Evaluación de La Matriz de Riesgos Pdvsa

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EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS NORMA PDVSA

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  • REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

    FACULTAD DE INGENIERA DIVISIN DE POSTGRADO

    PROGRAMA DE POSTGRADO EN INGENIERA DE SEGURIDAD

    EVALUACIN DE LA MATRIZ DE RIESGO DE LA GERENCIA MEDICIN Y MANEJO DE GAS

    Trabajo Especial de Grado presentado ante la Ilustre Universidad del Zulia

    para optar al Grado Acadmico de

    ESPECIALISTA EN INGENIERA DE SEGURIDAD Autor: Lorena Hapuch Mas y Rubi Urdaneta

    Tutor: Jos Ferrer

    Maracaibo, mayo de 2010

  • Mas y Rubi Urdaneta Lorena Hapuch. Evaluacin de la Matriz de Riesgo de la Gerencia Medicin y Manejo de Gas. (2010) Trabajo Especial de Grado. Universidad del Zulia. Facultad de ingeniera. Divisin de Postgrado. Maracaibo, Venezuela. 248 p. Tutor: Prof. Jos Ferrer.

    RESUMEN

    El objetivo principal de este trabajo especial de grado es evaluar la matriz de riesgo de la estructura organizacional propuesta para la Gerencia Medicin y Manejo de Gas. Teniendo una visin clara y precisa de las actividades que realiza cada cargo propuesto, se persigue que esta evaluacin de riesgos genere confianza en los trabajadores, e incida en el desempeo profesional de estos reflejndose en el cumplimiento de las metas de la organizacin. Para la Gerencia Medicin y Manejo de Gas es conveniente analizar su matriz de riesgo, ya que le permitir identificarse con los riesgos asociados, as como las recomendaciones para evitar accidentes. A travs de una investigacin descriptiva y documental este trabajo especial de grado comienza describiendo la estructura organizacional propuesta, presentando los cargos propuestos y sus competencias profesionales, posteriormente se muestran los riesgos asociados a cada cargo propuesto, luego se observa la matriz de riesgo, la cual reflej 4.4% riesgos intolerables, 38.2% riesgos importantes y 37.1% riesgos moderados aplicando la norma COVENIN 4004-2000, as mismo utilizando la norma PDVSA HO-H-02 result 12.2% riesgos muy altos, 24.2% riesgos altos y 42.3% riesgos moderados. Finalmente se indican las medidas de control y los indicadores propuestos para la gerencia derivados de la matriz de riesgos. Palabras Claves: Matriz de Riesgos, Riesgos, Perfil del cargo. E-mail del autor: [email protected]

  • Mas y Rubi Urdaneta Lorena Hapuch. Evaluation of Risk Matrix of Management Medicin y Manejo de Gas. (2009) Trabajo Especial de Grado. Universidad del Zulia. Facultad de ingeniera. Divisin de Postgrado. Maracaibo, Venezuela. 248 p. Tutor: Prof. Jos Ferrer.

    ABSTRACT

    The main objective of this special grade work is to evaluate of risk matrix of the organizational structure proposed for the Gerencia Medicin y Manejo de Gas. Taking a clear and accurate picture of the activities of each proposed position which ensures that this risk assessment builds trust in workers, and affect the professional performance of these reflexes in fulfilling the goals of the organization. For Gerencia Medicin y Manejo de Gas should analyze the matrix of risk, allowing you to identify with the associated risks, and recommendations to prevent accidents. Through a descriptive and documentary special grade this work begins by describing the proposed organizational structure, introducing the proposed positions and their job skills, then shows the risks associated with each proposed position, then there is the risk matrix, intolerable risks reflected 4.4%, 38.2% important risks and 37.1% moderate risks by applying COVENIN 4004-2000 and PDVSA itself using the standard HO-H-02 was 12.2% very high risk, high risk 24.2% and 42.3% moderate risk . Finally, indicate the control measures and the proposed indicators for management arising from the risk matrix. Key Words: Risks Matrix, Risks, Profile charge. Authors e-mail: [email protected]

  • DEDICATORIA

    A mi familia, para que este logro les sirva de ejemplo en sus vidas.

    A Ahyden, compaero fiel.

    A mis compaeros: para decirles: S se puede.

  • AGRADECIMIENTO

    Le agradezco a Dios por haberme rodeado de personas tan maravillosas como mis

    profesores y compaeros de aula.

    Le agradezco a los ingenieros: Jos Ferrer y Ana Irene, porque son un ejemplo a

    seguir.

    A mi familia por su motivacin y paciencia.

    A Napito, por darme nimos en todo momento.

    A mis queridos amigos: Ahyden, Snchez, Aris, Enrique, por contar siempre con su

    apoyo.

    A PDVSA, por darme la oportunidad de aportar mis conocimientos.

    Gracias a todos aquellos que de alguna u otra manera me ayudaron a lograr la meta

    alcanzada.

  • TABLA DE CONTENIDO

    Pgina

    RESUMEN. 4

    ABSTRACT... 5

    DEDICATORIA. 6

    AGRADECIMIENTO 7

    TABLA DE CONTENIDO 8

    LISTA DE TABLAS.. 10

    LISTA DE FIGURAS 11

    LISTA DE SMBOLOS. 12

    INTRODUCCIN. 14

    CAPTULO I EL PROBLEMA.

    16

    Planteamiento del Problema... 16

    Justificacin.................................................. 16

    Objetivo General... 17

    Delimitacin... 18

    CAPTULO II MARCO TERICO......

    19

    Antecedentes....................................................................................... 19

    Actos y Condiciones Inseguras. 20

    Riesgo.... 22

    Matriz de Riesgo.. 26

    Prcticas de Trabajos Seguros.. 33

    Sistema de Variables.......... 35

    CAPTULO III MARCO METODOLGICO

    38

    Tipo de Investigacin....... 38

    Diseo de la Investigacin.. 39

    Poblacin y Muestra de Estudio........ 40

    Instrumentos de Recoleccin de Datos....... 40

    Procedimiento....... 41

    CAPTULO IV ANLISIS DE RESULTADOS

    44

    CONCLUSIONES. 85

    RECOMENDACIONES... 87

    REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS..... 88

    ANEXOS 91

    1 Competencias cargos propuestos...................................................... 91

    2 Listado de Riesgos..... 108

  • Pgina

    3 Matriz de Riesgos... 143

    4 Evaluacin de los Riesgos 231

  • LISTA DE TABLAS

    Tabla Pgina

    1 Estimacin de la severidad por la naturaleza del dao segn Norma

    COVENIN 4004-2000. ....................................................

    29

    2 Estimacin de la severidad del efecto sobre la salud segn Norma

    PDVSA HO-H-02

    29

    3 Estimacin de la severidad por la naturaleza del dao segn Norma

    COVENIN 4004-2000........................................

    30

    4 Estimacin de la Intensidad de la exposicin segn Norma PDVSA

    HO-H-02..

    30

    5 Niveles de Riesgo segn Norma COVENIN 4004-2000.. 30 6 Descripcin del Nivel de Riesgo segn Norma COVENIN 4004-2000.. 31 7 Niveles de Riesgo segn Norma PDVSA HO-H-02. ....... 31 8 Descripcin del Nivel de Riesgo segn Norma PDVSA HO-H-02. 32 9 Cuadro de Variables.............................................................................. 36 10 Competencias profesionales. 56 11 Descripcin de los sitios de trabajo de los cargos propuestos para la

    Gcia. MyMG....................................................................................

    57

    12 Sitios de trabajo de los cargos propuestos para la Gcia. MyMG.... 58 13 Listado de Riesgos. 59 14 Porcentaje de incidencia de los riesgos.. 61 15 Riesgos asociados al sitio de trabajo.. 63 16 Matriz de Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos segn

    Norma PDVSA HO-H-16.

    64

    17 Matriz de Riesgos de los cargos propuestos para la Gcia. MyMG. 72 18 Evaluacin de Riesgos segn Norma COVENIN 4004-2000.. 73 19 Total de riesgos catalogados segn Norma COVENIN 4004-2000....... 74 20 Matriz de Severidad. ..... 77 21 Evaluacin de Riesgos segn Norma PDVSA HO-H-02..... 78 22 Total de riesgos catalogados segn Norma PDVSA HO-H-02... 79 23 Aspectos a evaluar de las Prcticas de Trabajo Seguro. 80 24 Descarte de riesgos 82

  • LISTA DE FIGURAS

    Figura Pgina 1 Estructura Organizacional propuesta.. 46 2 Organigrama propuesto. 55 3 Organigrama propuesto para el Departamento de Mantenimiento 55 4 Porcentaje de cargos propuestos segn el sitio de trabajo. 58 5 Porcentaje de incidencia de los riesgos para la Gcia. MyMG..... 62

    6 Porcentaje de riesgos para el cargo propuesto Mantenedor Lago

    segn Norma COVENIN 4004-2000...75

    7 Porcentaje de riesgos para la Gcia. MyMG. segn Norma

    COVENIN 4004-2000.75

    8 Porcentaje de riesgos para el cargo propuesto Mantenedor Lago

    segn Norma PDVSA HO-H-02...79

    9 Porcentaje de riesgos para la Gcia. MyMG. segn Norma PDVSA

    HO-H-02...79

  • LISTA DE SMBOLOS

    HO-H: Higiene Ocupacional Higiene

    Gcia.: Gerencia

    MyMG.: Medicin y Manejo de Gas

    Ing.: Ingeniera, Ingeniero

    ART: Anlisis de Riesgos en el Trabajo

    LOT: Ley Orgnica del Trabajo

    LOPCYMAT: Ley Orgnica de Prevencin y Medio Ambiente del Trabajo.

    IR-S: Ingeniera de Riesgos Seguridad

    Obj.: Objetivo

    PDN: Plan de Negocios

    LGN: Lquidos del Gas Natural

    MPPEyP: Ministerio del Poder Popular para la Energa y el Petrleo

    COGO: Comit Operacional de Gas Occidente

    EM: Empresas Mixtas

    PQV: Pequiven

    COA: Centro de Operaciones Automatizadas

    Mtto.: Mantenimiento

    Operac.: Operaciones

    UE: Unidad de Explotacin

    RGP: Relacin Gas-Petrleo

    Exlago: Antigua Lagoven

    Exmara: Antigua Maraven

  • SIDCAM: Sistema Integral de cartillas de medicin

    SPC: Sistema de Proteccin Catdica

    MEP: Ministerio de Energa y Petrleo (actual MPPEyP)

    EF: Estacin de Flujo

    PG: Planta de Gas

    MG: Mltiple de Gas

    UA: Unidad Administrativa

    Spte.: Superintendente

    Sup.: Supervisor

    N: Nmero

  • 14

    INTRODUCCIN

    Cualquier actividad que el ser humano realice est expuesta a riesgos de diversa

    ndole los cuales influyen de distinta forma en los resultados esperados.

