FORMATO DE COMISIÓN - Gob

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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS Anexo 1 FORMATO DE COMISIÓN Ciudad de México, a 13 de Junio de l 2019. C. SAIB TORRES BENITEZ PRESENTE De conformidad con las indicaciones que se le dieron deberá trasladarse a Tecámac, Estado de México; con objeto de asistir al CENASA para traslado de personal; para ell o se oto rg a el día 14 de Junio del 2019, siendo el traslado en automóvil de la entidad. Así mismo, hago de su conocimiento que al término de la comisión , se sirva entregar el informe correspondiente. Atentamente Lic. Fidel nito Rodriguez Otero. Director de P aneación y Administración. Pn'"' [. !JCTOR.A \1.\Ch. , 0\t B. LVC CO"i VFTERJ .R CAJA GENERAL

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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS

Anexo 1

FORMATO DE COMISIÓN

Ciudad de México, a 13 de Junio del 2019.

C. SAIB TORRES BENITEZ PRESENTE

De conformidad con las indicaciones que se le dieron deberá trasladarse a Tecámac, Estado de México; con objeto de asistir al CENASA para traslado de personal; para ello se otorga el día 14 de Junio del 2019, siendo el traslado en automóvil de la entidad.

Así mismo, hago de su conocimiento que al término de la comisión , se sirva entregar el informe correspondiente.

Atentamente

Lic. Fidel nito Rodriguez Otero. Director de P aneación y Administración.

Pn'"'[.!JCTOR.A \1.\Ch. , 0\t B. LVC CO"i VFTERJ .R

CAJA GENERAL

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':3\.E PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS

Anexo 2

Ciudad de México, a 13 de Junio del 2019.

SOLICITUD DE VIATICOS A COMPROBAR

A nombre de: SAIB TORRES BENITEZ

Por la cantidad de: $640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

Comisión a la ciudad de: TECAMAC, ESTADO DE MEXICO. 14 DE JUNIO DE 2019

Tarifa por día: $490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Peaje: $150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.)

Lic. Mayra Lucia Reyes García Jefe. Depto. Adquisiciones y

Servicios Generales

Autorizó

Lic. Fidel ito Rodríguez Otero Dire or de Planeación y

Administración

Comisionado

-Saib Torres Benitez

Nota: Los viáticos se entregan al comisionado bajo su estricta responsabilidad y deberán ser comprobados en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a la fecha de conclusión de la comisión. El viaticante se compromete a comprobar la totalidad de los viáticos otorgado en dicho plazo, los cuales de no ser cubiertos en el tiempo y forma acordado, se procederá a efectuar la totalidad del descuento en la siguiente quincena con base en el articulo 23 fracción 1 de las condiciones generales de trabajo de esta Entidad y al artículo 11 O fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo. La comprobación se hará presentando la documentación soporte correspondiente debidamente requisitada.

La normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público designa a los viáticos como la asignación destinada a cubrir los gastos por hospedaje, alimentación, transporte local, tintorería, lavandería, propinas y cualquier otro similar o conexo a éstos.

El pago de combustible únicamente será mediante monedero electrónico, por lo que no se aceptarán facturas por dicho concepto: con base en el Articulo 31 fracción 111 , segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en territorio nacional no se podrá exceder de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido eiiVA; con base en el Artículo 32 fracción V, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Tratándose de los gastos destinados a la alimentación en el extranjero no se podrá exceder de $1 ,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) diarios incluido eiiVA: con base al artículo 32 fracción V segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En cuanto al gasto de hospedaje en el extranjero no se podrá exceder de $3,850.00 (tres mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) diarios incluido el IVA; con base al artículo 32 fracción V cuarto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Para: C. LAZARO PEREZ ORTIZ. Sub. Director de Planeación y Finanzas.

De: C. SAIB TORRES BENITEZ Técnico Especializado

Ciudad de México, a 17 de Junio de 2019.

De conformidad, envío a usted comprobación de gastos originados durante la comisión que me fue asignada el pasado 14 de Junio de 2019, a las instalaciones del CENASA: en Tecámac, Estado de México.

GASTOS EFECTUADOS EN EFECTIVO

VIÁTICOS OTORGADOS (Alimentos) $490.00

ESTACIONAMIENTO GASTOS

A comprobar

VIATICOS OTORGADOS (Caseta)

CASETAS

A comprobar

Devolución Total

A t e n t a m e n t e.

