Diagnostico inicial BASC

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MODELO DIAGNOSTICO SGCS BASC

SGCS BASC C.O. 006 DIAGNOSTICO INICIAL SGCS BASC V. 02 DE 2005EMPRESA:ALCANCE SGCS BASC:FECHA REALIZACIN:XNOMBRE DEL CONSULTORNC: NO CUMPLE / EP: EN PROCESO DE IMPLEMENTACIN (Cumple parcialmente) / CU:CUMPLE AL 100% / NA: No aplica para la empresa. (Marque con X el estado correspondiente del estandar dentro del SGCS BASC)No.ESTNDARES V. 02- 2005NormaNCEPCUNAHALLAZGOS A LA FECHA DEL DIAGNOSTICOACCIONES A IMPLEMENTAR1Estudio LegalNCEPCUNA1.1La empresa debe estar constituida legalmente y debe disponer de las autorizaciones legales que permitan su operacin.4.2.3 4.3.500001.2Debe realizarse una verificacin de los antecedentes de sus accionistas, de su Junta Directiva, del gerente y representantes legales.4.2.3 4.3.50.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.3Debe disponer de un listado de los requisitos legales que le son aplicables a la Empresa para su operacin y estos deben encontrar actualizados y disponibles4.2.3 4.3.52Sistema de GestinNCEPCUNA2.1Debe existir un diagnostico o revisin inicial al estado de la organizacin que permita medir el avance en la implementacin y en el mantenimiento del sistema de Gestin.4.100002.2Debe existir una evaluacin de riesgos de las instalaciones, personas y operaciones de la compaa, que contengan los conceptos de amenazas, vulnerabilidad, probabilidad y severidad. Se utilizara la gua BASC para esta evaluacin. La evaluacin debe actualizarse anualmente como mnimo.4.3.10.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.3La Empresa debe elaborar, publicar y difundir la poltica de Seguridad que incluya la prevencin contra actividades ilcitas (prcticas de narcotrfico, terrorismo y otros.)4.3.12.4Deben determinarse los objetivos de seguridad que garanticen el cumplimiento de la poltica de seguridad4.52.5Deben definirse y documentarse las responsabilidades y autoridades de todo el personal que afecta la seguridad4.3.12.6La Alta Direccin de la Empresa debe realizar mnimo, una revisin semestral del sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC, para asegurarse de su cumplimiento4.3.4 4.3.52.7Debe existir un representante de la direccin claramente identificado con autoridad y responsabilidad para asegurar el cumplimiento del sistema de gestin en control y seguridad BASC4.4.42.8Debe elaborarse un manual de seguridad BASC que describa el cumplimiento de los requerimientos descritos en los Estndares de Seguridad y en los elementos del sistema de gestin en control y seguridad.4.4.22.9Deben realizarse auditorias internas mnimo semestralmente, para establecer que las polticas, procedimientos y dems normas de control y seguridad se estn cumpliendo.4.3.72.10Debe disponerse de un equipo de auditores internos, competente en el Sistema de Gestin en Control y Seguridad BASC.4.3.72.11Deben identificarse los procesos que realiza la organizacin, utilizando la metodologa del mapa de procesos4.3.4 4.3.52.12Deben caracterizarse los procesos, identificando entradas, salidas, indicadores de medicin, requisitos a cumplir, documentos a utilizar y responsables del proceso.4.3.42.13Debe documentarse y aplicarse un procedimiento de accin correctiva y preventiva.4.4.23Administracin y seleccin de Personal propio, subcontratado y-o suministradoNCEPCUNASeleccinNCEPCUNA3.1Se debe disponer de un procedimiento documentado que incluya los requisitos del proceso de seleccin de personal propio y/o subcontratado.4.3.4 4.3.6000000003.2Debe Identificarse las posiciones crticas que afecten a la seguridad4.3.10.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.3Debe realizarse un estudio de seguridad que incluya verificacin de antecedentes del personal que ocupe posiciones crticas.4.3.4 4.3.6 4.4.3CONSOLIDADO CAPITULO3.4Debe disponerse de los documentos que acrediten empleos anteriores, referencias y antecedentes y estos deben ser verificados.4.3.4 4.3.6 4.4.3ContratacinNCEPCUNA3.5Debe visitarse el domicilio del personal destinado a reas crticas, dejando evidencias documentadas.4.2.4 4.300003.6Debe proporcionarse Induccin y entrenamiento sobre las polticas y procedimientos de seguridad, riesgos presentes en su trabajo y cuales serian las consecuencias de no cumplir las normas y procedimientos de seguridad.4.3.4 4.3.64.4.10.