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SE-ISS-06-09 Marzo, 2009 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS “PRONTUARIO de Ingreso y Gasto público federal para México, 2007-2009.” Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA _________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5036-0000 exts. 67027 y 67035; Fax: 5628-1316 Correo-e. : [email protected]

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SE-ISS-06-09

Marzo, 2009

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

“PRONTUARIO de Ingreso y Gasto público federal para

México, 2007-2009.”

Elaborado por:

M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

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_________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque;

Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5036-0000 exts. 67027 y 67035; Fax: 5628-1316

Correo-e. : [email protected]

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“Prontuario de Ingreso y Gasto público federal para México, 2007-2009”.

Índice General

Contenido Página Introducción. 3 Resumen Ejecutivo 5 1. Los ingresos públicos del Gobierno Federal. 9 2. Los gastos públicos del Gobierno Federal. 12 3. Clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones. 15 4. Descripción de la Gran Función Gobierno, por funciones, ramos y destino del gasto. 19

Función Legislación. 19 Función Soberanía. 20 Función Relaciones Exteriores. 21 Función Hacienda. 22 Función Gobernación 23 Función Orden Seguridad y Justicia. 24 Función Administración Pública. 26 Función Otros Bienes y Servicios. 27

5. Descripción de la Gran Función Desarrollo Social, por funciones, ramos y destino del gasto. 28

Función Educación. 28 Función Salud. 30 Función Seguridad Social. 31 Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 32 Función Agua Potable y Alcantarillado. 33 Función Asistencia Social. 34

6. Descripción de la Gran Función Desarrollo Económico, por funciones, ramos y destino del gasto. 35

Función Energía. 35 Función Comunicaciones y Transportes. 36 Función Desarrollo Agropecuario y Forestal. 37 Función Temas Laborales. 38 Función Temas Empresariales. 39 Función Servicios Financieros. 40 Función Turismo. 41 Función Ciencia y Tecnología. 42 Función Temas Agrarios. 43 Función Desarrollo Sustentable. 44

7. Descripción de la Gran Función Otros, por funciones, ramos y destino del gasto. 45

ADEFAS. 45 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. 46 Costo Financiero de la Deuda. 47 Entidades Federativas. 48

8. Programas Especiales. 49

Aportaciones Federales para los Estados y Municipios 50 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 51 El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, por vertientes y ramos. 53 El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, por programas. 54 PIDIREGAS. 56 Presupuesto para la Población Indígena. 58 Presupuesto con Perspectiva de Género. 60 Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES. 61

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Introducción. En los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 11 de noviembre del año 2008, la Cámara de Diputados aprobó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2009, el cual incluye: los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), la Miscelánea Fiscal, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Este prontuario de ingreso y gasto público federal tiene como objetivo proporcionar información ágil y oportuna de las principales variables macroeconómicas y de las finanzas públicas del país, con el fin de coadyuvar al trabajo legislativo realizado en la Cámara de Diputados. La información contenida en este prontuario corresponde a la información aprobada por el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2009, está en millones de pesos (mdp) y en tasa de crecimiento (variación real). Respecto al marco macroeconómico: Se incluye la estimación de las variables económicas del país como el PIB, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, la plataforma de exportación petrolera; además de indicadores de la economía de los Estados Unidos. Respecto a las finanzas públicas: Se elaboró un comparativo de la recaudación de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal, que comprende los impuestos (IVA, ISR, IEPS entre otros); derechos; productos; aprovechamientos; ingresos de organismos y empresas; aportaciones a la seguridad social e ingresos derivados de financiamiento. Por su parte, el presupuesto público federal se presenta por ramos autónomos, administrativos, generales y entidades sujetas a control presupuestario directo. Asimismo, el gasto programable se expone en grandes funciones, por ramos y por destino del gasto, clasificándose de la siguiente manera: • Gobierno: se compone del gasto para legislación; soberanía; relaciones

exteriores; hacienda, gobernación; orden, seguridad y justicia; administración pública y otros bienes y servicios.

• Desarrollo Social: está integrado del gasto para educación; salud; seguridad social; urbanización, vivienda y desarrollo regional; agua potable y alcantarillado y asistencia social.

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• Desarrollo Económico: incluye el gasto para energía; comunicaciones y transportes; desarrollo agropecuario y forestal, temas laborales; temas empresariales y servicios financieros; y

• Otros: incluye el gasto para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

(ADEFAS); apoyo a ahorradores y deudores de la banca; costo financiero de la deuda y Recursos a Entidades Federativas.

También se incluyen los siguientes programas especiales: • Aportaciones Federales; • Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; • Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS); • Presupuesto para la Población Indígena; • Presupuestos con enfoque de Género (para la mujer); y • El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Agradezco a la Sra. Martha Amador Quintero por el valioso apoyo brindado en la elaboración de este documento.

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Resumen Ejecutivo. En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 el Congreso de la Unión, aprobó una recaudación presupuestaria del Gobierno Federal de 3 billones, 045 mil 478.6 millones de pesos (MDP). De este total: A. Los ingresos del Gobierno Federal es de 1 billón, 916 mil 395.4 mdp; B. Los ingresos de Organismos y Empresas es de 875 mil 585.3 mdp; y C. Los ingresos derivados de financiamiento es de 253 mil 497.9 mdp. A. Los Ingresos del Gobierno Federal se integraron de la siguiente manera:

Los impuestos, son de 1 billón 161 mil 191.1 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es de 596 mil 053.9 mdp; El Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) es de 55 mil 408.4 mdp; El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de 490 mil 513.7 mdp; Los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS) son de -59

mil 627.5 mdp; El Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos es de 21 mil 050.3 mdp; El Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN) es de 5 mil 191.2 mdp; El impuesto a los Rendimientos Petroleros es de 5 mil 795 mdp; El impuesto al Comercio Exterior es de 27 mil 612.2 mdp; El Impuesto a los Depósitos en Efectivo es de 7 mil 511.5 mdp; y Los accesorios son de 11 mil 682.4 mdp.

Los Derechos, se estimaron en 714 mil 107.7 mdp, distribuidos de la

siguiente manera:

Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público, es de 4 mil 579.5 mdp;

Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, es de 9 mil 267.8 mdp;

Derechos a los hidrocarburos es de 700 mil 260.4 mdp, distribuidos de la siguiente manera;

• Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos es de 607 mil 342.4 mdp; • Derechos sobre Hidrocarburos para el Fondo de estabilización es de 79

mil 645.6 mdp; • Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo es de 10

mil 467.5 mdp; • Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia de

Energía es de 2 mil 272.0 mdp; y • Derecho para la Fiscalización Petrolera es de 32.9 mdp.

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Las Contribuciones causadas por ADEFAS pendientes de liquidación o pagos son de 79.2 mdp;

Los Productos son de 6 mil 648.2 mdp; y Los Aprovechamientos son de 34 mil 350.7.

B. Los Ingresos del Organismos y Empresas se integraron de la siguiente

manera:

Los Ingresos de Organismos y Empresas son de 717 mil 542.6 mdp; Las Aportaciones de Seguridad Social son de 158 mil 042.7 mdp.

C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento se integran de la siguiente

manera:

El Endeudamiento neto del Gobierno Federal es de 334 mil 812.2 mdp; Otros Financiamientos es de 26 mil mdp; y El Superávit de Organismos y Empresas de Control Directo (se resta) es de

107 mil 314.3 mdp. En contrapartida, la Cámara de Diputados aprobó un gasto en materia presupuestaria, para el ejercicio fiscal 2009, contiene un presupuesto de 3 billones, 045 mil 468.4 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

Para los ramos autónomos es de 54 mil 938.1mdp: Para los ramos administrativos es de 792 mil 536.5 mdp; Para los ramos generales es de 1 billón 434 mil 591.5 mdp; y Para las entidades sujetas a control presupuestario directo es de 1 billón

014 mil 411.5 mdp. El Gasto para las funciones aprobado por la Cámara de Diputados se clasificó de la siguiente manera:

Para la Gran Función Gobierno es de 219 mil 428.6 mdp; Para la Gran Función Desarrollo Social es de 1 billón, 534 mil, 654.7 mdp; Para la Gran Función Desarrollo Económico es de 1 billón 053 mil 568.7 mdp; Para la Gran Función Otros es de 680 mil 215.1 mdp.

El gasto para la Gran Función Gobierno se desagregó de la siguiente manera: • Para la Función Legislación es de 9 mil 404.9 mdp; • Para la Función Soberanía es de 55 mil 314.0 mdp; • Para la Función Relaciones Exteriores es de 5 mil 328.4 mdp; • Para la Función Hacienda es de 18 mil 023.6 mdp; • Para la Función Gobernación es de 20 mil 245.1 mdp; • Para la Función Orden, Seguridad y Justicia es de 93 mil 825.0 mdp; • Para la Función Administración Pública es de 7 mil 776.0 mdp; y • Para la Función Otros Bienes y Servicios es de 9 mil 511.56 mdp.

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El gasto para la Gran Función Desarrollo Social se desagregó de la siguiente manera: • Para la Función Educación es de 478 mil 595.8 mdp; • Para la Función Salud es de 338 mil 775.0 mdp; • Para la Función Seguridad Social es de 475 mil 088.6 mdp; • Para la Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional es de 154 mil

064.4 mdp; • Para la Función Agua Potable y Alcantarillado es de 21 mil 548.8 mdp; y • Para la Función Asistencia Social es de 66 mil 582.2 mdp. El gasto para la Gran Función Desarrollo Económico se desagregó de la siguiente manera: • Para la Función Energía es de 789 mil 316.6 mdp; • Para la Función Comunicaciones y Trasportes es de 73 mil 379.6 mdp; • Para la Función Desarrollo Agropecuario y Forestal es de 81 mil 473.7 mdp; • Para la Función Temas Laborales es de 3 mil 239.9 mdp; • Para la Función Temas Empresariales es de 14 mil 056.4 mdp; • Para la Función Servicios Financieros es de 40 mil 257.6 mdp; • Para la Función Turismo es de 4 mil 339.0 mdp; • Para la Función Ciencia y Tecnología es de 28 mil 640.7 mdp; • Para la Función Temas Agrarios es de 5 mil 290.6 mdp; y • Para la Función Desarrollo Sustentable es de 13 mil 574.5 mdp. El presupuesto para la Gran Función Otro se distribuyó de la siguiente manera: • Para ADEFAS es de 5 mil mdp; • Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca es de 30 mil 992.5 mdp; • Para el Costo Financiero de la Deuda es de 214 mil 040.4 mdp; y • Para los Recursos a Entidades Federativas y Municipios es de 430 mil 182.1

mdp. El Ejecutivo Federal estimó los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal basándose en el siguiente marco macroeconómico para el año 2009:

El crecimiento del PIB en México de 1.8% y en Estados Unidos de 1.5%; La inflación de México de 3.8% y para Estados Unidos de 2.9%; Un tipo de cambio nominal de 11.70 pesos por dólar; Una tasa de interés (CETES a 28 días) de 8.0% nominal y 4.4% real; Una tasa de interés externas del 3.7% para la Libor y de 2.7% para la FED; y Precio promedio de la mezcla de petróleo mexicano de exportación de 70.0 dólares por barril, con una plataforma de exportación de 1 millón 336 mil barriles diario. (Véase cuadro No. 1).

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Cuadro No. 1. Marco Macroeconómico 2007-2009 Concepto 2007 2008 2009 1/ 2009 2/

Producto Interno Bruto Crecimiento real (%) 3.0 2.4 3.0 1.8 Nominal (miles de millones de pesos) 9,813.20 12,125.20 13,093.90 12,883.70Deflactor del PIB (crecimiento promedio, %) 4.0 5.9 4.8 4.8

Inflación Dic./dic(%) 3.5 5.5 3.8 3.8

Tipo de cambio nominal Promedio (pesos por dólar de EU) 11.0 10.4 10.6 11.7

Tasas de interés (CETES a 28 días) Nominal fin de período, % 7.2 8.2 8.0 Nominal promedio (%) 7.2 7.8 8.0 8.0 Real (%) 3.8 2.3 4.4

Cuenta corriente Millones de dólares -7,398.3 -6,954.1 -13,689.8 % del PIB -0.8 -0.6 -1.1

Balance fiscal Balance tradicional (% del PIB) 0 0 0 Requerimientos Financieros del Sector Público (% del PIB) 1.6 -1.8

PIB EU. Crecimiento real (%) 2.0 1.6 1.5

Producción industrial EU. Crecimiento real (%) 2.0 0.2 1.0

Inflación EU. Diciembre a diciembre (%) 2.7 4.4 2.9

Petróleo (canasta mexicana) Precio promedio (dólares por barril) 54.6 96.5 80.3 70.0 Plataforma de exportación promedio (millones de barriles diarios) 1,731 1,461 1,336 1,336

Tasas de interés externas LIBOR (promedio, %) 5.2 2.8 3.7 Tasa de Fondos Federales (promedio, %) 5.1 2.3 2.7 Fuente: Criterios Generales de Política Económica, 2007 al 2009. 1/ Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2009. 2/ Revisiones realizadas por el Congreso de la Unión.

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1. Los ingresos públicos del Gobierno Federal. Los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal son todas las percepciones que obtiene el sector público por la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación. Se integran de tres grandes rubros: Los ingresos del Gobierno Federal, que se definen como los recursos

consignados en las fracciones de la Ley de Ingresos de la Federación y que concretamente se expresan en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros conceptos tipificados en esta Ley;

Los ingresos de Organismos y Empresas, son los recursos que obtienen las

diversas entidades que conforman el sector paraestatal y tienen su origen principal en la venta de bienes y servicios que ofrecen a la colectividad; ingresos por erogaciones recuperables; ingresos por la venta de activos fijos; aportaciones de capital y transferencias del Gobierno Federal así como los financiamientos internos y externos; y

Los ingresos derivados de financiamiento, son recursos financieros que el

Gobierno obtiene para cubrir el déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país, a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de créditos o cualquier otro documento pagadero a plazo.

Para el ejercicio fiscal 2009, la recaudación de los ingresos presupuestarios aprobados por la Cámara de Diputados son de 3 billones, 045 mil 478.6 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

Los ingresos del Gobierno Federal son de 1 billón, 916 mil 395.4 mdp; Los ingresos de organismos y empresas son de 875 mil 585.3 mdp; y Los ingresos derivados de financiamiento son de 253 mil 497.9 mdp.

Los ingresos del Gobierno Federal se integran de los ingresos tributarios y no tributarios.

Para el ejercicio fiscal 2009, la propuesta de recaudación de los ingresos tributarios es de 1 billón 161 mil 191.1 mdp; y

Los ingresos no tributarios son de 1 billón 884 mil 287.5 mdp. La propuesta de recaudación de los ingresos de organismos y empresas es de 875 mil 585.3 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

Para PEMEX es de 415 mil 683.4 mdp; Para CFE es de 265 mil 968.7 mdp; Para LyFC es de -8 mil 233.6 mdp; Para el IMSS es de 14 mil 113.6 mdp; y Para el ISSSTE es de 30 mil 010.5 mdp.

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Por su parte, la propuesta de recaudación de las aportaciones de seguridad social es de 158 mil 042.7 mdp, las cuales provendrían en su totalidad de las cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores. Los ingresos derivados de financiamiento se integran del endeudamiento neto del gobierno federal, otras financiamientos y del superávit de organismos y empresas de control presupuestario directo. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un endeudamiento neto para el Gobierno Federal por 334 mil 812.2 mdp, de los cuales, la totalidad de estos recursos provendrían de fuentes internas. Este endeudamiento sería equivalente al superávit de organismos y empresas de control presupuestario directo. En el rubro de otros financiamientos, los diferimientos de pagos se aprobaron en 26 mil mdp. (Véase cuadro No. 2).

