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LAUTARO

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Contenidos:

1.- Evaluación Metas Sanitarias2.- Evaluación Digitación SIGGES3.- Deuda4.- Análisis Gasto Variable Subt 215.- Análisis Gasto Variable Subt 226.- Análisis de la producción (PPV)7.- Refrendación Presupuestaria

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EVALUACION METAS SANITARIAS

Metas Ley 19664 Pond. meta%

AlcanzadoResult. Pond.

Consultas Médicas Programadas / Realizadas 16% 100% 94% 16%

% utilización pabellones cirugía electiva 11% 86% 96,5% 11%

%cesárea herida operatoria infectada 7% 0% 0% 7%

% partos vía cesárea 6% 21,11% 31,5% 6%

%recetas dispensadas mismo día pactes amb 10% 100% 99,9% 10%

%recetas dispensadas mismo día pactes hosp 10% 100% 99,2% 10%

% casos GES con Indicación tto, con g. oport. 12% 100% 98% 0%

% atenc. Trazadoras tto GES otorgadas /progr. PPV 12% 100% 102,1% 12%

% Prof. func. Ley 19664 asisten capacit. GES 8% 69% 0% 0%

% solic. Interc. Sospecha e IPD ingresados SIGGES 8% 95% 100% 8%

100% 80%

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Metas Ley 18834 Pond. meta%

AlcanzadoResult. Pond.

Profesionales Agenda SOME 30% 100% 100% 30%

% Consultas Profesionales Program / realizadas 20% 100% 97% 19%

% casos GES con Indicación tto, con g. oport. 10% 100% 98% 9,8%

% atenc. Trazadoras tto GES otorgadas /progr. PPV 10% 100% 102% 10%

Capacitación Pertinente 30% 68% 49,1% 21,6%

100% 90,8%

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Estrategias utilizadas

1.- Para el caso de pacientes IAM se revisaron recetas médicas y se informa a SIGGES para revisión de fichas clínicas

2.- Para el caso de pacientes egresados, se acordó que la persona que realiza Censo Diario de Camas informa a SIGGES ante la presencia de patologías GES, por ejemplo SPP

3.- Se sacan reportes del módulo de facturación y se revisan las no validadas por el sistema, procediendo a eliminar duplicados, entre otras causas.

DIGITACION SIGGES

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PROYECCION DEUDA AL 31/12/2010

Análisis Acumulado Período Año 2010

ENERO REAL

FEBRERO

REAL

MARZO REAL

ABRIL REAL

MAYO REAL

JUNIO REAL

JULIO REAL

AGOSTO REAL

SEPTIEMBRE

ESTIMADO

OCTUBRE

ESTIMADO

NOVIEMBRE

ESTIMADO

DICIEMBRE

ESTIMADO

-

Saldo Inicial de Caja Presupuestaria

                       

-

Ingresos Totales Percibidos Acumulados

325,071 525,781 743,329 918,1861,137,602 1,443,439 1,651,865 1,914,8262,139,909 2,327,8332,515,741 2,703,461

+

Gastos Totales Devengados Acumulados

358,622 530,814 746,893 933,9931,156,514 1,469,150 1,671,888 1,919,3582,175,020 2,382,4142,588,307 2,824,273

+

Saldo Final de Caja Presupuestaria

-1,552 4,999 3,950 -683 3,425 7,088 5,408 6,990 8,474 24,002 42,014 9,049

=

Deuda Total Lautaro

31,999 10,032 7,514 15,124 22,337 32,799 25,431 11,522 43,585 78,583 114,580 129,861

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Aumento gasto variable Subt. 21

• Revisión Horas Extraordinarias en los distintos Servicios

• Para el caso de los reemplazos sólo se generan cuando la ausencia supera los 5 días.

• Diálisis y Urgencia

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Aumento gasto variable Subt. 22

• Farmacias periféricas

• Revisión de stock críticos

• Generación de canastas de insumos para las IQ

• Gas M$41.901 a septiembre

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Análisis de la Producción• Al informe del mes de Agosto, el Hospital de Lautaro

mantiene una mayor producción v/s transferencias en igual periodo, esto referido a lo siguiente:

- La actividad comprometida se divide en duodécimos hasta el mes de agosto, de septiembre en adelante se comienza a pagar en función de lo producido. El Hospital de Lautaro produjo más de su duodécimo respectivo generando un delta a favor en cuanto a la producción, según la evaluación a Agosto. Prueba de ello es en el Programa Reducción de Brechas donde al mes de septiembre Lautaro ya tiene realizado el 97.6% de su actividad comprometida.

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La producción en general ha aumentado en todas sus áreas:

Partos 11,86% Exámenes de Laboratorio 37,2% Consultas de Urgencia 20% Recetas despachadas 15,2% Prescripciones 26,6% Egresos Hospitalarios 2,6% Índice Ocupacional año 2009 72.3% y el año 2010 es de 74.5%

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Inconvenientes con la refrendación:

Es el acto administrativo mediante el cual la Unidad de Abastecimiento anota formalmente en los registros presupuestarios, el compromiso por la adquisición de un bien o servicio, afectando un determinado Item del Presupuesto de Gastos, dando origen a la primera fase del proceso de contabilización, la cual corresponde a la obligación del gasto.

Este proceso no se está realizando, por un lado por un ordenamiento interno que no ha sido posible llevarlo aún a la práctica y por otra que existiendo actividades en las cuales estamos obligados a resolver comenzamos a generar deuda y ante eso tampoco es posible realizar la refrendación.

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GRACIAS