a fin de asegurar la adecuada disponibilidad presupuestaria de las áreas y el SERNANP.

Remisión de información presupuestal para su colocación en la página web institucional, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Evaluaciones y opiniones técnicas a los siguientes proyectos de inversión pública Revisión del Expediente Técnico del Proyecto SNIP N° 133155 "Remodelación, ampliación, museografía y equipamiento del Centro de Interpretación de la Reserva Nacional de Paracas - Provincia de Pisco - Ica" Revisión al Perfil del Proyecto “Conservación y Protección del Santuario Nacional Tabaconas Namballe, Provincia de San Ignacio – Región Cajamarca” Remisión del PIP Menor con código SNIP 152057 “Construcción de un auditorio, oficinas administrativas y cerco perimétrico en el Refugio de Vida Silvestre los Pantanos de Villa” Opinión Técnica a la formulación del Proyecto “Fortalecimiento Institucional para el establecimiento e implementación de la Reserva de Biosfera Oxapampa Ashaninka Yanesha” Opinión Técnica a la formulación del Proyecto “Mejoramiento de la Conservación de los ecosistemas de la Provincia de Oxapampa - Pasco” Revisión del Perfil “Reforestación con fines de Protección y Conservación en el Santuario Histórico – Distrito Machupicchu – Provincia Urubamba – Departamento Cusco”

Seguimiento físico y financiero a los siguientes proyectos de inversión pública:

Conservación y desarrollo sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

Conservación y Manejo Sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Construcción, Implementación y Funcionamiento del Centro de Interpretación del Santuario Histórico de Macchu Picchu.

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Taller de Capacitación para el personal Administrativo y de Jefatura, denominado de las ANP realizado entre el 29 y 31 de Marzo 2010, desarrollando los temas de Presupuesto, Planeamiento y Proyectos SNIP.

Actualización de la Programación Multianual de Inversión Pública - PMIP 2011-2013.

Se remitió a la Unidad de Cooperación Internacional del MINAM la adscripción de expertos y de ONGs para el trámite respectivo a APCI.

Participación con el MINAM en una exposición a formuladores y evaluadores de Proyectos SNIPde los gobiernos regionales en coordinación con la OPI del MINAM en la ciudad de OXAPAMPA. Se realizó un viaje de supervisión en coordinación con la OPI – MINAM al proyecto Conservación y desarrollo sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No se han presentado dificultades para el desarrollo de las actividades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No ha sido necesario aplicar medidas correctivas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FÍSICAS

En el Trimestre la OPP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 186,180 y un avance físico de 87%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 4% y avance físico de 34%.

I. DIRECCIIÒN

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización del 1er Taller de Capacitación: Taller de Facilitadores, dictado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyos beneficiados fueron 35 trabajadores del SERNANP, que incluye a todo el personal de OAJ SERNANP a nivel nacional, y a personal de otras Direcciones y Oficinas de la sede central; y la realización de la Primera Reunión de Trabajo de la Oficina de Asesoría Jurídica que congregó a 15 personas, abogados y asistentes legales de la sede central, enlaces y ANP´s.

Avances en el contenido y estructura básica de la Guía o Manual para la aplicación del Decreto Legislativo 1079, Reglamento y Directivas, el mismo que tendrá diagramas de flujo, gráficos, preguntas y respuestas, cuadros informativos, casos y ejercicios, para que a través de una consultoría sea diseñado, diagramado y editado para su publicación.

Se ha cumplido con presentar el Informe Nº 001-2010-SERNANP-CGA/FCS, en donde se realizó un diagnóstico sobre un total de 23 actas revisadas, de las cuales 13 actas son llenadas de forma escrita, y 10 actas usan formatos de actas a las cuales se les denomina de distintas formas por citar ejemplos se mencionan las siguientes: actas de constatación, acta de registro personal, acta de incautación, acta de internamiento, acta ficha personal, de lo que se concluye que el uso de las herramientas legales no es uniforme y en algunos casos no se usan todavía los formatos previstos.

Reunión en la ciudad de Chiclayo con 06 Jefes de ANP´s del Enlace Norte de los departamentos de Tumbes, Piura y Chiclayo, en la que se trabajó una encuesta de los mecanismos de apoyo que las ANP necesitan. En marzo, miembros del equipo de OAJ hicieron similar labor en la ciudad de Iquitos con las ANP del Enlace Oriente. El producto previsto en el POA para este trimestre es un mecanismo, el mismo que se ha cumplido con presentar a esta OAJ a través del Informe Nº 002-2010-SERNANP-OAJ/SG/LD por el grupo de

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trabajo, cual es Cuadro Resumen de la normativa base sobre ANP’s y que se adjunta al presente. Adicionalmente se propone dos mecanismos más a ser implementados: - Cuadro de Competencias Sectoriales a temas ambientales, dentro y fuera de ANP´s. - Infografías de cada uno de los niveles del Sistema Unitario, para la mejor comprensión y atención de usuarios en los enlaces y jefaturas.

Para la simplificación de los temas que comprenden el sistema unitario, turismo y servicios ambientales se ha elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica las siguientes Directivas: - Directiva que regula las investigaciones en Áreas Naturales Protegidas, aprobada por RP Nº 025-2010-SERNANP. - Proyecto de Directiva que regula el procedimiento de emisión de opinión técnica de instrumentos de gestión ambiental. - Directiva que aprueba las medidas de ecoeficiencia, austeridad, racionalidad y disciplina del gasto en el SERNANP para el año fiscal 2010, aprobada por Resolución Presidencial. Directivas elaboradas con la participación de la Oficina de Asesoría Jurídica - Venta de boletos de ingreso en las modalidades de aventura (caminata y escalada en roca y hielo) en el Parque Nacional Huascarán, aprobada por Resolución de Secretaria General Nº 009-2010-SERNANP. - Captación y Control de los ingresos recaudados por la Fuente de Financiamiento Recursos Directivamente Recaudados de la Unidad Ejecutora 1309 – SERNANP, aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 003-2010-SERNANP. - Disposiciones y Procedimientos Administrativos para Viajes y Viáticos en el SERNANP, aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 002-2010-SERNANP. - Normas para la Apertura, Ejecución y Rendición del Fondo para Pagos en Efectivo y Fondo Fijo para Caja Chica del SERNANP, aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 004-2010-SERNANP. - Disposiciones Complementarias para el aprovechamiento del recurso natural paisaje con fines turísticos en las Áreas Naturales Protegidas, con proyecto de Resolución Presidencial para su aprobación.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Elaboración del Cuadro de Información de Procesos Judiciales del SERNANP, a través del cual se cuenta con información actualizada respecto a los estado de los procesos judiciales en las áreas naturales protegidas de administración nacional, el cual fue remitido a la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente con Oficio Nº 505-2009-SERNANP-J.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

La Oficina de Asesoría Jurídica solicita constantemente a través del correo Institucional la remisión de actas de los últimos operativos, pero a la fecha se cuenta con escasa información respecto al tema.

En algunos casos, a la parte técnica se le dificulta hacer las propuestas sustantivas o el acompañamiento respectivo para la instrumentalización de las directivas por parte de la OAJ.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Elaboración de una directiva para hacer directivas, en el que se pretende regular la intervención y plazos de los diferentes órganos para la elaboración de las directivas del SERNANP.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FÍSICAS

En el Trimestre la Oficina de Asesoría Jurídica, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 139,130 y un avance físico promedio de 100%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 23% y avance físico de 23%.

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

I. DIRECCIIÒN

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejecución de actividades de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional aprobado por Resolución de Contraloría Nº 083-2010-CG del 05 de Abril 2010, en el cual se considera mas de una actividad para el primer trimestre, para el segundo trimestre se informara a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre mayores actividades a ejecutarse de acuerdo a lo aprobado por la CGR, a fin de que sean debidamente reprogramadas. Dentro de este marco descrito, para el primer trimestre se han realizado y se viene ejecutando las siguientes actividades de control: Actividad de Control “Gestión Administrativa de la Oficina del OCI” Actividad de Control “Formulación del Plan Anual de Control” Actividad de Control “Informe de medidas de austeridad”

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No se han ejecutado actividades no programadas.

III.

3.1 PROBLEMAS

No se han presentado dificultades para el desarrollo de las actividades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No ha sido necesario aplicar medidas correctivas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FÍSICAS

En el Trimestre el OCI, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 26,102. y un avance físico de 100%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 11% y avance físico de 25%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE EN LA SEDE CENTRAL – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ÁREA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO.

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Aprobación de los Términos de Referencia del proceso de actualización del Plan Maestro de la Reserva Nacional Matsés (RD N° 009-2009-SERNANP-DDE, 11.12.09). Aprobación de los Términos de Referencia del proceso de actualización del Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa (RD N° 010-2009-SERNANP-DDE, 28.12.09). Cabe indicar que en total se han aprobado los términos de referencia del proceso de elaboración ó actualización de planes maestros de 13 ANP.

Aprobación de la Directiva del Sistema de Información Institucional, la cual establece las políticas y lineamientos generales en el almacenamiento y la administración de datos espaciales, así como también marca las pautas y formas de la presentación de los datos espaciales (análogos y digitales).

Elaboración y revisión de la memorias descriptivas de ANP de Administración Nacional: Zona Reservada de UDIMA y la Ampliación del Parque Nacional Ichigkat Muja- Cordillera del Cóndor. Así como de las ANP de Administración Privada: ACP Choquechaca, ACP Mantanay, ACP Tambo Ilusión y ACP Sele Tecse.

Revisión de los Planes Maestros del PN Huascaran y el PN Cordillera Azul, para su actualización.

Revisión y aprobación de 02 TDR, para el proceso de elaboración de planes Maestros del PN Río Abiseo y RN Tumbes, aprobados con RD Nº 01-2010-SERNANP-DDE y RD Nº 02-2010-SERNANP-DDE respectivamente.

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Revisión del Plan de Educación Ambiental del Parque Nacional Tingo Maria, habiéndose realizado aportes y comentarios, a fin que la Jefatura del Parque mejore dicho documento.

Elaboración del proyecto Fondo Japón, que consiste en reemplazar y adquirir nuevos equipos para las ANP de Selva y para la Sede Central del SERNANP.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Con respecto a la Categorización de la ZR San Fernando el principal problema presentado fue la falta de presupuesto lo cual conllevó que la Comisión solicitara una ampliación del plazo con la finalidad de buscar fuentes de financiamiento.

Los antecedentes de los expedientes más antiguos se encuentran en Lachay, o se encuentran archivados por años, lo cual dificulta hacer una revisión completa sobre el expediente y analizar todos los aspectos del mismo.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

El financiamiento necesario fue solucionado gracias a la colaboración de la empresa MARCOBRE y la ONG TNC, quienes financiaron los estudios complementarios en la parte marina y terrestre de la ZR San Fernando.

Los informes de avances trimestrales permiten indicar solo el cumplimiento de los resultados generales. Sin embargo, se cree conveniente informar sobre los avances en las actividades, lo que permitirá detallar el trabajo constante que vienen realizando el personal de la UCANP para lograr alcanzar los resultados del POI.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la Dirección de Desarrollo Estratégico, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 153,231. y un avance físico de 70%. En relación al año la ejecución financiera fue de 12%, con ejecución física de 37%.

I. DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - DGANP

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de veinte (20) opiniones sobre solicitudes de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en ANPs y ZA. Las opiniones corresponden a las actividades productivas de transporte, agricultura, minería, hidrocarburos, electricidad, turismo y saneamiento.

Elaboración de 02 Resoluciones Directorales, la primera reconoce la nueva Comisión Ejecutiva del Coto de Caza El Angolo, y la segunda la unificación anticipada y nueva Comisión Ejecutiva del Parque Nacional Cerros de Amotape y de la Reserva Nacional de Tumbes.

Inicio del proceso de otorgamiento directo para el Contrato de Administración de las ANP CC El Angolo y PN Cerros de Amotape, los cuales involucran a Nature and Culture International – NCI y a la Asociación Tecnología, Ecología y Desarrollo - DETEC. Se concluyó con el proceso de otorgamiento del contrato de administración del Bosque de Protección San Matías San Carlos y el contrato de administración en el Parque Nacional Yanachaga Chemillen a la Asociación - DRIS/Desarrollo Rural Sustentable, emitiéndose las RD.

Verificación del cumplimiento de 12 compromisos del SERNANP con los contratos de administración, efectuándose la evaluación del Informe 2009 presentado por la ONG AIDER (Ejecutor de Contrato de Administración), en la RN Tambopata y PN Bahuaja Sonene, Parque Nacional Cordillera Azul: se llevaron a cabo las reuniones de la CSTF, en ella el Ejecutor CIMA Cordillera Azul, hizo una presentación de los avances alcanzados en cumplimiento del POA 2009, esta reunión ha permitido efectuar una serie de observaciones con implicancia para el

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SERNANP y el Ejecutor, las cuales se tendrán que hacer efectivas.

Fortalecimiento del sistema de recaudación por turismo, el Parque Nacional del Manu y el Santuario Nacional Manglares de Tumbes tienen dos estructuras de tarifas aprobadas y listas para implementar en Enero del 2011, de acuerdo a Ley.

Opiniones técnicas de los instrumentos de gestión ambiental cuyas actividades, obras o proyectos que se localizan en ANP y ZA. Evaluación de veinte (20) instrumentos de gestión ambiental, dichas opiniones corresponden a las actividades productivas de transporte, agricultura, minería, hidrocarburos, electricidad, turismo y saneamiento. Adicional a estas evaluaciones se han realizado, los levantamientos de observaciones realizados por la Unidad de Gestión Ambiental, cuyo total es de veintidós (22).

Ejecución de 04 coordinaciones institucionales con la Dirección Regional de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Energía y Minas, tal como se detalla a continuación:

Acta referente al Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental para la Ampliación del Programa de Perforación de Desarrollo en el lote 56. Acta referente al Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto

Oleoducto y Línea de Diluyente CPF – Andoas para uso propio. Acta para coordinar los procedimientos establecido en el literal e) del Artículo 116º del D.S. Nº

038-2001-AG, referente al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Construcción y Funcionamiento de la Nueva Planta de Ventas Pasco. Acta referente al Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental

Semidetallado para el Proyecto de Ampliación del Sistema de Transporte de Gas Natural y Liquido de Gas Natural de Camisea Lima, en el Sector Selva.

Establecimiento de enlaces de información a través de la organización de un Grupo de trabajo con especialistas de la DGANP, Dirección de Desarrollo Estratégico en ANP, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Comunicaciones del SERNANP para su posterior difusión y trabajo conjunto con las Jefaturas de las ANP.

Elaboración de informes técnicos para aprobación de PUTR: Revisión y aportes al TdR de la Actualización del Parque Nacional Huascarán. Levantamiento de las observaciones del Plan de Uso Turístico de Complejo Junín (Reserva

Nacional Junín. Santuario Nacional de Huallay y el Santuario Histórico de Chacamarca) Levantamiento de observaciones del Plan Uso Turístico de la Reserva Comunal Amarakaeri. Levantamiento de observaciones del Plan de Uso Turístico del Bosque de Protección Alto

Mayo.

Realización de 04 supervisiones, las mismas que se han efectuado en el RVS Pantanos de Villa, levantándose el Acta de Supervisión Nº 1, según la cual se comprobó un mejoramiento de la gestión, avances significativos del POA programado, acuerdos con pobladores locales para el manejo de la totora. Supervisión en la RN Paracas, donde se detecto la falta de personal y poca señalización. Por otro lado se han realizado dos supervisiones ordinarias, en el SN Manglares de Tumbes y en la RN Junín.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Participación en la presidencia del Grupo Técnico de Coordinación de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras en el marco de lo dispuesto por la norma de creación de esta ANP.

Participación del Grupo de trabajo Recursos Genéticos del Ministerio del Ambiente.

Participación del Grupo de trabajo en el marco de la Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente.

Coordinaciones para el año Internacional de la Diversidad Biológica – SERNANP.

Elaboración del diagnostico de los Comités de Gestión del SINANPE.

Preparación de la documentación para la Décima Cuarta reunión del Órgano Subsidiario Científico

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Técnico y tecnológico del Convenio de la Diversidad Biológica.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Inadecuada logística en comunicaciones (RPM), equipos de cómputo y cortinas para la oficina.

En relación al proceso de otorgamiento de los contratos de administración del Parque Nacional Yanachaga Chemillen y del Bosque de Protección San Matías San Carlos, la demora institucional en precisar la posición del SERNANP en relación al tema de vigilancia ha retrasado la realización de la reunión para revisión del contrato a ser firmado con los ejecutores.

El cambio de representante de las Comisiones de Supervisión Técnico Financiera y la demora en la contratación de la persona que apoyará el seguimiento de los contratos de administración retraso el inició de la programación de las reuniones de las comisiones de supervisión técnico financieras.

Las actividades de la Unidad de Turismo programadas en el POA no reflejan el total de actividades realizadas en el trimestre. Es decir se han trabajado 89 actividades en el trimestre (26 en enero, 21 en febrero y 42 en marzo), de las cuales solo el 24% (22 actividades) están programadas en el POA.

Carencia de un registro digital accesible de los archivos referidos a Opiniones Técnicas de petitorios mineros y diferentes instrumentos de gestión ambiental de años anteriores.

Demora en la capacidad de respuesta de los Jefes de ANP para atender los requerimientos sobre compatibilidad de estudios ambientales y opiniones técnicas de petitorios mineros.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Integrar los Planes financieros con las actividades técnicas del Plan Operativo Anual.

Elaboración de la propuesta de actualización de la normatividad de contratos de administración, modelo de contrato y documentos relacionados, a fin de generar alternativas para discusión institucional.

Coordinar con INGEMMET la suscripción de un convenio para intercambio de información.

Establecer la Visión de la Gestión del Turismo del SERNANP y socializar el diagnóstico del turismo del SERNANP elaborado durante el 2008-2009 para iniciar con su implementación.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FÍSICAS

En el Trimestre la DGANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 323,083 y un avance físico promedio de 72%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 21% y avance físico de 16%.

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

EVALUACION CUALITATIVA DEL ENLACE TERRITORIAL NORTE

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EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA NACIONAL CALIPUY

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de acciones de control y vigilancia que contribuyen al mantenimiento de la población de guanacos. Para el logro de este objetivo se han efectuado 27 patrullajes de rutina y 18 patrullajes especiales. Además se ha conseguido el apoyo de los pobladores de la zona de amortiguamiento, representados en 06 Comités de apoyo.

Suscripción de convenio estratégico de cooperación con el Gobierno Regional para la conservación y protección de la Fauna (Guanacos) y de la Reserva Nacional Calipuy.

Mantenimiento de la Operatividad del ANP, utilizando eficientemente los recursos asignados y cumpliendo con las rendiciones de Gasto establecidas.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Formulación del Proyecto de Inversión Pública para la Recuperación de la Diversidad Biológica del ANP en la Provincia de Santiago de Chuco y Virú. Participación en el II Encuentro Nacional de Gestión Participativa de ANPs.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Insuficiente asignación de recursos humanos para el ANP, que dificulta el desarrollo de actividades necesarias y urgentes en la Reserva. Insuficiente desarrollo de acciones de prevención, protección, control y vigilancia en la RNC por asignación de actividades diversas en apoyo al SNCA , lo cual no permite ejecutar el 100% de las metas programadas.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Participación comunal en acciones de control y vigilancia dentro del ANP. Búsqueda de apoyo de los gobiernos locales y de la empresa privada.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 37,906 y un avance físico promedio de 100%. En el año la ejecución presupuestal fue de 32 %, y el avance físico de 30%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO NACIONAL CALIPUY

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de acciones de control y vigilancia que buscan proteger 40 000 individuos de la especie Puya Raimondi, característica del ANP. Por lo cual se han ejecutado 07 patrullajes rutinarios, los cuales han permitido reducir y prevenir amenazas externas en el Santuario.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Convenio de cooperación con el Gobierno Regional de La Libertad, para el cual actualmente se viene elaborando un plan de trabajo conjunto. Además de la formalización del Proyecto de Inversión Pública Reserva Nacional Calipuy-Santuario Nacional Calipuy en marco del mismo convenio. Participación en el Encuentro Nacional de Gestión Participativa de ANP.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Insuficiente número de personal (guardaparques) asignado al Santuario que no permite realizar las acciones de patrullajes necesarias, motivo por el cual actualmente se tiene un grave problema de invasión, vandalismo y de actividades antrópicas incompatibles con su categoría. Implementación insuficiente a la administración del Santuario Nacional de Calipuy,por lo que es necesario contar con mayores recursos financieros.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Elaboración de cuadro de necesidades de personal, y posterior remisión a la Dirección de Gestión de las ANPs del SERNANP para su consideración. Coordinación con estudiantes extranjeros para la realización de prácticas profesionales en el ANP , los cuales además elaborarán documentos técnicos y de gestión en el Santuario.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre el ANP, tuvo una ejecución presupuestal de S/. 13,088 y el avance físico promedio de 72 %. En el año la ejecución presupuestal fue de 25% y el avance físico de 18%

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

COTO DE CAZA EL ANGOLO

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Reducción de la caza no autorizada de venado y tala ilegal de hualtaco en el CCEA, para lo cual se han realizado 27 patrullajes a través de los 2 puestos de vigilancia con que cuenta el ANP. Las acciones de control y vigilancia han permitido intervenir locales en donde se comercializaban especies de fauna y flora endémicas de bosques secos.

Fortalecimiento de la gestión participativa dentro del ANP, para lo cual se ha brindado apoyo al comité de gestión y se han realizado 03 reuniones del comité ejecutivo, aprobando en uno de ellos el Plan Maestro Actualizado.

Reducción de espacios dedicados a la ganadería dentro del Coto de Caza debido a que son incompatibles con los objetivos de creación del ANP.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Cooperación con el Gobierno Regional de Piura y firma de 01 convenio para el financiamiento del Proyecto de inversión Pública SNIP “Fortalecimiento de la Gestión del Área Natural Protegida por el Estado, Coto de Caza El Angolo en la Región Piura”. Coordinación con la UGEL Sullana para la conformación de la Red rural de Educación Ambiental del CCEA

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No se adjunta información al respecto.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No se adjunta información al respecto.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 76,277.80 y un avance físico promedio de 100%. En el año la ejecución presupuestal fue de 21%, y el avance físico 21%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de Estudio de la línea de base de la densidad poblacional, y dieta alimenticia de la pava aliblanca, especie característica del ANP, cuyo mantenimiento de población es el principal objetivo planteado como meta.

Realización de 24 patrullajes que han prevenido la tala y caza furtiva de las especies de flora y fauna silvestres del ANP, además se ha evitado que impactos negativos contrarios al objetivo y categorización del ANP se desarrollen.

Capacitación a Asociación de ganaderos de la Zona de amortiguamiento de la comunidad campesina San Antonio de Laquipampa que permitió reforestar vegetativamente 250 M2, dentro del ANP.

Involucramiento de la población local en la Gestión del ANP, mediante campañas de sensibilización dirigidas principalmente a la ronda campesina, club de madres, niños y autoridades de la comunidad campesina San Antonio.

Capacitación a guardaparques voluntarios en temas relacionados al monitoreo de la flora y fauna del RVSL, y a las actividades de control y vigilancia dentro del ANP.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Realización del monitoreo de la actividad turística con apoyo de un grupo de comuneros voluntarios.

Coordinación con el municipio de Inkawasi y la comunidad campesina San Antonio de Laquipampa para la limpieza del lugar donde se construiría la sede administrativa.

Coordinaciones para la elaboración del Plan maestro del ANP.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

En el trimestre no se han tenido problemas para ejecutar las actividades programadas en el Plan Operativo Anual.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No registra esta información.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 17,491, y un avance físico promedio de 83%. En el año la ejecución presupuestal fue de 17% y el avance físico de 60%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE PÓMAC

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejecución de patrullajes y operativos de control y vigilancia cada día del trimestre, principalmente en las 1706 hectáreas que se buscan recuperar este año. Además de las intervenciones y operativos realizados con la policía nacional y el ministerio público paracontrolar el tráfico ilegal de madera en la Zona de amortiguamiento así como la clausura de Portillos abiertos por infractores.

Seguimiento a los procesos judiciales que buscan no permitir la impunidad de las personas que cometiendo un delito afectan directamente al Santuario y son considerados como una amenaza constante.

Certificación de 05 sitios arqueológicos y la posterior demarcación con estacas y el levantamiento de la información en 02.

Identificación y monitoreo de hábitats importantes para aves en 02 sectores importantes del ANP.

Incorporación de la universidad Pedro Ruiz Gallo, como actor clave para la gestión del ANP, además de otros 16 actores claves que apoyan la gestión participativa.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Realización del monitoreo de la actividad turística con apoyo de un grupo de comuneros voluntarios.

Coordinación con el municipio de Inkawasi y la comunidad campesina San Antonio de Laquipampa para la limpieza del lugar donde se construiría la sede administrativa.

Coordinaciones para la elaboración del Plan maestro del ANP.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

En el trimestre no se han tenido problemas para ejecutar las actividades programadas en el Plan Operativo Anual.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No registra esta información.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 72,860 y un avance físico promedio de 85%.En el año la ejecución presupuestal fue de 21% y el avance físico de 67%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO NACIONAL MANGLARES DE TUMBES

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de un contrato de administración total de operaciones y manejo del ANP, por medio del cual el ejecutor del contrato viene ejecutando un Sistema Integral de Control y Vigilancia dentro del Santuario, además de implementar mecanismos y estrategias de Gestión participativa.

Remisión de solicitud para el reconocimiento por parte del Sernanp de Guardaparques oficiales y voluntarios a propuesta del ejecutor del Contrato, y según lo establecido. Además se han realizado 02 talleres de capacitación sobre el tema.

Conformación y apoyo de trabajo con grupos de interés que forman parte del comité de Gestión y que permite captar un mayor número de actores que contribuyan a la Gestión del ANP, para lo cual se han realizado 03 reuniones con los integrantes de la comisión ejecutiva y 01 asamblea general del Comité de Gestión del Santuario.

Elaboración de propuesta de ordenamiento de servicios eco-turísticos con los usuarios empadronados y asociados para el Santuario a cargo del ejecutor del contrato, en el cual se definen los criterios técnicos, formas de medirse, materiales y equipos a utilizarse en la prestación de este servicio.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Participación en los espacios de planificación de la política ambiental regional y local, como son la Comisión Ambiental Regional CAR y la comisión ambiental municipal de la provincia de Zarumilla.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Existe una negativa del ECA de que los guardaparques dependan directamente del Jefe del ANP, según consta en la ley de Áreas Naturales Protegidas, debido a que son pagados con los fondos del ECA, además existen 03 guardaparques que tienen contrato con el SNLMT pero que realizan labores en otros ANPs.

Falta de celeridad por parte del ECA para culminar la propuesta de ordenamiento de los servicios eco turísticos y la falta de gestión con las organizaciones de extractores.

Observación de la jefatura a un reporte del ECA sobre el número de hectáreas reforestadas exitosamente.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Se ha solicitado a la DGANP, se de una respuesta formal al ejecutor del contrato de administración en lo referente a la posición institucional referente a la dirección de los guardaparques sea cual fuera la fuente de financiamiento. Además luego de realizar las coordinaciones con DGANP se ha conseguido que uno de los guardaparques contratados realice funciones dentro del ANP.

Reunión del comité de gestión para conversar del tema con el ECA y fijar plazos para la entrega de la información.

Realización de reuniones con el gerente de operaciones del ECA para aclarar las dudas sobre la terminología utilizada.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 34,438, y un avance físico promedio de 80%. En el año la ejecución presupuestal fue de 28% y el avance físico de 25%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

ZONA RESERVADA CHANCAYBAÑOS

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Elaboración de los lineamientos y propuesta del reglamento de manejo y restricciones de los recursos, lo que ha permitido ejecutar el 40% de las actividades para reducir la extracción y caza de las especies mas amenazadas del ANP.

Señalización de las zonas de mayor presión del ANP.

Realización de 32 patrullajes de rutina, los cuales no solo permiten prevenir y combatir las actividades ilícitas, sino también reconocer y levantar información de datos biológicos a nivel de flora y fauna.

Elaboración en un 11% de la línea de base de Ecosistemas y Recursos Turísticos potenciales que permitirán elaborar el expediente técnico de categorización o desafectación del ANP.

Realización de 01 taller de concientización ambiental y gestión participativa, dirigida a los pobladores de la ZRCHB, y a las instituciones de la provincia de Santa Cruz de Sunchubamba y Chota.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No registra información sobre esto.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Realización de actividades ilícitas en el ANP destinadas a la extracción y comercialización de leña, además de la caza furtiva (venado).

Propuesta de desafectación pendiente desde el año 2008.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Realización de patrullajes y acciones de control y vigilancia efectivos, destinados a combatir los impactos negativos en el ANP.

Elaboración de expediente técnico de la ZRCHB, que actualmente tiene un avance de 11%.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 14,554 y un avance físico promedio de 83%. En el año la ejecución presupuestal fue de 24% y el avance físico de 40%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA NACIONAL TUMBES

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Señalización de 10 sectores prioritarios dentro del ANP, que serán monitoreados con el puesto de control ubicado en el sector de Zapallal.

Realización de acciones de patrullaje a cargo de los 02 puestos de control del ANP, los que se han desarrollado en 11 rutas, y que se enmarcan dentro del Plan de Patrullajes del 2008.

Realización de 02 reuniones con la Asociación de Ganaderos de Jurupe, para llegar a un acuerdo sobre el retiro de ganado ecuatoriano que ingresa a la RNT y el establecimiento de contratos de aprovechamiento de pastizales en uno de los 05 sectores de aprovechamiento.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Coordinación con el ejército, policía ecológica, fiscalía de la nación y el SENASA para la realización de acciones conjuntas de control y vigilancia en el ANP.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Precipitaciones constantes debido al mal clima en al zona no han permitido cumplir la totalidad de las actividades programadas e inclusive se ha tenido que evacuar al personal del puesto de control Zapallal.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Reprogramación de actividades para el siguiente trimestre.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 13,002 y un avance físico promedio de 79%.En el año la ejecución presupuestal fue de 9% y el avance físico de 30%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Implementación del Programa de control y vigilancia, para la cual se han realizado 23 patrullajes rutinarios, principalmente en los sectores vulnerables del ANP.

Elaboración de materiales de difusión que permitan comunicar los valores y la importancia del Santuario a los pobladores y público en general.

Evaluación del estado de los objetos de conservación a través de planes de monitoreo de flora y fauna.

Ejecución de acciones que ayuden a consolidar la gestión participativa del ANP, e incluyan a las instituciones públicas, privadas y a la sociedad civil en la gestión del Santuario, para lo cual el comité de gestión renovó el acuerdo con actores claves que a su vez forman parte de la comisión ejecutiva del CG.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Remodelación y ambientación de la sede administrativa.

Supervisión a la construcción de la estación biológica del SNTN en Chichilapa.

Participación en talleres de capacitación y reuniones de importancia para la gestión del ANP.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Realización de Operativos de control y vigilancia limitados, debido al escaso personal de guardaparques con los que cuenta el ANP.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Coordinación con la fiscalía de san Ignacio para la realización de 01 patrullaje en el río Tabaconas a

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

fin de desalojar a los mineros artesanales asentados en la zona.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 51,292, un avance físico promedio de 72%. En el año la ejecución presupuestal fue de 25% y el avance físico de 26%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

PARQUE NACIONAL CUTERVO

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Construcción e instalación de 02 letreros informativos, en un área de 50 km del perímetro del PNC, que buscan proteger los límites y recursos del ANP.

Realización de 42 patrullajes de rutina, 03 patrullajes especiales y 03 acciones de supervisión que forman parte del plan de control y vigilancia del ANP.

Ejecución de acciones de monitoreo de la diversidad de flora y fauna del ANP, que permitirá medir la efectividad de las acciones de control y vigilancia realizadas.

Elaboración de la línea de base del potencial turístico del PNC en coordinaciones con la FIGAE-UNFV.

Realización de 01 reunión con el Comité de Gestión para renovar el consejo directivo y elaborar un plan de trabajo a corto plazo.

Reforestación de los cursos de agua que nacen en el PNC y la Zona de amortiguamiento, a su vez la coordinación con los posesionarios párale respeto de los recursos naturales y límites del ANP.

Coordinación con la UGEL y DISA Cutervo para la elaboración e implementación de un plan de trabajo de Educación ambiental.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No registra información sobre esto.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No registra información sobre esto.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No registra información sobre esto.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 56, 002 y un avance físico promedio de 60%. En el año la ejecución presupuestal fue de 28% y el avance físico de 24%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejecución de 165 patrullajes entre rutinarios y estratégicos, que buscan controlar y vigilar el interior del ANP y la Zona de amortiguamiento, en los 08 puestos de control, para lo se han realizado intervenciones en las zonas críticas del ANP para prevenir y reducir la tala ilegal,

Realización de acciones para el mejoramiento de la infraestructura del puesto de control y vigilancia Teniente Astete , además se ha procedido a mantener los letreros de señalización en el ANP.

Elaboración del expediente técnico para la construcción y georeferenciación de sub hitos en el Parque nacional Cerros de Amotape en su etapa inicial.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Realización de 02 reuniones con la Asociación Ganadera Defensores de la naturaleza , para mejorar el uso de los recursos naturales y el impacto que tiene la incidencia de esta actividad dentro del Parque Nacional.

Ejecución de las actividades del Comité de Gestión para el fortalecimiento del Plan operativo del ANP y realización de reuniones para elegir a la comisión ejecutiva del Comité de Gestión.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No registra información sobre esto.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Elaboración de un diagnóstico sobre la condición de los letreros de señalización, que arrojo un costo muy elevado para el mantenimiento de los mismos.

Postergación de actividades programadas debido a las condiciones climáticas adversas en la Región, como por ejemplo las acciones de mantenimiento y patrullaje.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Utilización de madera decomisada existente en la jefatura del ANP para la recuperación de infraestructura básica.

Priorización de actividades y reprogramación de aquellas que no van a cumplirse para los siguientes meses del año.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 89,827 y un avance físico promedio de 50%. En el año la ejecución presupuestal fue de 40% y el avance físico de 20%.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

ENLACE TERRITORIAL CENTRO

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

PARQUE NACIONAL HUASCARÁN II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Ejecución de Patrullajes rutinarios en diez quebradas, donde se cuenta con puestos de control

permanentes y temporales. Fortalecimiento a los comités de usuarios de pastos, mediante reconocimiento de los nuevos

miembros de la junta directiva, resolución de conflictos en la reuniones con la presencia del personal del ANP.

Actualización del Plan Maestro, con el involucramiento de las organizaciones de base, instituciones públicas y privadas, así como con la participación de los invitados conocedores de los ejes temáticos.

Monitoreo y control de la actividad turística en los diferentes circuitos turísticos, tanto de aventura y convencional, a través de la conformación y participación de voluntarios.

Elaboración de expediente del circuito de aventura Ishinca, definiéndose los campamentos, estado de los senderos, SSHH y señalización para implementación de plan de sitio. El circuito Churup-Quillcayhuanca viene siendo implementado con infraestructura necesaria para una visita segura y con facilidades. Instalación de 21 letreros en las subcuencas del Rió Paltay, Llaca y Quillcayhuanca.

Sensibilización de los Operadores Turísticos y Actividades Menores en temas de Conservación y del servicio ambiental del Área Natural Protegida, para su aprovechamiento sostenible de los circuitos turísticos.

Diseño de circuitos Quilcayhuanca e Ishinca con la georeferenciación del circuito de aventura de la Quebrada de Quilcayhuanca, Tulparaju, Cojup, Churup, Churupita, definición de campamentos, estado de los senderos, servicios higiénicos, señalización y el área de recreación, el vivero experimental para investigación de especies nativas.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Inspección ocular para verificar ubicación de posibles proyectos, dentro del ANP o su zona de

amortiguamiento, que permitieron establecer su compatibilidad con la zonificación establecida en el Plan Maestro; habiéndose identificado dos proyectos dentro del PNH, para ejecución de labores de restauración.

Opinión Técnica, a petitorios Mineros, se analizaron y evaluaron 25 expedientes remitidos por el sector Energía y Minas, Dirección Regional de Energía y Minas de Ancash con 11 expedientes, y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET con 14 expedientes,

Análisis de los expedientes sobre evaluación ambiental de proyectos, se emitió opinión favorables a dos Declaratorias de Impacto Ambiental (DIA), Proyecto Trasvase Rio Lucma Jangas, para Agua Potable, Riego y proyecto Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Quitaracza y a un Plan de Cierre de Pasivo Ambiental Minero, y se formularon 12 observaciones.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Incorporación de nuevos usuarios por presión de los miembros de las juntas directivas de las

comunidades campesinas, aduciendo que son posesionarios y como jurisdicción les pertenece. Propician generar conflictos desconociendo la Resolución Ministerial 01200-80-AA-DGFF.