    La capacidad de identificar estas probables eventualidades, su origen y posible

    impacto constituye ciertamente una tarea difcil pero necesaria para el logro de los

    objetivos. En el caso especfico de la industria petrolera y gasfera, el desempeo de

    estas industrias depende de la gestin de los riesgos inherentes a su actividad, tales

    como riesgos de incendios, explosiones, temperaturas extremas, hasta la muerte, entre

    otros, algunos de ellos de compleja identificacin y de difcil medicin.

    En los ltimos aos las tendencias internacionales han registrado un importante

    cambio de visin en cuando a la gestin de riesgos: de un enfoque de gestin

    tradicional hacia una gestin basada en la identificacin, monitoreo, control, medicin y

    divulgacin de los riesgos.

    En este sentido gestionar eficazmente los riesgos para garantizar resultados

    concordantes con los objetivos estratgicos de la organizacin, quizs sea uno de los

    mayores retos de la Gerencia de Medicin y Manejo de Gas (MyMG).

    Se pretende que la organizacin de MyMG est inmersa en esta tendencia, debido a

    la propuesta de una nueva estructura organizacional, por lo que se hace necesaria la

    evaluacin de la matriz de riesgo de la estructura propuesta.

    La matriz de riesgo permite establecer de un modo uniforme y consistente el perfil

    de riesgo de cada una de las entidades y permite profundizar en el proceso de

    establecimiento de planes de supervisin a fin de que se ajusten a las caractersticas

    especficas de cada entidad.

    Este trabajo de investigacin est estructurado en cuatro captulos, el Captulo I, El

    Problema, plantea el problema a estudiar y los objetivos tanto general como especficos

    a lograr, tambin la justificacin y la importancia de este trabajo tanto para la empresa

    como para la prctica profesional del tesista.

    En el Captulo II, El Marco Terico, se enmarca tericamente toda la informacin

    necesaria para el estudio del problema y el mejor entendimiento para el desarrollo de

    este anlisis, se realiz una revisin bibliogrfica para establecer los fundamentos

    tericos relacionados con el tema tratado, iniciando con la descripcin de la estructura

    propuesta a estudiar.

  • 15

    El Marco Metodolgico desarrollado en el Captulo III, hace referencia al tipo y

    diseo de la investigacin, se plantea y explica la metodologa utilizada y las fases a

    seguir durante la investigacin.

    El Captulo IV, Anlisis de Resultados, presenta los resultados obtenidos de este

    trabajo especial de grado, los cuales cumplen con los objetivos especficos trazados.

    Finalmente se presenta las conclusiones obtenidas del desarrollo de la investigacin

    y se proponen las recomendaciones inferidas con la finalidad de plantear soluciones al

    problema estudiado.

  • 16

    CAPTULO I EL PROBLEMA

    Planteamiento del Problema

    PDVSA, empresa petrolera y gasfera, procura por obligacin, satisfacer los

    requerimientos del entorno, en base a criterios econmicos, sociales y estratgicos

    realizando sus actividades con eficiencia y eficacia para garantizar el cumplimiento de

    sus objetivos.

    Entre estos objetivos operacionales est el de mantener la entrega del gas a las

    condiciones de flujo y presin exigidos por diversos clientes en el Occidente del pas,

    trabajo diario de la Gcia. Medicin y Manejo de Gas.

    En el presente, se ha experimentado una evolucin gradual de complejidad de los

    procesos de trabajo dentro de la industria, con el fin de minimizar los impactos en la

    produccin de crudo y suministro de gas a los clientes.

    Dentro de estos cambios la gerencia propone una nueva estructura organizacional,

    la cual pretende la fusin de varios cargos actuales y la separacin de otros, como por

    ejemplo los Ing. Medicin con los Ing. Utilizacin, as mismo los Instrumentistas de

    Medicin con los Instrumentistas de Manejo de Gas, y la separacin de instrumentista

    con el electricista, entre otros.

    El objetivo principal de este trabajo especial de grado es evaluar la matriz de riesgo

    de todos los cargos propuestos. Teniendo una visin clara y precisa de los riesgos

    asociados al cargo, se espera que esta evaluacin de riesgos genere confianza en los

    trabajadores, e incida en el desempeo profesional de estos reflejndose en el

    cumplimiento de las metas de la organizacin.

    Justificacin

    Para la Gcia. Medicin y Manejo de Gas es conveniente analizar su matriz de riesgo,

    ya que le permitir identificarse con los riesgos asociados, as como las

    recomendaciones para evitar un accidente, inclusive un incidente.

  • 17

    Al presentarse un escenario de trabajo no ejecutado anteriormente, que estar

    dentro de la descripcin de cargo, ser de gran utilidad tener esta informacin para

    reducir la incertidumbre en los riesgos y mantener una actitud confiable en el sitio de

    trabajo.

    Se visualizan adems los siguientes beneficios:

    A nivel operativo: Permitir a la Gcia. detectar de manera oportuna, cualquier alteracin en los riesgos, evitando en lo posible un evento.

    A nivel de seguridad: Al momento de suscitarse una contingencia se respondera con mayor rapidez y confiabilidad disminuyendo posibles errores por la accin

    humana.

    A nivel terico/metodolgico: Permitir reflejar una experiencia en la recopilacin de la informacin sobre la investigacin, basndose en las definiciones. Adems la

    investigacin servir de base metodolgica para la elaboracin de proyectos

    similares, as como ser una gua para la realizacin de posteriores estudios.

    Objetivo General

    Evaluar la Matriz de Riesgo de la Gcia. Medicin y Manejo de Gas.

    Objetivos Especficos:

    Describir las funciones y operaciones de todos los cargos propuestos en la Gcia. Medicin y Manejo de Gas (MyMG).

    Identificar los riesgos asociados a los cargos propuestos en la Gcia. MyMG. Elaborar la Matriz de Riesgo de todos los cargos propuestos en la Gcia. MyMG. Analizar los resultados obtenidos de la Matriz de Riesgo para emitir

    recomendaciones con relacin a la prctica de los trabajos seguros.

    Establecer los indicadores de la Matriz de Riesgo que se gener.

  • 18

    Delimitacin

    La evaluacin de la Matriz de Riesgo de la Gcia. Medicin y Manejo de Gas, se

    desarrollar en el lapso comprendido desde Septiembre 2008 hasta Septiembre de

    2009.

    Por lo anteriormente expuesto el trabajo se encuentra en el campo de la Ingeniera

    de Seguridad, rea: Gerencia de Riesgos.

  • 19

    CAPTULO II MARCO TERICO

    Antecedentes

    Bravo Geraldo (2004). Evaluacin de las condiciones de riesgo en el trabajo en el

    rea de almacn de la Mina Paso Diablo de Carbones del Guasare, S. A.. El motivo del

    presente trabajo de investigacin fue evaluar las condiciones de riesgo que se

    encuentran presentes en las diferentes operaciones que se ejecutan en el rea de

    almacn de la Gcia. de Materiales de Carbones del Guasare, S. A., lugar donde los

    trabajadores y los materiales se encuentran expuestos diariamente a una serie de

    riesgos que podran conllevar a situaciones tales como accidentes de trabajo o

    enfermedades ocupacionales. La empresa cuenta con un departamento de seguridad,

    sin embargo no posee manuales de procedimientos especficos, tampoco los Anlisis

    de Riesgo en el Trabajo. Durante el desarrollo del presente trabajo se presentan las

    herramientas empleadas para elaborar un muestreo y el anlisis de riesgos en el

    trabajo y los resultados de estos, los cuales debern ser divulgados a todo el personal

    que labora en dichas instalaciones para tomar las medidas correctivas necesarias y as

    ejecutar sus labores diarias de una manera segura.

    La metodologa de trabajo utilizada para la identificacin de riesgos, es relevante

    para este trabajo especial de grado, as como los formatos utilizados para ello.

    Snchez Hugo, Gonzlez David (2005). Evaluacin de Riesgos Asociados a los

    trabajos en subestaciones elctricas para la Empresa N&V Consultores, C. A.. Este

    trabajo especial de grado tuvo como objetivo general evaluar los riesgos asociados a

    los trabajados en las subestaciones elctricas, a travs de la identificacin los riesgos

    asociados a estos trabajos utilizando los ART, posteriormente se evaluaron los riesgos

    mediante una matriz de riesgos conforme a la Norma COVENIN 4004:2002 Sistema de

    Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional, para tomar decisiones segn la

    intensidad del riesgo, preparar un plan de accin con el fin de disear, mantener y

    mejorar los controles que mitigan la incidencia de accidentes de riesgos crticos,

    actualizar los procedimientos operativos, (procedimiento de pruebas e aceptacin y

    puesta en marcha) para los trabajos en subestaciones elctricas para garantizar la

  • 20

    seguridad de los trabajadores e instalaciones al momento de llevar a cabo dichos

    trabajos.

    La tesis descrita aporta la metodologa de trabajo utilizada para la identificacin de

    riesgos, posteriormente la aplicacin de la matriz de riesgos, objetivos especficos de

    este trabajo especial de grado.

    Alvarado Solimar, Espina Yerlie (2007). Evaluacin de riesgos ocupacionales en el

    rea de mantenimiento y operaciones del Banco Central de Venezuela sub-sede

    Maracaibo. El propsito de esta investigacin consisti en evaluar los riesgos

    ocupacionales en las reas de mantenimiento y operaciones del banco Central de

    Venezuela sub-sede Maracaibo; a fin de formular las medidas de prevencin y control

    necesarias para cada uno de los riesgos identificados, y contribuir a que todas las

    actividades se realicen de manera segura y eficiente. Se valorizaron los riesgos

    identificados en cada puesto de trabajo por medio de la Norma COVENIN 4004:2000,

    especificando la estimacin del riesgo para tomar las medidas de control proporcionales

    al tipo de riesgo. Adems se cuantificaron los niveles actuales de exposicin de los

    factores ambientales presentes en las reas; de igual forma se realizaron anlisis

    ergonmicos a los puestos de trabajo crticos mediante el mtodo OWAS, y se

    establecieron las medidas de control para minimizar la incidencia de los riesgos a la

    salud del trabajador.

    Esta investigacin aporta un completo marco terico as como una metodologa de

    trabajo importante en cuanto a los riesgos al nivel de oficina, ya que parte del personal

    de la Gcia. MyMG realiza sus actividades en oficinas y bajo temperaturas extremas.

    Actos y Condiciones inseguras.

    El acto inseguro no es ms que la violacin u omisin de un procedimiento, norma,

    reglamento o prctica de trabajo segura ya establecida, que permite que se produzca

    un accidente o incidente, as como una actividad profesional al transcurrir determinado

    tiempo. Un ejemplo de esto es no utilizar el equipo de proteccin personal (Rojas,

    2001).

    Segn PDVSA el acto inseguro es toda accin personal considerada un error,

    violacin o desviacin de una norma, prctica segura o procedimiento, el cual, cometido

  • 21

    en presencia de un peligro potencial pudiera ocasionar accidentes o enfermedades

    ocupacionales (PDVSA, 2008).