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Cuadro No. 2. Recaudación de los Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal,, 2007-2009. (Millones de pesos y Variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFConcepto

Millones de pesos Promedio

Variación real A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL. 1,811,076.3 1,785,787.1 1,949,389.1 1,916,395.4 1,837,752.9 -1.4 7.31 -1.69 I. Impuestos 1,084,640.4 1,224,960.9 1,171,575.5 1,161,191.1 1,156,930.8 12.9 -5.21 -0.89 1. Impuesto Sobre la Renta 593,518.4 580,983.8 605,968.8 596,053.9 590,185.4 -2.1 2.59 -1.64 2. Impuesto al Activo 69,687.5 55,430.6 55,408.4 62,548.0 - -20.49 -0.04 3. Impuesto al Valor Agregado 422,395.6 448,359.9 496,942.0 490,513.7 453,756.4 6.1 9.40 -1.29 4. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios -4,417.5 56,822.7 - 66,669.9 -59,627.5 -2,407.4 -1,386.3 -204.94 -10.56 A. Gasolinas, diesel para combustión automotriz 12,348.3 -113,576.2 -105,871.9 -46,761.8 - -957.38 -6.78 a) Artículo 2o.-A, fracción I 3,659.4 -138,453.6 -130,583.5 -63,462.1 - -3,668.44 -5.68 b) Artículo 2o.-A, fracción II 8,388.9 24,877.4 24,711.6 16,550.3 - 194.57 -0.67 B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza 21,462.9 22,047.0 23,904.1 23,567.3 22,359.1 2.7 6.90 -1.41 a) Bebidas alcohólicas 5,605.5 6,042.1 6,440.8 6,351.1 5,999.6 7.8 5.11 1.39 b) Cervezas y bebidas refrescantes 15,857.4 16,004.9 17,463.3 17,216.2 16,359.5 0.9 7.57 -1.41 C. Tabacos labrados 20,066.2 20,821.4 21,676.6 21,370.0 20,752.5 3.8 2.63 -1.41 D) Juegos y sorteos 1,325.6 1,307.1 1,307.1 - - -1.40 E) Otros 3.1 3.1 -100.0 - - 5. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 19,235.0 20,234.6 21,330.5 21,050.3 20,173.3 5.2 4.03 -1.31 6. Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 5,476.2 5,132.7 5,265.2 5,191.2 5,266.7 -6.3 1.14 -1.41 7… - - - - - 8. Impuestos a los rendimientos petroleros 5,000.0 5,795.0 5,795.0 5,397.5 - 15.90 - 9. Impuestos al Comercio Exterior: 32,284.7 24,346.4 28,133.8 27,612.2 28,081.1 -24.6 13.41 -1.85 A. A la importación 24,346.4 28,133.8 27,612.2 25,979.3 - 13.41 -1.85 B. A la exportación - - - - - - 10. Impuesto a los depósitos en efectivo 2,906.3 7,536.5 7,511.5 5,208.9 - 158.46 -0.33 11. Accesorios 12,434.4 11,487.0 11,843.0 11,682.4 11,867.9 -7.6 1.70 -1.36 12 Otros 3,713.6 3,713.6 -100.0 - - II. Contribución de Mejora 33.5 17.9 18.8 18.5 23.3 -46.6 3.35 -1.60 III. Derechos 574,019.3 515,619.5 736,065.6 714,107.7 601,248.8 -10.2 38.50 - 2.98

1. Servicios que presta el Estado en funciones de

derecho público: 14,564.0 3,424.2 4,579.5 4,579.5 7,522.6 -76.5 33.74 -

2. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación

de bienes del dominio público: 10,266.4 8,627.5 9,296.8 9,267.8 9,387.2 -16.0 7.42 -0.31 3. Derechos a los hidrocarburos. 549,188.9 503,567.8 722,189.3 700,260.4 584,339.0 -8.3 39.06 -3.04 IV. Contribuciones no comprendidas en las fracciones

precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago. 1,505.7 923.8 80.5 79.2 836.2 -38.6 -91.43 -1.61

V. Productos. 24,385.5 6,253.3 6,756.6 6,648.2 12,429.0 -74.4 6.32 -1.60 VI. Aprovechamientos 126,491.9 38,011.7 34,892.1 34,350.7 66,284.8 -69.9 -9.63 -1.55 B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 892,570.9 759,663.1 871,307.9 875,585.3 842,606.4 -14.9 15.26 0.49 I. Ingresos de organismos y empresas: 793,638.9 612,585.1 711,134.9 717,542.6 707,922.2 -22.8 17.13 0.90 A. Petróleos Mexicanos. 374,839.9 344,642.9 405,489.5 415,683.4 378,388.7 -8.1 20.61 2.51 B. CFE 221,625.7 225,434.2 269,754.9 265,968.7 237,676.2 1.7 17.98 -1.40 C. LFC -3,259.5 -2,479.5 -8,233.6 -8,233.6 -4,657.5 -23.9 232.07 - D. IMSS 155,231.6 16,389.0 14,113.6 14,113.6 61,911.4 -89.4 -13.88 - E. ISSSTE 45,201.2 28,598.5 30,010.5 30,010.5 34,603.4 -36.7 4.94 -

2. Otros ingresos de empresas de participación

estatal - - - - - - - II . Aportaciones de seguridad social: 98,932.0 147,078.0 160,173.0 158,042.7 134,684.2 48.7 7.46 -1.33

1. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. - - - - - - -

2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones

y trabajadores. 98,932.0 147,078.0 160,173.0 158,042.7 134,684.2 48.7 7.46 -1.33

3. Cuotas del Sistema de Ahorro para el Retiro a

cargo de los patrones. - - - - - - -

4. Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores. - - - - - - -

5. Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares. - - - - - - -

C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 22,000.0 24,000.0 26,000.0 253,497.9 99,832.6 9.1 956.24 874.99 I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal: 240,000.0 181,690.4 266,342.5 334,812.2 252,167.5 - 24.3 84.28 25.71 A. Interno. 240,000.0 181,690.4 266,342.5 334,812.2 252,167.5 -24.3 84.28 25.71 B. Externo. - - - - - - - II. Otros financiamientos: 22,000.0 24,000.0 26,000.0 26,000.0 24,000.0 9.1 8.33 - A. Diferimiento de pagos. 22,000.0 24,000.0 26,000.0 26,000.0 24,000.0 9.1 8.33 - B. Otros. - - - - - -

III. Superávit de organismos y empresas de control

directo (se resta). 240,000.0 181,690.4 266,342.5 -107,314.3 104,792.0 - 24.3 -159.06 -140.29 Total 2,485,647.2 2,569,450.2 2,846,697.0 3,045,478.6 2,700,192.0 3.4 18.53 6.98 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación. 1/ Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde a la recaudación realizada. 2/ Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión. 3/ Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice el Congreso de la Unión.

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2. Los gastos públicos del Gobierno Federal. El gasto público federal se define como el conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, realizan el Poder Legislativo; el Poder Judicial; la Presidencia de la República; las Secretarías de Estado y los departamentos administrativos; la Procuraduría General de la República; los organismos públicos autónomos; los organismos descentralizados; las empresas de control presupuestario directo e indirecto; y los fondos y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal. El análisis del gasto público se realizará en tres niveles: a. Por ramos: los cuales se clasifican en autónomos, administrativos, generales y

entidades sujetas a control presupuestario; b. Por grandes funciones: donde se identifica el origen y destino del gasto para

la Gran Función Gobierno, para la Gran Función Desarrollo Social, para la Gran Función Desarrollo Económicos y Otros.

c. Otros programas: que incluye el gasto federalizado, para los grupos indígenas, para PIDIREGAS, para el Programa Especial Concurrente para el campo, entre otros.

Para el ejercicio fiscal 2009, el gasto público federal total aprobado por la Cámara de Diputados es de 3 billones, 045 mil, 468.4 mdp, los cuales se distribuyeron en los siguientes ramos:

Para los ramos autónomos es de 54 mil 938 mdp; Para los ramos administrativos es de 792 mil 536.5 mdp; Para los ramos generales es de 1 billón, 434 mil 591.5 mdp; y Para las entidades sujeta a control presupuestario es de 1 billón, 014 mil

411.5 mdp. El gasto para los ramos autónomos se distribuyó de la siguiente manera:

Para el Poder Legislativo es de 9 mil 305 mdp, de los cuales:

Para la Cámara de Diputados es de 5 mil 284.5 mdp; Para la Cámara de Senadores es de 2 mil 992.7 mdp; y Para la Auditoría Superior de la Federación es de 1 mil 027.7 mdp.

Para el Poder Judicial es 32 mil 539.8 mdp, distribuidos en los siguientes

rubros:

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de 3 mil 564 mdp; Para el Consejo de la Judicatura Federal es de 26 mil 978 mdp; y Para el Tribunal Federal Electoral es de 1 mil 997.9 mdp.

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Para el Instituto Federal Electoral es de 12 mil 180.7 mdp; y Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de 912.5 mdp.

El gasto aprobado para los ramos administrativos más altos son los siguientes:

Para Educación es de 200 mil 930.6 mdp; Para Salud es de 85 mil 036.5 mdp; Para la SCT es de 72 mil 484.9 mdp; Para SAGARPA es de 70 mil 705.4; y Para la SEDESOL es de 68 mil 146.6 mdp.

El presupuesto para los ramos generales se clasificó en gasto programable y no programable. El gasto programable aprobado es de 754 mil 376.5 mdp, de los cuales:

Para las Aportaciones a Seguridad Social es de 226 mil 142.5 mdp; Para las Provisiones Salariales y Económicas es de 82 mil 935.3 mdp; Para las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,

Normal, Tecnológica y de Adultos es de 49 mil 036.4 mdp; y Para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios es

de 396 mil 262.3 mdp. El gasto no programable Aprobado es de 680 mil 215.1 mdp, de los cuales: Para Deuda Pública es de 214 mil 040.4 mdp; Para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios es de 430 mil 182.1

mdp; Para ADEFAS es de 5 mil mdp; Para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de

la Banca es de 30 mil 992.5 mdp. El presupuesto para las entidades sujetas a control presupuestario directo se compone del gasto programable y no programable. El gasto programable aprobado es de 969 mil 500.3 mdp distribuidos en los siguientes ramos:

Para el ISSSTE es de 88 mil 358 mdp; Para el IMSS es de 299 mil mdp; Para la CFE es de 199 mil 040 mdp; Para LyFC es de 33 mil 712 mdp; y Para PEMEX es de 349 mil 390.3 mdp.

El gasto no programable es de 44 mil 911.2 mdp distribuido en el costo financiero para erogaciones de CFE y PEMEX. (Véase cuadro No. 3).

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Cuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, por ramos, 2007-2009. (Millones de pesos, Promedio y Variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFConcepto

Millones de pesos Promedio

Variación real A. RAMOS AUTÓNOMOS 41,006.3 47,774.9 62,028.0 54,938.0 47,906.4 16.5 15.0 -11.4 01 Poder Legislativo 7,711.2 8,978.6 10,155.0 9,305.0 8,664.9 16.4 3.6 -8.4 Cámara de Senadores 2,104.7 3,318.7 3,442.7 2,992.7 2,805.4 57.7 -9.8 -13.1 Cámara de Diputados 4,680.7 4,730.5 5,509.5 5,284.5 4,898.6 1.1 11.7 -4.1 Auditoria Superior de la Federación 925.7 929.4 1,202.7 1,027.7 960.9 0.4 10.6 -14.6 03 Poder Judicial 25,115.2 29,963.3 38,039.8 32,539.8 29,206.1 19.3 8.6 -14.5 Suprema Corte de Justicia de la Nación 2,793.1 3,808.3 4,314.0 3,564.0 3,388.4 36.3 -6.4 -17.4 Consejo de la Judicatura Federal 21,276.4 24,720.8 31,728.0 26,978.0 24,325.1 16.2 9.1 -15.0

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 1,045.8 1,434.2 1,997.9 1,997.9 1,492.6 37.1 39.3 -0.0

22 Instituto Federal Electoral 7,367.5 7,967.0 12,880.7 12,180.7 9,171.8 8.1 52.9 -5.4 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 812.4 866.0 952.5 912.5 863.6 6.6 5.4 -4.2 B. RAMOS ADMINISTRATIVOS 641,606.5 656,514.2 725,764.5 792,536.5 699,435.2 2.3 21.9 10.3 Gasto Programable 641,607.5 656,514.2 725,764.5 792,536.5 699,435.5 2.3 21.9 10.3 02 Presidencia de la República 1,809.6 1,689.9 1,841.9 1,798.1 1,765.8 -6.6 6.4 -2.4 04 Gobernación 5,885.5 6,736.9 8,834.1 9,594.0 7,405.5 14.5 42.4 8.6 05 Relaciones Exteriores 7,097.0 5,348.2 5,466.0 5,347.7 5,931.0 -24.6 -0.0 -2.2 06 Hacienda y Crédito Público 36,880.1 36,139.0 34,603.0 36,683.3 36,567.5 -2.0 1.5 6.0 07 Defensa Nacional 34,157.4 34,861.0 42,423.3 43,623.3 37,547.3 2.1 25.1 2.8

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación 57,117.8 64,447.3 61,214.2 70,705.4 64,090.2 12.8 9.7 15.5 09 Comunicaciones y Transportes 74,353.9 58,279.3 48,910.0 72,484.9 68,372.7 -21.6 24.4 48.2 10 Economía 10,228.2 10,806.9 11,635.8 14,153.4 11,729.5 5.7 31.0 21.6 11 Educación Pública 169,854.2 173,497.8 185,469.9 200,930.6 181,427.5 2.1 15.8 8.3 12 Salud 53,144.0 69,426.1 76,659.3 85,036.5 69,202.2 30.6 22.5 10.9 13 Marina 12,166.4 13,382.8 15,757.3 16,059.3 13,869.5 10.0 20.0 1.9 14 Trabajo y Previsión Social 3,151.4 3,419.6 3,844.7 4,090.7 3,553.9 8.5 19.6 6.4 15 Reforma Agraria 4,701.4 5,272.8 5,336.7 5,804.3 5,259.5 12.2 10.1 8.8 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 41,096.3 39,064.6 39,911.4 45,059.8 41,740.3 -4.9 15.3 12.9 17 Procuraduría General de la República 9,439.5 9,307.8 12,605.8 12,309.9 10,352.4 -1.4 32.3 -2.3 18 Energía 47,137.0 35,981.5 43,119.8 43,816.0 42,311.5 -23.7 21.8 1.6 20 Desarrollo Social 39,543.7 50,088.7 66,099.6 68,146.6 52,593.0 26.7 36.1 3.1 21 Turismo 3,095.8 3,382.4 3,403.8 4,001.3 3,493.1 9.3 18.3 17.6 27 Función Pública 2,012.1 1,520.9 1,595.9 1,568.1 1,700.4 -24.4 3.1 -1.7 31 Tribunales Agrarios 709.2 924.9 926.0 926.0 853.4 30.4 0.1 -0.0 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,210.5 1,250.8 1,505.7 1,505.7 1,322.3 3.3 20.4 -0.0 36 Seguridad Pública 17,626.9 19,711.6 30,955.9 32,916.8 23,418.4 11.8 67.0 6.3 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 92.5 97.5 500.1 500.1 230.1 5.4 412.8 -0.0 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9,096.1 11,876.0 15,525.7 15,474.7 12,148.9 30.6 30.3 -0.3 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 7,618.6 7,648.6 7,648.6 - - 0.4 C. RAMOS GENERALES 1,281,155.1 1,288,067.2 1,453,939.1 1,434,591.5 1,334,604.6 0.5 11.4 -1.3 Gasto Programable 726,149.1 653,668.2 765,676.1 754,376.5 711,397.9 -10.0 15.4 -1.5 19 Aportaciones a Seguridad Social 211,087.9 190,178.7 226,685.5 226,142.5 209,136.4 -9.9 18.9 -0.2 23 Provisiones Salariales y Económicas 136,449.6 51,737.0 91,230.2 82,935.3 90,374.0 -62.1 60.3 -9.1

25 Previsiones y Aportaciones para los sistemas de Educación Básica, Normal y Tecnológica y de Adultos 21,850.2 42,183.4 49,636.4 49,036.4 37,690.0 93.1 16.2 -1.2

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 356,761.3 369,569.1 398,124.0 396,262.3 374,197.6 3.6 7.2 -0.5

Gasto No Programable 555,006.0 634,399.0 688,263.1 680,215.1 623,206.7 14.3 7.2 -1.2 24 Deuda Pública 178,291.9 199,970.7 210,599.6 214,040.4 197,434.4 12.2 7.0 1.6

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 332,757.7 400,160.6 436,670.9 430,182.1 387,700.1 20.3 7.5 -1.5

30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 15,943.3 4,278.0 10,000.0 5,000.0 8,407.1 -73.2 16.9 -50.0

34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 28,013.0 29,989.7 30,992.5 30,992.5 29,665.1 7.1 3.3 -0.0

D. ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO 815,632.3 795,942.6 863,042.9 1,014,411.5 875,328.8 -2.4 27.4 17.5 Gasto Programable 815,632.3 760,816.4 822,200.0 969,500.3 848,649.7 -6.7 27.4 17.9

GYN Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado 91,911.9 79,218.8 88,500.0 88,358.0 86,496.2 -13.8 11.5 -0.2

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 256,248.9 272,088.7 299,000.0 299,000.0 275,779.2 6.2 9.9 - TOQ Comisión Federal de Electricidad 207,178.8 196,518.2 200,000.0 199,040.0 200,912.4 -5.1 1.3 -0.5 T1O Luz y Fuerza del Centro 87,548.1 30,370.2 33,000.0 33,712.0 50,543.4 -65.3 11.0 2.2 TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) 172,744.6 182,620.5 201,700.0 349,390.3 234,918.5 5.7 91.3 73.2 Gasto No Programable - 35,126.2 40,842.9 44,911.2 26,679.1 - 27.9 10.0 TOQ Comisión Federal de Electricidad - 8,509.5 4,586.3 4,894.9 4,468.1 - -42.5 6.7 TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado) - 26,616.7 36,256.6 40,016.3 22,211.0 - 50.3 10.4 Resta por subsidios, transferencias y aportaciones a seguridad social . - 218,848.7 258,077.5 258,647.5 159,168.7 - 18.2 0.2 Gasto neto total. 2,779,400.2 2,569,450.2 2,846,697.0 3,045,468.6 2,798,106.3 -7.6 18.5 7.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Corresponde al presupuesto ejercido y se reporta en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 2/ Corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 3/ Corresponde al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentada por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Centro de Documentación, Información y Análisis Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Economía.

Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 15

3. Clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones. Otra forma de analizar el gasto público federal es por Grandes Funciones. Para el ejercicio fiscal 2009, la Cámara de Diputados aprobó las siguientes asignaciones presupuestarias:

Para la Gran Función Gobierno es de 219 mil 428.6 mdp; Para la Gran Función Desarrollo Social es de 1 billón, 534 mil, 654.7 mdp; Para la Gran Función Desarrollo Económico es de 1 billón 053 mil 568.7 mdp; Para la Gran Función Otros es de 680 mil 215.1 mdp.

El presupuesto para la Gran Función Gobierno se distribuyó de la siguiente manera:

Para la Función Legislación es de 9 mil 404.9 mdp; Para la Función Soberanía es de 55 mil 314.0 mdp; Para la Función Relaciones Exteriores es de 5 mil 328.4 mdp; Para la Función Hacienda es de 18 mil 023.6 mdp; Para la Función Gobernación es de 20 mil 245.1 mdp; Para la Función Orden, Seguridad y Justicia es de 93 mil 825.0 mdp; Para la Función Administración Pública es de 7 mil 776.0 mdp; y Para la Función Otros Bienes y Servicios es de 9 mil 511.56 mdp. (Véase

cuadro No. 4).

Cuadro No. 4. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Gobierno y por ramos, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Función

Millones de pesos Promedio

Variación real Legislación 7,801.19 8,978.60 10,154.95 9,404.95 8,728.25 15.09 4.75 -7.39 Soberanía 38,699.48 43,709.80 53,874.13 55,313.97 45,907.75 12.95 26.55 2.67 Relaciones Exteriores 7,078.53 5,330.80 5,446.72 5,328.42 5,912.58 -24.69 -0.04 -2.17 Hacienda 63,455.81 16,501.56 18,407.94 18,023.56 32,660.31 -74.00 9.22 -2.09 Gobernación 12,022.97 14,096.00 19,850.49 20,245.07 15,454.68 17.24 43.62 1.99 Orden, seguridad y justicia 61,060.67 70,792.14 94,785.09 93,825.05 75,225.95 15.94 32.54 -1.01 Administración Pública 6,314.02 6,532.70 8,141.75 7,776.01 6,874.24 3.46 19.03 -4.49 Otros bienes y servicios públicos 6,475.88 5,179.00 9,537.45 9,511.56 7,055.48 -20.03 83.66 -0.27 Total de la Gran Función Gobierno 202,908.55 171,120.61 220,198.52 219,428.58 197,819.24 -15.67 28.23 -0.35 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 16

El presupuesto para la Gran Función Desarrollo Social se distribuyó de la siguiente manera:

Para la Función Educación es de 478 mil 595.8 mdp; Para la Función Salud es de 338 mil 775.0 mdp; Para la Función Seguridad Social es de 475 mil 088.6 mdp; Para la Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional es de 154 mil

064.4 mdp; Para la Función Agua Potable y Alcantarillado es de 21 mil 548.8 mdp; y Para la Función Asistencia Social es de 66 mil 582.2 mdp. (Véase cuadro No.

