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CUENTA PÚBLICA COLEGIO ADVENTISTA DE ANTOFAGASTA GESTIÓN 2013

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CUENTA PÚBLICACOLEGIO ADVENTISTA DE ANTOFAGASTA

GESTIÓN 2013

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Estimados (as) Apoderados(as):

Estamos poniendo en su conocimiento y disposición la presente cuenta pública correspondiente a la gestión realizada en el año lectivo 2013, actividad

plasmada en nuestro Proyecto Educativo Institucional ( PEI), en la Planificación Estratégica de la Dirección y en el Plan de Mejoramiento de la Ley de

Subvención Escolar Preferencial ( SEP), la normativa actual de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad, y con el Propósito de Compartir con toda nuestra Comunidad Educativa los resultados y logros y

los desafíos que tenemos por delante, en el periodo que lógicamente comprende esta cuenta pública y no otra que es el año escolar 2013.

Mensaje de la Directora

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Siempre el fin de año es agotador, y nos queda la sensación de poder haber hecho mas pero, tenemos la profunda convicción como institución que nacimos del

“corazón “de nuestro Señor Jesucristo y que por lo tanto nuestros más denodados esfuerzos tienen con su ayuda, poder y sabiduría apuntar día por día a la excelencia

en todos y cada uno de los aspectos de nuestro quehacer diario.

En el presente análisis usted podrá ver cuáles son nuestras fortalezas, debilidades y desafíos, no hemos querido ocultar nada, esto es lo que somos y tenemos pero

tenemos la frente en alto porque aunque otros presenten solo lo que es “bonito”, “políticamente correcto o conveniente” nosotros queremos ser lo más transparentes

posibles porque además nos asiste la profunda convicción que así tiene que ser.

Es por lo demás el momento oportuno de expresar mi agradecimiento más profundo a cada uno de los Padres y Apoderados que conforman esta “gran familia” que es el

Colegio Adventista”, a su Centro General de Padres y Apoderados, sin ustedes no podríamos caminar, sin ustedes no podemos mejorar es más, con ustedes tenemos

que contar. Con su Lealtad, Respeto y Apoyo.

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Espero sinceramente en el Señor que la semilla que hoy “Todos plantamos” en el mañana pueda germinar y no como el hombre lo espera si no como

quien nos creó nos pide que así sea. Finalmente como comunidad educativa tenemos que comunicar los mensajes correctos estos son: Cristo viene y viene

pronto, Él nos ama y nos llama e invita a ser partícipes de su gran Cena cuando El venga a buscarnos y que anhelamos sea pronto una realidad, y otro

mensaje es el que dice que “todos” nuestros alumnos y alumnas son capaces de aprender y aprender bien, que pueden superar sus límites, temores y miedos, y alcanzar sus más preciados sueños. En definitiva que nosotros

creemos en ellos.

“Dios te Bendiga y te Guarde y haga Resplandecer su Rostro sobre ti y tenga de ti Misericordia”.

Carolina González GonzálezDirectora Colegio Adventista de Antofagasta

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INFORME DE CAPELLANÍA

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Actividades hacia la comunidad• Día sin Fumar• Entrega tarjetas Día de la Madre• Marcha No violencia Retiro Espiritual:• 1 Iglesia Juvenil: San Pedro de Atacama• 1 Personal del Colegio: Mejillones• Entrega de literatura:• 2.600 Libros Misioneros

Campamentos Menores (5º y 6º básico)• Total participantes: 90 alumnos

Ramiro OssandónCapellán

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Inspectoría General

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CURSO PORCENTAJE PROFESOR(A) JEFE

4° básico A 94% WENDY MARIN

1° básico A 93% PAMELA FICA

2° básico A 93% CECILIA HERRERA

4° básico B 93% MARIA ANGELICA CASTILLO

5° básico A 93% JULIO SOLIS

5° básico B 93% YANET RIASCOS

7° básico A 93% FERNANDO TRUJILLO

•La asistencia a clases de nuestros alumnos es fundamental para garantizar los procesos educativos de calidad, en todos los aspectos.