Limitaciones de presupuesto, afectan el cumplimiento oportuno de las actividades programadas de acuerdo al POA 2009.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Mayor difusión de la Resolución Ministerial Nº 1200-80-AA-DGFF, para evitar la incorporación de

nuevos usuarios e introducción de animales no calificados. Los problemas de desembolso, se vienen operativizando a través de desembolsos oportunos de la

oficina de administración del SERNANP. Las actividades no programadas se han realizado con el apoyo de Instituciones como Asociación

Ancash, CARE y voluntarios involucrados en el quehacer del PNH. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 178,650 y un avance físico

promedio de 89%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 100% y avance físico de 67%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

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II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Realización de 26 patrullajes y un reporte mensual de los hallazgos y acciones tomadas. Realización de 01 patrullaje especial, en el sector de recuperación del ANP, con la finalidad de

identificar a pobladores locales que rompen el alambre de púas para ingresar al RVSLPV a arrojar residuos sólidos y material de desmonte.

Realización del mantenimiento de 480 ml. del cerco perimétrico mediante reparación de algunos sectores que fueron malogrados y/o manipulados por las personas que circulan en el entorno principalmente en la Av. 12 de octubre, así como la instalación de 300 ml. de nuevo alambre de púas, ambas se instalan hasta en 6 niveles uno sobre otro.

Respecto a las acciones de mitigación, se han adquirido 20 plantones de Myoporum, los cuales han sido plantados en el perímetro de la sede administrativa y en el sector de recuperación del ANP, así mismo se realizado el mantenimiento de los plantones de Myoporum sembrados frente al colegio Andrés Avelino Cáceres.

Realización de la erradicación de aprox. 530 kg. de residuos sólidos (basura doméstica) arrojados al interior del ANP, frente a la Av. 12 de Octubre y la zona urbana de Las Delicias de Villa.

Mantenimiento de 113 mt. de canales entre le poblador local y personal guardaparque, ubicado en la Av. 12 de octubre, sector recuperación del ANP.

El personal guardaparque logró recuperar 20 m2 a través de la erradicación de capas de desmonte y tierra, así como hábitat con vegetación de porte alto, los cuales cubren espejos de agua del área natural protegida.

Realización del monitoreo de la avifauna del RVSLPV, lo cual permite contar con información de fluctuaciones de abundancia y diversidad de aves correspondientes al periodo de Octubre-Diciembre.

Realización del monitoreo de línea de base, con la toma de caudales de ingreso (Qi) y salida (Qs) de agua superficial del periodo Octubre-Diciembre del RVSLPV, los datos de caudales han sido tomadas 2 veces al mes.

Realización del monitoreo de la calidad del agua, en el presente trimestre la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, en coordinación con la Dirección de Salud II – Lima Sur, nos ha remitido en este trimestre los resultados del tercer monitoreo realizado los días 13 y 14 de Julio, quedando pendientes los resultados la toma de muestras de agua programadas para los días 19 y 20 de octubre y 09 y 10 de diciembre.

Obtención del borrador del Plan de Investigación del ANP, habiéndose realizado el segundo y tercer taller donde se han incluido las recomendaciones de investigadores tanto particulares como del equipo de la sede central.

Respecto al mantenimiento de infraestructura, se ha logrado culminar la construcción del dormitorio para los guardaparques. Así mismo se continúa pintando (con ocre y barniz) parte de las paredes (internas y externas) de la sede administrativa para mejorar su imagen.

Realización de charlas, por la visita de 22 voluntarios del Cuerpo de Paz, a quienes se le brindo una charla introductoria sobre el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa – RVSLPV, y se les realizó un guiado por el ANP y parte de la ZA.

Realización de 04 reuniones con los representantes del Comité de Gestión y la población local organizada, en las que se logró aportes para la elaboración del Plan Maestro del RVSLPV y además la consolidación del comité de Gestión, que cuenta con nuevo representante.

Se ha contado con 02 guardaparques voluntarios que han participado en los monitoreos, Plan de Investigación, aportes al Plan Maestro proponiendo desarrollar el “Estudio de Fauna Ictiológica (Inventario y Monitoreo) y Determinación de Abundancia de Especies Nativas Bryconamericus peruanus, Lebiasina bimaculata, Trichomycterus punctulatus, Mugil cephalus, Aequidens rivulatus en el RVS Los Pantanos de Villa.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Coordinaciones con el Área Legal del SERNANP para la inscripción del terreno donado en registros

públicos a nombre del SERNANP, y en el Municipio de Chorrillos, debido a que en las actas de transferencia al SERNANP, dicho terreno no figura en el registro de bienes muebles e inmuebles transferidos.

Participación en 03 reuniones en la oficina del Sistema Nacional de Defensa Civil –SINADECI, con representantes del INDECI, INDECI–DINAPRE PROHVILLA, Municipalidad de Lima, Junta Vecinal de Huertos de Villa, a fin de dar solución a la Problemática de Afloramientos de Agua de la Urb. Huertos de Villa.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Robo de alambres e incendios provocados por quema de paztizlaes. Escaso compromiso o capacidad operativa de las autoridades municipales locales competentes

(Chorrillos, Surco y San Juan de Miraflores), respecto a la vigilancia en el entorno urbano del humedal, así como de otras acciones factibles de realizar en el marco de su competencia.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Se ha programado la realización de patrullajes nocturnos en zonas vulnerables. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 42,919 y un avance físico promedio

de 88%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 100% y avance físico de 74%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP RESERVA NACIONAL LACHAY II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Elaboración de 12 reportes de vigilancia. Realización de 142 patrullajes, en las zonas identificadas donde se presentan amenazas con cierta

frecuencia, se registro 17 infracciones: 08 por transito de vehículos de doble tracción por zonas no establecidas, 05 por pastoreo, 02 por los visitantes, carentes de respeto a la naturaleza que transitan por fuera de los senderos, colectan plantas y arrojan residuos de basura en cualquier lugar, y 02 infracciones de cantera.

Mantenimiento de la infraestructura, que se ha concentrado en la limpieza y la habilitación de áreas de estacionamiento y pintado de señalizadores.

Desarrollo de acciones de sensibilización, mediante charlas a los visitantes del ANP, dentro del Programa Educativo Ambiental que se está ejecutando entre la Municipalidad Distrital de Chancay y la RN de Lachay.

Realización de reuniones con autoridades de los gobiernos locales; Municipalidad y Gobierno Regional así como con las Comunidades Campesinas de Huaral, Sayán y Huacho para su incorporación en la gestión del ANP. Participación activa en las actividades desarrolladas por la Municipalidad de Chancay con motivo de celebrar un aniversario más de creación.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Realización de 06 charlas en campo, las mismas que estuvieron dirigidas a delegaciones de

escolares, institutos y universidades. Destacándose principalmente la importancia de las ANPs y el esfuerzo que viene desarrollando el Estado Peruano por la conservación de la Biodiversidad.

Apoyo en la realización del Curso Taller de Guía de turismo organizado por la “Asociación Latinoamericana de Fomento al Turismo” - ALFOTUR, Curso teórico practico, la teoría se dicto en el auditorio del Congreso de La Republica “José Faustino Sánchez Carrión” en Lima, la parte práctica se desarrollo en la zona de Uso Turístico de RN de Lachay, durante el recorrido del circuito de la Perdiz se les impartió a los participantes del curso temas relacionados al manejo de grupo de visitantes, como abordar al turista y el tono de voz.

Participación en el Curso taller dictado por la Universidad “ESAN”, que se desarrollo en las instalaciones de la Escuela de Capacitación de Guardaparques del SINANPE en la Reserva Nacional de Lachay. Fue dirigido principalmente a Profesionales y Jefes de ANPs y conto con la participación de 28 personas provenientes de las ANPs ubicadas en el nodo centro. El objetivo del evento se centro en desarrollar habilidades de gerencia y liderazgo en los responsables de la conducción de la gestión en las ANPs.

Participación en el III Foro Nacional de ANP, mediante la asistencia de la Jefa del ANP – Blga. Dilmar Claros Maquera, en calidad de ponente sobre la experiencia en “Educación Ambiental de la Reserva Nacional de Lachay”.

Realización de monitoreo biológico, en donde los índices de diversidad biológica para las aves muestran variaciones, observando un ligero incremento del mes de Octubre a Diciembre de 2.24 bits a 3.08 bits, este incremento de los índices esta relacionado a la mayor oferta de semillas que encuentran la población de aves granívoras en los diversos transectos.

Retiro de 2,090 kilos de basura, siendo la zona administrativa de la Reserva en donde se concentra la mayor actividad humana de manera permanente, lo cual se traduce en las mayores cantidades de residuo sólido generado.

Realización del monitoreo turístico, en el que se encontró que el flujo turístico fue de 8,839 personas que ingresaron al Área Natural Protegida, de los cuales el 97% son peruanos y el 3% son extranjeros.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

El mayor flujo de turistas se presenta en Octubre y el menor en Diciembre. Reforestación en campo definitivo con 510 plantones de taras: 470 entre el cruce y la Zona Nº 02 y 40

en la quebrada Hierba Buena, el área reforestada cubre una extensión aproximada de 15,000 m2. Así mismo, durante el trimestre se realizaron podas a 70 plantones de tara situados en la zona situada entre el Cruce y la Zona 2.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Falta de personal del ANP disponible para la ejecución de actividades. 3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Para la implementación del vivero educativo fue posible gracias a las coordinaciones con la Brigada de

Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Lima y la Oficina Técnica Ambiental (OTAM) de la Municipalidad Provincial de Huaura, así mismo para la ejecución de la actividad se sumó el personal de guardaparque voluntario.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 50,220 y un avance físico de 100%.

Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 100% y un avance físico acumulado de 100%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP RESERVA PAISAJISTICA NOR YAUYOS COCHAS II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Realización de 68 patrullajes al interior de la ANP, todos ellos realizados por los Guardaparques en

coordinación con los alcaldes y presidentes de comunidades. Lográndose la disminución de incidentes de actividades ilegales.

Contribución a la conservación la diversidad del paisaje y el hábitat, y de las especies y ecosistemas asociados, mediante estudios de biodiversidad de la RPNYC.

Mayor control en las actividades de pesca con agalleras, minería informal y turismo no regulado. 2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Realización de la línea de base social y biológica de la RPNYC. Participación de 5 Guardaparques de la RP Nor Yauyos Cochas en el Diplomado Gestión Sostenible

de las ANP, dictado en la Universidad Científica del Sur en la Ciudad de Lima. Inspección de las trochas y senderos de la RPNYC. III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS El ANP no cuenta con los recurso suficientes para la gestión del ANP 3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Coordinaciones con las autoridades políticas del ANP para financiar diversas actividades al interior del

ANP, como apoyo con víveres para patrullajes por parte de las municipalidades. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 10,088 y un avance físico promedio

de 100%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 100% y un avance físico de 100%.

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I. NOMBRE DEL ANP RESERVA NACIONAL PARACAS II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Verificación de tendencia decreciente, en los niveles de incidencia de pesca con dinamita con relación

al tercer trimestre, a través de las denuncias hechas por pescadores y observaciones hechas por personal Guardaparque de la RNP. Debido también a la estrategia de control a través de seguimientos constantes, en zonas de alta incidencia de pesca con dinamita y chinchorro mecanizado.

Liberación de invasiones de 600 Ha. De la zona Norte de la RNP. Evacuación de 2,197 Kg. de residuos sólidos, lográndose de esta manera mantener limpias 94 Ha. De

la RNP. Realización monitoreos a los objetos de conservación: Aves de orilla, Lobos marinos (Artocephalus

australis y Otaria byronia), Chuita, Nutria Marina, pingüino y flamenco.

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En el censo de aves de orilla se contaron aproximadamente entre 14,972 a 85,332 individuos, los cuales responden a un rango fluctuacional de especies comprendido entre 41 a 44 especies avistadas, en las 21 unidades de censo, 30 de las cuales son migratorias y 18 son residentes.

La especie predominante en cuanto al número de individuos fue la gaviota gris (Larus modestus) con 41,435 ind.

Monitoreo de Lobos de dos especies, que habitan el litoral marino de la Reserva Nacional de Paracas, son el lobo chusco (Otaria byronia) y el fino (Artocephalus australis), en el cuarto trimestre del 2009 el total de individuos avistados de las dos especies de lobos (fino y chusco) ascendió a 18,909 individuos. De los cuales el 94% correspondió al lobo chusco, mientras que solo el 6% a lobos finos.

Difusión en medios de prensa local y nacional las acciones que viene realizando la RNP. En el cuarto trimestre del 2009, se ha logrado la visita de 19,242 turistas (38% extranjeros y 62%

nacionales). 2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS No se han ejecutado actividades no programadas. III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS No disponibilidad del Fondo Paracas por falta de firma del convenio tripartito, ocasiono el cierre de

crédito por parte de los proveedores. 3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Coordinación Institucional entre el SERNANP, PROFONANPE y PLUSPETROL, a fin de concretar la

firma del convenio y contar con la disponibil9idad del fondo. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 116,058 y un avance físico promedio

de 75%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 100%, con un avance físico de 81%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE I. NOMBRE DEL ANP ZONA RESERVADA SAN FERNANDO II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Identificación de 02 amenazas muy fuertes e importantes a manejar que son el inadecuado manejo de

los recursos naturales y el turismo desordenado. Ejecución de 15 patrullajes para controlar y vigilar el ANP, de los cuales la mayoría se han realizado

en la zona marino costera de la ZRSF. Elaboración de base de datos sobre la información de la biodiversidad y las actividades que se

desarrollan, y de las especies de flora y fauna que forman parte de la biodiversidad de la ZRSF, lo que permitirá zonificar e identificar las diferentes áreas del ANP para realizar acciones de acuerdo a sus características determinadas.

Realización de 01 reunión de coordinación con los actores que intervienen en la gestión del ANP, en relación a los temas de zonificación y protocolos.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS No registra información sobre esto. III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Limitación de las actividades por falta de apoyo logístico, que hacen difícil el cumplimiento de los

objetivos plasmados en el POA. Capacitación del personal limitada en temas legales, elaboración de mapas y establecimiento de rutas. 3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Cooperación logística de la Comunidad pesquera de Marcona, y de MARCOBRE, además la UNMSM

ha contribuido a realizar estudios costeros y marinos. Coordinación con la DGANP para la inclusión del personal en programas de capacitación. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 15,225.6 y un avance físico promedio

de 100%. En el año la ejecución presupuestal fue de 26%, y el avance físico de 80%.

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I. NOMBRE DEL ANP RESERVA NACIONAL PAMPAS GALERAS II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Ejecución de 10 patrullajes satisfactoriamente, que han permitido controlar y vigilar el ANP y a los

objetos de conservación. Incorporación de 03 guardaparques voluntarios que contribuirán al cumplimiento de los objetivos del

POA. Ejecución de 06 monitoreos en zonas frágiles dentro de la RNPG, que están dentro de las acciones de

seguimiento de puntos críticos de impacto de la vía interoceánica tramo I. Realización de 03 eventos de sensibilización al principal actor involucrado en la gestión del ANP. para

el correcto manejo de la RRNN y conservación del ANP, los cuales han beneficiado en total a 113 personas.

Realización de 01 acuerdo entre la RNPG y el consorcio GyM-JJC, para mejorar las instalaciones e infraestructura del complejo.

Ejecución de actividades que han permitido acondicionar 05 instalaciones para actividades de los visitantes de la RNPG, además que se ha incrementado el número de turistas.

Implementación y rehabilitación de 01 laboratorio que garantice su operatividad. Ejecución de acciones que han permitido sostener el manejo de los objetos de conservación del ANP. 2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Gestión eficaz de los recursos asignados al ANP, y correspondientes rendiciones de las mismas. III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Limitación de personal profesional en el ANP, no permite cumplir el total de las actividades

programadas en el POA. Capacitación al personal insuficiente y falta de equipamiento para mejorar la infraestructura del ANP. 3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Coordinación con la oficina de asesoría jurídica para la programación de una próxima capacitación al

personal. Remisión reiterada a la DGANP para la adquisición de vehículos para el ANP. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 46,645 y un avance físico promedio

de 87%. En el año la ejecución presupuestal fue de 28%, y el avance físico de 60%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE I. NOMBRE DEL ANP ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJO II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Conversación con los usuarios sobre el humedal sobre la importancia como fuente de recursos

naturales para ellos (agua y comida para sus animales, materia prima para la confección de esteras, sombreros, principalmente).

Realización de una campaña de recolección de basura en el humedal, donde obtuve el apoyo del Comando Ecológico y de la Municipalidad Distrital de San Antonio, ellos ponían la mano de obra, la Municipalidad el camión de basura y esta jefatura los alimentos y bebidas

Realización de una función de títeres para los niños de las vacaciones útiles de la Municipalidad Distrital de San Antonio, como una forma de socializar la protección de los humedales no solo con los niños sino con los profesores.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Inscripción en Registros Públicos, debido al tráfico de tierras y mientras se avanza lentamente con la

categorización se considero hacerla inscripción de cargas registrales. Esta actividad contó con el apoyo del SINANPE II.

Apoyo a estudiantes, que vienen haciendo monitoreo de fauna los fines de semana, para lo cual se les ayuda pagándoles sus pasajes.

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III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Demoras administrativas para la categorización definitiva del ANP, si bien existe un expediente y

firmas avalándolo, hacen falta algunos documentos como la respuesta de DICAPI y PRODUCE. Falta de equipo, si bien no justifica invertir en alquilar una oficina en San Antonio, ni construir en el

ANP, es necesario que el SERNANP me brinde las condiciones mínimas para trabajar, no han asignado computadora, ni RPM, tampoco un sitio donde pueda realizar el trabajo de gabinete en la central.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Acelerar los trámites de la categorización del ANP, para lo cual hay dos caminos o se le encarga a la

Región Lima su administración, de acuerdo a las recomendaciones de la Comisión de Categorización o se procede a desafectarlo del SINANPE; al respecto esta jefatura es de la opinión que se desafecte el sistema y que el sustento técnico lo realice la Dirección de Desarrollo Estratégico, por ser de su competencia.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 14,216 y un avance físico promedio

de 100%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 22% y un avance físico acumulado de 29%.

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ENLACE TERRITORIAL CENTRO ORIENTE

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I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCA

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejecución de Patrullajes especiales y de rutina, controlando la caza de aves y mamíferos, asimismo se minimizaron los incendios provocados de pajonales por los pastores asentados dentro del área. Reportándose 270 faltas o amenazas de pastoreo y 135 por evasión de pago. La mayor amenaza que tiene el Área Natural Protegida es la actividad ganadera.

Elaboración de 03 Reportes de Monitoreo Biológico durante los meses de Enero, Febrero y Marzo, la diversidad y equidad se mantienen, demostrando su homogeneidad e indicándonos su ecosistema mantenido para la estadía de aves residentes y migratorias que muchas veces están en busca de alimentación y mejor condición de reproducción.

Participación de 02 guardaparques voluntarios quienes recibieron capacitación por parte del equipo técnico del Santuario Histórico de Chacamarca, dicha capacitación estuvo priorizada en los siguientes temas: Orientación e información al visitante, Manejo de GPS y Monitoreo de Diversidad Biológica.

Habilitación y mantenimiento respectivo del sendero interpretativo ubicado cerca al Monumento Vencedores de Junín, con la finalidad de minimizar el impacto al ANP causado por el ingreso de vehículos motorizados en el Santuario.

Ejecución de los Gastos Operativos, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo, pagándose servicios básicos y comprando materiales para mantener la operatividad del Santuario Histórico.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Coordinación y ejecución de las actividades programadas por el Día Mundial de los Humedales, realizadas conjuntamente con la RN de Junín.

Cinformación y capacitación de grupo de Orientadores Ambientales conformados por jóvenes entusiastas que apoyaran en las diferentes fechas festivas donde el SH Chacamarca recibe mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros.

Reunión de coordinación con el Regimiento Húsares de Junín para lograr una colaboración más efectiva en el tema de implementar el museo de sitio del Santuario.

Reuniones de coordinación con autoridades de la provincia de Junín para fortalecer las actividades de turismo de Semana Santa a desarrollarse en la ciudad de Junín y en el Santuario Histórico de Chacamarca.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Falta de personal Guardaparque no ha permitido llevar a cabo con mayor efectividad las labores de control y vigilancia del ANP.

Las constantes lluvias en el primer trimestre han ocasionado serias alteraciones a la infraestructura del Monumento a los Vencedores de Junín, siendo urgente su refacción adecuada a través de la elaboración del proyecto SNIP.

La actividad ganadera al interior del ANP, viene ocasionando alteraciones al ecosistema, toda vez que la existencia de cercos de alambre de púas, la crianza de perros y otros animales domésticos vienen perturbando el hábitat de muchas especies.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Solicitar a la DGANP la contratación de 01 Guardaparque para mayor efectividad en las labores de

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campo desarrollados en el ANP.

A través del Comité de Gestión del Santuario Histórico de Chacamarca, realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno Regional de Junín a fin de agilizar y empujar la elaboración del expediente técnico del proyecto de Restauración y Mantenimiento del Monumento “Vencedores de Junín”, proyecto que cuenta con código SNIP.

Establecer acuerdos con las comunidades campesinas y usufructuarios presentes en el ANP, a fin de que puedan realizar un aprovechamiento sostenible de los pastos naturales, disminuir la carga animal y perros al interior del ANP.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 11,293 y un avance físico promedio de 100%. Con respecto al año el avance físico se estima en 25% y la ejecución de presupuesto en 21%.

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I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO NACIONAL PAMPA HERMOZA

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejecución de 11 patrullajes rutinarios y 01 patrullaje especial, superando las actividades programadas.

La Jefatura del SN Pampa Hermosa elaboro los términos de referencia para la implementación del programa de guardaparques voluntarios.

Realización de 06 talleres de sensibilización dirigidos a las Comunidades aledañas al Santuario Nacional Pampa Hermosa y las Instituciones Educativas del Distrito de San Ramón.

Charlas dirigidas a ocho Comunidades Campesinas que se encuentran establecidos en el entorno del Santuario Nacional Pampa Hermosa, con la finalidad de incentivar a la población local a organizarse a través del liderazgo de sus autoridades, para instalar e implementar el Sistema de Vigilancia Comunal)

Reunión de coordinación con los Operadores Turísticos de la Provincia de Chanchamayo y Distrito de San Ramón, a fin de iniciar el proceso de formalización y ordenamiento de la actividad turística al interior del SN Pampa Hermosa, con aquellas empresas que realizan operaciones ofertando paquetes turísticos en el Sector Pampa de los Cedros.

Confección de un letrero informativo de madera, cuyo contenido hace referencia un mapa de ubicación y datos sobre el Santuario Nacional Pampa Hermosa. Asimismo se avanzo con la instalación del marco de la señalización estructurado.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Monitoreo del ingreso de los visitantes al interior del Santuario.

Monitoreo del plan de investigación científica con extracción de especimenes silvestres de la clase insecto específicamente de la familia Scarabaeidae y passalidae, al interior del ANP.

Participación en el Foro de Formulación del Plan Nacional de Acción Ambiental 2010.

Participación del primer curso de administradores del SERNANP, realizado en la cuidad de Lima, los días 26,27 de marzo del presente año.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Limitado presupuesto para las actividades de control y equipamiento para las salidas al campo, así como para el acondicionamiento de la oficina administrativa del ANP.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

En el POA del 2010 se espera las remesas necesarias para poder cumplir de manera más eficiente

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con estas actividades.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 31,366 y un avance físico de 70%. En relación al año la ejecución presupuestaria fue de 35%, con avance físico de 32%.

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I. NOMBRE DEL ANP

BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de dos (02) patrullajes especiales que permitieron identificar los lugares críticos del ANP y sus principales amenazas en sus diversos sectores, los que se identificaron como extracción ilegal de fauna, invasión de tierras, ganadería y pastoreo, concesiones mineras y extracción de flora. Se realizaron en la Zona de Amortiguamiento del Sector Nueva Florida y en el Centro Poblado Nueva Florida.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No se ha informado sobre la realización de actividades no programadas.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Falta de implementación de equipos informáticos, cámaras fotográficas, filmadoras, escritorios, GPS y binoculares, dificultan el desarrollo de las actividades de campo, ya que se tiene que solicitar el apoyo del BP San Matías San Carlos.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Se realizan las actividades con operaciones a crédito esperando contar con los fondos del Proyecto MAC II.

Coordinaciones con otras Instituciones (Gobierno Local y Regional) a fin de contar con el apoyo logístico

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 19,722 y un avance físico promedio de 67%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 34%, con avance físico de 22%.

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I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA NACIONAL JUNIN

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCI{ON DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 38 patrullajes rutinarios de los cuales 5 fueron al interior del lago (espejo de agua) y los restantes se efectuaron a nivel de orilla, cubriendo aproximadamente el 70 % del ANP. Esta actividad se realizó en los sectores de: Junín, Carhuamayo, Ninacaca, Vicco, Cóndorcayán, Upamayo, Pari, Incapirca, Palomayo, Conoc, Ondores, Paccha, Sasicucho, Huarmipuquio, Chacachimpa, así como en la zona de amortiguamiento.

El monitoreo de avifauna se realizó de acuerdo al protocolo establecido. Se tiene 4 áreas representativas atravesadas cada una por un tramo que consideraba una franja de 200 m. Cada tramo con una distancia aproximada de 2.5 Km. dividido en transectos de 100 m.

Durante el presente trimestre solamente se efectuó la evaluación de 04 parcelas, toda vez que la parcela ubicada en el sector de Chacachimpa se encontraba inundada, las mismas que se encuentran en el interior del ANP, este monitoreo de llevó a cabo mediante observación directa en porcentaje de

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cobertura vegetal existente en 1 m2 y observar su estado fenológico en que se encuentra.

Reuniones con los miembros del Comité de Gestión donde se programo y participo activamente en las actividades programadas por el “Día Mundial de los Humedales”, el pasado 02 de febrero del presente año.

Participación en diferentes reuniones del ámbito local y regional: Comisión Ambiental Regional - Junín Comisión Ambiental - Pasco Comité de Biodiversidad de la Región Junín Proceso de consulta de la Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre Del mismo modo se ha participado en las reuniones del Comité de Gestión ambiental Chinchaycocha, los cuales se desarrollan mensualmente en forma rotativa en cada comunidad campesina del entorno del Lago.

Revisión del producto final del Plan de Uso Turístico y Recreativo del Complejo Junín y levantado las observaciones planteadas por la Dirección Nacional de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, para tal fin se tuvo varias reuniones con los miembros de los Comités de Gestión del Santuario Nacional de Huayllay y Santuario Histórico de Chacamarca, donde cada miembro dio su aporte fundamental para enriquecer el Plan de Uso Turístico y Recreativo del Complejo Junín.

Ejecución de 03 transferencias y sus respectivas rendiciones, efectuándose el pago de servicios básicos para la operatividad de la sede administrativa, puestos de control y centro de interpretación de la Reserva Nacional de Junín.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Coordinación y ejecución en forma conjunta de las actividades programadas por el “Día Mundial de los Humedales”, acciones de sensibilización que se desarrollaron en diferentes comunidades campesinas con el apoyo y participación de las autoridades locales y regionales, logrando la participación de la Región Junín y Pasco.

Apoyo al trabajo de identificación de la zonas de reproducción de la Rana Gigante, toda vez que conjuntamente con la Dirección Regional de la Producción Junín se ha habilitado el Centro de Rescate de la Rana Junín (Batrachoprhynus macrostomus), cuya finalidad es proteger a esta especie para reproducirse y lograr el repoblamiento.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Falta de personal Guardaparque no ha permitido llevar a cabo con mayor efectividad las labores de control y vigilancia del ANP, debido a que se cuenta con solo 02 Guardaparques.

La mala disposición de los residuos sólidos y el pésimo tratamiento de las aguas residuales provenientes de las comunidades circundantes al Lago Chianchaycocha, viene ocasionando alteraciones de consideración al ecosistema del ANP.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Verificación IN SITU de los daños ocasionados conjuntamente con la gobernación y autoridades comunales a fin de elevar el acta y expresar el malestar a los gobiernos locales y DIGESA. Para que se tomen acciones inmediatas, en el manejo adecuado de los residuos sólidos y aguas residuales de su respectiva jurisdicción.

Coordinación con la Sede Central para que se designe mayor personal para la RN Junín.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/.58,936 y un avance físico promedio de 80%. Con respecto al año la ejecución presupuestaria fue de 88%, con avance físico de 10%.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

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EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Se efectuaron 45 acciones de vigilancia, realizando recorridos por los 05 sectores en donde se pudo identificar una serie de infracciones, como botaderos de basura, presencia de basura en ruta turística, quema de pajonales y sobrepastoreo.

Registro de la afluencia de turismo para este trimestre: 1,565 visitantes, de los cuales el 98% correspondió a turistas nacionales y solo el 2% a extranjeros.

Apoyo de 02 Guardaparques Voluntarios para realizar las tareas de patrullaje y vigilancia.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No se han ejecutado actividades no programadas.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Se informa que esta área ha cumplido con enviar el informe del I Trimestre 2010, pero los datos del informe no corresponden en su totalidad al POA inicial que se aprobó.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No ha sido necesaria la aplicación de medidas correctivas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FÍSICAS

En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 15,002 y un avance físico promedio de 50%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 27% y avance físico de 18%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLEN

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 7 operativos de los cuales 06 fueron rutinarios y 01 especial. Seis (06) patrullajes rutinarios en los Sectores del flanco oriental (Laguna 01, Pampa Paujil 02, Venado 02 y Lobo 01). Un (01) patrullaje especial al Sector del flanco oriental (Lobo).

Se contó con la participación 4 guardaparques voluntarios, los mismos que apoyaron en el desarrollo de actividades necesarias para la gestión del PNYC, los patrullajes especiales y rutinarios que se realizan desde la Estación Biológica de Paujil.

Realización de cinco (05) patrullajes rutinarios ejecutados, en los Sectores del flanco occidental (Pan de Azúcar, Cañón de Huancabamba, San Alberto, Acuzazu y Grapanazú) y se ejecutaron con la finalidad de mantener la presencia institucional en las zonas más amenazadas.

Ingreso a la base de datos de un total de 1,504 reportes de biodiversidad biológica del Parque. Así mismo, se realizaron monitoreos biológicos de flora y fauna silvestre, en los sectores identificados y condicionados para tal fin como: Venado, Acuzazú, Grapanazú, Lobo, Paraiso, San Luis, Cañon de Huancabamba y Pan de Azúcar.

Recopilación de información de los propietarios con títulos de propiedad colindantes al PNYCh. Esta información superó en un 30% a lo programado porque se aprovecharon algunas salidas de vigilancia para avanzar con esta actividad.

Fortalecimiento del Comité de Gestión del PNYCh, se cumplieron al 100% de las actividades programadas durante el trimestre.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Acciones de coordinación con el presidente del CG y reuniones de evaluación del POA del Comité de Gestión para el fortalecimiento y cumplimiento de las actividades programadas.

Reunión con directivos de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, con la finalidad de unir acciones en conjunto para preservar los recursos naturales.

Para realizar el Plan de vigilancia se recopiló información de los Sectores, normas legales, Plan Maestro de PNYCh, entre otros. Se realizó 01 taller para la formación de comité de vigilancia comunitaria en el Sector Chacos. Del mismo modo, se obtuvieron los materiales necesarios para realizar el segundo taller en coordinación con las autoridades del Sector de Navarra.

Las actividades de comunicación fueron realizadas siguiendo los puntos establecidos en la Estrategia de Comunicación para el complejo Yanachaga” elaborada por el Proyecto MACC, del mismo modo se siguieron los lineamientos de educación ambiental mencionados en el Plan Maestro y el plan de uso público del PNYCh.

Plan de Sitio de San Alberto, se programaron 15 letreros en el trimestre, sin embargo se colocaron 16 letreros por la necesidad que presentó la zona.

Reunión de coordinación con los Jefes de las Áreas Naturales Protegidas conformantes del Enlace Territorial, con el fin de establecer mecanismos de trabajo para el desarrollo de actividades Administrativas y de Planeamiento para los siguientes meses.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

El desarrollo del uso público estuvo orientado a consolidar el desarrollo turístico sostenible, siendo su tarea el monitoreo turístico, este fue desarrollado por el personal guardaparque en sus destaques a las diferentes zonas turísticas de Huampal, San Alberto y Paujil.

Realización de una inspección ocular, solicitada por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huasahuasi, en la que solicitó asesoramiento e intervención del Ministerio del Ambiente para ver los casos de dos denuncias mineras (Esperanza y Gaparina), ubicadas en el distrito de Huasahuasi.

El personal y jefatura del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, realizó un patrullaje especial, conjuntamente con el personal del Bosque de Protección San Matías – San Carlos, Reserva Comunal Yanesha y de la Reserva Comunal El Sira; al interior del área protegida Bosque de Protección San Matías San Carlos, donde se intervino y se quito el valor comercial aproximadamente a unos 5000 pt de madera cumala (Virola sp.).

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

En cuanto a logro de las metas y objetivos de las actividades programadas en el POA 2010 no se tuvieron problemas, salvo por los factores climáticos, que impidieron la salida al campo, pero, finalmente, fueron superados.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Las medidas correctivas adoptadas frente a los problemas climáticos fue la de reprogramar las actividades y tareas hasta lograr cumplir o alcanzar las metas propuestas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 152,485 y un avance físico promedio de 78%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 16% y avance físico de 21%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA COMUNAL YANESHA

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 01 patrullajes especial en la zona de Shiringamazu

Reunión de instalación y coordinación del Comité de Gestión de la RC Yanesha

2.2 ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No se han ejecutado actividades no programadas.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No se han presentado dificultades para el desarrollo de las actividades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No ha sido necesario aplicar medidas correctivas

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 68,329 y un avance físico de 50%. En relación al año, la ejecución financiera fue de 11%, con avance físico de 8%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

BOSQUE DE PROTECCION SAN MATIAS SAN CARLOS

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Se realizo un reconocimiento del ANP con la población local, se visitó la Comunidad Nativa Santa Rosa de Kitiriaro, San Juan de Cacazú y Camisea, en donde se brindó charlas informativas sobre el Bosque de Protección San Matías – San Carlos y se recogió información de la población.

Ejecución de 14 patrullajes rutinarios en los sectores de Iscozacín, Puerto Bermúdez y Pichanaki, en donde se recorrió el ámbito del Bosque de Protección San Matías – San Carlos y su zona de amortiguamiento. De los patrullajes realizados se identificó como principales amenazas: el tráfico de tierras y de especies maderables.

Participación de 02 guardaparques voluntarios (01 extranjero y 01 local), quienes apoyaron al personal del PC de Puerto Bermúdez en las diferentes actividades a ejecutar desde ese punto de control y vigilancia.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No informa sobre actividades no programadas

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Debido al retraso en los depósitos para Gastos Operativos Mensual asignado al Bosque de Protección San Matías San Carlos, no se llevaron a cabo una serie de actividades que se encontraban programadas según POA 2010, los patrullajes en el ámbito del BPSMSC y zona de amortiguamiento, los cuales se vieron limitados en gran porcentaje según lo programado.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Coordinación con la Oficina de Administración para que envíe los recursos en su oportunidad.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre el ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 53,460 y un avance físico promedio de 40%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 13%, con avance físico de 2%.

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA COMUNAL ASHANINKA

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

La Reserva Comunal Ashaninka no ha cumplido con presentar el Informe de Evaluación Físico Financiero del I Trimestre

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No se ejecutaron actividades no programadas.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No ha presentado información del trimestre

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 115,902 y un avance físico de 0%. En relación al año la ejecución presupuestaria fue de 25%, con una ejecución física de 0%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

PARQUE NACIONAL OTISHI

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejecución de tres (03) patrullajes especiales y dos (02) rutinarios. De los especiales, uno se realizó en la cuenca del río Sensa, en la cuenca del Ene y en la Cuenca del Urubamba, en los operativos montados se ha encontrado madera ilegal procediendo a la quema según el DL 1079. En lo concerniente a los patrullajes rutinarios, se realizaron en la comunidad Nativa de Miaría ámbito de la cuenca del bajo Urubamba.

Recepción de transferencias y rendición de 03 Gastos Operativos de los meses de Enero Febrero y Marzo.

Realización de cinco (05) charlas informativas y de sensibilización sobre los objetivos de creación del Parque Nacional Otishi del Cambio Climático, dirigido a la población en general y al club ecológico “Niños futuro de Miaría”, entre niños jóvenes y adultos de las etnias Yine, Ashaninka y Kakinte. Las mismas que han sido desarrolladas en las Cuencas del Tambo y Ene en las CCNN Puerto Rico (01), Miaría (02), Maseca (01) y el distrito de Pichari (01).

