Informatica Aplicada II Uladech Tony

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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO: CONTABILIDAD II RUC: EXAMEN DE MEDIO CURSO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEB DE LA OPERACIÓN SUSTENTATORIO 1 11/1/2012 Apertura 101 Caja S/. 5,000.00 1 11/1/2012 Apertura 104 Cuentas corrientes en institu financieras S/. 50,000.00 1 11/1/2012 Apertura 121 Facturas por cobrar S/. 2,500.00 1 11/1/2012 Apertura 201 Mercaderias S/. 25,000.00 1 11/1/2012 Apertura 335 Muebles y enseres S/. 10,000.00 1 11/1/2012 Apertura 391 Depreciacion acumulada 1 11/1/2012 Apertura 421 Facturas por pagar 1 11/1/2012 Apertura 501 Capital social 2 11/30/2012 Centralizacion de ventas 121 Facturas por cobrar S/. 51,300.00 2 11/30/2012 Centralizacion de ventas 4011 Impuesto General a las Ventas 2 11/30/2012 Centralizacion de ventas 7012 Ventas no gravadas 2 11/30/2012 Centralizacion de ventas 701 Ventas 3 11/30/2012 Descuento del 2% de la factura 741 Descuentos, rebajas y bonific concedidas S/. 700.00 3 11/30/2012 Descuento del 2% de la factura 4011 Impuesto General a las Ventas S/. 126.00 3 11/30/2012 Descuento del 2% de la factura 121 Facturas por cobrar 4 11/30/2012 Canje de factura por letra 123 Letras por cobrar S/. 16,619.95 4 11/30/2012 Canje de factura por letra 121 Facturas por cobrar 5 11/30/2012 Intereses sobre saldo en lts del 5% 772 Rendimientos ganados 5 11/30/2012 IGV de los intereses 4011 Impuesto General a las Ventas 6 11/30/2012 Centralizacion de compras 343 Programa de computo S/. 5,600.00 6 11/30/2012 Centralizacion de compras 6011 Compras gravadas S/. 5,000.00 6 11/30/2012 Centralizacion de compras 6012 Compras no gravadas S/. 7,500.00 CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)

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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: CONTABILIDAD II

RUC: EXAMEN DE MEDIO CURSO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO NÚMERO DEL

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8)

1 11/1/2012 Apertura 101 Caja S/. 5,000.00

1 11/1/2012 Apertura 104 Cuentas corrientes en institu financieras S/. 50,000.00

1 11/1/2012 Apertura 121 Facturas por cobrar S/. 2,500.00

1 11/1/2012 Apertura 201 Mercaderias S/. 25,000.00

1 11/1/2012 Apertura 335 Muebles y enseres S/. 10,000.00

1 11/1/2012 Apertura 391 Depreciacion acumulada S/. 5,000.00

1 11/1/2012 Apertura 421 Facturas por pagar S/. 7,500.00

1 11/1/2012 Apertura 501 Capital social S/. 80,000.00

2 11/30/2012 Centralizacion de ventas 121 Facturas por cobrar S/. 51,300.00

2 11/30/2012 Centralizacion de ventas 4011 Impuesto General a las Ventas S/. 6,300.00

2 11/30/2012 Centralizacion de ventas 7012 Ventas no gravadas S/. 10,000.00

2 11/30/2012 Centralizacion de ventas 701 Ventas S/. 35,000.00

3 11/30/2012 Descuento del 2% de la factura 741 Descuentos, rebajas y bonific concedidas S/. 700.00

3 11/30/2012 Descuento del 2% de la factura 4011 Impuesto General a las Ventas S/. 126.00

3 11/30/2012 Descuento del 2% de la factura 121 Facturas por cobrar S/. 826.00

4 11/30/2012 Canje de factura por letra 123 Letras por cobrar S/. 16,619.95

4 11/30/2012 Canje de factura por letra 121 Facturas por cobrar S/. 15,694.00

5 11/30/2012 Intereses sobre saldo en lts del 5% 772 Rendimientos ganados S/. 784.70

5 11/30/2012 IGV de los intereses 4011 Impuesto General a las Ventas S/. 141.25

6 11/30/2012 Centralizacion de compras 343 Programa de computo S/. 5,600.00

6 11/30/2012 Centralizacion de compras 6011 Compras gravadas S/. 5,000.00

6 11/30/2012 Centralizacion de compras 6012 Compras no gravadas S/. 7,500.00

NÚMERO CORRELATIVO

CÓDIGO DEL LIBRO O

REGISTROSUSTENTATORIO

Page 2: Informatica Aplicada II Uladech Tony

6 11/30/2012 Centralizacion de compras 4011 Impuesto General a las Ventas S/. 3,258.00

