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秋 吉秋 吉

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令和3年度予算の概要 ……… 1

1 財政規模の推移 ……… 2

2 当初予算の規模 ……… 3

3 一般会計当初予算

 (1)歳入 ………  4~7

 (2)歳出 ………  8~9

 (3)一般会計 節別集計表 ………  10~11

 (4)一般会計 一般職給与費の内訳 ……… 12

 (5)一般会計 会計年度任用職員給与費の内訳 ……… 13

4 特別会計当初予算

 (1)国民健康保険事業特別会計 ……… 14

 (2)環境衛生事業特別会計 ……… 14

 (3)住宅資金貸付事業特別会計 ……… 14

 (4)介護保険事業特別会計 ……… 15

 (5)後期高齢者医療事業特別会計 ……… 15

5 基金残高の推移 ……… 16

6 市債残高の推移 ……… 17

7 公債費の推移 ……… 18~24

8 消費増税による影響について ……… 25

令和3年度 美祢市重点事業 ……… 26

令和3年度 一般会計主要事業 ……… 27~85

目            次

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令和3年度 予算の概要

1 国の予算編成と地方財政

国においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の両立を図りつつ、

ポストコロナの新しい社会の実現を目指し、中長期的な成長力強化の取組を推進していく

考えの下、重要な政策課題への対応に必要な予算措置を講じつつ、財政健全化への

着実な取組を進める、令和3年度予算編成が行われました。

あわせて、感染症の拡大防止策、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、

防災・減災、国土強靭化の推進などの安全・安心の確保を柱として策定された「国民の命

と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」に基づき、いわゆる「15 か月予算」の

考え方で、令和2年度第3次補正予算が、令和3年度当初予算と一体として、編成

されました。

また、地方財政対策として、令和3年度の地方交付税等の一般財源総額は、新型

コロナウイルス感染症の影響により地方税が減収となる中で、地方公共団体が地域社会の

デジタル化や防災・減災、国土強靭化、地方創生の推進などに取り組みつつ、安定的な

財政運営が行えるよう、令和 2 年度を 0.2 兆円上回る、62 兆円が確保されました。

2 予算編成の方針

本市を取り巻く状況は、少子高齢化が進展するなか、国勢調査人口が減少し、歳入の

約3割を占める普通交付税において大幅な減少が見込まれる一方で、行政として、新型

コロナウイルスワクチンの接種に係る対応や、社会経済活動の抑制により影響を受けられて

いる市民に対する支援のほか、地域社会や行政におけるデジタル化の取組等が求められて

います。

そのようななか、令和3年度予算では、コロナ禍においても、令和2年度からスタートした

第二次美祢市総合計画の目指すべき将来像に向かって着実に前進できるよう、これまでの

取組を見直しするとともに、新型コロナウイルス感染症対策やデジタル化推進に係る予算等

を計上し、持続・発展可能なまちづくりに向けた予算編成としました。

また、3年ぶりの通年予算として、「安心・安全を実感する美祢市を創る」「美祢市の

資源を活かし、新たな活力を創る」「次世代を応援する美祢市を創る」「ひとつになれる美祢

市を創る」とした「四つのまちづくりの約束」を具現化した事業も予算に計上したところです。

今後、本市では、市役所本庁舎の建て替えなど、施設の更新事業が続きますが、美祢

市の将来を見据えて、長期的、計画的な財政運営の下、市民の福祉増進を図ってまいり

ます。

-1-

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(単位:千円、%)

山口県

当初予算額 伸び率 伸び率 伸び率 (地方一般歳出) (地方交付税) 伸び率 (一般歳出)

11 18,952,000 ▲2.5 3.1 1.6 1.8 19.1 5.4 5.3

12 17,612,000 ▲7.1 2.7 0.5 0.9 2.6 3.8 2.6

13 17,907,000 1.7 ▲2.2 0.4 ▲0.6 ▲5.0 ▲2.7 1.2

14 16,814,000 ▲6.1 ▲4.3 ▲1.9 ▲3.3 ▲4.0 ▲1.7 ▲2.3

15 17,535,000 4.3 ▲1.8 ▲1.5 ▲2.0 ▲7.5 0.7 0.1

16 18,135,000 3.4 ▲2.0 ▲1.8 ▲2.3 ▲6.5 0.4 0.1

17 16,104,000 ▲11.2 ▲2.2 ▲1.1 ▲1.2 0.1 0.1 ▲0.7

18 15,413,000 ▲4.3 ▲2.0 ▲0.7 ▲1.2 ▲5.9 ▲3.0 ▲1.9

19 16,302,000 5.8 ▲1.3 0.0 ▲1.1 ▲4.4 4.0 1.3

20 15,837,000 ▲2.9 ▲1.5 0.3 0.0 1.3 0.2 0.7

21 15,737,000 ▲0.6 0.6 ▲1.0 0.7 2.7 6.6 9.4

22 15,236,000 ▲3.2 ▲0.4 ▲0.5 0.2 6.8 4.2 3.3

23 16,596,000 8.9 5.0 0.5 0.8 2.8 0.1 1.2

24 18,192,000 9.6 ▲6.9 ▲0.8 ▲0.6 0.5 ▲2.2 ▲5.2

25 14,993,000 ▲17.6 ▲0.3 0.1 ▲0.1 ▲2.2 2.8 5.3

26 15,321,000 2.2 ▲5.8 1.8 2.0 ▲5.0 3.5 4.6

27 15,836,000 3.4 2.9 2.3 2.3 ▲0.8 0.5 1.6

28 15,838,000 0.0 ▲0.6 0.6 0.9 ▲0.3 0.4 0.8

29 16,860,000 6.5 ▲3.1 1.0 1.0 ▲2.2 0.8 0.9

30 16,540,000 ▲1.9 ▲1.2 0.3 0.9 ▲2.0 0.3 0.9

1 14,960,000 ▲9.6 1.8 3.1 4.0 1.1 3.8 5.2

2 16,704,000 11.7 ▲1.7 1.3 2.3 2.5 1.2 2.5

3 16,018,000 ▲4.1 11.7 ▲1.0 ▲0.5 5.1 3.8 5.4

 ※ 骨格予算:平成14年度(旧美祢市)、令和元年度、令和2年度

 ※ 平成19年度以前の額は、旧美祢市・旧美東町・旧秋芳町の合算額

年度美祢市 地方財政計画 国

18,952

17,612 17,907

16,814

17,535

18,135

16,104

15,413

16,302

15,837 15,737

15,236

16,596

18,192

14,993 15,321

15,836

15,838

16,860

16,540

14,960

16,704

16,018

1.6

0.5

0.4

▲1.9 ▲1.5

▲1.8

▲1.1

▲0.7

0.0 0.3

▲1.0

▲0.5

0.5

▲0.8

0.1

1.8

2.3

0.6

1.0

0.3

3.1

1.3

▲1.0

▲3.0

0.0

3.0

6.0

9.0

10,000

15,000

20,000

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

地 方 財 政 計 画 伸 び 率

(%)

当初予算額

(百万円)

1 財政規模(美祢市・山口県・地方財政計画・国)の推移

-2-

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(単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増  減前年当初比   較

16,018,000 16,704,000 ▲686,000 ▲4.1

3,205,848 3,218,185 ▲12,337 ▲0.4

101,790 20,962 80,828 385.6

984 1,280 ▲296 ▲23.1

3,399,622 3,399,655 ▲33 0.0

492,178 500,362 ▲8,184 ▲1.6

7,200,422 7,140,444 59,978 0.8

23,218,422 23,844,444 ▲626,022 ▲2.6

753,756 777,934 ▲24,178 ▲3.1

743,784 775,571 ▲31,787 ▲4.1

419,755 779,313 ▲359,558 ▲46.1

684,452 1,036,023 ▲351,571 ▲33.9

4,146,699 4,116,424 30,275 0.7

4,103,642 4,077,985 25,657 0.6

622,179 385,257 236,922 61.5

713,766 375,762 338,004 90.0

795,221 812,325 ▲17,104 ▲2.1

768,709 779,807 ▲11,098 ▲1.4

447,207 374,942 72,265 19.3

563,978 525,557 38,421 7.3

603,756 672,009 ▲68,253 ▲10.2

534,773 572,914 ▲38,141 ▲6.7

25,400 525 24,875 4,738.1

91,902 30,112 61,790 205.2

支  出

観 光 事 業 会 計

収益的収支

収  入

支  出

資本的収支

収  入

支  出

下 水 道 事 業 会 計

収益的収支

収  入

支  出

資本的収支

収  入

支  出

特 別 会 計 合 計

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 合 計

企  業  会  計

水 道 事 業 会 計

収益的収支

収  入

支  出

資本的収支

収  入

支  出

病 院 等 事 業 会 計

収益的収支

収  入

支  出

資本的収支

収  入

区             分

一 般 会 計

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計

環 境 衛 生 事 業 特 別 会 計

住 宅 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計

2 当初予算の規模

-3-

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 (1) 歳 入

ア 歳入の内訳

(単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 市 税 3,459,442 3,389,484 69,958 2.1 21.6

2 地 方 譲 与 税 200,692 203,037 ▲2,345 ▲1.2 1.3

3 利 子 割 交 付 金 4,590 6,279 ▲1,689 ▲26.9 0.0

4 配 当 割 交 付 金 10,829 9,826 1,003 10.2 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 5,675 8,799 ▲3,124 ▲35.5 0.0

6 法 人 事 業 税 交 付 金 25,711 26,846 ▲1,135 ▲4.2 0.2

7 地 方 消 費 税 交 付 金 537,784 552,629 ▲14,845 ▲2.7 3.4

8 ゴルフ場利用税交付金 12,915 13,142 ▲227 ▲1.7 0.1

9 環 境 性 能 割 交 付 金 13,416 18,030 ▲4,614 ▲25.6 0.1

10 地 方 特 例 交 付 金 66,938 4,434 62,504 1,409.7 0.4

11 地 方 交 付 税 5,550,000 5,850,000 ▲300,000 ▲5.1 34.6

12 交通安全対策特別交付金 4,500 5,000 ▲500 ▲10.0 0.0

13 分 担 金 及 び 負 担 金 55,074 51,533 3,541 6.9 0.3

14 使 用 料 及 び 手 数 料 346,414 350,317 ▲3,903 ▲1.1 2.2

15 国 庫 支 出 金 1,798,856 1,630,230 168,626 10.3 11.2

16 県 支 出 金 1,322,949 1,228,524 94,425 7.7 8.3

17 財 産 収 入 58,273 59,165 ▲892 ▲1.5 0.4

18 寄 附 金 40,001 68,001 ▲28,000 ▲41.2 0.2

19 繰 入 金 937,622 955,811 ▲18,189 ▲1.9 5.9

20 繰 越 金 1 1 0 0.0 0.0

21 諸 収 入 374,818 223,312 151,506 67.8 2.3

22 市 債 1,191,500 2,049,600 ▲858,100 ▲41.9 7.4

16,018,000 16,704,000 ▲686,000 ▲4.1 100.0

合     計

市税

3,459,442

(21.6%)

分担金及び負担金

55,074

(0.3%)

使用料及び手数料

346,414

(2.2%) 繰入金

937,622

(5.9%)

財産収入その他

473,093

(3.0%)

地方譲与税等

883,050

(5.5%)

地方交付税

5,550,000

(34.6%)

国庫支出金

1,798,856

(11.2%)

県支出金

1,322,949

(8.3%)

市債

1,191,500

(7.4%)

歳入総額 16,018,000

(単位:千円)

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性能割交付金

地方特例交付金

交通安全対策特別交付金

財産収入

寄附金

繰越金

諸収入

3 一般会計当初予算

自主財源

依存財源

-4-

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イ 一般財源比率(単位:千円)

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

16,018,000 100.0 16,704,000 100.0 ▲686,000 ▲4.1

市 税 3,459,442 21.6 3,389,484 20.3 69,958 2.1

地 方 交 付 税 5,550,000 34.6 5,850,000 35.0 ▲300,000 ▲5.1

繰 入 金 937,622 5.9 955,811 5.7 ▲18,189 ▲1.9

そ の 他 1,479,135 9.2 1,195,675 7.1 283,460 23.7

計 11,426,199 71.3 11,390,970 68.1 35,229 0.3

国 庫 支 出 金 1,798,856 11.2 1,630,230 9.8 168,626 10.3

県 支 出 金 1,322,949 8.3 1,228,524 7.4 94,425 7.7

市 債 574,500 3.6 1,689,600 10.1 ▲1,115,100 ▲66.0

そ の 他 895,496 5.6 764,676 4.6 130,820 17.1

計 4,591,801 28.7 5,313,030 31.9 ▲721,229 ▲13.6

ウ 自主財源比率(単位:千円)

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

市 税 3,459,442 21.6 3,389,484 20.3 69,958 2.1

分担金及び負担金 55,074 0.3 51,533 0.3 3,541 6.9

使用料及び手数料 346,414 2.2 350,317 2.1 ▲3,903 ▲1.1

財 産 収 入 58,273 0.4 59,165 0.3 ▲892 ▲1.5

寄 附 金 40,001 0.2 68,001 0.4 ▲28,000 ▲41.2

繰 入 金 937,622 5.9 955,811 5.7 ▲18,189 ▲1.9

繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

諸 収 入 374,818 2.3 223,312 1.3 151,506 67.8

計 5,271,645 32.9 5,097,624 30.4 174,021 3.4

地 方 譲 与 税 200,692 1.3 203,037 1.2 ▲2,345 ▲1.2

利 子 割 交 付 金 4,590 0.0 6,279 0.0 ▲1,689 ▲26.9

配 当 割 交 付 金 10,829 0.1 9,826 0.1 1,003 10.2

株式等譲渡所得割交付金 5,675 0.0 8,799 0.1 ▲3,124 ▲35.5

法人事業税交付金 25,711 0.2 26,846 0.2 ▲1,135 ▲4.2

地方消費税交付金 537,784 3.4 552,629 3.3 ▲14,845 ▲2.7

ゴルフ場利用税交付金 12,915 0.1 13,142 0.1 ▲227 ▲1.7

環境性能割交付金 13,416 0.1 18,030 0.1 ▲4,614 ▲25.6

地方特例交付金 66,938 0.4 4,434 0.0 62,504 1,409.7

地 方 交 付 税 5,550,000 34.6 5,850,000 35.0 ▲300,000 ▲5.1

交通安全対策特別交付金 4,500 0.0 5,000 0.0 ▲500 ▲10.0

国 庫 支 出 金 1,798,856 11.2 1,630,230 9.8 168,626 10.3

県 支 出 金 1,322,949 8.3 1,228,524 7.4 94,425 7.7

市 債 1,191,500 7.4 2,049,600 12.3 ▲858,100 ▲41.9

計 10,746,355 67.1 11,606,376 69.6 ▲860,021 ▲7.4

16,018,000 100.0 16,704,000 100.0 ▲686,000 ▲4.1

依 存 財 源

合 計

区     分令和3年度 令和2年度 比     較

自 主 財 源

区     分令和3年度 令和2年度 比     較

総 額

-5-

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   エ 市税の内訳 

(単位:千円、%)

市税の推移

都 市 計 画 税 87,601 90,320 ▲ 2,719 ▲ 3.0

計 3,459,442 3,389,484 69,958 2.1

鉱 産 税 57,648 59,724 ▲ 2,076 ▲ 3.5

入 湯 税 837 502 335 66.7

軽 自 動 車 税 104,894 104,557 337 0.3

市 た ば こ 税 155,799 159,769 ▲ 3,970 ▲ 2.5

法 人 198,378 232,164 ▲ 33,786 ▲ 14.6

固 定 資 産 税 1,975,265 1,805,767 169,498 9.4

市 民 税 1,077,398 1,168,845 ▲ 91,447 ▲ 7.8

個 人 879,020 936,681 ▲ 57,661 ▲ 6.2

区  分令和3年度 令和2年度

比    較

当初予算額 当初予算額 増 減 伸  率

1,064

1,113 1,083 1,000 971 1,018 1,014 984 967 955 950 949 944 937 879

312 237 208 247 268 253 306 374 468

240 241 258 248 232 198

1,676 1,728 1,727 1,757 1,745 1,643 1,618

1,677 1,630

1,655 1,687 1,687 1,843 1,806 1,975

425 415 395 402 422

405 416 413 409

412 406 402 408 415

407

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

その他税

市民税 (個人)

固定資産税

市民税 (法人)

(百万円)

※H19~R1は決算額、R2・R3は当初予算額

-6-

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オ 地方交付税等の内訳

(単位:千円)

普通交付税

特別交付税

地方交付税 A

臨時財政対策債 B

地方交付税等の推移

区  分 令和3年度 令和2年度 比 較

4,500,000 4,850,000 ▲ 350,000

1,050,000 1,000,000 50,000

5,550,000 5,850,000 ▲ 300,000

617,000 360,000 257,000

計  A+B 6,167,000 6,210,000 ▲ 43,000

5,696 5,978 6,087 6,265 6,282 6,287 6,242

5,926 5,878 5,593 5,465 5,356 5,270

4,850 4,500

1,263

1,242

1,316 1,421 1,362 1,312 1,253

1,216 1,242

1,169 1,110 1,173 1,194

1,000

1,050

466 437

678

927 686 679 666

622 585

446 466 449

339

360 617

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

普通交付税

特別交付税

臨時財政対策債

※H19~R1は決算額、R2・R3は当初予算額

(百万円)

-7-

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 (2) 歳 出ア 歳出の内訳

【目的別分類】 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 143,079 143,165 ▲86 ▲0.1 0.9

2 2,225,283 2,169,225 56,058 2.6 13.9

3 4,453,691 4,727,343 ▲273,652 ▲5.8 27.8

4 2,434,923 2,239,390 195,533 8.7 15.2

5 58,162 53,365 4,797 9.0 0.4

6 951,717 847,489 104,228 12.3 5.9

7 664,046 393,027 271,019 69.0 4.2

8 1,377,090 1,253,438 123,652 9.9 8.6

9 644,916 1,926,960 ▲1,282,044 ▲66.5 4.0

10 1,389,705 1,190,620 199,085 16.7 8.7

11 18,680 48,030 ▲29,350 ▲61.1 0.1

12 1,638,708 1,693,948 ▲55,240 ▲3.3 10.2

13 18,000 18,000 0 0.0 0.1

16,018,000 16,704,000 ▲686,000 ▲4.1 100.0

公 債 費

予 備 費

合     計

災 害 復 旧 費

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

議会費 143,079

(0.9%)

