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EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN.
Programa: Executive
Asignatura: Preparación y Evaluación de Proyectos Profesor: Patricio Quintana Fecha: Primer semestre 2012
La idea y el perfil del proyecto a desarrollar debe ser la indicada en este documento bajo el título de:
Preparación y Evaluación Proyecto
Se deberá entregar: o o Estados de avance impresos
Estado Nº 1 Idea del proyecto y Perfil del mismo. Para tal efecto ustedes pueden utilizar el formato de presentación del perfil (CORFO) o el formato de Plan de Negocio del anexo 2 “Proyecto de Subsidio Activo Fijo” que se encuentran en el sistema académico o el formato que se adjunta en anexo al presente instructivo. Fecha presentación 28/04/2012 nota del trabajo: 15%
Estado Nº 2 Estudio de prefactibilidad o anteproyecto Fecha presentación 26/05/2012. Nota 35%
o Proyecto o estudio de factibilidad. Informe final impreso (según formato adjunto) y
Presentación ejecutiva en Power Point 07/07/2012. Nota 50% Grupos de trabajo
- Existirá una evaluación asociada al trabajo en función del liderazgo, comunicación, capacidad de
resolver conflictos, entre otros. Los grupos de trabajo no podrán tener más de tres integrantes. La calificación será individual.
Todos los ejemplares en papel y archivos digitales deberán contar con un índice previo, tener sus páginas numeradas y estar debidamente anillados. Tipo papel carta. Tipo de letra Arial 12 y 14 para títulos y subtítulos, interlineado sencillo. Presentaciones:
- Se realizarán dos presentaciones formales de estado de avance aleatorias en las fechas indicadas - Duración Presentaciones.
o Presentación en PPT: 15 minutos
- Se realizara una presentación final ejecutiva, donde todos los grupos de trabajo deberán exponer frente al docente y alumnos de la asignatura, en la fecha indicada
- Las inasistencias a las presentaciones formales y las de estado de avance que no puedan ser justificadas y serán calificadas con nota 1,0.
- 3 -
ANEXO
ESQUEMA DE PRESENTACION DE PROYECTOS
Resumen Ejecutivo Moneda Utilizada: CLP, USD, EURO, YEN, etc.
MODULO I I
Datos Generales 1.1 Razón Social e Integrantes
Nombre de la empresa : Amukonü
Razón social : Sociedad Anónima.
Apellidos y Nombres
Dirección y Teléfonos
(fijo y/o celular)
Correo Electrónico
Porcentaje de
Participación (%)
Guerra Riqelme, Claudio.
Peña Jelvez, Abraham
Villarroel C., Victor [email protected] 25%
Fuentes Vargas, Juan
1.2 Ubicación Geográfica Dirección: Avenida Libertad 1405, Torre Coraceros, Of. 607 Ciudad: Viña del Mar Comuna: Viña del Mar Región: Valparaíso
1.3 Giro del Negocio
Giro del Negocio: Servicios, Transporte público y privado.
Clasificación Industrial Internacional Uniforme(CIIU) : 6110
1.4 Oportunidad del Negocio
- El transporte público entre Quintero y Valparaíso (y zonas costeras intermedias) está acotado a vías públicas urbanas, limitadas en capacidad y saturadas en horas de demanda extrema. La saturación de estas vías afecta a particulares que se trasladan entre los mismos puntos y que no usan el transporte publico pues no les satisface sus requerimientos de rapidez y comodidad.
- Por otro lado, el notable incremento del parque automotriz (aumentando en un 7,8% este último año según datos del Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación) supone que el panorama de transporte entre la zona costera aumentará en tiempo, sumando a esto que la ciudades de Valparaíso y viña del mar presentan un incremento considerable de gente en las temporadas estivales, lo que agrava aún más los traslados desde un punto a otro.
1.5 Estrategia Empresarial
Diferenciación
- El transporte público marítimo es la solución de traslado de personas que se movilizan desde Quintero a Valparaíso e intermedios hasta Valparaíso.
