DECRETO No. 977/03 I P.O. LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL...
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DECRETO No. 977/03 I P.O.
DECRETO No. 977/03 I P.O.
LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, D E C R E T A: ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro, en base al siguiente articulado:
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2004
TITULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CAPITULO I DE LAS EROGACIONES
ARTICULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año 2004, asciende a la cantidad de $20,030,000,000. El importe mencionado comprende $18,990,786,000 de presupuesto directo y $ 1,039,214,000 que corresponden a fideicomisos y fondos.
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ARTICULO SEGUNDO. Para el ejercicio y control de las erogaciones, la estructura presupuestal se clasifica en trece programas sectoriales que a continuación se mencionan:
PROGRAMA SECTORIAL IMPORTE
01 FUNCION LEGISLATIVA
162,922,000
02 IMPARTICION DE JUSTICIA
417,075,000
03 SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA
961,212,000
04 ADMINISTRACION PUBLICA
207,966,000
05 ADMINISTRACION FISCAL
123,486,000
06 EDUCACION
10,111,359,000
07 DESARROLLO ECONOMICO
106,496,000
08 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
41,626,000
09 DESARROLLO REGIONAL
4,971,091,000
10 FOMENTO SOCIAL Y ACTIVIDADES MEDICO ASISTENCIALES
1,550,940,000
11 DEMOCRATIZACION DE LA SOCIEDAD
173,798,000
12 DEUDA PUBLICA
162,815,000
PRESUPUESTO DIRECTO
18,990,786,000
13 FIDEICOMISOS Y FONDOS
1,039,214,000
PRESUPUESTO TOTAL 20,030,000,000
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Estos recursos se ejercerán conforme a los programas estatales y de dependencia respectivos.
ARTICULO TERCERO. Respecto de los recursos asignados al Fondo para el Desarrollo de Infraestructura dentro del Programa Sectorial 09 Desarrollo Regional, el Ejecutivo deberá efectuar las transferencias de partidas presupuestales a los programas sectoriales que corresponda el ejercicio del gasto, en los términos del destino determinado por el H. Congreso del Estado en el Decreto 446/02 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de noviembre de 2002. Por lo que respecta al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el Ejecutivo Estatal, de igual manera deberá efectuar las transferencias del Programa Sectorial 09 Desarrollo Regional a los programas sectoriales que corresponda el ejercicio del gasto.
CAPITULO II
DE LAS EROGACIONES A MUNICIPIOS
ARTICULO CUARTO. Las participaciones que en ingresos federales y estatales correspondan a los municipios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, Código Fiscal del Estado y Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público se integrarán de la siguiente manera: I.- 20 % sobre la participación federal del Estado por concepto del Fondo General de Participaciones. II.- 20 % sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. III.- 20 % sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto de impuestos no destinados a un fin específico.
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IV.- 20 % sobre la participación federal del Estado en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de cerveza, alcoholes y tabacos labrados. V.- 100 % del Fondo de Fomento Municipal. VI.- 20 % sobre los ingresos que obtenga el Estado por concepto del Impuesto sobre Automóviles Nuevos. La participación total a que se refiere este artículo, se distribuirá entre los municipios en función de los porcentajes de participación que determine el Congreso del Estado en los términos de los artículos 315 y 316 del Código Fiscal del Estado. ARTICULO QUINTO. Del Programa Sectorial 03 relativo a Seguridad Pública y Procuración de Justicia, el Estado concederá a los Municipios que se mencionan en la tabla de distribución siguiente, los subsidios que se cuantifican en la misma, a efecto de que los destinen única y exclusivamente para fines de Seguridad Pública en el Municipio correspondiente, sin que puedan afectarse para gasto corriente. Estos subsidios podrán emplearse para empatar los recursos que la Federación destine al Programa Nacional de Seguridad Pública en el Municipio que corresponda.
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL TABLA DE DISTRIBUCION
INDICE INDICE INDICE
POBLACION MARGINACION DELICTIVO MUNICIPIO 25% 50% 25% TOTAL
AHUMADA 32,777 34,161 33,968 100,906 ALDAMA 53,370 33,313 143,110 229,793 ALLENDE 23,578 43,534 17,671 84,783 AQUILES SERDAN 14,671 45,032 2,970 62,673 ASCENSIÓN 60,423 34,210 55,695 150,328
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BACHINIVA 17,635 44,246 18,468 80,349 BALLEZA 46,187 79,500 25,493 151,180 BATOPILAS 34,551 97,496 17,093 149,140 BOCOYNA 76,860 61,123 64,094 202,077 BUENAVENTURA 55,237 41,556 80,122 176,915 CARICHI 21,372 79,254 17,093 117,719 CASAS GRANDES 27,552 48,238 0 75,790 CORONADO 6,073 53,583 1,375 61,031 COYAME 4,704 47,636 3,766 56,106 LA CRUZ 10,402 43,545 10,067 64,014 CUSIHUIRIACHI 15,930 51,493 12,241 79,664 DR. B. DOMÍNGUEZ 10,612 44,823 11,372 66,807 GALEANA 10,675 40,413 14,630 65,718 SANTA ISABEL 13,107 47,600 15,717 76,424 GOMEZ FARIAS 24,421 40,413 47,801 112,635 GRAN MORELOS 10,672 49,687 7,026 67,385 GUADALUPE 27,629 42,674 35,270 105,573 GUAZAPARES 22,215 85,543 33,388 141,146 HUEJOTITAN 3,220 63,104 1,375 67,699 IGNACIO ZARAGOZA 21,570 44,798 30,926 97,294 JANOS 28,131 51,076 17,889 97,096 JULIMES 14,225 43,706 11,372 69,303 LOPEZ 11,237 43,594 3,766 58,597 MADERA 93,794 38,692 111,317 243,803 MAGUARICHI 4,944 89,180 0 94,124 MANUEL BENAVIDES 4,809 53,028 7,314 65,151 MATACHI 8,871 46,959 15,210 71,040 MATAMOROS 12,198 50,989 14,630 77,817 MEOQUI 110,215 30,697 140,430 281,342 MORELOS 26,115 92,016 15,717 133,848 MORIS 14,374 80,102 14,412 108,888 NAMIQUIPA 65,116 43,016 58,085 166,217 NONOAVA 8,114 85,913 6,808 100,835 P.G. GUERRERO 24,526 41,420 17,889 83,835 RIVA PALACIO 27,596 43,938 5,141 76,675 ROSALES 41,227 44,516 30,708 116,451 ROSARIO 7,092 63,986 795 71,873 SAN FCO. DE BORJA 6,419 56,590 10,574 73,583 SAN FCO. DE CONCHOS 7,829 43,533 795 52,157 SAN FCO. DEL ORO 16,673 24,605 11,659 52,937
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SANTA BARBARA 31,939 27,626 26,579 86,144 SATEVO 13,665 64,795 14,630 93,090 SAUCILLO 84,397 33,987 106,971 225,355 TEMOSACHI 19,248 60,644 15,209 95,101 EL TULE 5,995 56,271 289 62,555 URIQUE 48,624 85,150 31,795 165,569 URUACHI 22,809 90,604 16,801 130,214 VALLE DE ZARAGOZA 14,621 56,883 12,747 84,251
TOTAL 1,420,246 2,840,491 1,420,263 5,681,000
TITULO SEGUNDO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTAL
CAPITULO I DE LAS ADQUISICIONES
ARTICULO SEXTO. Para los efectos de los artículos 31 y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua por cuanto se refiere a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con los bienes muebles del Estado, durante el ejercicio fiscal del año 2004 los entes públicos podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse al procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos: I.- Se adjudicará directamente cuando el monto del pedido o contrato no exceda de diez veces el salario mínimo general elevado al año. II.- Se adjudicará al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, cuando el monto de la operación se ubique entre más de diez y hasta ciento veinte veces el salario mínimo general elevado al año, siempre y cuando se haya considerado por lo menos a tres proveedores.
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III.- Si el monto del pedido o contrato excede del referido en la fracción que antecede, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua por cuanto se refiere al procedimiento de licitación pública. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 fracción III de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios respectivo determinará los casos de procedencia para los efectos de este artículo.
CAPITULO II
DE LA OBRA PÚBLICA ARTICULO SEPTIMO. Para los efectos del artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, durante el ejercicio fiscal del año 2004, los entes públicos podrán contratar, bajo su estricta responsabilidad, obra pública y servicios relacionados con la misma, sin ajustarse al procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos: I.- Se podrá adjudicar directamente cuando el monto del contrato no exceda de ochenta veces el salario mínimo general elevado al año. II.- Se podrá adjudicar bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres contratistas, siempre que se cuente con la capacidad de respuesta inmediata y se ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, cuando el monto del contrato se ubique entre más de ochenta y hasta 130 veces el salario mínimo general elevado al año y se haya considerado en la evaluación detallada de las propuestas a por lo menos tres contratistas.