    Se consideran actos inseguros:

    Accionar u operar equipos sin su debido conocimiento y previa autorizacin. No utilizar el equipo de proteccin personal requerido para el tipo de actividad que

    realiza.

    Usar equipos o instrumentos defectuosos. Distraer, molestar, bromear o asustar a los dems compaeros de trabajo. Desempear un oficio o labor presentando lesiones o condiciones fsicas que

    pudieran dificultar la ejecucin del trabajo.

    Por otro lado una condicin insegura es cualquier situacin o caracterstica fsica del

    entorno del trabajo que se desva de los estndares aceptables, o que se desva de

    aquella caracterstica que se considera normal o correcta, la cual es capaz de producir

    consecuencias tales como un accidente o incidente de trabajo, una enfermedad

    profesional o la fatiga del trabajador (COVENIN, 2260:1988).

    La condicin insegura se define como el estado fsico de un equipo, herramienta,

    proceso o condicin ambiental previsible que se desva del estado normal o estndar,

    tanto de diseo u operacin que es aceptable, capaz de contribuir a la ocurrencia de un

    accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional (PDVSA, 2008).

    Son condiciones inseguras:

    Equipos de proteccin personal defectuoso. Falta de orden y limpieza e higiene. Maquinarias, equipos defectuosos o inadecuadamente protegidos (falta de

    resguardo, aislamiento u otros).

    Condiciones inadecuadas de trabajo (ruido excesivo, iluminacin y/o ventilacin a fuentes radioactivas).

    De igual forma la Ley Orgnica del Trabajo contempla en su capitulo VI, articulo 236,

    que el patrono debe garantizar las condiciones de higiene y seguridad que respondan a

    los requerimientos de salud del trabajador, en un medio ambiente de trabajo adecuado

    y propicio para el ejercicio de sus facultades fsicas y mentales (LOT, 2009).

  • 22

    En el mismo orden de ideas se expresa la Ley Orgnica de Prevencin,

    Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en el Titulo V, artculos 59, 60, 61 y 62 , con

    respecto a las condiciones y ambiente en que debe desarrollarse el trabajo

    (LOPCYMAT, 2005).

    Riesgo.

    Medida de las prdidas, en trminos de la probabilidad de ocurrencia de un evento

    (frecuencia) y severidad de las prdidas (consecuencias) (DuPont., 2005).

    Siendo la severidad el grado de gravedad, o sea, cuanto ms severo ms grande es su gravedad, en cuanto a la probabilidad es el nmero positivo que se asocia a un

    evento aleatorio, que es medible por la frecuencia relativa de su ocurrencia en una larga

    sucesin de eventos (DuPont, 2005).

    Para PDVSA la severidad es la medida cualitativa de la consecuencia ocasionada

    por la ocurrencia de un accidente, establecida mediante escalas a las cuales son

    asignados criterios de dao distintivos. Y la probabilidad PDVSA la define como la

    posibilidad de ocurrencia de un evento o una secuencia de eventos durante un intervalo

    de tiempo, o la posibilidad de xito o falla de un sistema en prueba o demanda. Por

    definicin, la probabilidad debe ser expresada como un nmero adimensional entre 0 y

    1. (PDVSA, 2008).

    Tomando en cuenta que evento es todo suceso imprevisto y no deseado que

    interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad y origina consecuencias

    adversas.

    As mismo se define peligro como la condicin qumica o fsica de un sistema, planta

    o proceso que tiene el potencial para causar dao a las personas, la propiedad y/o el

    ambiente. Se debe entender como la combinacin de una sustancia peligrosa y un

    ambiente operacional, tal que la ocurrencia de ciertos eventos no deseados, pueden

    resultar en un accidente. Otro concepto, es la caracterstica del sistema, planta o

    proceso o condicin fsica, qumica, biolgica o ambiental aislada o combinada, que

    tiene el potencial de producir dao a personas, al ambiente y/o a las instalaciones

    (PDVSA, 2008).

  • 23

    Clasificacin de los riesgos.

    Riesgos Fsicos.

    Estn constituidos por aquellos factores inherentes a las operaciones realizadas

    en el puesto de trabajo y sus alrededores, que son producto generalmente, de las

    instalaciones y sus equipos (Rojas, 2001).

    Otro concepto, son aquellos que pueden afectar la salud de los trabajadores

    gracias a la energa fsica que poseen (Fernndez. 2007).

    Entre los riesgos fsicos a considerar en esta tesis se tiene los siguientes:

    Cada de un mismo nivel. Cada de diferentes niveles. Iluminacin inadecuada. Contacto con electricidad. Vibraciones. Ruido. Temperaturas Extremas. Incendios y Explosiones. Contacto con objetos cortantes o punzantes. Radiaciones. Presin atmosfrica anormal. Atrapado con. Golpeado por / contra. Accidente vehicular. Accidente Acuticos.

    Riesgos Qumicos.

    Estn constituidos por todas aquellas sustancias qumicas que se encuentran en

    las reas de trabajo o en sus alrededores, cuyo contacto o exposicin en

    concentraciones mayores de las permisibles, pueden causar alteraciones a la salud

    (Rojas, 2001).

  • 24

    Tambin puede definirse como el producto del material particulado y las

    sustancias presentes en el ambiente y que pueden afectar la salud de los trabajadores

    (Fernndez. 2007).

    Son riesgos qumicos los siguientes:

    Exposicin y contacto con: Gases, Humos, Polvos, Vapores, Neblinas, Fibras, Lquidos.

    Sustancias que pueden causar daos al inhalarse. Sustancias o agentes que pueden daar los ojos. Sustancias que pueden causar daos por el contacto o la absorcin por la piel. Sustancias que pueden causar daos al ser ingeridas.

    Riesgos Biolgicos.

    Son aquellos provenientes de organismos vivos, que al penetrar en el cuerpo

    humano pueden ocasionar distintas enfermedades, de tipo: infeccioso, alrgico y

    parasitario (Romero, 2007).

    Ejemplo de los riesgos biolgicos son los siguientes:

    Mordedura, picadura de animales. Virus. Bacterias. Hongos. Gusanos. Parsitos.

    Riesgos Ergonmicos.

    Constituyen todos aquellos factores inadecuados del sistema hombre-mquina

    desde el punto de vista del diseo, construccin, operacin, ubicacin de maquinarias,

    los conocimientos, la habilidad, las condiciones y las caractersticas, de los operarios y

    de las interrelaciones, con el entorno y con el medio ambiente de trabajo, que pueden

    afectar la salud del trabajador, ser causadas de accidentes e impedir la productividad de

    la empresa (PDVSA, 2001).

  • 25

    En el tratamiento de la Ergonoma se parte de:

    Factores de Riesgos: Factores ambientales. Espacio de trabajo. Mobiliario y equipo de trabajo.

    Exigencias Fsicas: Cargas fsicas. Movimientos repetitivos. Carga postural. Trastorno msculo-esqueltico. Dolor lumbar. Sndrome de tnel carpiano.

    Riesgos Psicosociales.

    Se definen como aquellos factores de origen familiar, social y laboral a los cuales

    se enfrenta el trabajador, y que pueden entre otras cosas, originar condiciones de

    malestar, fatiga, ansiedad, apata, estrs, disminucin en el rendimiento del trabajo o

    desmotivacin (Rojas, 2001).

    Otra definicin, son todas aquellas condiciones presentes en la situacin laboral

    directamente relacionadas con la organizacin del trabajo, el contenido del trabajo y la

    realizacin de la tarea, y que se presentan con la capacidad para afectar el desarrollo

    del trabajo y la salud del trabajador (PDVSA, 2006).

    Son riesgos psicosociales los listados a continuacin:

    Estructura Organizacional. Relaciones Interpersonales. Horario laboral prolongado, evitando el descanso necesario, disminuyendo la

    calidad de vida.

    Desarrollo de las funciones laborales a una distancia considerable de la vivienda y entorno familiar.

  • 26

    Riesgos Meteorolgicos.

    Son todos aquellos riesgos relacionados con factores atmosfricos, y que no

    pueden ser controlados por la fuerza del hombre. (Bravo, 2004).

    Los riegos meteorolgicos se mencionan a continuacin:

    Tormentas Descargas elctricas (por tormentas) Cada de rayos Vientos huracanados Terremotos, entre otros.

    Es importante sealar que no es de gran relevancia conocer los riesgos y la

    potencialidad del accidente sin que estos no sean minimizados a travs del control de

    riesgos. La importancia radica en que con dicho control se puede llevar a cabo una

    evaluacin de peligros o riesgos presentes en el ambiente y entonces cuando sea

    posible, reducir la probabilidad de ocurrencia del accidente o incidente escogiendo las

    medidas preventivas pertinentes que ayudan a tal fin.

    Matriz de Riesgo.

    Para una Institucin financiera la matriz de riesgos constituye una herramienta de

    control y de gestin normalmente utilizados para identificar las actividades (procesos y

    productos) ms importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a

    estas actividades y los factores exgenos y endgenos relacionados con estos riesgos

    (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de

    una adecuada gestin y administracin de los riesgos financieros que pudieran impactar

    los resultados y por ende al logro de los objetivos de una organizacin

    (www.buniak.com).

    Anlogamente, en seguridad, la matriz de riesgo compila los agentes de peligro de

    un puesto de trabajo, es decir, todo aquello que puede causar accidentes,

    enfermedades ocupacionales o molestias en los trabajadores y trabajadoras; pueden

    ser de tipo mecnico, qumico, biolgico, disergonmico y psicosocial, en base al

  • 27

    ambiente de trabajo en el cual se desarrolla, las circunstancias de orden sociocultural y

    de infraestructura fsica que de forma inmediata rodean la relacin hombre-trabajo,

    condicionando la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras y sus familias

    (PDVSA, 2006).

    En otras palabras, realiza un anlisis de riesgos del trabajo, un proceso

    documentado que consiste en la identificacin de los peligros y evaluacin de los

    riesgos, antes y durante la ejecucin de un trabajo, para el establecimiento de medidas

    preventivas y de control que ayuden a evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes,

    enfermedades ocupacionales y/o daos al ambiente, instalaciones o equipos (PDVSA,

    2006).

    Rojas (2001), define el anlisis de riesgo como un proceso de identificacin y

    evaluacin de las consecuencias de una falla y las probabilidades de ocurrencia en una

    instalacin o equipo.

    La identificacin de peligros es un proceso cuyo objeto es reconocer los factores o

    agentes de peligro, el personal expuesto y los controles existentes; a travs de la

    obtencin de informacin sobre procesos de operaciones de una planta, instalacin o

    puesto de trabajo (PDVSA, 2006).

    Otro concepto, es un proceso mediante el cual se pretende encontrar los riesgos

    presentes en una instalacin o proceso logrando avanzar desde una sencilla inspeccin

    hasta un estudio de peligro y probabilidad (Bravo, 2004).