- Las limitaciones de estacionamiento que tiene el plan de Valparaíso, procuran a particulares a trasladarse en el sistema público de trasporte, el cual en la actualidad no les brinda la comodidad y rapidez deseada.
- La vía marítima no presenta limitaciones de capacidad o trazado.
- La integración con el transporte público actual evitará la saturación de las vías actuales mejorando la calidad de vida de las personas.
- Evitará el incremento de congestión vehicular producto del continuo crecimiento del parque automotriz, ya que el proyecto es escalable en frecuencia.
- Evitara la alta saturación en temporada estival, producto del incremento del parque automotriz con la población flotante.
- Será de alto atractivo por su novedad de este tipo de transporte en la zona central.
- Usando la vía marítima no queda acotada a trazados rígidos y privilegia el desplazamiento mas recto entre dos puntos.
- No requiere invasión o desplazamiento de actuales infraestructuras, como si lo requieren otros proyectos similares orientados a sistemas de trasporte público por la costa, ejemplo: tranvía.
- El proyecto tiene una componente que se sumara como lo puede ser la explotación turística, pudiendo ofrecer otros servicios privados, e inclusive el LUJO.
Liderazgo en Costos
- 5 -
Se priorizan los costos, el producto / servicio presenta características universales y se dirige a todos los mercados. Se apoya en una producción masiva y los costos se uniformizan y tienden a minimizarse. Nicho
- El proyecto apunta a usuarios del transporte público también como a particulares que se trasladan entre Quintero y Valparaíso (incluidas zonas intermedias).
- Aproximadamente un 78 % de personas de la región emplea el transporte público, este % aplicado a las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero asciende a medio millón de personas que diariamente sale de sus casas a trabajar. Respecto a la concentración del empleo dentro de la zona costera entre estas ciudades es alrededor de un 22% de la oferta de empleo. El 22% del medio millón de personas es alrededor de 110000.- personas que se movilizan (Fuentes MIDEPLAN, y profesor en Línea.cl).
MODULO II
Estudio de Mercado 2.1 Definición del Producto o Servicio
Concepto
1. Características principales (Insertar fotos del producto terminado y/o servicio)
La solución está aplicada en otros centros urbanos con similar geografía y con éxito.
Sin lugar a duda desplazarse entre dos puntos por un trayecto cercano a la línea recta, será la distancia mas corta por recorrer.
La infinidad de trayectos no acotados al desplazarse por la vía marítima, singularizan la solución.
Atributos principales
Atributos Secundarios
Cualidades
Naturaleza
Beneficios
Significado y Valores
2.- Naturaleza Múltiple del Producto
3.- Clasificación del producto/servicio
Producto de consumo masivo (según durabilidad, según habito de compra): productos/servicios de conveniencia o de uso permanente
Productos Industriales (materia prima, materiales e insumos)
4.- Subproductos (Todos aquellos productos que se derivan del producto principal).
5.- Productos Sustitutos (Aquellos que satisfacen las mismas necesidades, con diferentes grados de conformidad)
6.- Productos Complementarios (Productos que requieren de otros para satisfacer a sus consumidores)
2.2 2.3 2.4 Análisis del Macro Entorno y Micro Entorno
2.2.1Análisis Macro Entorno : (principales indicadores macroeconómicos) En el caso de un producto / servicio de exportación el Análisis corresponde al del país de destino 2.2.2 Análisis Micro Entorno: El proyecto está acotado al conglomerado del gran Valparaíso.
2.5 Cuantificación de la Demanda
Mercado Total
1. Perfil del cliente objetivo: (Hábitos de compra, Hábitos de consumo, influencia de factores que afectan su decisión de compra)
- 7 -
2. Mercado Potencial Porcentaje del Mercado obtenido, del universo existente, por Criterios de Segmentación de Mercados
3. Mercado Disponible Mercado que acepta (conoce y/o reconoce) la propuesta del nuevo producto. Se deriva de la aplicación de la
encuesta a una muestra del mercado potencial existente.