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No se registro información sobre actividades no programadas.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Falta de personal genera el retraso en la gestión del ANP, respecto a las rendiciones y requerimientos de partidas presupuestarias.

Los depósitos de los gastos operativos en el presente trimestre no han tenido fechas fijas muchas veces son depositados casi a finales de mes, causando el retraso de algunas actividades programadas.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Del personal administrativo, se tiene programado por la específica CAS en el POA 2010, cubrir la plaza vacante.

Coordinaciones para que los depósitos de gastos operativos del mes, se hagan a principios de mes.

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FÍSICAS

En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 57,743 y un avance físico promedio de 88%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 22% y avance físico de 22%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA COMUNAL EL SIRA.

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Inscripción de fichas del ANP en la SUNARP ejecutados en este periodo han sido tres (03), las que se detallan a continuación: de Pucallpa, de Huanuco, de La Merced del área del ANP, los que están en proceso de evaluación del expediente de la RCES.

Patrullajes de control y vigilancia ejecutadas en este período han sido tres (03). Las que se detallan a continuación: i. Patrullaje Especial en la cuenca del Bajo Ucayali en las comunidades de Valladolid, Samaria por las quebradas Maco y Tawayo, ii. Patrullaje Especial en la cuenca del Río Bajo Ucayali y Medio Ucayali en las comunidades de Amaquiria, Selva, Santa Cecilia de Pacache, Valladolid, Samaria, la misma que se realizó de forma participativa con ECOSIRA, teniendo como resultado el hallazgo de tala ilegal, iii. Patrullaje rutinario en el Sector del Pachitea, en la comunidad de Santa Clara, Puerto Sira, el resultado fue el hallazgo de tala ilegal, extracción de oro en el río Pachitea, apertura de nuevas parcelas agrícolas, en la zona de amortiguamiento de la RCES.

Se avanzo en un 12.5% del plan del vigilancia comunal a través de talleres y charlas, entrevistas y coordinaciones con las poblaciones de las comunidades locales.

Del programa de guardaparque voluntarios, para el presente trimestre se cuenta con cuatro (04) personas.

De la capacitación al ECOSIRA, i. Planificación y coordinación de actividades según POA 2010, coordinación actividades Proyecto MACC – Selva Central, GTZ y Evaluación de currículums vitae para la selección de nuevo personal Guardaparque. ii. Apoyo en la planificación de la Asamblea Extraordinaria de la presentación del proyecto GTZ y taller de introducción y planificación del Proyecto El Sira.

Avance del perfil del proyecto ambiental esta en 25%, el cual tiene énfasis en proyectos agroforestales en beneficio de las comunidades locales colindantes a la RCES.

Realización de dos (02) eventos de sensibilización dirigidas a la población en general, Charla en la CCNN Amaquiria (01) Tema: Áreas Naturales Protegidas, Creación del SERNANP, Guardaparques y sus funciones. Y Charla en el Caserío El Sira (01): A estudiantes de la I.E. Puerto Sira. Tema: Difusión y charlas sobre la RCES.

Se han desarrollado dos (02) spot radial Voces del Sira dirigidas a la población en general, un Spot radial en el distrito de Puerto Bermúdez y el segundo en el distrito de Atalaya, para la sensibilización y comunicación del público en general sobre la conservación de la RCES.

Del Diagnostico Socioeconómico, para el presente trimestre se ha registrado un avance de 25%, mediante la elaboración del Plan de Diagnostico Socioeconómico, para las comunidades nativas y caseríos colindantes con la RCES, elaboración de fichas de evaluación en campo.

Información cuantitativa de los gastos ejecutados según producto, así como información del personal de la Reserva para el trimestre.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Se han elaborado 04 Opiniones Técnicas: i. Sobre la ubicación de la Asociación de Ganaderos “Valle el Porvenir” en la RCES. ii. Del POA para el aprovechamiento forestal de la Señora Rocío Lazo Rodríguez. iii. Evaluación del Petitorio Minero Géminis con código N° 01 – 01653 – 09, localizado en la zona de amortiguamiento. iv. Evaluación de la solicitud de aprovechamiento de productos forestales provenientes de desbosque en tierras de propiedad privada con aptitud agropecuaria del señor Yenyei Taba Tuesta.

Implementación de los puestos de control y vigilancia de Amaquiria y Santa Cecilia de Pacache.

Mantenimiento de infraestructura y vehículos de la Sub Sede Puerto Bermúdez.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Dificultad de movilizarse por la zona del Pachitea, Bajo y Medio Ucayali, debido al bajo presupuesto y poco personal, es preciso mencionar que también contamos con dos Puestos de Vigilancia en esas zonas, que aun no están siendo utilizados por los mismos motivos.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Las acciones de vigilancia son coordinadas de manera estrecha con los representantes de la Junta Directiva de ECOSIRA ubicados en diferente cuencas; quienes tienen identificados a los promotores comunales en los sectores de Bajo, Medio y Alto Ucayali, Bajo Pachitea y Alto Pachitea, quienes apoyan a los guardaparques de la RCES.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

La ANP en el trimestre tuvo una ejecución financiera S/. 86,841 y un avance físico promedio de 75%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 15%, con avance físico de 18%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

PN ALTO PURUS

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No presento informe de Evaluación Físico Financiero del I Trimestre 2010

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No se han informado sobre la realización de actividades no programadas.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No informa sobre dificultades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No ha sido necesaria la aplicación de medidas correctivas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 85,884.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA COMUNAL PURUS

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No presento informe de Evaluación Físico Financiero del I Trimestre 2010

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

No se han informado sobre la realización de actividades no programadas.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No informa sobre dificultades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No ha sido necesaria la aplicación de medidas correctivas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 13,311.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

ZONA RESERVADA SIERRA EL DIVISOR

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Reunión con profesionales del Instituto de Bien Común y con profesionales de ProNaturaleza Coordinadora del Proyecto “Creación y Consolidación de un Mosaico de áreas de Conservación, Tierras de Protección Indígena y áreas de Uso Sostenible en la Región Fronteriza Sierra del Divisor”. A fin de contar con información respecto a las amenazas en el ámbito de la ZRSD.

Primer acercamiento con las autoridades e instituciones, se desarrollo un taller contando con la participación de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales que cuentan con proyectos en el ámbito de la Zona Reservada Sierra del Divisor a fin de establecer sinergias en las actividades y consolidar el Plan de Acción del ANP.

A través de la Dirección de Desarrollo Estratégico-DDE se solicito a INDEPA información digital de los límites de la Reserva Territorial Isconahua.

La Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza - ProNaturaleza ha facilitado un pequeño espacio para la gestión de la ZRSD en Pucallpa – Ucayali así como se cuenta con una sede en la ciudad de Contamana-Loreto.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No se han informado sobre la realización de actividades no programadas.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No informa sobre dificultades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No ha sido necesaria la aplicación de medidas correctivas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 53,155.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

ENLACE TERRITORIAL SUR

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejecución de acciones de patrullaje y supervisiones que han cubierto un área de 21890.7 Hectáreas del ANP., que representa el 10% del territorio total.

Realización de 03 informes de patrullaje realizados por los guardaparques para el control y vigilancia para reducir la tala ilegal en el sector norte de la Reserva.

Realización del monitoreo biológico de los objetos de conservación mediante acciones de patrullaje rutinario en 2 sectores.

Conformación de Comités de vigilancia comunal e incorporación de guardaparques voluntarios comunales.

Coordinación y reuniones con representantes del SERNANP y de la ONG CEDIA para incrementar el número de entes cooperantes en la RC Machiguenga.

Realización de 01 taller de capacidades al ejecutor de contrato de administración de la reserva comunal Machiguenga con apoyo del ET Sur.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Participación en la supervisión de los estudios biológicos desarrollados por empresas privadas en el lote 57 y en el sector sur del ANP.

Coordinación con la comunidad nativa Kirigueti para el inicio de la construcción del puesto de vigilancia en la desembocadura del río Picha.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No registra información sobre esto.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No registra información sobre esto.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 77,755 y un avance físico promedio de 80%. En el año la ejecución presupuestal fue de 25% y el avance físico de 25%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO HISTÓRICO MACHUPICCHU

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Elaboración de 329 reportes de vigilancia que han cubierto la extensión de 32,592 hectáreas y la zona de amortiguamiento del ANP, lo que ha permitido tener un control efectivo del Santuario y la ZA.

Recuperación de ecosistemas en 12 Hectáreas reforestadas, con un total de 13,200 plantones en 03 sectores dentro del ANP. Para el cumplimiento de este producto se han elaborado grupos de trabajo y charlas con los campesinos de la zona.

Ejecución permanente de acciones legales contra los infractores que atentan contra la intangibilidad del paisaje rural y del Santuario en general.

Realización de 02 talleres de sensibilización orientados a los pobladores del sector rural, para la generación de conciencia sobre los problemas ambientales y actividades antrópicas que se desarrollan en el ANP.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Elaboración de 06 actas de control sanitario en coordinación con SENASA, con el fin de evitar la introducción de más animales exóticos dentro del SHM, además se ha elaborado el calendario de sanidad animal, el cual busca llevar un mejor control de las especies existentes en el ANP.

Elaboración de 01 acta de reunión efectiva del comité de gestión del ANP.

Participación en 03 cursos de capacitación al personal profesional y a guardaparques del SHM

Elaboración de 01 reporte de actividades relacionadas al monitoreo turístico, que buscan mejorar la calidad del servicio turístico en el camino del inca y del Centro de interpretación Cusco, para lo cual se intervino a 25 agencias de viaje y turismo.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No registra información sobre esto.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Adecuación a los nuevos procesos administrativos y el uso del SIAF, que incrementaronla carga administrativa al personal del Santuario.

Ejecución de actividades programadas con retraso y/o reprogramaciones para fechas posteriores debido a las fuertes precipitaciones y otros fenómenos naturales que impidieron el desarrollo y cumplimiento normal de las actividades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Adaptación a la realidad del Santuario , por lo cual se trató de cumplir con la mayor cantidad de actividades programadas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 639,152 y un avance físico promedio de 50%. En el año la ejecución presupuestal fue 24% y el avance físico de 19%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

PARQUE NACIONAL MANU

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de reuniones con el personal para la elaboración del plan de programación de patrullajes anual.

Ejecución de 101 patrullajes entre rutinarios y especiales, para mantener el control y la vigilancia dentro del ANP.

Implementación del programa de guardaparques voluntarios, que en el I trimestre permitió la incorporación de 08 GP que apoyan en diversas actividades dentro del ANP.

Remodelación de la infraestructura turística de Acjanaco y tres cruces.

Presentación y socialización del plan de sitio zona cultural del PNM a los operadores de turismo.

Ejecución de acciones que buscan potencializar la actividad turística en el ANP, incrementar la recaudación y generar condiciones de desarrollo sostenible.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Elaboración de cronograma de actividades para la ecuación ambiental e interpretación en los PCV de Tono, salvación, santa cruz, puzanga y limonal, y elaboración del Plan de educación correspondienter.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Postergación de actividades debido a que actualmente el personal que viene laborando, no se da abasto para cumplir con el 100% de actividades programadas.

Inversión en la infraestructura para el monitoreo y equipo de campo insuficiente que no permite la

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

modernización y óptima ejecución de actividades de monitoreo.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Elaboración de propuesta de incorporación remitida a la sede central para su atención correspondiente.

Priorización de recursos para poder cumplir con las actividades programadas para el año.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 199,364 y un avance físico promedio de 98%. En el año la ejecución presupuestal fue de 26%, y el avance físico de 19%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO NACIONAL AMPAY

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 17 patrullajes en los sectores I, II y II del santuario, que aseguran la intangibilidad y conservación de los ecosistemas de montaña, así como tambien la seguridad e integridad de visitantes y usuarios.

Realización de 01 Asamblea para el fortalecimiento del comité de gestión.

Identificación y registro de los usuarios de los sectores I, II y II del Santuario por medio de instrumentos de medición (GPS).

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Coordinación con defensa civil, la gobernatura de tamburco, el ministerio de vivienda y SINDECI para la evaluación de las lagunas de Ampay, debido a las constantes precipitaciones, sin embargo se determinó que no representa un peligro para la población.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Elaboración y modificación del Plan Operativo anual, debido a las constantes modificaciones presupuestales como son la ampliación de marco presupuestal, y otras variaciones, por lo cual el POA del ANP tiene deficiencias y no se ajusta a la realidad del ANP.

Postergación de ejecución de actividades por el retraso en la sede central para la compra de equipos de cómputo programados.

Rendición de gasto deficiente en el I trimestre debido a que los requerimientos del mes fueron atendidos a destiempo.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Coordinación con la Oficina de planeamiento, que permitido mejorar la estructura del POA.

Coordinación con la oficina de logística para efectuar oportunamente las adquisiciones programadas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 66,188 y un avance físico promedio de 40%. En el año la ejecución presupuestal fue de 20% y el avance físico de 10%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCA

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 08 evaluaciones de campo y seguimiento de actividades en áreas ambientales críticas,

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

que contribuyen a reducir el número de infracciones en el ANP y elaboración de 04 documentos de declaratorias de impacto ambiental de obras de infraestructura al interior del ANP.

Reducción de actividades dedicadas a la extracción ilegal de productos forestales no maderables a través de 12 intervenciones.

Formalización y ordenamiento de la actividad turística al interior del ANP, a través del registro de turistas y la elaboración de una propuesta para incrementar el número de visitantes al centro de interpretación Tocra.

Coordinación con la UGEL Caylloma para la elaboración y difusión de documentos de educación ambiental.

Realización de 01 asamblea general ordinaria para elección de la comisión directiva del comité de gestión.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No registra información sobre esto.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Disminución de la efectividad del control y vigilancia dentro del ANP, debido a la insuficiencia de combustible y recursos para gastos operativos dentro de los puestos de vigilancia.

Insuficiencia de personal que no ha permitido responder a tiempo la totalidad de las solicitudes y petitorios mineros e hidrocarburos.

Implementación del Plan de trabajo de Educación ambiental se ha afectado constantemente debido a los cambios en el directorio de la UGEL.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Consolidación de la gestión participativa local y regional para el apoyo en las acciones de control y vigilancia.

Coordinación con la sede central para el apoyo de especialistas que colaboren con la evaluación de los estudios de compatibilidad y las evaluaciones ambientales.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 53, 037 y un avance físico promedio de 63%.En el año la ejecución presupuestal fue de 20% y el avance físico de 27%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 03 operativos de control y vigilancia que han permitido recuperar 1050 pies tablares que habían sido extraídos ilegalmente, actividad que se encuentra enmarcada dentro del objetivo principal del ANP, que es la reducción de la tala ilegal en 04 microcuencas del santuario.

Coordinación con la comunidad nativa Matoriato para la realización de acciones de patrullaje que buscan prevenir y reducir las amenazas existentes.

Realización de acciones de involucramiento de la población local para la elaboración del Plan de sitio de áreas turística y recreativa del sector pongo de Maenique.

Identificación de los prestadores de servicios turísticos para su registro y control, que busca formalizar la actividad turística en el ANP mediante acciones de supervisión.

Ejecución de acciones de control y monitoreo biológico en el sector de kirajateni, que permitió obtener un diagnóstico sobre el estado actual del área ocupada por colonos, que es considerada prioritaria.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Elaboración del plan de educación ambiental en coordinación con las instituciones educativas locales.

Inclusión de actores claves en la gestión del ANP, como son la municipalidad de Echarate para proyectos turísticos, como parte de la Gestión participativa.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Construcción del puesto de control Yoyato, para mejorar las acciones de vigilancia y monitoreo en el ANP.

Elaboración de estudio de impacto ambiental para el proyecto de ampliación del sistema de transporte de gas natural y líquido de Camisea en el sector selva.

Capacitación al personal guardaparque del ANP en el curso de resolución de conflictos y liderazgo organizado por la SZF.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Limitación del servicio público, debido a la inestabilidad del personal contratado en el ANp, ocasionado principalmente por la mejor oferta de las empresas privadas de la zona.

Interrupción de las principales vías de acceso al ANP, por las constantes precipitaciones.

Ejecución de algunas actividades programadas inconclusas debido a la carencia de una unidad vehicular que permite desplazar al personal para acciones de monitoreo, control y vigilancia.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Realización de viajes utilizando vehículos de servicio público.

Coordinación con los especialistas de la oficina de planeamiento y presupuesto para solucionar problemas administrativos que se presenten.

Reprogramación de actividades hasta que las condiciones climáticas sean favorables.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 73,916 y un avance físico promedio de 80%. En el año la ejecución presupuestal fue de 26%, y el avance físico de 50%.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

ENLACE TERRITORIAL ORIENTE

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EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCI{ON DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Realización de 306 patrullajes rutinarios en las jurisdicciones de 17 Puestos de Vigilancia (PVs), se

recorrieron un total de 470 zonas críticas, de los cuales se han intervenido un total de 149 personas procedentes de aproximadamente 19 comunidades, durante las intervenciones se hicieron desalojo de estos usuarios ilegales.

Seguimiento a procesos penales y administrativos iniciados entre los años 2006 y 2009 que por razones coyunturales no han tenido el seguimiento efectivo. Se remitió a la Sede Central del SERNANP- Lima el listado de expedientes, con la finalidad de analizar y dar continuidad a los que requieran proceso legal.

Realización de los censos de aves acuáticas y de lagartos, los que fueron realizados en 16 Puestos de vigilancias (entre puestos efectivos y comunales) de las Cuencas de Pacaya y Samiria,

Realización del Monitoreo de la Diversidad Biológica del ANP, de las especies claves consideradas: Aves Acuáticas y de Orilla, Lagartos o Caimanes, Fauna Silvestre Amenazada (Según DS Nº 034-2004-AG). Las actividades de monitoreo se desarrollan en forma mensual o según temporadas. Se han realizado 38 censos: En la Cuenca del Pacaya, 18 censos de Aves Acuáticas y de Orilla, en la Cuenca del Samiria, 17, y en la Sub cuenca Tibilo, 03 censos de aves.

Realización del Monitoreo de Lagartos, en la Cuenca del Pacaya, se han registrado un promedio de 261 ejemplares de lagartos y en la Cuenca del Samiria, un promedio de 181 ejemplares.

En la cuenca Samiria se obtuvo un 90% de eclosión de la especie Taricaya Podocnemis unifilis, en cuanto a la especie charapa Podocnemis expansa, se obtuvo un 68% de eclosión.

Se ha registrado un ingreso de 1,307 turistas entre nacionales (13%) y extranjeros (87%), estos porcentajes nos indican que a nivel mundial hay interés por visitar este destino turístico, con atractivos de primer nivel. Siendo la Cuenca del Yanayacu Pucaye (74%) y Pacaya (18%), las áreas donde el turismo es más continuo y de mayor afluencia, es necesario precisar que estos turistas ingresan utilizando los servicios de diferentes empresas turísticas que por lo general son los Barcos Hoteles (Cruceros). En el trimestre la RN Pacaya Samiria, recaudó S/.81,015, solo por actividad turística.

Las comunidades aprovecharon recursos naturales según las cuotas establecidas por sectores, respetando las Áreas de Uso Directo y de acuerdo al tipo de recurso.

Realización de 11 charlas en las Instituciones Educativas que participaron del Proyecto de Reanidación de Taricaya en playas seminaturales en la ciudad de Iquitos, con el tema “Cuidado durante y después de la Eclosión de las taricayas”. En esta actividad se tuvo 261 alumnos y 40 docentes.

Visita a cada una de las instituciones educativas y universidades que participan en el Proyecto de Reanidación de Taricaya en Playas seminaturales, con la finalidad de verificar in situ, el cuidado y mantenimiento de las playas, evitando que se altere el crecimiento de las taricayas.

Recepción y ejecución de fondos para gastos operativos, de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre.

2.2 EJECUCI{ON DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS En el marco de la II Conferencia sobre Arapaima gigas “paiche”, se revisaron los avances del

Programa de Manejo Pesquero (PROMAPE). Finalmente el 14 de Agosto el PROMAPE se aprobó con RD Nº 672-2009–GRL/DIREPRO. Posterior a la aprobación, se realiza el conteo de Paiche, censando un total de 1,224 individuos entre juveniles y adultos, determinándose que 183 individuos (15%) serán aprovechados en esta temporada, la DIREPRO emite RD Nº 728-2009–GRL/DIREPRO, autorizando dicha cuota.

Acreditación de los miembros de los grupos organizados como Guardaparques Voluntarios Comunales, teniendo un total de 49 grupos organizados de manejo de recursos y turismo, estas organizaciones están integradas por 15 personas haciendo un total de 735 personas realizando acciones de control, vigilancia y manejo en sectores asignados por la RNPS.

Organización de los siguientes eventos: Festival de la Taricaya y el reconocimiento a Pekka Soini, Celebración de los mártires de la ecología, Reanidación de 05 nidos de Podocnemis expansa “charapa” en la comunidad de Nuevo San Juan-Río Marañón (Zona de Amortiguamiento) y la Liberación de 341 crías de Taricaya, en una cocha de la comunidad.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

3.1 PROBLEMAS No se han presentado dificultades para el desarrollo de las actividades. 3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS No ha sido necesario aplicar medidas correctivas. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 123,413 y un avance físico de 79%.

En relación al año la ejecución presupuestaria fue de 100%, con un avance físico de 77%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE I. NOMBRE DEL ANP RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Ejecución de patrullajes de recorridos rutinarios a sectores críticos de la reserva como estrategia de

control y prevención, salvaguardando los recursos naturales del área. En el Sector Carretera se recorrieron 06 sectores y en el Sector Cuenca Media del río Nanay se recorrieron 06 Comunidades Campesinas.

Ejecución de 01 patrullaje especial en la Cuenca Media del Río Nanay – RNAM, los días 20 y 21 de Noviembre, en forma conjunta con la Policía Ecológica y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Recorrido de 06 zonas críticas.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Participación en el IV Foro Nacional de ANP, en la ciudad de Chiclayo, del 24 al 27 de Noviembre

2009 y estuvo, organizado por el SERNANP, MINCETUR, WCPA y Bel Comité Peruano de la UICN. Participación en el Taller Módulo I: Gestión Ambiental, organizado por DIRCETURA, en el marco del

PENTUR y el Plan de Calidad Turística – CALTUR, que se llevó a cabo en Iquitos. Gestión y organización ambiental del territorio, Políticas y legislación ambiental, Desarrollo económico y participación ciudadana.

Participación en el Foro: Gobernabilidad del Agua en la Cuenca del Río Nanay, Organizado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el que se trato temas como: Gobernabilidad de los recursos hídricos y estrategias para institucionalizar en la cuenca del río Nanay, Propuesta de Recursos Hídricos procedentes del Área de Conservación Regional Alto Nanay, Pintuyacu, Chambira, Perspectivas de Conservación de los Recursos Hídricos en la propuesta del Área de Conservación Regional Alto Nanay, Pintuyacu, Chambira, en la cuenca del Alto Nanay. Blga. Cristina López de Wong, Directora Ejecutiva PROCREL.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Desfase en la transferencia de fondos de la Sede Central. Pobladores de las Comunidades de la zona de amortiguamiento amenazan la integridad física del

personal del área protegida, en especial cuando son intervenidos con recursos forestales no autorizados.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Estrecha coordinación con la Oficina de Administración para facilitar y agilizar con la atención de

fondos. Por otro lado, se estará reprogramando las actividades para dar cumplimiento a las metas. Se realizaron diferentes coordinaciones con autoridades: Gobernadores, Alcaldes, Ttes.

Gobernadores, Agentes municipales y dirigentes de la cuenca del Nanay, para brindar información legal, funciones del Guardaparque y contar con las garantías para el desplazamiento en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, forma parte importante de los patrullajes, la participación y el acompañamiento directo de algunos pobladores locales, de las comunidades y representantes del Comité de Gestión.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 22,050 y un avance físico de

100%. En relación al año la ejecución presupuestaria fue de 100%, con avance físico de 100%.

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EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE I. NOMBRE DEL ANP ZONA RESERVADA DE GUEPPI II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Adquisición de útiles de escritorio y otros materiales, necesarios para realizar las diversas actividades

programadas, efectuándose las tres (03) rendiciones correspondientes al trimestre. Obtención de información de las poblaciones de paiche y manatí en el río Lagartococha, y el lobo de

río en ambas cuencas, convirtiéndose en tema conflictivo en las Comunidades del Putumayo. Realización de 7 patrullajes, de los cuales 03 son patrullajes especiales y 04 rutinarios, 04 en la

cuenca del río Napo y 03 en la del Putumayo, todo esto contribuyó significativamente a la conservación y recuperación de especies como el paiche, Manatí - vaca marina, quelonios acuáticos Taricaya – Charapa y otras especies de fauna. En el sector río Putumayo los patrullajes tuvieron como objetivo disuadir la presión de extracción de recursos maderables, y dar continuidad a los patrullajes especiales realizados en el Área.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Taller de inicio del Proyecto “Un paisaje integrado de conservación y desarrollo sostenible:

fortalecimiento de un sistema regional de áreas protegidas y territorios indígenas en la cuenca Trinacional del río Putumayo” actividad que convoco a los autoridades de las comunidades nativas del ANP, y principales autoridades del distrito y directivos del SERNANP.

Coordinaciones interinstitucionales Transfronterizas: se ha logrado avances en la coordinación de actividades de consolidación del Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible de las Áreas Protegidas Parque Nacional Natural La Paya (Colombia) Reserva de Producción Faunística Cuyabeno (Ecuador), Zona Reservada de Güeppí (Perú), permitiendo la elaboración y gestión de los proyectos “Apoyo al Programa Trinacional” y “Cohesión Social” que serán próximamente implementados.

Se participo en el taller Trinacional del Programa, realizado en Lima desde el 30 de Septiembre hasta el 02 de octubre del presente año, liderados por las máximas autoridades de los sistemas de áreas protegidas de Colombia y Perú y los socios y colaboradores de los tres proyectos que se están gestionando en el marco del Programa Trinacional

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Preocupación y malestar por parte de las organizaciones andinas por el retraso de la categorización

del la Zona Reservada de Güeppí, lo que han manifestado en pronunciamientos públicos denunciando al SERNANP, que afecta parcialmente las relaciones entre las comunidades y el ANP.

Las amenazas de infractores contra la integridad física y la vida del personal Profesional y Guardaparque del área, siguen produciéndose, cada vez, que en el desarrollo de los patrullajes se intervienen a infractores ilegales.

La promoción de préstamos agrarios por parte de la Sede Agraria del distrito Teniente Clavero ha propiciado el requerimiento de constancias de posesión de los predios de las poblaciones mestizas e indígenas asentadas en el ANP.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS La implementación del proyecto “Un paisaje integrado de conservación y desarrollo sostenible:

Fortalecimiento de un sistema regional de áreas protegidas y territorios indígenas en la cuenca Trinacional del río Putumayo”, permitió contratar 03 guardaparques y 01 profesional para el área. Asimismo el proyecto incremento la capacidad financiera para gastos de operación del ANP.

Para compensar el reducido numero de personal, se ha incorporado la presencia de 06 guardaparques voluntarios locales, que vienen apoyando las actividades de vigilancia y control, en el PV Lagartococha y en la Sede Administrativa Soplín Vargas.

La participación del Ejercito Peruano y Policía Nacional, garantizo el accionar del personal profesional y Guardaparque del ANP, durante la realización de patrullajes rutinarios y especiales, en el sector del río Lagartococha y Putumayo de la Zona Reservada de Güeppí.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 20,090 y un avance físico promedio

de 100%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 98%, con un avance físico de 73%.

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I. NOMBRE DEL ANP ZONA RESERVADA PUCACURO II. 2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Realización de 02 operativos de patrullajes desde la desembocadura del rio Pucacuro hasta el sector

Coconilla límite de la parte media de la cuenca del Pucacuro. Coordinaciòn con la Municipalidad de Loreto/Nauta, del Tigre y la comunidad de Buena Vista, a fin de

solicitar la misma instalación de los letreros Identificación de las principales cochas, quebradas, collpas y playas (Ver Informe Nº 002-2010-

SERNANP-ZRP-LLRP), que corresponden a zona baja y media de la cuenca del Pucacuro.  Iniciación del proceso de conformación del Comité de Gestión a través de la realización de reuniones

informativas en el ámbito de las 06 comunidades que forman parte del consejo comunal, se recalco su importancia como mecanismo de participación en la gestión del ANP. 

Realización de consultas a los pobladores locales del ámbito de las comunidades del distrito del Tigre sobre la temporada de reproducción de los quelonios acuáticos 

Desarrollo de un taller de capacitación de actividades de Hidrocarburos y ANP, previo a la elaboración y diseño de los módulos de capacitación.

Implementación de las siguientes metodologías participativas: Mapas de Recursos, Diagrama Temporal, Cuotas de Aprovechamiento,

Registró que las comunidades del ámbito que manejan cuotas informales de aprovechamiento de RR.NN; es decir no cuentan con acuerdos, actas u otro tipo de documento.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Capacitación con PROFONANPE en el manejo de software “Sistema de Gestión Administrativa –

SIGA”, instrumento que viene funcionado para la rendiciones, requerimiento de fondos y adquisiciones.

Curso de Administradores del SERNANP realizada en el en el Centro de Capacitación de la Reserva Nacional de Lachay los días 27 y 28 de enero.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Falta de coordinación para la implementación de la unidad administrativa del Enlace Oriente, a fin de

organizar la parte administrativa, de presupuesto y contabilidad, la logística y personal. Dificultades en el transporte de logística (combustibles) restricciones sectoriales, así como el

insuficiente servicio de transporte de carga hacia la zona del Tigre. El Consejo comunal (Junta Directiva) distorsiona objetivos el proceso de comité de gestión y

levantamiento de información para establecer acuerdos de uso de recursos naturales. 3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Coordinaciones a nivel del administrador del Enlace Administrativo Oriente a fin de viabilizar y agilizar

los procedimientos administrativos. Se ha dispuesto realizar los embarques de combustibles en cilindros sellados y siguiendo los

procedimientos y normas de embarque de la Dirección de Capitanía de Puertos, además se ha optado por realizar el control de los víveres según la entrega de los proveedores.

Se ha realizado inicialmente reuniones informativas a manera de consulta en el ámbito de las 06 comunidades kichwas pertenecientes al consejo comunal de Pucacuro, a fin de consultarles sobre su participación en el comité de gestión.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 78,322 y un avance físico promedio

de 100%. En el año la ejecución presupuestal fue de 26%, y el avance físico 65%.

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I. NOMBRE DEL ANP RESERVA NACIONAL MATSÉS II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Seguimiento del Proceso de Elaboración del Plan Maestro, conducido por el personal del SERNANP,

realizando las coordinaciones con el Equipo Técnico para la elaboración de este documento muy importante para la gestión del ANP

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Realización de una actividad de Sensibilización en la comunidad de Curing, esta se realizó durante el proceso del taller para la Elaboración del Plan Maestro de la Reserva Nacional Matsés.

Realización de un trabajo de sensibilización con la asistencia de 66 participantes, de 11 Localidades Reunión informativa con la participación de 04 Guardaparques voluntarios con respecto a sus

funciones 2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS Realización de la presentación Pública del Proceso de Elaboración del Plan Maestro de la Reserva

Nacional Matses Taller de consulta a las Comunidades para la elaboración del Plan Maestro de la Reserva Nacional

Matses. III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS No se han presentado dificultades para el desarrollo de las actividades. 3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS No ha sido necesario aplicar medidas correctivas. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 4,649 y un avance físico promedio de

78%. En el año la ejecución presupuestal fue de 8%, y el avance físico 36%.

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ENLACE TERRITORIAL INTEROCEÁNICO SUR

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I. NOMBRE DEL ANP PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Realización de 04 patrullajes rutinarios al sector Kotsimba (02 patrullajes), y al sector colorado y

pampas de melgar (02 patrullajes) en el que se abarcó una superficie de 1000 y 197.21 hectáreas respectivamente, de control efectivo con la finalidad de reducir la tala ilegal existente.

Elaboración de 01 línea de base de terrenos de cultivo dentro del ANP de posesionarios y se ha elaborado 01 registro de posesionarios en los sectores considerados prioritarios dentro del ANP y la zona de amortiguamiento.

Realización de 01 reunión de la comisión ejecutiva del comité de gestión. Elaboración de afiches, folletos, trípticos y multifolio, para difundir el Plan de Sitio del Área turística del

sector Alto Tambopata. 2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS No registra información sobre esto. III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Ejecución de patrullajes a los 02 sectores con inconvenientes debido a la resistencia de los comuneros

locales de dar facilidades al personal por una denuncia realizada por DGANP a algunas comunidades de la zona.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Participación de la jefatura del parque nacional bahuaja sonene en una de las asambleas de la

comunidad nativa Kotsimba para solucionar los inconvenientes. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 51,054 y un avance físico promedio

de 48%. En el año la ejecución presupuestal fue de 9 %, y el avance físico de 22%.

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I. NOMBRE DEL ANP RESERVA NACIONAL TAMBOPATA II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Desarrollo en este primer trimestre de un total de 31 patrullajes rutinarios, desarrollados por el

personal Guardaparque en los ámbitos correspondientes a los puestos de control y su Zona de Amortiguamiento.

Evaluación del informe anual 2009, del ejecutor del contrato de administración Parcial – AIDER, la cual se denota un avance dispar entre las actividades, los sistemas monitoreo y de seguimiento son las actividades con mayor avance, quedando pendiente el establecimiento de una linea base con indicadores cuantificados, y también teniendo la sugerencia al ejecutor del CA que debe coordinar con la Jefatura, para la socialización el integro de los resultados de su accionar con el equipo del plan maestro y sobre todo con el Comité de Gestión.

Realización de dos reuniones del Comité de Gestión, en la primera se dio cuenta de los resultados de la gestión 2009 y planificación 2010 y en la segunda se analizaron los problemas suscitados por el crecimiento de la minería ilegal, los alcances del DU 012.

Implementación del Plan de Manejo de Castaña (Bertholletia excelsa H.B.K). Y en coordinación con la Asociación Para la Conservación de las Cuencas Amazónicas - ACCA.. Actualizando el ordenamiento castañero habiéndose asumiendo compromisos en ambas partes.

La Reserva Nacional Tambopata es uno de los primeros destinos turísticos de la Amazonía peruana, esto se demuestra en la afluencia de turistas que han ingresado originando un ingreso de S/.140, 185.00 nuevos soles.

Desarrollo del II CURSO DE GUIADO EN AREAS NATURALES PROTEGIDAS, organizado conjuntamente con la DIRCETUR , capacitándose a mas de 50 guías oficiales de turismo que operan al interior de la RNTAMB.

Mantenimiento y reparación de los vehículos acuáticos e infraestructura de los puestos de control y vigilancia.

2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

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Entrega de formatos de declaración jurada de comercialización de castaña a los usuarios también cartas de autorización para realizar los pagos por derecho de aprovechamiento de castaña en la cuenta corriente del banco de la nación - SERNANP.

Elaboración de los informes Técnicos para el aprovechamiento Forestal Maderable en la Zona de Amortiguamiento y Petitorios mineros sobrepuestos a la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata

se viene trabajando 5 proyectos SNIP. Las mismas que fueron formuladas en cooperación con instituciones como el DIRCETUR, el Gobierno Regional Madre de Dios y el Plan COPESCO Nacional.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Para la ejecución de la actualización del ordenamiento castañero en la Reserva Nacional Tambopata,

el requerimiento de alimentos no ha sido suficiente para cubrir las necesidades del personal de campo (técnicos).

El personal Guardaparque no ha logrado realizar al 100 % sus patrullajes rutinarios debido a que la embarcación a su cargo, está siendo utilizada para el traslado del personal de campo de ACCA o el personal destacado a dicho PC ha estado apoyando otras actividades programadas para el POA 2010.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Se reprogramaron las actividades y se coordinara con los puesto de control para hacer más efectivo el

control en cada sector. También se coordinara con mayores asociaciones y/o comunidades para la implementación de Guardaparques Comunales e incrementar del control en la RNTAMB.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre el ANP, tuvo una ejecución presupuestal de S/. 302, 224 y el avance físico

promedio de 60 %. En el año la ejecución presupuestal fue de 29% y el avance físico de 30%

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I. NOMBRE DEL ANP RESERVA COMUNAL AMARAKAERI II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP 2.1 EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Realización de 22 patrullajes dentro del ámbito de los 03 puestos de control y vigilancia de la Reserva,

que se destinaron principalmente a prevenir y disminuir actividades ilícitos como la extracción forestal. Elaboración e Instalación de 01 letrero de señalización en el sector de Masenawa, en marco del

compromiso asumido de culminar el saneamiento físico legal del ANP. Realización de 01 reunión entre representantes del SERNANP y representantes del ECA-RCA para

analizar de manera conjunta la Gestión del ANP. Distribución simple de la versión del Plan Maestro 2008-2012 en los centros poblados y comunidades

nativas, en marco de las actividades de difusión y transparencia de la Reserva. Consolidación y fortalecimiento del comité de gestión, para lo cual se realizó 01 reunión para definir y

elaborar el reglamento de sesiones y funcionamiento del mismo. Realización de 01 capacitación en el marco del fortalecimiento de las capacidades del ECA-RCA. 2.2 EJECUCION DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS No registra información sobre esto. III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS 3.1 PROBLEMAS Realización de actividades ilícitas dentro del ANP como la minería informal, lo cual constituye una

amenaza constante para el ANP y el personal. Invasión a la Reserva Comunal Amarakaeri por la tala ilegal de madera en el sector de Sabaluyoc,

debido al escaso personal para realizar acciones de monitoreo de forma continua y permanente. 3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS Realización de una mayor cantidad de patrullajes, en las zonas criticas del ANP para generar acciones

disuasivas. IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS En el Trimestre, el ANP tuvo una ejecución presupuestal de S/. 122,060 y un avance físico promedio

de 83%. En el año la ejecución presupuestal fue de 18 %, y el avance físico de 35%.