6 11/30/2012 Centralizacion de compras 742 Descuentos, bonifaciones obtenidas S/. 150.00

6 11/30/2012 Centralizacion de compras 4011 Impuesto General a las Ventas S/. 27.00

6 11/30/2012 Centralizacion de compras 421 Facturas por pagar S/. 21,201.00

7 11/30/2012 Destino de dompras 201 Mercaderias S/. 12,500.00

7 11/30/2012 Destino de dompras 611 Variacion de existencas S/. 12,500.00

8 11/30/2012 Centralizacion de caja ingresos 101 Caja S/. 26,880.00

8 11/30/2012 Centralizacion de caja ingresos 121 Facturas por cobrar S/. 26,880.00

9 11/30/2012 Centralizacion de bcos ingresos 104 Cuentas Ctes en instituciones fin S/. 35,000.00

911/30/2012 Centralizacion de bcos ingresos 421 Facturas por pagar comerciales S/. 7,500.00

911/30/2012 Centralizacion de bcos ingresos 101 Caja S/. 42,500.00

1011/30/2012 Centralizacion de bcos egresos 104 Cuentas Ctes en instituciones fin S/. 18,220.00

1011/30/2012 Centralizacion de bcos egresos 121 Facturas por cobrar S/. 18,220.00

1011/30/2012 Centralizacion de bcos egresos 101 Caja #REF!

1111/30/2012 Determinacion costo de ventas 691 Costo de ventas S/. 15,300.00 S/. -

1111/30/2012 Determinacion costo de ventas 201 Mercaderias S/. 15,300.00

TOTALES S/. 298,003.95 #REF!

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FORMATO 15.1: "REGISTRO DE COMPRAS Y GASTOS"

PERIODO : Nov-12RUC : 20488874875

APELL. Y NOMB. : Empresa Comercial El Carmen SAComprob. De Pago Informacion del Proveedor Valor Operaciones Imp. Total Importe Tipo de Ref. Comp Pago

Facturado Gravadas de la Op. IGV Total Cambio o Doc.Orig.modificado

Tipo Serie N° Tipo Nº Doc. Ident. Ap/Nom/Razon Social de la Exp. B.I IGVy/o IPM INAF. Retencion Fecha Tipo Numero

1 05-11-12 05-12-12 1 1 40 6 2040404040 SISTEMAS CONTABLES SAC 5600 1008 6,608.00

2 08-11-12 08-11-12 3 2 25 6 2060606060 Librería El Sabio SRL 20.00 20.00

3 11-11-12 11-12-12 1 23 23 6 2078787878 Empresa El Rosal SA 7500 1350 8,850.00

4 20-11-12 20-12-12 1 25 25 6 2070707070 Empresa Tumbes SAC 5000 900 5,900.00

5 16-11-12 16-11-12 1 1 40 6 2040204040 SISTEMAS CONTABLES SAC -150 -27 -177.00

17,950.00 3,231.00 20.00 21,201.00 Asiento de centralizacion debe haber

343 Programa de computo 5600.00601 Compras mercaderias gravadas 5000.00602 Compras mercaderias exon 7500.00656 Suministros diversos 20.00

4011 Impuesto G. a las Vtas 3,258.00 742 Descuentos obtenidos 150

4011 Impuesto G. a las Vtas 27421 Facturas por pagar 21,201.00

21,378.00 21,378.00

FORMATO 14.1: "REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"

PERIODO : Nov-12RUC : 20488874875

APELL. Y NOMB. : Empresa Comercial El Carmen SAComprob. De Pago Informacion del Proveedor Valor Operaciones Imp. Total Importe Tipo de Ref. Comp Pago

Facturado Gravadas de la Op. IGV Total Cambio o Doc.Orig.modificado

Tipo Serie N° Tipo Nº Doc. Ident. Ap/Nom/Razon Social de la Exp. B.I IGVy/o IPM INAF. Retencion Fecha Tipo Serie Numero

1 01-11-12 02-11-12 1 1 500 6 2020202020 Comercial PUPU SAC 35000 6300 41,300.00

2 15-11-12 15-11-12 1 1 501 6 208080808 Empresa el Capo SAC 10,000.00 10,000.00

3

35,000.00 6,300.00 10,000.00 51,300.00 Asiento de centralizacion

121 Facturas por cobrar 51,300.00 4011 Impuesto Gral a las ventas 6,300.00 7011 Ventas gravadas 35,000.00 7012 Ventas no gravadas 10,000.00

51,300.00 51,300.00

Cod Unic Ope

rFecha

EmisionFecha

Vencimto.