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III.- Si el monto del contrato excede del referido en la fracción que antecede, se estará a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere al procedimiento de licitación pública. Para los efectos de este artículo y el anterior, la determinación de los montos se hará sin considerar el importe de los impuestos que se deriven de las operaciones. Del mismo modo, se entenderá por salario mínimo general, el de la zona donde se ubique la ciudad de Chihuahua, Chih., conforme a la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. ARTICULO OCTAVO. Las cantidades entregadas a los Municipios por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de cerveza, alcoholes y tabacos labrados, serán destinadas única y exclusivamente para la realización de obra pública extraordinaria en los siguientes rubros: espacios deportivos, infraestructura básica de agua potable, drenaje y saneamiento, electrificaciones y construcción y rehabilitación de espacios educativos. Los Municipios determinarán tanto las obras a ejecutar con los recursos que les correspondan, como las instancias responsables de su ejecución, pudiendo, de considerarlo conveniente, mezclar dichos recursos con los provenientes de otros programas afines de inversión de los Gobiernos Federal y/o Estatal, quedando sujetos a las disposiciones legales y normativas vigentes en la materia. El Ejecutivo del Estado, a su vez, destinará al programa de Inversión Estatal los recursos que le correspondan por concepto de las participaciones derivadas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de cerveza, alcoholes y tabacos labrados (T.A.C.), asignando un 20% de dichos recursos para ejecutarlos en obra pública de alcance estatal en los rubros de infraestructura penitenciaria y construcción y equipamiento de espacios educativos de impacto regional. El resto de sus recursos serán ejecutados por el Estado en obras correspondientes a espacios deportivos, infraestructura básica y equipamiento en agua potable, drenaje, saneamiento, salud, electrificaciones y construcción y rehabilitación de espacios educativos, mismas que serán priorizadas y
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definidas en coordinación con los Municipios en los términos de la asignación de recursos que se consignan en la tabla siguiente:
ASIGNACION PRESUPUESTAL
INDICE INDICE INDICE POBLACION MARGINACION DELICTIVO
MUNICIPIO 25% 50% 25% TOTAL
AHUMADA 137,184 699,309 68,303 904,796 ALDAMA 223,372 681,960 287,760 1,193,092 ALLENDE 98,684 891,174 35,533 1,025,391 AQUILES SERDAN 61,405 921,852 5,970 989,227 ASCENSION 252,893 700,314 111,989 1,065,196 BACHINIVA 73,808 905,758 37,135 1,016,701 BALLEZA 193,310 1,627,447 51,261 1,872,018 BATOPILAS 144,608 1,995,840 34,366 2,174,814 BOCOYNA 321,687 1,251,264 128,878 1,701,829 BUENAVENTURA 231,188 850,689 161,063 1,242,940 CAMARGO 528,541 570,562 572,752 1,671,855 CARICHI 89,450 1,622,422 34,366 1,746,238 CASAS GRANDES 115,317 987,483 0 1,102,800 CORONADO 25,417 1,096,868 2,766 1,125,051 COYAME 19,688 975,163 7,572 1,002,423 LA CRUZ 43,538 891,424 20,243 955,205 CUAUHTEMOC 1,433,719 539,129 1,505,353 3,478,201 CUSIHUIRIACHI 66,673 1,054,120 24,610 1,145,403 CHIHUAHUA 7,743,798 361,850 11,520,748 19,626,396 CHINIPAS 78,015 1,713,702 33,346 1,825,063 DELICIAS 1,342,056 490,347 1,095,412 2,927,815 DR. B. DOMINGUEZ 44,414 917,579 22,865 984,858 GALEANA 44,679 827,303 29,417 901,399 SANTA ISABEL 54,858 974,408 31,600 1,060,866 GOMEZ FARIAS 102,211 827,303 96,114 1,025,628 GRAN MORELOS 44,668 1,017,156 14,127 1,075,951 GUACHOCHI 468,174 1,672,964 293,733 2,434,871 GUADALUPE 115,640 873,570 70,922 1,060,132 GUADALUPE Y CALVO 557,393 1,724,764 170,965 2,453,122 GUAZAPARES 92,978 1,751,169 67,133 1,911,280 GUERRERO 450,814 790,339 281,791 1,522,944
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HIDALGO DEL PARRAL 1,162,175 486,071 1,135,166 2,783,412 HUEJOTITAN 13,475 1,405,160 2,766 1,421,401 IGNACIO ZARAGOZA 90,280 917,073 62,181 1,069,534 JANOS 117,738 1,045,570 35,971 1,199,279 JIMENEZ 441,754 641,977 400,767 1,484,498 JUÁREZ 14,049,440 397,306 14,544,706 28,991,452 JULIMES 59,538 894,695 22,865 977,098 LOPEZ 47,031 892,432 7,572 947,035 MADERA 392,567 792,100 223,828 1,408,495 MAGUARICHI 20,691 1,825,599 0 1,846,290 MANUEL BENAVIDES 20,126 1,085,553 14,708 1,120,387 MATACHI 37,129 961,332 30,580 1,029,041 MATAMOROS 51,054 1,043,810 29,417 1,124,281 MEOQUI 461,292 628,399 282,372 1,372,063 MORELOS 109,300 1,883,686 31,600 2,024,586 MORIS 60,160 1,639,771 28,981 1,728,912 NAMIQUIPA 272,536 880,615 116,795 1,269,946 NONOAVA 33,959 1,758,710 13,688 1,806,357 NVO. CASAS GRANDES 626,960 499,902 340,185 1,467,047 OCAMPO 83,871 1,600,038 49,077 1,732,986 OJINAGA 280,190 631,920 391,446 1,303,556 P.G.GUERRERO 102,649 847,921 35,971 986,541 RIVA PALACIO 115,502 899,474 10,341 1,025,317 ROSALES 172,549 911,292 61,745 1,145,586 ROSARIO 29,682 1,309,856 1,602 1,341,140 SAN FCO. DE BORJA 26,870 1,158,479 21,263 1,206,612 SAN FCO. DE CONCHOS 32,772 891,174 1,602 925,548 SAN FCO. DEL ORO 69,785 503,676 23,444 596,905 SANTA BARBARA 133,680 565,533 53,445 752,658 SATEVO 57,198 1,326,453 29,417 1,413,068 SAUCILLO 353,237 695,791 215,093 1,264,121 TEMOSACHI 80,563 1,241,459 30,580 1,352,602 EL TULE 25,094 1,151,940 585 1,177,619 URIQUE 203,511 1,743,119 63,931 2,010,561 URUACHI 95,467 1,854,769 33,787 1,984,023 VALLE DE ZARAGOZA 61,197 1,164,512 25,630 1,251,339
SUB-TOTAL 35,191,201 70,382,399 35,191,200 140,764,800
ALCANCE ESTATAL 35,191,200
TOTAL 175,956,000
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El Ejecutivo del Estado determinará tanto las instancias responsables, como la modalidad de ejecución de las obras de los recursos que le correspondan pudiendo, a su criterio, encomendarlas a los Municipios y/o mezclarlos con los provenientes de otros programas afines de inversión de los Gobiernos Federal y/o Municipal, quedando sujeto a las disposiciones legales y normativas vigentes en la materia. Si por causas imputables directamente al Ejecutivo del Estado no se concluyera la ejecución de obras convenidas entre éste y los Municipios dentro del ejercicio fiscal del año 2004, los recursos no ejercidos serán transferidos a los Municipios para la ejecución y terminación de la obra originalmente proyectada. Para tal efecto, los Municipios podrán dar seguimiento al avance físico y financiero de las obras convenidas en este Programa, a través de la Secretaría de Planeación y Evaluación.
TITULO TERCERO
DISPOSICIONES FINALES
CAPITULO UNICO
ARTICULO NOVENO. El Gobernador del Estado, al momento de rendir la cuenta pública anual, lo hará observando la misma estructura presupuestal que se establece en el presente Decreto. ARTICULO DECIMO. Para los efectos del artículo 39 fracción I de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua, se faculta al Ejecutivo para incorporar al presente Presupuesto de Egresos los programas, partidas y cuentas necesarias para la operación de aquellos ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por el Gobierno Federal a través de sus dependencias o entidades, para la instrumentación de programas específicos. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 41 de la misma Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.
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ARTICULO DECIMOPRIMERO. Forman parte del Presupuesto, el desglose por programa sectorial del mismo y el resumen de la plantilla de servidores públicos del Gobierno del Estado. ARTICULO DECIMOSEGUNDO. Los importes no cobrados por remuneraciones personales, así como por diferencias de cambio, quedarán como economías del presupuesto. La acción para reclamar a la Hacienda Pública Estatal el pago de las sumas adeudadas por los conceptos anteriores, prescribirá en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibirlas. La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito. ARTICULO DECIMOTERCERO. El Ejecutivo del Estado, por conducto de las Secretarías de Finanzas y Administración y de Planeación y Evaluación, en coordinación con el H. Congreso del Estado, instrumentarán un programa de incentivos que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal existente, otorgue recursos económicos a los H. Ayuntamientos que se distingan por su eficiencia en la recaudación del Impuesto Predial. Dichos recursos podrán ser utilizados en estructuras financieras que incluyan aportaciones federales, de inversión normal estatal o privadas y en ningún caso serán destinados a gasto corriente.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.-El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año dos mil cuatro. ARTICULO SEGUNDO.- Los recursos asignados a la Inversión Pública estarán orientados fundamentalmente a la obra en proceso, así como a obra complementaria y obra nueva prioritaria que técnica y presupuestalmente sea factible su conclusión antes del término de la actual Administración Estatal.
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En el caso particular de las obras que por su naturaleza requieran de un tratamiento multianual, las etapas originalmente programadas tendrán un carácter prioritario, garantizando con ello su continuidad. D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil tres.
PROGRAMA SECTORIAL 01 FUNCION LEGISLATIVA 162,922,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
CDE CONGRESO DEL ESTADO 96,054,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 96,054,000
AA ADMINISTRACION 96,054,000
01 PROCESO LEGISLATIVO H. CAMARA DE DIPUTADOS 96,054,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,605,000510 SERVICIOS PERSONALES 28,405,000520 SERVICIOS GENERALES 48,873,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,710,000580 SUBSIDIOS 3,461,000
SDC SECRETARIA DEL CONGRESO 29,342,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 29,342,000
AA ADMINISTRACION 29,342,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 29,342,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,285,000510 SERVICIOS PERSONALES 14,767,000520 SERVICIOS GENERALES 10,630,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,587,000580 SUBSIDIOS 1,073,000
CGC CONTADURIA GENERAL DEL CONGRESO 37,526,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 37,526,000
AA ADMINISTRACION 37,526,000
03 FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA 37,526,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 758,000510 SERVICIOS PERSONALES 22,953,000520 SERVICIOS GENERALES 11,146,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,193,000580 SUBSIDIOS 1,476,000
REVISAR, DISCUTIR, APROBAR Y ELABORAR INFORMES E INICIATIVAS DE LEY, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DELA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y DEMAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.
1
PROGRAMA SECTORIAL 02 IMPARTICION DE JUSTICIA 417,075,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
STJ SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 417,075,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 417,075,000
AA ADMINISTRACION 417,075,000
04 PROCESO JUDICIAL 369,009,000
510 SERVICIOS PERSONALES 342,782,000580 SUBSIDIOS 26,227,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 48,066,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 10,500,000520 SERVICIOS GENERALES 17,376,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,190,000550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 12,000,000
REPRESENTAR LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, IMPARTIENDO LA JUSTICIA CON AUTONOMIA, PRONTITUD Y PULCRITUD,EJERCIENDO LA POTESTAD DE APLICAR LAS LEYES DEL FUERO COMUN EN MATERIA CIVIL Y PENAL, EN LOS TERMINOS QUEPARA EL PODER JUDICIAL ESTABLECE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.
2
PROGRAMA SECTORIAL 03 SEGURIDAD PUBLICA Y 961,212,000 PROCURACION DE JUSTICIA
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
SGG SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 400,660,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 34,855,000
AA ADMINISTRACION 34,855,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 34,855,000
510 SERVICIOS PERSONALES 30,786,000520 SERVICIOS GENERALES 3,741,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 328,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 28,056,000
BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE 1,007,000PLANEACION ESTATAL
10 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS E 1,007,000INSTITUCIONES
510 SERVICIOS PERSONALES 754,000520 SERVICIOS GENERALES 180,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,000
BJ PLANEACION DE LA POLITICA LABORAL Y BIENESTAR DE 25,922,000LOS TRABAJADORES
01 CONDUCCION Y COORDINACION DE LA POLITICA LABORAL 1,017,000
510 SERVICIOS PERSONALES 802,000520 SERVICIOS GENERALES 175,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000
05 DESARROLLO ESTATAL DE EMPLEO 24,905,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,482,000520 SERVICIOS GENERALES 22,350,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 73,000
BK POLITICA Y PLANEACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,127,000
01 PROTECCION CIVIL 1,127,000
510 SERVICIOS PERSONALES 933,000520 SERVICIOS GENERALES 50,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 144,000
MANTENER EL ORDEN POLITICO Y LA PAZ SOCIAL DEL ESTADO; LOGRAR JUSTICIA Y ARMONIA EN LAS RELACIONES ENTRE TRABAJADORESYPATRONES; GARANTIZAR EL PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
REGULAR Y ORGANIZAR LAS VIAS Y SERVICIOS LOCALES DE TRANSPORTE.
SUPERVISAR, CONTROLAR Y DIFUNDIR LA EDUCACION Y SEGURIDAD VIALES.
READAPTARSOCIALMENTE A INFRACTORES DE LA LEY, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS TENDIENTES A CREAR CONCIENCIACIVICA Y DOTARLES DE UN OFICIO QUE PERMITA SU INCORPORACION A LA VIDA PRODUCTIVA.
CONSOLIDAR UN SISTEMA EFICIENTE, JUSTO Y HONESTO DE PROCURACION DE JUSTICIA QUE GARANTICE LA APLICACION DE LA LEY, LAPROTECCION DE LOS HABITANTES DEL ESTADO EN SU PERSONA, SUS BIENES Y DERECHOS; LA PREVENCION DE LA DELINCUENCIA; LARECUPERACION DE LA PAZ SOCIAL Y LA CONFIANZA DE LA CIUDADANIA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.