総務費 2,225,283

(13.9%)

民生費 4,453,691

(27.8%)

衛生費 2,442,133

(15.3%)

労働費 58,162

(0.4%)

農林費 951,717

(5.9%)

商工費 664,046

(4.2%)

土木費 1,377,090

(8.6%)

消防費 644,916

(4.0%)

教育費 1,389,705

(8.7%)

災害復旧費 18,680

(0.1%) 公債費 1,638,708

(10.2%)

予備費 18,000

(0.1%)

歳出総額 16,018,000

(単位:千円)

-8-

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そ の 他

当初性質別分析表(調整資料)

【性質別分類】 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 人 件 費 3,302,125 3,247,468 54,657 1.7 20.6

2 扶 助 費 2,033,084 2,104,573 ▲71,489 ▲3.4 12.7

3 公 債 費 1,638,708 1,693,948 ▲55,240 ▲3.3 10.2

小 計 6,973,917 7,045,989 ▲72,072 ▲1.0 43.5

4 普 通 建 設 事 業 費 974,481 2,283,295 ▲1,308,814 ▲57.3 6.1

5 災 害 復 旧 事 業 費 18,680 48,030 ▲29,350 ▲61.1 0.1

小 計 993,161 2,331,325 ▲1,338,164 ▲57.4 6.2

6 物 件 費 2,830,658 2,424,449 406,209 16.8 17.7

7 維 持 補 修 費 105,831 113,677 ▲7,846 ▲6.9 0.7

8 補 助 費 等 3,000,904 2,740,456 260,448 9.5 18.7

9 積 立 金 62,428 113,970 ▲51,542 ▲45.2 0.4

10 投資及び出資金・貸付金 544,675 416,704 127,971 30.7 3.4

11 繰 出 金 1,488,426 1,499,430 ▲11,004 ▲0.7 9.3

12 予 備 費 18,000 18,000 0 0.0 0.1

小 計 8,050,922 7,326,686 724,236 9.9 50.3

16,018,000 16,704,000 ▲686,000 ▲4.1 100.0

合     計

区     分

義務的経費

投資的経費

人件費 3,302,125

(20.6%)

扶助費 2,033,084

(12.7%)

公債費 1,638,708

(10.2%)

普通建設事業費

974,481 (6.1%) 災害復旧事業費

18,680 (0.1%)

物件費 2,830,658

(17.7%)

補助費等 3,000,904

(18.7%)

繰出金 1,488,426

(9.3%)

その他 730,934

(4.6%)

歳出総額 16,018,000

(単位:千円)

-9-

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(3) 一般会計 節別集計表

(単位:千円)

63,405 63,912 86,900 19,492 1,620 27,267 7,014 4,732

13,133 395,411 198,927 117,410 75,454 52,820 76,646

29,508 374,251 114,898 71,253 345 44,718 35,243 43,792

24,717 145,354 71,625 40,974 352 26,541 20,474 25,948

60 66,530 12,109 23,065 975 1,671 7,668 4,790

4,822 11,835 10,761 2,391 143 2,201 3,750 952

600 2,400 10 40

2,117 77,372 55,288 148,649 4,818 4,993 14,032 20,249

1,191 48,101 13,761 6,370 326 1,468 2,843 6,000

334,461 448,832 662,359 35,463 134,674 70,105 285,831

2,141 112,555 5,173 1,702 731 3,409 3,816 8,931

153,067 383 21,026 102,135 42,507 330,264

20 50 11,490 500 1,773

3,044

48 73,832 1,054 3,095 7,744 135

1,337 298,766 792,095 24,866 10,744 526,346 195,371 35,542

1,646,641 4,930

7,680 2,645 187,555

9,518 230

14,786 10 19 50

52,334 10,021 6 1

296 19 280 45 28

985,134 1,258,373 13,103 528,383

143,079 2,225,283 4,453,691 2,434,923 58,162 951,717 664,046 1,377,090計

公 有 財 産 購 入 費

備 品 購 入 費

負担金、補助及び交付金

扶 助 費

投資及び出資金・貸付金

補償、補てん及び賠償金

償還金、利子及び割引料

積 立 金

公 課 費

繰 出 金

予 備 費

原 材 料 費

共 済 費

災 害 補 償 費

報 償 費

旅 費

交 際 費

需 用 費

役 務 費

委 託 料

使 用 料 及 び 賃 借 料

工 事 請 負 費

農林費 商工費 土木費

報 酬

給 料

衛生費 労働費

職 員 手 当 等

区    分 議会費 総務費 民生費

-10-

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(単位:千円)

計 R2年度 比較

A B A-B

17,290 170,774 462,406 450,935 11,471

210,958 181,135 1,321,894 1,340,829 ▲18,935

145,092 130,443 989,543 939,736 49,807

74,603 79,224 509,812 499,488 10,324

0 0 0

1,789 11,643 130,300 95,262 35,038

12,853 27,161 76,869 70,956 5,913

100 453 3,603 3,632 ▲29

24,747 192,256 20 544,541 568,716 ▲24,175

9,496 36,519 126,075 124,240 1,835

10,143 269,116 5,800 2,256,784 2,220,655 36,129

3,021 55,210 196,689 179,458 17,231

93,971 12,500 755,853 1,694,786 ▲938,933

248 1,483 15,564 15,668 ▲104

3,044 1,347 1,697

71,196 26,165 183,269 148,202 35,067

61,933 90,883 360 2,038,243 1,934,977 103,266

22,868 1,674,439 1,700,233 ▲25,794

197,880 68,634 129,246

9,748 8,869 879

1,638,708 1,653,573 1,713,538 ▲59,965

66 62,428 113,970 ▲51,542

1,447 333 2,448 2,299 149

2 2,784,995 2,789,570 ▲4,575

18,000 18,000 18,000 0

644,916 1,389,705 18,680 1,638,708 18,000 16,018,000 16,704,000 ▲686,000

公 課 費

繰 出 金

予 備 費

負担金、補助及び交付金

扶 助 費

貸 付 金

補償、補てん及び賠償金

償還金、利子及び割引料

積 立 金

備 品 購 入 費

報 償 費

旅 費

交 際 費

需 用 費

役 務 費

委 託 料

使 用 料 及 び 賃 借 料

工 事 請 負 費

原 材 料 費

公 有 財 産 購 入 費

報 酬

給 料

職 員 手 当 等

共 済 費

公債費 予備費

災 害 補 償 費

区    分 消防費 教育費 災害復旧費

-11-

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(4) 一般会計 一般職給与費の内訳

(単位:人、千円)

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林費 商工費 土木費 消防費 教育費災 害復旧費

合 計

3 100 52 25 19 12 20 61 46 338

13,133 375,983 173,190 85,455 75,454 52,820 74,393 210,958 165,872 1,227,258

678 11,986 2,670 2,826 2,568 3,330 3,084 8,370 6,036 41,548

7,209 2,118 2,766 1,224 960 1,296 4,850 3,684 24,107

450 11,097 7,447 3,154 1,566 1,552 2,806 8,110 5,650 41,832

180 116 106 27 1,961 2,390

582 25,210 7,233 4,811 3,011 1,626 1,817 7,799 11,931 64,020

112 112

3,360 3,360

254 386 2,247 16,082 362 19,331

159 159

534 6,637 1,670 1,481 2,016 2,016 1,432 3,101 2,993 21,880

0

5,726 146,793 68,747 35,118 31,538 23,107 30,570 86,188 67,948 495,735

660 6,130 720 1,560 1,275 1,500 1,225 5,000 3,180 21,250

139,611 139,611

8,630 355,107 91,107 54,069 0 43,198 34,091 42,257 145,092 101,784 0 875,335

4,525 128,476 56,147 29,753 25,165 18,691 24,640 74,603 54,871 416,871

26,288 859,566 320,444 169,277 0 143,817 105,602 141,290 430,653 322,527 0 2,519,464

夜 間 勤 務手 当

休 日 勤 務手 当

宿日直手当

管理職手当

地 域 手 当

期 末 勤 勉手 当

児 童 手 当

退 職 手 当

共 済 費

合 計

区 分

職 員 数

(再任用14人含む)

給 料

職    員    手    当    等

扶 養 手 当

住 居 手 当

通 勤 手 当

特 殊 勤 務手 当

時間外勤務手 当

管理職特別勤 務 手 当

-12-

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(5) 一般会計 会計年度任用職員

(単位:千円)

議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林費 商工費 土木費 消防費 教育費災 害復旧費

合 計

2 45 85 19 1 4 5 5 0 155 321

2,925 52,409 83,497 18,702 1,620 7,143 6,789 4,572 156,097 333,754

4,452 25,737 31,955 2,253 8,711 73,108

286 1,528 1,707 62 241 3,824

206 595 73 183 1,057

197 197

617 11,039 22,057 14,882 345 1,520 1,152 1,400 24,662 77,674

6,794 7,985 633 2,380 17,792

595 11,188 7,637 2,955 333 1,260 1,118 595 18,097 43,778

35 631 766 172 19 73 65 80 1,396 3,237

23 281 109 19 283 715

286 4,693 9,789 1,279 143 785 644 524 17,741 35,884

4,458 84,721 158,292 80,341 2,460 10,800 9,768 10,192 0 229,988 0 591,020

休日勤務手当

期 末 勤 勉手 当

共 済 費

社 会 保 険 料

雇 用 保 険 料

労 災 保 険 料

費 用 弁 償

合 計

時 間 外 勤 務手 当

区 分

職員数

報 酬

給 料

通 勤 手 当

-13-

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 (1)国民健康保険事業特別会計

 歳   入 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 国 民 健 康 保 険 税 459,893 511,592 ▲ 51,699 ▲ 10.1 14.3

2 使 用 料 及 び 手 数 料 246 248 ▲ 2 ▲ 0.8 0.0

3 国 庫 支 出 金 0 3,373 ▲ 3,373 皆減 0.0

4 県 支 出 金 2,428,070 2,377,983 50,087 2.1 75.7

5 財 産 収 入 280 426 ▲ 146 ▲ 34.3 0.0

6 繰 入 金 306,144 312,985 ▲ 6,841 ▲ 2.2 9.6

7 繰 越 金 1 1 0 0.0 0.0

8 諸 収 入 11,214 11,577 ▲ 363 ▲ 3.1 0.4

3,205,848 3,218,185 ▲ 12,337 ▲ 0.4 100.0

 歳   出 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 総 務 費 71,441 74,250 ▲ 2,809 ▲ 3.8 2.2

2 保 険 給 付 費 2,372,822 2,338,154 34,668 1.5 74.0

3 国民健康保険事業費納付金 684,087 731,486 ▲ 47,399 ▲ 6.5 21.4

4 保 健 事 業 費 36,187 34,476 1,711 5.0 1.1

5 基 金 積 立 金 280 426 ▲ 146 ▲ 34.3 0.0

6 諸 支 出 金 17,035 15,992 1,043 6.5 0.5

7 予 備 費 23,996 23,401 595 2.5 0.8

3,205,848 3,218,185 ▲ 12,337 ▲ 0.4 100.0

 (2)環境衛生事業特別会計

 歳   入 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 分 担 金 及 び 負 担 金 30 30 0 0.0 0.0

2 使 用 料 及 び 手 数 料 2,603 5,550 ▲ 2,947 ▲ 53.1 2.6

3 国 庫 支 出 金 36,100 0 36,100 皆増 35.5

4 繰 入 金 17,857 15,182 2,675 17.6 17.5

5 市 債 45,000 0 45,000 皆増 44.2

6 諸 収 入 200 200 0 0.0 0.2

101,790 20,962 80,828 385.6 100.0

 歳   出 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 環 境 衛 生 事 業 費 101,590 20,762 80,828 389.3 99.8

2 予 備 費 200 200 0 0.0 0.2

101,790 20,962 80,828 385.6 100.0

 (3)住宅資金貸付事業特別会計

 歳   入 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 県 支 出 金 64 69 ▲ 5 ▲ 7.2 6.5

2 諸 収 入 920 1,211 ▲ 291 ▲ 24.0 93.5

984 1,280 ▲ 296 ▲ 23.1 100.0

 歳   出 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 住 宅 資 金 貸 付 費 86 97 ▲ 11 ▲ 11 8.7

2 公 債 費 535 886 ▲ 351 ▲ 40 54.4

3 予 備 費 363 297 66 22 36.9

984 1,280 ▲ 296 ▲ 23.1 100.0

合        計

合        計

合        計

合        計

合        計

合        計

4 特別会計当初予算

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 (4)介護保険事業特別会計

 歳   入 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 保 険 料 633,399 652,186 ▲ 18,787 ▲ 2.9 18.6

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1 1 0 0.0 0.0

3 国 庫 支 出 金 809,754 823,276 ▲ 13,522 ▲ 1.6 23.8

4 支 払 基 金 交 付 金 871,282 873,912 ▲ 2,630 ▲ 0.3 25.6

5 県 支 出 金 492,654 492,162 492 0.1 14.5

6 財 産 収 入 83 163 ▲ 80 ▲ 49.1 0.0

7 繰 入 金 585,957 551,007 34,950 6.3 17.3

8 繰 越 金 1 1 0 0.0 0.0

9 諸 収 入 6,491 6,947 ▲ 456 ▲ 6.6 0.2

3,399,622 3,399,655 ▲ 33 0.0 100.0

 歳   出 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 総 務 費 85,462 86,242 ▲ 780 ▲ 0.9 2.5

2 保 険 給 付 費 3,150,972 3,160,312 ▲ 9,340 ▲ 0.3 92.7

3 地 域 支 援 事 業 費 161,040 151,486 9,554 6.3 4.8

4 基 金 積 立 金 83 163 ▲ 80 ▲ 49.1 0.0

5 諸 支 出 金 1,001 1,001 0 0.0 0.0

6 予 備 費 1,064 451 613 135.9 0.0

3,399,622 3,399,655 ▲ 33 0.0 100.0

 (5)後期高齢者医療事業特別会計

 歳   入 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 347,279 358,357 ▲ 11,078 ▲ 3.1 70.6

2 使 用 料 及 び 手 数 料 65 65 0 0.0 0.0

3 繰 入 金 142,643 139,705 2,938 2.1 29.0

4 繰 越 金 1 1 0 0.0 0.0

5 諸 収 入 2,190 2,234 ▲ 44 ▲ 2.0 0.4

492,178 500,362 ▲ 8,184 ▲ 1.6 100.0

 歳   出 (単位:千円、%)

令和3年度 令和2年度 増 減 増減率 構成比

1 総 務 費 7,249 7,596 ▲ 347 ▲ 4.6 1.5

2 後期高齢者医療広域連合納付金 482,779 490,616 ▲ 7,837 ▲ 1.6 98.1

3 諸 支 出 金 2,050 2,050 0 0.0 0.4

4 予 備 費 100 100 0 0.0 0.0

492,178 500,362 ▲ 8,184 ▲ 1.6 100.0

合        計

合        計

合        計

合        計

-15-

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(1) 一般会計 (単位:千円)

積立見込 取崩見込年 度 末残高見込

積立見込 取崩見込年 度 末残高見込

2,450,738 1,264 162,042 2,289,960 907 722,000 1,568,867

う ち 有 価 証 券 分 300,000 300,000 300,000

286,575 148 286,723 107 286,830

う ち 有 価 証 券 分 195,000 195,000 195,000

1,168,868 602 76,657 1,092,813 433 150,000 943,246

55,012 10,029 65,041 10,021 75,062

197,877 103 197,980 286 197,694

167,829 5,458 173,287 10,532 183,819

750,746 387 751,133 278 751,411

203,795 33,933 34,709 203,019 40,077 40,060 203,036

280,106 280,106 280,106

128 66 194 66 260

14,007 34,220 48,227 6 9,391 38,842

がんばる企業応援資金融資制度利子補給基金

32,670 32,670 1 15,885 16,786

39,765 2 39,767 2 39,769

現 金 ・ 預 金 23,672 2 23,674 2 23,676

貸 付 金 16,093 16,093 16,093

2,000 2,000 2,000

現 金 213 213 213

県 収 入 証 紙 1,787 1,787 1,787

10,000 10,000 10,000

5,627,446 118,882 273,408 5,472,920 62,430 937,622 4,597,728

うち現金 5,114,566 118,882 273,408 4,960,040 62,430 937,622 4,084,848

(2) 特別会計 (単位:千円)

積立見込 取崩見込年 度 末残高見込

積立見込 取崩見込年 度 末残高見込

754,852 389 755,241 280 7,000 748,521

220,434 53,736 274,170 83 42,610 231,643

975,286 54,125 0 1,029,411 363 49,610 980,164

(3) 一般会計+特別会計 (単位:千円)

積立見込 取崩見込年 度 末残高見込

積立見込 取崩見込年 度 末残高見込

6,602,732 173,007 273,408 6,502,331 62,793 987,232 5,577,892

※令和2年度は3月補正ベース、令和3年度は当初予算ベース

総  合  計

介 護 給 付 費 準 備 基 金

合       計

区      分令和元年度

末残高

令和2年度 令和3年度

合       計

区      分令和元年度

末残高

令和2年度 令和3年度

国 民 健 康 保 険 基 金

事 業 運 営 貸 付 基 金

ゆたかなまちづくり基金

す こ や か 子 育 て 基 金

ふ る さ と 人 財 育 成 基 金

職 員 退 職 手 当 基 金

庁 舎 等 整 備 基 金

ふ る さ と 美 祢 応 援 基 金

地 域 福 祉 基 金

学校教育施設整備基金

森 林 環 境 整 備 基 金

奨 学 基 金

県 収 入 証 紙 購 入 基 金

減 債 基 金

区      分令和元年度

末残高

令和2年度 令和3年度

財 政 調 整 基 金

5 基金残高の推移

-16-

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 (1) 一般会計 (単位:千円)

