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Tepezalá, Ags; a 22 de enero de 2018 AVISO A nuestros Proveedores y Prestadores de Servicios Por medio del presente se solicita de su valiosa colaboración para dar cumplimiento a las disposiciones emitidas recientemente por el Servicio de Administración Tributaria, respecto a la expedición de CFDI en la versión 3.3, de aplicación obligatoria a partir del 1de enero de 2018. Podrá emitirse CFDls sin incorporar el complemento para recepción de pagos hasta el 31 de marzo de 2018; sin embargo, a fin de que se considere con oportunidad aquellos cambios más importantes con relación a los requisitos que deben reunir los CFDls, se les informa lo siguiente: Uso del Comprobante El campo obligatorio que se incorpora en la nueva verslon es el uso del comprobante (c_UsoCFDI), que sirve para expresar el uso que el receptor dará a la factura, por lo que deberá registrarse alguna de las claves del catálogo correspondiente: c_UsoCFDI GOl G02 G03 101 102 103 104 105 106 107 108 Descripción Adquisición de mercancías Devoluciones, descuentos o bonificaciones Gastos en general Construcciones Mobiliario y equipo de oficina por inversiones Equipo de transporte Equipo de cómputo y accesorios Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental Comunicaciones telefónicas Comunicaciones sote litales Otra maquinaria y equipo G01.- De acuerdo al art.16 del Código fiscal de la federación define las actividades comerciales (código de comercio art.75) y las actividades industriales siendo aplicable esta clave solo en el primero de los casos. G02.- La clave es aplicable para todos los comprobantes de Tipo Egreso que nos expidan (notas de crédito). Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V. Empresa 100% Mexicana Planta Carretera Carboneras-Arroyo Hondo Km.4 C.P.20657, Arroyo Hondo, Tepezalá, Ags. Conmutador: (449) 910 9100 I Fax (465) 958 0979 Oficina Aguascalientes Boulevard a Zacatecas Km. 5 Col. Las Trojes C.P.20126, Aguascalientes, Ags.

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Tepezalá, Ags; a 22 de enero de 2018

AVISOA nuestros Proveedores y Prestadores de Servicios

Por medio del presente se solicita de su valiosa colaboración para dar cumplimiento a lasdisposiciones emitidas recientemente por el Servicio de Administración Tributaria, respectoa la expedición de CFDI en la versión 3.3, de aplicación obligatoria a partir del 1 de enerode 2018.

Podrá emitirse CFDls sin incorporar el complemento para recepción de pagos hasta el 31de marzo de 2018; sin embargo, a fin de que se considere con oportunidad aquelloscambios más importantes con relación a los requisitos que deben reunir los CFDls, se lesinforma lo siguiente:

Uso del ComprobanteEl campo obligatorio que se incorpora en la nueva verslon es el uso del comprobante(c_UsoCFDI), que sirve para expresar el uso que el receptor dará a la factura, por lo quedeberá registrarse alguna de las claves del catálogo correspondiente:

c_UsoCFDIGOlG02G03101102103104105106107108

DescripciónAdquisición de mercancíasDevoluciones, descuentos o bonificacionesGastos en generalConstruccionesMobiliario y equipo de oficina por inversionesEquipo de transporteEquipo de cómputo y accesoriosDados, troqueles, moldes, matrices y herramentalComunicaciones telefónicasComunicaciones sote lita lesOtra maquinaria y equipo

G01.- De acuerdo al art.16 del Código fiscal de la federación define las actividadescomerciales (código de comercio art.75) y las actividades industriales siendo aplicable estaclave solo en el primero de los casos.

G02.- La clave es aplicable para todos los comprobantes de Tipo Egreso que nos expidan(notas de crédito).

Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V.Empresa 100% Mexicana

PlantaCarretera Carboneras-Arroyo Hondo Km.4C.P.20657, Arroyo Hondo, Tepezalá, Ags.Conmutador: (449) 910 9100 I Fax (465) 958 0979

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G03.- A menos que se les solicite uno clave diferente, nuestros proveedores deberán señalaresta clave, yo seo por adquisición de bienes, por prestación de servicios o por el uso o gocetemporal de bienes.

Tratándose de Bienes de Activo Fijo, lo clave se informará en lo orden de compro o pedidocorrespondiente, de acuerdo con el tipo de activo fijo que seo adquirido.

Clave de Producto o ServicioOtro campo nuevo es lo Clave de Producto o Servicio (c_ClaveProdServ.), también de usorequerido paro expresar lo clave del producto o servicio amparado en los conceptosfacturados, debiendo utilizarse los claves del catálogo que el SATemitió.

Clave de Unidad de Medida EstandarizadaPor su parte el atributo de lo clave de unidad de medido estandarizado (c_ClaveUnidad),es aplicable o lo cantidad expresado en el concepto y, debe corresponder con lodescripción del concepto utilizando lo clave unidad del catálogo del SAT.