3
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
03 FOMENTO Y REGULACION 221,883,000
CA POLITICA Y GOBIERNO 150,183,000
02 SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 6,818,000
510 SERVICIOS PERSONALES 6,818,000
03 APOYO A LA DEMOCRATIZACION INTEGRAL 3,768,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,273,000520 SERVICIOS GENERALES 1,183,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 312,000
06 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBLICA 91,756,000
510 SERVICIOS PERSONALES 55,902,000520 SERVICIOS GENERALES 15,793,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,781,000580 SUBSIDIOS 280,000
07 ASESORIA Y LEGALIZACIONES 2,677,000
510 SERVICIOS PERSONALES 862,000520 SERVICIOS GENERALES 1,795,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000
08 REGISTRO CIVIL 17,049,000
510 SERVICIOS PERSONALES 14,193,000520 SERVICIOS GENERALES 2,298,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 558,000
11 REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 24,420,000
510 SERVICIOS PERSONALES 22,073,000520 SERVICIOS GENERALES 1,817,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 530,000
12 INFORMACION Y ANALISIS POLITICO 1,254,000
510 SERVICIOS PERSONALES 959,000520 SERVICIOS GENERALES 219,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,000
14 ASUNTOS JURIDICOS Y LEGISLATIVOS 2,441,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,884,000520 SERVICIOS GENERALES 421,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 117,000580 SUBSIDIOS 19,000
CI IMPARTICION DE JUSTICIA Y VIGILANCIA DE LA 15,390,000LEGISLATURA LABORAL, FISCAL Y AGRARIA
01 IMPARTICION DE JUSTICIA EN LAS RELACIONES LABORALES 15,390,000
510 SERVICIOS PERSONALES 14,307,000520 SERVICIOS GENERALES 881,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 202,000
CO SEGURIDAD PUBLICA 15,508,000
02 COORDINACION TECNICA FOSEG 1,270,000
510 SERVICIOS PERSONALES 207,000520 SERVICIOS GENERALES 875,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 188,000
4
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
04 COORDINADORA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 14,238,000
510 SERVICIOS PERSONALES 7,826,000520 SERVICIOS GENERALES 4,507,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,905,000
CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL 12,138,000CIUDADANO
17 PLAN DE MODERNIZACION INTEGRAL DE DEPENDENCIAS 12,138,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,646,000520 SERVICIOS GENERALES 6,480,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000
3K REGULACION Y ORGANIZACION DE LAS COMUNICACIONES 15,925,000Y LOS TRANSPORTES
01 AUTOTRANSPORTE 15,925,000
510 SERVICIOS PERSONALES 12,243,000520 SERVICIOS GENERALES 1,516,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,166,000
3L FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO INTERIOR Y 9,569,000EXTERIOR
03 SUPERVISION Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS QUE 9,569,000COMERCIAN CON BEBIDAS ALCOHOLICAS
510 SERVICIOS PERSONALES 7,457,000520 SERVICIOS GENERALES 1,099,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,013,000
3T FOMENTO Y REGULACION DEL EMPLEO, SALUD, 3,170,000SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
05 NORMATIVIDAD EN LAS CONDICIONES DEL EMPLEO 3,170,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,086,000520 SERVICIOS GENERALES 46,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,000
04 DESARROLLO SOCIAL 110,624,000
DH APOYO A LA EDUCACION 727,000
12 PROGRAMA DE EDUCACION VIAL 727,000
510 SERVICIOS PERSONALES 671,000520 SERVICIOS GENERALES 4,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 52,000
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 109,897,000PRESTACIONES SOCIALES
06 PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL 3,746,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,191,000520 SERVICIOS GENERALES 349,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 206,000
24 REHABILITACION DE MENORES INFRACTORES 5,824,000
510 SERVICIOS PERSONALES 4,453,000520 SERVICIOS GENERALES 375,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 976,000580 SUBSIDIOS 20,000
5
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
26 PENITENCIARIA DEL ESTADO 100,327,000
510 SERVICIOS PERSONALES 62,435,000520 SERVICIOS GENERALES 10,052,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,004,000580 SUBSIDIOS 4,836,000
05 INFRAESTRUCTURA 5,242,000
5D URBANIZACION 5,242,000
11 INSTALACION DE INDICADORES DE VIALIDAD 5,242,000
520 SERVICIOS GENERALES 1,040,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,202,000
PGJ PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 526,271,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 65,709,000
AA ADMINISTRACION 65,709,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 65,709,000
510 SERVICIOS PERSONALES 52,885,000520 SERVICIOS GENERALES 11,111,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,713,000
03 FOMENTO Y REGULACION 459,852,000
CA POLITICA Y GOBIERNO 2,575,000
16 CERO TOLERANCIA 2,575,000
510 SERVICIOS PERSONALES 762,000520 SERVICIOS GENERALES 1,615,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 198,000
CK PROMOCION DE LA JUSTICIA 223,456,000
01 PROCURACION DE JUSTICIA 221,788,000
510 SERVICIOS PERSONALES 148,530,000520 SERVICIOS GENERALES 40,375,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,083,000580 SUBSIDIOS 800,000
11 CONCILIACION Y CONCERTACION SOCIAL 1,668,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,474,000520 SERVICIOS GENERALES 37,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 157,000
CM PERSECUCION DE DELITOS ESTATALES 86,593,000
01 AVERIGUACION PREVIA 67,314,000
510 SERVICIOS PERSONALES 63,187,000520 SERVICIOS GENERALES 2,075,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,052,000
02 PROCESOS PENALES 19,279,000
510 SERVICIOS PERSONALES 17,594,000520 SERVICIOS GENERALES 843,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 842,000
6
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
CN PROGRAMA CONTRA EL NARCOTRAFICO 2,840,000
02 COORDINACION ESTATAL Y CON LA FEDERACION EN MATERIA 2,840,000DE DELITOS CONTRA LA SALUD
510 SERVICIOS PERSONALES 1,821,000520 SERVICIOS GENERALES 374,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 645,000
CO SEGURIDAD PUBLICA 121,456,000
01 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 121,456,000
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 121,456,000
CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL 11,910,000CIUDADANO
06 FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION DE CONTRALORIA 2,494,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,710,000520 SERVICIOS GENERALES 608,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 176,000
09 MODERNIZACION Y DESARROLLO 9,416,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,717,000520 SERVICIOS GENERALES 4,431,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,268,000
3V FOMENTO Y REGULACION DE LA CAPACITACION DE LOS 11,022,000TRABAJADORES
09 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 11,022,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,884,000520 SERVICIOS GENERALES 3,021,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,617,000580 SUBSIDIOS 1,500,000
04 DESARROLLO SOCIAL 710,000
DO PRESTACIONES 710,000
05 OTRAS PRESTACIONES 710,000
510 SERVICIOS PERSONALES 710,000
G03 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 25,681,000
03 FOMENTO Y REGULACION 25,681,000
3B TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO ESTATAL A MUNICIPIOS 25,681,000
06 SUBSIDIOS A LOS CERESOS MUNICIPALES 20,000,000
580 SUBSIDIOS 20,000,000
07 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 5,681,000
580 SUBSIDIOS 5,681,000
7
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
CED COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 8,600,000
03 FOMENTO Y REGULACION 8,600,000
CA POLITICA Y GOBIERNO 8,600,000
05 POLITICA DE DERECHOS HUMANOS 8,600,000
580 SUBSIDIOS 8,600,000
8
PROGRAMA SECTORIAL 04 ADMINISTRACION PUBLICA 207,966,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
DDE DESPACHO DEL EJECUTIVO 9,335,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 9,335,000
AA ADMINISTRACION 9,335,000
05 GESTION DEL EJECUTIVO 9,335,000
510 SERVICIOS PERSONALES 6,571,000520 SERVICIOS GENERALES 2,290,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 474,000
SFA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 76,788,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 35,926,000
AA ADMINISTRACION 35,926,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 35,926,000
510 SERVICIOS PERSONALES 34,378,000520 SERVICIOS GENERALES 1,158,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 390,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 8,346,000
BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE 3,200,000PLANEACION ESTATAL
01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL DE LA POLITICA DE 505,000PLANEACION ESTATAL
510 SERVICIOS PERSONALES 297,000520 SERVICIOS GENERALES 77,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 131,000
02 PLANEACION MACROECONOMICA-SOCIAL, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUESTAL 2,695,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,427,000520 SERVICIOS GENERALES 78,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 190,000
ADMINISTRAR CON HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA Y TRANSPARENCIA LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDEN AL EJECUTIVO,DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y DEMAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES.
IMPULSAR EL DESARROLLO Y LA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DOTAR DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES YFINANCIEROS A LAS DEPENDENCIAS PARA QUE EJERZAN EFICIENTEMENTE SU FUNCION, IMPLEMENTANDO PROGRAMAS, SISTEMAS YPROCEDIMIENTOS PARA ELLO.
ESTABLECER SISTEMAS DE COMUNICACION, ORIENTACION, SELECCION, RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOSSERVIDORES PUBLICOS.
GESTIONAR Y CONCERTAR CON LA FEDERACION Y LOS DIVERSOS ORDENES SOCIALES, APOYOS FINANCIEROS PARA DOTAR A LACIUDADANIA CON OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; DEFINIR Y OPERAR SISTEMAS DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL,ORIENTADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.
OPERAR EL SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA, APEGADO A LOSCRITERIOS DE TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, HONESTIDAD, EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD.
MEJORAR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y LA ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES A CADASECTOR, PROPICIANDO EL DESARROLLO DE MODELOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN UN EJERCICIO MAS EFICIENTE Y PRODUCTIVO.
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA OPERACION GUBERNAMENTAL, A TRAVES DE SU OPINION Y PROPUESTAS PARA ELMEJORAMIENTO DE LA ACCION PUBLICA, ASI COMO FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACION ENTRE SOCIEDAD Y GOBIERNO.
9
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 5,146,000
01 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA 671,000
510 SERVICIOS PERSONALES 444,000520 SERVICIOS GENERALES 134,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 93,000
04 PROGRAMACION Y CONTROL DE PAGOS 3,909,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,435,000520 SERVICIOS GENERALES 214,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 260,000
06 PLANEACION DE LA INVERSION Y APOYOS GUBERNAMENTALES 566,000
510 SERVICIOS PERSONALES 479,000520 SERVICIOS GENERALES 33,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 54,000
03 FOMENTO Y REGULACION 32,516,000
CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL 17,979,000 CIUDADANO
01 SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA 831,000
510 SERVICIOS PERSONALES 672,000520 SERVICIOS GENERALES 108,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,000
12 DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS 3,776,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,675,000520 SERVICIOS GENERALES 50,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,000
13 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES 13,372,000
510 SERVICIOS PERSONALES 10,345,000520 SERVICIOS GENERALES 1,804,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,223,000
CZ EJECUCION, REGLAMENTACION Y CONTROL DE LA 585,000POLITICA DE CREDITO PUBLICO
01 ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA 585,000
510 SERVICIOS PERSONALES 377,000520 SERVICIOS GENERALES 143,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000
3U POLITICA DE SALARIOS Y BIENESTAR DE LOS 10,401,000TRABAJADORES
05 NORMATIVIDAD Y REGULACION DE LOS RECURSOS HUMANOS 10,401,000
510 SERVICIOS PERSONALES 9,472,000520 SERVICIOS GENERALES 278,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 651,000
3V FOMENTO Y REGULACION DE LA CAPACITACION DE LOS 3,551,000TRABAJADORES
09 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 3,551,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,079,000520 SERVICIOS GENERALES 195,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 277,000
10
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
SCN SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 17,519,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 8,314,000
AA ADMINISTRACION 8,314,000.