$ 17.00 $373.00

$100.00

$150.00

$108.00

$ 42.00

$142.00

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::1.!. L1 REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL DE

~e PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS LA

DIRECTOR GENERAL PRES E NTE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE PLANEACION Y ADMINISTRACION

NOMBRE: SAIB TORRES BENITEZ

CARGO: TÉCNICO ESPECIALIZADO

FECHA: Junio 17, 2019.

PERIODO: __ ~~~~~----------------------------------------------------------------LUGAR: (NACIONAL O INTERNACIONAL:---!.T=.EC~A~M.!!;A~C>!.o,....!.E..,.Sw.TaA!:!.DO:.w:D:.:E~M!.!.!E:.!X~IC!o!.:O"--------------------------­

IMPORTE DE VIÁTICOS: $ 640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.l

INFORME DE LA COMISIÓN

OBJETIVO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE PERSONAL AL CENASA EN TECAMAC, ESTADO DE MEXICO.

DOCUMENTO DE COMPROBACION:

) Constancia de Comisión. ) Programa de Trabajo. ) Acta Circunstanciada. ) Diploma o Constancia de Participación.

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en· este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

COMISIONADO ÁREA ADMINISTRATIVA

/

Lic. Mayra L cla eyes Garcia Uo. F;d&.gun Otero Jefe. Depto. Adquisiciones y Director de neación y Administración

/f:IA ,2011

Servicios Generales

o6 ~JAf\0 n Jvmo ?-O lO\ Lt ?J;JI e¡ MES AÑO DIA MES AÑO OlA MES AÑO

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PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Ciudad de México, a 17 de Junio de 2019.

INFORME DE LA COMISION

Lic. Fidel Benito Rodriguez Otero Director de Planeación y Administración.

Por medio del presente, informo a usted que la comisión que me fue asignada el pasado 14 de Junio de 2019 para asistir al CENASA en Tecámac, Estado de México, para traslado de personal , se cumplió con el objetivo.

A t e n t a m e n t e.

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PORCY 32739

SUCURSAL: 81578

·'· TICKET: 815783452400331344 EL PORTON GCNUI NA COCINA MEXICANA

OVI800131GQ6

601 -General do Ley Personas Morales

USO CFDI G03- Gastos on general

FECHA DE EMISIÓN: 17/0612019 04:28:26 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 55749

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

PNB731214RFO

PRODUCTO IMPUESTO CANT

CLAVE CONCEPTO UNIDAD U D.E M TASA % MONTO

E48-

90101501 RESTAURANTES AL 16% Servicio Unidad

16 51.45 de

servicio

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

"TRESCIENTOS SETENTA Y lRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL OlA 14/06/2019

e

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie eso SAT 00001000000404598147

Sello digital del emisor RI'II~MNY-.ldz..rfoM(:O<hVma61YwTtlDW.PkxAKTP~'JW&.AOOPpEVIdrm()q'WOORSSED\EJLSvfoL,.uVw~"xyg!N·~·l2G1CmOOPfiiUwPeqVT'R&AVE•l.MI8t•NU7wX ~~eR1c'NUWZOEudl<\\lbOg.IPa8tMYEmLS!eVt1~7RifVVsuctxp1b3mlmHCpr11tSk1Xy~tctUbOv59túWSi18L4V1c:UputJBXHl.d8n()Qyt7t'I'IG8.liJpq

85ol\IMWE~-·GcllJVSX.FMgg-

Sello digital del SAT

tVoR/oS8SVZ4ZJO>IU8tn•9•10pdd()w58tz1oJONMwSPot8HIIv9i'fy<SO'I$WMII.Wolyo3WNOI.WoOIE3•UEbMK07C3QoG4TC3ZICIROMGecOSI\IooSOIII.Oene.R283TO<I03FXz--.¡10• Ioq RR~FJ8NvuOXIIotvNHh-JPCO&q10ojPW1oiT>:I.'MGdkii51F-.,7pc;J$-<11Eo0GI.>iHnvaxi<RaHX1fbi.'PAVR<:zPM8NNI<U•P8w\Jei8ZdG02Zmz4J(Wigv..6aiiiM-0CyllM-1'9V '15!1J05C>tRlHOToiU-·~-

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT q 1 1IDA 1 044Aa-5111 ... COC415C-FIV'90)J 19115120 lf-06. 17l11'28 2t5PNln2012tV62tRrapSIFMNY~ZdlhtvwCIOKhYm861YWTtiO~eP81AAKll'•VW&IAOOPpEV1CirmOqW()U)R$3EznEJLSytoldWm•¡AodPa.,SW•rgM•Gtlry019Gb24t201Cm00PFJ&U1. POqVTRIA VE tlfv~ •ti.U7wX0zAek8WddOb5HOJi fYiiRkNUWZOEudtOcVbOgiPI&beYEmL5í'IWI• wOFot7R&rYVIUdxp lb3m8mHCik11 rS~XyMOPR9K~pyiPPcWthiCIVbOy69tlbWS.7t9l4YJcU puU8XHldlln00vumG8zljpq85olvt.~OORfvolwu"""'dmozZ4GcOJVSX.FMgg ••l0000 1 000000404598 1 4711