Cod Unic Ope

rFecha

EmisionFecha

Vencimto.

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2012

EMPRESA EL CARMEN SAA

FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERA DE LA DESCRIPCIÓN DE CUENTA O

LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN

3/1/2014 SALDO INICIAL3/3/2014 deposito en cuenta corrientes 10.4 cuentas corrintes3/5/2014 cobro de factura 12.1 facturas x cobrar3/7/2014 cobro de factura 12.1 facturas x cobrar3/7/2014 deposito en cuenta corrientes 104 cuenta corriente

3/10/2014 cobro de letra 12.3 letras x cobrar3/13/2014 cobro de letra 12.3 letras x cobrar3/13/2014 deposito en cuenta corrientes 10.4 cuentas corrintes3/15/2014 copbro de factura 12.1 cuentas x cobrar3/15/2014 deposito en cuenta corrientes 10.4 cuentas corrintes3/17/2014 cobro de factura 12.1 cuentas x cobrar3/19/2014 cobro de factura 12.1 cuentas x cobrar3/19/2014 deposito en cuenta corrientes 10.4 cuentas corrintes3/21/2014 pago de factura 42.1 facturas x pagar3/24/2014 pago de letra 42.3 letras x pagar3/29/2014 pago de factura 42.1 facturas x pagar3/31/2014 pago de luz 42.1 facturas x pagar

TOTALESNuevo saldo de caja

Asiento de centralizacion101 Caja121 Facturas por cobrar comerciales123 letras x cobrar

Por los ingresos de Caja

104 Cuentas Ctes en instituciones fin421 Facturas por pagar comerciales

42.3 letras x pagar101 Caja

Por los egresos de caja

OPERACIÓN

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MOVIMIENTO

DEBE HABER

S/. 6,000.00 S/. 3,360.00

S/. 4,280.00 S/. 5,630.00

S/. 5,630.00 S/. 2,940.00 S/. 3,930.00

S/. 3,930.00 S/. 6,000.00

S/. 6,000.00 S/. 6,780.00 S/. 2,780.00

S/. 2,780.00 S/. 3,360.00 S/. 3,600.00 S/. 4,560.00 S/. 660.00

S/. 38,340.00 S/. 33,880.00 S/. 4,460.00

S/. 32,340.00 S/. 25,470.00 S/. 6,870.00

S/. 32,340.00 S/. 32,340.00 S/. 21,700.00 S/. 8,580.00 S/. 3,600.00 S/. 33,880.00 S/. 33,880.00

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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN EFECTIVO"

PERÍODO: 2012RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA EL CARMEN SAA

FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DE LA DESCRIPCIÓN DE CUENTA O

LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE

1 3/1/2014 SALDO INICIAL S/. 6,000.00

3/3/2014 deposito en cuenta corrientes 10.4 cuentas corrintes

3/5/2014 cobro de factura 12.1 facturas x cobrar S/. 3,500.00

3/7/2014 cobro de factura 12.1 facturas x cobrar S/. 4,850.00

3/7/2014 deposito en cuenta corrientes 104 cuenta corriente

3/10/2014 cobro de letra 12.3 letras x cobrar S/. 2,160.00

3/13/2014 cobro de letra 12.3 letras x cobrar S/. 3,150.00

2 3/13/2014 deposito en cuenta corrientes 10.4 cuentas corrintes

3 3/15/2014 copbro de factura 12.1 cuentas x cobrar S/. 5,220.00

4 3/15/2014 deposito en cuenta corrientes 10.4 cuentas corrintes

5 3/17/2014 cobro de factura 12.1 cuentas x cobrar S/. 6,000.00

6 3/19/2014 cobro de factura 12.1 cuentas x cobrar S/. 2,000.00

3/19/2014 deposito en cuenta corrientes 10.4 cuentas corrintes

3/21/2014 pago de factura 42.1 facturas x pagar

3/24/2014 pago de letra 42.3 letras x pagar

3/29/2014 pago de factura 42.1 facturas x pagar

NÚMERO CORRELATIV

O

DEL ASIENTO

O CÓDIGO ÚNICO

OPERACIÓN

DE LA OPERACIÓN

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3/31/2014 pago de luz 42.1 facturas x pagar