起債見込 元金償還見込年 度 末残高見込

起債見込 元金償還見込年 度 末残高見込

8,657,671 1,713,000 935,203 9,435,468 682,500 872,244 9,245,724

316,236 31,700 87,835 260,101 5,600 77,125 188,576

214 214

49,534 13,603 35,931 11,463 24,468

6,616,368 353,800 582,571 6,387,597 617,000 613,012 6,391,585

29,000 29,000 29,000

15,640,023 2,127,500 1,619,426 16,148,097 1,305,100 1,573,844 15,879,353

 (2) 特別会計 (単位:千円)

起債見込 元金償還見込年 度 末残高見込

起債見込 元金償還見込年 度 末残高見込

10,200

45,000 45,000

1,376 852 524 524

661,628

663,004 0 852 524 45,000 524 45,000

 (3) 企業会計 (単位:千円)

起債見込 元金償還見込年 度 末残高見込

起債見込 元金償還見込年 度 末残高見込

4,016,494 628,900 244,696 4,400,698 243,000 247,891 4,395,807

2,531,420 34,000 296,049 2,269,371 390,700 309,080 2,350,991

1,881,364 88,000 310,962 2,320,030 148,100 285,138 2,182,992

1,020 9,180 24,400 1,020 32,560

8,429,278 750,900 852,727 8,999,279 806,200 843,129 8,962,350

 (4) 一般会計+特別会計+企業会計 (単位:千円)

起債見込 元金償還見込年 度 末残高見込

起債見込 元金償還見込年 度 末残高見込

24,732,305 2,878,400 2,473,005 25,147,900 2,156,300 2,417,497 24,886,703

※ 令和2年度は最終予算ベース、令和3年度は当初予算ベース      

令和元年度末残高

令和2年度 令和3年度

総   合   計

水 道 事 業 会 計

病 院 等 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

観 光 事 業 会 計

合       計

区      分

区      分令和元年度

末残高

令和2年度 令和3年度

令和3年度

観 光 事 業 会 計 観光事業会計へ移行 観光事業会計へ移行

環境衛生事業特別会計

住宅資金貸付事業特別会計

令和2年度

農業集落排水事業特別会計 下水道事業会計へ統合 下水道事業会計へ統合

介護保険事業特別会計

合       計

減 収 補 塡 債

合       計

区      分令和元年度

末残高

臨 時 財 政 対 策 債

減 税 補 塡 債

普 通 債

災 害 復 旧 債

災害援護資金貸付事業債

区      分令和元年度

末残高

令和2年度 令和3年度

6 市債残高の推移

-17-

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※借換債については、市債発行額、公債費から控除する。

(1) 一般会計区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額 2,398,800 1,037,200 975,900 2,127,500 2,305,100 3,391,200 3,890,400 2,897,000 1,308,000 1,280,500

公 債 費 2,079,826 2,899,615 1,717,835 1,692,018 1,638,708 1,748,687 1,692,184 1,577,392 1,556,418 1,566,724

市 債 残 高 18,042,922 16,291,812 15,640,023 16,148,097 16,879,353 18,544,350 20,803,948 22,182,206 21,988,519 21,752,530

6789

1011121314151617181920

(1)-① 市債発行額内訳区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

普 通 債 1,925,500 533,200 598,400 1,713,000 1,682,500 3,031,200 3,530,400 2,537,000 948,000 920,500

災 害 復 旧 債 7,300 55,300 38,900 31,700 5,600

臨 時 財 政 対 策 債 466,000 448,700 338,600 353,800 617,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

そ の 他 29,000

10111213141516171819202122232425

※R4年度以降のうち、普通債は財政計画計上数値ベース、臨時財政対策債はR3年度見込額を計上。

(単位:千円)

(単位:千円)

7 公債費の推移

2,399

1,037 976

2,128 2,305

3,391 3,890

2,897

1,308 1,281

2,080

2,900

1,718

1,692 1,639 1,749 1,692 1,577

1,556 1,567

18,043

16,292 15,640

16,148 16,879

18,544

20,804

22,182 21,989 21,753

0

2,500

5,000

15,000

23,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

市債残高

公債費 市債発行額

1,926

533 598

1,713 1,683

3,031

3,530

2,537

948 921

7 55 39 32 6

466

449

339 354

617 360 360 360 360 360

29 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

その他 災害復旧債

臨時財政対策債

普通債

-18-

Page 21: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

(1)-② 公債費内訳区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

普 通 債 1,286,607 2,000,998 1,024,592 980,308 915,772 1,066,638 1,035,267 976,992 956,469 982,016

災 害 復 旧 債 80,763 81,328 88,940 88,710 77,504 34,215 26,588 24,185 23,919 23,356

臨 時 財 政 対 策 債 528,752 558,161 587,089 609,038 633,788 638,456 622,982 569,874 571,572 558,795

そ の 他 183,704 259,128 17,214 13,962 11,644 9,378 7,347 6,341 4,458 2,557

56789

1011121314151617181920

(1)-③ 市債残高内訳区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

普 通 債 10,428,473 9,029,597 8,657,671 9,435,468 10,245,724 12,227,050 14,807,360 16,371,994 16,406,161 16,384,555

災 害 復 旧 債 388,957 364,868 316,236 260,101 188,576 141,516 114,945 90,766 66,852 43,498

臨 時 財 政 対 策 債 6,901,525 6,830,646 6,616,368 6,387,597 6,391,585 6,131,532 5,844,598 5,688,619 5,489,026 5,300,453

そ の 他 323,967 66,701 49,748 64,931 53,468 44,252 37,045 30,827 26,480 24,024

456789

10111213141516171819

(単位:千円)

(単位:千円)

81 81 89 89 78

34 27 24 24 23

184

259

17 14 12 9 7 6 4 3

1,287

2,001

1,025 980 916

1,067 1,035 977

956 982

529 558 587 609 634 638 623 570 572 559

0

100

200

300

1,100

2,100

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

389 365

316

260

189

142 115

91 67

43

324

67 50 65 53 44 37 31 26 24

10,428 9,030 8,658

9,435 10,246

12,227

14,807 16,372 16,406 16,385

6,902 6,831 6,616 6,388 6,392 6,132 5,845 5,689 5,489 5,300

0

200

400

600

8,000

17,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

普通債

臨時財政対策債

その他

災害復旧債

普通債

臨時財政対策債

その他

災害復旧債

-19-

Page 22: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

(2) 特別会計 ア 環境衛生事業特別会計

区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額 45,000 82,400 236,400 140,400 473,000

公 債 費 90 262 747 3,560 9,100

市 債 残 高 45,000 127,400 363,800 504,200 974,703 967,633

3456789

101112131415161718

 イ 住宅資金貸付事業特別会計区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額

公 債 費 884 884 884 884 534

市 債 残 高 3,007 2,203 1,376 524 0

123456789

10111213141516

(単位:千円)

(単位:千円)

1 1 1 1

1

3

2

1

1 0

0

1

2

3

4

5

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

市債残高

公債費

45

82

236

140

473

0 0 1 4 9 45

127

364

504

975

968

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

市債残高

公債費

市債発行額

-20-

Page 23: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

 ウ 農業集落排水事業特別会計 (単位:千円)

区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額 5,700 22,900

公 債 費 102,357 94,101 84,174

市 債 残 高 781,331 708,888 661,628

※令和2年度から公共下水道事業会計へ統合

 エ 介護保険事業特別会計 (単位:千円)

区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額

公 債 費 19,667

市 債 残 高

下水道事業会計へ統合

20

0

25

50

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円) (単位:百万円)

公債費

6 23 0

102 94 84

781

709 662

0

200

400

600

800

1,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

市債残高

公債費

市債発行額

-21-

Page 24: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

(3) 企業会計 ア 水道事業会計

区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額 240,900 287,800 612,700 628,900 243,000 349,000 501,000 304,000 235,000 181,000

公 債 費 256,702 243,091 247,691 286,044 290,045 290,168 291,878 271,160 278,672 279,360

市 債 残 高 3,518,021 3,608,586 4,016,494 4,400,698 4,395,807 4,494,428 4,743,080 4,817,022 4,814,975 4,758,003

 イ 病院等事業会計区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額 224,900 143,200 137,700 34,000 390,700 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

公 債 費 444,412 413,462 358,054 330,480 339,916 359,476 376,621 355,397 342,352 329,320

市 債 残 高 2,941,242 2,713,402 2,531,420 2,269,371 2,350,990 2,083,034 1,794,219 1,522,774 1,260,500 1,007,347

789

10111213141516171819202122

(単位:千円)

(単位:千円)

241

288

613 629

243

349

501

304

235 181

257

243 248 286

290

290 292 271

279 279

3,518 3,609

4,016 4,401

4,396 4,494

4,743 4,817 4,815

4,758

0

400

800

1,200

4,000

5,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

225 143 138 34

391

63 63 63 63 63

444 413 358 330

340

359 377 355 342 329

2,941

2,713

2,531

2,269 2,351

2,083

1,794

1,523

1,261

1,007

0

1,000

2,000

3,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

市債残高

市債残高

公債費

公債費

市債発行額

市債発行額

-22-

Page 25: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

 ウ 下水道事業会計区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額 59,600 36,800 77,000 88,000 148,100 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800

公 債 費 367,947 339,805 312,427 362,865 329,355 309,325 286,172 244,327 213,487 196,747

市 債 残 高 2,319,715 2,085,413 1,881,364 2,321,430 2,184,392 1,938,703 1,709,283 1,516,153 1,347,022 1,192,263

※令和2年度から農業集落排水事業会計を統合

 エ 観光事業会計 (単位:千円)

区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額 10,200 24,400 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

公 債 費 1,025 1,024 1,060 1,280 1,504 5,198 26,746

市 債 残 高 10,200 9,180 32,560 181,540 330,520 479,500 625,001 749,182

3456789

101112131415161718

(単位:千円)

10 24

150 150 150

150 150

1 1

1 1 2 5

27 10 9 33

182

331

480

625

749

0

200

400

600

800

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

60 37 77 88 148

27 27 27 27 27

368 340 312 363 329 309 286

244 213 197

2,320

2,085

1,881

2,321

2,184

1,939

1,709 1,516

1,347

1,192

0

1,000

2,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

市債残高

市債残高

公債費

公債費

市債発行額

市債発行額

-23-

Page 26: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

(4) 一般会計+特別会計+企業会計 総合計区    分 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市 債 発 行 額 2,924,200 1,510,700 1,836,400 2,878,400 3,156,300 4,062,400 4,867,600 3,581,200 2,255,800 1,701,300

公 債 費 3,271,795 3,990,958 2,721,065 2,673,316 2,599,582 2,708,806 2,648,397 2,450,527 2,399,687 2,407,997

市 債 残 高 27,606,238 25,410,304 24,742,505 25,149,300 25,888,102 27,369,455 29,744,850 31,021,855 31,010,720 30,426,958

【試 算 条 件】1 一般会計

①市債発行額は、臨時財政対策債の発行など令和2年度の地方財政対策と同等の措置が、 令和3年度以降も継続されることを前提として試算。 令和3年度は、補正予算計上予定額を加えて試算。②公債費は、既往債(令和2年度3月補正見込ベース)の元利償還金を基礎に新規発行見込み 分を加えて試算。

2 環境衛生事業、住宅資金貸付事業、農業集落排水事業、介護保険事業①公債費は、既往債(令和2年度3月補正見込ベース)の元利償還金を基礎に新規発行見込み 分を加えて試算。②農業集落排水事業は、令和2年度から下水道事業へ統合。

3 水道事業会計①公債費は、既往債(令和2年度3月補正見込ベース)の元利償還金を基礎に新規発行見込み 分を加えて試算。

4 病院等事業会計①公債費は、既往債(令和2年度3月補正見込ベース)の元利償還金を基礎に新規発行見込み 分を加えて試算。

5 下水道事業会計①公債費は、既往債(令和2年度3月補正見込ベース)の元利償還金を基礎に新規発行見込み 分を加えて試算。②令和2年度から農業集落排水事業特別会計分との合算計上。

6 観光事業会計①公債費は、既往債(令和2年度3月補正見込ベース)の元利償還金を基礎に新規発行見込み 分を加えて試算。

* 共通事項 災害などの突発的な多額の財政需要が発生した場合などには、試算数値が大きく変動する

(単位:千円)

2,924

1,511 1,836

2,878 3,156

4,062 4,868

3,581

2,256

1,701

3,272

3,991

2,721

2,673 2,600 2,709 2,648

2,451

2,400 2,408

27,606

25,410 24,743 25,149 25,888

27,369

29,745 31,022 31,011

30,427

0

2,000

4,000

6,000

8,000

25,000

32,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

(単位:百万円)

市債残高

公債費

市債発行額

-24-

Page 27: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

(歳入)地方消費税交付金(社会保障財源化分) 293,337 千円(歳出)社会保障施策に要する経費(充当関係経費) 5,683,803 千円

(単位:千円)

国・県支出金

地方債 その他 地方消費税交付金(社会保障財源化分) その他

社会福祉(社会福祉総務費)

262,144 29,060 60,000 6 14,613 158,465

高齢者福祉(老人福祉費、老人福祉施設費他)

152,512 2,536 31,756 9,981 108,239

障害者福祉(障害者福祉費)

782,661 566,788 139 18,214 197,520

児童福祉(児童福祉費、母子福祉費他)

1,171,886 612,069 34,026 44,392 481,399

生活保護(生活保護総務費、扶助費他)

343,060 245,425 1 8,243 89,391

小 計 2,712,263 1,455,878 60,000 65,928 95,443 1,035,014

国民健康保険事業 299,144 129,270 14,343 155,531

介護保険事業 543,347 30,907 43,265 469,175

後期高齢者医療保険事業

634,565 93,436 156 45,674 495,299

小 計 1,477,056 253,613 0 156 103,282 1,120,005

保健衛生(母子衛生費、予防費他)

332,366 158,925 18,166 13,110 142,165

医療助成(福祉医療助成事業費)

258,103 72,173 40,000 53,619 7,794 84,517

病院事業 904,015 31,000 73,708 799,307

小 計 1,494,484 231,098 71,000 71,785 94,612 1,025,989

5,683,803 1,940,589 131,000 137,869 293,337 3,181,008

※地方消費税交付金の充当については、各事業の一般財源を基に按分しています。

社会福祉

社会保険

保健衛生

合  計

【地方消費税交付金(社会保障財源化分)を充当する社会保障施策】 平成26年4月1日より消費税率が引き上げられましたが、地方税法により引上げ分に係る地方消費税収は社会保障施策の経費に充てることとされております。 令和3年度予算における美祢市の地方消費税交付金増額分の社会保障施策経費に対する充当状況については以下のとおりです。

区分 事業費

財源内訳特定財源 一般財源

8 消費税増税による影響等について

-25-

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令和3年度

一般会計主要事業

-27-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

1 1

○ 議会運営業務 議会事務局

1 議会だより発行業務

 市民に議会活動等を広報するため、議会だよりを発行します。(年4回)

2 会議録作成支援システム導入事業

 議事録作成業務の効率化を図り、議会運営業務を円滑化します。

2 1

重 ○ 障害者雇用推進事業 総務課

○ 防災意識啓発事業 総務課

新 重 洪水ハザードマップ作成事業

○ 災害時情報伝達手段整備事業 総務課

新 重 1 防災アプリ運用事業

1,638

議会費

総務費

 障害者雇用促進法に基づき、障害者の雇用創出を行います。

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金

R3当初予算額

R2当初予算額

1,277

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

 1 議会費 (P.100) 143,079 143,165 △ 86

 1 一般管理費 (P.102) 986,329 900,163 86,166 13,014 13,200 9,959 950,156

1,277

議会費

該当なし1,563

その他

14,402⑤-行財政運営の強化

④-安全・安心なまちづくり

37

11 143,068

R3当初予算額 財 源 内 訳 

1,563

県支出金 地方債総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 その他 一般財源

1,638

1,277

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 自主的な避難行動の促進を目的として、浸水想定区域の変更に伴い市内3河川(厚狭川・大田川・厚東川)の洪水ハザードマップを作成し浸水想定区域内の世帯に配布します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

8,272 4,135 4,137 ④-安全・安心なまちづくり

 災害時の情報伝達手段として防災アプリを整備し活用します。

1,925

R2当初予算額

比 較

一般財源

13,083 33 13,050

1,277⑤-行財政運営の強化

R3当初予算額

R2当初予算額 地方債

14,439

総務管理費

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,925

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-28-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

2 1 新 重 2 携帯電話通信網を利用したシステム整備事業

○ 電算管理業務 総務課

重 やまぐち自治体クラウド基幹系業務システム運用事業

○ 無料法律相談事業 市民課

○ 男女共同参画推進事業 地域福祉課

○ 広報作成事業 地方創生推進室

拡 重 広報誌作成委託事業

総務費

総務管理費

357

357

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債

59,937 59,937

4,780

 第3次男女共同参画しあわせプランの啓発に努め、プランの進捗状況を審議会に報告し、参画社会の推進を図ります。

県支出金 地方債 その他 一般財源

13,200 13,200 ④-安全・安心なまちづくり

R3当初予算額

R2当初予算額

59,226

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金

国支出金 県支出金 地方債

 2 文書広報費 (P.116) 24,060 36,092 △ 12,032

851③-市の宝となるひとの育成

4,780

 市民に対する行政サービスの一環として弁護士無料法律相談を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

357

その他 一般財源

 災害時の情報伝達の多様化を図るため、携帯電話通信網を利用したシステムを構築し、情報の一斉配信手段を整備します。

①-魅力の創出・交流の拡大4,000 4,000

その他 一般財源

6,224 6,224

129 23,475

 施策マンガ等による外部の力を活用した紙面を作成し、情報発信力の強化を図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額

456

財 源 内 訳 

⑤-行財政運営の強化357

59,226⑤-行財政運営の強化

 令和2年度から開始した、県内7市町(宇部市、防府市、長門市、美祢市、山陽小野田市、周防大島町、和木町)で共同利用する、やまぐち自治体クラウド基幹系業務システムについて、引続き円滑運用を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

851

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-29-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

