Directiva - asignación de pasajes

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DIRECTIVA PARA LA ASIGNACION DE PASAJES, VIATICOS Y RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS - 2013 Oficina de Finanzas - GAF

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DIRECTIVA PARA LA ASIGNACION DE PASAJES, VIATICOS Y RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS - 2013

Oficina de Finanzas - GAF

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BASE LEGAL

Decreto Supremo Nº 007-2013-EF Regulación de otorgamiento de viáticos a nivel nacional.

Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería, de vigencia permanente y sus modificatorias.

Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT y sus modificatorias vigentes, que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago.

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AMBITO DE APLICACION

Es de aplicación obligatoria para:

Funcionarios Servidores nombrados Contratados a plazo fijo y/o plazo indeterminado Personal CAS Servidores públicos de otras entidades, y; Terceros (*)

(*) Siempre y cuando realicen actividades en representación del IRTP, acorde a los objetivos institucionales.

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RESPONSABLES

Son responsables de la difusión de la presente Directiva los Gerentes, Directores Generales y jefes de oficina dependientes directos de la Gerencia General.

Son responsables del sustento documentario de la rendición de viáticos los comisionados

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VIATICO

Los viáticos comprenden los gastos por concepto de:

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ESCALA DE VIATICO

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 007-2013-EF que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en territorio nacional, la nueva escala es:

Grupo CargoEscala de viáticos de 4 a 24 horas de comisión

de servicios S/.

1 Presidente Ejecutivo S/.380

2

Funcionarios y empleados públicos, independientemente del vínculo que

tengan con el IRTP; incluyendo aquellos que brinden servicios de

consultoríaS/.320

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AUTORIZACION DEL VIATICO

DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.- Serán autorizados por:La Gerencia General autorizará los viajes de los Gerentes, Directores de Oficinas Generales y jefes de oficinas dependientes de la Gerencia general.La Presidencia Ejecutiva autorizará los viajes de la Gerencia General.El gerente de las áreas usuarias, el director de las oficinas generales o Jefes de Oficina dependientes directos de la Gerencia General autoriza los viajes del personal de sus unidades.

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CALCULO DE VIATICO

1 dia = Mayor a 4 horas y menor o igual a 24 horas

SI es MENOR a 4 horas

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ALCANCES DE VIATICOS El plazo para la comisión de servicios no deberá

exceder los quince (15) días calendarios en el mes.

La solicitud de viáticos y pasajes para comisión de servicios, deberá gestionarse ante la Oficina de Finanzas y la Oficina de Logística con una anticipación de cinco (05) días hábiles.

Está prohibido, por iniciativa del comisionado, los cambios de proveedor o itinerario en los pasajes aéreos o terrestres, bajo responsabilidad del trabajador y/o funcionario que lo autoriza. Los costos adicionales generados en dichos cambios serán asumidos por el comisionado y/o el funcionario que lo autoriza.

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ALCANCES DE VIATICOS

Si la comisión de servicios utiliza vehículos de la institución, los gastos por concepto de combustible y carburantes, lubricantes y afines, peajes y estacionamiento, serán especificados en un rubro independiente al de los viáticos.

De no concretarse la comisión de servicios y el comisionado hubiera recibido los viáticos y pasajes, deberá devolver los fondos recibidos en un plazo no mayor de 48 horas.

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SOLICITUD DE VIATICOS

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AUTORIZACION DE DESCUENTO

La AD servirá para todas las comisiones de servicios que efectué en el futuro por cuenta del IRTP.

Este formulario deberá ser impreso, suscrito y enviado a la Oficina de Finanzas para su validación, conservación y aplicación en caso que el comisionado no cumpla en rendir la asignación de viáticos

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PROCESOS DE VIÁTICOS

Oficina de Finanzas

Para la Atención de viáticos

Oficina de LogísticaPara compra de pasajes aéreos

Oficina de Personal

Para registros de asistencia del comisionado

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PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR VIÁTICOS

Control Previo-Viáticos verifica montos y visa

Formato de viático Autorización de Jefe de Finanzas

Control PrevioCompromiso Devengado

TesoreríaUsuario

PresupuestoCertificado

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 PROCESO DE RENDICIÓN DE VIATICOS