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EVALUACION CUALITATIVA DE ANPS SIN ENLACE TERRITORIAL

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I. NOMBRE DEL ANP

PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA-CORDILLERA DEL CONDOR

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejecución de 7 patrullajes ordinarios dentro del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor. Los Patrullajes se realizaron a través de viajes en bote con motor peque peque hasta los lugares destinados, posteriormente se recorrió la zona a través de caminatas.

Adquisición de una parte del kit para implementación de 3 puestos de vigilancia. Es importante resaltar que el porcentaje de adquisición se realiza de acuerdo a los montos asignados cada trimestre.

Acondicionamiento del segundo nivel de la Jefatura y para el mejoramiento del almacén. Adquisición de tablas de capirona que serán utilizadas en la subdivisión del centro de coordinación de la JPNIMCC ubicada en Bagua Chica.

Realización de 04 capacitaciones a guardaparques oficiales y especialistas.

Participación de la Jefatura en la reunión de Coordinación entre Jefaturas del PN Ichigkat Muja-Cordillera del Condor, RC Tuntanain, ZR Santiago Comaina, SN Cordillera Colan y RC Chayunain, para desarrollar el plan operativo del PNIMCC Participación en el I Taller Informativo de MAUREL PROM Perú S.A.C. en la comunidad nativa Kashap.

Identificación de 5 iniciativas de manejo de recursos que se encuentran inmersos en los planes de vida de las comunidades nativas ubicadas en la Zona de Amortiguamiento del PNIMCC. y además se encuentra directamente relacionada con los objetivos de conservación de recursos naturales del SERNANP.

Recepción y rendición de tres (03) asignaciones de fondos para el funcionamiento de la sede administrativa del PNIM-CC: Enero, Febrero y Marzo.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Con el apoyo financiero del Fondo de las Américas se realizó el monitoreo de la calidad de agua en el sector Alto Río Santiago ubicado en la línea fronteriza entre Perú y Ecuador del río Santiago, quebrada del río Ampama y el río Onanga..

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Confrontación frente al estado en el Sector Cenepa, debido a la posición de la dirigencia de ODECOFROC, actualmente el Presidente de la organización se niega a tener reuniones con organismos públicos y privados, y con la Comunidad Internacional, debido a su negativa de recibir a apoyo de organismos internacionales.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Reunión organizada por ODECOFROC, en la comunidad nativa de Huampami se reunieron el Jefe del SERNANP, los representantes de las comunidades nativas de la cuenca del CENEPA y la organización ODECOFROC para tratar el tema de la ampliación al PNIMCC, llegándose al acuerdo siguiente: Se elaborará un expediente para solicitar la ampliación del PNIMCC con sus límites iniciales propuestos en el proceso de categorización en el año 2004.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 149,950 y un avance físico promedio de 75%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 7%, con avance físico de 10%.

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I. NOMBRE DEL ANP

PARQUE NACIONAL DEL RIO ABISEO

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejecución de 21 patrullajes de los cuales 10 desde el P.C. Churo y 11 desde el P.C. Gran Pajatén. En las rutas establecidas en el Parque Nacional Río Abiseo Sector Occidental, constituida por las siguientes: I, II, III, V, VI.

Se efectuó la rendición de las trasferencias para Gastos Operativos de los meses de Enero, Febrero y Marzo.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Atención de visitantes a la sala de exposiciones, teniéndose una asistencia de 236 personas entre alumnos y otras personalidades de las diferentes Instituciones Educativas del Distrito de Pataz. Del total de visitantes el 21% correspondió a extranjeros y 79% a nacionales.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

El factor climático no permitió el avance las actividades de patrullaje debido a las lluvias constantes con truenos, relámpagos y vientos fuertes.

El robo producido a las instalaciones de la Jefatura del PNRA en Juanjui, retrazó la realización de las actividades de los Talleres del Proyecto SNIP programados, ya que en su mayoría el dinero que se llevaron estaba destinado a esta actividad.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVAS APLICADAS

Denuncia por el robo en la Comisaría de Juanjui, pero hasta el momento las investigaciones no dan resultados positivos, además se han tomado nuevas medidas de seguridad.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 100,213 y un avance físico promedio de 100%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 28% y avance físico de 23%.

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I. NOMBRE DEL ANP

BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTOMAYO

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de treinta y cuatro (34) patrullajes. Los recorridos alcanzaron los sectores Naciente Río Negro, La Victoria, Santa Fé, Bolívar, La Colca, Bellavista, El Afluente, Triunfo, La Libertad, Nuevo Edén y Juan Velasco.

Realización de 05 talleres de capacitación, dirigidos a los pobladores del sector Nueva Zelandia, Ricardo Palma, El Triunfo, Alto Valle y Venceremos, firmando en acta un acuerdo para colaboración mutua.

Las acciones de protección han sido dirigidas a los sectores con mayor riesgo de amenazas, Venceremos – El afluente, Yuracyacu (los diferentes sectores), naciente río Negro, Vista Alegre (Amazonas), zonas donde tenemos presencia estable, existiendo de parte de la población una respuesta positiva, para su participación en apoyo al control y vigilancia de sus zonas, evitando la llegado de nuevos ocupantes y castigando al trafico de tierras y extracción de madera ilegal. Podemos afirmar que en estas tres (03) zonas la tala de bosque primario y extracción de madera ilegal y llegada de nuevos migrantes, ha disminuido considerablemente, respecto años anteriores

El programa de guardaparques voluntario - GPV, ha permitido contribuir, tener una mayor cobertura

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con presencia en el área protegida, destacándose la participación de cinco (05) voluntarios; dos (02) estudiantes y tres (03) pobladores locales.

El registro de posesionarios y dinámica social en la cuenca Yuracyacu ha concluido, se realizó bajo el liderazgo de la asociación Virgen de la Medalla Milagrosa – AVMM, asociación que tiene un convenio firmado con la jefatura el BPAM.

Desarrollo de alianzas sólidas y se mantienen coordinaciones para promover y desarrollar acciones en apoyo a la gestión del BPAM con el Gobierno Regional, Municipalidad Provincial de Rioja, organismos cooperantes como GTZ y CI, Asociación Virgen de la Medalla Milagrosa-AVMM de nueva Cajamarca, ONG INIBICO, Ronda Campesina de alto Yuracyacu, Municipalidad Distrital de vista alegre (Amazonas).

Recepción y rendición de tres (03) asignaciones de fondos para el funcionamiento de la sede administrativa del BPAM: Octubre, Noviembre y Diciembre.

Mantenimiento de equipo de cómputo, los mismos que se encuentran en operatividad garantizando la gestión de la sede administrativa del ANP y el Sistema de Internet en buen estado de funcionamiento.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

En la lucha contra la tala ilegal, a pesar de las coordinaciones y acciones realizadas con la gerencia de recursos naturales del GORESAM, ATFFS-SM, Fiscalía en asuntos ambientales, el sistema de gestión/explotación, así como la comercialización y transporte, es una gran dificultad para lograr mejorar el sistema de control forestal en el Alto Mayo.

Seguimiento a la elaboración del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Protección y Conservación de la Zona de Amortiguamiento del BPAM en la Provincia de Rioja - San Martín” el mismo que se encuentra aprobado y por la Municipalidad Provincial de Rioja, se gestiona, para su presentación al GORESAM para su financiación. Tiene el código SNIP Nº 104777.

Coordinaciones con la dirigencia macroregional y regional de las rondas campesinas con la finalidad de encontrar formas entendimiento con la población y ronderos al interior del área.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

El número de personal del área protegida y la infraestructura de puestos de control, es insuficiente para cubrir el tamaño y extensión del ANP.

La cooperación que se requiere de parte de la población, aún no esta internalizada por ellos, lo que se manifiesta en su negativa a brindar información referida a tráfico de tierras y presencia de nuevos migrantes.

El propósito de algunas autoridades locales para impulsar proyectos tales como electrificación rural, trochas carrozables, construcción de escuelas, etc., que sin tener en cuenta los límites y los objetivos del área, tratan de ejecutarlas por contentar a las exigencias de la población, genera controversias, que distrae y dificulta el accionar del personal.

En el proceso de los acuerdos de conservación en la parte alta de la cuenca Yuracyacu, no hubo una comunicación adecuada, y sí demasiada extensión del proceso, aunado a las interferencias de algunos dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Nueva Cajamarca, dificultando concretizar la firma de los acuerdos de conservación.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Acercamiento constante con la población, brindando información precisa sobre las normas legales vigentes, funciones de los guardaparques, teniendo encuentros y realización de talleres de educación ambiental.

Ante la presión, que ejercen pobladores para la atención de necesidades básicas y el deseo de atención por parte de las autoridades locales, se ha notificado a las autoridades correspondientes, con atención a la fiscalía en temas ambientales de Moyobamba.

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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Para atenuar los ánimos de la población de Consuelo y Vista Alegre, hemos sostenido una reunión de aclaración con las autoridades de los distritos y miembros del Comité de Gestión del BPAM, y buscar soluciones al problema en base a lo resuelto por el poder judicial.

En reunión con representantes del GORESAM e INIBICO, ha quedado convenido, que la situación del campamento Venceremos,, mientras dure la anulación de la inscripción en registros públicos (solicitará la jefatura), mediante convenio el GORESAM cederá en uso a INIBICO y pueda realizar las mejoras de la infraestructura existente.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 71,034 y un avance físico promedio de 81%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 17%, con avance físico de 27%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

ZONA RESERVADA CORDILLERA COLAN

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 03 patrullajes por los Sectores de La Unión, el Sector 05B y el Sector 04 de La Unión.

Asistencia Técnica para la instalación de una cama almaciguera, para 1,000 plantones de cacao, con la Comunidad Campesina de Copallin.

Ejecución de los recursos asignados con toda normalidad, efectuándose tres rendiciones correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Coordinación para la instalación de un área demostrativa de 0.5 Ha de café en el sector 04 de la Unión.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Confusión de los guardaparques con la Minería, por que las rondas campesinas se han organizado para no dejar entrar a la minería en los sectores 04 de La Unión y el sector 05 B “El Ron”.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Se ha enviado la documentación respectiva a los Centros Poblados, Comunidades Campesinas y CCNN, con el fin de anticipar nuestro ingreso a las rutas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 24,968 y un avance físico de 100%. En relación al año la ejecución financiera fue de 20%, con ejecución física de 25%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

RESERVA COMUNAL TUNTANAIN

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 04 patrullajes rutinarios, en las comunidades de Inayuam, Yumigkus, Saasa y Kachi de la cuenca de Domingusa; Kusumatak y Datem Entsa; previo reconocimiento del PV de Kusumatak.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

Realización de 5 capacitaciones, previo a la capacitación i.- Monitoreo de la calidad de agua, ii.- Procesos del Plan Maestro, dirigido a los Especialistas y Guardaparques Oficiales, dictado por el personal FONDAM y APECO; iii.- Capacitación sobre aves silvestres, dirigido a los Guardaparques Oficiales. iv.- Capacitación en la ciudad de Bagua dirigida a los Guardaparques de las ANP de los nodos Norte, Sur y Nororiente, organizado por CIMA (Centro de Investigación y Manejo de Aéreas Naturales). v.- Capacitación dirigida a Guardaparques Oficiales del medio y bajo Santiago en temas relacionados al Régimen Especial para la Administración de las Reservas Comunales, Decreto Ley No.10790, funciones, perfiles y comportamiento de los Guardaparques dentro de las comunidades.

Realización de 10 visitas a las comunidades, para efectuar actividades de sensibilización a las comunidades de las Zonas de Amortiguamiento

Esta actividad de identificación del manejo de recursos en las ANP y su ZA, se ha recogido las iniciativas comunales de proyectos productivos mayormente de aves de corral, piscigranjas y cacao. Estas iniciativas se esperan que también se desarrollen en la cuenca del río Santiago para luego elaborar los respectivos proyectos.

Se realizaron dos rendiciones correspondientes al mes de Enero y Febrero, quedando por rendir el mes de marzo.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

La ANP no informa sobre actividades realizadas fuera del POA.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Oposición de la Organización de Desarrollo de Comunidades Fronterizas de Cenepa-ODECOFROC al ingreso por el lado del río Cenepa a la Reserva Comunal Tuntanain, es limitado el acceso. Esta se debe a la lentitud de la respuesta para la ampliación del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor que fue presentada por el SERNANP.

Problemas limítrofes entre la comunidad de Inayuam (Domingusa) y Kagkas (Rio Santiago). El desconocimiento de los limites exactos de estas comunidades impide que diversas instituciones ingresen a determinas zonas como el denominado PUT1 por la empresa Maurel Prom Perú SAC.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Informar en la reunión del Comité de Gestión el ingreso de los Guardaparques al sector Cenepa de la RCT, asimismo sostener una reunión con la directiva de ODECOFROC con relación a la problemática existente.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 24,061 y un avance físico promedio de 89%. Con respecto al año la ejecución de presupuesto fue de 14%, con avance físico de 35%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINA

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Los patrullajes se realizaron en los 3 Sectores del ANP, Cenepa, Santiago y Domingusa, a través de caminatas, viajes en deslizador y peque peques. Los patrullajes de rutina se realizaron en las zonas de amortiguamiento de la Zona Reservada Santiago Comaina, como resultado durante los 3 patrullajes ordinarios en los sectores de Alto, medio y Bajo Santiago, no se encontraron ningún tipo de amenaza para la zona de amortiguamiento de la Zona Reservada Santiago Comaina.

Realización de 21 charlas de difusión: en las Comunidad Nativas del Sector Alto Santiago (7 charlas), CCNN del Sector Domingusa (5 charlas). En la ZA de la RCT en el Sector Bajo y Medio Santiago (4) y

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

en las CCNN del Sector Santiago (5 charlas). El ANP, viene participando de los espacios de la mesa de concertación y la mesa temática referida al medio ambiente. Así mismo de los espacios técnicos convocados por la Municipalidad y el Gobierno Regional para tratar temas ambientales. Durante este trimestre se han realizado 02 reuniones con los representantes de la Gerencia de RRNN del Gobierno Regional de Chachapoyas, llegándose a establecer compromisos para fortalecer la gestión del ANP.

Ejecución de 03 rendiciones de Gastos Operativos, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo.

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Realización de dos cursos de capacitación para guardaparques voluntarios, en los que se desarrollaron los siguientes temas: “Ecología de Aves de bosques tropicales” y “Actores de vigilancia y protección en el PNIMCC, ZRSC y RCT”, a estas capacitaciones asistieron 29 personas.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Desconfianza generada por el recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor, así mismo se percibe mucho interés y expectativa sobre la respuesta de solicitud de ampliación del PNIMCC, el impacto social de una respuesta negativa podría ocasionar la no viabilidad de la gestión del ANP.

La jefatura no cuenta con Internet ni teléfono, provocando una limitación en el acceso a la comunicación. Deterioro de los equipos de cómputo y otros. Ocasionan dificultad en el cumplimiento del envío de información.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Se desarrollará un proceso de consulta en las comunidades nativas pertenecientes a la zona de amortiguamiento de la ZRSC, para el segundo trimestre, así mismo a través de reuniones interpersonales con los presidentes de las diversas organizaciones se ha socializado la metodología del proceso de consulta que se quiere llevar a cabo.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre el ANP tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 25,206 y un avance físico de 75%. En relación al año la ejecución presupuestaria fue de 5%, con un avance físico de 18%.

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

No han presentado información de Evaluación Físico Financiera de l Trimestre 2010

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

No informa.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

No se informo del desarrollo de las actividades.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

No fue necesaria la aplicación de medidas correctivas.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 15,583 y un avance físico promedio de 0%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 13% y avance físico de 0%.

Informe de Gestión 2010 – I TRIMESTRE

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado

EVALUACION DE LA GESTIÓN DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS – I TRIMESTRE

I. NOMBRE DEL ANP

PARQUE NACIONAL TINGO MARIA

II. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL ANP

2.1 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Realización de 41 patrullajes (38 rutinarios y 3 especiales), lográndose cubrir áreas de cobertura de cada puesto de control y vigilancia dentro del Parque Nacional Tingo María y sus Zonas de Amortiguamiento.

Elaboración de Plan de Control contra la Tala Ilegal de bosques en el PNTM, donde se contempla los 05 operativos programados para este año. En cumplimiento de ello, el primer operativo se realizó el 25 y 26 de marzo, en el cual se cumplió con los objetivos.

Mantenimiento de los servicios higiénicos del circuito turístico cueva de Las Lechuzas consistente en pintado de las paredes, cambio de llaves de caño, etc. En el PC Tres de Mayo, se habilito una cocina, se hizo piso de concreto y se techo con calaminas. También se realizó el pintado de las paredes de la Sede Administrativa del PN Tingo María.

Mantenimiento preventivo de los vehículos del PNTM.

Mantenimiento de los equipos de la oficina (computadoras, impresora).

Monitoreo de Steatornis caripensis “guacharos”, de mucha importancia para conocer la dinámica poblacional de esta ave nocturna muy peculiar; así mismo esto ayudará en la toma de decisiones en la gestión del PNTM. En el cuarto trimestre se realizaron 02 monitoreos, con un promedio de 3,300 guacharos.

Capacitación a docentes del nivel primario del área de Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA.) de los centros educativos de Tres de Mayo, Mariano Dámaso Beraun, Cueva de las Pavas, Afilador, Brisas del Huallaga, Río Oro y Bella. Con una participación de 30 docentes entre varones y mujeres.

Realización de un curso taller con los pobladores de la comunidad de tres de Mayo y los centros poblados de tambillo Grande, Cueva de Las Pavas, Santa Rosa de Quezada y puente Pérez, (zonas de uso especial y amortiguamiento del PNTM)

Revisión del Plan de Educación y Comunicación Ambiental en el SERNANP–Lima, para continuar con la impresión e implementación del mismo lo que será de mucha importancia para la gestión del PNTM

El flujo turístico del Área fue de un total de 8,086 visitantes entre nacionales (1%) y extranjeros (99%). La motivación de la visita al ANP es notoriamente por turismo (97%).

2.2 EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS

Realización de curso taller práctico con el ejército peruano de Tingo María en temas de Primeros Auxilios y rescate en casos de accidentes que puedan ocurrir dentro el ANP, en el cual los participantes fueron el personal Guardaparque y los Guías Prácticos del PNTM.

III. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MEDIDAS CORECTIVAS APLICADAS

3.1 PROBLEMAS

Se presentó problemas climáticos (lluvias frecuentes) que dificultaron cumplir en el plazo establecido de algunas actividades programadas.

3.2 MEDIDAS CORRECTIVA APLICADAS

Aun cuando las inclemencias del tiempo no permitieron hacer efectiva las actividades, pero estas se realizaron según su programación.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE METAS FISICAS

En el Trimestre la ANP, tuvo una ejecución presupuestaria de S/. 92,169 y un avance físico promedio de 80%. Con respecto al año, la ejecución de presupuesto fue de 23% y avance físico de 35%.

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia:Responsable:

Físico Financiera Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 4. Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional

Resultado 4.1 Aprobación de lineamientos para una gestión eficiente y eficaz Lineamientos Aprobados Lineamientos 8 622,224 2 155,402 2 100 75,161 48 2 25 75,161 12

Producto 4.1.1 Lineamientos de gestion aprobados en sesiones del Consejo Directivo.

Actas de las sesiones del Consejo Directivo Actas 6 622,224 1 155,402 2 100 - 2 33 - -

622,224 155,402 100 75,161 48 25 75,161 12 TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION

2010

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVOJEFE DEL SERNANP

Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado

Programado/Ejecutado en el trimestreEjecutado

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia:Responsable:

Fisico Financiera Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"

Resultado 4.1 Establecimiento los lineamientos de la gestión administrativa del SERNANP Lineamientos establecidos Documentos 4 232,424 1 42,231 1 100 56,805 135 1 25 56,805 24

Producto 4.1.1 Elaboración e implementación de Directivas para la gestion administrativa del SERNANP Directivas Aprobadas Directivas 4 126,972 1 31,743 1 100 39,744 125 1 25 39,744 31

Producto 4.1.2 Implementación de los circulos de calidad del SERNANP. Establecimiento de Circulos de Calidad Actas 4 105,452 1 10,488 0 17,061         163 0 0 17,061 16

Resultado 4.2 Posicionar la imagen del SERNANP como ente rector del SINANPE Acciones de Difusión Acciones 93 54,700 21 16,136 19 90 28,690 178 19 20 28,690 52

Producto 4.2.1 Posicionamiento Interno del SERNANP Acciones de Sensibilización Acciones 13 40,262 2 12,313 2 100 21,690         176 2 15 21,690 54

Producto 4.2.2 Acciones de Difusión de Logros del SERNANP Acciones de Difusión Publicadas Acciones 93 14,438 21 3,823 19 90 7,000           183 19 20 7,000 48

Resultado 4.3 Asegurar la atención oportuna de los documentos que ingresan al SERNANP.

Reporte de Documentos Ingresados y Atendidos Reporte 4 660,264 1 81,662 1 100 108,569 133 1 25 108,569 16

Producto 4.3.1 Desarrollo del Sistema de Información Gerencial (apoyo)

Sistema de Información Gerencial Operativo y Funcionando

Sistema 1 660,264 0 81,662 108,569       133 0 0 108,569 16

947,388 140,029 97 194,064 139 23 194,064 20

SECRETARÍA GENERAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

PROGRAMACION 2010

SECRETARIO GENERAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLEProgramado/Ejecutado en el Trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoProgramado Ejecutado

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: OFICINA DE ADMINISTRACION Responsable: JEFE DE LA OFICINA

Fisica Financiera Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"Resultado 4.1 Establecimiento de los lineamientos para la gestión eficente de los Recursos Humanos del SERNANP

Lineamientos Establecidos Documento 4 308,197 1 74,417 1 100 78,401 105 1 25 78,401 25

Producto 4.1.1 Elaboración Sistema de Administración de Personal Sistema elaborado Sistema 1 188,397 0 45,952 36,500 79 0 0 36,500 19

Producto 4.1.2 Elaboración el Cuadro Normativo de Personal CNP Elaborado CNP 1 45,270 0 11,172 19,545 175 0 0 19,545 43

Producto 4.1.3 Elaboración de Presupuesto Analitico de Personal. PAP Elaborado PAP 1 2,164 0 540 0 0 0 - 0

Producto 4.1.4 Elaboración del Plan de Capacitaciónes del SERNANP Plan Elaborado Plan 1 72,366 1 16,753 1 100 22,356 133 1 100 22,356 31

Resultado 4.2 Operaciones contables Documentos Técnicos Documentos 12 168,416 3 39,193 3 100 36,300 93 3 25 36,300 22

Producto 4.2.1 Elaboración de los Estados Financieros del SERNANP Estados financieros elaborados Documentos 12 168,416 3 39,193 3 100 36,300 93 3 25 36,300 22

Resultado 4.3 Elaborar e implementar instrumentos de gestión administrativa en tesoreria Instrumentos Elaborados Documento 4 156,600 3 39,150 2 67 36,150 92 2 50 36,150 23

Producto 4.3.1 Directiva de Tesoreria Directiva Elaborada Directiva 1 90,000 1 22,500 1 100 23,500 104 1 100 23,500 26

Producto 4.3.2 Directiva de Recaudaciones e Ingresos Directiva Elaborada Directiva 1 42,000 1 10,500 1 100 11,000 105 1 100 11,000 26

Producto 4.3..3 Conciliaciones de Cuentas de Enlace con el MEF Documento Elaborado Documento 2 24,600 1 6,150 0 1,650 27 0 0 1,650 7

Resultado 4.4 Implementar mecanismos de gestión y control de procesos de contrataciones de bienes, consultorias, servicios, control patrimonial y mantenimiento en general

Mecanismos implementados Documentos 4 1,961,965 1 504,236 1 100 588,870 117 1 25 588,870 30

Producto 4.4.1 Elaboración e implementar el Plan Anualde Adquisiciones y contrataciones (PAC 2010) PAC Elaborado e implementado Documento 4 85,152 1 21,288 1 100 35,688 168 1 25 35,688 42

Producto 4.4.2 Elaboración del Inventario de Bienes delSERNANP Inventario Elaborado Inventario 1 0 0 0 0 0 0 -

Producto 4.4.3 Manteniento de la capacidad operativa de la Sede Central del SERNANP Sede Operativa Reporte 12 1,876,813 3 482,948 3 100 553,182 115 3 25 553,182 29

2,595,178 656,996 92 739,721 113 31 739,721 29

2010 INDICADOR

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROGRAMACION

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOSProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado EjecutadoUNIDAD DE MEDIDA

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOResponsable: JEFE DE LA OFICINA

Fisica Financiera Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"

Resultado 4.1 Asegurar el cumplimiento de la Gestión de Planeamiento Lineamientos establecidos Documentos de

gestión elaborados 28 4,682,601 7 1,170,653 5 71 145,255 12 5 18 145,255 3

Producto 4.1.1 Formulación del Plan Operativo Institucional 2011. Plan Operativo Plan aprobado 1 863,663 0 215,916 1 65,400 30 1 100 65,400 8

Producto 4.1.2 Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2010 Reprogramación Trimestral Plan reprogramado 4 616,902 2 154,226 0 36,500 24 0 - 36,500 6

Producto 4.1.3 Elaboración de Informe de Gestión Trimestral POI 2010 Informes de Evaluación Informe de Gestión 4 493,522 1 123,380 1 100 23,000 19 1 25 23,000 5

Producto 4.1.4 Elaboración de Documentos de Gestión Institucional Lineamientos establecidos Documentos 19 493,522 4 123,380 2 50 20,355 16 2 11 20,355 4

Producto 4.1.5 Monitoreo y Seguimiento del Programa Institucional Evaluación de la Gestión de las ANP Nº Acciones 12 2,214,993 3 553,751 1 33 0 1 8 - 0

Resultado 4.2 Manejo óptimo de la gestión presupuestal

Porcentaje de Documentos elaborados Documentos 32 70,232 9 17,558 8 89 19,560 111 8 25 19,560 28

Producto 4.2.1 Documentos técnicos de la gestión presupuestal elaborados Documentos de Gestión. Documentos 32 70,232 9 17,558 8 89 19,560 111 8 25 19,560 28

Resultaso 4.3 Proyectos ejecutados según sus actividades programadas Número de proyectos evaluados Informe 10 63,092 2 15,773 6 100 21,365 135 6 60 21,365 34

Producto 4.3.1 Seguimiento y Evaluación de Proyectos Número de evaluaciones Evaluación 8 60,312 2 13,888 6 100 21,365 154 6 75 21,365 35

Producto 4.3.2 Perfil elaborado Número de perfiles Perfil 1 2,380 0 1,785 0 0 - - 0Producto 4.3.3 Directiva interna de Proyectos de Inversión Publica Número de directivas Directivas 1 400 0 100 0 0 - - 0

4,815,925 1,203,984 87 186,180 15 34 186,180 4

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR 2010UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado EjecutadoProgramado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROT050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: OFICINA DE ASESORIA JURIDICAResponsable: JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Fisica Financiera Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"Resultado 4.1 Reducir el margen de error de las actas yResoluciones Jefaturales elaboradas en las 65 ANP.

Reducción del margen de error en actas y RJ Porcentaje 10 260,790 0 73,285 68,950 94 0 0 68,950 26

Producto 4.1.1 Capacitar al Personal en el uso de herramientas legales para la protección de los RRNN de las ANP.

Talleres de Capacitación Talleres 5 111,330 1 34,545 1 100 43,475 126 1 20 43,475 39

Producto 4.1.2 Elaboración de guías y/o manuales sobre la aplicación de herramientas legales referentes ala protección ambiental y conservación de la diversidad biológica.

Guías y/o Manuales elaborados Guias y/o Manuales 2 94,556 0 25,014 21,556 86 0 0 21,556 23

Producto 4.1.3 Monitoreo en la aplicación efectiva de las herramientas. Revisión de Actas Documentos 4 54,904 1 13,726 1 100 3,919 29 1 25 3,919 7

Resultado 4.2 Apoyar la implementación de mecanismos para la atención de los procedimientos vinculados a: sistema unitario, turismo y servicios ambientales y reducción de tiempos de los mismos.

Mecanismos desarrollados Mecanismos 4 334,641 1 89,297 1 100 70,180 79 1 25 70,180 21

Producto 4.2.1 Proponer mecanismos de asesoramiento legal con las direcciones de línea y enlaces territoriales

Mecanismos propuestos Mecanismos 4 252,967 1 64,991 1 100 49,650 76 1 25 49,650 20

Producto 4.2.2 Proponer instrumentos legales que simplifiquen y agilicen los procedimientos relativos a :sistema unitario, turismo y servicios ambientales

Proyectos de Instrumentos legales elaborados

Proyecto de Instrumentos legales 12 81,674 3 24,306 3 100 20,530 84 3 25 20,530 25

595,431 162,582 100 139,130 86 23 139,130 23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

TOTAL

2010RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR RESPONSABLEProgramado Ejecutado

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONALResponsable: JEFE DE OCI

Fisica Financiera Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 4: "Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional"

Resultado 4.1 Realizar el Control Gubernamental de la entidad. Acciones y Actividades de control Informes 4 227,584 1 44,396 1 100 26,102 59 1 25 26,102 11

Producto 4.1.1 Actividades de Control. Informe Informes  4 227,584 1 44,396 1 100 26,102         59                 1 25 26,102         11

227,584 44,396 100 26,102 59 25 26,102 11

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR 2010UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado EjecutadoProgramado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: DIRECCION DE DESARROLLO ESTRATÉGICOResponsable: JEFE DE LA DIRECCION

Fisica Financiera Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 4: Desarrollar y Consolidar la Gestión Insititucional del SERNANP

Resultado 4.1 Implementación del Sistema de Información Institucional

Sistema Operativo implementado al 100%.Base de datos institucional al 50%

Porcentaje 1 738,108 0.25 71,885 0.25 100 35,690 50 0.25 25 35,690 5

Producto 4.1.1 Directiva SIG. Manual aprobado Manual 1 25 1 25 1 100 50 200 1 100 50 200

Producto 4.1.2 Base de datos grafica/alfanumérica estandarizada, centralizada y actualizada. Base de datos implementada Base de datos

estructurada 474,850 0 29,713 15,690 53 0 15,690 3

Producto 4.1.3 Memorias descriptivas Memorias descriptivas Documento 16 4,100 2 3,025 2 100 - 2 13 - 0

Producto 4.1.4 Imágenes Satelitales procesadas de 4 ANP

Mosaicos Imágenes Satelitales Procesadas Imágenes procesadas 4 71,500 1 0 0 0 0 - 0

Producto 4.1.5 Sinceramiento de ANP ANP sinceradas Áreas con saneamiento físico 4 187,633 1 39,122 0 19,950 51 0 0 19,950 11

Resultado 4.2 Incremento de la superficie del SINANPE Incremento de la superficie del SINANPE en 1%. Porcentaje 11 218,140 1 50,385 8 100 53,698 107 8 73 53,698 25

Producto 4.2.1 ANP, ACR y ACP propuestas para categorizaciòn y establecimiento

Expedientes revisados y elevados a las instancias correspondiente

Propuesta de expediente tecnico 11 184,804 1 50,385 8 100 53,698 107 8 73 53,698 29

Resultado 4.3 ANP, ACR, ACP y el SERNANP cuentan con herramientas de Gestión

Mayoría de ANPs de carácter definitivo cuentan con herramientas de gestión

Documentos de Gestión 21 234,936 3 60,284 5 100 40,265 67 5 24 40,265 17

Producto 4.3.1. Planes Maestros revisados Planes Maestros revisados Plan Maestro Revisado 11 99,354 0 25,526 2 15,526 61 2 18 15,526 16

Producto 4.3.2. TDR Aprobado TDR aprobados Resoluciòn Directoral 5 50 1 50 2 100 150 300 2 40 150 300

Producto 4.3.3. Actualizaciòn Guia PM Guia metodologica actualizada Guia actualizada 1 1 0 0 0 0 -

Producto 4.3.4. Planes de Investigación y de Educación Ambiental revisados Planes especificos revisados Planes revisados 4 3,500 1 1,700 1 100 1,700 100 1 25 1,700 49

Producto 4.3.5: Documentos de Gestión del SERNANPpara establecimiento y categorización de ANP

2 Propuestas de directivas para el establecimiento y categorizacion

Propuesta de Directiva 1 132,032 1 33,008 0 22,889 69 0 0 22,889 17

Resultado 4.4 Proyectos elaborados Proyectos presentados a la fuente financiera Proyectos elaborados 4 108,032 1 35,592 1 100 23,578 66 1 25 23,578 22

Producto 4.4.1: Proyectos de cooperación Elaborados Proyectos elaborados Proyectos elaborados 4 44,336 1 18,668 1 100 12,500 67 1 25 12,500 28

Producto 4.4.2: Plan Operativo General y/o anual del Proyecto Planes revisados Planes 3 63,696 1 16,924 1 100 11,078 65 1 33 11,078 17

1,299,216 218,146 100 153,231 70 37 153,231 12

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Programado EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROGRAMACION

2010

TOTAL

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLE

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: DIRECCIÓN DE GESTION DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - DGANPResponsable: JEFE DE LA DIRECCION

Fisica Financiera Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación de la Diversidad BiologicaResultado 1.1 Identificación de los ecosistemas, especies y recursos genéticos críticos en su estado de conservación en ANP de administración nacional.

Linea base de ecosistemas, especies y recursos genéticos críticos

Linea base 3 116,349 0 27,606 27,606 100 0 0 27,606 24

Producto 1.1.1 Ecosistemas críticos identificados en ANP Linea base de ecosistemas cíticos Linea base 1 108,159 18,605 22,300 120 0 0 22,300 21

Producto 1.1.2 A Especies críticas identificadas en ANP Linea base de especíes críticas Linea base 4 4,975 1,850 2,750 149 0 0 2,750 55

Producto 1.1.3 Recursos Genéticos críticos en ANP Linea base de recursos genéticos críticos Linea base 4 3,215 900 2,556 284 0 0 2,556 80

Resultado 1.2 Gestion efectiva en las evaluaciones y monitoreos de especies silvestres en ANP

Metodologías de evaluaciones y monitoreo Guia técnica 1 4,450 0 465 0 0 - 0

Producto 1.2.1 Lineamientos tecnicos para el monitoreo es en ANP

Metodologías de evaluaciones y monitoreo en ANP Guia técnica 4 4,450 465 0 0 0 - 0

Resultado 1.3. Evaluación de los impactos ambientales de las actividades productivas en las Areas Naturales Protegidas.

ANP sobre la que se hace la evaluación del impacto ambiental ANP 110 388,084 21 87,656 20 95 89,656 102 20 18 89,656 23

Producto 1.3.1 Diagnóstico situacional de la actividad minera informal es un Area Natural Protegida. Diagnostico elaborado Documento 1 387,324 87,056 88,756 102 0 0 88,756 23

Producto 1.3.2 Estrategias establecidas para la formalización de las actividades mineras informales en el ANP.

Estrategia elaborada Estrategia 1 760 600 900 150 0 0 900 118

Resultado 1.4 Condiciones generadas para ampliar la superficie de ecosistemas marinos protegidos en Áreas Naturales Protegidas

Superficie de ecosistemas marinos protegidos Hectáreas 1 520 0 0 0 0 0 - 0

Producto 1.4.1 Criterios para el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas formulados. Directiva elaborada Directiva 1 520 0 0 - 0

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional 0

Resultado 2.1 Mecanismos de coordinación interinstitucional y participación ciudadana en apoyo a la gestión de las Áreas Naturales Protegidas

Comités de Gestión y Comisiones Ejecutivas de las Áreas Naturales Protegidas vigentes

Comité de Gestion 30 6,410 7 4,910 2 29 3,910 80 2 7 3,910 61

Producto 2.1.1. Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas Comités de Gestión reconocidos Comité de Gestión 30 2,000 7 1,000 2 29 600 60 2 7 600 30

Producto 2.1.2. Directiva para la conformación de los Comités de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Directiva aprobada Directiva 1 4,410 1 3,910 1 100 3,310 85 1 100 3,310 75

Resultado 2.2 Incrementar el número de instituciones colaborando en el cumplimiento de los objetivos de conservación del ANP.