2 1

○ 会計管理業務 会計課

拡 会計事務効率化事業

○ 住宅団地管理販売事業 地域振興課

 美祢市住宅団地の宅地販売を通して、定住人口の増加を図ります。 

重 ○ 本庁舎整備事業 総務課

○ 総合支所整備事業

重 1 美東総合支所整備事業 美東総合支所

2 秋芳総合支所整備事業 秋芳総合支所

総務費

総務管理費

 総合支所の新庁舎等整備に関する実施設計の準備及び土地表題登記調査を行います。

  「美祢市新本庁舎整備基本設計」に基づき、新本庁舎関連施設の設計業務及び建設に係る先行工事を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

23,198 59,662 5 財産管理費 (P.118) 200,460 300,003 △ 99,543 117,600

1,063

 4 会計管理費 (P.118) 8,375 8,013 362 186

106,700 98,226

138,177

204,926

地方債 その他 一般財源

117,600 20,577

その他 一般財源

12,084 12,084④-安全・安心なまちづくり

12,186 12,186

⑤-行財政運営の強化

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

150

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額

1,085 △ 22

国支出金 県支出金

8,189

 3 財政管理費 (P.116) 1,063

R3当初予算額 財 源 内 訳 

17,125

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

17,411

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

184 184⑤-行財政運営の強化

17,125

1,304⑤-行財政運営の強化

17,411

 総合支所の新庁舎等整備に関する実施設計の準備を行います。

150 ⑤-行財政運営の強化

 口座振替をデータ伝送により処理し、事務の効率化を図ります。

1,304

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-30-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

2 1

○ 情報通信施設運営事業 地域振興課

1 情報施設運営事業

 美祢市有線テレビの運営を行います。

2 告知放送運営事業

拡 ○ 地域情報化推進事業 地域振興課

新 重 ○ 美東地域情報通信基盤整備推進事業 地域振興課

総務費

総務管理費

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 地域の情報化(デジタル化)の推進に取り組み、外部人材の活用や地域住民に対するきめ細やかなデジタル活用を支援します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

8,345 8,000 345⑤-行財政運営の強化

336

 市内の情報格差解消に向け、美東地域の情報通信基盤整備を目的として、山口ケーブルビジョン株式会社の光ケーブル(FTTH)整備を補助します。

30,495

15,319 6,916 8,403

8,000 63,700 104,169 94,356

2,031 28,464⑤-行財政運営の強化

 告知放送の運営を行います。また、代替手段の構築を進め、老朽化した秋芳地域の既存システムは、今秋に廃止します。

 6 企画費 (P.124) 270,225

⑤-行財政運営の強化141,304 101,321 39,983

134,568 100,238

190,388 79,837

34,330

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 8 公平委員会費 (P.130) 855 933 △ 78

 7 支所及び出張所費 (P.128) 25,200 26,067 △ 867 2,087 23,113

855

336

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

63,702 63,700 2 ⑤-行財政運営の強化

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-31-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

2 1

○ 交通安全施設整備事業(道路交通安全施設事業交付金) 建設課

 交通事故の発生を防ぐため、市道のガードレール等の交通安全施設の整備、補修を行います。

○ ふるさと美祢応援寄附金事業 企画政策課

○ 地域の想い協働実現事業 地域振興課

拡 重 1 協働のまちづくり推進事業 (総務課・地域振興課)

拡 2 美祢魅力発掘隊設置事業

総務費

総務管理費

10 15,222⑤-行財政運営の強化

11,110 17 11,093

⑤-行財政運営の強化108,846 108,846

7,955

68,137 74,152 10 活性化対策費 (P.132) 145,180 156,697 △ 11,517 2,891

④-安全・安心なまちづくり5,000 5,000

4,500 4,500

4,690 4,655

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 9 交通安全対策費 (P.130) 9,345 10,014 △ 669

 地域が想い描く将来の姿を協働により実現していくため、地域の主体的な取り組みを基に、その地域の個性に応じたアプローチにより地域づくりを推進します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 絵堂郵便局の赤郷交流センター内への移設及び出張所業務の委託(R4.4)準備を進めます。併せて、赤郷交流センターを拠点とした地域コミュニティ再構築の検証を進めるため、集落支援員を設置します。

一般財源

62,708 62,708

 ふるさと納税を促進し、全国に情報発信を行うとともに、返礼品を通じて本市のファンづくりと地場産業の振興を図ります。また、社会貢献や共感を打ち出し企業版ふるさと納税やガバメントクラウドファンデングに取り組みます。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 地域のニーズに応じ、地域の課題解決に合致した人材を設置します。新たに、吉本興業とのコラボレーションにより芸人隊員を募り、その発信力等を有効に活用しながら、地域の活性化に繋げます。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

5 7,950⑤-行財政運営の強化

1,000 1,000

その他 一般財源

15,232

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-32-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

2 1 3 駅舎地域交流ステーション事業

○ 空き家活用推進事業 地域振興課

○ IJU定住促進事業 地域振興課

拡 1 美祢IJU促進事業

2 住居取得促進事業

3 結婚・新婚生活支援事業

総務費

総務管理費

④-安全・安心なまちづくり1,500 750 750

2,450 750 1,700

 AIを活用したマッチングシステムやオンラインによる婚活を推進するとともに、独身男女の出会いの場を提供する団体等への支援及び結婚後の生活を経済的に支援することで、婚姻及び定住促進を図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金

 JR美祢線の厚保駅舎、於福駅舎に設置した地域交流ステーションを地域づくりの拠点として活用します。

R3当初予算額

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり1,743

2,389 2,141 248

1,743

R2当初予算額

R3当初予算額

その他

4,265 4,265⑤-行財政運営の強化

3,989 3,989

 空き家等情報バンク制度により、空き家の有効活用を促すことで、空き家の増加を抑制するとともに、移住・定住促進を図ります。

 移住・定住者をサポートする美祢市定住促進協議会を支援するとともに、移住等検討者がみね暮らしを体感するためにゲストハウス等に宿泊(お試し暮らし)した際の費用を補助します。

 住宅取得時の経済的支援を行うことで、定住人口の拡大を図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

18,637 18,637④-安全・安心なまちづくり

13,897 13,897

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額

 移住・定住促進に係る受入体制を充実させ、市内外から定住の地として選ばれるまちづくりを推進します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

369

16,873

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

④-安全・安心なまちづくり369

16,873

一般財源

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-33-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

2 1

○ 地域公共交通網形成事業 地域振興課

1 地域公共交通協議会事業

2 ジオタク運行事業

3 生活バス路線維持費補助事業

4 JR美祢線利用促進事業

2

総務費

総務管理費

30,460

37,335

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 日常生活に必要なバス路線の確保・維持のため、運行事業者に補助金を支出します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

703 72,627

 2 賦課徴収費 (P.138) 32,124 32,791 △ 667 1,664

 1 徴税総務費 (P.138) 110,956 123,694 △ 12,738 37,626

 11 ふるさと創生事業費   (P.136)

360 2,280 △ 1,920 360 0

④-安全・安心なまちづくり2,474 2,474

2,450 2,450

 「持続可能なまちづくり」の一翼を担う地域公共交通網を構築する視点に立ち、福祉分野や教育分野、観光分野との連携により、継続的改善を進め、地域のニーズに合った交通網の再編・構築を目指します。

 次期美祢市地域公共交通計画の作成に向けて、美祢市地域公共交通協議会において、市内全バス路線の乗降調査によるデータ分析・検証を行うなど、不便のない快適な交通網の整備・充実を図ります。

 日常生活に必要な移動手段として、予約型乗合タクシー(ジオタク)を運行します。

④-安全・安心なまちづくり132,040 10,926 121,114

145,563 19,653 125,910

38,363 38,363

37,335

2,844 3,083 △ 239

④-安全・安心なまちづくり7,680

7,122 7,122

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり

7,680

徴税費

 JR美祢線の利用促進を図るため、JR美祢線利用促進協議会に負担金を支出するとともに、美祢駅トイレの維持管理を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

6 2,838

 13 公共交通対策費 (P.138) 192,470 180,557 11,913 19,653 172,817

 12 監理費 (P.136)

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-34-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

2 3

○ 戸籍業務 市民課

新 改正戸籍法対応事業

4

○ 選挙管理業務 選挙管理委員会事務局

 選挙管理委員会の開催、選挙人名簿などの更新管理、選挙啓発を行います。

新 ○ 衆議院議員選挙執行業務 選挙管理委員会事務局

 令和3年10月21日任期満了に伴う衆議院議員総選挙を公正かつ厳正に執行します。

新 ○ 県知事選挙執行業務 選挙管理委員会事務局

 令和4年2月22日任期満了に伴う県知事選挙を公正かつ厳正に執行します。

5

6

総務費

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金

   市長選挙及び市議会議員   選挙費 (P.152)

0 43,859 △ 43,859 0

 1 監査委員費 (P.152) 22,540 22,577

95,422 19,552 25,240

選挙費

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 1 選挙管理委員会費 (P.148) 26,131 16,608 9,523

11,136 78,598

23,153 0

R3当初予算額

該当なし

該当なし1,729 1,729

その他 一般財源

1,916 1,916

26,131

地方債 その他 一般財源

23,362

 戸籍法の一部を改正する法律に基づき、戸籍システム副本情報及び符号取得関連作業を行います。

R3当初予算額財 源 内 訳 

 1 戸籍住民基本台帳費   (P.142)

114,974

 1 指定統計調査費 (P.152) 1,598 18,899

 3 県知事選挙費 (P.150) 23,153 0 23,153

△ 37 5 22,535

戸籍住民基本台帳費

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

660 660 ⑤-行財政運営の強化

△ 17,301 1,589 9 0

0 2 衆議院議員選挙費 (P.148) 27,041 0 27,041 27,041

23,362

地方債 その他 一般財源

19,431 19,431

 監査委員費

統計調査費

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金

該当なし

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-35-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

3 1

○ 地域福祉課

1 地域福祉関係団体支援事業

重 2 包括的支援体制構築事業

○ 民生児童委員活動事業 地域福祉課

 高齢者等の要援護者に対する相談援助活動事業を実施します。

重 ○ 生活困窮者自立支援事業 地域福祉課

○ 成年後見制度利用促進事業 地域福祉課

社会福祉費

民生費

2,920

 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住宅確保給付金の支給、その他の支援を行います。運営は、美祢市社会福祉協議会に委託します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり65,475 62,000 3,475

66,360 60,000 6,360

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

60,000 6 173,078

地域福祉推進事業

社会福祉関係団体の活動等について経済的援助を行い、地域福祉活動の推進を図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

 1 社会福祉総務費 (P.156) 262,144 255,145

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

336

6,999 29,060

 全年齢、全対象の抱える課題に対して、住民が主体となり課題を解決する仕組みと多職種の専門機関が連携し課題解決に取り組む体制を構築し、包括的な支援を行います。

④-安全・安心なまちづくり11,991 8,691

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり10,698 6,987 3,711

10,698 7,114 3,584

3,300

10,508

④-安全・安心なまちづくり401

7,588

一般財源

18,489 13,866

 成年後見制度の利用の促進について、地域の特性に応じた施策を総合的かつ計画的に推進し必要な体制を整備します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

336

4,623④-安全・安心なまちづくり

17,754 13,315 4,439

401

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-36-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

3 1

○ 障害者福祉推進事業 地域福祉課

新 1 障害者計画策定事業

 

新 2 配食サービス事業

 

○ 自立支援医療給付費等事業 地域福祉課

1 自立支援医療費(更生医療・育成医療・療養介護医療)給付事業

 

2 補装具給付事業

 身体障害者(児)に対する義肢、装具、車いす及び補聴器等の交付・修理を行います。

3 介護訓練等給付事業

民生費

社会福祉費

④-安全・安心なまちづくり651,283 325,641 162,820 162,822

一般財源

671,136 335,568 167,784 167,784

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

④-安全・安心なまちづくり9,300 4,650 2,325 2,325

9,100 4,550 2,275 2,275

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

一般財源県支出金 地方債 その他

6,315

24,700 12,350 6,175 6,175

139 215,734

 身体障害者に対する人工透析治療、心臓手術等への助成を行う更生医療や、育成医療、療養介護医療に対する医療費の公費扶助を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

 2 障害者福祉費 (P.160) 782,661 768,410 14,251 566,788

④-安全・安心なまちづくり25,260 12,630 6,315

 障害者基本法第11条第3項に基づき障害者施策の基本的方針について定める計画(令和4年度~令和8年度)を策定します。

 障害者に対する障害福祉サービスの給付を行います。主なサービスは、居宅介護(ホームヘルパー)、短期入所、施設入所支援、就労継続支援等です。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,135 3,135 ④-安全・安心なまちづくり

 在宅の重度身体障害者等に対し、栄養バランスのとれた食事を提供することによって当該重度身体障害者等の食生活の向上と健康の保持を図るための配食サービス事業を実施します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

344 344 ④-安全・安心なまちづくり

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-37-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

3 1 4 障害児施設給付費等事業

○ 地域福祉課

1 地域活動支援センター指定管理委託料

 作業や創作活動の場を提供することにより、障害者の日中活動の場、居場所を確保します。

2 日常生活用具給付事業

○ 老人保護措置事業 高齢福祉課

○ 敬老会行事開催事業 高齢福祉課

民生費

社会福祉費

④-安全・安心なまちづくり9,390 29 9,361

その他 一般財源

9,502 104 9,398

 各地区の敬老会を主催する各地区社会福祉協議会等に補助金を交付し、自主的な運営・開催を支援します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

④-安全・安心なまちづくり3,866 586 3,280

その他 一般財源

4,650 741 3,909

6,384 553,085

 環境上及び経済的理由により在宅生活が困難となった高齢者を、老人福祉法に基づき、養護老人ホーム等へ入所措置し、その生活を支援します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 3 老人福祉費 (P.164) 592,912 603,191 △ 10,279 33,443

④-安全・安心なまちづくり6,300 3,150 1,575 1,575

一般財源

6,700 3,350 1,675 1,675

 障害者(児)が在宅で生活するために必要な歩行支援用具、入浴補助用具、居住環境整備(住宅改修)、ストマ、紙オムツ等日常生活用具の給付を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

750 375 6,486

7,902 750 375 6,777

地域生活支援事業

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

23,635 11,817 5,908 5,910④-安全・安心なまちづくり

30,414 15,207 7,603 7,604

 障害児等に対する福祉サービスの給付を行います。主なサービスは、障害児発達支援、放課後等デイサービスです。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり7,611

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-38-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

3 1 ○ 敬老祝金支給事業 高齢福祉課

 人生の節目の年齢を迎えた人に祝金を支給します。

○ 老人クラブ育成事業 高齢福祉課

 老人クラブ連合会や単位老人クラブに補助金を交付し、その活動を支援します。

○ 配食サービス事業 高齢福祉課

○ 介護人材確保推進事業 高齢福祉課

拡 重 介護福祉士等資格取得費補助事業

○ 介護保険事業特別会計繰出金 高齢福祉課

民生費

社会福祉費

国支出金 県支出金R2当初予算額 地方債

④-安全・安心なまちづくり546,229 20,792 10,396 515,041

その他 一般財源

543,347 20,605 10,302 512,440

④-安全・安心なまちづくり11,913

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

11,913 5,295 6,618

 食事の確保が困難な高齢者宅を訪問し、栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、安否の確認を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,295 6,618

 介護サービスを担う介護職員の資質向上及び人材確保を図るため、介護福祉士等の資格取得に要する費用の一部を助成します。令和3年度から事業を拡充し、介護支援専門員(ケアマネージャー)の資格取得及び更新に要する費用の一部を助成します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 

その他

④-安全・安心なまちづくり320 320

一般財源

1,222 1,222

総合計画・(大項目)基本目標

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり15,325 15,325

9,768 9,768

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,724

2,228 414 1,814④-安全・安心なまちづくり

2,135 411

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-39-

Page 43: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

3 1

○ 重度心身障害者医療助成事業 地域福祉課

 重度心身障害者の医療に要する経費のうち、医療費の自己負担額を助成します。

 また、県制度で受給者が自己負担すべき一部負担金についても市が負担します。

 (一部負担金の額) (外来)500円/件、 (入院)2,000円/件

○ 乳幼児医療助成事業 地域福祉課

 (一部負担金の額)  (外来)1,000円/件、 (入院)2,000円/件

○ ひとり親家庭医療助成事業 地域福祉課

 (一部負担金の額)  (外来)1,000円/件、 (入院)2,000円/件

○ こども医療助成事業 地域福祉課

民生費

社会福祉費

④-安全・安心なまちづくり40,332 40,332

36,172 36,172

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり27,209 8,591 455 18,163

23,021 6,064 2,291 14,666

 ひとり親家庭の医療に要する経費のうち、医療費の自己負担額を助成します。 制度の受給要件には、所得制限等がある県制度を適用します。 また、県制度で受給者が自己負担すべき一部負担金についても市が負担します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

12,969 4,404 1,709 6,856④-安全・安心なまちづくり

12,380 4,780 111 7,489

 小学生及び中学生の医療に要する経費のうち、医療費の自己負担額を助成します。 (小学生については所得制限がありません。)

 乳幼児の医療に要する経費のうち、医療費の自己負担額を助成します。 制度の受給要件には、所得制限等がある県制度を適用します。所得制限を超えた児童については、市単独制度を実施します。 また、県制度で受給者が自己負担すべき一部負担金についても市が負担します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり185,158 65,559 38,000 40,421 41,178

一般財源

185,941 61,705 40,000 49,619 34,617

53,619 92,311

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 4 福祉医療助成事業費   (P.166)

258,103 265,079 △ 6,976 72,173 40,000

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-40-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

3 1

○ 共楽荘運営事業 高齢福祉課

1 共楽荘運営事業(事務費)

 養護老人ホーム共楽荘の運営に係る事務費です。

2 共楽荘運営事業(生活費)

 養護老人ホーム共楽荘入所者の処遇に係る経費です。

.

