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SE-ISS-21-10 Mayo, 2009 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS “El Presupuesto Público Federal Identificado para las Entidades Federativas del país y el Distrito Federal, 2009-2010”. Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA _________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5628-1300 extensiones 4719 y 4805; Fax: 5628-1316 Correo-e. : [email protected]

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SE-ISS-21-10

Mayo, 2009

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

“El Presupuesto Público Federal Identificado para las Entidades Federativas del país y el Distrito

Federal, 2009-2010”.

Elaborado por:

M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

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_________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque;

Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5628-1300 extensiones 4719 y 4805; Fax: 5628-1316

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Índice General

Contenido Páginas

Abreviaturas. 3 Introducción. 4

Nacional 6 Aguascalientes 14 Baja California 22 Baja California Sur 30 Campeche 38 Coahuila 46 Colima 54 Chiapas 62 Chihuahua 71 Distrito Federal 79 Durango 87 Guanajuato 95 Guerrero 104 Hidalgo 113 Jalisco 122 Estado de México 131 Michoacán 140 Morelos 149 Nayarit 157 Nuevo León 165 Oaxaca 174 Puebla 183 Querétaro 192 Quintana Roo 200 San Luis Potosí 208 Sinaloa 216 Sonora 225 Tabasco 233 Tamaulipas 241 Tlaxcala 249 Veracruz 257 Yucatán 266 Zacatecas 274

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Abreviaturas. IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FAEBN: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa PAFEF: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa FIES: Fondo para la Infraestructura de las Entidades Federativas FEIEF: Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social IFE: Instituto Federal Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

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Introducción. El 8 de septiembre del año 2009, el Titular del Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para su examen, discusión, modificación en caso de ser necesario, aprobación, en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 12 de noviembre del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó el PEF para el ejercicio fiscal de 2010. Esta investigación tiene como objetivo coadyuvar en los trabajos parlamentarios de la Cámara de Diputados en lo referente al examen, discusión, modificación en caso de ser necesario y aprobación del PEF en esta materia. Así como en su función de fiscalización, evaluación y rendición de cuentas en materia presupuestaria que este órgano legislativo tiene que realizar. En esta investigación se expone el gasto identificado para las Entidades Federativas del país, el cual se divide en dos partes: • Por el gasto federalizado o descentralizado, que se integra por los recursos

públicos que el Gobierno Federal asigna a los estados y municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros; y

• Por el gasto centralizado y de los organismos autónomos, para que las Dependencias y las Entidades de la Administración Pública Federal, asi como, los organismos pertenecientes a los órganos autónomos en los Estados y Municipios del país cumplan con los objetivos de sus respectivos programas.

Es importante realizar la siguiente aclaración metodológica, útil para realizar la lectura de la información contenida en esta investigación: en cada Entidad Federativa se reportan 6 cuadros estadísticos, los cuales se interrelacionan de la siguiente manera: los primeros 5 corresponden al gasto centralizado y de los organismos autónomos, el sexto cuadro corresponde al gasto federalizado. Respecto a los 5 cuadros del gasto centralizado, su interrelación se da de la siguiente manera: en el primero, se expone el presupuesto centralizado y de los organismos autónomos total de la entidad federativa correspondiente, el cual se integró del gasto de los ramos administrativos y autónomos. En el segundo y tercero, se desglosan detalladamente, el presupuesto de cinco ramos: Poder Judicial Federal, SAGARPA, SEP, SEMARNAT y SEDESOL. En el cuarto, se realiza un desglose más específico del presupuesto aprobado para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte; y en el quinto, se desglosan detalladamente las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados para las Entidades Federativas del Pais.

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Asimismo, las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados para el ramo de SCT no se suman al presupuesto total centralizado de cada entidad federativa, porque su gasto ampliado forma parte del rubro de Ramos y Organismos Autónomos correspondiente a la SCT. La información estadística presupuestaria que aquí se sistematizó tiene los siguientes atributos:

Se proporciona por entidad federativa; Está en millones de pesos corrientes; Para el año 2008, se reporta el gasto ejercido por las Entidades Federativas

reportadas en la Cuenta de la Hacienda Publica Federal; Para el año 2009, se reporta el gasto aprobado por la Camara de Diputados; y Para el año 2010 se reporta el gasto propuesto por el Ejecutivo Federal a

través del Proyecto de PEF y el aprobado por la Cámara de Diputados. Finalmente agradezco a la Sra. Dolores García Flores, Capturista de esta Subdirección, por el apoyo brindado en la elaboración de esta investigación.

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Nacional Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 1 billón 128 mil 998.40 mdp para el gasto de la totalidad de las Entidades Federativas del país, los cuales se integraron de la siguiente manera: un presupuesto de 914 mil 935.92 (mdp) para el gasto Descentralizado y 214 mil 062.50 mdp para el gasto Centralizado, de los cuales, 129 mil 423.98 mdp se asignaron para las Secretarias de Estado de la Administración Pública Centralizada y los Organismos Autónomos y 84 mil 638.52 mdp fueron por Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera: Para el ramo 28. Participaciones Federales se aprobó un gasto de 441 mil 578.98 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 331 mil 489.39 mdp; Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 16 mil 554.61 mdp; Por concepto de IEPS se asignaron 7 mil 175.86 mdp; Por Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburo se

asignaron 2 mil 850.27 mdp; Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se

asignaron 21 mil 661.43 mdp; Por Extracción de Petróleo o 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción

de Petróleo se asignaron 226.34 mdp; Por concepto de Incentivo por ISAN o ISAN se asignaron 4 mil 027.09 mdp; Por Fondo de Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel se asignaron

19 mil 456.35 mdp; Para el Fondo de Compensación se asignaron 4 mil 323.63 mdp; Para Comercio Exterior o 0.136% del RFP se asignaron 2 mil 251.42 mdp; Para el Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta se asignaron 20 mil

693.26 mdp; Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 1 mil 839.18 mdp; y Para Otros Incentivos Derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en Materia Fiscal Federal se asignaron 9 mil 030.16 mdp. Para el ramo 33. Aportaciones Federales se aprobó un gasto de 419 mil 307.91 mdp, distribuidos de la siguiente manera:

Para el FAEBN se aprobaron 234 mil 357.70 mdp; Para el FASSA se aprobaron 53 mil 100.06 mdp; Para el FAIS se aprobaron 41 mil 386.51 mdp; Para el FORTAMUN se aprobaron 42 mil 417.88 mdp; Para el FAM se aprobaron 13 mil 475.44 mdp; Para el FASP se aprobaron 6 mil 916.8 mdp; Para el FAETA se aprobaron 4 mil 477.07 mdp; y Para el FAFEF se aprobaron 23 mil 176.45 mdp.

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Para el Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 10 mil 204.97 mdp. Para el ramo 25. Previsiones para las Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos se aprobaron 43 mil 844.1 mdp. El gasto para las Secretarias de Estado de la Administración Pública Centralizada y los Organismos Autónomos se distribuyó de la siguiente manera:

• Poder Judicial se aprobaron 34 mil 023.54 mdp; • IFE se aprobaron 8 mil 631.76 mdp; • SAGARPA se aprobaron 4 mil 035.67 mdp; • SCT se aprobaron 60 mil 537.95 mdp; • Economía se aprobaron 267.75 mdp; • SEP se aprobaron 1 mil 171.84 mdp; • SALUD se aprobaron 1 mil 373.85 mdp; • STPS se aprobaron 381.72 mdp; • SRA se aprobaron 152.95 mdp; • SEMARNAT se aprobaron 6 mil 637.88 mdp; • PGR se aprobaron 1 mil 217.48 mdp; • SEDESOL se aprobaron 4 mil 378.08 mdp; • TFJFA se aprobaron 1 mil 667.66 mdp; • Seguridad Pública se aprobaron 4 mil 137.90 mdp; y • CONACYT se aprobaron 807.95 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 54 mil 856.82 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 32 mil 452.96 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 8 mil 922.28 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 39 mil

606.38 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 454.70 mdp; Para la Seguirdad Pública se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 080.20

mdp; y Para la Turismo se aprobó una ampliación del gasto de 122.00 mdp.

En los cuadros 1 al 6, se expone el presupuesto identificado total Nacional para las Entidades Federativas.

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Cuadro. No. 1. Distribución del Gasto Federalizado total en México, por ramos 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF 2010 PPEF/

2009 P 2010 PEF/

2009 P 2010 PEF/ 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 423,458.90 375,731.40 453,612.20 441,578.98 413,589.76 -11.27 20.73 17.53 -2.65

Fondo General de Participaciones 332,190.10 280,334.30 - 331,489.39 314,671.26 -15.61 -100.00 18.25 - Fondo de Fomento Municipal 16,558.20 13,970.10 - 16,554.61 15,694.30 -15.63 -100.00 18.50 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 6,558.60 6,390.70 - 7,175.86 6,708.39 -2.56 -100.00 12.29 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 3,898.00 2,349.10 - 2,850.27 3,032.46 -39.74 -100.00 21.33 -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 21,100.20 20,432.10 - 21,661.43 21,064.58 -3.17 -100.00 6.02 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

371.10 191.50 - 226.34 262.98 -48.40 -100.00 18.20 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 5,074.90 - - 4,027.09 3,034.00 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 5,079.90 18,612.40 - 19,456.35 14,382.88 266.39 -100.00 4.53 -

Fondo de Compensación 763.10 - - 4,323.63 1,695.58 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 2,229.20 1,898.90 - 2,251.42 2,126.51 -14.82 -100.00 18.56 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 21,203.70 17,556.30 - 20,693.26 19,817.75 -17.20 -100.00 17.87 -

Incentivos Económicos 6,734.20 - - - 2,244.73 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 43.90 - - - 14.63 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 1,653.80 5,742.00 - 1,839.18 3,078.33 247.20 -100.00 -67.97 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 8,254.00 - 9,030.16 5,761.39 - -100.00 9.40 -

Aportaciones Aportaciones Totales 396,679.32 439,073.70 423,221.71 419,307.91 418,353.64 10.69 -3.61 -4.50 -0.92

FAEBN 227,255.70 261,868.50 234,357.71 234,357.70 241,160.63 15.23 -10.51 -10.51 -0.00 FASSA 47,689.90 49,741.60 53,100.08 53,100.06 50,177.19 4.30 6.75 6.75 -0.00 FAIS 38,297.10 39,880.60 42,731.21 41,386.51 39,854.74 4.13 7.15 3.78 -3.15

FAIS Municipal 33,655.50 35,047.50 37,552.18 36,370.48 35,024.49 4.14 7.15 3.77 -3.15 FAIS Estatal 4,641.60 4,833.70 5,179.02 5,016.03 4,830.44 4.14 7.14 3.77 -3.15

FORTAMUN 39,251.50 40,874.60 43,796.07 42,417.88 40,847.99 4.14 7.15 3.78 -3.15 FAM 12,469.52 12,985.30 13,913.28 13,475.44 12,976.75 4.14 7.15 3.77 -3.15

FAM Educación Básica 4,306.60 4,484.60 4,843.11 4,690.71 4,493.97 4.13 7.99 4.60 -3.15 FAM Educación Superior 2,475.52 2,577.90 2,724.25 2,638.52 2,563.98 4.14 5.68 2.35 -3.15 FAM Asistencia Social 5,687.40 5,922.90 6,345.92 6,146.21 5,918.84 4.14 7.14 3.77 -3.15

FASP 6,000.00 6,916.90 6,916.80 6,916.80 6,611.23 15.28 -0.00 -0.00 - FAETA 4,269.20 4,472.80 4,477.10 4,477.07 4,406.36 4.77 0.10 0.10 -0.00

FAETA Tecnológica - - 2,662.61 2,662.59 887.53 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 1,814.49 1,814.48 604.83 - - - -0.00

FAFEF 21,446.40 22,333.40 23,929.47 23,176.45 22,318.75 4.14 7.15 3.77 -3.15 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 64,480.68 33,901.60 5,000.00 10,204.97 36,195.75 -47.42 -85.25 -69.90 104.10

FEIEF 6,408.90 - - - 2,136.30 -100.00 - - - FIES 26,088.30 - - - 8,696.10 -100.00 - - - Zona Metropolitana 2,212.58 - 5,000.00 10,204.97 4,139.19 -100.00 - - 104.10 PROFIS 132.90 - - - 44.30 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 29,638.00 33,901.60 - - 21,179.87 14.39 - 100.00 -100.00 -

Ramo 25Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Totales

23,187.0 - 43,101.0 43,844.1 22,343.70 -100.00 - - 1.72

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

23,187.0 - 43,101.0 43,844.1 22,343.70 -100.00 - - 1.72

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización Totales 67,831.30 67,321.10 - - 45,050.80 -0.75 -100.00 -100.00 -

SEP 49,223.20 52,166.00 - - 33,796.40 5.98 -100.00 -100.00 - SAGARPA 14,404.60 13,436.10 - - 9,280.23 -6.72 -100.00 -100.00 - CONAGUA 4,203.50 1,719.00 - - 1,974.17 -59.11 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 5,244.10 4,381.30 - - 3,208.47 -16.45 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 5,244.10 4,381.30 - - 3,208.47 -16.45 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total 980,631.33 920,409.10 924,934.95 914,935.92 938,742.12 - 6.17 0.49 -0.59 - 1.08 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 2. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para todas las Entidades Federativas del país, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 32,539.82 40,108.57 34,023.54 33,281.68 23.26 4.56 -15.17

IFE 12,180.75 9,231.76 8,631.76 10,406.25 -24.21 -29.14 - 6.50

Gobernación 65.00 - - 32.50 -100.00 -100.00 -

SAGARPA 4,254.10 4,075.53 4,035.67 4,144.89 - 4.20 - 5.13 - 0.98

SCT 59,696.46 41,415.73 60,537.95 60,117.20 -30.62 1.41 46.17

Economía 304.50 275.79 267.75 286.13 - 9.43 -12.07 - 2.92

SEP 34,194.19 195.10 1,171.84 17,683.02 -99.43 -96.57 500.64

SALUD 7,140.24 1,638.40 1,373.85 4,257.04 -77.05 -80.76 -16.15

STPS 381.35 383.55 381.72 381.53 0.58 0.10 - 0.48

SRA 159.65 161.46 152.95 156.30 1.13 - 4.20 - 5.27

SEMARNAT 35,494.50 31,513.98 6,637.88 21,066.19 -11.21 -81.30 -78.94

PGR 1,398.83 1,214.19 1,217.48 1,308.15 -13.20 -12.96 0.27

SEDESOL 4,869.75 4,378.24 4,378.08 4,623.91 -10.09 -10.10 - 0.00

TFJFA 1,421.25 1,556.79 1,667.66 1,544.46 9.54 17.34 7.12

Seguridad Pública 2,500.00 - 4,137.90 3,318.95 -100.00 65.52 -

CONACYT 751.87 833.47 807.95 779.91 10.85 7.46 - 3.06

Total por Ramos 197,352.25 136,982.56 129,423.98 163,388.11 -30.59 -34.42 - 5.52

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 54,856.82 - - - -

SEP - - 32,452.96 - - - -

SALUD - - 8,922.28 - - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 39,606.38 - - - -

SEMARNAT - - 1,454.70 - - - -

Seguridad Pública - - 2,080.20 - - - -

Turismo 122.00 - - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

- - 84,638.52 - - - -

Gasto Centralizado Total 197,352.25 136,982.56 214,062.50 - - - -

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 10

Cuadro No. 3. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para todas las Entidades Federativas del país, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 3,563.97 4,476.18 4,476.18 4,020.07 25.60 25.60 - Consejo de la Judicatura Federal 26,977.96 33,637.46 27,637.46 27,307.71 24.68 2.44 -17.84

Sala Superior del TRIFE 1,455.61 1,485.30 1,376.06 1,415.83 2.04 -5.46 -7.35

Sala Regional del TRIFE 542.28 509.64 533.85 538.06 -6.02 -1.55 4.75 Gasto total del Poder Judicial 32,539.82 40,108.57 34,023.54 33,281.68 23.26 4.56 -15.17

Apoyo a la función pública y buen gobierno 5.31 5.67 5.60 5.45 6.74 5.38 -1.27

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

0.03 - - 0.02 -100.00 -100.00 -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

2,381.98 2,331.96 2,292.37 2,337.18 -2.10 -3.76 -1.70

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

12.48 12.06 11.93 12.20 -3.34 -4.42 -1.13

Universidad Autónoma de Chapingo 1,800.10 1,669.22 1,669.17 1,734.63 -7.27 -7.27 -0.00

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

54.20 56.62 56.61 55.41 4.46 4.45 -0.01

Gasto total de SAGARPA 4,254.10 4,075.53 4,035.67 4,144.89 -4.20 -5.13 -0.98 Oficinas de Servicios Federales totales 148.73 134.57 132.62 140.67 -9.52 -10.83 -1.45

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 28,802.50 - - 14,401.25 -100.00 -100.00 -

Educación Media Superior y Superior 2,262.00 - 277.00 1,269.50 -100.00 -87.75 -

Cultura 1,240.46 60.53 612.22 926.34 -95.12 -50.65 911.48

Deporte 1,740.50 - 150.00 945.25 -100.00 -91.38 -

Gasto total de la SEP 34,194.19 195.10 1,171.84 17,683.02 -99.43 -96.57 500.64 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 11

Cuadro No. 4. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para todas las Entidades Federativas del país, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo totales 68.01 62.39 62.38 65.19 -8.26 -8.28 -0.02

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

497.94 501.66 498.65 498.29 0.75 0.14 -0.60

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

4.84 4.64 - 2.42 -4.19 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

2.16 1.99 1.98 2.07 -7.66 -8.18 -0.57

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 3.53 3.22 3.20 3.36 -8.86 -9.26 -0.44

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales totales

2.99 2.47 2.46 2.72 -17.16 -17.53 -0.45

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.89 0.93 0.93 0.91 4.79 4.22 -0.54

Mantenimiento de Infraestructura 2.12 - - 1.06 -100.00 -100.00 -

Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 1.99 1.51 1.50 1.74 -24.13 -24.77 -0.84

Ampliaciones 635.00 - - 317.50 -100.00 -100.00 -

Programa de Gestión Hídrica 31,708.04 553.64 830.94 16,269.49 -98.25 -97.38 50.09

Varios 2,566.99 30,381.52 5,235.85 3,901.42 1,083.54 103.97 -82.77

Gasto total de SEMARNAT 35,494.50 31,513.98 6,637.88 21,066.19 -11.21 -81.30 -78.94

Hábitat total 323.20 323.20 323.20 323.20 - - -

Atención a Jornaleros Agrícolas totales 100.00 5.35 5.34 52.67 -94.65 -94.66 -0.14

Empleo Temporal (PET) total 213.12 18.25 18.24 115.68 -91.44 -91.44 -0.06

3X1 para Migrantes totales 156.00 57.10 57.09 106.55 -63.40 -63.40 -0.02

Coinversión Social total 80.37 - - 40.19 -100.00 -100.00 -

Rescate de Espacios Públicos totales 320.00 160.00 160.00 240.00 -50.00 -50.00 -

Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

495.69 505.84 505.74 500.72 2.05 2.03 -0.02

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 1,210.87 2,037.53 2,037.52 1,624.19 68.27 68.27 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 1,970.50 1,270.97 1,270.96 1,620.73 -35.50 -35.50 -0.00

Gasto total de SEDESOL 4,869.75 4,378.24 4,378.08 4,623.91 -10.09 -10.10 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 12

Cuadro No. 5. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para todas las Entidades Federativas del país, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 6.13 4.62 4.41 5.27 -24.74 -28.13 - 4.51

Función Pública 6.13 4.62 4.41 5.27 -24.74 -28.13 - 4.51 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 655.67 1,117.13 1,113.13 884.40 70.38 69.77 - 0.36

Derecho de Vía 360.30 408.29 408.29 384.30 13.32 13.32 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 364.62 356.36 348.72 356.67 - 2.27 - 4.36 - 2.14

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 140.67 132.66 128.08 134.38 - 5.70 - 8.95 - 3.45

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 22,289.56 15,804.50 23,083.90 22,686.73 -29.09 3.56 46.06

Conservación de Infraestructura Carretera 7,930.12 8,601.20 8,368.92 8,149.52 8.46 5.53 - 2.70 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 117.49 195.20 195.20 156.34 66.14 66.14 -

Reconstrucción de carreteras 914.98 1,589.90 1,563.97 1,239.48 73.76 70.93 - 1.63 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

19.65 - - 9.83 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 15,794.90 4,966.10 15,263.10 15,529.00 -68.56 - 3.37 207.35

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 199.91 - 503.00 351.46 -100.00 151.61 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 55.00 185.90 205.60 130.30 238.00 273.82 10.60

Programa de Empleo Temporal (PET) 1,067.00 1,360.00 1,354.70 1,210.85 27.46 26.96 - 0.39 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 7.77 7.77 7.92 7.84 - 1.97 1.97

Gasto total en Carreteras 49,917.64 34,725.00 52,544.52 51,231.08 -30.44 5.26 51.32 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 262.21 221.47 215.27 238.74 -15.54 -17.90 - 2.80

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 49.98 - - 24.99 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo 1.47 - - 0.73 -100.00 -100.00 - Puertos 1,814.68 711.66 710.66 1,262.67 -60.78 -60.84 - 0.14 Gasto total en Puertos 2,128.33 933.13 925.93 1,527.13 -56.16 -56.49 - 0.77 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 131.29 144.09 143.42 137.35 9.75 9.24 - 0.47

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 6.51 5.50 5.49 6.00 -15.53 -15.69 - 0.19

Aeropuertos 120.00 - - 60.00 -100.00 -100.00 - Gasto total en Aeropuertos 257.79 149.59 148.90 203.35 -41.97 -42.24 - 0.46 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 90.80 546.11 545.70 318.25 501.44 501.00 - 0.07

Ferrocarriles 5,766.94 3,488.45 4,864.02 5,315.48 -39.51 -15.66 39.43 Gasto total en Ferrocarriles 5,857.74 4,034.56 5,409.72 5,633.73 -31.12 - 7.65 34.08 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 17.95 18.06 18.05 18.00 0.64 0.55 - 0.09

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 21.46 17.26 17.25 19.35 -19.56 -19.62 - 0.07

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 73.04 76.06 73.41 73.22 4.14 0.51 - 3.49

Gasto total en Comunicaciones 112.44 111.38 108.70 110.57 - 0.94 - 3.33 - 2.41 Actividades de apoyo administrativo 751.48 676.15 622.31 686.90 -10.02 -17.19 - 7.96 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

256.84 253.39 252.31 254.58 - 1.35 - 1.76 - 0.42

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 303.42 278.43 271.67 287.55 - 8.24 -10.46 - 2.43

Centros de Pesaje y Dimensiones 65.89 207.48 207.47 136.68 214.90 214.88 - 0.00 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 38.74 - - 19.37 -100.00 -100.00 - Proyectos de infraestructura gubernamental - 42.00 42.00 21.00 - - - Gasto total en Otros 1,416.38 1,457.45 1,395.77 1,406.07 2.90 - 1.45 - 4.23 Gasto total para SCT 59,696.46 41,415.73 60,537.95 60,117.20 -30.62 1.41 46.17 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 13

Cuadro No. 6. Gasto público identificado en el Decreto Aprobatorio del PEF para las Entidades Federativas del país, 2010. (Millones de pesos).

Ramo Programa Proyectos PEF Ampliación para el equipamiento y obra en Unidades Médicas de las Entidades Federativas 2,122.00

Ampliación para el equipamiento y obra en Unidades Médicas Federales 6,410.28 Ramo 12 Salud

Obra nueva y terminación de unidades médicas de entidades federativas 390.00

Ramo 11 Educación Media Superior y

Superior

Ampliaciones a Educación Media Superior y Superior 657.00

Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales que la Federación otorga en 2010, en términos de la Ley de Coordinación para la Educación Superior

UPES y UPEAS 31,392.52

Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (UPES)

Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (UPES)

376.70

Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (UPEAS)

Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (UPEAS)

11.46

Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (UI's)

Fondo para la Consolidación de la Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario (UI's)

2.15

Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario UP'S 10.62

Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las UPES por Abajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno

UPES 800.00

Ramo 11 Educación Superior

Fondo para la Consolidación de las Universidades Interculturales (Irreductible) 50.00

Ramo 11 Cultura Proyectos de Cultura Proyecto solicitado 490.00

Ampliaciones a Juventud y Deporte Infraestructura Deportiva de los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara 2012

200.00 Ramo 11 Deporte

Ampliaciones para la infraestructura deportiva municipal 699.55

Ramo 16 SEMARNAT Recursos Destinados al Programa Hidráulico 39,606.38 Construcción y Modernización 23,236.40 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras. 16,169.90

Conservación y Mantenimiento 9,933.10 Programa de Empleo Temporal 1,354.70 Infraestructura Aeroportuaria 1,689.00

Ramo 09 SCT Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Ferroviaria y Otros

Infraestructura Carretera Regiones Varias 2,473.72

Ramo 16 SEMARNAT Ampliaciones al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,454.70

Ramo 36 Seguridad Pública Ampliaciones a Seguridad Pública 2,080.20

21 Turismo 122.00

Gasto total Nacional excluyendo SCT 84.638.52 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos II y IV del Decreto Aprobatorio del PEF 2010.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 14

Aguascalientes.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 12 mil 641.50 mdp para el gasto identificado para el estado de Aguascalientes, los cuales se integraron de la siguiente manera: 9 mil 921.50 mdp para el gasto federalizado y 2 mil 720.00 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 1 mil 512.64 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 207.36 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 4 mil 887.17 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 3 mil 686.97 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 461.62 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 82.51 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 22.04 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 46.61 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

223.04 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 192.25 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 18.76 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 153.37 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 4 mil 938.47 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 3 mil 002.62 mdp; • Para el FASSA se asignaron 870.06 mdp; • Para el FAIS se asignaron 162.77 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 450.44 mdp; • Para el FAM se asignaron 60.21 mdp; • Para el FASP se asignaron 107.73 mdp; • Para el FAETA se asignaron 68.66 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 215.99 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 95.86 mdp para la

Zona Metropolitana de Aguascalientes.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 15

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integro de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 233.75 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 38.20 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 38.05 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 036.71 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 6.71 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 16.70 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 8.11 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 2.02 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 20.58 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 21.47 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 68.95 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 21.41 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 630.2 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 517.76 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 140.00 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 542.60

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 7.00 mdp.

En los cuadros 7 al 12, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Aguascalientes.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 16

Cuadro. No. 7. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Aguascalientes, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF 2010 PPEF /

2009 P 2010 PEF /

2009 P 2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 4,935.00 4,266.50 5,006.40 4,887.17 4,696.22 -13.55 17.34 14.55 -2.38

Fondo General de Participaciones 3,717.20 3,187.10 - 3,686.97 3,530.42 -14.26 -100.00 15.68 - Fondo de Fomento Municipal 464.80 437.80 - 461.62 454.74 -5.81 -100.00 5.44 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 75.50 72.70 - 82.51 76.90 -3.71 -100.00 13.50 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 228.80 25.70 - 22.04 92.18 -88.77 -100.00 -14.26 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 49.70 - - 46.61 32.10 - 100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 62.40 186.80 - 223.04 157.41 199.36 -100.00 19.40 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 247.10 162.80 - 192.25 200.72 -34.12 -100.00 18.09 -

Incentivos Económicos 72.60 - - - 24.20 - 100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 16.90 57.70 - 18.76 31.12 241.42 -100.00 -67.49 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 135.90 - 153.37 96.42 - -100.00 12.85 -

Aportaciones Aportaciones Totales 4,921.72 5,030.50 4,966.69 4,938.47 4,963.56 2.21 -1.27 -1.83 -0.57

FAEBN 3,126.90 3,081.50 3,002.62 3,002.62 3,070.34 -1.45 -2.56 -2.56 -0.00 FASSA 687.60 812.40 870.06 870.06 790.02 18.15 7.10 7.10 -0.00 FAIS 146.60 154.40 168.06 162.77 154.59 5.32 8.85 5.42 -3.15

FAIS Municipal 128.80 135.70 147.69 143.04 135.85 5.36 8.83 5.41 -3.15 FAIS Estatal 17.80 18.70 20.37 19.73 18.74 5.06 8.92 5.49 -3.15

FORTAMUN 411.10 431.20 464.30 450.44 430.91 4.89 7.68 4.46 -2.98 FAM 196.92 173.10 63.17 60.21 143.41 -12.10 - 63.51 -65.22 -4.69

FAM Educación Básica 60.90 64.10 - - 41.67 5.25 -100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 77.22 50.10 - - 42.44 -35.12 -100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 58.80 59.00 63.17 60.21 59.34 0.34 7.07 2.04 -4.69

FASP 93.50 107.70 107.73 107.73 102.98 15.19 0.03 0.03 -0.00 FAETA 62.30 67.60 68.66 68.66 66.19 8.51 1.57 1.57 -0.00

FAETA Tecnológica - - 39.44 39.44 13.15 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 29.22 29.22 9.74 - - - -0.00

FAFEF 196.80 202.60 222.10 215.99 205.13 2.95 9.63 6.61 -2.75 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 744.00 452.50 24.50 95.86 430.79 -39.18 - 94.59 -78.82 291.27

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana - - 24.50 95.86 31.95 - - - 291.27 PROFIS 4.60 - - - 1.53 - 100.00 - - - Otros gastos federalizados 739.40 452.50 - - 397.30 -38.80 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,009.50 1,963.50 - - 991.00 94.50 -100.00 - 100.00 -

SEP 699.30 770.10 - - 489.80 10.12 -100.00 - 100.00 - SAGARPA 120.10 1,104.70 - - 408.27 819.82 -100.00 - 100.00 - CONAGUA 190.10 88.70 - - 92.93 -53.34 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 189.70 66.90 - - 85.53 -64.73 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación 189.70 66.90 - - 85.53 -64.73 -100.00 - 100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 11,799.92 11,779.90 9,997.59 9,921.50 11,167.11 -0.17 - 15.13 -15.78 -0.76 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 17

Cuadro No. 8. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Aguascalientes, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 216.42 270.05 233.75 225.08 24.78 8.01 -13.44

IFE 40.47 43.44 38.20 39.33 7.35 -5.61 -12.07

SAGARPA 41.07 38.70 38.05 39.56 -5.76 -7.36 -1.69

SCT 704.40 652.45 1,036.71 870.55 -7.38 47.18 58.89

Economía 7.67 6.93 6.71 7.19 -9.72 -12.62 -3.21

SEP 522.36 4.26 16.70 269.53 -99.18 -96.80 291.90

SALUD 140.00 - - 70.00 -100.00 -100.00 -

STPS 7.70 8.16 8.11 7.91 5.92 5.32 -0.56

SRA 3.14 2.18 2.02 2.58 -30.55 -35.72 -7.45

SEMARNAT 563.04 20.77 20.58 291.81 -96.31 -96.35 -0.91

PGR 22.89 21.47 21.47 22.18 -6.18 -6.18 -0.00

SEDESOL 70.02 68.95 68.95 69.48 -1.53 -1.53 -0.00

TFJFA 21.53 21.41 21.41 21.47 -0.57 -0.57 -0.00

Total de ramos 2,360.71 1,158.77 1,512.64 1,936.67 -50.91 -35.92 30.54

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 630.2 - - - -

SEP - - 517.76 - - - -

SALUD - - 140.00 - - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 542.60 - - - -

SEMARNAT - - 7.00 - - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

- - 1,207.36 - - - -

Gasto Centralizado Total 2,360.71 1,158.77 2,720.00 - - - -

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 18

Cuadro No. 9. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Aguascalientes, por programas presupuestarios, 20092010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.60 1.59 1.59 1.09 167.22  167.22   Consejo de la Judicatura Federal 215.82 268.46 232.15 223.99 24.39  7.57  13.52 Sala Superior del TRIFE - - - - ‐  ‐  ‐ Sala Regional del TRIFE - - - - ‐  ‐  ‐ Poder Judicial Total 216.42 270.05 233.75 225.08 24.78  8.01  13.44 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.03 0.03 0.03 0.03 ‐  3.33  3.33 

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

- - - - ‐  ‐   

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

40.96 38.59 37.94 39.45 5.78  7.37  1.69 

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.08 0.08 0.08 0.08 ‐  1.25  1.25 

SAGARPA total 41.07 38.70 38.05 39.56 5.76  7.36  1.69 Oficina de Servicios Federales 4.59 4.26 4.20 4.40 7.21  8.54  1.44 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 454.10 227.05 100.00  100.00   

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - ‐  ‐  ‐ 

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Aguascalientes)

15.20 - - 7.60 100.00  100.00   

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Aguascalientes)

0.61 0.31 100.00  100.00   

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

     

Programas de Cultura en el Estado de Aguascalientes 25.00 12.50 18.75 100.00  50.00   

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal

22.86 11.43 100.00  100.00   

SEP total 522.36 4.26 16.70 269.53 99.18  96.80  291.90 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 10. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Aguascalientes, por programas presupuestarios, 20092010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 1.02 0.94 0.94 0.98 7.34  7.43  0.10 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

11.42 11.36 11.40 11.41 0.56  0.14  0.42 

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales 0.24 0.23 0.12 3.84  100.00  100.00 

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.43 0.42 0.42 0.42 3.54  3.58  0.04 

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.06 0.06 0.06 0.06 4.35  3.23  1.08 

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.16 0.15 0.15 0.16 9.80  10.37  0.63 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - ‐  ‐  ‐ 

Mantenimiento de Infraestructura - - - - ‐  ‐  ‐ Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.07 0.06 0.06 0.07 9.32  10.27  1.05 

Ampliaciones 7.00 3.50 100.00  100.00   

Programa de Gestión Hídrica 542.63 7.54 7.54 275.08 98.61  98.61  0.01 

SEMARNAT total 563.04 20.77 20.58 291.81 96.31  96.35  0.91 

Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 ‐  ‐  ‐ 

Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - ‐  ‐  ‐ 

Empleo Temporal (PET) 3.10 0.26 0.26 1.68 91.74  91.75  0.13 

3X1 para Migrantes 1.83 0.65 0.65 1.24 64.23  64.27  0.09 

Coinversión Social 1.00 0.50 100.00  100.00  ‐ 

Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 50.00  50.00  ‐ Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

13.57 13.92 13.92 13.75 2.62  2.62  0.00 

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 25.49 35.83 35.83 30.66 40.59  40.59  0.00 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 4.94 3.18 3.18 4.06 35.50  35.51  0.01 

SEDESOL total 70.02 68.95 68.95 69.48 1.53  1.53  0.00 

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 11. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Aguascalientes, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 5.17 3.81 3.42 4.29 26.29 33.84 10.24

Derecho de Vía 8.90 9.97 9.97 9.44 12.02 12.02 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 6.18 6.39 6.29 6.23 3.40 1.74 1.61

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.17 3.41 3.41 3.29 7.30 7.28 0.02

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 200.00 437.50 697.50 448.75 118.75 248.75 59.43

Conservación de Infraestructura Carretera 115.95 85.79 86.69 101.32 26.01 25.23 1.05 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 1.23 2.10 2.10 1.67 70.73 70.73 -

Reconstrucción de carreteras 5.75 7.50 7.50 6.63 30.43 30.43 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.35 - - 0.18 100.00 100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 304.80 33.80 153.30 229.05 88.91 49.70 353.55

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 - 6.00 4.00 100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.70 5.70 5.70 3.70 235.29 235.29 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 13.20 17.60 17.60 15.40 33.33 33.33 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 668.40 613.57 999.48 833.94 8.20 49.53 62.90 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo portuaria - - - - - - - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.78 2.22 2.22 2.50 20.20 20.22 0.03

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.18 0.15 0.15 0.16 17.80 16.67 1.38

Aeropuertos 2.96 2.36 2.37 2.66 20.05 20.01 0.06 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.63 0.83 0.72 0.68 32.03 15.01 12.89

Ferrocarriles 0.63 0.83 0.72 0.68 32.03 15.01 12.89 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.21 0.10 0.10 0.15 52.09 52.21 0.24

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional en México 0.09 0.14 0.14 0.12 53.13 52.45 0.45

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.49 1.58 1.48 1.49 6.07 1.09 6.75

Comunicaciones 1.79 1.83 1.72 1.76 1.82 4.19 5.90 Actividades de apoyo administrativo 16.89 15.92 14.68 15.79 5.77 13.10 7.78 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

7.19 7.09 7.09 7.14 1.41 1.42 0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.54 6.85 6.65 6.60 4.79 1.76 2.90

Centros de Pesaje y Dimensiones 4.00 4.00 2.00 - - - Otros 30.62 33.86 32.42 31.52 10.57 5.88 4.24 SCT total 704.40 652.45 1,036.71 870.55 7.38 47.18 58.89 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 21

Cuadro No. 12. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Aguascalientes para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009SCT

Construcción y Modernización Entronques C.F. 45 (Anillos Viales) 200.0

Jilotepec-Jesús Terán 3.5 Ejido Morelos-E.C. Túnel de Potrerillos 1.9 Calvillo, Ags.-Tabasco, Zac. 40.0 Blvd. Pabellón de Arteaga-San José de Gracia, Etapa Final 46.9 Cabecitas Tres Marías-San Pedro Cieneguilla 9.0 Puertecito de la Virgen-E.C. Rivier/San Marcos 16.5 Aguascalientes-Los Pocitos-Jesús María 49.5 E.C. Pabellón San José de Gracia-Cieneguita 8.5 Potrerillo-E.C. Túnel de Potrerillo 18.5 E.C. Tortugas-Túnel de Potrerillo-Boca Túnel de Potrerillo 5.0 Arellano - El Retoño 5.0 Norrias del Cedazo-E.C. 45 (León-Aguascalientes) 6.5 San Gil-Jarillas 16.3 El Trigo-Entronque carretero (Norias de Ojo Caliente-La Luz) 4.0 Refugio de Agua Zarca-Santa María de la Paz 7.0 Sandovales-El Copetillo 17.5 San José de la Ordeña-Jaltomate, C.F. 25, Rivier-San Marcos-Libramiento Oriente 2.0 Amapolas del Río-Santa María de Gallardo 8.7 José María Morelos-Clavelinas, Tr: Gorriones Clavelinas 9.5 Santa María de la Paz-Guadalupito 5.0 Libramiento Carretero de Sandovales 4.0 Ojo de Agua de los Sauces-Entr. Pilotos-Los Campos 3.5 Ramal Carretero Aguascalientes-Puertecito de la Virgen Entr. A Loreto 16.5 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2.0

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.7 Conservación y Mantenimiento 121.7

Total SCT 630.2 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 454.10 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma Aguasc.) 15.20

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica Aguasc.) 0.61

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno -

Biblioteca Central de la Red de las Bibliotecas, Instituto Cultural de Aguascalientes 20.00 Cultura Teatro Morelos Instituto Cultural de Aguascalientes 5.00 Aguascalientes 17.60 Asientos 1.06 Jesus María 2.00 El Llano 1.20

Deporte

Cosío 1.00 Total SEP 517.76

Salud Proyecto en plan Maestro de Infraestructura en Salud

Sustitución por Obra Nueva del Hospital de Especialidades 200 Camas 140.00

Total Salud 140.00 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 260.8 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 6.7 Programas de Alianza para el Campo 211.9 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 63.2 Total Programa Hidráulico 542.6

SEMARNAT Protección de la Rana de Madriguera, Ayuntamiento de Aguascalientes 2.00 Medio Ambiente y

Recursos Naturales Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático, Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Aguascalientes. 5.00

Total SEMARNAT 7.00 Ampliaciones totales 1,837.59 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 22

Baja California. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 29 mil 588.14 mdp para el gasto identificado para el estado de Baja California, los cuales se integraron de la siguiente manera: 24 mil 052.26 mdp para el gasto federalizado y 5 mil 535.88 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 3 mil 452.71 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 2 mil 083.17 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 12 mil 751.16 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 9 mil 477.07mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 224.07 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 314.01 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 498.02 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 92.36mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se

asignaron745.84 mdp; • Para Comercio Exterior ó 0.136% RFP se asignaron 85.84 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 466.73 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 45.49 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 801.74 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 11 mil 162.99 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 7 mil 030.50mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 146.22 mdp; • Para el FAIS se asignaron 304.57 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 250.68 mdp; • Para el FAM se asignaron 98.34 mdp; • Para el FASP se asignaron 281.36 mdp; • Para el FAETA se asignaron 140.76 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 910.56 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 138.11 mdp para

la Zona Metropolitana de Mexicali y Tijuana.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 23

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 1 mil 010.55 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 79.86 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 57.60 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 639.15 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 13.08 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 86.70 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 11.91 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.98 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 66.66 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 64.04 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 63.50 mdp; Para la TFJFA se aprobó un gasto de 31.63 mdp; y Para CONACYT se aprobó un gasto de 324.05 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1mil 945.70 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 006.17 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 206.00 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 451.00

mdp; y Para la Seguridad Pública se aprobó una ampliación del gasto de 420.00 mdp.

En los cuadros del 13 al 18, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Baja California.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 24

Cuadro. No. 13. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Baja California, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 11,947.60 10,707.50 13,089.40 12,751.16 11,802.09 -10.38 22.25 19.09 -2.58

Fondo General de Participaciones 9,531.00 8,054.10 - 9,477.07 9,020.72 -15.50 -100.00 17.67 - Fondo de Fomento Municipal 220.90 148.60 - 224.07 197.86 -32.73 -100.00 50.79 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 268.80 299.30 - 314.01 294.04 11.35 -100.00 4.91 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - 22.10 - - - -7.37 - 100.00 - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 473.60 456.30 - 498.02 475.97 -3.65 -100.00 9.14 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 101.00 - - 92.36 64.45 - 100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 236.00 606.30 - 745.84 529.38 156.91 -100.00 23.01 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 80.90 72.50 - 85.84 79.75 -10.38 -100.00 18.39 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 482.20 401.60 - 466.73 450.18 -16.72 -100.00 16.22 -

Incentivos Económicos 532.60 - - - 177.53 - 100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 1.80 - - - 0.60 - 100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 40.90 132.00 - 45.49 72.80 222.74 -100.00 -65.54 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 536.80 - 801.74 446.18 - -100.00 49.36 -

Aportaciones Aportaciones Totales 10,998.70 11,416.50 11,226.19 11,162.99 11,192.73 3.80 -1.67 - 2.22 -0.56

FAEBN 6,991.90 7,114.10 7,030.50 7,030.50 7,045.50 1.75 - 1.18 -1.18 -0.00 FASSA 1,018.80 1,060.60 1,146.22 1,146.22 1,075.21 4.10 8.07 8.07 -0.00 FAIS 281.70 293.30 314.46 304.57 293.19 4.12 7.22 3.84 - 3.15

FAIS Municipal 247.60 257.80 276.35 267.65 257.68 4.12 7.20 3.82 - 3.15 FAIS Estatal 34.10 35.60 38.11 36.91 35.54 4.40 7.06 3.69 - 3.15

FORTAMUN 1,114.20 1,182.70 1,285.23 1,250.68 1,182.53 6.15 8.67 5.75 -2.69 FAM 361.30 473.70 100.82 98.34 311.11 31.11 -78.72 -79.24 -2.45

FAM Educación Básica 209.50 292.30 - - 167.27 39.52 -100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 63.80 87.30 - - 50.37 36.83 -100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 88.00 94.10 100.82 98.34 93.48 6.93 7.14 4.51 -2.45

FASP 244.10 281.40 281.36 281.36 268.95 15.28 -0.01 -0.01 -0.00 FAETA 134.90 141.10 140.76 140.76 138.92 4.60 -0.24 - 0.24 -0.00

FAETA Tecnológica - - 89.11 89.11 29.70 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 51.65 51.65 17.22 - - - -0.00

FAFEF 851.80 869.60 926.83 910.56 877.32 2.09 6.58 4.71 - 1.76 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,334.90 1,234.80 24.50 138.11 902.60 - 7.50 -98.02 - 88.82 463.71

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de Mexicali - - - 51.95 17.32 - - - - Zona Metropolitana de Tijuana - - 24.50 86.16 28.72 - - - 251.66 PROFIS 4.60 - - - 1.53 - 100.00 - - - Otros gastos federalizados 1,330.30 1,234.80 - - 855.03 - 7.18 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,892.90 2,073.50 - - 1,322.13 9.54 - 100.00 -100.00 -

SEP 1,570.40 1,712.50 - - 1,094.30 9.05 -100.00 - 100.00 - SAGARPA 162.90 244.10 - - 135.67 49.85 -100.00 - 100.00 - CONAGUA 159.60 116.90 - - 92.17 -26.75 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 451.30 55.00 - - 168.77 -87.81 - 100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 451.30 55.00 - - 168.77 -87.81 -100.00 - 100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 26,625.40 25,487.30 24,340.09 24,052.26 25,388.32 - 4.27 -4.50 - 5.63 - 1.18 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 25

Cuadro No. 14. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Baja California, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio

2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 982.62 1,248.93 1,010.55 996.58 27.10 2.84 - 19.09

IFE 86.38 90.60 79.86 83.12 4.89 -7.54 - 11.86

SAGARPA 60.52 58.59 57.60 59.06 -3.18 -4.82 -1.70

SCT 1,832.46 1,122.45 1,639.15 1,735.81 - 38.75 - 10.55 46.03

Economía 14.99 13.46 13.08 14.03 - 10.18 - 12.73 -2.84

SEP 1,091.86 65.07 86.70 589.28 - 94.04 - 92.06 33.24

SALUD 206.00 - - 103.00 -100.00 -100.00 -

STPS 11.68 11.97 11.91 11.80 2.52 1.98 -0.53

SRA 3.87 4.21 3.98 3.92 8.81 2.74 -5.58

SEMARNAT 472.23 66.93 66.66 269.44 - 85.83 - 85.88 -0.41

PGR 81.69 64.04 64.04 72.87 - 21.60 - 21.60 -0.00

SEDESOL 71.82 63.51 63.50 67.66 - 11.57 - 11.58 -0.00

TFJFA 31.04 31.63 31.63 31.33 1.90 1.90 -0.00

Seguridad Pública 420.00 - - 210.00 -100.00 -100.00 -

CONACYT 301.37 329.05 324.05 312.71 9.18 7.53 -1.52

Total por Ramos 5,668.50 3,170.45 3,452.71 4,560.60 - 44.07 - 39.09 8.90

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,945.70 - - - -

SEP - - 1,006.17 - - - -

SALUD - - 206.00 - - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 451.00 - - - -

Seguridad Pública - - 420.00 - - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 2,083.17 - - - -

Gasto Centralizado Total 5,668.50 3,170.45 5.535.88 - - - -

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 26

Cuadro No. 15. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Baja California, por programas presupuestarios, 20092010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 3.32 7.31 7.31 5.31 120.30 120.30 - Consejo de la Judicatura Federal 979.30 1,241.63 1,003.24 991.27 26.79 2.44 19.20

Sala Superior del TRIFE - - - - - - -

Sala Regional del TRIFE - - - - - - -

Poder Judicial Total 982.62 1,248.93 1,010.55 996.58 27.10 2.84 19.09 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.17 0.17 0.17 0.17 1.54 1.54

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 59.88 57.96 56.97 58.42 3.21 4.86 1.71

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.47 0.47 0.46 0.47 - 1.12 1.12

SAGARPA total 60.52 58.59 57.60 59.06 3.18 4.82 1.70

Oficina de Servicios Federales 5.03 4.54 4.48 4.76 9.68 10.99 1.45

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 891.62 445.81 100.00 100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Baja California)

31.08 - - 15.54 100.00 100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica Baja California)

0.33 - - 0.16 100.00 100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Baja California 51.15 - 2.50 26.83 100.00 95.11 -

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V."

80.66 60.53 79.72 80.19 24.96 1.16 31.71

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 31.98 - - 15.99 100.00 100.00 -

SEP total 1,091.86 65.07 86.70 589.28 94.04 92.06 33.24

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 27

Cuadro No. 16. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Baja

California, por programas presupuestarios, 20092010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 3.18 3.44 3.44 3.31 8.20 8.18 0.02 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

17.67 17.64 17.42 17.55 0.14 1.39 1.25

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.06 0.05 0.03 15.00 100.00 100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.09 0.08 0.08 0.08 11.28 11.70 0.47

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.01 0.01 0.01 0.01

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.15 0.14 0.14 0.14 5.23 5.40 0.17

Mantenimiento de Infraestructura 0.10 0.05 100.00 100.00

Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental

Ampliaciones

Programa de Gestión Hídrica 450.97 45.56 225.49 89.90 100.00 100.00

Programa de Gestión Hídrica 45.56 22.78

SEMARNAT total 472.23 66.93 66.66 269.44 85.83 85.88 0.41

Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10

Atención a Jornaleros Agrícolas 5.58 0.34 0.34 2.96 93.98 93.98 0.01

Empleo Temporal (PET) 2.59 0.25 0.25 1.42 90.44 90.45 0.08

3X1 para Migrantes

Coinversión Social 3.57 1.79 100.00 100.00

Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 50.00 50.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

13.34 14.09 14.09 13.71 5.63 5.62 0.01

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 16.06 26.91 26.91 21.49 67.53 67.52 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 10.58 6.82 6.82 8.70 35.50 35.51 0.01

SEDESOL total 71.82 63.51 63.50 67.66 11.57 11.58 0.00

Total por Ramos 4,576.65 3,105.38 3,366.00 3,971.32 32.15 26.45 8.39 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 17. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Baja California, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 6.65 5.92 5.83 6.24 -11.00 -12.43 - 1.61

Derecho de Vía 4.80 5.38 5.38 5.09 12.08 12.08 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.50 11.13 10.76 10.63 6.06 2.47 - 3.39

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 5.10 5.01 4.59 4.84 - 1.81 -10.08 - 8.43

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 670.00 585.00 1,029.30 849.65 -12.69 53.63 75.95

Conservación de Infraestructura Carretera 221.46 270.97 271.97 246.72 22.36 22.81 0.37 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

2.33 5.50 5.50 3.91 136.46 136.46 -

Reconstrucción de carreteras 43.64 114.40 114.40 79.02 162.14 162.14 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.35 - - 0.18 - 100.00

- 100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 655.60 - 69.00 362.30 -

100.00 -89.48 -

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 - 6.00 4.00 -

100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 6.60 6.60 4.30 230.00 230.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 12.40 19.60 19.60 16.00 58.06 58.06 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,636.82 1,029.51 1,548.92 1,592.87 -37.10 - 5.37 50.45 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 15.13 13.65 13.12 14.13 - 9.77 -13.30 - 3.91

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 1.90 - - 0.95 -

100.00 -

100.00 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 100.00 - - 50.00 -

100.00 -

100.00 -

Puertos 117.03 13.65 13.12 65.08 -88.33 -88.79 - 3.91 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.81 5.83 5.83 5.82 0.21 0.20 - 0.02

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.20 0.18 0.18 0.19 -10.00 -10.14 - 0.16

Aeropuertos 6.01 6.01 6.00 6.01 - 0.12 - 0.14 - 0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.05 0.78 0.78 0.92 -25.86 -25.94 - 0.11

Ferrocarriles 1.05 0.78 0.78 0.92 -25.86 -25.94 - 0.11 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.35 0.24 0.24 0.30 -31.27 -31.50 - 0.35

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.30 0.31 0.31 0.31 2.70 2.67 - 0.04

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.82 3.80 3.69 3.75 - 0.41 - 3.38 - 2.98

Comunicaciones 4.47 4.36 4.24 4.36 - 2.63 - 5.18 - 2.63 Actividades de apoyo administrativo 26.36 24.48 22.53 24.45 - 7.15 -14.53 - 7.95 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

16.97 15.28 15.28 16.13 - 9.97 - 9.98 - 0.01

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 17.36 20.18 20.07 18.72 16.27 15.64 - 0.54

Centros de Pesaje y Dimensiones 6.37 8.20 8.20 7.28 28.79 28.79 - Otros 67.06 68.14 66.09 66.57 1.61 - 1.46 - 3.02 SCT total 1,832.46 1,122.45 1,639.15 1,735.81 -38.75 -10.55 46.03 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 18. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Baja California para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Sonoita-Mexicali/Tr:San Luis Río Colorado-Mexicali 2.0 Libramiento de Ensenada, Tr: 1a. Etapa (Entr. Carretera Tecate-El Sauzal Av. Ruiz) 250.0 Tijuana-Ensenada, Tr: Rosarito-Primo Tapia 150.0 Mexicali-San Felipe, Tr: El Faro-San Felipe 208.0 Ensenada-Lázaro Cárdenas, Tr: Maneadero-Punta Colonet 60.0 Km. 75.5 (San Felipe-Laguna Chapala) Puertecitos-Laguna Chapala 0.0

Construcción y Modernización

Tecate-El Sauzal, Tr: San Antonio de las Minas-El Sauzal 0.0 Km. 140 Carretera (Ensenada-L. Cárdenas) al Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir 49.6 Km. 75.5 (San Felipe-Laguna de Chapala)Puertecitos-Laguna de Chapala 200.0 Km 76.8 Carretera Tecate-Ensenada-Valle de Guadalupe-Francisco Zarco-El Porvenir-Tigre 14.0 Tecate-El Sauzal-San Antonio de las Minas-El Sauzal 150.0 Tecate-Tijuana 100.0 Tijuana-El Rosarito del Km 10+000-22+000 72.0 Segudo acceso a Playas de Tijuana 70.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2.0

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.0 Conservación y Mantenimiento 265.1 Infraestructura Carretera Puertecitos-Laguna de Chapala y Libramiento de Ensenada 351.0 Total SCT 1,945.7

SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 891.62 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Baja California) 31.08

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica Baja California) 0.33

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento Finan. de las UPES por debajo de la medida Nal. en subsidio por alumno (Universidad Intercultural del Est.) -

Museo Ámbar Centro Interactivo Municipio de Tijuana 0.50 Patronato de Amigos de la Orquesta de Baja California A.C. Teatro de la Orquesta de Baja California 4.00 Conclusión de la Obra Civil de los Tres Niveles Restantes de la Construcción Edif. Museo Interactivo de Tijuana El Trompo. Municipio de Tijuana 5.00

Museo de Historia de Tijuana, Municipio de Tijuana / Instituto Fronterizo de Cultura / Imac 7.00 Museo El Caracol, Inversión en Infraestructura, Segunda Etapa / Gobierno de Baja California 10.00 Creación de la Biblioteca Cultural en Línea de Baja California / Gobierno de Baja California 5.00 Proyectos Fronterizos de Cultura / Imac 14.65

Cultura

Centro Cultural San Felipe/Instituto Municipal del Arte y Cultura de Mexicali Imacum 5.00 Baja California - Varios 17.00 Mexicali 3.00 Deporte

Tijuana 11.98 Total SEP 1,006.17

Salud Hospital General Tácate 20.00 Hospital de la Mujer y El Niño 65.00 Hospital de la Mujer y El Niño 65.00 Hospital General Mexicali 20.00 Centro de Salud Insurgentes Sustitución 4.00 Centro de Salud Pípila Sustitución 4.00 Centro de Salud Herrera Sustitución 4.00 Centro de Salud Cañón del Padre Sustitución 4.00 Centro de Salud Rubí Ampliación 1.00 Centro de Salud Matamoros Ampliación " 2.00 Centro de Salud Ojo de Agua Ampliación 1.00 Centro de Salud Plan Libertador Ampliación 1.00 Centro de Salud Primotapia Ampliación 1.00 Centro de Salud Tácate Sustitución 5.00 Centro de Salud Coahuila Sustitución 5.00 Centro de Salud Hermosillo Ampliación 1.00 Centro de Salud Hidalgo Ampliación 1.00 Centro de Salud Durango Ampliación 1.00

Proyecto en plan Maestro de Infraestructura en Salud

Centro de Salud Santa Isabel Ampliación 1.00 Total Salud 206.00

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 176.8 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 90.1 Programas de Alianza para el Campo 103.7 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 80.4 Total Programa Hidráulico 451.0

Seguridad Pública Construcción Tijuana Baja California Centros Federales de Readaptación Social 420.00

Total Seguridad Pública 420.00 Ampliaciones totales 4,028.83 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Baja California Sur. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 8 mil 891.90 mdp para el gasto identificado para el estado de Baja California Sur, los cuales se integraron de la siguiente manera: 6 mil 432.33 mdp para el gasto federalizado y 2 mil 459.57 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 1 mil 640.55 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 819.02 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 3 mil 047.85 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 2 mil 257.50 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 124.93 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 72.31 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 98.53 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 21.34 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

181.85 mdp; • Para Comercio Exterior ó 0.136% RFP se asignaron 0.22 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 107.18 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 8.51 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 175.48 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 3 mil 384.48 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 2 mil 186.69 mdp; • Para el FASSA se asignaron 557.39 mdp; • Para el FAIS se asignaron 64.61 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 223.29 mdp; • Para el FAM se asignaron 33.02 mdp; • Para el FASP se asignaron 139.01 mdp; • Para el FAETA se asignaron 45.43 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 135.04 mdp.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 31

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 126.18 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 33.04 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 35.07 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 338.39 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 6.03 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 3.99 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 7.72 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 2.62 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 23.34 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 21.34 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 42.83 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 078.80 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 252.67 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 213.75 mdp; y

Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 352.60 mdp. En los cuadros del 19 al 24, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Baja California Sur.