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.7Deben realizarse y mantenerse actualizados, registros de afiliacin a instituciones de seguridad social y dems registros legales de orden laboral.4.3.2 4.3.4 4.3.63.8Debe suministrarse al personal, un carn de identificacin, el cual debe portarse en lugar visible, cumpliendo con los estndares de seguridad industrial, que tenga fotografa reciente, numero de identificacin y fecha de vigencia4.3.2 4.3.4 4.3.63.9Deben existir procedimientos documentados para la recuperacin, reposicin y anulacin del carn de identificacin.4.3.2 4.3.4 4.3.6Mantenimiento y CapacitacinNCEPCUNA3.10Debe realizarse pruebas al personal de reas crticas, para detectar consumo de drogas ilcitas y alcohol, antes de la contratacin, aleatoriamente y cuando haya sospechas justificables.4.3.2 4.3.4 4.3.600003.11Peridicamente debe realizarse actividades de sensibilizacin y capacitacin sobre el sistema de gestin en control y seguridad4.3.2 4.3.4 4.3.60.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.12El personal con funciones y responsabilidades de seguridad debe recibir entrenamiento permanente sobre: Mantenimiento de la integridad de la carga, accesos no autorizados, fraudes en documentos y sistemas de informacin, practicas anti contrabando y anti terrorista.4.3.2 4.3.4 4.3.63.13El personal que participa en el proceso de despacho o recibo de la carga debe estar capacitado en tcnicas de inspeccin y verificacin de pallets y contenedores, y camiones de carga4.3.2 4.3.4 4.3.63.14El personal de reas criticas debe estar capacitado para atender emergencias que puedan presentarse con el manejo de la carga, especialmente con sustancias peligrosas y/o precursoras, sustancias corrosivas, explosivas, qumicas, etc.4.3.4 4.3.64.4.63.15Todos los empleados deben conocer los procedimientos utilizados por la empresa para identificar e informar sobre incidentes sospechosos.4.3.4 4.3.63.16Se debe contar con un programa de incentivos que permita la cooperacin de los empleados para reportar de actividades sub-estndar, que atenten contra la seguridad, que sean sospechosas o que muestren seales de conspiraciones internas o consumo de drogas ilcitas.4.3.4 4.3.63.17El personal debe estar capacitado y entrenado respecto a la seguridad dispuesta para preservar los sistemas de informacin.4.3.4 4.3.63.18Se debe contar con un programa de concientizacin sobre consumo de alcohol y drogas, que incluya avisos visibles y material de lectura.4.3.2.3.19Se debe visitar el domicilio del personal destinado a reas crticas, mnimo cada dos aos.4.2.23.20Se deben actualizar los datos bsicos de los empleados, mnimo una vez al ao.4.3.63.21Se debe disponer de un archivo fotogrfico actualizado del personal e incluir un registro de huellas dactilares y firma, conforme a la legislacin local.4.3.2 4.3.4 4.3.64Sistema de SeguridadNCEPCUNA4.1La Empresa debe tener un Jefe o responsable de la seguridad, con funciones debidamente documentadas.4.3.100004.2Debe disponerse de un plano con la ubicacin de las reas sensibles de la instalacin4.2.20.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.3La seguridad perimetral de las instalaciones debe impedir el acceso no autorizado y debe ser inspeccionada como mnimo una vez al mes. Se debe observar el cumplimiento de los parmetros descritos en la gua "inspeccin de barreras perimtricas BASC".4.3.64.4En reas criticas, debe disponerse de sistemas de alarmas, dispositivos de deteccin de intrusos y de revisin de personas, equipajes y cargas y equipos de vigilancia, monitoreados y controlados permanentemente4.3.64.5La iluminacin exterior, interior y en parqueaderos de las instalaciones, debe permitir la visibilidad del equipo de seguridad y las labores de vigilancia de todas las reas. Esta debe ser inspeccionada mensualmente.4.3.64.6Se debe contar