○ 人権対策事業 地域福祉課

 人権推進大会参加に伴う経費及び同和福祉援護資金償還金元金の県への返還金です。

○ 人権啓発推進事業 地域福祉課

民生費

社会福祉費

10 419③-市の宝となるひとの育成

449 10 439

1,997 6 国民年金費 (P.172) 5,355 5,390 △ 35 3,358

④-安全・安心なまちづくり34,339 10,260 24,079

33,574 10,958 22,616

③-市の宝となるひとの育成318 213 105

地方債 その他 一般財源

335 194 141

10 560

 地域住民を対象とした推進大会や学習会等の開催及び啓発作品募集等に関する経費です。 大嶺・伊佐・豊田前・於福・厚保・美東・秋芳地域の7つの公民館で、人権に関する学習会や人権教育啓発募集作品の審査会を開催します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

 7 人権対策費 (P.172) 764 767 △ 3 194

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

429

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり9,519 5,789 3,730

一般財源

10,634 10,161 473

22,260 69,613

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 5 共楽荘費 (P.168) 91,873 101,204 △ 9,331

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-41-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

3 1

○ カルストの湯管理運営事業 高齢福祉課

 高齢者福祉施設「カルストの湯」の管理運営を行います。

○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 市民課

○ 後期高齢者医療制度業務 市民課

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

2

○ 多子世帯等保育料軽減事業(範囲を独自拡大) 地域福祉課

・世帯における第2子半額、第3子以降無料(所得制限なし)

(内訳)

民生費

社会福祉費

国制度保育園認定こども園

年収360万円未満世帯については、世帯における第2子半額、第3子以降無料

年収360万円未満のひとり親世帯については、世帯における第1子半額、第2子以降無料

県制度保育園

世帯における第3子以降:無料又は所得制限により半額認定こども園

(参考) 国・県多子世帯保育料軽減制度

4,971 80,799児童福祉費

 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、国及び県が実施している多子世帯保育料等軽減事業に加え、市単独で保育料等の軽減を実施しています。

市単独保育料軽減分

 1 児童福祉総務費 (P.176) 149,911 129,053 20,858 64,141

④-安全・安心なまちづくり139,705 91,328 48,377

一般財源

142,643 93,436 49,207

156 540,973

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 10 後期高齢者医療費   (P.176)

634,565 637,674 △ 3,109 93,436

④-安全・安心なまちづくり306,985 28,296 108,744 169,945

一般財源

299,144 26,078 103,192 169,874

169,874

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 9 国民健康保険費 (P.176) 299,144 306,985 △ 7,841 129,270

④-安全・安心なまちづくり9,567 3,228 6,339

一般財源

8,529 3,084 5,445

3,112 7,962

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 8 老人福祉施設費 (P.174) 11,074 12,376 △ 1,302

R3市負担額

R2市負担額

8,476

5,573

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-42-

Page 46: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

3 2 ○ 児童クラブ運営事業 地域福祉課

○ 私立保育園保育委託事業 地域福祉課

○ 認定こども園補助事業 地域福祉課

○ 児童扶養手当給付事業 地域福祉課

 令和3年度受給見込のべ人数1,980人

○ 公立保育所管理運営事業 地域福祉課

児童福祉費

民生費

③-市の宝となるひとの育成166,254 5,884 4,744 20,296 135,330

地方債 その他 一般財源

160,049 9,432 6,799 20,247 123,571

20,497 238,366

 伊佐・厚保・豊田前・大田・真長田・秋吉・秋芳桂花の7園の保育園を運営します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

 4 児童福祉施設費 (P.186) 280,124 283,266 △ 3,142 21,261

③-市の宝となるひとの育成85,280 28,472 69 56,739

地方債 その他 一般財源

80,071 26,736 69 53,266

6 57,355

 親の離婚等により父又は母と生計を共にしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を促進するため、該当児童を養育する母又は父等に手当を給付する事業です。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

 3 母子福祉費 (P.184) 87,606 95,225 △ 7,619 30,245

③-市の宝となるひとの育成385,160 226,083 53,511 66,800 38,766

188,937 92,111 53,755 43,071

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

③-市の宝となるひとの育成248,907 111,888 56,951 10,083 69,985

その他 一般財源

203,297 89,873 46,347 7,627 59,450

 認定こども園(美祢幼稚園、伊佐中央幼稚園)に施設型給付費を補助します。

8,552 149,271

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 2 児童措置費 (P.182) 654,245 906,907 △ 252,662 496,422

③-市の宝となるひとの育成81,467 23,910 24,106 5,720 27,731

92,500 26,588 25,787 4,938 35,187

 市内14箇所の児童クラブの運営を行います。運営は一部直営を除き、地域住民等による各団体に委託することで、「子育て」による地域交流を促進します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 吉則保育園、南大嶺保育園、麦川保育園、光輪保育園に保育を委託します。

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

3 2 ○ 病児保育施設運営事業 地域福祉課

 子育てと就労の両立を支援するために、病児保育施設を運営します。

3

○ 低所得者福祉事業 地域福祉課

 生活保護事業実施のための嘱託医の報酬、生活保護システム保守委託料等の経費です。

 生活保護システムを活用し、生活保護事業を実施します。

 レセプトクラウドサービスを活用し、生活保護医療の適正管理を行います。

○ 生活保護扶助事業 地域福祉課

 生活困窮者に対して、最低限度の生活を営むことができるように生活費等を給付します。

 令和3年度生活保護受給見込世帯数:137世帯・人員:173人

4

○ 災害救助事業 地域福祉課

児童福祉費

民生費

生活保護費

一般財源

1 71,788

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 2 扶助費 (P.192) 316,301 325,231 △ 8,930 244,512

④-安全・安心なまちづくり11,964 6,685 2 5,277

一般財源

6,091 911 2 5,178

県支出金 地方債 その他 一般財源

150 12 138

138災害救助費

 見舞金額 住宅…全焼・全壊3万円/世帯(5万円/3人以上世帯)、半焼・半壊2万円/世帯(3万円/3人以上世帯)、人命…死亡3万円/人

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

 1 災害救助費 (P.192) 150 176 △ 26 12

④-安全・安心なまちづくり325,231 243,923 6,312 1 74,995

 災害救助者に対する援護事業で、見舞金の支給経費です。

④-安全・安心なまちづくり176 12 25 139

316,301 237,225 7,287 1 71,788

③-市の宝となるひとの育成9,249 2,811 2,811 300 3,327

9,075 2,515 2,515 250 3,795

R3当初予算額

R2当初予算額

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 1 生活保護総務費 (P.190) 26,759 31,264 △ 4,505 913 25,846

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

4 1

重 ○ 看護師等奨学金貸付事業 健康増進課

○ 緊急医療体制整備事業 健康増進課

新 重 ○ 地域外来・検査センター運営事業 健康増進課

重 ○ 予防接種事業 健康増進課

一般財源

12,099 12,099

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

76,009

17,685 127,271

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 2 予防費 (P.196) 296,359 133,681 162,678 151,403

④-安全・安心なまちづくり12,127 12,127

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

④-安全・安心なまちづくり9,240 9,240

7,680 2,880 4,800

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 市民の休日救急医療を確保するため、美祢市医師会・美祢郡医師会に休日当番医業務を委託します。  入院治療や手術を必要とする二次救急医療の実施について、宇部・山陽小野田・美祢広域医療対策協議会と山口市医療対策協議会へ負担金を支出します。 また、山口県救急安心センター事業(#7119)へ負担金を支出し、緊急を要する患者に適切な対応ができる体制を整えます。

94,914 2,764 2,978 13,163

保健衛生費

 市内医療機関の看護師及び准看護師を確保するため奨学金貸付制度を実施します。 継続貸付者8名(看護師8名・准看護師0名)、令和3年度新規貸付者6名(看護師3名・准看護師3名)を予定しています。

14,870 135,575 1 保健衛生総務費 (P.194) 155,211 150,545 4,666 4,766衛生費

④-安全・安心なまちづくり85,657 2,853 2,953 11,836 68,015

一般財源

 予防接種法等に基づく、感染症の発生と蔓延を防止するための予防接種を実施します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

16,230 1,830 14,400 ④-安全・安心なまちづくり

 地域外来検査センターに登録されたかかりつけ医を受診し、その医師が新型コロナウイルス感染症の感染を疑い、検査が必要と判断した小学生以上の者を対象にPCR検査を行い、感染の有無を判定します。

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

4 1 重 ○ がん検診事業 健康増進課

 検査内容:胃がん、肺がん、大腸がん、腹部超音波検査、乳がん、子宮がん、前立腺がん等

新 重 ○ みね健幸百寿プロジェクト推進事業 健康増進課

新 重 ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業 健康増進課

○ 妊産婦健康診査事業 健康増進課

○ 幼児健康診査事業 健康増進課

衛生費

保健衛生費

一般財源

10,557 500 10,057

349 19,447

R3当初予算額 財 源 内 訳 

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 幼児期である1歳6か月時点と3歳6か月時点での健康診査を、また、2歳6ヵ月時点で虫歯予防のため歯科健診を美祢市保健センター等で実施します。5歳児については、保護者からのアンケート提出を受け,必要に応じて医師等が指導・助言を行います。加えて、令和2年度から口腔ケアに関心を持たせるため、3歳児健診時に保護者も同時に歯科健診を実施します。

7,630 ④-安全・安心なまちづくり

 新型コロナウイルスワクチンの接種は、新型コロナ感染症対策の重要な柱として全国的に実施する施策であることから国の指示のもと、県の協力により、市において予防接種するものとなっています。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 妊婦の健康保持増進のため、妊婦に対する健康診査を実施します。(妊婦健診回数14回/人) また、産婦に対する健康診査を実施します。(産婦健診回数2回/人)

2,645

 がん等生活習慣病の早期発見を図り、重症化を予防するためにがん検診を実施します。(40歳以上、ただし、子宮がん検診は20歳以上の女性、胃がん内視鏡検診は50歳以上の男女で2年に1回)

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 3 母子衛生費 (P.202) 24,886 22,251 2,635 5,090

④-安全・安心なまちづくり41,462 3,929 37,533

43,586 4,487 39,099

国支出金 県支出金

  「市民の健康寿命の延伸」という目指すべき目的を達成するため、様々な方向から可能性を探るプロジェクトを展開いたします。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標地方債 その他 一般財源

15,260 7,630

県支出金 地方債 その他 一般財源

136,684 136,684 ④-安全・安心なまちづくり

④-安全・安心なまちづくり2,684 2,684

2,645

④-安全・安心なまちづくり10,413 500 9,913

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

4 1 ○ 母子衛生事業 健康増進課

○ 育児等健康支援事業 健康増進課

○ 不妊治療助成事業 健康増進課

○ 未熟児養育医療事業 健康増進課

新 重 ○ 妊産婦・小児オンライン健康医療相談事業 健康増進課

衛生費

保健衛生費

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

県支出金 地方債 その他 一般財源

2,092 2,092 ④-安全・安心なまちづくり

1,580 395 275 49 861④-安全・安心なまちづくり

974 175 49 750

地方債 その他 一般財源

 安全安心な妊娠、出産ができるように支援を行います。 また、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目のない支援体制をつくり、産後も安心して子育てができるよう、産後ケア事業を実施します。

1,457

④-安全・安心なまちづくり1,701 700 350 300 351

1,701 700 350 300 351

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金

④-安全・安心なまちづくり2,835 261 2,574

2,580 246 2,334

 不妊治療を行っている夫婦の経済的負担軽減を図るため、保険適用の一般不妊治療及び保険適用外の特定不妊治療に対し助成を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

 分娩可能な医療施設はなく、夜間に小児科を専門とする医師への受診ができる環境が乏しいことや、コロナ渦において受診控えが増えている状況の中で、小児科・産婦人科医師、助産師に直接健康医療相談ができることで出産・育児等の不安の軽減をはかります。

県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり1,853 266 266 1,321

1,989 266 266

 美祢市子ども・子育て支援事業計画に基づき、保健師・栄養士により母親、子どもへの訪問活動等健康への支援を行います。また、年長の園児を対象に虫歯予防のため、フッ化物洗口事業を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 出生時体重が2,000g以下又は、生命力が薄弱である未熟児で、医師が入院療養を必要と認められる場合に医療給付を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

4 1

拡 ○ 墓地管理運営事業 生活環境課

・ 中央墓園地盤変状対策工事 18,988千円

・ 中央墓園墓碑移設に係る補償金(6件) 5,547千円

○ 地球温暖化対策推進事業 生活環境課

重 地域循環共生圏構築検討事業

○ 斎場管理運営事業 生活環境課

 斎場「ゆうすげ苑」・船窪山斎場の管理運営を行います。

○ 大気等測定事業 生活環境課

大気測定事業

 市内24箇所に設置しているデポジットに雨水を貯め、降下ばいじんについて分析します。

衛生費

保健衛生費

県支出金 地方債 その他

 5 斎場費 (P.208) 30,223 39,393 △ 9,170

419 38,974

一般財源

30,223 419 29,804

5,375

25,158

④-安全・安心なまちづくり39,393

419 29,804

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

④-安全・安心なまちづくり5,375

132 8,557 7 保健センター費 (P.210) 11,121 8,467 2,654 2,432

④-安全・安心なまちづくり3,080 3,080

一般財源

3,186 3,186

6,465

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 6 環境保全費 (P.208) 6,465 6,874 △ 409

25,158

3,698 30,328

 美祢市中央墓園の管理運営を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 4 環境衛生費 (P.204) 34,028 11,418 22,610 2

その他 一般財源

 市内の木質バイオマスエネルギーの地産地消システムの構築と、その取組を端緒に秋吉台の保全など、地域の環境、経済、社会面での波及効果をもたらす地域循環共生圏構築に向けた仕組みづくりを行います。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,923 974 1,949 ④-安全・安心なまちづくり

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-48-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

4 2

○ 合併浄化槽設置整備事業 生活環境課

事業計画:5人槽 332千円×20基  ・7人槽 414千円×15基

拡 ○ 廃棄物リサイクル推進事業 生活環境課

・ 秋芳地域ごみ集積所整備補助金 4,000千円

拡 ○ カルストクリーンセンター管理運営事業 生活環境課

・ カルストクリーンセンター精密機能検査業務 4,840千円

・ 操作用パソコン及び運転画面更新業務 8,041千円

拡 ○ リサイクルセンター管理運営事業 生活環境課

・ リサイクルセンター精密機能検査業務 4,510千円

衛生費

④-安全・安心なまちづくり42,259 450 41,809

47,049 2,269 44,780

  リサイクルセンターの維持管理及び美祢地域における資源ごみの処理を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり138,046 8,650 129,396

147,029 10,841 136,188

 カルストクリーンセンターの維持管理及び可燃系一般廃棄物の処理を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり133,979 31,200 102,779

その他 一般財源

138,384 31,596 106,788

46,445 345,426

 市民から排出される廃棄物を市内業者に委託して収集・運搬を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 2 塵芥処理費 (P.212) 391,871 373,076 18,795

④-安全・安心なまちづくり12,874 4,283 8,591

その他 一般財源

12,866 4,283 8,583

 公共下水道、農業集落排水施設、環境衛生施設の処理区域以外での合併浄化槽設置者に対し補助金を交付します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 1 清掃総務費 (P.212) 13,135 13,150 △ 15 4,284 8,851清掃費

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

4 2

○ 衛生センター管理運営事業 生活環境課

重 ○ 衛生センター整備事業 生活環境課

・ 発注支援業務 1,645千円

○ 環境衛生事業特別会計繰出金 財政課

3

○ 水道事業会計繰出事業 財政課

4

○ 病院等事業会計繰出事業 財政課

美祢市立病院分

美祢市立美東病院分

介護老人保健施設分

訪問看護分

衛生費

清掃費

④-安全・安心なまちづくり61,306

10,419

44 0

1,528

合 計 904,015

 2 美祢社会復帰促進センター   診療所費 (P.222)

124,032 126,670 △ 2,638 123,988

873,015

379,579

459,988

62,920

 1 病院事業費 (P.222) 904,015 993,070 △ 89,055 31,000

8,616 17,234

61,306

その他 一般財源

59,893 59,893

 衛生センター整備のための発注支援業務等を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,645

④-安全・安心なまちづくり233,437 233,437

その他 一般財源

338,753 338,753

338,753

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 1 水道施設費 (P.222) 338,753 233,437 105,316

548 1,097

91,057

 衛生センターの維持管理及び市内から排出されるし尿・浄化槽汚泥の処理を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 3 し尿処理費 (P.218) 91,605 116,939 △ 25,334 548

④-安全・安心なまちづくり25,850

水道費

病院費

一般財源

13,219 13,219

13,219

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 4 環境衛生施設費 (P.222) 13,219 10,419 2,800

10,419④-安全・安心なまちづくり

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-50-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

5 1

○ 雇用対策事業 商工労働課

就職祝金給付事業

○ 労働福祉貸付事業 商工労働課

○ 人財・企業育成活性化事業 商工労働課

○ 高齢者就業機会確保事業 商工労働課

新 重 生涯現役促進地域連携協議会運営事業

○ 勤労青少年ホーム管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

 人生100年時代を見据え、関係機関連携による協議会を設立し、生涯現役で活躍し続ける生涯現役社会の構築を図ります。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

500 500 ②-強みを活かした産業の振興

②-強みを活かした産業の振興

 雇用創出と市内企業の活性化を図ることを目的に、企業が求める人財の育成や確保等を図ります。

2,645

2,645 2,645

2,645

一般財源

6,038 351 5,687

 1 労働諸費 (P.224) 20,642 8,314 12,328 341 2,645 17,656

②-強みを活かした産業の振興1,000 1,000

その他 一般財源

700 700

 中小企業勤労者や倒産・事業不振・事業縮小等で離職を余儀なくされた者に対し、県・市・金融機関が協調し貸付を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

労働諸費

労働費

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

6,182 6,182②-強みを活かした産業の振興

3,767 3,767

 若者の市内定住を促すとともに、市内事業所の雇用の安定と活性化を図ることを目的に、市内事業所に就職する市内居住の新規学卒者と転入就職者に祝金を給付します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

その他 一般財源

357 8,141

 勤労青少年等の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とした、施設の管理運営を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 2 勤労青少年ホーム費   (P.226)

8,498 8,369 129

④-安全・安心なまちづくり6,102 264 5,838

その他

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-51-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