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Cuadro. No. 19. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Baja California Sur, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 2,953.10 2,742.20 3,110.00 3,047.85 2,914.38 -7.14 13.41 11.15 -2.00

Fondo General de Participaciones 2,264.70 2,006.70 - 2,257.50 2,176.30 -11.39 -100.00 12.50 - Fondo de Fomento Municipal 128.90 112.30 - 124.93 122.04 -12.88 -100.00 11.24 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 64.00 64.80 - 72.31 67.04 1.25 -100.00 11.58 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 118.20 115.50 - 98.53 110.74 -2.28 -100.00 -14.69 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 37.10 - - 21.34 19.48 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 50.90 156.90 - 181.85 129.88 208.25 -100.00 15.90 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 0.20 0.20 - 0.22 0.21 - -100.00 12.00 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 132.60 98.20 - 107.18 112.66 -25.94 -100.00 9.14 -

Incentivos Económicos 142.10 - - - 47.37 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 6.80 - - - 2.27 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 7.60 33.50 - 8.51 16.54 340.79 -100.00 -74.60 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 154.10 - 175.48 109.86 - -100.00 13.87 -

Aportaciones Aportaciones Totales 3,222.80 3,437.60 3,397.96 3,384.48 3,348.29 6.67 -1.15 -1.55 -0.40

FAEBN 2,096.00 2,206.00 2,186.69 2,186.69 2,162.90 5.25 -0.88 -0.88 -0.00 FASSA 482.40 520.50 557.39 557.39 520.10 7.90 7.09 7.09 -0.00 FAIS 59.40 62.00 66.71 64.61 62.00 4.38 7.59 4.20 -3.15

FAIS Municipal 52.20 54.50 58.62 56.78 54.49 4.41 7.56 4.18 -3.15 FAIS Estatal 7.20 7.50 8.08 7.83 7.51 4.17 7.80 4.40 -3.15

FORTAMUN 200.00 211.70 229.62 223.29 211.66 5.85 8.46 5.47 -2.76 FAM 95.20 124.30 35.34 33.02 84.17 30.57 -71.57 -73.43 -6.56

FAM Educación Básica 54.30 81.50 - - 45.27 50.09 -100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 9.00 9.80 - - 6.27 8.89 -100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 31.90 33.00 35.34 33.02 32.64 3.45 7.09 0.06 -6.56

FASP 120.60 139.00 139.01 139.01 132.87 15.26 0.00 0.00 0.00 FAETA 42.60 44.30 45.43 45.43 44.11 3.99 2.55 2.55 -0.00

FAETA Tecnológica - - 22.94 22.94 7.65 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 22.49 22.49 7.50 - - - -0.00

FAFEF 126.60 129.80 137.78 135.04 130.48 2.53 6.15 4.04 -1.99 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 514.20 559.10 - - 357.77 8.73 -100.00 - 100.00 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana - - - - - - - - - PROFIS 4.20 - - - 1.40 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 510.00 559.10 - - 356.37 9.63 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Reasignación 617.10 577.10 - - 398.07 -6.48 -100.00 - 100.00 -

SEP 426.40 448.70 - - 291.70 5.23 -100.00 - 100.00 - SAGARPA 101.70 86.30 - - 62.67 -15.14 -100.00 - 100.00 - CONAGUA 89.00 42.10 - - 43.70 -52.70 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 35.00 60.00 - - 31.67 71.43 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 35.00 60.00 - - 31.67 71.43 -100.00 - 100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 7,342.20 7,376.00 6,507.96 6,432.33 7,050.18 0.46 -11.77 -12.79 -1.16 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 33

Cuadro No. 20. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Baja California Sur, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos. Poder Judicial 124.78 169.60 126.18 125.48 35.92 1.12 -25.60

IFE 33.88 44.66 33.04 33.46 31.80 - 2.50 -26.02

SAGARPA 35.64 35.76 35.07 35.36 0.33 - 1.60 -1.93

SCT 1,218.03 869.59 1,338.39 1,278.21 -28.61 9.88 53.91

Economía 7.02 6.20 6.03 6.53 -11.73 - 14.08 -2.66

SEP 257.19 4.05 3.99 130.59 -98.42 - 98.45 -1.46

SALUD 213.75 - - 106.88 -100.00 - 100.00 -

STPS 8.13 7.75 7.72 7.92 -4.65 - 5.11 -0.49

SRA 3.10 2.79 2.62 2.86 -9.97 - 15.53 -6.17

SEMARNAT 368.22 23.55 23.34 195.78 -93.60 - 93.66 -0.88

PGR 26.79 21.34 21.34 24.06 -20.34 - 20.34 -0.00

SEDESOL 55.03 42.83 42.83 48.93 -22.17 - 22.18 -0.00

TFJFA - - - - - - -

Total por Ramos 2,351.57 1,228.12 1,640.55 1,996.06 -47.77 - 30.24 33.58

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,078.80 - - -

SEP - - 252.67 - - -

SALUD - - 213.75 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 352.60 - - -

SEMARNAT - - - - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

819.02

Gasto Centralizado Total 2,351.57 1,228.12 2,459.57

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 34

Cuadro No. 21. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Baja California Sur, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.68 1.81 1.81 1.24 167.28 167.28 -

Consejo de la Judicatura Federal 124.10 167.79 124.37 124.23 35.20 0.22 -25.88

Sala Superior del TRIFE - - - - - - -

Sala Regional del TRIFE - - - - - - -

Poder Judicial Total 124.78 169.60 126.18 125.48 35.92 1.12 -25.60 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.10 0.10 0.10 0.10 - - 1.11 -1.11

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

- - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

34.96 35.08 34.40 34.68 0.34 - 1.61 -1.95

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.58 0.58 0.58 0.58 - - 1.10 -1.10

SAGARPA total 35.64 35.76 35.07 35.36 0.33 - 1.60 -1.93

Oficina de Servicios Federales 4.52 4.05 3.99 4.26 -10.37 - 11.68 -1.46 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 207.13 - - 103.56 -100.00 - 100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Baja California Sur)

7.54 - - 3.77 -100.00 - 100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Baja California Sur 38.00 - 38.00 -100.00 - 100.00 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal

- - - - - - -

SEP total 257.19 4.05 3.99 130.59 -98.42 - 98.45 -1.46 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 35

Cuadro No. 22. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Baja California Sur, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 1.35 1.34 1.34 1.35 - 0.89 -0.93 - 0.04 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

13.95 14.62 14.55 14.25 4.78 4.27 - 0.49

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.15 0.13 - 0.07 - 8.61 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.05 0.04 0.04 0.05 -21.14 -21.80 - 0.84

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

- - - - - - -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.07 - - 0.03 -100.00 -100.00 -

Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.03 0.02 0.02 0.02 -28.84 -31.41 - 3.60

Ampliaciones - - - - - - -

Programa de Gestión Hídrica 352.61 7.39 7.39 180.00 -97.90 -97.90 - 0.01

SEMARNAT total 368.22 23.55 23.34 195.78 -93.60 -93.66 - 0.88

Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - -

Atención a Jornaleros Agrícolas 4.03 0.18 0.18 2.10 -95.62 -95.63 - 0.20

Empleo Temporal (PET) 4.32 0.27 0.27 2.30 -93.85 -93.85 - 0.03

3X1 para Migrantes - - - - - - -

Coinversión Social 0.90 - - 0.45 -100.00 -100.00 -

Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

14.14 14.15 14.15 14.14 0.07 0.07 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 6.18 9.68 9.68 7.93 56.71 56.70 - 0.01

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 5.37 3.46 3.46 4.41 -35.50 -35.51 - 0.01

SEDESOL total 55.03 42.83 42.83 48.93 -22.17 -22.18 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 36

Cuadro No. 23. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Baja California Sur, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 4.85 3.94 3.94 4.40 -18.63 - 18.63 -0.00

Derecho de Vía 17.70 20.08 20.08 18.89 13.45 13.45 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 14.87 15.61 15.11 14.99 5.04 1.61 -3.26

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.54 3.54 3.33 3.44 -0.15 - 6.07 -5.94

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 550.00 391.00 537.00 543.50 -28.91 - 2.36 37.34

Conservación de Infraestructura Carretera 236.60 276.77 278.07 257.34 16.98 17.53 0.47 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

3.63 5.60 5.60 4.62 54.19 54.19 -

Reconstrucción de carreteras 38.00 17.20 17.20 27.60 - 54.74 - 54.74 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 - 100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 248.00 51.00 340.20 294.10 - 79.44 37.18 567.06

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5.00 - 25.00 15.00 -100.00 400.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.20 4.00 16.00 8.60 233.33 1,233.33 300.00

Programa de Empleo Temporal (PET) 16.40 16.50 16.50 16.45 0.61 0.61 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,140.34 805.25 1,278.03 1,209.18 -29.39 12.07 58.71 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 21.90 18.93 17.90 19.90 -13.56 - 18.29 -5.47

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 14.45 - - 7.23 -100.00 - 100.00 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 36.35 18.93 17.90 27.12 -47.92 - 50.77 -5.47 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.00 5.95 5.95 5.48 18.96 18.95 - 0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.19 0.17 0.17 0.18 -10.00 - 10.09 - 0.11

Aeropuertos 5.19 6.12 6.12 5.66 17.90 17.88 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - -

Ferrocarriles - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.27 0.13 0.13 0.20 - 50.75 - 51.09 -0.69

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.50 0.28 0.28 0.39 - 43.59 - 43.71 - 0.21

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.12 2.20 1.98 2.05 4.03 - 6.47 - 10.09

Comunicaciones 2.89 2.62 2.40 2.64 -9.31 - 17.07 -8.55 Actividades de apoyo administrativo 24.27 20.60 18.29 21.28 - 15.10 - 24.63 -11.23 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

3.08 2.81 2.72 2.90 - 8.78 -11.83 -3.35

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.91 5.14 4.83 5.37 -13.03 - 18.25 -6.00

Centros de Pesaje y Dimensiones - 8.11 8.11 4.05 - - - 0.01 Otros 33.26 36.66 33.95 33.60 10.23 2.06 - 7.41 SCT total 1,218.03 869.59 1,338.39 1,278.21 -28.61 9.88 53.91 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 37

está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

     

Cuadro No. 24. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Baja California Sur para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009

SCT La Paz-Los Cabos y Puente Álvaro Obregón, Tr: Km. 184+500-Km. 200+200 50.0 San Pedro-Cabo San Lucas, Tr: San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos 450.0

Construcción y Modernización

Cd. Insurgentes-La Purísima 50.0 Bahía Asunción-E.C. Vizcaíno-Bahía de Tortugas 25.0 Punta Eugenia-E.C. Vizcaíno-Bahía de Tortugas 25.0 San Javier - Loreto 25.0 Ramal San Francisco de la Sierra 38.0 Las Barrancas-San Juanico 50.0 Fco. Villa-San José de Comundú 30.0 Loreto-San Juanico 50.0 Guerrero Negro-Valle de Vizcaíno-C.F. No. 1 (Reconstrucción) 5.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5.0

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.2 Conservación y Mantenimiento 274.6

Total SCT 1,078.8 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 207.13 Educación Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios

(Universidad Autónoma de Baja California Sur) 7.54

Cultura Financiamiento de la Construcción Pabellón Cultural de la República , Gobierno del Estado de Baja California Sur 38.00

Total SEP 252.67 Salud

Proyecto en plan Maestro de Infraestructura en Salud

Sustitución por Obra Nueva del Hospital General Con Especialidades "Juan María Salvatierra" 213.75

Total Salud 213.75 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 204.3 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 21.8 Programas de Alianza para el Campo 74.7 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 51.8 Total Programa Hidráulico 352.6 Ampliaciones totales 1,545.22Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 38

Campeche.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 13 mil 104.11 mdp para el gasto identificado para el estado de Campeche, los cuales se integraron de la siguiente manera: 10 mil 473.05 mdp para el gasto federalizado y 2 mil 631.06 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 1 mil 633.51 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 997.55 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 5 mil 526.44 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 3 mil 137.64 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 203.94 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 53.91 mdp; • Por reserva de contingencia o fondo de extradición de hidrocarburos 1 mil

374.68 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 151.15 mdp; • Pro extracción de petróleo ó 3.17% del derecho adicional sobre extracción

de petróleo 173.05 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 18.64 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se

asignaron167.96 mdp; • Para Comercio Exterior ó 0.136% RFP se asignaron 6.67 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 152.87 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 9.27 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 76.67 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 4 mil 946.62 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 2 mil 891.10 mdp; • Para el FASSA se asignaron 891.79 mdp; • Para el FAIS se asignaron 403.48 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 313.83 mdp; • Para el FAM se asignaron 51.22 mdp; • Para el FASP se asignaron 107.72 mdp; • Para el FAETA se asignaron 76.52 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 210.96 mdp.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 39

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 123.34 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 33.99 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 43.31 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 280.45 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 4.31 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 7.61mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 9.73 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 2.53 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 26.83 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 21.70 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 79.73 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 742.50 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 524.47 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 219.08 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 251.50

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 2.50 mdp.

En los cuadros del 25 al 30, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Campeche.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 40

Cuadro. No. 25. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Campeche, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 6,010.00 4,907.50 5,467.10 5,526.44 5,481.31 -18.34 11.40 12.61 1.09

Fondo General de Participaciones 3,173.70 2,820.60 - 3,137.64 3,043.98 - 11.13 -100.00 11.24 - Fondo de Fomento Municipal 204.10 185.30 - 203.94 197.78 -9.21 -100.00 10.06 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 43.80 48.60 - 53.91 48.77 10.96 -100.00 10.93 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,788.40 1,143.60 - 1,374.68 1,435.56 -36.05 -100.00 20.21 -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 181.50 165.00 - 151.15 165.88 - 9.09 -100.00 -8.40 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

289.80 147.30 - 173.05 203.38 - 49.17 -100.00 17.48 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 24.90 - - 18.64 14.51 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 45.60 118.10 - 167.96 110.55 158.99 -100.00 42.22 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 6.20 5.60 - 6.67 6.16 - 9.68 -100.00 19.04 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 187.80 139.50 - 152.87 160.06 -25.72 -100.00 9.58 -

Incentivos Económicos 55.50 - - - 18.50 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 0.40 - - - 0.13 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 8.30 31.40 - 9.27 16.32 278.31 -100.00 -70.49 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 102.50 - 76.67 59.72 - -100.00 -25.20 -

Aportaciones Aportaciones Totales 4,902.80 4,988.00 4,970.87 4,946.62 4,945.81 1.74 -0.34 - 0.83 -0.49

FAEBN 2,934.90 2,909.80 2,891.10 2,891.10 2,911.93 - 0.86 - 0.64 -0.64 -0.00 FASSA 774.80 827.80 891.79 891.79 831.46 6.84 7.73 7.73 -0.00 FAIS 370.60 387.20 416.58 403.48 387.09 4.48 7.59 4.20 - 3.15

FAIS Municipal 325.70 340.30 366.09 354.57 340.19 4.48 7.58 4.19 - 3.15 FAIS Estatal 44.90 46.90 50.49 48.90 46.90 4.45 7.65 4.27 - 3.15

FORTAMUN 288.80 301.60 323.78 313.83 301.41 4.43 7.36 4.05 -3.08 FAM 146.40 154.10 51.83 51.22 117.24 5.26 -66.37 -66.76 -1.17

FAM Educación Básica 81.00 70.80 - - 50.60 - 12.59 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 18.20 34.90 - - 17.70 91.76 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 47.20 48.40 51.83 51.22 48.94 2.54 7.09 5.83 -1.17

FASP 93.40 107.70 107.72 107.72 102.94 15.31 0.02 0.02 0.00 FAETA 74.70 77.30 76.52 76.52 76.17 3.48 -1.01 - 1.01 -0.00

FAETA Tecnológica - - 33.55 33.55 11.18 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 42.97 42.97 14.32 - - - -0.00

FAFEF 219.20 222.50 211.53 210.96 217.55 1.51 - 4.93 -5.19 -0.27 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 64.70 11.50 - - 25.40 - 82.23 -100.00 - 100.00 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana - - - - - - - - - PROFIS 4.70 - - - 1.57 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 60.00 11.50 - - 23.83 -80.83 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,083.90 1,122.10 - - 735.33 3.52 -100.00 - 100.00 -

SEP 820.20 951.80 - - 590.67 16.04 -100.00 -100.00 - SAGARPA 175.50 163.50 - - 113.00 - 6.84 -100.00 -100.00 - CONAGUA 88.20 6.80 - - 31.67 -92.29 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 104.50 - - - 34.83 -100.00 - - -

Convenios de Reasignación 104.50 - - - 34.83 -100.00 - - - Gasto Federalizado Total del Estado 12,165.90 11,029.10 10,437.97 10,473.05 11,222.68 -9.34 -5.36 - 5.04 0.34 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 41

que le realice la Cámara de Diputados

Cuadro No. 26. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Campeche, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos. Poder Judicial 75.97 135.96 123.34 99.65 78.96 62.35 -9.29

IFE 34.64 45.19 33.99 34.32 30.46 -1.88 - 24.79

SAGARPA 46.56 44.14 43.31 44.93 -5.19 -6.98 -1.89

SCT 1,207.70 955.25 1,280.45 1,244.07 - 20.90 6.02 34.04

Economía 4.87 4.45 4.31 4.59 -8.63 - 11.47 -3.12

SEP 549.07 4.17 7.61 278.34 - 99.24 - 98.61 82.50

SALUD 219.08 - - 109.54 -100.00 -100.00 -

STPS 8.70 9.77 9.73 9.22 12.31 11.80 -0.46

SRA 2.65 2.71 2.53 2.59 2.00 -4.83 -6.69

SEMARNAT 274.16 27.08 26.83 150.49 - 90.12 - 90.21 -0.93

PGR 19.22 21.70 21.70 20.46 12.92 12.91 -0.00

SEDESOL 106.31 79.73 79.73 93.02 - 25.00 - 25.00 -0.00

TFJFA - - - - - - -

Total por Ramos 2,548.93 1,330.16 1,633.51 2,091.22 - 47.82 - 35.91 22.81

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,742.50 - - -

SEP - - 524.47 - - -

SALUD - - 219.08 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 251.50 - - -

SEMARNAT - - 2.50 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT 997.55 - 47.82 -2.45 86.94

Gasto Centralizado Total 2,548.93 1,330.16 2,631.06

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 27. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Campeche, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.43 1.73 1.73 1.08 300.17 300.17 -

Consejo de la Judicatura Federal 75.54 134.23 121.60 98.57 77.70 60.98 -9.41

Sala Superior del TRIFE - - - - - - -

Sala Regional del TRIFE - - - - - - -

Poder Judicial Total 75.97 135.96 123.34 99.65 78.96 62.35 -9.29 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.05 0.05 0.05 0.05 0.01 -1.96 -1.97

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 46.07 43.73 42.90 44.49 -5.09 -6.90 -1.90

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.43 0.37 0.36 0.40 - 15.52 - 16.47 -1.12

SAGARPA total 46.56 44.14 43.31 44.93 -5.19 -6.98 -1.89

Oficina de Servicios Federales 4.59 4.17 4.11 4.35 -9.23 - 10.54 -1.44

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 499.68 - - 249.84 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Campeche)

10.81 - - 5.41 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma del Carmen)

5.59 - - 2.79 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Campeche 20.00 - 3.50 11.75 -100.00 - 82.50 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 8.39 - - 4.20 -100.00 -100.00 -

SEP total 549.07 4.17 7.61 278.34 - 99.24 - 98.61 82.50 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

 

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Cuadro No. 28. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Campeche, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.86 2.68 2.68 2.77 -6.37 -6.37 -0.00

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

16.58 16.79 16.64 16.61 1.24 0.33 -0.90

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.13 0.10 - 0.06 - 22.94 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.09 0.07 0.07 0.08 - 24.49 - 24.72 -0.30

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.05 0.04 0.04 0.05 - 30.56 - 31.67 -1.60

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

- - - - - - -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.05 0.04 0.04 0.04 - 26.50 - 28.00 -2.04

Mantenimiento de Infraestructura 0.26 - - 0.13 -100.00 -100.00 -

Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.14 0.09 0.09 0.11 - 33.72 - 34.31 -0.88

Ampliaciones 2.50 - - 1.25 -100.00 -100.00 -

Programa de Gestión Hídrica 251.50 7.29 7.29 129.39 - 97.10 - 97.10 -0.02

SEMARNAT total 274.16 27.08 26.83 150.49 - 90.12 - 90.21 -0.93

Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - -

Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - -

Empleo Temporal (PET) 8.33 0.64 0.64 4.49 - 92.30 - 92.31 -0.02

3X1 para Migrantes 0.46 0.15 0.15 0.31 - 66.73 - 66.76 -0.09

Coinversión Social 1.40 - - 0.70 -100.00 -100.00 -

Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 - 50.00 - 50.00 -

Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

18.91 14.82 14.82 16.86 - 21.65 - 21.65 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 25.73 28.78 28.78 27.26 11.87 11.87 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 31.38 20.24 20.24 25.81 - 35.50 - 35.50 -0.00

SEDESOL total 106.31 79.73 79.73 93.02 - 25.00 - 25.00 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 44

Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados    

Cuadro No. 29. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Campeche, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 8.49 7.52 7.42 7.96 - 11.47 -12.58 - 1.25

Derecho de Vía 5.70 6.39 6.39 6.05 12.11 12.11 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 12.68 13.84 13.53 13.10 9.15 6.71 - 2.23

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 7.52 7.36 6.94 7.23 - 2.12 - 7.64 - 5.64

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 874.10 580.00 800.00 837.05 - 33.65 - 8.48 37.93

Conservación de Infraestructura Carretera 189.50 197.17 198.07 193.78 4.05 4.52 0.46 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

3.96 5.50 5.50 4.73 38.82 38.82 -

Reconstrucción de carreteras - 4.10 4.10 2.05 - - - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.35 - - 0.18 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 24.00 54.50 152.50 88.25 127.08 535.42 179.82

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 3.00 - 9.00 6.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 0.90 3.00 3.00 1.95 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 23.00 23.30 23.30 23.15 1.30 1.30 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,153.20 902.67 1,229.75 1,191.47 -21.72 6.64 36.24 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 12.23 10.47 10.27 11.25 -14.38 -16.04 - 1.94

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 0.48 - - 0.24 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 12.71 10.47 10.27 11.49 -17.61 -19.21 -1.94 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.39 2.89 2.79 2.59 20.61 16.39 - 3.50

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.18 0.16 0.16 0.17 -10.00 - 10.21 - 0.24

Aeropuertos 2.57 3.05 2.95 2.76 18.48 14.54 -3.33 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.42 0.91 0.91 1.16 - 35.50 -35.51 - 0.02

Ferrocarriles 1.42 0.91 0.91 1.16 -35.50 -35.51 -0.02 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.25 0.19 0.19 0.22 - 25.78 - 25.80 - 0.02

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.51 0.21 0.21 0.36 - 58.74 - 58.78 - 0.10

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.93 1.84 1.74 1.83 - 4.19 - 9.88 - 5.94

Comunicaciones 2.69 2.24 2.13 2.41 -16.63 -20.71 -4.90 Actividades de apoyo administrativo 25.57 23.62 22.24 23.91 - 7.65 -13.02 - 5.82 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

4.01 4.20 4.20 4.11 4.73 4.72 - 0.01

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.53 4.09 3.99 4.76 -26.12 - 27.83 - 2.31

Centros de Pesaje y Dimensiones - 4.00 4.00 2.00 - - - Otros 35.12 35.91 34.44 34.78 2.25 -1.94 -4.09 SCT total 1,207.70 955.25 1,280.45 1,244.07 -20.90 6.02 34.04 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 45

     

Cuadro No. 30. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Campeche para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Escárcega-Xpujil 350.0 Villahermosa-Escárcega, Tr: Escárcega-Lím. Edo. Tabasco 400.0 Cd. del Carmen-Champotón (Playa Esmeralda) 100.0

Construcción y Modernización

Cd. del Carmen-Campeche, Tr: Libramiento de Champotón 24.1 Holpechen-Dzibalchen 24.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 3.0 Caminos Rurales y

Carreteras Alimentadoras Estudios y Proyectos 0.9

Conservación y Mantenimiento 189.5

Infraestructura Carretera Villahermosa-Escárcega-Xpujil 651.0 Total SCT 1,742.5

SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 499.68 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Campeche) 10.81 Educación Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma del Carmen) 5.59

Campeche 4.00 Escarsega 2.00 Calakmul 0.39 Deporte

Palisada 2.00 Total SEP 524.47

Salud Obra Nueva del Hospital General de120 Camas en Campeche con Proyección a 150 Camas 114.68

Obra Nueva del Hospital General de 30 Camas en Escárcega, con Proyección a 60 Camas 99.86

Proyecto en plan Maestro de Infraestructura en Salud

Obra Nueva del Hospital de la Comunidad de 10 Camas en Xpujil 4.54 Total Salud 219.08

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 183.7 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 17.5 Programas de Alianza para el Campo 12.1 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 38.2 Total Programa Hidráulico 251.5

SEMARNAT Manejo integral de residuos en el Municipio de Palizada, Campeche 1.00 Medio Ambiente y Recursos

Naturales Manejo integral de residuos en el Municipio de Escárcega, Campeche 1.50 Total SEMARNAT 2.50 Ampliaciones totales 2,740.06 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 46

Coahuila.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 26 mil 005.97 mdp para el gasto identificado para el estado de Coahuila, los cuales se integraron de la siguiente manera: 21 mil 230.12 mdp para el gasto federalizado y 4 mil 775.35 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 2 mil 571.45 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 2 mil 203.90 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 10 mil 845.17 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 8 mil 036.56 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 253.32 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 223.41 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 629.23 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 121.69 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

601.55 mdp; • Por Comercio Exterior ó 0.136% RFP se asignaron 51.91 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 428.24 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 60.15 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 439.11 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 10 mil 139.98 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 6 mil 784.20 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1mil 002.63 mdp; • Para el FAIS se asignaron 345.94 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 036.33 mdp; • Para el FAM se asignaron 92.77 mdp; • Para el FASP se asignaron 195.41 mdp; • Para el FAETA se asignaron 183.99 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 498.71 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 244.97 mdp para

las Zonas Metropolitanas de la Laguna (Coahuila) y Saltillo.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 47

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 598.40 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 69.72 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 48.31 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 616.20 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 14.73 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 18.95 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 15.15 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.08 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 21.23 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 36.54 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 66.71 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 62.44 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 701.30 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 768.25 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 440.65 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 993.00

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 2.00 mdp.

En los cuadros del 31 al 36, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Coahuila.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 48

Cuadro. No. 31. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Coahuila, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF 2010 PPEF /

2009 P 2010 PEF /

2009 P 2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 10,069.50 9,054.00 11,129.50 10,845.17 9,989.56 - 10.08 22.92 19.78 -2.55

Fondo General de Participaciones 7,985.70 6,814.80 - 8,036.56 7,612.35 -14.66 -100.00 17.93 - Fondo de Fomento Municipal 253.90 191.30 - 253.32 232.84 - 24.66 -100.00 32.42 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 188.20 217.50 - 223.41 209.70 15.57 -100.00 2.72 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 518.50 490.20 - 629.23 545.98 - 5.46 -100.00 28.36 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 159.70 - - 121.69 93.80 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 157.10 477.10 - 601.55 411.92 203.69 -100.00 26.08 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 49.10 43.80 - 51.91 48.27 -10.79 -100.00 18.52 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 504.00 352.40 - 428.24 428.21 - 30.08 -100.00 21.52 -

Incentivos Económicos 199.30 - - - 66.43 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 54.00 172.20 - 60.15 95.45 218.89 -100.00 - 65.07 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 294.70 - 439.11 244.60 - -100.00 49.00 -

Aportaciones Aportaciones Totales 10,086.60 10,229.10 10,198.49 10,139.98 10,151.89 1.41 -0.30 -0.87 -0.57

FAEBN 6,852.60 6,830.60 6,784.20 6,784.20 6,822.47 - 0.32 - 0.68 -0.68 -0.00 FASSA 928.20 946.20 1,002.63 1,002.63 959.01 1.94 5.96 5.96 -0.00 FAIS 312.60 328.70 357.18 345.94 329.08 5.15 8.67 5.25 - 3.15

FAIS Municipal 274.70 288.90 313.89 304.01 289.20 5.17 8.65 5.23 - 3.15 FAIS Estatal 37.90 39.80 43.29 41.93 39.88 5.01 8.77 5.35 - 3.15

FORTAMUN 955.90 997.10 1,069.58 1,036.33 996.44 4.31 7.27 3.93 -3.11 FAM 219.50 259.10 96.32 92.77 190.46 18.04 - 62.82 - 64.20 -3.69

FAM Educación Básica 83.10 76.80 - - 53.30 - 7.58 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 50.70 92.40 - - 47.70 82.25 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 85.70 89.90 96.32 92.77 89.46 4.90 7.14 3.19 -3.69

FASP 169.50 195.40 195.41 195.41 186.77 15.28 0.01 0.01 -0.00 FAETA 174.50 184.00 183.99 183.99 180.83 5.44 - 0.00 -0.00 -0.00

FAETA Tecnológica - - 95.06 95.06 31.69 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 88.93 88.93 29.64 - - - -0.00

FAFEF 473.80 488.00 509.18 498.71 486.84 3.00 4.34 2.20 -2.06 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,280.10 584.90 76.60 244.97 703.32 - 54.31 -86.90 -58.12 219.80

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Laguna (Coahuila) 183.30 - 76.60 195.59 126.30 -100.00 - - 155.34

Zona Metropolitana de Saltillo - - - 49.38 16.46 PROFIS 4.50 - - - 1.50 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 1,092.30 584.90 - - 559.07 - 46.45 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,746.30 1,591.50 - - 1,112.60 -8.86 - 100.00 -100.00 -

SEP 1,373.70 1,362.30 - - 912.00 - 0.83 -100.00 -100.00 - SAGARPA 236.20 181.70 - - 139.30 - 23.07 -100.00 -100.00 - CONAGUA 136.40 47.50 - - 61.30 -65.18 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 372.90 50.00 - - 140.97 -86.59 - 100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 372.90 50.00 - - 140.97 - 86.59 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 23,555.40 21,509.50 21,404.59 21,230.12 22,098.34 -8.69 -0.49 -1.30 -0.82 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 49

Cuadro No. 32. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Coahuila, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 519.16 708.90 598.40 558.78 36.55 15.26 -15.59

IFE 71.20 71.03 69.72 70.46 - 0.24 - 2.08 - 1.84

SAGARPA 51.06 49.18 48.31 49.68 - 3.68 - 5.39 - 1.78

SCT 1,614.30 1,071.58 1,616.20 1,615.25 -33.62 0.12 50.82

Economía 16.64 15.16 14.73 15.69 - 8.90 -11.46 - 2.81

SEP 757.69 3.96 18.95 388.32 -99.48 -97.50 378.57

SALUD 440.65 - - 220.33 - 100.00 - 100.00 -

STPS 15.52 15.23 15.15 15.34 - 1.83 - 2.33 - 0.52

SRA 3.17 3.30 3.08 3.12 3.88 - 3.07 - 6.69

SEMARNAT 570.48 21.44 21.23 295.85 -96.24 -96.28 - 0.99

PGR 45.43 36.54 36.54 40.98 -19.57 -19.57 - 0.00

SEDESOL 73.79 66.71 66.71 70.25 - 9.60 - 9.60 - 0.00

TFJFA 62.80 62.44 62.44 62.62 - 0.57 - 0.57 - 0.00

Total por Ramos 4,241.91 2,125.47 2,571.45 3,406.68 -49.89 -39.38 20.98

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,701.30 - - - SEP - - 768.25 - - -

SALUD - - 440.65 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 993.00 - - -

SEMARNAT - - 2.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT 2,203.90

Gasto Centralizado Total 4,241.91 2,125.47 4,775.35

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 50

Cuadro No. 33. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Coahuila, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 1.19 4.19 4.19 2.69 253.56 253.56 - Consejo de la Judicatura Federal 517.98 704.71 594.21 556.09 36.05 14.72 -15.68 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 519.16 708.90 598.40 558.78 36.55 15.26 -15.59 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.19 0.19 0.19 0.19 -0.00 - 1.04 - 1.04

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

- - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 50.44 48.57 47.70 49.07 -3.71 - 5.43 - 1.79

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.42 0.42 0.41 0.42 -1.45 - 2.45 - 1.02

SAGARPA total 51.06 49.18 48.31 49.68 -3.68 - 5.39 - 1.78 Oficina de Servicios Federales 4.44 3.96 3.90 4.17 - 10.81 -12.10 - 1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 710.99 - - 355.49 - 100.00 - 100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Coahuila)

25.47 - - 12.73 - 100.00 - 100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Coahuila 5.00 - 15.05 10.03 - 100.00 201.00 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal

11.80 - - 5.90 - 100.00 - 100.00 -

SEP total 757.69 3.96 18.95 388.32 - 99.48 -97.50 378.57 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 51

Cuadro No. 34. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Coahuila, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.50 2.42 2.42 2.46 -3.24 - 3.27 - 0.03

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

13.51 13.44 13.29 13.40 -0.48 - 1.62 - 1.15

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.07 0.06 - 0.03 - 13.85 - 100.00 - 100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.02 0.02 0.02 0.02 - 13.10 -16.78 - 4.24

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.06 0.06 0.06 0.06 - 11.06 -11.66 - 0.68

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.03 0.03 0.03 0.03 - 11.97 -13.31 - 1.53

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 2.00 - - 1.00 - 100.00 - 100.00 - Programa de Gestión Hídrica 552.30 5.42 5.42 278.86 - 99.02 -99.02 - 0.01 SEMARNAT total 570.48 21.44 21.23 295.85 - 96.24 -96.28 - 0.99 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 2.81 0.24 0.24 1.52 - 91.39 -91.41 - 0.28 3X1 para Migrantes - - - - - - - Coinversión Social 4.85 - - 2.43 - 100.00 - 100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 - 50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

11.78 12.02 12.02 11.90 2.03 2.02 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

20.44 30.44 30.44 25.44 48.91 48.91 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 13.82 8.91 8.91 11.36 - 35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 73.79 66.71 66.71 70.25 -9.60 - 9.60 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 52

Cuadro No. 35. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Coahuila, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 8.51 7.45 7.06 7.78 - 12.48 -17.06 - 5.24

Derecho de Vía 1.00 1.19 1.19 1.10 19.00 19.00 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 8.30 8.89 8.60 8.45 7.12 3.66 - 3.23

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 7.65 7.39 6.77 7.21 -3.35 -11.47 - 8.40

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 750.00 440.00 702.00 726.00 - 41.33 - 6.40 59.55

Conservación de Infraestructura Carretera 309.65 240.91 198.43 254.04 - 22.20 -35.92 -17.63 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

5.16 8.20 8.20 6.68 58.85 58.85 -

Reconstrucción de carreteras 1.25 96.35 80.32 40.79 7,608.00 6,325.68 -16.64 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 - 100.00 - 100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 382.70 146.40 496.90 439.80 - 61.75 29.84 239.41

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5.00 - - 2.50 - 100.00 - 100.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.70 5.70 - 0.85 235.29 - 100.00 - 100.00

Programa de Empleo Temporal (PET) 49.70 32.10 32.10 40.90 - 35.41 -35.41 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,531.17 994.58 1,541.58 1,536.37 - 35.04 0.68 55.00 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 8.10 6.67 6.67 7.39 - 17.71 -17.71 - 0.00

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.28 0.21 0.21 0.25 - 25.37 -25.62 - 0.33

Aeropuertos 8.38 6.88 6.88 7.63 - 17.97 -17.98 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.96 1.51 1.42 1.69 - 22.93 -27.80 - 6.32

Ferrocarriles 1.96 1.51 1.42 1.69 - 22.93 -27.80 - 6.32 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.29 1.58 1.58 0.93 451.01 450.92 - 0.02

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.35 0.42 0.42 0.38 22.69 22.43 - 0.21

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.80 3.07 2.58 2.69 9.76 - 7.80 -16.00

Comunicaciones 3.43 5.07 4.58 4.00 47.90 33.54 - 9.71 Actividades de apoyo administrativo 21.35 19.93 18.63 19.99 -6.64 -12.77 - 6.56 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

13.06 14.42 14.33 13.70 10.41 9.68 - 0.66

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 30.68 16.50 16.11 23.39 - 46.21 -47.49 - 2.38

Centros de Pesaje y Dimensiones 4.26 12.69 12.69 8.47 197.78 197.77 - 0.00 Otros 69.36 63.55 61.75 65.55 -8.38 -10.97 - 2.83 SCT total 1,614.30 1,071.58 1,616.20 1,615.25 - 33.62 0.12 50.82 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 53

Cuadro No. 36. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Coahuila para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Zacatecas-Saltillo, Tr: Concepción del Oro Saltillo 215.0 Piedras Negras-Acuña 240.0 Palaú-El Sauz 0.0 San Buenaventura-Cuatro Ciénegas 150.0 Torreón-Saltillo 60.0 C.F. 2 Tr: Piedras Negras-Lím. Coah./N.L. 50.0

Construcción y Modernización

C.F. 2 Tijuana-Matamoros, Tr. Ojinaga-Cd. Acuña 35.0 Palaú-El Sauz 100.0 Ramal a Ricardo Flores Magón 18.0 Santa Mónica-Guadalupe 19.0 Ramal a Nueva Victoria 10.0 Ramal a San Patricio 5.0 Viesca - Ahuichila 20.7 Muzquiz-Ojinaga 40.0 Ramal a la Ventana 20.0 Abasolo-Los Rodríguez 15.0 Cuatro Cienegas-Ocampo(Reconstrucción) 50.0 Nueva Delicias 10.0 Nicolás Guerra Martínez, Col. Sto. Domingo Nava 15.0 Callejón del Remolino, Tr: Piedras Negras-Ejido Remolino 60.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.7 Conservación y Mantenimiento 310.9

Infraestructura Carretera Zacatecas-Saltillo 251.0

Total SCT 1,701.3 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 710.99 Educación Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de

Coahuila) 25.47

Gobierno del Estado de Coahuila, Centro Histórico de Saltillo 5.00 Teatro de la Ciudad de Piedras Negras, Gobierno del Estado de Coahuila 5.00 Festival Artístico de Coahuila, Gobierno del Estado de Coahuila 5.00 Cultura

Teatro de la Ciudad de Monclova, Gobierno del Estado de Coahuila 5.00 Cuatro Ciénegas 1.30 Francisco y Madero 1.30 Melchor Múzquiz 1.00 Nueva Rosita 1.00 San Buenaventura 1.30 San Pedro de las Colinas 3.10 Piedras Negras 1.00

Deporte

Torreón 1.80 Total SEP 768.25

Salud Proyecto en plan

Maestro de Infraestructura en

Salud

Sustitución por Obra Nueva del Hospital de la Mujer por un Hospital General en Saltillo 190.65

Infraestructura para la Función de Seguridad Social

Hospital General de Saltillo 250.00

Salud 440.65 Programa Hidraúilico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 292.7 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 102.0 Programas de Alianza para el Campo 80.2 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráuilico

Gasto Administrativo y Corriente 77.4 Total Programa Hidráuilico 993.0

SEMARNAT Medio Ambiente y

Recursos Naturales

Proyecto de Creación de una Oficina de Cambio Climático para el Estado de Coahuila 2.00

Total SEMARNAT 2.00 Ampliaciones totales 3,464.51 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 54

Colima. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 12 mil 615.35 mdp para el gasto identificado para el estado de Colima, los cuales se integraron de la siguiente manera: 6 mil 738.42 mdp para el gasto federalizado y 5 mil 876.93 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 4 mil 381.48 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 495.45 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 3 mil 176.44 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 2 mil 300.64 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 249.71 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 39.81 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 129.75 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 22.11 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

141.34 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 53.11 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 112.83 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 10.99 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 116.15 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 3 mil 530.02 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 2 mil 084.35 mdp; • Para el FASSA se asignaron 749.52 mdp; • Para el FAIS se asignaron 104.61 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 236.96 mdp; • Para el FAM se asignaron 33.35 mdp; • Para el FASP se asignaron 105.16 mdp; • Para el FAETA se asignaron 50.83 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 165.26 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 31.95 mdp para la Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 55

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 104.20 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 32.08 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 41.95 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 4 mil 086.24 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 5.23 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 8.63 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 7.24 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 2.72 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 19.51 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 21.52 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 52.18 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 317.00 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 786.67 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 174.31 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 529.80

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 4.67 mdp.

En los cuadros del 37 al 42, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Colima.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 56

Cuadro. No.37. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Colima, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 3,088.30 2,849.50 3,241.10 3,176.44 3,038.08 -7.73 13.74 11.47 -2.00

Fondo General de Participaciones 2,325.00 2,046.40 - 2,300.64 2,224.01 -11.98 - 100.00 12.42 - Fondo de Fomento Municipal 253.20 237.10 - 249.71 246.67 - 6.36 - 100.00 5.32 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 38.20 36.40 - 39.81 38.14 -4.71 - 100.00 9.37 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 123.00 139.10 - 129.75 130.62 13.09 - 100.00 - 6.72 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 30.60 - - 22.11 17.57 - 100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 40.10 116.60 - 141.34 99.35 190.77 - 100.00 21.22 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 49.50 44.80 - 53.11 49.14 - 9.49 - 100.00 18.55 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 121.80 102.20 - 112.83 112.28 - 16.09 - 100.00 10.40 -

Incentivos Económicos 95.40 - - - 31.80 - 100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 1.60 - - - 0.53 - 100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 9.90 31.40 - 10.99 17.43 217.17 - 100.00 - 65.01 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 95.50 - 116.15 70.55 - - 100.00 21.62 -

Aportaciones Aportaciones Totales 3,438.60 3,592.00 3,546.32 3,530.02 3,520.21 4.46 - 1.27 - 1.73 -0.46

FAEBN 2,064.30 2,117.40 2,084.35 2,084.35 2,088.68 2.57 -1.56 -1.56 -0.00 FASSA 616.20 700.90 749.52 749.52 688.87 13.75 6.94 6.94 -0.00 FAIS 94.50 99.40 108.00 104.61 99.50 5.19 8.66 5.24 - 3.15

FAIS Municipal 83.00 87.40 94.91 91.93 87.44 5.30 8.60 5.18 - 3.15 FAIS Estatal 11.50 12.10 13.09 12.68 12.09 5.22 8.18 4.78 - 3.15

FORTAMUN 217.50 227.40 244.41 236.96 227.29 4.55 7.48 4.20 -3.05 FAM 151.10 130.50 35.32 33.35 104.98 - 13.63 -72.93 -74.45 -5.59

FAM Educación Básica 49.60 36.40 - - 28.67 - 26.61 - 100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 68.60 61.10 - - 43.23 - 10.93 - 100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 32.90 33.00 35.32 33.35 33.08 0.30 7.03 1.05 -5.59

FASP 91.20 105.20 105.16 105.16 100.52 15.35 - 0.04 - 0.04 0.00 FAETA 47.20 50.60 50.83 50.83 49.54 7.20 0.46 0.45 -0.00

FAETA Tecnológica - - 25.90 25.90 8.63 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 24.93 24.93 8.31 - - - -0.00

FAFEF 156.60 160.60 168.73 165.26 160.82 2.55 5.06 2.90 -2.05 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 483.10 95.20 - 31.95 203.42 - 80.29 -100.00 - 66.44 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de Colima-Villa de Álvarez - - - 31.95 10.65 - - - -

PROFIS 4.10 - - - 1.37 - 100.00 - - - Otros gastos federalizados 479.00 95.20 - - 191.40 - 80.13 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,087.30 1,131.80 - - 739.70 4.09 -100.00 - 100.00 - SEP 910.00 998.50 - - 636.17 9.73 - 100.00 - 100.00 - SAGARPA 115.90 106.60 - - 74.17 - 8.02 - 100.00 - 100.00 - CONAGUA 61.40 26.70 - - 29.37 - 56.51 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 133.90 31.00 - - 54.97 - 76.85 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación 133.90 31.00 - - 54.97 -76.85 - 100.00 - 100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 8,231.20 7,699.50 6,787.42 6,738.42 7,556.37 -6.46 -11.85 - 12.48 -0.72 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 57

Cuadro No. 38. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Colima, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 713.70 69.05 104.20 408.95 -90.32 -85.40 50.89

IFE 32.88 43.33 32.08 32.48 31.78 - 2.45 - 25.98

SAGARPA 38.35 42.70 41.95 40.15 11.36 9.39 -1.77

SCT 3,072.71 3,672.88 4,086.24 3,579.48 19.53 32.98 11.25

Economía 5.98 5.38 5.23 5.61 - 9.97 -12.43 -2.72

SEP 817.75 3.68 8.63 413.19 -99.55 -98.94 134.25

SALUD 174.31 - - 87.15 - 100.00 - 100.00 -

STPS 7.58 7.27 7.24 7.41 - 3.99 - 4.48 -0.51

SRA 2.50 2.89 2.72 2.61 15.57 8.57 -6.05

SEMARNAT 549.35 19.72 19.51 284.43 -96.41 -96.45 -1.08

PGR 23.41 21.52 21.52 22.46 - 8.08 - 8.08 -0.00

SEDESOL 59.87 52.18 52.18 56.03 -12.85 -12.85 -0.01

TFJFA - - - - - - -

Total por Ramos 5,498.37 3,940.62 4,381.48 4,939.93 -28.33 -20.31 11.19

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,317.00 - - -

SEP - - 786.67 - - -

SALUD - - 174.31 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 529.80 - - -

SEMARNAT - - 4.67 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT 1,495.45

Gasto Centralizado Total 5,498.37 3,940.62 5,876.93

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 39. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el

Estado de Colima, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 1.48 1.94 1.94 1.71 31.19 31.19 -

Consejo de la Judicatura Federal 712.22 67.11 102.26 407.24 -90.58 -85.64 52.36

Sala Superior del TRIFE - - - - - - -

Sala Regional del TRIFE - - - - - - -

Poder Judicial Total 713.70 69.05 104.20 408.95 -90.32 -85.40 50.89

Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.08 0.08 0.08 0.08 1.90 - 0.26 -2.12

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

- - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

38.03 42.47 41.72 39.87 11.68 9.70 -1.77

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.24 0.16 0.15 0.20 -35.45 -36.30 -1.31

SAGARPA total 38.35 42.70 41.95 40.15 11.36 9.39 -1.77

Oficina de Servicios Federales 4.08 3.68 3.63 3.86 - 9.74 -11.05 -1.45

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 746.43 - - 373.21 - 100.00 - 100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Colima)

28.44 - - 14.22 - 100.00 - 100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Colima 32.00 - 5.00 18.50 - 100.00 -84.38 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal

6.80 - - 3.40 - 100.00 - 100.00 -

SEP total 817.75 3.68 8.63 413.19 -99.55 -98.94 134.25 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados.PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 40. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Colima, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.05 0.04 - 0.02 -12.22 - 100.00 - 100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.23 0.20 0.20 0.21 -14.04 -14.04 -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.06 0.05 0.05 0.06 -17.26 -17.74 -0.58

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

- - - - - -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.02 - - 0.01 - 100.00 - 100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 4.67 - - 2.33 - 100.00 - 100.00 - Programa de Gestión Hídrica 529.78 5.48 5.48 267.63 -98.97 -98.97 -0.03 SEMARNAT total 549.35 19.72 19.51 284.43 -96.41 -96.45 -1.08 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 3.09 0.14 0.14 1.62 -95.35 -95.37 -0.41 Empleo Temporal (PET) 4.45 0.30 0.30 2.37 -93.37 -93.37 -0.03 3X1 para Migrantes 0.97 0.75 0.75 0.86 -22.03 -22.08 -0.06 Coinversión Social 1.50 - - 0.75 - 100.00 - 100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

13.26 14.52 14.52 13.89 9.54 9.54 -0.01

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

13.00 19.10 19.10 16.05 46.96 46.96 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 3.51 2.26 2.26 2.89 -35.50 -35.51 -0.02

SEDESOL total 59.87 52.18 52.18 56.03 -12.85 -12.85 -0.01 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 41. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Colima, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 5.39 4.48 4.39 4.89 -16.94 -18.62 -2.02

Derecho de Vía 13.80 15.49 15.49 14.65 12.25 12.25 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 4.68 4.58 4.39 4.53 - 2.15 - 6.12 -4.05

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.29 3.21 3.01 3.15 - 2.63 - 8.75 -6.28

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 478.00 180.00 440.00 459.00 -62.34 - 7.95 144.44

Conservación de Infraestructura Carretera 624.10 395.97 396.87 510.48 -36.55 -36.41 0.23 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

2.83 3.80 3.80 3.31 34.47 34.47 -

Reconstrucción de carreteras 30.50 30.00 30.00 30.25 - 1.64 - 1.64 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.35 - - 0.18 - 100.00 - 100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 181.40 13.00 163.00 172.20 -92.83 -10.14 1,153.85

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 - 5.10 3.55 - 100.00 155.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.00 4.30 4.30 2.65 330.00 330.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 23.70 28.50 28.50 26.10 20.25 20.25 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,371.04 683.32 1,098.84 1,234.94 -50.16 -19.85 60.81 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9.09 8.38 7.86 8.48 - 7.82 -13.53 -6.20

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 9.09 8.38 7.86 8.48 - 7.82 -13.53 -6.20 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3.66 3.47 3.47 3.57 - 5.29 - 5.29 -0.00

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.15 0.13 0.13 0.14 -10.00 -10.14 -0.15

Aeropuertos 3.81 3.60 3.60 3.71 - 5.47 - 5.48 -0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.77 0.58 0.58 0.67 -24.75 -24.86 -0.14

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 1,650.00 2,933.60 2,933.60 2,291.80 77.79 77.79 - Ferrocarriles 1,650.77 2,934.18 2,934.18 2,292.47 77.75 77.75 -0.00 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.01 0.57 0.57 0.29 5,039.27 5,036.36 -0.06

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.08 0.14 0.14 0.11 75.35 74.19 -0.66

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.23 1.43 1.43 1.33 16.07 16.01 -0.06

Comunicaciones 1.32 2.13 2.13 1.73 61.37 61.22 -0.09 Actividades de apoyo administrativo 20.54 18.90 17.68 19.11 - 7.99 -13.95 -6.48 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

6.43 6.76 6.65 6.54 5.25 3.54 -1.62

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.99 6.96 6.66 6.83 - 0.38 - 4.70 -4.34

Centros de Pesaje y Dimensiones 2.72 8.63 8.63 5.68 217.28 217.28 - Otros 36.68 41.26 39.62 38.15 12.49 8.02 -3.97 SCT total 3,072.71 3,672.88 4,086.24 3,579.48 19.53 32.98 11.25 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 42. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Colima para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Manzanillo-Cihuatlán y Libramiento Cihuatlán 220.0 Arco norponiente del Libramiento de la Cd. de Colima 58.0 Pez Vela-Jalipa 160.0

Construcción y Modernización

Entronque Madrid 40.0 San Antonio-Agua Salada-La Loma 35.0 Coquimatlán - Jala 10.0 Puerta de Anzar - Tepames 12.0 Los Asmoles-Jilotupa-Tamala 5.0 La Fundición-La Atravesada-Coalitilla 10.0 Estapilla-Las Tunas 40.0 E.C. (Manzanillo-Minatitlán-Coquimatlán) Tr: Veladero de Comatlán-La Rosa-La Fundición) 15.0 Aguacatillo-Caniotas 15.0 Puente en el km 1+390 de la Carretera Coquimatlán-Pueblo Juárez 5.0 Puente en el km 6+740 de la carretera Armería-Augusto Gómez Villanueva 5.0 Camotlán-Ciruelito de Marina 10.0 Pueblo Juárez-La Fundición 19.4 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.0 Conservación y Mantenimiento 654.6

Total SCT 1,317.0 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 746.43 Educación Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de

Colima) 28.44

Cultura Complemento Financiero Para Construcción del Complejo Recreativo Cultural y Deportivo Piedra Lisa (Rotonda de Colimenses Ilustres y Museos de la Ciencias y Tecnologías)/ Secretaria de Cultura de Colima. 5.00

Colima 3.56 Comala 0.56 Coquimatlán 0.56 Cuauhtémoc 0.56 Manzanillo 1.00

Deporte

Villa de Álvarez 0.56 Total SEP 786.67

Salud Proyecto en plan

Maestro de Infraestructura en

Salud

Obra Nueva y Equipamiento Centro de Cancerología 174.31

Total Salud 174.31 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 213.0 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 224.1 Programas de Alianza para el Campo 35.1 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 57.7 Total Programa Hidráulico 529.8

SEMARNAT Medio Ambiente y

Recursos Naturales

Parque Ecológico Bicentenario Estero El Chupadero 4.67

Total SEMARNAT 4.67 Ampliaciones totales 2,812.42 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Chiapas.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 47 mil 985.46 mdp para el gasto identificado para el estado de Chiapas, los cuales se integraron de la siguiente manera: 41 mil 838.81 mdp para el gasto federalizado y 6 mil 146.65 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 4 mil 407.40 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 739.25 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 17 mil 526.36 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 14 mil 539.70 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 279.75 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 147.46 mdp; • Para reserva de contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos

178.71 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 323.97 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 57.18 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se

asignaron440.94 mdp; • Para el Fondo de Compensación se asignaron 610.48 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 3.23 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 724.41 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 29.13 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 191.42 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 23 mil 339.63 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 12 mil 310.59 mdp; • Para el FASSA se asignaron 2 mil 476.14 mdp; • Para el FAIS se asignaron 4 mil 635.28 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 776.78 mdp; • Para el FAM se asignaron 482.10 mdp; • Para el FASP se asignaron 287.45 mdp; • Para el FAETA se asignaron 225.37 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 1 mil 206.25 mdp.