Incremento de ejecutores de contratos de administración Ejecutores 4 21,090 1 7,665 2 100 9,665 126 2 50 9,665 46

Producto 2.2.1. Documento Base sobre Contratos de Administración actualizado Documento base final Documento 1 300 0 0 0 0 0 - 0

Producto 2.2.2 Contratos de Administración otorgados Contratos de administración otorgados Contratos 4 20,790 1 7,665 2 100 9,665 126 2 50 9,665 46

Resultado 2.3: Compromisos del SERNANP con los contratos de administración cumplidos.

Número de compromisos del SERNANP identificados por las CSTF cumplidos

Compromisos 58 23,820 12 4,980 12 100 5,600 112 12 21 5,600 24

Producto 2.3.1. Procedimientos de contratos de administración actualizados Manual de procedimientos elaborado Documento 1 600 0 300 0 0 0 0 - 0

Producto 2.3.2. Contratos de Administración evaluadas por CSTF

Contratos de administración evaluados por CSTF Contratos 9 23,220 6 4,680 5 83 5,600 120 5 56 5,600 24

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y paisaje

Resultado 3.1: Gestion efectiva del manejo sostenible de las especies silvestres en ANP

Linea base del manejo sostenible de sp silvestres en ANP Linea base 1 23,339 0 5,740 0 4,110 72 0 0 4,110 18

Producto 3.1.1 Lineamientos tecnicos de manejo sostenible de especies en ANP

Linea base de uso y manejo sostenible de especies silvestres Linea base 4 11,119 3,650 2,150 59 0 0 2,150 19

Producto 3.1.2 Lineamientos tecnicos de las diferentes modalidades de aprovechamiento en ANP

Linea base de las modalidades de aprovechamiento de especies silvestres en ANP

Linea base 4 7,210 1,260 960 76 0 0 960 13

Producto 3.1.3 Lineamientos tecnicos por categorias en ANP Linea base por categorias de ANP Linea base 4 5,010 1,250 1,000 80 0 0 1,000 20

Resultado 3.2: Fortalecimiento del Sistema de Recaudación por turismo

Número de ANP que aprueban estructura tarifaria ANP 2 3,660 2 740 2 100 750 101 2 100 750 20

Producto 3.2.1 Directiva sobre criterios para la estructura tarifaria y pago por derechos para la operación turística en ANP

Propuesta de criterios Directiva 1 3,660 740 750 101 0 0 750 20

Resultado 3.3: Aumento de la inversión privada en turismo Número de derechos otorgados Derechos 2 3,580 0 740 0 456 62 0 0 456 13

Producto 3.3.1 Bases para concurso público Bases para concurso Bases 2 1,480 340 256 75 0 0 256 17

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestrePROGRAMACION

2010

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: DIRECCIÓN DE GESTION DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS - DGANPResponsable: JEFE DE LA DIRECCION

Fisica Financiera Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestrePROGRAMACION

2010

Producto 3.3.2 Difusión de normativa de inversión Acciones de difusión Acción 3 2,100 400 200 50 0 0 200 10Resultado 3.4: Evaluaciones de instrumentos de gestión ambiental en Areas Naturales Protegidas y Zona de Amortiguamiento.

Evaluaciones realizadas Evaluaciones 110 72,926 21 12,768 24 100 11,500 90 24 22 11,500 16

Producto 3.4.1 Opiniones técnicas de los instrumentos de gestión ambiental cuyas actividades, obras o proyectos que se localizan en ANP y ZA.

Informes técnicos emitidos Informe 100 5,920 19 1,600 20 100 1,600 100 20 20 1,600 27

Producto 3.4.2 Coordinaciones interinstitucionales sobre la implementación de los instrumentos de gestión ambiental.

Informes elaborados Informe 4 1,440 1 300 4 100 400 133 4 100 400 28

Producto 3.4.3 Seguimiento al área de influencia de los instrumentos gestion ambiental, opinados por SERNANP.

Informe tecnico realizado Informe 6 65,566 1 10,868 0 9,500 87 0 0 9,500 14

Resultado 3.5: Condiciones generadas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas de ámbito marino costero

Condiciones para el aprovechamiento sostenible de recursos naturales

Condiciones 2 14,560 1 5,660 1 100 5,100 90 1 50 5,100 35

Producto 3.5.1: Propuesta para el aprovechamiento sostenible de recursos hidrobiológicos en la Zona Reservada San Fernando

Propuesta elaborada Propuesta 1 4,320 1 1,320 1 100 1,100 83 1 100 1,100 25

Producto 3.5.2: Propuestas de zonificación marina en Áreas Naturales Protegidas Propuesta elaborada Propuesta 1 10,240 0 4,340 0 4,000 92 0 0 4,000 39

Objetivo Institucional 4. Apoyo en el desarrollo y gestión institucionalResultado 4.1: Establecimiento de los enlaces con las jefaturas de ANP para la aplicación del Convenio de la Diversidad Biológica y Cambio Climático

Manuales electrónicos Manual 1 1,645 0 270 0 520 193 0 0 520 32

Producto 4.1.1. Establecimiento de Linea Base 4 1,645 1 270 1 100 520 193 1 25 520 32

Resultado 4.2: Mejora de la regulación del turismo en ANP Procedimientos aprobados Procedimientos 2 250 2 250 0 0 0 - 0

Producto 4.2.1 Propuesta de Directivas para aplicación del Reglamento de Uso Turístico en ANP Directivas propuestas Directivas 1 150 150 0 0 0 - 0

Producto 4.2.2 TUPA de turismo actualizado TUPA Propuesto TUPA 1 100 100 0 0 0 - 0

Resultado 4.3: Aprobación de Planes de Uso Turístico en las ANP

Número de Planes de Uso Turístico aprobados

Planes de Uso Turístico 4 5,320 0 0 0 0 0 - 0

Producto 4.3.1 Informes técnicos para aprobaciòn de PUTR Informe técnico Informe 4 5,320 4 4 4 100 - 0

Resultado 4.4: Capacitación en el uso de los instrumentos de gestión ambiental en las Areas Naturales Protegidas.

Personal con capacidades fortalecidas Personal 4 149,065 1 37,266 0 0 0 - 0

Producto 4.4.1. Personal de ANP capacitados en los instrumentos de gestión ambiental. Talleres realizados Talleres 4 149,065 1 37,266 0 0 0 0 - 0

Resultado 4.5: El SERNANP cumple con los compromisos asumidos ante la UNESCO Compromisos cumplidos Compromisos 1 30,930 1 7,000 0 0 0 - 0

Producto 4.5.1 Comité MAB establecido Comité MAB reestructurado Comité 1 2,870 3 700 0 0 0 0 - 0Producto 4.5.2 El Comité MAB elabora su Plan de acción Plan de accion elaborado Plan de acción 1 23,040 0 5,000 0 0 0 0 - 0

Producto 4.5.3 Elaboración de informes periodicos de RB

Informes periodicos presentados a la UNESCO Informes periodicos 4 3,000 1 800 0 0 0 0 - 0

Producto 4.5.4 Los sitios de Patrimonio Mundial cumplen con los mandatos emanados por la UNESCO Compromisos cumplidos Compromisos 1 2,020 1 500 0 0 0 0 - 0

Resultado 4.6: Áreas naturales protegidas supervisadas y monitoreadas Número de supervisiones realizadas Supervisiones 19 654,791 4 170,247 4 100 163,754 96 4 21 163,754 25

Producto 4.6.1 Supervisiones a las ANP Acciones de supervisión Supervisiones 19 654,791 4 170,247 4 100 163,754 96 4 21 163,754 251,520,789 373,963 72 323,083 86 16 323,083 21TOTAL

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL DE CALIPUYResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1. 1 Mantenimiento de la población de Guanacos

Individuos de guanacos existentes enel interior de la RNC Individuos 430 62,766 15,414 18,810 122 18,810 30

Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP Acciones de vigilancia Patrullaje 110 60,116 27 15,414 27 100 18,810 122 27 25 18,810 31Producto 1.1.2 Taller de sensibilización a población de la zona de amortiguamiento de la RNC Población participante Participantes 35 600

Producto 1.1.3 Línea base de la población de GuanacosLínea de base levantada Línea base 1 2,050

Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y regionalResultado 2.1 Mayor participación de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil en la gestión de la RNC

Compromisos asumidos Compromisos 2 210 70 1 100 85 122 1 50 85 41

Producto 2.1.1 Convenio de cooperacion suscrito con elgobierno regional La Libertad Convenio suscrito Convenio 1 210 70 1 100 85 121 1 100 85 40

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativade la RNC Transferencias ejecutadas Transferencias 12 54,032 3 15,579 3 100 19,011 122 3 25 19,011 35

Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados a la RNC Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 54,032 3 15,579 3 100 19,011 122 3 25 19,011 35

117,008 31,063 100 37,906 122% 30% 37,906 32%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado Ejecutado

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUYResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1. 1 Mantenimiento individuos de Puya Raimondi Individuos de Puya Raimondi Individuos 40,000 21,822 4,658 3,009 65 3,009 14

Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del ANP Acciones de vigilancia Patrullaje 62 20,052 16 4,658 7 44 3,009 65 7 11 3,009 15

Producto 1.1.2 Taller de sensibilización a poblacióninvasora del SNC Población participante Participantes 35 690

Producto 1.1.3 Linea Base de Puya Raimondi Linea de Base levantada Linea base 1 1,080

Resultado 1. 2 Población estudiantil sensibilizada sobre los valores del ANP Estudiantes participantes Participantes 80 850

Producto 1.2.1: Concurso escolar de conocimientos sobre los valores del SNC Concurso escolar Concurso 1 850

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativadel SNC Transferencias ejecutadas Transferencias 12 29,480 3 7,370 3 100 10,079 137 3 25 10,079 34

Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al SNC Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 29,480 3 7,370 3 100 10,079 137 3 25 10,079 34

52,152 12,028 72 13,088 109 18 13,088 25

RESPONSABLEProgramado Ejecutado

TOTAL

PROG2010RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: COTO DE CAZA EL ANGOLOResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1.1 Reducción de la caza no autorizada de venado y tala ilegal de hualtaco en el CCEA

Area del CCEA en la que se reduce las actividades ilegales Hectárea 20,000 324,024 20,000 80,756 20,000 100 1,034 1 20,000 100 1,034 1

Producto 1.1.1 Sistema de control y vigilancia implementado Patrullajes realizados Patrullajes 48 324,024 12 80,756 27 100 1,034 1 27 56 1,034 1

Objetivo Institucional.2. Consolidar la gestion participativa local y regional

Resultado 2.1 Fortalecimiento de los mecanismos de la participación en la gestión del CCEA

Organizaciones públicas y privadas involucradas en la gestion del CCEA Organizaciones 20 39,152 0 9,638 32,615 100 0 0 32,615 83

Producto 2.1.1 Apoyar la operatividad del comité de gestión Reuniones del comité de gestión Reuniones 2 600 0 0 3 100 500 100 3 150 500 83

Producto 2.1.2 Plan Maestro del CCEA actualizado Instituciones participantes Instituciones 20 37,152 0 9,288 1 100 30,949 333 1 5 30,949 83Producto 2.1.3 Condiciones adecuadas para el (los) contratos de administración

Cumplimiento de compromisos asumidos en la CSTF Compromisos 4 1,400 1 350 1 100 1,166 333 1 25 1,166 83

Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos

Resultado 3.1 Se mantiene el número de ganaderos Ganaderos que ingresan al Coto de Caza El Angolo Ganaderos 20 1,100 0 0 80 100 80 7

Producto 3.1.1 Actividad ganadera ordenada en el sector suroeste mediante acuerdos

Acuerdo de actividad menor con ganaderos Acuerdo 1 1,100 0 0 80 100 80 7

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión instituciona

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativade la CCEA Transferencias Rendidas Transferencias 12 6,044 3 2,264 3 100 42,549 100 3 25 42,549 100

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al CCEA Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 6,044 3 2,264 3 100 42,549 1,879 3 25 42,549 704

370,320 92,658 100 76,277 82 44 152,555 41

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESPONSABLEProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoProgramado Ejecutado

TOTAL

PROGRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2010

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPAResponsable: LETICIA VASQUEZ MEJÍA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1. 1 Mantenimiento de población de pava aliblanca

Individuos de pava aliblanca existentes en el RVSL individuo 22 44,374 22 11,256 0 0 9,565 85 9,565 22

Producto 1.1.1 Levantamiento de línea de base de la densidad poblacional de pava aliblanca Línea de base levantada Línea de base 1 2,500 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0

Producto 1.1.2 Estudio de dieta alimenticia de pava aliblanca Estudios realizados Estudio 1 22,452 0 5,088 1 100 4,324 85 1 100 4,324 19

Producto 1.1.3 Capacitacion a Asociacion de ganaderos de la Zona de Amortiguamiento Ganadero capacitado Ganadero 30 1,710 30 570 30 100 484 85 30 100 484 28

Producto 1.1.4 Control y vigilancia del RVSL Nunero de patrullajes Patrullajes 96 17,712 24 5,598 24 100 4,757 85 24 25 4,757 27

Resutado 1. 2 Involucramiento de la poblacion local en la gestion del RVSL Número de actores involucrados Actor 4 51,707 0 9,768 4 100 6,674 68 4 100 6,674 13

Producto 1.2.1: Sensibilización a actores locales Actores sensibilizados Actores 4 42,592 0 9,288 1 100 6,346 68 1 25 6,346 15Producto 1.2.2 Capacitación a guardaparques voluntarios Guardaparque capacitado Guardaparque 40 9,115 120 480 40 33 328 68 40 100 328 4

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del RVSL Transferencias rendidas Transferencias 12 6,375 3 1,251 3 100 1,252 100 3 25 1,252 20

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados al RVSL Nº de rendiciones Rendiciones 12 6,375 3 1,251 3 100 1,252 100 3 25 1,252 20

102,456 22,275 83 17,491 79 60% 17,491 17

Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROG

TOTAL

2010RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: SANTUARIO HISTÓRICO BOSQUE DE POMACResponsable: JEFE DE ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservación de la biodiversidad

Resultado 1.1 Mantenimiento de la muestra representativa de los bosques secos en el SHBP

Áreas mantenidas con cobertura arborea Hectarea 5887.38 93,428 5,887 24,287 1,706 29 25,406 105 1,706 29 25,406 27

Producto 1.1.1 Acciones de Control y vigilancia Área mantenida libre de invasiones, tala y carbonización Hectárea 5887.38 93,428 5,887 24,287 1,706 29 25,406 105 1,706 29 25,406 27

Resultado 1.2 Control del impacto sobre los monumentos arqueológicos del SHBP Zonas arqueologicas identificadas. Sitios 5 15,481 2 3,884 5 100 219 6 5 100 219 1

Producto 1.2.1 Sitios arqueológicos identificados, delimitados y señalizados.

Sitios arqueológicos señalizados y delimitados Huacas 5 15,481 2 3,884 2 100 219 6 2 40 219 1

Resultado 1.3 Conservación de las aves en peligro de extincion en los sectores Pomac II, Las Salinas y Palerìa.

Sectores en los que se desarrolla la conservacion de aves Sectores 3 21,402 3 5,138 2 67 5,362 104 2 67 5,362 25

Producto 1.3.1 Identificación y monitoreo de hábitats importantes para aves.

Sectores identificados y monitoreados Sectores 3 21,402 3 5,138 2 67 5,362 104 2 67 5,362 25

Objetivo Institucional 2 Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE 0 0Resultado 2.1 Consolidación de la participacion de los pobladores de la Z.A. en el programa de guardaparquesvoluntarios

Guardaparques voluntarios que participan

Guardaparques voluntarios 380 1,450 300 350 300 100 365 104 300 79 365 25

Producto 2.1.1 Programa de guardaparques voluntariosen en implementación.

Guardaparques voluntarios participando en protección del ANP

Guardaparques voluntarios 80 1,450 0 350 300 100 365 104 300 100 365 25

Resultado 2.2 Incorporación de instituciones publicas y privadas en la gestión del SHBP Instituciones involucradas Institución/Organizaci

ón 24 2,500 16 725 16 100 757 104 16 67 757 30

Producto 2.2.1 Incorporar a las universidades o Institutos en la gestión del ANP.

Universidades o institutos speriores involucradas en actividades de investigación.

Universidad o institutos 3 700 1 175 1 100 757 433 1 33 757 108

Producto 2.2.2 Compromisos con la poblacion de Moyocupe para la recuperar la intangibilidad el área

Acuerdos de la población con el SHBP de respeto a la intangibilidad del ANP.

Acuerdos 1 900 1 400

Producto 2.2.3 Apoyar la operatividad del comite. Reuniones efectuadas del comité de gestión Reunion 4 900 1 150

Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SINANPE 0 0

Resultado 3.1 Aprovechamiento ordenado de los recursos naturales

Sectores en los que se aprovecha recursos bajo acuerdos con el SHBP Sectores 3 2,260 0 720 3 100 751 104 3 100 751 33

Producto 3.1.1. Regulación del aprovechamiento de recursos naturales

Población que hace uso de recursos en el SHBP Población usuaria 360 2,260 120 720 0 0 751 104 0 0 751 33

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Condolidar La Gestion Institucional 0 0Resultado 4.1: asegurar la operatividad del ANP Transferencias rendidas Rendicion 12 214,663 3 51,995 3 100 40,000 77 3 25 40,000 19Producto 4.1.1 Gastos operativos ejecutados y rendidos: Rendiciones efectuadas Rendición 12 214,663 3 51,995 3 100 40,000 77 3 25 40,000 19

351,184 87,099 85 72,860 84 67 72,860 21

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROG2010RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE

TOTAL

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBESResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación de la Diversidad BiologicaResultado 1. 1 Contribución a la implementación del Programa de Control del área Condiciones cumplidas Condiciones 1 14,952 0 3,738 3,738 100 3,738 25

Producto 1.1.1 Reconocimiento y acreditación de GP oficiales y voluntarios

Guardaparques oficiales y voluntarios acreditados Guardaparque 56 14,952 6 3,738 3,738 100 3,738 25

Objetivo Institucional 2.Consolidar la Gestion Participativa Local y Regional 0 0Resultado 2.1 Consolidación de la gestión participativa del ANP

Actores involucrados en la gestion del ANP Actores 10 20,952 0 5,238 5,191 99 5,191 25

Producto 2.1.1 Apoyo de grupos de interes a la gestion del ANP

Reuniones de grupos de interes efectuadas reuniones 11 600 3 150 3 100 5,191 3,461 3 27 5,191 865

Producto 2.1.2 Implementación de mecanismo de Gestión participativa con actores comprometidos con el ANP

Acuerdosde Gestion firmados Acuerdos 3 20,352 0 5,088

Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y paisaje. 0 0Resultado 3. 1 Culminación del proceso de ordenamiento de la actividad extractiva. Proceso culminado Proceso 1 14,952 0 3,738 3,741 100 3,741 25

Producto 3.1.1 Otorgamiento de derechos de uso ancestral, ligado a compromisos de conservación. Usuarios carnetizados Usuarios 30 14,952 0 3,738 3,741 100 3,741 25

Resultado 3. 2 Formalización de la actividad turística Acuerdos de actividades menores Acuerdos 2 19,152 0 4,788 3,741 78 3,741 20

Producto 3.2.1 .Identificacion de actividades menores ligadas al turismo Actividades identificadas Actividades 2 19,152 0 4,788 1 100 3,741 78 1 50 3,741 20

Objetivo Institucional 4.Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional 0 0Resultado 4. 1 Consolidación de la gestión unitaria del ANP Accion ejecutada Accion 4 37,152 1 9,288 1 100 8,692 94 1 25 8,692 23

Producto 4.1.1 .Monitoreo y supervision del avance del CA. Acciones de monitoreo Monitoreo 12 37,152 3 9,288 3 100 8,692 94 3 25 8,692 23

Resultado 4. 2 Mantenimiento de la capacidad operativadel ANP Transferencias Transferencias 12 16,800 3 7,630 3 100 9,335 122 3 25 9,335 56

Producto 4.2.1 .Gestion de los recursos asignados al ANP. Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 16,800 3 7,630 3 100 9,335 122 3 25 9,335 56

123,960 34,420 80 34,438 100 25 34,438 28

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado EjecutadoPROG2010RESULTADOS / PRODUCTOS

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: ZONA RESERVADA CHANCAY BAÑOSResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1.1 Reduccion de las actividades ilicitas (caza furtiva y extraccion de lena)

Reglamento de manejo y restricciones de los recursos cumpliendose

Actas 1 12,582 0 4,101 3,574 87 3,574 28

Producto 1.1.1 Reglamento de manejo y restricciones de uso de los RR (Taya, venado, faique)

Reglamento y Actas de compromiso entre los usuarios y SERNANP Reglamento/Actas 1 4,697 1 1,237 1 100 1,078 87 1 100 1,078 23

Producto 1.1.2 Senalizacion de la ZRCHB Señalizacion en areas de mayor presion letreros 2 2,713 1 1,113 1 100 970 87 1 500 970 36

Producto 1.1.3 Plan de patrullajes Plan de patrullajes implementado Plan 1 5,172 0 1,751 1 100 1,526 87 1 100 1,526 30

Resultado 1.2 Propuesta de categorizacion/Desafectacion del ANP

Expediente Tecnico de Categorizacion/Desafectacion Expediente 1 6,769 1 961 1,183 123 1,183 17

Producto 1.2.2 Zonificacion del ANPLinea base de los Ecosistemas y RR. Turisticos potenciales para su manejo y aprovechamiento

Linea Base 1 5,624 1 961 1 100 1,183 123 1 100 1,183 21

Producto 1.3.1 Documento de concertacion del proceso de categorizacion del ANP

Expediente de Propuesta de Categorizacion Expediente 1 1,145 1 0

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional

Resultado 2.1 Cambio de actitudes orientados a la Conservacion de RR.NN

Instituciones y poblacion desarrollando actividades compatibles con al ANP

Actores 1 990 1 380 687 181 687 69

Producto 2.1.2 Fortalecimiento a autoridades locales y poblacion CG con Plan de Trabajo ejecutado Actas 1 730 0 380 687 181 687 94

Producto 2.2.1 Reforestacion con Taya 1000 plantones Reforestacion con Taya Plantones 1 260 0 0

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativade la ZRCHB Transferencias Rendidas Transferencias 12 40,811 3 10,112 3 100 9,110 90 3 25 9,110 22

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRCHB Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 40,811 3 10,112 3 100 9,110 90 3 25 9,110 22

TOTAL 61,152 15,554 83 14,554 94 40 14,554 24

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

2010PROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL TUMBESResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad BiológicaResultado 1.1 Reserva Nacional de Tumbes señalizada Elementos de señalización instalados Elementos de

señalización 10 4,210 6 2,000 1 17 590 30 1 10 590 14

Producto 1.1.1 Instalación de carteles informativos y orintadores Acciones Conjuntas carteles 10 4,210 0 2,000 10 100 590 30 10 100 590 14

Resultado 1.2 Implementación del plan de patrullajes plan implemetado plan 1 121,702 0 33,538 1 100 10,328 31 1 100 10,328 8Producto 1 .2.1 Ampliar la cobertura de intervención nuevas rutas de patrullaje cubiertas operativos 32 121,702 4 33,538 11 100 10,328 31 11 34 10,328 8Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional 0 0Resultado 2.1 Intervención conjunta con autoridades ecuatorianas de linea de frontera, con ambito en el ANP.

Acciones conjuntas acción 6 650 0 200 1 100 509 255 1 17 509 78

Producto 2.1.1 Plan de trabajo local de cooperación conjunta plan consensuado plan 1 650 1 200 509 255 509 78

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos 0

0Resultado 3.1 Actividad ganadera ordenada en uno de los cinco sectores de aprovechamiento uso de pastos formalizado contratos de

aprovechamiento 1 350 0 250 74 30 74 21

Producto 3.1.1 Establecimiento de contratos de aprovechamiento de pastizales contratos firmados contratos 1 350 0 250 74 30 74 21

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional 0 0Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativade la RNTum Transferencias Rendidas Transferencias 12 20,352 3 5,088 3 100 1,501 30 3 25 1,501 7

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RNTum Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 20,352 3 5,088 3 100 1,501 30 3 25 1,501 7

147,264 41,076 79 13,002 32 30 13,002 9

Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROG

TOTAL

2010RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia:Responsable: DOUGLAS COTRINA SANCHEZ

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad BiológicaResultado 1. 1 Control de Amenazas y presiones sobre el SNTN

Porcentaje del SNTN libre de amenazas potenciales Porcentaje 70 162,136 20 40,191 20 100 34,362 85 20 29 34,362 21

Producto 1.1.1 Programa de Control y vigilancia Numero de acciones de control y vigilancia Acciones 7 160,236 2 39,691 2 100 33,935 85 2 29 33,935 21

Producto 1.1.2 Acciones de comunicación y difusion Acciones ejecutadas Accion 6 1,900 1 500 1 100 427 85 1 17 427 22Resultado 1.2. Evaluacion del estado de los objetos de conservacion Objetos de conservacion evaluados Objetos 2 8,242 6 1,992 1 17 2,080 104 1 50 2,080 25

Producto 1.2.1 Planes de Monitoreo de flora y fauna Planes implementados Acciones 6 8,242 1 1,992 1 100 2,080 104 1 17 2,080 25Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1 Mayor Participación de las Inst. Públicas, Privadas y sociedad civil en la gestión del SNTN

Incremento de instituciones que participan activamente de la gestion del SNTN

Instituciones 3 6,050 0 250 0 422 169 0 0 422 7

Producto 2.1.1 Acuerdos con Actores claves Acuerdos firmados Acuerdos 5 950 1 250 1 100 422 169 1 20 422 44Producto 2.1.2 Participación de Guardaparques Voluntarios locales y Profesionales Guardaparques participando Guardaparques 2 5,100 0 0 0

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativadel SNTN Transferencias Rendidas Transferencias 12 26,620 3 8,910 3 100 14,428 162 3 25 14,428 54

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al SNTN Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 26,620 3 8,910 3 100 14,428 162 3 25 14,428 54

203,048 51,343 72 51,292 100 26% 51,292 25

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

SANTUARIO NACIONAL TABACONAS NAMBALLE

PROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL

2010

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL DE CUTERVOResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional.1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado .1. 1 Reconocimiento de límites por los colindantes del PNC

Actas de acuerdo y respeto de los limites del PNC Actas 3 1,060 3 1,060 0 1,747 165 0 1,747 165

Producto 1.1.1 PNC demarcado y senalizado (10% perimetro)

50 Km del perimetro del PNC demarcado Km 50 1,060 0 1,060 50 100 1,747 165 50 100 1,747 165

Resultado 1.2 Mayor conocimiento del estado de conservacion del ANP

Linea base del Estado de Conservacion del PNC Linea Base 1 132,000 0 33,848 28,875 85 28,875 22

Producto 1.2.1 Sistema de Control y Vigilancia Sistema de Control y Vigilancia aprobado y actualizandose Sistema 1 75,614 1 19,594 1 100 16,715 85 1 100 16,715 22

Producto 1.2.2 Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad

Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad aprobado y actualizandose

Sistema 1 56,386 0 14,254 1 100 12,160 85 1 100 12,160 22

Resultado 1.3 Conocer el potencial turistico del ANP a fin de evaluar la Zonificacion del PNC

Linea base del Potencial Turistico del PNC (Re-evaluacion de la Zonificacion)

Linea base 1 390 1 390 1 100 671 172 1 100 671 172

Producto 1.3.1 Inventario de Areas con Potencial Turistico

Linea base del Potencial Turistico del PNC Linea base 1 390 1 390 1 100 671 172 1 100 671 172

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional

Resultado 2.1 Cambio de actitudes orientados a la Conservacion de RR.NN

Instituciones y poblacion desarrollando actividades y proyectos ambientales

Actores 1 7,094 1 1,570 2,802 178 2,802 39

Producto 2.1.1 Plan de trabajo UGEL Cutervo / PNC - SERNANP / DISA Cutervo II.EE implementando el PT II. EE 8 6,310 2 1,070 1,910 178 1,910 30

Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comite de Gestion/Patronato Comite de Gestion Actas 1 784 0 500 892 178 892 114

Resultado 2.2 Participacion de colindantes al PNC en la reforestación de las márgenes de los cursos que nacen del ANP y fuentes de agua

Margenes de los cursos de agua de la Cuenca de la Qdas. Tarro y Suro reforestada

Ha 50 4,080 10 3,040 10 100 4,035 133 10 20 4,035 99

Producto 2.2.1 Reforestacion de margenes de cursos de agua - Py PSH 1ra Etapa del Proyecto ejecutado Proyecto 1 4,080 0 3,040 4,035 133 4,035 99

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativade la PNC Transferencias Rendidas Transferencias 12 55,592 3 14,298 3 100 17,871 125 3 25 17,871 32

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la PNC Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 55,592 3 14,298 3 100 178,711 1,250 3 25 178,711 321

200,216 54,206 60 56,002 103 24 56,002 28

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2010

TOTAL

PROG Acumulado al Trimestre evaluado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Programado Ejecutado RESPONSABLEProgramado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPEResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1.1 Ampliación de la cobertura para el control y vigilancia Nuevas rutas de patrullaje cubiertas rutas de patrullaje 14 216,712 0 65,768 0 0 86,881 132 0 0 86,881 40

Producto 1.1.1 Implementación del plan de patrullajes plan implemetado operativos 56 16,200 7 13,250 125 100 17,504 132 125 100 17,504 108

Producto 1.1.2 Instalación de subhitos en el sectornoreste. subhitos instalados subhitos 8 5,200 0 1,500 1,982 132 0 1,982 38

Producto 1.1.3 Instalación de elementos de señalización Carteles instalados carteles 10 3,240 4 3,000 0 0 3,963 132 0 0 3,963 122

Producto 1.1.4 Contratación de Personal Contartos firmados Boletas 132 192,072 33 48,018 0 0 63,433 132 0 0 63,433 33Resultado 1.2 Mantener estable el número de usuario de pastos en el PNCA Usuarios de pastos en el PNCA usuarios 230 2,250 230 420 570 136 570 25

Producto 1.2.1 Seguimiento de acuerdos con grupos ganaderos

Grupos ganaderos cumplen los acuerdos de conservación firmados. Grupos ganaderos 4 2,250 1 420 1 100 570 136 1 25 570 25

Resultado 1.3 ANP cuenta con información biológica básica

Especies que cuentan con información biológica básica Especies 2 1,540 0 0

Producto 1.3.1 Implementación de Plan de monitoreo diversidad biológica (mono coto y cocodrilo)

Linea base de la densidad poblacional de mono coto y cocodrilo linea base 2 1,540 0 0

Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1 Comité de gestión de PNCA opera de acuerdo a su planificación anual plan implementado plan 1 510 0 160 218 136 218 43

Producto 2.1 .1 Seguimiento a la ejecución de POA del CG. Funcionamiento reuniones 8 510 2 160 1 50 218 136 1 13 218 43

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativadel PNCA Transferencias Rendidas Transferencias 12 6,060 3 1,590 3 100 2,158 136 3 25 2,158 36

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al PNCA Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 6,060 3 1,590 3 100 2,158 136 3 25 2,158 36

227,072 67,938 50 89,827 132 20 89,827 40

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoProgramado Ejecutado RESPONSABLE

TOTAL

PROGRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2010

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA COMUNAL MACHIGUENGAResponsable: CESAR ALIAGA GUERRERO

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1: Conservacion de la Diversidad BiologicaResultado 1.1: Reduccion de la Talla ilegal en el sector norte de la RCM

Superficies mantenidas en condiciones naturales Hectáreas 45,000 172,348 36,660 45,546 21,891 60 42,555 93 21,891 49 42,555 25

Producto 1.1.1 : Control y Vigilancia sobre tala selectiva en la zona norte de la RCM

Incremento de la superficie de la RCM con control efectivo de tala ilegal

operativos 12 130,146 1 35,620 3 100 33,281 93 3 25 33,281 26

Producto 1.1.2: Bosques,collpas, rios,quebradas y cochas se mantienen estables.

Monitoreo de objetos de conservación en condiciones naturales

Monitoreos 4 40,402 0 9,926 2 100 9,274 93 2 50 9,274 23

Producto 1.1.3: Sensibilización a la población de la importancia de los RRNN de la RCM Comunidades sensibilizadas Comunidades 15 1,800 0 0 0 0 0

Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPEResultado 2.1: Incremento de los actores que apoyan a la Gestion del RCM Actores involucrados con la RCM Actores 5 28,398 0 6,524 6,096 93 0 6,096 21

Producto 2.1.1: Conformación del Comité Gestión Unificado de RCM - SNM Comité conformado Comité 1 25,418 0 5,654 5,283 93 0 5,283 21

Producto 2.1.2: Conformar Comités de Vigilancia Comunal. Comites conformados comites 3 700 1 270 1 100 252 93 1 33 252 36

Producto 2.1.3: Implementación de Guardaparques Voluntarios Comunales .