5).

Cuadro No. 5. Presupuesto público federal en México por la Gran Función de Desarrollo Social y por función, 2006-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFFunción

Millones de pesos Promedio

Variación real Educación 407,247.56 427,037.43 463,988.58 478,595.77 437,626.92 4.86 12.07 3.15 Salud 281,539.25 294,603.79 328,550.22 338,774.99 304,972.68 4.64 14.99 3.11 Seguridad Social 440,257.05 396,417.94 478,500.87 475,088.57 437,254.52 -9.96 19.85 -0.71 Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 161,621.74 130,926.79 147,076.89 154,064.41 148,870.98 -18.99 17.67 4.75 Agua Potable y Alcantarillado 22,898.22 17,632.90 19,124.36 21,548.78 20,693.30 -22.99 22.21 12.68 Asistencia Social 37,383.49 50,586.54 63,398.12 66,582.21 51,517.41 35.32 31.62 5.02 Total Gran Función Desarrollo Social 1,350,947.31 1,317,205.38 1,500,639.04 1,534,654.73 1,400,935.81 -2.50 16.51 2.27 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 17

El presupuesto para la Gran Función Desarrollo Económico se distribuyó de la siguiente manera:

Para la Función Energía es de 789 mil 316.6 mdp; Para la Función Comunicaciones y Trasportes es de 73 mil 379.6 mdp; Para la Función Desarrollo Agropecuario y Forestal es de 81 mil 473.7 mdp; Para la Función Temas Laborales es de 3 mil 239.9 mdp; Para la Función Temas Empresariales es de 14 mil 056.4 mdp; Para la Función Servicios Financieros es de 40 mil 257.6 mdp; Para la Función Turismo es de 4 mil 339.0 mdp; Para la Función Ciencia y Tecnología es de 28 mil 640.7 mdp; Para la Función Temas Agrarios es de 5 mil 290.6 mdp; y Para la Función Desarrollo Sustentable es de 13 mil 574.5 mdp. (Véase

cuadro No. 6).

Cuadro No. 6. Presupuesto público federal en México para la Gran Función de Desarrollo Económico y por función, 2006-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Función

Millones de pesos Promedio

Variación real Energía 474,672.21 494,608.15 640,129.69 789,316.65 586,199.00 4.20 59.58 23.31 Comunicaciones y Transportes 74,857.26 58,072.80 49,952.15 73,379.60 68,769.89 -22.42 26.36 46.90 Desarrollo Agropecuario y Forestal 63,914.29 71,914.20 68,706.34 81,473.69 72,434.06 12.52 13.29 18.58 Temas Laborales 1,433.94 2,589.00 2,986.26 3,239.89 2,420.94 80.55 25.14 8.49 Temas Empresariales 10,201.71 10,717.09 11,537.05 14,056.45 11,658.42 5.05 31.16 21.84 Servicios Financieros 6,047.80 36,337.77 59,552.80 40,257.59 27,547.72 500.84 10.79 -32.40 Turismo 3,095.76 3,362.10 3,741.36 4,338.99 3,598.95 8.60 29.06 15.97 Ciencia y Tecnología 14,919.43 22,831.10 28,394.34 28,640.72 22,130.42 53.03 25.45 0.87 Temas Agrarios 4,358.56 4,927.00 4,815.53 5,290.58 4,858.71 13.04 7.38 9.86 Desarrollo Sustentable 5,050.71 9,826.09 12,614.78 13,574.52 9,483.77 94.55 38.15 7.61 Total Gran Función Desarrollo Económico 658,551.67 715,185.30 882,430.31 1,053,568.68 809,101.88 8.60 47.31 19.39 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 18

El presupuesto para la Gran Función Otro se distribuyó de la siguiente manera:

Para ADEFAS es de 5 mil mdp; Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca es de 30 mil 992.5 mdp; Para el Costo Financiero de la Deuda es de 214 mil 040.4 mdp; y Para los Recursos a Entidades Federativas y Municipios es de 430 mil 182.1

mdp. (Véase cuadro No. 7).

Cuadro No. 7. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Otros, por funciones, 2006-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Función

Millones de pesos Promedio

Variación real ADEFAS 15,943.31 4,278.00 10,000.00 5,000.00 8,407.10 -73.17 16.88 -50.00 Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 28,013.04 29,990.20 30,992.55 30,992.55 29,665.26 7.06 3.34 - Costo Financiero de la Deuda 178,291.94 199,970.70 210,599.63 214,040.43 197,434.36 12.16 7.04 1.63 Recursos a Entidades Federativas 332,757.74 400,160.60 436,670.90 430,182.09 387,700.14 20.26 7.50 -1.49 Total Gran Función Otros 555,006.04 634,399.50 688,263.07 680,215.06 623,206.87 14.30 7.22 -1.17 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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4. Descripción de la Gran Función Gobierno, por funciones, ramos y

destino del gasto. La Gran Función Gobierno se integra de 8 funciones, las cuales se describen por ramos y por destino del gasto. Función Legislación. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 9 mil 404.9 mdp, los cuales se asignaron de la siguiente manera:

Para la Cámara de Diputados se aprobó un gasto de 5 mil 284.5 mdp; Para la Cámara de Senadores se aprobó un gasto de 2 mil 992.7 mdp; Para la Auditoria Superior de la Federación se aprobó un gasto de 1 mil 127.7

mdp. (Véase cuadro No. 8). La totalidad del gasto propuesto para esta Función se destinará para desahogar el procedimiento legislativo en materia de formación y reforma de las leyes

Cuadro No. 8. Presupuesto público federal en México para la Función Legislación por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamos/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Ramos.

Poder Legislativo 7,711.17 8,978.59 10,154.95 9,404.95 8,698.24 16.44 4.75 -7.39 Auditoría Superior de la Federación 925.75 929.39 1,202.70 1,127.70 994.28 0.39 21.34 -6.24 Cámara de Diputados 4,680.68 4,730.47 5,509.53 5,284.53 4,898.56 1.06 11.71 -4.08 Cámara de Senadores 2,104.74 3,318.74 3,442.72 2,992.72 2,805.40 57.68 -9.82 -13.07

Provisiones Salariales y Económicas 90.02 - - - 45.01 -100.00 - - Total Función Legislación 7,801.19 8,978.60 10,154.95 9,404.95 8,728.24 15.09 4.75 -7.39

Destino del Gasto (Subfunción). Legislación 7,801.19 8,978.60 10,154.95 9,404.95 8,728.24 15.09 4.75 -7.39 Total Función Legislación 7,801.19 8,978.60 10,154.95 9,404.95 8,728.24 15.09 4.75 -7.39 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Función Soberanía. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobo un gasto de 55 mil 314.0 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para Gobernación se aprobó un gasto de 2 mil 379.6 mdp; Para la SEDENA se aprobó un gasto de 38 mil 560.9 mdp; Para Marina se aprobó un gasto de 14 mil 085.2 mdp; y Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 288.2 mdp.

El gasto para la Función Soberanía se destinará a las siguientes actividades: Para Seguridad Nacional se propuso 2 mil 667.8 mdp; Para Defensa se propuso 38 mil 560.9 mdp; y Para Marina se propuso 14 mil 085.2 mdp. (Véase cuadro No. 9).

Cuadro No. 9. Presupuesto público federal en México para la Función Soberanía por ramos y por destino del gasto,

2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamos/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

Presidencia de la República 13.91 208.13 288.70 288.25 170.09 1,396.42 38.50 -0.16 Gobernación 1,593.34 1,270.49 2,439.29 2,379.59 1,747.80 -20.26 87.30 -2.45 SEDENA 29,893.64 30,369.91 37,360.92 38,560.92 32,941.49 1.59 26.97 3.21 Marina 10,678.31 11,861.26 13,785.22 14,085.22 12,208.26 11.08 18.75 2.18 Total Función Soberanía 42,179.20 43,709.79 53,874.13 55,313.97 47,067.65 3.63 26.55 2.67

Por Destino del Gasto (Subfunciones). Defensa 28,021.17 30,369.91 37,360.92 38,560.92 32,317.33 8.38 26.97 3.21 Marina 10,678.31 11,861.26 13,785.22 14,085.22 12,208.26 11.08 18.75 2.18 Seguridad Nacional 3,479.72 1,478.61 2,727.99 2,667.83 2,542.06 -57.51 80.43 -92.86 Total Función Soberanía 42,179.20 43,709.79 53,874.13 55,313.97 47,067.65 3.63 26.55 2.67 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 21

Función Relaciones Exteriores. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 5 mil 328.4, los cuales provienen en su totalidad del ramo que lleva este nombre, y cuyo destino será para que el Gobierno Federal desempeñe la tarea de Relaciones Exteriores. (Véase cuadro No. 10).

Cuadro No. 10. Presupuesto público federal en México para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Ramo

Relaciones Exteriores 7,078.53 5,330.81 5,446.72 5,328.42 5,912.58 -24.69 -0.04 -2.17 Total Función Relaciones Exteriores 7,078.53 5,330.81 5,446.72 5,328.42 5,912.58 -24.69 -0.04 -2.17

Destino del Gasto (Subfunciones). Relaciones Exteriores 7,078.53 5,330.81 5,446.72 5,328.42 5,912.58 -24.69 -0.04 -2.17 Total Función Relaciones Exteriores 7,078.53 5,330.81 5,446.72 5,328.42 5,912.58 -24.69 -0.04 -2.17 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Función Hacienda. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 18 mil 023.6 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para la SHCP se aprobó un gasto de17 mil 164.8 mdp; y Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 858.8 mdp.

El gasto aprobado para la Función Hacienda se destinará a las siguientes actividades: Para Ingresos se aprobaron 11 mil 447.3 mdp; Para Gastos se aprobaron 1 mil 323.9 mdp; Para Asuntos Hacendarios se aprobaron 2 mil 336.6 mdp; Para Tesorería se aprobaron 382.6 mdp; y Para Servicios Financieros se aprobaron n 2 mil 533.1 mdp. (Véase cuadro

No. 11).

Cuadro No. 11. Presupuesto público federal en México para la Función Hacienda por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF / 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamos/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

SHCP 17,894.10 14,968.84 17,583.87 17,164.79 16,675.91 -16.35 14.67 -2.38 Provisiones Salariales y Económicas 45,561.70 1,532.70 824.07 858.77 15,984.39 -96.64 -43.97 4.21 Total Función Hacienda 63,455.81 16,501.54 18,407.94 18,023.56 32,660.30 -74.00 9.22 -2.09

Destino del Gasto (Subfunciones). Ingresos 11,348.51 9,859.86 11,699.08 11,447.28 10,885.22 -13.12 16.10 -2.15 Gastos 46,141.37 2,166.24 1,144.28 1,323.92 16,543.84 -95.31 -38.88 15.70 Asuntos Hacendarlos 2,720.98 1,904.15 2,434.90 2,336.58 2,320.57 -30.02 22.71 -4.04 Tesorería 337.29 393.83 395.98 382.63 371.25 16.76 -2.84 -3.37 Servicios Financieros 2,907.65 2,177..46 2,733.70 2,533.14 2,539.42 -25.11 16.33 -7.34 Total Función Hacienda 63,455.81 16,501.54 18,407.94 18,023.56 32,660.30 -74.00 9.22 -2.09 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 23

Función Gobernación. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 20 mil 245.1 mdp los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para Gobernación se aprobó un gasto de 6 mil 987.1 mdp; Para la SHCP se aprobó un gasto de1 mil 077.2 mdp; y Para el IFE se aprobó un gasto de 12 mil 180.7 mdp.

El gasto para la Función Gobernación se destinará para las siguientes actividades: Para Política Interior se aprobaron 4 mil 396.8 mdp; Para Política de Comunicaciones y Medios se aprobaron 463.3 mdp; Para Población se aprobaron 2 mil 810.3 mdp; Para Otros se aprobaron 132.9 mdp; Para Acceso a la Información Gubernamental se aprobaron 260.9 mdp; y Para Organización de Procesos Electorales se aprobaron 12 mil 180.7 mdp.

(Véase cuadro No. 12).

Cuadro No. 12. Presupuesto público federal en México para la Función Gobernación por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamos/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

Gobernación 4,084.99 5,244.78 6,163.36 6,987.07 5,438.95 28.39 33.22 13.36 SHCP 570.49 884.35 806.38 1,077.25 844.03 55.02 21.81 33.59 IFE 7,367.49 7,967.03 12,880.75 12,180.7 9,171.76 8.14 52.89 -5.43 Total Función Gobernación 12,022.97 14,096.17 19,850.49 20,245.07 15,454.74 17.24 43.62 1.99

Destino del Gasto (Subfunciones). Organización de Procesos Electorales 7,367.49 7,967.03 12,880.75 12,180.75 9,171.76 8.14 52.89 -5.43 Política Interior 1,437.58 3,142.62 3,235.59 4,396.84 2,992.35 118.60 39.91 35.89 Política de Comunicación y Medios 388.15 432.94 491.22 463.27 428.12 11.54 7.00 -5.69 Población 1,696.26 2,112.64 2,847.87 2,810.35 2,206.41 24.55 33.03 -1.32 Acceso a la Información Pública Gubernamental 242.56 255.43 260.94 260.94 252.98 5.31 2.16 - Religión 20.11 - - - 10.06 -100.00 - - Protección Civil 246.74 - - - 123.37 -100.00 - - Divulgación de las Acciones en Materia de Derechos Humanos 120.70 - - - 60.35 -100.00 - - Otros 503.39 185.51 134.12 132.92 273.94 -63.15 -28.35 -0.89 Total Función Gobernación 12,022.97 14,096.17 19,850.49 20,245.07 15,454.74 17.24 43.62 1.99 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 24

Función Orden, Seguridad y Justicia. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 93 mil 825.0 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para el Poder Judicial de la Federación se aprobó un gasto de 32 mil 539.8 mdp;

Para Gobernación se aprobó un gasto de 177.8 mdp; Para la SEDENA se aprobó un gasto de 296.1 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 819.9 mdp; Para la SRA se aprobó un gasto de 465.4 mdp; Para la PGR se propuso un gasto de 12 mil 211.4 mdp; Para las Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 4 mil

252.0 mdp; Para los Tribunales Agrarios se aprobó un gasto de 924.2 mdp; Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa se propuso un gasto

de 1 mil 505.7 mdp; Para las Aportaciones Federales se propuso un gasto de 6 mil 916.8 mdp; Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se aprobó un gasto de

912.5 mdp; y Para Seguridad Pública se propuso un gasto de 32 mil 803.5 mdp.

El gasto aprobado para la Función Orden, Seguridad y Justicia se destinará a las siguientes actividades: Para Impartición de Justicia se aprobaron 36 mil 444.4 mdp; Para la Protección y promoción de los Derechos Humanos se aprobaron 924.6

mdp; Para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se aprobaron 12 mil 170.6

mdp; Para Procuración de Justicia se aprobaron 16 mil 770.7 mdp; Para Policías se aprobaron 20 mil 682.5 mdp; y Para Prisiones se aprobaron 6 mil 844.3 mdp. (Véase cuadro No. 13).

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 25

Cuadro No. 13. Presupuesto público federal en México para la Función Orden Seguridad y Justicia por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamos/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

Poder Judicial 25,115.25 29,963.25 38,039.82 32,539.82 29,206.11 19.30 8.60 -14.46 Gobernación 174.49 185.53 181.94 177.84 179.29 6.33 -4.15 -2.25 SEDENA 232.59 290.31 296.10 296.10 273.00 24.82 2.00 - STPS 537.73 813.00 827.09 819.91 723.55 51.19 0.85 -0.87 Reforma Agraria 302.37 310.63 471.96 465.37 359.45 2.73 49.82 -1.40 PGR 9,308.08 9,201.88 12,507.33 12,211.43 10,240.46 -1.14 32.71 -2.37 Provisiones Salariales y Económicas 100.00 1,350.00 1,320.00 4,252.00 1,900.67 1,250.00 214.96 222.12 Tribunales Agrarios 709.20 923.25 924.16 924.16 852.20 30.18 0.10 - TFJFA 1,210.51 1,250.76 1,505.66 1,505.66 1,322.31 3.32 20.38 - Aportaciones Federales 5,000.00 6,000.00 6,916.80 6,916.80 5,972.27 20.00 15.28 - CNDH 812.38 866.00 952.50 912.50 863.63 6.60 5.37 -4.20 Seguridad Pública 17,558.09 19,637.60 30,841.73 32,803.46 23,333.05 11.84 67.04 6.36 Total Función Orden, Seguridad y Justicia 61,060.67 70,792.21 94,785.09 93,825.05 75,225.98 15.94 32.54 -1.01

Destino del Gasto (Subfunciones). Policía 14,526.83 12,062.82 20,912.73 20,682.47 15,757.37 -16.96 71.46 -1.10 Prisiones 2,287.33 2,504.91 4,547.85 6,844.34 3,878.86 9.51 173.24 50.50 Procuración de Justicia 9,738.69 9,700.15 14,141.21 16,770.72 12,069.85 -0.40 72.89 18.59 Impartición de Justicia 27,864.17 34,125.04 41,960.22 36,444.45 32,811.22 22.47 6.80 -13.15 Protección y Promoción de los Derechos Humanos 967.55 866.00 952.50 912.50 915.35 -10.50 5.37 -4.20 Sistema Nacional de Seguridad Pública 5,676.11 11,533.29 12,270.57 12,170.57 9,793.32 103.19 5.53 -0.81 Total Función Orden, Seguridad y Justicia 61,060.67 70,792.21 94,785.09 93,825.05 75,225.98 15.94 32.54 -1.01 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 26

Función Administración Pública. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 7 mil 776.0 mdp, destacando los siguientes ramos:

Para la Secretaria de la Función Pública se aprobó un gasto de 1 mil 568.1 mdp; Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 1 mil 509.8 mdp; Para PEMEX se aprobó un gasto de 855.1 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 522.2 mdp; Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se aprobó un gasto de 500.1mdp; Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 382.9 mdp; Para la CFE se aprobó un gasto de 347.0 mdp; y Para Otros Ramos se aprobó un gasto de 2 mil 090.8 mdp.