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Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 56.16 mdp para la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y para el Fondo Regional aprobaron 916.66 mdp.

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 520.13 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 105.09 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 155.27 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 570.32 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 8.50 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 10.43 mdp; Para Salud se aprobó un gasto de 698.55 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 9.26 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 9.79 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 24.57 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 50.52 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 224.17 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 20.81 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 919.90 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 728.70 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 245.85 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 743.70

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 21.00 mdp.

En los cuadros del 43 al 48, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Chiapas.

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Cuadro. No. 43. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Chiapas, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF 2010 PPEF /

2009 P 2010 PEF /

2009 P 2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 16,878.10 15,183.40 17,954.80 17,526.36 16,529.29 -10.04 18.25 15.43 -2.39

Fondo General de Participaciones 14,632.90 12,653.80 - 14,539.70 13,942.13 - 13.53 - 100.00 14.90 - Fondo de Fomento Municipal 265.10 161.20 - 279.75 235.35 - 39.19 - 100.00 73.54 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 134.50 132.70 - 147.46 138.22 -1.34 - 100.00 11.12 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 281.40 142.70 - 178.71 200.94 -49.29 - 100.00 25.23 -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 320.80 383.20 - 323.97 342.66 19.45 - 100.00 - 15.46 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 74.50 - - 57.18 43.89 - 100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 120.30 795.00 - 440.94 452.08 560.85 - 100.00 -44.54 -

Fondo de Compensación 104.10 - - 610.48 238.19 - 100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 3.30 2.70 - 3.23 3.08 -18.18 - 100.00 19.78 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 776.70 634.10 - 724.41 711.74 - 18.36 - 100.00 14.24 -

Incentivos Económicos 138.30 - - - 46.10 - 100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 26.20 88.70 - 29.13 48.01 238.55 - 100.00 - 67.16 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 189.30 - 191.42 126.91 - - 100.00 1.12 -

Aportaciones Aportaciones Totales 21,996.30 23,354.70 23,615.87 23,339.63 22,896.88 6.18 1.12 - 0.06 - 1.17

FAEBN 11,472.80 12,387.70 12,310.59 12,310.59 12,057.03 7.97 - 0.62 - 0.62 -0.00 FASSA 2,282.60 2,341.90 2,476.14 2,476.14 2,366.88 2.60 5.73 5.73 -0.00 FAIS 4,349.10 4,503.00 4,785.88 4,635.28 4,495.79 3.54 6.28 2.94 - 3.15

FAIS Municipal 3,822.00 3,957.20 4,205.84 4,073.49 3,950.90 3.54 6.28 2.94 - 3.15 FAIS Estatal 527.10 545.80 580.05 561.80 544.90 3.55 6.28 2.93 - 3.15

FORTAMUN 1,638.40 1,709.20 1,833.70 1,776.78 1,708.13 4.32 7.28 3.95 - 3.10 FAM 782.30 802.90 490.48 482.10 689.10 2.63 - 38.91 -39.96 -1.71

FAM Educación Básica 281.40 280.90 - - 187.43 -0.18 - 100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 67.80 64.20 - - 44.00 -5.31 - 100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 433.10 457.80 490.48 482.10 457.67 5.70 7.14 5.31 -1.71

FASP 249.30 287.50 287.45 287.45 274.75 15.32 - 0.02 - 0.02 0.00 FAETA 215.60 225.90 225.37 225.37 222.29 4.78 - 0.23 - 0.23 -0.00

FAETA Tecnológica - - 95.34 95.34 31.78 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 130.04 130.04 43.35 - - - -0.00

FAFEF 1,006.20 1,096.60 1,206.25 1,145.93 1,082.91 8.98 10.00 4.50 -5.00 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 424.50 1,691.90 524.50 972.82 1,029.74 298.56 - 69.00 - 42.50 85.48

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez - - 24.50 56.16 18.72 - - - 129.21

Fondo Regional - - 500.00 916.66 305.55 - - - 83.33 PROFIS 4.00 - - - 1.33 -100.00 - - -

Otros gastos federalizados 420.50 1,691.90 - - 704.13 302.35 - 100.00

- 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,688.40 2,533.80 - - 1,740.73 -5.75 -100.00 - 100.00 - SEP 1,513.90 1,824.00 - - 1,112.63 20.48 - 100.00 - 100.00 - SAGARPA 963.00 659.60 - - 540.87 -31.51 - 100.00 - 100.00 - CONAGUA 211.50 50.20 - - 87.23 -76.26 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 24.00 111.00 - - 45.00 362.50 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación 24.00 111.00 - - 45.00 362.50 -100.00 - 100.00 -

Gasto Federalizado Total del Estado 42,011.30 42,874.80 42,095.17 41,838.81 42,241.64 2.06 - 1.82 - 2.42 - 0.61 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 65

Cuadro No. 44. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Chiapas, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 597.82 640.90 520.13 558.97 7.21 - 13.00 - 18.84

IFE 110.43 109.79 105.09 107.76 - 0.58 - 4.83 - 4.28

SAGARPA 156.38 157.64 155.27 155.82 0.81 - 0.71 - 1.50

SCT 2,126.90 1,348.20 2,570.32 2,348.61 - 36.61 20.85 90.65

Economía 9.63 8.77 8.50 9.07 - 8.91 - 11.70 - 3.06

SEP 716.15 5.08 10.43 363.29 - 99.29 - 98.54 105.16

SALUD 478.50 832.66 698.55 588.52 74.01 45.99 - 16.11

STPS 9.02 9.31 9.26 9.14 3.18 2.62 - 0.55

SRA 10.09 10.22 9.79 9.94 1.25 - 2.95 - 4.15

SEMARNAT 790.29 24.89 24.57 407.43 - 96.85 - 96.89 - 1.26

PGR 52.91 50.52 50.52 51.71 - 4.51 - 4.51 - 0.00

SEDESOL 308.41 224.17 224.17 266.29 - 27.31 - 27.32 - 0.00

TFJFA 20.88 20.81 20.81 20.84 - 0.35 - 0.36 - 0.00

Total por Ramos 5,387.40 3,442.94 4,407.40 4,897.40 - 36.09 - 18.19 28.01

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,919.90 - - -

SEP - - 728.70 - - -

SALUD - - 245.85 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 743.70 - - -

SEMARNAT - - 21.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT 1,739.25

Gasto Centralizado Total 5,387.40 3,442.94 6,146.65

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 45. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Chiapas, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 1.61 3.31 3.31 2.46 105.72 105.72 - Consejo de la Judicatura Federal 596.21 637.59 516.82 556.52 6.94 - 13.32 - 18.94 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 597.82 640.90 520.13 558.97 7.21 - 13.00 - 18.84 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.29 0.24 0.24 0.26 - 18.50 - 19.36 - 1.05 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 155.42 157.23 154.87 155.14 1.17 - 0.35 - 1.50

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.67 0.17 0.17 0.42 - 74.48 - 74.85 - 1.47

SAGARPA total 156.38 157.64 155.27 155.82 0.81 - 0.71 - 1.50 Oficina de Servicios Federales 5.59 5.08 5.01 5.30 - 8.99 - 10.29 - 1.43 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 614.32 - - 307.16 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural de Chiapas)

6.45 - - 3.23 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Chiapas)

17.49 - - 8.74 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas)

1.63 - - 0.82 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Chiapas)

0.42 - - 0.21 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural del Estado de Chiapas)

0.49 - - 0.24 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Chiapas)

33.87 - - 16.93 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Chiapas 15.00 - 5.42 10.21 -100.00 - 63.87 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 20.89 - - 10.45 -100.00 -100.00 -

SEP total 716.15 5.08 10.43 363.29 - 99.29 - 98.54 105.16 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 46. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Chiapas, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 3.33 3.04 3.04 3.19 - 8.63 - 8.65 - 0.02 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

20.18 19.97 20.24 20.21 - 1.05 0.26 1.33

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales 0.60 0.57 - 0.30 - 4.47 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.11 0.11 0.11 0.11 - 4.83 - 5.68 - 0.89

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.06 0.30 0.30 0.18 414.86 413.79 - 0.21

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.80 0.64 0.64 0.72 - 20.57 - 20.65 - 0.10

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.24 0.23 0.23 0.24 - 6.38 - 6.72 - 0.36

Mantenimiento de Infraestructura 0.25 - - 0.13 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.03 0.03 0.03 0.03 - 5.36 - 7.14 - 1.89

Ampliaciones 21.00 - - 10.50 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 743.68 - - 371.84 -100.00 -100.00 - SEMARNAT total 790.29 24.89 24.57 407.43 - 96.85 - 96.89 - 1.26 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 14.11 1.40 1.40 7.76 - 90.09 - 90.09 - 0.04 3X1 para Migrantes 2.10 0.75 0.75 1.42 - 64.13 - 64.15 - 0.06 Coinversión Social 2.70 - - 1.35 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 - 50.00 - 50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

22.45 23.74 23.74 23.09 5.77 5.77 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 51.09 62.28 62.28 56.68 21.89 21.88 - 0.00

Programa para el Desarrollo o de Zonas Prioritarias 195.86 120.90 120.90 158.38 - 38.27 - 38.27 - 0.00

SEDESOL total 308.41 224.17 224.17 266.29 - 27.31 - 27.32 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 47. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Chiapas, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 37.38 94.46 93.95 65.66 152.69 151.32 - 0.54

Derecho de Vía 1.00 1.19 1.19 1.10 19.00 19.00 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 19.33 18.25 17.94 18.63 - 5.62 - 7.24 - 1.71

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.85 3.98 3.89 3.87 3.39 0.93 - 2.37

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 900.00 400.00 950.00 925.00 - 55.56 5.56 137.50

Conservación de Infraestructura Carretera 341.20 383.05 385.65 363.43 12.27 13.03 0.68 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 4.83 8.80 8.80 6.82 82.12 82.12 -

Reconstrucción de carreteras 12.60 130.50 130.50 71.55 935.71 935.71 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

1.40 - - 0.70 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 649.10 146.80 830.50 739.80 - 77.38 27.95 465.74

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 13.91 - - 6.96 -100.00 -100.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 3.00 10.00 - 1.50 233.33 -100.00 -100.00

Programa de Empleo Temporal (PET) 71.90 84.10 84.10 78.00 16.97 16.97 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1.01 1.01 1.03 1.02 - 1.98 1.98 Carreteras 2,060.52 1,282.14 2,507.54 2,284.03 - 37.78 21.69 95.57 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.63 6.19 5.67 6.65 - 18.77 - 25.70 - 8.54

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 2.96 - - 1.48 -100.00 -100.00 - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 10.59 6.19 5.67 8.13 - 41.48 - 46.48 - 8.54 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.22 9.27 9.18 7.20 77.52 75.70 - 1.02

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.17 0.15 0.15 0.16 - 10.00 - 10.00 -

Aeropuertos 5.39 9.43 9.33 7.36 74.76 73.00 - 1.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.20 0.89 0.89 1.05 - 25.35 - 25.42 - 0.09

Ferrocarriles 1.20 0.89 0.89 1.05 - 25.35 - 25.42 - 0.09 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 2.47 1.79 1.79 2.13 - 27.47 - 27.48 - 0.02

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional en México 1.26 0.95 0.95 1.11 - 24.21 - 24.25 - 0.05

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.64 1.68 1.68 1.66 2.62 2.60 - 0.02

Comunicaciones 5.37 4.43 4.43 4.90 - 17.51 - 17.53 - 0.02 Actividades de apoyo administrativo 30.84 29.41 26.97 28.91 - 4.64 - 12.55 - 8.30 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

5.05 5.40 5.40 5.22 6.75 6.74 - 0.01

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.94 5.87 5.66 6.80 - 26.13 - 28.77 - 3.58

Centros de Pesaje y Dimensiones 4.44 4.44 4.44 - - - 0.01 Otros 43.84 45.11 42.46 43.15 2.91 - 3.14 - 5.88 SCT total 2,126.90 1,348.20 2,570.32 2,348.61 - 36.61 20.85 90.65 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 48. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Chiapas para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Tapanatepec-Tuxtla Gutiérrez, Tr: E.C. (Las Choapas-Ocozocoautla) Entr. La Pochota 350.0 Tuxtla Gutiérrez-Angostura, Tr: Ramal América Libre, Km. 0+000-19+500 100.0 San Cristóbal de las Casas-Palenque 200.0 Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez 100.0

Construcción y Modernización

Ruta Bicentenario de la Independencia Las Limas-El Parral-La Concordia-Rizo de Oro 150.0 Motozintla-Niquivil-Barrio Carrizal 25.0 Ángel Albino Corzo-Siltepec 100.0 San Pedro-Buenavista-Zaragoza 30.0 Crucero Tonina-Crucero Monte Líbano 30.0 Cojtomil-Jetja-El Diamante 30.5 Nuevo Limar-Usipa 14.5 El Contento-Sibacá-Guaquitepec 10.0 Nueva Esperanza-Chinintie 11.0 Túmbala - Xhanil 14.0 Yajalón- Amado Nervo 10.0 Valdivia Palmarcito 10.0 Ejido Belisario Domínguez - Las Cabañas 10.0 Las Margaritas - Nuevo Momón - San Quintín 10.0 El Paraiso - El Nopal 10.0 Huitiupan - Sombra Carrizal 10.0 Belisario Domínguez - San José Ixtepec 8.0 E.C.( Fronteriza del Sur) - Roberto Barrios - San Antonio 8.0 Sabanilla - Moyos 8.0 Miguel Aleman- Raya de Tabasco 8.0 Peje de Oro- El Palmar 8.0 El Ambar - Nueva Libertad 8.0 E.C. Amatenango del Valle -Comitan - San Jose Cruz Quemada - La Merced 8.0 Acapetagua - El Arenal - Embarcadero Rio Arriba 8.0 San Pedro Pavochil - Crucero Corona 9.0 Oxchuc - Plaza Yochib 9.0 Simojovel - Pueblo Nuevo - Sitala 9.0 Chanal -La Mendoza 9.0 Bochil - Ixvontic 9.0 Santa Catarina Mpio. De Huitiupan - Ejido Los Naranjos 10.0 Belisario Domínguez - Vicente Guerrero 10.0 Camino Las Pilas 5.0 Camino Canton del Carmen 5.0 Ejido Francisco I Madero 5.0 Cantón-El Aguinal-Galica 5.0 Entr. Monte Cristo de Guerrero 10.0 Cuauhtémoc - El Palmar 10.0 Frontera Comalapa - Nueva Independencia 10.0 Cash-San Miguel Tinajab 6.0 E.C. (Cd. Cuauhtémoc Chihuahua)-Ángel Albino Corzo 10.0 E.C. Sabanilla-El Paraíso 10.0 E.C. Desvío Calendaria-Baja California-E.C. Santa Isabel, Villa Flores(Puente Quemado)(Mpio. Jiquipilas) 9.0 Nueva Independencia-José María Pino Suárez-Cuahutémoc (Mpio. Jiquipilas) 9.0 E.C. Isabel Villa Flores-A. Los Ángeles, subtramo (Mpio. Villaflores) 9.0 E.C. Revolución Mexicana-Independencia al Ejido Nuevo Vicente Guerrero-Nuevo San Juan, subtramo (Mpio. Villa Corso) 9.0 Las Choapas-Ocozocuautla-Ejido Ocuilapan-Entronque a Ocozocuautla Tr: Mpio Ocozocuautla 9.0 E.C. (Cintalapa-Triunfo de Madero)-Francisco I. Madero-Tr: Cintalapa 9.0 Cabecera Municipal de Tenejapa-Cañada Grande; Mpio. Tenejapa 9.0 E.C. (Cintalapa-Al Cero) Mérida Integral Adolfo López Mateos) 9.0 Belisario Domínguez-Bandera Monacal 9.0 Venustiano Carranza-Emiliano Zapata 8.0 San Rafael-Pusila 8.0 Tzajal-Tenango 7.0 Monte Líbano-San José 7.0 Camino Viejo Paraíso, -Mpio. Francisco León 6.6 Camino Nuevo Paraíso, Mpio. Francisco León 1.5 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 14.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 3.0 Conservación y Mantenimiento 353.8

Total SCT 1,919.9

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 70

SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 614.32 Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural de Chiapas) 6.45 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Chiapas) 17.49

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas) 1.63

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Popular de la Chontalpa) 1.14

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Chiapas) 0.42

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural del Estado de Chiapas) 0.49

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Chiapas) 33.87

Remodelación y Ampliación de la Casa de la Cultura Municipal, Municipio de Mapastepec 1.50 Sala Chiapa de Corzo, H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo 1.00 Movimiento de Luz para Pijijiapan A.C Talleres y Actividades Artísticas Culturales en Zonas Indígenas y Urbanas del Estado 5.00

Municipio de Comitan de Domínguez Rescate y Conservación de Centro Cultural Rosario Castellanos 1.50 Municipio de Ocosingo construcción del Poli fórum Cultural Municipal 2.50 Municipio de Cintalapa Remodelación de la Casa de Cultura 2.00 H. Ayuntamiento de Chiapa de Corzo / Plaza de San Sebastián 3.00 Municipio de Copainala, Chiapas. Foro Cultural y Recreativo. 2.00 Movimiento de Liberación en Chiapas. A.C. Talleres y Actividades Artísticas Culturales en Zonas Indígenas y Urbanas del Estado 8.00

Municipio de Berriozabal Construcción del Centro Cultural Escuela de Artes y Oficios 1.00 Movimiento de Luz Para Pijijiapan A.C. Complemento Financiero para Construcción de Casa de Cultura 2.50

Cultura

Centro Cultural Municipal, Municipio de Tila Centro Cultural 2.00 Ángel Albino Corzo 0.73 Berriozábal 1.72 Cintalapa 2.45 Huixtán 0.86 Ixtapa 1.23 Jiquipilas 3.00 La Concordia 1.72 Mapastepec 1.00 Ocozocoautla 1.59 Pijijiapan 1.00 Varios 4.00 Villacorzo 0.73

Deporte

Villaflores 0.86 Total SEP 728.70

Salud Hospital General de San Cristóbal de las Casas, 120 Camas 37.17 Ampliación del Hospital de Palenque 3.49 Hospital de Villaflores 49.18 Hospital 60 Camas en Comitán 51.11 Hospital General 66.17

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Clínica de la Mujer Poniente 38.72 Total Salud 245.85

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 376.3 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 87.8 Programas de Alianza para el Campo 51.3 Programa de Protección a Centros de Población 150.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 78.2 Total Programa Hidráuluico 743.7

SEMARNAT Medio Ambiente y

Recursos Naturales Programa Estatal para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 21.00

Total SEMARNAT 21.00 Ampliaciones totales 3,659.13 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 71

Chihuahua. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 32 mil 797.53 mdp para el gasto identificado para el estado de Chihuahua, los cuales se integraron de la siguiente manera: 25 mil 473.86 mdp para el gasto federalizado y 7 mil 323.67 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 2 mil 878.32 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 4 mil 445.35 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 13 mil 134.99 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 9 mil 642.50 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 326.37 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 360.43 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 650.68 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 140.98 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

848.91 mdp; • Por Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 85.48 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 475.60 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 62.49 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 541.57 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 12 mil 254.96 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 7 mil 275.59 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 393.23 mdp; • Para el FAIS se asignaron 840.01 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 336.78 mdp; • Para el FAM se asignaron 143.46 mdp; • Para el FASP se asignaron 238.65 mdp; • Para el FAETA se asignaron 145.93 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 881.31 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 83.91 mdp para las Zonas Metropolitanas de Ciudad Juárez y Chihuahua.

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El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 765.92 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 84.51 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 91.17 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 671.12 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 13.40 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 16.07 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 12.39 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 4.16 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 36.21 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 56.13 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 106.48 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 20.77 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 714.30 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 132.18 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 474.07 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 820.10

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 20.00 mdp.

En los cuadros del 49 al 54, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Chihuahua.

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Cuadro. No. 49. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Chihuahua, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 12,211.30 10,815.90 13,508.70 13,134.99 12,054.06 -11.43 24.90 21.44 -2.77

Fondo General de Participaciones 9,707.00 8,053.80 - 9,642.50 9,134.43 - 17.03 - 100.00 19.73 - Fondo de Fomento Municipal 334.50 250.60 - 326.37 303.82 -25.08 - 100.00 30.23 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 310.90 337.00 - 360.43 336.11 8.39 - 100.00 6.95 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 504.30 519.50 - 650.68 558.16 3.01 - 100.00 25.25 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 194.50 - - 140.98 111.83 - 100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 251.60 666.50 - 848.91 589.00 164.90 - 100.00 27.37 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 84.20 72.10 - 85.48 80.59 - 14.37 - 100.00 18.55 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 529.00 400.00 - 475.60 468.20 -24.39 - 100.00 18.90 -

Incentivos Económicos 239.10 - - - 79.70 - 100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 56.20 197.90 - 62.49 105.53 252.14 - 100.00 -68.42 -

Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 318.50 - 541.57 286.69 - - 100.00 70.04 -

Aportaciones Aportaciones Totales 11,879.80 12,268.50 12,346.72 12,254.96 12,134.42 3.27 0.64 -0.11 -0.74

FAEBN 6,972.70 7,272.40 7,275.59 7,275.59 7,173.56 4.30 0.04 0.04 -0.00 FASSA 1,286.10 1,320.90 1,393.23 1,393.23 1,333.41 2.71 5.48 5.48 -0.00 FAIS 786.00 814.40 867.31 840.01 813.47 3.61 6.50 3.14 - 3.15

FAIS Municipal 690.70 715.70 762.19 738.20 714.87 3.62 6.50 3.14 - 3.15 FAIS Estatal 95.30 98.70 105.12 101.81 98.60 3.57 6.50 3.15 - 3.15

FORTAMUN 1,235.30 1,287.40 1,380.05 1,336.78 1,286.49 4.22 7.20 3.84 - 3.13 FAM 432.10 359.90 146.42 143.46 311.82 -16.71 -59.32 - 60.14 -2.03

FAM Educación Básica 108.70 112.70 - - 73.80 3.68 - 100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 193.10 110.60 - - 101.23 -42.72 - 100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 130.30 136.70 146.42 143.46 136.82 4.91 7.11 4.94 -2.03

FASP 207.00 238.60 238.65 238.65 228.08 15.27 0.02 0.02 -0.00 FAETA 144.00 145.90 145.93 145.93 145.28 1.32 0.02 0.02 -0.00

FAETA Tecnológica - - 91.56 91.56 30.52 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 54.37 54.37 18.12 - - - -0.00

FAFEF 816.60 829.00 899.54 881.31 842.30 1.52 8.51 6.31 -2.03 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 888.50 703.20 - 83.91 558.54 - 20.86 -100.00 - 88.07 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de Chihuahua - - - 41.95 13.98 - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Juárez - - - 41.95 13.98 - - - -

PROFIS 4.40 - - - 1.47 - 100.00 - - - Otros gastos federalizados 884.10 703.20 - - 529.10 -20.46 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,169.80 2,161.20 - - 1,443.67 -0.40 -100.00 - 100.00 - SEP 1,713.90 1,876.10 - - 1,196.67 9.46 - 100.00 - 100.00 - SAGARPA 342.70 241.80 - - 194.83 -29.44 - 100.00 - 100.00 - CONAGUA 113.20 43.30 - - 52.17 - 61.75 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 60.70 117.50 - - 59.40 93.57 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación 60.70 117.50 - - 59.40 93.57 - 100.00 - 100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 27,210.10 26,066.30 25,855.42 25,473.86 26,250.09 -4.20 - 0.81 - 2.27 -1.48 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 50. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Chihuahua, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 81.48 942.74 765.92 423.70 1,056.95 839.96 -18.76

IFE 90.97 92.25 84.51 87.74 1.41 - 7.10 - 8.39

SAGARPA 98.82 92.81 91.17 94.99 - 6.08 - 7.75 - 1.77

SCT 2,144.11 1,435.36 1,671.12 1,907.62 -33.06 -22.06 16.43

Economía 14.99 13.77 13.40 14.20 - 8.15 -10.58 - 2.64

SEP 1,211.13 4.13 16.07 613.60 -99.66 -98.67 288.95

SALUD 209.71 - - 104.86 - 100.00 - 100.00 -

STPS 12.70 12.45 12.39 12.54 - 1.95 - 2.47 - 0.53

SRA 5.16 4.40 4.16 4.66 -14.83 -19.43 - 5.40

SEMARNAT 859.61 36.46 36.21 447.91 -95.76 -95.79 - 0.68

PGR 61.12 56.13 56.13 58.62 - 8.17 - 8.17 - 0.00

SEDESOL 115.30 106.48 106.48 110.89 - 7.65 - 7.65 - 0.00

TFJFA 20.70 20.77 20.77 20.73 0.32 0.32 - 0.00

Total por Ramos 4,925.80 2,817.74 2,878.32 3,902.06 -42.80 -41.57 2.15

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,714.30 - - -

SEP - - 1,132.18 - - -

SALUD - - 2,474.07 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 820.10 - - -

SEMARNAT - - 20.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT 4,445.35

Gasto Centralizado Total 4,925.80 2,817.74 7,323.67

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 75

Cuadro No. 51. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Chihuahua, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.55 3.13 3.13 1.84 467.86 467.86 - Consejo de la Judicatura Federal 80.93 939.61 762.79 421.86 1,060.96 842.49 -18.82 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 81.48 942.74 765.92 423.70 1,056.95 839.96 -18.76 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.33 0.34 0.33 0.33 0.52 - 0.54 - 1.05 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 97.91 91.96 90.32 94.12 - 6.08 - 7.75 - 1.78

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.58 0.52 0.51 0.55 -10.21 -11.14 - 1.04

SAGARPA total 98.82 92.81 91.17 94.99 - 6.08 - 7.75 - 1.77 Oficina de Servicios Federales 4.60 4.13 4.07 4.34 -10.17 -11.48 - 1.46 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 996.17 - - 498.09 - 100.00 - 100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Chihuahua)

16.01 - - 8.01 - 100.00 - 100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)

17.98 - - 8.99 - 100.00 - 100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Colegio de Chihuahua)

0.09 - - 0.05 - 100.00 - 100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por aluminio (Universidad Autónoma de Chihuahua)

38.99 - - 19.49 - 100.00 - 100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)

33.93 - - 16.96 - 100.00 - 100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Chihuahua 89.35 - 12.00 50.68 - 100.00 -86.57 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 14.00 - - 7.00 - 100.00 - 100.00 -

SEP total 1,211.13 4.13 16.07 613.60 -99.66 -98.67 288.95 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 76

Cuadro No. 52. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Chihuahua por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.63 2.42 2.42 2.52 - 7.97 - 7.99 - 0.02 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

16.35 16.49 16.36 16.35 0.89 0.08 - 0.80

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.13 0.11 - 0.07 -14.29 - 100.00 - 100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.01 0.01 0.01 0.01 - 7.50 -10.00 - 2.70

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.31 0.05 0.05 0.18 -83.37 -83.57 - 1.16

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.08 0.07 0.07 0.08 -11.31 -12.36 - 1.19

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.02 - - 0.01 - 100.00 - 100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.01 0.01 0.01 0.01 -15.00 -24.24 -10.87

Ampliaciones 20.00 - - 10.00 - 100.00 - 100.00 - Programa de Gestión Hídrica 820.08 17.30 17.30 418.69 -97.89 -97.89 - 0.01 SEMARNAT total 859.61 36.46 36.21 447.91 -95.76 -95.79 - 0.68 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 3.28 0.18 0.18 1.73 -94.41 -94.42 - 0.09 Empleo Temporal (PET) 3.91 0.50 0.50 2.21 -87.30 -87.30 - 0.03 3X1 para Migrantes 1.50 0.53 0.53 1.01 -64.42 -64.43 - 0.01 Coinversión Social 4.85 - - 2.43 - 100.00 - 100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

15.49 16.90 16.90 16.19 9.09 9.09 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 25.04 46.74 46.74 35.89 86.69 86.69 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 41.14 26.54 26.54 33.84 -35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 115.30 106.48 106.48 110.89 - 7.65 - 7.65 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 53. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Chihuahua, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 8.46 7.61 7.14 7.80 -10.07 -15.66 - 6.21

Derecho de Vía 1.00 1.10 1.10 1.05 10.00 10.00 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.97 11.68 10.64 10.81 6.41 - 3.01 - 8.85

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.29 3.33 3.13 3.21 1.14 - 4.85 - 5.91

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 795.00 280.00 515.00 655.00 -64.78 -35.22 83.93

Conservación de Infraestructura Carretera 305.30 361.12 321.42 313.36 18.28 5.28 -10.99 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 4.53 7.40 7.40 5.97 63.28 63.28 -

Reconstrucción de carreteras 31.70 188.50 178.60 105.15 494.64 463.41 - 5.25 Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.90 - - 0.45 - 100.00 - 100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 574.30 440.00 480.10 527.20 -23.38 -16.40 9.11

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5.00 - 15.00 10.00 - 100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 3.00 10.00 10.00 6.50 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 39.70 44.10 44.10 41.90 11.08 11.08 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 1,783.15 1,354.83 1,593.63 1,688.39 -24.02 -10.63 17.63 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.68 4.71 4.51 4.60 0.53 - 3.65 - 4.16

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.19 0.17 0.17 0.18 -10.00 -10.32 - 0.35

Aeropuertos 4.87 4.88 4.68 4.77 0.13 - 3.90 - 4.03 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.85 1.78 1.68 1.77 - 4.05 - 9.18 - 5.35

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 300.00 20.00 20.00 160.00 -93.33 -93.33 - Ferrocarriles 301.85 21.78 21.68 161.77 -92.79 -92.82 - 0.44 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.62 0.77 0.77 0.70 24.77 24.64 - 0.11

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.86 0.52 0.52 0.69 -39.56 -39.63 - 0.12

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.96 3.92 3.63 3.79 - 1.03 - 8.35 - 7.40

Comunicaciones 5.45 5.22 4.93 5.19 - 4.20 - 9.56 - 5.59 Actividades de apoyo administrativo 24.47 20.33 18.36 21.42 -16.92 -24.97 - 9.69 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

9.02 8.81 8.72 8.87 - 2.27 - 3.32 - 1.08

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 11.44 11.80 11.41 11.42 3.13 - 0.25 - 3.28

Centros de Pesaje y Dimensiones 3.86 7.72 7.72 5.79 99.84 99.82 - 0.01 Otros 48.79 48.66 46.21 47.50 - 0.27 - 5.30 - 5.04 SCT total 2,144.11 1,435.36 1,671.12 1,907.62 -33.06 -22.06 16.43 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 54. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Chihuahua para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Jiménez-Chihuahua, Tr: Delicias-Chihuahua 100.0 El Sueco-Janos, Tr: Galeana-Nuevo Casas Grandes 90.0 Nuevo Casas Grandes-Puerto Palomas 20.0 Juan Mata Ortíz-Mesa del Huracán 40.0 Culiacán-Parral, Tr: Los Frailes-Puerto Sabinal 95.0 Chihuahua-Parral 200.0 La Junta-San Pedro 20.0 Libramiento Norte-Sur, Parral 40.0 Parral-Matamoros-Lim. Edo. Dgo. 100.0

Construcción y Modernización

Libramiento Sur Cuauhtémoc 90.0 Julimes-El Cuervo 11.4 Juan Mata Ortiz-Mesa del Huracán 100.0 Fronteriza del Norte Tr. Ojinaga - El Porvenir 50.0 Topolobampo - Chihuahua Tr. San Rafael - Bahuichivo 75.0 San Lorenzo - Santa Clara 5.0 Villa López – Salaices 25.0 Guachochi – Yoquivo 60.0 Julimes-Estación Chicolote 11.0 Bocoyna-Sisoguichi 25.0 Temosachic-Cocomorahic 15.0 Escalón-Estación Carrillo 25.0 Huachochi-Baborigame 11.0 Ojinaga-El Porvenir 40.0 San Francisco de Borja-Nonoava-Rocheachi 66.9 Metatitos-Tecorachi-El Tigre-El Vergel 9.0 Reconstrucción de Caminos Rurales Parral y Allende 5.0 Puente sobre Río Batopilas 40.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 3.0 Conservación y Mantenimiento 337.0

Total SCT 1,714.3 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 996.17 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Chihuahua) 16.01 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) 17.98 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Colegio de Chihuahua) 0.09 Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida Na.l en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Chih.) 38.99

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida Nal. en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) 33.93

Creación del Archivo Histórico, Instituto Chihuahuense de Cultura 5.00 Sala de en sayos de la Orquesta Filarmónica, Instituto Chihuahuense de Cultura 5.00 Cultura H. Ayuntamiento de Juárez. Museo de la Revolución en la Frontera. Ciudad Juárez, Chihuahua 5.00 Bocoyna 1.00 Chihuahua 3.00 Juárez 6.00 Deporte

Parral 4.00 Total SEP 1,132.18

Salud Hospital de Salud Mental Cd. Juárez 57.31 Hospital General En Parral 44.82 Hospital Infantil de Especialidades, Chihuahua 90.79

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud Cessa Cuauhtémoc 16.80

Total Salud 2,474.07 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 381.8 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 65.8 Programas de Alianza para el Campo 48.1 Programa de Protección a Centros de Población 228.6

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 95.8 Total Programa Hidráulico 820.1

SEMARNAT Programa para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado de Chihuahua. 1.50 Construcción relleno sanitario tipo C en el municipio de Bocoyna Chihuahua 4.00 Construcción Relleno Sanitario Tipo A en el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 10.00 Ordenamiento Ecológico Regional Barrancas del Cobre, Chihuahua. 1.50 Ordenamiento Ecológico Local en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua. 1.00 Construcción Relleno Sanitario Tipo D en el Municipio de Galeana, Chihuahua. 1.00

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Construcción Relleno Sanitario Tipo D en el Municipio de Santa Bárbara, Chihuahua. 1.00 Total SEMARNAT 20.00 Ampliaciones totales 6,160.62 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Distrito Federal.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 140 mil 089.52 mdp para el gasto identificado para el Distrito Federal, los cuales se integraron de la siguiente manera: 107 mil 718.12 mdp para el gasto federalizado y 32 mil 371.40 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 24 mil 934.11 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 7 mil 437.29 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 53 mil 403.27 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 39 mil 477.86 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 2 mil 255.33 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 824.78 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 5 mil 660.85 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 897.29 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

1 mil 342.35 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 1 mil 875.17 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 421.70 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 647.94 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 8 mil 873.18 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FASSA se asignaron 2 mil 830.46 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 3 mil 514.55 mdp; • Para el FAM se asignaron 457.41 mdp; • Para el FASP se asignaron 433.46 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 1 mil 637.31 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 1 mil 597.61 mdp

para la Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal).

Para las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, se asignaron 43 mil 844.06 mdp para el Distrito Federal.

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El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 16 mil 257.81 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 6 mil 092.81 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 26.95 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 11.39 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 202.06 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 27.57 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 2.51 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 93.35 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 215.50 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 1 mil 004.24 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 99.70 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 164.19 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 7 mil

055.40 mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 118.00 mdp.

En los cuadros del 55 al 60, se expone el presupuesto identificado total para el Distrito Federal.

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Cuadro. No. 55. Distribución del Gasto Federalizado para el Distrito Federal, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 51,973.70 46,694.20 54,592.70 53,403.27 50,690.39 -10.16 16.92 14.37 -2.18

Fondo General de Participaciones 39,760.80 34,328.30 - 39,477.86 37,855.65 - 13.66 - 100.00 15.00 - Fondo de Fomento Municipal 2,265.50 2,067.40 - 2,255.33 2,196.08 - 8.74 - 100.00 9.09 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 828.50 670.90 - 824.78 774.73 - 19.02 - 100.00 22.94 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 4,911.00 5,033.80 - 5,660.85 5,201.88 2.50 - 100.00 12.46 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 954.70 - - 897.29 617.33 - 100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 372.60 1,117.40 - 1,342.35 944.12 199.89 - 100.00 20.13 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 1,938.20 1,691.00 - 1,875.17 1,834.79 - 12.75 - 100.00 10.89 -

Incentivos Económicos 563.50 - - - 187.83 - 100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 378.90 1,129.00 - 421.70 643.20 197.97 - 100.00 -62.65 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 656.40 - 647.94 434.78 - - 100.00 -1.29 -

Aportaciones Aportaciones Totales 8,190.90 35,100.70 9,039.59 8,873.18 17,388.26 328.53 - 74.25 - 74.72 -1.84

FAEBN - 26,606.90 - - 8,868.97 - - 100.00 - 100.00 - FASSA 2,549.70 2,634.30 2,830.46 2,830.46 2,671.49 3.32 7.45 7.45 -0.00 FAIS - - - - - - - - -

FAIS Municipal - - - - - - - - - FAIS Estatal - - - - - - - - -

FORTAMUN 3,252.20 3,386.70 3,628.73 3,514.55 3,384.48 4.14 7.15 3.77 - 3.15 FAM 448.80 453.40 485.83 457.41 453.20 1.02 7.15 0.88 -5.85

FAM Educación Básica - - - - - - - - - FAM Educación Superior - - - - - - - - - FAM Asistencia Social 448.80 453.40 485.83 457.41 453.20 1.02 7.15 0.88 -5.85

FASP 376.00 433.50 433.46 433.46 414.32 15.29 -0.01 -0.01 -0.00 FAETA - - - - - - - - -

FAETA Tecnológica - - - - - - - - - FAETA Adultos - - - - - - - - -

FAFEF 1,564.20 1,585.90 1,661.11 1,637.31 1,595.80 1.39 4.74 3.24 - 1.43 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 4,547.50 2,616.50 1,011.40 1,597.61 2,920.54 -42.46 -61.35 -38.94 57.96

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana del Valle de México (Distrito Federal) 1,750.00 - 1,011.40 1,597.61 1,115.87 - 100.00 - - 57.96

PROFIS 3.30 - - - 1.10 - 100.00 - - -

Otros gastos federalizados 2,794.20 2,616.50 - - 1,803.57 -6.36 - 100.00 -100.00 - Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Totales

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Totales

23,187.03 - 43,101.03 43,844.06 22,343.70 -100.00 - - 1.72

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

23,187.03 - 43,101.03 43,844.06 22,343.70 - 100.00 - - 1.72

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 197.60 240.20 - - 145.93 21.56 -100.00 - 100.00 -

SEP 117.60 148.50 - - 88.70 26.28 - 100.00 - 100.00 - SAGARPA 77.40 89.20 - - 55.53 15.25 - 100.00 - 100.00 - CONAGUA 2.60 2.50 - - 1.70 - 3.85 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 31.50 2,570.80 - - 867.43 8,061.27 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 31.50 2,570.80 - - 867.43 8,061.27 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 88,128.23 87,222.40 107,744.73 107,718.12 94,356.25 - 1.03 23.53 23.50 - 0.02 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 56. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Distrito Federal, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 15,744.40 18,863.90 16,257.72 16,001.06 19.81 3.26 - 13.82

IFE 9,592.91 6,500.92 6,092.81 7,842.86 - 32.23 - 36.49 - 6.28

SAGARPA 29.11 27.44 26.95 28.03 - 5.73 - 7.44 - 1.81

SCT 3,120.00 - 1,000.00 2,060.00 -100.00 - 67.95 -

Economía 11.72 11.76 11.39 11.56 0.38 - 2.81 - 3.18

SEP 242.85 - 202.06 222.46 -100.00 - 16.80 -

SALUD 164.19 - - 82.09 -100.00 - 100.00 -

STPS 31.04 27.68 27.57 29.30 - 10.81 - 11.19 - 0.42

SRA 2.69 2.69 2.51 2.60 0.14 - 6.52 - 6.65

SEMARNAT 5,238.36 - - 2,619.18 -100.00 - 100.00 -

PGR 132.46 93.35 93.35 112.91 - 29.52 - 29.52 - 0.00

SEDESOL 25.59 215.50 215.50 120.55 741.98 741.97 - 0.00

TFJFA 755.51 893.35 1,004.24 879.87 18.25 32.92 12.41

Total por Ramos 35,090.83 26,636.61 24,934.11 30,012.47 - 24.09 - 28.94 - 6.39

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - - - - -

SEP - - 99.70 - - -

SALUD - - 164.19 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 7,055.40 - - -

SEMARNAT - - 118.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT 7,437.29

Gasto Centralizado Total 35,090.83 26,636.61 32,371.40

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 57. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el

Distrito Federal, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 3,527.53 4,390.50 4,390.50 3,959.01 24.46 24.46 - Consejo de la Judicatura Federal 10,629.32 12,898.95 10,399.97 10,514.65 21.35 - 2.16 - 19.37

Sala Superior del TRIFE 1,455.61 1,485.30 1,376.06 1,415.83 2.04 - 5.46 - 7.35 Sala Regional del TRIFE 131.95 89.16 91.19 111.57 - 32.43 - 30.89 2.28 Poder Judicial Total 15,744.40 18,863.90 16,257.72 16,001.06 19.81 3.26 - 13.82 Apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

- - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

29.11 27.44 26.95 28.03 - 5.73 - 7.44 - 1.81

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

- - - - - -

SAGARPA total 29.11 27.44 26.95 28.03 - 5.73 - 7.44 - 1.81 Oficina de Servicios Federales - - - - - - Subsidio Ordinario UPES y UPEAS - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 100.00 - - 50.00 -100.00 - 100.00 -

Fortalecimiento de la Educación Media Superior en COLBACH-D.F.

112.00 - 112.00 112.00 -100.00 - -

Programas de Cultura en el Distrito Federal 20.50 - 90.06 55.28 -100.00 339.34 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal

10.35 - - 5.18 -100.00 - 100.00 -

SEP total 242.85 - 202.06 222.46 -100.00 - 16.80 - PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 84

Cuadro No. 58. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Distrito Federal, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo - - - - - - - Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

- - - - - - -

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

- - - - - - -

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

- - - - - - -

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

- - - - - -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 118.00 - - 59.00 -100.00 - 100.00 - Programa de Gestión Hídrica 5,120.36 - - 2,560.18 -100.00 - 100.00 - SEMARNAT total 5,238.36 - - 2,619.18 -100.00 - 100.00 - Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) - - - - - - 3X1 para Migrantes - 0.25 0.25 0.13 - - - Coinversión Social - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 - 50.00 - 50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

5.49 5.43 5.43 5.46 - 1.09 - 1.11 - 0.02

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras - 173.01 173.01 86.50 - - - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias - 21.71 21.71 10.86 - - - 0.00

SEDESOL total 25.59 215.50 215.50 120.55 741.98 741.97 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 85

Cuadro No. 59. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Distrito Federal, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras - - - - - - -

Derecho de Vía - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras - - - - - - -

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras - - - - - -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras - - - - - - - Conservación de Infraestructura Carretera - - - - - - - Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes - - - - - - -

Reconstrucción de carreteras - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

- - - - - - -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales - - - - - - -

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras - - - - - - -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras - - - - - - -

Programa de Empleo Temporal (PET) - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes - - - - - -

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V 120.00 - - 60.00 -100.00 - 100.00 -

Aeropuertos 120.00 - - 60.00 -100.00 - 100.00 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - -

Sistema de Transporte Colectivo "Metro" 3,000.00 - 1,000.00 2,000.00 -100.00 - 66.67 - Ferrocarriles 3,000.00 - 1,000.00 2,000.00 -100.00 - 66.67 - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural - - - - - -

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional en México - - - - - -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes - - - - - -

Comunicaciones - - - - - - - Actividades de apoyo administrativo - - - - - - Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal - - - - - -

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - -

Centros de Pesaje y Dimensiones - - - - - - Otros - - - - - - - SCT total 3,120.00 - 1,000.00 2,060.00 -100.00 - 67.95 - PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 86

Cuadro No. 60. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Distrito Federal para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SEP

Secretaria de Cultura. Arte de la Tierra Jardín Botánico 2009. Intervenciones en El Paisaje. 0.65 Realización de la Ópera Moctecuhzoma II, Instituto Flos Campi A.C. Pro Integración del Ser y las Artes 2.00 Consolidación del espacio para fomentar la Cultura de los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La Casa del Árbol. 2.00

Sumando Amor A.C. Programa General de Rehabilitación 2007-2012. Antigua Basílica de Guadalupe. 15.00 Construcción del Nuevo Museo de Historia Natural, Museo de Historia Natural GDF 10.00 Acondicionamiento y Equipamiento de los Museos de la Secretaria de Cultura del DF (De la Ciudad de México de los Ferrocarrileros Panteón San Fernando Nacional, de la Revolución, de la Fotografía y Sala de Cabildos), Secretaría de Cultura 4.00

Complemento Financiero del Programa de Festivales Populares, Secretaría de Cultura 9.00 Muestra de Artes Escénicas-Sistema de Teatros de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura GDF 2.00 Infraestructura y Equipamiento de Sistema de Teatros- Teatro de la Ciudad, Benito Juárez, de las Vizcaínas y Sergio Magaña, Secretaría de Cultura GDF 4.00

Secretaria de Cultura GDDF, Fiestas Patronales Xochimilco 0.50 Financiamiento de Actividades Sustantivas de la Academia Mexicana de la Lengua 1.50 Exposición de Turismo y Arte, Biblioteca de Arte Ricardo Pérez Escamilla AC 1.00 Programa de Desarrollo Cultural y Apoyo a Promotores Independientes, Secretaría de Cultura GDF 1.00 Catalogo del Patrimonio Tangible e Intangible del Distrito Federal levantamiento catalogación, Secretaría de Cultura GDF 1.50 Complemento de operación y Programa Cultural de la Fabrica de Artes y Oficios, Secretaría de Cultura GDF 4.00 Instituto Flos Campi, A.C Proyecto Ecológico Cultural Xochipilli 1.00 Ballet Teatro del Espacio Independiente de México, A. C. Programa anual para la operación, revitalización y permanencia del Teatro Espacio Cultural y de Ballet Teatro del Espacio 1.50

Amigos de la letra impresa, A.C. Proyecto General de difusión de la lectura en los Estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán 4.00 Musitec A.C. Programa Pedagógico en Música Popular 2.00 Asociación Cultural El Estanquillo, A.C., Programa de Conservación del Acervo del Museo 1.00 Red de Radios Comunitarias de México, A.C. Inversión en equipo de transmisión de las radios comunitarias e indígenas 0.50 Centro de Arte y Cultura Circo Volador, Programa de equipamiento técnico y reparación del Circo Volador 1.00 "Casa Rivas Mercado" y proyecto Social Cultural Colonia Guerrero Segunda Etapa del proyecto de "Restauración arquitectónica, recaudación de usos funcionamiento del conjunto, Fundación Conmemoraciones 2010 A.C. 2.00

Conservación y Catalogación del Archivo Fotográfico de Mariana y ampolsky Fundación Mariana y ampolsky A.C. 0.50 Investigación y Conservación del Archivo Manuel Álvarez Bravo, Asociación Manuel Álvarez Bravo, A.C. 0.50 Proyecto Para La Fusión y La Experimentación entre la música tradicional de la banda sinaloense en las Diversas Corrientes de la Música Urbana Contemporánea "Tambora Sound System", Independent Recording XXI Ac 1.00

Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. rescate integral de los acervos del Museo Frida Kahlo y acondicionamiento del Museo del Anahuacalli 4.00

Fideicomiso Museo Dolores Olmedo Patiño. Proyecto Cultural 2009. 1.00 Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torre Blanca. Catalogación del Archivo Histórico. 0.30 El Circulo Teatral, S.C. Proyecto de Actividades Teatrales y Académicas 2009, Dividido en 5 Etapas 1.00 Desarrollo de Actividades Culturales, Comparsa Tradicional de Caporales de San Pedro Tláhuac", Delegación Tláhuac 0.40 Centro de Artes y Oficios en Vidrio. Acatitla A.C. 2.00 Recuperación del Edificio de "La Nana", Antes Saló México, Consorcio Internacional Arte y Escuela, A.C. "La Nana" Fabrica de las Artes 2.00 Casa Refugio Citlaltépetl, A.C. Adecuación de Espacios 1.00 Restauración de la Iglesia de Santo Domingo en El Centro Histórico, Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México 3.00 Bóveda Para La Conservación de Archivos y Colecciones de Arte en La Casa Luis Barragán. Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán Ac 0.50

Cultura

Acondicionamiento del Teatro Central Teatro del Pueblo, Banda Do Saci Capoeira México , A.C. 1.00 Deporte Tlahuac 10.35 Total SEP 99.70

Salud Proyecto en plan Maestro de Infraestructura en Salud

Hospital General Regional de Iztapalapa 164.19

Total Salud 164.19 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 2,260.8 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 20.0 Programas de Alianza para el Campo 0.0 Programa de Protección a Centros de Población 100.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 2,739.5 Infraestructura Hidráulica Túnel Emisor Oriente (TEO) 1,935.0 Total Programa Hidráulico 7,055.4

SEMARNAT Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. 7.00

Manejo de arbolado urbano infestado por Muérdago y otros agentes que afectan su salud en el valle de México 2.00 Fortalecimiento de la Infraestructura de prevención y combate de incendios 50.00 Construcción de Infraestructura para retención de suelo en Suelo de Conservación 47.00 Inventario de Arbolado Urbano 5.00 Implementación de Sistemas Sustentables para la Educación Integral en el Bosque de Tarango 2.00 Readecuación de los Centros de Educación Ambiental como instalaciones didácticas sustentables para la integración de nuevas tecnologías de bajo impacto en los CEA Acuexmoatl, Ecoguardas y Yautlica 2.00

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Instalación del modulo de observación climática en el Museo de Historia Natural 3.00 Total SEMARNAT 118.00 Ampliaciones totales 7,437.25 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 87

Durango. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 18 mil 629.21 mdp para el gasto identificado para el estado de Durango, los cuales se integraron de la siguiente manera: 14 mil 414.52 mdp para el gasto federalizado y 4 mil 214.69 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 2 mil 517.88 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 696.81 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 5 mil 783.26 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 4 mil 362.67 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 398.71 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 123.13 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 214.11 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 28.68 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

280.46 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 222.03 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 14.01 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 139.46 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 8 mil 435.67 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 5 mil 216.76 mil mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 179.18 mdp; • Para el FAIS se asignaron 669.39 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 610.66 mdp; • Para el FAM se asignaron 119.51 mdp; • Para el FASP se asignaron 163.35 mdp; • Para el FAETA se asignaron 72.92 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 403.92 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 195.59 mdp para

la Zona Metropolitana de la Laguna (Durango).