5 1

○ 勤労者福祉施設管理運営事業 商工労働課

指定管理期間:令和2年度~令和4年度 指定管理者:企業組合 美祢市中高年雇用福祉事業団

○ 農村勤労福祉センター管理運営事業 商工労働課

6 1

○ 農業委員会運営事業 農業委員会事務局

農地流動化推進事業

○ 農業振興推進事業 農林課

新 重 コロナに負けない農業経営実践加速化事業

労働諸費

労働費

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

29,402 19,802 9,600 ②-強みを活かした産業の振興

7,680 4 650

0   シルバー人材センター運営   事業費 (P.228)

0 9,440 △ 9,440

R3当初予算額

 3密回避などコロナ対策に取組み、新たに発生する人手不足等に対応するため省人化に繋がるスマート農機等を導入する中核経営体を支援します。

335 35,859農林費

農業費

 農業委員及び農地利用最適化推進委員の農地集積の推進活動や遊休農地発生の解消活動により、農業経営の規模拡大や安定を図り、耕作放棄地の発生を防止します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

 1 農業委員会費 (P.230) 49,518 46,088 3,430 13,324

100,239

 3 農業振興費 (P.232) 254,505 221,953 32,552 166,672 9,600 4,255 73,978

 2 農業総務費 (P.232) 102,066 115,068 △ 13,002 1,827

②-強みを活かした産業の振興8,334 7,680 4 650

県支出金 地方債 その他 一般財源

8,334

②-強みを活かした産業の振興25,506 25,506

その他 一般財源

27,461 1,650 25,811

9 27,363

 勤労者の福祉の増進と教養文化の向上を図るために設置された美祢勤労者総合福祉センター及び美祢市勤労福祉会館の管理運営を行います。

1,561 9 1,552②-強みを活かした産業の振興

1,736 5 1,731

 勤労者の福祉の増進と教養文化の向上を図るために設置された美祢農村勤労福祉センターの管理運営を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 4 勤労者福祉施設費 (P.228) 29,022 25,506 3,516 1,650

0   農村勤労福祉センター費   (P.228)

0 1,736 △ 1,736

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-52-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

6 1 ○ 経営所得安定対策推進事業 農林課

 経営所得安定対策事業の推進を図ります。

○ 担い手育成総合支援事業 農林課

認定農業者生産振興支援事業

○ 新規就農者支援対策事業 農林課

1 農業次世代人材投資事業

 青年の就農開始時に係る初期投資の負担を軽減し、就農後の安定した経営と定着を図ります。

2 はじめてみ~ね農業応援事業

3 新規就農者定着促進事業

農林費

農業費

8,037 ②-強みを活かした産業の振興

 経営改善に取り組む認定農業者の規模拡大や生産性の向上等に必要な施設・農業用機械整備への支援を行い、地域農業の活性化を図ります。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金

地方債 その他 一般財源

7,000 3,500 3,500②-強みを活かした産業の振興

4,375 2,187 2,188

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

8,037

地方債 その他 一般財源

3,000 3,000 ②-強みを活かした産業の振興

 地域農業の核となる農業生産法人の新たな就業者の確保や就業希望者の研修を支援し、法人の負担軽減を図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

 地域農業の新たな担い手を確保し定着を図るため、就農希望者・予定者の就学・研修の支援や就農時の初期負担の軽減を図ります。

一般財源

②-強みを活かした産業の振興9,850 9,850

9,850

12,051 12 769

509

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金

13,008 12,487 12

R2当初予算額

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

②-強みを活かした産業の振興12,832

9,850

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

地方債 その他

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-53-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

6 1 重 ○ 中山間地域等直接支払交付金事業 農林課

中山間地域等直接支払交付金事業

○ 新規就業者等産地拡大促進事業 農林課

○ いきいき農地リフレッシュ事業 農林課

○ 集落営農法人連合体形成加速化事業 農林課

○ 畜産振興推進事業 農林課

 畜産事業の経営改善及び経営安定のため、農協等諸団体と連携し畜産振興を図ります。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

464 464 ②-強みを活かした産業の振興

農林費

農業費

 耕作者の高齢化や担い手の減少による荒廃農地の発生防止の方法として、既耕作放棄地や耕作放棄されそうな農地に対し、景観作物の作付けや山口型放牧等を実施する農業者又は畜産業者に一定の支援補助を行い、耕作放棄地の抑制・解消を図ります。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債

 新規就業者等新たな人材の受入・定着に向けて、その受け皿となる園芸産地等の規模拡大、生産体制強化及び新規就業者用住宅の確保への取り組みを支援します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,534 5,023 2,511 ②-強みを活かした産業の振興

その他 一般財源

9,174 6,116 3,058 ②-強みを活かした産業の振興

②-強みを活かした産業の振興4,081 431 3,650

一般財源

3,558 400 456 2,702

456 7,117

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 4 畜産業費 (P.240) 7,973 11,217 △ 3,244 400

②-強みを活かした産業の振興144,795

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 就業の受け皿となる法人の経営体質の強化を図るため、複数の法人が連携し、規模拡大や新たな共同事業を行う集落営農法人連合体への機械・施設等の整備を支援します。

36,200

136,792

108,595

102,593 34,199

 日本型直接支払制度の一環として、中山間地域において耕作放棄地の発生防止と多面的機能を確保するため、地区で行う取り組みを支援します。

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-54-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

6 1

重 ○ 多面的機能支払事業 農林課

○ 県営中山間地域総合整備事業 農林課

 県が事業主体で行う、ほ場整備、ため池、暗渠排水に係る県への負担金です。

ほ場整備 市負担金7,000千円×7.5%

ため池 市負担金20,000千円×13.0% 地元負担金20,000千円×2.0%

暗渠排水 市負担金3,000千円×7.5% 地元負担金3,000千円×7.5%

○ 県営農地整備事業 農林課

 県が事業主体で行う、ほ場整備、暗渠排水、農業近代化施設用地に係る市の負担金です。

岩永本郷東地区 ほ場整備 市負担金130,000千円×7.5%

岩永本郷西地区 ほ場整備 市負担金111,000千円×7.5%

暗渠排水 市負担金3,000千円×7.5%

農業近代化施設用地 市負担金6,000千円×12.5%

地元負担金6,000千円×7.5%

拡 ○ 団体営農地防災事業 農林課

 市が事業主体で危険ため池改修事業に係る堤体の切開工事を行います。(大嶺町奥分地区)

 市が事業主体で揚水機場改修事業に係るポンプの機能保全計画策定を行います。

 防災重点ため池に指定されているため池のハザードマップを策定(40箇所)します。

農林費

農業費

④-安全・安心なまちづくり34,484 34,480 4

69,802 69,702 100

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

②-強みを活かした産業の振興23,625 18,600 75 4,950

19,500 16,600 450 2,450

47,896 183,672 29,600

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

②-強みを活かした産業の振興10,500 6,700 1,200 2,600

3,975 2,200 625 1,150

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

②-強みを活かした産業の振興136,197 102,347 33,850

135,770 101,970 33,800

 地域共同で行う農村の多面的機能を支える活動や、地域資源(農地・水路・農道等)の質的向上を図る活動を支援します。

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,477 63,821 5 農地費 (P.242) 278,570 230,674

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-55-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

6 1 ○ 単独土地改良事業 農林課

2

○ 秋吉台山焼き事業 農林課

 国定公園である秋吉台の景観保全を目的に事業を実施します。

○ 林業振興団体支援事業 農林課

重 ○ 林業担い手育成対策事業 農林課

 森林環境譲与税を活用し、市内の森林整備、人材育成を行います。

○ 流域公益保全林整備事業 農林課

農林費

農業費

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

6,426 6,426 ②-強みを活かした産業の振興

9,000 1,337

9,000 19,554

R3当初予算額 財 源 内 訳

 1 林業総務費 (P.244) 31,767 29,814 1,953 3,213

 農地・農業用施設の機能保全を図るため、農業者が実施する改良又は補修工事に対し、補助金を交付します。

575 575②-強みを活かした産業の振興

575 575

 森林の有する機能の維持・増進を図ることを目的に、市有林の伐採・造林・保育等の整備を実施します。

その他 一般財源

10,337 9,000 1,337

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 美祢市の林業の推進・振興のため事業を実施します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,175 2 林業振興費 (P.246) 5,175 575 4,600

①-魅力の創出・交流の拡大10,337

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,600 4,600 ②-強みを活かした産業の振興

林業費

 3 森林整備費 (P.248) 121,855 106,420 15,435 24,385 14,754 82,716

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

②-強みを活かした産業の振興33,458 12,333 5,000 16,125

59,947 21,577 5,000 33,370

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-56-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

6 2 ○ 美しい山づくり事業 農林課

重 ○ 森林整備事業 農林課

1 森林環境整備事業

 森林環境譲与税を活用し、市内の民有林の森林整備を行います。

2 森林整備推進事業

 森林環境譲与税を活用し、市内の民有林の森林整備の経費に対し補助を行います。

○ 林道維持管理事業 農林課

新 ○ 小規模林道事業 農林課

 造林事業、伐採搬出作業等の効率化を目的に、小規模な林道の整備を実施します。

農林費

林業費

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他

2,808 5,251

 竹林の整備・維持管理のための事業を実施します。また、県民税事業である地域が育む豊かな森林づくり推進事業として繁茂竹林等の整備を実施します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債

54,730

R3当初予算額財 源 内 訳 

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

その他 一般財源

12,000 12,000 ②-強みを活かした産業の振興

 効率的な森林施業を図るため、林道の維持補修を実施します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

9,612

一般財源

10,550 4,747 5,803 ②-強みを活かした産業の振興

②-強みを活かした産業の振興9,284 5,100 4,184

8,059

その他 一般財源

38,956 9,397 29,559②-強みを活かした産業の振興

54,730

22,075 3,442

15,415 4 林道費 (P.250) 20,162 25,517 △ 5,355 4,747

9,612②-強みを活かした産業の振興

25,517

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-57-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

6 2

○ 小規模治山事業 農林課

1 小規模治山事業

 民有林地における山地崩壊の復旧及び予防を図るための事業を実施します。

2 小規模治山事業補助事業

 民有林地における山地崩壊の復旧及び予防を図るための事業を実施します。

重 ○ 有害鳥獣捕獲奨励事業 農林課

重 ○ 有害鳥獣捕獲委託事業 農林課

 有害鳥獣による農林産物への被害防止のため猟友会に捕獲を委託します。

重 ○ サル捕獲事業 農林課

農林費

林業費

②-強みを活かした産業の振興1,817 1,817

1,772 1,772

 サルの捕獲業務を各猟友会に委託します。また、人的被害防止のため、居住区域等の銃による捕獲が困難な場合には、サルの麻酔銃による捕獲業務を委託します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

②-強みを活かした産業の振興2,410 2,410

2,410 2,410

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

②-強みを活かした産業の振興17,223 17,223

その他 一般財源

23,253 23,253

29,363

 有害鳥獣による農林産物への被害防止のため捕獲奨励金を交付するとともに、狩猟免許取得のための受験手数料の助成を行います。また、被害防止のため猟友会等との新たな取組を実施します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 6 有害鳥獣対策事業費   (P.250)

66,969 46,550 20,419 37,606

④-安全・安心なまちづくり12,113 5,995 3,956 2,162

一般財源

12,157 5,967 3,938 2,252

1,000 1,000④-安全・安心なまちづくり

1,500 1,500

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

地方債 その他

 5 治山事業費 (P.250) 13,157 13,613 △ 456 5,967 3,938 3,252

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-58-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

6 2 重 ○ 有害鳥獣被害防止対策事業 農林課

7 1

○ 第三セクター改革推進事業 商工労働課

○ 消費者相談窓口機能強化事業 商工労働課

○ 商工業活性化事業 商工労働課

重 1 商工会支援事業

 美祢市商工会に対し、運営費の支援を行います。

新 2 プレミアム付商品券発行事業

 地域経済の活性化のため、商品券発行事業を支援します。

農林費

林業費

商工費

商工費

⑤-行財政運営の強化367 367

一般財源

16,660 16,660

203,470 140,663

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 2 商工振興費 (P.254) 418,220 85,304 332,916 74,087

245 245

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 市民の消費トラブルを回避するため、消費者からの直接相談窓口を設置し、併せて多様な事案へ対応できるよう相談員のレベルアップを図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,247 2,186 61④-安全・安心なまちづくり

2,010 1,782 228

59,174 1 商工総務費 (P.252) 61,732 65,450 △ 3,718 2,558

 2つの第三セクター(美祢観光開発株式会社、美祢農林開発株式会社)の徹底した効率化・経営健全化等を図るため、第三セクター改革推進委員会を開催します。

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

②-強みを活かした産業の振興17,000 17,000

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

49,837 49,837 ②-強みを活かした産業の振興

②-強みを活かした産業の振興24,550 24,549 1

37,607 37,606 1

 有害鳥獣の捕獲・侵入防止対策に要する経費及び捕獲活動に補助金を交付します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

7 1 新 3 美祢がんばる企業応援事業

 IT導入、新商品開発のための設備投資及び販路開拓に係る経費の一部を補助します。

新 4 ビジネスマッチング支援事業

○ 中小企業者融資事業 商工労働課

拡 重 がんばる企業応援資金融資事業

○ 交流人口拡大事業 商工労働課

重 1 みね桜まつり開催事業

 交流人口の拡大等を目的に、事業を実施される団体に対し、事業費の一部を補助します。

重 2 美祢ランタンナイトフェスティバル開催事業

 交流人口の拡大等を目的に、事業を実施される団体に対し、事業費の一部を補助します。

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債

商工費

商工費

地方債 その他 一般財源

2,000

63,267 56,749 6,518

213,441 10,000 203,441

 市内での創業者や中小企業者の経営基盤の安定化等を図り、その育成と産業振興を図ることを目的に、市内金融機関と連携し融資支援を行います。

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,000 2,000①-魅力の創出・交流の拡大

2,000

②-強みを活かした産業の振興

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額

地方債 その他 一般財源

国支出金 県支出金

6,500 ①-魅力の創出・交流の拡大

5,000 5,000 ②-強みを活かした産業の振興

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,000 1,000 ②-強みを活かした産業の振興

 販路拡大を図るための広告宣伝に係る経費及び新製品開発のための研究開発費の一部を補助します。

R3当初予算額

R3当初予算額財 源 内 訳 

その他 一般財源

6,500

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

7 1 ○ 創業・承継支援事業 商工労働課

重 1 美祢あきない活性化応援事業

重 2 元気みね未来創造事業

重 3 東京圏移住支援補助事業

 東京圏からのUJIターンの促進及び地方の担い手不足対策として移住就業者を補助します。

拡 重 ○ 住宅リフォーム助成事業 商工労働課

重 ○ 竹材等資源活用事業 商工労働課

指定管理期間:平成31年度~令和3年度

指定管理者:美祢農林開発株式会社

商工費

商工費

1,000 500 250 250②-強みを活かした産業の振興

1,000

②-強みを活かした産業の振興32,252 32,252

県支出金 地方債 その他 一般財源

31,252 31,252

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債

 森林保護、農林業者等の所得向上及び雇用や地域ブランドの創出等を図ることを目的に、事業実施主体である美祢農林開発株式会社に対して支援を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

 市内の空き店舗対策として、空き店舗を活用し事業を実施される方に対し、家賃及び店舗改修費の一部を補助します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

その他 一般財源

1,520 1,520 ②-強みを活かした産業の振興

 市内で創業または継業(事業、生業あるいは経営基盤を継ぐこと)する事業者に対し、その行為を行うために必要な経費の一部を補助します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

900 900 ②-強みを活かした産業の振興

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

500 250 250

 市民の居住環境の向上と市内事業所の活性化を図ることを目的に、住宅をリフォームした方に対し、工事費の一部を補助します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,000 5,000 ②-強みを活かした産業の振興

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

7 1 重 ○ 道の駅活用促進事業 商工労働課

(道の駅おふく)  (道の駅みとう)

指定管理期間:平成31年度~令和3年度  指定管理期間:平成31年度~令和3年度

指定管理者:美祢観光開発株式会社  指定管理者:株式会社みとう駅

○ 産業技術センター管理運営事業 商工労働課

新 ○ 美祢魅力発掘隊設置事業 商工労働課

○ 観光推進体制強化事業 観光振興課

1 観光関係団体連携強化事業

重 2 観光地域づくり支援事業

16,700 2,800

その他 一般財源

18,910

商工費

商工費

①-魅力の創出・交流の拡大1,874 10 1,864

2,019 19 2,000

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 企業の技術力向上及び人財育成を図るために設置された美祢産業技術センターの管理運営を行います。

32,867

18,910①-魅力の創出・交流の拡大

19,500

一般財源

20,300 3,750 16,550 ①-魅力の創出・交流の拡大

 各種観光関係団体の運営基盤の強化を支援し、コロナ終息後を見据えた誘客を推進します。

財 源 内 訳 

 市内での起業を目指しながら、市内企業間とのネットワークづくり、及び市内企業の魅力を効果的に情報発信するとともに商工業の活性化に向けた支援を行います。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

5,850 5,850 ②-強みを活かした産業の振興

72,561

24,220

72,561②-強みを活かした産業の振興

24,220

R3当初予算額

325 125,712

 市内観光資源や他業種人財を活用し、地域の多様な関係者が連携する組織体制を支援することで、観光地域づくりを推進します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 3 観光費 (P.258) 158,904 161,714 △ 2,810

 地域の情報発信や人の交流促進等を目的とした市内の2つの道の駅の利用促進に係る支援を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

7 1 重 ○ スポーツイベント開催事業 観光振興課

スポーツイベント推進事業

重 ○ 地域観光消費拡大事業 観光振興課

○ ミネコレクション推進事業 農林課

ミネコレクションプロモーション事業

○ 地方創生連携協力事業 農林課

○ 六次産業化推進事業 農林課

1 六次産業化振興推進事業

 4 六次産業化推進事業費   (P.266)

11,614 2,259 9,355 9,223

 コロナ禍の移動制限等により落ち込んだ観光消費の回復を図るため、秋吉台地域を訪れる観光客の購買意欲を刺激し、飲食、お土産等の消費拡大を促します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,500 7,500 ①-魅力の創出・交流の拡大

