Carta de Encargo

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CARTA DE ENCARGO San Salvador, 5 de septiembre de 2014 Licenciada Melissa Yamileth Lozano Urbina ET04&GT05, S.A. DE C.V. Representante legal Han solicitado ustedes que auditemos los estados financieros de la sociedad ET04&GT05, S.A. DE C.V., que comprenden el Balance de Situación a 31 de diciembre de 2014, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Nos complace confirmarles mediante esta carta que aceptamos el encargo de auditoría y comprendemos su contenido. Realizaremos nuestra auditoría con el objetivo de expresar una opinión sobre los Estados Financieros. Llevaremos a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros están libres de incorrección material. Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros, debida a fraude o error. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la

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Carta de Encargo

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CARTA DE ENCARGOSan Salvador, 5 de septiembre de 2014

LicenciadaMelissa Yamileth Lozano UrbinaET04&GT05, S.A. DE C.V.Representante legal

Han solicitado ustedes que auditemos los estados financieros de la sociedad ET04&GT05, S.A. DE C.V., que comprenden el Balance de Situacin a 31 de diciembre de 2014, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, y un resumen de las polticas contables significativas y otra informacin explicativa. Nos complace confirmarles mediante esta carta que aceptamos el encargo de auditora y comprendemos su contenido.Realizaremos nuestra auditora con el objetivo de expresar una opinin sobre los Estados Financieros.Llevaremos a cabo nuestra auditora de conformidad con las Normas Internacionales de Auditora (NIA).Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de tica as como que planifiquemos y ejecutemos la auditora con el fin de obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros estn libres de incorreccin material. Una auditora conlleva la aplicacin de procedimientos para obtener evidencia de auditora sobre los importes y la informacin revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoracin de los riesgos de incorreccin material en los Estados Financieros, debida a fraude o error. Una auditora tambin incluye la evaluacin de la adecuacin de las polticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la direccin, as como la evaluacin de la presentacin global de los Estados Financieros.Debido a las limitaciones inherentes a la auditora, junto con las limitaciones inherentes al control interno, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales, aun cuando la auditora se planifique y ejecute adecuadamente de conformidad con las NIA.Al efectuar nuestras valoraciones del riesgo, tenemos en cuenta el control interno relevante para la preparacin de los Estados Financieros por parte de la entidad con el fin de disear procedimientos de auditora que sean adecuados en funcin de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinin sobre la eficacia del control interno de la entidad. No obstante, les comunicaremos por escrito cualquier deficiencia significativa en el control interno relevante para la auditora de los Estados Financieros que identifiquemos durante la realizacin de la auditora.

Realizaremos la auditora partiendo de la premisa de que, CONAMYPE, reconocen y comprenden que son responsables de:

a) La preparacin y presentacin fiel de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Informacin Financierab) el control interno que la direccin considere necesario para permitir la preparacin de Estados Financieros libres de incorreccin material, debida a fraude o error; y Acceso a toda la informacin de la que tenga conocimiento y que sea relevante para la preparacin de los Estados Financieros, tal como registros, documentacin y otro material; debida a fraude o error; yc) proporcionamos:

i. Acceso a toda la informacin de la que tenga conocimiento y que sea relevante para la preparacin de los Estados Financieros, tal como registros, documentacin y otro material;ii. Informacin adicional que podamos solicitar a la direccin para los fines de la auditora; yiii. Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales consideremos necesario obtener evidencia de auditora.

Como parte de nuestro proceso de auditora, solicitaremos a la direccin, y, cuando proceda, a los responsables del gobierno de la entidad, confirmacin escrita de las manifestaciones realizadas a nuestra atencin en relacin con la auditora.

Esperamos contar con la plena colaboracin de sus empleados durante nuestra auditora.Es posible que la estructura y el contenido de nuestro informe tengan que ser modificados en funcin de los hallazgos de nuestra auditora.Les rogamos que firmen y devuelvan la copia adjunta de esta carta para indicar que conocen y aceptan los acuerdos relativos a nuestra auditora de los Estados Financieros, incluidas nuestras respectivas responsabilidades.