TOTALES S/. 32,880.00

Nuevo saldo de cajaAsiento de centralizacion

101 Caja S/. 26,880.00 121 Facturas por cobrar comerciales123 letras x cobrar

Por los ingresos de Caja S/. 26,880.00

104 Cuentas Ctes en instituciones fin S/. 18,220.00 421 Facturas por pagar comerciales S/. 7,500.00

42.3 letras x pagar S/. 3,240.00 101 Caja S/. 28,960.00

Por los egresos de caja

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MOVIMIENTO

HABER

S/. 3,000.00

S/. 4,850.00

S/. 3,150.00

S/. 5,220.00

S/. 2,000.00

S/. 3,000.00

S/. 3,240.00

S/. 4,200.00

Page 9: Informatica Aplicada II Uladech Tony

S/. 300.00

S/. 28,960.00

S/. 3,920.00

S/. 21,570.00 S/. 5,310.00

S/. 26,880.00

S/. 28,960.00

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FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADA

CÓDIGO DENOMINACIÓN (TABLA 1)

3/1/2014 saldo inicial

3/3/2014 deposito 19541311 101 caja3/7/2014 deposito 1953555162 101 caja

3/13/2014 deposito 195229415112 101 caja3/15/2014 deposito 195202477 101 caja3/19/2014 deposito 1950045519 101 caja

3/22/2014 pago cheque n 03442 42.1 factura x pagar

3/26/2014 pago cheque n 501 42.3 letras x pagar

3/27/2014 pago factura 42.1 factura x pagar

TOTALENuevo saldo en bancos

104101

Según ingresos del libro Bancos421423104

Según egresos del libro Bancos

NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA

OPERACIÓN

DEL REGISTRO O CÓDIGO

MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIÓ

N

APELLDS Y NBRES,

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN

DE LA OPERACIÓN

DENOMINAC O RAZÓN SOCIAL

DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE

CONTROL INTERNO DE

LA OPERACIÓN

Page 11: Informatica Aplicada II Uladech Tony

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

S/. 2,000.00 S/. 3,360.00 S/. 5,630.00 S/. 3,930.00 S/. 6,000.00 S/. 2,780.00

factura x pagar S/. 4,960.00

letras x pagar S/. 4,050.00

factura x pagar S/. 7,110.00

S/. 23,700.00 S/. 16,120.00 Nuevo saldo en bancos S/. 7,580.00

S/. 21,700.00 S/. 21,700.00

S/. 21,700.00 S/. 21,700.00 Según ingresos del libro Bancos

S/. 12,070.00 S/. 4,050.00

S/. 16,120.00 S/. 16,120.00 S/. 16,120.00

Según egresos del libro Bancos

Page 12: Informatica Aplicada II Uladech Tony

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

(TABLA 1)

1 3/1/2014 saldo inicial S/. 2,000.00 2 3/3/2014 deposito 19541311 101 caja S/. 3,000.00 3 3/7/2014 deposito 1953555162 101 caja S/. 4,850.00 4 3/13/2014 deposito 195229415112 101 caja S/. 3,150.00 5 3/15/2014 deposito 195202477 101 caja S/. 5,220.00 6 3/19/2014 deposito 1950045519 101 caja S/. 2,000.00 7 3/22/2014 pago cheque n 03442 42.1 factura x pagar S/. 4,600.00 8 3/26/2014 pago cheque n 501 42.3 letras x pagar S/. 3,690.00 9 3/27/2014 pago factura 42.1 factura x pagar S/. 6,750.00

TOTALES S/. 20,220.00 S/. 15,040.00 Nuevo saldo en bancos S/. 5,180.00

104 S/. 18,220.00

101 S/. 18,220.00 S/. 18,220.00 S/. 18,220.00

Según ingresos del libro Bancos421 S/. 11,350.00 423 S/. 3,690.00

104 S/. 15,040.00 S/. 15,040.00 S/. 15,040.00

Según egresos del libro Bancos

NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE LA OPERACIÓN

DEL REGISTRO O CÓDIGO

MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIÓN

APELLDS Y NBRES,

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN DE LA

OPERACIÓN DENOMINAC O RAZÓN SOCIAL

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O

DE

CONTROL INTERNO DE LA

OPERACIÓN