Guardaparques Voluntarios Comunales en operación Beneficiario 6 2,280 1 600 3 100 561 93 3 50 561 25

Resultado 2.2: Ejecutor de Contrato de Administración MAENI fortalecido y capacitado

Ejecutor de Contrato de Administración participa en la toma de desiciones en la Gestión del area

Actas 5 47,544 0 12,520 11,698 93 11,698 25

Producto 2.2.1: Desarrollo de Capacidades de los miembros del Ejecutor de Contrato de Administración Capacidades desarrolladas Eventos 5 7,800 1 2,900 2,710 93 0 0 2,710 35

Producto 2.2.2: Incrementar entes cooperantes para la RCM

Entes cooperantes que financian proyectos y actividades de la RCM Entidades 1 39,744 0 9,620 2 100 8,988 93 2 100 8,988 23

Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los RecursosResultado 3.1 Determinar el potencial turistico en el ANP Zonas de Uso Turistico identificadas Zonas 2 3,680 0 1,580 1,476 93 1,476 40

Producto 3.1.1 Diagnostico del Potencial Turistico del sector norte de la RCM Estado situacional Diagnostico 1 3,680 0 1,580 1,476 93 1,476 40

Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestion institucional del SERNANPResultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativade la RC Machiguenga Transferencias rendidas Transferencias 12 63,150 1 17,050 3 100 15,930 93 3 25 15,930 25

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RCM Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 63,150 1 17,050 3 100 16,930 93 3 25 16,930 27

TOTAL 315,120 83,220 80% 77,755 93 20 77,755 25

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: Responsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica

Resultado 1.1 Control efectivo del SHM Sectores en los que se ha intensificado el control y vigilancia Sectores 2 1,283,936 2 373,752 2 100 226,487 61 2 100 226,487 18

Producto 1.1.1. Elaboración e implementación del Plan de Control y Vigilancia Plan CV implementado Plan 1 861,102 285,252 172,858 61 172,858 20

Producto 1.1.2. Implementación de acciones de recuperación de ecosistemas degradados Áreas Mantenidas Hectarea 120 139,000 120 52,000 12 10 31,511 61 12 10 31,511 13

Producto 1.1.3. Implementación del Plan de prevención y combate de incendios forestales Fases del plan implementado Fases 1 61,505 1 16,500 9,999 61 9,999 16

Producto 1.1.4. Optimización de Infraestructura Infraestructura operativa Infraestructura 4 13,300 1 20,000 9,999 50 9,999 75Resultado 1.2. Monitoreo de indicadores de diversidad biológica Especies que cuentan con monitoreo Especie 3 122,355 3 26,300 15,009 57 15,009 12

Producto 1.2.1. Diseño e implementación de un sistema de monitoreo biológico

Líneas bases elaborada para especies Línea de base 3 45,700 4,800 2,739 57 2,739 6

Producto 1.2.2. Implementación de recomendaciones del Plan de Monitoreo Reforzado Recomendaciones implementadas Recomendaciones 2 60,000 20,000 11,414 57 11,414 19

Producto 1.2.3. Analisis de información disponible en estaciones meteorológicas y glaciologia

Estaciones Meteorologicas que brindan informacion actualizada Estaciones 2 16,655 1,500 856 57 856 5

Resultado 1.3. Reducción de conflictos de posesion y usufructo que involucren al SHM

Acciones desarrolladas para reducir conflictos originados por actividades antropicas

Acción 3 42,330 10,870 13,776 100 13,776 33

Producto 1.3.1.Actualización del catastro rural Catastro rural actualizado Documento técnico 1 7,200 5,000 6,337 127 6,337 88Producto 1.3.2. Acciones legales contra infractores Procesos judiciales Acciones 1 12,080 3,020 1 100 3,827 127 1 100 3,827 32

Producto 1.3.3. Ordenamiento de actividades al interior del SHM

Acuerdos firmados para reducir usos y prácticas no permitidos en sectores al interior del SHM

Acuerdos 2 13,000 2,850 6 100 3,612 127 6 100 3,612 28

Producto 1.3.4. Elaboración de instrumentos normativos. Proyectos de normas elaboradas Norma 3 2,400

Objetivo Institucional 2: Consolidación de la Gestión Participativa Local y Regional

Resultado 2.1 Gobernabilidad del sitio de patrimonio mixto

Acuerdos de la UGM que involucra al SERNANP en proceso de cumplimiento

Acuerdos

4 20,500 4,300 10,051 100 10,051 49

Producto 2.1.1.Asegurar el cumplimiento del Convenio de Patrimonio Mixto

Recomendaciones de UNESCO en proceso de cumplimiento para levantamiento de observaciones

Recomendación 2 18,000 4,150 9,700 100 9,700 54

Producto 2.1.2. Fortalecimiento del CG Acuerdos de CG cumplidos referentes al apoyo al SHM Acuerdos 2 2,500 150 1 100 351 234 1 50 351 14

Resultado 2.2. Elaboración y Actualización de herramientas de Gestión

Herramientas de gestión en proceso de actualización Herramientas

2 28,000 8,500 9,961 100 9,961 36

Producto 2.2.1. Actualización del Plan Maestro Fases para la actualización del PM Fases 2 28,000 8,500 9,961 117Resultado 2.3 Implementación del Programa de educación y comunicación ambiental

Programa en proceso de implementacion Programa

1 33,092 1 14,776 18,241 100 18,241 55

Producto 2.3.1. Inclusión de contenidos de conservación de la diversidad biológica en curricula educativa

Programa educativo incorpora contenidos referidos a BD Programa educativo 1 33,092 14,776 18,241 123 18,241 55

Objetivo Institucional 3: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Resultado .3.1. Ordenamiento de la actividad turística Actores que cumplen adecuadamente el Reglamento de Turismo Nº de Infracciones

202 379,900 90,100 108,767 121 108,767 29

Producto .3.1.1. Elaboración de herramientas de gestión de la actividad turística Herramientas de gestión elaboradas Herramienta de

gestión 1 8,650 950 1 100 1,147 121 1 100 1,147 13

Producto 3.1.2. Mantenimiento de la red de caminos inca y rutas alternas Red se mantiene operativa Red 1 205,950 81,100 97,902 121 97,902 48

Producto 3.1.3. Autorización de agencias de viaje, guías y personal de apoyo para operar en la red de Camino Inca

Agencias de viaje, guías y personal de apoyo autorizados Actores 3 18,150 2,050 2,475 121 2,475 14

Producto 3.1.4. Identificación de mecanismos para incremento de recaudación Mecanismos identificados Mecanismos 12,000 6,000 7,243 121 7,243 60

Objetivo Institucional 4: Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa del SHM. Transferencias rendidas Transferencia

12 770,122 210,773 3 100 236,860 112 3 25 236,860 31

Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al SHM Rendiciones efectuadas Rendicion 12 770,122 210,773 3 100 236,860 112 3 25 236,860 31

TOTAL 2,680,235 739,371 50 639,152 86 19% 639,152 24%

Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS

SANTUARIO HISTORIO MACHUPICCHU

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestrePROG

2010

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL MANUResponsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la Coservación de la Diversidad BiológicaResultado 1.1 . Mejoramiento del control y vigilancia en zonas priorizadas del Parque Nacional del Manu

Patrullajes en zonas priorizadas ejecutados Patrullaje 420 578,123 105 148,332 101 96 142,095 96 101 24 142,095 25

Producto 1.1.1. Ejecucion de accciones de control y vigilancia en el PNM Patrullajes ejecutados Patrullaje 420 553,573 105 142,012 101 96 136,041 96 101 24 136,041 25

Producto 1.1.2 Fortalecimiento del programa de Guardaparques Voluntarios

Guardaparques voluntarios que participan en control y vigilancia del ANP

Guardaparques voluntarios

20 9,000 5 2,250 8 100 2,155 96 8 40 2,155 214

Producto 1.1.3 Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria. Acuerdos de vigilancia comunitaria Acuerdos 2 6,550 0 1,870 1,791 96 1,791 27

Producto 1.1.4 Supervisión y monitoreo ambiental del PNM

Área del ámbito de influencia del programa bajo supervisión y monitoreo biológico Hectareas

24 9,000 0 2,200 2,107 96 2,107 23

Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE.

Resultado 2.1. Fortalecimiento del compromiso de los actores que participan en la gestión del PNM

Actores que cumplen con los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de Gestión del PNM

Actores 12 10,860 0 1,030 1,018 99 1,018 9

Producto 2.1.1 Monitoreo de la actualización del Plan Maestro del PNM Monitoreos ejecutados Monitoreo

2 2,060 0 1,030 1,018 99 1,018 49

Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comité de GestionTalleres de fortalecimiento ejecutados Taller 1 8,800 0 0

Objetivo institucional 3: Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos dentro del SINANPE.Resultado 3.1 Incremento de los recursos directamenterecaudados por el PNM. Incremento de la recaudación Porcentaje 10 98,410 0 29,590 28,853 98 28,853 29

Producto 3.1.1 Mejora del Plan de sitio Turistico de la Cuenca del Rio Manu Plan mejorado Plan 1 87,660 0 29,490 1 100 28,853 98

28,853 33

Producto 3.1.2 Promocion de la actividad privada en la actividad turistica

Inversión privada comprometida en proy. turisticos o de aprovechamientode RR.NN. en ANP Proyecto 1 10,750 0 100

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNM Transferencias Rendidas Transferencias 12 93,271 3 27,624 3 100 27,398 99 3 25 27,398 29

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la PNM Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 93,271 3 27,624 3 100 27,398 99 3 25 27,398 29

TOTAL 780,664 206,576 98 199,364 97 19 199,364 26

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

2010Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramadoPROG

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: Responsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica

Resultado 1.1. Ampliación de la cobertura de conservación y protección de la biodiversidad del SNA

Incremento en la superficie de conservación del SNA Hectárea 1,500 93,103 300 32,889 19,590 60 19,590 21

Producto 1.1.1 Control y vigilancia en los sectores I, II, III del SNA Patrullajes realizados operativos 44 83,603 8 32,889 17 100 19,590 60 17 39 19,590 23

Producto 1.1.2. Reposición de hitos y muros de señalización del SNA Hitos de señalización repuestos Hitos 12 9,500 0 0

Resultado 1.2 Recuperación de la superficie degradada del SNA

Incremento de la superficie del bosque de intimpa del SNA Hectárea 10 2,096 0 1,894 1,128 60 1,128 54

Producto 1.2.1 Incrementar la extensión del bosque de intimpa (Podocarpus glomeratus)

Plantones listos para terreno definitivo Plantones 10,000 2,096 0 1,894 1,128 60 1,128 54

Resultado 1.3. Control de la ampliacion de la frontera agricola en los sectores I, II, III del SNA Area agricola en los tres sectores Hectárea 30 8,300 20 6,800 4,050 60 4,050 49

Producto 1.3.1. Identificación y Registro de usuarios delos Sectores I,II,III del SNA

Identificación y registro de Posesionarios Registro 120 3,000 0 2,000 1 100 1,191 60 1 1 1,191 40

Producto 1.3.2. Compromiso de usuarios para el controlde la ampliación de la frontera agrícola Acta de compromiso de usuarios Actas 120 5,300 0 4,800 2,859 60 2,859 54

Resultado 1.4. Incorporación de áreas de biodiversidad con bosques primarios Área incorporada Hectárea 2,500 7,800 0 3,300 1,966 60 1,966 25

Producto 1.4.1 Elaboración del expediente técnico del área a incorporar. Expediente técnico presentado Expediente 1 7,800 0 3,300 1,966 60 1,966 25

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional

Resultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestion del SNA

Incremento de actores involucrados en la gestión del PNBS Actores 4 35,046 0 13,566 8,081 60 8,081 23

Producto 2.1.1 • Talleres de sensibilización, sobre la importancia del SNA Talleres realizados talleres 12 4,150 0 3,300 1,966 60 1,966 47

Producto 2.1.2 • Elaboracion del plan de educacion ambiental para instituciones educativas.

Plan de educacion ambiental aprobado Plan 2 30,496 0 10,196 6,074 60 6,074 20

Producto 2.1.3 • Fortalecimiento del comité de gestion del SNA

Sesiones realizadas con la comision ejecutiva y y asambleas del comité de gestion del NA

Sesion/Asamblea 5 400 1 70 1 100 42 60 1 20 42 10

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos

Resultado 3.1 Ordenamiento de la actividad turistica al interior del SNA Implementación del circuito turístico Circuito 1 3,100 0 0

Producto 3.1.1 Acondicionamiento de áreas de camping Área de camping acondicionada Nª de áreas 100 3,100 0 0

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional 0 0

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del SNA Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones 12 182,419 3 52,670 2 67 31,373 60 2 17 31,373 17

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados al SNA Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 182,419 3 52,670 2 67 31,373 60 2 17 31,373 17

TOTAL 331,864 111,119 40 66,188 60 10 66,188 20

Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

SANTUARIO NACIONAL DE AMPAY

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLEProgramadoPROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL SALINAS Y AGUADA BLANCAResponsable: ARTURO CORNEJO FARFAN

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1: Ordenamiento de la actividad turistica Incremento de visitante al Centro de Interpretacion Número 10 16,282 0 3,948 393 100 3,150 80 393 100 3,150 19

Producto 2.1.1: Monitoreo de la actividad turistica Registro Reporte 12 16,232 3 3,948 1 100 3,150 80 1 100 3,150 19Producto 2.1.2: Co-administracion del Centro de Interpretacio deToccra Acuerdo de gestión Acuerdo 1 1 0

Resultado 2.2: Involucramiento de actores en la gestión de la RNSAB Acuerdos de gestión firmados Acuerdos 10 38,202 2 9,538 1 50 7,609 80 1 10 7,609 20

Producto 2.2.1: Fortalecimiento de CdG de la RNSAB Reuniones realizadas Reuniones 7 38,202 0 9,538 1 100 7,609 80 1 14 7,609 20

Resultado 2.3: Implementación del programa de Educacion Ambiental

Programa de educacion ambiental implementado Programa 4 15,462 4 3,738 2,982 80 2,982 19

Producto 2.3.1: Convenio firmados con UGEL de las provincias de Caylloma, Arequipa y Gral. Sanchez Cerro

Convenios firmados Convenios 4 100 0 0 4 100 982 100 4 100 982 100

Producto 2.3.2: Documentos de gestión de IE actualizados y aprobados Documentos Resoluciones 31 15,362 0 3,738 4 100 2,000 54 4 13 2,000 13

Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursosResultado 3.1: Control de impactos de obras de infraestructura y actividades mineras

Estado de los recursos naturales afectados hectareas 4,000 21,874 0 5,488 4,378 80 4,378 20

Producto 3.1.1: Linea de base de impactos de actividades mineras y obras de infraestructura linea de base elaborada Linea base 1 21,874 0 5,488 4,378 80 4,378 20

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucionalResultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNSAB Transferencias de Fondos Rendidas Transferencias 12 172,798 0 43,770 3 100 34,918 80 3 25 34,918 20

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RNSAB Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 172,798 0 43,770 3 100 34,918 80 3 25 34,918 20

TOTAL 264,618 66,482 63 53,037 80 27 53,037 20%

2010 RESPONSABLEProgramado EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoPROG

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: SANTUARIO NACIONAL MEGANTONIResponsable: JOHN FLORES LEIVA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica

Resultado 1.1: Reducción de tala ilegal en 4 microcuencas del sector oeste del SNM.

Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal Microcuencas (Ha) 4,000 215,564 1,000 58,766 57,766 98 0 57,766 27

Producto 1.1.1: Control y vigilancia en las microcuencas Yoyato, Pomoreni, Oseroato y Toteroato del SNM

Reducción de tala ilegal en 80% de las incidencias, en 4 microcuencas. Operativos 12 179,362 3 52,328 3 100 48,065 92 3 25 48,065 27

Producto 1.1.2: Control y Monitoreo de la Zona de Recuperación Areas recuperadas Hectárea 593 24,252 1,779 6,438 1,000 56 6,499 101 1,000 100 6,499 27

Producto 1.1.3: Identificación y registro de posicionarios en el SNM Registro de posesionarios Registro 1 10,250 0 0 1 100 2,747 100 1 100 2,747 27

Producto 1.1.4: Implementación de acciones de educación ambiental

Grupos etáreos participando en actividades de Educación Ambiental Grupos 4 1,700 0 0 1 100 456 100 1 100 456 27

Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 1.2: Participación en la gestión del SNM de instituciones y población local.

Población local, instituciones publicas y privadas involucradas en la gestión del ANP.

Actas 2 4,232 0 0 1 100 1 50

Producto 1.2.1: Conformación del Comité de Gestión del SNM

Asamblea de constitución del comité de gestión unificado Asamblea 1 3,782 0 0

Producto 1.2.2: Desarrollo de un programa de guardaparques voluntarios Guardaparques voluntarios guardaparques 3 450 0 0

Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos

Resultado 1.3: Formalización de la actividad turística en el Santuario Nacional Megantoni Registro de operadores turísticos Registro 1 24,252 1 6,563 6,547 100 6,547 27

Producto 1.3.1: Supervisión de proyectos para infraestructura turística. Supervisiones realizadas Actas de Supervisión 1 400 1 400 2 100 399 100 2 100 399 100

Producto 1.3.2: Formalización de los prestadores de servicios turísticos al SNM.

Operadores de turismo funcionan formalmente Acuerdos 1 23,852 0 6,163 1 100 6,148 100 1 100 6,148 26

Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestión Institucional

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa Trasferencias rendidas Transferencias12 43,472 3 10,203 3 100 9,603 94 3 100

9,603 22

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al SNM Rendiciones realizadas Rendiciones 12 42,632 3 9,783 3 100 9,208 94 3 25 9,208 22

Producto 4.1.2. Consolidar el Enlace Territorial Sur Reuniones Acta 2 840 1 420 1 100 396 94 1 50 396 47

TOTAL 287,520 75,532 100 73,916 98 50 73,916 26

Programado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLE

Pliego: 050 - SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANPDependencia: SANTUARIO HISTORICO PAMPAS DE AYACUCHOResponsable:

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional

Resultado 2.1 . Involucramiento de los principales actores en la gestion Actores involucrados en la gestión Actores 6 55,604 0 9,034 0% 0% 0% 0%

Producto 2.1.1 Talleres de realizados con la población Talleres realizados talleres 4 55,604 0 9,034

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional

Resultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones 11 2,500 2 1,760 0% 0% 0% 0%

Producto 4.1.1 Gestion adminsitrativa de los recursos asignados al area Rendiciones efectuadas Rendiciones 11 2,500 2 1,760

TOTAL 58,104 10,794 0% 0% 0% 0%

UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

2010 RESPONSABLEProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

JEFE DEL AREA

PROGRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR

Pliego: SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: SANTUARIO NACIONAL LAGUNAS DE MEJIAResponsable: BLGO. ERNESTO MÁLAGA ARENAS

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica

Resultado 1.1 Recuperación del Espejo de agua de las Lagunas de Mejia Incremento del espejo de agua Hectáreas 90 109,792 80 23,692

Producto 1.1.1 Incremento del espejo de agua de las lagunas Faenas de trabajo realizadas Faenas 2 12,600 2 3,000

Producto 1.1.2 Registro sistematizada sobre el estado de las lagunas Registros elaborados Registros 4 70,656 0 20,692

TOTAL 109,792 23,692 27,305 115 27,305 25%

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL HUASCARANResponsable: MARCO ARENAS ASPILCUETA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológica. Resultado 1.1. Reducción de presión sobre objetos focales de conservación.

Se reduce presión de pastoreo por ganado en 22 subcuencas. Subcuencas 22 637,817 1 152,341 1 100 176,088 116 1 5 176,088 28

Producto 1.1.1. Ordenamiento de actividades en áreas vulnerables del ANP.

Reducción de animales exóticos de zonas vulnerables.

Número de cabezasde ganado 1,000 637,817 250 152,341 68 27 176,088 116 100 10 176,088 28

Resultado 1.2. Mejoramiento del habitat de fauna silvestre considerada como Objeto Focal de Conservación.

Subcuencas cuentan con linea de base Subcuencas 2 1424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producto 1.1.2. Establecimiento de línea de base en 2 Subcuencas. Línea de base establecidas Linea de Base 2 1,424 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional.Resultado 2.1. Incremento de la afluencia de turistas en el PNH.

Incremento de la tasa de visitación (respecto al 2009) Porcentaje 5 3,350 0 1,450 0 0 892 62 0 0 892 27

Producto 2.1.1. Mejora de circuitos turisticos al interior del PNH. Tres circuitos acondicionados Número de Circuitos 3 3,350 1 1,450 0 0 892 62 0 0 892 27

Resultado 2.2 Incremento de la participación de los actores involucrados en la gestión del PNH.

Actores involucrados en la gestión del PNH Actores 3 6016 2 1791 3 100 1422 79 3 100 1422 24

Producto 2.2.1. Consolidación del comité de gestión del PNH. Numero de reuniones del CG para res Número de Actas 1 2,968 0 775 1 0 702 91 1 100 702 24

Producto 2.2.2. Talleres de sensibilización sobre la importancia del PNH Talleres realizados Taller 6 3,048 0 1,016 2 0 721 71 2 33 721 24

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidadr la gestion institucional del SERNANP.Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativadel PNH. Transferencias rendidas 2 100 5,755 100 2 100 5,755 100

Producto 4.1.1. Gestión eficiente de los recursos asignados al PNH. Acciones realizadas 2 100 5,755 100 2 100 5,755 100

648,607 155,582 100 184,157 118 68 184157 28

RESPONSABLE2010 Programado Ejecutado

TOTAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia:Responsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservación de la Diversidad BiológicaResultado 1.1 Espacios priorizados libres de residuos solidos, desmonte, con recuperación de canales y espejos de agua

Espacios priorizados recuperados (sin RRSS, desmonte, etc) Área (Ha) 12 108,952 3 40,783 3 100 23,940 59 3 25 23,940 22

Producto 1.1.1 Conservación de espacios amenazados en el área. Espacio conservado Área (Ha) 12 90,052 3 23,783 3 100 22,622 95 3 25 22,622 25

Producto 1.1.2 Mejorar equipamiento y mantenimiento de vehiculos y equipos para el control en el ANP Equipamiento priorizado Nº equipos 4 15,800 1 15,800

Producto 1.1.3: Recuperar espejos de agua y canales en sectores prioritarios.

espejo de agua y canales recuperados Porcentaje 10 3,100 0 1,200 4 0 1,318 110 4 40 1,318 43

Resultado 1.2 Implementación de Sistema de alerta temprana Sistema de alerta temprano operando Porcentaje 100 5,730 25 3,040 9 36 1,485 49 9 9 1,485 26

Producto 1.2.1 Monitoreo del recurso hidrico y avifauna. Monitoreo ejecutado Reporte 8 3,590 2 2,900 7 100 1,295 45 7 88 1,295 36

Productos 1.2.2 Investigaciones en el ANP investigaciones desarrolladas investigacion 3 2,140 0 140 2 0 190 136 2 67 190 9 Objetivo Institucional 2 Consolidar la Gestión participativa Local y Regional 0 0

Resultado 2.1. Mantener como aliados a actores claves que influencian en el ANP.

Actores claves actuan como aliados del ANP Nº Actores 4 270 1 100 8 100 620 620 8 100 620 230

Productos 2.1.1 Actividades con actores claves para mejora de la gestión del ANP. Acuerdos celebrados acuerdos 4 270 1 100 3 100 620 620 3 75 620 230

Resultado 2.2. Mejora en la gestión del ANP a traves de la participación del comité de gestion.

Plan de trabajo del comité de gestión implementado Plan 1 3,280 1 40 2 100 410 1,025 2 100 410 13

Producto 2.2.1 Fortalecer y mejorar la participación del comité de gestión comité de gestion funcionando Reuniones 7 3,280 1 40 2 100 410 1,025 2 29 410 13

Resultado 2.3. Participacion de guardaparques voluntarios en la gestión del área.

guardaparque voluntarios reconocidos

guardaparques voluntarios 4 440 1 260 1 100 400 154 1 25 400 91

Productos 2.3.1 Programa de Guardaparques voluntarios programa implementado programa 1 440 1 260 1 100 400 154 1 100 400 91

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y Consolidar La Gestión Institucional.Resultado 4.1 Mejorar la operatividad de la sede administrativa del ANP transferencias rendidas transferencias 12 105,792 3 29,403 3 100 31,623 108 3 25 31,623 30

Producto 4.1. 1 Gestión administrativa del ANP rendiciones efectuadas rendiciones 12 25,760 3 8,195 3 100 31,623 386 3 25 31,623 123 Producto 4.2 Campaña de sensibilizaciòn de pobladores locales sobre la importancia del ANP. campañas realizadas

Producto 4.3 Nº de Personal para adecuada gestión del ANP. Nº de Personal

224,464 73,626 89 58,478 79 47 58,478 26TOTAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LOS PANTANOS DE VILLA

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE2010 Programado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL DE LACHAYResponsable: DILMAR CLAROS MAQUERA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad BiológicaResultado 1.1 Conservación de la cobertura vegetal en la zona de uso público de la RNL

Área conservadas en la zona de uso público de la RNL Hectáreas 400 218,624 400 57,058 90 22.5 58,299 102 90 23 58,299 27

Producto 1.1 Control de Vigilancia de la RNL Operativos Patrullajes 400 107,694 100 28,263 90 90 28,450 101 90 23 28,450 26Producto 1.2 Programa de Reforestación y Recuperación Has reforestadas y recuperadas Hectáreas 2 25,100 0 7,838 10 0 9,397 120 10 100 9,397 37

Producto 1.3 Implementación del Plan de Educación Ambiental Acciones implementadas Nº de Acciones 32 85,831 7 20,958 7 100 20,452 98 7 22 20,452 24

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1 Incrementar los beneficios económicos RDR en la RNL Incremento en las recaudaciones Porcentaje 20 4,200 5 1,050 5 100 781 74 5 25 781 19

Producto 4,1 Implementación de servicios en la RNL Sevicios Implementados Servicios 4 4,200 1 1,050 1 100 781 74 1 25 781 19

222,824 58,108 61 59,080 102 24 59,080 27

RESPONSABLE2010 Programado Ejecutado

TOTAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHASResponsable: CARLOS SÁNCHEZ ROJAS

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1 Conservacion de la Diversidad Biologica

Resultado 1.1 Disminucion de incidentes de caza furtiva en los distritos de Canchayllo y Tanta

Reducción en el número de vicuñas muertas por caza furtiva vicuñas muertas 2 2,700 0 750 600 80 600 22

Producto 1.1.1 Acuerdos con las Comunidades de Tanta y Canchayllo para la protección de Vicuñas. Acuerdos celebrados Acuerdos 2 2,400 0 600 1 600 1 50 600

Producto 1.1.2: Formación de Comités de Vicuñas. Comites formados comites 2 300 0 150

Resultado 1.2: Disminución de la pérdida de cobertura vegetal en pajonales por actividades de quema en los Distritos de Canchayllo y Chacapalpa.

Disminuir a lo largo del año, la perdida de cobertura vegetal de los pajonales de Canchayllo y Chacapalpa por quema.

Hectareas 20 48,852 0 12,688 15,207 120 15,207 31

Producto 1.2.1: Acciones de Monitoreo, Control y Vigilancia. Área coberturada hectarea 132,600 44,552 0 11,438 14,207 124 14,207 32

Producto 1.2.2: Acuerdos con las Comunidades de Canchayllo y Chacapalpa de conservación y uso adecuado de pajonales.

Acuerdos celebrados Acuerdos 2 500 0 250 0

Producto 1.2.3: Implementar el Plan de Educación Ambiental, enfocado a la preservación de pajonales (talleres, teatros, elaboracion de folletos.)

Plan implementado Acciones 8 3,800 1 1,000 1 100 1,000 100 1 13 1,000 26

51,552 13,438 50 15,807 118 31 15,207 29

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE2010

TOTAL

Programado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL PARACASResponsable: BLGO. OSCAR A. GARCIA TELLO

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1 : Asegurar la Conservacion de la Diversidad BiologicaResultado 1.1 Ordenamiento de la actividad pesquera en los sectores de Atenas y Lagunillas Sectores con registro implementados Sector 2 551,760 132,937 1 118,850 89 1 50 118,850 22

Producto 1.1.1 Registro de Pescadores en el sector de Lagunillas y Atenas. Registro de pescadores Registros 2 551,760 132,937 1 118,850 89 1 50 118,850 22

Resultado 1.2 Mantenimiento de los Objetos de Conservación de la RNP

Áreas de playas libres de residuos solidos Hectáreas 35 97,586 35 25,598 94 100 16,814 66 94 100 16,814 17

Producto 1.2.1 Mantenimiento de circuitos turisticos libres de residuos sólidos Circuito Turístico mantenido Circuito Turístico 1 97,586 1 25,598 1 100 16,814 66 1 100 16,814 17

649,346 158,535 100 135,663 86 75 135,663 21TOTAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE2010 Programado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: ZONA RESERVADA SAN FERNANDOResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1: Asegurar la conservación de la biodiversidad

Resultado 1.1: Reducir la intensidad de las amenazas a la diversidad biológica en el ANP

Amenazas que han reducido su intensidad Amenazas 2 54,564 0 13,946 2 100 0 0 2 100 0 0

Producto 1.1.1: Identificación del nivel de amenazas que afectan el ANP

Informe del Nivel de amenazas elaborado Informe 1 360 0 360 0 0 125 0

Producto 1.1.2: Control y vigilancia del ANP Operativos de Patrullaje Patrullajes 12 54,154 3 13,586 15 100 14,658 108 15 125 14,658 27Producto 1.1.3: Programa de guardaparques voluntarios para la ZRSF Programa de guardaparques Voluntarios 2 50 0 0 0 0 0

Objetivo Institucional 2: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursosResultado 2.1: Ordenamiento de las actividades de aprovechamiento de recursos y turismo, a través de la zonificación

Zonificación aprobada Zonificación 1 3,540 0 540 1 100 0 0 1 100

Producto 2.1.1: Mapa de zonificación Mapa diseñado Mapa 1 760 0 0 0 0Producto 2.1.2: Protocolos de aprovechamiento de recursos y turismo en el ANP Protocolos elaborados Protocolo 2 30 0 0 0 0

Producto 2.1.3: Reuniones de coordinación para la zonificación y protocolos Talleres ejecutados Reuniones 3 590 1 0 1 100 568 100 1 33 568 96

Producto 2.1.4 Gastos operativos Operatividad del ANP Rendición 1 2,160 0 540 0 0TOTAL 58104 14,486 100 15225.6 105 90 15225.6 26

PROG2010

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL PAMPA GALERAS BARBARA D'ACHILEResponsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1 Asegurar la Conservación de la Diversidad BiológicaResultado 1.1 Prevención de amenazas a objetos de conservación del ANP

Objetos de conservación libre de amenazas

Objetos de conservación 3 103,207 9 37,394 3 33 28,821 77 3 100 28,821 28

Producto 1.1.1 Control y vigilancia de los objetos de conservación del ANP Operativos realizados Patrullaje 24 79,311 6 32,260 10 167 23,310 72 10 42 23,310 29

Producto 1.1.2 Formación de Guardaparques voluntarios para el ANP Guardaparques voluntarios Beneficiario 16 15,186 4 3,884 3 75 3,551 91 3 19 3,551 23

Producto 1.1.3 Seguimiento de puntos críticos de impactos de la vía interoceánica Tramo I Monitoreos efectuados Monitoreo 24 4,900 6 1,250 6 100 1,960 157 6 25 1,960 40

Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y Regional.

Resultado 2.1. Sensibilizar a los principales actores para el correcto manejo de los RRNN y Conservación del ANP

Actores sensibilizados Actores 4 46,600 1 11,900 1 100 9,450 79 1 25 9,450 20

Producto 2.1.1 Eventos de sensibilización en el manejo y conservación de los RR.NN, para actores locales del ANP

Personas sensibilizadas Beneficiario 120 7,800 20 2,200 113 100 950 43 113 94 950 12

Producto 2.1.2 Alianzas con los Gobiernos Regionales, Locales y Sector Privado para la gestión del ANP Acuerdos celebrados Acuerdos 4 38,800 0 9,700 1 100 8,500 88 1 25 8,500 22

Objetivo Institucional 3 Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos.

Resultado 3.1. Incremento de la Actividad Turística en el ANP Incremento de visitantes en el ANP Nº visitantes 2,250 8,401 0 100 90 100 100 100 90 4 100 1

Producto 3.1.1 Zonificación del ANP ANP zonificada y señalizada Informe de zonificación 1 3,400 0 100 100 100 0 0 100 3

Producto 3.1.2 Acondicionamiento de instalaciones para atención a visitantes Instalaciones operativas 5 100 5 100 0 100

Resultado 3.2 Sostener el manejo de los Objetos de Conservación del ANP

Incremento y/o mantenimiento de la población de los objetos de conservación

3 100 8,274 100 3 100 8,274 100

Producto 3.2.1 Monitoreo del plan de manejo de aprovechamiento de vicuñas en el ANP y ZA. Plan de manejo monitoreado

Producto 3.2.2 Elaboración de línea de base de datos de información biológica del ANP Línea de base elaborada 3,750 100 3,750 100

Producto 3.2.3 Implementación del laboratorio del ANP Laboratorio implementado Laboratorio 1 10,000 0 2,500 1 100 4,524 181 1 100 4,524 45

158,208 49,394 87 46,645 94 60 46,645 29TOTAL

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROG

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE2010 Programado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: ZONA RESERVADA HUMEDALES DE PUERTO VIEJOResponsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 3: Lograr el aprovechamiento sostenibe de los RRNN dentro del SINANPEResultado 3.1 Sensibilizar a la población en temas de conservación Acuerdos con poblacion local acuerdos 1 46950.2 1 11987.55 0 0 1,715 14 0 0 1,715 4

Producto 3.1.1 Charlas de difusion sobre el SINANPE Número de actas de charlas acta 3 46,950 1 11,988 1 100 1,715 14 1 33 1,715 4

Resultado 3.2 Ordenar el uso del suelo del ZRHPV Zonificación preventiva del área de la ZRH porcentaje 100 17154.2 25 4011.55 25 100 12,501 312 25 25 12,501 73

Producto 3.2.1. Zonificacion preventiva Mapa de zonificación documento 1 17,150 0 4,012 0 0 0 064,104 15,999 10000% 14,216 8885% 2917% 15,931 2485%

Programado Ejecutado RESPONSABLE2010

TOTAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: SANTUARIO HISTORICO CHACAMARCAResponsable: JEFE DEL ÁREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológicaResultado 1.1. Reducción de amenazas ocasionadas por la actividad antropica en el ANP. Amenazas disminuidas Amenaza 1 45,437 0 11,514 8,914 77 8,914 20

Producto 1.1.1 Ampliar la capacidad de control Patrullajes Realizados Patrullaje 12 41,473 3 10,518 3 100 7,998 76 3 25 7,998 19Productos 1.1.2 Fortalecer el sistema de monitoreo biológico y cultural Monitoreos realizados Monitoreo 12 240 3 60 3 100 160 267 3 25 160 67

Productos 1.1.3 Capacitacion a Guardaparques voluntarios en gestion de ANP.

Guardaparques voluntarios capacitados

Guardaparque voluntario 2 3,024 756 2 556 74 2 100 556 18

Productos 1.1.4 Ampliar el conocimiento de la diversidad biológica y sus ecosistemas Investigaciones realizadas Investigacion 2 700 180 200 111 200 29

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1.. Sociabilización de las herramientas de gestión del ANP

Actores que apoyan en la implentacion de las herramientas de Gestion

Actor 2 1,806 1,000 1,054 105 1,054 58

Producto 2.1.1 Talleres de sociabilizacion del Plan Maestro 2010 - 2014 Talleres realizados Taller 2 200 - 0

Producto 2.1.2 Acciones de Educación Ambiental Acciones de educacion ejecutadas Accion 9 1,606 1 1,000 1,054 105 1,054 66Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SHCResultado 3.1. Reduccion de los impactos negativos generados por los vistantes al ANP Impactos negativos reducidos Impacto 3 600

Producto 3.1.1.Acciones de sensibilización Acciones de Interpretacion Ambiental Accion 3 600

Resultado 3.2 Mejoramiento de la infraestuctura para el desarrollo de la Actividad Turística Infraestructura turistica mejorada Infraestructura 2 800 150 159 106 159 20

Producto 3.2.1. Mantenimiento de los senderos de interpretación ambiental Senderos interpretativos habilitados Sendero 2 300 150 1 159 1 50 159 53

Producto 3.2.2 Promoción de los atractivos turísticos Atractivos Turísticos promocionados Atractivo 2 500

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1 Resultado Implementación de la capacidad operativa del SHC Transferencia de fondos rendidos Rendiciones 12 4,509 3 1,120 3 100 1,166 104 3 25 1,166 26

Producto 4.1.1 Gestión de los recursos financieros del área Rendiciones Efectuadas Rendiciones 12 4,509 3 1,120 3 100 1,166 3 25 1,166 26

53,152 13,784 100 11,293 82 25 11,293 21

Programado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Programado/Ejecutado en el trimestre

TOTAL

PROGRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2010 Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLE

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: SANTUARIO HISTORICO DE PAMPA HERMOSAResponsable: JEFE DEL ÁREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológicaResultado 1.1. Incremento de la cobertura para la protección efectiva del SNPH Area del ANP con protección efectiva Hectarea 11,574 80,152 2,574 19,746 2,574 100 26,140 132 2,574 22 26,140 33

Producto 1.1.1 Control y vigilancia en zonas criticas Patrullajes realizados Patrullaje 36 75,196 9 18,994 11 100 23,280 123 11 31 23,280 31Producto 1.1.2 Fortalecimiento de capacidades del personal GP del SNPH Guardaparques capacitados Guardaparques 3 600 0 0 2,860 - 0 2,860 477

Producto 1.1.3. Implementación del Programa de guardaparques voluntarios

Programa de guardaparques voluntarios implementado Programa 1 4,356 0 752 0 - 0 - 0

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regionalResultado 2.1.1. Fortalecer la participación de los actores locales en la gestión del SNPH

Acuerdos establecidos con los actores locales Acuerdos 8 1,500 2 900 1 50 1,455 162 1 13 1,455 97

Producto 2.1.1.1 Talleres de sensibilización con los actores locales Talleres realizados Taller 8 800 4 600 4 100 1,150 192 4 50 1,150 144

Producto 2.1.1.2. Funcionamiento del Comité de Gestión del SNPH Sesiones del Comité de Gestión Sesion 3 400 1 150 0 155 103 - 0 155 39

Producto 2.1.1.3 Conformación y operatividad del Sistema de Vigilancia Comunal. SVC conformado y funcionando Sistema 1 300 0 150 150 100 - 0 150 50

Objetivo 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SNPH

Resultado 3.1. Seguimiento efectivo de las operaciones turisticas que se desarrollan en el SNPH

Operaciones turistica monitoreadas y evaluadas Operacion turistica 2 450 1 350 0 355 101 - 0 355 79

Producto 3.1.1. Talleres para la regulación del desarrollo de las operaciones turisticas en el ANP Talleres realizados Taller 2 450 1 350 1 100 355 101 1 50 355 79

Resultado 3.2 Mejoramiento del sendero turistico del ANP Sendero turistico mejorado Sendero 1 500 1 500 1 100 300 60 1 100 300 60

Producto 3.2.1. Implementación de señalización Informativa Señal implementada Señal 1 500 1 500 1 100 300 60 1 100 300 60

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1 Implementación de la capacidad operativa de la gestión del SNPH. Transferencia de fondos rendidos Rendicion 12 7,054 3 2,120 3 100 3,116 147 3 25 3,116 44

Producto 4.1.1 Gestión de los recursos asignados al SNPH Rendiciones Efectuadas Rendicion 12 7,054 3 2,120 3 100 3116 147 3 25 3,116 44

89,656 23,616 70 31,366 133 32 31,366 35

EjecutadoPROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAAcumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: BOSQUE DE PROTECCION PUI PUIResponsable: JOSE A. RIOS SUAREZ

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservacion de la Diversidad BiologicaResultado 1.1. Presencia Institucional en los sectores de Vitoc, Toldopampa, Ipoki.