•Asistencia promedio 2012: 89%•Asistencia promedio 2013: 91%

•Subimos 2 puntos porcentuales en la asistencia global, como colegio.•Meta 2014: 94% anual.•Felicitaciones a los siguientes cursos por su excelente porcentaje de asistencia 2013.

Asistencia

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II. Asistencia reuniones de apoderados: Marzo-Noviembre (2013) porcentaje anual:80%.

Felicitamos a los 3 mejores porcentajes.

CURSO PORCENTAJE:

2° BASICO A 90,3%4° BASICO A 90%1° BASICO A 87%

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III. Se hizo entrega 100% de agendas a los alumnos.

IV. Entrega tarjeta TNE: 100% alumnos solicitantes.

V. Seguridad Escolar:- Se elaboró Plan de Seguridad Escolar con apoyo de ACHS.- Se realizaron cuatro ensayos internos de evacuación durante el año 2013.- Se participó del simulacro de evacuación

hasta el punto de encuentro organizado por la ONEMI regional.

Pablo Bravo RubinaInspectoría General

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Unidades Técnicas de Enseñanza Básica y Media

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Curso Matricula inicial

Retiros Matricula final

Total Promovidos

Total Promovidos %

Total Reprobados

Total Reprobados %

1°A 30 0 30 29 96% 1 4%

2°A 28 0 28 28 100% 0 0%

3°A 26 0 26 26 100% 0 0%

4°A 22 1 21 20 96% 1 4%

4°B 30 1 29 29 100% 0 0%

5°A 28 1 27 27 100% 0 0%

5°B 29 0 29 29 100% 0 0%

6°A 27 1 26 26 100% 0 0%

6°B 28 0 28 28 100% 0 0%

7°A 31 0 31 31 100% 0 0%

7°B 23 2 21 20 96% 1 4%

8°A 30 0 30 30 100% 0 0%

8°B 31 0 31 30 96% 1 4%

U.T.P. ENSEÑANZA BÁSICAResumen Período 2013

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AÑO N°ALUMNOS LENGUAJE

2012 27 264

META 2013 28 270

AÑO N°ALUMNOS LENGUAJE MATEMATICAS CIENCIAS HISTORIA2011 71 280 267 263 ---------2012 65 270 275 ---- 275META 2013

52 275 280 270 280

AÑO N°ALUMNOS LENGUAJE MATEMATICAS CIENCIAS HISTORIA2009 85 253 250 250 2482011 68 249 244 264 258META 2013

51 258 253 270 264

RESULTADOS SIMCE ( 2°BASICO, 4° BASICOS, 8°BASICOS)

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RESUMEN FINAL PERÍODO 2013

Curso: Matrícula Inicial

Retiros Matrícula Final

Total Promovidos

Total Promovidos

en %

Total Reprobado

s

Total Reprobados

en %

1º M "A" 26 1 25 23 92,0% 2 8,0% 1º M "B" 24 0 24 23 95,8% 1 4,2% 2º M "A" 25 0 25 25 100,0% 0 0,0% 2º M "B" 24 0 24 24 100,0% 0 0,0% 3º M "A" 30 1 29 29 100,0% 0 0,0% 3º M "B" 26 0 26 23 88,5% 3 11,5% 4º M "A" 30 0 30 30 100,0% 0 0,0% 4º M "B" 29 0 29 28 96,6% 1 3,4% TOTAL 214 2 212 205 96,7% 7 3,3%

U.TP. Enseñanza Media

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AÑO N° ALUMNOS LENGUAJE MATEMATICA TENDENCIA2010 71 260 234 2012 66 260 268 MANTUVO Y MEJORO

META 2013 59 272 280 MEJORAR

AÑO N° alumnos Comprensión lectora

Comprensión auditiva

promedio % de alumnos con certificación

2010 47 51 51 5%2012 44(-) 44(-) 44 7,3%(+)META 2014 50 53 51 12%

N°ALUM ≥ 450 NOTAS NEM RANKING LENG MAT HICS CIENCIAS PROMEDIO

PROMEDIO COLEGIO

2012 61 40 58 577 590 480 487 515 460 483

2013 59 39 58,8 595 607(+) 479(=) 495(+) 487(-) 454(-) 487(+)