con sistemas de iluminacin de emergencia para reas criticas4.3.64.7Todas las puertas internas/externas de reas crticas deben ser controladas, al igual que ventanas externas.4.3.6 4.3.74.8Deben existir candados, chapas u otros sistemas de seguridad para accesos externos, ventanas y puertas (tener en cuenta criterios de seguridad industrial). Las llaves, candados y cerraduras deben estar controladas4.3.64.9Debe llevarse un registro de los vehculos que ingresan y salen de las instalaciones.4.3.44.3.64.4.34.10Debe inspeccionarse los vehculos al ingresar y salir de las reas crticas.4.3.44.3.64.4.34.11Debe disponerse de un procedimiento para el control de acceso adecuado, de empleados, contratistas y visitantes, elaborando y conservando registros de las personas que ingresaron a las instalaciones, donde estuvieron, a quien visitaron, a que hora ingresaron y salieron de las mismas.4.3.44.3.64.4.34.12Todo el personal que ingresa a la instalacin debe tener a la vista una identificacin. Debe realizarse una verificacin de la identificacin de la persona que ingresa.4.3.44.3.64.4.34.13El control de acceso a las instalaciones debe prever la supresin rpida y completa de la identificacin otorgada por la empresa a un empleado en caso de caducidad, as como la supresin de acceso a los locales y sistemas de informacin.4.3.64.14Los parqueaderos para vehculos de empleados y visitantes deben estar controlados y aislados de las reas de empaque, almacenamiento, embalaje o cargue de mercancas.4.3.64.15Las reas restringidas deben ser sealizadas y controladas, conforme a la evaluacin de riesgos de las instalaciones y procesos.4.3.64.16Debe existir un rea adecuada, que prevenga el acceso no autorizado a contenedores llenos y vacos, carga y vehculos cargados.4.3.64.17Las reas de lockers de empleados deben estar controladas y separadas de las reas de almacenamiento u operacin de carga4.3.64.18Se debe controlar el suministro (entrega y devolucin) de uniformes de trabajo de la empresa4.3.64.19La Empresa debe tener un servicio de seguridad propio o contratado con una empresa competente.4.3.64.4.34.20Se deben realizar mnimo una vez por mes, inspecciones aleatoria (no anunciadas) de seguridad a instalaciones fsicas y procesos, y dejar el registro escrito de las mismas.4.3.3 4.3.6 4.4.34.21Se debe disponer de sistemas adecuados que permitan la comunicacin con los supervisores y encargados de seguridad y con las autoridades nacionales y extranjeras.4.3.6 4.3.74.22Se debe garantizar una accin de respuesta oportuna y disponible por parte del personal de Seguridad durante 24 horas al da.4.3.4 4.3.6 4.3.74.23Se debe tener procedimientos y dispositivos de alerta para la evacuacin en caso de amenaza o falla en las medidas de proteccin.4.3.4 4.3.6 4.3.74.24Se deben tener programas para inspeccionar, probar, ajustar y mantener los equipos de proteccin, que incluya periodicidad de realizacin y registro de los mismos.4.3.44.3.64.3.74.25Se debe identificar los lugares de ubicacin de los dispositivos de alerta y elaborar los procedimientos, instructivos y directrices para prueba, activacin, desactivacin y reactivacin y para limitar falsas alertas.4.3.6 4.4.34.26Se debe disponer de un programa de implementacin del sistema de CCTV para la vigilancia perimetral de las instalaciones y para las reas criticas.4.3.3 4.3.6 4.4.34.27Deben documentarse y aplicarse procedimientos de contingencia y emergencia para el caso de amenazas comprobadas o fallos en las medidas de proteccin.4.3.3 4.3.6 4.4.34.28Deben documentarse y aplicarse procedimientos para la realizacin de ejercicios prcticos y simulacros de los planes de proteccin y de procedimientos de contingencia y emergencia.4.3.6 4.4.35Logstica (Envase, empaque, almacenamiento, embalaje, despacho, transporte y recibo de carga)NCEPCUNA5.1Se debe tener un sistema que permita mantener trazabilidad sobre los movimientos de las cargas de importacin y exportacin.4.3.4 4.3.6 4.4.300005.2Se debe contar con los medios y sistemas que permitan segregacin y control de las reas de Almacenamiento y las operaciones con productos de exportacin, operaciones de embarque y desembarque de carga y/o personas4.3.60.