08 ADMINISTRACION CENTRAL 8,314,000
510 SERVICIOS PERSONALES 7,036,000520 SERVICIOS GENERALES 1,048,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 230,000
03 FOMENTO Y REGULACION 9,205,000
CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL 3,976,000CIUDADANO
06 FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION DE CONTRALORIA 3,976,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,473,000520 SERVICIOS GENERALES 431,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000
CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 5,229,000GUBERNAMENTAL
02 AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS 3,188,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,876,000520 SERVICIOS GENERALES 208,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 104,000
04 VIGILANCIA DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 2,041,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,759,000520 SERVICIOS GENERALES 217,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000
CCS COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 21,285,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 8,930,000
AA ADMINISTRACION 8,930,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 8,930,000
510 SERVICIOS PERSONALES 6,138,000520 SERVICIOS GENERALES 2,527,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 265,000
03 FOMENTO Y REGULACION 12,355,000
CB COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL 12,355,000
04 PROGRAMA DE ASUNTOS Y RELACIONES PUBLICAS 1,536,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,174,000520 SERVICIOS GENERALES 164,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 198,000
05 PROGRAMA DE COMUNICACION MASIVA 7,869,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,101,000520 SERVICIOS GENERALES 5,199,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 569,000
06 MONITOREO Y DIAGNOSTICO 2,950,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,335,000
11
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
520 SERVICIOS GENERALES 1,208,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 407,000
RGE REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 4,538,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 4,538,000
AA ADMINISTRACION 4,538,000
05 GESTION DEL EJECUTIVO 4,538,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,770,000 520 SERVICIOS GENERALES 1,704,000 530 MATERIALES Y SUMINISTROS 64,000
CDA COORDINACION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y MODERNIZACION 37,826,000
03 FOMENTO Y REGULACION 37,826,000
CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL 37,826,000CIUDADANO
09 MODERNIZACION Y DESARROLLO 9,391,000
510 SERVICIOS PERSONALES 7,403,000 520 SERVICIOS GENERALES 1,508,000 530 MATERIALES Y SUMINISTROS 480,000
16 INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y 28,435,000COMUNICACIONES
510 SERVICIOS PERSONALES 1,991,000 520 SERVICIOS GENERALES 26,444,000
G04 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 40,675,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 18,037,000
AA ADMINISTRACION 18,037,000
07 APOYO AEREO 6,395,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,018,000520 SERVICIOS GENERALES 4,463,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 914,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 11,642,000
510 SERVICIOS PERSONALES 480,000520 SERVICIOS GENERALES 10,973,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 189,000
03 FOMENTO Y REGULACION 22,638,000
CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL 15,845,000CIUDADANO
12 DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS 15,086,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,975,000520 SERVICIOS GENERALES 9,253,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 858,000
13 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES 229,000
520 SERVICIOS GENERALES 229,000
12
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
15 ACTUALIZACION INFORMATICA 530,000
520 SERVICIOS GENERALES 530,000
CU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 3,162,000GUBERNAMENTAL
02 AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS 3,162,000
520 SERVICIOS GENERALES 3,162,000
3V FOMENTO Y REGULACION DE LA CAPACITACION DE LOS 3,631,000TRABAJADORES
09 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 3,631,000
520 SERVICIOS GENERALES 3,631,000
13
PROGRAMA SECTORIAL 05 ADMINISTRACION FISCAL 123,486,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
ADF SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 122,734,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 22,225,000
AA ADMINISTRACION 22,225,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 22,225,000
510 SERVICIOS PERSONALES 20,795,000520 SERVICIOS GENERALES 1,346,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 79,289,000
BB PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA 79,289,000
02 FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 79,289,000
510 SERVICIOS PERSONALES 63,191,000520 SERVICIOS GENERALES 13,421,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,677,000
03 FOMENTO Y REGULACION 21,220,000
CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 21,220,000
04 COORDINACION FISCAL 21,220,000
510 SERVICIOS PERSONALES 19,683,000520 SERVICIOS GENERALES 901,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 636,000
G05 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 752,000
03 FOMENTO Y REGULACION 752,000
CY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 752,000
04 COORDINACION FISCAL 752,000
520 SERVICIOS GENERALES 752,000
RECAUDAR LOS INGRESOS DE CARACTER FISCAL Y LOS QUE POR CUALQUIER OTRO CONCEPTO DEBA PERCIBIR EL ESTADO, ASI COMO LASCONTRIBUCIONES CUYA ADMINISTRACION LE HAYA SIDO ENCOMENDADA MEDIANTE CONVENIOS DE COORDINACION CELEBRADOS CON LAFEDERACION O LOS MUNICIPIOS.
GENERAR LA AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA POR MEDIO DE LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS, LARACIONALIDAD ADMINISTRATIVA Y LA CORRESPONSABILIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES.
PUGNAR POR LA ADECUACION DEL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL Y AVANZAREN LA DEFINICION DE NUEVAS REGLAS, PARAQUE EL ESTADO ADQUIERA MAYORES FACULTADES DE RECAUDACION QUE INCREMENTEN LOS INGRESOS PROPIOS.
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PROGRAMA SECTORIAL 06 EDUCACION 10,111,359,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
SEC SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 58,105,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 50,437,000
BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE 2,075,000PLANEACION ESTATAL
04 PLANEACION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO Y CIENTIFICO 213,000
510 SERVICIOS PERSONALES 149,000520 SERVICIOS GENERALES 53,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,000
10 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS E 1,862,000INSTITUCIONES
510 SERVICIOS PERSONALES 868,000520 SERVICIOS GENERALES 749,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 245,000
BM POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA 48,362,000EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL DEL DESARROLLO DE 7,642,000EDUCACION Y CULTURA
510 SERVICIOS PERSONALES 3,956,000520 SERVICIOS GENERALES 2,688,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 998,000
02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 30,208,000
510 SERVICIOS PERSONALES 21,334,000520 SERVICIOS GENERALES 7,805,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,069,000
05 MEJORAMIENTO DE COBERTURA, EFICIENCIA Y LA EQUIDAD DE 1,634,000LA EDUCACION
510 SERVICIOS PERSONALES 1,000,000520 SERVICIOS GENERALES 546,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 88,000
07 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION 7,802,000
510 SERVICIOS PERSONALES 6,779,000520 SERVICIOS GENERALES 668,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 355,000
HACER EFECTIVO EL DERECHO A LA EDUCACION Y A LA CULTURA DE NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS, CON PROGRAMAS QUE AMPLIEN LACOBERTURA, OPTIMICEN LOS RECURSOS Y FORTALEZCAN E IMPULSEN LA EDUCACION EN TODOS SUS NIVELES Y MODALIDADES,PROCURANDO INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGIAS PARA LA EDUCACION, RESPETANDO LA DIVERSIDAD CULTURAL, LINGUISTICA Y ETNICA ENNUESTRO ESTADO; ASI COMO APOYAR EN LA FORMACION DE DOCENTES ETICAMENTE RESPONSABLES Y TECNICAMENTE CAPACES.
FORMAR PROFESIONISTAS CON UN ALTO ESPIRITU DE SERVICIO A LA SOCIEDAD, DOTANDOLES DE CONOCIMIENTOS QUE LES PERMITAN SUINCORPORACION A LA VIDA PRODUCTIVA, CONTRIBUYENDO ASI AL AVANCE Y DESARROLLO DEL PAIS.
FOMENTAR, PROMOVER Y DIFUNDIR LOS VALORES, RASGOS Y EXPRESIONES DE LA CULTURA, HISTORIA E IDENTIDAD REGIONAL, URBANA YRURAL, MEDIANTE EL ESTUDIO, RESCATE E IMPULSO DE LA INVESTIGACION CULTURAL, EDUCACION ARTISTICA Y LAS BELLAS ARTES.
INSTRUMENTAR PROGRAMAS PARA ADULTOS QUE POSIBILITEN LA ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES INTELECTUALES Y DEREFLEXION, PROCURANDO ABATIR EL ANALFABETISMO.
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CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
08 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 1,076,000 FISICA
510 SERVICIOS PERSONALES 576,000520 SERVICIOS GENERALES 350,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,000
03 FOMENTO Y REGULACION 7,668,000
CA POLITICA Y GOBIERNO 643,000
15 ASUNTOS JURIDICOS DE EDUCACION 643,000
510 SERVICIOS PERSONALES 540,000520 SERVICIOS GENERALES 63,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000
3V FOMENTO Y REGULACION DE LA CAPACITACION DE LOS 325,000TRABAJADORES
01 CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD 325,000
520 SERVICIOS GENERALES 300,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,000
3W FOMENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, CULTURA, 6,700,000DEPORTE Y RECREACION
01 FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION DE LA 2,384,000EDUCACION
510 SERVICIOS PERSONALES 1,885,000520 SERVICIOS GENERALES 323,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 176,000
03 FOMENTO DE LA CULTURA 4,316,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,158,000520 SERVICIOS GENERALES 849,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 309,000
SEE SERVICIOS DE EDUCACION ESTATAL 3,682,307,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 151,193,000
AA ADMINISTRACION 146,204,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 146,204,000
510 SERVICIOS PERSONALES 137,465,000520 SERVICIOS GENERALES 4,967,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,229,000580 SUBSIDIOS 2,543,000
AB ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE A LA 4,989,000INVESTIGACION Y AL DESARROLLO EXPERIMENTAL
09 COORDINACION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ACADEMICO 4,989,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,045,000520 SERVICIOS GENERALES 1,514,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 280,000580 SUBSIDIOS 150,000
16
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 2,463,000
BM POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA 2,463,000EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 1,447,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,447,000
05 MEJORAMIENTO DE COBERTURA, EFICIENCIA Y LA EQUIDAD DE 1,016,000LA EDUCACION
510 SERVICIOS PERSONALES 1,016,000
03 FOMENTO Y REGULACION 13,674,000
CA POLITICA Y GOBIERNO 1,774,000
06 PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PUBLICA 1,774,000
520 SERVICIOS GENERALES 390,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 284,000580 SUBSIDIOS 1,100,000
3V FOMENTO Y REGULACION DE LA CAPACITACION DE LOS 11,900,000TRABAJADORES
09 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 11,900,000
510 SERVICIOS PERSONALES 11,174,000520 SERVICIOS GENERALES 515,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 211,000
04 DESARROLLO SOCIAL 3,514,977,000
DA EDUCACION BASICA 2,086,735,000
01 EDUCACION PREESCOLAR GENERAL 344,548,000
510 SERVICIOS PERSONALES 341,925,000520 SERVICIOS GENERALES 2,348,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000580 SUBSIDIOS 25,000
04 EDUCACION PRIMARIA GENERAL 1,110,621,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,090,638,000520 SERVICIOS GENERALES 5,347,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 636,000580 SUBSIDIOS 14,000,000
07 EDUCACION SECUNDARIA GENERAL 486,141,000
510 SERVICIOS PERSONALES 477,466,000520 SERVICIOS GENERALES 3,425,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,250,000580 SUBSIDIOS 1,000,000
08 EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 32,688,000
510 SERVICIOS PERSONALES 32,688,000
09 EDUCACION DE TELESECUNDARIA 111,336,000
510 SERVICIOS PERSONALES 111,004,000520 SERVICIOS GENERALES 218,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000580 SUBSIDIOS 94,000
17
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
10 EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION BASICA1,401,000
520 SERVICIOS GENERALES 156,000 530 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,000 580 SUBSIDIOS 1,130,000
DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR 77,120,000
01 EDUCACION MEDIA SUPERIOR GENERAL 45,625,000
510 SERVICIOS PERSONALES 39,786,000520 SERVICIOS GENERALES 499,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000580 SUBSIDIOS 5,310,000
04 EDUCACION MEDIA SUPERIOR PEDAGOGICA 31,495,000
510 SERVICIOS PERSONALES 31,495,000
DD EDUCACION SUPERIOR 68,780,000
01 EDUCACION SUPERIOR GENERAL 1,256,000
520 SERVICIOS GENERALES 1,256,000
04 EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 67,524,000
510 SERVICIOS PERSONALES 65,297,000520 SERVICIOS GENERALES 1,484,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 327,000580 SUBSIDIOS 416,000