PAGOS EFECTUADOS EN FECHA POSTERIORA LA EMISiÓN DELCFDJ.Uno vez que se valide que los comprobantes fiscales reúnen todos los requisitos y que losdatos contenidos sean correctos, se procederá o programar el pago de conformidad conlos condiciones comerciales pactados; paro lograr lo anterior, se solicita que en todos loscosos donde el pago se efectúe en fecho posterior o lo emisión del CFDI, se señale comométodo de pago:

c_MetodoPago: PPDDescripción: Pago en Parcialidades o Diferido

Por su parte, lo formo de pago deberá ser:

cJormaPago: 99Descripción: Por definir

Posteriormente, cuando se realice el pago, el proveedor o prestador de servicios estaráobligado o expedir un CFDI en el que se señale como monto total de lo operación "ceropesos", debiendo incorporar 01mismo el "Complemento para recepción de pagos", en elcual se refleje el pago con el que se liquido lo operación, debiendo contener lo siguiente:

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Información del Pago- Fecho de Pago- Monedo- Monto (importe del pago)- RFCde lo entidad emisora de lo cuento origen- RFCde lo entidad operadora de lo cuento destino- Formo de Pago

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- Tipo de Cambio (si difiere de MXN)- Número de operación- Número de la Cuenta Ordenante- Cuenta del Beneficiario

Documento relacionado- Id del documento (folio fiscal o UUID)- Folio (interno)- Método de Pago (PPD)- Saldo anterior- Saldo insoluto- Serie (interno)- Tipo de cambio (condicional)- Número de parcialidad- Importe PagadoPara efecto de dar cumplimiento a lo antes descrito se proporcionan los siguientes datos:

Pago a proveedores en Moneda NacionalBanco emisor de la cuenta origen:RFC del banco emisor de la cuenta origen:Número de Cuenta:Cuenta clave interbancaria (18 dígitos):Sucursal:

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.BSM970519DU865500501402014010655005014024428

Pago a Proveedores en Moneda Extranjera (USO)Banco emisor de la cuenta origen: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.RFC del banco emisor de la cuenta origen: BSM970519DU8Número de Cuenta: 82500127405Cuenta clave interbancaria (18 dígitos): 014010825001274054Sucursal: 428

Pagos referenciadosEn caso de contar con el servicio de pago referenciado, solicitamos comunicarse connuestro personal en Tesorería a fin de proporcionar la información correspondiente:

Tesorero:Teléfono:Correo Electrónico:

Leslie Ivonne Ruiz Esparza Macías,(449) 910 9100, Ext. [email protected]

PAGOS EFECTUADOS EN FECHA ANTERIOR A LA EMISiÓN DEL CFDI.Cuando el pago se realice con anterioridad a la emisión del comprobante fiscal, o bien almomento de la expedición, el emisor tiene la obligación de señalar la forma y el métodode pago, de conformidad con los catálogos publicados por el Servicio de AdministraciónTributaria; en este caso en específico el método que deberá consignarse es:

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c_MetodoPago: PUEDescripción: Pago en uno solo exhibición

Por su parte, lo formo de pago deberá ser alguno de las siguientes:c_FormaPago01020304050608121314151723242526272829

DescripciónEfectivoCheque nominativoTransferencia electrónico de fondosTarjeta de créditoMonedero electrónicoDinero electrónicoVales de despensaDación en pagoPago por subrogaciónPago por consignaciónCondonaciónCompensaciónNovaciónConfusiónRemisión de deudoPrescripción o caducidadA satisfacción del acreedorTarjeta de debitoTarjeta de Servicios

DOCUMENTOS FISCALES RELACIONADOS.Finalmente, otro de los cambios relevantes son los documentos fiscales relacionados, de loscuales, los de uso más frecuente son:

CFDI relacionados a documentos Tipo Ingreso, Egreso, Traslado o Nómina.Las notas de Cargo y de Crédito deberán contener el folio fiscal de los documentosrelacionados, es decir, aquellos que don origen o sobre los cuales se calculo el cargo ocrédito.

Tratándose de anticipos, lo factura en lo que se lleve o cabo lo aplicación del anticipopreviamente recibido deberá señalar el folio fiscal de lo facturo que amparo el anticipoque se aplico.

Elcatálogo paro incorporar el tipo de relación entre los CFDI es el siguiente:

c_TipoRelación0102030405

DescripciónNoto de crédito de los documentos relacionadosNoto de débito de los documentos relacionadosDevolución de mercancia sobre facturas o traslados previosSustitución de los CFDI previosTraslados de mercancías facturados previamente

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Factura generada por los traslados previosCFDI por aplicación de anticipo

CFDI relacionados a documentos Tipo PagoEn este caso, en el complemento para recepción de pagos se deberán señalar los foliosfiscales de los documentos relacionados con el pago, es decir, los comprobantes que seliquidan.

Considero que, además de dar cumplimiento a la nueva normatividad en materia decomprobantes fiscales sin duda redundará en una mejora en nuestros procesosadministrativos.

Sin más por el momento, Agradeciendo con anticipación su comprensión y apoyo.

~A\M.1. Miguel gU Murillo LópezContador General

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