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.3Las mercancas en su unidad de empaque deben ser identificadas, marcadas, pesadas y contadas.4.3.4 4.3.6 4.4.35.4Se debe asegurar la correcta informacin en el manifiesto de carga (completa, legible, exacta), que incluya una descripcin exacta y completa de la carga. As mismo, se debe asegurar el envo de la informacin a tiempo a las autoridades nacionales y extranjeras.4.3.4 4.3.64.4.35.5El personal de las reas de despacho, debe estar identificado con uniformes o distintivos que los diferencien de los dems empleados.4.3.4 4.3.6 4.4.35.6Los contenedores y su modo de transporte deben ser revisados al ser recibidos en cada uno de los puntos de transferencia de responsabilidad y se debe dejar evidencia de esa revisin, aplicando las listas de verificacin emitidas por WBO.4.3.6 4.4.35.7Los criterios para establecer cuando un contenedor y/o la unidad de transporte no son aptos, deben estar definidos por escrito.4.3.65.8Deben existir controles y registros de peso de los vehculos de carga.4.3.4 4.3.6 4.4.35.9Debe existir un procedimiento escrito para detectar, reportar e investigar faltantes o sobrantes de carga.4.3.4 4.3.6 4.4.35.10Durante los desplazamientos del contenedor o del camin, se deben utilizar sellos y/o precintos de seguridad; y hacer seguimiento y registro del tiempo de duracin de estos desplazamientos.4.3.4 4.3.65.11Debe existir un procedimiento documentado de control (instalacin, cambio, trazabilidad, registro y verificacin) sobre los sellos o precintos de seguridad4.3.4 4.3.6 4.4.35.12El almacenamiento de los sellos y precintos debe realizarse en lugares seguros y bajo llave y su entrega y uso debe ser controlado por personal designado para ello. Los sellos no deben ser usados en estricto orden de numeracin.4.3.4 4.3.6 4.4.35.13Se debe utilizar sellos de alta seguridad en los contenedores de exportacin. (NORMA ISO/PAS 17712)4.3.4 4.3.6 4.4.35.14Los contenedores o camiones deben sellarse o precintarse tan pronto termina la operacin de cargue y antes de abandonar el muelle de carga4.3.4 4.3.6 4.4.35.15Deben verificarse los sellos o precintos de seguridad utilizados, frente a los documentos del despacho, tanto al momento del despacho como a su recibo en cada uno de los puntos de transferencia de la carga.4.3.6 4.4.35.16Se debe identificar y registrar el nombre y firma de todas las personas que participan en el despacho o recibo de un contenedor o camin de carga4.3.6 4.4.35.17El proceso de cargue y-o embalaje, despacho y recibo de la carga debe tener personal encargado de cumplir funciones de seguridad.4.3.4 4.3.6 4.4.35.18Se debe disponer de control fotogrfico y/o flmico durante el proceso de cargue y-o embalaje de la mercanca.4.3.4 4.3.6 4.4.35.19El transportista debe reportar la entrega de la carga en destino.4.3.65.20Debe existir un rea o procedimiento especial de seguridad para el almacenamiento de mercanca valiosa y-o peligrosa.4.3.4 4.3.64.4.35.21Las reparaciones realizadas a las unidades de transporte (contenedores, camiones) deben ser registradas.4.3.65.22Debe disponerse de un registro actualizado de los movimientos realizados por los equipos que movilizan las unidades de transporte al interior de las instalaciones.4.3.65.23Deben existir sistemas que permitan la verificacin de equipajes y efectos personales; adicionalmente de un proceso de control sobre estos4.3.4 4.3.64.4.35.24Se debe tener una lista completa de los pasajeros internacionales, la tripulacin y la carga control de materias primas y material de empaque4.3.4 4.3.64.4.36Control de materias primas, material de empaque, sellos y precintos de seguridadNCEPCUNA6.1El material de empaque de exportacin debe observar diferencias al del producto nacional y debe estar controlado.4.3.600006.2El material de empaque y embalaje debe ser revisado antes de su uso .4.3.60.