ASP GT E12 Revision de Seguridad de Prearranque

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Lineamientos y Guías Técnicas 2 GUÍA TÉCNICA PARA REVISIÓN DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10 Revisión: 1 Fecha: 01/01/2010 ELABORA Ing. Miguel A. Miranda Mendoza Gerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del Sistema SSPA 1 de enero de 2010 PROPONE Ing. Luis F. Betancourt Sánchez Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental 1 de enero de 2010 AUTORIZA Ing. Carlos R. Murrieta Cummings Director Corporativo de Operaciones 1 de enero de 2010

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REVISION DE SEGURIDAD EN EL PREARRANQUE

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Lineamientos y Guas Tcnicas 273 GUA TCNICA PARA REVISINDE SEGURIDAD DE PREARRANQUE Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010ELABORAIng. Miguel A. Miranda MendozaGerencia de Disciplina Operativa y Ejecucin del Sistema SSPA1 de enero de 2010PROPONEIng. Luis F. Betancourt SnchezSubdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental1 de enero de 2010AUTORIZAIng. Carlos R. Murrieta CummingsDirector Corporativo de Operaciones1 de enero de 2010274 SASP 2CAPTULOPGINA1.DISPOSICIONES GENERALES 1.1.Objeto2751.2.mbito de Aplicacin2751.3.Normatividad2751.4.Deniciones2751.5.Abreviaturas2772.DISPOSICIONES ESPECFICAS 2.1.Responsabilidades2772.2.Desarrollo278 3.DISPOSICIONES FINALES2844.DISPOSICIONES TRANSITORIAS284ANEXOS ANEXO 1.Lista de vericacin simplicada285ANEXO 2.Lista de vericacin documental288ANEXO 3.Lista de vericacin inspeccin fsica293CONTENIDOGUA TCNICA PARA REVISINDE SEGURIDAD DE PREARRANQUEClave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 275 E 121.1. OBJETOEstablecer un mecanismo de control para administrar el elemento de Revisin de Seguridad de Prearranque, con el propsito de vericar que antes de la puesta en operacin de un elemento componente o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada, modicada o recongurada, renen los requisitos de diseo, seguridad y cuidado del ambiente; asegurando que los elementos de la Administracin de la Seguridad de los Procesos han sido cumplidos satisfactoriamente y garantizar que la integridad mecnica de la instalacin se encuentra en condiciones de operar.1.2. MBITO DE APLICACINEl presente documento es de observancia obligatoria en todas las instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos SubsidiariosyFilialesdeaplicacinparalosintegrantesdelosequiposdelelementodeRevisindeSeguridadde Prearranque, establecido en el Subsistema de Administracin de Seguridad de los Procesos (ASP).1.3. NORMATIVIDADLey Orgnica de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.Reglamento de Labores de Petrleos Mexicanos.Reglamento de Trabajo de Personal de Conanza de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos, edicin marzo 2006.Norma Ocial Mexicana NOM-028-STPS-2004, Organizacin del Trabajo-Seguridad en los Procesos de sustancias qumicas.Norma Ocial Mexicana NOM-020-STPS-2002. Recipientes sujetos a presin y calderas funcionamiento, condiciones de seguridad.Norma Ocial Mexicana NOM-093-SCFI-1994. Vlvulas de relevo de presin (seguridad, seguridad-alivio) y alivio operadas por resorte y que se fabrican de acero y bronce.COMERI 144 Lineamiento para el anlisis y evaluacin de riesgos de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.OSHA CFR 29 Parte 1910.119 Administracin de la Seguridad de los Procesos de productos qumicos altamente peligrosos.Instituto Americano del Petrleo (API RP 750) Administracin de los Riesgos de los Procesos, Primera Edicin.NOTA. Este listado de normas es enunciativo ms no limitativo, debiendo considerar los cdigos, normas aplicables a las diversas familias (equipo esttico, dinmico, de control, elctrico, civil).1.4. DEFINICIONESCambio.- Alteracin o modicacin temporal o permanente que se lleva a cabo en los procesos y que estn relacionadas con, la tecnologa, instalaciones, procedimientos, o la organizacin que modique el riesgo o altere la conabilidad de los sistemas, equipo o componente en una instalacin, excepto por reemplazos del mismo tipo (replacement in kind).Cambio a instalacin nueva, reparada, rehabilitada o modicada.- Toda modicacin en una instalacin industrial, que altere el contenido de los documentos de diseo de ingeniera de detalle.Isomtricos de tubera (sin modicar DTI).Planos de construccin de (Soportes y tuberas).Planos aprobados para construccin en Ingeniera Civil, Arquitectura, Instalaciones y ductos subterrneos.Planos aprobados para construccin de equipos y dispositivos elctricos.Planos aprobados para construccin de arreglos tpicos de instalacin de instrumentos.Marca de vlvulas y accesorios de tubera (no se alteran las caractersticas de diseo).Cambio tecnolgico.- Toda modicacin en una instalacin industrial nueva, reparada, rehabilitada o modicada, que altere el contenido de los documentos bsicos de diseo de ingeniera de proceso de la instalacin como son:1.DISPOSICIONESGENERALESClave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010276 SASP 2E 12Diagrama de ujo de proceso.Descripcin de proceso.Balance de materia y energa. Lista del equipo de proceso.Hoja de datos y especicaciones del material del equipo de proceso.Criterios de diseo de equipo de proceso.Filosofa operativa y de control de instalacin.Requerimientos de servicios auxiliares.Diagramas de tubera e instrumentacin.Lista de lneas.Diagramas de control e instrumentacin de proceso y base de datos del sistema de control distribuido.Diagrama unilar de la instalacin.Anlisis de riesgo.Integridad mecnica. Condicin insegura.- Es la situacin o circunstancia peligrosa, asociada a un dao fsico, que deriva de los elementos que conforman al medio ambiente laboral y generalmente contribuye a la ocurrencia de incidentes y/o accidentes, enfermedades de trabajo o daos materiales.Equipo crtico.- Sistemas, maquinaria, equipos, instalaciones, o componentes cuya falla resultara, permitira o contri-buira a una liberacin de energa (por ejemplo fuego o explosin etc.) capaz de originar una exposicin al personal a una cantidad suciente de sustancias peligrosas, lo cual resultara en una lesin, un dao irreversible a la salud o la muerte, as como un dao signicativo a las instalaciones y al ambiente. EquipodeRevisindeSeguridaddePrearranque.-Grupoformadoporespecialistas,deoperacin,ingeniera, Mantenimiento y Seguridad, responsables de la instalacin, que deben de participar en la Revisin de Seguridad de Prearranque, puede incluirse la participacin de otras especialidades que se consideren convenientes.Hallazgo tipo A (Riesgos intolerables condicionantes de arranque.: Desviacin a las normas, cdigos, procedimientos o especicaciones encontrada en la instalacin la cual impide o no permite la puesta en operacin de un elemento componente o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada o modicada.Hallazgo tipo B (Riesgos indeseables no condicionantes de arranque.: Desviacin a las normas, cdigos procedimien-tos o especicaciones encontrada en la instalacin la cual no impide la puesta en operacin de un elemento compo-nente o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada o modicada.Instalacin industrial.- Es el conjunto de estructuras, equipos, tuberas, sistemas elctricos, accesorios, instrumentos, auto tanque, hardware, software, dispuestos para un proceso, servicio principal, almacenamiento, carga/descarga de productos, sistema de desfogue, tratamiento de euentes, transporte, distribucin y reparto, pozos, plataformas, bar-cos, entre otros.Instalacin reparada, rehabilitada o modicada.