INFORME DE RESULTADOS SIMCE 2MEDIOS

INFORME RESULTADOS PSU 4 MEDIOS

INFORME RESULTADOS SIMCE INGLÉS

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AREA DIMENSIÓN PROCESO DE MEJORAGESTION CURRICULUM

GESTION PEDAGOGICA CONSOLIDACION

ENSEÑANZA APRENDIZAJE CONSOLIDACION

APOYO AL ESTUDIANTE INSTALACION

LIDERAZGO ESCOLAR

L. SOSTENEDOR MEJORAMIENTO

L. FORMATIVO Y ACADEMICO DEL DIRECTOR

MEJORAMIENTO

PLANIFICACION Y GESTION DE RESULTADOS

CONSOLIDACION

CONVIVENCIA ESCOLAR

FORMACION CONSOLIDACION

C. ESCOLAR CONSOLIDACION

PARTICIPACION MEJORAMIENTO

GESTION DE RECURSOS

GESTION DE RECURSO HUMANO MEJORAMIENTO

GESTION RECURSOS Y FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

CONSOLIDACION

GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS CONSOLIDACION

REPORTE DE EVALUACIÓN PME

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ACCIONES P.M.E 2013 (Estrategias SEP) :

1.Proyecto Singapur: Implementación de 1° a 4° Básico

2.Capacitación Asistentes de sala de Primer Ciclo Básico en Iquique 3.Taller Psicopedagogía (Atención grupal y personalizada)

4.Taller de Musicoterapia atendido por el Profesor de Artes Musicales

5. Acompañamiento de Sala con profesores especialistas.

6. Asistencia semanal al CRA

7. Asistencia a laboratorios de Enlaces:Primer Ciclo: Por curso asistan al menos cada 15 díasSegundo Ciclo: Por asignatura asistan al menos una vez al mes reforzando especialmente Lenguaje y Matemática.

8. Adquisición textos de estudio complementario para la preparación de los estudiantes en las diferentes evaluaciones externas (PSU y SIMCE) y para fortalecer la comprensión de lectura, determinado por el plan lector vigente.

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9. Adquisición de tablets para que los docentes fortalezcan el proceso didáctico de una clase. Adquirir equipos computacionales para los alumnos a fin de complementar la dotación existente en el laboratorio de Enlaces. Adquirir computadores portátiles para fortalecer el uso de las TICs en el aula.

10. Programar mensualmente charlas vocacionales para los diferentes niveles de enseñanza, considerando la participación de distintos profesionales y dando a conocer las distintas ofertas y beneficios de instituciones de educación superior.

11. Atención de parte de Orientación, capellanía, Insectoría General, Derivaciones a especialistas (psicólogo, neurólogo etc.) evaluaciones diferenciadas, atención psicopedagógica.

12. Incorporar personal externo con preparación docente para apoyo en tareas, revisión de cuadernos, registro público de logros alcanzados entre otros. Además involucrar a estudiantes de nivel avanzado en el logro de los objetivos de aprendizaje para ayudar a los estudiantes de nivel inicial.

13. Entrega de estímulos a los mejores promedios por curso durante el 1° y 2° semestre.

14.-Se inicia el diagnostico para la implementación del proyecto de integración P.I.E

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OTRAS MEJORAS:

INVERSION EN TALLERES DE REFORZAMIENTO DE LENGUAJE Y MATEMATICA EN 1 Y 2 MEDIOS, CON 2 HORAS CADA UNO (TOTAL 4). COSTO APROXIMADO AL SOSTENEDOR:$ 2. 342.976

TRABAJO CON TEXTOS COMPRENSION LECTORA, DATOS Y AZAR (1 MEDIOS), TEAS LENGUAJE Y MATEMATICA (2 MEDIOS SIMCE). INVERSION REALIZADA.