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El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 190.13 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 46.75 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 61.09 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 030.50 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 8.14 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 4.35 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 7.38 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.04 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 26.20 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 30.34 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 109.96 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 074.40 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 574.66 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 218.65 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 882.50

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 21.00 mdp.

En los cuadros del 61 al 66, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Durango.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 89

Cuadro. No. 61. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Durango, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 5,467.10 4,870.10 5,937.50 5,783.26 5,373.49 - 10.92 21.92 18.75 -2.60

Fondo General de Participaciones 4,369.30 3,683.10 - 4,362.67 4,138.36 - 15.71 - 100.00 18.45 - Fondo de Fomento Municipal 398.90 362.90 - 398.71 386.84 -9.02 - 100.00 9.87 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 97.30 111.50 - 123.13 110.64 14.59 - 100.00 10.43 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 165.00 180.40 - 214.11 186.50 9.33 - 100.00 18.69 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 34.60 - - 28.68 21.09 - 100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 73.20 229.30 - 280.46 194.32 213.25 - 100.00 22.31 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 234.00 185.10 - 222.03 213.71 -20.90 - 100.00 19.95 -

Incentivos Económicos 82.20 - - - 27.40 - 100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 12.60 34.60 - 14.01 20.40 174.60 - 100.00 - 59.51 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 83.20 - 139.46 74.22 - - 100.00 67.62 -

Aportaciones Aportaciones Totales 8,233.70 8,574.70 8,496.98 8,435.67 8,414.69 4.14 - 0.91 -1.62 -0.72

FAEBN 5,093.30 5,295.20 5,216.76 5,216.76 5,201.75 3.96 - 1.48 -1.48 - 0.00 FASSA 1,068.40 1,099.50 1,179.18 1,179.18 1,115.69 2.91 7.25 7.25 - 0.00 FAIS 623.80 647.60 691.14 669.39 646.93 3.82 6.72 3.36 -3.15

FAIS Municipal 548.20 569.10 607.37 588.26 568.52 3.81 6.72 3.37 -3.15 FAIS Estatal 75.60 78.50 83.77 81.13 78.41 3.84 6.71 3.35 -3.15

FORTAMUN 570.70 591.40 631.30 610.66 590.92 3.63 6.75 3.26 - 3.27 FAM 289.90 315.40 127.89 119.51 241.60 8.80 -59.45 -62.11 - 6.56

FAM Educación Básica 90.70 99.70 - - 63.47 9.92 - 100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 81.70 96.30 - - 59.33 17.87 - 100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 117.50 119.40 127.89 119.51 118.80 1.62 7.11 0.09 - 6.56

FASP 141.70 163.40 163.35 163.35 156.15 15.31 -0.03 - 0.03 - 0.00 FAETA 70.00 74.40 72.92 72.92 72.44 6.29 -2.00 - 2.00 - 0.00

FAETA Tecnológica - - 25.90 25.90 8.63 - - - - 0.00 FAETA Adultos - - 47.02 47.02 15.67 - - - - 0.00

FAFEF 375.90 387.80 414.45 403.92 389.21 3.17 6.87 4.16 - 2.54 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,117.50 1,351.40 76.60 195.59 888.16 20.93 -94.33 -85.53 155.34

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Laguna (Durango) - - 76.60 195.59 65.20 - - - 155.34

PROFIS 4.20 - - - 1.40 - 100.00 - - - Otros gastos federalizados 1,113.30 1,351.40 - - 821.57 21.39 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,488.00 1,365.50 - - 951.17 -8.23 - 100.00 - 100.00 -

SEP 1,025.40 1,045.50 - - 690.30 1.96 - 100.00 - 100.00 - SAGARPA 266.50 254.60 - - 173.70 -4.47 - 100.00 - 100.00 - CONAGUA 196.10 65.40 - - 87.17 -66.65 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 372.10 206.00 - - 192.70 -44.64 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación 372.10 206.00 - - 192.70 -44.64 - 100.00 - 100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 16,678.40 16,367.70 14,511.08 14,414.52 15,820.21 - 1.86 -11.34 - 11.93 -0.67 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 90

Cuadro No. 62. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el

Estado de Durango, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 184.00 237.10 190.13 187.07 28.86 3.33 - 19.81

IFE 48.31 48.06 46.75 47.53 - 0.52 - 3.24 - 2.73

SAGARPA 64.91 62.14 61.09 63.00 - 4.26 - 5.89 - 1.69

SCT 1,767.66 1,320.70 2,030.50 1,899.08 - 25.29 14.87 53.74

Economía 9.59 8.45 8.14 8.87 - 11.87 - 15.09 - 3.64

SEP 621.13 4.41 4.35 312.74 - 99.29 - 99.30 - 1.45

SALUD 218.65 - - 109.32 -100.00 -100.00 -

STPS 7.65 7.42 7.38 7.52 - 3.01 - 3.52 - 0.53

SRA 3.33 3.26 3.04 3.19 - 2.15 - 8.71 - 6.71

SEMARNAT 925.07 26.47 26.20 475.63 - 97.14 - 97.17 - 1.03

PGR 27.53 30.34 30.34 28.93 10.22 10.22 - 0.00

SEDESOL 137.64 109.96 109.96 123.80 - 20.11 - 20.11 - 0.00

TFJFA - - - - - - -

Total por Ramos 4,015.47 1,858.31 2,517.88 3,266.68 - 53.72 - 37.30 35.49

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 2,070.40 - - -

SEP - - 574.66 - - -

SALUD - - 218.65 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 882.50 - - -

SEMARNAT - - 21.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

1,696.81

Gasto Centralizado Total 4,015.47 1,858.31 4,214.69

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 63. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el

Estado de Durango, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.55 2.20 2.20 1.37 300.42 300.42 - Consejo de la Judicatura Federal 183.45 234.90 187.93 185.69 28.05 2.44 - 19.99 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 184.00 237.10 190.13 187.07 28.86 3.33 - 19.81 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.10 0.14 0.14 0.12 35.77 33.53 - 1.65

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 64.66 61.85 60.80 62.73 - 4.35 - 5.97 - 1.69

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.14 0.15 0.15 0.15 4.55 3.16 - 1.33

SAGARPA total 64.91 62.14 61.09 63.00 - 4.26 - 5.89 - 1.69 Oficina de Servicios Federales 4.92 4.41 4.35 4.63 - 10.27 - 11.58 - 1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 527.62 - - 263.81 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Juárez del Estado de Durango)

17.88 - - 8.94 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica Gómez Palacio)

0.33 - - 0.16 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Gómez Palacio Durango)

0.33 - - 0.16 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Durango 62.06 - - 31.03 -100.00 -100.00 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 8.00 - - 4.00 -100.00 -100.00 -

SEP total 621.13 4.41 4.35 312.74 - 99.29 - 99.30 - 1.45 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 92

Cuadro No. 64. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Durango, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 1.81 1.74 1.74 1.77 - 4.25 - 4.29 - 0.04 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

19.29 19.16 19.07 19.18 - 0.69 - 1.14 - 0.45

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.20 0.19 - 0.10 - 7.56 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.05 0.05 0.05 0.05 - 8.80 - 9.26 - 0.51

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.26 0.24 0.24 0.25 - 8.56 - 8.63 - 0.07

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 21.00 - - 10.50 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 882.45 5.10 5.10 443.78 - 99.42 - 99.42 - 0.00 SEMARNAT total 925.07 26.47 26.20 475.63 - 97.14 - 97.17 - 1.03 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 4.03 0.21 0.21 2.12 - 94.71 - 94.71 - 0.08 Empleo Temporal (PET) 6.69 0.57 0.57 3.63 - 91.51 - 91.51 - 0.02 3X1 para Migrantes 4.60 1.67 1.67 3.13 - 63.73 - 63.74 - 0.02 Coinversión Social 1.65 - - 0.83 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 - 50.00 - 50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

16.55 19.05 19.05 17.80 15.12 15.12 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 34.43 41.38 41.38 37.90 20.18 20.18 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 49.59 31.98 31.98 40.79 - 35.50 - 35.50 - 0.00

SEDESOL total 137.64 109.96 109.96 123.80 - 20.11 - 20.11 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 93

Cuadro No. 65. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Durango, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 7.60 7.15 6.94 7.27 - 5.93 - 8.68 - 2.93

Derecho de Vía 5.40 5.87 5.87 5.64 8.70 8.70 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 14.09 13.81 13.21 13.65 - 2.05 - 6.29 - 4.33

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.17 3.13 2.91 3.04 - 1.28 - 8.04 - 6.85

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 740.00 600.00 1,080.00 910.00 - 18.92 45.95 80.00

Conservación de Infraestructura Carretera 350.00 263.72 264.62 307.31 - 24.65 - 24.39 0.34 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

3.83 6.70 6.70 5.27 74.84 74.84 -

Reconstrucción de carreteras - 43.20 43.20 21.60 - - - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.65 - - 0.33 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 568.40 296.00 528.10 548.25 - 47.92 - 7.09 78.41

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 9.00 - - 4.50 -100.00 -100.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 6.60 6.60 4.30 230.00 230.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 25.60 33.20 33.20 29.40 29.69 29.69 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,729.75 1,279.38 1,991.36 1,860.55 - 26.04 15.12 55.65 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.65 1.77 1.77 1.71 7.49 7.45 - 0.04

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.16 0.15 0.15 0.15 - 10.00 - 10.49 - 0.55

Aeropuertos 1.81 1.92 1.92 1.86 5.93 5.84 - 0.08 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.90 0.62 0.62 0.76 - 30.88 - 30.91 - 0.04

Ferrocarriles 0.90 0.62 0.62 0.76 - 30.88 - 30.91 - 0.04 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.59 0.67 0.67 0.63 15.18 15.01 - 0.14

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.39 0.45 0.45 0.42 16.28 16.28 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.14 3.72 3.41 3.27 18.47 8.40 - 8.50

Comunicaciones 4.12 4.85 4.53 4.32 17.79 10.08 - 6.54 Actividades de apoyo administrativo 18.26 17.15 15.61 16.93 - 6.08 - 14.55 - 9.02 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

6.88 7.24 7.13 7.01 5.21 3.72 - 1.41

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.94 5.25 5.05 5.50 - 11.57 - 14.99 - 3.87

Centros de Pesaje y Dimensiones - 4.29 4.29 2.14 - - - 0.01 Otros 31.08 33.93 32.08 31.58 9.16 3.20 - 5.46 SCT total 1,767.66 1,320.70 2,030.50 1,899.08 - 25.29 14.87 53.74 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 94

Cuadro No. 66. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Durango para los ramos de SCT, SEP,

Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos). Subfunción Programa PEF 2009

SCT Lím. Edos. Zacatecas-Durango, Tr: Der. Independencia y Libertad 350.0 Durango-Parral, Tr: Km. 7+260-17+200 110.0 Blvd. Miguel Alemán de Gómez Palacio 50.0 Libramiento Periférico de Durango 100.0 Ramales de Acceso al Periférico de Durango 50.0

Construcción y Modernización

Corredor Vial Norte 80.0 Los Herrera-Tamazula 140.0 Los Altares-Otaes 21.0 Durango-Tepic, La Candelaria-E.C. (Charcos-La Guajolota) 150.0 Tepehuanes - San Juan del Negro - E.C. (Los Herrera Tamazula) Tr. Buenoa Aires - E.C. (Los Herrera Tamazula) 15.0 Otinapa - Zaragoza 15.0 Navios-Regocijo 30.0 Inde-E.C. (El Palmito-La Zarca), Tr: Ventarron-Las Delicias 30.0 El Salto-Pueblo Nuevo, Km 52+000-72+000 40.0 Gregorio-García Gómez Palacio 25.0 Camino a Toledo 10.0 Camino a José María Patoni 10.0 Mezquital-Charcos 32.4 La Flor-San Bernardino de Milpillas 40.0 Lerdo de Tejada-Santiago Bayacora 10.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 9.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.0 Conservación y Mantenimiento 350.0

Infraestructura Carretera Durango-Fresnillo 401.0

Total SCT 2,070.4 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 527.62 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Juárez del Estado de Durango) 17.88

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica Gómez Palacio) 0.33

Educación Superior

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Durango) 0.33

Huellas del Pasado A.C. Vámonos de Pinta y Monografías de Vicente Guerrero y Leyendas de Vicente Guerrero 0.50 Cultura DIF Estatal de Durango Proyectos Culturales y Bebeleche Museo Interactivo 20.00 Coneto de Comonfort 1.00 Durango 3.00 Lerdo 1.00 San Juan del Rio 1.00 Simón Bolivar 1.00

Deporte

Villa Hidalgo 1.00 Total SEP 574.66

Salud Hospital Regional de Alta Especialidad 175.07 Hospital General Lerdo 22.70 Hospital Básico de la Comunidad Huazamota 11.35 Laboratorio Estatal de Salud Pública 4.09

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Unidad de Salud Mental del Infante y del Adolescente 5.45 Total Salud 218.65

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 394.2 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 263.6 Programas de Alianza para el Campo 48.2 Programa de Protección a Centros de Población 87.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 89.5 Total Programa Hidráulico 882.5

SEMARNAT Relleno Sanitario para Cabeceras Municipales del Estado de Durango 5.00 Medio Ambiente y

Recursos Naturales Monitoreo Atmosférico 16.00

Total SEMARNAT 21.00 Aportaciones totales 3,767.16 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 95

Guanajuato. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 40 mil 967.71 mdp para el gasto identificado para el estado de Guanajuato, los cuales se integraron de la siguiente manera: 35 mil 006.20 mdp para el gasto federalizado y 5 mil 961.51 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 4 mil 246.17 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 715.34 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 17 mil 114.89 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 13 mil 211.37

mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 533.67 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 266.78 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 804.94 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 144.44 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se

asignaron 828.40 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 849.26 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 58.93 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 417.10 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 17 mil 548.39 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 10 mil 036.05 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 854.72 mdp; • Para el FAIS se asignaron 2 mil 081.59 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 987.22 mdp; • Para el FAM se asignaron 230.08 mdp; • Para el FASP se asignaron 250.88 mdp; • Para el FAETA se asignaron 190.30 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 917.54 mdp. Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 342.92 mdp

para la Zona Metropolitana de la Ciudad de León.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 96

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 739.51 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 116.19 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 68.91 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 999.56 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 7.72 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 16.23 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 11.31 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.22 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 43.19 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 36.05 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 183.01 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 21.28 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 638.20 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 838.17 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 271.74 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 600.70

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 5.00 mdp.

En los cuadros del 67 al 72, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Guanajuato.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 97

Cuadro. No. 67. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Guanajuato, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 16,265.10 14,006.10 17,698.20 17,114.89 15,795.36 -13.89 26.36 22.20 -3.30

Fondo General de Participaciones 13,362.30 10,869.50 - 13,211.37 12,481.06 -18.66 -100.00 21.55 - Fondo de Fomento Municipal 536.40 409.90 - 533.67 493.32 -23.58 -100.00 30.20 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 276.60 242.40 - 266.78 261.93 -12.36 -100.00 10.06 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 746.20 719.70 - 804.94 756.95 - 3.55 -100.00 11.84 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 160.50 - - 144.44 101.65 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 212.20 661.50 - 828.40 567.37 211.73 -100.00 25.23 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 697.90 593.70 - 849.26 713.62 -14.93 -100.00 43.05 -

Incentivos Económicos 220.00 - - - 73.33 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 53.00 179.10 - 58.93 97.01 237.92 -100.00 -67.10 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 330.30 - 417.10 249.13 - -100.00 26.28 -

Aportaciones Aportaciones Totales 16,316.10 17,557.40 17,720.99 17,548.39 17,140.63 7.61 0.93 -0.05 -0.97

FAEBN 9,056.20 9,919.80 10,036.05 10,036.05 9,670.68 9.54 1.17 1.17 -0.00 FASSA 1,689.90 1,750.30 1,854.72 1,854.72 1,764.97 3.57 5.97 5.97 -0.00 FAIS 1,929.70 2,007.80 2,149.23 2,081.59 2,006.36 4.05 7.04 3.68 -3.15

FAIS Municipal 1,695.80 1,764.50 1,888.74 1,829.31 1,763.20 4.05 7.04 3.67 -3.15 FAIS Estatal 233.90 243.40 260.49 252.29 243.20 4.06 7.02 3.65 -3.15

FORTAMUN 1,853.70 1,922.60 2,053.87 1,987.22 1,921.17 3.72 6.83 3.36 -3.25 FAM 539.70 618.20 232.86 230.08 462.66 14.55 -62.33 -62.78 -1.19

FAM Educación Básica 190.60 202.80 - - 131.13 6.40 -100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 143.20 198.10 - - 113.77 38.34 -100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 205.90 217.30 232.86 230.08 217.76 5.54 7.16 5.88 -1.19

FASP 217.60 250.90 250.88 250.88 239.79 15.30 - 0.01 -0.01 -0.00 FAETA 183.50 191.90 190.30 190.30 188.57 4.58 - 0.83 -0.83 -0.00

FAETA Tecnológica - - 135.40 135.40 45.13 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 54.90 54.90 18.30 - - - -0.00

FAFEF 845.80 895.90 953.07 917.54 886.41 5.92 6.38 2.42 -3.73 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 821.70 1,738.80 183.90 342.92 967.81 111.61 -89.42 -80.28 86.47

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de León - - 183.90 342.92 114.31 - - - 86.47

PROFIS 4.30 - - - 1.43 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 817.40 1,738.80 - - 852.07 112.72 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,042.00 1,943.50 - - 1,328.50 - 4.82 -100.00 - 100.00 -

SEP 1,481.20 1,546.40 - - 1,009.20 4.40 -100.00 - 100.00 - SAGARPA 437.30 347.80 - - 261.70 -20.47 -100.00 - 100.00 - CONAGUA 123.50 49.30 - - 57.60 -60.08 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 160.10 132.50 - - 97.53 -17.24 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación 160.10 132.50 - - 97.53 -17.24 -100.00 - 100.00 -

Gasto Federalizado Total del Estado 35,605.00 35,378.30 35,603.09 35,006.20 35,329.83 - 0.64 0.64 -1.05 -1.68 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 98

Cuadro No. 68. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el

Estado de Guanajuato, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 1,504.19 876.85 739.51 1,121.85 -41.71 -50.84 -15.66

IFE 118.83 123.87 116.19 117.51 4.24 -2.22 -6.20

SAGARPA 72.15 70.08 68.91 70.53 -2.87 -4.50 -1.67

SCT 2,319.06 2,229.14 2,999.56 2,659.31 -3.88 29.34 34.56

Economía 8.55 7.91 7.72 8.13 -7.45 -9.73 -2.46

SEP 842.19 3.63 16.23 429.21 -99.57 -98.07 347.58

SALUD 237.09 - - 118.54 -100.00 -100.00 -

STPS 11.53 11.37 11.31 11.42 -1.38 -1.92 -0.55

SRA 3.09 3.44 3.22 3.15 11.25 4.14 -6.39

SEMARNAT 619.17 25.48 43.19 331.18 -95.88 -93.02 69.51

PGR 36.66 36.05 36.05 36.35 -1.66 -1.66 -0.00

SEDESOL 181.71 183.01 183.01 182.36 0.72 0.72 -0.00

TFJFA 21.29 21.28 21.28 21.28 -0.02 -0.02 -0.00

Total por Ramos 5,975.49 3,592.10 4,246.17 5,110.83 -39.89 -28.94 18.21

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,638.20 - - -

SEP - - 838.17 - - -

SALUD - - 271.47 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 600.70 - - -

SEMARNAT - - 5.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

1,715.34

Gasto Centralizado Total 5,975.49 3,592.10 5,961.51

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 99

Cuadro No. 69. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de

Guanajuato, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.65 3.55 3.55 2.10 448.17 448.17 - Consejo de la Judicatura Federal 1,470.30 1,879.22 1,511.77 1,491.03 27.81 2.82 -19.55 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE 106.20 102.61 106.83 106.51 -3.38 0.60 4.11 Poder Judicial 1,577.14 1,985.38 1,637.43 1,607.29 25.88 3.82 -17.53 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.06 0.17 0.16 0.11 172.16 168.86 -1.21

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 71.84 69.67 68.50 70.17 -3.02 -4.64 -1.67

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.25 0.24 0.24 0.25 -4.00 -5.17 -1.22

SAGARPA 72.15 70.08 68.91 70.53 -2.87 -4.50 -1.67 Oficina de Servicios Federales 4.36 3.95 3.89 4.13 -9.34 -10.66 -1.46 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 924.61 - - 462.30 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de México)

8.53 - - 4.26 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma del Estado de México)

29.73 - - 14.87 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Estatal del Valle de Ecatepec)

0.33 - - 0.17 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural del Estado de México)

0.82 - - 0.41 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica del Valle de México)

0.47 - - 0.23 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica del Valle de Toluca)

0.19 - - 0.09 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma del Estado de México)

44.30 - - 22.15 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de México 35.25 - 68.38 51.82 -100.00 93.98 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 55.70 - - 27.85 -100.00 -100.00 -

SEP 1,104.29 3.95 72.28 588.28 -99.64 -93.45 1,729.53 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 100

Cuadro No. 70. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Guanajuato, por

programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.21 1.81 1.81 2.01 -17.89 -17.92 -0.04 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

19.45 19.97 19.84 19.64 2.66 2.01 -0.63

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales 0.21 0.19 - 0.10 - 6.06 - 100.00 - 100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.20 0.19 0.19 0.20 - 6.02 - 6.50 -0.51

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas - - - - - - -

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.17 0.15 0.15 0.16 - 7.44 - 7.66 -0.24

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.08 - - 0.04 - 100.00 - 100.00 -

Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 100.00 - - 50.00 - 100.00 - 100.00 -

Programa de Gestión Hídrica 5,932.36 211.27 75.76 3,004.06 -96.44 -98.72 -64.14

Programa de Gestión Hídrica - - 135.51 67.76 - - -

Programa Ecológico Texcoco 500.00 - - 250.00 - 100.00 - 100.00 -

Zona de mitigación y rescate Ecológico del lago de Texcoco - 248.70 248.70 124.35 - - -

Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas - 328.66 8.09 4.04 - - -97.54

Operación y mantenimiento del Cutzamala - 27,047.56 2,204.56 1,102.28 - - -91.85 Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México - 903.34 903.34 451.67 - - -0.00

SEMARNAT total 6,554.67 28,761.86 3,597.96 5,076.31 338.80 -45.11 -87.49

Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - -

Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - -

Empleo Temporal (PET) 4.71 0.54 0.54 2.62 -88.55 -88.55 -0.04

3X1 para Migrantes 4.73 1.72 1.72 3.22 -63.72 -63.73 -0.03

Coinversión Social 2.90 - - 1.45 - 100.00 - 100.00 -

Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

15.30 18.40 18.40 16.85 20.27 20.27 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 163.12 298.44 298.44 230.78 82.96 82.96 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 66.26 42.74 42.74 54.50 -35.50 -35.50 -0.00

SEDESOL total 277.12 376.94 376.94 327.03 36.02 36.02 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 101

Cuadro No. 71. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Guanajuato, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 9.73 8.78 8.69 9.21 - 9.75 -10.68 - 1.03

Derecho de Vía 29.35 33.67 33.67 31.51 14.72 14.72 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.00 10.47 10.19 10.09 4.78 1.91 -2.74

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.87 3.60 3.51 3.69 - 7.06 - 9.40 -2.52

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,284.00 660.00 1,676.20 1,480.10 - 48.60 30.55 153.97

Conservación de Infraestructura Carretera 235.94 238.33 239.78 237.86 1.01 1.63 0.61 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

3.73 7.60 7.60 5.67 103.64 103.64 -

Reconstrucción de carreteras 64.07 87.35 87.35 75.71 36.35 36.35 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 680.40 85.90 635.00 657.70 - 87.38 - 6.67 639.23

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.00 - 24.00 16.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 0.90 3.00 3.00 1.95 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 29.50 37.20 37.20 33.35 26.10 26.10 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 2,360.03 1,175.90 2,766.19 2,563.11 - 50.17 17.21 135.24 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.34 1.08 1.08 1.21 -19.08 -19.09 -0.02

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 0.45 - - 0.23 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 1.79 1.08 1.08 1.43 - 39.47 - 39.48 - 0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.79 5.99 5.99 6.39 - 11.79 - 11.80 -0.02

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.47 0.32 0.32 0.39 -31.58 -31.69 - 0.16

Aeropuertos 7.25 6.31 6.31 6.78 - 13.06 - 13.08 - 0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.56 0.51 0.51 0.54 - 8.73 - 8.73 - 0.01

Ferrocarriles 0.56 0.51 0.51 0.54 - 8.73 - 8.73 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.57 1.03 1.03 0.80 79.98 79.88 -0.05

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.46 1.18 1.18 1.32 -19.47 -19.47 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 4.04 4.06 4.06 4.05 0.49 0.48 - 0.01

Comunicaciones 6.08 6.27 6.27 6.17 3.19 3.17 - 0.01 Actividades de apoyo administrativo 21.39 19.38 17.62 19.51 - 9.39 -17.63 -9.09 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

5.77 4.98 4.98 5.38 -13.65 -13.65 -0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.26 5.95 5.77 6.01 - 4.97 - 7.86 -3.04

Centros de Pesaje y Dimensiones 1.14 4.41 4.41 2.78 287.19 287.19 - Otros 34.56 34.73 32.79 33.67 0.48 - 5.14 - 5.59 SCT total 2,410.27 1,224.80 2,813.14 2,611.70 - 49.18 16.71 129.68 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 102

Cuadro No. 72. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Guanajuato para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Irapuato-León 90.0 Libramiento de Guanajuato 300.0 Acámbaro-Salvatierra 50.0 Entronque Buenavista-Dolores Hidalgo 300.0 Celaya-Salvatierra 120.0

Construcción y Modernización

Dolores Hidalgo-San Miguel Allende 100.0 San Miguel Octopan-San Ramón 44.0 Comonfort-San Miguel de Allende 12.0 Facultad de Ingeniería y E.C.F. Salamanca-Valle de Santiago 36.5 Camino a Xoconoxtle 5.2 Santa Rita-Mexicanos (2da Etapa:Santa Rita-Godoy) 11.0 San José de Mendoza-Estanco, 13 km 40.0 Entr.-Asoltelo-Comunidad de San Bernardo 3.6 C.R. Serrano-Santa Bárbara-San Agustín 10.0 Construcción de camino a la construcción vieja, Manuel Doblado 12.0 Puente Chamácuero, 2da Etapa 8.0 Cuerámaro-Laguna Larga, Irapuato 5.0 Puente Peatonal de la Peña Colorada-Santa Catarino 1 1.0 Amoles-San Isidro-Ojo de Agua 8.5 Tejamanil-Vista, Romita 8.5 San José de la Presa-San Juan de la Vega 10.0 Roque-San Calletano 7.0 Acceso a la Comunidad de San José de Guanajuato-San Antonio de los Morales, Celaya 10.0 San Luis de la Paz-Río Verde, Tr: Chupadero-Mesas de Jesús-El Realito 20.0 Cortijos de la Gloria-Rancho Nuevo La Venta-Refugio de Rosas 18.0 Santiago Maravatío-Cazacuarán 8.0 Los Amoles-Cerécuaro-Las Mesas, 4ta. Etapa 5.0 El Granjenal-E.C. Yuriria-Valle de Santiago 7.0 Purísima-La Venta, 2da. Etapa 2.0 San Rafael-La Palma 4.7 El Gato-Entr. Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión 3.5 La Purísima sobre canal Coria, 2da. Etapa 1.0 San Antonio del Maguey-San Pedro Almoloyan 4.5 Camino a La Estancia 4.9 Camino a Santiaguillo 4.7 Camino a la Comunidad de El Castillo 1.5 Camino San José de los Sabinos-Labor de López 3.2 Sam Antonio del Pochote-Santana del Conde 4.0 Camino a la Purísima 1.1 Camino a Torrecillas-Libramiento Oriente 1.3 Camino Santa Rosa de Lima-Puente Blanco 1.6 La Barranca-Candelas 7.0 Camino San Antonio 10.0 Camino Higueras Xichu 5.0 Camino Milpa Alta 4.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 3.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.0 Conservación y Mantenimiento 319.9

Total SCT 1,638.2

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 103

SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 750.18 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Guanajuato) 0.33 Educación

Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Guanajuato) 24.42

Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, Conservatorio de Música y Artes de Celaya A.C. 3.00 Financiamiento del Auditorio Francisco Eduardo Tres guerras, Municipio de Celaya 1.50 Financiamiento del Museo de Arte Octavio Ocampo, Municipio de Celaya 2.00 Museo de Historia Natural de Celaya, Municipio de Celaya 3.00 Restauración del Templo de San Francisco, Municipio de Celaya 1.50 Fórum Cultural Guanajuato, Gobierno del Estado 5.00 Puente de las Monas, Municipio de Celaya 0.80 Apoyo A Las Actividades Que Realiza El Conservatorio de Música y Artes de Celaya, Conservatorio de Música y Artes de Celaya A.C. 2.50

Restauración del Piso de la Nave Principal del Templo Parroquial de San Juan Bautista, Municipio de a paseo El Grande 1.50

Rehabilitación del Edificio de Casa de la Cultura Antonio Plaza , Municipio de a paseo El Grande 1.50 Restauración del Ex Convento de San Agustín, Yuriria , Municipio de Yuriria 5.00 Restauración Santuario de la Virgen de Guadalupe, Municipio Purísima del Rincón 2.00 Construcción del Teatro de la Ciudad, Municipio de Irapuato 5.00 Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, Municipio de Irapuato 1.50 Reconstrucción del Puente de Guadalupe, Municipio de Irapuato 1.50 Rehabilitación del Templo de San Juan Bautista, Municipio de Huanimaro 1.30 Casa de la Cultura del Municipio de Celaya 3.00 Rehabilitación del Templo del Barrio de San Miguel, Municipio de San Francisco del Rincón 0.89 Sistema de Radiodifusión de la Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Guanajuato 2.25 Casa de la Cultura (Segunda Etapa) del Municipio de Romita 2.00 Museo de Historia Natural Alfredo Dugés, Universidad Autónoma de Guanajuato 2.00 Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Plaza de San Miguel del Municipio San Francisco del Rincón 1.50 Restauración del Templo de Nuestra Señora de la Luz del Municipio de Abasolo 1.00 Centro Cultural Enrique Ruelas Espinosa Segunda Etapa, Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas A.C. 3.00

Instalación del Museo de la Alfarería en La Antigua Estación del Ferrocarril, Municipio Dolores Hidalgo 2.00

Cultura

Túnel “El Anillo de Hierro”, Municipio San Francisco del Rincón 1.00 León 3.00 Deporte Valle de Santiago 3.00

Total SEP 838.17 Salud

Hospital Comunitario de Jaral del Progreso 34.28 Hospital Comunitario de Yuriria 88.28 Clínica de desintoxicación 40 Camas 34.28

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud Obra Nueva (Terminación) del Hospital General de 90 Camas en Ciudad de Chilpancingo 114.62

Total Salud 271.47 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 246.8 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 145.4 Programas de Alianza para el Campo 56.4 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 152.1 Total Programa Hidráulico 600.7

SEMARNAT Medio Ambiente y Recursos Naturales

Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático, Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato. 5.00

Total SEMARNAT 5.00 Ampliaciones totales 3,353.57 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 104

Guerrero. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 35 mil 435.39 mdp para el gasto identificado para el estado de Guerrero, los cuales se integraron de la siguiente manera: 30 mil 300.80 mdp para el gasto federalizado y 5 mil 134.59 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 3 mil 161.06 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 973.53 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 9 mil 439.51 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 7 mil 698.51 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 211.37 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 141.85 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 24.34 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 36.91 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

329.38 mdp; • Por Fondo de Compensación se asignaron 457.21 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 2.22 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 363.83 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 15.87 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 147.60 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 19 mil 877.83 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 11 mil 406.80 mdp; • Para el FASSA se asignaron 2 mil 680.90 mdp; • Para el FAIS se asignaron 3 mil 173.61 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 236.10 mdp; • Para el FAM se asignaron 308.13 mdp; • Para el FASP se asignaron 205.80 mdp; • Para el FAETA se asignaron 150.71 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 715.79 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 66.81 mdp para la

Zona Metropolitana de Acapulco y para el Fondo Regional 916.66 mdp.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 105

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 570.91 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 85.04 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 146.56 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 017.57 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 8.35 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 6.38 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 13.11 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.45 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 46.23 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 38.91 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 200.52 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 24.04 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 059.70 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 095.30 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 79.53 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 777.70

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 21.00 mdp.

En los cuadros del 73 al 78, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Guerrero.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 106

Cuadro No. 73. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Gurrero, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 9,007.60 7,858.40 9,765.80 9,439.51 8,768.50 -12.76 24.27 20.12 -3.34

Fondo General de Participaciones 7,697.90 6,272.00 - 7,698.93 7,222.94 -18.52 -100.00 22.75 - Fondo de Fomento Municipal 228.20 143.40 - 221.37 197.66 -37.16 -100.00 54.37 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 118.60 127.20 - 141.85 129.22 7.25 -100.00 11.52 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 235.80 230.90 - 24.34 163.68 -2.08 -100.00 -89.46 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 48.50 - - 36.91 28.47 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 85.90 575.10 - 329.38 330.13 569.50 -100.00 -42.73 -

Fondo de Compensación 74.20 - - 457.21 177.14 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 2.10 1.90 - 2.22 2.07 -9.52 -100.00 16.74 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 380.30 313.30 - 363.83 352.48 -17.62 -100.00 16.13 -

Incentivos Económicos 118.30 - - - 39.43 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 3.60 - - - 1.20 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 14.20 52.20 - 15.87 27.42 267.61 -100.00 -69.59 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 142.40 - 147.60 96.67 - -100.00 3.65 -

Aportaciones Aportaciones Totales 19,504.10 19,972.50 20,069.00 19,877.83 19,784.81 2.40 0.48 -0.47 -0.95

FAEBN 11,338.20 11,568.60 11,406.80 11,406.80 11,437.87 2.03 -1.40 -1.40 -0.00 FASSA 2,520.00 2,543.70 2,680.90 2,680.90 2,581.53 0.94 5.39 5.39 -0.00 FAIS 2,979.70 3,083.90 3,276.73 3,173.61 3,079.07 3.50 6.25 2.91 -3.15

FAIS Municipal 2,618.60 2,710.20 2,879.59 2,788.97 2,705.92 3.50 6.25 2.91 -3.15 FAIS Estatal 361.10 373.80 397.14 384.64 373.18 3.52 6.24 2.90 -3.15

FORTAMUN 1,167.90 1,203.60 1,279.64 1,236.10 1,202.53 3.06 6.32 2.70 -3.40 FAM 545.00 541.60 318.18 308.13 464.91 -0.62 -41.25 -43.11 -3.16

FAM Educación Básica 213.70 211.10 - - 141.60 -1.22 -100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 45.90 33.60 - - 26.50 -26.80 -100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 285.40 297.00 318.18 308.13 296.84 4.06 7.13 3.75 -3.16

FASP 178.50 205.80 205.80 205.80 196.70 15.29 -0.00 -0.00 -0.00 FAETA 144.20 152.40 150.71 150.71 149.10 5.69 -1.11 -1.11 -0.00

FAETA Tecnológica - - 78.65 78.65 26.22 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 72.06 72.06 24.02 - - - -0.00

FAFEF 630.60 672.90 750.24 715.79 673.10 6.71 11.49 6.37 -4.59 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 362.40 888.00 524.50 983.47 744.62 145.03 - 40.93 10.75 87.51

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Acapulco - - 24.50 66.81 22.27 - - - 172.67

Fondo Regional - - 500.00 916.66 305.55 - - - 83.33 Otros gastos federalizados 4.30 - - - 1.43 - 100.00 - - -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,420.30 1,918.00 - - 1,446.10 -20.75 -100.00 - 100.00 -

SEP 1,514.70 1,530.30 - - 1,015.00 1.03 -100.00 - 100.00 - SAGARPA 690.20 343.20 - - 344.47 -50.28 -100.00 - 100.00 - CONAGUA 215.40 44.50 - - 86.63 -79.34 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 84.60 50.00 - - 44.87 - 40.90 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 84.60 50.00 - - 44.87 - 40.90 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 31,379.00 30,686.90 30,359.30 30,300.80 30,788.90 - 2.21 -1.07 -1.26 - 0.19 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 107

Cuadro No. 74. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Guerrero, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 590.06 672.73 570.91 580.48 14.01 -3.25 -15.14

IFE 89.26 92.71 85.04 87.15 3.87 -4.72 -8.27

SAGARPA 153.21 148.03 146.56 149.89 -3.38 -4.34 -0.99

SCT 1,986.02 1,394.14 2,017.57 2,001.79 -29.80 1.59 44.72

Economía 9.54 8.62 8.35 8.94 -9.62 -12.48 -3.16

SEP 1,100.36 4.52 6.38 553.37 -99.59 -99.42 41.12

SALUD 156.85 - - 78.43 -100.00 -100.00 -

STPS 12.61 13.16 13.11 12.86 4.36 3.97 -0.37

SRA 3.49 3.67 3.45 3.47 5.24 -1.22 -6.14

SEMARNAT 832.99 46.64 46.23 439.61 -94.40 -94.45 -0.88

PGR 40.40 38.91 38.91 39.65 -3.69 -3.69 -0.00

SEDESOL 279.99 200.52 200.52 240.25 -28.38 -28.38 -0.00

TFJFA 24.60 24.04 24.04 24.32 -2.31 -2.31 -0.00

Total por Ramos 5,279.38 2,647.69 3,161.06 4,220.22 -49.85 -40.12 19.39

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 2,059.70 - - -

SEP - - 1,095.30 - - -

SALUD - - 79.53 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 777.70 - - -

SEMARNAT - - 21.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

1,973.53

Gasto Centralizado Total 5,279.38 2,647.69 5,134.59

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 108

Cuadro No. 75. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Guerrero, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 1.94 1.58 1.58 1.76 -18.79 -18.79 - Consejo de la Judicatura Federal 588.12 671.15 569.33 578.73 14.12 -3.19 -15.17 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 590.06 672.73 570.91 580.48 14.01 -3.25 -15.14 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.35 0.35 0.35 0.35 - -1.21 -1.21

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 97.90 90.30 88.86 93.38 -7.76 -9.24 -1.60

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.76 0.76 0.75 0.75 - -1.12 -1.12

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 54.20 56.62 56.61 55.41 4.46 4.45 -0.01

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 54.20 56.62 56.61 55.41 4.46 4.45 -0.01

SAGARPA total 153.21 148.03 146.56 149.89 -3.38 -4.34 -0.99 Oficina de Servicios Federales 5.06 4.52 4.46 4.76 -10.68 -11.98 -1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 909.43 - - 454.72 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Guerrero)

2.11 - - 1.06 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Guerrero)

32.91 - - 16.45 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural de Guerrero)

0.16 - - 0.08 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Guerrero)

129.79 - - 64.90 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Guerrero 14.39 - 1.93 8.16 -100.00 -86.62 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 6.50 - - 3.25 -100.00 -100.00 -

SEP total 1,100.36 4.52 6.38 553.37 -99.59 -99.42 41.12 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 109

Cuadro No. 76. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Guerrero, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.96 2.55 2.55 2.75 -14.01 -14.03 -0.03

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

30.96 32.60 32.30 31.63 5.27 4.32 -0.90

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.13 0.11 - 0.07 -13.53 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.08 0.08 0.08 0.08 0.01 -0.38 -0.39

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.12 0.11 0.11 0.12 -1.36 -1.72 -0.37

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.04 0.05 0.05 0.05 16.96 16.82 -0.12

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.05 0.05 0.05 0.05 - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - -

Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 21.00 - - 10.50 -100.00 -100.00 -

Programa de Gestión Hídrica 777.65 11.09 11.09 394.37 -98.57 -98.57 -0.01

SEMARNAT total 832.99 46.64 46.23 439.61 -94.40 -94.45 -0.88

Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - -

Atención a Jornaleros Agrícolas 8.64 0.40 0.40 4.52 -95.42 -95.43 -0.15

Empleo Temporal (PET) 15.39 1.22 1.22 8.31 -92.05 -92.05 -0.01

3X1 para Migrantes 3.91 1.42 1.42 2.66 -63.79 -63.80 -0.02

Coinversión Social 2.10 - - 1.05 -100.00 -100.00 -

Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

16.85 18.10 18.10 17.47 7.43 7.43 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 38.81 57.37 57.37 48.09 47.80 47.80 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 174.18 106.92 106.92 140.55 -38.62 -38.62 -0.00

SEDESOL total 279.99 200.52 200.52 240.25 -28.38 -28.38 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 110

Cuadro No. 77. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Guerrero, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 12.87 12.37 12.19 12.53 -3.85 -5.26 -1.47

Derecho de Vía 2.75 2.98 2.98 2.87 8.36 8.36 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 13.76 14.54 14.24 14.00 5.72 3.55 -2.06

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 5.19 5.25 5.06 5.12 1.20 -2.61 -3.77

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 780.00 519.00 469.00 624.50 -33.46 -39.87 -9.63

Conservación de Infraestructura Carretera 306.25 388.62 389.72 347.99 26.90 27.26 0.28 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

4.83 9.10 9.10 6.97 88.33 88.33 -

Reconstrucción de carreteras 36.45 13.70 13.70 25.08 -62.41 -62.41 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

1.15 - - 0.58 - 100.00 - 100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 674.50 268.20 932.20 803.35 -60.24 38.21 247.58

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 10.00 - 25.00 17.50 - 100.00 150.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.50 8.40 8.40 5.45 236.00 236.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 45.00 62.00 50.00 47.50 37.78 11.11 -19.35 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 2.59 2.59 2.64 2.61 - 1.97 1.97

Carreteras 1,897.83 1,306.76 1,934.23 1,916.03 - 31.14 1.92 48.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 12.86 11.15 10.84 11.85 -13.27 -15.70 -2.80

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 2.05 - - 1.03 - 100.00 - 100.00 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 14.91 11.15 10.84 12.87 - 25.20 - 27.29 - 2.80 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.69 3.72 3.72 3.21 38.17 38.13 -0.03

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.16 0.15 0.15 0.16 -10.00 -10.37 -0.41

Aeropuertos 2.86 3.87 3.87 3.36 35.40 35.35 - 0.04 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - -

Ferrocarriles - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.36 1.75 1.75 1.56 28.70 28.64 -0.05

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.11 0.72 0.72 0.92 -34.80 -34.81 -0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.52 2.68 2.59 2.56 6.27 2.66 -3.40

Comunicaciones 4.99 5.16 5.06 5.03 3.26 1.42 -1.79 Actividades de apoyo administrativo 38.34 34.35 31.00 34.67 -10.42 - 19.14 -9.74 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

5.97 6.30 6.20 6.08 5.56 3.97 - 1.51

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 17.52 17.85 17.64 17.58 1.88 0.72 - 1.14

Centros de Pesaje y Dimensiones 3.60 8.72 8.72 6.16 142.21 142.19 -0.01 Otros 65.42 67.21 63.57 64.50 2.73 - 2.84 - 5.42 SCT total 1,986.02 1,394.14 2,017.57 2,001.79 - 29.80 1.59 44.72 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 111

Cuadro No. 78. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Guerrero para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Acapulco-Zihuatanejo 250.0 Acapulco-Huatulco, Tr: El Cayaco-San Marcos 80.0 Mozimba-Pie de la Cuesta 120.0 Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca 0.0 Cuernavaca-Chilpancingo; Tr: Zumpango-Chilpancingo 50.0 Feliciano-Zihuatanejo, Tr: Libramiento Ixtapa 50.0 Zihuatanejo-Feliciano, Entr. Uruapán-Lázaro Cárdenas 50.0 Libramiento Chilpancingo Norte-Montaña Baja, Tr: Distribuidor Tierras Prietas 50.0 Entronque Cayaco 100.0

Construcción y Modernización

Casa Verde-Filo de Caballos (Reconstrucción) 30.0 Ixcateopan-Tlalixtaquilla 13.0 Lucerito-Tlacoapa 20.0 Copalillo-Tlalcozotitlán 27.0 Tlapa-Alcozauca 20.0 Tixtla -Chilapa 30.0 E.C.(Coyuca de Benítez - Tepetixtla) - Pueblo Viejo 13.0 Chilpancingo - Omiltemi- Jaliaca de Catalan - Cruz de Ocote 49.2 Ocotito - Tlahuizapa – Coacoyulillo - Jaleaca de Catalán 20.0 E.C. (San José Poliutla - San Miguel Tecomatlan) - Santa Ana del Aguila - El Nache Colorado, Tramo del km. 0+000 - 10+000 18.3

Santa Ana del Aguila-Ixcapuzalco-El Aguaje-El Nanche Colorado-El Escondido (Incluye Puente "Santa Rosa" 20.0

Tlapa - Metlatonoc 10.0 Xalitla - San Francisco Ozomatlán - Ahuetlixpa 10.0 Atoyac-Pie de la Cuesta (Tramo: Atoyac-San Juan de las Flores) 10.0 Tecpan-El Balcón 17.0 La Unión-Coahuayutla 20.0 Chilapa-Atzacoaloya-Hueycantenango-Ixcatla-El Jaguey-Zizicazapa 10.0 Ometepec - Las Iguanas 12.0 Olinala - Ixcamilpa 10.0 E.C.(Iguala-Cd. Altamirano) - La Y - Cuauhlotitlán - Col. Cuauhtémoc (Incluye Puente El Capire) 15.0

San Luis - San Antonio - El Porvenir - El Durazno 15.0 Tetipac-Pilcaya, incluye puente en el km 11+800 45.0 Escalerillas-Acatepec 10.0 E.C.(Tlapa-Marquelia)-Malinaltepec 8.0 Puente Oztocingo s/c Atlamajalcingo del Río-Copanatoyac 10.0 Ramal a San Cristobal 10.0 Santana-Ayahualulco 0.0 San Marcos - Tecomate - Pesquerías 10.0 Tlapa-Marquelia (Reconstrucción) 15.0 Providencia-Pueblos Santos 20.0 La Florida-Arroyo Grande 10.0 Puente La Montaña, de las Comunidades de la Montaña y El Tamarindo 10.0 Petatlán-San José de los Olivos 10.0 Los Bajitos-Cordón Grande-Platanillo 8.0 La Galera-Fresnos de Puerto Rico 8.0 Metlatonoc-Tlacoachistlahuaca 40.0 Cayaco-Las Cruces (Reconstrucción) 20.0 Puente "Paso Real" 10.0 Hacienda Nueva-Entr. C.F. Iguala-Cd. Altamirano (Santo Niño) 7.0 Tlamacazapa Buenavista de Cuellar-Taxco 10.0 Villa de Ayala-Ixcatepec-Arcelia 15.0 Playa Ventura-Copala 12.0 Cacalutla-Poza Honda-El Guanábano-El Quemado 27.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.5 Conservación y Mantenimiento 342.7

Infraestructura Carretera Acapulco-Zihuatanejo 250.0

Total SCT 2,059.7

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 112

SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 909.43 Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Guerrero) 2.11

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Guerrero) 32.91

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural de Guerrero) 0.16

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Guerrero) 129.79

Universidad Americana de Acapulco, A.C. Construcción y Acondicionamiento de Espacios Físicos Culturales y Artísticos para La Universidad Americana de Acapulco A.C. 2.00

Restauración de la Parroquia Santa Prisca. Sociedad Amigos de la Parroquia de Santa Prisca A.C. 2.00

Municipio de Tlapehuala, Guerrero. Construcción del Centro Cultural "Gral. Vicente Guerrero" 3.00

Festival Infantil y de la Música Regional, Consejo de Fomento a la Cultura Iguala 2.00 Curaduría, de los Cuarenta años de Plástica Nacional, Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. 0.40

Consolidación y Equipamiento para el Centro Guerrerense de Estudios Interculturales, Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A.C. 2.50

Fomento a las Artes en La Región de la Montaña, Coordinadora de Ciudadanos por La Democracia y Gestión Social A.C. 0.40

Cultura y Conocimiento Astronómico, Coordinadora de Ciudadanos por la Democracia y Gestión Social A. C. 0.20

Cultura

Remodelación del Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Iguala. 1.89

Marquelia 3.00 Ometepec 1.00 Deporte Quechultenango 2.50

Total SEP 1,095.30 Salud

Obra Nueva (Terminación) del Hospital General de 90 Camas en Ciudad Renacimiento 63.53 Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Obra Nueva (Terminación) Hospital de la Comunidad de 12 camas en Coyuca de Benítez 16.00

Total Salud 79.53 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 417.9 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 211.1 Programas de Alianza para el Campo 30.4 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programas Hidráulicos

Gasto Administrativo y Corriente 118.2 Total Programa Hidráulico 777.7

SEMARNAT Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático 4.50

Diagnostico integral y factibilidad técnica ambiental para la construcción de un relleno sanitario y estación de transferencia en la región Costa Grande 15.00

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Propuesta para la asignación de recursos al Programa de Conservación Comunitaria de la Biodiversidad (COINBIO) 1.50

Total SEMARNAT 21.00 Ampliaciones totales 4,033.18 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 113

Hidalgo. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 27 mil 050.50 mdp para el gasto identificado para el estado de Hidalgo, los cuales se integraron de la siguiente manera: 20 mil 964.17 mdp para el gasto federalizado y 6 mil 086.33 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 4 mil 044.95 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 2 mil 041.38 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 8 mil 332.46 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 6 mil 156.98 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 920.21 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 88.23 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 245.54 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 38.78 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

448.06 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 312.00 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 16.61 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 106.07 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 12 mil 521.33 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 7 mil 495.78 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 777.30 mdp; • Para el FAIS se asignaron 1 mil 350.48 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 953.98 mdp; • Para el FAM se asignaron 169.66 mdp; • Para el FASP se asignaron 174.02 mdp; • Para el FAETA se asignaron 96.97 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 503.14 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 110.38 mdp para

las Zonas Metropolitanas de Pachuca y Tula.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 114

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 213.94 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 70.40 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 71.58 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 604.30 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 5.05 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 8.39 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 11.47 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 6.99 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 1 mil 885.97 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 24.43 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 142.44 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 461.90 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 976.86 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 250.32 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 767.20

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 50.00 mdp.