- Es el conjunto de estructuras, equipos, tuberas, sistemas elctricos, accesorios, instrumentos, auto tanque, hardware, software, dispuestos para un proceso, servicio principal, almacena-miento, carga/descarga de productos, sistema de desfogue, tratamiento de euentes, transporte, distribucin y repar-to, pozos, plataformas, barcos, entre otros, que han sido intervenidos por mantenimiento para asegurar que continen desempeando las funciones para las cuales fueron diseados.Revisin de Seguridad de Prearranque.- Revisin fsica y documental de seguridad previa a la puesta en operacin de un elemento, componente o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada o modicada.Reparaciones Menores.- Son aquellas que no modican la Tecnologa Documentada del Proceso.Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 277 E 121.5. ABREVIATURASASPAdministracin de Seguridad de los Procesos.CTCentro de Trabajo.EPPEquipo de Proteccin Personal.PNDPruebas No Destructivas.SSPASeguridad Salud y Proteccin Ambiental.2.1.RESPONSABILIDADES2.1.1. CorrespondeaSubdireccindeDisciplinaOperativa,Seguridad,SaludyProteccinAmbiental,adscritaala Direccin Corporativa de Operaciones Dar seguimiento y vericar el cumplimiento de esta gua.2.1.2Corresponde a la Subdireccin de Coordinacin de Mantenimiento. Mantener actualizada, difundir y comunicar la presente gua a los equipos y subequipos de liderazgo de su or-ganizacin estructurada y Lnea de Mando que operan bajo su control.2.1.3CorrespondealosDirectoresGeneralesdeOrganismosSubsidiariosyDirectoresCorporativosdePetrleos Mexicanos y Empresas Filiales.a.Ordenar la difusin de la presente gua en su mbito de competencia.b.Instruir la elaboracin de los procedimientos estratgicos para la aplicacin de la presente gua tcnica. c.Dirigir y controlar su observancia y cumplimiento.2.1.4. Corresponde a los Subdirectores de Organismos Subsidiarios, Regionales y Corporativos de Petrleos Mexicanos y Empresas liales. a.FormalizarlaintegracindeunEquipodeImplementacindelelementodeRevisindeSeguridadde Prearranque, que incluya el nombramiento de un Lder de este Elemento.b.Establecer las estrategias e instruir la elaboracin del procedimiento para la aplicacin de la presente gua en las operaciones bajo su control.c.Autorizar y vericar el cumplimiento del plan de accin y el procedimiento elaborado para dar cumplimien-to a esta gua.d.Proporcionar los recursos necesarios para la ejecucin del plan de accin.e.Solicitar peridicamente auditoras, para asegurar la correcta aplicacin del plan de accin y procedimien-to, con el n de conocer las tendencias de mejora logradas y generar las acciones pertinentes.2.1.5 Corresponde a los Subdirectores y Gerentes de Auditora en Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental de los Organismos Subsidiarios a.Ser un facilitador dentro de los equipos de trabajo para la implementacin de esta gua. b.Instruirqueseestablezcaunprogramaperidicodeauditorasparalacorrectaaplicacindelprocedi-miento elaborado, el cumplimiento de los indicadores y las tendencias de mejora logradas, seguimiento formal a las desviaciones detectadas y generar las acciones pertinentes para el cumplimiento de atencin a las desviaciones encontradas y autorizar las acciones presupuestales pertinentes.c.Participar y apoyar en las Revisiones de Seguridad de Prearranque de las instalaciones bajo su control. 2.1.6 Corresponde a las Mximas Autoridades de los Centros de Trabajo:a.Protocolizar la integracin del equipo de Implementacin de Revisin de Seguridad de Prearranque. Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/20102.DISPOSICIONESESPECFICAS278 SASP 2E 12b.InstruirlaelaboracindelprocedimientoparaadministrarelelementodeRevisindeSeguridadde Prearranque en el CT.c.Interpretar y difundir la losofa corporativa relacionada con la Revisin de Seguridad de Prearranque en el CT.d.Asistir a las reuniones programadas de los subequipos de liderazgo, para dar seguimiento y hacer anlisis crticos sobre el proceso de implantacin del elemento para garantizar su efectividad.e.DemostraruncompromisovisibleduranteelprocesodeimplementacindelelementodeRevisinde Seguridad de Prearranque en el CT a travs de la vericacin del cumplimiento del programa de auditoras del procedimiento para administrar el elemento de Revisin de Seguridad de Prearranque en el CT.f.Designar al coordinador operativo para las Revisiones de seguridad de Prearranque en Instalaciones nuevas.g.Instruir se lleve a cabo la capacitacin del personal, en los conceptos relacionados al elemento de Revisin de Seguridad de Prearranque en el CT y del procedimiento aprobado.h.Asignar recursos necesarios que permitan la aplicacin y documentacin adecuada sobre el elemento de Revisin de Seguridad de Prearranque en el CT en el centro de trabajo.i.Dar seguimiento a los resultados obtenidos de las auditoras realizadas al elemento de Revisin de Seguridad de Prearranque en el CT, y de acuerdo con stos, generar acciones correctivas y de mejora para cumplir los objetivos establecidos.j.Asegurar que las Revisiones de Seguridad de Prearranque se realicen de manera consistente y que los ha-llazgos resultantes sean corregidos.k.Autorizar la puesta en operacin de los elementos componentes o sistemas de un proceso y/o instalacin nueva, reparada, rehabilitada o modicada, una vez cumplido los hallazgos tipo A y dar seguimiento de los hallazgos tipo B hasta que stos sean cumplidos.2.1.7 Corresponde al equipo de Revisin de Seguridad de Prearranque.a. Cumplir con los lineamientos establecidos en esta gua.b. Dar seguimiento hasta su cumplimiento a los hallazgos tipos A y B una vez que fue autorizada para su operacin la instalacin o equipo.2.1.8 Corresponde a la Lnea de Mando de operacin.a.Coordinar la integracin del equipo de especialistas para la revisin de Seguridad de Prearranqueb.Convocaralasreunionesdeplaneacin,seguimientoycierredelasRevisionesdeSeguridadde Prearranque.c.Vericar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones se realice conforme a lo estipulado en la gua para administrar las acciones preventivas y correctivas N0. 800/16000/DCO/GT/042/10.2.2 DESARROLLO La Revisin de Seguridad de Prearranque debe ser realizada antes de la puesta en operacin de un elemento, compo-nente o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada, modicada o que ha estado fuera de ser-vicio y para los casos especcos despus de un paro de emergencia. Esta vericacin integral previa al arranque, se debe realizar antes de introducir materiales e insumos al proceso y/o reiniciar actividades de arranque tales como el suministro de energa, con la nalidad de garantizar la integridad me-cnica de las instalaciones y asegurar una operacin conable y segura. Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 279 E 12La Revisin de Seguridad de Prearranque, es una prctica para asegurar que las instalaciones estn listas para iniciar su operacin, mediante la vericacin de los siguientes puntos:Cumplimiento de especicaciones de diseo durante las etapas construccin, mantenimiento, modernizacin o modicacin. Nuevas sustancias qumicas o materiales usados en el proceso, son entendidos desde el punto de vista de la seguridad, salud, ambiente y desempeo de los materiales.Vericar que los sistemas de seguridad, estn conforme al diseo y disponibles.Prcticas seguras de trabajo y procedimientos de operacin, mantenimiento y de emergencia actualizados y con aplicacin de Disciplina Operativa.Vericar que se hayan efectuado anlisis de riesgos y atendidas las recomendaciones resultantes.Vericar que se cumplen los requerimientos normativos y regulatorios de la administracin del cambio.Vericar que el personal recibi entrenamiento y/o actualizacin.PROCESO DE REVISIN DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE DE INSTALACIONES2.2.1. PLANEACIN PARA REALIZAR UNA REVISIN DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE:En la etapa de planeacin, se debe de analizar quienes son los integrantes y especialidades que se requieren para conformar el equipo de revisin, los roles para cada especialidad, efectuar vericaciones fsicas en campo para corroborar adecuadamente las actividades a ejecutar y colectar la documentacin de soporte que ayuden en el cumplimiento de cada uno de los elementos del Subsistema de ASP que aplique.Establecer programa de reuniones diarias de seguimiento y avances de la revisin, durante el tiempo que esta dure.Registros de la Revisin de Seguridad de Prearranque; Los registros documentales y fsicos debern contener como minino lo contenido en las listas de vericacin establecidas en el punto 5 de anexos de esta gua.Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010280 SASP 2E 122.2.2. Integracin del equipo del elemento de Revisin de seguridad de prearranque.CuandosetratedeinstalacionesnuevaslaMximaAutoridaddelcentrodetrabajodesignaralEquipode Revisin de Seguridad de Prearranque el cual estar integrado por un coordinador y los especialistas de las di-ferentes reas de mantenimiento, seguridad y operacin u otras especialidades cuando as se requiera.Para el caso de instalaciones reparadas, rehabilitadas, modicadas o que estuvieron fuera de servicio y para los ca-sos especcos despus de un paro de emergencia, el coordinador de la Revisin de Seguridad de Prearranque, ser el responsable operativo de la instalacin quien se apoyar con los especialistas de las diferentes reas de manteni-miento, seguridad y operacin u otras especialidades cuando as se requiera para que integren el grupo tcnico de esa instalacin.ParaestoscasoscadaespecialistadelasdiferentesdisciplinasqueaplicanenlarevisindeSeguridadde Prearranque deben llevar el control y los registros que avalen el cumplimiento de las Inspecciones y pruebas que se realicen, los cuales son el respaldo de haber cumplido con las normas, cdigos y especicaciones, para ello deben documentar los trabajos realizados y deben contener la informacin mnima contenida en los anexos 1, 2 y 3 de esta gua. 2.2.3. Reuniones de Trabajo:El Coordinador de Revisin de Seguridad de Prearranque deber convocar al equipo de revisin a reuniones peridi-cas de acuerdo conl programa establecido y durante el tiempo que dure la ejecucin de la revisin, para dar estricto seguimiento al proceso de prearranque dejando constancia (minuta) de los acuerdos tomados en la reunin.El Equipo de Liderazgo del centro de trabajo, junto con el equipo de Revisin de Seguridad de Prearranque de-ben de llevar a cabo una reunin nal, donde se presente la documentacin de cumplimiento y el protocolo de Revisin de Seguridad de Prearranque que demuestre que se ha cumplido con los aspectos de diseo, seguri-dad y medio ambiente, as como haber cumplido con los elementos de ASP, tanto en la revisin documental como en la inspeccin fsica de la instalacin. 2.2.4. Revisin documental:El equipo de Revisin de Seguridad de Prearranque debe asegurar que todos los elementos de Administracin de la Seguridad de los Procesos, han sido considerados de forma adecuada. Esta evaluacin deber ser efec-tuada antes de la inspeccin fsica a la instalacin. Se revisar la documentacin requerida por el Protocolo de vericacin de Seguridad de Prearranque donde se compruebe que los elementos de la Administracin de la Seguridad de Procesos han sido cumplidos, debindose elaborar el protocolo de vericacin de la revisin de Seguridad de Prearranque de la instalacin, debiendo anotar los hallazgos detectados.La revisin documental se realizar mediante listas de vericacin, las cuales tendrn como mnimo los puntos enlistados en el anexo 1 y 2 de esta gua.Revisin de Instalacin Nueva.La revisin documental debe demostrar que la instalacin fue construida conforme a lo previsto en las especi-caciones de diseo, y de acuerdo con los ltimos planos aprobados por el licenciador del proyecto; en el caso en el que se hayan realizado cambios durante la construccin, se debe demostrar que fueron autorizados por el licenciador y que quedaron registrados en los ltimos planos, as mismo, que quedaron actualizados los an-lisis de riesgos correspondientes a la parte del proyecto afectado y apegndose al proceso de Administracin del Cambio. As mismo, se debe demostrar que se aplicaron las inspecciones y pruebas para el control de cali-dad establecidas en el diseo del equipo esttico, dinmico, elctrico, civil, instrumentacin y control, como son; radiograado de soldaduras, identicacin positiva de materiales, corrientes Eddy, medicin ultrasnica de espesores, pruebas de dureza, lquidos penetrantes, partculas magnticas, pruebas hidrostticas o neumti-cas de aplicacin al equipo esttico. Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 281 E 12Cuando el residente de construccin, considere que las pruebas han sido terminadas y los documentos que las avalan estn debidamente revisados, aprobados y ordenados y quiera hacer la entrega del equipo dinmico, elctrico, circuito de tubera, recipiente a presin, de almacenamiento, instrumento o sistema de proteccin, lo comunicar al lder del proyecto, el comunicar a los representantes del grupo tcnico y/o Grupo de Revisin deSeguridaddePrearranqueparaquerealicenlainspeccindeaceptacinyselleveacaboelprotocolo Revisin de seguridad de Prearranque de la instalacin.Revisin de Instalacin Modicada.Paralasinstalacionesoequiposqueseanreparados,reemplazadosomodicadosdurantelasreparaciones programadas, en la revisin documental se debe demostrar que se cumpli con las especicaciones originales deldiseo.Lasadministracionesalcambiomenoresdebensercomomnimoaprobadasporlasreasde Ingeniera correspondiente y en caso de administraciones al cambio mayores deben ser aprobadas invariable-mente por el licenciador de la Tecnologa o ingeniera autorizada.La revisin documental se realizar mediante listas de vericacin, las cuales tendrn como mnimo los puntos enlistados en el anexo 2 de esta gua.Cuando el responsable de la modicacin considere que el cambio o modicacin est plenamente identica-do, controlado y documentado, el anlisis de riesgos est realizado y las recomendaciones derivadas estn eje-cutadas, las pruebas de aceptacin estn realizadas satisfactoriamente y existan documentos que las avalen, convocar a los representantes del grupo tcnico y/o Grupo de Revisin de Seguridad de Prearranque para que realicen la inspeccin de aceptacin y se lleve a cabo el protocolo de Revisin de Seguridad en Prearranque de la instalacin.Revisin de Instalacin Reparada.Cuando el responsable de la instalacin, considere que los equipos dinmicos, elctricos, circuitos de tuberas, recipientes a presin y de almacenamiento, instrumentos y sistemas de proteccin han sido intervenidos por mantenimiento y las pruebas necesarias de acuerdo con normas, cdigos y especicaciones se han realizado, convocar a los representantes del grupo tcnico y/o Grupo de Revisin de Seguridad de Prearranque para que realicen la inspeccin de aceptacin y se lleve a cabo el protocolo de Revisin de Seguridad de Prearranque de la instalacin.Revisin de Paro Parcial de la Instalacin (por paro de un equipo o seccin).Cuando el responsable de la instalacin, considere que los equipos dinmicos, elctricos, circuitos de tuberas, recipientes a presin y de almacenamiento, instrumentos y sistemas de proteccin han sido intervenidos por mantenimiento correctivo y las pruebas necesarias de acuerdo con normas, cdigos y especicaciones se han realizado, convocar a los representantes del grupo tcnico y/o Grupo de Revisin de Seguridad de Prearranque paraquerealicenlainspeccindeaceptacinyselleveacaboelprotocolodeRevisindeSeguridaden Prearranque de la instalacin. Revisin de la Instalacin por un paro de emergencia.Cuando el responsable de la instalacin, considere que la emergencia ha sido controlada y los equipos dinmi-cos, elctricos, circuitos de tuberas, recipientes a presin y de almacenamiento, instrumentos y sistemas de proteccin, estn disponibles para su puesta en operacin, personal de operacin vericar en forma fsica me-diante listas de vericacin segn la falla, el proceso de prearranque seguro de la instalacin.Cada centro de trabajo elaborar las listas de vericacin con base en las caractersticas particulares de los procesos, indicando cual es el paro de la emergencia y donde aplica la vericacin de prearranque.Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010282 SASP 2E 12Revisin o Inspeccin fsica de la Instalacin.Las inspecciones fsicas deben ser organizadas de tal forma que cubra todo elemento, componente o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada, modicada o recongurada, y deben ser realizadas por el equipo de Revisin de Seguridad de Prearranque y lideradas por el coordinador operativo responsable de la instalacin o quien designe la Mxima Autoridad del CT, registrando las desviaciones, no conformidades, los riesgos identicados o hallazgos relevantes.Para realizar las Revisiones de Seguridad de Prearranque se deben elaborar listas de vericacin previamente denidas por el equipo de Revisin de Seguridad de Prearranque, con base a lo establecido en esta gua de acuerdo con los anexos 1, 2, 3 aplicables segn el caso. Las desviaciones, las no conformidades, los riesgos identicados o hallazgos relevantes que fueron registrados durante el desarrollo de la inspeccin fsica y revisin documental deben ser jerarquizados de acuerdo con la matrizderiesgosdeloslineamientosparaelanlisisyevaluacinderiesgosenPetrleosMexicanosy Organismos Subsidiarios (Comeri 144).De acuerdo con los tipos de riesgos jerarquizados, el equipo de Revisin de Seguridad de Prearranque infor-mar a la Mxima Autoridad del CT si la instalacin se encuentra en condiciones de seguridad para operar. 2.2.5. Hallazgos.El equipo de Revisin de Seguridad de Prearranque debe llevar a cabo la revisin fsica de la instalacin y de ladocumentacin,ascomoelcumplimientodeloselementosdelaAdministracindelaSeguridadde Procesos, debiendo identicar y jerarquizar los riesgos detectados clasicndolos en dos categoras:Hallazgo tipo A y BPara el propsito de esta gua, los hallazgos tipo C y D resultantes de la aplicacin del Comeri 144 se consi-deran tipo B.Hallazgo tipo A (Riesgos intolerables condicionantes de arranque.: Son los riesgos que:No permiten fsicamente la operacin de una instalacin o equipo crtico, (falta instalar equipo, una vlvu-la, tuberas, entre otras).No est autorizada la operacin de una nueva instalacin o equipo crtico que no se considere seguro, y por lo tanto no se deben meter a operar hasta que estos hallazgos tipo A sean corregidos o terminados ( ejemplo: falta instalar dispositivos de seguridad, no se tienen las pruebas de inspeccin necesarias para asegurar la integridad del equipo, no se han efectuado pruebas hidrostticas, falta de pruebas de hermeti-cidad, no se tienen vericados ni probados los dispositivos de proteccin de equipos, falta de vericacin y prueba de los sistemas de interlocks, falta de operabilidad de algn sistema de emergencia, no se ha concluido la instalacin de soportes principales, falta colocar o retirar alguna junta ciega necesaria para el prearranque, entre otras). Hallazgo tipo B (no condicionantes del arranque.: Son los riesgos que:Fsicamenteestnpendientesdeterminarperonolimitanelarranque(pintura,aislamientotrmicode equipo o tubera, soportera menor, Identicacin de equipos, y tuberas, entre otras).Representan un riesgo menor de seguridad y pueden ser administrados mientras se corrigen. La instalacin se puede arrancar, estableciendo medidas de control y programas de atencin (delimitacin de reas con riesgo, identicacin de supercies calientes, puntos de tropiezo, orden y limpieza, entre otros).2.2.6. Protocolo de Prearranque:La Revisin de Seguridad de Prearranque debe ser formalmente protocolizada, rmada por todos los integran-tes del equipo que particip en la revisin y aprobada por la Mxima Autoridad del CT.Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 283 E 12Los hallazgos tipo A deben ser atendidos necesariamente antes de poner en operacin el elemento compo-nente o sistema de un proceso y/o Instalacin nueva, reparada, rehabilitada, modicada o recongurada, para tal efecto se debe levantar una minuta en donde se establezcan acciones, responsables y fechas de cumpli-miento para atender los hallazgos tipo A.LoshallazgostipoBdebenseratendidosmedianteaccionesprogramadas,conresponsablesyfechasde cumplimiento, en este caso el coordinador del equipo de revisin noticar a la Mxima Autoridad del centro de trabajo el programa de atencin de los hallazgos y que la instalacin rene los requisitos de seguridad nece-sarios para la puesta en operacin. Con base en los resultados de esta revisin, la Mxima Autoridad del Centro de trabajo autorizar la puesta en operacin. El coordinador del equipo de revisin debe gestionar el cumplimiento de los hallazgos tipo B hasta su eli-minacin, y debe noticar al Lder del Elemento de Revisin de Prearranque del centro de trabajo la conclu-sin y cierre de los hallazgos, conforme a lo estipulado en la gua para administrar las acciones preventivas y correctivas N0. 800/16000/DCO/GT/042/10.Por cada uno de los hallazgos tipo B, se debe generar un aviso en el Sistema de Control Informtico Vigente (SAP o IMMPOWER) para que se planique y programe su atencin de acuerdo con la fecha de compromiso plasmada en el protocolo de prearranque.El responsable de la instalacin debe dar seguimiento de los avances de las recomendaciones y hallazgos tipo B, derivados de los procesos de prearranque hasta su conclusin y cierre. El protocolo de Revisin de Seguridad en Prearranque de las instalaciones debe contener lo siguiente.Lista de participantes, puesto y rma.Informacin de seguridad del proceso.Anlisis de riesgo del proceso.Administracin de cambios.Procedimientos operativos.Capacitacin y entrenamiento.Integridad mecnica.Seguridad personal. Proteccin al Ambiente.Conclusin.Grupo tcnico responsable de la ejecucin de los trabajos.Recomendaciones.Hallazgos, responsables y fechas de ejecucin.Deben anexarse las listas de vericacin utilizadas durante la Revisin de Seguridad de Prearranque. Para reparaciones menores y para equipos crticos; los Centros de Trabajo con base en la complejidad de sus pro-cesos deben preparar una lista de vericacin simplicada, la cual debe cubrir sin ser limitativos, los aspectos que le apliquen, considerados en el anexo 1, indicando si se cumple o no cada aspecto, durante la revisin. Para instalaciones nuevas, reconguraciones, paros de emergencia con intervencin de mantenimiento en al-gunos equipos, reparaciones programadas, modernizaciones y administracin al cambio; se deben utilizar una listas de vericacin para llevar a cabo la revisin documental y otra lista de vericacin para llevar a cabo la Inspeccin Fsica de la instalacin o equipo crtico; para tal efecto los Centros de Trabajo con base en la com-plejidad de sus procesos deben de preparar estas listas de vericacin cubriendo sin ser limitativos los aspec-tos que le apliquen, considerados en los anexos 2 y 3, respectivamente. En estas listas de vericacin se debe indicar si se cumple o no cada aspecto durante la revisin.2.2.7. Auditora del proceso de Revisin de Seguridad de Prearranque: La Revisin de Seguridad de Prearranque debe estar sujeta al proceso de auditoras SSPA, sta es una forma de medir el desempeo real del proceso de implantacin del elemento de Revisin de Seguridad de Prearranque, con-tra los estndares establecidos. Debe realizarse a travs del programa de auditoras del ASP del centro de trabajo.Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010284 SASP 23.1. INTERPRETACINCorrespondealaDireccinCorporativadeOperacionesporconductodelaSubdireccindeDisciplinaOperativa, Seguridad Salud y Proteccin Ambiental y Subdireccin de Mantenimiento, la interpretacin para efectos tcnicos y administrativos de la presente Gua Tcnica recabando previamente la opinin de las partes involucradas en el ejerci-cio de las disposiciones descritas en este documento.3.2. SUPERVISIN Y CONTROLLa Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental y la Subdireccin de Coordinacin de Mantenimiento en el mbito de sus respectivas competencias son las encargadas de llevar el control y seguimiento de la aplicacin de la presente Gua Tcnica en los Centros de Trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.Cualquier rea perteneciente a Petrleos Mexicanos usuaria de este documento, puede proponer modicaciones para actualizarlo, mismas que deben ser enviadas ocialmente a la Subdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental y/o Subdireccin de Coordinacin de Mantenimiento, para su anlisis e incorporacin en caso de que procedan.Este documento ser revisado cada dos aos o antes si las propuestas de modicacin lo ameritan4.1. ENTRADA EN VIGORLapresenteGuaentrarenvigorapartirdelafechadesuautorizacinporpartedelDirectorCorporativo de Operaciones.A partir de la fecha de emisin de esta Gua Tcnica, se dejan sin efecto todas las disposiciones de carcter interno que se relacionen con esta materia y se opongan a la misma. 3.DISPOSICIONESFINALES4.DISPOSICIONESTRANSITORIASE 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 285 ANEXO 1LISTA DE VERIFICACIN SIMPLIFICADA5.1.1. Equipos:DocumentalVericar que todas las inspecciones y pruebas se encuentran registradas y fueron realizadas.Vericar la disponibilidad de los reportes de pruebas e inspeccin de la Integridad Mecnica de equipos, tuberas y accesorios para demostrar que la planta o equipo se ha construido o bien se ha reparado de acuerdo con las especicaciones y estndares de diseo.Vericarquelossistemasdeserviciosauxiliaresestnconformealdiseoyvericadasantes del arranque.Vericar que se tengan los permisos ante las entidades gubernamentales correspondientes, donde aplique.Vericar que se realizaron todas las pruebas no destructivas de inspeccin consideradas en el diseo (ra-diografas de soldaduras, partculas magnticas, identicacin de materiales, corrientes de Eddy, lquidos penetrantes,entreotras),paraasegurarquelastuberas,conexiones,accesorios,equipos,maquinaria fueron construidos conforme a los cdigos de diseo de los mismos. FsicaVericar que los dispositivos de alivio se encuentren instalados, calibrados y probados.Vericar que el aislamiento para alta y baja temperatura est colocado.Vericar que la soportera ha sido instalada y vericado su calibracin en fro y caliente de los resortes de carga variable.Vericar que los diques de contencin de los tanques de almacenamiento se encuentren en ptimo estado y con los cruces de tuberas calafateados.Vericar que las protecciones de partes giratorias o movimientos alternativos estn instalados adecuadamente.Vericar que no se encuentren condiciones que propicien riesgos de tropiezo, cadas o puntos riesgosos.Vericar que el rea este limpia y ordenada.Vericar que los registros de drenajes cuenten con sus tapas y estn identicados.Vericar que las escaleras de acceso, plataformas de equipos estn totalmente terminadas.5.1.2. Elctrica / Instrumentacin:DocumentalVericar que las vlvulas de activacin remota, se encuentren instalados conforme a las normas aplicables y se haya probado su funcionalidad.Vericar que los interlocks de proteccin de las instalaciones as como los sistemas de proteccin de los equipos (alarmas y disparos) fueron debidamente instalados, calibrados y probados.Vericar que se tenga evidencia de que los sistemas de tierra han sido inspeccionados y probados.ANEXOSE 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010286 SASP 2FsicaVericar que los equipos elctricos cumplan con la clasicacin elctrica del rea.Vericar que la prueba de rotacin de los motores se encuentre registrado y efectuado.Vericar la funcionalidad correcta de los lazos de control de vlvulas automticas e instrumentos en general.Vericar que la iluminacin sea adecuada en el rea involucrada.Vericar que las conexiones a tierra estn integras y que tengan la resistividad adecuada.Vericar que las protecciones contra descargas atmosfricas estn en condiciones seguras de operabilidad.Vericar que los sistemas de presurizacin de subestaciones elctricas y cuartos de control satlite se en-cuentren funcionando correctamente en cumplimiento con la normatividad.5.1.3. Equipo para emergencias de seguridad:DocumentalVericar que los sistemas de deteccin; fuego, humo, txicos, explosividad y oxgeno donde sean requeri-dos estn debidamente instalados, calibrados y probados.Vericar que los Extintores contra incendio cumplen con sus periodos de revisin.Vericar que las vlvulas de seguridad y/o alivio de presin, discos de ruptura, vlvulas de presin y vaco han sido instalados y fueron debidamente calibrados y cumplen con las especicaciones del diseo y se cuenta con sus hojas de datos. Vericar que las regaderas de emergencia, lavaojos, tinas de neutralizacin, circuitos cerrados de televisin, sistemas de aspersin, mitigacin, tomas de conexin rpida para aire, han sido instaladas y probadas.FsicaVericar que las regaderas de emergencia / lavaojos se encuentran completas y operables.Vericar que los sistemas de aspersin estn completos y se encuentren probados y estn operables.Vericar que la iluminacin de emergencia requerida en las instalaciones, cuartos de control, cuartos sat-lites, subestaciones elctricas este instalada y se encuentre operable.Vericar que las subestaciones elctricas, cuartos satlites que dispongan de sistemas de presurizado se encuentre probada su operabilidad.Vericar que los extinguidores estn colocados en su lugar con base a su clculo de unidades de riesgo.Vericar que se disponga del personal contraincendio necesario para cubrir la etapa de arranque de la ins-talacin hasta su normalizacin.Vericar que se dispone de equipo de proteccin personal para atender situaciones de emergencia y ste se encuentra en buenas condiciones y operable.