4. Tamaño del Mercado Efectivo Mercado disponible que no solo acepta la nueva propuesta, sino que está en condiciones de comprar / adquirir el
producto y a su vez cuenta con la capacidad de compra correspondiente. Se obtiene de la aplicación de resultados de la encuesta.
5. Tamaño del Mercado Objetivo y potencial de crecimiento Es aquel mercado potencial que se define como mercado final del proyecto, considerando las restricciones de
disponibilidad de recursos, del tamaño de planta y otras de diversa naturaleza, usualmente debe ser el 5% del mercado efectivo.
2.6 Identificación De Principales Competidores
Análisis FODA de la competencia
Principales Estrategias de crecimiento de la competencia
Items FORTALEZAS DEBILIDADES
Competidor A: Transporte publico Bajo Costo Susceptible a tacos
Competidor B
Competidor C
Items OPORTUNIDADES AMENAZAS
Competidor A
Competidor B
Competidor C
2.7 Identificación De Principales Proveedores
2.8 Análisis de la Comercialización
2.8.1 Producto (¿Qué producto/servicio se ofrece?) Aspectos diferenciales del producto
Estrategias de Producto Estrategia de Ciclo de Vida Estrategia de Marca
2.8.2 Precio (¿Cuál es el precio para el consumidor?)
Objetivos de la Fijación de Precios Estructura de Precios de Costo Estrategia de Precio:
2.8.3 Plaza (¿Dónde y Como ofreces el producto?)
Tipo de disposición a utilizar Longitud de Canal
Definición de la Estrategia de Cobertura Comercial 2.6.4 Promoción (¿Cómo comunicas lo que ofreces?)
Estrategia de Comunicaciones: Push – Pull Actividades a desarrollar:
2.9 Pronóstico de Ventas expresado en unidades físicas:
Años 2010
Año 0 2011 2012 2013 2014
Empresa Fortaleza(s) Producto / Servicio: Atributos principales
Empresas Copec S.A. Confiable, buen servicio. Suministro de combustible.
- 9 -
Unidades
MODULO III
Estudio Técnico 3.1 Tamaño normal y tamaño máximo: 2010- 20xx
Años 2010
Año 0 2011 2012 2013 2014
1. Tamaño Máximo
2. Tamaño Normal
Capacidad Utilizada (%) (2)/ (1)
3.2 Requerimiento de Materia Prima, Materiales e Insumos Se dimensiona en función de la demanda proyectada para los primeros 5 años). (Tomar como referencia el Cuadro del punto 2.7) 3.3 Diagrama de Proceso Productivo
3.3.1 Diagrama de Proceso de Operaciones 3.4 Requerimiento de Personal y Mano de Obra 3.5 Requerimiento de Maquinarias y Equipos
3.6 Control de Calidad (Normas técnicas que rigen el sector) 3.7 Localización del Proyecto
3.7.1 Macro localización : Región de Valparaíso.
3.7.2 Micro localización : Costa de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concon.
3.8 Impacto ambiental
(Repercusión en el medio ambiente)
MODULO IV
Estudio Legal y Organizacional 4.1 Forma Societaria
S.A.C.; S.A. , Encomandita simple o por acciones, Persona Natural, etc 4.2 Licencia Municipal
(Según la zona de ubicación del proyecto) 4.3 Registro de Marca
(Trámite en Ministerio de Economía para inscribir marcas o patentes, en el caso que al proyecto le convenga realizarlas).