DF EDUCACION EXTRAESCOLAR 138,343,000
02 EDUCACION ESPECIAL 138,343,000
510 SERVICIOS PERSONALES 138,241,000520 SERVICIOS GENERALES 75,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,000
DG EDUCACION PARA ADULTOS 9,151,000
02 EDUCACION BASICA 9,151,000
510 SERVICIOS PERSONALES 9,151,000
DH APOYO A LA EDUCACION 93,937,000
01 BECAS 17,573,000
580 SUBSIDIOS 17,573,000
04 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO 6,941,000
520 SERVICIOS GENERALES 1,205,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,736,000
06 EDUCACION A TRAVES DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 26,484,000
510 SERVICIOS PERSONALES 8,487,000520 SERVICIOS GENERALES 425,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,601,000580 SUBSIDIOS 15,971,000
18
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
08 FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS CULTURALES DE LA 3,503,000EDUCACION
520 SERVICIOS GENERALES 1,057,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 746,000580 SUBSIDIOS 1,700,000
18 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS 13,300,000
580 SUBSIDIOS 13,300,000
19 CURSOS DE VERANO 3,102,000
520 SERVICIOS GENERALES 350,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,652,000580 SUBSIDIOS 1,100,000
20 PROYECTOS EDUCATIVOS 5,705,000
520 SERVICIOS GENERALES 5,705,000
21 CENTROS REGIONALES DE EDUCACION INTEGRAL (C.R.E.I.) 17,329,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,029,000580 SUBSIDIOS 5,300,000
DO PRESTACIONES 1,040,911,000
01 PENSIONES Y JUBILACIONES 729,694,000
580 SUBSIDIOS 729,694,000
06 SERVICIO MEDICO 311,217,000
580 SUBSIDIOS 311,217,000
G06 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 162,649,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 3,500,000
AA ADMINISTRACION 3,500,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 3,500,000
520 SERVICIOS GENERALES 3,500,000
03 FOMENTO Y REGULACION 4,100,000
3W FOMENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, CULTURA, 4,100,000DEPORTE Y RECREACION
03 FOMENTO DE LA CULTURA 4,100,000
520 SERVICIOS GENERALES 4,100,000
04 DESARROLLO SOCIAL 33,699,000
DH APOYO A LA EDUCACION 23,699,000
01 BECAS 9,539,000
580 SUBSIDIOS 9,539,000
19
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
04 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO2,898,000
520 SERVICIOS GENERALES 89,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,535,000580 SUBSIDIOS 274,000
11,262,00015 APOYOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
11,262,000580 SUBSIDIOS
DL DIFUSION CULTURAL 10,000,000
04 PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES 10,000,000
580 SUBSIDIOS 10,000,000
05 INFRAESTRUCTURA 121,350,000
5N INFRAESTRUCTURA ESTATAL 121,350,000
03 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 121,350,000
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 121,350,000
CBC COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIHUAHUA 80,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 80,000,000
DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR 80,000,000
01 EDUCACION MEDIA SUPERIOR GENERAL 80,000,000
580 SUBSIDIOS 80,000,000
CCC CURSOS COMUNITARIOS CONAFE 1,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 1,000,000
DH APOYO A LA EDUCACION 1,000,000
14 CURSOS COMUNITARIOS CONAFE 1,000,000
580 SUBSIDIOS 1,000,000
CEC COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y 23,000,000 TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
04 DESARROLLO SOCIAL 23,000,000
DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR 23,000,000
03 EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA 23,000,000
580 SUBSIDIOS 23,000,000
20
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
CPT COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 65,952,000 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
04 DESARROLLO SOCIAL 65,952,000
DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR 65,952,000
03 EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA 65,952,000
580 SUBSIDIOS 65,952,000
ICC INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 39,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 39,000,000
DL DIFUSION CULTURAL 39,000,000
04 PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES 39,000,000
580 SUBSIDIOS 39,000,000
IEA INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA 45,146,000 LOS ADULTOS
04 DESARROLLO SOCIAL 45,146,000
DG EDUCACION PARA ADULTOS 45,146,000
02 EDUCACION BASICA 45,146,000
580 SUBSIDIOS 45,146,000
IPC INSTITUTO DE PLANEACION Y CONSTRUCCION DE 12,700,000 ESCUELAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
05 INFRAESTRUCTURA 12,700,000
5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA 12,700,000PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION
13 PLANEACION Y CONSTRUCCION DE ESCUELAS 12,700,000
580 SUBSIDIOS 12,700,000
ITS INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO 12,800,000 CASAS GRANDES
04 DESARROLLO SOCIAL 12,800,000
DD EDUCACION SUPERIOR 12,800,000
03 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 12,800,000
580 SUBSIDIOS 12,800,000
21
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
SED SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE 4,902,800,000 CHIHUAHUA
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 313,044,000
AA ADMINISTRACION 313,044,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 313,044,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,052,000520 SERVICIOS GENERALES 49,568,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,442,000580 SUBSIDIOS 242,982,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 136,000
BM POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA 136,000EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 136,000
520 SERVICIOS GENERALES 136,000
03 FOMENTO Y REGULACION 37,514,000
3V FOMENTO Y REGULACION DE LA CAPACITACION DE LOS 37,514,000TRABAJADORES
09 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 37,514,000
520 SERVICIOS GENERALES 1,666,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,183,000580 SUBSIDIOS 34,665,000
04 DESARROLLO SOCIAL 4,519,870,000
DA EDUCACION BASICA 3,906,012,000
01 EDUCACION PREESCOLAR GENERAL 469,581,000
520 SERVICIOS GENERALES 1,300,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,327,000580 SUBSIDIOS 466,954,000
03 EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA 21,685,000
520 SERVICIOS GENERALES 10,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000580 SUBSIDIOS 21,672,000
04 EDUCACION PRIMARIA GENERAL 1,954,204,000
520 SERVICIOS GENERALES 6,924,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,138,000580 SUBSIDIOS 1,944,142,000
06 EDUCACION PRIMARIA INDIGENA 145,699,000
520 SERVICIOS GENERALES 160,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,000580 SUBSIDIOS 145,507,000
22
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
07 EDUCACION SECUNDARIA GENERAL 517,263,000
520 SERVICIOS GENERALES 3,932,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 17,709,000580 SUBSIDIOS 495,622,000
08 EDUCACION SECUNDARIA TECNICA 637,998,000
520 SERVICIOS GENERALES 174,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 87,000580 SUBSIDIOS 637,737,000
09 EDUCACION DE TELESECUNDARIA 41,249,000
520 SERVICIOS GENERALES 86,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,000580 SUBSIDIOS 41,141,000
10 EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION BASICA 118,333,000
520 SERVICIOS GENERALES 281,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,000580 SUBSIDIOS 117,968,000
DB EDUCACION MEDIA SUPERIOR 5,644,000
02 EDUCACION MEDIA SUPERIOR UNIVERSITARIA 5,644,000
580 SUBSIDIOS 5,644,000
DD EDUCACION SUPERIOR 108,450,000
04 EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA 108,450,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 80,000520 SERVICIOS GENERALES 1,664,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,513,000580 SUBSIDIOS 102,193,000
DE EDUCACION DE POSTGRADO 21,000
04 EDUCACION DE POSTGRADO PEDAGOGICO 21,000
520 SERVICIOS GENERALES 18,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,000
DF EDUCACION EXTRAESCOLAR 176,753,000
01 EDUCACION INICIAL 51,642,000
520 SERVICIOS GENERALES 735,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,873,000580 SUBSIDIOS 47,034,000
02 EDUCACION ESPECIAL 125,111,000
520 SERVICIOS GENERALES 264,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 86,000580 SUBSIDIOS 124,761,000
DG EDUCACION PARA ADULTOS 39,778,000
02 EDUCACION BASICA 7,439,000
520 SERVICIOS GENERALES 33,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,000580 SUBSIDIOS 7,398,000
23
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
03 EDUCACION SECUNDARIA GENERAL 7,865,000
580 SUBSIDIOS 7,865,000
04 CAPACITACION PARA EL TRABAJO 24,474,000
520 SERVICIOS GENERALES 59,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,000580 SUBSIDIOS 24,367,000
DH APOYO A LA EDUCACION 280,819,000
01 BECAS 6,920,000
580 SUBSIDIOS 6,920,000
04 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DIDACTICO 896,000
520 SERVICIOS GENERALES 582,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 314,000
05 SERVICIOS ASISTENCIALES 60,652,000
520 SERVICIOS GENERALES 359,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,065,000580 SUBSIDIOS 51,228,000
06 EDUCACION A TRAVES DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 598,000
520 SERVICIOS GENERALES 434,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 164,000
16 APOYO PARA APROVECHAMIENTO ESCOLAR 440,000
520 SERVICIOS GENERALES 145,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,000580 SUBSIDIOS 256,000
21 CENTROS REGIONALES DE EDUCACION INTEGRAL (C.R.E.I.) 11,313,000
580 SUBSIDIOS 11,313,000
22 PREVISION Y APORTACION PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACION 200,000,000 BASICA Y NORMAL
580 SUBSIDIOS 200,000,000
DL DIFUSION CULTURAL 2,393,000
02 PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO 2,300,000
580 SUBSIDIOS 2,300,000
04 PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES 93,000
520 SERVICIOS GENERALES 49,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,000580 SUBSIDIOS 13,000
24
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
05 INFRAESTRUCTURA 32,236,000
5F AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA 32,236,000PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION
01 EDUCACION PREESCOLAR 3,089,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,089,000
02 EDUCACION PRIMARIA 14,439,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 14,439,000
03 EDUCACION SECUNDARIA 8,491,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8,491,000
12 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 6,217,000
520 SERVICIOS GENERALES 2,072,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,145,000
UAC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 528,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 528,000,000
DD EDUCACION SUPERIOR 528,000,000
02 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 528,000,000
580 SUBSIDIOS 528,000,000
UAJ UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 475,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 475,000,000
DD EDUCACION SUPERIOR 475,000,000
02 EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA 475,000,000
580 SUBSIDIOS 475,000,000
UTC UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 10,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 10,000,000
DD EDUCACION SUPERIOR 10,000,000
03 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 10,000,000
580 SUBSIDIOS 10,000,000
UTJ UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 12,900,000
04 DESARROLLO SOCIAL 12,900,000
DD EDUCACION SUPERIOR 12,900,000
03 EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA 12,900,000
580 SUBSIDIOS 12,900,000
25
PROGRAMA SECTORIAL 07 DESARROLLO ECONOMICO 106,496,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
SDI SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 30,824,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 13,961,000
AA ADMINISTRACION 13,961,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 13,961,000
510 SERVICIOS PERSONALES 10,721,000520 SERVICIOS GENERALES 3,006,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 234,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 6,797,000
BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE 5,181,000PLANEACION ESTATAL
05 OPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION 1,804,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,191,000520 SERVICIOS GENERALES 557,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 56,000
09 PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 3,377,000DEL ESTADO
510 SERVICIOS PERSONALES 1,100,000520 SERVICIOS GENERALES 2,147,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 130,000
BF POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y 1,616,000COMERCIAL
04 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL 1,616,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,249,000520 SERVICIOS GENERALES 270,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 97,000
03 FOMENTO Y REGULACION 10,066,000
3H REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA 1,786,000
03 FOMENTO MINERO METALURGICO 1,786,000
510 SERVICIOS PERSONALES 887,000520 SERVICIOS GENERALES 824,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 75,000
FOMENTAR LA CREACION DE EMPLEOS EN APOYO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL ESTADO, PARA LOGRAR UN MAYOR GRADO DEINTEGRACION ENTRE LA INDUSTRIA LOCAL Y LA DE EXPORTACION, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE CALIDAD E INCENTIVANDO LAINVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA EN SECTORES ESTRATEGICOS QUE ASEGUREN EL CRECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD DE LASEMPRESAS.