商工費

商工費

700 700 ②-強みを活かした産業の振興

4 2,387

 市内高校において、IT大手企業であるヤフー株式会社との連携により、eコマース等の授業を実施します。美祢市が将来を担う若者に知識・ノウハウを学び対外的な発信力の強化を促し、また、市関連商品を活用することで、商品の認知度の向上も図ります。

県支出金 地方債 その他 一般財源

1,122 1,122②-強みを活かした産業の振興

1,122 1,122

 安全で安心な美祢市内産の農林水産物等を活用し、加工、販売、サービスなどに新たな付加価値を生み出す六次産業化に取組む個人、団体等に対する支援として補助金を交付します。

 使える秋吉台を全面に押し出し、ウォークやサイクル等、コロナ禍においても参加しやすいアウトドアツーリズムを推進します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

8,350①-魅力の創出・交流の拡大

13,200 2,750 3,000 7,450

②-強みを活かした産業の振興804 804

4,355 4,355

地方債 その他 一般財源

13,900 4,700 850

 国内外に向けてミネコレクション認定商品の情報を発信します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

7 1 2 地域ブランド化推進事業

重 ○ 企業誘致推進事業 商工労働課

新 重 ○ テレワーク支援事業 商工労働課

1 コワーキング推進事業

2 ワーケーション導入支援事業

商工費

商工費

 多様な働き方を支援するため、誰もが気軽に使用できるコワーキングスペースを整備します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

6,270 6,270 ②-強みを活かした産業の振興

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,200 1,200 ②-強みを活かした産業の振興

 六次産業化振興推進事業のうち、美祢市地域ブランド「ミネコレクション」になり得る可能性のある加工品の開発等に取り組む個人、団体等に対する支援として補助金を交付します。

   道の駅管理経費 (P.270) 0 24,592 △ 24,592 0

0

△ 48,276 0   ジオパーク推進事業費   (P.270)

0 48,276

0   流通対策費 (P.270) 0 2,306 △ 2,306

   産業技術センター費 (P.270) 0 1,874 △ 1,874

4,806 5 企業誘致等対策費 (P.268) 13,576 1,252 12,324 8,770

 市内でのワーケーションの利用促進のため、体験ツアーを実施し、交流人口等の増加を図ります。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,500 2,500 ②-強みを活かした産業の振興

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,806 4,806②-強みを活かした産業の振興

1,252 1,252

 雇用創出、産業振興及び地域経済の活性化等を図ることを目的に、市外からの企業を誘致・支援します。また市内企業の事業拡大等についても積極的に支援を行います。

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

8 1

○ 農林課

2

○ 建設課

1 道路維持管理事業

 市道の良好な維持管理を行うため、舗装補修や側溝整備等の維持工事を市内の15箇所で行います。

2 道路維持管理事業(社会資本整備総合交付金)

3 さわやかロード美化活動事業

道路橋梁費

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,600 3,600

3,700

豊田前町嶽・古烏帽子・保々の一部及び美東町綾木の一部の地籍調査を実施します。

土木費

R2当初予算額 国支出金 県支出金

 1 道路維持費 (P.276)

④-安全・安心なまちづくり3,700

④-安全・安心なまちづくり91,079 19,292 71,787

R3当初予算額 財 源 内 訳 

65,002 75 25,727

地方債 その他 一般財源

96,431 69,270 75 27,086

 市道及び生活道を良好な状態に保全し、地域コミュニティの醸成や環境意識の高揚を図るため、市道美化活動に対して報償金を交付します。

土木管理費

県支出金

 2 地籍調査費 (P.274) 123,713 113,026 10,687 69,270

14 136,798 1 土木総務費 (P.270) 137,551 144,809 △ 7,258 739

地方債 その他 一般財源

86,215 14,000 72,215

14,000 81,660

道路維持事業

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

86 54,357

地籍調査事業

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

142,815 143,279 △ 464 28,355 18,800

④-安全・安心なまちづくり90,804

6,318

 市道の良好な維持管理を行うため、吉則上領線外2路線において舗装補修工事等を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

53,000 28,355 18,800 5,845④-安全・安心なまちづくり

48,500 25,882 16,300

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-65-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

8 2

○ 道路整備事業 建設課

道路整備新設改良事業

 市道の改良工事を3箇所で行います。

○ 橋梁整備事業 建設課

橋梁整備点検補修事業(道路メンテナンス補助事業)

3

○ 河川維持事業 建設課

4

○ 都市・地域拠点活性化推進事業 建設課

土木費

道路橋梁費

都市計画費

142,400 127,000

5,788

50 1,672

④-安全・安心なまちづくり

 1 都市計画総務費 (P.278) 1,722 5,988 △ 4,266

15,400

441 5,620

 河川の浚渫工事を3箇所で行います。

81,620

一般財源

1,542

④-安全・安心なまちづくり125,000 72,187 52,813

一般財源

140,000 81,620 58,380

60,780

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 3 橋梁維持費 (P.276)

 2 道路新設改良費 (P.276) 52,000 0 52,000 32,300 19,700

1,542

 都市・地域拠点活性化計画等に基づき、公的不動産等を活用した土地利用を図ります。

R3当初予算額

5,788

R2当初予算額

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金 地方債 その他

 橋梁の長寿命化を図るため橋梁点検104橋及び老朽化した橋梁補修工事を5箇所で行います。

 1 河川総務費 (P.278) 49,167 7,167 42,000 106 43,000

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

37,000 27,000 10,000 ④-安全・安心なまちづくり

河川費

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

49,000 43,000 441 5,559④-安全・安心なまちづくり

7,000 441 6,559

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-66-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

8 4

○ 灯る街づくり事業 建設課

○ 下水道事業会計繰出事業 財政課

5

○ 公営住宅維持管理事業 建設課

 市営住宅の維持管理を行い、入居者の住環境の整備を図ります。

○ 空家等対策事業 建設課

R3当初予算額

R2当初予算額

④-安全・安心なまちづくり101,508 19,745 49,629 32,134

118,450 25,191 57,081 36,178

住宅費

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

18,245 5,338 4,402 8,505④-安全・安心なまちづくり

10,155 5,000 5,155

 空家等対策のため、空家等対策協議会の開催及び危険空家の除却等を推進します。

 1 住宅管理費 (P.282) 144,969 23,810 36,734 61,483 46,752

528,383④-安全・安心なまちづくり

550,614 550,614

31,484 △ 3,198

 2 街路事業費 (P.278) 20,730 7,528 13,202 128 20,602

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

6,000 6,000 ④-安全・安心なまちづくり

 環境に配慮した街づくりの推進を図るため、中心市街地等の街灯を整備します。

2,706 4 都市排水路管理費 (P.280) 2,706 1,384 1,322

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

528,383

121,159

1,139 27,147 3 都市公園管理費 (P.280) 28,286

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標

528,383 6 下水道事業費 (P.280) 528,383 550,614 △ 22,231

 5 都市排水路整備費 (P.280) 2,648 0 2,648 2,648

都市計画費

土木費

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

9 1

○ 消防職員教育事業 消防本部

重 ○ 救急業務高度化・緊急消防援助隊事業 消防本部

重 ○ 通信指令業務共同運用事業 消防本部

H25.10共同運用開始、R1情報系装置更新

重 ○ 消防庁舎・消防防災センター整備事業 消防本部

3,777 3,777

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり12,591 12,591

一般財源

12,243 12,243

④-安全・安心なまちづくり3,232 3,232

3,005 3,005

R3当初予算額

R2当初予算額

 防災拠点として消防庁舎等の機能充実を図り、災害に強いまちづくりを推進するため、新消防庁舎・消防防災センターを整備します。R1 基本設計・実施設計、既存建物解体工事、道路整備工事R2 施設整備工事、外構工事R3 施設移転、運用開始

 救急業務高度化の推進及び緊急消防援助隊出動体制整備のため、救急救命士研修・各種訓練に職員を派遣します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり2,427 2,427

県支出金 地方債 その他 一般財源

1,651 1,651

16,286 466,351消防費

消防費

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

 1 常備消防費 (P.284) 531,492 1,837,365 △ 1,305,873 13,855 35,000

 職員の資格取得及び資質・知識・技術の向上を図るため、各種教育(消防大学等)へ職員を派遣します。

1,353,116 1,305,800 47,316④-安全・安心なまちづくり

 通信指令体制充実のため、下関市と共同して消防指令業務を行う指令センターを運用します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

9 1 ○ 消防・防災施設等整備事業(常備) 消防本部

新 重 水槽付消防ポンプ自動車更新事業

○ 消防団員教育事業 消防本部

美祢市消防団 1本部、3方面隊、13分団、48部隊(団員定数 1,000人)

○ 消防団拠点施設等整備事業 消防本部

新 重 消防ポンプ自動車等更新事業

○ 石油貯蔵施設立地対策補助事業 消防本部

新 重 消防ポンプ自動車等更新事業

④-安全・安心なまちづくり9,564 9,400 164

63,873

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

82,482 64,690 17,792 6,201

9,564 6,201 3,000 363 ④-安全・安心なまちづくり

 消防体制充実のため、石油補助金を活用し小型動力ポンプ積載車(共和第3部隊)を更新整備します。

 消防体制充実のため、小型動力ポンプ積載車(岩永第2部隊)を更新整備します。

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

④-安全・安心なまちづくり2,828 2,828

2,757 2,757

 団員の資質、知識・技術の向上を図るため、教育等への派遣及び各種訓練を実施します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

12,400

R3当初予算額

現車両 H11.10整備

 2 非常備消防費 (P.290) 8

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

50,081 13,750 35,000 1,331 ④-安全・安心なまちづくり

 消防体制充実ため、美祢市消防署配備の水槽付消防ポンプ自動車を更新整備します。

消防費

消防費

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

9 1

○ 消防防災施設等整備事業(非常備) 消防本部

重 消火栓新設改良事業

○ 水防事業 消防本部

水防資機材整備事業

10 1

重 ○ 特別支援教育推進事業 教育総務課

拡 重 ○ ICT教育推進事業 学校教育課

教育総務費

5,010 4,381 629③-市の宝となるひとの育成

1,460

 ICTを活用するために必要な研修や視察を行います。また、GIGAスクールサポーターを配置し、ICT機器を用いた授業のサポートや学習環境の整備を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

③-市の宝となるひとの育成6,810 6,810

その他 一般財源

6,986 6,986

343 210,402

 山口県立宇部総合支援学校美祢分教室への通学の支援を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

地方債 その他 一般財源

2,956 44,445 3 指導費 (P.300) 61,779 33,028 28,751 14,378

3,162教育費  2 事務局費 (P.296) 210,895 201,352 9,543 150

 1 教育委員会費 (P.296) 3,162 3,363 △ 201

④-安全・安心なまちづくり127 127

その他 一般財源

127 127

127

 水防活動で使用する土のう袋、真砂土を購入配備します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 4 水防費 (P.294) 127 127 0

④-安全・安心なまちづくり7,040 5,500 1,540

30,290 28,700 1,590

 消防水利充実のため、消火栓の新設改良・補修を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,115 3 消防施設費 (P.294) 30,815 24,778 6,037 28,700消防費

消防費

1,460

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 1 新 重 ○ 公設塾設置運営事業 学校教育課

新 重 ○ 美祢魅力発掘隊設置事業 学校教育課

○ スクールサポートスタッフ配置事業 学校教育課

○ いじめ等生徒指導対策事業 学校教育課

1 子ども自立支援事業

2 心の広場充実事業

3,282 4,681③-市の宝となるひとの育成

7,962 3,282 4,680

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

7,963

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,698

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他

県支出金

574

1,517 910

5,638 ③-市の宝となるひとの育成

 地域の方々の協力をいただきながら、学校教育では対応困難なキャリア教育や課題解決学習などを中心とした、子供たちの好奇心を引き出したり、新しいことに挑戦する力を育てたりするような取組を行うことで、自ら考え未来を生き抜く力を育むような本市独自の地方創生に資する公設塾を設置・運営します。

 総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、公設塾の運営スタッフ3名及び公設塾と学校や地域のつなぎ役を担うコーディネーター1名を任用します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

14,628 24 14,604 ③-市の宝となるひとの育成

 持続可能な学校の指導・運営体制の構築及び教職員のワーク・ライフ・バランスの実現を図るため、教職員の補助として、「学校業務支援員」「部活動指導員」を配置します。

地方債 その他 一般財源

R3当初予算額

R2当初予算額

③-市の宝となるひとの育成1,369 795

 スクールサポートチームを編成し、学校や児童相談所、市福祉担当課、教育委員会などの関係機関との連携を図り、学校訪問を行うなど、いじめ問題行動等の課題を抱える子どもや家庭等の早期発見、早期対応に資する事業を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

2,698 2,698

 不登校児童生徒が学校に適応できるよう支援及び指導を行う「心の広場」を設置し、指導員による学習活動及び集団生活に対する指導を行います。

③-市の宝となるひとの育成2,698

教育費

教育総務費

一般財源

11,275 5,637

607

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 1 ○ 夢をつなぐ特別支援充実事業 学校教育課

拡 重 ○ みね型地域連携教育推進事業 学校教育課

○ 学校図書館充実事業 学校教育課

○ MINEグローバル人財育成推進事業 学校教育課

○ 美祢ジオパーク学習推進事業 学校教育課

R2当初予算額 国支出金

③-市の宝となるひとの育成2,867 2,867

2,867 2,867

 学校図書館担当職員を5名配置し、市内全校を訪問することで、自分自身と対話しながら、考える力や想像する力を育てる読書体験ができる機会と環境の充実を図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 美祢市の将来を担うグローバル感覚と視点をもった子どもたちを育成するため、MINE ENGLISH CLUB等を開催します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 コミュニティ・スクールが核となって各中学校区で地域のネットワークを構築するとともに、小中一貫教育を推進することによって、学校・家庭・地域が連携・協働し、社会総がかりで9年間の子どもたちの学びや育ちを支援します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

③-市の宝となるひとの育成135

③-市の宝となるひとの育成1,885

③-市の宝となるひとの育成1,098 1,098

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

その他 一般財源

その他 一般財源

2,034③-市の宝となるひとの育成

2,043 2,043

R2当初予算額

2,034

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

県支出金 地方債 その他 一般財源

471 168 303

1,885

1,965 1,965

135

教育費

教育総務費

898 898

 秋吉台や秋芳洞などの地質資源や文化遺産を活かした市内小中学校のジオパーク学習を支援することで、児童生徒が生まれ育った地域や伝統・文化への理解を深め、ふるさとへの誇りと愛着を育み、それらを継承・発展させようとする心と態度を育成します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 

 特別な支援を要する児童生徒について、校種間の連携や関連機関のつながりを強化し、一人一人の教育的ニーズに応じた支援や学びのつながりを大切にする教育の充実を図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 1

○ 生きた英語力育成推進事業 学校教育課

2

○ 小学校管理事業 教育総務課

 市内小学校の学校運営及び備品整備等の維持管理を行います。

新 重 ○ 個別最適化学習推進事業 学校教育課

○ 小学校特別支援学級支援事業 学校教育課

11 3,675

一般財源

5,998③-市の宝となるひとの育成

3,686

 生活面の介助や学習補助等、主に身体面において特別な配慮を必要とする児童への対応を行うために介助員を配置します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

③-市の宝となるひとの育成63,833 178 63,655

62,108 600 190 61,318

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

△ 19,383 7,759

 全ての小・中学校へ外国語指導助手(ALT)を派遣し、日本人教師とのティームティーチングの実施により、小学校の外国語活動及び中学校の英語教育を充実させ、実践的コミュニケーション能力の育成と国際理解教育の推進を図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

17 5,981

 4 外国青年英語指導事業費   (P.308)

26,388 19,955 6,433

その他 一般財源

県支出金 地方債 その他 一般財源

190 68,917 1 学校管理費 (P.308) 69,707 71,903

5,723 5,723 ③-市の宝となるひとの育成

△ 2,196 600

③-市の宝となるひとの育成19,955 43 19,912

26,388 57 26,331

17 85,539

小学校費

 2 教育振興費 (P.312) 93,315 112,698

57 26,331

 5 高等学校費 (P.308) 13,800 0 13,800 13,800

 ICTの活用による個別に最適化した子どもたちの学びを充実させるとともに、コロナ禍においても学習を保障するため、AI型の学習教材ソフトを整備します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

教育費

教育総務費

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 2 ○ 小学校学級支援補助員活用事業 学校教育課

重 ○ 小学校通学支援事業 教育総務課

○ 小学校施設整備事業 教育総務課

 より良い学校環境づくりのため、市内小学校の危険箇所等の維持補修、工事を実施します。

・ 学校施設各種修繕 7,593千円

・ 学校施設長寿命化計画策定業務 6,506千円

・ 下郷小学校プール解体撤去工事 11,594千円

・ 学校教育施設整備基金元本積立金 64千円 ほか

3

○ 中学校管理事業 教育総務課

 市内中学校の学校運営及び備品整備等の維持管理を行います。

③-市の宝となるひとの育成12,062 12,062

11,134

 遠距離通学者、通学困難者及び学校が統廃合になった児童に対し、スクールバスなどの通学手段の提供や補助金を支給し、児童や保護者の負担軽減を行います。

③-市の宝となるひとの育成39,846

132 38,137

135 39,711

総合計画・(大項目)基本目標

38,595

③-市の宝となるひとの育成

40,501

42,444 43,724 △ 1,280 326

20,995 64 20,931

R3当初予算額 財 源 内 訳 

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

25,825 66 25,759

その他 一般財源

 一人一人の児童が集団の中で生活習慣・学習習慣を身につけることができるよう、特別な配慮が必要な児童への対応を含め、きめ細やかな指導体制を充実し、学校運営の安定化を図るため補助員を配置します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

その他 一般財源

11,134

 1 学校管理費 (P.316) 132 41,986

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

39,586 1,303 38,283③-市の宝となるひとの育成

41,292 791

一般財源

66 25,759

R3当初予算額 財 源 内 訳 

中学校費

326

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 3 学校施設整備費 (P.314) 25,825 20,995 4,830

教育費

小学校費

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-74-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 3