El gasto aprobado para la Función Administración Pública se destinará a las siguientes actividades: Para Asuntos Jurídicos se aprobaron 493.5 mdp; Para Presidencia se aprobaron 1 mil 497.4 mdp; Para Patrimonio Nacional se aprobaron 130.0 mdp; y Para Función Pública se aprobaron 5 mil 655.0 mdp. (Véase cuadro No. 14).

Cuadro No. 14. Presupuesto público federal en México para la Función Administración Pública por ramos y por destino del gasto, 2007-2009.

(Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Ramos/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

Presidencia de la República 1,795.65 1,481.76 1,553.16 1,509.82 1,595.74 -17.48 1.89 -2.79 Gobernación 32.66 36.10 49.51 49.51 39.42 10.55 37.14 - Relaciones Exteriores 18.46 17.39 19.29 19.29 18.38 -5.80 10.92 - SHCP 360.85 451.21 337.00 323.80 378.62 25.04 -28.24 -3.92 SAGARPA - 52.91 105.58 106.02 52.98 - 100.36 0.42 SCT 82.91 96.07 128.48 128.46 102.48 15.87 33.71 -0.02 Economía 26.53 89.81 98.72 96.92 71.08 238.55 7.92 -1.82 SEP 466.47 460.96 526.81 522.20 483.21 -1.18 13.29 -0.88 Salud - 83.32 104.95 99.29 60.87 - 19.16 -5.40 STPS 23.94 18.38 31.32 30.88 24.40 -23.23 68.03 -1.42 SRA 40.48 35.16 49.26 48.40 41.35 -13.14 37.65 -1.74 SEMARNAT 145.71 154.40 242.24 239.82 179.98 5.96 55.33 -1.00 PGR 131.39 105.93 98.43 98.43 111.91 -19.38 -7.08 - Energía 21.68 21.60 27.26 26.62 23.30 -0.38 23.21 -2.37 SEDESOL 30.93 37.87 61.02 60.60 43.13 22.46 60.00 -0.69 Turismo 20.31 22.41 22.28 21.30 - 9.68 -0.57 Provisiones Salariales y Económicas 28.60 105.40 633.40 382.90 172.30 268.53 263.28 -39.55 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación, Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos - - 21.80 21.80 7.27 - - - Función Pública 2,012.13 1,520.90 1,595.86 1,568.06 1,700.36 -24.41 3.10 -1.74 Tribunales Agrarios 1.67 1.89 1.89 1.78 - 13.17 - Seguridad Pública 68.06 74.02 114.21 113.38 85.15 8.76 53.17 -0.73 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 92.54 97.53 500.12 500.12 230.06 5.38 412.79 - CONACYT 33.03 30.94 38.65 38.46 34.14 -6.34 24.32 -0.48 CFE 234.97 246.37 252.06 249.06 276.11 4.85 40.84 37.67 IMSS 293.73 347.00 347.00 257.95 - -24.36 -35.98 ISSSTE 198.68 222.16 222.16 223.87 - 25.36 12.11 Luz y Fuerza 72.33 93.78 93.78 83.06 - 29.65 - PEMEX 667.02 727.95 865.39 855.09 750.02 9.13 17.47 -1.19 Total Función Administración Pública 6,314.02 6,532.70 8,141.75 7,776.01 6,874.24 3.46 19.03 -4.49

Destino del Gasto (Subfunciones). Patrimonio Nacional 202.45 124.88 132.73 130.03 152.45 -38.31 4.12 -2.03 Función Pública 3,922.22 4,844.58 5,974.95 5,655.04 4,807.28 23.52 16.73 -5.35 Presidencia 1,811.84 1,468.97 1,540.55 1,497.43 1,592.75 -18.92 1.94 -2.80 Asuntos Jurídicos 377.51 94.27 493.51 493.51 321.77 -75.03 423.50 - Total Función Administración Pública 6,314.02 6,532.70 8,141.75 7,776.01 6,874.24 3.46 19.03 -4.49 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Centro de Documentación, Información y Análisis Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Economía.

Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 27

Función Otros Bienes y Servicios. Para el ejercicio fiscal 2009, se propuso un gasto de 9 mil 511.6 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para CONACYT se aprobó un gasto de 378.9 mdp; y Para la SHCP se aprobó un gasto de 1 mil 484.0 mdp, y Para la INEGI se aprobó un gasto de 7 mil 648.6 mdp.

El gasto aprobado para la Función Otros Bienes y Servicios se destinara a las siguientes actividades: Para el Fomento y Regulación del Desarrollo Científico y Tecnológico se

aprobaron 378.9 mdp; Para Servicios Estadísticos se aprobaron 7 mil 648.6 mdp; y Para Otros se aprobaron 1 mil 484.0 mdp. (Véase cuadro No. 15).

Cuadro No. 15. Presupuesto público federal en México para la Función Otros Bienes y Servicios Públicos, por ramos y

por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamos/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

SHCP 6,330.39 4,860.84 1,532.00 1,484.04 4,225.09 -23.21 -69.47 -3.13 CONACYT 145.48 318.22 386.85 378.92 280.87 118.73 19.08 -2.05 Información Nacional Estadística y Geográfica - - 7,618.60 7,648.60 2,549.53 - - 0.39 Total Función Otros Bienes y Servicios 6,475.88 5,179.06 9,537.45 9,511.56 7,055.50 -20.03 83.65 -0.27

Destino del Gasto (Subfunciones). Fomento y Regulación del Desarrollo Científico y Tecnológico 145.48 318.22 386.85 378.92 280.87 118.73 19.08 -2.05 Servicios Estadísticos 4,860.61 3,587.98 7,618.60 7,648.60 5,365.73 -26.18 113.17 0.39 Otros 1,469.78 1,272.85 1,532.00 1,484.04 1,408.89 -13.40 16.59 -3.13 Total Función Otros Bienes y Servicios 6,475.88 5,179.06 9,537.45 9,511.56 7,055.50 -20.03 83.65 -0.27 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 28

5. Descripción de la Gran Función Desarrollo Social, por funciones, ramos y destino del gasto.

La Gran Función Desarrollo Social se integra de 6 funciones, las cuales se describen por ramos y por destino del gasto. Función Educación. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 478 mil 595.8 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para SEDENA se aprobó un gasto de 1 mil 134.2 mdp; Para SAGARPA se aprobó un gasto de 2 mil 560.4 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 192 mil 696.9 mdp; Para Marina se aprobó un gasto de 1 mil 472.9 mdp; Para Provisiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,

Normal, Tecnológica y de Adultos se aprobó un gasto de 49 mil 014.6 mdp; y Para Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 231 mil 716.8 mdp.

El gasto aprobado para la Función Educación se destinará a las siguientes actividades: Para Apoyo en Servicios Educativos Concurrentes se aprobaron 25 mil 984.3

mdp; Para Cultura se aprobaron 13 mil 222.7 mdp; Para Deporte se aprobaron 3 mil 453.1 mdp; Para Educación Básica se aprobaron 283 mil 483.8 mdp; Para Educación Media Superior se aprobaron 53 mil 563.7 mdp; Para Educación para Adultos se aprobaron 6 mil 778.7 mdp; Para Educación Superior se aprobaron 73 mil 361.4 mdp; Para Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes se aprobaron 13 mil

735.9 mdp; y Para Posgrado se aprobaron 5 mil 012.1 mdp. (Véase cuadro No. 16).

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Cuadro No. 16. Presupuesto público federal en México para la Función Educación por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Ramos.

SEDENA 1,019.90 1,076.85 1,134.20 1,134.20 1,076.98 5.58 5.33 - SAGARPA 1,760.04 2,321.22 2,353.50 2,560.42 2,213.89 31.88 10.31 8.79 SEP 161,922.86 165,866.02 177,585.40 192,696.94 173,495.27 2.44 16.18 8.51 Marina 703.43 698.49 1,470.89 1,472.89 958.27 -0.70 110.87 0.14 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 21,850.23 42,183.43 49,614.57 49,014.57 37,682.74 93.06 16.19 -1.21 Aportaciones Federales 219,991.09 214,891.39 231,830.03 231,716.76 222,199.75 -2.32 7.83 -0.05 Total Función Educación 407,247.56 427,037.39 463,988.58 478,595.77 437,626.91 4.86 12.07 3.15

Destino del Gasto (Subfunción). Apoyo en Servicios Educativos Concurrentes 2,769.82 20,380.17 26,595.93 25,984.31 16,378.10 635.79 27.50 -2.30 Cultura 9,154.18 10,231.34 11,182.95 13,222.67 10,869.39 11.77 29.24 18.24 Deporte 1,548.78 1,525.85 1,956.60 3,453.11 2,175.91 -1.48 126.31 76.48 Educación Básica 266,358.05 262,691.44 281,624.97 283,483.76 270,844.42 -1.38 7.92 0.66 Educación Media Superior 44,292.31 48,122.93 50,719.00 53,563.69 48,659.64 8.65 11.31 5.61 Educación para Adultos 5,751.01 6,264.85 6,659.79 6,778.71 6,264.85 8.93 8.20 1.79 Educación Superior 60,805.81 64,404.73 66,773.63 73,361.44 66,190.66 5.92 13.91 9.87 Otros servicios Educativos y Actividades Inherentes 12,138.74 8,774.93 13,553.15 13,735.94 11,549.87 -27.71 56.54 1.35 Posgrado 4,428.87 4,641.17 4,922.55 5,012.15 4,694.06 4.79 7.99 1.82 Total Función Educación 407,247.56 427,037.39 463,988.58 478,595.77 437,626.91 4.86 12.07 3.15 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Función Salud. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 338 mil 775.0 mdp los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para SEDENA se aprobó un gasto de 3 mil 632.1 mdp; Para Salud se aprobó un gasto de 82 mil 457.7 mdp; Para Marina se aprobó un gasto de 501.2 mdp; Para Aportaciones a Seguridad Social se aprobó un gasto de 10 mil 101.1 mdp; Para Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 48 mil 617.8 mdp; Para el IMSS se aprobó un gasto de 159 mil 790.8 mdp; y Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 33 mil 674.4 mdp.

El gasto aprobado para la Función Salud se destinará a las siguientes actividades: Para Generación de Recursos para la Salud se aprobaron 16 mil 991.8 mdp; Para Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad se aprobaron 15 mil 877.8

mdp; Para Prestación de Servicios de Salud a la Persona se aprobaron 249 mil 600.8 mdp; Para Protección Social de Salud se aprobaron 48 mil 228.6 mdp; y Para la Rectoría del Sistema de Salud se aprobaron 8 mil 075.9 mdp. (Véase cuadro

No. 17).

Cuadro No. 17. Presupuesto público federal en México para la Función Salud por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Ramos.

SEDENA 3,011.31 3,123.93 3,632.10 3,632.10 3,255.78 3.74 16.27 - Salud 50,997.82 66,956.93 74,290.93 82,457.70 66,804.15 31.29 23.15 10.99 Marina 784.62 823.00 501.18 501.18 702.93 4.89 -39.10 - Aportaciones a la Seguridad Social 7,783.59 7,807.10 7,901.07 10,101.07 8,563.92 0.30 29.38 27.84 Aportaciones Federales 44,463.49 43,995.35 48,617.76 48,617.76 45,692.20 -1.05 10.51 - IMSS 135,349.63  142,792.73 159,790.80 159,790.80 145,977.72 5.50 11.90 - ISSSTE 29,912.80  29,104.75 33,816.37 33,674.37 30,897.31 -2.70 15.70 -0.42 PEMEX 9,235.98  - - - 3,078.66 -100.00 - - Total Función Salud 281,539.25 294,603.79 328,550.22 338,774.99 304,972.68 4.64 14.99 3.11

Por Destino del Gasto (Subfunciones). Generación de Recursos para la Salud 12,489.62 15,398.33 10,207.98 16,991.85 14,959.93 23.29 10.35 66.46 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 14,583.17 14,873.93 15,920.60 15,877.86 15,111.65 1.99 6.75 -0.27 Prestación de Servicios de Salud a la Persona 223,044.10 221,274.88 246,223.77 249,600.78 231,306.59 -0.79 12.80 1.37 Protección Social de Salud 26,372.15 37,355.01 48,349.36 48,228.64 37,318.60 41.65 29.11 -0.25 Rectoría del Sistema de Salud 5,050.22 5,701.64 7,848.51 8,075.86 6,275.91 12.90 41.64 2.90 Total Función Salud 281,539.25 294,603.79 328,550.22 338,774.99 304,972.68 4.64 14.99 3.11 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/  Información  obtenida  del  Proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  y  corresponde  al  presupuesto  propuesto  por  el  Ejecutivo  Federal  y  está  sujeto  a  la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Seguridad Social. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 475 mil 088.6 mdp los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para las Aportaciones a la Seguridad Social se aprobó un gasto de 216 mil 041.4 mdp;

Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 3 mil 522.9 mdp;

Para la CFE se aprobó un gasto de 43 mil 233.0 mdp; Para el IMSS se aprobó un gasto de 138 mil 853.2 mdp; Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 53 mil 499.1 mdp; y Para LyFC se aprobó un gasto de 19 mil 938.9 mdp.

El gasto aprobado para la Función Seguridad Social se destinará a las siguientes actividades: Para Edad Avanzada se aprobaron 380 mil 504.4 mdp; Para Incapacidad se aprobaron 10 mil 788.0 mdp; y Para Otros se aprobaron 83 mil 796.2 mdp. (Véase cuadro No. 18).

Cuadro No. 18.  Presupuesto público federal en México para la Función Seguridad Social  por ramos y por destino del gasto, 2007‐2009. 

(Millones de pesos y variación real). 

2007 1/  2008 2/  2009 3/  2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF 

2009 PEF / 2008 PEF 

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones 

Millones de pesos Promedio 

Variación real Ramo 

Aportaciones a la Seguridad Social  203,304.33  182,371.60 218,784.43 216,041.43 200,572.45 ‐ 0.30  18.46  ‐1.25 Provisiones Salariales y Económicas  25,246.90  2,360.52  4,192.25  3,522.95  10,376.79  ‐90.65  49.24  ‐15.97 CFE  11,023.45  13,332.89  43,233.00  43,233.00  22,529.78  20.95  224.26  ‐ IMSS  120,899.26  129,941.24 138,853.20 138,853.20 129,897.90 7.48  6.86  ‐ ISSSTE  63,017.60  49,239.69  53,499.12  53,499.12  55,252.14  ‐21.86  8.65  ‐ Luz y Fuerza del Centro  16,765.51  19,172.00  19,938.88  19,938.88  18,625.46  14.35  4.00  ‐ Total Función Seguridad Social  440,257.05  396,417.94 478,500.87 475,088.57 437,254.52 ‐9.96  19.85  ‐0.71 

Destino del Gasto (Subfunciones). Edad Avanzada  355,095.80  313,388.63 382,605.36 380,504.36 349,662.93 ‐11.75  21.42  ‐0.55 Incapacidad  8,695.09  8,325.00  10,788.00  10,788.00  9,269.36  ‐4.26  29.59  ‐ Otros  76,466.16  74,704.30  85,107.52  83,796.22  78,322.23  ‐2.30  12.17  ‐1.54 Total Función Seguridad Social  440,257.05  396,417.94 478,500.87 475,088.57 437,254.52 ‐ 9.96  19.85  ‐0.71 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 154 mil 064.4 mdp los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para la SHCP se aprobó un gasto de 5 mil 365.7 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 16 mil 636.4 mdp; Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 28 mil 011.6

mdp; Para las Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 103 mil 088.4 mdp; y Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 962.3 mdp.

El gasto aprobado para la Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional se destinará a las siguientes actividades: Para Desarrollo Regional se aprobaron 141 mil 046.3 mdp; Para Urbanización se aprobaron 4 mil 537.1 mdp; y Para Vivienda se aprobaron 8 mil 480.9 mdp. (Véase cuadro No. 19).

Cuadro No. 19. Presupuesto público federal en México para la Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional por ramos y por

destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

SHCP 581.92 4,127.94 4,130.13 5,365.69 3,358.52 609.36 29.98 29.92 SEDESOL 18,718.40 14,178.73 17,169.01 16,636.36 16,511.17 -24.25 17.33 -3.10 Provisiones Salariales y Económicas 59,219.92 12,949.51 20,073.60 28,011.60 33,393.68 -78.13 116.31 39.54 Aportaciones Federales 82,426.83 98,994.92 104,741.80 103,088.41 94,836.72 20.10 4.14 -1.58 ISSSTE 674.68 675.68 962.34 962.34 770.90 0.15 42.43 - Total Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 161,621.74 130,926.79 147,076.89 154,064.41 148,870.98 -18.99 17.67 4.75

Destino del Gasto (Subfunciones). Desarrollo Regional 153,376.80 120,585.56 135,646.08 141,046.34 138,336.24 -21.38 16.97 3.98 Urbanización 4,384.87 3,582.37 4,507.13 4,537.13 4,168.12 -18.30 26.65 0.67 Vivienda 3,860.07 6,758.85 6,923.68 8,480.93 6,366.62 75.10 25.48 22.49 Total Función Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional 161,621.74 130,926.79 147,076.89 154,064.41 148,870.98 -18.99 17.67 4.75 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Función Agua Potable y Alcantarillado. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 21 mil 548.8 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 17 mil 743.8 mdp; y Para la Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 3 mil

805.0 mdp. (Véase cuadro No. 20). La totalidad de estos recursos se destinará para prestar el servicio de Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.

Cuadro No. 20. Presupuesto público federal en México para la Función Agua Potable y Alcantarillado por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

SEMARNAT 22,898.22 17,632.92 15,844.36 17,743.78 19,424.97 - 22.99 0.63 11.99 Provisiones Salariales y Económicas - - 3,280.00 3,805.00 1,268.33 - - 16.01 Total Función Agua Potable y Alcantarillado 22,898.22 17,632.92 19,124.36 21,548.78 20,693.31 - 22.99 22.21 12.68

Destino del Gasto (Subfunciones). Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 22,898.22 17,632.92 19,124.36 21,548.78 20,693.31 -22.99 22.21 12.68 Total Función Agua Potable y Alcantarillado 22,898.22 17,632.92 19,124.36 21,548.78 20,693.31 -22.99 22.21 12.68 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Asistencia Social. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 63 mil 235.6 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para la SHCP se aprobó un gasto de 7 mil 260.4 mdp; Para Salud se aprobó un gasto de 1 mil 181.9 mdp; Para SEDESOL se aprobó un gasto de 48 mil 775.7 mdp; Para las Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 6 mil 017.6 mdp.