$1.033.388.-$ 931.770.-Total: 1.965.158

AUMENTO CARGA HORARIA EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUAJE (2 HORAS) Y MATEMÁTICA (2HORAS) EN LOS NIVELES DE 3 Y 4 MEDIO CON COSTO AL SOSTENEDOR ANUAL DE : $. 2. 342.976

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LECTOR DIARIO EN AULA CON TRABAJO EN CUADERNO Y ASIGNACION DE CALIFICACION EN ASIGNATURA QUE EL ALUMNO ESCOGIERA.

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ALUMNOS CON APOYO PSICOPEDAGÓGICO DURANTE EL AÑO 2013

• 55 alumnos con Apoyo Psicopedagógico (evaluados y diagnosticados) desde 2° básico a 1° medios.

• Coordinación con profesores jefes de cada curso; se evaluaron casos especiales con el fin de entregar mayor apoyo tanto al alumno con Necesidades Educativas Especiales, como a la familia involucrada.

• Entrevistas con apoderados y alumnos con el fin de prestar una mejor atención.

• Los diagnósticos de los alumnos están vinculados tanto a Trastorno General de Aprendizaje, Trastorno Especifico de Aprendizaje, Trastorno Déficit Atencional (con Hiperactividad (7 alumnos), de tipo combinado (8 alumnos), tipo Inatento (2 alumnos), Síndrome de Asperger (1 alumno), etc.

• Ingreso a aula común (en las horas de lenguaje, apoyo grupal e individual) y dentro del aula.

• Talleres grupales en aula de recursos.

• Se trabajan de acuerdo a las necesidades tanto cognitivas como instrumentales de cada grupo.

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• Se trabajo la mejora de hábitos como técnicas de estudio, acorde al nivel de cada grupo.

• Uso de material didáctico para incrementar la motivación de los alumnos.

• Revisión y supervisión de registro en libro de clases. Evaluación diferenciada.

• Preparación y revisión de materiales (planificación semanal, revisión de carpetas, toma de velocidad lectora, revisión plan lector enseñanza media), etc.

• Total alumnos egresados 6; quedando en observación año 2014.

• Cantidad de alumnos repitentes en intervención: 2 alumnos.

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C.R.A 2013

1. Número total de la colección Bibliográfica 5660

2.- Nombre de Publicaciones Periódicas comprometidas el año escolar 2013 CRA Básica + CRA Media

3. La biblioteca cuenta con materiales de multimedia PC fijos para atención de alumnos, Notebook y proyectores para préstamo a docentes, telones y radios o grabadoras, CD ROM o software educativos

4. Durante el año 2013 se realizaron inversiones para implementación del CRA (compra de libros por el centro general de padres y apoderados)

1.-Leo, leo.2.-National Geographic.3.-Le Monde Diplomatique.4.-Aula Creativa5.-Almanaque Mundial 20136.-Maestra Básica7.- Condorito8.Today in English9.I love English

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3. La biblioteca cuenta con materiales de multimedia PC fijos para atención de alumnos, Notebook y proyectores para préstamo a docentes, telones y radios o grabadoras, CD ROM o software educativos

4. Durante el año 2013 se realizaron inversiones para implementación del CRA (compra de libros por el centro general de padres y apoderados)

5.-La sala de CRA realiza diferentes actividades que fomentan la lectura las cuales son de planificación propia del CRA o propuestas por el plan de mejoras de la enseñanza básica (Café literario, cuenta cuentos).

6. El CRA organizó un plan mensual de lectura para el año en los diferentes cursos y niveles (lectura diaria).

7. El CRA coordino la asistencia de los cursos a la FILZIC 2013 mediante visitas guiadas.

8. Durante el año realizaron muestras literarias en el CRA.

9. Ciclo de cine valórico para apoderados, profesores y alumnos.

10. Programación semana del libro con diferentes actividades y concursos incluyendo muestra pedagógica para apoderados y alumnos.