    Las medidas de control son aquellos procedimientos de ingeniera, administrativos y

    de proteccin personal, que aplicados individualmente o en conjunto, persiguen la

    eliminacin de los agentes de peligro o reduccin de los riesgos, hasta niveles

    considerados como seguros para la salud y la vida del trabajador o trabajadora

    (PDVSA, 2006).

    Las medidas preventivas son las acciones destinadas a eliminar, controlar, aislar y/o

    reducir los riesgos (PDVSA, 2006). Esta matriz fundamenta la Notificacin de Peligros y Riesgos que es el proceso

    mediante el cual la empresa informa sobre la naturaleza de los riesgos y peligros por la

    exposicin a agentes fsicos, qumicos, biolgicos, meteorolgicos o a condiciones

    disergonmicas o psicosociales presentes en los ambientes o puestos de trabajo, los

    daos que pudiera causar a la salud, indicando los principios para su prevencin

    (PDVSA, 2006).

  • 28

    Tcnicas para Elaborar la Matriz de Riesgo.

    Identificar Peligros y Riesgos Asociados a cada Actividad.

    Segn la Norma IR-S-17 Anlisis de Riesgos en el Trabajo de PDVSA se deben

    tomar en cuenta los siguientes aspectos:

    Ambiente Circundante: Condiciones climticas (lluvias, vientos, tormentas elctricas), Factores Ambientales de Trabajo (iluminacin, polvos, gases,

    vapores, ruido, temperatura extrema, radiacin), Orden y Limpieza

    (almacenaje, reas de proceso y transito de peatones).

    Sistema o Proceso: Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos (txicos, inflamables, explosivos), Aislamiento de Fuentes de Energa, Control de

    Fuentes de Calor/Chispa.

    Equipo a ser intervenido: Lugar de Trabajo: Aspectos claves de seguridad en el sistema o equipo a ser intervenido, Aspectos claves en Prcticas de Trabajo

    Seguro.

    O como lo expresa la Norma COVENIN 4004:2000, para llevar a cabo la

    identificacin de peligros hay que preguntarse tres cosas:

    Existe una fuente de dao? Quin (o que) puede ser daado? Cmo puede ocurrir el dao?

    Estimacin de los Niveles de Riesgo.

    Para cada peligro identificado debe estimarse el nivel de exposicin del

    trabajador o trabajadora al agente de peligro y la potencial severidad del dao (Nivel del

    Riesgo Estimado) (PDVSA, 2006).

    La severidad del dao, determinar los daos al cuerpo y su naturaleza, a

    continuacin se muestra la clasificacin que contempla la Norma COVENIN 4004:2000,

    posteriormente la clasificacin de PDVSA en la Norma HO-H-02, ya que esta considera

    los efectos sobre la salud.

  • 29

    Tabla 1: Estimacin de la severidad por la naturaleza del dao segn Norma

    COVENIN 4004:2000.

    Categora de Exposicin Efectos sobre la salud

    Ligeramente daino (LD) Daos superficiales: cortes, rasguos y magulladuras

    pequeas, irritacin de los ojos por polvo.

    Molestias e irritacin: dolor de cabeza, incomodidad.

    Daino (D)

    Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras

    importantes, fracturas menores.

    Disminucin de la capacidad auditiva, dermatitis, asma,

    trastornos msculo-esquelticos, enfermedad que

    conduce a una capacidad menor.

    Extremadamente dainos

    (ED)

    Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones,

    lesiones mltiples, lesiones fatales.

    Cncer y otras enfermedades crnicas que acorten

    severamente la vida.

    Tabla 2: Estimacin de la severidad del efecto sobre la salud segn Norma

    PDVSA HO-H-02.

    Categora de Exposicin Efectos sobre la salud

    0 Efectos reversibles de poco inters o ningn

    conocimiento o sospecha del mismo. 1 Efectos reversibles a la salud.

    2 Efectos severos a la salud. Reversibles.

    3 Efectos irreversibles a la salud.

    4 Amenaza a la vida, daos o enfermedades

    incapacitantes.

    El nivel de exposicin a estos peligros, se estima considerando entre otros la

    duracin e intensidad de la exposicin, la probabilidad. PDVSA en la Norma HO-H-02,

    la clasifica segn la descripcin que se observa en la Tabla 4, mientras que la Norma

    COVENIN 4004:2000, se describe en la Tabla 3.

  • 30

    Tabla 3: Estimacin de la severidad por la naturaleza del dao segn Norma

    COVENIN 4004:2000.

    Categora de Exposicin Contacto con el Agente

    Alta El dao ocurrir siempre o casi siempre.

    Media El dao ocurrir en algunas ocasiones.

    Baja El dao ocurrir raras veces.

    Tabla 4: Estimacin de la Intensidad de la exposicin segn Norma PDVSA HO-H-02.

    Categora de Exposicin Contacto con el Agente

    0 Ningn contacto con el agente.

    1 Contacto poco frecuente con el agente a bajas

    concentraciones o niveles.

    2

    Contacto frecuente con el agente a bajas

    concentraciones o niveles o contacto poco frecuente a

    concentraciones o niveles altos.

    3 Contacto frecuente con el agente a concentraciones o

    niveles altos.

    4 Contacto frecuente con el agente a concentraciones o

    niveles muy altos.

    Valoracin de los Niveles de Riesgos.

    Se presenta los niveles de riesgos estimados y su descripcin.

    Tabla 5: Niveles de Riesgo segn Norma COVENIN 4004:2000.

    Niveles de Riesgos Severidad (Consecuencias)

    Ligeramente daino Daino Extremadamente daino

    Probabilidad

    Baja Riesgo Trivial Tolerable Riesgo Moderado

    Media Riesgo Tolerable Moderado Riesgo Importante

    Alta Riesgo Moderado Importante Riesgo Intolerable

  • 31

    Tabla 6: Descripcin del Nivel de Riesgo segn Norma COVENIN 4004:2000.

    Riesgo Accin y temporizacin

    Trivial (T) No se requiere accin especfica.

    Tolerable

    (TO)

    No se necesita mejorar la accin preventiva, sin embargo se deben

    considerar soluciones ms rentables o mejorar que no supongan una carga

    econmica importante.

    Se requieren consideraciones peridicas para asegurar que se mantienen

    la eficiencia de las medidas de control.

    Moderado

    (M)

    Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las

    inversiones precisas. Las medidas para minimizar el riesgo deben

    implantarse en un periodo determinado.

    Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias

    extremadamente dainas, se precisar una accin posterior para

    establecer con ms precisin la probabilidad de dao como base para

    determinar la necesidad de mejoras de las medidas de control.

    Importante

    (I)

    No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya minimizado el riesgo.

    Puede que se precise recursos considerables para controlar el riesgo.

    Cuando el riesgo corresponde a un trabajo que se est realizando, debe

    remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

    Intolerable

    (IN)

    No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se minimice el riesgo.

    Si no es posible minimizarlo, incluso con recursos limitados, debe

    prohibirse el trabajo.

    Tabla 7: Niveles de Riesgo segn Norma PDVSA HO-H-02.

    Niveles de Riesgos Efectos a la salud

    0 1 2 3 4

    Exposicin al agente

    0 Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo Bajo

    1 Muy Bajo Bajo Moderado Moderado Moderado

    2 Muy Bajo Bajo Moderado Alto Alto

    3 Bajo Moderado Alto Alto Muy Alto

    4 Bajo Moderado Alto Muy Alto Muy Alto

  • 32

    Tabla 8: Descripcin del Nivel de Riesgo segn Norma PDVSA HO-H-02.

    Riesgo Tipo de Accin

    Muy bajo

    (MB)

    No se requiere una actuacin especfica.

    Por lo cual no se requiere de la implantacin de programas especficos

    para prevencin y control de riesgos.

    Bajo (B)

    Aunque parece que la accin preventiva sea suficiente. Se deben realizar

    acciones econmicas y a mediano plazo que reduzcan el nivel de riesgo.

    Se evaluaran los agentes de peligro una vez que se hayan cubierto los

    otros riesgos categorizados de mayor nivel.

    Se implantaran programas de prevencin y control de riesgos especficos,

    una vez que se hayan cubierto los otros riesgos de mayor impacto.

    Moderado

    (M)

    Se deben realizar acciones para reducir el riesgo, su implantacin debe ser

    en un periodo determinado de tiempo.

    Si el riesgo esta asociado a consecuencia muy daina para la salud, se

    necesita determinar con ms precisin la necesidad de mejorar las

    medidas de control a muy corto plazo, para lo cual se debe realizar la

    cuantificacin (evaluacin cuantitativa) del agente de peligro.

    Se debe implantar programas especficos para la prevencin y control de

    riesgo.

    Alto (A)

    Deben tomarse acciones en el menor tiempo posible.

    Se debe proceder a la brevedad a cuantificar el agente de peligro. Una vez

    conocido el nivel del agente, se deben establecer medidas de control e

    implantar programas de prevencin y control para el riesgo en

    consideracin.

    Se debe verificar la disminucin de los niveles una vez implantadas las

    medidas de control.

    Muy alto

    (MA)

    Debe paralizarse el trabajo. No deben seguirse realizando trabajos hasta

    que el riesgo sea reducido.

    Una vez tomadas medidas de reduccin se debe proceder a cuantificar el

    agente de peligro y se implantarn los programas de prevencin y control

    que apliquen.

  • 33

    Establecer Medidas de Prevencin y Control:

    Segn la Norma IR-S-17 Anlisis de Riesgos en el Trabajo de PDVSA se deben

    tomar en cuenta los siguientes aspectos:

    En la fuente: Eliminar peligros a travs de diseo y/o rediseo del sistema, Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos

    peligrosos.

    En la trayectoria: Incorporar dispositivos de seguridad, Instalar sistemas de deteccin y alarma, Aplicar controles administrativos: mtodos y

    procedimientos de trabajo, capacitacin del personal, entre otros.

    En el Receptor o Trabajador: Usar equipos, necesario/especficos, de proteccin personal.

    Practicas de trabajos seguros.

    Segn PDVSA las prcticas de trabajo seguro comienzan con el orden y limpieza de

    cada organizacin, en cada oficina, en cada escritorio del puesto de trabajo, as mismo

    se sealan otras que se consideran de gran envergadura debido a los altos ndices de

    incidentes registrados en la empresa.

    Orden, Limpieza y Organizacin.

    Premisa fundamental debido a los beneficios de: Seguridad, Higiene y Ambiente,

    Productividad, Calidad y Moral.

    Almacenaje:

    rea limpia y definida. Iluminacin adecuada. Materiales uniformemente almacenados. Respetar la altura lmite de almacenaje.

  • 34

    Lmite apropiado de capacidad. Bordes y partes salientes de herramientas protegidas. Cantidades mxima de almacenaje. Almacenaje temporal. Residuos limpios y almacenados ordenadamente. Contenedores y tambores identificados.