El gasto aprobado para la Función Asistencia Social se destinará a las siguientes actividades: Para Indígenas se aprobaron 7 mil 260.4 mdp; Para Otros Grupos Vulnerables se aprobaron 55 mil 975.3 mdp. (Véase

cuadro No. 21).

Cuadro No. 21. Presupuesto público federal en México para la Función Asistencia Social por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

SHCP 5,094.53 7,247.04 7,293.46 7,746.89 6,696.15 42.25 6.90 6.22 Salud 1,138.56 1,329.99 1,217.54 1,463.12 1,310.56 16.81 10.01 20.17 SEDESOL 20,794.34 35,872.10 48,869.53 51,449.61 36,038.68 72.51 43.43 5.28 Provisiones Salariales y Económicas 5,620.50 450.00 - - 2,023.50 -91.99 -100.00 - Aportaciones Federales 4,735.56 5,687.42 6,017.59 5,922.60 5,448.52 20.10 4.14 -1.58 Total Función Asistencia Social 37,383.49 50,586.55 63,398.12 66,582.21 51,517.42 35.32 31.62 5.02

Destino del Gasto (Subfunciones). Indígenas 5,094.53 7,247.04 7,293.46 7,746.89 6,696.15 42.25 6.90 6.22 Otras de Asistencia Social 5,620.50 450.00 - - 2,023.50 -91.99 -100.00 - Otros Grupos Vulnerables 26,668.45 42,889.51 56,104.66 58,835.32 42,797.76 60.82 37.18 4.87 Total Función Asistencia Social 37,383.49 50,586.55 63,398.12 66,582.21 51,517.42 35.32 31.62 5.02 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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6. Descripción de la Gran Función Desarrollo Económico, por funciones,

ramos y destino del gasto. La Gran Función Desarrollo Económico se integra de 10 funciones, las cuales se describen por ramos y por destino del gasto. Función Energía. Para ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 789 mil 316.5 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para Energía se aprobó un gasto de 42 mil 883.0 mdp; Para CFE se aprobó un gasto de 314 mil 565.6 mdp; Para LyFC se aprobó un gasto de 81 mil 848.2 mdp; y Para PEMEX se aprobó un gasto de 350 mil 019.8 mdp.

El gasto aprobado para la Función Energía se destinará a las siguientes actividades: Para Electricidad se asignaron 438 mil 614.7 mdp; Para Hidrocarburos se asignaron 350 mil 186.2 mdp; y Para Otros se asignaron 515.7 mdp. (Véase cuadro No. 22).

Cuadro No. 22. Presupuesto público federal en México para la Función Energía por ramos y por destino del gasto, 2007-2009.

(Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Ramos.

Energía 46,242.42 34,942.86 42,204.49 42,883.04 41,356.10 -24.44 22.72 1.61 CFE 195,920.40 210,170.60 315,522.59 314,565.59 240,218.86 7.27 49.67 -0.30 Luz y Fuerza del Centro 70,782.55 66,883.72 82,418.39 81,848.20 73,171.49 -5.51 22.37 -0.69 PEMEX 161,726.84 182,610.97 199,984.21 350,019.83 231,452.55 12.91 91.68 75.02 Total Función Energía 474,672.21 494,608.15 640,129.69 789,316.65 586,199.00 4.20 59.58 23.31

Destino del Gasto (Subfunción). Electricidad 298,210.72 311,291.60 439,434.71 438,614.75 349,372.36 4.39 40.90 -0.19 Hidrocarburos 175,664.84 182,810.43 200,160.07 350,186.20 236,220.49 4.07 91.56 74.95 Otros 796.65 506.12 534.90 515.70 606.16 -36.47 1.89 -3.59 Total Función Energía 474,672.21 494,608.15 640,129.69 789,316.65 586,199.00 4.20 59.58 23.31 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Función Comunicaciones y Transportes. Para ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 73 mil 379.6 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para Comunicaciones y Transportes se aprobó un gasto de 72 mil 215.3 mdp; y

Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 1 mil 164.3 mdp.

El gasto aprobado para la Función Comunicaciones y Transportes se destinará a las siguientes actividades: Para Carreteras se aprobaron 52 mil 142.5 mdp; Para Puertos se aprobaron 3 mil 828.0 mdp; Para Aeropuertos se aprobaron 2 mil 800.3 mdp; Para Ferrocarriles se aprobaron 6 mil 300.5 mdp; Para Comunicaciones se aprobaron 1 mil 673.5 mdp; y Para Otros se aprobaron 6 mil 331.7 mdp. (Véase cuadro No. 23).

Cuadro No. 23. Presupuesto público federal en México para la Función Comunicaciones y Transportes por ramos y por destino del gasto,

2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

SCT 73,742.54 58,072.85 48,637.85 72,215.30 68,010.23 -21.25 24.35 48.48 PEMEX 1,114.72 - - 1,114.72 -100.00 - - Provisiones Salariales y Económicas - - 1,314.30 1,164.30 1,164.30 - - -11.41 Total Función Comunicaciones y Transportes 74,857.26 58,072.85 49,952.15 73,379.60 68,769.90 -22.42 26.36 46.90

Por Destino del Gasto (Subfunciones). Carreteras 66,257.75 41,499.31 33,015.24 52,142.52 53,299.86 -37.37 25.65 57.93 Puertos 462.92 3,903.81 3,829.77 3,828.00 2,731.58 743.30 -1.94 -0.05 Aeropuertos 2,117.75 4,693.80 2,839.88 2,803.29 3,204.95 121.64 - 0.28 -1.29 Ferrocarriles 670.43 1,878.92 1,652.00 6,300.54 2,949.96 180.26 235.33 281.39 Comunicaciones 2,531.85 1,296.21 1,707.22 1,673.53 1,833.86 -48.80 29.11 -1.97 Otros 2,816.55 4,800.80 6,908.04 6,631.72 4,749.69 70.45 38.14 -4.00 Total Función Comunicaciones y Transportes 74,857.26 58,072.85 49,952.15 73,379.60 68,769.90 -22.42 26.36 46.90 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Función Desarrollo Agropecuario y Forestal. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 81 mil 473.7 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para SAGARPA se aprobó un gasto de 66 mil 627.6 mdp; Para SEMARNAT se aprobó un gasto de 13 mil 062.7 mdp; y Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 1 mil

783.4 mdp. El gasto aprobado para la Función Desarrollo Agropecuario y Forestal se destinará a las siguientes actividades: Para Apoyo a la Producción se aprobaron 49 mil 928.8 mdp; Para Apoyo a la Comercialización se aprobaron 9 mil 846.5 mdp; Para Acuacultura y Pesca se aprobaron 1 mil 798.5 mdp; Para Actividades Hidroagrícolas se aprobaron 5 mil 465.3 mdp; Para Actividades Forestales se aprobaron 5 mil 359.5 mdp; y Para Otros se aprobó un gasto de 1 mil 783.4 mdp. (Véase cuadro No. 24).

Cuadro No. 24. Presupuesto público federal en México para la Función Desarrollo Agropecuario y Forestal por ramos

y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Ramo

SAGARPA 53,650.42 60,614.11 57,338.78 66,627.60 60,297.38 12.98 9.92 16.20 SEMARNAT 9,681.88 11,050.12 10,767.57 13,062.69 11,264.90 14.13 18.21 21.32 Provisiones Salariales y Económicas 582.00 250.00 600.00 1,783.40 871.80

- 57.04 613.36 197.23

Total Función Desarrollo Agropecuario y Forestal 63,914.29 71,914.23 68,706.34 81,473.69 72,434.07 12.52 13.29 18.58

Destino del Gasto (Subfunciones). Apoyo a la Producción 45,031.36 49,772.51 50,184.07 54,982.58 49,928.82 10.53 10.47 9.56 Apoyo a la Comercialización 7,445.95 8,732.70 5,702.70 9,846.50 8,675.05 17.28 12.75 72.66 Acuacultura y Pesca 1,173.11 2,108.90 1,452.00 1,798.52 1,693.51 79.77 -14.72 23.86 Hidroagrícola 4,306.77 5,775.80 5,364.31 7,597.43 5,893.33 34.11 31.54 41.63 Forestal 5,375.11 5,274.32 5,403.26 5,465.26 5,371.56 -1.88 3.62 1.15 Otros 582.00 250.00 600.00 1,783.40 871.80 -57.04 613.36 197.23 Total Función Desarrollo Agropecuario y Forestal 63,914.29 71,914.23 68,706.34 81,473.69 72,434.07 12.52 13.29 18.58 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Temas Laborales. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 3 mil 239.9 mdp, los cuales provienen del ramo de la STPS. La totalidad de estos recursos se destinará para prestar los siguientes servicios:

Para Capacitación Laboral se aprobaron 212.7 mdp; Para Promoción del Empleo se aprobaron 1 mil 615.8 mdp; y Para Otros se aprobaron 1 mil 411.4 mdp. (Véase cuadro No. 25).

Cuadro No. 25. Presupuesto público federal en México para la Función Temas Laborales por ramos y por destino del

gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

STPS 2,589.75 2,588.98 2,986.26 3,239.89 2,806.20 -0.03 25.14 8.49 Total Función Temas Laborales 2,589.75 2,588.98 2,986.26 3,239.89 2,806.20 -0.03 25.14 8.49

Destino del Gasto (Subfunciones). Capacitación Laboral 246.31 280.99 224.97 212.67 246.66 14.08 -24.31 -5.47 Promoción del Empleo 1,187.63 1,470.35 1,345.79 1,615.79 1,424.59 23.81 9.89 20.06 Otros 1,155.81 837.64 1,415.50 1,411.43 1,134.96 -27.53 68.50 -0.29 Total Función Temas Laborales 2,589.75 2,588.98 2,986.26 3,239.89 2,806.20 -0.03 25.14 8.49 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Temas Empresariales. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 11 mil 402.9 mdp, los cuales provienen del ramo de la Secretaria de Economía. El gasto aprobado para la Función Temas Empresariales se destinará a las siguientes actividades: Para Comercio Exterior se aprobó un gasto de 1 mil 278.4 mdp; Para Competitividad se aprobó un gasto de 2 mil 192.1 mdp; Para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se aprobó un gasto de 6 mil

313.2 mdp; y Para Otros se aprobó un gasto de 1 mil 619.2 mdp. (Véase cuadro No. 26).

Cuadro No. 26. Presupuesto público federal en México para la Función Temas Empresariales por ramos y por

destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

Economía 10,201.71 10,717.09 11,537.05 14,056.45 11,658.42 5.05 31.16 21.84 Total Función Temas Empresariales 10,201.71 10,717.09 11,537.05 14,056.45 11,658.42 5.05 31.16 21.84

Destino del Gasto (Subfunciones). Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 7,690.56 6,220.04 6,345.42 8,950.42 7,620.34 -19.12 43.90 41.05 Competitividad 176.43 1,903.24 2,208.93 2,191.64 1,423.77 978.74 15.15 -0.78 Comercio Exterior 1,096.85 1,158.57 1,287.77 1,265.30 1,173.57 5.63 9.21 -1.74 Otros 1,237.87 1,435.25 1,694.93 1,649.09 1,440.73 15.95 14.90 -2.70 Total Función Temas Empresariales 10,201.71 10,717.09 11,537.05 14,056.45 11,658.42 5.05 31.16 21.84 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/  Información  obtenida  del  Proyecto  de  Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación  y  corresponde  al  presupuesto  propuesto  por  el  Ejecutivo  Federal  y  está  sujeto  a  la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Servicios Financieros. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 40 mil 257.6 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para SHCP se aprobó un gasto de 3 mil 520.9 mdp; y Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 36 mil

736.7 mdp. El gasto aprobado para la Función Servicios Financieros se destinará a las siguientes actividades:

Para Banca de Desarrollo se aprobaron 38 mil 326.6 mdp; Para Fondos de Fomento se aprobaron 841.7 mdp; y Para Aseguradoras se aprobaron 1mil 089.3 mdp. (Véase cuadro No. 27).

Cuadro No. 27. Presupuesto público federal en México para la Función Servicios Financieros por ramos y por

destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

SHCP 6,047.80 3,598.87 2,920.20 3,520.89 4,389.18 -40.49 -2.17 20.57 Provisiones Salariales y Económicas - 32,738.90 56,632.60 36,736.70 23,158.53 - 12.21 -35.13 Total Función Servicios Financieros 6,047.80 36,337.77 59,552.80 40,257.59 27,547.72 500.84 10.79 -32.40

Destino del Gasto (Subfunciones). Banca de Desarrollo 5,091.42 34,196.02 58,071.10 38,326.59 25,871.34 571.64 12.08 -34.00 Fondos de Fomento 435.30 1,147.00 481.70 841.70 808.00 163.50 -26.62 74.74 Aseguradoras 521.08 994.75 1,000.00 1,089.30 868.38 90.90 9.50 8.93 Total Función Servicios Financieros 6,047.80 36,337.77 59,552.80 40,257.59 27,547.72 500.84 10.79 -32.40 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Turismo. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 4 mil 339.0 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para Turismo se aprobó un gasto de 3 mil 079.0 mdp; y Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 360.0

mdp. (Véase cuadro No. 28). La totalidad de estos recursos se destinará para este sector.

Cuadro No. 28.  Presupuesto público federal en México para la Función Turismo  por ramos y por destino del gasto, 2007‐2009. (Millones de pesos y variación real). 

2007 1/  2008 2/  2009 3/  2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF 

2009 PEF / 2008 PEF 

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones 

Millones de pesos Promedio 

Variación real Por Ramos. 

Turismo  3,095.76  3,362.09 3,381.36 3,978.99 3,478.94  8.60  18.35  17.67 Provisiones Salariales y Económicas  ‐  ‐  360.00  360.00 120.00  ‐  ‐  ‐ Total Función Turismo  3,095.76  3,362.09  3,741.36 4,338.99  3,598.94  8.60  29.06  15.97 

Destino del Gasto (Subfunciones). Turismo  3,095.76  3,362.09 3,741.36 4,338.99  3,598.94  8.60  29.06  15.97 Total Función Turismo  3,095.76  3,362.09  3,741.36 4,338.99  3,598.94  8.60  29.06  15.97 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Ciencia y Tecnología. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 28 mil 640.7 mdp, los cuales provienen de los siguientes ramos:

Para SAGARPA se aprobó un gasto de 1 mil 411.3 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 141.2 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 7 mil 711.4 mdp; Para Salud se aprobó un gasto de1 mil 016.4 mdp; Para SEMARNAT se aprobó un gasto de 439.0 mdp; Para Energía se aprobó un gasto de 906.4 mdp; Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 1 mil

957.7 mdp; y Para el CONACYT se aprobó un gasto de 15 mil 057.3 mdp.

El gasto aprobado para la Función Ciencia y Tecnología se destinará a las siguientes actividades: • Para Investigación Científica se aprobaron 13 mil 487.2 mdp; • Para Desarrollo Tecnológico se aprobaron 971.9 mdp; • Para Fomento y Regulación del Desarrollo Científico y Tecnológico se

aprobaron 13 mil 604.5 mdp; y • Para Servicios Científicos y Tecnológicos se aprobaron 577.1 mdp. (Véase

cuadro No. 29).

Cuadro No. 29. Presupuesto público federal en México para la Función Ciencia y Tecnología por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

SAGARPA 1,707.35 1,549.06 1,416.33 1,411.35 1,555.92 -9.27 -8.89 -0.35 SCT 103.34 110.373183 143.69 141.16 118.29 6.81 27.89 -1.76 SEP 7,464.83 7,170.83 7,357.65 7,711.42 7,449.02 -3.94 7.54 4.81 Salud 1,007.65 1,055.85 1,045.85 1,016.36 1,026.62 4.78 -3.74 -2.82 SEMARNAT 462.69 401.076815 442.50 439.03 434.27 -13.32 9.46 -0.78 Energía 872.93 1,016.98 888.09 906.39 932.10 16.50 -10.88 2.06 Provisiones Salariales y Económicas - - 2,000.00 1,957.66 978.83 - - -2.12 CONACYT 8,917.58 11,526.85 15,100.24 15,057.35 11,833.93 29.26 30.63 -0.28 Total Función Ciencia y Tecnología 20,536.37 22,831.02 28,394.34 28,640.72 24,002.70 11.17 25.45 0.87

Destino del Gasto (Subfunciones). Investigación Científica 12,309.80 13,185.75 13,163.99 13,487.20 12,994.25 7.12 2.29 2.46 Desarrollo Tecnológico 1,010.50 938.97 979.96 971.93 973.80 -7.08 3.51 -0.82 Servicios Científicos y Tecnológicos 1,599.13 405.70 580.45 577.07 860.63 -74.63 42.24 -0.58 Fomento y Regulación del Desarrollo Científico y Tecnológico 5,616.94 8,300.59 13,669.94 13,604.53 9,174.02 47.78 63.90 -0.48 Total Función Ciencia y Tecnología 20,536.37 22,831.02 28,394.34 28,640.72 24,002.70 11.17 25.45 0.87 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Temas Agrarios. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 4 mil 754.3 mdp, los cuales provienen del ramo de la Secretaria de la Reforma Agraria. La totalidad de estos recursos se destinará para atender Asuntos Agrarios. (Véase cuadro No. 30).

Cuadro No. 30.  Presupuesto público federal en México para la Función Temas Agrarios  por ramos y por destino del gasto, 2007‐2009. (Millones de pesos y variación real). 

2007 1/  2008 2/  2009 3/  2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF 

2009 PEF / 2008 PEF 

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones 

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos. 

SRA  4,358.56  4,927.00  4,815.53  5,290.58 4,858.71  13.04  7.38  9.86 Total Función Temas Agrarios  4,358.56  4,927.00  4,815.53  5,290.58  4,858.71  13.04  7.38  9.86 

Destino del Gasto (Subfunciones). 