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MONTOS SEP RECIBIDOS AÑO 2013

Mes

2012- saldo 3.714.319 Gastos

ene-13 $ 3.857.335 feb-13 $ 3.982.906

mar-13 $ 3.857.335 abr-13 $ 3.609.242

may-13 $ 3.754.065 jun-13 $ 3.609.242 jul-13 $ 4.653.825

ago-13 $ 3.760.952 sep-13 $ 3.796.981 oct-13 $ 3.735.758 nov-13 $ 3.796.981 dic-13 $ 3.796.981

Total $ 2012 $ 46.211.603 $ 49.925.922 49.925.922 - 10% sostenedor 4.992.592 44.933.330

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TOTAL GASTO HASTA DICIEMBRE 40.550.119

Sueldos y academias 18.309.623Adquisición de equipos multimediales 4.078.952Textos de apoyo y material didácticos 6.591.619

Capacitaciones docentes 3.771.553

Incentivos alumnos y profesores 2.259.261Mat.de oficina y para el trabajo docente 5.539.111

40.550.119

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Nombre Acle Hrs. Nombre del Monitor Fuente Financiamiento

Nº Alumnos

Pedag. (Subv. Gral, SEP, CGP, Otro)

Asignadas

Flauta traversa 2 Nancy Gutiérrez sostenedor 5

Coro Ens. Básica 4 Nancy Gutiérrez sostenedor 24

Metalófono 2 Mario Olave sostenedor 5

Voleibol Básica 2 Mario Punucura sostenedor 16

Gimnasia artística 3 Jeanette Rojas sostenedor 17

Academia de inglés 2 Ruth Ordenes sostenedor 12

Mini basquetbol (serie)

3 María Miranda PME 8

Mini basquetbol 3 María Miranda PME 12

Mini hándbol 6 María Miranda PME 16

Handbol 2 María Miranda PME 18

Atletismo Básica 3 Francis Godoy PME 20

Basquetbol Básica 3 Francis Godoy PME 19

Ping pong Básica 3 Carlos Rivera PME 10

TOTAL DE HORAS 38 TOTAL ALUMNOS 182

INFORME ACLES 2013 E. BASICA

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Nombre Acle Hrs. Nombre del Monitor Fuente Financiamiento

n° ALUMN

Voleibol Media 6 Mario Punucura sostenedor 7

Atletismo 7 Mario Punucura sostenedor 7

Ping pong 4 Carlos Rivera sostenedor 32

Handbol media 6 Carlos Rivera sostenedor 22

Conjunto Folclórico 2 Mario Olave sostenedor 18

Academia de guitarra 3 Mario Olave sostenedor 5

Coro Ens. Media 6 Nancy Gutiérrez sostenedor 12

Inglés (reforzamiento) 2 Ruth Ordenes sostenedor 9

36 Total de alumnos 112

ACLES OFERTADAS EN E. MEDIA 2013Costo aproximado en inversión Anual de Recurso humano para la atención de ACLES

2013 fue de:

$ 8. 053.980.-

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ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Coordinador Enlaces Raúl Salamanca Muñoz

Carga Horaria Coordinador Enlaces 36 horas

Nombre Asistente de Enlaces Francis Godoy

Carga Horaria Asistentes Enlaces 14 Horas

N° Laboratorios de Enlaces 2

N° Equipos Fijos Enlaces Básica 25

N° Equipos Enlaces Media 21

N° Líneas Internet Banda Ancha 3

Proveedor Internet Banda Ancha Vtr

Velocidad de Líneas Banda Ancha 40 megas en todas las líneas

Superficie Enlaces Básica (m2) 32.5 mts2

Superficie Enlaces Media (m2) 42.9 mts2

Horario Atención Enlace Básica Lunes a Jueves 08:00 a 19:30 hrs. –Viernes 08:00 a 17:30 hrs.

Horario Atención Enlaces Media Lunes a Jueves 08:00 a 19:30 hrs. –Viernes 08:00 a 17:30 hrs.