    Cadas:

    Pisos limpios y libres de obstruccin. Rutas adecuadamente identificadas. Mangueras y cuerdas en buenas condiciones. Apilamientos temporales. Pavimentacin nivelada y limpia. Corredores y pasajes identificados.

    En caso de prdidas:

    Limpiar inmediatamente. Barreras de contencin temporales. Drenaje apropiado. Recipiente especial para vidrios rotos.

    Alimentacin / reas de descanso:

    Responsabilidad personal: Mantener el rea y utensilios limpios, separar los residuos.

    Guardar los utensilios. Remover los residuos adecuadamente. Utilizar reas de fumadores.

  • 35

    Oficinas:

    reas de circulacin sin obstrucciones. Libre de tropiezos y resbalones. Dejar limpia la parte superior de los armarios y archivos. Organizar los papeles. No utilizar clavos. Mantener los muebles adecuadamente. No trabajar atrs de las puertas. No improvisar escaleras. Abrir un (1) cajn de archivo a la vez. Tijera/lpiz/bolgrafo: punta hacia abajo. Extraer grapas: saca-grapas. No sobrecargar los circuitos elctricos. Desconectar los equipos al final del da.

    Otras Prcticas de Trabajo Seguro:

    Manejo y Control de Productos Qumicos. Cinturones arneses y eslingas de seguridad para proteccin personal. Permisos de Trabajos. Hoja de Seguridad de Materiales. Equipos de Proteccin Personal y Equipos de Proteccin Colectiva. Ergonoma. Integridad Mecnica, Elctrica, Hidrulica y Neumtica de Equipos e

    Instalaciones.

    Sistema de Variables.

    Variable.

    Riesgos de la Gcia. MyMG.

  • 36

    Concepto de la variable.

    Son todos los riesgos enmarcados en el ambiente de trabajo del personal de la Gcia.

    MyMG.

    Definicin operacional.

    Los riesgos asociados a las actividades que desempea la Gcia. MyMG permitir la

    decisin acertada de los recursos necesarios para minimizar los impactos.

    Cuadro de Variables.

    A continuacin se presenta el cuadro de variables que describe los indicadores a

    obtener para cada objetivo especfico propuesto.

    Tabla 9: Cuadro de Variables.

    OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIN INDICADORES

    Describir las

    funciones y

    operaciones de

    todos los cargos

    propuestos en la

    Gcia. Medicin y

    Manejo de Gas. Riesgos de la

    Gcia. MyMG.

    Funciones y

    operaciones de

    los cargos

    propuestos.

    - Lista de Actividades

    Adm. y

    Operacionales.

    - Condiciones

    Operacionales.

    - Recursos.

    Identificacin de

    los riesgos

    asociados a los

    cargos propuestos

    en la Gcia. MyMG.

    Riesgos

    asociados a las

    funciones

    descritas en el

    Obj.1.

    - Riesgos fsicos.

    - Riesgos Qumicos.

    - Riesgos Biolgicos.

    - Riesgos

    Ergonmicos.

    - Riesgos

    Psicosociales.

  • 37

    Tabla 9: Continuacin...

    OBJETIVOS VARIABLE DIMENSIN INDICADORES

    Elaborar la Matriz

    de Riesgos de

    todos los cargos

    propuestos en la

    Gcia. Medicin y

    Manejo de Gas.

    Riesgos de la

    Gcia. MyMG.

    Matriz de

    Riesgos

    - Riesgos.

    - Medidas

    preventivas.

    - Sistemas de control.

    - Efectos probables a

    la salud.

    Analizar los

    resultados

    obtenidos de la

    Matriz de Riesgo

    para emitir

    recomendaciones

    en relacin a la

    prctica de los

    trabajos seguros

    Resultados y Recomendaciones.

    Establecer los

    indicadores de la

    Matriz de Riesgo

    que se gener.

  • 38

    CAPTULO III

    MARCO METODOLGICO

    La investigacin es un proceso que est compuesto por una serie de etapas, las

    cuales se derivan una de otra. Por ello, al llevar a cabo un estudio o investigacin, el

    investigador debe conocer y definir las distintas maneras de realizarlo, tanto en

    contenido como en su estructura. Para que de esta forma la investigacin resultante sea

    valida y confiable. (Bavaresco de Prieto, 2001)

    Tipo de Investigacin

    El tipo de investigacin se determina por el tipo de problema que se desea

    solucionar, con los objetivos que se pretenden alcanzar en el estudio y la disponibilidad

    de recursos. (Chvez, 2001)

    Este estudio esta basado en las siguientes investigaciones:

    Descriptiva.

    Tamayo y Tamayo (1998) establece: La investigacin descriptiva, trabaja sobre

    realidades de hechos y sus caractersticas fundamentales es la de presentarnos una

    interpretacin correcta. Esta comprende la descripcin, anlisis e interpretacin de la

    naturaleza actual y la composicin o procesos de fenmenos estudiados.

    Esta investigacin se define como descriptiva por que describir los riesgos a los

    que estn expuestos todos los trabajadores de la Gcia. Medicin y Manejo de Gas

    diariamente.

    Explicativa.

    Hernndez, R. y otros (2003), definen: Los estudios explicativos estn dirigidos a

    responder a las causas de los eventos, sucesos y fenmenos fsicos o sociales. Como

    su nombre lo indica, su inters se centra en explicar porque ocurre un fenmeno y en

    que condiciones se da este, o porque dos o ms variables estn relacionadas.

  • 39

    Este trabajo de investigacin adems es explicativa, ya que se deber exponer los

    resultados de la matriz de riesgo para la propuesta organizacional.

    Diseo de la Investigacin

    Chistensen (1980). El diseo de la investigacin se refiere al plan o estrategia

    concebida para responder a las preguntas formuladas en la investigacin.

    De campo.

    Bavaresco (2001). Una investigacin de campo se realiza en el propio sitio donde

    se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento ms a fondo del

    problema por parte del investigador y puede manejar los datos con mayor seguridad.

    Este trabajo se adapta a la Investigacin de Campo, ya que es una investigacin a

    travs de la cual se estudiaran los riesgos asociados a las actividades de la Gcia.

    MyMG.

    Documental.

    Segn Tamayo y Tamayo (1998) afirma que un diseo bibliogrfico est dado por la

    utilizacin de datos secundarios, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos llegan

    elaborados y procesados de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran

    y manejan. Esta investigacin tambin se considera de diseo bibliogrfico ya que se

    utiliz la informacin de otros trabajos vinculantes al tema de estudio, as como los

    documentos de la empresa con respecto a las competencias profesionales de la

    gerencia.

    Transeccional.

    Segn Hernndez, y otros (2003), el diseo de investigacin transeccional son

    aquellos que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo nico. Su propsito

    es describir variables, y analizar su incidencia e interrelacin en un momento dado.

  • 40

    Este trabajo de grado recolectar los riesgos asociados a la estructura organizacional

    propuesta, es decir, en un tiempo nico, correspondiendo al diseo transeccional.

    Poblacin y Muestra de Estudio

    La definicin expuesta por Chvez (2001), es: La poblacin de un estudio es el

    universo de la investigacin sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Esta

    constituida por caractersticas o estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de

    otros.

    Partiendo de esta definicin, la poblacin de esta investigacin est conformada por

    todos los cargos propuestos de la nueva estructura, de todos los departamentos.

    Segn Bavaresco (2001), la muestra se refiere a una parte representativa de la

    poblacin, sin embargo en esta investigacin la muestra sern todos los cargos

    propuestos, al igual que la poblacin, ya que se desea tener la estructura general y

    organizada de la matriz de riesgos de la Gcia, MyMG, proporcionando resultados

    completos en la investigacin.

    Instrumentos de Recoleccin de Datos

    Chvez (2001). Los instrumentos de investigacin son los medios que utiliza el

    investigador para medir el comportamiento o atributos de las variables.

    Segn Mndez (1995), toda investigacin implica acudir a las fuentes secundarias,

    que suministran informacin bsica.

    Como fuente primaria se utilizar la observacin de las actividades del personal

    perteneciente a la Gcia. MyMG y la evaluacin directa de los riesgos asociados a cada

    actividad.

    En esta investigacin se utilizaran las fuentes secundarias tales como: libros,

    trabajos de grado, diccionarios, manuales, pginas Web, notificaciones de riesgos,

    matriz de riesgos, descripcin de cargos, anlisis de riesgos en el trabajo, normas

    COVENIN y PDVSA, programas de computacin: Excel, Word, Power point.

  • 41

    Procedimiento

    Las fases de este trabajo especial de grado sern las siguientes:

    Objetivo 1.

    Describir las funciones de todos los cargos propuestos en la Gcia. Medicin y

    Manejo de Gas.

    Fase: Recopilacin de la informacin.

    Investigacin sobre trabajos de investigacin similares, elaborados en la empresa o cualquier otra institucin.

    Revisin de los ART y procedimientos operacionales y mantenimientos de la Gcia. MyMG.

    Revisin de la notificacin de riesgo y la matriz de riesgo actuales de la Gcia. MyMG.

    Listado de las actividades de la Gcia. MyMG. Descripcin de los cargos propuestos de la Gcia. MyMG.

    Objetivo 2.

    Identificacin de los riesgos asociados a los cargos propuestos en la Gcia. MyMG.

    Fase: Recopilacin de la informacin.

    Investigacin de los riesgos inherentes a cada actividad de los cargos propuestos en la Gcia. MyMG.

    Visitas a los sitios de trabajo para corroborar los riesgos laborales durante la ejecucin de las actividades.

    Fase: Registro de datos.

  • 42

    Clasificacin de las Normas PDVSA y COVENIN, utilizar los formatos propuestos por estas.

    Recopilacin de la informacin requerida mediante el uso de los formatos de trabajo de las Normas asociadas a Riesgos.

    Objetivo 3.

    Elaborar la Matriz de Riesgo de todos los cargos propuestos en la Gcia. Medicin y

    Manejo de Gas.

    Fase: Recopilacin de la informacin.

    Recopilacin de la informacin requerida de Medidas preventivas, Efectos a la salud, Sistemas de Control.

    Fase: Registro de datos.

    Registro de la informacin requerida mediante el uso de los formatos de trabajo de las normas COVENIN y PDVSA.

    Fase: Elaboracin de la Matriz de Riesgos.

    Elaborar la Matriz de Riesgo, en base a los riesgos recopilados.

    Objetivo 4.

    Analizar los resultados obtenidos de la Matriz de Riesgo para emitir

    recomendaciones en relacin a la prctica de los trabajos seguros.

    Fase: Recopilacin de la informacin.

  • 43

    Investigacin de las prcticas de trabajos seguros de la Gcia. MyMG.

    Fase: Anlisis de los resultados.

    Evaluacin de los niveles de riesgos de la matriz en base a la severidad y probabilidad de cada cargo propuesto.