Lic. Pedro Jos Martnez Prez

CARTA DE ENTENDIMIENTOSan Salvador, 2 de septiembre de 2014

CONAMYPE

Estimada Licenciada:Atentamente me refiero a los SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE , S.A. DE C.V., cuyo documentos se me ha entregado para participar en el mismo.De acuerdo a dicho documento, el suscrito en su calidad de concursante y despus de revisar y examinar la documentacin recibida, manifiesta que se ha compenetrado acerca del objeto y alcance de los servicios, de la naturaleza del trabajo, de las condiciones generales y de todo detalle que pueda afectar de cualquier manera la ejecucin del mismo. Por consiguiente, eximo a , S.A. DE C.V.de toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de la falta de conocimiento a mala interpretacin de estos documentos.Adems nos comprometemos a: Realizar los servicios de auditora, de acuerdo a lo dispuesto por, S.A. DE C.V Contrataremos una Garanta por un Monto del 10% del valor del contrato a suscribir, para asegurar el debido cumplimiento del Contrato. Convenimos en mantener esta oferta dentro de un perodo de sesenta (60) das calendario a partir de la fecha de presentacin de ofertas.

En caso de resultar nosotros ganadores, esta oferta y la notificacin de adjudicacin, constituirn un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato correspondiente.

Entendemos que ustedes no estn obligados a aceptar la oferta ms baja.

Lcda. Melissa Yamileth Lozano UrbinaPresentante LegalET04 & GT05, S.A. de C.V.