PROMOVER Y FORTALECER EL COMERCIO DE MANERA INTEGRAL Y ARMONICA, PROPICIANDO EL DESARROLLO REGIONAL Y FOMENTANDOLA VISION EMPRESARIAL DE SUS HABITANTES, A TRAVES DE LA DIFUSION E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE INVERSION APLICADOS ALAS ACTIVIDADES ECONOMICAS PROPIAS DE CADA REGION.
PROMOVER Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD TURISTICA PARA LOGRAR SU DESARROLLO INTEGRAL, COMO FUENTE GENERADORADE EMPLEOS YDIVISAS, APROVECHANDO Y PROTEGIENDO LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES Y ECONOMICOS DE TODAS Y CADA UNA DE LASREGIONES DEL ESTADO.
ESTABLECER ESQUEMAS DE CAPACITACION QUE MEJOREN LA PRESTACION DE SERVICIOS A VISITANTES, Y APOYEN LA CREACION DEEMPRESAS TURISTICAS EJIDALES Y COMUNITARIAS.
26
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
3J REGULACION, CONDUCCION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y 8,280,000COMERCIAL
02 DESARROLLO DE PROVEEDORES DE INSUMOS PRODUCTIVOS 803,000PARA LA EMPRESA MANUFACTURERA
510 SERVICIOS PERSONALES 513,000520 SERVICIOS GENERALES 247,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,000
03 FOMENTO INTEGRAL A LA MEDIANA Y MICRO EMPRESA 1,638,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,180,000520 SERVICIOS GENERALES 376,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 82,000
06 ATRACCION DE INVERSIONES 5,839,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,248,000520 SERVICIOS GENERALES 3,446,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 145,000
SCT SECRETARIA DE DESARROLLO COMERCIAL Y 19,214,000 TURISTICO
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 8,292,000
AA ADMINISTRACION 8,292,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 8,292,000
510 SERVICIOS PERSONALES 5,395,000520 SERVICIOS GENERALES 2,744,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 153,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 2,247,000
BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE 1,026,000PLANEACION ESTATAL
10 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS E 711,000INSTITUCIONES
510 SERVICIOS PERSONALES 555,000520 SERVICIOS GENERALES 134,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,000
11 VINCULACION CON OTROS ESTADOS Y PAISES 315,000
510 SERVICIOS PERSONALES 232,000520 SERVICIOS GENERALES 70,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,000
BH POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO 1,221,000
01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL 1,221,000
510 SERVICIOS PERSONALES 869,000520 SERVICIOS GENERALES 351,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000
27
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
03 FOMENTO Y REGULACION 8,350,000
3J REGULACION, CONDUCCION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y 2,757,000COMERCIAL
04 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 955,000
510 SERVICIOS PERSONALES 497,000520 SERVICIOS GENERALES 429,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,000
07 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS 1,802,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,035,000520 SERVICIOS GENERALES 706,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,000
3L FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO INTERIOR Y 1,900,000EXTERIOR
02 COMERCIO EXTERIOR 1,900,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,405,000520 SERVICIOS GENERALES 450,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,000
3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 2,966,000
02 PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO 2,966,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,624,000520 SERVICIOS GENERALES 1,243,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 99,000
3V FOMENTO Y REGULACION DE LA CAPACITACION DE LOS 727,000TRABAJADORES
03 SERVICIOS DE CAPACITACION 403,000
510 SERVICIOS PERSONALES 281,000520 SERVICIOS GENERALES 104,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000
07 CAPACITACION TURISTICA 324,000
510 SERVICIOS PERSONALES 232,000520 SERVICIOS GENERALES 77,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000
05 INFRAESTRUCTURA 149,000
5C ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 149,000
02 CONSERVACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO 149,000
510 SERVICIOS PERSONALES 104,000520 SERVICIOS GENERALES 33,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,000
06 PRESTACION DE SERVICIOS 176,000
6N SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ESPARCIMIENTO 176,000
01 HOSPEDAJE 176,000
510 SERVICIOS PERSONALES 127,000520 SERVICIOS GENERALES 48,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,000
28
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
G07 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 46,958,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 16,938,000
BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE 16,804,000PLANEACION ESTATAL
09 PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 16,714,000DEL ESTADO
580 SUBSIDIOS 16,714,000
10 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS E 90,000INSTITUCIONES
580 SUBSIDIOS 90,000
BF POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y 134,000COMERCIAL
04 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO REGIONAL 134,000
580 SUBSIDIOS 134,000
03 FOMENTO Y REGULACION 28,988,000
3H REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA 2,015,000
03 FOMENTO MINERO METALURGICO 2,015,000
580 SUBSIDIOS 2,015,000
3J REGULACION, CONDUCCION Y FOMENTO INDUSTRIAL Y 16,579,000COMERCIAL
01 GESTION DEL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA 504,000INFRAESTRUCTURA FISICA
580 SUBSIDIOS 504,000
02 DESARROLLO DE PROVEEDORES DE INSUMOS PRODUCTIVOS 1,410,000PARA LA EMPRESA MANUFACTURERA
580 SUBSIDIOS 1,410,000
04 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 3,993,000
580 SUBSIDIOS 3,993,000
05 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A PROYECTOS 2,325,000
580 SUBSIDIOS 2,325,000
06 ATRACCION DE INVERSIONES 7,705,000
580 SUBSIDIOS 7,705,000
07 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS 642,000
580 SUBSIDIOS 642,000
29
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
3L FOMENTO Y REGULACION DEL COMERCIO INTERIOR Y 1,200,000EXTERIOR
02 COMERCIO EXTERIOR 1,200,000
580 SUBSIDIOS 1,200,000
3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 4,840,000
02 PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO 4,840,000
580 SUBSIDIOS 4,840,000
3N FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION 2,888,000CIENTIFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO
08 DESARROLLO DE LA COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 2,888,000
580 SUBSIDIOS 2,888,000
3V FOMENTO Y REGULACION DE LA CAPACITACION DE LOS 1,466,000TRABAJADORES
03 SERVICIOS DE CAPACITACION 1,311,000
580 SUBSIDIOS 1,311,000
07 CAPACITACION TURISTICA 155,000
580 SUBSIDIOS 155,000
05 INFRAESTRUCTURA 150,000
5C ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO 150,000
02 CONSERVACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO 150,000
580 SUBSIDIOS 150,000
06 PRESTACION DE SERVICIOS 882,000
FD PRODUCCION Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL 282,000
01 CARNES Y LACTEOS 215,000
580 SUBSIDIOS 215,000
09 OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 67,000
580 SUBSIDIOS 67,000
6N SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ESPARCIMIENTO 600,000
01 HOSPEDAJE 600,000
580 SUBSIDIOS 600,000
CAS CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1,700,000
03 FOMENTO Y REGULACION 1,700,000
3F FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA LA 1,700,000PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA YAGROINDUSTRIAL
05 FOMENTO ARTESANAL 1,700,000
580 SUBSIDIOS 1,700,000
30
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
INT INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO EN ALTA 5,500,000 TECNOLOGIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
03 FOMENTO Y REGULACION 5,500,000
3N FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION 5,500,000CIENTIFICA Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO
08 DESARROLLO DE LA COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 5,500,000
580 SUBSIDIOS 5,500,000
ITR INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL 2,300,000 ESTADO DE CHIHUAHUA
03 FOMENTO Y REGULACION 2,300,000
3V FOMENTO Y REGULACION DE LA CAPACITACION DE LOS 2,300,000TRABAJADORES
01 CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD 2,300,000
580 SUBSIDIOS 2,300,000
31
PROGRAMA SECTORIAL 08 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 41,626,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
SDU SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 36,226,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 16,421,000
AA ADMINISTRACION 16,421,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 16,421,000
510 SERVICIOS PERSONALES 8,997,000520 SERVICIOS GENERALES 6,909,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 515,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 10,012,000
BN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO 10,012,000URBANO Y VIVIENDA
04 ESPECIALES DE DESARROLLO REGIONAL 8,367,000
510 SERVICIOS PERSONALES 6,666,000520 SERVICIOS GENERALES 1,128,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 573,000
05 EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANOS 905,000
510 SERVICIOS PERSONALES 696,000520 SERVICIOS GENERALES 110,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 99,000
07 INSTITUCIONALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACION URBANA ESTATAL
740,000
510 SERVICIOS PERSONALES 365,000 520 SERVICIOS GENERALES 221,000 530 MATERIALES Y SUMINISTROS 154,000
03 FOMENTO Y REGULACION 9,793,000
3Y REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 5,662,000
02 REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 3,769,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,286,000520 SERVICIOS GENERALES 272,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 211,000
04 RESERVAS TERRITORIALES 658,000
510 SERVICIOS PERSONALES 558,000520 SERVICIOS GENERALES 70,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000
REGULAR EL CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, TANTO EN EL AREA METROPOLITANA COMO EN CADA MUNICIPIO DELESTADO, PROMOVIENDO LA FORMULACION Y ACTUALIZACION DE SUS PLANES DE DESARROLLO URBANO, CON LA PARTICIPACION ACTIVA DESUS HABITANTES.
FORTALECER Y ADECUAR EL MARCO LEGAL PARA NORMAR EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES Y POBLACIONES, ASI COMO DAR SEGURIDADJURIDICA A LOS POSEEDORES DE TERRENOS Y DOTAR DE LOTES HABITACIONALESA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOSA TRAVES DE LA CONSTITUCION DE RESERVAS TERRITORIALES.
DESARROLLAR Y EJECUTAR LA POLITICA ECOLOGICA QUE PREVENGA Y CONTROLE LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN SUS DISTINTASMANIFESTACIONES, TANTO EN LAS ZONAS URBANAS COMO EN LAS DIVERSAS REGIONES ECOLOGICAS DEL ESTADO.
DESARROLLAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA ESTATAL Y MUNICIPAL, ASI COMO LOS PADRONES URBANOSCATASTRALES DE LOS MUNICIPIOS.