    Emitir recomendaciones en base a los resultados obtenidos de la Matriz de Riesgo para las prcticas de trabajo seguro.

    Objetivo 5.

    Establecer los indicadores de la Matriz de Riesgo que se gener.

    Fase: Anlisis de los resultados.

    Evaluacin de los indicadores que controlen los riesgos muy altos o intolerables para la Gcia. MyMG.

    Fase: Presentacin de los resultados.

    Redaccin del Trabajo Especial de Grado. Correccin del Trabajo Especial de Grado.

  • 44

    CAPTULO IV ANLISIS DE LOS RESULTADOS

    Objetivo 1: Describir las funciones y operaciones de todos los cargos propuestos en la Gerencia Medicin y Manejo de Gas.

    Debido a los cambios presentados dentro de la empresa a travs del tiempo para

    satisfacer las exigencias del mercado, el personal de la Gcia. MyMG, se visualiza la

    fusin o separacin de cargos actuales, es por ello, que se analiza en este objetivo una

    estructura organizacional que abarca todas las competencias que desarrolla la Gcia.

    MyMG, mediante cargos propuestos y analizar la matriz de riesgo que comprenda todas

    las actividades de esta Gcia.

    Misin de la Gcia. Medicin y Manejo de Gas.

    Garantizar la continuidad y confiabilidad operacional de las Plantas y Redes de Gas

    para soportar la produccin de Crudo y Gas establecidas en el PDN, y el suministro

    confiable de gas para la produccin de LGN, consumo propio y entregas a Terceros, as

    como para mantener la utilizacin del gas asociado a la produccin de crudo de 98%;

    mediante el cumplimiento de 95% del Plan de Mantenimiento Operacional y Mayor, el

    cumplimiento de 90% del Plan estratgico de Mejoramiento de la Confiabilidad

    Operacional, la Ejecucin de Proyectos para consolidar y mantener la produccin, a

    travs de la organizacin, direccin, administracin y control de los recursos humanos,

    materiales y financieros disponibles, y con el cumplimiento de las normas y

    procedimientos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tomando en

    cuenta el desarrollo e integracin social de las comunidades del sector.

    Objetivo de la Gcia. Medicin y Manejo de Gas.

    Dar respuestas a solicitudes provenientes del MPPEyP, competentes a la Gerencia de Medicin y Manejo de Gas.

  • 45

    Elaborar y garantizar la ejecucin del Presupuesto Operacional, realizando seguimiento a los desembolsos, a fin de evitar cargos errneos y desviaciones

    mayores al 10 % que afecten el comprometido anual del presupuesto asignado.

    Elaborar y garantizar la ejecucin del Presupuesto de Inversiones a travs del desarrollo en todas sus fases de los proyectos sometidos en la cartera de

    inversiones.

    Coordinar el desarrollo tcnico y genrico del personal supervisado, mediante la consolidacin de las necesidades de adiestramiento.

    Garantizar el cumplimiento del cronograma de vacaciones. Dar cumplimiento a las Leyes, Reglamentos y Normas de Seguridad, Higiene y

    Ambiente vigentes, de la Nacin y la Corporacin, a travs de la formulacin y

    ejecucin de planes, programas, charlas y/o actividades en materia de seguridad.

    Garantizar la continua actualizacin de los Anlisis de Riesgo en el Trabajo (ART), Procedimientos Operacionales (PRO) y Planes de Respuesta Control de

    Emergencia y Contingencia (PRCEC), a fin de reducir al mximo las condiciones

    inseguras evitando accidentes, enfermedades ocupacionales y contaminacin al

    medio ambiente.

    Mantener el apoyo a las polticas de ayuda social de la empresa hacia las comunidades impulsadas por la corporacin y el gobierno nacional.

    Comunicacin continua con los lderes de Departamentos de Unidades Habilitadores y personal tcnico, para la asesora y apoyo sobre fallas relevantes

    de los equipos, manejo del cambio, materiales, transporte, adiestramiento, salud,

    relaciones laborales, operaciones no rutinarias, facilidades sociales y

    experiencias tcnicas en materia de gas.

    Coordinar las reuniones de Pre-COGO y COGO, con el fin de participar en las actividades entre PDVSA GAS, EM, y PQV para maximizar los usos del gas y

    produccin de LGN.

  • 46

    Gerencia Medicin y Manejo de Gas

    Medicin y

    Fiscalizacin

    Mantenimiento

    Utilizacin y

    Sala COA

    Operaciones

    Planificacin y

    Procura

    Estadsticas

    Sala de

    Digitalizacin

    Mtto. Tierra

    Mtto. Lago

    Operac. Tierra

    Operac. Lago

    Ing. Utilizacin

    Sala COA

    Planificacin

    Procura

    Instrumentacin

    Estructura Organizacional Propuesta.

    Figura 1: Estructura Organizacional propuesta.

    Actividades por Departamento:

    Medicin y Fiscalizacin.

    Estadsticas:

    Formular los planes de Volmenes de Gas, sobre la base del porcentaje de cumplimiento de crudo y paros de plantas.

    Seguimiento de los Planes de Produccin de Gas y LGN, a fin de alertar las desviaciones sobre el cumplimiento de las metas corporativas.

    Generar informes de mermas, suministros al mercado interno, volmenes de gas procesado y LGN producido con el fin de generar indicadores de

    gestin.

  • 47

    Reportar diariamente los volmenes de compresin de gas, gas de formacin y LGN producidos en PDVSA Occidente y Empresas Mixtas, as

    como la utilizacin/suministro del mismo a los diferentes clientes.

    Preparar informes para distribuir a las Unidades de Explotacin, negocios de produccin y gerencias de servicios costos de compresin, mediante la

    ejecucin de reportes de gas vendido, procesado y combustible, para el

    seguimiento y mantenimiento del control de los ingresos y egresos de

    cada una de las partes involucradas.

    Cuantificar el volumen de gas a recobrar a las UE por concepto de compresin.

    Consolidar los balances mensuales de produccin y distribucin del gas. Balance de Produccin de Gas.

    Pronstico mensual de Gas y LGN para el COGO. Reportar el consumo de combustible mensual. Reportar el Mercado Interno mensual. Presentacin Balance por Distrito y Total Occidente mensual. Reportar el RGP, Gas y Crudo diario. Actualizar los de indicadores MyMG mensual. Reportar los Condensados de Exlago-Exmara. Presentacin del COGO mensual y preparacin de logstica. Reportar mensualmente las Regalas de Gas. Presentacin de la Gestin de Gas mensual. Asistencia al Pre-COGO mensual y preparacin de logstica. Actualizar informacin de la cartelera. Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

    Sala de Digitalizacin:

    Actualizar en el SIDCAM las cromatografas de gas de los puntos de muestreo de los medidores de gas de las Unidades de Explotacin,

    Convenios a terceros y Empresas Mixtas.

  • 48

    Crear en SIDCAM los puntos de medicin nuevos por requerimientos operacionales y/o reemplazo por digitales.

    Realizar el recorrido en la costa este y oeste de los grficos para garantizar el insumo de nuestro proceso y poder cumplir con los balances

    mensuales.

    Suministrar los soportes para efectuar los recobros por concepto de digitalizacin de grficos a PDVSA GAS y PQV.

    Digitalizar los Grficos de las Unidades de Explotacin, Convenios a terceros y Empresas Mixtas con el fin de garantizar los reportes

    mensuales de la volumetra de gas de occidente al MPPEyP.

    Actualizar en el SIDCAM los parmetros de los medidores usados para el clculo de factores, con los reportes diarios de calibracin realizados por

    el personal de instrumentos.

    Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

    Operaciones.

    Lago:

    Validar los procedimientos y garantizar la ejecucin del programa de limpiezas internas de lneas en lago con el objeto de restituir la capacidad

    de diseo de los gasoductos.

    Garantizar la operatividad del SPC, con la finalidad de mejorar la proteccin a lneas de gas sublacustres.

    Realizar tendidos de lneas para mejorar la presin del sistema y distribucin del gas.

    Inspeccionar y reparar las fugas de gas en instalaciones, derivaciones y gasoductos.

    Realizar inspecciones electromagnticas a lneas de gas. Realizar seguimiento y control a la automatizacin de las Instalaciones de

    la Gcia. MyMG.

  • 49

    Disminuir los impactos a la produccin de crudo y gas, mediante la aplicacin de esquemas operacionales oportunos en el sistema.

    Mantener la inyeccin continua del inhibidor de corrosin en los gasoductos principales de a travs de los mltiples/puntos de inyeccin de

    inhibidor de corrosin.

    Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

    Tierra:

    Validar los procedimientos y garantizar la ejecucin del programa de limpiezas internas de lneas en tierra con el objeto de restituir la capacidad

    de diseo de los gasoductos.

    Realizar tendidos de lneas para mejorar la presin del sistema y distribucin del gas.

    Inspeccionar y reparar las fugas de gas en instalaciones, derivaciones y gasoductos.

    Realizar inspecciones electromagnticas a lneas de gas. Garantizar la operatividad del SPC Tierra hasta alcanzar un ndice, con la

    finalidad de mejorar la proteccin a lneas de gas principalmente en zonas

    pobladas.

    Realizar seguimiento y control de la automatizacin de las Instalaciones de la Gcia. MyMG.

    Disminuir los impactos a la produccin de crudo y gas, mediante la aplicacin de esquemas operacionales oportunos en tierra.

    Mantener la inyeccin continua del inhibidor de corrosin en los gasoductos principales de tierra.

    Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

    Mantenimiento.

    Lago:

  • 50

    Asegurar el cumplimiento de los Mantenimientos Preventivos de los mltiples de gas en Lago.

    Asegurar el cumplimiento del Mantenimiento Mayor de los mltiples de gas en Lago.

    Asegurar el cumplimiento de las reparaciones de los gasoductos en caso de requerirse.

    Remplazo de lneas en caso de requerirse. Realizar limpiezas de lneas con la herramienta electrnica a los

    gasoductos.

    Asegurar el cumplimiento de limpiezas internas de lneas en el Lago. Realizar con personal de Inspeccin de Equipos la Inspeccin en marcha

    programada de los mltiples en el Lago.

    Colocacin de cinta Trenton a los verticales de los mltiples. Realizar el engrase de vlvulas. Apoyo en la instalacin de Computadores de Flujo para realizar la

    medicin, supervisin y clculo automatizado de los volmenes de gas

    producidos en Occidente.

    Apoyo en la realizacin de trabajos de toma de muestras y anlisis cromatogrficos en los puntos de Medicin de Gas de PDVSA Occidente y

    EM, segn especificaciones y normas tcnicas de Calidad y Seguridad de

    PDVSA.

    Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

    Tierra:

    Asegurar el cumplimiento de los Mantenimientos Preventivos de los mltiples de gas en Tierra.

    Asegurar el cumplimiento del Mantenimiento Mayor de los mltiples de gas en Tierra.

    Asegurar el cumplimiento de las reparaciones de los gasoductos en caso de requerirse.