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del da seis de septiembre de dos mil trece, Ante m, Irma Garca Ortez notario del domicilio de San Salvador comparece la seora MELISSA YAMILETH LOZANO URBINA, a quien conozco e identifico por medio de Documento nico de Identidad nmero cero cuatro cinco cinco seis cinco dos tres guion uno, quien acta en su calidad de Representante Legal de la empresa ET04 & GT05, S.A. DE C.V., y en carcter y personera antes indicado ME DICE: Que con el objeto de participar en la Auditora de Estados Financieros para el ejercicio 2014 de , CONAMYPE BAJO JURAMENTO HACE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: A) Haber ledo y aceptado las bases de la Carta de Encargo y dems documentos contractuales, as como las adendas, enmiendas, notificaciones o consultas y tomando en cuenta la presentacin de la oferta y documentacin para la presentacin de los documentos requeridos; B) Que toda la informacin contenida en la Oferta presentada en nombre de mi representada en los requerimientos referente a SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 DE , S.A. DE C.V., as como toda la informacin presentada en anexo a la misma es totalmente veraz; C) Que tanto la Sociedad ET04 & GT05, S.A. DE C.V. como sus accionistas, socios, directores, gerentes, administradores y representantes, no se han visto involucrados en ninguna de las circunstancias siguientes: I) No han sido condenados con anterioridad mediante sentencia firme, y no han sido inhabilitados en sus derechos, por delitos contra la Hacienda Pblica, la corrupcin, el cohecho activo, el trfico de influencias y los contemplados en la Ley contra el lavado de Dinero y de Activos, as mismo no han sido sancionados o no mantienen procesos pendientes en asuntos relacionados con la Ley de Competencia, incluyendo los hechos relacionados en el artculo 25 de la citada Ley II) Que no han sido declarados en estado de suspensin de pagos de sus obligaciones o declarados en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no est rehabilitado; III) Que no han sido declarados culpables por la extincin de cualquier contrato celebrado con algunas de las instituciones, durante los ltimos cinco aos contados a partir de la referida declaracin; IV) Que no estn insolventes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales y de seguridad social; V) Que no han incurrido en falsedad al proporcionar la informacin requerida de acuerdo a la Ley de Libre Competencia; VI) Que no se encuentra comprendida en ninguna de las incapacidades establecidas en los Artculos Veinticinco y Veintisis y Ciento Cincuenta y Ocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracin Pblica y tambin detalladas en las bases. Agrega el compareciente no tener parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad con empleados de la CONAMYPE, ni su Representante Legal, Directores integrantes de la institucin que promueve la Auditora, socios, administradores o Gerentes. VII) Que no han evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones mediante cualquier maquinacin o artificio legal o de hecho. Me contina manifestando el compareciente que declara haber recibido completas las adendas, enmiendas y notas aclaratorias y tomado en cuenta en la presentacin de la oferta y documentacin para la presentacin de los documentos de este proceso de auditora, as como tambin haber ledo, estar de acuerdo y aceptado en todo su contenido, estos documentos contractuales. VIII) Que se encuentra solvente con las instituciones siguientes: Instituto Salvadoreo del Seguro Social, Direccin General de Impuestos Internos, AFP CONFIA, AFP CRECER E IPSFA y la Alcalda Municipal del domicilio del ofertante, por lo que se encuentra en la facultad de presentar las respectivas solvencias en el momento requerido por la, S.A. DE C.V.. El suscrito notario hace constar: que expliqu al compareciente sobre lo establecido en el Cdigo Penal, en cuanto al delito de falsedad ideolgica, regulado en el artculo doscientos ochenta y cuatro. El compareciente me manifiesta que para los efectos legales de esta acta notarial y para los dems que surgieren en el proceso de auditora, seala como domicilio esta ciudad a cuyos tribunales se somete expresamente. As se expres el compareciente, y yo el suscrito Notario, DOY FE: a) De haberme cerciorado de la identidad del compareciente; b) de ser legtima y suficiente la personera con que acta por haber tenido a la vista: i) Escritura de constitucin, ii) Escritura de modificacin, iii) Credencial vigente del Representante legal y c) De haberle explicado los efectos legales de la presente acta notarial que consta de una hoja; y leda que se la hube ntegramente en un solo acto sin interrupcin, manifiesta su conformidad por estar redactado de acuerdo a su voluntad, ratifica su contenido y firmamos. DOY FE.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La firma de Auditoria ET04 & GT05, S.A. DE C.V., del domicilio de Colonia Miramontes Av. Sierra Nevada No 703 En el Departamento de San Salvador , El Salvador, que en adelante se llamar ETO4 & GT05 S.A. DE C.V., OTORGA: Que se constituye FIADOR de LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014 PARA CONAMYPE, S.A. DE C.V., hasta por la cantidad de DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; para responder frente a CONAMYPE, por el exacto cumplimiento de parte de ET04 & GT05 ,S.A. DE C.V., del domicilio de SAN SALVADOR, de las obligaciones que ha contrado bajo el Contrato de PRESTAR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, celebrado el da SEIS de SEPTIEMBRE de dos mil CATORCE.

Esta Fianza estar vigente por un perodo de SEIS MESES a partir de la suscripcin del contrato. Y ET04 & GT05, especialmente estipula que ningn cambio, prrroga de plazo, alteracin o adicin a los trminos del Contrato, afectar en forma alguna las obligaciones del Fiador de acuerdo con este instrumento, renuncia al aviso de cualquier cambio, prrroga de plazo, alteracin o adicin a los trminos del Contrato. La ejecucin de esta Fianza no precisar ms trmite que la comunicacin oficial de CONAMYPE, dada por escrito a VASQUEZ CATALAN CONSULTORES, Para los efectos de esta Fianza ET04 & GT05, seala la ciudad de San Salvador como domicilio especial y se somete a la competencia de sus tribunales, renuncia al beneficio de excusin de bienes y autoriza que sea depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que designe la CONAMYPE, relevando a quien se nombre de la obligacin de rendir fianza.-

En testimonio de lo cual firma la presente Fianza en San Salvador, a los CATORCE das del mes deSEPTIEMBRE de dos mil CATORCE.

Licda. Melissa Yamileth Lozano UrbinaET04 & GT05, S.A. DE C.V.Representante legal