32
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
05 DOTACION DE SUELO 1,235,000
510 SERVICIOS PERSONALES 969,000520 SERVICIOS GENERALES 162,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 104,000
3Z REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA 4,131,000
09 ORDENAMIENTO, FOMENTO Y PROTECCION ECOLOGICA 4,131,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,572,000520 SERVICIOS GENERALES 1,096,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 463,000
G08 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 5,220,000
03 FOMENTO Y REGULACION 5,220,000
3Y REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 3,000,000
04 RESERVAS TERRITORIALES 3,000,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,000,000
3Z REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA 2,220,000
09 ORDENAMIENTO, FOMENTO Y PROTECCION ECOLOGICA 2,220,000
520 SERVICIOS GENERALES 1,310,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 510,000580 SUBSIDIOS 400,000
PCM PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 180,000
03 FOMENTO Y REGULACION 180,000
3Z REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA 180,000
09 ORDENAMIENTO, FOMENTO Y PROTECCION ECOLOGICA 180,000
580 SUBSIDIOS 180,000
33
PROGRAMA SECTORIAL 09 DESARROLLO REGIONAL 4,971,091,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
FID CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (SFA) 76,189,000
05 INFRAESTRUCTURA 76,189,000
EJ CARRETERAS TRONCALES 76,189,000
04 SERVICIOS CONEXOS 76,189,000
510 SERVICIOS PERSONALES 32,413,000520 SERVICIOS GENERALES 32,822,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,954,000
SPE SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION 22,213,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 10,803,000
AA ADMINISTRACION 10,803,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 10,803,000
510 SERVICIOS PERSONALES 9,240,000520 SERVICIOS GENERALES 1,483,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 80,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 3,413,000
BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE 3,413,000PLANEACION ESTATAL
01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL DE LA POLITICA DE 381,000PLANEACION ESTATAL
510 SERVICIOS PERSONALES 268,000520 SERVICIOS GENERALES 70,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 43,000
DESCENTRALIZAR LA VIDA ECONOMICA, CULTURAL Y POLITICA DEL ESTADO, APROVECHANDO EL POTENCIAL DE DESARROLLO DE SUSREGIONES, QUE PROPICIE EL ARRAIGO DE SU GENTE Y EVITE LA DESINTEGRACION FAMILIAR Y LA EMIGRACION.
PROMOVER LA AMPLIACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES, ASI COMO REALIZAR LAS OBRAS DEINFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.
CONSTRUIR OBRAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, VIALIDAD, EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE URBANO ENLOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, APLICANDO ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO, DE EFICIENTIZACION, AHORRO DE ENERGIA Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS.
DESARROLLAR MODELOS ADMINISTRATIVOS PARA LA MODERNIZACION Y EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LASCARRETERAS DE CUOTA EN EL ESTADO.
EJECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA Y PECUARIA, ASI COMO DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS YSOCIALES EN ZONAS PRIORITARIAS, FOMENTANDO LA TECNIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR Y APOYANDO CON EMPLEOTEMPORAL A PRODUCTORES.
PREVENIR Y COMBATIR INCENDIOS FORESTALES, DESARROLLAR PROYECTOS PARA LA CONSERVACION Y OPTIMIZACION DE LA EXPLOTACIONFORESTAL Y REGULACION DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS FORESTALES.
PLANEAR LA INVERSION PUBLICA ENFOCANDOLA A DISMINUIR LOS REZAGOS SOCIALES, A TRAVES DE OBRAS Y ACCIONES QUE TIENDAN AELEVAR LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACION.
DESARROLLAR Y ADMINISTRAR SISTEMAS DE INFORMACION PARA MEJORAR LA EFICACIA EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA OBRAPUBLICA.
PROMOVER EL EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS.
34
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
03 REGULACION Y CONSOLIDACION DE LA PROGRAMACION 2,034,000PRESUPUESTARIA
510 SERVICIOS PERSONALES 1,660,000520 SERVICIOS GENERALES 131,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 243,000
05 OPERACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION 815,000
510 SERVICIOS PERSONALES 633,000520 SERVICIOS GENERALES 105,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 77,000
10 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS E 183,000INSTITUCIONES
510 SERVICIOS PERSONALES 149,000520 SERVICIOS GENERALES 16,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,000
03 FOMENTO Y REGULACION 7,997,000
CV CONTROL Y EVALUACION DE LA OBRA PUBLICA 7,997,000
05 ASEGURAR LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS 1,788,000APLICABLES A LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INVERSION
510 SERVICIOS PERSONALES 1,664,000520 SERVICIOS GENERALES 52,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 72,000
06 OPERAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION 980,000PRESUPUESTAL DE INVERSION PUBLICA
510 SERVICIOS PERSONALES 756,000520 SERVICIOS GENERALES 133,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 91,000
07 ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVERSION 399,000PUBLICA
510 SERVICIOS PERSONALES 283,000520 SERVICIOS GENERALES 58,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 58,000
08 SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL PROGRAMA OPERATIVO 1,833,000ANUAL DE INVERSION PUBLICA
510 SERVICIOS PERSONALES 1,564,000520 SERVICIOS GENERALES 132,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 137,000
09 EVALUAR EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION 2,997,000PUBLICA EN LA COMUNIDAD
510 SERVICIOS PERSONALES 2,848,000520 SERVICIOS GENERALES 16,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 133,000
SOP SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 74,708,100
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 46,491,000
AA ADMINISTRACION 46,491,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 46,491,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20,000,000510 SERVICIOS PERSONALES 18,868,000
35
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
520 SERVICIOS GENERALES 7,226,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 397,000
03 FOMENTO Y REGULACION 1,162,000
3I REGULACION Y COORDINACION DEL SUBSECTOR DE 1,162,000ENERGIA
03 AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA 1,162,000
510 SERVICIOS PERSONALES 873,000520 SERVICIOS GENERALES 157,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 132,000
05 INFRAESTRUCTURA 27,055,100
EJ CARRETERAS TRONCALES 2,246,000
01 CONSTRUCCION 2,246,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,067,000520 SERVICIOS GENERALES 90,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 89,000
5D URBANIZACION 1,073,000
07 CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REMODELACION (OBRAS 1,073,000PUBLICAS DE LA FRONTERA)
510 SERVICIOS PERSONALES 671,000520 SERVICIOS GENERALES 276,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 126,000
5J INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10,716,000
01 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 10,716,000
510 SERVICIOS PERSONALES 9,010,000520 SERVICIOS GENERALES 585,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,121,000
5K EDIFICIOS PUBLICOS 13,020,100
01 PROYECTOS ESPECIALES 200,000
520 SERVICIOS GENERALES 116,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 84,000
04 APOYO A DEPENDENCIAS 12,820,100
510 SERVICIOS PERSONALES 3,263,000520 SERVICIOS GENERALES 9,229,100530 MATERIALES Y SUMINISTROS 328,000
SDR SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 58,407,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 16,741,000
AA ADMINISTRACION 16,741,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 16,741,000
510 SERVICIOS PERSONALES 11,758,000520 SERVICIOS GENERALES 3,872,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,111,000
36
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 3,470,000
BC POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO 3,470,000AGROPECUARIO, FORESTAL Y AGRARIO
01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL 1,757,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,348,000520 SERVICIOS GENERALES 334,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 75,000
02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 945,000
510 SERVICIOS PERSONALES 721,000520 SERVICIOS GENERALES 166,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 58,000
04 DIFUSION DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ESTADISTICAS 768,000
510 SERVICIOS PERSONALES 586,000520 SERVICIOS GENERALES 152,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000
03 FOMENTO Y REGULACION 28,609,000
CK PROMOCION DE LA JUSTICIA 1,592,000
10 PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA 1,592,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,415,000520 SERVICIOS GENERALES 150,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,000
CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION 3,002,000AL CIUDADANO
17 PLAN DE MODERNIZACION INTEGRAL DE DEPENDENCIAS 3,002,000
140 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 320,000520 SERVICIOS GENERALES 2,682,000
TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 1,164,000
04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 1,164,000
510 SERVICIOS PERSONALES 843,000520 SERVICIOS GENERALES 302,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,000
3C REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, 14,585,000REGLAMENTACION Y CONTROL
05 REGULACION AGROPECUARIA 11,829,000
510 SERVICIOS PERSONALES 9,850,000520 SERVICIOS GENERALES 1,622,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 357,000
07 REGULACION DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS FORESTALES 2,756,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,324,000520 SERVICIOS GENERALES 222,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,000
37
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
3F FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA LA 8,266,000PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA YAGROINDUSTRIAL
01 FOMENTO AGRICOLA 2,665,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,925,000520 SERVICIOS GENERALES 696,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,000
02 FOMENTO PECUARIO 1,948,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,657,000520 SERVICIOS GENERALES 252,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,000
03 FOMENTO FORESTAL 1,900,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,663,000520 SERVICIOS GENERALES 149,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 88,000
09 APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS 1,753,000
510 SERVICIOS PERSONALES 1,179,000520 SERVICIOS GENERALES 498,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 76,000
05 INFRAESTRUCTURA 9,587,000
EE INFRAESTRUCTURA RURAL 9,587,000
03 INFRAESTRUCTURA RURAL 5,816,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,601,000520 SERVICIOS GENERALES 1,234,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,981,000
04 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCTORES 3,771,000DE LA AGROINDUSTRIA Y DE SERVICIOS
510 SERVICIOS PERSONALES 2,638,000520 SERVICIOS GENERALES 1,087,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 46,000
SDM SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 21,826,000
01 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 9,893,000
AA ADMINISTRACION 9,893,000
06 ORGANIZACION Y APOYO LOGISTICO EN GIRAS 964,000
510 SERVICIOS PERSONALES 384,000520 SERVICIOS GENERALES 402,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,000
08 ADMINISTRACION CENTRAL 8,929,000
510 SERVICIOS PERSONALES 7,113,000520 SERVICIOS GENERALES 1,667,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 149,000
38
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 4,689,000
BA DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE 1,509,000PLANEACION ESTATAL
01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL DE LA POLITICA DE 1,509,000PLANEACION ESTATAL
510 SERVICIOS PERSONALES 649,000520 SERVICIOS GENERALES 645,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,000
BN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y 3,180,000VIVIENDA
06 MODERNIZACION DE SISTEMAS CATASTRALES Y DE 3,180,000INFORMACION PARA EL DESARROLLO URBANO
510 SERVICIOS PERSONALES 2,280,000520 SERVICIOS GENERALES 549,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 351,000
03 FOMENTO Y REGULACION 5,595,000
CA POLITICA Y GOBIERNO 3,839,000
09 APOYO A LA GESTION DE LOS MUNICIPIOS 3,839,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,438,000520 SERVICIOS GENERALES 1,086,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 315,000
TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 1,756,000
04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL 1,756,000
510 SERVICIOS PERSONALES 816,000520 SERVICIOS GENERALES 787,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 153,000
05 INFRAESTRUCTURA 1,649,000
5J INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,649,000
01 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 1,649,000
510 SERVICIOS PERSONALES 884,000520 SERVICIOS GENERALES 542,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 223,000
G09 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 4,717,747,900
03 FOMENTO Y REGULACION 2,890,540,000
3B TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO ESTATAL A MUNICIPIOS 2,877,540,000
05 PARTICIPACIONES MUNICIPALES 1,693,366,000
574 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,693,366,000
08 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 421,302,000
574 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 421,302,000
09 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS 762,872,000MUNICIPIOS
574 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 762,872,000
39
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
3F FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAMIENTO PARA LA 13,000,000PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PRIMARIA YAGROINDUSTRIAL
09 APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS 13,000,000
580 SUBSIDIOS 13,000,000
05 INFRAESTRUCTURA 1,827,207,900
5K EDIFICIOS PUBLICOS 46,202,000
02 CONSERVACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS 46,202,000
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 46,202,000
5N INFRAESTRUCTURA ESTATAL 1,781,005,900
01 INVERSION PUBLICA ESTATAL 382,599,900
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 382,599,900
04 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 58,104,000
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 58,104,000
07 ALIANZA PARA EL CAMPO 124,000,000
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 124,000,000
08 APOYO PARA EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA 3,466,000ELECTRICA
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 3,466,000
10 FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 270,000,000
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 270,000,000
12 CARRETERAS DE CUOTA FIDEICOMITIDAS 222,235,000
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 222,235,000
13 CARRETERAS ESTATALES DE CUOTA4,564,000
550 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 4,564,000
5P PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 716,037,000LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
11 PROGRAMA DE APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE 716,037,000LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
40
PROGRAMA SECTORIAL 10 FOMENTO SOCIAL Y ACTIVIDADES 1,550,940,000 MEDICO ASISTENCIALES
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
SFS SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL 77,319,000
02 POLITICA Y PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 4,214,000
BM POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA 4,214,000EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
02 PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 4,214,000
510 SERVICIOS PERSONALES 3,514,000520 SERVICIOS GENERALES 508,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 192,000
03 FOMENTO Y REGULACION 22,645,000
3W FOMENTO Y REGULACION DE LA EDUCACION, CULTURA, 22,645,000DEPORTE Y RECREACION
04 FOMENTO, NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACION DEL 22,645,000DEPORTE Y LA RECREACION
510 SERVICIOS PERSONALES 3,149,000520 SERVICIOS GENERALES 1,963,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 593,000580 SUBSIDIOS 16,940,000
04 DESARROLLO SOCIAL 26,179,000
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 26,179,000 PRESTACIONES SOCIALES
19 ATENCION A LA JUVENTUD 3,750,000
510 SERVICIOS PERSONALES 2,511,000520 SERVICIOS GENERALES 551,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 688,000
28 NORMAR, PLANEAR Y EVALUAR A LOS ORGANISMOS DE SALUD 22,429,000Y FOMENTO SOCIAL
510 SERVICIOS PERSONALES 16,930,000520 SERVICIOS GENERALES 4,604,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 895,000
COORDINAR EL SISTEMA DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO, ASI COMO ESTABLECER Y FORTALECER PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL, CONESPECIAL INTERES EN LA REGION SERRANA.