    Remplazo de lneas en caso de requerirse.

  • 51

    Realizar limpiezas de lneas con la herramienta electrnica a los gasoductos.

    Asegurar el cumplimiento de limpiezas internas de lneas en Tierra. Realizar con personal de Inspeccin de Equipos la Inspeccin en marcha

    programada de los mltiples en tierra.

    Realizar el engrase de vlvulas. Fabricar e instalar defensas en corredores, construccin y reparacin de

    avisos de corredores, reparacin de gasoductos y pases de carretera y

    manejo integral de vegetacin.

    Apoyo en la instalacin de Computadores de Flujo para realizar la medicin, supervisin y clculo automatizado de los volmenes de gas

    producidos en Occidente.

    Apoyo en la realizacin de trabajos de toma de muestras y anlisis cromatogrficos en los puntos de Medicin de Gas de PDVSA Occidente y

    EM, segn especificaciones y normas tcnicas de Calidad y Seguridad de

    PDVSA.

    Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

    Instrumentacin:

    Asegurar el cumplimiento de los Mantenimientos Preventivos de los mltiples de gas en Lago y Tierra.

    Asegurar el cumplimiento del Mantenimiento Mayor de los mltiples de gas en Lago y Tierra.

    Garantizar los mantenimientos preventivos/correctivos a los registradores y transmisores que se encuentran en las unidades de explotacin en Lago

    y Tierra.

    Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Sonscan a fin de asegurar la calidad en digitalizacin de las cartillas de

    medicin de Gas, LGN de PDVSA GAS y EM.

  • 52

    Apoyo en la instalacin de Computadores de Flujo para realizar la medicin, supervisin y clculo automatizado de los volmenes de gas

    producidos en Occidente.

    Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

    Utilizacin de Gas y Sala COA.

    Ing. Utilizacin:

    Realizar inspecciones de campo para garantizar la operacin ptima de la infraestructura asociada, para cumplir la utilizacin de gas en un 98%.

    Elaborar los procedimientos y garantizar la ejecucin del programa de limpiezas internas de lneas con el objeto de restituir la capacidad de

    diseo de los gasoductos.

    Hacer cumplir los acuerdos de servicio entre proveedor y cliente, que permitan reducir al mnimo las variaciones de los parmetros de

    suministros (flujo y presin) de las fuentes y que garanticen el 98% de la

    utilizacin del gas comprometido.

    Garantizar que los puntos de control de las vlvulas de venteos estn en los puntos establecidos, para evitar descargas de gas a la atmsfera.

    Disminuir los impactos a la produccin de crudo y gas, mediante la aplicacin de esquemas operacionales oportunos en lago y tierra.

    Suministrar el gas necesario para cumplir los convenios del mercado interno (comunidad e industriales) y al Complejo Petroqumico El Tablazo

    y al Centro Refinador Paraguan para garantizar el bienestar social y

    econmico de la Nacin.

    Garantizar el suministro de gas al sistema de generacin elctrica propia en la divisin.

    Garantizar la elaboracin de los balances mensuales de produccin y distribucin del gas por distritos de 48 campos MEP con cifras fiscales y

    entregas de informes tcnicos para el pago de regalas e impuestos al

    Estado por produccin y usos del gas.

  • 53

    Validacin de los sistemas de medicin de gas mediante la verificacin de ecuaciones de clculo y visitas de campo.

    Auditora a las EF, PG, MG. Asistencia a Reuniones de Plantas de Gas. Simulacin de la red de baja y alta presin, para validar mapa de

    presiones ptimas.

    Monitorear mapa de presiones de la red en alta y baja presin. Monitorear mapa de presiones y entrega a clientes. Apoyo en la instalacin de Computadores de Flujo para realizar la

    medicin, supervisin y clculo automatizado de los volmenes de gas

    producidos en Occidente.

    Apoyo en la realizacin de trabajos de toma de muestras y anlisis cromatogrficos en los puntos de Medicin de Gas de PDVSA Occidente y

    EM, segn especificaciones y normas tcnicas de Calidad y Seguridad de

    PDVSA.

    Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

    Sala COA:

    Supervisar operaciones de las redes apoyadas en los sistemas scada. Implantar acciones destinas a garantizar el uso optimo y adecuado del

    gas.

    Implantar esquemas operacionales acordados con los clientes. Implantar esquemas operacionales de mitigacin ante eventos de paros

    de plantas, estaciones de flujo o falla de las redes de gas.

    Elaborar los reportes diarios y distribuirlos. Asegurar los soportes de la normativa de calidad vigente, implantados al

    proceso de manejo de gas, para garantizar la satisfaccin de los clientes.

    Establecer comunicacin y atencin directa a los clientes. Asegurar el cumplimiento de los acuerdos de servicio con los clientes. Asegurar el cumplimiento de los objetivos del plan de seguridad de la

    empresa.

  • 54

    Asistir a cursos de seguridad y capacitacin tcnica. Apoyar y/o dirigir las actividades operacionales o de mantenimiento que se

    desarrollen en campo, que afecten el manejo de gas de la divisin.

    Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

    Planificacin y Procura.

    Asegurar el cumplimiento de los mantenimientos operacionales preventivos en Lago / Tierra, y correctivos de los sistemas, dispositivos,

    instrumentacin; En el tiempo previsto, con la calidad esperada y

    enmarcada dentro del presupuesto operacional asignados para cumplir

    con las metas de produccin.

    Elaborar y garantizar la ejecucin del presupuesto de operaciones (gastos), mediante el seguimiento a los desembolsos de dicho

    presupuesto, a travs de la entrega mensual por parte de la UA de los

    cargos realizados a los centros de costos y la realizacin de traspasos de

    cargos errneos, a fin de evitar desviaciones mayores al 10 % que afecten

    el comprometido anual del presupuesto.

    Coordinar y cumplir con la ejecucin Fsica y Financiera de los Programas y Proyectos sometidos en la cartera del presupuesto de inversiones de

    Proyectos de Campo, mediante el seguimiento a los desembolsos del

    presupuesto, a travs de la entrega mensual por parte de la UA de los

    cargos realizados a las rdenes internas de inversin y la realizacin de

    traspasos de cargos errneos, a fin de evitar desviaciones mayores al 10

    % y dar fiel cumplimiento al compromiso adquirido en la Gerencia General

    de Occidente.

    Programar la limpieza de lneas de recoleccin para mantener y maximizar la flexibilidad de las redes de recoleccin y distribucin, garantizando la

    capacidad de compresin, distribucin y cumplimiento de las entregas a

    nuestros clientes.

    Asistencia a Charlas de Seguridad semanales.

  • 55

    Perfil de los cargos propuestos.

    A continuacin se muestra el organigrama propuesto para la Gcia. MyMG., el cual

    contempla 35 puestos de trabajo. Se presenta la descripcin de un cargo en este

    captulo, el resto se puede observar en el Anexo 1 de este trabajo especial de grado.

    Organigrama propuesto.

    Figura 2: Organigrama propuesto.

    Descripcin de los cargos: Departamento Mantenimiento.

    Figura 3: Organigrama propuesto para el Departamento de Mantenimiento.

    Spte. Mantenimiento

    Sup. Mtto. Lago

    Sup. Mtto. Tierra

    Capataz de Mtto. Lago

    Capataz de Mtto. Tierra

    Mantenedor Lago

    Mantenedor Tierra

    Sup. Instrumentacin

    Capataz de Instrumentacin

    Instrumentista

    Capataz de Electricidad

    Electricista

    Gerente Medicin y Manejo de Gas

    Spte. Medicin y

    Spte. Mantenimiento

    Spte. Utilizacin y

    Spte. Operaciones

    Spte. Planificacin y

    Sup. Estadsticas

    Sup. Sala de Digitalizacin

    Sup. Mtto. Tierra

    Sup. Mtto. Lago

    Sup. Operac. Tierra

    Sup. Operac. Lago

    Sup. Ing. Utilizacin

    Sup. Sala COA

    Sup. Planificacin

    Sup. Procura

    Sup. Instrumentaci

  • 56

    Mantenedor Lago:

    Tabla 10: Competencias profesionales.

    Grado de Instruccin requerido Estudios de Ciclo Diversificado.

    Especialidad Bachiller

    Experiencia 1 ao

    Competencias Tcnicas requeridas

    Conocimientos en interpretacin de planos elctricos y mecnicos / conocimientos

    en fabricacin / mantenimiento a vlvulas / conocimiento en el uso de aperos de

    seguridad, manejo de herramientas manuales, neumticas y elctricas utilizadas en

    las actividades de reemplazo de vlvulas, pintura, deforestacin, reemplazo de

    esprragos, excavaciones, instalacin de andamios.

    Competencias Complementarias

    Capacidad para trabajar en equipo / Destreza en el uso del chaleco salvavidas

    mientras ejecuta sus actividades laborales/ Capacidad para trabajar y enfrentar

    situaciones contingentes o de conflictos en el lago / Orientado a la consecucin de

    objetivos a Corto Plazo / Orientado al desarrollo social.

    Aspectos Generales

    Actitud Pro-activa / Responsabilidad y Cumplimiento de Normas y Procedimiento /

    Adaptabilidad para Trabajar en Equipo.

    Existe una sincronizacin del trabajo de equipo en esta Gerencia, un ejemplo de ello

    es la elaboracin de los Procedimiento Operacionales y de Mantenimiento, los pasos a

    seguir se describen a continuacin:

    Monitoreo/Alerta de altas/bajas presiones en el rea por el Analista Sala COA. Simulacin del esquema operacional discutido entre el Ing. Utilizacin y Sala

    COA, tal que garantice el menor impacto del Sistema de Gas Occidente.

    Descripcin de las premisas y acciones previas a la ejecucin del trabajo, bajo la responsabilidad del Ing. Utilizacin y la Sala COA.

    Descripcin del paso a paso de las actividades a seguir en la ejecucin del trabajo por el Departamento de Mantenimiento.

  • 57

    Validacin en campo del esquema operacional con personal de Operaciones, en cuanto a la integridad de las vlvulas e infraestructura asociada al esquema.

    Validacin en campo de las seales necesarias para la ejecucin de los trabajos (transmisores, manmetros, entre otros) por el personal de Instrumentacin.

    Solicitud de materiales, equipos y herramientas necesarios al personal de Planificacin y Procura.

    Al finalizar la actividad se informa al departamento de Medicin y Fiscalizacin para anexarlo a la gestin de la Gerencia.

    Segn la descripcin de cargo propuesto el personal desarrolla sus funciones en

    varias reas de trabajo, como se observa en la siguiente tabla. Esta agrupacin fue

    necesaria para validar los riesgos de cada cargo propuesto. Para el personal con

    asignacin de vehculos para trasladarse de un lugar a otro para el cumplimiento de

    ciertas actividades, se clasific como va el sitio de trabajo.