1 de 1

COSTO

PRECIO UNITARIO

$321.55

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

TOTAL

$321.55

$321.55

$51 .45

$373.00

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POWER CENTER TECAMAC CARR. FEDERAL PACHUCA- MEX

MEX- 55740 EDO MEXICO

CA 11 14/06/19 14 : 02 Recibo 021637 ~

~::~~~~~·!:A?=::::=---

Ticket Apare . Limita~ P. C.T - Nr. 063418 14/06/19 11 : 59 14/06/19 14 : 02 Durac i ón Od2h4' (IVA) 17 . 00

Total bruto

Pago PTN 82 Contado

Total neto IVA 16"

17 . 00

17 . 00

14 . 66 2. 34

S OPERADO POR ~ FACTURACION 11 SUGERENCIAS ~

BDI PARKING EN OFICINA AL 59364919

i _____ .,...-...,. _ _ __./

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TONDO CFDI de Ingreso

NACIONAL DE INFRAESnUCTURA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9 Av. Javier Barros Sierra, lnt Ext S 1 S, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, Ciudad de México, México, C.P. 01219

Serie y Follo Lugar de expedición Fecha y hora de emisión

GCMP 1294433 01219 19Jun. 2019-16:51:38

Cliente

Régimen fiscal: 603 · Personas Morales con Fines no Lucrativos Numero de certificado: 00001000000409054348

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS PNB731214RFO Uso de CFDI G03- Gastos en general

Código Clave unidad Descripción

01 A9 Folio: 751792 Fecha: 14/0612019 Hora: 105918 Carril: 2113 Clase: TOl A ______ có_d..;lg:_o SAT: 95111603

Traslado Impuesto: 002 ·IVA Tipo o factor Tasa Tasa o cuota: 0 .160000 Base: S 46.55 Importe: S 7.45

01 A9 Folio: 681823 Fecha: 14/06/2019 Hora: 141344 Carnl: 2306 Clase: TOlA Código SAT: 95111603

Valor unitario cantidad Importe Descuento

S 46.55 1.00 S 46.55 S 0.00

46.55 1.00 S 46.55 S 0.00

Traslado Impuesto: 002 · ro/A npo o factor Tasa Tasa o cuota: 0.160000 _Ba_s_e_: _s _46_._ss_ lm...;pon __ e_: s_ 7._4s _____ ____________________ _

(CIENTO OCHO PESOS, 001100 MXN)

Método de pago PUE- Pago en una sola exhibtción

Follo fiscal

7d5251ce-adac-4b7e-b6d2·9d1 b73832e66

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena orlgmal del timbre

u~.;~~;~~~~z.~~~~~~~~~~~~~~~~~~:;J~~~=ub~y~~:'~~ H4SlovM¡tt4Cllf"AU6h3aAV~/Ld2t6umk7d0<¡_~,~~Z2y4VO<dPmyRrRnH3aZ~~GQtF203171V NBU38WoclauP9dFB¡w¡qnSE11í6i>tvcNdiNS2rQuotJOsRS 1 Y3aStMNfsdhVX6U1 KG9fb~N•x¡X•Y=

Subtotal $

IVA Traslado (0.160000) $

93.10

14.90

Total MXN $ 108.00

Forma de pago 01 -Efectivo

Número de cemflcado SAT

00001000000414211380

Sello digital d<!ISAT

Fecha y hora de certificacion

19 jun. 2019- 16:51 :42

Sello digital del CFDI

~~~~~'!~~zm:2~~~\":~'r~~ rbSOt,XOrlOdOTu0ohoQ4H45LevMg<~CLT/xU6h 3.1AVSQigd2tBumk7dQqU1 gR22)'4VO~dPmyRrRI H3aZmUhzwC'#l)(GQIF203l7K/1'.8U38Wati&UPI dF8lwJiqn5E1é6DIVCNd!NS2rQu1yD<RS1Y3aStM Nlsilh\Jx6U 1 KG9FbVPG~Ne~Y:;rcoFOeq~

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PAC No.70032 1 www.diverza.com Este documento es una representación Impresa de un CFOI Comprobante certificado por diYerm. Págtna 1 de 1