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.3Si utiliza sustancias precursoras para la fabricacin de los productos, estas deben estar controladas conforme a las regulaciones legales.4.3.66.4Se debe disponer de un procedimiento documentado para el manejo y control del material de empaque - Cintas adhesivas / corrugados4.3.4 4.3.67Control de documentos y de informacinNCEPCUNA7.1Debe disponerse de un procedimiento documentado de control de documentos, que incluyan listados maestros de documentos y de registros.4.3.4 4.3.5 4.4.300007.2Deben existir procedimientos sobre entrega y archivo de la informacin4.3.4 4.3.6 4.4.30.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.3La Empresa debe disponer de un lugar adecuado y seguro para el archivo de los documentos.4.3.4 4.3.5 4.4.37.4Deben emplearse procedimientos que aseguren que toda la informacin y documentos utilizados en el proceso de despacho y recibo de carga ( tanto manuales como electrnicos), sean legibles, oportunos, adecuados y protegidos contra alteracin, prdida o introduccin de informacin errnea.4.3.4 4.3.5 4.4.37.5Debe existir una poltica de firmas y sellos que autoricen los diferentes procesos.4.3.4 4.3.5 4.4.37.6Se debe mantener la informacin exacta recibida sobre la carga, que incluya como mnimo: Quien envo y quien recibe, sus nombres y direcciones; segundas y terceras personas a quienes se debe notificar; descripcin, peso, cantidad, unidad de medida.4.3.4 4.3.5 4.4.37.7Los sistemas de informacin deben tener las seguridades necesarias para evitar su utilizacin no autorizada, observando como mnimo los parmetros establecidos en la gua que para el efecto publica WBO.4.3.4 4.3.5 4.4.37.8Debe disponerse de respaldo de la informacin sensitiva de la organizacin y este debe ser controlado y protegido.4.3.4 4.3.5 4.4.37.9Se debe observar el cumplimiento de las disposiciones y normas relativas a proteger la propiedad intelectual.4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4.38Seleccin de clientes y proveedoresNCEPCUNAClientesNCEPCUNA8.1Debe existir un proceso documentado para la seleccin de clientes4.3.4 4.3.6000000008.2Debe disponerse de la informacin documentada necesaria de sus clientes, en la cual se evidencie la existencia y legalidad de los mismos.4.3.4 4.3.6 4.4.30.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%ProveedoresNCEPCUNACONSOLIDADO CAPITULO8.3Debe existir un proceso documentado para la seleccin de proveedores4.3.4 4.3.600008.4Sus proveedores de servicios asociados a la cadena logstica estn calificados como Operador Econmico Autorizado ( WCO - FOS) ( Aplica si el pas a suscrito el acuerdo con WCO)4.3.4 4.3.60.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.5Debe practicarse una visita a las instalaciones de los proveedores y dejar la evidencia respectiva.4.3.4 4.3.68.6Deben solicitarse los documentos necesarios a los proveedores vinculados a la operacin de la cadena logstica con el objeto de verificar sus antecedentes4.3.4 4.3.68.7Se deben establecer por escrito todos los acuerdos o responsabilidades que se han pactado con sus proveedores, sobre el cumplimiento de estndares de seguridad.4.3.4 4.3.69Alianzas estratgicas de seguridadNCEPCUNA9.1Deben establecerse alianzas (acuerdos) en materia de seguridad, con autoridades locales, gremios u otras instituciones que puedan ayudar a mejorar la seguridad de las operaciones de comercio internacional.4.2.100009.2Esta calificado como Operador Econmico Autorizado (WCO- FOS) (Aplica si el pas a suscrito el acuerdo con WCO)4.3.4 4.3.60.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10Reporte de Operaciones o Actividades SospechosasNCEPCUNA10.1Debe disponerse de un procedimiento de reporte de actividades sub-estndar (a directivos y supervisores de la empresa y a autoridades nacionales y extranjeras), que atenten contra la seguridad, que sean sospechosas o que muestren seales de conspiraciones internas o consumo de drogas ilcitas.4.3.44.3.64.3.74.2.2000010.2Se debe disponer de una relacin de representantes de la autoridad, incluyendo nmeros telefnicos u otros medios de comunicacin a los cuales reportar oportunamente.4.3.60.00%0.00%0.00%0.00%0.00%VER RESUMEN DIAGNOSTICOVER PLAN DE ACCIN