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 287 5.1.4. Operacin:DocumentalVericar que se tenga el diagrama de arranque del equipo crtico o instalacin.Vericar que el personal de operacin que participar en el arranque del equipo crtico o instalacin, sea el personal experimentado para su operacin, para ello debe de haber recibido previamente la capacita-cin y entrenamiento correspondiente. Vericarquelosprocedimientosdeoperacinydeemergenciaseencuentrencompletosydisponibles para su consulta.Vericar que se tengan disponibles procedimientos para el manejo de materiales peligrosos y que el perso-nal haya recibido la capacitacin y entrenamiento correspondiente.Vericar que se tengan procedimientos para la disposicin de los materiales y residuos peligrosos que se puedan generar durante el proceso de arranque y durante la operacin normal.Vericar que se lleva un control de las juntas ciegas instaladas y que stas han sido retiradas antes de la puesta en operacin de la instalacin y que las guras ocho tambin han quedado giradas conforme lo re-quiere el proceso de arranque de la instalacin.Vericar que las vlvulas de activacin remota y paros de emergencia de la instalacin donde se cuente con ellos han sido instalados y probados.Vericar que los analizadores en lnea continuos fueron debidamente instalados, calibrados y probados.Vericar que se realizaron las pruebas hidrostticas o neumticas segn sea el caso que asegure la integri-dad mecnica de los equipos, vlvulas, circuitos de tubera del proceso e instalaciones. FsicaVericar la no existencia de condiciones inseguras en el rea.Vericar que no se tengan dispositivos provisionales.Vericar que se cuente con buena comunicacin con todo el personal involucrado en las diversas reas sobre la hora y fecha del arranque.Vericar que se disponga de los medios adecuados para la operacin de todas las vlvulas requeridas du-rante el proceso de arranque.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010288 SASP 2ANEXO 2 5.2.1. Lista de vericacin para la revisin documental.Lista de vericacin representativa para Revisiones de Seguridad de Prearranque, considerando los elementos de ASP aplicables;5.2.2. Tecnologa del Proceso:Todalainformacinrelacionadaconelprocesoquesepresentedebeestaractualizada,semencionan como referencia:Riesgos de Materiales:Hojas de datos de seguridad de sustancias peligrosas.Identicacin de posibles escenarios de Riesgos; qumicos, trmicos, termodinmicos asociados con base a los ARPS.Bases de Diseo:Vericar que se tengan los planos completos y actualizados de la instalacin o equipo crtico tal y como quedo construida (AS BUILT), autorizados por el Licenciador de la ingeniera bsica (DTI), isomtricos, Diagramas de Flujo de Proceso incluyendo balances de materia y energa, Diagramas de Mecnicos de Flujo). Planos de clasicacin de reas para equipo elctrico.Planos de; localizacin de equipos, estructuras, cimentaciones. Planos de la red de drenajes.Planos de los sistemas de desfogue.Planos de la red de contraincendio (hidrantes, monitores, sistemas de aspersin, casas de bombas contraincendio).Planos de servicios auxiliares e integracin de la planta.Planos elctricos, diagramas, unilar y distribucin de cargas.Planos de los lazos de control de instrumentos.Planos de la red de tierras.Planos de localizacin de sistemas de deteccin, Humo, Fuego, Txicos, Oxgeno y mezclas explosivas.Planos de los diagramas lgicos de interlocks.Anlisis de exibilidad de tuberasManuales de fabricante de equiposManuales para el mantenimiento de equipos.Manuales de operacin de la planta o equipo Libros de control de calidad durante la fabricacin de equipos (Dossiers)Libros de especicaciones del diseador (incluye memorias de calculo) para los equipos E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 289 Libros de especicaciones del fabricante para los equipos.Descripcin documentada de hardware y software.Listado del equipo crtico y su refaccionamiento.Hojas de datos de diseo de vlvulas de seguridad y vlvulas de control.Manual de especicaciones de diseo.Sistemas de Seguridad para proteccin y mitigacin. 5.2.3. Anlisis de Riesgos de Procesos:Vericar que la instalacin cuente con Anlisis de Riesgos de Proceso y que la metodologa utilizada esta acorde a la complejidad de la instalacin.Vericar el cumplimiento de las recomendaciones clasicadas como intolerables.Vericar que todo el personal conozca las recomendaciones de los ARP.Vericar que se cuente y se tenga disponible el anlisis de consecuencias para los escenarios ms catastr-cos y ms probables, as como sus respectivos procedimientos operativos y de respuesta a emergencias.5.2.4. Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras:Vericar que se cuente con los manuales de operacin.Vericar que estn disponibles los procedimientos crticos (trabajos calientes, espacios connados, tarjeta-candado, entre otros)Vericar que los procedimientos de operacin normal y de emergencia estn disponibles y actualizados y que incluyan los lmites de operacin segura del proceso, as como las instrucciones para corregir o evitar desviaciones y las consecuencias de estas desviaciones.Vericar que los avisos fueron oportunos en las reas involucradas sobre la fecha y hora de la puesta en operacin de la instalacin.Vericar que se cuente con los diagramas de arranque, personalizados, indicando los responsables de ve-ricar cada etapa del proceso de arranque.Vericar que el personal de operacin ha sido capacitado y entrenado para el proceso a operar as como para responder ante situaciones de emergencias y todos los riesgos asociados a SSPA.Vericar que las pruebas de hermeticidad requeridas fueron realizadas.Vericar que se tengan disponibles lo procedimientos para el manejo adecuado de los residuos que se pue-dan generar durante el proceso de arranque y la operacin normal.5.2.5. Administracin de Cambios:Vericar que la instalacin cuente con un procedimiento escrito de administracin de cambios que se debe seguir cada vez que una nueva instalacin es adicionada o se realizan cambios en el proceso.Vericar que se tenga disponible listado de los cambios realizados a la instalacin en caso de que los hu-biere,ascomoladocumentacinrespectivaquedemuestrequesesiguielprocedimientode Administracin de Cambios a la Tecnologa.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010290 SASP 2Vericar que existen registros de que el personal involucrado conoce estos cambios, y de ser necesario que los procedimientos operativos han sido actualizados visualizando los riesgos en SSPA y en donde se esta-blezcan sus medidas preventivas.Vericar que la tecnologa del proceso est actualizada respecto a los cambios realizados.5.2.6. Entrenamiento y Desempeo del Personal:Vericar que se tenga actualizada la matriz de perl/puesto del trabajador de la operacin de la instalacin.Vericar que se cuenten con registros sobre el Entrenamiento del personal operativo en los procedimientos nuevos o modicados.Vericar que se tengan Registros de entrenamiento en archivos del rea de capacitacin.Verificarelentrenamientoespecializadodelpersonaldemantenimientoenloscasosqueasse tenga establecido.5.2.7. Seguridad de Contratistas:Si durante el proceso de arranque participa personal de compaas contratistas stos deben;Conocer los posibles escenarios de riesgos durante el proceso de arranque.Conocer el plan de respuesta a emergencias de la instalacin.Conoceryutilizarelequipodeproteccinpersonalespecial,quelerecomiendeelpersonaltcnicode Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental.5.2.8. Administracin de Cambios de Personal:Vericar que si hay cambios de personal, en todos sus niveles, stos son sustituidos por personal compe-tente y experimentado en ese proceso, para operarlo en forma segura.Vericar si ha habido cambios de personal de brigadas de emergencias o de contra incendio, que son ne-cesarios para el arranque y si estos, son sustituidos por personal competente y experimentado.Vericar que los cambios de personal cuando se presenten, sigan el Procedimiento de Administracin de Cambios de Personal.5.2.9. Respuesta a Emergencias:Vericar la disponibilidad de un plan de respuesta a emergencias por escrito y que considere que las per-sonas sean o estn entrenadas en los procedimientos de respuesta a emergencias, que considere funda-mentalmente; organizacin, recursos, procedimientos para cada escenario, rutas de evacuacin, puntos de reunin, equipamiento para control de fugas y derrames.Vericar que estos planes sean consistentes con los escenarios identicados en los ARPS iniciales de la instalacin, as como los identicados en ARP cuando se realizan administraciones al cambio.Vericar que los sistemas de deteccin; fuego, humo, txicos, explosividad y oxgeno donde sean requeri-dos estn debidamente instalados, calibrados y probados.Vericar que los extintores contra incendio cumplen con sus periodos de revisin y estn colocados con base al clculo de unidades de riesgo.Vericar que las regaderas de emergencia, lavaojos, tinas de neutralizacin, circuitos cerrados de televisin, sistemas de aspersin, mitigacin, tomas de conexin rpida para aire, han sido instalados y probados.