Sectores cubiertos con actividades de vigilancia Sectores 9 58,104 3 15,076 2 67 19,722 131 2 22 19,722 34

Producto 1.1.1 Inscripcion del ANP en RRPP Ficha registal Ficha 1 375 375Producto 1.1.2 Acciones de control y Vigilancia Patrullajes Patrullajes 8 57,729 2 14,701 2 100 19,722 134 2 25 19,722 34

58,104 15,076 67 19,722 131 22 19,722 34

Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG2010

TOTAL

Programado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL JUNINResponsable: JEFE DEL ÁREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológica

Resultado 1.1. Reducciòn de amenazas a los objetos de conservación de la RN Junín.

Objetos de conservaciòn del ANP que se encuentran con amenazas disminuidas

Objeto de conservación 4 133,556 1 32,686 1 29,070 89 1 25 29,070 22

Producto 1.1.1. Objetos de conservación protegidos y con amenazas disminuidas Patrullajes realizados Patrullajes 24 113,790 6 29,900 6 26,300 88 6 25 26,300 23

Producto 1.1.2. Puntos críticos en zonas impactadas del ANP y la zona de amortiguamiento, con seguimiento adecuado y ejecutado.

Monitoreos efectuados Monitoreo 12 12,390 3 1,250 8 1,250 100 8 67 1,250 10

Producto 1.1.3. Guardaparques voluntarios en la RNJ y su zona de amortiguamiento capacitados Guardaparque voluntario capacitado Guardaparque 3 7,376 2 1,536 2 1,520 99 2 67 1,520 21

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional 0

Resultado 2.1. Fortalecer la participación de los actores en la gestión del ANP.

Actores involucrados en la gestión de la RNJ Actores 20 4,722 5 623 2 623 100 2 10 623 13

Producto 2.1.1. Fortalecimiento de capacidades del Comité de Gestion de la RNJ (regiones Junín y Pasco) Talleres realizados Taller 4 1,650 1 330 1 330 100 1 25 330 20

Producto 2.1.2. Alianzas con los gobiernos regionales, locales y sector privado para la gestión del ANP Convenios establecidos Convenio 4 972 1 243 1 243 100 1 25 243 25

Producto 2.1.3. Elaboración de perfiles de proyectos de inversión

Perfiles de proyectos SNIP elaborados Perfil 2 300 0 50 0 50

Producto 2.1.4. Fortalecimiento de capacidades del personal: guardaparques, especialistas, jefe, administrativo

Pasantias realizadas pasantia 2 1,800 0 0

Resultado 2.2. Elaboración de Documentos de Gestion para la RNJ Documentos de gestión elaborados Documento 2 2,700 0 50 50 100 50 2

Producto 2.2.1.Plan de manejo del recurso totora Plan elaborado Plan de manejo 1 2,300 0 50 50 100 50 2Producto 2.2.2. Propuesta técnica para establecer un programa de guardaparques voluntarios en el ANP (tesistas y comuneros)

Propuesta técnica Propuesta elaborada 1 200 0 0 - 0

Producto 2.2.3. Plan de educación ambiental para el ANP elaborado y aprobado.

Plan de educación ambiental elaborado -

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro de la RNJ

Resultado 3.1. Acciones efectivas implementadas para la generacion de beneficios economicos en base al aprovechamiento de RRNN en el ANP y la ZA

Acciones efectivas para la generación de beneficios que han sido satisfechas

-

Producto 3.1.1. Eventos de sensibilización y de capacitación con la población local, enfocado al uso y manejo de totora y pastos.

Eventos realizados (pasantías)

Resultado 3.2. Condiciones adecuadas para el desarrollo de la Actividad Turística en la RNJ Incremento de la captación 602 602

Producto 3.2.1. Acondicionamiento en infraestructura para el desarrollo de actividades turísticas Infraestructura acondicionada

Producto 3.2.2. Promoción de los atractivos turísticos de la RNJ y la ZA Atractivos Turísticos promocionados Promoción 1 2,240 1 920 1 602 65 1 100 602 27

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional 0

Resultado 4.1. Capacidad operativa implementada en la RNJ Transferencia de fondos Rendiciones 12 134,026 3 32,783 3 28,591 87 3 25 28,591 21

Producto 4.1.1 Gestión eficaz de los recursos asignados a la RNJ Rendiciones Efectuadas Rendiciones 12 134,026 3 32,783 3 28,591 87 3 25 28,591 21

279,744 67,062 58,936 88 10 58,936 88

EjecutadoPROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAAcumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: SANTUARIO NACIONAL HUAYLLAYResponsable: JEFE DEL ÁREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológicaResultado 1.1 Reducción de la intensidad de las actividades que afectan a los objetos de conservaciòn del àrea

Actividades que han disminuido su intensidad de amenaza Actividad 3 42,617 0 10,828 1 11,356 105 1 33 11,356 27

Producto 1.1 Control y vigilancia Operativos Realizados Patrullaje 12 40,817 3 10,428 3 11,356 109 3 25 11,356 28Producto 1.2 Campañas de sensibilizaciòn Spot radiales ejecutados Spot 12 1,200 3 300Producto 1.3 Instalación de basureros mimetizados Basureros instalados Basurero 3 600 1 100Objetivo Institucional 2.-Consolidad la gestiòn participativa local y regionalResultado 2.1 Recuperación de áreas degradadas dentro del santuario Areas degradadas recuperadas Hectárea 10 2,700 0 2,200 1,896 86 1,896 70

Producto 2.1.1 Conformaciòn de comitès de pastos nativos Comités intalados Comité 4 1,000 2 500 400 80 400 40

Producto 2.1.2 Identificaciòn y recuperaciòn de zonas degradadas prioritarias para su recuperaciòn. Zonas degradadas e identificadas Zonas 3 1,700 3 1,700 1,496 88 1,496 88

Objetivo Institucional 3.-Desarrollar y consolidar la gestiòn institucionalResultado 3.1 Fortalecer la participación de los actores locales en la gestiòn de la ANP

Actores locales que participan en la gestión anp Actor 10 3,910 0 0 - 0

Producto 3.1.1 Capacitación, Pasantía y talleres a actores locales Actores locales capacitados Actores 10 1,500 0 0

Producto 3.1.2 Fortalecimiendo del Comité de Gestión. Reuniones efectuadas Reunión 12 1,000 0 0

Producto 3.1.3 Formaciòn de comitès ecologicos Comites formados Comité 4 1,410 0 0Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1. Implementación de la capacidad operativa del ANP. Transferencia de fondos Rendición 12 5,525 3 1,470 3 1,750 119 3 25 1,750 32

Producto 4.1.1 Gestiòn de recursos del Área Rendiciones efectuadas Rendición 12 5,525 3 1,470 3 1,750 119 3 25 1,750 3254,752 14,498 15,002 103 18 15,002 27

Programado EjecutadoPROG2010

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Programado/Ejecutado en el trimestre

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAAcumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉNResponsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológicaResultado 1.1 Reducción de tala ilegal en el flanco oriental

Incremento de la superficie con control efectivo de tala ilegal Hectárea 20,000 291,016 5,000 79,554 5000 65,202 82 5000 25 65,202 22

Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el flanco oriental Operativos realizados Operativo 28 279,078 7 76,682 7 62,330 81 7 25 62,330 22

Producto 1.1.2 Formación Guardaparques voluntarios Guardaparques voluntarios formados Guardaparques 24 11,938 6 2,872 2 2,872 100 2 8 2,872 24Resultado 1.2 Control de la ampliacion de la frontera agrícola del flanco occidental Área agrícola controlada Hectárea 30,000 50,072 2,000 12,558 2000 15,558 124 2000 7 15,558 31

Producto 1.2.1 Control y Vigilancia en flanco occidental Operativos realizados Operativos 24 47,572 3 12,308 5 15,308 124 5 21 15,308 32Producto 1.2.2 Base de datos colindantes del flancooccidental Base de datos elaborada Base de datos 1 2,500 0 250 0.1 250 100 0.1 10 250 10

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional 0

Resultado 2.1 Mayor participación de las instituciones y sociedad civil del PNYCh

Actores incorporados en la gestión del PNYCh Actores 16 159,808 10 45,984 10 41,088 89 10 63 41,088 26

Producto 2.1.1 Fortalecimiento del CdG del PNYCh Talleres realizados Talleres 4 24,472 1 6,508 1 4,612 71 1 25 4,612 19Producto 2.1.2 Alianzas con los Gobiernos Locales,Provincial y Regional Acuerdos realizados 1 16,588 100 1 100 16,588 100

Producto 2.1.3 Conformación de Comités de vigilanciaen los sectores de Chacos y Navarra Comités de vigilancia conformados Comités 2 950 0 700 0.3 700 100 0.3 15 700 74

Producto 2.1.4 Implementacion de acciones del plan de comunicaciones del Complejo Yanachaga Acciones implementadas Acciones 6 59,934 0 19,188 0 19,188 100 0 0 19,188 32

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos 0

Resultado 3.1 Incremento de la captación de recursos en el ANP

Incremento de los recursos directamente recaudados Porcentaje 25 9,050 3 2,900 2 2,900 100 2 8 2,900 32

Producto 3.1.1 Implementacion de plan de sitio del cañon de Huancabamba Plan de sitio implementado Plan 1 4,340 0 1,350 0 1350 100 0 0 1,350 31

Producto 3.1.2 Implementacion de plan de sitio deSan Alberto Plan de Sitio implementado Plan 1 1,450 0 1,450 0 1450 100 0 0 1,450 100

Producto 3.1.3 Promoción de atractivos turísticos Acciones de promoción de atractivos turísticos Acciones 6 3,260 1 100 1 100 100 1 17 100 3

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional 0

Resultado 4.1 Implementación de la capacidad operativa del PNYCh Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones 12 186,248 3 46,789 3 11,421 24 3 25 11,421 6

Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursosasignados al PNYCh Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 186,248 3 46,789 3 11421 24 3 25 11,421 6

Resultado 4.2 Implementación del Enlace Territorial Centro Oriente Enlace implementado Enlace 1 269,616 1 81,684 16316 20 0 0 16,316 6

Producto 4.2.1. Implementación del Plan de Trabajo del Enlace Territorial Plan de Trabajo implementado Plan 1 269,616 1 81,684 16316 20 0 0 16,316 6

965,810 269,469 152,485 57 21 152,485 16TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado Ejecutado

PROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA COMUNAL YANESHAResponsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %

Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológicaResultado 1.1 Mantener la Protección Efectiva en la RCY.

Área en la cual se mantienen proteccion efectiva Hectáreas 34344 54,521 34,344 11,655 12,682 109 12,682 23

Producto 1.1.1 Acciones de control y vigilancia realizados Operativos realizados Patrullajes 24 54,521 0 11,655 1 12,682 109 1 4 12,682 23

Resultado 1.2 Tener presencia en Sectores Priorizados: Ataz, Alto Lagarto, Comuñíz y Alto Comparachimaz.

Area en la que seestablece la presencia institucional Hectáreas 400 133,014 400 33,253 13,987 42 13,987 11

Productos 1.2.1 Reuniones informativas Reuniones realizadas Reuniones 12 133,014 3 33,253 1 13,987 42 1 8 13,987 11Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regionalResultado2.1. Incrementar actores locales participan en la gestion de la RCYanesha

Actores involucrados en la gestión de la RCYanesha Actores 17 112,147 7 25,166 2,159 9 2,159 2

Producto 2.1.1. Comité de gestion operativo Reuniones del comité de gestión realizadas Reuniones 5 11,493 1 1,915 1 2,159 113 1 20 2,159 19

Producto 2.1.2. Reportes de investigación de practicantes

Numero de reportes de investigacion de practicantes reportes 6 14,950 1 875

Producto 2.1.3.Proyectos presentados a Gob. Regional , Gob.Local y fuentes de cooperacion

Número de perfiles de proyectos presentados. Perfiles 6 85,704 2 22,376

Resultado 2.2. Incrementar la participación ECA en la gestión del ANP

Número de reuniones de trabajo que participa el ECA -

Producto 2.2.1. Capacitación en gestión de anpNumero de eventos capacitación (cursos, pasantias,congresos,etc.) a los que asisten miembros del ECA

Productos 2.2.2. Iniciativas presentadas por el ECA Número de presentaciones en las que participa el ECA

Objetivo Institucional N° 3.: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos

Resultado 3.1. Incrementar los usuarios con acuerdos de aprovechamiento de RRNN

Número de usuarios de RRNN con acuerdos firmados comunidades 4 3,340 1 1,670 - 0

Producto 3.1.1. Planes de Manejo de RRNN 0 0

Producto 3.1.2. Acuerdos de aprovechamiento Acuerdos firmados Acuerdos 2 3,340 1 1,670Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa de la RCY Transferencia de fondos rendidos Rendiciones 12 289,010 3 98,498 1 39,501 40 1 8 39,501 14

Producto 4.1.1. Gestion de los recursos del area Rendiciones Efectuadas Rendiciones 12 289,010 3 98,498 1 39,501 40 1 8 39,501 14602,082 171,891 68,329 40 8 68,329 11

Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PROG

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 2010Programado/Ejecutado en el trimestre

c

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: BOSQUE DE PROTECCIÓN SAN MATÍAS - SAN CARLOSResponsable: BLGO. FERNANDO MEJÍA VARGAS

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológicaResultado 1.1. Disminución de la Tala ilegal en el BPSMSC

Hectáreas con control y vigilancia efectiva Hectáreas 30,000 333,336 5,000 80,184 2000 43,781 55 2000 7 43,781 13

Producto 1.1.1. Incremento del Control y Vigilancia en el BPSMSC

Acciones de control y vigilancia implementadas Patrullajes 24 319,536 6 76,734 2 43,781 57 2 8 43,781 14

Producto 1.1.2. Tráfico de tierras en el BPSMSC entendencia decreciente

Sectores con cobertura de controlsobre tráfico de tierras Sector 1 13,800 0 3,450 0 0 -

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional 0

Resultado 2.1: Posicionamiento de la Jefatura del BPSMSC en el ámbito local

Línea de base de la Población asentada en el ámbito de influencia del BPSMSC con conocimientos básicos sobre el ANP

Línea de base 1 73,651 0 16,987 3,990 23

0

3,990 5

Producto 2.1.1. Conocimiento sobre el ANP por lapoblación local en aumento

Línea de base del Nivel de conocimiento de la población sobre el BPSMSC

Línea de base 1 73,651 0 16,9873,990 23 0 3,990 5

Resultado 2.2: Participación de la sociedad civil en la gestión del ANP

Población comprometida con el comanejo del BPSMSC Acuerdos 3 19,467 0 0 5,689 0 5,689 29

Producto 2.2.1. Incremento de la participación de actores involucrados en el manejo y protección del BPSMSC

Actores involucrados Actor 5 19,467 0 05,689 0 5,689 29

426,454 97,171 53,460 55 2 53,460 13

EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

PROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA COMUNAL ASHANINKAResponsable: JOSE A. RIOS SUAREZ

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la diversidad BiológicaResultado 1.1. Incrementar la proteccion efectiva en la cuenca del Ene, Tambo y Apurimac Area con proteccion efectiva Hectáreas 102,000 262,882 102,000 94,735

Producto 1.1. Acciones de Control y vigilancia Patrullajes efectuados Patrullajes 12 249,282 3 86,295

Producto 1.2 Delimitacion del ANP Letreros e Hitos instalados Hitos yLetreros 9 13,600 2 8,440

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regionalResultado 2.1 Incrementar el número de actores que apoyen y fortalezcan la gestión del ANP Numero de actores involucrados Actores 36 1,820 27 570

Producto 2.1.1 Plan de trabajo del CG Unificado delPNO y la RCAS Plan de trabajo del CdG Plan 1 1,820 1 570

Resultado 2.2 Incorporar los valores naturales y culturales de las ANP en la Poblacion del Distrito de Rio Tambo.

Distrito en que se realiza acciones de EA Distrito 1 55,484 1 19,906

Producto 2.2.1 Talleres con docentes , alumnos ymiembros de las comunidades sobre los valores naturales y culturales del ANP

Numero de Talleres Realizados Talleres 1 25,052 0 6,538

Producto 2.2.2 Materiales de difusion sobre laimportancia de la RCAS Materiales elaborados

0bjetivo Institucional 3.Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursosResultado 3.1 Promover el involucramiento de las comunidades beneficiaras de la RCAs en elaprovechaminto de recursos en el ANP y ZA

Número de comunidades en que se ubican las iniciativas identificadas en los perfiles

Producto 3.1.1 Diagnostico de principales recursosutilizados por las ccnn dentro del ANP y su ZdA Documento de Diagnostico

Producto 3.1.2 Perfiles de proyectos para elaprovechamiento de los RRNN identificados en la RCAS Perfiles elaborados

Producto 3.1.3 Ejecutor de contrato fortalecido en laelaboracion de proyectos Presentacionesde perfiles a fuentes de Perfiles 2 1,000 0 500

Objetivo Institucioanal 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCAS Transferencias rendidas Transferencias 12 73,690 3 32,504

Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursosasignados a la RCAS Numero de Rendiciones Rendiciones 12 73,690 3 32,504

469,480 167,091 115,902 69 115,902 25

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado EjecutadoPROG2010

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL OTISHIResponsable: CARLOS ALBERTO BARRIENTOS ALLCA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica

Resultado 1.1 Implementación de acciones de control y vigilancia en áreas prioritarias del PNO y su ZA

Zonas vulnerables del PNO cuentan con monitoreo de Objetos de Conservación priorizados (Sector Norte y Sur)

Hectárea 32,000 228,696 8,000 52,688 6000 75 48,120 91 6000 19 48,120 21

Producto 1.1.1 Monitoreo de objetos de conservación priorizados (Cobertura Vegetal) en zonas vulnerables del PNO

Objetos de conservación priorizados son monitoreados

Objetos de conservación 1 6,048 3 1,801 2 67 1,200 67 2 100 1,200 20

Producto 1.2.2 Acciones de Control y Vigilancia por personal del PNO

Operativos de control y vigilancia ejecutados Operativos 15 220,448 3 50,787 5 100 46,720 92 5 33 46,720 21

Producto 1.2.3 Sensibilización de centros educativoscon charlas de difusión Centros educativos sensibilizados Centros educativos 8 400 2 100 5 100 200 200 5 63 200 50

0bjetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNO Transferencias rendidas Transferencias 12 36,424 3 9,416 3 100 9,623 102 3 25 9,623 26

Producto 4.1.1 Gestión eficiente de los recursosasignados al PNO Rendiciones Rendiciones 12 36,424 3 9,416 3 100 9,623 102 3 25 9,623 26

265,120 62,104 88 57,743 93 22 57,743 22

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado EjecutadoPROG2010

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA COMUNAL EL SIRAResponsable: JEFE DEL ÁREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1: Asegurar la Conservación de la Diversidad Biologica Resultados 1.1. Ampliar el ámbito con protección efectiva.

Hectareas del ANP en las cuales se realiza control efectivo. Hectáreas 585,000 51,398 0 16,452 146,250 16,150 98 146,250 25 16,150 31

Producto 1.1.1. Inscricpción del área en el SUNARP Fichas de registro de inscrpción Fichas 2 1,520 0 380 3 380 100 3 100 380 25Producto 1.1.2 Límites del ANP demarcados Sectores con delimitación o

demarcación Sectores 3 19,190 1 6,930 2,500 36 0 0 2,500 13

Producto 1.1.3 . Patrullajes Patrullajes efectuados Patrullajes 10 18,490 1 6,550 3 13,270 203 3 30 13,270 72Producto 1.1.4 . Elaboración del plan de vigilancia Plan de Vigilancia elaborado Plan 1 2,310 1 120 0.125 0 0.125 13 - 0Producto 1.1.5 . Programa de Guardaparques Voluntarios

Numero de Guardaparques voluntarios participantes guardaparques 4 9,888 0 2,472 4 0 4 100 - 0

Objetivo Institucional 2: Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional 0

Resultados 2.1. El ECA participa en la gestión de la ANP

Número de eventos de trabajo en que participa ECA Eventos 10 4,000 2 280 2 366 131 2 20 366 9

Producto 2.1.1. . Capacitación del ECA en gestión Número de eventos para miembros de ECA Eventos 10 4,000 2 280 2 366 131 2 20 366 9

Resultados 2.2. Incrementar la participación de actores sociales en la gestión de la ANP

Número de actores sociales involucrados Actores sociales 11 10,870 2 3,780 2 6,840 181 2 18 6,840 63

Producto 2.2.1 . Proyectos presentados a los gobiernos locales, regionales y fuentes de cooperación

Numero de perfiles de proyectos presentados Perfil de Proyecto 1 980 1 980 0.25 930 95 0.25 25 930 95

Producto 2.2.2 . Centros educativos involucradas en actividades de conservación Centros educativos involucrados Centros educativos 10 6,890 2 2,050 2 4,660 227 2 20 4,660 68

Producto 2.2.3 . Spot radial voces del Sira Número de distritos en que se emite Spost radial Distritos 2 3,000 1 750 2 1,250 167 2 100 1,250 42

Objetivo Institucional N° 3.: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos 0

Resultados 3.1. Identificar modalidades de aprovechamiento en el Sector del Medio Ucayali

Número de perfiles de proyecto en base a oportunidades de la RCS Perfiles de proyecto 2 15,040 1 3,890 5,610 144 0 0 5,610 37

Producto 3.1.1 . Diagnóstico Socioeconomico Cacerios con Fichas del Diagnostico socioeconomico Cacerios 6 15,040 3 3,890 1 5,610 144 1 17 5,610 37

Objetivo Institucional 4: Desarrollar y consolidar la gestión institucional 0

Resultados 4.1. Implementación de la capacidad operativa de la RCES Transferencia de fondos rendidos Rendiciones 12 479,084 3 118,058 3 57,875 49 3 25 57,875 12

Producto 4.1.1 . Gestión de los recursos del área Boleta de Pago Rendiciones 12 479,084 3 118,058 3 57,875 49 3 25 57,875 12560,392 142,460 86,841 61 18 86,841 15

Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

2010

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL ALTO PURUSResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológica

Resultado 1.1. Conservación de los objetos de conservación del PNAP

Objetos de Conservación conservados

Objetos de Conservación 4 545,243 1 137,363

Producto 1.1.1 Plan de Control y Vigilancia para para la conservación del Parque Plan de acción elaborado Plan 1 14,200 0 2,550

Productos 1.1.2 Control y Vigilancia de las sub cuencas Purus, Curanja, Sepahua-Inuya y Tahuamanu y las Piedras en el PNAP

Operativos Realizados Operativos 128 511,528 0 128,257

Productos 1.1.3 Saneamiento Fisico Legal del PNAP Acciones Acciones 1 19,515 0 6,556

Resultado 1.2. Lograr la conservacion y recuperacion de especies amenazadas

2 millares de crias de charapas liberadas Condiciones 2 11,225 1 725

Producto 1.2.1. Repoblamiento de las tortugas acuaticas con participacion de las ccnn Plan de Manejo Integral elaboradas Planes 2 11,225 1 725

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1. Participacion de los principales actores en la gestión del PNAP

Actores involucrados en la gestión del PNAP Actores 23 31,250 3 7,050

Producto 2.1.1 Sensibilización con los principales actores del PNAP Talleres realizados Actas de Acuerdos 8 15,900 2 2,650

Producto 2.1.2 Comision ejecutiva del Comité de Gestión del PNAP funcionando Comité de Gestión Conformado Comité de Gestión 1 15,350 0 4,400

Resultado 2.2 Elaboracion de Documentos de Gestion del PNAP

Actores involucrados en la gestión del PNAP Actores 20 12,650 0 2,975

Producto 2.2.1 Propuesta Técnica para la actualizacion del PM del PNAP Expediente Técnico Actualizado Expediente 1 12,650 0 2,975

Resultado 2.3 Condiciones para el desarrollo de la Actividad Turística en las zonas de amortiguamiento del PNAP

Desarrollo de la actividad en ZA del PNAP Condiciones 1 10,000 0 5,000

Producto 2.3.1. Acondicionamiento para el desarrollo de las actividades turísticas Desarrollo de actividades turísticas Actividades turisticas 1 1,000 1 1,000

Producto 2.3.2 Promoción de los atractivos turísticos del PNAP Atractivos Turísticos promocionados Promoción 1 9,000

Objetivo Institucional 3. Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 3.1 Implementación de la capacidad operativa del PNAP Transferencia de fondos rendidos Rendiciones 12 36,280 3 14,320

Producto 3.1.1 Gestión de los recursos del Parque Rendiciones Efectuadas Rendiciones 12 36,280 3 14,320646,648 167,433 85,884 51 85,884 13

EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

PROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA COMUNAL PURUSResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación de la Diversidad Biológica

Resultado 1.1. Sistema de control y vigilancia operando Área con control efectivo Hectáreas 202,033 137,750 202,034 34,588

Producto 1.1.1. Plan de Control y Vigilancia de la RCP Plan de Vigilancia elaborado Plan 1 3,618 0 905

Producto 1.1.2. Control y Vigilancia en la RCP Operativos Realizados Operativos 12 134,132 0 33,683Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1. Participacion activa de los actores involucrados en la RCP

Pobladores participan en planes de manejo de recursos. Actores 30 8,976 7 2,244

Producto 2.1.1 Alianzas estrategicas con autoridades Locales y regionales

Acuerdosa firmados con autoridades locales o regionales Acuerdos 8 4,488 2 1,122

Producto 2.1.2. Conformacion del Comité de Gestion de la Reserva Comité de Gestión Conformado Comité de Gestión 1 4,488 0 1,122

Resultado 2.2. La RCP cuenta con documentos de Gestion Actualizados Documentos actualizados Documentos 8 5,872 2 2,626

Producto 2.2.1. Actualizacion del Plan Maestro de la RCP Plan Maestro Actualizado Plan 1 4,328 0 1,082

Producto 2.2.2. Tecnicas para el posicionamiento de la RCP Propuesta Técnica elaborada Propuesta 1 1,544 0 1,544

Objetivo 3. Aprovechamiento sostenible de los recursos dentro de la RCP.Resultado 3.1. Condiciones para la generacion de beneficios economicos en base al aprovechamiento de los RRNN

Comunidades con actividades de manejo de recursos

Producto 3.1.1. Elaboracion de Planes de Manejo Integral de RRNN

Planes de Manejo Integral elaboradas

Resultado 3.2. Condiciones para el desarrollo de la actividad turistica en la RCP

Desarrollo de la actividad turística en la RCP Condiciones 1 1,850 0 1,350

Producto 3.2.1 Condiciones para el desarrollo turistico en la RCP esta asegurada

Inventario de recursos turisticos de la RCP inventario 1 500 1 0

Producto 3.2.2. Promocion de los atractivos turisticos de la RCP

Campañas de promoción de Atractivos Turísticos. Campaña 1 1,350 0 1,350

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1. Implementación de la capacidad operativa de la RCP Transferencia de fondos rendidos Rendiciones 12 10,360 3 2,687

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos del área Rendiciones Efectuadas Rendiciones 12 10,360 3 2,687170,408 44,044 13,311 30 13,311 8

EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

PROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIAResponsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad biológicaResultado 1.1. Ampliación de la cobertura de conservación y protección de la biodiversidad de la RNPS

Incremento en la superficie de conservación Hectáreas 1,000,000 1,022,960 249,900 263,010 249,900 201,500 77 249,900 25 201,500 20

Producto 1.1.1 Control y vigilancia de las Cuencas y Sub Cuencas: Yanayacu Pucate, Pacaya, Alfaro - Montebello, Samiria y Tibilo - Lagunas..

Operativos realizados Operativo 1,732 995,000 433 249,500 476 187,990 75 476 27 187,990 19

Producto 1.1.2. Implementación del Plan de Acción para la mitigación de acciones ilegales en la RNPS Plan de Acción implementado Plan de Acción 1 6,470 1 2,080 1 2,080 100 1 100 2,080 32

Producto 1.1.3. Acondicionamiento e Implementación de Puestos de Vigilancia de la RNPS.

Puestos de Vigilancia acondicionados e implementados Puestos de Vigilancia 23 21,490 8 11,430 16 11,430 100 16 70 11,430 53

Resultado 1.2. Recuperación de la superficie degradada de la RNPS

Incremento de la superficie recuperada Hectárea 5,000 3,060 1,250 1,020 160 1,020 100 160 3 1,020 33

Producto 1.2.1. Elaboración de Plan de Reforestación de la RNPS Plan de Reforestación Plan 1 3,060 1 1,020 1 1,020 100 1 100 1,020 33

Resultado 1.3. Control de la ampliación de la frontera agrícola en sector del Alto y Bajo Samiria

Área agrícola identificada en los sectores del Alto y Bajo Samiria Hectárea 2,000 2,580 480 795 92 795 100 92 5 795 31

Producto 1.3.1. Base de datos de los usuarios de RRNN, para el control de la ampliación agrícola Línea de Base de Datos Base de Datos 1 2,580 0 795 1 795 100 1 100 795 31

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional Resultado 2.1 Mayor participación de lo principales actores en la gestión de la RNPS

Incremento de actores involucrados en la gestión de la RNPS 3 1,235 100 3 100 1,235 100

Producto 2.1.1 Talleres de sensibilización, sobre la importancia de la RNPS Talleres realizados 3 900 100 3 100 900 100

Producto 2.1.2 Revisión y Actualización del Plan de Educación ambiental y Comunicaciones

Plan de educación y comunicación revisado y aprobado

Plan de Educación y Comunicación 1 4,860 1 215 1 215 100 1 100 215 4

Producto 2.1.3 Fortalecimiento del comité de gestión de la RNPS Comité de gestión Comité de gestión

fortalecido 1 240 60 1 60 100 1 100 60 25

Producto 2.1.4 Revisión y Actualización de Planes de Manejo especifico Planes de manejo Plan 1 240 60 1 60 100 1 100 60 25

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 3.1 Otorgamiento de Condiciones para el desarrollo del Turismo en las Áreas de Uso Turístico y Recreativo de la RNPS

Condiciones para el desarrollo de la actividad turística Condiciones 2 5,585 2 5,585 2 5,585 100 2 100 5,585 100

Producto 3.1.1 Implementación de Servicios turísticos al interior de la RNPS Servicio Implementado Servicios 2 5,585 2 5,585 2 5,585 100 2 100 5,585 100

Resultados 3.2 Incremento en los Recursos directamente recaudados por turismo en la RNPS Incremento en la recaudaciones Porcentaje 15 8,400 3 2,100 3 2,100 100 3 20 2,100 25

Producto 3.1.2 Promoción de la actividad turística en la RNPS

Implementación de circuitos turísticos Circuitos 2 8,400 1 2,100 3 2,100 100 3 100 2,100 25

Resultado 3.3. Condiciones para la generación de beneficios económicos en base al aprovechamiento de RRNN en las Comunidades de Victoria, Montebello, Anchas, Juancito (Ucayali), Parinari, 06 de Mayo, Maypuco (Marañón-Huallaga), etc.

Condiciones para generación de beneficios que han sido satisfechas Condiciones 7 5,910 2 2,080 3 2,080 100 3 43 2,080 35

Producto 3.3.1 Diagnostico situacional de los RRNN de los sectores de las Comunidades de Victoria, Montebello, Anchas, Maypuco, etc.

Diagnostico situacional elaborado Diagnostico 1,610 0 460 1 460 100 1 0 460 29

Producto 3.3.2 Elaboración de Planes de Manejo Integral

Planes de Manejo de Integral elaborados Planes 7 1,680 2 480 480 100 480 29

Producto 3.3.3 Promoción de la certificación del los recursos manejados por los Organizaciones Comunales Certificación de recursos manejados Certificación 6 2,620 2 1,140 1,140 100 1,140 44

Resultado 3.4. Recuperación de especies vulnerables Especies vulnerables recuperadas Especímenes 1 5,000

Producto 3.4.1. Recuperación de Charapa al interior de la RNPS

Especímenes vulnerables recuperadas Especímenes 66,000 5,000

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1. Mantenimiento de la operatividad de la RNPS Rendiciones 12 49,631 3 13,731 3 14,555 106 3 25 14,555 29

Producto 4.1.1 Gestión administrativa de los recursos asignados Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 53,225 3 13,731 3 14,555 106 3 25 14,555 27

Resultado 4.2 Implementación del Enlace Territorial Oriente Enlace implementados Enlace 1 336,200 1 84,000 0 34,325 0 0 34,325 10

Productos 4.2.1. Elaboración del Plan de Trabajo de Enlace Territorial Plan de Trabajo elaborado Plan 1 336,200 1 84,000 1 34,325 41 1 100 34,325 10

1,439,326 372,321 263,195 71 47 263,195 18

Programado EjecutadoProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

TOTAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG2010 RESPONSABLE

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANAResponsable: CARLOS FERNANDO RIVERA GONZALES

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologicaResultado 1.1 Fortalecimiento de la conservación y protección de la biodiversidad de la RNAM del sector fluvial y eje carretero

Incremento del control de las Areas con presion de extraccion ilegal (sector fluvial y eje carretero)

Hectáreas 20000 52,356 20,000 13,764 20,000 13,764 100 20,000 100 13,764 26

Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el area de la RNAM (sector Nor-oriente y Sur -Oeste) Patrullajes realizados operativos 96 50,856 24 12,714 24 12,714 100 24 25 12,714 25

Producto 1.1.2. Elaboracion de Linea de base del uso de la tierra en CC.CC. y parcelaciones del eje carretero de la RNAM.

Linea de base elaborada Linea de Base 1 1,500 0 1,050 0 1,050 100 0 0 1,050 70

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Resultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestion de la RNAM

Incremento de actores involucrados en la gestión de la RNAM Actores 4 1,500

Producto 2.1.1 Campaña de sensibilización sobre la importancia de la RNAM en la Region Loreto Campaña realizada Eventos 2 1,000

Producto 2.1.2 Fortalecimiento del Comité de Gestion de la RNAM Acuerdos del CG implementados Acuerdos 2 500

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos

Resultado 3.1 Ordenamiento del manejo de los recursos naturales sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras

Sectores de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras bajo manejo ordenado

Sector 2 21,752 5,688 5,688 100 5,688 26

Producto 3.1.1 . Implementacion de condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos de bosques de arena blanca y aguas negras.

Condiciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos de bosques de arena blanca y bosques inundables por aguas negras implementadas

Sector 2 1,000 600 1 600 100 1 50 600 60

Producto 3.1.2.Promocion de Actividades Alternativas productivas de piscicultura, fitomedicamentos, turismo rural comunitario

Actividades Alternativas productivas de piscicultura, fitomedicamentos, turismo rural comunitario promovidas

Taller 1 20,752 5,088 5,088 100 5,088 25

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucionalResultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNAM Transferencias de Fondos Rendidas 3 5,864 100 3 100 5,864 100

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RNAM Rendiciones efectuadas 3 5,864 100 3 100 5,864 100

75,608 19,452 25,316 130 83 25,316 33

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLE

TOTAL

Programado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: ZONA RESERVADA DE GUEPPIResponsable: TEOFILO TORRES TUESTA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1: Asegurar la conservacion de la diversidad biologicaResultado 1.1 Ampliacion de cobertura de control y vigilancia en areas priorizadas de la ZRG

Un sector de la ZRG cuenta con proteccion efectiva Hectáreas 64158 365735.599 16039.5 135935 16,040 106,810 79 16,040 25 106,810 29

Producto 1.1.1 Señalizacion en areas priorizadas (putumayo)

sectores que cuentan con señalización sector 4 5,120

Producto 1.1.2 Acciones de control y vigilancia Patrullajes realizados Operativos 40 360,616 10 135,935 10 10 25Objetivo Institucional .4 Desarrollar y consolidar la gestion institucionalResultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRG Transferencias de Fondos Rendidas Transferencias 12 9240 3 2735 3 2,180 80 3 25 2,180 24

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la ZRG Rendiciones efectuadas Transferencias 12 9,240 3 2,735 3 2,180 80 3 25 2,180 24

374,976 138,670 108,990 79 25 108,990 29TOTAL

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG2010

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: ZONA RESERVADA PUCACUROResponsable: GLORIA ROJAS RIOS

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologicaResultado 1.1. Implemención de la conservación y protección de la biodiversidad de la ZR Pucacuro Superficie conservada Hectáreas 68,000 238,492 17,000 63,378 17,000 37,123 59 17,000 25 37,123 16

Producto 1.1.1. Mitigación de la tala ilegal en los sectores Baratillo, Tangarana y Coconilla Operativos realizados operativos 8 229,992 2 57,478 2 31,223 54 2 25 31,223 14

Producto 1.1.2. Señalización con letreros informativos de la ZR Pucacuro Letreros de señalización instalados Letreros 6 8,500 6 5,900 6,024 102 6,024 71

Resultado 1.2 Optimización de Recursos para el Control y Vigilancia Condiciones básicas optimizadas Recursos 14 71,152 14 30,288 21,000 69 21,000 30

Producto 1.2.1. Equipamiento de Puesto de Vigilancia y personal de la ZR Pucacuro Condiciones basicas optimizadas Equipos 14 71,152 14 30,288 21,000 69 21,000 30

Resultado 1.3. Identificación de los sitios criticos y sensibles para la conservación de las Diversidad Biologica del área

Línea de base elaborada Base de datos 1 11,000 1 5,500 5,500 100 5,500 50

Producto 1.3.1. Referenciación de la ZR Pucacuro Referenciación del área Mapas 1 2,800 1 1,400 1 1,400 100 1 50 1,400 50Producto 1.3.2. Evaluación de la Diversidad Biologica Diversidad Biologica evaluada Linea base 1 8,200 1 4,100 4,100 100 4,100 50Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Resultado 2.1 Implementación de alianzas con actores involucrados con la ZR Pucacuro a través del Comité de Gestión

Alianzas Implementadas Acuerdos 4 3,600 1 800 800 100 800 22

Producto 2.1.1. Alianzas y/o Acuerdos con comunidades Incremento de actores involucrados en la gestión. Talleres 2 500 1 250 1 250 100 1 50 250 50

Producto 2.1.2. Alianzas y/o acuerdos con Gobiernos Locales y otras Instuciones publicas

Incremento de actores involucrados en la gestión. Talleres 2 500 1 250 1 250 100 1 50 250 50

Producto 2.1.3. Alianzas y/o acuerdos con Empresas y ONGs

Incremento de actores involucrados en la gestión. Actores 2 600 1 300 1 300 100 1 50 300 50

Producto 2.1.4. Fortalecimiento del comité de gestion de la ZR Pucacuro

Sesiones realizadas con la comision ejecutiva del comité de gestion

Resultado 2.2 Implementación de acciones educativas y de sensibilización con las comunidades Acciones educativas implementadas 4,294 100 4,294

Producto 2.2.1. Acciones de sensibiliación Ambiental Acciones educativas implementadas 4,294 100 4,294

Resultado 2.3 Fortalecimiento de capacidades del personal para acompañamiento en el monitoreo de hidrocarburos

Capacidades del personal fortalecidas Personal 14 3,700 1,100 1,100 100 1,100 30

Producto 2.3.1. Modulos de capacitación (Linea base, Sismica, Producción, Transporte y Abandono) Modulos de capacitación elaborado Modulos 5 3,100 1,100 1,100 100 1,100 35

Producto 2.3.2. Personal capacitado para los Programas de inducción de los Proyectos de Hidrocarburos

Personal capacitado para la inducción Personal 14 600 0

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos Resultado 3.1 Implementación de Acuerdos de Uso de Recursos Naturales de la ZR Pucacuro con las Comunidades 28 de Julio y Intuto

Acuerdos implementados Acuerdos 2 24,252 0 5,688 2 3,794 67 2 100 3,794 16

Producto 3.1.1 Suscripción de acuerdos para el aprovechaniento de fauna silvestre Número de acuerdos suscritos Acuerdos 2 24,252 0 5,688 2 3,794 67 2 100 3,794 16

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucionalResultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de ZR Pucacuro Transferencias de Fondos Rendidas Transferencias 12 18,840 3 4,710 12 4,710 100 12 100 4,710 25

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados de la ZR Pucacuro Rendiciones efectuadas Transferencias 12 18,840 3 4,710 12 4,710 100 12 100 4,710 25

371,036 111,464 78,322 70 65 78,322 23

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG2010

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL MATSÉSResponsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologicaResultado 1. 1 Conservacion de los objetos de conservacion de la RNM

Objetos de Conservacion conservados

Objetos de conservacion 9 54604 9 14026 3 3,629 26 3 33 3,629 7

Producto 1.1.1 Control y Vigilancia Comunitaria en 06 Comunidades

Acuerdos de para acciones de control y vigilancia Acuerdos 6 54,604 2 14,026 2 3,629 26 2 33 3,629 7

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regionalResultado 2.1 . Involucramiento de los principales actores en la gestion de la RNM

Actores involucrados en la gestión de la RNM Actores 6 1500 2 500 3 500 100 3 50 500 33

Producto 2.1.1 Talleres de Sensibilizacion sobre la RNM Talleres realizados Talleres 6 1,000 3 500 3 500 100 3 50 500 50

Producto 2.1.2. Conformacion del Comité de Gestion de la RNM Comité de Gestion conformado Comité de Gestion 1 500

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidad la gestion institucionalResultado 4.1. Implementacion de la capacidad operativa de la RNM Transferencias de Fondos Rendidas Rendiciones 12 2000 3 506 3 520 103 3 25 520 26

Producto 4.1.1 Gestion adminsitrativa de los recursos asignados al area Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 2,000 3 506 3 520 103 3 25 520 26

58,104 15,032 4,649 31 36 4,649 8TOTAL

Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado RESPONSABLEProgramado Ejecutado

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG2010

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: Responsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica

Resultado 1.1 Redución de tala ilegal de madera , en el sector Kotsimba.

Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal Hectárea 1,000 226,918 250 53,990 1,000 17,840 33 1,000 100 17,840 8

Producto 1.1.1 Control y vigilancia en el sector Kotsimba del PNBS Patrullajes realizados Operativo 12 221,578 3 53,990 2 17,840 33 2 17 17,840 8

Producto 1.1.2. Implementacion del plan de vigilancia comunitaria, con la comunidad nativa Kotsimba Acuerdos firmados, en asamblea Acuerdos 2 2,780 0 0

Producto 1.1.3. Mejora de la infraestructura para el control y vigilancia del PNBS Infraestructura mejorada Unidad 1 2,560 0 0

Resultado 1.2. Control de la ampliacion de la frontera agricola en los sectores: Colorado y Pampas de Melgar del PNBS.

Área agricola en los dos sectores Hectárea 3,000 141,978 500 34,330 197 1,660 5 197 7 1,660 1

Producto 1.2.1 Control y vigilancia en los sectores Colorado y Pampas de Melgar Patrullajes realizados operativos 12 139,898 3 33,860 2 1,350 4 2 17 1,350 1

Producto 1.2.2. Elaboracion de la linea de base, del area agricola en los sectores Colorado y Pampas de Melgar

Linea de base elaborada Linea de Base 1 1,600 1 375 1 295 79 1 100 295 18

Producto 1.2.3. Registro de posesionarios de los Sector Colorado, Punto Cuatro y Pampas de Melgar Registro de posecionarios Registro 3 480 1 95 1 15 16 1 33 15 3

Resultado 1.3. Prevencion de amenazas a los objetos de conservacion en los tramos III y IV de la carretera interoceanico sur.

Área de mitigaciòn de amenazas a los objetos de conservacion Hectárea 4,000 1,920 1,000 510 310 61 0 310 16

Producto 1.3.1. Evaluacion del cambio de uso de suelo, por ampliacion de frontera agricola Linea de base de cobertura vegetal Linea base 1 480 1 95 15 16 0 15 3

Producto 1.3.2. Evaluación del impacto de la tala ilegal sobre las especies Arboreas afectadas.

Estado de poblaciones arboreas afectadas por tala ilegal.

Estudio de estado poblacional 1 1,440 1 415 295 71 0 295 20

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional

Resultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestion del PNBS

Incremento de actores involucrados en la gestión del PNBS Actores

3 83,6400 21,870

1,000 5 0 1,000 1

Producto 2.1.1 • Talleres de sensibilización, sobre la importancia del PNBS. Talleres realizados talleres 8 34,400 2 12,900

Producto 2.1.2 • Elaboracion del plan de educacion ambiental para instituciones educativas.

Plan de educacion ambiental aprobado Plan 1 22,580 1 0

Producto 2.1.3 • Fortalecimiento del comité de gestion del PNBS

Sesiones realizadas de la comision ejecutiva y y asambleas del comité de gestion del PNBS

Sesion/Asamblea 8 17,540 2 6,590 1 1,000 15 1 13 1,000 6

Producto 2.1.4 • Sesiones de la comisión de supervisión técnico financiera del Contrato de Administración.

Sesiones realizadas de la comisón de supervisión. Sesión 4 9,120 1 2,380

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos

Resultado 3.1 Ordenamiento de la actividad turistica especializada al interior del PNBS

Acuerdo con autoridades locales para la implementación del Plan de sitio.

Acuerdos4 14,220

1 5,0005,000 100 0 5,000 35

Producto 3.1.1 Implementacion del plan de sitio del alto tambopata del PNBS Acciones de difusión Acción 4 14,220 0 5,000 1 5,000 100 1 25 5,000 35

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestion institucional

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNBS Transferencias de Fondos Rendidas C/ PAGO

12 88,9543 31,896 3

25,244 793

25 25,244 28

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados al PNBS Rendiciones efectuadas C / PAGO 12 88,954 3 31,896 3 25,244 79 3 25 25,244 28

557,630 147,596 51,054 35 22 51,054 9TOTAL

2010 Programado EjecutadoAcumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

PARQUE NACIONAL BAHUAJA SONENE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL TAMBOPATAResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo institucional I Asegurar la Conservación de la Diversidad biológicaResultado 1.1 Mantenimiento de la cobertura boscosa en áreas priorizadas de la RNTAM: Malinowsky, Jorge Chávez y Palma Real.

Hectareas con cobertura boscosa mantenidas Hectáreas 274,690 137,800 274,690 17,300 19,500 113 19,500 14

Producto 1.1.1 Propuesta de Microzonificación de la ZA en el sector Malinowsky Propuesta presentada Propuesta 1 1,000 1 1,000

Producto 1.1.2 Control y vigilancia en la RNTAMB Operativos realizados patrullajes 204 134,000 40 16,100 31 19,300 31 15 19,300 14Producto 1.1.3 Seguimiento del Contrato de Administracion Acciones realizadas Acciones 12 2,800 1 200 1 200 1 8 200 7

Resultado 1.2 Disminución de residuos sólidos en zonas prioritarias de la RNTamb

Reducción del peso recolectado de residuos sólidos (Sandoval ) Kilos 4,200 4,900 1,000 2,800 3,300 118 3,300 67

Producto 1.2.1 Elaboracion de Plan de Acción de manejo de residuos en el ANP Plan de manejo aprobado Plan 1 4,900 0 2,800 3,300 3,300 67Objetivo Institucional 2 Consolidar la Gestión Participativa Local y Regional en el SINANPE

Resultado 2.1 Incremento de la participación de los actores involucrados en la gestión de la RNTamb

Actores involucrados en la gestión de la RNTamb Actores 2 17,000 0 7,500 9,500 127 9,500 56

Producto 2.1.1 Fortalecimiento de actores para la participacion en la gestion del ANP

Propuestas de documentos de política elaboradas Propuestas 2 17,000 0 7,500 9,500 9,500 56

Objetivo Institucional 3 Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos dentro del SINANPE

Resultado 3.1 Condiciones para la generación de beneficios economicos en base al aprovechamiento de RRNN (Definire condiciones)

Condiciones para generación de beneficios que han sido satisfechas Condiciones 2 30,300 0 10,000 12,528 125 12,528 41

Producto 3.1.1 Determinación de las áreas que han estado bajo uso agropecuario en el Sector Nuevo América

Área de uso identificadas Área 17 2,300 0 0

Producto 3.1.2 Formalización del aprovechamiento de Palmiche, Aguaje y Ungurahui y Castaña.

Recursos bajo aprovechamiento formalizado Recursos 4 28,000 1 10,000 0.25 12,528 0.25 6 12,528 45

Resultado 3.2 Incremento en los Recursos directamente recaudados por turismo en la RNTamb Incremento en la recaudaciones Porcentaje 10 56,000 10 47,750

749,860 104

770 49,860 89

Producto 3.2.1 Consolidación de la actividad turistica en la RNTAMB

Incremento del nivel de satisfacción del turista en Sandoval Porcentaje 10 56,000 10 47,750 7 49,860 7 70 49,860 89

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional del SERNANP

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNTAMB Transferencias Rendidas Transferencias 12 786,534 3 194,206

3207,536 107

325 207,536 26

Producto 4.1.1 Gestión de los recursos (financieros, humanos, etc) de la RNTAMB Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 786,534 3 194,206 3 207,536 3 25 207,536 26

1,032,534 279,556 302,224 30 302,224 29TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: Responsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la Conservación la Diversidad Biológica

Resultado 1.1. Se incrementa el àrea de la RCA con protección efectiva.

Área de la RCA en que se reduce de 12 a 8 los eventos de tala ilegal al año.

Hectáreas 120,600 126,580 120,600 19,910 21,310 107 21,310 17

Producto 1.1.1. Acciones de control y vigilancia realizados. Patrullajes efectuados Operativos 150 62,840 15,510 22 17,110 110 22 15 17,110 27

Producto 1.1.2. Demarcación de limites. Hitos monumentados Hitos principalesHitos secundarios 13 44,200 0

Producto 1.1.3. Rutas de acceso señalizadas. Letreros instalados Letreros 4 17,600 1 4,400 1 4,200 95 1 25 4,200 24

Objetivo Institucional 2 Consolidación de la Gestión Participativa Local y Regional

Resultado 2.1. Incrementar el nùmero de instituciones educativas que colaboran con las gestión de la RCA.

Número de instituciones educativas que colaboran con la RCA.

Instituciones educativas 5 2,550 850 550 65 550 22

Producto 2.1.1. Involucramiento de Instituciones educativas a traves de educación ambiental en la RCA

Instituciones educativas involucradas con la gestion

Instituciones educativas 5 2,550 1 850 550 65 550 22

Resultado 2.2. Incrementar el nùmero de ámbitos donde la población conoce de la RCA.

Número de distritos a los que se llega con mensajes radiales o televisivos. Distritos 4 2,300

Producto 2.2.1. Estrategia de Difusion de la RCA implementada Estrategia elaborada Estrategia 1 2,300 1 1 100

Resultado 2.3. Incrementar el nùmero de instituciones que colaboran con la gestión de la RCA.

Nùmero instituciones que trabajan en el comité de gestión Instituciones 20 15400 5 300 361 120 361 2

Producto 2.3.1. fortalecimiento y operatividad del comité de gestion Sesiones Comité de Gestión Sesiones 3 15,400 1 300 1 361 120 1 33 361 2

Resultado 2.4.Mantener el nùmero de comunidades beneficiarias que colaboran con la gestión de la RCA.

comunidades beneficiarias que colaboran con las gestión de la RCA. Comunidad. 4 32600 1 8600 8600 100 8,600 26

Producto 2.4.1. Implementacion del Plan de Vigilancia Comunitaria vigilantes acreditados Acreditación 4 3,200 0

Producto 2.4.2. Fortalecimiento de capacidades del ECA - RCA

Capacitaciónes, reunion y impartidos al ECA Capacitación 4 29,400 1 8,600 1 8600 100 1 25 8,600 29

Resultado 2.5.Incrementar las instituciones cooperantes a la RCA.

Número de instituciones que apoyan al financiamiento de actividades de la RCA

Instituciones cooperantes

4 8,000 2,000 1,000 50 1,000 13

Producto 2.5.1. Presentaciones de la RCA a instituciones cooperantes.

Encuentros con representantes de fuentes cooperantes. Reuniones 4 4,000 1 1,000 1 1,000 100 1 25 1,000 25

Producto 2.5.2. Presentar perfiles de proyectos a instituciones cooperantes Perfiles elaborados y presentados Perfiles 4 4,000 1 1,000 0

Objetivo Institucional 3 Lograr el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Resultado 3.1. Se logran acuerdos con beneficiarios del RCA.

Número de acuerdos con CC sobre aprovechamiento de recursos Acuerdos

5 7,000 4,600 4,100 89 4,100 59

Producto 3.1.1. Registro de beneficiarios del aprovechamiento de castaña Registro de beneficiarios de castaña Registro 1 3,800 1 3,800 2,800 74 2,800 74

Producto 3.1.2. Implementación del registro de calidad de agua y datos metereológicos en mirador Setapo.

Registro de datos de calidad agua y metereológicos Registro 12 3,200 3 800 1,300 163 1,300 41

Resultado 3.2. Incrementar el número de visitantes registrados a 1300 en la ZA y al interior de la RCA.

Acuerdos con operadores en zona de amortiguamiento. Acuerdos

4 10,400 400 400 100 400 4

Producto 3.2.1. Registro de operadores turisticos y visitantes en la ZA y al interior de la RCA

Registro de operadores turisticos y visitantes Registro 12 1,400 3 400 400 100 400 29

Producto 3.2.2. Elaboración del diagnóstico sobre las condiciones del ANP para el cobro de ingreso al 2012 Diagnostico terminado Diagnostico 1 9,000

2010 Programado EjecutadoAcumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESERVA COMUNAL AMARAKAERI

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: Responsable: JEFE DEL AREA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %2010 Programado Ejecutado

Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLE

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESERVA COMUNAL AMARAKAERI

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre

Resultado 3.3. Incrementar el conocimiento sobre la Reserva Comunal Amarakaeri en easpctos biológico y socio cultural.

Incremento de resultados de investigaciones sobre aspectos biológicos o socioculturales de la RCA

Investigaciones

2 12,000

Producto 3.3.1. Incremento de las instituciones nacionales o extranjeras que realizan investigación de interes para la gestión.

Acuerdos con instituciones para desarrollar investigaciones en la RCA Acuerdos 2 12,000

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y Consolidar la Gestión Institucional

Resultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCA Transferencias rendidas Transferencias

12 457,458 3 108,152 85,739 79 85,739 19

Producto 4.1.1 Gestion de los recursos asignados a la RCA Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 457,458 3 108,152 3 85,739 79 3 25 85,739 19

674,288 144,812 122,060 84 35 122,060 18TOTAL

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA NACIONAL TITICACAResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1. 1 Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en la RN Titicaca

Comites de conservación están involucrados en el control y vigilancia de la RNT

Acuerdos 10 58,102 0 12,088 11,263 93 11,263 19

Producto 1.1.1 Control y vigilancia con apoyo de las comunidades Patrujalles comunitarios realizados Operativos 36 50,852 9 12,088 11,263 93 11,263 22

Producto 1.1.2 Fortalecimiento de las capacidades de los guardaparques comunitarios

Guardaparques comunitarios comprometidos con la conservación de la RNT

Actas 3 7,250 0 0 0 0

Resultado 1.2 Implementación y ejecución de los documentos de gestión de la RNT Planes de gestión de implementados Plan implementado 4 287,032 0 62,687 58,410 93 58,410 20

Producto 1. 2.1 Identificación de zonas con mayor población de aves

Zonas de mayor concentración de aves identificadas y delimitadas Zonas delimitadas 3 31,462 0 7,978 7,434 93 7,434 24

Producto 1. 2.2 Determinación de extensión de totorales del sector Puno

Totorales del sector Puno se encuentra evaluadas Ha 20,000 2,120 5,000 530 494 93 494 23

Producto 1.2.3 Evaluación de la calidad de aguas Desembocadura de cuencas evaluadas Cuencas 3 3,264 1 2,091 1,948 93 1,948 60

Producto 1.2.4 Mejoramiento de la infraestructura y señalización en el Sector Puno

La sede, los puestos de control y las señales se encuentran en adecuado estado

Infraestructura / Señales mejoradas 15 21,788 0 250 233 93 233 1

Producto 1.2.5 Fortalecimiento de las brigadas ecologicas escolares

Brigadas escolares realizan actividades con la RNT

Brigadas ecologicas escolares 11 36,282 0 5,688 5,300 93 5,300 15

Producto 1.2.6 Control y vigilancia del ábito de totorales de la RN Titicaca Operativos realizados Operativos 36 192,116 9 46,150 43,001 93 43,001 22

Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1. Mantener el numero de instituciones que colaboran con la RNT

Instituciones que participan en la gestión de la RNT instituciones

18 72,80215 13,638

12,70793

12,70717

Producto 2.1.1 Fortalecimiento de las relaciones con instituciones públicas, privadas y sociedad civil.

Ámbitos que son cubiertas por las acciones de difusión de la RNT Provincias 2 72,802 6 13,638 12,707 93 12,707 17

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RNT Transferencias Rendidas Transferencias

12 80,2423 20,353

18,96493

18,96424

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RNT Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 80,242 3 20,353 18,964 93 18,964 24

498,178 108,766 101,345 93 101,345

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE2010

TOTAL

Programado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: BOSQUE DE PROTECCION ALTO MAYOResponsable: JORGE PAREDES ZUMAETA

FIS. FIN Fisico Financiera Físico Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservación de la biodiversidad

Resultado 1.1 Reducir la tala de bosque en el BPAM Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal Hectárea 30,000 387,306 7,500 118,594 7500 63,355 53 7500 25 63,355 16

Producto 1.1.1 Control y vigilancia del BPAM Patrullajes realizados Operativos 60 379,336 15 118,234 34 62,995 53 34 57 62,995 17

Producto 1.1.2 Campamentos de control para el BPAM. Campamentos implementados Nº campamentos 1 6,350 0 0 0 0 - 0

Producto 1.1.3 Asociación con posesionarios empadronados para conserv. y protecc.del BPAM.

Acuerdos de conservación establecidos Asociación 2 1,620 1 360 1 360 100 1 50 360 22

Resultado 1.2 Reducir la migración de pobladores en tres sectores estrategicos del BPAM. Población de migrantes se mantiene Poblador 1,500 7,530 1,500 2,970 375 2,970 100 375 25 2,970 39

Producto 1.2.1 Zonas protegidas en el BPAM. Sectores estratégicos identificados Zona 9 900 3 900 3 900 100 3 33 900 100Producto 1.2.2 Programa de guardaparques voluntarios para el BPAM. Programa de guardaparques Programa 1 6,560 0 2,000 1 2,000 100 1 100 2,000 30

Producto 1.2.3 Control y registro de afluencia de pobladores en el BPAM. Registros implementados Censo 3 70 0 70 1 70 100 1 33 70 100

Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y regionalResultado 2.1 Mayor participación de actores en la gestión del BPAM.

Incremento de actores involucrados en la gestión del BPAM Actores 3 3,840 440 1 560 127 1 33 560 15

Producto 2.1.1 Asociación con entidades publicas y privadas para la gestión del BPAM. Asociaciones establecidas Asociación 1 3,840 440 1 240 55 1 100 240 6

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidadr la gestion institucional del SERNANP.Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa del BPAM. Transferencias rendidas Tranferencias 12 13,260 3 4,440 3 4,149 93 3 25 4,149 31

Producto 4.1.1. Gestión eficiente de los recursos asignados al BPAM. Reportes

Numero de reportes 12 13,260 3 4,440 3 4,149 93 3 25 4,149 31

411,936 126,444 71,034 56 27 71,034 17

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

RESULTADOS / PRODUCTOSAcumulado al Trimestre evaluadoProgramado/Ejecutado en el trimestre

2010PROG

Programado Ejecutado RESPONSABLE

TOTAL

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL TINGO MARIAResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservacion de la diversidad biologica

Resultado 1.1 Reduccion de la tala de bosques en el sector Tres de Mayo del PNTM.

Incremento de la superficie del ANP con control efectivo de tala ilegal Hectárea 1,433 214,040 350 105,748 350 100 44,748 42 350 24 44,748 21

Producto 1.1.1 Control y vigilancia del PNTM con el apoyo de los pobladores locales. Patrullajes realizados Operativo 156 106,670 39 26,668 41 100 17,468 66 41 26 17,468 16

Producto 1.1.2. Implementacion de plan contra la tala de bosques en el PNTM

Acciones identificadas implementadas Acción 5 12,500 1 2,500 1 100 2,500 100 1 20 2,500 20

Producto 1.1.3. Mejora de la infraestructura y equipos para el control y vigilancia del PNTM Infraestructura y equipos mejorados Unidad 1 94,870 3 76,580 3 100 24,780 32 3 100 24,780 26

Resultado 1.2. Actualizacion de la información biológica de los objetos de conservación existentes en el PNTM.

Objetos de conservacion del PNTM con Informacion biologica actualizada.

Unidad 3 72,596 3 18,134 3 100 17,950 99 3 100 17,950 25

Producto 1.2.1 Trabajos de investigación y monitoreo para el manejo de recursos del PNTM (Tres objetos de conservacion: guachacho, orquideas, especies de flora vulnerables)

Investigaciones realizadas Reportes de investigación 9 70,596 3 17,634 3 100 17,450 99 3 33 17,450 25

Producto 1.2.2. Capacitacion del personal de PNTM en monitoreo biologico. Personal del PNTM capacitado Personal 4 2,000 1 500 1 100 500 100 1 25 500 25

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestion participativa local y regional Resultado 2.1 Mayor participacion de actores en la gestion del PNTM

Incremento de actores involucrados en la gestion del PNTM Actores 4 45,204 1 9,676 1 100 7,765 80 1 25 7,765 17

Producto 2.1.1 Talleres de sensibilización, dirigido a moradores de las zonas de amortiguamiento, zona de uso especial.

Talleres realizados Talleres 12 31,904 3 7,976 1 33 6,065 76 1 8 6,065 19

Producto 2.1.2 Charlas educativas orientadas a los educandos y docentes de Tingo Maria en temas priorizados para la conservación y la importancia de los RR.NN.

Charlas bridadadas Charlas 4 3,600 1 900 1 100 900 100 1 25 900 25

Producto 2.1.3 Implementacion de plan de educacion y comunicación ambiental para actores locales

Acciones identificadas implementadas Acción 5 9,700 1 800 1 100 800 100 1 20 800 8

Objetivo Institucional 3. Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos dentro del SinanpeResultado 3.1 Incremento de la afluencia de turistas en el PNTM. Incremento de la tasa de visitacion Porcentaje 10 63,004 3 21,826 0 0 18,661 85 0 0 18,661 30

Producto 3.1.1 Promoción de las bondades turísticas del área a nivel local y nacional Acciones de difusión Accion 12 61,004 3 21,326 3 100 18,161 85 3 25 18,161 30

Producto 3.1.2. Capacitacion a informadores turisticos. Informadores Turisticos capacitados Beneficiario 8 2,000 1 500 1 100 500 100 1 13 500 25

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la Gestion Institucional del SERNANPResultado 4.1 Mantenimiento de la capacidad operativa del PNTM Transferencias rendidas Transferencias 12 8,380 3 3,045 3 100 3,045 100 3 25 3,045 36

Producto 4.1.1 Gestion eficaz de los recursos asignados al PNTM Rendiciones Rendiciones 12 8,380 3 3,045 3 100 3,045 100 3 25 3,045 36

403,224 158,429 80 92,169 58 35 92,169 23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

2010UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEEjecutado

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR Programado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZULResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1.1. Contribución a la recuperación de los Objetos de Conservación del PNCAZ

Cumplimiento de las condiciones requerida por el ejecutor del CA al PNCAZ

Condicion 2 74,304 6 18,576

Producto 1.1.1 Acompañamiento en la implementación de la estrategia de protección Acciones de acompañamiento Acción 12 31,152 3 7,788

Producto1.1.2 Acompañamiento en la implementación del plan de control y vigilancia Acciones de acompañamiento Acción 12 43,152 3 10,788

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1. Consolidación de la gestión unitaria del ANP Acción ejecutada Acción 4 43,152 1 11,788

Producto 4.1.1. Monitoreo del avance de los objetivos estrategicos del CA Acciones de monitoreo Accion 4 43,152 1 11,788

117,456 30,364 15,583 51 15,583 13

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado Ejecutado

TOTAL

2010RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL ICHIGKAT MUJA -CORDILLERA DEL CONDORResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1.1. Ampliar la cobertura de Control y Vigilancia del PNIMCC.

Área del PNIMCC cubierta por las acciones de control y vigilancia Hectáreas 88,477 948,484 22,119 472,346 22119 100 83,490 22,119 25

Producto 1.1.1 Control y Vigilancia del PNIMCCfuncionando Operativos de Vigilancia del ANP Operativo 24 521,784 6 296,646 7 100 67,640 7 29

Producto 1.1.2 Puestos de Vigilancia y Centros de Vigilancia Comunitaria funcionando. Infraestructura Necesaria Nº Puestos operativos 3 348,100 0 3,251 1 9,450 1 33

Producto 1.1.3 Guardaparques Oficiales y voluntarioshan fortalecido sus capacidades según plan de capacitación.

Programa de capacitación de Guardaparques Capacitaciones 3 6,000 0 2,000 4 2,000 4 100

Producto 1.1.4 Jefatura del PNIMCC con presencia en eventos relevantes a la gestión del ANP Actividades de gestión Eventos 22 72,600 5 19,400 2 40 4,400 2 9

Resultado 1.2 Reducir el ingreso de extractores ilegales de RRNN al PNIMCC

Área del PNIMCC cubierta por las acciones de control y vigilancia Hectáreas 88,477 143,800 22,119 90,200 0 12,450 - 0

Producto 1.2.1 Sistema de Vigilancia Comunal Participativo operando Acciones de Vigilancia Operativos 5 143,800 0 90,200 12,450 0 0

Objetivo Institucional 2: Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1 Consolidar la Participación local y regional del PNIMCC

Actores representativos que participan de la Gestión del PNIMCC. CCNN 10 278,010 0 40,720 10,400 - 0

Producto 2.1.1 Organizaciones de base relacionadas al PNIMCC con participación fortalecida en la gestión del ANP

Participación de organizaciones en la Gestión del ANP

Organizaciones deBase 2 96,950 0 12,700 900 0 0

Producto 2.1.2 Comité de Gestión con participación fortalecida de autoridades de entidades Públicas, OOBB y ONGs

Acciones Comité de Gestión Sesiones 5 55,160 0 15,720 4,250 0 0

Producto 2.1.3 Plan de Educación Ambiental diseñado. Plan Documentos 1 90,500 0 7,500 2,950 0 0Producto 2.1.4 Plan de Comunicación y de difusión de los valores del PNIMCC ejecutándose. Plan Comunidades y

anexos 10 35,400 0 4,800 2,300 0 0

Objetivo Institucional N° 3.: Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos

Resultado 3.1 Reconocimiento de derechos de usotradicional de RRNN

Familias usuarias de RRNN del PNIMCC

Familias usuarias de RRNN del PNIMCC 50 473,608 5 25,252 5 100 12,500 5 10

Producto 3.1.1 Ordenamiento del manejo de recursosen el ANP Documentos 1 473,608 0 25,252 1 1 100

Objetivo Institucional 4. Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la ANP Transferencias Rendidas Transferencias 12 425,708 3 72,944 3 100 31,111 3 25

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados alPNIMCC Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 425,708 3 72,944 3 100 3 25

2,269,610 701,462 75 149,951 21 10 149,951 7

Programado EjecutadoPROG2010

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLE

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: PARQUE NACIONAL DEL RÍO ABISEOResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad BiológicaResultado 1.1 Reducción de impactos negativos en el PNRA

Reducción de porcentaje de infracciones en el ANP Porcentaje 5 292,609 1 72,870 1 100 85,460 117 1 20 85,460 29

Producto 1.1.1 Ampliación de rutas de patrullaje Rutas ampliadas Ruta 1 292,609 0 72,870Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la PNRA Transferencias Rendidas Transferencias 12 60,423 3 15,353 3 100 14,753 96 3 25 14,753 24

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados al PNRA Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 60,423 3 15,353 3 100 3 25

353,032 88,223 100 100,213 114 23 100,213 28

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Acumulado al Trimestre evaluadoRESPONSABLEProgramado Ejecutado

TOTAL

2010RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG Programado/Ejecutado en el trimestre

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: RESERVA COMUNAL TUNTANAINResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservación de la biodiversidad

Resultado 1.1 Ampliar la cobertura de control y vigilancia de la RCT

Area de la RCT cubierta por las acciones de control y vigilancia Hectárea 94,967 10,800 23,742 2,700 23,742 100 3,565 132 23,742 25 3,565 33

Producto 1.1.1 Control y Vigilancia de la RCT funcionando Patrullajes realizados Operativo 12 8,400 3 2,100 4 100 4 33

Producto 1.1.2 Guardaparques Oficiales y Voluntarios han fortalecido sus capacidades según el Plan de Capacitación

Eventos de capacitacion efectuados Capacitaciones 4 2,400 1 600 4 100 4 100

Objetivo Institucional 2 Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1 Consolidar la Paticipación local y regional de la RCT

Actores representativos que participan de la Gestión del RCT CCNN 10 9,600 6 2,400 10 100 2,940 123 10 100 2,940 31

Producto 2.1.1 Plan de Comunicación y de difusión de los valores de a RCT ejecutandose

Comunidades nativas y/o anexosde la ZA informadas Comunidades/anexos 12 9,600 6 2,400 10 100 10 83

Objetivo Institucional 3 Lograr el aprovechamiento de RRNN

Resultado 3.1 Reconocimiento de derechos de uso tradicional de los RRNN de la RCT

Familias Usuarias de RRNN de la RCT Familias 50 130,008 0 32,502 11,660 36 - 0 11,660 9

Producto 3.1.1 Ordenamiento del manejo de recursos en el ANP

Recursos en los cuales se han implementado acuerdos de uso. Recursos 7 130,008 1 32,502 1 100 1 14

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la RCT Transferencias Rendidas Transferencias 12 20,439 3 5,769 2 67 5,896 102 2 17 5,896 29

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la RCT Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 20,439 3 5,769 2 67 2 17

170,847 43,371 89 24,061 55 35 24,061 14

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

INDICADOR UNIDAD DE MEDIDAPROG2010

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

RESULTADOS / PRODUCTOSProgramado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado Ejecutado

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: ZONA RESERVADA CORDILLERA DE COLÁNResponsable: CÉSAR ARTURO BARTRA NAVARRO

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1. Asegurar la conservación de la diversidad Biológica

Resultado 1.1 Reducción de la presión antrópica a la ZRCC

Reducción de organizaciones que ingresan ilegalmente a la ZRCC. Organización 1 48,382 0 13,757 11,110 81 0 11,110 23

Producto 1.1.1 Control y vigilancia de la ZRCC Nº de operativos Operativos 5 39,712 3 9,173 3 100 3 60Producto 1.1.2 Elaboración del Programa de Guardaparques Voluntarios

Programa de Guardaparques aprobado Programa 1 8,120 1 4,385 0 0 0 0

Producto 1.1.3 Saneamiento físico legal de la ZRCC La ZRCC Inscrita en registros Públicos Inscripciòn 1 550 0 200 0 0 0

Objetivo Institucional 2. Consolidar la gestión participativa local y regional

Resultado 2.1 Promoción de la participación de la ciudadanía en la gestión de la ZRCC.

Un Gobierno Regional o local de Amazonas apoya la gestión de la ZRCC

Actor 1 53,744 0 15,086 10,250 68 0 10,250 19

Producto 2.1.1 Conformación del Comité de Gestión de la ZRCC Comité de Gestión creado Comité de Gestión 1 2,650 1 0 0 0 0

Producto 2.1.2 Asistencia técnica en sistemas agroforestales a las Comunidades Nativas y Campesinas de la ZA de la ZRCC

Comunidades que reciben asistencia técnica de la ZRCC Comunidades 2 51,094 0 15,086 2 2 100

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucional

Resultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRCC Transferencias Rendidas Transferencias 12 20,282 3 4,803 3 100 3,608 75 3 25 3,608 18

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRCC Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 20,282 3 4,803 3 100 3 25

122,408 33,646 100 24,968 74 25 24,968 20

UNIDAD DE MEDIDAPROG

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

TOTAL

2010Programado/Ejecutado en el trimestre Acumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado EjecutadoRESULTADOS / PRODUCTOS INDICADOR

Pliego: 050 SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADODependencia: ZONA RESERVADA SANTIAGO COMAINASResponsable: JEFE DEL ANP

FIS. FIN Fisico Financiera Físico % Financiera % Física % Financiera %Objetivo Institucional 1 Asegurar la conservación de la biodiversidadResultado 1.1 Ampliar la cobertura de control y vigilancia del ZRSC

Area del ZRSC cubierta por las acciones de control y vigilancia Hectárea 398,449 442,426 398,449 116,624 22,962 20 22,962 5

Producto 1.1.1 Control y Vigilancia de la ZRSC funcionando Patrullajes realizados Operativo 17 442,426 4 116,624 2 50 2 12

Objetivo Institucional 4 Desarrollar y consolidar la gestión institucionalResultado 4.1. Mantenimiento de la capacidad operativa de la ZRSC Transferencias Rendidas Transferencias 12 59,670 3 7,280 3 100 2,244 31 3 25 2,244 4

Producto 4.1.1. Gestión de los recursos asignados a la ZRSC Rendiciones efectuadas Rendiciones 12 59,670 3 7,280 3 100 3 25

502,096 123,904 75 25,206 20 18 25,206 5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2010

UNIDAD DE MEDIDAPROG2010

Programado/Ejecutado en el trimestre

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

Total

RESULTADOS / PRODUCTOS INDICADORAcumulado al Trimestre evaluado

RESPONSABLEProgramado Ejecutado