DEFINIR Y EVALUAR OPCIONES PARA EL FINANCIAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, MEDIANTE ESTRATEGIAS QUEPROMUEVAN LA EQUIDAD, LA CALIDAD Y LA EFICIENCIA, A FIN DE LOGRAR QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION.
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CHIHUAHUENSES A TRAVES DEL CUIDADO DE LA SALUD Y DEL ACCESO A LOS SERVICIOS MEDICOS, ASICOMO DAR FACILIDADES SANITARIAS ELEMENTALES A LA POBLACION.
PROMOVER LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU INCORPORACION AL DESARROLLO, GARANTIZANDO ELPLENO RESPETO DE SUS DERECHOS POLITICOS Y SOCIALES, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA EQUIDAD EN EL ACCESO A LOSSERVICIOS DE SALUD, EDUCACION, CAPACITACION,EMPLEO, CULTURA, RECREACION, DEPORTE E INFRAESTRUCTURA, QUE CONTRIBUYAN ALBIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE SU CALIDAD DE VIDA.
APOYAR A LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS, ASI COMO A LOS ANCIANOS Y DESVALIDOS E INSTITUCIONES QUE BRINDAN HOGAR Y AYUDAA PERSONAS EN DESGRACIA, PROVOCANDO EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA SOCIEDAD FRENTE A LA VEJEZ, ERRADICANDO EL RECHAZO,OLVIDO E INCOMPRENSION.
PROMOVER EL DEPORTE ENTRE LOS CHIHUAHUENSES, A TRAVES DE LA IMPLANTACION DE ACCIONES Y LA GENERACION DE ALTERNATIVASDE SANO ESPARCIMIENTO, COADYUVANDO EN LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES, LA VIOLENCIA Y LA DESINTEGRACION FAMILIAR.
ATENDER PRIORITARIAMENTE LA PROBLEMATICA DE LAS ETNIAS INDIGENAS, A TRAVES DE ACCIONES ENFOCADAS A SUPERAR LOS REZAGOSEXISTENTES RESPETANDO SU CULTURA Y TRADICIONES.
41
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
05 INFRAESTRUCTURA 24,281,000
5H CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 24,281,000LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA, EL DEPORTEY LA RECREACION
06 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 24,281,000DEPORTIVAS Y DE RECREACION
510 SERVICIOS PERSONALES 5,356,000520 SERVICIOS GENERALES 16,941,000530 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,984,000
G10 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 231,587,000
03 FOMENTO Y REGULACION 5,000,000
CT MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION AL 5,000,000CIUDADANO
17 PLAN DE MODERNIZACION INTEGRAL DE DEPENDENCIAS 5,000,000
520 SERVICIOS GENERALES 5,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 226,587,000
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 63,125,000PRESTACIONES SOCIALES
05 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL 27,000,000
580 SUBSIDIOS 27,000,000
11 PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION EN DESAMPARO 14,000,000
580 SUBSIDIOS 14,000,000
12 ATENCION A DISCAPACITADOS 3,500,000
580 SUBSIDIOS 3,500,000
19 ATENCION A LA JUVENTUD 7,300,000
580 SUBSIDIOS 7,300,000
29 PROGRAMA CHIHUAHUA CONTIGO 8,825,000
580 SUBSIDIOS 8,825,000
32 DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR 2,500,000
580 SUBSIDIOS 2,500,000
DO PRESTACIONES 163,462,000
01 PENSIONES Y JUBILACIONES 77,971,000
580 SUBSIDIOS 77,971,000
05 OTRAS PRESTACIONES 7,145,000
510 SERVICIOS PERSONALES 7,145,000
06 SERVICIO MEDICO 78,346,000
580 SUBSIDIOS 78,346,000
42
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
CEP CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 3,000,000
03 FOMENTO Y REGULACION 3,000,000
CC POLITICA DEMOGRAFICA 3,000,000
02 COMUNICACION Y EDUCACION EN POBLACION 3,000,000
580 SUBSIDIOS 3,000,000
CET COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 30,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 30,000,000
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 30,000,000PRESTACIONES SOCIALES
11 PROTECCION Y ASISTENCIA A POBLACION EN DESAMPARO 30,000,000
580 SUBSIDIOS 30,000,000
DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 110,000,000 FAMILIA
04 DESARROLLO SOCIAL 110,000,000
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 110,000,000PRESTACIONES SOCIALES
03 PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO 46,413,000
580 SUBSIDIOS 46,413,000
27 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL 63,587,000
580 SUBSIDIOS 63,587,000
ICS INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 130,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 130,000,000
DK ATENCION CURATIVA Y SERVICIOS DE SALUD 130,000,000
07 SERVICIOS INTEGRALES 130,000,000
580 SUBSIDIOS 130,000,000
IDM INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 5,000,000
04 DESARROLLO SOCIAL 5,000,000
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 5,000,000PRESTACIONES SOCIALES
30 DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER 5,000,000
580 SUBSIDIOS 5,000,000
SSC SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 964,034,000
04 DESARROLLO SOCIAL 964,034,000
DK ATENCION CURATIVA Y SERVICIOS DE SALUD 964,034,000
07 SERVICIOS INTEGRALES 964,034,000
580 SUBSIDIOS 964,034,000
43
PROGRAMA SECTORIAL 11 DEMOCRATIZACION DE LA 173,798,000 SOCIEDAD
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
CEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 130,298,000
03 FOMENTO Y REGULACION 130,298,000
ZZ POLITICA Y ORGANIZACION ELECTORAL 130,298,000
01 ACTUALIZACION DEL PADRON ESTATAL ELECTORAL 5,063,000
580 SUBSIDIOS 5,063,000
03 ORGANIZACION ELECTORAL 125,235,000
580 SUBSIDIOS 125,235,000
G11 POLITICA Y GOBIERNO 3,500,000
03 FOMENTO Y REGULACION 3,500,000
CA POLITICA Y GOBIERNO 3,500,000
03 APOYO A LA DEMOCRATIZACION INTEGRAL 3,500,000
580 SUBSIDIOS 3,500,000
PAP PARTIDOS POLITICOS 28,053,000
03 FOMENTO Y REGULACION 28,053,000
ZZ POLITICA Y ORGANIZACION ELECTORAL 28,053,000
02 PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS 15,106,000
580 SUBSIDIOS 15,106,000
05 FINANCIAMIENTO PARA PROCESOS ELECTORALES 12,947,000
580 SUBSIDIOS 12,947,000
TEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 11,947,000
03 FOMENTO Y REGULACION 11,947,000
ZZ POLITICA Y ORGANIZACION ELECTORAL 11,947,000
03 ORGANIZACION ELECTORAL 11,947,000
580 SUBSIDIOS 11,947,000
PRESERVAR EL REGIMEN DE PARTIDOS POLITICOS, VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y ASEGURAR A LOS CIUDADANOS ELEJERCICIO DE SUS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES.
VELAR POR LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO, ASI COMO OFRECER SEGURIDAD JURIDICA Y CERTEZA ELECTORALPROMOVIENDO EL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA EN EL ESTADO.
CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO Y SISTEMA DE VIDA QUE RECONOZCA LA IGUALDAD DE LOS SERES HUMANOS,ASI COMO GARANTIZAR Y DARLE VIGENCIA REAL A LA DIVISION DE PODERES, MEDIANTE LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION DEORGANISMOS SOCIALES.
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PROGRAMA SECTORIAL 12 DEUDA PUBLICA 162,815,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
G12 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 162,815,000
06 PRESTACION DE SERVICIOS 162,815,000
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS 162,815,000
08 AMORTIZACION DE LA DEUDA 42,326,000
298 PASIVO A CORTO PLAZO 42,326,000
09 INTERESES DE LA DEUDA 120,489,000
590 DEUDA PUBLICA 120,489,000
EXPLORAR ALTERNATIVAS Y CONCERTAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LOS ESQUEMAS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA, ASICOMO VIGILAR QUE SU AMORTIZACION Y SERVICIO SE LIQUIDE CON OPORTUNIDAD Y DE CONFORMIDAD CON LAS OBLIGACIONES LEGALESCONTRAIDAS.
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PROGRAMA SECTORIAL 13 FIDEICOMISOS Y FONDOS 1,039,214,000
DESCRIPCION DEL PROGRAMA
CLAVE DESCRIPCION EROGACIONP SP GTO ANUAL
G13 GASTOS A NIVEL GOBIERNO 1,039,214,000
03 FOMENTO Y REGULACION 13,500,000
3M REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA 13,500,000
03 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO 13,500,000
580 SUBSIDIOS 13,500,000
04 DESARROLLO SOCIAL 105,500,000
DK ATENCION CURATIVA Y SERVICIOS DE SALUD 19,500,000
08 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION ESTATAL DE LA CRUZ 19,500,000ROJA
580 SUBSIDIOS 19,500,000
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y 86,000,000PRESTACIONES SOCIALES
25 FIDEICOMISO CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA 10% IMPUESTO 86,000,000SOBRE NOMINAS
580 SUBSIDIOS 86,000,000
06 PRESTACION DE SERVICIOS 920,214,000
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS 920,214,000
13 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y 913,464,000ESTATALES
560 INVERSIONES FINANCIERAS 913,464,000
17 FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 6,750,000
580 SUBSIDIOS 6,750,000
SATISFACER LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES DE LA POBLACION EN FORMA CONJUNTA CON DISTINTOS SECTORES SOLIDARIOS ATRAVES DE ESTAS FIGURAS JURIDICAS QUE PERMITAN SALVAGUARDAR,OPTIMIZAR Y ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOSPARA LA EJECUCION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
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