En los cuadros del 79 al 84, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Hidalgo.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 115

Cuadro. No. 79. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Hidalgo, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF 2010 PPEF /

2009 P 2010 PEF /

2009 P 2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 8,043.80 7,154.00 8,595.80 8,332.46 7,843.42 -11.06 20.15 16.47 - 3.06 Fondo General de Participaciones 6,124.70 5,034.50 - 6,156.98 5,772.06 -17.80 -100.00 22.30 - Fondo de Fomento Municipal 930.70 868.00 - 920.21 906.30 -6.74 -100.00 6.02 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 94.60 77.80 - 88.23 86.88 -17.76 -100.00 13.40 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 228.10 224.10 - 245.54 232.58 -1.75 -100.00 9.57 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 48.80 - - 38.78 29.19 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 110.30 508.20 - 448.06 355.52 360.74 -100.00 -11.83 -

Fondo de Compensación 70.90 - - - 23.63 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 316.20 255.80 - 312.00 294.67 -19.10 -100.00 21.97 -

Incentivos Económicos 104.60 - - - 34.87 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 14.90 53.70 - 16.61 28.40 260.40 -100.00 -69.07 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 131.90 - 106.07 79.32 - -100.00 -19.59 -

Aportaciones Aportaciones Totales 12,559.10 12,660.80 12,624.66 12,521.33 12,580.41 0.81 -0.29 -1.10 - 0.82

FAEBN 7,729.90 7,622.70 7,495.78 7,495.78 7,616.13 -1.39 -1.67 -1.67 - 0.00 FASSA 1,543.30 1,646.90 1,777.30 1,777.30 1,655.83 6.71 7.92 7.92 - 0.00 FAIS 1,243.20 1,297.70 1,394.36 1,350.48 1,297.13 4.38 7.45 4.07 - 3.15

FAIS Municipal 1,092.50 1,140.40 1,225.37 1,186.81 1,139.90 4.38 7.45 4.07 - 3.15 FAIS Estatal 150.70 157.30 169.00 163.68 157.23 4.38 7.44 4.05 - 3.15

FORTAMUN 889.20 922.60 985.87 953.98 921.93 3.76 6.86 3.40 - 3.23 FAM 432.30 395.00 177.53 169.66 332.32 -8.63 -55.06 -57.05 - 4.43

FAM Educación Básica 128.10 121.00 - - 83.03 -5.54 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 141.40 108.30 - - 83.23 -23.41 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 162.80 165.70 177.53 169.66 166.05 1.78 7.14 2.39 - 4.43

FASP 151.00 174.00 174.02 174.02 166.34 15.23 0.01 0.01 0.00 FAETA 92.70 96.50 96.98 96.97 95.39 4.10 0.49 0.49 - 0.00

FAETA Tecnológica - - 41.61 41.61 13.87 - - - - 0.00 FAETA Adultos - - 55.36 55.36 18.45 - - - - 0.00

FAFEF 477.50 505.40 522.83 503.14 495.35 5.84 3.45 -0.45 - 3.77 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,340.50 912.40 - 110.38 787.76 -31.94 -100.00 -87.90 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de Pachuca - - - 61.00 20.33 - - - - Zona Metropolitana de Tula - - - 49.38 16.46 - - - - PROFIS 3.90 - - - 1.30 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 1,336.60 912.40 - - 749.67 -31.74 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,103.80 1,943.10 - - 1,348.97 -7.64 -100.00 -100.00 -

SEP 1,587.30 1,518.40 - - 1,035.23 -4.34 -100.00 -100.00 - SAGARPA 340.80 327.40 - - 222.73 -3.93 -100.00 -100.00 - CONAGUA 175.70 97.30 - - 91.00 -44.62 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 440.40 31.00 - - 157.13 -92.96 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 440.40 31.00 - - 157.13 -92.96 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 24,487.60 22,701.30 21,220.46 20,964.17 22,717.69 -7.29 -6.52 -7.65 - 1.21 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 116

Cuadro No. 80. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Hidalgo, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 506.00 269.59 213.94 359.97 -46.72 -57.72 -20.64

IFE 72.16 75.61 70.40 71.28 4.78 -2.44 -6.89

SAGARPA 70.86 72.79 71.58 71.22 2.73 1.01 -1.67

SCT 1,537.48 1,007.43 1,604.30 1,570.89 -34.48 4.35 59.25

Economía 5.69 5.20 5.05 5.37 -8.59 -11.27 -2.93

SEP 826.52 4.76 8.39 417.46 -99.42 -98.98 76.26

SALUD 194.15 - - 97.08 - 100.00

- 100.00 -

STPS 10.81 11.52 11.47 11.14 6.53 6.03 -0.47

SRA 6.99 7.33 6.99 6.99 4.92 0.02 -4.67

SEMARNAT 2,877.76 1,886.17 1,885.97 2,381.87 -34.46 -34.46 -0.01 PGR 29.00 21.13 24.43 26.71 -27.15 -15.77 15.62 SEDESOL 178.53 142.44 142.44 160.49 -20.22 -20.22 -0.00

TFJFA - - - - - - -

Total por Ramos 6,315.96 3,503.98 4,044.95 5,180.46 -44.52 -35.96 15.44

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,461.90 - - -

SEP - - 976.86 - - -

SALUD - - 250.32 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 767.20 - - -

SEMARNAT - - 50.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT 2,041.38

Gasto Centralizado Total 6,315.96 3,503.98 6,086.33

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 117

Cuadro No. 81. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Hidalgo, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 1.52 1.13 1.13 1.33 -25.14 -25.14 - Consejo de la Judicatura Federal 504.49 268.46 212.81 358.65 -46.79 -57.82 -20.73 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 506.00 269.59 213.94 359.97 -46.72 -57.72 -20.64 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.06 0.06 0.06 0.06 - - 1.64 - 1.64 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 70.50 72.43 71.22 70.86 2.74 1.02 - 1.67

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.30 0.30 0.30 0.30 - - 1.00 - 1.00

SAGARPA total 70.86 72.79 71.58 71.22 2.73 1.01 - 1.67 Oficina de Servicios Federales 5.19 4.76 4.69 4.94 - 8.32 - 9.63 - 1.43 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 694.82 - - 347.41 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Pachuca)

0.82 - - 0.41 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Tulancingo)

0.89 - - 0.45 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)

21.82 - - 10.91 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Francisco I Madero de Hidalgo)

- - - - - -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo)

71.97 - - 35.99 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Hidalgo 23.00 - 3.70 13.35 -100.00 -83.91 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 8.00 - - 4.00 -100.00 -100.00 -

SEP total 826.52 4.76 8.39 417.46 -99.42 -98.98 76.26 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 118

Cuadro No. 82. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Hidalgo, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 1.63 1.59 1.59 1.61 - 2.24 - 2.24 - 0.00 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

11.59 11.66 11.57 11.58 0.59 - 0.21 - 0.80

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.11 0.10 - 0.06 - 5.13 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.04 0.04 0.04 0.04 - 4.95 - 5.04 - 0.10

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.06 0.06 0.06 0.06 - 5.72 - 5.93 - 0.22

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.09 0.09 0.09 0.09 - 5.27 - 6.15 - 0.93

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.03 0.03 0.03 0.03 - 5.49 - 7.13 - 1.73

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.04 0.04 0.04 0.04 - 3.39 - 3.58 - 0.20

Ampliaciones 50.00 - - 25.00 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 764.17 32.56 32.56 398.36 -95.74 -95.74 - 0.00 Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de tratamiento Atotonilco 2,050.00 1,840.00 1,840.00 1,945.00 -10.24 -10.24 -

SEMARNAT total 2,877.76 1,886.17 1,885.97 2,381.87 -34.46 -34.46 - 0.01 Habitad 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 7.13 0.32 0.32 3.73 -95.51 -95.51 - 0.02 Empleo Temporal (PET) 9.47 0.71 0.71 5.09 -92.51 -92.52 - 0.02 3X1 para Migrantes 3.97 1.44 1.44 2.70 -63.78 -63.78 - 0.00 Coinversión Social 2.00 - - 1.00 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

14.91 15.68 15.68 15.29 5.12 5.11 - 0.01

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 33.55 52.83 52.83 43.19 57.45 57.45 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 87.39 56.37 56.37 71.88 -35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 178.53 142.44 142.44 160.49 -20.22 -20.22 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 83. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Hidalgo, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF

/ 2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 8.85 7.80 7.69 8.27 -11.85 -13.06 - 1.37

Derecho de Vía 16.80 19.07 19.07 17.94 13.51 13.51 -

Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 6.81 6.75 6.47 6.64 - 0.77 - 5.01 - 4.27

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.12 3.05 2.95 3.04 - 2.30 - 5.58 - 3.36

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 575.00 500.00 400.00 487.50 -13.04 -30.43 -20.00

Conservación de Infraestructura Carretera 184.70 172.69 174.14 179.42 - 6.50 - 5.72 0.84 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 4.23 6.00 6.00 5.11 41.98 41.98 -

Reconstrucción de carreteras 17.70 38.20 38.20 27.95 115.82 115.82 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

1.15 - - 0.58 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 614.00 131.40 805.20 709.60 -78.60 31.14 512.79

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.00 - 24.00 16.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.50 8.40 8.40 5.45 236.00 236.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 50.50 66.00 66.00 58.25 30.69 30.69 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 1,493.35 959.37 1,558.12 1,525.73 -35.76 4.34 62.41

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.29 1.35 1.35 1.32 4.23 4.19 - 0.04

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes - 0.13 0.13 0.07 - - - 0.15

Aeropuertos 1.29 1.48 1.48 1.39 14.53 14.48 - 0.05 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.18 1.02 1.02 1.10 -13.47 -13.53 - 0.07

Ferrocarriles 1.18 1.02 1.02 1.10 -13.47 -13.53 - 0.07 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.74 0.99 0.99 0.87 34.03 33.99 - 0.04

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.64 0.66 0.66 0.65 1.94 1.94 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.86 1.85 1.85 1.86 - 0.65 - 0.66 - 0.01

Comunicaciones 3.25 3.50 3.50 3.38 7.77 7.76 - 0.01 Actividades de apoyo administrativo 23.79 24.16 22.58 23.19 1.53 - 5.10 - 6.52 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

7.35 6.95 6.86 7.11 - 5.45 - 6.70 - 1.32

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.32 6.17 5.96 6.14 - 2.37 - 5.68 - 3.40

Centros de Pesaje y Dimensiones 0.94 4.78 4.78 2.86 408.83 408.83 - Otros 38.40 42.06 40.18 39.29 9.52 4.63 - 4.46 SCT total 1,537.48 1,007.43 1,604.30 1,570.89 -34.48 4.35 59.25 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 84. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Hidalgo para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Atotonilco El Grande-Mineral del Monte 150.0 Pachuca-Cd. Sahagún 140.0 Jorobas-Tula 60.0 Portezuelo-Palmillas 140.0 Paso a Desnivel Pachuca-Tulancingo E.C. Pachuca Real del Monte 20.0 Paso a Desnivel Actopan-Ixmiquilpan E.C.E. Actopan-Tula, 3ra Etapa 25.0

Construcción y Modernización

Ixmiquilpan-Lim. Edos. Hgo./Qro. 100.0 La Estancia-Pacula 70.0 Huichapan-Tecozautla 4.0 Actopan-Atotonilco 120.0 Huehuetla - San Lorenzo - Lim. Ixhuatlán 16.0 E.C. km.12+000 (Molango - Xochicoatán) - Zapocoatlán - Texcaco 15.0 Aserradero – San Gabriel – Tepozan 20.0 Tecamatl – Teocalco 25.0 Nicolás Flores - Cerritos 30.0 Agua Blanca - Zacualpan 9.4 Acceso a Bodenguedo 3.0 E.C. (Orizabita - Boye - El Olivo ) 10.0 Puente Calera de Texaco 3.0 Distribuidor Vial El Tephe 3ra. Etapa 20.0 Juárez-Hidalgo, Tlahuiltepa, 3ra. Etapa 10.0 Progreso-El Tephe, 4ta. Etapa 15.0 Distribuidor Vial Tepejí del Río, 15.0 Huapapalco-Estación de Apulco, Tr: Hupalcalco-Estación Apulco, 2da. Etapa 15.0 Maravillas-San Sebastián de Juárez, 4ta. Etapa 11.0 Carboneras-Mineral del Chico 10.0 Acceso a Acayuca 10.0 San Jerónimo-Ojo de Agua 16.0 Cardenal-Arenalito-La Mesa-Cieneguillas-Los Lirios-La Unión 15.0 Chilcuahutla-Alfajayucan 10.0 Paso a Desnivel de la C.E. Pachuca-Tulancingo E.C. Pachuca-Real del Monte 40.0 Paso a Desnivel de la C.E. Actopan-Ixquimilpan E.C.E. Actopan-Tula, 3ra Etapa 25.0 Libramiento Norte de Tulancingo 25.0 Hupalcalco-Estación de Apulco, Tr: Huapalcalco-Estación Apulco, 2da Etapa 15.0 Tianguistengo-Atlapexco 30.0 Puerto Dañu, Mpio. Nopala de Villagran 6.6 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8.0

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.5 Conservación y Mantenimiento 202.4 Total SCT 1,461.9

SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 694.82 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Pachuca) 0.82

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Tulancingo) 0.89

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) 21.82

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 34.26

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo) 71.97

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por alumno (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 121.28

Construcción del Centro de las Artes del Estado de Hidalgo, Municipio de Pachuca, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 9.00

Custodios del Acueducto Tembleque/Patronato Acueducto Tembleque A.C. 3.00 Consejo Estatal Para La Cultura y Las Artes del Estado de Hidalgo, Financiamiento para Las Obras de Restauración y Conservación Integral de La Catedral de Nuestra Señor de la Asunción, Municipio de Tulancingo Hidalgo 9.00 Cultura

Construcción de la Segunda Etapa y Equipamiento de la Casa de Música de San Ildefonso, Municipio de Tepeji del Río, Consejo Estatal para La Cultura y Las Artes 2.00

Deporte Pachuca 8.00 Total SEP 976.86

Salud Sustitución del Hospital General de Tulancingo (Proyecto Ejecutivo y Primera Etapa) 71.71 Obra Nueva del Hospital Infantil de 60 Camas en Pachuca 83.33 Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (Banco de Sangre) 18.14 Obra Nueva Centro de Salud de Santa Ana Hueytlalpan 3.63 Obra Nueva del Hospital de Especialidades de 60 Camas en Pachuca 17.24 Construcción del Centro de Salud de Papatlatla, Calnali 2.91 Construcción del Centro de Salud San Felipe Orizatlán 3.00 Obra Nueva del Centro de Salud En Santa María Magdalena 1.36 Sustitución del Centro de Salud de Nopala 2.72 Sustitución del Centro de Salud de Tepetitlán 1.82

Proyecto en plan Maestro de Infraestructura en Salud

Obra Nueva Hospital de Especialidades de Pachuca 44.47 Total Salud 250.32

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Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 216.4 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 309.2 Programas de Alianza para el Campo 68.0 Programa de Protección a Centros de Población 93.5

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 77.1 Total Programa Hidráulico 764.2

SEMARNAT Proyecto Ejecutivo para el saneamiento del Relleno Sanitario Municipal en el Huixmi, municipio de Pachuca de Soto. 0.70 Construcción de Relleno Sanitario Regional municipios de Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Tula de Allende. 16.80 Saneamiento y habilitación de la Celda de disposición final No 1 En el sitio de disposición final en el Barrio de la Hierbabuena, municipio de Huasca de Ocampo 0.25

Colocación de cercado perimetral con malla ciclónica. Relleno sanitario Tipo C en el Deca, municipio de Chilcuautla 0.10 Saneamiento y Habilitación del Sitio para el Relleno Sanitario municipio de Tlanalapa. 4.00 Clausura y Saneamiento del Tiradero a cielo abierto, municipio de Zempoala. 1.00 Construcción del Relleno Sanitario Municipal Tetepango 0.30 Gestión de la Calidad del Aire Tula y Tepeji 5.00 Saneamiento de los Tiraderos a Cielo Abierto Región Tulancingo, municipios de Acatlán, Acaxochitlan, Tepeapulco, Metepec, Santiago Tulantepec, Singuilucan y Tulancingo. 4.00

Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Tulancingo 0.90 Gestión de la calidad del Aire Valle Pachuca-Tizayuca 3.00 Estudios Técnicos para el Relleno Sanitario Municipal Tipo C Zacualtipan de Ángeles 0.15 Estudios Técnicos para el Relleno Sanitario Municipal Tipo C Zempoala 0.15 Estudios Técnicos para el Relleno Sanitario Municipal Tipo C Atotonilco el Grande 0.30 Estudio Técnico para el Relleno Sanitario Municipal Tipo C Mixquiahuala 0.30 Estudios Técnicos para el Relleno Sanitario Municipal Tipo C Francisco I Madero 0.15 Producción de Material Didáctico Multimedia para Apoyar las Acciones de Educación Ambiental No Formal 0.50 Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Huasteca 1.20 Regulación de Fuentes Móviles, municipio de Pachuca 1.00 Reducción de Emisión de Gases de Efecto Invernadero Generados por los Procesos de Combustión Durante la Fabricación de Ladrillo y sus Derivados en el Estado de Hidalgo como Instrumento de Mitigación en el Calentamiento Global

1.00

Gestión de la Calidad del Aire, municipio de Molango 0.10 Estudio Previo Justificativo del Corredor Biológico del Bosque Mesófilo de Montaña, para su Decreto como ANP en la Categoría de la Reserva de la Biosfera, municipios de Zacualtipan, Tepehuacan de Guerrero, Molango, Tlanchinol, Huehuetla, San Bartola Tutotepec, Tenango de Doria, Agua Blanca, Acaxochitlan, Lolotla, Tlahuiltepa, Jerez, Tianguistengo, Eloxochitlan, y Calnali.

0.80

Manejo Integral de la Cuenca de la Laguna de Tecocomulco 3.00 Manejo Integral de Recursos Naturales de la Región Tula-Tepejí 2.10 Instalación de Módulo para Producción de Planta en Contenedor con Sistema de Riego de Fertirrigación “Mexe”, municipio de Francisco I. Madero. 2.00

Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Tuxpan 0.80

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ordenamiento Ecológico Territorial del Valle de México 0.40 Total SEMARNAT 50.00 Ampliaciones totales 3,503.21 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 122

Jalisco. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 61 mil 414.00 mdp para el gasto identificado para el estado de Jalisco, los cuales se integraron de la siguiente manera: 51 mil 352.71 mdp para el gasto federalizado y 10 mil 061.29 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 5 mil 713.72 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 4 mil 347.57 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 28 mil 346.72 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 21 mil 501.87 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 590.60 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 561.77 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 1 mil 896.34 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 340.14 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

1 mil 483.99 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 1 mil 160.77 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 144.58 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 666.67 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 22 mil 036.77 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 12 mil 540.35 mdp; • Para el FASSA se asignaron 3 mil 012.36 mdp; • Para el FAIS se asignaron mil 1 mil 335.26 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 2 mil 765.13 mdp; • Para el FAM se asignaron 294.49 mdp; • Para el FASP se asignaron 310.74 mdp; • Para el FAETA se asignaron 237.71 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 1 mil 540.74 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 969.22 mdp para

las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de Guadalajara y Puerto Vallarta.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 123

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 1 mil 654.39 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 156.57 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 104.75 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 3 mil 226.89 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 9.43 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 111.26 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 15.23 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 6.65 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 23.92 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 68.93 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 180.91 mdp; Para la TFJFA se aprobó un gasto de 60.45 mdp; y Para CONACYT se aprobó un gasto de 94.34 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 470.10 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 606.89 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 199.49 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 952.20

mdp; Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 444.03 mdp; y Para la Seguridad Pública se aprobó una ampliación del gasto de 141.96 mdp.

En los cuadros del 85 al 90, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Jalisco.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 124

Cuadro. No. 85. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Jalisco, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 27,210.30 24,098.80 29,182.90 28,346.72 26,551.94 -11.44 21.10 17.63 -2.87 Fondo General de Participaciones 21,519.40 18,175.50 - 21,501.87 20,398.92 -15.54 -100.00 18.30 - Fondo de Fomento Municipal 596.50 420.70 - 590.60 535.93 -29.47 -100.00 40.38 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 533.20 513.60 - 561.77 536.19 -3.68 -100.00 9.38 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,728.20 1,666.60 - 1,896.34 1,763.71 -3.56 -100.00 13.78 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 418.30 - - 340.14 252.81 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 355.60 1,183.30 - 1,483.99 1,007.63 232.76 -100.00 25.41 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 1,312.90 942.30 - 1,160.77 1,138.66 -28.23 -100.00 23.18 -

Incentivos Económicos 613.10 - - - 204.37 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 3.20 - - - 1.07 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 129.90 495.10 - 144.58 256.53 281.14 -100.00 -70.80 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 701.70 - 666.67 456.12 - -100.00 -4.99 -

Aportaciones Aportaciones Totales 20,916.10 21,884.80 22,216.03 22,036.77 21,612.56 4.63 1.51 0.69 -0.81 FAEBN 11,854.20 12,435.80 12,540.35 12,540.35 12,276.78 4.91 0.84 0.84 -0.00 FASSA 2,747.20 2,860.70 3,012.36 3,012.36 2,873.42 4.13 5.30 5.30 -0.00 FAIS 1,227.60 1,281.50 1,378.64 1,335.26 1,281.45 4.39 7.58 4.19 -3.15

FAIS Municipal 1,078.80 1,126.20 1,211.55 1,173.43 1,126.14 4.39 7.58 4.19 -3.15 FAIS Estatal 148.80 155.30 167.09 161.83 155.31 4.37 7.59 4.21 -3.15

FORTAMUN 2,562.70 2,666.60 2,855.54 2,765.13 2,664.81 4.05 7.09 3.69 -3.17 FAM 583.20 593.90 299.60 294.49 490.53 1.83 -49.55 -50.41 -1.71

FAM Educación Básica 199.00 211.80 - - 136.93 6.43 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 120.10 102.50 - - 74.20 -14.65 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 264.10 279.60 299.60 294.49 279.40 5.87 7.15 5.32 -1.71

FASP 269.60 310.70 310.74 310.74 297.01 15.24 0.01 0.01 0.00 FAETA 224.40 237.60 237.71 237.71 233.24 5.88 0.05 0.05 -0.00

FAETA Tecnológica - - 156.00 156.00 52.00 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 81.71 81.71 27.24 - - - -

FAFEF 1,447.20 1,498.00 1,581.08 1,540.74 1,495.31 3.51 5.55 2.85 -2.55 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 661.00 1,366.60 674.30 969.22 998.94 106.75 -50.66 -29.08 36.41

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - -

Zona Metropolitana de la Ciudad de Guadalajara - - 674.30 919.84 306.61 - - - 36.41

Zona Metropolitana de Puerto Vallarta - - - 49.38 - - - - PROFIS 3.60 - - - 1.20 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 657.40 1,366.60 - - 674.67 107.88 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 3,986.30 4,103.00 - - 2,696.43 2.93 -100.00 -100.00 -

SEP 3,362.40 3,644.40 - - 2,335.60 8.39 -100.00 -100.00 - SAGARPA 537.80 418.60 - - 318.80 -22.16 -100.00 -100.00 - CONAGUA 86.10 40.00 - - 42.03 -53.54 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 32.90 73.00 - - 35.30 121.88 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 32.90 73.00 - - 35.30 121.88 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 52,806.60 51,526.20 52,073.23 51,352.71 51,895.17 -2.42 1.06 -0.34 -1.38 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 125

Cuadro No. 86. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Jalisco, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 316.86 1,958.42 1,654.39 985.63 518.07 422.12 -15.52

IFE 151.54 161.97 156.57 154.05 6.88 3.32 -3.33

SAGARPA 116.54 106.55 104.75 110.64 -8.57 -10.12 -1.69

SCT 2,288.09 1,693.18 3,226.89 2,757.49 -26.00 41.03 90.58

Economía 11.50 9.71 9.43 10.46 -15.56 -18.03 -2.92

SEP 3,611.67 4.32 111.26 1,861.46 -99.88 -96.92 2,476.18

SALUD 250.32 - - 125.16 -100.00 -100.00 -

STPS 14.83 15.31 15.23 15.03 3.21 2.70 -0.49

SRA 6.93 7.02 6.65 6.79 1.37 -3.95 -5.24

SEMARNAT 990.75 24.24 23.92 507.33 -97.55 -97.59 -1.32

PGR 91.62 68.93 68.93 80.27 -24.76 -24.76 -0.00

SEDESOL 183.16 180.91 180.91 182.03 -1.23 -1.23 -0.00

CONACYT 102.18 107.58 94.34 98.26 5.28 -7.68 -12.31

TFJFA 60.27 60.45 60.45 60.36 0.30 0.30 -0.00

Seguridad Pública 141.96 - - 70.98 -100.00 -100.00 -

Total por Ramos 8,338.21 4,398.59 5,713.72 7,025.96 -47.25 -31.48 29.90

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 2,470.10 - - -

SEP - - 2,606.89 - - -

SALUD - - 199.49 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 952.20 - - -

SEMARNAT - - 444.03 - - -

Seguridad Pública 141.96 Ampliaciones Totales Excluyendo SCT 4,347.57

Gasto Centralizado Total 8,338.21 4,398.59 10,061.29

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 126

Cuadro No. 87. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Jalisco, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.30 1.17 1.17 0.74 283.00 283.00 - Consejo de la Judicatura Federal 215.82 1,845.66 1,531.12 873.47 755.17 609.43 -17.04 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE 100.73 111.60 122.11 111.42 10.78 21.22 9.42 Poder Judicial Total 316.86 1,958.42 1,654.39 985.63 518.07 422.12 -15.52 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.22 0.24 0.24 0.23 7.94 6.43 - 1.39

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 115.72 105.77 103.97 109.85 - 8.60 -10.15 - 1.70

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.60 0.54 0.54 0.57 - 8.76 - 9.80 - 1.15

SAGARPA total 116.54 106.55 104.75 110.64 - 8.57 -10.12 - 1.69 Oficina de Servicios Federales 4.78 4.32 4.26 4.52 - 9.63 -10.95 - 1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 2,335.05 - - 1,167.52 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Guadalajara)

79.93 - - 39.96 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara)

0.40 - - 0.20 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad de Guadalajara)

96.00 - - 48.00 -100.00 -100.00 -

Aportación Federal para el nuevo edificio de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco

- - 107.00 53.50 - - -

Programas de Cultura en el Estado de Jalisco 43.50 - - 21.75 -100.00 -100.00 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 52.02 - - 26.01 -100.00 -100.00 -

Infraestructura Deportiva de los juegos deportivos Panamericanos Guadalajara 2011

700.00 - - 350.00 -100.00 -100.00 -

Construcción de un nuevo Centro Paralímpico Nacional de Jalisco 300.00 - - 150.00 -100.00 -100.00 -

SEP total 3,611.67 4.32 111.26 1,861.46 -99.88 -96.92 2,476.18 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 127

Cuadro No. 88. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Jalisco, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 3.49 2.90 2.90 3.20 -16.89 -16.89 - 0.00

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

20.86 20.87 20.66 20.76 0.06 - 0.94 - 0.99

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.12 0.11 - 0.06 - 7.71 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.16 0.15 0.15 0.15 - 9.68 -10.21 - 0.60

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.00 0.00 0.00 0.00 -10.01 -34.79 -27.54

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.31 - - 0.16 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.23 0.21 0.21 0.22 - 9.18 - 9.47 - 0.32

Ampliaciones 13.33 - - 6.67 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 952.24 - - 476.12 -100.00 -100.00 - SEMARNAT total 990.75 24.24 23.92 507.33 -97.55 -97.59 - 1.32 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 2.70 0.21 0.21 1.46 -92.03 -92.07 - 0.45 Empleo Temporal (PET) 4.14 0.43 0.43 2.29 -89.72 -89.72 - 0.00 3X1 para Migrantes 29.35 10.23 10.23 19.79 -65.15 -65.15 - 0.00 Coinversión Social 4.48 - - 2.24 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

16.60 14.77 14.77 15.68 -11.05 -11.06 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 67.24 115.32 115.32 91.28 71.50 71.50 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 38.54 24.86 24.86 31.70 -35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 183.16 180.91 180.91 182.03 - 1.23 - 1.23 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 128

Cuadro No. 89. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Jalisco, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.22 0.24 0.24 0.23 7.94 6.43 - 1.39 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 115.72 105.77 103.97 109.85 - 8.60 -10.15 - 1.70

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera 0.60 0.54 0.54 0.57 - 8.76 - 9.80 - 1.15

SAGARPA total 116.54 106.55 104.75 110.64 - 8.57 -10.12 - 1.69 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.30 0.11 0.11 0.20 -64.08 -64.37 - 0.82

Función Pública 0.30 0.11 0.11 0.20 -64.08 -64.37 - 0.82 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 7.06 5.86 5.67 6.36 -17.02 -19.75 - 3.29

Derecho de Vía 29.40 33.67 33.67 31.54 14.52 14.52 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 11.52 11.90 11.63 11.58 3.29 0.93 - 2.28

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 4.43 3.83 3.63 4.03 -13.52 -17.98 - 5.15

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 880.00 795.00 1,670.50 1,275.25 - 9.66 89.83 110.13 Conservación de Infraestructura Carretera 358.99 401.75 403.15 381.07 11.91 12.30 0.35 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 4.33 6.50 6.50 5.42 50.05 50.05 -

Reconstrucción de carreteras 59.11 117.00 117.00 88.06 97.92 97.92 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.35 - - 0.18 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 815.20 198.40 689.20 752.20 -75.66 -15.46 247.38

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5.00 - 15.00 10.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.80 6.00 11.00 6.40 233.33 511.11 83.33

Programa de Empleo Temporal (PET) 34.20 46.80 46.80 40.50 36.84 36.84 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 2,211.39 1,626.71 3,013.75 2,612.57 -26.44 36.28 85.27 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9.92 7.89 7.89 8.91 -20.48 -20.49 - 0.01

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 4.45 - - 2.23 -100.00 -100.00 - Señalamiento Marítimo 0.44 - - 0.22 -100.00 -100.00 - Puertos 14.82 7.89 7.89 11.35 -46.74 -46.75 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.58 7.82 7.82 7.20 18.82 18.82 - 0.00

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.27 0.20 0.20 0.24 -27.41 -27.74 - 0.45

Aeropuertos 6.85 8.01 8.01 7.43 16.97 16.96 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.62 0.99 0.99 1.30 -39.01 -39.03 - 0.03

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria - - 150.00 75.00 - - - Ferrocarriles 1.62 0.99 150.99 76.30 -39.01 9,245.99 15,223.25 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.73 1.43 1.43 1.08 95.17 95.12 - 0.03 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.96 0.87 0.87 0.92 - 8.94 - 8.96 - 0.02

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.50 2.60 2.51 2.50 3.83 0.19 - 3.51

Comunicaciones 4.19 4.90 4.81 4.50 16.87 14.68 - 1.87 Actividades de apoyo administrativo 27.00 25.80 22.94 24.97 - 4.44 -15.03 -11.08 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 9.01 6.92 6.83 7.92 -23.16 -24.22 - 1.37

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.63 6.35 6.07 6.85 -16.75 -20.41 - 4.40

Centros de Pesaje y Dimensiones 5.29 5.50 5.50 5.39 3.94 3.93 - 0.01 Otros 48.93 44.57 41.34 45.13 - 8.90 -15.51 - 7.26 SCT total 2,288.09 1,693.18 3,226.89 2,757.49 -26.00 41.03 90.58 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 90. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Jalisco para los ramos de SCT, SEP, Salud, Programa Hidráulico, SEMARNAT y Seguridad Pública 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Lagos de Moreno-San Luis Potosí, Tr: Lagos de Moreno-Las Amarillas 20.0 Lagos de Moreno-San Luis Potosí, Tr: Las Amarillas-Villa de Arriaga 130.0 Santa Rosa Ocotlán-La Barca, Carretera :Santa Rosa-La Barca 70.0 Entr. Ameca-Ameca, Entr. Tala y Pte. Tortugas II 100.0 2do. Túnel Luis Donaldo Colosio, Mpio. Puerto Vallarta 70.0 Villa Corona-Autlán de la Carretera 80 200.0 Puerto Vallarta-El Tuito 200.0 Guadalajara-Zapotlanejo 70.0

Construcción y Modernización

León-Aguascalientes-Lagos de Moreno 20.0 El Salvador-Presa de Santa Rosa 15.0 Altamirano - Cd. Guzmán Tr. Libramiento Tecalitlán 25.0 Tepic - Aguascalientes Tr. Límites Edos. Nay./Jal. - Bolaños 52.5 San Pedro Ixcatan-Jesus Maria km 204+500 100.0 El Grullo - Zenzotla - Tuxcacuesco 20.0 Jesús María (Zac)-E.C. (Lagos de Moreno-Ojuelos)(Jal) 21.0 Ixtlahuacan de los Membrillos-Atequiza 10.0 Camino Cabecera Municipal Zapotic 10.0 Zapotitlán-Comala 10.0 Sayula-Tatalpa-San Gabriel-Minatitlán 30.0 Buen País-Tonilita-Tonila 13.2 Concepción de Buenos Aires-Teocuitatlán 60.0 Juchipila-Yahualica 40.0 La Higuera-E.C. (Jiquilpan-Manzanillo) 5.0 Libramiento de Cihuatlán 6.0 Circuito Periférico de Mazamitla (I a V) 15.0 Villa Corona-Acatlán de Juárez 4.0 Cd. Guzmán-Acatlán de Juárez 3.0 Comanja-León 5.0 Jitotlán de los Dolores-La Higuerilla 15.0 Tizapan-San José de Gracia 60.0 El Refugio-La Rosa Amarilla-El Volantin 40.0 Chihuatlán Jalisco-El Rebalse, 2da. Etapa 6.0 Corredor "San Toribio", Carretera Teotitán de Guadalupe Santa Ana 8.0 San Antonio Juanacastle, Mpio. de Juanacatlán 20.0 Carretera Chapala-Jocotepec, Tr: San Juan Cosala-Jocotepec 50.0 Santa Rosa-San Juan-Coayutlán (Tlajomulco de Zuñiga) 35.0 San Isidro Mazatepec-Bellavista 35.0 Ejutla "Presa Piedras" 10.0 Chimaltitlán - Florencia 10.0 Atequiza - El Rodeo la Capilla 20.0 Villa Hidalgo - Colotlán, Tramo: Colotlán - Carrizal 10.0 La Loma - Entr. Carr. Zipoco Los Reyes 10.0 Unión de Guadalupe - El Rodeo 10.0 Comanja de Corona-León Gto. 30.0 Tapalpa-Ferreria de Tula 1.5 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 5.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.8 Conservación y Mantenimiento 418.1

Infraestructura Carretera Puertecitos-Laguna de Chapala y Libramiento de Ensenada 350.0

Total SCT 2,470.1

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 130

SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 2,335.05 Fondo Consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (U. Guadalajara) 79.93 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (U. Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara) 0.40 Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por alumno (U. de Guadalajara) 96.00

Adquisición de dos Unidades (Autobuses) para la Transp. de los Músicos E Instrumentos para presentación fuera de la Zona Metropolitana de Guadal. Jal./Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jal. 2.00

Programa Editorial de Prensa Escolar (Fomento a la Lectura), Infolectura A.C. 4.00 Isla de Mezcala /Municipio de Poncitlan 5.00 Mural dos Siglos de Independencia y Libertad. Secretaría de Cultura de Jalisco 1.50 Equipamiento para el Taller de Materiales Pétreos de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente/ Patronato del Centro de Restauración de Occidente A.C. 1.00

Financiamiento de las Obras de Conservación y Adaptación de Nuevo Uso del Inmueble Monumento Histórico Denominado Antiguos Calabozos a Centro Cultural de lagos de Moreno, Patronato del Centro de Restauración de Occidente A.C.

4.00

Recursos Financieros para La Contratación de Servicios del Festival Gourmet y Musical Noches de Ajijic, Festival de Noches Ajijic A.C. 2.00

Consolidación de la Casa de la Cultura municipio de Atoyac, Municipio de Atoyac 4.00

Cultura

Financiamiento para la Adecuación de Estación Ferroviaria y Construc. de Museo "Por Vías de la Revolución", Secretaria de Cultura de Jal. 20.00

Casimiro Castillo 3.25 Guadalajara 1.00 Tamazula de Gordiano 1.20 Varios 2.80 Jalisco 2.00 Colotlan 1.00 Cuautla 0.50 Etzatlan 0.80 Guadalajara 14.00 Hostotipaquillo 1.05 Huejuquilla 0.75 San Juanito de E. 1.02 Tequila 2.15 Tlaquepaque 9.00 Zapopan 8.50

Deporte

Zapotlán el Grande 3.00 Total SEP 2,606.89

Salud Sustitución por Obra Nueva por del Hospital General de Occidente 38.57 Fortalecimiento y Ampliación y Equipamiento del Instituto de Cirugía Reconstructiva Guadalajara. 3.00 Fortalecimiento del Hospital Civil de Guadalajara 68.57 Centro de Salud Arandas 12.21 Sustitución por Obra Nueva del Hospital General de Lagos de Moreno 67.14

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Hospital de la Comunidad de Cihuatlán Construcción y Equipamiento Médico 10.00 Total Salud 199.49

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 623.7 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 132.2 Programas de Alianza para el Campo 43.1 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 153.2 Total Programa Hidráulcio 952.2

SEMARNAT Relleno sanitario Mazamitla 4.00 Construcción de Parque Ecológico Los Sauces Encarnación de Díaz 0.50 Elaboración de los Programas de Ordenamiento Territorial Municipal 1.44 Estudio Estado de la Biodiversidad 0.57 Proyecto Jaguar y Felinos Americanos 0.97

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático, Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco. 5.86

Infraestructura Hidráulica Presa El Zapotillo 433.7 Total SEMARNAT 447.03

SEGURIDAD PÚBLICA Reforzamiento de Centro Federal Altiplano, Jal. y

Matamoros. Centros Federales de Readaptación Social 141.96

Total Seguridad Pública 141.96 Ampliaciones totales 6,817.72

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Estado de México

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 116 mil 496.72 mdp para el gasto identificado para el Estado de México, los cuales se integraron de la siguiente manera: 98 mil 385.02 mdp para el gasto federalizado y 18 mil 111.70 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 10 mil 715.48 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 7 mil 396.22 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 52 mil 927.07 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 43 mil 432.80 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 827.94 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 637.35 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 2 mil 034.31 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 435.73 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron2

mil 142.59 mdp; • Para comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 361.98 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 2 mil 215.34 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 199.16 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 639.87 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 43 mil 748.99 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 23 mil 613.37 mdp; • Para el FASSA se asignaron 6 mil 026.52 mdp; • Para el FAIS se asignaron 3 mil 484.98 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 5 mil 851.12 mdp; • Para el FAM se asignaron 591.27 mdp; • Para el FASP se asignaron 550.07 mdp; • Para el FAETA se asignaron 576.41 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 3 mil 055.36 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 1 mil 708.97 mdp

para la Zona Metropolitana del Valle de México (Estado de México).

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El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 1 mil 637.43 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 303.70 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 1 mil 765.02 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 813.14 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 7.38 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 72..28 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 20.15 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 4.43 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 3 mil 597.96 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 44.39 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 376.94 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 72.68 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 913.30 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 126.73 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 237.09 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 5 mil

932.40 mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 100.00 mdp.

En los cuadros del 91 al 96, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de México.

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Cuadro. No. 91. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de México, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 51,157.80 44,000.80 54,795.20 52,927.07 49,361.89 -13.99 24.53 20.29 -3.41

Fondo General de Participaciones 43,374.70 35,644.00 - 43,432.80 40,817.17 -17.82 -100.00 21.85 - Fondo de Fomento Municipal 735.60 422.40 - 827.94 661.98 -42.58 -100.00 96.01 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 679.30 503.10 - 637.35 606.58 -25.94 -100.00 26.68 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2,277.90 2,428.40 - 2,034.31 2,246.87 6.61 -100.00 -16.23 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 601.70 - - 435.73 345.81 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 544.20 1,843.60 - 2,142.59 1,510.13 238.77 -100.00 16.22 -

Fondo de Compensación - - - 361.98 120.66 - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 2,339.10 1,804.80 - 2,215.34 2,119.75 -22.84 -100.00 22.75 -

Incentivos Económicos 426.30 - - - 142.10 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 179.00 695.40 - 199.16 357.85 288.49 -100.00 -71.36 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 659.10 - 639.87 432.99 - -100.00 -2.92 -

Aportaciones Aportaciones Totales 40,721.20 42,448.30 44,180.83 43,748.99 42,306.16 4.24 4.08 3.06 -0.98

FAEBN 22,324.60 22,856.70 23,613.37 23,613.37 22,931.56 2.38 3.31 3.31 -0.00 FASSA 5,099.30 5,555.40 6,026.52 6,026.52 5,560.41 8.94 8.48 8.48 -0.00 FAIS 3,175.60 3,328.00 3,598.12 3,484.89 3,329.50 4.80 8.12 4.71 -3.15

FAIS Municipal 2,790.70 2,924.60 3,162.02 3,062.52 2,925.94 4.80 8.12 4.72 -3.15 FAIS Estatal 384.90 403.40 436.09 422.37 403.56 4.81 8.10 4.70 -3.15

FORTAMUN 5,362.80 5,611.80 6,034.17 5,851.12 5,608.57 4.64 7.53 4.26 -3.03 FAM 1,019.20 1,125.10 602.09 591.27 911.86 10.39 -46.49 -47.45 -1.80

FAM Educación Básica 383.40 371.30 - - 251.57 - 3.16 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 105.40 191.90 - - 99.10 82.07 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 530.40 561.90 602.09 591.27 561.19 5.94 7.15 5.23 -1.80

FASP 477.20 550.10 550.07 550.07 525.79 15.28 - 0.01 -0.01 -0.00 FAETA 550.50 577.90 576.41 576.41 568.27 4.98 - 0.26 -0.26 -0.00

FAETA Tecnológica - - 464.28 464.28 154.76 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 112.13 112.13 37.38 - - - -0.00

FAFEF 2,712.00 2,843.30 3,180.10 3,055.36 2,870.22 4.84 11.85 7.46 -3.92 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 2,583.70 4,288.00 1,011.40 1,708.97 2,860.22 65.96 -76.41 -60.15 57.96

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - -

Zona Metropolitana de Valle de México (Estado de México) - - 1,011.40 1,597.61 532.54 - - - 57.96

Zona Metropolitana de Toluca - - 111.35 PROFIS 4.00 - - - 1.33 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 2,579.70 4,288.00 - - 2,289.23 66.22 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,662.70 2,668.80 - - 1,777.17 0.23 -100.00 -100.00 -

SEP 2,132.30 2,257.40 - - 1,463.23 5.87 -100.00 -100.00 - SAGARPA 415.10 389.50 - - 268.20 - 6.17 -100.00 -100.00 - CONAGUA 115.30 21.90 - - 45.73 -81.01 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 150.10 40.50 - - 63.53 -73.02 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 150.10 40.50 - - 63.53 -73.02 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 97,275.50 93,446.40 99,987.43 98,385.02 96,368.97 - 3.94 7.00 5.28 -1.60 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 134

Cuadro No. 92. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el

Estado de México, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 1,577.14 1,985.38 1,637.43 1,607.29 25.88 3.82 -17.53

IFE 327.54 314.84 303.70 315.62 -3.87 -7.28 -3.54

SAGARPA 1,888.20 1,766.77 1,765.02 1,826.61 -6.43 -6.52 -0.10

SCT 2,410.27 1,224.80 2,813.14 2,611.70 -49.18 16.71 129.68

Economía 8.33 7.57 7.38 7.85 -9.08 -11.41 -2.56

SEP total 1,104.29 3.95 72.28 588.28 -99.64 -93.45 1,729.53

SALUD 199.49 - - 99.75 - 100.00 - 100.00 -

STPS 19.43 20.24 20.15 19.79 4.15 3.70 -0.43

SRA 4.62 4.69 4.43 4.52 1.45 -4.16 -5.54

SEMARNAT 6,554.67 28,761.86 3,597.96 5,076.31 338.80 -45.11 -87.49

PGR 56.05 44.39 44.39 50.22 -20.81 -20.81 -0.00

SEDESOL 277.12 376.94 376.94 327.03 36.02 36.02 -0.00

TFJFA 72.30 72.68 72.68 72.49 0.52 0.51 -0.00

Total por Ramos 14,499.46 34,584.10 10,715.48 12,607.47 138.52 -26.10 -69.02

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados 

SCT - - 1,913.30 - - -

SEP - - 1,126.73 - - -

SALUD - - 237.09 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 5,932.40 - - -

SEMARNAT - - 100.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

7,396.22

Gasto Centralizado Total 14,499.46 34,584.10 18,111.70

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 93. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de México, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.65 3.55 3.55 2.10 448.17 448.17 - Consejo de la Judicatura Federal 1,470.30 1,879.22 1,511.77 1,491.03 27.81 2.82 - 19.55 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE 106.20 102.61 106.83 106.51 -3.38 0.60 4.11 Poder Judicial Total 1,577.14 1,985.38 1,637.43 1,607.29 25.88 3.82 - 17.53 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.09 0.09 0.09 0.09 -7.24 -8.28 -1.11 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 87.80 97.28 95.58 91.69 10.80 8.86 -1.75

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.21 0.19 0.19 0.20 - 11.68 - 12.75 -1.21

Universidad Autónoma de Chapingo 1,800.10 1,669.22 1,669.17 1,734.63 -7.27 -7.27 -0.00 SAGARPA total 1,888.20 1,766.77 1,765.02 1,826.61 -6.43 -6.52 -0.10 Oficina de Servicios Federales 4.36 3.95 3.89 4.13 -9.34 - 10.66 -1.46 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 924.61 - - 462.30 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de México)

8.53 - - 4.26 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma del Estado de México)

29.73 - - 14.87 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Estatal del Valle de Ecatepec)

0.33 - - 0.17 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural del Estado de México)

0.82 - - 0.41 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica del Valle de México)

0.47 - - 0.23 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica del Valle de Toluca)

0.19 - - 0.09 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma del Estado de México)

44.30 - - 22.15 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de México 35.25 - 68.38 51.82 -100.00 93.98 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 55.70 - - 27.85 -100.00 -100.00 -

SEP total 1,104.29 3.95 72.28 588.28 - 99.64 - 93.45 1,729.53 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 136

Cuadro No. 94. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de México, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.21 1.81 1.81 2.01 -17.89 -17.92 - 0.04 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

19.45 19.97 19.84 19.64 2.66 2.01 - 0.63

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.21 0.19 - 0.10 - 6.06 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.20 0.19 0.19 0.20 - 6.02 - 6.50 - 0.51

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas - - - - - - -

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.17 0.15 0.15 0.16 - 7.44 - 7.66 - 0.24

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.08 - - 0.04 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 100.00 - - 50.00 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 5,932.36 211.27 75.76 3,004.06 -96.44 -98.72 -64.14 Programa de Gestión Hídrica - - 135.51 67.76 - - - Programa Ecológico Texcoco 500.00 - - 250.00 -100.00 -100.00 - Zona de mitigación y rescate Ecológico del lago de Texcoco - 248.70 248.70 124.35 - - -

Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas

- 328.66 8.09 4.04 - - -97.54

Operación y mantenimiento del Cutzamala - 27,047.56 2,204.56 1,102.28 - - -91.85

Operación y mantenimiento del sistema de pozos de abastecimiento del Valle de México

- 903.34 903.34 451.67 - - - 0.00

SEMARNAT total 6,554.67 28,761.86 3,597.96 5,076.31 338.80 -45.11 -87.49 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 4.71 0.54 0.54 2.62 -88.55 -88.55 - 0.04 3X1 para Migrantes 4.73 1.72 1.72 3.22 -63.72 -63.73 - 0.03 Coinversión Social 2.90 - - 1.45 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

15.30 18.40 18.40 16.85 20.27 20.27 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 163.12 298.44 298.44 230.78 82.96 82.96 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 66.26 42.74 42.74 54.50 -35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 277.12 376.94 376.94 327.03 36.02 36.02 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 137

Cuadro No. 95. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de México, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 9.73 8.78 8.69 9.21 - 9.75 -10.68 -1.03

Derecho de Vía 29.35 33.67 33.67 31.51 14.72 14.72 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.00 10.47 10.19 10.09 4.78 1.91 - 2.74

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.87 3.60 3.51 3.69 - 7.06 - 9.40 - 2.52

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,284.00 660.00 1,676.20 1,480.10 - 48.60 30.55 153.97

Conservación de Infraestructura Carretera 235.94 238.33 239.78 237.86 1.01 1.63 0.61 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

3.73 7.60 7.60 5.67 103.64 103.64 -

Reconstrucción de carreteras 64.07 87.35 87.35 75.71 36.35 36.35 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 680.40 85.90 635.00 657.70 - 87.38 - 6.67 639.23

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.00 - 24.00 16.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 0.90 3.00 3.00 1.95 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 29.50 37.20 37.20 33.35 26.10 26.10 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 2,360.03 1,175.90 2,766.19 2,563.11 -50.17 17.21 135.24 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.34 1.08 1.08 1.21 -19.08 -19.09 - 0.02

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 0.45 - - 0.23 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 1.79 1.08 1.08 1.43 - 39.47 - 39.48 - 0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.79 5.99 5.99 6.39 -11.79 -11.80 - 0.02

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.47 0.32 0.32 0.39 -31.58 -31.69 -0.16

Aeropuertos 7.25 6.31 6.31 6.78 -13.06 -13.08 - 0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.56 0.51 0.51 0.54 - 8.73 - 8.73 -0.01

Ferrocarriles 0.56 0.51 0.51 0.54 - 8.73 - 8.73 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.57 1.03 1.03 0.80 79.98 79.88 - 0.05

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.46 1.18 1.18 1.32 -19.47 -19.47 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 4.04 4.06 4.06 4.05 0.49 0.48 -0.01

Comunicaciones 6.08 6.27 6.27 6.17 3.19 3.17 - 0.01 Actividades de apoyo administrativo 21.39 19.38 17.62 19.51 - 9.39 -17.63 - 9.09 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

5.77 4.98 4.98 5.38 -13.65 -13.65 - 0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.26 5.95 5.77 6.01 - 4.97 - 7.86 - 3.04

Centros de Pesaje y Dimensiones 1.14 4.41 4.41 2.78 287.19 287.19 - Otros 34.56 34.73 32.79 33.67 0.48 - 5.14 - 5.59 SCT total 2,410.27 1,224.80 2,813.14 2,611.70 -49.18 16.71 129.68 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 138

Cuadro No. 96. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de México para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT, 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Toluca-Palmillas, Tr: Atlacomulco-Palmillas 600.0 México-Pachuca, Tr: Paso Inferior Vehicular Km. 31+600 75.0 Toluca-Naucalpan 200.0 Chalco-Cuautla 200.0 Texcoco-Calpulalpan Tr: Feria del Caballo 100.0 Toluca-Cd. Altamirano, Tr: Zinacantepec-La Puerta 14.0