    Tabla 11: Descripcin de los sitios de trabajo de los cargos propuestos para la

    Gcia. MyMG. SITIOS DE TRABAJO

    CARGOS PROPUESTOS % DESCRIPCIN DEL CARGO

    OFICINA 1 2.9 Analista Sala COA

    LAGO 4 11.4

    Mantenedor Lago, Capataz Mtto. Lago, Operador Lago, Capataz

    Operac. Lago

    TIERRA 4 11.4

    Mantenedor Tierra, Capataz Mtto. Tierra, Operador Tierra,

    Capataz Operac. Tierra

    OFICINA-VIA 15 42.9

    Ing. Estadsticas, Sup. Estadsticas, Analista Sala Dig., Sup. Sala

    Dig., Sup. Sala COA, Analista Planificacin, Sup. Planificacin,

    Analista Procura, Sup. Procura, Spte.(s). OFICINA-VIA-

    LAGO 2 5.7 Sup. Mtto. Lago, Sup. Operac. Lago OFICINA-VIA-

    TIERRA 2 5.7 Sup. Mtto. Tierra, Sup. Operac. Tierra OFICINA-VIA-

    LAGO-TIERRA 3 8.6 Sup. Instrumentacin, Ing. Utilizacin, Sup. Ing. Utilizacin.

    VIA-LAGO-

    TIERRA 4 11.4

    Instrumentista, Electricista, Capataz Instrumentacin, Capataz

    Electricidad.

    TOTAL 35 100.0

  • 58

    Tabla 12: Sitios de trabajo de los cargos propuestos para la Gcia. MyMG.

    SITIOS DE TRABAJO CARGOS PROPUESTOS % OFICINA 23 30.7 LAGO 13 17.3 TIERRA 13 17.3 VIA 26 34.7

    Grficamente:

    OFICINA LAGO TIERRA VIA Figura 4: Porcentaje de cargos propuestos segn el sitio de trabajo.

    Objetivo 2: Identificar los riesgos asociados a los cargos propuestos en la Gcia. MyMG.

    Para responder a este objetivo primeramente se validaron los Anlisis de Riesgos en

    el Trabajo de cada actividad y los procedimientos operacionales y de mantenimiento de

    la Gcia., observndose el cumplimiento efectivo de estos y a su vez lo expuesto en el

    objetivo 1 correspondiente al puesto de trabajo que se seala, que no es el nico que

    realiza esas actividades actualmente. Es importante acotar que esta recomendacin fue

    corregida durante el desarrollo de este trabajo especial de grado por la Gcia. MyMG.

    Posteriormente se escogi un trabajador por departamento y mediante la

    observacin directa se identificaron los riesgos inherentes a sus actividades, mostrados

    en la Tabla 13.

  • 59

    A continuacin se listan los riesgos para un cargo propuesto escogido, el resto de

    los cargos presentan su lista de riesgos en el Anexo 2 de este trabajo especial de

    grado.

    Lista de Verificacin de Riesgos.

    Tabla 13: Listado de Riesgos. PUESTO DE TRABAJO: MANTENEDOR LAGO

    FACTOR DE RIESGO AGENTE

    Cada a un mismo nivel. X Pisos resbaladizos. Objetos fijos (lneas de gas,

    vlvulas, tubing, Conduit) Greating. Sumideros de

    desagues. Irregularidades en el piso.

    Cada a diferente nivel. X Trabajos en altura (andamios, plataformas, entre

    otros). Escaleras. Zanjas adyacentes. Pisos con

    desnivel. Planchada de Atraque.

    Radiaciones

    Presin atmosfrica anormal.

    Accidente vehicular.

    Accidente Acuticos. X Lancha. Condiciones climticas adversas (mal

    tiempo). Pozos. Objetos flotantes en las aguas del

    lago.

    Vibraciones. X Maquinarias, herramientas neumticas. Equipos

    rotativos. Lanchas.

    Ruido. X

    Equipos operando a niveles altos de ruido:

    compresores, turbinas, bombas, motores. Friccin

    de fluidos en tuberas. Venteo. Maquinarias,

    herramientas neumticas. Lanchas.

    Contacto con temperaturas extremas. X

    Tuberas que conducen fluidos a temperaturas

    extremas, hornos, reactores, calderas,

    compresores, bombas, turbinas, motores. Fugas

    de lquidos, gases calientes o fros. Fugas de

    vapor de agua. Trabajos en caliente.

    Atrapado con. X

    Partes en movimiento, mquinas y herramientas.

    Derrumbe de materiales. Objetos que caen,

    equipos y estructuras. Trabajo con herramientas

    neumticas. Mal manejo de equipos y

    herramientas.

  • 60

    Tabla 13: Continuacin. PUESTO DE TRABAJO: MANTENEDOR LAGO

    FACTOR DE RIESGO AGENTE

    Incendios y Explosiones. X

    Presencia de mezclas inflamables. Presencia de

    fuentes de ignicin (superficie calientes,

    electricidad esttica, instrumentos). Almacenaje,

    proceso o transporte de lquidos, slidos o gases

    combustibles en espacios confinados. Fuentes de

    ignicin cercanas a tanquillas, zanjas, tanques o

    recipientes abiertos contenido mezcla inflamable

    y/o explosiva. Reacciones exotrmica. Trabajos

    en caliente. Tormentas elctricas. Proteccin

    catdica. Sistema de alumbrado

    Contacto con objetos cortantes y/o punzo-

    penetrantes. X

    Mquinas y Herramientas filosas (Cepillo de

    Alambre, destornilladores, guillotina, navaja,

    cincel, llave de pa).

    Iluminacin inadecuada.

    Contacto con electricidad X Contacto directo o indirecto con energa elctrica.

    Golpeado por / contra. X Derrumbe de materiales. Objetos que caen,

    equipos y estructuras. Mal manejo de equipos y

    herramientas.

    Riesgos qumicos X

    Exposicin y contacto con Gases, Humos, Polvos,

    Partculas, Vapores, Neblinas, Fibras, Lquidos,

    en sitios de trabajos en caliente, flujo de crudo o

    productos derivados, ingesta de sustancias como

    desengrasante, lquidos de limpieza, pintura,

    solventes multiuso, entre otros.

    Riesgos biolgicos X

    Exposicin a Virus, Bacterias, Hongos, Gusanos y

    Parsitos: en trabajos cercanos a aguas o

    ambientes contaminados. Mordedura, picadura de

    animales: roedores, reptiles, insectos.

    Excremento de animales.

    Exigencia Fsica. X Levantamiento de cargas excesivas. Movimientos

    repetitivos. Adquirir posturas forzadas o

    inadecuadas. Relaciones antropomtricas.

    Posiciones estticas por espacios

    prolongados. X

    Sobrecarga laboral.

  • 61

    Tabla 13: Continuacin. PUESTO DE TRABAJO: MANTENEDOR LAGO

    FACTOR DE RIESGO AGENTE

    Espacio de trabajo inadecuado. X Diseo de la instalacin no apto para realizar

    mantenimiento.

    Disconfort trmico X Altas temperaturas ambientales.

    Riesgo psicosocial X

    Sobrecarga laboral. Desconocimiento parcial o

    total del trabajo. Horario laboral prolongado,

    evitando el descanso necesario, disminuyendo la

    calidad de vida. Desarrollo de las funciones

    laborales a una distancia considerable de la

    vivienda y entorno familiar.

    A continuacin se muestra una tabla resumen de los riesgos por orden de

    importancia para los cargos propuestos:

    Tabla 14: Porcentaje de incidencia de los riesgos. N RIESGO NOMBRE DEL RIESGO % INCIDENCIA CANTIDAD DE RIESGOS REPETIDOS

    1 Cada a un mismo nivel. 5.72 35

    2 Cada a diferente nivel. 5.72 35

    3 Incendios y Explosiones. 5.72 35

    4 Atrapado con. 5.72 35

    5 Contacto con objetos cortantes y/o punzo-penetrantes.

    5.72 35

    6 Contacto con electricidad 5.72 35

    7 Golpeado por / contra. 5.72 35

    8 Riesgos qumicos 5.72 35

    9 Riesgos biolgicos 5.72 35

    10 Exigencia Fsica. 5.72 35

    11 Disconfort trmico 5.72 35

    12 Riesgos Psicosociales 5.72 35

    13 Espacio de trabajo inadecuado. 5.39

    33

    14 Posiciones estticas por espacios prolongados. 5.07

    31

    15 Accidente vehicular. 4.9 30

    16 Ruido 3.92 24

  • 62

    Tabla 14: Continuacin. N RIESGO NOMBRE DEL RIESGO % INCIDENCIA CANTIDAD DE RIESGOS REPETIDOS

    17 Iluminacin inadecuada 3.76 23

    18 Vibraciones 3.1 19

    19 Contacto con temperaturas

    extremas 3.1 19

    20 Accidentes acuticos 2.12 13

    21 Radiaciones 0 0

    22 Presin atmosfrica anormal 0 0

    Total 100 612

    Grficamente observamos lo expuesto en la tabla 14.

    Cada a un mismo nivel. Cada a diferente nivel.

    Accidente vehicular. Incendios y Explosiones.

    Atrapado con. Contacto con objetos cortantes y/o punzo-penetrantes.

    Contacto con electricidad Golpeado por / contra.

    Riesgos quimicos Riesgos biologicos

    Exigencia fisica Posiciones estticas por espacios prolongados.

    Espacio de trabajo inadecuado. Disconfort trmico

    Riesgos psicosociales Accidente Acuticos.

    Vibraciones. Ruido.

    Contacto con temperaturas extremas. Iluminacin inadecuada.

    Figura 5: Porcentaje de incidencia de los riesgos para la Gcia. MyMG.

  • 63

    De acuerdo al sitio de trabajo:

    Tabla 15: Riesgos asociados al sitio de trabajo.

    SITIOS DE TRABAJO CARGOS PROPUESTOS CANTIDAD DE RIESGOSOFICINA 1 14 LAGO 4 70 TIERRA 4 70 OFICINA-VIA 15 244 OFICINA-VIA-LAGO 2 40 OFICINA-VIA-TIERRA 2 38 OFICINA-VIA-LAGO-TIERRA 3 60 VIA-LAGO-TIERRA 4 76 TOTAL 35 612

    Objetivo 3: Elaborar la Matriz de Riesgo de todos los cargos propuestos en la Gcia. Medicin y Manejo de Gas.

    A continuacin presentamos los riesgos asociados a las actividades que realizan los

    cargos propuestos de la Gcia. MyMG., en el formato de la Norma PDVSA HO-H-16

    Identificacin y Notificacin de peligros y riesgos asociados a las instalaciones y

    puestos de trabajo. A continuacin se presenta la descripcin para el cargo escogido, el

    resto de los cargos se detallan en el Anexo 3.

  • 64

    Tabla 16: Matriz de Identificacin y Notificacin de Peligros y Riesgos segn Norma PDVSA HO-H-16.

    Puesto de trabajo: Mantenedor Lago.