&L&"Verdana,Normal"&7FORMATO PARA DIAGNSTICO BASC COLOMBIA -&L&"Tahoma,Normal"&8Pgina &P de &N&"Arial,Normal"&10&R&"Tahoma,Normal"&7Diagnstico SGCS BASC conforme a Estndares OMB V.02 DE 2005.

SGCS BASC 1111111111

S.A.ANLISIS EN % POR TTULOSLegalidadPolticasPersonalSeguridadLogsticaSellosDocumentosCliente-proveAlianzasReportes

PLAN DE IMPLEMENTACIN1111111111

CARVAJAL -LegalidadPolticasPersonalSeguridadLogsticaSellosDocumentosCliente-proveAlianzasReportesANLISIS EN % POR TTULOS

ResumenDiagnostico1111111111

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INFORME DE AVANCE 1111111111

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C.O.007 PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DEL SGCS BASCFECHA ELABORACIN:No.Qu se har?Por qu?Dnde?Quin?Cundo?Cmo?Cunto se Invertir?ACCIN A IMPLEMENTARRESULTADO ESPERADOLUGAR DONDE SE IMPLEMENTARA LA ACCINRESPONSABLEFECHA LIMITE PARA IMPLEMENTACINRECURSOS REQUERIDOSCOSTO RECURSOS REQUERIDOS1CCTVEVIDENCIA UTILENTRADASECURITY7/7/05EQUIPOS$ 10,000.002$ 5,000.003$ 45,000.004$ 20,000.005678910111213141516$ 80,000.00ELABORREVISAPROB

coordinadora operativa: Gua NTC 5254 de Gestin de Riesgos / ICONTEC

CONSOLIDADO DIAGNOSTICO SGCS BASCEMPRESA:ALCANCE SGCS BASC:No.ESTNDARES V. 2- 2005NO CUMPLEEN PROCESOCUMPLENO APLICASUMATORIA HORIZONTAL1Estudio Legal0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2Sistema de Gestin0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3Administracin y seleccin de Personal propio, subcontratado y-o suministrado0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.1Seleccin0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.2Contratacin0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.3Mantenimiento y Capacitacin0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4Sistema de Seguridad0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5Logstica (Envase, empaque, almacenamiento, embalaje, despacho, transporte y recibo de carga)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6Control de materias primas, material de empaque, sellos y precintos de seguridad0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7Control de documentos y de informacin0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8Seleccin de clientes y proveedores0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.1Clientes0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.2Proveedores0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9Alianzas estratgicas de seguridad0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10Reporte de Operaciones o Actividades Sospechosas0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%NIVEL DE IMPLEMENTACIN DEL SGCS BASCNO CUMPLEEN PROCESOCUMPLENO APLICA0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

&L&"Brush Script MT,Cursiva"Desarrollado por Ing. Miller Alexis Romero C.&L&8Diagnostico SGCS BASC

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ESTADO DE IMPLEMENTACINPORCENTAJENIVEL DE IMPLEMENTACIN PARA LA TRANSICIN DEL SGCS BASC A NUEVA NORMA Y ESTANDARES BASC V.02 DE 2005

C.O.008 INFORME DE AVANCE NM. _____EMPRESA:NOMBRE DEL CONSULTOR:ACCIN A IMPLEMENTARRESULTADO ESPERADOLUGAR DONDE SE IMPLEMENT LA ACCINRESPONSABLEFECHA LIMITE PARA IMPLEMENTACINFECHA DE EJECUCIN% DE AVANCEQUE SE HA HECHOPENDIENTE POR HACER12345678910111213141516