4.4 Régimen Laboral y Tributario
Legislación Laboral (Debe tramitarse bajo qué forma se contratarán a los trabajadores)
Afectación Tributaria
Otros aspectos legales (Por ejemplo una ley que afecta al sector del proyecto)
4.5 Organigrama Funcional: Descripción de funciones y remuneraciones.
- 11 -
4.6 Diagrama de Gantt
(Etapa Pre – Operativa hasta el inicio de operaciones) MODULO V Proyección de Ingresos 5.1 Ingresos por Ventas de producto principal
Años
2010 Año 0
2011 2012 2013 2014
Demanda Anual (Unidades)
Precio Unitario de Costo
(USD o $ / unidad)
Ingreso por Venta (USD o $ )
5.2 Ingresos por Ventas de productos secundarios
Años
2010 Año 0
2011 2012 2013 2014
Demanda Anual (Unidades)
Precio Unitario de Costo
(USD o $ / unidad)
Ingreso por Venta (USD o $)
5.3 Valor de desecho del proyecto:
(Valor Residual)
MODULO VI
Costos y Gastos
6.1 Proyección del costo de materia prima y material, mano de obra y costos indirectos del bien o servicio
6.1.1 Costos de Materiales Directos del bien o servicio
(Listar los insumos y/o materiales necesarios para poder producir el bien o servicio, por unidad o por lote).
Ejemplo: Insumos para producir un lote de 100 unidades del producto o servicio “xxx”
Insumo y/o material Unidad Cantidad Costo Unitario en PESOS
Costo Total
Costo Total en US$
Costo unitario en US$
Insumo 1 Kilos 5 4 20 6.67 0.0667
Insumo 2 Litros 3 3 9 3 0.03
Insumo 3 Unidades 2 4 8 2.67 0.0267
Insumo 4 Kilos 5 1 5 1.67 0.0167
Totales 42 14 0.14
Costo unitario 0.14
Costos de materia prima y materiales del bien o servicio (100,000 Unidades de Producción del bien o servicio 1er año)
Items Unidad Cantidad Precio
Unitario
Costo Total
En US$
Insumo 1 Kilos 5000 6.67 33350
Insumo 2 Litros 3000 3 9000
- 13 -
Insumo 3 Unidades 2000 2.67 5340
Insumo 4 Kilos 5000 1.67 3340
Total de Materiales Directos En USD o CLP 51030
Proyección de los Costos Anuales de Materiales Directos
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Anual en Materiales Directos (En USD O CLP)
51030
6.1.2 Costos de Mano de Obra Directa del bien o servicio (MOD)
Mano de Obra Directa (MOD)
Cargos
Nº
sueldo
mensual
$
S
ueldo mensual US
$
Gratificaciones
Dólares
ESSALUD
US$
CTS
US$
sueldo
anual
US $
Peón 4 900 300 600 410 350 19840
Ayudantes 6 600 200 400 273 233 20160
Total MOD ( En
USD o CLP)
40000
Proyección de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa
Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Anual MOD en US$ 40000 40000 40000 40000 40000
6.1.3 Costos Indirectos del bien o servicio
Mano de Obra Indirecta (MOI)
Cargos
Nº
sueldo
mensual PESOS
sueldo
M
ensual dólares
Gratificaciones
Dólares
ESSALUD
US$
CTS
US$
sueldo
anual dólares
Jefe de Taller 1 1500 500 1000 683 583 8266
Supervisores 2 1000 333 667 455 389 11021
Total MOD US$ 19287
Otros Costos Indirectos
Items Mensual Mensual ANUAL
Agua 80 27 320
Electricidad 150 50 600
Teléfono 250 83 1000
Repuestos equipos
Mantenimiento equipos
.
.
.