Asuntos Agrarios  4,358.56  4,927.00  4,815.53  5,290.58 4,858.71  13.04  7.38  9.86 Total Función Temas Agrarios  4,358.56  4,927.00  4,815.53  5,290.58  4,858.71  13.04  7.38  9.86 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Función Desarrollo Sustentable. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 13 mil 574.5 mdp, los cuales provienen del ramo de la SEMARNAT. La totalidad de estos recursos se propuso para prestar los siguientes servicios: Administración del Agua se aprobaron 7 mil 061.3 mdp; y Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales se

aprobaron 6 mil 513.2 mdp. (Véase cuadro No. 31).

Cuadro No. 31.  Presupuesto público federal en México para la Función Desarrollo Sustentable  por ramos y por destino del gasto, 2007‐2009. (Millones de pesos y variación real). 

2007 1/  2008 2/  2009 3/  2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF 

2009 PEF / 2008 PEF 

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones 

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos. 

SEMARNAT  5,050.71  9,826.10  12,614.78 13,574.52 9,483.78  94.55  38.15  7.61 Total Función Desarrollo Sustentable  5,050.71  9,826.10  12,614.78 13,574.52 9,483.78  94.55  38.15  7.61 

Destino del Gasto (Subfunciones). 

Administración del Agua  1,466.21  5,932.15 6,446.04  7,061.35 4,819.90  304.59  19.04  9.55 Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales  3,584.50  3,893.95 6,168.74  6,513.17 4,663.87  8.63  67.26  5.58 Total Función Desarrollo Sustentable  5,050.71  9,826.10  12,614.78 13,574.52 9,483.78  94.55  38.15  7.61 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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7. Descripción de la Gran Función Otros, por funciones, ramos y destino

del gasto. La Gran Función Otros se integra de 4 funciones, las cuales se describen por ramos y por destino del gasto. ADEFAS. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 5 mil mdp, los cuales provienen del ramo que lleva este nombre. La totalidad de estos recursos se destinará para atender los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores. (Véase cuadro No. 32). Cuadro No. 32.  Presupuesto público federal en México para la Función ADEFAS por ramos y por destino del gasto, 2007‐2009. 

(Millones de pesos y variación real). 

2007 1/  2008 2/  2009 3/  2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF 

2009 PEF / 2008 PEF 

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones 

Millones de pesos 

Promedio 

Variación real Ramos. 

ADEFAS  15,943.31  4,278.00  10,000.00  5,000.00 8,407.10  ‐73.17  16.88  ‐50.00 Total Función ADEFAS  15,943.31  4,278.00  10,000.00  5,000.00  8,407.10  ‐73.17  16.88  ‐50.00 

Destino del Gasto (Subfunción). ADEFAS  15,943.31  4,278.00  10,000.00  5,000.00 8,407.10  ‐73.17  16.88  ‐50.00 Total Función ADEFAS  15,943.31  4,278.00  10,000.00  5,000.00  8,407.10  ‐73.17  16.88  ‐50.00 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados. 

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Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. Para ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 30 mil 992.5 mdp, los cuales provienen del ramo de Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. El gasto aprobado para la Función de Apoyos a Ahorradores y Deudores de la Banca se destinará a las siguientes actividades: Para Apoyo IPAB se aprobaron 30 mil 687.6 mdp; Para la Banca de Desarrollo se aprobaron 0.04 mil mdp; y Para Apoyar los Programas de Reestructuración en UDIS se aprobaron 304.9

mdp. (Véase cuadro No. 33).

Cuadro No. 33. Presupuesto público federal en México para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 28,013.04 29,989.71 30,992.55 30,992.55 29,665.10 7.06 3.34 - Total Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 28,013.04 29,989.71 30,992.55 30,992.55 29,665.10 7.06 3.34 -

Por Destino del Gasto (Subfunciones). Apoyo IPAB 27,182.04 29,447.61 30,687.60 30,687.60 29,105.75 8.33 4.21 - Banca de Desarrollo - 0.06 0.04 0.04 0.03 - -26.24 - Apoyar los Programas de Reestructura en UDIS 831.00 542.04 304.90 304.90 559.31 -34.77 -43.75 - Total Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca 28,013.04 29,989.71 30,992.55 30,992.55 29,665.10 7.06 3.34 - Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Costo Financiero de la Deuda. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 210 mil 599.6 mdp, los cuales provienen del ramo de Deuda Pública. El gasto aprobado para el Costo Financiero de la Deuda se destinará a las siguientes partidas: Para Deuda Pública Interna se aprobaron 177 mil 442.8 mdp; y Para Deuda Pública Externa se aprobaron 33 mil 156.8 mdp. (Véase cuadro

No. 34).

Cuadro No. 34. Presupuesto público federal en México para la Función Costo Financiero de la Deuda por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEFRamo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Ramo

Deuda Pública 178,291.94 199,970.70 210,599.63 214,040.43 197,434.36 12.16 7.04 1.63 Total Función Costo Financiero de la Deuda 178,291.94 199,970.70 210,599.63 214,040.43 197,434.36 12.16 7.04 1.63

Destino del Gasto (Subfunciones). Deuda Pública Interna 141,272.76 162,220.00 177,442.80 177,442.80 160,311.85 14.83 9.38 - Deuda pública Externa 37,019.19 37,750.70 33,156.83 36,597.63 37,122.50 1.98 -3.05 10.38 Total Función Costo financiero de la Deuda 178,291.94 199,970.70 210,599.63 214,040.43 197,434.36 12.16 7.04 1.63 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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Recursos a Entidades Federativas. Para el ejercicio fiscal 2009, se aprobó un gasto de 430 mil 182.1 mdp, los cuales provienen del ramo de Participaciones Federales. La totalidad de estos recursos se destinará a las Entidades Federativas. (Véase cuadro No. 35).

Cuadro No. 35. Presupuesto público federal en México para la Función Recursos a Entidades Federativas por ramos y por destino del gasto, 2007-2009. (Millones de pesos y variación real).

2007 1/ 2008 2/ 2009 3/ 2009 2/ 2008 PEF/ 2007 CHPF

2009 PEF / 2008 PEF

2009 PEF / 2009 PPEF Ramo/Subfunciones

Millones de pesos Promedio

Variación real Por Ramos.

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 332,757.74 400,160.55 436,670.90 430,182.09 387,700.13 20.26 7.50 - 1.49 Total Función Recursos a Entidades Federativas 332,757.74 400,160.55 436,670.90 430,182.09 387,700.13 20.26 7.50 - 1.49

Destino del Gasto (Subfunciones). Participaciones a Entidades Federativas 332,757.74 400,160.55 436,670.90 430,182.09 387,700.13 20.26 7.50 - 1.49 Total Función Recursos a Entidades Federativas 332,757.74 400,160.55 436,670.90 430,182.09 387,700.13 20.26 7.50 - 1.49 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Presupuesto de Egresos de la Federación, y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y corresponde al presupuesto ejercido. 2/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. 3/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.

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8. Programas Especiales.

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Cuadro No.36. Aportaciones Federales para Estados y Municipios, 2009.

FAIS FAM FAETA Estados FAEBN FASSA

Total Municipal Estatal FORTAMUN

Total Educación Básica

Educación Superior

Asistencia Social

FASP Total Tecnológica Adultos

FAFEF Aportaciones totales

Aguascalientes 2,846.1 698.1 154.4 135.7 18.7 431.2 59.0 59.0 107.7 65.2 36.93 28.2 202.6 4,564.1 Baja California 6,604.5 1,044.1 293.3 257.8 35.6 1,182.7 94.1 94.1 281.4 136.3 85.96 50.4 869.6 10,506.0 Baja California Sur 2,072.7 503.3 62.0 54.5 7.5 211.7 33.0 33.0 139.0 43.0 21.02 22.0 129.8 3,194.5 Campeche 2,740.4 787.2 387.2 340.3 46.9 301.6 48.4 48.4 107.7 75.4 33.61 41.8 222.5 4,670.3 Coahuila 6,430.5 945.7 328.7 288.9 39.8 997.1 89.9 89.9 195.4 179.0 92.61 86.3 488.0 9,654.2 Colima 1,975.7 583.8 99.4 87.4 12.0 227.4 33.0 33.0 105.2 48.8 24.44 24.4 160.6 3,233.8 Chiapas 11,668.8 2,342.1 4,503.0 3,957.2 545.8 1,709.2 457.8 457.8 287.5 219.8 93.50 126.3 1,096.6 22,284.5 Chihuahua 6,827.5 1,321.1 814.4 715.7 98.7 1,287.4 136.7 136.7 238.6 140.9 88.32 52.6 829.0 11,595.7 Distrito Federal 2,637.1 - - - 3,386.7 453.4 453.4 433.5 - - 1,585.9 8,496.5 Durango 4,941.4 1,091.5 647.6 569.1 78.5 591.4 119.4 119.4 163.4 72.2 25.39 46.8 387.8 8,014.6 Guanajuato 9,234.7 1,749.3 2,007.8 1,764.5 243.3 1,922.6 217.3 217.3 250.9 183.6 129.58 54.0 895.9 16,462.2 Guerrero 10,812.1 2,544.5 3,083.9 2,710.2 373.8 1,203.6 297.0 297.0 205.8 147.8 78.02 69.8 672.9 18,967.6 Hidalgo 7,105.0 1,597.7 1,297.7 1,140.4 157.3 922.6 165.7 165.7 174.0 93.7 39.97 53.8 505.4 11,861.8 Jalisco 11,613.8 2,860.3 1,281.5 1,126.2 155.3 2,666.6 279.6 279.6 310.7 229.1 150.08 79.0 1,498.0 20,739.6 México 21,689.2 5,476.4 3,328.0 2,924.6 403.4 5,611.9 561.9 561.9 550.1 553.3 445.27 108.0 2,843.3 40,614.0 Michoacán 10,393.4 1,766.5 2,076.0 1,824.4 251.6 1,521.7 238.6 238.6 249.3 179.3 115.64 63.6 844.1 17,268.9 Morelos 4,107.7 854.8 466.0 409.6 56.5 636.6 95.1 95.1 147.7 84.9 45.43 39.5 265.1 6,658.0 Nayarit 3,307.0 720.7 340.1 298.9 41.2 370.2 67.7 67.7 133.3 62.7 24.35 38.3 265.6 5,267.3 Nuevo León 7,637.6 1,419.0 388.0 341.0 47.0 1,683.9 151.2 151.2 265.1 119.8 119.76 896.3 12,560.8 Oaxaca 11,780.4 2,042.5 3,798.6 3,338.2 460.4 1,359.4 357.8 357.8 218.4 100.4 - 100.4 682.7 20,340.1 Puebla 10,325.5 1,923.8 3,139.7 2,759.1 380.5 2,144.2 359.4 359.4 262.6 181.3 94.82 86.5 1,052.4 19,388.8 Querétaro 3,566.1 974.7 538.3 473.1 65.2 648.3 91.1 91.1 132.0 68.9 24.13 44.7 324.7 6,344.0 Quintana Roo 3,009.2 769.7 284.3 249.8 34.5 487.2 55.8 55.8 140.8 91.8 58.70 33.1 196.6 5,035.5 San Luis Potosí 6,836.5 1,090.2 1,399.3 1,229.7 169.6 947.2 125.8 125.8 199.2 105.0 52.93 52.1 452.5 11,155.7 Sinaloa 5,939.1 1,159.5 658.6 578.8 79.8 1,013.7 135.7 135.7 196.8 178.2 120.68 57.6 633.4 9,915.0 Sonora 5,622.4 1,339.8 391.3 343.9 47.4 953.1 113.6 113.6 280.6 193.0 141.48 51.6 633.6 9,527.4 Tabasco 5,134.2 1,235.1 1,074.2 944.0 130.2 781.2 139.1 139.1 160.7 122.5 68.58 53.9 536.6 9,183.6 Tamaulipas 7,712.6 1,706.7 659.0 579.2 79.9 1,209.2 137.7 137.7 256.2 157.5 106.60 50.9 630.5 12,469.6 Tlaxcala 2,886.5 665.0 338.0 297.0 41.0 429.3 84.8 84.8 128.5 54.5 25.71 28.7 235.7 4,822.2 Veracruz 16,656.6 2,872.5 4,421.1 3,885.3 535.8 2,779.7 465.4 465.4 332.6 264.8 136.88 127.9 1,507.8 29,300.4 Yucatán 4,170.5 1,047.7 854.8 751.2 103.6 727.6 158.3 158.3 149.6 108.0 56.52 51.5 448.6 7,665.1 Zacatecas 4,684.8 847.3 764.4 671.8 92.6 528.6 99.6 99.6 112.6 61.2 20.30 40.9 339.4 7,438.0 No distribuible Geográficamente 7,062.6 4,484.7 2,577.8 7,062.6 Total 220,332.6 48,617.8 39,880.7 35,047.2 4,833.5 40,874.5 12,985.2 4,484.7 2,577.8 5,922.6 6,916.8 4,321.6 2,557.2 1,764.4 22,333.2 396,262.3 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Egresos de la Federación.

1/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.

Para el ejercicio fiscal 2009, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 396 mil 262.3 mdp para las Aportaciones Federales para los Estados y Municipios del país, distribuidos de la siguiente manera: • FAEB es de 220 mil 332.6 mdp; • FASA es de 48 mil 617.8 mdp; • FAIS es de 39 mil 880.7 mdp • FAIS Municipal es de 35 mil 047.2 mdp; • FAIS Estatal es de 4 mil 833.5 mdp; • FORTAMUN es de 40 mil 874.5 mdp; • FAM es de 12 mil 985.2 mdp; • FAM Educación Básica es de 4 mil 484.7 mdp; • FAM Educación Superior es de 2 mil 577.8 mdp; • FAM Asistencia Social es de 5 mil 922.6 mdp; • FASP es de 6 mil 916.8 mdp; • FAETA es de 4 mil 321.6 mdp • FAETA Educación Tecnológica es de 2 mil 557.2 mdp. • FAETA Educación Adultos es de 1 mil 764.4 mdp; y • FAFEF es de 22 mil 333.2 mdp. (Véase cuadro No. 36).

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 51

Cuadro No. 37. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 2009.

Estado Fondo General

de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

IEPS o Participaciones Específicas en

el IEPS

Reserva de Contingencia o

Fondo de Extracción de Hidrocarburos

Incentivos por el

Impuesto sobre

Tenencia o Uso de

Vehículos

Extracción de Petróleo

ó 3.17% del

Derecho Adicional sobre la

Extracción de Petróleo

Incentivo por el ISAN o ISAN

Incentivos a la Venta

final de Gasolinas y Diesel

Fondo de Compensación

Comercio Exterior o

0.136% RFP

Fondo de Fiscalización o Fiscalización

Conjunta

Fondo de Compensación

del ISAN

Otros Incentivos

derivados de los

Convenios de Colaboración Administrativa en Materia

Fiscal Federal

Participaciones totales

Aguascalientes 3,602.8 456.1 75.2 - 248.8 - 61.6 244.1 - - 202.7 17.7 122.4 5,031.4 Baja California 9,198.1 205.9 246.4 - 489.1 - 121.0 951.3 - 78.8 458.3 43.0 656.7 12,448.6 Baja California Sur 2,205.1 125.0 66.8 - 93.4 - 27.0 196.4 - 0.2 105.1 8.0 140.2 2,967.4 Campeche 3,097.1 199.0 43.3 1,616.5 145.2 219.0 23.7 188.9 - 6.1 152.0 8.8 59.5 5,759.0 Coahuila 7,732.3 240.5 181.3 - 627.6 - 160.1 653.0 - 47.8 450.7 56.9 357.1 10,507.4 Colima 2,264.4 248.4 38.3 - 125.1 - 29.1 176.8 - 48.2 119.2 10.4 94.3 3,154.2 Chiapas 14,215.4 243.3 132.3 - 307.0 - 74.5 537.0 612.7 3.2 751.7 27.6 150.4 17,055.1 Chihuahua 9,361.3 317.1 299.1 243.9 645.4 - 183.0 1,074.3 - 82.0 460.0 59.1 448.5 13,173.6 Distrito Federal 38,642.5 2,211.1 834.2 - 5,550.7 - 1,169.5 1,434.5 - - 1,841.6 398.8 503.4 52,586.3 Durango 4,229.4 389.0 94.9 - 212.4 - 38.1 313.0 - - 220.3 13.2 115.4 5,625.8 Guanajuato 12,865.6 509.3 272.9 - 788.1 - 190.1 866.2 - - 691.4 55.7 343.5 16,583.0 Guerrero 7,416.4 211.4 117.5 - 234.8 - 47.8 316.7 436.7 2.0 378.5 15.0 117.6 9,294.4 Hidalgo 5,896.0 912.1 86.8 - 242.1 - 49.9 456.0 417.1 - 299.0 15.7 83.2 8,458.0 Jalisco 20,827.8 560.2 527.5 - 1,873.0 - 434.3 1,414.6 - - 1,207.7 136.7 521.1 27,503.0 México 41,762.8 667.8 680.1 - 1,936.6 - 555.3 2,238.2 - - 2,069.2 188.4 500.2 50,598.5 Michoacán 9,537.1 883.0 259.1 - 565.6 - 133.6 415.8 414.3 53.8 479.3 49.0 146.1 12,936.7 Morelos 4,660.0 388.0 96.7 - 220.7 - 67.4 251.3 - - 232.5 17.2 73.8 6,007.5 Nayarit 3,085.2 358.9 62.9 - 116.2 - 20.6 135.2 381.2 - 163.8 6.8 89.5 4,420.3 Nuevo León 14,977.7 268.6 444.9 - 1,864.6 - 438.4 1,248.4 - 33.1 733.2 122.0 289.4 20,420.4 Oaxaca 8,132.2 968.9 123.1 - 196.4 - 53.2 399.4 517.8 2.7 422.7 21.7 72.1 10,910.2 Puebla 13,428.2 835.8 205.5 - 771.6 - 214.8 751.3 - - 709.4 77.3 241.0 17,234.8 Querétaro 5,396.7 455.4 91.8 - 379.8 - 70.3 531.5 - - 290.1 25.0 161.6 7,402.3 Quintana Roo 3,797.6 285.0 148.4 - 283.1 - 103.0 360.5 - 10.1 178.8 37.6 344.8 5,548.9 San Luis Potosí 6,165.1 450.0 119.5 - 372.4 - 81.2 504.2 - - 297.2 30.5 113.7 8,133.8 Sinaloa 7,766.3 217.4 224.2 - 467.4 - 141.7 601.4 - 4.7 671.2 47.9 243.9 10,386.0 Sonora 7,976.8 177.9 199.7 - 488.4 - 125.8 744.1 - 106.8 2,716.8 46.7 359.6 12,942.6 Tabasco 12,038.9 425.6 113.4 932.1 325.7 22.4 79.6 509.5 414.0 - 1,610.0 28.1 72.1 16,571.4 Tamaulipas 9,002.3 434.5 167.3 435.8 587.9 2.7 208.3 893.3 - 1,572.6 472.5 71.3 196.3 14,044.8 Tlaxcala 3,258.3 315.2 22.8 - 81.9 - 16.9 110.4 467.5 - 158.9 6.4 47.3 4,485.5 Veracruz 19,823.1 650.3 260.9 415.7 864.5 31.2 187.2 1,100.5 379.9 105.7 940.0 66.1 254.8 25,079.8 Yucatán 5,095.5 624.7 109.8 - 350.4 - 63.6 315.4 - 11.8 266.6 23.2 94.8 6,955.8 Zacatecas 3,879.1 716.9 76.3 - 147.7 - 20.7 285.3 451.8 - 189.8 7.6 180.7 5,956.1 Total 321,337.2 15,952.3 6,423.1 3,644.1 21,603.5 275.3 5,191.2 20,218.6 4,493.0 2,169.5 19,940.3 1,739.5 7,194.9 430,182.5 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, con información del Presupuesto de Egresos de la Federación.