Construcción y Modernización

Jorobas-Tula 35.0 La Huerta-La Cuadrilla-San Francisco Solis-San Vicente Solís-Temascalcingo 7.6 La Estación-La Fábrica-La Concepción-San Felipe de Jesús 13.0 Cuendo-San Lorenzo-Tlacotepec-E.C. Libramiento Atlacomulco 8.0 Santiago Casandejé-San Miguel Tenochtitlán, Entr. Km. 5.5 Atlacomulco-El Oro 19.5 Km. 49.9 La Puerta-Sultepec-Rastrojo Largo-Huayatenco 17.0 Km. 46.9 (Villa de Carbón-Atlacomulco) San -Pedro del Rosal-San Antonio Enchisi-San Francisco Chalchihuapan 4.0 Concepción-La Venta 5.0 Guadalupe Chico-La Mesa E.C. (Villa Victoria-El Oro) 10.0 E.C. San Felipe del Progreso-La Ciénega-Dios Padre-Ejido San Miguel Agua Bendita 5.0 San Juan de las Tablas-Los Dolores E.C. (Arcos del Sitio) 10.0 La Tinaja-Arrollo Zarco-Quince Letras-E.C. 28.4 (Toluca-Amanalco de Becerra) 6.0 E.K. 14.8 (Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso)-Santa Ana la Ladera-San Antonio del Río del Km 4+000-6+500 (Incluye Puente) 6.0 San Martín-Palmar de Guadalupe-Pachuquilla-El Zapote-Agua Dulce-Lím. Mpal. Zumpahuacan 5.0 Ahuatenco-Colonia Campesina, San Antonio del Progreso 5.0 Chapa de Mota-Doxchicho-Jilotepec-Chapa de Mota 5.0 Camino Acceso a Santo Domingo Aztacameca 8.0 Boulevard Chiautla 8.0 San Francisco del Río-San Cristóbal de los Baños-Xalpa 8.0 E.C. (Autopista Toluca-Atlacomulco)-Los Reyes 8.0 San Marcos Jilotzingo-Casa Blanca 8.0 Guarda San Antonio-Plaza de Gallos-Los Tepetates 6.0 Barrio las Ánimas Villeje-Mavoro E.K. 5.8 (Toluca-Palmillas) 5.0 El Quelite-Rameje-E.K. 118.2 (Villa Victoria-El Oro) 6.0 San Nicolás Peralta-El Espino 7.0 Km. 72 (México-Tulancigo)-Nopaltepec, Tr: Km 0+000-3+000 (Reconstrucción) 2.8 Km. 43.2 (México-Tulancingo)-San Felipe Teotilán (Reconstrucción) 4.0 Ejido Cuanalan-E.C. (Texcoco-Lechería) 8.0 Temascaltepec-El Socavon 12.0 San Lucas-Las Vigas 8.0 Colonia Álvaro Obregón-Pueblo Nuevo 5.0 Santa Catarina-La Capilla-Huitzizilapan 6.0 Santa María Citendeje-Santiago Casandejé 10.0 Texcaltitlan-Sultepec-Huayatenco 8.0 Calle Venustiano Carranza-Esq. Hidalgo 15.0 Tultenango-El Mogote E.C. Autopista Atlacomulco-Maravatío 8.0 Plan de San Miguel-Ixtapan de la Sal 9.0 Camino Real San Jerónimo Xonacahuacan, Tecámac 3.9 Soyaniquilpan, Camino Ignacio Zaragoza-Los Encinos 7.2 Chapa de Mota, Tr: San Francisco de las Tablas del Km. 0+000-2+580 10.0 Soyaniquilpan, Camino La Sala, Elaile, El Panteón 3.6 Soyaniquilpan, Camino Clínica San Agustín Buenavista-Xochitlán 4.8 Soyaniquilpan, Camino Auditorio-Quinta Manzana 4.8 Tianquistenco, Tr: Rojastitla-Atilapa (Recarpeteo) 3.2 Tianquistenco, Tr: Santiago-San Pedro Tlatizapan (Recarpeteo) 4.5 Zacazonapan, Camino Acceso a la Presa San Andrés 9.5 Prolongación Heriberto Henríquez-E.C. Toluca-Tenango 25.0 Entr. Chapa de Mota-El Quinté Km 9.5, Tr: San Juan Tuxt.-San Antonio-El Membrillo del Km 0+000-5+740 y 500 m Entr. Carret. La Cruz-San Juan Tuxtepec 10.0 San Miguel Totocuitlapilco-Álvaro Obregón 10.0 San Isidro-E.C. Prolongación Las Torres 50.0 Amanalco de Becerra-Valle de Bravo-Turcio 8.1 San Lucas-San Martín Cuatlalpan-Santa María Huexoluco, Calpuluac 18.0 Capuluac-Ocoyoacac 18.0 Carril Zoquiapan, Tr: Zoquiapan-C.F. Méx./Pue., Col. Ejido Ixtapaluca 10.0 La Ciénega, Amola, San Isidro Amola, Ocuitlán 10.0 Juan Acatlan 2da. Etapa 2.0 C.F. No. 55 (Toluca-Aximitla, Tr: La Mestía) 16.5 Tenancingo-San Antonio Agua Bendita 30.0 Tenancingo, Tenería-Tecomatlán 20.0 Tejocotillos-Espino Peralta 15.0 Tejocotillos-Santiago Tejocotillas 4.0 La Esperanza-Mex-Chalma-Acuilan 4.0 Ciénega-Amola, San Isidro Amola, Ocuilan 6.5 Boulevard Popocatepetl de Av. Hidalgo entre Garita de Matamoros y Libramiento Cab. Mpal. Ameca Ameca 10.0 San José El Cuartel-Santiago-Teresita Acatzingo, Tenancingo 5.0 Circuito Francisco I. Madero 6.4 Sabanillas-San Lucas-Temastitlan, Donato Guerra 3.0 Camino Real de Ixtapaluca 6.5 San José Chalmita-San Miguel Actopan, Tenancingo 10.0 Calle 2 de Marzo Calcatepec-Las Fincas 5.0 San Miguel Temextepec-San Simón de la Laguna 15.0 Libramiento San Vicente-Coatepec-Carretera Coatepec, Ejido Coatepec 15.0 Cuatepec-San Francisco, Tr: Cuatepec-Hidalgo Ejido San Francisco Acuautla (Ixtapaluca) 10.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 0.9 Total SCT 1,913.3

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 139

SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 924.61

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de México) 8.53

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma del Estado de México) 29.73

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Estatal del Valle de Ecatepec) 0.33

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural del Estado de México) 0.82 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica del Valle de México) 0.47 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica del Valle de Toluca) 0.19

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma del Estado de México) 44.30

Ethos Interacción Ciudadana A.C. Veredas del Conocimiento Financiamiento para Niños de Escasos Recursos, la Cultura, el Deporte, y la Recreación 1.00

Financiamiento para La Construcción de la Biblioteca y Museo del Bicentenario, Instituto de Cultura Mexiquense 15.00

Programa de Ediciones en el Fomento a la Lectura, Movilización de Agrupaciones Sociales por México A.C. Programa Cultural un Libro Toca tu Puerta 1.00

Financiamiento del Programa de Inversión en Infraestructura Cultural, Foro Ciudadano en Acción Creando Espacios A.C. El Arte a tu Alcance 1.00

Programa de Inversión de Infraestructura Cultural, Tendiendo Puentes A.C. Rolando por la Cultura y la Democracia 1.00

Municipio de Temoaya Construcción de dos Conchas Acústicas Foros Públicos, en las Comunidades de Jijipilco y San Pedro 2.00 Complemento Financiero para Terminación de Auditorio de Usos Múltiples, Movimiento Mazahua Aprendiendo a Servir A. C. 1.00 Municipio de Tultepec Complemento Financiero para la Terminación de la Casa de Cultura Víctor Urban Velasco 2.56 Unidad Nacional Impulsora de Apoyos y Derechos, A.C. Financiamiento de la Inversión en Infraestructura Cultural 2.50 Apoyando y Luchando Con Iniciativa Nueva Aylin A.C. Caminando Hacia La Cultura, Financiamiento para la Consolidación de Infraestructura Cultural 3.00

Inversión en Equipamiento y Acondicionamiento Técnico de Foros de Artes Escénicas en el Estado de México, Todos Unidos por la Paz y Desarrollo A.C. 1.00

Ampliación y Remodelación y Equipamiento de la Casa de Cultura Municipal, Municipio de Jilotepec 1.00 Acondicionamiento como Cine-Teatro, de la Unidad Sociocultural, Gobernador, Jorge Jiménez Cantú, Municipio de Polotitlán 1.50 Por una Nueva Esperanza Cultural A.C. Festival Intercultural, Apoyo para el Financiamiento, pago de elenco y servicios profesionales, en la Realización del Festival Intercultural 1.50

Financiamiento de la Infraestructura y Condiciones Técnicas, en la realización del Talleres de Promoción Cultural y Artístico. Movimiento de Lucha en Netzahualcóyotl A.C. La Torre Cultural de Netzahualcóyotl. 4.00

Izcalli Icniuhtlis A.C. Talleres Culturales, Programa anual de Inversión en Infraestructura Cultural 3.00 Construcción del Centro de Consolidación de Espacios Múltiples de Formación Artística del Municipio de Tultitlán, enlace Democrático de Organizaciones Sociales A.C. José Antonio Vázquez Faccineto 2.50

Festival Urbano Equinoccio 2009, Municipio de Tlalnepantla de Baz 0.50 Neza Educa A.C. Actividades de Desarrollo Cultural, Apoyo Financiero para el costo de la Consolidación de la Infraestructura Cultural 2.00 Festival Internacional de los Nuevos Vientos 2009, Municipio de Ecatepec 3.00 Consolidación del Faro de Ecatepec, Municipio de Ecatepec 3.00 Construcción y Ampliación de la Casa de la Cultura del Municipio de Chapa de Mota 2.50 Financiamiento para La Construcción y Ampliación de la Biblioteca Municipal, Municipio Chapa de Mota 1.50

Cultura

Poli fórum Cultural Metepec Siglo XXI, Instituto Mexiquense de Cultura 5.00 Almoloya de Juárez 0.60 Atenco 3.00 Coacalco de Beriozabal 6.00 Coatepec de Harinas 1.00 Ecatepec 6.00 Jalatlaco 2.50 Nextlalpan 1.02 Ocoyoacac 3.67 Sultepec 1.35 Tlalnepantla 1.80 Temascaltepec 1.00 Toluca 10.50 Villa de Allende 1.56 Zacazonapan 1.10 Zinacantepec 9.00 Atizapan de Zaragoza 0.80 Chapa de Mota 3.00

Deporte

Tlalnepantla 1.80 Total SEP 1,126.73

Salud Hospital Materno 60 Camas (Construcción) 109.08 Hospital General Los Reyes la Paz 81.71

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud Hospital General de 30 Camas en San Pablo Salinas 46.30

Total Salud 237.09 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 4,914.8 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 28.1 Programas de Alianza para el Campo 29.3 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 960.2 Total Programa Hidráulico 5,932.4

SEMARNAT Medio Ambiente y

Recursos Naturales Parque Ambiental Bicentenario 100.00

Total SEMARNAT 100.00 Ampliaciones totales 9,309.48 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 140

Michoacán. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 37 mil 389.63 mdp para el gasto identificado para el estado de Michoacán, los cuales se integraron de la siguiente manera: 31 mil 584.37 mdp para el gasto federalizado y 5 mil 805.26 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 3 mil 652.84 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 2 mil 152.42 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 13 mil 497.59 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 9 mil 848.16 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 903.37 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 261.18 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 568.02 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 104.72 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

645.84 mdp; • Para Fondo de Compensación se asignaron 368.07 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 75.15 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 486.36 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 51.81 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 184.91 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 18 mil 086.79 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 10 mil 965.05 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 874.12 mdp; • Para el FAIS se asignaron 2 mil 154.31 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 559.89 mdp; • Para el FAM se asignaron 250.32 mdp; • Para el FASP se asignaron 249.30 mdp; • Para el FAETA se asignaron 182.39 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 851.42 mdp.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 141

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 712.93 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 104.73 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 123.15 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 289.74 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 7.70 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 24.51 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 10.20 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 9.60 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 41.36 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 40.05 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 175.83 mdp; Para la TFJFA se aprobó un gasto de 24.75 mdp; y Para CONACYT se aprobó un gasto de 88.29 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 882.20 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 019.46 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 385.04 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 726.90

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 21.00 mdp.

En los cuadros del 97 al 102, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Michoacán.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 142

Cuadro. No. 97. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Michoacán, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 12,613.70 11,079.80 13,929.20 13,497.59 12,397.03 - 12.16 25.72 21.82 -3.10

Fondo General de Participaciones 9,902.70 8,018.10 - 9,848.16 9,256.32 - 19.03 -100.00 22.82 -

Fondo de Fomento Municipal 908.50 808.70 - 903.37 873.52 - 10.99 -100.00 11.71 -

IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 260.70 228.60 - 261.18 250.16 - 12.31 -100.00 14.25 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 467.80 453.10 - 568.02 496.31 - 3.14 -100.00 25.36 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 125.00 - - 104.72 76.57 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 137.00 782.40 - 645.84 521.75 471.09 -100.00 -17.45 -

Fondo de Compensación 70.30 - - 368.07 146.12 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 55.20 63.70 - 75.15 64.68 15.40 -100.00 17.98 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 484.50 404.30 - 486.36 458.39 - 16.55 -100.00 20.30 -

Incentivos Económicos 155.30 - - - 51.77 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 0.10 - - - 0.03 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 46.60 153.50 - 51.81 83.97 229.40 -100.00 -66.25 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 167.40 - 184.91 117.44 - -100.00 10.46 -

Aportaciones Aportaciones Totales 17,475.40 18,196.70 18,252.88 18,086.79 17,919.63 4.13 0.31 - 0.60 -0.91

FAEBN 10,689.20 11,068.30 10,965.05 10,965.05 10,907.52 3.55 - 0.93 - 0.93 -0.00 FASSA 1,693.90 1,766.50 1,874.12 1,874.12 1,778.17 4.29 6.09 6.09 -0.00 FAIS 1,993.70 2,076.00 2,224.30 2,154.31 2,074.67 4.13 7.14 3.77 -3.15

FAIS Municipal 1,752.10 1,824.40 1,954.72 1,893.20 1,823.23 4.13 7.14 3.77 -3.15 FAIS Estatal 241.60 251.60 269.59 261.10 251.43 4.14 7.15 3.78 -3.15

FORTAMUN 1,479.50 1,521.60 1,615.53 1,559.89 1,520.33 2.85 6.17 2.52 -3.44 FAM 428.30 484.80 255.61 250.32 387.81 13.19 - 47.27 -48.37 -2.07

FAM Educación Básica 175.70 210.80 - - 128.83 19.98 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 26.60 35.40 - - 20.67 33.08 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 226.00 238.60 255.61 250.32 238.31 5.58 7.13 4.91 -2.07

FASP 216.30 249.30 249.30 249.30 238.30 15.26 - 0.00 - 0.00 -0.00 FAETA 176.70 186.10 182.39 182.39 181.73 5.32 - 1.99 - 2.00 -0.00

FAETA Tecnológica - - 116.75 116.75 38.92 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 65.63 65.63 21.88 - - - -0.00

FAFEF 797.80 844.10 886.59 851.42 831.11 5.80 5.03 0.87 -3.97 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 874.80 1,160.00 - - 678.27 32.60 -100.00 -100.00 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana - - - - - - - - - PROFIS 4.20 - - - 1.40 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 870.60 1,160.00 - - 676.87 33.24 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,454.80 2,437.90 - - 1,630.90 - 0.69 -100.00 -100.00 -

SEP 1,895.80 1,960.20 - - 1,285.33 3.40 -100.00 -100.00 - SAGARPA 470.80 414.70 - - 295.17 - 11.92 -100.00 -100.00 - CONAGUA 88.20 63.00 - - 50.40 - 28.57 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 130.30 70.00 - - 66.77 - 46.28 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 130.30 70.00 - - 66.77 - 46.28 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 33,549.00 32,944.40 32,182.08 31,584.37 32,692.59 - 1.80 - 2.31 - 4.13 -1.86 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 143

Cuadro No. 98. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el

Estado de Michoacán, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos. Poder Judicial 568.02 741.87 712.93 640.48 30.60 25.51 - 3.90 IFE 102.91 110.22 104.73 103.82 7.10 1.77 - 4.98 SAGARPA 133.08 125.26 123.15 128.12 - 5.88 - 7.46 - 1.68 SCT 2,222.00 1,953.71 2,289.74 2,255.87 -12.07 3.05 17.20 ECONOMÍA 8.61 7.91 7.70 8.15 - 8.12 -10.57 - 2.66 SEP 1,161.64 3.99 24.51 593.08 -99.66 -97.89 514.32 SALUD 385.04 - - 192.52 -100.00 -100.00 - STPS 12.54 10.25 10.20 11.37 -18.20 -18.62 - 0.51 SRA 9.88 10.04 9.60 9.74 1.61 - 2.84 - 4.38 SEMARNAT 775.31 41.70 41.36 408.34 -94.62 -94.67 - 0.81 PGR 45.11 40.05 40.05 42.58 -11.21 -11.21 - 0.00 SEDESOL 224.70 175.84 175.83 200.27 -21.75 -21.75 - 0.00 TFJFA 25.26 24.74 24.74 25.00 - 2.07 - 2.07 - 0.00 CONACYT 84.39 90.62 88.29 86.34 7.38 4.62 - 2.57 Total por Ramos 5,758.49 3,336.18 3,652.84 4,705.66 -42.06 -36.57 9.49

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados SCT - - 1,882.20 - - - SEP - - 1,019.46 - - - SALUD - - 385.04 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 726.90 - - -

SEMARNAT - - 21.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT 2,152.42

Gasto Centralizado Total 5,758.49 3,336.18 5,805.26

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 144

Cuadro No. 99. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Michoacán, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 1.49 3.60 3.60 2.55 142.39 142.39 - Consejo de la Judicatura Federal 566.54 738.26 602.50 584.52 30.31 6.35 -18.39 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 568.02 741.87 712.93 640.48 30.60 25.51 - 3.90 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.13 0.12 0.12 0.13 - 6.15 - 7.69 - 1.64

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 132.21 124.59 122.49 127.35 - 5.77 - 7.35 - 1.68

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.74 0.55 0.54 0.64 -26.00 -26.81 - 1.09

SAGARPA total 133.08 125.26 123.15 128.12 - 5.88 - 7.46 - 1.68 Oficina de Servicios Federales 4.40 3.99 3.93 4.17 - 9.28 -10.60 - 1.46 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 938.09 - - 469.05 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Michoacán)

4.92 - - 2.46 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural Indígena de Michoacán)

0.16 - - 0.08 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

34.26 - - 17.13 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

121.28 - - 60.64 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Michoacán 17.50 - 20.58 19.04 -100.00 17.60 -

Centro Regional de las Artes de Michoacán - - - - - - -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 41.02 - - 20.51 -100.00 -100.00 -

SEP total 1,161.64 3.99 24.51 593.08 -99.66 -97.89 514.32 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 145

Cuadro No. 100. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Michoacán, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 3.02 2.73 2.73 2.88 - 9.57 - 9.58 - 0.01

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

23.96 23.53 23.20 23.58 - 1.79 - 3.19 - 1.42

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.30 - - 0.15 -100.00 -100.00 -

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

- - - - - - -

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.15 0.13 0.13 0.14 -11.36 -11.92 - 0.64

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 21.00 - - 10.50 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 726.87 15.30 15.29 371.08 -97.90 -97.90 - 0.01 SEMARNAT total 775.31 41.70 41.36 408.34 -94.62 -94.67 - 0.81 Habitad 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 4.77 0.26 0.26 2.51 -94.52 -94.52 - 0.05 Empleo Temporal (PET) 8.01 0.70 0.70 4.35 -91.27 -91.27 - 0.00 3X1 para Migrantes 15.45 5.64 5.64 10.54 -63.49 -63.50 - 0.01 Coinversión Social 4.99 - - 2.49 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

16.12 18.07 18.07 17.09 12.11 12.11 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 67.64 79.54 79.54 73.59 17.60 17.60 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 87.65 56.53 56.53 72.09 -35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 224.70 175.84 175.83 200.27 -21.75 -21.75 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 146

Cuadro No. 101. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Michoacán, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 56.86 81.76 81.76 69.31 43.78 43.78 - 0.00

Derecho de Vía 3.90 4.27 4.27 4.09 9.49 9.49 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 20.38 19.57 18.99 19.69 - 4.00 - 6.82 - 2.94

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 7.06 6.45 6.45 6.75 - 8.67 - 8.67 - 0.00

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 805.00 900.00 901.90 853.45 11.80 12.04 0.21

Conservación de Infraestructura Carretera 397.70 328.98 329.98 363.84 -17.28 -17.03 0.30 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

4.66 6.50 6.50 5.58 39.43 39.43 -

Reconstrucción de carreteras 28.50 125.10 125.10 76.80 338.95 338.95 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 638.50 196.00 502.20 570.35 -69.30 -21.35 156.22

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 10.00 - 30.00 20.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.50 8.50 8.50 5.50 240.00 240.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 39.00 80.60 80.60 59.80 106.67 106.67 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1.01 1.01 1.03 1.02 - 1.98 1.98

Carreteras 2,015.62 1,758.72 2,097.27 2,056.44 -12.75 4.05 19.25 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 11.91 9.14 9.14 10.52 -23.28 -23.28 - 0.01

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo 0.45 - - 0.23 -100.00 -100.00 - Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 130.00 - - 65.00 -100.00 -100.00 -

Puertos 142.91 9.14 9.14 76.02 -93.61 -93.61 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.53 5.49 5.49 5.51 - 0.64 - 0.64 - 0.00

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.19 0.17 0.17 0.18 -10.00 -10.27 - 0.30

Aeropuertos 5.71 5.66 5.66 5.69 - 0.94 - 0.96 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.19 0.81 0.81 1.00 -32.40 -32.42 - 0.03

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria - 120.00 120.00 60.00 - - - Ferrocarriles 1.19 120.81 120.81 61.00 10,041.03 10,041.01 - 0.00 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.51 0.90 0.90 0.70 74.68 74.51 - 0.09

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.61 0.68 0.68 0.65 11.61 11.58 - 0.03

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.92 2.11 2.11 2.02 9.56 9.51 - 0.04

Comunicaciones 3.05 3.69 3.69 3.37 20.92 20.86 - 0.05 Actividades de apoyo administrativo 26.97 25.10 22.78 24.88 - 6.95 -15.53 - 9.22 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

12.79 11.74 11.74 12.26 - 8.22 - 8.23 - 0.01

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 12.82 9.14 8.95 10.89 -28.70 -30.17 - 2.07

Centros de Pesaje y Dimensiones 0.93 9.71 9.71 5.32 950.22 950.16 - 0.01 Otros 53.51 55.69 53.19 53.35 4.08 - 0.60 - 4.50 SCT total 2,222.00 1,953.71 2,289.74 2,255.87 -12.07 3.05 17.20 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 102. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Michoacán para los ramos de SCT, SEP, Salud, Programa Hidráulico, SEMARNAT y Seguridad Pública 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009

SCT Entronque Charo 290.0 Morelia-Jiquilpan, del Km. 10+000-14+000 25.0 Morelia-Salamanca, Tr: Morelia-Cuitzeo 40.0 Uruapan-Zamora, Tr: Uruapan-Entr. Los Reyes 100.0 Uruapan-Zamora, Tr: Entr. Los Reyes-Los Reyes 100.0

Construcción y Modernización

Costera Coahuayana de Hidalgo-Lázaro Cárdenas 250.0 Tacámbaro-Paso de Morelos 26.2 Aguililla-Coalcomán 28.0 Circuito Turistico Lago Zirahuen 16.0 Cd. Altamirano - Cd. Guzmán Tr. Libramiento Tepalcatepec 20.0 Acuitzio - Las Canoas 7.0 Puerta de Rayo - Las Gallinas 8.5 Cotija-Gallineros 10.0 El Paraíso-La Esperanza 3.0 Villa Victoria - Tehuantepec 10.0 Cd. Hidalgo - Maravatío 70.0 Camino Tierras Blancas-Santa María 12.0 Paso de la Virgen-El Olivo 10.0 San Isidro-Cuamácuaro 9.0 El Oro-Tepetongo 15.0 Tepehuaje-Alzangarro 5.0 Churumuco-Poturo 12.0 Las Letras-Casa Blanca 10.0 Los Ranchos-Las Trojes 7.0 Camino a El Palmar 12.0 Puente Vehicular Tiquicheo 5.0 El Limón de Papatzingán-El Tepehuaje 5.0 Uricho-Pichataro 12.0 Paracuaro-Jujutacato 12.0 Huandacareo, Mich.-Piñicuaro, Gto. 8.0 Uruapan-Santa Rosa-San Marco-El Sabino 12.0 Jucutacato-Cutzato-La Caratacua del Camino Uruapan-Parácuaro 35.0 Ciudad Hidalgo-Casas Pintas; Cuitzillos-José María Morelos; Tierras Coloradas-Puente de Tierra 6.0 Camino La Vía-Queréndaro 12.0 Camino Río de Parras-Pueblo Viejo 12.0 Camino La Estancia-El Castillo 12.0 Camino Rincón de Zetina-Las Cuevas 12.0 Camino Real de Otzumatlán-Milpillas 12.0 Camino Real de Otzumatlán-San José de la Cumbre 12.0 Ranchería de Tzirandangatzio-Quiróga 5.0 Ranchería Caríngaro-Carretera Federal Quiróga Morelia 5.0 Ranchería de Atzimbo-Carretera Federal Quiróga Morelia 5.0 Ranchería de Sanambo a la Carretera Federal Quiróga Morelia 5.0 Caminos Paredones, El Zapote, Taquiscuareo, El Capricho, El Caudillo, Cujuarato, El Zooro, La Higuera, La Campana, Ojo de Agua, Tanque de Peña, El Fuerte, El Calabocito, Melchor Ocampo, Zaragoza, Los Ayala, Los Melgoza, Ticuitaco, El Jaguey, El Tigre, Acuitzio, Martí Mercado

39.8

Panindicuaro-El Fresno de la Reforma 4.5 Zacupu-Villa Chuatu-Pomácuaro-Trinidad Regalado-Los Alvarados-Estación Curimeo 14.5 Cojumatlán-El Nogal 12.5 Pte. Vehicular Pastor Ortiz 10.0 San Pedro-Los Brasiles, Mpio. San Lucas 12.0 Camino a la Comunidad de Piritzio 1.3 La Piedad-Charapan 1.3 La Palma-Puerto León-Venustiano Carranza 15.0 Libramiento Venustiano Carranza 5.0 La Esperanza-El Tepehuaje 3.4 Pte. Otates, Tepalcatepec 3.0 Santa Cruz-La Luz 18.5 Acceso a Felipe Carrillo Puerto 20.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.5 Conservación y Mantenimiento 426.2

Total SCT 1,882.2

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SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 938.09 Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (U. Intercultural del Estado de Michoacán) 4.92 Educación Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural Indígena de Michoacán) 0.16

Restauración y Preservación del Centro de San Francisco/Comunidad de Tarajero Zacapu Michoacán 2ª. Etapa 2.00 Teatro Bicentenario H. Ayuntamiento de Morelia 5.00 Construcción y Acondicionamiento de Un Espacio Que Sirva para La Difusión de Muestras Cinematográficas, Cine Teatro Melchor Ocampo, Municipio de Contepec 2.50

Financiamiento Complementario Para Poder Solventar los Gastos en Infraestructura Necesario para la Radiodifusora, Radio Educación, Bachilleres Curicaveri A.C. 0.34

Complemento de Recursos Para la Realización del Festival Internacional. de Cine de Morelia, Municipio de Morelia 7.00 Municipio de Morelos. Mejoramiento de Imagen Urbana de la Plaza " Cristóbal Colon" de Villa Morelos 1.18 Infraestructura Cultural, Restauración de la Casa de "Ana María Gallaga" (Madre de Miguel Hidalgo) Municipio de Mor. 3.50 Adquisición Equipo y Acondicionamiento de las Casas de Cultura y Centros Culturales, Staria.Cultura Est. Mich. 5.12 Municipio de Morelos. Creación del Santuario al Migrante Latinoamericano ( 1° Etapa) 1.25 Equipamiento de Teatros, Secretaria de Cultura del Estado de Michoacán. 5.50

Cultura

Feria Estatal del Libro Michoacano 2009, Secretaria de Cultura del Estado de Michoacán. 1.86 Angamacutiro 1.01 Benito Juarez 3.00 Buenavista 3.02 Cuitzeo 1.38 Chilchota 1.80 Chucándiro 2.95 Churintzio 1.38 Huaniqueo 1.38 Jiménez 1.30 Morelia 13.41 Morelos 2.16 Panindicuaro 0.32 Penjamillo 1.70 Puruándiro 1.91 San Lucas 1.53 Tarímbaro 1.38

Deporte

Tlazazalca 1.38 Total SEP 1,019.46

Salud Fortalecimiento del Hospital General "Dr. Miguel Silva" 44.36 Proyecto Ejecutivo del Hospital Infantil Eva Sanano de López Mateos 44.36 Construcción del Hospital de la Comunidad de Huacana 2.56 Construcción del Hospital de la Comunidad de Maruata 1.86 Construcción del Hospital de la Comunidad de Nocupetaro-Caracuaro 3.49 Construcción del Hospital de la Comunidad de Tuzantla 3.10 Construcción del Hospital General de Ciudad Hidalgo 12.93 Construcción del Hospital General de la Piedad 6.97 Construcción del Hospital General de Los Reyes 12.47 Construcción del Hospital General de Maravatio 2.17 Construcción del Hospital General de Puruandiro 0.77

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Hospital General de Alta Especialidad de Morelia 250.00 Total Salud 385.04

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 344.5 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 173.1 Programas de Alianza para el Campo 41.5 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 167.8 Total Programa Hidráulico 726.9

SEMARNAT Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental como Estrategia para la Mitigación del Cambio Climático, Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Michoacán. 5.00

Propuesta para asignación de recursos al Programa de Conservación Comunitaria de la Biodiversidad (COINBIO) 4.50 Conservación de Germoplasma Forestal de Especies Prioritarias 2.00 Manejo y Operación de Tres Áreas Semilleras de Especies Forestales Nativas para el Estado de Michoacán 1.00 Conservación y aprovechamiento de recursos forestales no maderables del parque Urbano Ecológico de Capacuraro y Zonas Adyacentes 1.00

Conocimiento y Conservación de Especies Prioritarias para el Estado de Michoacán, incluidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 1.50

Ecotecnias 1.00

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ordenamiento Ecológico del Territorio 5.00 Total SEMARNAT 21.00 Ampliaciones totales 4,034.57 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 149

Morelos Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 16 mil 069.53 mdp para el gasto identificado para el estado de Morelos, los cuales se integraron de la siguiente manera: 13 mil 208.23 mdp para el gasto federalizado y 2 mil 861.30 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 1 mil 453.14 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 408.16 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 6 mil 189.76 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 4 mil 821.93 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 385.00 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 89.74 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 225.06 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 51.23 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

241.59 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 262.67 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 18.15 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 94.39 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 7 mil 018.47 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 4 mil 333.67 mdp; • Para el FASSA se asignaron 908.444 mdp; • Para el FAIS se asignaron 488.93 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 659.99 mdp; • Para el FAM se asignaron 96.26 mdp; • Para el FASP se asignaron 147.71 mdp; • Para el FAETA se asignaron 90.01 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 293.47 mdp.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 150

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 346.59 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 55.49 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 33.62 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 857.18 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 5.44 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 8.98 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 10.45 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 4.12 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 12.48 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 30.72 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 87.99 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 978.80 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 587.38 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 260.98 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 544.08

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 15.00 mdp.

En los cuadros del 103 al 108, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Morelos.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 151

Cuadro. No. 103. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Morelos, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 5,998.10 5,309.40 6,370.70 6,189.76 5,832.42 -11.48 19.99 16.58 -2.84 Fondo General de Participaciones 4,812.80 4,085.20 - 4,821.93 4,573.31 -15.12 -100.00 18.03 -- Fondo de Fomento Municipal 400.50 344.90 - 385.00 376.80 -13.88 -100.00 11.63 -- IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 97.50 79.70 - 89.74 88.98 -18.26 -100.00 12.59 --

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - -- -- -- --

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 217.90 209.90 - 225.06 217.62 - 3.67 -100.00 7.22 --

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - -- -- -- --

Incentivo por el ISAN o ISAN 65.40 - - 51.23 38.88 -100.00 -- -- -- Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 65.40 217.30 - 241.59 174.76 232.26 -100.00 11.18 --

Fondo de Compensación - - - - - -- -- -- -- Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - -- -- -- -- Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 247.10 209.10 - 262.67 239.62 -15.38 -100.00 25.62 --

Incentivos Económicos 75.20 - - - 25.07 -100.00 -- -- -- Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - -- -- -- -- Fondo de Compensación del ISAN 16.30 66.10 - 18.15 33.52 305.52 -100.00 -72.54 -- Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - -- -- -- --

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 97.20 - 94.39 63.86 -- -100.00 -2.89 --

Aportaciones Aportaciones Totales 6,739.70 7,104.30 7,074.73 7,018.47 6,954.16 5.41 - 0.42 -1.21 -0.80

FAEBN 4,146.80 4,414.90 4,333.67 4,333.67 4,298.46 6.47 - 1.84 -1.84 -0.00 FASSA 837.90 854.90 908.44 908.44 867.08 2.03 6.26 6.26 -0.00 FAIS 444.00 466.00 504.81 488.93 466.31 4.95 8.33 4.92 -3.15

FAIS Municipal 390.20 409.60 443.63 429.67 409.82 4.97 8.31 4.90 -3.15 FAIS Estatal 53.80 56.50 61.18 59.26 56.52 5.02 8.29 4.88 -3.15

FORTAMUN 612.00 636.60 681.60 659.99 636.20 4.02 7.07 3.67 -3.17 FAM 237.00 231.60 101.92 96.26 188.29 - 2.28 -55.99 -58.44 -5.56

FAM Educación Básica 86.50 71.20 - - 52.57 -17.69 -100.00 - 100.00 -- FAM Educación Superior 57.50 65.20 - - 40.90 13.39 -100.00 - 100.00 -- FAM Asistencia Social 93.00 95.10 101.92 96.26 94.79 2.26 7.17 1.21 -5.56

FASP 128.10 147.70 147.71 147.71 141.17 15.30 0.01 0.01 0.00 FAETA 82.90 87.50 90.01 90.01 86.80 5.55 2.87 2.86 -0.00

FAETA Tecnológica - - 48.72 48.72 16.24 -- -- -- -0.00 FAETA Adultos - - 41.28 41.28 13.76 -- -- -- -0.00

FAFEF 251.00 265.10 306.56 293.47 269.86 5.62 15.64 10.70 -4.27 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 168.20 167.10 - - 111.77 - 0.65 -100.00 - 100.00 --

FEIEF - - - - - -- -- -- -- FIES - - - - - -- -- -- -- Zona Metropolitana - - - - - -- -- -- -- PROFIS 4.20 - - - 1.40 -100.00 -- -- -- Otros gastos federalizados 164.00 167.10 - - 110.37 1.89 -100.00 - 100.00 --

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,067.40 1,083.30 - - 716.90 1.49 -100.00 - 100.00 --

SEP 747.10 843.90 - - 530.33 12.96 -100.00 - 100.00 -- SAGARPA 288.80 216.60 - - 168.47 -25.00 -100.00 - 100.00 -- CONAGUA 31.50 22.80 - - 18.10 -27.62 -100.00 - 100.00 --

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 86.60 31.00 - - 39.20 -64.20 -100.00 - 100.00 --

Convenios de Reasignación 86.60 31.00 - - 39.20 -64.20 -100.00 - 100.00 -- Gasto Federalizado Total del Estado 14,060.00 13,695.10 13,445.43 13,208.23 13,654.44 - 2.60 - 1.82 -3.56 -1.76 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 152

Cuadro No. 104. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Morelos, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 354.18 437.47 346.69 350.44 23.51 -2.12 -20.75

IFE 55.18 62.06 55.49 55.33 12.48 0.57 -10.59

SAGARPA 36.87 34.20 33.62 35.24 -7.22 -8.80 -1.71

SCT 1,061.19 655.75 857.18 959.18 -38.21 -19.22 30.72

ECONOMÍA 5.88 5.60 5.44 5.66 -4.76 -7.52 -2.90

SEP 583.59 4.25 8.98 296.28 -99.27 -98.46 111.35

SALUD 260.98 - - 130.49 -100.00 -100.00 -

STPS 9.76 10.50 10.45 10.10 7.59 7.09 -0.47

SRA 4.32 4.37 4.12 4.22 1.26 -4.65 -5.84

SEMARNAT 572.33 12.66 12.48 292.41 -97.79 -97.82 -1.43

PGR 29.19 30.72 30.72 29.95 5.24 5.24 -0.00

SEDESOL 93.50 87.99 87.99 90.74 -5.89 -5.90 -0.00

TFJFA - - - - - - -

Total de ramos 3,066.96 1,345.57 1,453.14 2,260.05 -56.13 -52.62 7.99

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 978.80 - - -

SEP - - 587.38 - - -

SALUD - - 260.98 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 544.08 - - -

SEMARNAT 15.00 Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 1,408.16 - - -

Gasto Centralizado Total 3,066.96 1,345.57 2,861.30 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados .

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 153

Cuadro No. 105. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Morelos, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF

2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.77 1.22 1.22 1.00 57.89 57.89 - Consejo de la Judicatura Federal 353.41 436.25 345.47 349.44 23.44 -2.25 -20.81 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 354.18 437.47 346.69 350.44 23.51 -2.12 -20.75 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.08 0.08 0.08 0.08 - -1.27 -1.27

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 36.42 33.76 33.18 34.80 -7.30 -8.89 -1.72

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.37 0.37 0.36 0.37 -0.74 -1.76 -1.03

SAGARPA total 36.87 34.20 33.62 35.24 -7.22 -8.80 -1.71 Oficina de Servicios Federales 4.72 4.25 4.19 4.45 -10.01 -11.31 -1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 539.52 - - 269.76 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

18.13 - - 9.07 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos)

0.08 - - 0.04 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Morelos)

0.47 - - 0.23 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Morelos 9.00 - 4.79 6.90 -100.00 -46.78 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 11.67 - - 5.84 -100.00 -100.00 -

SEP total 583.59 4.25 8.98 296.28 -99.27 -98.46 111.35 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 154

Cuadro No. 106. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Morelos, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 1.25 1.11 1.11 1.18 -10.66 -10.70 -0.04

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

11.05 11.11 11.21 11.13 0.58 1.45 0.86

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.08 0.27 - 0.04 261.38 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.07 0.07 0.07 0.07 -10.40 -11.69 -1.44

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.06 0.05 0.05 0.05 -13.00 -13.53 -0.61

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - 0.05 0.05 0.02 - - -2.04

Ampliaciones 15.00 - - 7.50 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 544.82 - - 272.41 -100.00 -100.00 - SEMARNAT total 572.33 12.66 12.48 292.41 -97.79 -97.82 -1.43 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 3.73 0.29 0.29 2.01 -92.34 -92.34 -0.06 Empleo Temporal (PET) 6.06 0.37 0.37 3.22 -93.83 -93.84 -0.22 3X1 para Migrantes 1.44 0.51 0.51 0.98 -64.46 -64.50 -0.11 Coinversión Social 0.90 - - 0.45 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

14.12 13.13 13.13 13.63 -7.00 -7.00 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 32.56 49.18 49.18 40.87 51.02 51.02 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 14.58 9.40 9.40 11.99 -35.50 -35.50 -0.00

SEDESOL total 93.50 87.99 87.99 90.74 -5.89 -5.90 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 155

Cuadro No. 107. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Morelos, por programas presupuestarios,

2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 3.68 2.13 2.04 2.86 -42.00 -44.58 -4.45

Derecho de Vía 2.65 3.08 3.08 2.87 16.23 16.23 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 6.99 7.32 7.32 7.16 4.78 4.78 -0.00

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.13 2.86 2.76 2.95 -8.54 -11.59 -3.33

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 450.00 396.00 630.90 540.45 -12.00 40.20 59.32

Conservación de Infraestructura Carretera 146.00 88.58 89.78 117.89 -39.33 -38.51 1.35 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

2.23 3.40 3.40 2.82 52.47 52.47 -

Reconstrucción de carreteras 5.50 3.25 3.25 4.38 -40.91 -40.91 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.35 - - 0.18 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 374.50 85.40 45.50 210.00 -77.20 -87.85 -46.72

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 - 6.00 4.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 0.80 2.60 2.60 1.70 225.00 225.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 22.80 26.80 26.80 24.80 17.54 17.54 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,020.62 621.42 823.43 922.03 -39.11 -19.32 32.51 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.67 1.39 1.39 1.53 -16.79 -16.80 -0.01

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 0.15 - - 0.08 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 1.82 1.39 1.39 1.60 -23.66 -23.67 -0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.94 1.80 1.80 3.37 -63.54 -63.54 -0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.19 0.17 0.17 0.18 -10.00 -10.42 -0.46

Aeropuertos 5.13 1.97 1.97 3.55 -61.54 -61.56 -0.05 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.83 0.40 0.40 0.61 -51.34 -51.44 -0.20

Ferrocarriles 0.83 0.40 0.40 0.61 -51.34 -51.44 -0.20 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.04 0.03 0.03 0.03 -28.38 -29.97 -2.23

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.43 0.24 0.24 0.34 -44.08 -44.23 -0.26

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.87 1.86 1.86 1.86 -0.58 -0.60 -0.02

Comunicaciones 2.34 2.13 2.13 2.23 -9.08 -9.15 -0.07 Actividades de apoyo administrativo 19.42 17.16 16.59 18.00 -11.65 -14.60 -3.33 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

4.97 3.70 3.70 4.34 -25.57 -25.57 -0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.06 7.58 7.58 6.82 25.05 25.05 -0.00

Centros de Pesaje y Dimensiones - - - - - - Otros 30.45 28.44 27.87 29.16 -6.62 -8.50 -2.01 SCT total 1,061.19 655.75 857.18 959.18 -38.21 -19.22 30.72 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 156

Cuadro No. 108. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Morelos para los ramos de SCT, SEP, Salud, Programa Hidráulico, SEMARNAT y Seguridad Pública 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Acatilipa-Alpuyeca 120.0 Distribuidor Vial Palmira Cuernavaca 40.0 Distribuidor Vial Parque Industrial Cuautla 40.0

Construcción y Modernización

Cuautla-Izúcar de Matamoros 250.0 Otilio Montaño-Santa Rosa 30-Chinconcuac 26.6 Valle de Vasquez - Chimalacatlán 12.4 Cruz de Lima - Yecapixtla 7.3 Puente de Ixtla-Tetecala (Mazatepec) 12.0 Otilio Montaño-Santa Rosa 30-Zacatepec 57.0 Paso a Desnivel Galeana 15.0 Boulevard de Civac-Tepozotlan 16.8 Tizapotla-Coaxitlán 35.0 Ramal a la Tigra 16.1 Camino Nexpa-Huixastla 10.0 Chinameca-Tepalcingo 59.5 Tilzaplota-Coaxitlán 12.0 Nexpa-Huixastla 10.5 Jojutla-Hornos-Chinameca 44.7 Telixtac-Axochiapan 15.0 E.C. (Tlayacapan-Totolapan)Nepopualco 8.6 Santa Rosa 30 Pueblo Nuevo 16.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 0.8 Conservación y Mantenimiento 151.5

Total SCT 978.8 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 539.52 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) 18.13

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos) 0.08

Educación Superior

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Morelos) 0.47

Construcción del Faro del Bicentenario del Municipio de Tétela del Volcán 2.50 Cultura Rehabilitación del Jardín Borda, Cine Morelos, Centro Cultural Infantil La Vecindad, Instituto de Cultura de Morelos 15.00 Autepec 3.35 Mazatepec 2.00 Tlaltizapan de Zapata 2.00 Temixco 1.82 Cuautla 0.50 Cuernavaca 0.50 Cuernavaca 0.50 Cuernavaca 0.50

Deporte

Jojutla 0.50 Total SEP 587.38

Salud Obra por Sustitución Hospital del Niño Morelense 120.00 Equipamiento y Puesta En Marcha del Hospital Comunitario de Ocuituco 15.00 Hospital Comunitario de Temixco 35.00 Hospital General de Cuautla, Ampliación A 90 Camas 50.98 Uneme Cirugía Ambulatoria de Jojutla (Gastos de Operación) 10.00 Uneme de Urgencias Xochitepec. 10.00 Gastos de Operación Hospital General Ernesto Meana San Román 5.00

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Ampliación y Gastos de Operación de Hospital General José G. Parres 15.00 Total Salud 260.98

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 388.7 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 47.0 Programas de Alianza para el Campo 34.6 Programa de Protección a Centros de Población 7.3

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 67.2 Total Programa Hidráulico 544.8

SEMARNAT Medio Ambiente y

Recursos Naturales Programa de Educación Ambiental 15.00

Total SEMARNAT 15.00 Ampliaciones totales 2,386.93 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 157

Nayarit. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 13 mil 340.86 mdp para el gasto identificado para el estado de Nayarit, los cuales se integraron de la siguiente manera: 10 mil 162.09 mdp para el gasto federalizado y 3 mil 178.77 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 1 mil 498.08 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 680.69 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 4 mil 527.00 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 3 mil 160.32 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 355.84 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 65.34 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 119.16 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 16.31 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

173.63 mdp; • Por Fondo de Compensación se asignaron 355.72 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 155.21 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 7.24 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 118.25 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 5 mil 603.13 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 3 mil 488.89 mdp; • Para el FASSA se asignaron 834.76 mdp; • Para el FAIS se asignaron 354.10 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 381.81 mdp; • Para el FAM se asignaron 68.11 mdp; • Para el FASP se asignaron 133.32 mdp; • Para el FAETA se asignaron 71.43 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 270.72 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 31.95 mdp para la

Zona Metropolitana de Tepic.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 158

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 239.85 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 38.46 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 52.25 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 985.01 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 4.46 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 4.66 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 8.36 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.34 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 29.90 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 24.09 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 107.78 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 815.00 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 778.82 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 122.07 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 423.80

mdp; Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 20.00 mdp; y Para la Seguridad Pública se aprobó una ampliación del gasto de 336.00 mdp.

En los cuadros del 109 al 114, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Nayarit.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 159

Cuadro. No.109. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Nayarit, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 4,138.50 3,945.00 4,628.60 4,527.00 4,203.50 -4.68 17.33 14.75 -2.20

Fondo General de Participaciones 3,177.20 2,733.00 - 3,160.32 3,023.51 -13.98 -100.00 15.64 - Fondo de Fomento Municipal 367.10 335.30 - 355.84 352.75 -8.66 -100.00 6.12 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 63.80 60.10 - 65.34 63.08 -5.80 -100.00 8.72 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 117.40 108.90 - 119.16 115.15 -7.24 -100.00 9.42 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 20.50 - - 16.31 12.27 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 37.30 414.10 - 173.63 208.34 1,010.19 -100.00 -58.07 -

Fondo de Compensación 64.70 - - 355.72 140.14 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 176.30 136.80 - 155.21 156.10 -22.40 -100.00 13.46 -

Incentivos Económicos 105.90 - - - 35.30 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 1.80 - - - 0.60 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 6.50 25.20 - 7.24 12.98 287.69 -100.00 -71.27 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 131.60 - 118.25 83.28 - -100.00 -10.15 -

Aportaciones Aportaciones Totales 5,426.80 5,666.60 5,640.37 5,603.13 5,565.51 4.42 -0.46 -1.12 -0.66

FAEBN 3,420.10 3,546.50 3,488.89 3,488.89 3,485.16 3.70 -1.62 -1.62 - FASSA 719.80 771.50 834.76 834.76 775.35 7.18 8.20 8.20 -0.00 FAIS 325.90 340.10 365.60 354.10 340.03 4.36 7.50 4.12 -3.15

FAIS Municipal 286.40 298.90 321.29 311.18 298.83 4.36 7.49 4.11 -3.15 FAIS Estatal 39.50 41.20 44.31 42.92 41.21 4.30 7.55 4.17 -3.15

FORTAMUN 357.70 370.20 394.83 381.81 369.90 3.49 6.65 3.14 -3.30 FAM 168.40 174.80 72.59 68.11 137.10 3.80 -58.47 -61.04 -6.17

FAM Educación Básica 68.90 68.50 - - 45.80 -0.58 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 32.50 38.50 - - 23.67 18.46 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 67.00 67.70 72.59 68.11 67.60 1.04 7.22 0.60 -6.17

FASP 115.50 133.30 133.32 133.32 127.37 15.41 0.01 0.01 0.00 FAETA 61.60 64.60 71.44 71.43 65.88 4.87 10.58 10.58 -0.00

FAETA Tecnológica - - 31.93 31.93 10.64 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 39.51 39.51 13.17 - - - -0.00

FAFEF 257.80 265.60 278.95 270.72 264.71 3.03 5.03 1.93 -2.95 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 82.80 472.20 - 31.95 195.65 470.29 -100.00 -93.23 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de Tepic - - - 31.95 10.65 - - - - PROFIS 4.40 - - - 1.47 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 78.40 472.20 - - 183.53 502.30 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,301.50 1,240.90 - - 847.47 -4.66 -100.00 -100.00 -

SEP 901.40 1,045.60 - - 649.00 16.00 -100.00 -100.00 - SAGARPA 286.90 157.80 - - 148.23 -45.00 -100.00 -100.00 - CONAGUA 113.20 37.50 - - 50.23 -66.87 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 157.70 50.00 - - 69.23 -68.29 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 157.70 50.00 - - 69.23 -68.29 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 11,107.30 11,374.70 10,268.97 10,162.09 10,881.36 2.41 -9.72 -10.66 -1.04 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 160

Cuadro No. 110. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Nayarit, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 181.44 237.07 239.85 210.64 30.66 32.19 1.17

IFE 38.71 43.93 38.46 38.59 13.48 -0.64 -12.44

SAGARPA 53.69 53.22 52.25 52.97 -0.87 -2.67 -1.82

SCT 949.15 897.13 985.01 967.08 -5.48 3.78 9.80

Economía total 5.75 4.59 4.46 5.11 -20.19 -22.40 -2.78

SEP 806.19 4.22 4.66 405.42 -99.48 -99.42 10.40

SALUD 122.07 - - 61.03 -100.00 -100.00 -

STPS 8.21 8.40 8.36 8.29 2.34 1.87 -0.46

SRA 3.87 3.57 3.34 3.61 -7.90 -13.65 -6.25

SEMARNAT 460.95 30.14 29.90 245.43 -93.46 -93.51 -0.79

PGR 25.70 24.09 24.09 24.89 -6.26 -6.26 -0.00

SEDESOL 123.16 107.78 107.69 115.42 -12.49 -12.55 -0.08

TFJFA - - - - - - -

Seguridad Pública 336.00 - - 168.00 -100.00 -100.00 -

Total de ramos 3,114.87 1,414.12 1,498.08 2,306.47 -54.60 -51.91 5.94

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 815.00 - - -

SEP - - 778.82 - - -

SALUD - - 122.07 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) 423.80

SEMARNAT - - 20.00 - - -

Seguridad Pública 336.00 Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 1,680.69 - - -

Gasto Centralizado Total 3,114.87 1,414.12 3,178.77

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 161

Cuadro No. 111. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Nayarit, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.69 2.16 2.16 1.42 215.55 215.55 - Consejo de la Judicatura Federal 180.75 234.90 237.68 209.22 29.96 31.50 1.18 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 181.44 237.07 239.85 210.64 30.66 32.19 1.17 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.10 0.10 0.10 0.10 - - 1.23 - 1.23

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 53.30 52.91 51.95 52.62 - 0.72 - 2.53 - 1.82

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.29 0.21 0.21 0.25 -28.16 -28.99 - 1.16

SAGARPA total 53.69 53.22 52.25 52.97 - 0.87 - 2.67 - 1.82 Oficina de Servicios Federales 4.71 4.22 4.16 4.43 -10.43 -11.73 - 1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 694.69 - - 347.34 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Nayarit)

23.13 - - 11.57 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Nayarit)

36.98 - - 18.49 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Nayarit 31.66 - 0.50 16.08 -100.00 -98.42 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 15.02 - - 7.51 -100.00 -100.00 -

SEP Total 806.19 4.22 4.66 405.42 -99.48 -99.42 10.40 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados .

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 162

Cuadro No. 112. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Nayarit, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 1.97 1.90 1.90 1.94 - 3.49 - 3.50 - 0.01

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

14.78 15.24 15.08 14.93 3.10 1.98 - 1.08

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.05 0.07 - 0.03 39.61 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.02 0.02 0.02 0.02 -15.15 -18.22 - 3.61

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.08 0.07 0.07 0.07 -11.57 -12.09 - 0.58

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.04 0.04 0.04 0.04 -10.81 -10.93 - 0.14

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.20 0.18 0.18 0.19 -11.65 -12.01 - 0.40

Ampliaciones 20.00 - - 10.00 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 423.81 12.63 12.63 218.22 -97.02 -97.02 - 0.01 SEMARNAT total 460.95 30.14 29.90 245.43 -93.46 -93.51 - 0.79 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 3.84 0.25 0.25 2.05 -93.38 -93.39 - 0.22 Empleo Temporal (PET) 6.75 0.50 0.50 3.63 -92.56 -92.56 - 0.02 3X1 para Migrantes 4.69 1.70 1.70 3.20 -63.72 -63.73 - 0.03 Coinversión Social 1.15 - - 0.58 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

15.93 18.20 18.12 17.02 14.28 13.77 - 0.44

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 36.40 49.90 49.90 43.15 37.07 37.07 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 34.29 22.12 22.12 28.21 -35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 123.16 107.78 107.69 115.42 -12.49 -12.55 - 0.08 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 163

Cuadro No. 113. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Nayarit, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 6.02 4.75 4.75 5.38 -21.15 -21.16 - 0.01

Derecho de Vía 3.20 3.59 3.59 3.40 12.19 12.19 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 7.44 7.56 7.27 7.36 1.53 - 2.33 - 3.80

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.32 3.22 3.22 3.27 - 2.99 - 3.02 - 0.03

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 100.00 240.00 164.90 132.45 140.00 64.90 -31.29

Conservación de Infraestructura Carretera 125.70 127.98 129.08 127.39 1.82 2.69 0.86 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

2.23 3.40 3.40 2.82 52.47 52.47 -

Reconstrucción de carreteras 38.00 105.25 105.25 71.63 176.97 176.97 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.90 - - 0.45 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 541.80 321.30 461.30 501.55 -40.70 -14.86 43.57

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.00 - 24.00 16.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.50 5.00 5.00 3.25 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 27.50 35.50 35.50 31.50 29.09 29.09 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 865.61 857.55 947.26 906.44 - 0.93 9.43 10.46 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.85 4.78 4.78 5.32 -18.41 -18.42 - 0.01

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 3.02 - - 1.51 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo 0.17 - - 0.09 -100.00 -100.00 - Puertos 9.05 4.78 4.78 6.91 -47.20 -47.20 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.70 1.65 1.65 1.67 - 3.03 - 3.04 - 0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.15 0.13 0.13 0.14 -10.00 -10.20 - 0.23

Aeropuertos 1.85 1.78 1.78 1.81 - 3.59 - 3.61 - 0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.42 0.37 0.37 0.40 -11.80 -11.81 - 0.02

Ferrocarriles 0.42 0.37 0.37 0.40 -11.80 -11.81 - 0.02 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.33 0.15 0.15 0.24 -55.52 -55.67 - 0.35

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.19 0.17 0.17 0.18 - 9.51 - 9.73 - 0.24

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.10 1.15 1.15 1.13 5.30 5.24 - 0.05

Comunicaciones 1.62 1.47 1.47 1.54 - 8.97 - 9.06 - 0.10 Actividades de apoyo administrativo 23.72 19.62 17.99 20.86 -17.29 -24.16 - 8.31 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

4.28 4.30 4.20 4.24 0.48 - 1.73 - 2.20

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3.86 3.26 3.16 3.51 -15.57 -18.23 - 3.14

Centros de Pesaje y Dimensiones - 4.00 4.00 2.00 - - - Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 38.74 - - 19.37 -100.00 -100.00 - Otros 70.61 31.18 29.36 49.98 -55.84 -58.42 - 5.86 SCT total 949.15 897.13 985.01 967.08 - 5.48 3.78 9.80 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 164

Cuadro No. 114. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Nayarit para los ramos de SCT, SEP, Salud, Programa Hidráulico, SEMARNAT y Seguridad Pública 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Tepic-Aguascalientes, Tr: El Cajón-Lím. Edos. Nay./Jal. 100.0 Construcción y Modernización Tepic-San Blas 100.0

Santa Cruz-Papalares 10.4 San Francisco I. Madero-Santiago Pochotitan-Aguapan 160.0 Ruiz - Zacatecas Tr. San Pedro Ixcatan-Jesús Maria-Lim de Edos Nay/Zac. 100.0 Novillero – Palmar de Cuautla 27.0 Jomulco-Los Aguajes 20.0 Sentispac-Campo los Limones 8.0 San Juan de Abajo-Valle de Bucerías 10.0 Las Varas-San Blas 15.0 Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita 20.6 Huaristemba-Reforma Agraria, San Blas 20.0 Camino Redención-Las Parejas 8.0 Camino San Isidro 8.0 Tecuala-Milpas Viejas-Filo Huachotita 6.3 Ejido San Juan Coropan, Rosa Morada 28.5 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.5 Conservación y Mantenimiento 163.7

Total SCT 815.0 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 694.69 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Nayarit) 23.13 Educación Superior Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Nayarit) 36.98

Construcción de Casa de Cultura/ Ayuntamiento de Tecoala 1.00 Construcción de Casa de Cultura Huichol en la Comunidad de Huainamota , H. Ayuntamiento de Cuajicori 4.00 Cultura Construcción de Casa de Cultura Cora en la Comunidad de Jesús María, H Ayuntamiento del Nayar. 4.00

Acaponeta 10.02 Deporte Tepic 5.00 Total SEP 778.82

Salud Ampliación del Hospital de la Comunidad 18.62 Hospital Comunitario en Tecuala 25.26 Laboratorio Estatal de Salud Publica 19.00 Construcción y Equipamiento del Cessa de Peñita de Jaltemba 23.16 Centro de Salud en Peñasquillo Estación Nanchi 2.43 Uneme Sorid 1.36

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Construcción y Equipamiento del Hospital General de Tepic 32.24 Total Salud 122.07

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 205.1 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 135.0 Programas de Alianza para el Campo 22.1 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 61.5 Total Programa Hidráulico 423.8

SEMARNAT Construcción de Relleno Sanitario Tipo “A” Municipio Tepic 10.00 Construcción de Relleno Sanitario Regional municipios Santiago Ixcuintla y Ruiz 8.00 Medio Ambiente y

Recursos Naturales Equipamiento de Relleno Sanitario Regional municipios de Acaponeta y Tecuala 2.00

Total SEMARNAT 20.00 Seguridad Pública

Ampliación de un Módulo en Nayarit Centros Federales de Readaptación Social 336.00

Total Seguridad Pública 336.00 Ampliaciones totales 2,495.70 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 165

Nuevo León. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 43 mil 116.38 mdp para el gasto identificado para el estado de Nuevo León, los cuales se integraron de la siguiente manera: 35 mil 259.86 mdp para el gasto federalizado y 7 mil 856.52 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 3 mil 781.79 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 4 mil 074.73 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 21 mil 169.07 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 15 mil 543.81 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 300.12 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 600.17 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 1 mil 911.33 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 341.48 mdp; • Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron 1 mil

185.50 mdp; • Por Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 37.40 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 757.98 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 128.96 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 245.41 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 13 mil 315.56 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 8 mil 186.89 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 511.86 mdp; • Para el FAIS se asignaron 405.86 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 753.89 mdp; • Para el FAM se asignaron 154.99 mdp; • Para el FASP se asignaron 265.09 mdp; • Para el FAETA se asignaron 127.14 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 909.85 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 775.23 mdp para la Zona Metropolitana de Monterrey.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 166

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 1 mil 194.48 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 109.48 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 53.78 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 200.53 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 10.73 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 20.42 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 13.52 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.09 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 13.49 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 40.79 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 78.15 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 43.24 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 664.40 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 876.06 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 156.37 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 841.30

mdp; Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 1.00 mdp; y Para la Seguridad Pública se aprobó una ampliación del gasto de 200.00 mdp.

En los cuadros del 115 al 120, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Nuevo León.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 167

Cuadro. No. 115. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Nuevo León, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 20,564.00 17,992.00 21,696.40 21,169.07 19,908.36 -12.51 20.59 17.66 -2.43

Fondo General de Participaciones 15,469.40 13,391.70 - 15,543.81 14,801.64 -13.43 -100.00 16.07 - Fondo de Fomento Municipal 289.60 189.80 - 300.12 259.84 -34.46 -100.00 58.12 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 467.70 546.50 - 600.17 538.12 16.85 -100.00 9.82 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2,227.20 1,484.70 - 1,911.33 1,874.41 -33.34 -100.00 28.74 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 518.10 - - 341.48 286.53 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 308.70 883.90 - 1,185.50 792.70 186.33 -100.00 34.12 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 34.10 31.60 - 37.40 34.37 -7.33 -100.00 18.36 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 781.90 663.80 - 757.98 734.56 -15.10 -100.00 14.19 -

Incentivos Económicos 351.40 - - - 117.13 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 115.90 426.10 - 128.96 223.65 267.64 -100.00 -69.73 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 373.90 - 362.32 245.41 - -100.00 -3.10 -

Aportaciones Aportaciones Totales 12,806.40 13,355.20 13,404.09 13,315.56 13,159.05 4.29 0.37 -0.30 -0.66

FAEBN 7,783.40 8,164.50 8,186.89 8,186.89 8,044.93 4.90 0.27 0.27 -0.00 FASSA 1,396.70 1,419.00 1,511.86 1,511.86 1,442.52 1.60 6.54 6.54 -0.00 FAIS 370.60 388.00 419.05 405.86 388.15 4.70 8.00 4.60 -3.15

FAIS Municipal 325.70 341.00 368.26 356.67 341.12 4.70 7.99 4.60 -3.15 FAIS Estatal 44.90 47.00 50.79 49.19 47.03 4.68 8.06 4.66 -3.15

FORTAMUN 1,611.00 1,683.90 1,809.22 1,753.89 1,682.93 4.53 7.44 4.16 -3.06 FAM 415.50 413.70 162.00 154.99 328.06 -0.43 -60.84 -62.54 -4.33

FAM Educación Básica 153.50 134.80 - - 96.10 -12.18 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 113.10 127.70 - - 80.27 12.91 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 148.90 151.20 162.00 154.99 151.70 1.54 7.15 2.50 -4.33

FASP 230.00 265.10 265.09 265.09 253.40 15.26 -0.00 -0.00 -0.00 FAETA 118.60 124.70 127.14 127.14 123.48 5.14 1.95 1.95 -0.00

FAETA Tecnológica - - 127.14 127.14 42.38 - - - -0.00 FAETA Adultos - - - - - - - - -

FAFEF 880.60 896.30 922.84 909.85 895.58 1.78 2.96 1.51 -1.41 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 899.00 1,079.20 92.00 775.23 917.81 20.04 -91.48 -28.17 742.64

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey 100.00 - 92.00 775.23 291.74 -100.00 - - 742.64

PROFIS 4.10 - - - 1.37 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 794.90 1,079.20 - - 624.70 35.77 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 3,588.60 3,602.00 - - 2,396.87 0.37 -100.00 -100.00 -

SEP 3,331.70 3,423.90 - - 2,251.87 2.77 -100.00 -100.00 - SAGARPA 186.30 161.80 - - 116.03 -13.15 -100.00 -100.00 - CONAGUA 70.60 16.30 - - 28.97 -76.91 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 274.60 102.50 - - 125.70 -62.67 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 274.60 102.50 - - 125.70 -62.67 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 38,132.60 36,130.90 35,192.49 35,259.86 36,507.79 -5.25 -2.60 -2.41 0.19 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 168

está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

Cuadro No. 116. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Nuevo León, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 1,183.90 1,383.84 1,194.57 1,189.23 16.89 0.90 -13.68

IFE 109.21 113.82 109.48 109.35 4.22 0.25 -3.81

SAGARPA 56.39 54.75 53.78 55.08 -2.89 -4.61 -1.77

SCT 1,792.19 1,387.34 2,200.53 1,996.36 -22.59 22.78 58.62

Economía 12.52 11.02 10.73 11.62 -12.01 -14.32 -2.63

SEP 2,916.12 3.98 20.42 1,468.27 -99.86 -99.30 413.37

SALUD 156.37 - - 78.18 -100.00 -100.00 -

STPS 13.66 13.59 13.52 13.59 -0.58 -1.05 -0.47

SRA 3.55 3.31 3.09 3.32 -6.56 -12.87 -6.75

SEMARNAT 856.57 13.69 13.49 435.03 -98.40 -98.42 -1.44

PGR 45.60 40.79 40.79 43.20 -10.54 -10.54 -0.00

SEDESOL 92.77 78.15 78.15 85.46 -15.75 -15.76 -0.00

TFJFA 42.86 43.24 43.24 43.05 0.89 0.88 -0.01

Seguridad Pública 200.00 - - 100.00 -100.00 -100.00 -

Total por Ramos 7,481.70 3,147.52 3,781.79 5,631.75 -57.93 -49.45 20.15

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,664.40 - - -

SEP - - 2,876.06 - - -

SALUD - - 156.37 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 841.30 - - -

SEMARNAT 1.00

Seguirdad Pública 200.00 Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

- - 4,074.73 - - -

Gasto Centralizado Total 7,481.70 3,147.52 7,856.52

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

Page 169: “El Presupuesto Público Federal Identificado para las ...9 Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 454.70 mdp; 9 Para la Seguirdad Pública se aprobó una

Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 169

Cuadro No. 117. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Nuevo León, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.88 2.64 2.64 1.76 200.92 200.92 - Consejo de la Judicatura Federal 1,081.82 1,275.18 1,075.10 1,078.46 17.87 - 0.62 -15.69 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE 101.20 106.02 116.84 109.02 4.76 15.45 10.21 Poder Judicial Total 1,183.90 1,383.84 1,194.57 1,189.23 16.89 0.90 -13.68 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.28 0.28 0.28 0.28 - - 1.14 - 1.14

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

- - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 55.92 54.29 53.33 54.63 - 2.92 - 4.64 - 1.77

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.18 0.18 0.18 0.18 0.11 - 1.38 - 1.49

SAGARPA total 56.39 54.75 53.78 55.08 - 2.89 - 4.61 - 1.77 Oficina de Servicios Federales 4.46 3.98 3.92 4.19 -10.75 -12.06 - 1.47 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 2,727.19 - - 1,363.59 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Nuevo León)

93.41 - - 46.71 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Nuevo León 67.27 - 16.50 41.88 -100.00 -75.47 -

Fórum Monterrey - - - - - - - Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 23.80 - - 11.90 -100.00 -100.00 -

SEP total 2,916.12 3.98 20.42 1,468.27 -99.86 -99.30 413.37 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 118. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Nuevo León, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEFPromedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.33 1.97 1.97 2.15 -15.50 -15.50 - 0.01 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

11.74 11.65 11.50 11.62 - 0.73 - 2.07 - 1.34

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.06 0.04 - 0.03 -39.33 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.01 0.01 0.01 0.01 - 9.52 -16.86 - 8.11

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.01 0.01 0.01 0.01 -15.93 -17.74 - 2.15

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.02 0.02 0.02 0.02 - 4.91 - 6.68 - 1.85

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.06 - - 0.03 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 1.00 - - 0.50 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 841.34 - - 420.67 -100.00 -100.00 - SEMARNAT total 856.57 13.69 13.49 435.03 -98.40 -98.42 - 1.44 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 2.25 0.33 0.33 1.29 -85.20 -85.21 - 0.12 3X1 para Migrantes 1.61 0.57 0.57 1.09 -64.35 -64.40 - 0.14 Coinversión Social 2.85 - - 1.42 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

12.10 12.22 12.22 12.16 1.03 1.03 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 35.81 38.28 38.28 37.04 6.90 6.90 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 18.06 11.65 11.65 14.85 -35.50 -35.50 - 0.01

SEDESOL total 92.77 78.15 78.15 85.46 -15.75 -15.76 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 119. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Nuevo León, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.30 0.21 0.21 0.25 -29.90 -30.08 - 0.26

Función Pública 0.30 0.21 0.21 0.25 -29.90 -30.08 - 0.26 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 7.05 6.04 6.04 6.55 -14.29 -14.30 - 0.01

Derecho de Vía 17.90 20.17 20.17 19.04 12.68 12.68 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 6.80 6.95 6.86 6.83 2.19 0.86 - 1.30

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.89 3.63 3.63 3.76 - 6.55 - 6.56 - 0.01

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 775.00 500.00 887.00 831.00 -35.48 14.45 77.40

Conservación de Infraestructura Carretera 291.50 343.34 345.14 318.32 17.78 18.40 0.52 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 4.03 9.70 9.70 6.87 140.58 140.58 -

Reconstrucción de carreteras 52.30 34.30 34.30 43.30 -34.42 -34.42 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 539.60 272.10 625.50 582.55 -49.57 15.92 129.88

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4.00 - 12.00 8.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 6.60 25.00 13.50 230.00 1,150.00 278.79

Programa de Empleo Temporal (PET) 28.70 32.10 32.10 30.40 11.85 11.85 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 1,733.32 1,234.93 2,007.44 1,870.38 -28.75 15.81 62.55 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.19 1.08 1.08 1.13 - 9.50 - 9.52 - 0.01

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 1.19 1.08 1.08 1.13 - 9.50 - 9.52 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.49 5.24 5.24 5.36 - 4.51 - 4.52 - 0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.18 0.16 0.16 0.17 -10.00 -10.54 - 0.60

Aeropuertos 5.66 5.40 5.40 5.53 - 4.68 - 4.71 - 0.03

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.06 1.28 1.28 1.67 -37.77 -37.81 - 0.07

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria - 100.00 142.00 71.00 - - 42.00 Ferrocarriles 2.06 101.28 143.28 72.67 4,805.87 6,840.16 41.47 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.43 0.21 0.21 0.32 -50.88 -50.96 - 0.16

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.80 0.57 0.57 0.68 -29.02 -29.13 - 0.14

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.46 2.94 2.84 2.65 19.57 15.20 - 3.66

Comunicaciones 3.69 3.72 3.61 3.65 0.86 - 2.09 - 2.92 Actividades de apoyo administrativo 21.14 20.91 19.81 20.47 - 1.09 - 6.32 - 5.29 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 10.35 10.35 10.35 10.35 0.04 0.04 - 0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9.92 5.18 5.08 7.50 -47.77 -48.79 - 1.97

Centros de Pesaje y Dimensiones 4.55 4.27 4.27 4.41 - 6.15 - 6.15 - Otros 45.96 40.72 39.51 42.73 -11.41 -14.04 - 2.97 SCT total 1,792.19 1,387.34 2,200.53 1,996.36 -22.59 22.78 58.62 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 120. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Nuevo León para los ramos de SCT, SEP, Salud, Programa Hidráulico, SEMARNAT y Seguridad Pública 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Libramiento Noroeste de Monterrey 50.0 Cd. Victoria-Monterrey, Tr: Allende-Monterrey 100.0 Montemorelos-General Terán China 15.0 Monterrey-Cd. Mier Tr: Monterrey-Lím. Edos. N.L./Tamps. (Entr. Pesquería) 121.0 Monterrey-Reynosa, Tr: Cadereyta-La Sierrita 130.0 Monterrey-Sabinas Hidalgo-Colombia, Tr: Monterrey-Sabinas 200.0 Puerta de Garza 70.0 Paso a desnivel en Av. Juan Pablo II y Av República Mexicana 29.0 Libramiento Oriente de Monterrey 30.0

Construcción y Modernización

Libramiento de Cadereyta 30.0 El Vapor-Tierras Coloradas 48.0 Montemorelos-Entronque San Roberto 125.0 Matehuala - Ciudad Victoria Tr. Lim.de Edos. SLP / NL - km. 60+000-Lim. de Edos. NL/Tam 35.0 Ejido San Isidro Lim. de Edos. N.L./Tam 23.6 China Méndez 25.0 Zaragoza - Topozanes - El Refugio 20.0 Hacienda Rinconada - Los Fierros - García 25.0 Dr. Arroyo-San Isidro de las Colonias 20.0 Dieciocho de Marzo-Ciénega del Toro 15.0 Joyas de Bocacelly-Lim. Edo. Tamps. 10.0 El Goche-Emilio Carranza 10.0 Iturbide-Santa Rosa 10.0 Cadereyta-San Mateo 26.0 El Charquillo-San Ramón de Martínez 20.0 Los Herrera-E.C. (Monterrey-Reynosa) 20.0 Carretera Nacional-El Toro 20.0 Libramiento Linares-Puerto las Flores 17.0 Hualahuises-Paso de Lajas 20.0 Arramberry-Zaragoza 10.0 Melchor Ocampo-Los Aldama 15.0 Las Catorce-Presa de Maltos 10.0 Matehuala-Dr. Arroyo (Lim. Edos. S.L.P a Tamps.) 15.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 4.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.0 Conservación y Mantenimiento 343.8

Total SCT 1,664.4 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 2,727.19 Educación Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad

Autónoma de Nuevo León) 93.41

Museo Bernabé de las Casas Rehabilitación de la Ex hacienda San Antonio de Arista "Hacienda del Muerto", Promoción y Desarrollo Sociocultural de Mina, Nuevo León A.B.P. 8.00

Rehabilitación de Explanada de las Culturas, Municipio de Santiago 3.16 Rehabilitación del Teatro Municipal de Guadalupe, Ayuntamiento de Guadalupe Nuevo León 5.00 Proyecto de Actualización Museística "Museo El Centenario ", Municipio de San Pedro Garza García 5.74 Museo San Nicolás "Musan", Municipio San Nicolás de los Garza 7.00

Cultura

Museo de Santiago Segunda Etapa, Municipio de Santiago 2.75 Agualeguas 1.30 Anahuac 1.00 Apodaca 5.20 Cerralvo 3.00 Escobedo 2.00 Guadalupe 2.50 Monterrey 3.00 San Nicolás 2.50 Santa Catarina 0.80

Deporte

Santa Catarina 2.50 Total Sep 2,876.06

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Salud Conclusión del Hospital Regional Materno Infantil 68.09 Conservación y Mantenimiento del Hospital de Linares 38.13 Centro de Estabilización en Santiago 23.60 Cessa de Peña Guerra 1.54

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Equipamiento y Fortalecimiento del Hospital Inteligente Universitario "Dr. José Eluterio González" UANL 25.00 Total Salud 156.37

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 467.7 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 71.3 Programas de Alianza para el Campo 22.2 Programa de Protección a Centros de Población 170.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 110.2 Total Programa Hidráulico 841.3

SEMARNAT Medio Ambiente y

Recursos Naturales

Ordenamiento Ecológico Regional Sur 1.00

Total SEMARNAT 1.00 Seguridad Pública

Construcción Cadereyta de

Jiménez, Nuevo León

Centros Federales de Readaptación Social 200.00

Total Seguridad Pública 200.00 Ampliaciones totales 5,739.17 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Oaxaca.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 39 mil 665.432 mdp para el gasto identificado para el estado de Oaxaca, los cuales se integraron de la siguiente manera: 33 mil 533.70 mdp para el gasto federalizado y 6 mil 131.73 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 4 mil 488.04 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 643.69 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 11 mil 227.44 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 8 mil 412.73 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 983.26 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 123.92 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 203.87 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 41.10 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

392.92 mdp; • Por Fondo de Compensación se asignaron 503.82 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 3.04 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 445.70 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 22.92 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 94.15 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 21 mil 333.44 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 12 mil 428.27 mdp; • Para el FASSA se asignaron 2 mil 187.05 mdp; • Para el FAIS se asignaron 3 mil 905.82 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 397.82 mdp; • Para el FAM se asignaron 372.93 mdp; • Para el FASP se asignaron 218.38 mdp; • Para el FAETA se asignaron 103.33 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 719.83 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 56.16 mdp para la

Zona Metropolitana de Oaxaca y para el Fondo Regional 916.66 mdp.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 175

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 466.09 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 101.93 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 102.81 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 3 mil 100.29 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 6.58 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 30.40 mdp; Para Salud se aprobó un gasto de 259.39 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 10.19 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 12.17 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 22.27 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 37.53 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 317.63 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 20.77 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 185.60 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 769.30 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 200.99 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 661.40

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 12.00 mdp.

En los cuadros del 121 al 126, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Oaxaca.

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Cuadro. No. 121. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Oaxaca, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 10,560.50 9,298.30 11,590.00 11,227.44 10,362.08 -11.95 24.65 20.75 -3.13

Fondo General de Participaciones 8,446.70 6,850.70 - 8,412.73 7,903.38 -18.89 -100.00 22.80 - Fondo de Fomento Municipal 993.30 901.30 - 983.26 959.29 - 9.26 -100.00 9.09 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 125.20 112.90 - 123.92 120.67 - 9.82 -100.00 9.76 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 201.20 223.50 - 203.87 209.52 11.08 -100.00 -8.78 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

0.60 - - - 0.20 -100.00 - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 47.70 - - 41.10 29.60 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 97.90 670.10 - 392.92 386.97 584.47 -100.00 -41.36 -

Fondo de Compensación 87.90 - - 503.82 197.24 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 2.80 2.60 - 3.04 2.81 - 7.14 -100.00 16.88 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 456.30 353.10 - 445.70 418.37 -22.62 -100.00 26.23 -

Incentivos Económicos 80.20 - - - 26.73 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 0.10 - - - 0.03 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 20.60 63.80 - 22.92 35.77 209.71 -100.00 -64.07 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 120.30 - 94.15 71.48 - -100.00 -21.74 -

Aportaciones Aportaciones Totales 20,798.10 21,380.40 21,562.56 21,333.44 21,170.65 2.80 0.85 -0.22 -1.06

FAEBN 12,193.20 12,517.00 12,428.27 12,428.27 12,379.49 2.66 - 0.71 -0.71 -0.00 FASSA 2,122.20 2,059.70 2,187.05 2,187.05 2,122.98 - 2.95 6.18 6.18 -0.00 FAIS 3,672.50 3,798.60 4,032.72 3,905.82 3,792.31 3.43 6.16 2.82 -3.15

FAIS Municipal 3,227.40 3,338.20 3,543.96 3,432.43 3,332.68 3.43 6.16 2.82 -3.15 FAIS Estatal 445.10 460.40 488.77 473.39 459.63 3.44 6.16 2.82 -3.15

FORTAMUN 1,317.60 1,359.40 1,446.56 1,397.82 1,358.27 3.17 6.41 2.83 -3.37 FAM 570.80 642.80 383.33 372.93 528.84 12.61 -40.37 -41.98 -2.71

FAM Educación Básica 198.50 222.50 - - 140.33 12.09 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 33.40 62.60 - - 32.00 87.43 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 338.90 357.80 383.33 372.93 356.54 5.58 7.14 4.23 -2.71

FASP 189.40 218.40 218.38 218.38 208.73 15.31 - 0.01 -0.01 -0.00 FAETA 96.10 101.80 103.33 103.33 100.41 5.93 1.51 1.51 -0.00

FAETA Tecnológica - - - - - - - - - FAETA Adultos - - 103.33 103.33 34.44 - - - -0.00

FAFEF 636.30 682.70 762.90 719.83 679.61 7.29 11.75 5.44 -5.65 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,160.70 1,871.00 524.50 972.82 1,334.84 61.20 - 71.97 - 48.01 85.48

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - -

Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca - - 24.50 56.16 18.72 - - - 129.21

Fondo Regional - - 500.00 916.66 305.55 - - - 83.33 PROFIS 4.00 - - - 1.33 - 100.00 - - - Otros gastos federalizados 1,156.70 1,871.00 - - 1,009.23 61.75 - 100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,484.30 1,894.80 - - 1,459.70 -23.73 -100.00 -100.00 -

SEP 1,425.70 1,396.80 - - 940.83 - 2.03 -100.00 -100.00 - SAGARPA 881.90 478.20 - - 453.37 -45.78 -100.00 -100.00 - CONAGUA 176.70 19.80 - - 65.50 -88.79 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 86.70 41.00 - - 42.57 - 52.71 - 100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 86.70 41.00 - - 42.57 - 52.71 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 35,090.30 34,485.50 33,677.06 33,533.70 34,369.83 - 1.72 - 2.34 -2.76 -0.43 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 177

Cuadro No. 122. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado

de Oaxaca, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 475.63 572.25 466.09 470.86 20.31 - 2.01 -18.55

IFE 102.53 111.52 101.93 102.23 8.77 - 0.58 - 8.60

SAGARPA 106.79 104.47 102.81 104.80 -2.18 - 3.73 - 1.59

SCT 2,988.20 2,256.76 3,100.29 3,044.25 -24.48 3.75 37.38

ECONOMÍA 7.78 6.77 6.58 7.18 -12.98 -15.43 - 2.81

SEP 730.37 5.47 30.40 380.38 -99.25 -95.84 455.48

SALUD 286.25 309.98 259.39 272.82 8.29 - 9.38 -16.32

STPS 10.17 10.24 10.19 10.18 0.68 0.23 - 0.45

SRA 11.79 12.68 12.17 11.98 7.55 3.19 - 4.05

SEMARNAT 696.44 22.56 22.27 359.35 -96.76 -96.80 - 1.32

PGR 35.87 37.53 37.53 36.70 4.61 4.61 - 0.00

SEDESOL 457.77 317.63 317.63 387.70 -30.61 -30.61 - 0.00

TFJFA 20.83 20.77 20.77 20.80 -0.26 - 0.27 - 0.00

Total por Ramos 5,930.43 3,788.63 4,488.04 5,209.23 -36.12 -24.32 18.46

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 2,185.60 - - -

SEP - - 769.30 - - -

SALUD - - 200.99 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) 661.40

SEMARNAT - - 12.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 1,643.69 - - -

Gasto Centralizado Total 5,930.43 3,788.63 6,131.73 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 178

Cuadro No. 123. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Oaxaca, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.82 1.78 1.78 1.30 117.14 117.14 - Consejo de la Judicatura Federal 474.81 570.48 464.31 469.56 20.15 -2.21 -18.61 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 475.63 572.25 466.09 470.86 20.31 -2.01 -18.55 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.37 0.37 0.36 0.36 - -1.19 -1.19

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 105.79 103.47 101.82 103.81 -2.20 -3.75 -1.59

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.64 0.64 0.63 0.64 - -1.12 -1.12

SAGARPA total 106.79 104.47 102.81 104.80 -2.18 -3.73 -1.59 Oficina de Servicios Federales 6.00 5.47 5.39 5.70 -8.74 -10.04 -1.43 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 541.31 - - 270.66 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca)

14.80 - - 7.40 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad del Istmo)

0.42 - - 0.21 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Tecnológica de la Mixteca)

1.55 - - 0.78 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de la Sierra Sur)

0.25 - - 0.12 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca)

95.78 - - 47.89 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Oaxaca 24.00 - 25.00 24.50 -100.00 4.18 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 46.25 - - 23.13 -100.00 -100.00 -

SEP total 730.37 5.47 30.40 380.38 - 99.25 -95.84 455.48 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 179

Cuadro No. 124. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Oaxaca, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF

2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 3.20 2.69 2.69 2.95 - 15.84 -15.87 -0.03

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

18.60 19.11 19.04 18.82 2.73 2.35 -0.37

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.09 0.22 - 0.04 147.61 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.17 0.11 0.11 0.14 - 33.59 -34.14 -0.82

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.15 0.08 0.08 0.11 - 44.42 -44.65 -0.41

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.35 0.08 0.08 0.22 - 76.43 -76.61 -0.76

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.12 0.10 0.10 0.11 - 16.21 -16.56 -0.42

Mantenimiento de Infraestructura 0.15 - - 0.08 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.21 0.16 0.16 0.18 - 24.41 -24.87 -0.61

Ampliaciones 12.00 - - 6.00 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 661.40 - - 330.70 -100.00 -100.00 - SEMARNAT total 696.44 22.56 22.27 359.35 - 96.76 -96.80 -1.32 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 11.27 0.52 0.52 5.90 - 95.36 -95.36 -0.03 Empleo Temporal (PET) 14.18 1.25 1.25 7.71 - 91.18 -91.18 -0.01 3X1 para Migrantes 6.44 2.34 2.34 4.39 - 63.63 -63.64 -0.01 Coinversión Social 6.80 - - 3.40 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 - 50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

16.44 16.31 16.31 16.37 -0.80 -0.81 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

46.47 70.77 70.77 58.62 52.27 52.27 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 336.08 211.34 211.34 273.71 - 37.11 -37.12 -0.00

SEDESOL total 457.77 317.63 317.63 387.70 - 30.61 -30.61 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 180

Cuadro No. 125. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Oaxaca, por programas presupuestarios, 2009-

2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 2.35 2.51 2.51 2.43 6.56 6.56 - Función Pública 2.35 2.51 2.51 2.43 6.56 6.56 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 14.06 64.13 64.04 39.05 356.24 355.59 - 0.14

Derecho de Vía 28.90 32.87 32.87 30.89 13.74 13.74 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 11.77 11.59 11.32 11.54 -1.50 - 3.81 - 2.35

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 5.02 4.51 4.33 4.68 -10.17 -13.79 - 4.03

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 816.40 1,035.00 875.00 845.70 26.78 7.18 -15.46

Conservación de Infraestructura Carretera 271.95 304.70 306.90 289.43 12.04 12.85 0.72 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 4.33 9.40 9.40 6.87 116.99 116.99 -

Reconstrucción de carreteras 62.25 65.90 65.90 64.08 5.86 5.86 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

1.40 - - 0.70 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 1,102.30 222.97 1,014.47 1,058.39 -79.77 - 7.97 354.98

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 10.00 - 30.00 20.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.80 9.50 9.50 6.15 239.29 239.29 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 83.60 108.60 108.60 96.10 29.90 29.90 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 2,414.78 1,869.18 2,532.33 2,473.56 -22.59 4.87 35.48 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 15.20 13.17 12.48 13.84 -13.34 -17.92 - 5.28

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 0.86 - - 0.43 -100.00 -100.00 - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. 180.00 - - 90.00 -100.00 -100.00 -

Puertos 196.06 13.17 12.48 104.27 -93.28 -93.64 - 5.28 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.19 5.21 5.21 5.20 0.44 0.42 - 0.02

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.16 0.14 0.14 0.15 -10.00 -10.00 -

Aeropuertos 5.35 5.35 5.35 5.35 0.12 0.11 - 0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.50 0.48 0.48 0.49 -5.00 - 5.17 - 0.18

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 9.47 10.45 10.04 9.76 10.32 6.00 - 3.92 Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 45.02 47.29 44.26 44.64 5.05 - 1.69 - 6.41 Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 257.00 257.11 257.12 257.06 0.05 0.05 0.00 Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 5.46 - 187.00 96.23 -100.00 3,327.82 - Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. - - - - - - Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. - - - - - - Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. - - - - - - Ferrocarriles 317.44 315.33 498.89 408.17 -0.67 57.16 58.21 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.22 0.62 0.62 0.92 -49.09 -49.12 - 0.07

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.52 0.61 0.61 0.57 16.88 16.85 - 0.03

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.93 0.89 0.89 0.91 -4.97 - 5.08 - 0.11

Comunicaciones 2.67 2.12 2.12 2.40 -20.80 -20.86 - 0.07 Actividades de apoyo administrativo 32.91 29.90 27.42 30.16 -9.13 -16.69 - 8.32 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 9.84 9.85 9.86 9.85 0.11 0.14 0.03

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.95 4.87 4.87 5.41 -18.07 -18.07 - 0.01

Centros de Pesaje y Dimensiones 0.85 4.47 4.47 2.66 426.18 426.12 - 0.01 Otros 49.54 49.10 46.61 48.08 -0.90 - 5.91 - 5.06 SCT total 2,988.20 2,256.76 3,100.29 3,044.25 -24.48 3.75 37.38 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 181

Cuadro No. 126. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Oaxaca para los ramos de SCT, SEP, Salud, Programa Hidráulico y SEMARNAT 2009.

(Millones de pesos). Subfunción Programa PEF 2009

SCT Arriaga-La Ventosa 73.6 Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, Tr: La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco 276.0 Acceso al Puerto de Salina Cruz 46.0 Libramiento de Ocotlán 138.0 Mitla-Entr. Tehuantepec II 165.6

Construcción y Modernización

Puerto Escondido-Pinotepa Nacional-Lím. Edos. Oax./Gro. 37.2 Km. 55+000 E.C. (San Pedro y San Pablo Ayutla) Asunción Cacalotepec-San Isidro Huayapan-Santa María Alotepec 92.0 Tezoatlán de Segura y Luna-Santos Reyes Tepejillo-San Juan Mixtepec-San Martín Itunyoso, Km. 102+000 E.C. (Yucuda-Pinotepa-Nacional) 47.8 Boca de Perro-San Juan Teita 27.6 Nochixtlan-San Miguel Piedras 23.0 Ojite-Cuauhtémoc-Sta. Cruz Itundujía 32.2 Chazumba-Olleras de Bustamante-Santo Domingo Tianguistengo-E.C. (Acatlán de Osorio-San Juan Ixcaquixtla) 40.0 Amate Colorado - Zaragoza Itundujia 11.0 La Luz - Tataltepec de Valdéz 16.0 Santiago Tamazola - Santa Cruz de Bravo 8.8 San Pedro Topiltepec - Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz - San Pedro Tidaá - San Juan Diuxi 9.1 San Pablo Tijaltepec - Santa Catarina Ticua 16.0 Los Llanos de Amuzgos – Santa Maria Ipalapa – Santa María el Rincón 7.0 Asunción Atoyaquillo - Putla 18.0 Santa Catarina Juquila - San Marcos Zacatepec - Río Grande 16.4 San José de las Flores - Santiago Ixtlayutla del Km 0+000 al Km 38+876 14.0 Reforma-Nejapa 8.5 San Miguel El Grande-Cañada Morelos 8.5 Mitla - Sayula Tr. Totontepec Villa de Morelos - Lim. Edos. Oax/Ver. 11.0 Miahuatlán - San Carlos Yautepec 8.0 Mihuatlán - San Pablo Coatlán - San Jerónimo Coatlán - Piedra Larga - La Palma 10.0 Santa María Ayú (Oax) - Ahuehuetlán - Magdalena Tetaltepec - Chila (Pue) 8.0 Km. 30+400 E.C.(Miahuatlán-San José Lachiguiri)-San Andrés Mixtepec-Santa Catarina Quiaquitani 8.0 Lachixova - Hondura Lucero 7.2 San Pedro Chayuco - Unión de los Ángeles 11.0 Km. 263.1 E.C. (Tehuantepec – Juchitan) – Álvaro Obregón 8.0 Cazadero Arriba – Cerro Iguana 8.0 Asunción Atoyaquillo – La Victoria 8.0 Acceso a Loma Bonita – Lim. con el Edo. de Veracruz 8.0 Km. 16+200 E.C.(Ayotzintepec-Rio Chiquito)-San Pedro Tepinapa Comunal-San Pedro Tepinapa Ejidal-Santa María Lovani 10.0 Santa María Chilchotla - Monte Horeb 11.0 Ixtepec-Santiago Laollaga-Guevea de Humbold 11.0 Cuatunalco-Pochutla 14.0 Tezoatlán de Segura y Luna-San Juan Diquiyú 15.0 San Juan Mixtepec-Tejocotes-Santiago Juxtlahuaca 11.0 Putla-San Juan Lagunas-La Palizada-El Amate 7.8 San Miguel El Grande-Tlaxiaco 16.8 Juquila-San Miguel Panixtlahuaca 14.7 San Mateo Etlatongo-San miguel Tecomatlan-San Francisco Jaltepetongo-E.C. (Huajuapan-Oaxaca) 13.8 Tilantongo-San Miguel Tecomatlán 8.7 Km. 65+000 E.C.(Huajuapan de León-Tehuacán) Chazumba-San Miguel Ixtapa 13.5 Santiago Ixtayutla, Tr: Santiago Jamiltepec-Santa Elena Comaltepec-San José de las Flores 14.4 Trinidad Huaxtepec-Acaquizapan-Joluxtla-Cosoltepec-Chinango-Tultitlán de Guadalcazar-San Miguel Ixtapan 13.5 Amate Colorado-Zaragoza-Buenavista-Santiago Ixtayutla, Km. 0+000-30+000 14.7 E.C. Putla-Pinoteca Nacional-El Tapanco-San Vicente Piñas 8.7 Santos Reyes Tepejillo-Mezón de Guadalupe 9.2 E.C. Putla-Pinoteca Nacional-Coyulito-Zacatepec 8.7 Santa María Tepozlantongo-El Cangrejo-Santiago Juxtlahuaca 8.3 San Pedro Mixtepec-Bajos de Chila 8.3 E.C. Pinoteca Nacional (Acapulco-El Ciruelo-Santo Domingo Armenta) 8.3 Sta. María Zacatepec-San Antonio Atotonilco 8.3 Mesones Hidalgo-El Carmen Tuxtitlán 8.7 Pte. Vehicular Santiago Ixtlayutla S/Río Verde 8.3 San Pedro Atoyac-San Pedro Jicayán 9.2 E.C. Camino Santiago Chazumba-Salitrillo-Lunatitlán del Progreso-San Juan Yuxtlahuaca-San José Chichihualtepec-Totoltepec de Guerr. Puebla. Para Entr. San Juan Ixcaquixtla-Acatlán de Osorio, Puebla 9.2

Agencia La Junta-Entr. Agencia El Espinal 7.8 San Martín-Distrito de Villa de Silacayopán 7.8 San Sebastian Ixcapa-San José Camotinchan, Tr: Km 0+000-4+000 8.3 San Dionisio Ocotepec-San Pablo Guila-San Baltazar Chichicapam (Reconstrucción) 9.2 Santa María Petapa-Matías Romero 8.7 Agua de Gancho-Cerro Zongolica 3.3 Arroyo Seco y San Mateo Tunichi-San Sebastián Tecomaxtlahuaca 28.5 San Andrés-Xaxio-Cristóbal Colón Nochixtlán 1.9 Francisco-Jaltepetongo 9.5 La Ventosa-Matías Romero-Nisanda 22.8 San Pedro-San Pablo-Tequistepec 31.4 San Miguel Ahuehuetitlán-San Juan Hihualtepec 21.9 San Andrés-Huaxcaltepec-José Ma. Morelos Paso del Jiote 47.5 Tlacotepec-Comitancillo-Entr. Salina Cruz 16.2 Acceso San Juan Huichicovi (Rehabilitación) 13.5 Santa Maria Nuteo-Nuevo Progreso 14.5 Jalapa de Diaz-San Felipe de Usila 47.5 Puentes Vehiculares de Felipe Usila 16.5 Tlacolula de Matamoros 9.3 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.8 Conservación y Mant. 334.2 Total SCT 2,185.6

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 182

SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 541.31 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca) 14.80

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad del Istmo) 0.42 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad del Mar) 1.66 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Tecnológica de la Mixteca) 1.55 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de la Sierra Sur) 0.25

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca) 95.78

Restauración del Museo de Arte Contemporáneo Maco, Segunda Etapa, Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca 9.42 Climatización, Humificación E Iluminación del 100% de las Salas del Museo (Planta Alta).Centro de Información de Artes Plásticas Oaxaqueñas en El Museo. Programa de Fomento a la Iniciación Artística. Programa de Enriquecimiento de Acervo de Obra Plástica. Realización y Montaje de Exposiciones, Amigos del Museo de los Pintores Oaxaqueños A.C.

14.85

Construcción de la Casa de la Cultura de Zimatlán de Álvarez, Municipio Zimatlán de Álvarez, Oaxaca 2.00 Bia¨NI STI´GUIDXI (La luz del pueblo, San Blas Atenpa) 0.50 Implementación del Centro de Iniciación Musical, Jesús Rasgado del Municipio de Asunción Ixtaltepec 1.00 Nter Actividad Cultural y Desarrollo A.C., Realización de Tres Seminarios Regionales Para Promotores Culturales Municipales en las Zonas de la Mixteca Alta, e Istmo y Sierra 1.50

Municipio de Salina Cruz Construcción del Cine-Teatro Municipal IKE SIDI VIAA 2.50 Construir un Invernadero en El Jardín Etnobotánico de Oaxaca, Amigos del Jardín Etnobotánico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez Ac 5.50 Remodelación del Teatro Álvaro Carrillo, Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca 13.00 Fiestas de los Lunes del Cerro. "Guelaguetza", Secretaria de Cultura del Estado de Oaxaca 8.00 Financiamiento de las Actividades para los Festejos Conmemorativos del Teatro Macedonio Alcalá, Secretaria de Cultura del Estado de Oaxaca 5.00

Cultura

Fundación Alejandro Santiago A.C. Establecimiento de la Muestra 2501 Migrantes de Alejandro Santiago. 4.00 Asunción Ixtaltepec 3.81 Asunción Nochixtlán 2.01 El Espinal 2.00 El Barrio de la Soledad 3.00 Huajuapan de León 4.00 Nochixtlán 0.99 Oaxaca de Juárez 3.50 Salina Cruz 2.00 Salina Cruz (Colonia Francisco I. Madero) 1.05 San Felipe Jalapa de Díaz 7.23 San Pedro Huilotepec 1.00 Santiago Apoala 3.00 Santiago Chazumba 3.00 Santo Domingo Nuxaá 1.50 Santo Domingo Tehuantepec 3.50 Villa de Talea de Castro 1.00 Villa de Tamazulápan del Progreso 2.67

Deporte

Zimatlán de Alvarez 1.00 Total SEP 769.30

Salud Ampliación y Rehabilitación de Hospital de la Niñez en San Bartolo Coyotepec 29.99 Construcción y Equipamiento de Centro de Salud con Servicios Ampliados en Candelaria Loxicha 7.26 Construcción y Equipamiento de Centro de Salud con Servicios Ampliados en San Francisco Ixhuatan 14.26 Construcción y Equipamiento del Hospital Básico Comunitario en Acatlan de Pérez Figueroa 15.17 Construcción y Equipamiento del Hospital General de 20 Camas (Ampliación) Chalcatongo de Hidalgo 1.91 Construcción y Equipamiento del Hospital General de 30 Camas en Villa de Etla 38.16 Construcción y Equipamiento del Hospital Regional Con Especialidad de 30 Camas en Matías Romero Avendaño 47.12

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Construcción y Equipamiento de Hospital Regional con Especialidades de 30 Camas en Santa María Asunción Tlaxiaco 47.12 Total Salud 200.99

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 492.9 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 52.6 Programas de Alianza para el Campo 26.7 Programa de Protección a Centros de Población 15.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 74.1 Total Programa Hidráulico 661.4

SEMARNAT Propuesta para la asignación de recursos al Programa de Conservación Comunitaria de la Biodiversidad (COINBIO) 10.00 Medio Ambiente y

Recursos Naturales Programa de conservación manejo y aprovechamiento sustentable de recursos naturales de los Chimalapas, Oaxaca 2.00 Total SEMARNAT 12.00 Ampliaciones totales 3,829.30 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 183

Puebla.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 46 mil 130.12 mdp para el gasto identificado para el estado de Puebla, los cuales se integraron de la siguiente manera: 39 mil 224.20 mdp para el gasto federalizado y 6 mil 905.92 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 3 mil 708.57 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 3 mil 197.35 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 18 mil 253.73 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 13 mil 943.64 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 871.30 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 252.29 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 779.38 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 166.12 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

713.15 mdp; • Por Fondo de Compensación se asignaron 370.69 mdp • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 777.45 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 81.69 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 298.02 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 20 mil 654.85 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 11 mil 159.20 mdp; • Para el FASSA se asignaron 2 mil 040.50 mdp; • Para el FAIS se asignaron 3 mil 263.73 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 2 mil 227.63 mdp; • Para el FAM se asignaron 378.73 mdp; • Para el FASP se asignaron 262.61 mdp; • Para el FAETA se asignaron 186.75 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 1 mil 135.69 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 315.62 mdp para

la Zona Metropolitana de Puebla.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 184

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 1 mil 129.02 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 130.79 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 87.52 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 785.45 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 10.13 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 166.21 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 12.12 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 5.29 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 50.02 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 26.61 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 242.64 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 62.78 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 528.00 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 169.21 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 163.64 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 814.40

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 40.00 mdp.