新 重 ○ 個別最適化学習推進事業 学校教育課

○ 中学校特別支援学級支援事業 学校教育課

○ 中学校学級支援補助員活用事業 学校教育課

重 ○ 中学校通学支援事業 教育総務課

R2当初予算額

 一人一人の生徒が集団の中で生活習慣・学習習慣を身につけることができるよう、特別な配慮が必要な生徒への対応を含め、きめ細やかな指導体制を充実し、学校運営の安定化を図るため補助員を配置します。

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

11 70,700 2 教育振興費 (P.318)

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

 遠距離通学者、通学困難者及び学校が統廃合になった生徒に対し、スクールバスなどの通学手段の提供や補助金を支給し、生徒や保護者の負担軽減を行います。

R3当初予算額

74,586 78,132 △ 3,546 3,875

 生活面の介助や学習補助等、主に身体面において配慮を必要とする生徒への対応を行うために、介助員を配置します。

1,856

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

2,999 9 2,990③-市の宝となるひとの育成

1,856③-市の宝となるひとの育成

928 928

2,458 7 2,451

3,366 3,366 ③-市の宝となるひとの育成

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

33,274 33,274③-市の宝となるひとの育成

48,872 7,520 10,200 31,152

 ICTの活用による個別に最適化した子どもたちの学びを充実させるとともに、コロナ禍においても学習を保障するため、AI型の学習教材ソフトを整備します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

教育費

中学校費

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-75-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 3

○ 中学校施設整備事業 教育総務課

 より良い学校環境づくりのため、市内中学校の危険箇所等の維持補修、工事を実施します。

・ 学校施設各種修繕 3,676千円

・ 学校施設長寿命化計画策定業務 3,548千円

・ 美東中学校空気調和機設置工事 2,276千円

・ 美東中学校スクールバス駐車場設置工事 6,287千円 ほか

5

○ 放課後子ども教室運営事業 生涯学習スポーツ推進課

○ 社会教育団体助成事業 生涯学習スポーツ推進課

○ 成人式運営事業 生涯学習スポーツ推進課

 美祢市在住又は出身の新成人の、門出を祝うための成人式を運営します。

教育費

中学校費

4園費

幼稚 △ 59

③-市の宝となるひとの育成

県支出金 地方債 その他 一般財源

③-市の宝となるひとの育成2,319 2,319

2,598 2,598

 社会教育団体の育成と自主的に実施する活動に要する経費の一部を補助します。また、子どもいきいき体験事業を美祢市子ども会育成連絡協議会の事業とし、美祢・山梨子ども交流事業経費を補助します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

15 59,861

7,381

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

700

 子どもたちの安全・安心な活動拠点づくりとして、放課後子ども教室を運営します。また、地域と学校をつなぐ地域コーディネーターを配置し、「地域協育ネット」の取組を進めます。

R3当初予算額

18,674

16,181

1,734

507

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

③-市の宝となるひとの育成2,504 1,669 835

地方債 その他 一般財源

2,100 1,400

③-市の宝となるひとの育成514 514

779 272

8,800

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

1,020 592

 1 社会教育総務費 (P.322) 61,610 48,436 13,174

 1 幼稚園費 (P.322)

7,381

1,612 1,671

21,474 2,800

8,800

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 3 学校施設整備費 (P.322) 16,181 21,474 △ 5,293

社会教育費

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 5 ○ 秋吉台国際芸術村運営事業 生涯学習スポーツ推進課

 指定管理者による、秋吉台国際芸術村の運営を行います。

○ コミュニティセンター管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

・ しがらネット設置工事 424千円 河原法面 6,275千円 東厚給水ポンプ 1,320千円

○ 地域交流センター運営事業 生涯学習スポーツ推進課

 鳳鳴地域の交流促進のため、指定管理者による地域交流センターの管理運営を行います。

○ 人権教育講座開催事業 生涯学習スポーツ推進課

○ 公民館活動推進事業 生涯学習スポーツ推進課

 公民館運営審議会運営等公民館活動の企画及び運営を行います。

県支出金 地方債

社会教育費

教育費

③-市の宝となるひとの育成125 62

1,729

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 その他 一般財源

①-魅力の創出・交流の拡大6,816 15 6,801

22,217 10 22,207

一般財源

①-魅力の創出・交流の拡大28,077

27,629

62

 地域住民の自主的なコミュニティ活動と生涯学習の拠点として活用し、産業及び教育振興を図るため、5つのコミュニティセンターの管理運営を行います。

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

①-魅力の創出・交流の拡大1,913 1,913

1,729

③-市の宝となるひとの育成2,367 2,367

2,367 2,367

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 2 公民館費 (P.328) 127,430 119,723 7,707 19,787 1,304 106,339

63

125 63

 地域社会における人権尊重意識の醸成を図るため、様々な分野の講師を招き、市民、学校、企業、行政職員等を対象とした人権教育ふれあい、リーダー講座を開催します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

27,629

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

28,077

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 5 ○ 公民館管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

・ 建築物定期報告 2,650千円

○ 図書館管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

新 1 図書館整備基本計画策定事業

新 2 図書館システム更新事業

○ 市民会館管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

○ 長登銅山跡地整備事業 文化財保護課

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

6,292 6,292 ③-市の宝となるひとの育成

 図書貸出サービスのスマート化を図るため、セルフ貸出機能の付いたシステムへ更新します。

教育費

社会教育費

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,080 3,080 ③-市の宝となるひとの育成

長登銅山跡の遺跡整備に向けて、既往調査の整理や近代遺構測量等調査を行います。また、銅山内の老朽化した案内看板の更新を行います。

地方債 その他 一般財源

7 16,599

4,592 1,208 3,384①-魅力の創出・交流の拡大

3,476 1,188 2,288

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

479 19,319

 市民のコミュニティ活動と生涯学習の拠点及び生活文化の向上と教育振興を図るため、市民会館の管理運営を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金

 5 文化財保護費 (P.336) 23,150 20,276 2,874 6,544

①-魅力の創出・交流の拡大13,986 400 13,586

14,483 467 14,016

 4 市民会館費 (P.334) 19,798 18,714 1,084

 美祢図書館の新館整備に関する基本計画の策定を行います。

①-魅力の創出・交流の拡大47,244 1,046 46,198

67,139 19,787 1,299 46,053

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

82 31,261 3 図書館費 (P.332) 40,715 29,543 11,172 9,372

 13公民館の管理運営を行い、市民が生涯にわたり主体的に学習できる場の提供と活動の支援を行います。

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 5 ○ 指定文化財保護管理事業 文化財保護課

重 ○ 秋吉台等保全管理計画策定事業 文化財保護課

1 秋吉台等保全管理計画策定事業

2 秋芳洞照明植生対策事業

○ 歴史民俗資料館管理運営事業 文化財保護課

○ 化石館管理運営事業 文化財保護課

教育費

社会教育費

2,119 2,196①-魅力の創出・交流の拡大

 美祢市の保有する貴重な化石を広く周知し、その活用を図るため、施設の維持管理及び運営を行います。

4,706 2,304

R3当初予算額 財 源 内 訳 

380

4,315

380

3,193 1,540 1,653

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

2,402

 特別天然記念物「秋芳洞」内に繁茂する照明植生を除去及び抑制することを目的した事業で、令和3年度も洞内の緊急調査及び再生手法の検討を行い、調査結果及び再生手法に関する報告書を策定します。

①-魅力の創出・交流の拡大

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

県支出金 地方債 その他 一般財源

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

①-魅力の創出・交流の拡大3,271

①-魅力の創出・交流の拡大1,461 236 1,225

1,633 236 1,397

121 3,150

その他 一般財源

5,891 103 5,788

1,544 64,748

 市内の地学・歴史・学術資料等を保存展示し、その活用を図るため、施設の維持管理及び運営を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 6 文化施設費 (P.342) 66,292 59,984 6,308

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

①-魅力の創出・交流の拡大3,409 50 3,359

2,033 50 1,983

 指定文化財の保存管理及び周辺整備を推進するとともに、その周知を図ります。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

 特別天然記念物「秋吉台」を保全及び活用することを目的とした事業で、令和3年度が最終年度となり計画書を策定します。

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 5 ○ 大仏ミュージアム管理運営事業 文化財保護課

○ 秋吉台科学博物館管理運営事業 文化財保護課

○ 山口大学秋吉台アカデミックセンター運営支援事業 文化財保護課

○ 生涯学習推進事業 生涯学習スポーツ推進課

1 生涯学習企画推進事業

2 生涯学習フェスタ運営事業

教育費

社会教育費

2,781

3,000

3,000 3,000

③-市の宝となるひとの育成815 815

682 682

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 生涯学習の成果を発表し、広く生涯学習の推進を図る場として美祢市生涯学習フェスタを開催します。

③-市の宝となるひとの育成750 750

736 736

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 生涯学習に関する市民の自発的意識を尊重するよう配慮した上で、生涯学習が効果的に実施されるよう関係機関及び関係団体との連携協力体制の整備に努めます。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 8 生涯学習まちづくり推進事業   費 (P.350)

2,781 1,565 1,216

その他 一般財源

 7 秋吉台科学博物館費   (P.346)

38,310 38,511 △ 201 71 38,239

①-魅力の創出・交流の拡大10,829 109 10,720

12,156

①-魅力の創出・交流の拡大3,000

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 山口大学との協力協定に基づき、秋吉台科学博物館内に山口大学の研究活動拠点として開設された山口大学秋吉台アカデミックセンターの運営を支援します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

71 12,085

 秋吉台地域の学術的価値を広く伝えるため、教育普及活動等を行います。また、施設の維持管理を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

県支出金 地方債 その他 一般財源

①-魅力の創出・交流の拡大8,490 596 7,894

9,350 1,174 8,176

 国指定史跡長登銅山跡を広く周知し、その活用を図るため、施設の維持管理及び運営を行います。

R3当初予算額

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 5 ○ 市民大学公開講座事業 生涯学習スポーツ推進課

○ 花づくり推進事業 生涯学習スポーツ推進課

○ 美東センター管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

○ 来福センター管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

教育費

社会教育費

1,034 8,639

 市民のコミュニティ活動と生涯学習の拠点として活用し、生活文化の向上と教育振興を図るための施設の管理運営を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 

R3当初予算額

地方債

地方債 一般財源

348 7,881

 市民のコミュニティ活動と生涯学習の拠点として活用し、生活文化の向上と教育振興を図るための施設の管理運営を行います。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額

①-魅力の創出・交流の拡大8,914 720 8,194

地方債 その他 一般財源

9,673 1,034 8,639

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金

 11 来福センター費 (P.354) 9,673 8,914 759

①-魅力の創出・交流の拡大5,717 432 5,285

5,730 342 5,388

国支出金 県支出金

 10 美東センター費 (P.354) 8,229 8,022 207

④-安全・安心なまちづくり7,643 5 7,638

その他

7,901 6 7,895

国支出金 県支出金

 9 花づくり推進事業費 (P.352) 7,901 7,643 258

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

1,363 1,363 ③-市の宝となるひとの育成

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額

7,895

 市民総社会参加活動において、花苗や花の種を配布し、花いっぱい運動の充実と観光振興を目的とした花壇整備等を行います。

その他 一般財源

6

 文化関係等の著名人を講師にした講演会等を開催します。

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 5

拡 重 ○ ジオパーク推進事業 世界ジオパーク推進課

拡 重 ○ ジオパーク拠点施設整備推進事業 世界ジオパーク推進課

重 ○ Mine秋吉台ジオパークセンター管理運営事業 世界ジオパーク推進課

重 ○ 美祢魅力発掘隊設置事業 世界ジオパーク推進課

6

○ オリンピック聖火リレー実施事業 生涯学習スポーツ推進課

 秋吉台周辺で行われる聖火リレーの運営を行います。

・ 聖火リレー実施負担金 2,973千円

教育費

社会教育費

11,077 1 保健体育総務費 (P.360) 11,077 11,691 △ 614

①-魅力の創出・交流の拡大15,800 2,521 13,279

12,515 2,955 9,560

 Mine秋吉台ジオパークの拠点として、来訪者への案内、情報発信、ジオツアーの受付等を行います。さらには、来訪者、市民、ジオガイド、研究者、企業の交流拠点、情報交換の場としてジオパーク活動を支援します。

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

①-魅力の創出・交流の拡大

①-魅力の創出・交流の拡大24,309 1,500 1,601 301 20,907

28,701 1,235 3,229 1,085 23,152

 Mine秋吉台ジオパーク推進協議会の運営を支援し、世界ジオパークの認定を目指します。 更にジオパーク活動を通じて、地域の持続可能な発展を目指します。 ゆめはな開花プロジェクト推進事業補助金を活用して旧大嶺炭田周辺の整備や保護伝承を行います。

R3当初予算額

保健体育費

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

 12 ジオパーク推進事業費   (P.356)

75,673 0 75,673 4,464 4,065 67,144

③-市の宝となるひとの育成5,522 5,522

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,293 3,293

 美祢魅力発掘隊員(地域おこし協力隊員)の力を活用して地域へのジオパーク活動の普及と活性化を行います。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

3,920 7 3,913 ①-魅力の創出・交流の拡大

 Mine秋吉台ジオパークの学術研究の拠点施設である秋吉台科学博物館をはじめ、歴史民俗資料館等の資料を整理し研究活動及び展示更新等により教育普及活動を推進し、博物館、資料館活動の充実を図ります。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,071 4,071

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-82-

Page 86: 秋吉 · 2021. 2. 22. · 20 15,837,000Ef>Þ>Ú>åEf>Ý>Ú>á0.3 0.0 1.3 0.2 0.7 21 15,737,000Ef>Ü>Ú>â0.6 Ef>Ý>Ú>Ü0.7 2.7 6.6 9.4 22 15,236,000Ef>ß>Ú>ÞEf>Ü>Ú>àEf>Ü>Ú>á0.2

令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 6

○ 温水プール管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

 温水プールの管理運営を行い、市民の体力づくりと健康増進に努めます。

○ 市民球場管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

 市民球場の管理運営を行い、市民の体力づくりと健康増進に努めます。

○ 体育館管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

○ 運動広場管理運営事業 生涯学習スポーツ推進課

・ みどりの広場構造物撤去 1,892千円

○ 給食調理場管理運営事業 教育総務課

 学校給食共同調理場を管理運営します。

・ 学校施設長寿命化計画策定業務 3,548千円

・ 大田学校給食共同調理場空気調和機設置工事 22,220千円

・ 旧豊田前調理場解体撤去工事 6,620千円ほか

保健体育費

教育費

25,600 120 154,318

130,369 25,600 120 104,649

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金

その他

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

県支出金 地方債 その他 一般財源

 スポーツセンター、美東体育館、秋芳体育館をはじめとする体育館の管理運営を行い、市民の体力づくりと健康増進に努めます。

R3当初予算額 財 源 内 訳 

853 7,855

③-市の宝となるひとの育成96,470 126 96,344

18,794 58,040

8,708

一般財源

15,797 19,036

12,726 1,133 11,593③-市の宝となるひとの育成

12,352 1,085 11,267

 3 給食施設費 (P.372) 180,038 140,267 39,771

③-市の宝となるひとの育成3,993 540 3,453

7,203 546 6,657

総合計画・(大項目)基本目標R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

R3当初予算額 財 源 内 訳 

県支出金 地方債 その他 一般財源

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 2 体育施設費 (P.362) 77,334 69,036 8,298

その他 一般財源

500

 運動広場の管理運営を行い、市民の体力づくりと健康増進に努めます。

③-市の宝となるひとの育成8,588 989 7,599

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金

③-市の宝となるひとの育成30,860 15,793 15,067

34,833

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

-83-

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

10 6 新 重 ○ 給食センター整備事業 教育総務課

11 1

○ 現年農林施設単独災害復旧事業 農林課

 現年に発生した災害の復旧工事・応急復旧工事を行います。

裏山・林道

農地・農業用施設

○ 現年農林施設補助災害復旧事業 農林課

 現年に発生した補助災害の復旧工事を行います。

2

○ 現年土木施設単独災害復旧事業 建設課

 現年に発生した災害の復旧工事・応急復旧工事を行います。

○ 現年土木施設補助災害復旧事業 建設課

 現年に発生した補助災害の復旧工事を行います。

1,200

④-安全・安心なまちづくり3,020 1,200 600 200 1,020

3,020

660

国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

660

1,200 600 200 1,020

660

200 1,020

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債 その他

 2 補助災害復旧費 (P.376)

660 0

△ 28,750 6,003 2,900

④-安全・安心なまちづくり5,700 1,200 4,500

地方債 その他 一般財源

5,100 1,200 3,900

3,900

一般財源

事業主体:受益者 市から補助金交付

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額

 1 単独災害復旧費 (P.376) 660

財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

3,020 3,020 0 1,200 600

660④-安全・安心なまちづくり

660

事業主体:市

国支出金 県支出金

 1 単独災害復旧費 (P.376) 5,100 5,700 △ 600

④-安全・安心なまちづくり10,150 6,003 2,900 1,247

その他 一般財源

9,900 6,003 2,900 997

997

R3当初予算額 財 源 内 訳 総合計画・(大項目)基本目標

R2当初予算額 国支出金 県支出金 地方債

 2 補助災害復旧費 (P.376) 9,900 38,650

R3当初予算額

R2当初予算額

土木施設災害復旧費

災害復旧費

農林施設災害復旧費

 学校給食センターの建設に向けて基本計画を策定します。

R3当初予算額財 源 内 訳 

総合計画・(大項目)基本目標国支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源

4,730 4,730 ③-市の宝となるひとの育成

教育費

保健体育費

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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令和3年度一般会計主要事業 (単位:千円)

款 項 目R3当初予算額

令和3年度当初予算額の財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源R2当初予算額

比 較

12 1

18,000予備費

予備費

 1 予備費 (P.378) 18,000 18,000 0

 2 利子 (P.376) 64,864 77,633 △12,769 10,932 53,932

88,259 1,485,585 1 元金 (P.376) 1,573,844 1,616,315 △42,471

13

公債費

公債費

※ ○事業名は予算の説明書説明欄の細目名です。

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PLAN

DO

CHECK

ACTION

MINE CITY