El comisionado deberá de presentar:

-Formato 3: “Rendición de Viáticos y Declaración Jurada de Gastos” -Documentos sustentatorios.-Copia del Informe de actividades

10 días hábiles

10 días hábiles

devolución en el Área de Tesorería

del importe no utilizado

Oficina de Finanzas

El Area de Control Previo revisa la

rendición y realiza la fase de

rendición en el SIAF

Modificación

OKÁrea de Contabilidad,

verifica, contabiliza y

archiva Exp. de rendición con el

C/P

Oficina de Finanzas

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RENDICION DE VIATICOS El comisionado deberá rendir sus gastos a través del

Formato Nº 003-OGPD/IRTP “Rendición de Viáticos y Declaración Jurada de Gastos”, el cual será suscrito y remitido a la Oficina de Finanzas, adjuntando la documentación sustentatoria debidamente firmada al reverso en cada comprobante de pago y copia del cargo del informe de actividades presentadas a su Jefe inmediato superior.

La rendición viáticos se sustentará con los documentos originales reconocidos por la SUNAT, según el Reglamento de Comprobantes de Pago y serán emitidos a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP, RUC Nº 20338915471, Av. José Gálvez 1040 Santa Beatriz – Cercado, Lima.

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RENDICION DE VIATICOS

La rendición de cuentas deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios dentro del territorio nacional y 15 (quince) días hábiles posteriores a su retorno para comisión de servicios fuera del territorio nacional.

Las observaciones a las rendiciones serán subsanadas por el comisionado en un plazo de diez (10) días hábiles de comunicado. Al no ser subsanadas éstas serán descontadas de su próxima remuneración .

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DECLARACION JURADA

Documento sustentatorio de gastos, únicamente cuando se trate de casos, lugares o conceptos en lo que no sea posible obtener facturas, boletas de venta u otros comprobantes de pago oficiales y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT.

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APLICACION DE DECLARACION JURADA

Los gastos de viáticos pueden ser rendidos:

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RENDICION DE VIATICOSA NIVEL NACIONAL

Hasta el 30% del monto asignado

Hasta el 70% del monto asignado

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REINTEGRO DE VIATICOS

Los reintegros deberán ser autorizados por el mismo funcionario que autorizó el viático inicial.

El plazo para tramitar los reintegros o ampliaciones son hasta quince días (15) días hábiles de concluida la comisión.

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CONSIDERACIONES A LOS COMPROBANTES DE PAGOS

Los comprobantes de pago (facturas (original y copia Sunat), boletos de transporte terrestre, boletos aéreos, ticket electrónicos reconocidos por la SUNAT, según Resolución N° 007-99-SUNAT), serán emitidos a nombre del INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP, RUC Nº 20338915471, Av. José Gálvez 1040 Santa Beatriz – Cercado, Lima, sin contener enmendaduras, manchas ni borrones.

Los comprobantes de pago antes mencionados deben de ser emitidos dentro del periodo y lugar de la comisión y debidamente firmada al reverso en cada comprobante de pago”, asimismo deben presentarse sin enmendaduras ni borrones, detallándose el servicio utilizado o consumo realizado.

El sustento de gasto con tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Comprobantes de Pago, numeral 5.3 “Se identifique al adquiriente o usuario con su número de RUC y razón social”.

En la sustentación de los viáticos, no se aceptará comprobantes de pago con el detalle “POR CONSUMO”, debiendo indicarse el detalle del consumo realizado.

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CONSIDERACIONES A COMPROBANTES DE PAGO OBSERVABLES

Se recomienda a los comisionados que tomen las precauciones del caso con respecto a los comprobantes de pago, los mismo que deben de provenir de establecimientos autorizados por la SUNAT y se encuentren en la condición de activo, habido, autorizado y válido; por ello, evitar concurrir a establecimientos informales.

La falsificación de comprobantes de pago da lugar al inicio del proceso disciplinario administrativo que puede devenir en un proceso judicial

Los importes consignados en los comprobantes de pago por los servicios prestados, deben estar en función al mercado y deben ser razonables.

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PRESENTACION DE COMPROBANTES DE PAGOS

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FACTURAS

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BOLETA DE VENTA

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G R A C I A S!