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 291 5.2.10.Aseguramiento de Calidad:Vericar la disponibilidad de los reportes de pruebas e inspeccin de control de calidad para asegurar la IntegridadMecnicadesdelaconstruccinde;equipos,tuberasyaccesoriosparademostrarquela planta o equipo ha sido construida, modicada o reparada de acuerdo con los estndares de diseo, esto incluye vlvulas de seguridad, circuitos de proceso, recipientes a presin e instrumentacin.Vericar que para los casos de entrega de equipos en paquete, independientemente de los certicados de calidad que se entregan con el paquete debe vericarse fsicamente la integridad del equipo, as como su calibracin en sitio.Vericarquesetenganreportesdetratamientostrmicosyregistrosdelaspruebasdedureza respectivas.Vericar que el espesor de las tuberas y equipos est conforme a las especicaciones del diseo.Vericar que los materiales instalados fueron de acuerdo con las especicaciones del diseo.Vericar que los sistemas de desfogue se sometieron a las pruebas de calidad especicadas en el diseo y se encuentran alineados antes de la puesta en operacin de las instalaciones.Vericar que las bridas, vlvulas y conexiones, juntas, empaques y esprragos sean instalados conforme a las especicaciones del diseo, en cuanto a presiones y temperatura del material.Vericar el cumplimiento de los planes y programas de inspeccin y prueba para garantizar la integridad mecnica del equipo o instalacin.5.2.11.Integridad Mecnica:Vericar que los procedimientos de mantenimiento estn actualizados.Vericar la aplicacin de los procedimientos de control de calidad para asegurar que los materiales utili-zados cumplen las especicaciones cuando se reciben y se utilizan.Vericar que las vlvulas de seguridad y/o alivio de presin, discos de ruptura, vlvulas de presin y vaco han sido instalados y fueron debidamente calibrados y cumplen con las especicaciones de diseo y se cuenta con sus hojas de datos. Vericar que todas las inspecciones necesarias del proyecto sean ejecutadas.Vericar en el caso particular de instalaciones que se han sometido a reparaciones que se cuente con ac-tas de entrega recepcin donde se evidencie el cumplimiento de las actividades realizadas con respecto a las actividades programadas por cada especialidad de mantenimiento. Vericar la disponibilidad y cumplimiento de un programa de Inspeccin Tcnica de equipo esttico.Vericar que las alarmas y disparos de proteccin de equipos as como Interlocks fueron calibrados y pro-bados conforme a los lmites establecidos en el diseo.Vericar que se hayan probado los sistemas de paro de emergencia.Vericar que todos los lazos de control hayan sido probados.Vericar la disponibilidad y cumplimiento de un programa de mantenimiento preventivo de equipo estti-co y dinmico.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010292 SASP 2Vericarquelossistemasdeserviciosauxiliaresestnconformealdiseoyvericadosantes del arranque.Vericar que los sistemas de tierras cuenten con el cumplimiento de las especicaciones tcnicas.Vericar que se estn haciendo las gestiones para la autorizacin de los recipientes sujetos a presin ante la STPS.Vericar el cumplimiento de las pruebas hidrostticas o neumticas a los recipientes sujetos a presin y circuitos de tubera de acuerdo con las variables de proceso y de prueba.Vericar que se tengan listados de partes de repuesto de equipos crticos.5.2.12.Proteccin Ambiental:Vericar que se cuente con las licencias ambientales requeridas.Vericar si existe un plan de muestreo para las emisiones generadas durante el proceso de arranque y operacin normal de la instalacin.Vericar que se disponga de un plan para el manejo de residuos y control de emisiones al aire, suelo y agua generados durante el proceso de arranque y operacin normal de la instalacin.Vericar que los sistemas de Drenaje se encuentran construidos conforme a las especicaciones de dise-o, y las pruebas de hermeticidad sean efectuadas, se encuentren limpios y que se ha probado su libera-cin de ujo, para ello se debe presentar las actas de entrega y recepcin.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 293 ANEXO 35.3.1. Lista de vericacin de Inspeccin Fsica de la instalacin o equipo crtico.Lista de vericacin representativa para Revisiones de Seguridad de Prearranque5.3.2. Tecnologa del Proceso:Riesgos de los materialesVericar que se disponga de las Hojas de Datos de Seguridad de los materiales peligrosos usados en el pro-ceso y que estn disponibles para el personal del rea de proceso.Vericar si el personal operativo conoce la operacin de los sistemas de seguridad.Bases de diseo Vericar que los recipientes estn construidos de acuerdo con las especicaciones de diseo.Vericar que el equipo dinmico este construido e instalado de acuerdo con el diseo.Vericar que se han realizado prcticas apropiadas en la instalacin del equipo.Vericar que las tuberas estn instaladas conforme lo sealan los DTI.5.3.3. Anlisis de Riesgos de Procesos (ARP).Vericar el cumplimiento de las recomendaciones del ARP.Vericar que todo el personal conozca las recomendaciones de los ARP.5.3.4. Procedimientos de Operacin y Prcticas Seguras:Vericar que los procedimientos de operacin normal y de emergencia estn disponibles para el personal que los requiere en campo y que dicho personal los conoce y sabe como aplicarlos.Vericar que todas las bombas y sus respectivos relevos se encuentren probados y disponibles.Vericar que los equipos y tubera que cuenten con aislamiento trmico se encuentre completo.Vericar que todas las vlvulas automticas de control se encuentren con sus bloqueos abiertos y sus vl-vulas de directo cerradas. Vericar que haya orden y limpieza en la instalacin.Vericar que los sistemas de desfogue se encuentren alineados a los quemadores elevados o de fosa segn sea el caso, y en los caso en que tengan vlvulas de bloqueo, que estos estn en su posicin de abiertas y colocarles ejes o cadenas con candado.Vericar que todos los recipientes estn cerrados.Vericar que no existan en los circuitos bridas ciegas instaladas.Vericar que se cuente con lmparas porttiles. Vericar que los pilotos y quemadores de calentadores a fuego directo y calderas se encuentren instalados.Vericar que los loops de las vlvulas automticas operadas por solenoides estn completas.Vericar que no se cuente con soportera o andamios, estructuras e instalaciones provisionales.Vericar que se tenga disponibilidad de equipos de comunicacin.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010294 SASP 25.3.5.Administracin de Cambios:Comparar los cambios realizados respecto a la tecnologa de proceso documentada.5.3.6.Entrenamiento y Desempeo:Vericar que el personal que participar en la puesta en operacin de la instalacin cuente con la capaci-tacin y entrenamiento para el proceso de que se trate. 