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Para el ejercicio fiscal 2009, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 430 mil 182.5 mdp para las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, distribuidos de la siguiente manera: • Fondo General de Participaciones de 321 mil 337.2 mdp; • Fondo de Fomento Municipal de 15 mil 952.3 mdp; • IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS de 6 mil 423.1 mdp; • Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos de 3 mil 644.1 mdp; • Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos de 21 mil 603.5

mdp; • Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

de 275.3 mdp; • Incentivo por el ISAN o ISAN de 5 mil 191.2 mdp; • Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel de 20 mil 218.6 mdp; • Fondo de Compensación de 4 mil 493.0 mdp; • Comercio Exterior o 0.136% RFP de 2 mil 169.5 mdp; • Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta de 19 mil 940.3 mdp; • Fondo de Compensación del ISAN de 1739.5 mdp; y • Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en

Materia Fiscal Federal de 7194.9 mdp.

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Cuadro No. 37. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural sustentable, por vertiente y por ramo, 2008-2009. (Millones de pesos y

Variación Real).

2008 1/ 2009 2/ 2009 1/ 2009 PEF/ 2008 PEF

2009 PEF/ 2009 PPEF Vertientes Descripción

Millones de pesos Variación real 1. Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural 3,313.5 2,471.7 3,108.7 -6.2 25.8

Financiera Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 3,313.5 2,471.7 3,108.7 -6.2 25.8 2. Programa para la adquisición de activos productivos 16,260.0 12,080.9 16,042.1 -1.3 32.8

Competitividad Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 13,673.7 10,060.9 13,310.9 -2.7 32.3 Competitividad Ramo 10 Economía 918.2 632.5 932.5 1.6 47.4 Competitividad Ramo 15 Reforma Agraria 1,533.1 1,252.5 1,663.7 8.5 32.8 Competitividad Ramo 21 Turismo 135.0 135.0 135.0 - -

3. Programa de Apoyos Directos al Campo 16,678.0 16,678.0 16,803.1 0.8 0.8 Competitividad Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 16,678.0 16,678.0 16,803.1 0.8 0.8

4. Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural 3,215.1 2,543.7 4,049.8 26.0 59.2 Competitividad Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2,686.0 2,026.0 3,532.1 31.5 74.3 Competitividad Ramo 15 Reforma Agraria 500.0 487.1 487.1 -2.6 - Competitividad Ramo 20 Desarrollo Social 29.1 30.6 30.6 5.2 -

5. Programa de atención a problemas estructurales 11,763.4 9,063.4 13,117.9 11.5 44.7 Competitividad Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 11,763.4 9,063.4 13,117.9 11.5 44.7

6. Programa de soporte 3,724.5 5,249.7 6,131.4 64.6 16.8 Competitividad Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 211.4 -100.0 - Competitividad Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 3,513.1 4,247.7 5,125.4 45.9 20.7 Ramo 40 INEG 1,006.0 1,006.0 - -

7. Programa de Atención a Contingencias Climatológicas 900.0 900.0 900.0 - - Competitividad Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 900.0 900.0 900.0 - -

8. Programas de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural 749.0 790.1 843.1 12.6 6.7 Competitividad Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 375.0 520.0 542.3 44.6 4.3 Competitividad Ramo 15 Reforma Agraria 275.0 171.1 196.9 -28.4 15.1 Competitividad Ramo 20 Desarrollo Social 99.0 99.0 103.8 4.8 4.8

9. Programas de educación 27,137.1 28,110.4 28,317.5 4.3 0.7 Competitividad Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2,442.2 2,488.2 2,695.3 10.4 8.3 Competitividad Ramo 11 Educación Pública 24,694.9 25,622.2 25,622.2 3.8 - 10. Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción Primaria 13,187.3 13,469.2 13,923.9 5.6 3.4

Medio Ambiente Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5,935.2 5,536.0 5,990.7 0.9 8.2 Medio Ambiente Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,252.1 7,933.2 7,933.2 9.4 -

11. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural 1,679.0 1,730.3 1,775.0 5.7 2.6 Ramo 04 Gobernación 400.0 400.0 400.0 - - Laboral Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 850.0 493.3 949.3 11.7 92.4 Laboral Ramo 14 Trabajo y Previsión Social 111.0 113.0 157.7 42.1 39.6 Laboral Ramo 20 Desarrollo Social 318.0 268.0 268.0 -15.7 -

12. Programa de atención a la pobreza en el medio rural 33,184.7 42,043.3 43,743.3 31.8 4.0 Social Ramo 05 Relaciones Exteriores 69.7 75.0 75.0 7.6 - Social Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 7,270.4 7,309.2 7,809.2 7.4 6.8 Social Ramo 20 Desarrollo Social 25,844.6 34,659.1 35,859.1 38.7 3.5

13. Programa de infraestructura en el medio rural 41,972.3 43,796.0 51,979.4 23.8 18.7 Infraestructura Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 6,695.7 3,494.4 8,494.4 26.9 143.1 Infraestructura Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 10,268.1 10,893.1 12,893.1 25.6 18.4 Infraestructura Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas 250.0 600.0 1,783.4 613.4 197.2

Infraestructura Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 24,758.5 28,808.5 28,808.5 16.4 -

14. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural 18,943.8 21,515.6 21,715.6 14.6 0.9 Salud Ramo 12 Salud 12,643.8 15,515.6 15,515.6 22.7 - Salud Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social 6,300.0 6,000.0 6,200.0 -1.6 3.3

15. Programa para la atención de aspectos agrarios 1,248.0 1,554.5 1,665.7 33.5 7.2 Agraria Ramo 15 Reforma Agraria 1,248.0 1,554.5 1,665.7 33.5 7.2

16. Gasto administrativo 10,044.3 12,496.0 11,742.0 16.9 -6.0 Administrativa Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7,374.8 9,698.0 8,944.0 21.3 -7.8 Administrativa Ramo 15 Reforma Agraria 1,879.3 1,872.0 1,872.0 -0.4 - Administrativa Ramo 31 Tribunales Agrarios 790.2 926.0 926.0 17.2 -

Gasto total 204,000.0 214,492.8 235,858.5 15.6 10.0 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ La información se obtuvo de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. 2/ La información se obtuvo de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cuadro No. 38. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable por programas, 2008-2009. (Millones de pesos y variación real). (Primera parte)

Programas Descripción 2008 1/ 2009 2/ 2009 1/ 2009 PEF/ 2008 PEF

2009 PEF/ 2009 PPEF

Total del programa 3,313.5 2,471.7 3,108.60 -6.18 25.77 AGROASEMEX (Fondos de Aseguramientos y Microseguros) 1,000.0 1,000.0 1,089.3 8.93 8.93 Financiera Rural 1,163.5 990.0 998.9 -14.15 0.90 BANCEFI 178.7 - - Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) 300.0 234.7 234.7 -21.77 -

1. Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 850.0 247.0 607.0 -28.59 145.75 Total del programa 16,260.00 12,080.80 16,042.20 -1.34 32.79

Alianza para el Campo / Gasto Federalizado 13,673.7 6,320.9 9,570.9 -30.01 51.42 Agrícola 5,601.6 2,521.9 4,261.6 -23.92 68.98 Ganadero 2,546.5 1,371.0 1,954.0 -23.27 42.52 Pesca 1,225.6 491.0 748.2 -38.95 52.38 Desarrollo Rural 4,300.0 1,937.0 2,607.1 -39.37 34.59 Programas Estratégicos 3,740.0 3,740.0 - - Tecnificación de Riego y Agricultura Protegida 1,700.0 1,700.0 - - Trópico Húmedo 500.0 500.0 - - Recría Pecuaria 200.0 200.0 - - Acuacultura, Sustitución de Motores y otros 540.0 540.0 - - PROMAF 800.0 800.0 - - Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 132.4 130.0 130.0 -1.81 - Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 690.3 487.5 787.5 14.08 61.54 Microrregiones 80.0 -100.00 - Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 15.5 15.0 15.0 -3.23 - Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA) 611.0 295.4 668.3 9.38 126.24 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 922.1 957.0 995.5 7.96 4.02

2. Programa para la Adquisición de Activos Productivos

Ecoturismo y Turismo Rural 135.0 135.0 135.0 - - Total del programa 16,678.0 16,678.0 16,803.1 0.75 0.75 3. Programa de Apoyos Directos al

Campo PROCAMPO 16,678.0 16,678.0 16,803.1 0.75 0.75 Total del programa 3,215.1 2,543.7 4,049.8 25.96 59.21

Apoyo a Intermediarios Financieros 329.1 -100.00 - Garantías y otros Apoyos 501.0 1,026.0 1,562.0 211.78 52.24 Fondos de Garantía 1,855.9 -100.00 - Riesgo Compartido 1,000.0 1,000.0 - - Jóven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras 500.0 487.1 487.1 -2.58 - Fondo para la Administración de Riesgos de Precios Agropecuarios (500 millones para sector pecuario y 471.1 para el sector agrícola) 970.1 - -

4. Programa de Inducción y desarrollo del Financiamiento al Medio Rural

Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 29.1 30.6 30.6 5.15 - Total del programa 11,763.4 9,063.4 13,117.9 11.51 44.73

Diesel Agropecuario y Marino y Gasolina Ribereña 2,964.1 2,964.1 1,834.1 -38.12 -38.12 Reconversión Productiva 351.6 651.6 651.6 85.32 - Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización 8,447.7 5,447.7 9,502.2 12.48 74.43 Diesel marino 965.0 - -

5. Programa de Atención a Problemas Estructurales

Gasolina ribereña 165.0 - - Total del programa 3,724.5 5,249.7 6,131.3 64.62 16.79

Censo Agropecuario 211.4 -100.00 - Sanidades e Inocuidad 2,219.4 3,000.0 3,513.7 58.32 17.12 Sistema Nacional de información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) 83.7 134.0 60.10 - Capacitación y Servicios de Asistencia Técnica, Innovación y Transferencia de Tecnología 880.0 913.7 1,013.7 15.19 10.94 Planeación y Prospectiva 30.0 50.0 72.3 141.00 44.60 Promoción de Exportaciones y Ferias 300.0 255.0 344.3 14.77 35.02 Desarrollo de Mercados 25.0 47.3 - 89.20 Censo General de Población y Vivienda 2010 322.8 322.8 - -

6. Programas de Soporte

Censos Económicos 2009 683.2 683.2 - - Total del programa 900.0 900.0 900 - - 7. Programa de Atención a

Contingencias Climatológicas Contingencias Climatológicas 900.0 900.0 900.0 - - Total del programa 749.0 790.1 843.0 12.55 6.70

Apoyo a Organizaciones Sociales 275.0 300.0 322.3 17.20 7.43 Organismos Territoriales 100.0 -100.00 - Sistemas Producto 220.0 220.0 - - Apoyo a Organizaciones Sociales 275.0 171.1 196.9 -28.40 15.08

8. Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural

Coinversión Social Ramo 20 99.0 99.0 103.8 4.85 4.85 Total del programa 27,137.1 28,110.4 28,317.40 4.35 0.74

COSAEGRO 51.6 54.2 54.2 5.04 - Colegio de Posgraduados 790.6 805.2 840.9 6.36 4.43 Universidad Autónoma Chapingo 1,600.0 1,628.8 1,800.1 12.51 10.52 Educación Agropecuaria 4,176.7 4,575.0 4,575.0 9.54 - Programa Educativo Rural 155.3 55.8 55.8 -64.07 - Universidad Antonio Narro 525.7 639.2 639.2 21.59 - OPORTUNIDADES 15,324.4 15,324.4 15,324.4 - -

9. Programas de Educación

Desarrollo de Capacidades 4,512.8 5,027.8 5,027.8 11.41 - Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ La información se obtuvo de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. 2/ La información se obtuvo de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Centro de Documentación, Información y Análisis Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Economía.

Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 55

Cuadro No.38. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable, por programas, 2008-2009. (Millones de pesos y variación real). (Segunda

parte) Programas Descripción 2008 1/ 2009 2/ 2009 1/ 2009 PEF /

2008 PEF 2009 PEF / 2009 PPEF

Total del programa 13,187.30 13,469.20 13,923.9 5.59 3.38 Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (Incluye 100 para DF) 806.0 806.0 1,260.7 56.41 56.41 Programa Ganadero (PROGAN) 4,200.0 4,200.0 4,200.0 - - Recursos Biogenéticos y Biodiversidad 210.0 210.0 210.0 - - Bioenergía y Fuentes Alternativas 300.0 300.0 300.0 - - Pesca 419.2 20.0 20.0 - 95.23 - Protección al Medio Ambiente en el Medio Rural 1,874.1 2,509.1 2,509.1 33.88 - Aéreas Naturales Protegidas 619.1 635.0 635.0 2.57 - PROFEPA 181.2 185.4 185.4 2.32 - Vida Silvestre 118.4 123.7 123.7 4.48 - Desarrollo Regional Sustentable 180.0 210.0 210.0 16.67 - PET (Incendios Forestales) 113.0 113.0 113.0 - - Otros de Medio Ambiente 665.4 1,242.0 1,242.0 86.65 -

10. Programa de Uso sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria

Forestal (Incluye Proárbol) 5,378.0 5,424.1 5,424.1 0.86 - Total del programa 1,679.0 1,730.3 1,775.0 5.72 2.58

Fondo de de Pago para Adeudos a Braseros Rurales del 42 al 64 400.0 400.0 400.0 - - PET 850.0 949.3 949.3 11.68 - Trabajadores Agrícolas Temporales 111.0 113.0 157.7 42.07 39.56

11. Programa de Mejoramiento de Condiciones Laborales en el Medio Rural

PET 318.0 268.0 268.0 -15.72 - Total del programa 33,184.7 42,043.3 43,743.3 31.82 4.04

Atención a Migrantes 69.7 75.0 75.0 7.60 - Atención a Indígenas (CDI) 7,270.4 7,309.2 7,809.2 7.41 6.84 Atención a la Población 25,844.6 34,659.1 -100.00 -100.00 Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales 6,353.3 9,140.0 10,340.0 62.75 13.13 Microrregiones 1,689.2 -100.00 - Jornaleros Agrícolas 130.0 130.0 130.0 - - Vivienda Rural (Incluye" Tu Casa"-Rural-) 1,040.0 974.8 974.8 -6.27 - Apoyo Alimentario en Zonas de Atención Prioritarias 3,000.0 1,881.5 1,881.5 -37.28 - Programa Alimentario para zonas marginadas 1,255.0 948.6 948.6 -24.41 - Programa alimentario a cargo de Diconsa S.A. de C.V. 496.2 496.2 - - Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa S.A. de C. V. 2,000.0 2,000.0 - -

12. Programa de Atención a la Pobreza en el Medio Rural

Oportunidades 12,377.1 19,088.0 19,088.0 54.22 - Total del programa 41,972.3 43,796.0 51,979.4 23.84 18.69

Infraestructura 6,695.7 3,494.4 8,494.4 26.86 143.09 Caminos Rurales 6,695.7 3,490.0 8,490.0 26.80 143.27 Telefonía Rural 4.4 4.4 - - Infraestructura Hidroagrícola 4,538.1 5,364.3 7,364.3 62.28 37.28 IMTA 230.0 219.1 219.1 -4.74 - Programas Hidráulicos 5,500.0 5,309.7 5,309.7 -3.46 - Previsiones Salariales y Económicas 250.0 600.0 1,079.4 331.76 79.90 Apoyo para el desarrollo y mejoramiento rural 704.0 - -

13. Programa de Infraestructura en el Medio Rural

Aportaciones Federales 24,758.5 28,808.5 28,808.5 16.36 - Total del programa 18,943.8 21,515.6 21,715.6 14.63 0.93

Salud en Población Rural 12,643.8 15,515.6 15,515.6 22.71 - OPORTUNIDADES 3,168.5 3,168.0 3,168.0 -0.02 - Desarrollo de Capacidades 55.4 528.8 528.8 854.51 - Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 9,419.9 11,818.8 11,818.8 25.47 - IMSS-Oportunidades 6,000.0 6,000.0 6,000.0 - -

14. Programa de Atención a las Condiciones de Salud en el Medio Rural

Seguridad Social Cañeros 300.0 200.0 -33.33 - Total del programa 1,248.0 1,554.1 1,665.7 33.47 7.18

Atención de aspectos agrarios 1,248.0 1,554.1 1,665.7 33.47 7.18 Conflictos agrarios y obligaciones jurídicas 1,182.7 1,136.8 1,226.1 3.67 7.86 Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) 25.0 27.0 27.0 8.00 - Archivo General Agrario 40.3 390.3 390.3 868.49 -

15. Programa para la Atención de Aspectos Agrarios

Fondo de rescate de tierras rentadas ejidales y comunales 22.3 - - Total del programa 10,044.3 12,496.0 11,742.0 16.90 -6.03

Dependencia 4,048.7 4,480.0 4,480.0 10.65 - CONAZA 52.8 50.8 50.8 -3.79 - FEESA 9.3 1,608.2 108.2 1,063.44 -93.27 FIRCO 263.3 259.0 259.0 -1.63 - INIFAP 1,226.8 1,182.0 1,182.0 -3.65 - INCA RURAL 35.7 34.4 34.4 -3.64 - SENASICA (incluye obra pública de inspección) 665.6 614.9 1,240.3 86.34 101.71 SIAP 80.6 80.2 111.5 38.34 39.03 SNICS 11.7 11.8 11.8 0.85 - ASERCA 346.7 330.6 330.6 -4.64 - IMPESCA 234.3 240.5 240.5 2.65 - CONAPESCA 399.3 800.4 889.7 122.81 11.16 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 5.2 5.2 #¡DIV/0! - Dependencia 588.7 596.9 596.9 1.39 - Procuraduría Agraria 763.6 768.8 768.8 0.68 - Registro Agrario Nacional 527.0 506.3 506.3 -3.93 -

16. Gasto Administrativo

Tribunales Agrarios 790.2 926.0 926.0 17.19 - Gasto total 204,000.0 214,492.3 235,858.2 15.62 9.96 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ La información se obtuvo de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. 2/ La información se obtuvo de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Centro de Documentación, Información y Análisis Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Economía.

Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 56

Cuadro No.39. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS), 2008-2009. (Millones de pesos y Variación Real).

PEF 2008 (mdp) Proyecto PEF 2009 (mdp) Proyecto PEF 2009 (mdp) Variación real 2009 PEF/ 2008 PEF Variación real 2009 PEF/ 2009 PPEF A. Monto autorizado para nuevos proyectos

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

CFE 25,575.2 12,716.6 38,291.8 14,025.7 5,855.0 19,880.7 14,025.7 5,855.0 19,880.7 -45.2 -54.0 -48.1 0.0 0.0 0.0 PEMEX 14,575.8 - 14,575.8 - - - - - - -100.0 - -100.0 - - - Total 40,151.0 12,716.6 52,867.6 14,025.7 5,855.0 19,880.7 14,025.7 5,855.0 19,880.7 -65.1 -54.0 -62.4 0.0 0.0 0.0 B. Monto autorizado para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores de inversión directa e inversión condicionada

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

CFE 247,522.8 103,517.4 351,040.2 285,130.2 111,632.5 396,762.7 285,130.2 111,632.5 396,762.7 15.19 7.84 13.02 - - - PEMEX 1,607,752.6 10,967.6 1,618,720.2 1,746,395.3 10,336.7 1,756,732.0 - - - -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 Total 1,855,275.4 114,485.0 1,969,760.4 2,031,525.5 121,969.2 2,153,494.7 285,130.2 111,632.5 396,762.7 - 84.63 -2.49 - 79.86 - 85.96 - 8.47 - 81.58

C. Monto autorizado para proyectos aprobados para ejercicios fiscales anteriores y para nuevos proyectos

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

Inversión Directa

Inversión Coordinada Suma

PEMEX 273,098.0 116,234.0 389,332.0 299,155.8 117,487.5 416,643.3 299,155.8 117,487.5 416,643.4 9.5 1.1 7.0 0.0 0.0 0.0 CFE 1,622,328 10,968 1,633,296.0 1,746,395.3 10,336.7 1,756,731.9 - - - - - - Total 1,895,426.4 127,201.6 2,022,628.0 2,045,551.1 127,824.2 2,173,375.3 299,155.8 117,487.5 416,643.4 -84.2 -7.6 -79.4 -85.4 -8.1 -80.8

D. Monto comprendido de proyectos de inversión directa autorizados en ejercicios fiscales anteriores

Monto

Autorizado Monto

Contratado Monto

Comprometido Monto

Autorizado Monto

Contratado Monto

ComprometidoMonto

AutorizadoMonto

Contratado Monto

Comprometido Monto

AutorizadoMonto

Contratado Monto

ComprometidoMonto

AutorizadoMonto

Contratado Monto

ComprometidoCFE 138,894.6 130,449.7 126,457.6 146,899.1 137,418.3 122,109.3 146,899.1 137,418.3 122,109.3 5.8 5.3 -3.4 0.0 0.0 0.0 PEMEX 2,031,810.5 1,082,123.4 903,644.6 2,538,792.3 1,262,887.1 1,017,968.4 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 Total 2,170,705.1 1,212,573.1 1,030,102.2 2,685,691.4 1,400,305.4 1,140,077.7 146,899.1 137,418.3 122,109.3 -93.2 -88.7 -88.1 -94.5 -90.2 -89.3

E. Monto máximo de compromiso de proyecto de inversión condicionada autorizados en ejercicios fiscales anteriores

Monto

Autorizado Monto

Contratado Monto

Comprometido Monto

Autorizado Monto

Contratado Monto

ComprometidoMonto

AutorizadoMonto

Contratado Monto

Comprometido Monto

AutorizadoMonto

Contratado Monto

ComprometidoMonto

AutorizadoMonto

Contratado Monto

ComprometidoCFE 85,498.0 84,734.1 75,735.1 80,580.0 79,860.0 67,674.9 80,579.97 79,860.0 67,674.9 -5.8 -5.8 -10.6 0.0 0.0 0.0 PEMEX 10,967.6 10,967.6 3,282.5 10,336.7 10,336.7 2,034.0 - - - -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 Total 96,465.6 95,701.7 79,017.6 90,916.7 90,196.7 69,708.9 80,580.0 79,860.0 67,674.9 -16.5 -16.6 -14.4 -11.4 -11.5 -2.9

F. Previsiones para pagos de amortizaciones y costo financiero de proyectos de inversión directa

Inversión

Física Costo

Financiero Suma Inversión

Física Costo

Financiero Suma Inversión

Física Costo

Financiero Suma Inversión

Física Costo

Financiero Suma Inversión

Física Costo

Financiero Suma CFE 8,606.8 5,655.6 14,262.4 12,685.8 5,178.2 17,864.0 12,685.8 5,178.2 17,864.0 47.4 - 8.4 25.3 0.0 0.0 0.0 PEMEX 72,000.5 31,274.7 103,275.2 57,175.0 44,706.1 101,881.1 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 -100.00 Total 80,607.3 36,930.3 117,537.6 69,860.8 49,884.3 119,745.1 12,685.8 5,178.2 17,864.0 - 84.3 - 86.0 - 84.8 - 81.8 - 89.6 - 85.1 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ La información se obtuvo de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. 2/ La información se obtuvo de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Centro de Documentación, Información y Análisis Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Economía.

Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 57

Para el ejercicio fiscal 2009, la Cámara de Diputados aprobó los siguientes gastos para los Programas de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS):

A. Monto propuesto para nuevos proyectos por 19 mil 880.7 mdp; B. Monto propuesto para proyectos aprobados en ejercicios fiscales anteriores de

inversión directa e inversión condicionada 396 mil 762.7 mdp; C. Monto propuesto para proyectos aprobados para ejercicios fiscales anteriores y

para nuevos proyectos 416 mil 643.4 mdp; D. Monto comprendido de proyectos de inversión directa propuestos en ejercicios

fiscales anteriores 122 mil 109.3 mdp; E. Monto máximo de compromiso de proyecto de inversión condicionada propuestos

en ejercicios fiscales anteriores 67 mil 674.9 mdp; y F. Previsiones para pagos de amortizaciones y costo financiero de proyectos de

inversión directa 17 mil 864.0 mdp. (Véase cuadro No. 39).

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Cámara de Diputados Centro de Documentación, Información y Análisis Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Economía.

Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 58

Cuadro No. 40. Presupuesto Público Federal para la Población Indígena, 2008-2009. (Millones de pesos y Variación Real). (1ª. parte).

2008 1/ 2009 2/ 2009 1/ 2009 PEF/ 2008 PEF

2009PEF/ 2009 PPEF Concepto

Millones De pesos Variación real Hacienda y Crédito Público (CDI) 7,330.40 7,309.20 7,809.2 6.5 6.8 Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 550.0 650.0 18.2 - Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PFDCI) 40.0 40.0 - - Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PCMJ) 37.0 37.0 - - Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) 180.0 210.0 16.7 - Programa Turístico Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) 170.0 170.0 - - Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) 295.0 276.0 - 6.4 - Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) 115.0 145.0 26.1 - Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) 4,124.0 4,378.4 6.2 - Proyectos para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados) 30.0 70.0 133.3 - Promoción, investigación, capacitación y otros 1,046.6 - 100.0 - Bienestar Social 15.8 - 100.0 - Formulación y Concertación de Políticas del Sector Público 727.0 - 100.0 - Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 15.8 - - Actividades de Apoyo Administrativo 144.5 - - Apoyo a proyectos de comunicación indígena 2.5 - - Otros proyectos de infraestructura social 20.5 - - Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 37.8 - - Mantenimiento de infraestructura 24.0 - - Estudios de preinversión 1.6 - - Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena 44.2 - - Comunicación Intercultural 94.2 - - Fortalecimiento de Capacidades Indígenas 68.1 - - Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena 651.0 - - Planeación y Participación Indígena 112.8 - - Acciones de control de las unidades centrales y foráneas 579.6 - - Atención a Tercer Nivel 15.8 - - Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 10.0 - - Excarcelación de Presos Indígenas 10.5 - - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 1,821.2 2,868.5 2,868.5 57.5 - PROCAMPO 1,821.2 1,821.2 - - Programa para la Adquisición de Activos Productivos 286.0 - - Capacitación y Servicios de Asistencia técnica, Innovación, Transferencia de Tecnología e Información 548.2 - - Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 33.0 - - Programa de Apoyo a Contingencias Climatológicas 180.0 - - Comunicaciones y Transportes 948.9 1,100.1 1,100.1 15.9 - Programa de Empleo Temporal, SCT 340.0 350.1 3.0 - Proyectos de Infraestructura económica de carreteras 608.9 750.0 23.2 - Economía 113.2 20.5 20.5 - 81.9 - Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) 7.8 7.5 -3.8 - Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) 75.8 - 100.0 - Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres, FONAES 13.4 - 100.0 - Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones), FONAES 8.0 - 100.0 - Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 8.2 13.0 58.5 - Educación Pública 4,716.6 5,169.9 5,169.9 9.6 - Programas Compensatorios, CONAFE 112.6 306.3 172.0 - Cursos comunitarios, CONAFE 117.6 - 100.0 - Educación Indígena, SEP 144.9 - 100.0 - Fortalecimiento a la Telesecundaria 11.6 27.2 134.2 - Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 11.4 19.9 74.6 - Fomento y Difusión de la Cultura, CONACULTA 35.3 - 100.0 - Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 34.9 - 100.0 - Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 84.3 - 100.0 - Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 4,164.0 4,363.9 4.8 - Proyectos de infraestructura social de educación 30.3 - - Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena 152.9 - - Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.6 - - Normar los servicios educativos 77.1 - - Diseño y aplicación de la política educativa 39.8 - - Programa Asesor Técnico Pedagógico 20.9 - - Otorgamiento y difusión de servicios culturales 38.8 - - Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena 92.2 - - Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Para el año 2008, la información se obtuvo de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. 2/ Para el año 2009, la información se obtuvo de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 59

Cuadro No. 40. Presupuesto Público Federal para la Población Indígena, 2008-2009. (Millones de pesos y Variación Real). (2ª. parte).

2008 1/ 2009 2/ 2009 1/ 2009 PEF/ 2008 PEF

2009PEF/ 2009 PPEF Concepto

Millones De pesos Variación real Salud 1,998.8 2,424.9 2,424.9 21.3 - Comunidades Saludables 9.9 9.8 -1.3 - Programa para mexicanos en el exterior 4.4 - 100.0 - Prevención y atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres 1.2 - 100.0 - Arranque Parejo en la Vida 0.4 - 100.0 - Caravanas de Salud 60.0 74.1 23.4 - Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 650.0 646.3 -0.6 - Sistema de Protección Social en Salud 1,273.0 - 100.0 - Cooperación internacional en salud 4.2 - - Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 2.2 - - Seguro Popular 1,688.4 - Reforma Agraria 325.0 238.0 238.0 -26.8 - Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias (FAPPA) 160.8 80.4 -50.0 - Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG) 164.1 157.6 -4.0 - Medio Ambiente y Recursos Naturales 449.6 977.5 826.2 83.8 -15.5 Programa de Empleo Temporal (PET) 36.8 36.8 0.1 - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 158.5 196.7 24.1 - Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 54.0 54.0 - - Proárbol-Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales 200.2 208.1 4.0 - Proárbol-Promoción de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales de manera sustentable 28 - - Proárbol-Manejo de Germoplasma Producción de Planta y Proyectos Especiales de Reforestación 302.7 - - CNA 363.2 151.3 -58.3 - Infraestructura Hidroagrícola en Zonas Marginadas 39.4 - 100.0 - Programa de Agua Potable y Saneamiento 323.8 - 100.0 - Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura Hidráulica Federal 3.5 - Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal 1.8 - Programa de Ampliación de Infraestructura de Riego 7.7 - Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 138.3 - Aportaciones a Seguridad Social 1,758.0 1,758.0 1,758.0 - - Programa IMSS-Oportunidades 1,758.0 1,758.0 - - Desarrollo Social 6,284.4 10,474.5 10,474.5 66.7 - Abasto Social de Leche, LICONSA 8.5 8.5 - - Abasto Rural, DICONSA 290.7 290.7 - 0.0 - Coinversión Social, INDESOL 15.0 15.0 - 0.2 - Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 4,425.8 5,600.6 26.5 - Programa de Empleo Temporal (PET) 82.8 82.8 0.0 - Jornaleros Agrícolas 69.1 69.1 0.0 - Programa de Guarderías y estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 72.1 126.0 74.8 - Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa" 450.0 450.0 - - Vivienda Rural 24.5 24.5 - - Desarrollo Local (Microrregiones), SEDESOL 807.5 - 100.0 - 3 x 1 para Migrantes 13.5 10.0 - 25.9 - Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) 24.9 20.1 - 19.3 - Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa, S. A. de C.V. 199.7 - - Actividades de apoyo administrativo 5.2 - - Programa de Opciones Productivas 197.4 - - Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 905.5 - - Programa 70 y más 2,469.4 - - Aportaciones Federales para Entidades y Municipios 4,915.6 5,262.1 5,262.1 7.0 - 0.0 Gasto total 31,024.9 37,603.2 38,103.3 22.8 1.33 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ Para el año 2008, la información se obtuvo de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. 2/ Para el año 2009, la información se obtuvo de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

Para el ejercicio fiscal 2009, el Ejecutivo Federal aprobó un gasto de 38 mil 103.3 mdp para la población indígena. (Véase cuadro No. 40).

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 60

Cuadro No. 41. Presupuesto Público Federal con perspectiva de género, 2008-2009. (Millones de pesos y Variación Real).

Ramo Concepto 2008 1/ 2009 2/ 2009 1/ 2009 PEF/ 2008 PEF

2009 PEF/ 2009 PPEF

Millones de pesos Variación real 1 Poder Legislativo 25.0 - 25.0 - - 3 Poder Judicial 31.0 - 32.4 4.5 - 4 Gobernación 57.3 29.3 100.0 74.5 241.3 5 Relaciones Exteriores 15.7 12.4 22.5 43.3 81.5 6 Hacienda y Crédito Público 808.2 744.1 965.7 19.5 29.8 7 Defensa Nacional 200.0 200.0 200.0 - -

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 4.4 - 3.0 -31.8 -

9 Comunicaciones y Transportes 10.0 - 18.0 80.0 - 10 Economía 261.5 370.5 364.2 39.3 -1.7 11 Educación Pública 259.0 9,872.3 246.1 -5.0 -97.5 12 Salud 1,597.7 1,260.9 1,882.6 17.8 49.3 13 Marina 33.4 35.4 - 6.0 14 Trabajo y Previsión Social 39.5 43.8 55.7 41.0 27.2 15 Reforma Agraria 703.9 957.0 962.0 36.7 0.5

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 106.7 112.0 112.0 5.0 -

17 Procuraduría General de la República 236.3 91.1 104.9 -55.6 15.1

19 Aportaciones a Seguridad Social 1.5 1.5 1.5 - - 20 Desarrollo Social 2,540.0 25,972.3 3,706.9 45.9 -85.7 21 Turismo - - 3.0 - - 22 Instituto Federal Electoral 31.7 - 10.5 -66.9 - 27 Función Pública 18.0 5.0 23.0 27.8 360.0

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 17.5 18.2 18.2 4.0 -

36 Seguridad Pública 40.0 10.0 23.0 -42.5 130.0

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 20.0 - 20.0 - -

40 INEG 91.8 46.0 - - 49.9 GYN ISSSTE 158.3 24.5 132.7 -16.2 441.6 GYR IMSS 8,684.9 - - TOTAL 7,024.9 39,825.6 8,981.6 27.9 -77.4 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Nota: Los recursos del ISSSTE y del IMSS no se suman por ser recursos propios 1/ La información se obtuvo de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. 2/ La información se obtuvo de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

Para el ejercicio fiscal 2009, la Cámara de Diputados aprobó un gasto etiquetado para las mujeres por 8 mil 981.6 mdp. (Véase cuadro No. 41).

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Investigación elaborada por M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 61

Cuadro No. 42. Presupuesto Público Federal para el Programa OPORTUNIDADES, 2008-2009. (Millones de pesos y Variación Real).

2008 1/ 2009 2/ 2009 1/ 2009 PEF/ 2008 PEF

2009 PEF/ 2009 PPEF

Ramo Millones de pesos Variación real SEDESOL 17,431.90 25,909.60 25,909.60 48.63 - SEP 17,350.00 18,460.80 18,460.80 6.40 - Salud 3,289.70 3,475.00 3,475.00 5.63 - Total 38,071.60 47,845.40 47,845.40 25.67 - Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 1/ La información se obtuvo de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. 2/ La información se obtuvo de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. Para el ejercicio fiscal 2009, la Cámara de Diputados aprobó un gasto para el Programa de Desarrollo Humano OPORTUNIDADES por 47 mil 845.4 mdp, distribuidos en los siguientes ramos: • Para SEDESOL es de 25 mil 909.6 mdp; • SEP es de 18 mil 460.8 mdp; y • SALUD es de 3 mil 475 mdp. (Véase cuadro No. 42).

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COMISIÓN BICAMERAL DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS

Dip. Daniel Torres García

Presidente

Dip. Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo Secretario

Dip. Arnoldo Ochoa González

Secretario

SECRETARÍA GENERAL

Dr. Guillermo Javier Haro Bélchez Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Lic. Emilio Suárez Licona

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Dr. Francisco Luna Kan Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Dr. Jorge González Chávez

Director

SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA

M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector.

C. Martha Amador Quintero.

Capturista