Depreciación
Total en USD o CLP 1920
Costos Totales Anuales Indirectos del bien o servicio
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
- 15 -
Mano de obra indirecta 19287 19287 19287 19287 19287
Otros costos indirectos 1920 1920 1920 1920 1920
Total En USD o CLP 21207 21207 21207 21207 21207
6.2 Gastos de Administración
Sueldos del Área de Administración
Cargos
Nº
sueldo
mensual pesos
S
ueldo mensual
dólares
Gratificaciones
Dólares
ESSALUD
US$
CTS
US$
sueldo
anual dólares
Administrador 1
Asistente 2
Contador 1
Total MOD USD o
CLP
Otros Gastos del Área de Administración
Items Unidad Cantidad Precio Unitario En
US$
Costo Total US$
Alquiler
Luz
Agua
Teléfono
Útiles de escritorio
Total En USD
o CLP
Proyección de Gastos Administrativos
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos
Otros Gastos
Total Gastos Administración
6.3 Calculando el Gasto de Venta Proyectado
Sueldos del Área de Ventas
Cargos
Cantidad
S
ueldo Bruto En
Deducciones
Aportes
Gratificaciones
Sueldo Neto
En
Total Sueldos en CLP o
USD
Gasto en Promoción
Items Unidad Cantidad Precio Unitario
en
Gasto Total
- 17 -
Gasto Total
Otros Gastos del Área de Ventas
Items Unidad Cantidad Precio Unitario en Costo Total
Gasto Total
Proyección de Gastos de Venta
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total gastos de Venta
MODULO VII
Inversión y Financiamiento
7.1 Activo Tangible
7.2 7.1.1 Inversión y Reinversión de Activos Tangibles
Items Precio
Unitario En
Q Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Totales En
7.1.2 Depreciación de Activos Tangibles
Items Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Totales En
7.2 Activo Intangible
7.2.1 Inversión de Activos Intangibles
Items Precio Unitario En Q Inicial Año 0
- 19 -
Totales En
7.2.3 Amortización de Activos Intangibles
Items Tasa de
Amortización
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Totales En
7.3 Capital de Trabajo
7.3.1Cálculo del Capital de Trabajo
Items Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1.-Materiales e insumos
2.-Mano de obra
3.- Costos indirectos
4.-Gastos de administración
5.-Gastos de ventas
Costo Total Desembolsable
Factor
Variaciones
inversión en Capital de trabajo
Recuperación de Capital de Trabajo
7.3.2 Composición de la Inversión inicial y su financiamiento
Items Aporte Prestamo Total en CLP En Porcentaje
Activo Fijo
Activo Intangible
Capital de Trabajo
Total Inversión
En Porcentaje
- 21 -
MODULO VIII
Evaluación Económica y Financiera
8.1 Financiamiento
Datos Generales del Financiamiento
Items Valores
Monto del Préstamo (En )
Plazo (En Meses)
Interes anual (En %)
Interes mensual (En %)
Período de gracia (En Meses)
8.2 Cronograma de pagos
N° Amortización Interés Cuota Saldo
0
1
2
..
N
8.3 Flujo de Capital
Flujo de Capital
Items Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión en Activo Fijo
Inversión en intangibles
Inversión capital de trabajo
Recuperación activos fijos
Recuperación Capital Trabajo
Flujo de Capital (CAPEX)
8.4 Estado de Resultados
Items Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Costo de Materiales Directos
Costo del MOD
Costos indirectos
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Depreciación
Amortización
UAI
- 23 -
Impuesto
Utilidad neta
8.4 Flujo operativo
Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Utilidad neta
Depreciación
Amortización de Intangibles
Flujo de Caja Operacional
8.5 Flujo de Caja Económico
Items Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Capital
Flujo Operativo
Flujo de Caja Económico (3)
En . (1)+(2)=(3)
8.6 Flujo del Servicio de la Deuda
Items Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
Préstamo
Amortización
Intereses
Escudo Fiscal
Flujo Servicio de la Deuda
8.7 Flujo Financiero
Items
Año 0 Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Económico
Flujo de Servicio de la Deuda
Flujo financiero
8.8 La Tasa de Descuento
8.9 Indicadores Financieros de Rentabilidad
8.9.1 Valor Actual Neto y TIR
Cuadro Resumen de los Principales Indicadores Económicos y Financieros
Items Económico Financiero
VAN
TIR