5.3.7.Administracin de Cambios de Personal:Vericar si han tenido cambios de personal, de operacin o bien de contraincendio para el proceso de puesta en servicio de la instalacin, que ste personal cuente con la capacitacin requerida.5.3.8.Seguridad de los contratistas:Vericar si el personal de las compaas contratistas, ha sido comunicado sobre los riesgos durante la puesta en operacin de la instalacin, as como de las medidas preventivas que tienen que adoptar.5.3.9.Planeacin y Respuesta a Emergencias:Vericar que los procedimientos de respuesta a emergencias estn actualizados y comunicados.Vericar que exista equipo y materiales para atender una emergencia.Vericar que los indicadores de presin y temperatura estn calibrados.Vericar que las alarmas se hayan probado.Vericar que los sistemas de emergencia estn completos y que fueron probados para garantizar que se-rn efectivos durante un paro de emergencia.Vericar los sistemas de deteccin de fuego, humo, toxicidad, oxgeno (donde aplique) y explosividad, as como botones de emergencia y alarmas estn probados y disponibles.5.3.10.Integridad Mecnica:Vericarquelasconexionesroscadasdetuberayequiposseencuentrenenbuenascondiciones de operabilidad.Vericar que no existan juntas ciegas por retirar o colocar segn lo demande el proceso de arranque y que las guras ocho estn en la posicin que requiera el proceso de arranque.Vericar la aplicacin de los procedimientos de control de calidad para asegurar que los materiales utili-zados cumplen las especicaciones cuando se reciben y se utilizan.Vericar que se ha efectuado el entrenamiento y capacitacin del personal.Vericar que se han efectuado las pruebas no destructivas y destructivas de Inspeccin Tcnica (espe-sor, radiografas, lquidos penetrantes, partculas magnticas, hidrostticas o neumticas segn sea el caso) indicadas en el diseo para los equipos, tuberas y accesorios con el propsito de demostrar que la instalacin, planta o equipo ha sido construida, modicada o reparada de acuerdo con los estnda-res de diseo, esto incluye vlvulas de seguridad, circuitos de proceso, recipientes a presin, tanques de almacenamiento, e instrumentacin. Vericar la disponibilidad y cumplimiento de un programa de inspeccin tcnica de equipo esttico.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 295 Vericarladisponibilidadycumplimientodeunprogramademantenimientopreventivodeequipo esttico y dinmico.Vericar que se han retirado todas las herramientas y materiales utilizados durante los trabajos.Vericar que las vlvulas e instrumentos de campo que se utilizarn durante el proceso de arranque es-tn accesibles para el operador.Vericar que las vlvulas de desfogues y purgas se encuentren cerradas y con tapones, si durante el pro-ceso de arranque son retirados los tapones, por necesidades operativas, stos debern reinstalarse des-pus de realizar los purgados o venteados necesarios.Vericar que no existan vlvulas de seguridad faltantes, y que aquellas que tengan vlvulas de bloqueo se encuentren abiertas y aseguradas con cadena y candado.Vericar que los discos de ruptura estn instalados y sean de las especicaciones indicadas en el diseo.Vericar que la tubera (conduit y condulets), que conduce cableado elctrico y conexiones cuenten con sus tapas respectivas.Vericar que las conexiones de proceso y servicio cumplan con la especicacin establecida. Vericar que la descarga de purgas sean seguras y correctas.Vericar que las instalaciones y dispositivos provisionales se hayan eliminado.Vericar que no existen en los circuitos bridas ciegas instaladas y que las guras 8, hayan sido giradas segn las necesidades del proceso de arranque.Vericarquelasguardasdeproteccindepartesgiratoriasomovimientosalternativosestninsta- lados adecuadamente.Vericar que las pruebas de sentido de rotacin de los equipos intervenidos se hayan realizado. Vericar que todos los arreglos de los instrumentos de los equipos y tuberas en campo se encuentren completamente instalados y debidamente alineados.Vericar que los esprragos y tornillos estn completos y distribuidos en las bridas.Vericar que los sistemas de tierra estn ntegros.Vericar que las estaciones de conexin rpida para equipos de Contra Incendio se encuentren disponibles.5.3.11.Proteccin Ambiental:Vericar que se tienen los equipos y condiciones para un manejo adecuado de los residuos peligrosos.Vericar que se disponga de Instalaciones para contencin o direccionamiento de derrames.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010296 SASP 25.3.12.Estructuras:Vericar si se cuenta con puertas para escape de emergencia.Vericar si las escaleras jas estn completas y si son las adecuadas.Vericar que no haya tapas de registros de drenaje faltante.Vericar que no existan piezas provisionales suspendidas.Vericar que las plataformas para maniobras de operacin y mantenimiento estn completas.Vericar que las Estructuras que soportan lneas o equipos estn completas y conforme al diseo.5.3.13.Identicacin:Vericar que los registros de drenaje estn identicados y los que tengan vlvulas de bloqueo revisar si estn en la posicin que corresponda a la condicin de la puesta en operacin.Vericar que tuberas estn debidamente identicadas y con la sealizacin de la direccin de ujo.Vericar que los Instrumentos, y los sistemas elctricos (interruptores, botoneras de CCMs, controles lo-cales estn debidamente identicados.Vericar que exista sealizacin en circuitos de alto voltaje.Vericar que todos los equipos de proceso y servicios auxiliares, Tanques de almacenamiento, Bombas y compresores, vlvulas de seguridad, cuenten con sus placas de identicacin conforme a lo establecido en las normas.Vericar que los equipos que se encuentren en mantenimiento, se le aplique el procedimiento de tarjeta-candado-despeje y prueba.Vericar que los contenedores de materiales peligrosos estn debidamente identicados.Vericar que en los lmites de batera, todas las tuberas estn debidamente identicados.Vericar que existe sealizacin de la ubicacin de los sistemas de emergencia como son lavaojos, rega-deras de emergencia, tinas de neutralizacin entre otros.E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010Lineamientos y Guas Tcnicas 297 E 12Clave: 800/16000/DCO/GT/016/10Revisin: 1Fecha: 01/01/20105.3.14.General:Vericar que se cuente con recursos para herramientas bsicas, lmparas a prueba de explosin, entre otras, para el operador.Vericar que no existan riesgos de tropiezo, cadas o puntos riesgosos fueron removidos o delimitados.Vericar que la pintura en general de tuberas y equipos, as como la de sealamientos de seguridad est concluida.Vericar que existan los sealamientos de seguridad requeridos.Vericar que los servicios sanitarios y rea para comedores sean los adecuados.Vericar que la iluminacin sea la adecuada y que las luces de emergencia funcionen.Vericar que el rea est limpia y ordenada.Vericar si fue analizado el mejor momento de entrada de carga para la unidad o equipo, (preferencia por la luz del da, inicio de la semana, etc.).Vericar si existen condiciones de ergonoma adecuadas (layout, acceso a vlvulas, etc.).Vericarsisecuentacontransportedepersonal,yaplicacindeprocedimientosdeaccesoa las Instalaciones.GUA TCNICA PARAINTEGRIDAD MECNICA Clave: 800/16000/DCO/GT/017/10Revisin: 1Fecha: 01/01/2010ELABORAIng. Miguel A. Miranda MendozaGerencia de Disciplina Operativa y Ejecucin del Sistema SSPA1 de enero de 2010PROPONEIng. Luis F. Betancourt SnchezSubdireccin de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental1 de enero de 2010AUTORIZAIng. Carlos R. Murrieta CummingsDirector Corporativo de Operaciones1 de enero de 2010