Proyecto Enlaces

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Dependencia Número de equipos Dimensiones

Sala de Enlaces Enseñanza Media

  21 Computadores 1 Impresora láser 1 Proyector multimedia 

  Integración

Curricular Competencias

Digitales de Docentes Libre Acceso

 

Sala de Enlaces Enseñanza Básica

  24 Computadores 1 Impresora Multifuncional 1 Proyector Multimedia

 

  Integración

Curricular Competencias

Digitales de Docentes Libre Acceso 

 Sala de Profesores  

5 Computadores 1 Impresora 1 Escáner

  Gestión pedagógica Gestión administrativa Libre acceso

 

CRA

  6 Computadores de escritorio 1 Impresora Multifuncional 5 Proyectores multimedia 5 Notebooks

 

Libre Acceso

Sala de Psicopedagogía 1 Computador

  Integración

Curricular  

Laboratorio de Ciencias 1 Computador

  Integración

Curricular  

Utp Enseñanza Básica 1 Computador 

Gestión administrativa 

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PLAN DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 2013:

Renovación de computadores para Sala de Enlaces Media, con aportesEntregados por el Sostenedor y Centro General de Padres:

Equipos:

11 equipos “todo en uno”: Aporte Sostenedor 5 “equipos “todo en uno” marca DELL : Aporte Centro General de Padres 5 “equipos “todo en uno” marca HP : Aporte Centro General de Padres

Total: 21 COMPUTADORES

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ORIENTACIÓN

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BECAS ENTREGADAS (Marcar con una X las unidades tratadas según el Programa de Estudios Vigente)

BECADOS N° Observaciones

Financ. Compartido 159 (total Becas Entregadas 73)

Beca Excelencia 16 Vulnerables 42 TOTAL 217

Nº alumnos atendidos en Consejería Educacional (Marzo a Diciembre)

Cursos Nº Evidencia 1º Básico/4º Año Medio

80 LIBRO ENTREVISTAS.

Nº Alumnos atendidos en Consejería Vocacional(Marzo a Diciembre)PROGRAMAS Y CHARLAS APODERADOS

Cursos Nº Evidencia 250

4 Violencia, día de

la madre, padre, cuartos medios.

Nº alumnos apoderados atendidos en Consejería Educacional o Familiar(Marzo a Diciembre)

Cursos Nº Evidencia 120

Resumen de Charlas Vocacionales o Actividades de Promoción de Instituciones de Educación Superior desarrolladas durante el Primer Semestre

Mes Marzo a Diciembre:10

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Número de alumnos vulnerables que reciben colación de la JUNAEB

Curso Nº Observaciones

1º Básico/4°Medio 24 Alumnos de Programas Puente y Chile solidario

Número de alumnos que recibieron beneficios por Bono “pro-retención”(Junio 2013)

Curso Nº Detalle del beneficio

1º Básico/4°Medio 10 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.

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FINANZAS

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TOTAL HABERES COLEGIO ANTOFAGATSAAÑO MES MONTO2013 ENERO 40.975.9572013 FEBRERO 38.820.3572013 MARZO 40.220.2302013 ABRIL 43.753.7762013 MAYO 42.230.9842013 JUNIO 42.611.0312013 JULIO 43.736.9102013 AGOSTO 41.697.5432013 SEPTIEMBRE 42.031.5822013 OCTUBRE 41.431.5402013 NOVIEMBRE 40.520.1112013 DICIEMBRE 54.823.1422014 ENERO 47.728.2682014 FEBRERO 45.412.975

TOTAL ANUAL 605.994.406

Detalle anual de sueldos

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INFORME ECONOMICO 2013

PROYECCION DE INGRESOSCobro a efectuar por el establecimiento a los padres y apoderados

252.200.000

INGRESOS EFECTIVAMENTE PERCIBIDO (Marzo - Dic. 2013)

Cobros Efectuados por el Establecimiento

   185.217.06

2

MOROSIDAD TOTAL

        13.883.124

SISTEMA DE BECAS

Suma de las excenciones del Periodo 

  39.358.800

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“Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del

firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las

estrellas a perpetua eternidad.”

DANIEL 12:3