En los cuadros del 127 al 132, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Puebla.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 185

Cuadro. No. 127. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Puebla, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 17,183.80 14,824.60 18,887.20 18,253.73 16,754.04 -13.73 27.40 23.13 -3.35

Fondo General de Participaciones 13,972.70 11,343.20 - 13,943.64 13,086.51 -18.82 -100.00 22.93 - Fondo de Fomento Municipal 866.80 736.50 - 871.30 824.87 -15.03 -100.00 18.30 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 208.80 221.10 - 252.29 227.40 5.89 -100.00 14.11 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos

- - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 723.90 729.60 - 779.38 744.29 0.79 -100.00 6.82 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 186.90 - - 166.12 117.67 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 180.60 692.30 - 713.15 528.68 283.33 -100.00 3.01 -

Fondo de Compensación - - - 370.69 123.56 - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 759.60 592.70 - 777.45 709.92 -21.97 -100.00 31.17 -

Incentivos Económicos 211.10 - - - 70.37 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 73.40 248.20 - 81.69 134.43 238.15 -100.00 -67.09 -

Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 261.00 - 298.02 186.34 - -100.00 14.18 -

Aportaciones Aportaciones Totales 19,459.70 20,493.70 20,887.93 20,654.85 20,202.75 5.31 1.92 0.79 -1.12

FAEBN 10,342.30 11,058.60 11,159.20 11,159.20 10,853.37 6.93 0.91 0.91 -0.00 FASSA 1,893.90 1,924.50 2,040.50 2,040.50 1,952.97 1.62 6.03 6.03 -0.00 FAIS 3,010.70 3,139.70 3,369.77 3,263.73 3,138.04 4.28 7.33 3.95 -3.15

FAIS Municipal 2,645.80 2,759.10 2,961.36 2,868.17 2,757.69 4.28 7.33 3.95 -3.15 FAIS Estatal 364.90 380.50 408.42 395.56 380.32 4.28 7.34 3.96 -3.15

FORTAMUN 2,056.70 2,144.20 2,299.41 2,227.63 2,142.84 4.25 7.24 3.89 -3.12 FAM 743.80 724.60 385.10 378.73 615.71 - 2.58 -46.85 -47.73 -1.65

FAM Educación Básica 217.10 229.90 - - 149.00 5.90 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 187.40 135.30 - - 107.57 -27.80 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 339.30 359.40 385.10 378.73 359.14 5.92 7.15 5.38 -1.65

FASP 227.80 262.60 262.61 262.61 251.00 15.28 0.00 0.00 0.00 FAETA 178.10 187.10 186.76 186.75 183.98 5.05 - 0.18 -0.18 -0.00

FAETA Tecnológica - - 97.72 97.72 32.57 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 89.04 89.04 29.68 - - - -0.00

FAFEF 1,006.40 1,052.40 1,184.59 1,135.69 1,064.83 4.57 12.56 7.91 -4.13 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,694.38 1,431.40 92.00 315.62 1,147.14 -15.52 -93.57 -77.95 243.07

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de Puebla 79.28 - 92.00 315.62 131.64 -100.00 - - 243.07 PROFIS 3.60 - - - 1.20 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 1,611.50 1,431.40 - - 1,014.30 -11.18 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 4,067.10 3,670.10 - - 2,579.07 - 9.76 -100.00 -100.00 -

SEP 3,316.10 3,248.90 - - 2,188.33 - 2.03 -100.00 -100.00 - SAGARPA 596.10 360.90 - - 319.00 -39.46 -100.00 -100.00 - CONAGUA 154.90 60.30 - - 71.73 -61.07 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 309.00 30.60 - - 113.20 -90.10 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 309.00 30.60 - - 113.20 -90.10 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 42,713.98 40,450.40 39,867.13 39,224.20 40,796.19 - 5.30 - 1.44 -3.03 -1.61 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 186

Cuadro No. 128. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el

Estado de Puebla, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 971.82 1,377.27 1,129.02 1,050.42 41.72 16.18 -18.02

IFE 128.82 139.11 130.79 129.80 7.99 1.52 -5.99

SAGARPA 82.24 88.96 87.52 84.88 8.16 6.41 -1.62

SCT 1,670.48 1,027.11 1,785.45 1,727.97 -38.51 6.88 73.83

Economía 11.55 10.39 10.13 10.84 -10.06 -12.35 -2.54

SEP 2,167.90 4.23 166.21 1,167.06 -99.80 -92.33 3,829.12

SALUD 173.74 - - 86.87 -100.00 -100.00 -

STPS 12.28 12.17 12.12 12.20 -0.85 -1.32 -0.47

SRA 5.21 5.57 5.29 5.25 6.87 1.61 -4.93

SEMARNAT 870.87 50.25 50.02 460.45 -94.23 -94.26 -0.44

PGR 34.12 26.61 26.61 30.36 -22.02 -22.03 -0.00

SEDESOL 305.92 242.64 242.64 274.28 -20.69 -20.69 -0.00

TFJFA 63.86 62.78 62.78 63.32 -1.68 -1.69 -0.00

Total por Ramos 6,498.82 3,047.09 3,708.57 5,103.69 -53.11 -42.93 21.71

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,528.00 - - -

SEP - - 2,169.21 - - - SALUD - - 163.64 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) 814.40

SEMARNAT - - 40.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

- - 3,197.35 - - -

Gasto Centralizado Total 6,498.82 3,047.09 6,905.92

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 187

Cuadro No. 129. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el

Estado de Puebla, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.61 1.42 1.42 1.01 130.47 130.47 - Consejo de la Judicatura Federal 971.21 1,375.86 1,127.61 1,049.41 41.66 16.10 -18.04 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 971.82 1,377.27 1,129.02 1,050.42 41.72 16.18 -18.02 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.11 0.11 0.11 0.11 - - 1.04 - 1.04

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 82.02 88.73 87.29 84.65 8.18 6.43 - 1.62

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.11 0.11 0.11 0.11 - - 1.66 - 1.66

SAGARPA total 82.24 88.96 87.52 84.88 8.16 6.41 - 1.62 Oficina de Servicios Federales 4.69 4.23 4.17 4.43 - 9.86 -11.16 - 1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 2,045.38 - - 1,022.69 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Puebla)

5.41 - - 2.71 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Puebla)

0.52 - - 0.26 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural del Estado de Puebla)

0.16 - - 0.08 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural Serrana del Estado de Puebla)

0.47 - - 0.23 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

71.15 - - 35.58 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Oriente)

0.11 - - 0.06 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - - 150.00 75.00 - - -

Programas de Cultura en el Estado de Puebla 18.00 - 12.04 15.02 -100.00 -33.11 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 22.00 - - 11.00 -100.00 -100.00 -

SEP total 2,167.90 4.23 166.21 1,167.06 -99.80 -92.33 3,829.12 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 188

Cuadro No. 130. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Puebla, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.41 2.42 2.42 2.41 0.36 0.35 - 0.01 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

13.88 14.16 13.99 13.94 2.00 0.83 - 1.15

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.13 0.06 - 0.06 -54.56 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.01 0.01 0.01 0.01 -14.71 -17.65 - 3.45

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.04 0.03 0.03 0.03 -21.89 -24.32 - 3.11

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.03 0.02 0.02 0.03 -16.09 -16.36 - 0.33

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.02 0.02 0.02 0.02 -17.11 -20.00 - 3.49

Ampliaciones 40.00 - - 20.00 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 814.37 33.54 33.54 423.95 -95.88 -95.88 - 0.00 SEMARNAT total 870.87 50.25 50.02 460.45 -94.23 -94.26 - 0.44 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 5.22 0.28 0.28 2.75 -94.57 -94.58 - 0.18 Empleo Temporal (PET) 9.38 0.90 0.90 5.14 -90.41 -90.41 - 0.05 3X1 para Migrantes 3.97 1.44 1.44 2.71 -63.78 -63.80 - 0.05 Coinversión Social 2.60 - - 1.30 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

15.91 17.54 17.54 16.72 10.19 10.19 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 51.64 85.68 85.68 68.66 65.93 65.93 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 197.10 121.70 121.70 159.40 -38.25 -38.25 - 0.00

SEDESOL total 305.92 242.64 242.64 274.28 -20.69 -20.69 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

Page 189: “El Presupuesto Público Federal Identificado para las ...9 Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 454.70 mdp; 9 Para la Seguirdad Pública se aprobó una

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 189

Cuadro No. 131. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Puebla, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF

/ 2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.97 0.60 0.50 0.73 -37.73 -48.78 -17.74 Función Pública 0.97 0.60 0.50 0.73 -37.73 -48.78 -17.74 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 9.61 69.60 69.41 39.51 624.57 622.52 - 0.28

Derecho de Vía 5.85 6.48 6.48 6.17 10.77 10.77 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 8.55 8.82 8.73 8.64 3.19 2.12 - 1.03

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.42 2.99 2.99 3.21 -12.54 -12.56 - 0.03

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 329.25 210.00 400.00 364.63 -36.22 21.49 90.48 Conservación de Infraestructura Carretera 247.30 252.17 253.67 250.49 1.97 2.58 0.59 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 3.33 7.00 7.00 5.16 110.46 110.46 -

Reconstrucción de carreteras 50.80 14.30 14.30 32.55 -71.85 -71.85 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 892.40 316.60 855.20 873.80 -64.52 - 4.17 170.12

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 10.00 - 30.00 20.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.50 9.00 9.00 5.75 260.00 260.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 62.50 80.70 80.70 71.60 29.12 29.12 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 1,626.05 977.67 1,737.48 1,681.77 -39.87 6.85 77.72 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.42 0.37 0.37 0.39 -12.15 -12.35 - 0.22

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 0.42 0.37 0.37 0.39 -12.15 -12.35 - 0.22 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.71 6.85 6.85 4.78 153.35 153.34 - 0.00

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.16 0.14 0.14 0.15 -10.00 -10.06 - 0.07

Aeropuertos 2.86 7.00 7.00 4.93 144.28 144.27 - 0.00 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.71 0.42 0.42 0.57 -40.50 -40.54 - 0.07

Ferrocarriles 0.71 0.42 0.42 0.57 -40.50 -40.54 - 0.07 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.05 0.62 0.62 0.83 -40.93 -40.95 - 0.03 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.22 1.05 1.05 1.14 -13.90 -13.92 - 0.02

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.54 2.12 2.12 1.83 38.10 38.06 - 0.03

Comunicaciones 3.81 3.79 3.79 3.80 - 0.35 - 0.37 - 0.03 Actividades de apoyo administrativo 19.96 16.04 14.78 17.37 -19.62 -25.93 - 7.85 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 8.05 7.34 7.23 7.64 - 8.90 -10.24 - 1.47

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.70 5.79 5.79 6.25 -13.57 -13.58 - 0.00

Centros de Pesaje y Dimensiones 0.95 8.09 8.09 4.52 751.58 751.58 - Otros 35.66 37.26 35.89 35.78 4.48 0.64 - 3.67 SCT total 1,670.48 1,027.11 1,785.45 1,727.97 -38.51 6.88 73.83 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 190

Cuadro No. 132. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Puebla para los ramos de SCT, SEP, Salud, Programa Hidráulico y SEMARNAT 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009

SCT Izúcar de Matamoros: Huajuapán de León 200.0 Libramiento Sur de Puebla (Amozoc-Atlixco) 5.0 Av. 18 de Nov. Puebla Orizaba-Fed. Tehuacán (Reconstrucción) 20.0

Construcción y Modernización

Arco Oriente de la Cd. de Puebla, Distribuidor 9 Autopista Puebla-Orizaba 100.0 Tepetzintla-E.C. Zacatlán-Ahuacatlán 10.0 Pahuatlán-Tlacuilotepec 10.0 Ramal a Hermenegildo Galeana-Rancho Nuevo 8.4 Esperanza-San José Cuayachapa 8.4 Chichiquila-Elotepec 23.0 Guadalupe Victoria-Maravillas-González Ortega 15.0 Ahuatempan-Acatlán de Osorio 23.0 Xicotlán-Chila de la Sal 21.0 Izucar de Matamoros-San Juan Epatlán 16.2 Ramal a Tejalpa 21.0 Chilchotla - Alta Luz - El Palmar - E. C. (Coscomatepec–Huatusco) 20.0 Palmarito-Guadalupe Enríquez 5.0 Buena Vista - Chinantla 15.0 San Jerónimo Xayacatlán – Gabino Barreda 4.5 Xochitepec-Mixtepec 15.0 Puente Vehicular sobre el Río Tizac 3.5 Quecholac-Guadalupe Victoria 10.0 Ramal a San Alfonso - Ixtacamaxtitlán 10.0 Tecamachalco - Cañada 15.0 E.C.( El Seco - Azumbilla) - Llano Grande - Ixtapa 10.0 "Y" (El Portesuelo) - Lázaro Cárdenas 4.0 E.C.( El Seco - Azumbilla) - Tezuapan 4.0 E.C.( El Seco - Azumbilla) - Puerta Cañada - Garcias - Cuesta Blanca 9.0 San Lorenzo-La Joya-San Miguel Tlayoatla 12.0 San Miguel Tlayoatla-Los Reyes Ocampo 9.0 Xochimilco-El Triunfo-La Peña, Mpio. Chichiquila, 2da. Etapa 12.0 Guadalupe Victoria-Cuauhtémoc, 3ra. Etapa 15.0 La Cumbre-Acocomotla, 3ra. Etapa 15.0 San Nicolás Buenos Aires-Venustiano Carranza 15.0 Ramal a Santa Ana Teloxtoc 15.0 San Pedro Tetitlán-San Gabril Chilac 12.0 Cuautlancingo-Canoas Altas, 2da. Etapa en Cd. Serdán 15.0 Santa Ma. Cuetzala-Ayoxuxtla de Zapata 9.0 Francisco Ibarra Ramos-E.C. (Puebla-Huajuapan de León) 3.2 Tulcingo de Valle-San Miguel Tlatepexi-Xixingo de los Reyes 9.0 El Progreso-Yetla-Olomatlán 9.0 Lagunillas de Rayón-Cuayuca 5.5 Tehuitzingo-Los Hornos de Zaragoza-San Pedro Cuayuca 12.5 Petlalcingo-Tonahuiztla 9.0 Teotlalco-San Miguel 8.8 El Salto Atexquila-Chichicaxtla 3.0 E.C. Puebla-Perote-Itzoteno (Tepeyahualco) 3.0 La Gloria-Tateno 2.5 San José-agua Zarca-Sta. Cruz-Mirador 3.0 Huhuetlán-Tecocoyuco-Ramal a la Ranchería Chapulco 7.0 Intermunicipal Santa Clara Huiziltepec a Xochitlán T.S., Xochitlán Todos los Santos 21.0 Yahualtepec a Zozutla 12.0 Tenango-Santa Ursula-E.C.F. Puebla-Perote, Felipe Ángeles 18.0 Libramiento Sur de Tecamachalco 30.0 Mazatepec-Ayotoxco de Guerrero, 3ra. Etapa 20.0 Junta Auxiliar El Chacal-El Palmar, Mpio. De Tenanpulpo 15.0 San Juan Acatenco-Coyopol Mpio. De Teziutlán-Ayahualo Mpio. De Hueytamalco 20.0 Quimixtlan-Tozihuic-Huaxcaleca 15.0 Entr. Autopista Oriental-Xonocuautla 10.0 El Carmen-Altaluz-El Triunfo-El Encino 20.0 Chachapa-Alpuyeca 15.0 Tepeaca-Pardiñas-Cuatinchan-Almoloya-La Loma-E.C. Tecali Tepeaca 15.4 Acceso a Tanhuixco 10.0 Puebla-Teziutlán-Las Canoas 10.0 Acceso a Tezhuatepec 5.0 El Progreso-Cuauxocota 10.0 Aljojuca-La Laguna 16.0 Santa Cruz Monterosas-Santa Cruz Ocotlán 16.0 E.C.F. (Tecamachalco-Santa Cruz Ocotlán)- Cañada Morelos 12.0 Tlapacoya-Ahuacatlaya, Tr: 0+000-14+402.8 20.0 San Salvador-Xiutetelco-Teziutlán 20.0 Libramiento Arco Norte-Sur Mpio. Zaragoza 15.0 Santa María Serradero-Peones Acasillados-Tlachichuca 5.0 Piaxtla-San José Tetla 17.5 San José-Chiapa-San José Ozumba 10.0 Libramiento Chicnahuapan 20.0 Metlatoyucan-Francisco Z Mena-Ejido Dos Pasos 9.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.5 Conservación y Mant. 298.1

Total SCT 1,528.0

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 191

SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 2,045.38 Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Puebla) 5.41 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Puebla) 0.52 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural del Estado de Puebla) 0.16

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural Serrana del Estado de Puebla) 0.47

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) 71.15

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Oriente) 0.11

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por alumno - Ex Convento Franciscano de San Gabriel, Municipio de San Pedro Cholula 5.00 Complejo Cultural Palafoxiano 2a Etapa, Secretaria de Cultura del Estado de Puebla 8.00 Rescate de Ex Convento Dominico, Municipio de Izúcar de Matamoros 8.00 Cultura

Restauración del Retablo Mayor del Templo Anexo al Ex-convento de Huejotzingo, Consejo Nacional Adopte Una Obra de Arte A.C. 3.00 Cuautlancingo 17.50 Santa Inés Ahuatempan 2.50 Deporte San Nicolas de los Ranchos 2.00

Total SEP 2,169.21 Salud

Sustitución del Hospital General de 45 Camas 70.81 Sustitución del Hospital General de 30 Camas 82.92

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud Hospital de 60 Camas San Pedro Cholula 20.00

Total Salud 173.74 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 360.8 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 318.3 Programas de Alianza para el Campo 58.2 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 77.0 Total Programa Hidráulico 814.4

SEMARNAT Centro de educación ambiental en el municipio de Puebla, Chapulco. 10.00 Manejo integral de residuos sólidos en el estado de Puebla 11.00 Elaboración de la Estrategia de mitigación y adaptación del estado de Puebla ante el cambio climático 4.50 Sistema remoto de control y vigilancia para la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos del municipio de Puebla 3.00

Programa de ordenamiento ecológicos municipales con localidades de muy alta marginación en el estado de Puebla 4.50 Estudios de generación, caracterización y plan de muestreo de residuos para el municipio de Puebla 1.00 Programa Integral de Mejora para la Recolección de RSU en el Centro Histórico de Puebla 1.00

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Manejo integral de residuos e instalación y operación de puntos limpios en el Municipio de Puebla 5.00 Total SEMARNAT 40.00 Ampliaciones totales 4,725.31 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 192

Querétaro. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 17 mil 250.73 mdp para el gasto identificado para el estado de Querétaro, los cuales se integraron de la siguiente manera: 14 mil 327.85 mdp para el gasto federalizado y 2 mil 922.88 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 1 mil 686.67 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 236.21 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 7 mil 490.54 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 5 mil 538.36 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 455.83 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 88.68 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 391.79 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 56.77 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

439.42 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 283.27 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 26.46 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 209.95 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 6 mil 668.16 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 3 mil 762.25 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 033.33 mdp; • Para el FAIS se asignaron 559.24 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 678.90 mdp; • Para el FAM se asignaron 92.33 mdp; • Para el FASP se asignaron 132.02 mdp; • Para el FAETA se asignaron 73.74 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 336.65 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 169.15 mdp para

la Zona Metropolitana de Querétaro.

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El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 303.10 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 45.96 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 36.42 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de I mil 089.28 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 7.66 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 17.48 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 10.74 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.36 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 37.54 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 24.85 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 89.39 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 21.00 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 261.10 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 741.94 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 159.64 mdp; y Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 334.60

mdp.

En los cuadros del 133 al 138, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Querétaro.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 194

Cuadro. No. 133. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Querétaro, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF 2010 PPEF /

2009 P 2010 PEF /

2009 P 2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 7,358.10 6,560.50 7,681.00 7,490.54 7,136.38 -10.84 17.08 14.18 -2.48

Fondo General de Participaciones 5,574.40 4,746.10 - 5,538.36 5,286.29 -14.86 -100.00 16.69 - Fondo de Fomento Municipal 467.70 417.60 - 455.83 447.04 -10.71 -100.00 9.15 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 91.40 74.00 - 88.68 84.69 -19.04 -100.00 19.83 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 440.60 424.60 - 391.79 419.00 -3.63 -100.00 -7.73 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 89.70 - - 56.77 48.82 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 120.10 324.50 - 439.42 294.67 170.19 -100.00 35.41 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 340.50 240.90 - 283.27 288.22 -29.25 -100.00 17.59 -

Incentivos Económicos 209.90 - - - 69.97 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 23.80 108.10 - 26.46 52.79 354.20 -100.00 -75.52 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 224.70 - 209.95 144.88 - -100.00 -6.56 -

Aportaciones Aportaciones Totales 6,636.10 6,759.50 6,720.24 6,668.16 6,687.92 1.86 -0.58 -1.35 -0.77

FAEBN 3,803.40 3,838.70 3,762.25 3,762.25 3,801.45 0.93 -1.99 -1.99 -0.00 FASSA 946.80 975.30 1,033.33 1,033.33 985.14 3.01 5.95 5.95 -0.00 FAIS 516.50 538.30 577.41 559.24 538.01 4.22 7.27 3.89 -3.15

FAIS Municipal 453.90 473.10 507.43 491.46 472.82 4.23 7.26 3.88 -3.15 FAIS Estatal 62.60 65.20 69.98 67.78 65.19 4.15 7.34 3.96 -3.15 FORTAMUN 616.80 648.30 699.33 678.90 648.00 5.11 7.87 4.72 -2.92 FAM 254.50 231.00 97.57 92.33 192.61 -9.23 -57.76 -60.03 -5.36 FAM Educación Básica 80.60 81.20 - - 53.93 0.74 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 83.20 58.70 - - 47.30 -29.45 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 90.70 91.10 97.57 92.33 91.38 0.44 7.10 1.35 -5.36

FASP 114.50 132.00 132.02 132.02 126.17 15.28 0.02 0.02 0.00 FAETA 67.20 71.30 73.74 73.74 70.75 6.10 3.42 3.42 -0.00

FAETA Tecnológica - - 28.29 28.29 9.43 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 45.45 45.45 15.15 - - - -0.00

FAFEF 316.40 324.60 344.59 336.35 325.78 2.59 6.16 3.62 -2.39 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,026.00 776.20 61.30 169.15 657.12 -24.35 -92.10 -78.21 175.94

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro 100.00 - 61.30 169.15 89.72 -100.00 - - 175.94

PROFIS 4.10 - - - 1.37 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 921.90 776.20 - - 566.03 -15.80 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,439.70 1,475.80 - - 971.83 2.51 -100.00 -100.00 -

SEP 1,180.60 1,256.90 - - 812.50 6.46 -100.00 -100.00 - SAGARPA 201.50 193.20 - - 131.57 -4.12 -100.00 -100.00 - CONAGUA 57.60 25.70 - - 27.77 -55.38 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación

Convenios de Reasignación Totales 36.60 4.00 - - 13.53 -89.07 -100.00 -100.00 - Convenios de Reasignación 36.60 4.00 - - 13.53 -89.07 -100.00 -100.00 -

Gasto Federalizado Total del Estado 16,496.50 15,576.00 14,462.54 14,327.85 15,466.78 -5.58 -7.15 -8.01 -0.93 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 195

Cuadro No. 134. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Querétaro, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 294.61 370.99 303.10 298.86 25.92 2.88 -18.30

IFE 46.53 46.07 45.96 46.25 -0.98 -1.22 -0.25

SAGARPA 39.69 37.14 36.42 38.05 -6.43 -8.25 -1.94

SCT 1,373.44 706.62 1,089.28 1,231.36 -48.55 -20.69 54.15

ECONOMÍA 8.57 7.87 7.66 8.11 -8.18 -10.69 -2.73

SEP 778.43 4.04 17.48 397.95 -99.48 -97.75 332.90

SALUD 159.64 - - 79.82 -100.00 -100.00 -

STPS 9.88 10.79 10.74 10.31 9.25 8.68 -0.52

SRA 3.32 3.56 3.36 3.34 7.28 1.12 -5.74

SEMARNAT 348.33 37.72 37.54 192.93 -89.17 -89.22 -0.49

PGR 26.49 24.85 24.85 25.67 -6.21 -6.21 -0.00

SEDESOL 113.37 89.30 89.30 101.33 -21.23 -21.23 -0.00

TFJFA 20.82 21.00 21.00 20.91 0.83 0.82 -0.00

Total por Ramos 3,223.13 1,359.95 1,686.67 2,454.90 -57.81 -47.67 24.02

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,261.10 - - -

SEP - - 741.94 - - -

SALUD - - 159.64 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) 334.60

SEMARNAT - - - - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 1,236.21 - - -

Gasto Centralizado Total 3,223.13 1,359.95 2,922.88

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 196

Cuadro No. 135. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Querétaro, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.55 1.85 1.85 1.20 234.28 234.28 - Consejo de la Judicatura Federal 294.06 369.13 301.25 297.65 25.53 2.44 -18.39 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 294.61 370.99 303.10 298.86 25.92 2.88 -18.30 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.03 0.03 0.03 0.03 - -3.46 -3.46 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 39.45 36.89 36.18 37.81 -6.47 -8.29 -1.94

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.21 0.21 0.21 0.21 - -1.03 -1.03

SAGARPA total 39.69 37.14 36.42 38.05 -6.43 -8.25 -1.94 Oficina de Servicios Federales 4.46 4.04 3.98 4.22 -9.44 -10.75 -1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 701.96 - - 350.98 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Querétaro)

22.49 - - 11.24 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Querétaro)

0.38 - - 0.19 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Francisco I. Madero)

0.33 - - 0.16 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Querétaro 32.00 - 13.50 22.75 -100.00 -57.81 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 16.82 - - 8.41 -100.00 -100.00 -

SEP total 778.43 4.04 17.48 397.95 -99.48 -97.75 332.90 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 197

Cuadro No. 136. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Querétaro, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 1.59 1.25 1.25 1.42 -21.42 -21.43 -0.01 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

11.43 11.44 11.38 11.41 0.08 -0.45 -0.53

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.28 0.12 - 0.14 -56.31 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.16 0.15 0.15 0.15 -4.19 -4.26 -0.07

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.03 0.03 0.03 0.03 -8.23 -8.51 -0.30

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.13 0.12 0.12 0.13 -7.84 -8.57 -0.80

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.14 0.13 0.13 0.13 -8.37 -8.80 -0.47

Ampliaciones - - - - - - - Programa de Gestión Hídrica 334.58 24.49 24.49 179.53 -92.68 -92.68 -0.00 SEMARNAT total 348.33 37.72 37.54 192.93 -89.17 -89.22 -0.49 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 6.07 0.44 0.44 3.25 -92.79 -92.80 -0.05 3X1 para Migrantes 1.91 0.68 0.68 1.30 -64.20 -64.23 -0.07 Coinversión Social 3.28 - - 1.64 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

14.02 15.68 15.68 14.85 11.83 11.82 -0.01

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 30.21 33.03 33.03 31.62 9.34 9.34 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 37.78 24.37 24.37 31.08 -35.50 -35.50 -0.00

SEDESOL total 113.37 89.30 89.30 101.33 -21.23 -21.23 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 198

Cuadro No. 137. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Querétaro, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 5.70 4.48 4.48 5.09 -21.30 -21.32 - 0.02

Derecho de Vía 20.40 23.17 23.17 21.79 13.58 13.58 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 12.47 13.19 13.19 12.83 5.76 5.76 - 0.00

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.10 3.22 3.22 3.16 3.80 3.77 - 0.02

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 786.80 350.00 345.00 565.90 -55.52 -56.15 - 1.43

Conservación de Infraestructura Carretera 111.80 142.22 143.12 127.46 27.21 28.01 0.63 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 3.03 5.10 5.10 4.06 68.54 68.54 -

Reconstrucción de carreteras 6.60 8.75 8.75 7.68 32.58 32.58 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.35 - - 0.18 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 353.00 42.70 425.30 389.15 -87.90 20.48 896.02

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 - 6.00 4.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 0.90 3.00 3.00 1.95 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 20.50 18.80 18.80 19.65 - 8.29 - 8.29 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 1,326.65 614.63 999.13 1,162.89 -53.67 -24.69 62.56 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.63 2.41 2.41 2.52 - 8.21 - 8.22 - 0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.14 0.12 0.12 0.13 -10.00 -10.22 - 0.24

Aeropuertos 2.76 2.53 2.53 2.65 - 8.30 - 8.32 - 0.03 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.76 0.67 0.67 0.71 -12.54 -12.65 - 0.12

Ferrocarriles 0.76 0.67 0.67 0.71 -12.54 -12.65 - 0.12 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.38 0.24 0.24 0.31 -36.60 -36.79 - 0.30

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.20 0.23 0.23 0.21 14.64 14.52 - 0.11

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.71 1.91 1.91 1.81 11.79 11.76 - 0.02

Comunicaciones 2.29 2.38 2.38 2.33 3.91 3.85 - 0.06 Actividades de apoyo administrativo 19.16 15.04 13.51 16.33 -21.52 -29.50 -10.17 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

7.21 6.47 6.47 6.84 -10.18 -10.19 - 0.01

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9.80 9.46 9.15 9.47 - 3.50 - 6.62 - 3.23

Centros de Pesaje y Dimensiones 4.81 13.44 13.44 9.13 179.28 179.26 - 0.01 Proyectos de infraestructura gubernamental - 42.00 42.00 21.00 - - - Otros 40.98 86.41 84.57 62.77 110.86 106.38 - 2.13 SCT total 1,373.44 706.62 1,089.28 1,231.36 -48.55 -20.69 54.15 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 199

Cuadro No. 138. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Querétaro para los ramos de SCT, SEP, Salud y SEMARNAT 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Anillo Vial Metropolitano II de la Ciudad de Querétaro, Tr: Entronques La Joya, Juriquilla y Bernardo Quintana Oriente 170.0 Carretera Estatal 100 y 130, Tr: Galeras-Bernal y Acceso a Ezequiel Montes 185.0 Libramiento Sur Poniente Querétaro (Incluye 2 Entronques) 21.0 C.F. San Juan del Río Xilitla, Tr: Tequisquiapan-Ezequiel Montes 180.8

Construcción y Modernización

C.F. San Juan del Río Xilitla, Tr: Vizarrón-Peña Blanca 230.0 Jalpa-Sabino Chico 20.0 Camargo - Río Blanco 15.0 Colon-Fuenteño 25.0 Boye - Pathe 15.0 Maconí-E.C. (San Juan del Río-San Joaquín) 20.0 E.C. Tolimán-Peñamiller-San Miguel Palmas 10.0 Tolimán-Mesa de Chagoya 9.0 Tolimán-Peñamiller 5.0 Santa Bárbara-El Zapote 15.0 Entr. Mojonera-Aguacate 12.0 Camino Purísima de Arista-San Juan Buenaventura 7.0 Camino La Valla-La Fuente, Tequisquiapan 17.0 Camino Villa Progreso-Loberas, Ezequiel Montes 18.0 Camino El Lindero-Portugues, Peñamiller 15.0 Camino Ahuacatlán de Guadalupe-Coatlán 35.0 Camino Noria Nueva-Quintanares 5.0 Camino Conca-La Florida 10.0 Camino Apartadero-Alamos-San José Carrizal-Llanos de Santa Clara, San Joaquín 10.0 Camino El Madroño-Tres Lagunas 10.0 Zituni-San Martín Florida 10.0 San Ignacio-El Sauz 18.0 Huimilpan-Taponas-Bravo, Huimilpan 16.0 San Juan del Río Xilitla-San Joaquín-Maconi-Piñones 20.0 Purísima-Arista, San Juan Buenaventura 16.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 0.9 Conservación y Mantenimiento 118.4

Total SCT 1,261.1 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 701.96 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Querétaro) 22.49

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Querétaro) 0.38

Educación Superior

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Francisco I. Madero) 0.33

Cadereyta de Montes 2.70 Corregidora 1.00 El Marqués 1.00 Jalpan de Serra 1.00 Querétaro 6.80 San Joaquín 1.50

Deporte

Tolimán 2.82 Total SEP 741.97

Salud Ampliación y Fortalecimiento del Hospital General de Querétaro 52.50 Ampliación Hospital General de Cadereytas de Montes (Consulta Externa, Enseñanza, Servicios Administrativos) 21.43 Ampliación Hospital General de San Juan del Río 35.00 Ampliación Hospital General de Jalpan de Serra 10.71 Centro de Salud Tolimám 22.00 Centro de Salud Emiliano Zapata 6.00 Centro de Salud Santa Rosa de Jauregui 6.00

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Centro de Salud San José el Alto 6.00 Total Salud 159.64

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 221.3 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 48.5 Programas de Alianza para el Campo 28.4 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 36.3 Total Programa Hidráulico 334.6 Ampliaciones totales 2,497.29 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 200

Quintana Roo. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 14 mil 055.23 mdp para el gasto identificado para el estado de Quintana Roo, los cuales se integraron de la siguiente manera: 11 mil 276.23 mdp para el gasto federalizado y 2 mil 779.00 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 1 mil 736.21 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 042.79 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 5 mil 783.88 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 3 mil 952.80 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 289.33 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 193.32 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 298.49 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 81.85 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se

asignaron286.16 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 10.55 mdp, • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 197.84 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 39.80 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 433.75 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 5 mil 396.48 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 3 mil 174.71 mdp; • Para el FASSA se asignaron 900.74 mdp; • Para el FAIS se asignaron 296.20 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 519.73 mdp; • Para el FAM se asignaron 59.15 mdp; • Para el FASP se asignaron 140.83 mdp; • Para el FAETA se asignaron 97.52 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 207.60 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 95.86 mdp para la

Zona Metropolitana de Cancún.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 201

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 258.29 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 40.05 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 36.77 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 195.97 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 6.40 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 6.72 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 8.20 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.43 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 51.48 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 30.82 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 75.99 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 22.09 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 701.80 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 183.74 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 230.45 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 289.40

mdp; Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 20.00 mdp; y Para la Seguridad Pública se aprobó una ampliación del gasto de 319.40 mdp.

En los cuadros del 139 al 144, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Quintana Roo.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 202

Cuadro. No. 139. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Quintana Roo, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 5,574.40 5,097.20 5,911.90 5,783.88 5,485.16 -8.56 15.98 13.47 -2.17

Fondo General de Participaciones 3,937.20 3,359.70 - 3,952.80 3,749.90 -14.67 -100.00 17.65 - Fondo de Fomento Municipal 293.00 260.70 - 289.33 281.01 -11.02 -100.00 10.98 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 154.10 167.30 - 193.32 171.57 8.57 -100.00 15.55 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 353.80 349.00 - 298.49 333.76 -1.36 -100.00 -14.47 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 141.00 - - 81.85 74.28 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 86.30 241.80 - 286.16 204.75 180.19 -100.00 18.35 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 10.30 8.90 - 10.55 9.92 -13.59 -100.00 18.57 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 218.30 167.40 - 197.84 194.51 -23.32 -100.00 18.18 -

Incentivos Económicos 326.10 - - - 108.70 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 18.50 - - - 6.17 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 35.80 141.60 - 39.80 72.40 295.53 -100.00 -71.90 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 400.80 - 433.75 278.18 - -100.00 8.22 -

Aportaciones Aportaciones Totales 5,192.30 5,553.90 5,425.32 5,396.48 5,380.89 6.96 -2.32 -2.83 -0.53

FAEBN 3,111.00 3,214.10 3,174.71 3,174.71 3,166.60 3.31 -1.23 -1.23 -0.00 FASSA 751.80 851.60 900.74 900.74 834.71 13.27 5.77 5.77 -0.00 FAIS 272.20 284.30 305.82 296.20 284.23 4.45 7.57 4.19 -3.15

FAIS Municipal 239.20 249.80 268.76 260.30 249.77 4.43 7.59 4.20 -3.15 FAIS Estatal 33.00 34.50 37.07 35.90 34.47 4.55 7.44 4.06 -3.15

FORTAMUN 454.90 487.20 532.91 519.73 487.28 7.10 9.38 6.68 -2.47 FAM 203.70 284.10 59.74 59.15 182.32 39.47 -78.97 -79.18 -0.98

FAM Educación Básica 115.50 171.80 - - 95.77 48.74 -100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 36.10 56.50 - - 30.87 56.51 -100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 52.10 55.80 59.74 59.15 55.68 7.10 7.06 6.01 -0.98

FASP 122.20 140.80 140.83 140.83 134.61 15.22 0.02 0.02 -0.00 FAETA 88.60 95.20 97.52 97.52 93.77 7.45 2.44 2.44 -0.00

FAETA Tecnológica - - 64.03 64.03 21.34 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 33.49 33.49 11.16 - - - -0.00

FAFEF 187.90 196.60 213.04 207.60 197.37 4.63 8.36 5.59 -2.56 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 999.00 466.50 24.50 95.86 520.45 -53.30 -94.75 -79.45 291.27

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Cancún - - 24.50 95.86 31.95 - - - 291.27

PROFIS 4.70 - - - 1.57 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 994.30 466.50 - - 486.93 -53.08 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 740.50 841.30 - - 527.27 13.61 -100.00 - 100.00 -

SEP 581.90 697.90 - - 426.60 19.93 -100.00 - 100.00 - SAGARPA 130.30 129.40 - - 86.57 -0.69 -100.00 - 100.00 - CONAGUA 28.30 14.00 - - 14.10 -50.53 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 140.00 - - - 46.67 -100.00 - - -

Convenios de Reasignación 140.00 - - - 46.67 -100.00 - - - Gasto Federalizado Total del Estado 12,646.20 11,958.90 11,361.72 11,276.23 11,960.44 -5.43 -4.99 -5.71 -0.75 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 203

Cuadro No. 140. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el

Estado de Quintana Roo, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 252.05 306.04 258.29 255.17 21.42 2.48 -15.60

IFE 43.08 45.06 40.05 41.57 4.58 -7.05 -11.12

SAGARPA 39.45 37.43 36.77 38.11 -5.12 -6.79 -1.77

SCT 1,322.52 838.80 1,195.97 1,259.24 -36.58 -9.57 42.58

Economía 7.50 6.62 6.40 6.95 -11.76 -14.77 -3.41

SEP 208.06 4.25 6.72 107.39 -97.96 -96.77 58.29

SALUD 230.45 - - 115.23 - 100.00 - 100.00 -

STPS 8.39 8.24 8.20 8.29 -1.76 -2.23 -0.48

SRA 3.18 3.66 3.43 3.31 15.09 7.72 -6.41

SEMARNAT 327.41 51.72 51.48 189.44 -84.20 -84.28 -0.47

PGR 32.60 30.82 30.82 31.71 -5.46 -5.46 -0.00

SEDESOL 93.37 75.99 75.99 84.68 -18.62 -18.62 -0.00

TFJFA 22.25 22.09 22.09 22.17 -0.71 -0.71 -0.00

Seguridad Pública 319.20 - - 159.60 - 100.00 - 100.00 -

Total por Ramos 2,909.53 1,430.74 1,736.21 2,322.87 -50.83 -40.33 21.35

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,701.80 - - -

SEP - - 183.74 - - -

SALUD - - 230.45 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) 289.40

SEMARNAT - - 20.00 - - -

Seguirdad Pública 319.40 Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 1,042.79 - - -

Gasto Centralizado Total 2,909.53 1,430.74 2,779.00

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 204

Cuadro No. 141. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Quintana Roo, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 1.16 4.03 4.03 2.59 248.53 248.53 - Consejo de la Judicatura Federal 250.90 302.02 254.26 252.58 20.38 1.34 -15.81 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 252.05 306.04 258.29 255.17 21.42 2.48 -15.60 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.13 0.13 0.13 0.13 - -1.16 -1.16 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 39.07 37.02 36.37 37.72 -5.24 -6.93 -1.77

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.25 0.28 0.28 0.27 12.10 10.59 -1.35

SAGARPA total 39.45 37.43 36.77 38.11 -5.12 -6.79 -1.77 Oficina de Servicios Federales 4.66 4.25 4.19 4.42 -8.79 -10.12 -1.46 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 143.71 - - 71.85 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Quintana Roo)

7.16 - - 3.58 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad del Mar)

1.66 - - 0.83 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Quintana Roo)

3.54 - - 1.77 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad del Caribe)

1.24 - - 0.62 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural de Zona Maya)

0.09 - - 0.05 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Quintana Roo 36.00 - 2.54 19.27 -100.00 -92.95 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 10.00 - - 5.00 -100.00 -100.00 -

SEP total 208.06 4.25 6.72 107.39 -97.96 -96.77 58.29 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 205

Cuadro No. 142. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Quintana Roo, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.84 2.58 2.58 2.71 - 9.18 - 9.21 - 0.04 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

14.87 15.34 15.35 15.11 3.18 3.24 0.05

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales 0.11 0.25 - 0.05 129.13 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.04 0.04 0.04 0.04 - 7.86 - 9.52 - 1.81

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.06 0.05 0.05 0.05 - 9.55 -10.91 - 1.51

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales - - - - - - -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.06 0.05 0.05 0.05 -10.91 -10.91 -

Ampliaciones 20.00 - - 10.00 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 289.44 33.42 33.42 161.43 -88.45 -88.46 - 0.00 SEMARNAT total 327.41 51.72 51.48 189.44 -84.20 -84.28 - 0.47 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 4.98 0.40 0.40 2.69 -91.95 -91.97 - 0.23 3X1 para Migrantes 0.44 0.15 0.15 0.30 -66.85 -66.93 - 0.25 Coinversión Social 1.20 - - 0.60 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

13.07 13.66 13.66 13.37 4.51 4.51 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 16.96 23.06 23.06 20.01 36.02 36.01 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 36.62 23.62 23.62 30.12 -35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 93.37 75.99 75.99 84.68 -18.62 -18.62 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 206

Cuadro No. 143. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Quintana Roo, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 4.85 3.97 3.97 4.41 -18.08 -18.10 -0.02

Derecho de Vía 8.50 9.79 9.79 9.15 15.18 15.18 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 6.38 6.45 6.45 6.42 1.07 1.07 -0.00

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.24 2.76 2.57 2.90 -14.84 -20.67 -6.85

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 737.00 490.00 540.00 638.50 -33.51 -26.73 10.20

Conservación de Infraestructura Carretera 137.90 171.78 172.78 155.34 24.57 25.29 0.58 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

2.83 5.10 5.10 3.96 80.47 80.47 -

Reconstrucción de carreteras 5.00 - - 2.50 -100.00 -100.00 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.35 - - 0.18 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 322.00 55.00 351.00 336.50 -82.92 9.01 538.18

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4.00 - 12.00 8.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 0.90 3.00 3.00 1.95 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 28.70 32.10 32.10 30.40 11.85 11.85 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,261.65 779.95 1,138.76 1,200.20 -38.18 -9.74 46.00 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 16.85 14.55 14.45 15.65 -13.63 -14.28 -0.75

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 4.19 - - 2.10 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo 0.21 - - 0.11 -100.00 -100.00 - Puertos 21.25 14.55 14.45 17.85 -31.52 -32.03 -0.75 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.64 5.39 5.39 6.01 -18.81 -18.82 -0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.33 0.27 0.27 0.30 -19.55 -19.70 -0.19

Aeropuertos 6.97 5.65 5.65 6.31 -18.84 -18.86 -0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - -

Ferrocarriles - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.10 0.06 0.06 0.08 -42.53 -43.22 -1.20

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.26 0.25 0.25 0.25 -5.50 -5.70 -0.21

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.62 1.77 1.77 1.70 9.12 9.08 -0.04

Comunicaciones 1.99 2.08 2.08 2.03 4.55 4.46 -0.09 Actividades de apoyo administrativo 22.46 21.07 19.64 21.05 -6.19 -12.55 -6.78 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

3.14 3.50 3.50 3.32 11.71 11.68 -0.02

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.07 7.90 7.80 6.44 55.80 53.79 -1.29

Centros de Pesaje y Dimensiones - 4.09 4.09 2.05 - - - Otros 30.67 36.57 35.04 32.85 19.23 14.24 -4.19 SCT total 1,322.52 838.80 1,195.97 1,259.24 -36.58 -9.57 42.58 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 207

Cuadro No. 144. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Quintana Roo para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico, SEMARNAT y Seguridad Pública 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Tulum-Playa del Carmen 217.0 Cafetal-Tulum 330.0 Entronque Kabah/Cancún Km. 353+500 30.0 Paso Superior Vehicular en Puerto Morelos 50.0 Libramiento Tulum 50.0

Construcción y Modernización

Libramiento Cancún-Pto. Juárez 60.0 Ucum-La Unión 124.0 Caobas - Arroyo Negro 40.0 Ramal a Pimientita 15.0 Altamirano – Nuevo Plan de la Noria Oriente – San Isidro Poniente – Othon P. Blanco 20.0 Leona Vicario-Central Vallarta- Puerto - Morelos 50.0 Dzuiche-Tihosuco 15.0 E.C.F Chetumal-Escárcega-Tomás Garrido-Dos Aguadas 20.0 Ideal-Kantunilkin 18.0 La Pimientita-Gavilanes 20.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 4.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 0.9 Conservación y Mantenimiento 142.9

Infraestructura Carretera Cafetal-Tulúm-Playa del Carmen 495.0

Total SCT 1,701.8 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 143.71 Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Quintana Roo) 7.16 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Quintana Roo) 3.54

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad del Caribe) 1.24 Educación Superior

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural de Zona Maya) 0.09

Museo Arqueológico de Cancún, Inah 10.00 Financiamiento de la Construcción Casa de la Cultura de Holbox, Gobierno del Estado de Quintana Roo 3.00 Construcción del Inmueble Camino de la Luz 2a Etapa, Gobierno del Estado de Quintana Roo 2.00 Remodelación de la Casa Internacional del Escritor Segunda Etapa, Gobierno del Estado de Quintana Roo 2.00

Cultura

Realización de Recorridos Culturales para Poblaciones Indígenas Marginadas. Fundación Turística Cultural Maya A.C. 1.00 Cozumel 4.00 Felipe Carrillo Puerto 3.00 Deporte Tulum 3.00

Total SEP 183.74 Salud

Hospital General de Playa del Carmen 159.64 Hospital Comunitario de Isla Mujeres 20.00

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud Hospital General de Cancún 50.81

Total Salud 230.45 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 173.4 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 56.8 Programas de Alianza para el Campo 18.6 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 40.6 Total Programa Hidráulico 289.4

SEMARNAT Clausura, Saneamiento y Remediación de actual Tiradero a Cielo Abierto de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco 4.00

Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial en el Norte de Quintana Roo 10.00 Clausura, Saneamiento y Remediación del Actual Tiradero a Cielo Abierto de la Ciudad de Playa del Carmen Municipio de Solidaridad 5.00

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Elaboración del Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo 1.00 Total SEMARNAT 20.00

Seguridad Pública Ampliación y

Mejoramiento de la Colonia Penal

Federal Islas Marías

Centros Federales de Readaptación Social 319.20

Total Seguridad Pública 319.20 Ampliaciones totales 2,744.64

Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 208

San Luis Potosí. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 24 mil 751.68 mdp para el gasto identificado para el estado de San Luis Potosí, los cuales se integraron de la siguiente manera: 20 mil 077.93 mdp para el gasto federalizado y 4 mil 673.75 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 2 mil 753.48 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 920.27 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 8 mil 330.05 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 6 mil 375.94 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 459.92 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 123.51 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 379.85 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 62.99 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se

asignaron449.94 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 301.01 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 32.24 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 144.64 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 11 mil 715 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 7 mil 212.55 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 153.22 mdp; • Para el FAIS se asignaron 1 mil 452.91 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 978.84 mdp; • Para el FAM se asignaron 133.95 mdp; • Para el FASP se asignaron 199.16 mdp; • Para el FAETA se asignaron 110.75 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 474.53 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 31.95 mdp para la

Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G.S.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 209

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 383.21 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 66.71 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 67.87 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 832.42 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 5.25 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 22.38 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 8.57 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 5.61 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 32.32 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 28.07 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 153.21 mdp; y Para CONACYT se aprobó un gasto de 147.88 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 571.20 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 115.93 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 247.14 mdp; y Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 557.20

mdp. En los cuadros del 145 al 150, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de San Luis Potosí.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 210

Cuadro. No. 145. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de San Luis Potosí, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF 2010 PPEF /

2009 P 2010 PEF /

2009 P 2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 7,965.50 7,003.70 8,585.40 8,330.05 7,766.42 -12.07 22.58 18.94 -2.97

Fondo General de Participaciones 6,391.50 5,275.10 - 6,375.94 6,014.18 -17.47 -100.00 20.87 - Fondo de Fomento Municipal 464.70 403.20 - 459.92 442.61 -13.23 -100.00 14.07 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 119.70 113.80 - 123.51 119.00 -4.93 -100.00 8.53 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 352.60 357.50 - 379.85 363.32 1.39 -100.00 6.25 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 75.70 - - 62.99 46.23 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 119.40 357.10 - 449.94 308.81 199.08 -100.00 26.00 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 306.40 260.80 - 301.01 289.40 -14.88 -100.00 15.42 -

Incentivos Económicos 106.50 - - - 35.50 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 29.00 95.40 - 32.24 52.21 228.97 -100.00 -66.20 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 140.80 - 144.64 95.15 - -100.00 2.73 -

Aportaciones Aportaciones Totales 11,762.30 11,850.50 11,814.40 11,715.92 11,776.24 0.75 -0.30 -1.14 -0.83

FAEBN 7,368.40 7,352.90 7,212.55 7,212.55 7,311.28 -0.21 -1.91 -1.91 -0.00 FASSA 1,093.40 1,090.20 1,153.22 1,153.22 1,112.27 -0.29 5.78 5.78 -0.00 FAIS 1,342.80 1,399.30 1,500.12 1,452.91 1,398.34 4.21 7.20 3.83 -3.15

FAIS Municipal 1,180.10 1,229.70 1,318.30 1,276.82 1,228.87 4.20 7.21 3.83 -3.15 FAIS Estatal 162.70 169.60 181.81 176.09 169.46 4.24 7.20 3.83 -3.15

FORTAMUN 913.40 947.20 1,011.73 978.84 946.48 3.70 6.81 3.34 -3.25 FAM 329.20 301.00 134.83 133.95 254.72 -8.57 -55.21 -55.50 -0.65

FAM Educación Básica 127.00 121.00 - - 82.67 -4.72 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 83.10 54.10 - - 45.73 -34.90 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 119.10 125.80 134.83 133.95 126.28 5.63 7.18 6.48 -0.65

FASP 172.80 199.20 199.16 199.16 190.39 15.28 -0.02 -0.02 -0.00 FAETA 105.00 108.20 110.75 110.75 107.98 3.05 2.36 2.36 -0.00

FAETA Tecnológica - - 57.49 57.49 19.16 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 53.26 53.26 17.75 - - - -0.00

FAFEF 437.30 452.50 492.04 474.53 454.78 3.48 8.74 4.87 -3.56 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 479.90 764.90 - 31.95 425.58 59.39 -100.00 -95.82 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de G.S. - - - 31.95 10.65 - - - -

PROFIS 4.10 - - - 1.37 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 475.80 764.90 - - 413.57 60.76 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,932.10 1,901.30 - - 1,277.80 -1.59 -100.00 -100.00 -

SEP 1,569.10 1,657.70 - - 1,075.60 5.65 -100.00 -100.00 - SAGARPA 269.60 206.10 - - 158.57 -23.55 -100.00 -100.00 - CONAGUA 93.40 37.50 - - 43.63 -59.85 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 29.90 0.50 - - 10.13 -98.33 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 29.90 0.50 - - 10.13 -98.33 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 22,169.70 21,520.90 20,399.80 20,077.93 21,256.18 -2.93 -5.21 -6.70 -1.58 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 211

Cuadro No. 146. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de San Luis Potosí, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos. Poder Judicial 378.14 471.62 383.21 380.67 24.72 1.34 -18.75

IFE 66.11 68.84 66.71 66.41 4.13 0.90 -3.10

SAGARPA 71.91 69.07 67.87 69.89 -3.95 -5.62 -1.74

SCT 1,761.39 1,708.00 1,832.42 1,796.90 -3.03 4.03 7.28

Economía 5.82 5.38 5.25 5.53 -7.50 -9.85 -2.54

SEP 1,101.17 4.07 22.38 561.78 -99.63 -97.97 450.02

SALUD 247.14 - - 123.57 - 100.00 - 100.00 -

STPS 9.75 8.61 8.57 9.16 -11.63 -12.07 -0.49

SRA 5.80 5.90 5.61 5.71 1.79 -3.28 -4.98

SEMARNAT 572.59 32.53 32.32 302.45 -94.32 -94.36 -0.67

PGR 32.11 28.07 28.07 30.09 -12.60 -12.60 -0.00

SEDESOL 204.85 153.22 153.21 179.03 -25.21 -25.21 -0.00

TFJFA - - - - - - -

CONACYT 123.19 150.97 147.88 135.53 22.54 20.04 -2.05

Total por Ramos 4,579.97 2,706.28 2,753.48 3,666.72 -40.91 -39.88 1.74

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,571.20 - - -

SEP - - 1,115.93 - - -

SALUD - - 247.14 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) 557.20

SEMARNAT - - - - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 1,920.27 - - -

Gasto Centralizado Total 4,579.97 2,706.28 4,673.75 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 212

Cuadro No. 147. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de San Luis Potosí por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.45 1.81 1.81 1.13 304.31 304.31 - Consejo de la Judicatura Federal 377.69 469.80 381.40 379.54 24.39 0.98 -18.82 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 378.14 471.62 383.21 380.67 24.72 1.34 -18.75 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.09 0.09 0.09 0.09 - -1.71 -1.71

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 71.56 68.72 67.52 69.54 -3.97 -5.64 -1.74

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.26 0.26 0.26 0.26 - -1.12 -1.12

SAGARPA total 71.91 69.07 67.87 69.89 -3.95 -5.62 -1.74 Oficina de Servicios Federales 4.50 4.07 4.01 4.25 -9.57 -10.88 -1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,042.21 - - 521.10 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de San Luis Potosí)

36.65 - - 18.32 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de San Luis Potosí)

1.17 - - 0.59 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Universidad Comunitaria Intelectual Potosina - - 15.00 7.50 - - -

Programas de Cultura en el Estado de San Luis Potosí 12.75 - 3.37 8.06 -100.00 -73.56 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 3.90 - - 1.95 -100.00 -100.00 -

SEP total 1,101.17 4.07 22.38 561.78 -99.63 -97.97 450.02 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 213

Cuadro No. 148. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de San Luis Potosí, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 1.65 1.54 1.54 1.59 -6.78 -6.80 -0.02 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

13.11 12.87 12.75 12.93 -1.84 -2.75 -0.93

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.19 0.10 - 0.09 -49.60 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.01 0.01 0.01 0.01 -12.31 -13.40 -1.24

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.01 0.01 0.01 0.01 -11.92 -23.08 -12.66

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.07 0.06 0.06 0.07 -10.40 -11.23 -0.93

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.27 - - 0.14 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.03 0.03 0.03 0.03 -10.73 -12.39 -1.86

Ampliaciones - - - - - - - Programa de Gestión Hídrica 557.25 17.92 17.92 287.58 -96.78 -96.78 -0.01 SEMARNAT total 572.59 32.53 32.32 302.45 -94.32 -94.36 -0.67 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 4.06 0.25 0.25 2.16 -93.87 -93.87 -0.11 Empleo Temporal (PET) 9.59 0.78 0.78 5.18 -91.88 -91.89 -0.11 3X1 para Migrantes 12.74 4.65 4.65 8.69 -63.52 -63.52 -0.01 Coinversión Social 3.22 - - 1.61 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

12.97 13.45 13.45 13.21 3.66 3.65 -0.01

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 25.06 43.46 43.46 34.26 73.42 73.42 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 117.11 75.53 75.53 96.32 -35.50 -35.50 -0.00

SEDESOL total 204.85 153.22 153.21 179.03 -25.21 -25.21 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 214

Cuadro No. 149. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de San Luis Potosí, por programas

presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 63.39 146.78 146.68 105.03 131.56 131.40 -0.07

Derecho de Vía 18.20 20.68 20.68 19.44 13.63 13.63 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 18.78 17.80 17.80 18.29 -5.20 -5.20 -0.00

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 4.56 4.53 4.53 4.54 -0.75 -0.76 -0.01

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 460.00 617.00 490.00 475.00 34.13 6.52 -20.58

Conservación de Infraestructura Carretera 367.40 627.21 628.41 497.91 70.72 71.04 0.19 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

4.63 6.90 6.90 5.77 48.96 48.96 -

Reconstrucción de carreteras 29.20 36.25 36.25 32.73 24.14 24.14 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 706.10 135.30 350.98 528.54 -80.84 -50.29 159.41

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 7.00 - 30.00 18.50 -100.00 328.57 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.50 5.00 5.00 3.25 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 33.20 43.20 50.00 41.60 30.12 50.60 15.74 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,714.51 1,660.65 1,787.23 1,750.87 -3.14 4.24 7.62 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.75 1.99 1.92 1.84 13.99 9.95 -3.55

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.17 0.15 0.15 0.16 -10.00 -10.30 -0.34

Aeropuertos 1.91 2.14 2.07 1.99 11.93 8.20 -3.33 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.99 0.89 0.89 0.94 -9.96 -9.97 -0.01

Ferrocarriles 0.99 0.89 0.89 0.94 -9.96 -9.97 -0.01 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.60 0.39 0.39 0.49 -34.38 -34.41 -0.05

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.83 0.73 0.73 0.78 -12.50 -12.55 -0.06

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.10 2.96 2.86 2.98 -4.36 -7.83 -3.62

Comunicaciones 4.52 4.08 3.97 4.25 -9.81 -12.20 -2.65 Actividades de apoyo administrativo 22.94 20.45 18.66 20.80 -10.87 -18.67 -8.75 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

8.24 7.51 7.51 7.87 -8.87 -8.88 -0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.32 5.96 5.76 6.54 -18.60 -21.29 -3.30

Centros de Pesaje y Dimensiones 0.95 6.32 6.32 3.64 565.63 565.58 -0.01 Otros 39.45 40.24 38.25 38.85 2.00 -3.04 -4.94 SCT total 1,761.39 1,708.00 1,832.42 1,796.90 -3.03 4.03 7.28 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 215

Cuadro No. 150. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de San Luis Potosí para los ramos de SCT, SEP, Salud y el Programa Hidráulico 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Lagos de Moreno-San Luis Potosí, Tr: Villa de Arriaga-San Luis Potosí 170.0 Cd. Valles-San Luis Potosí, Tr: P.S.V. Ricardo B. Anaya (Km. 261+695) 50.0 Zacatecas-San Luis Potosí, Tr: SLP-Ahualulco 150.0 Puente Verástegui-Río Verde 40.0

Construcción y Modernización

Libramiento de Tamazunchale 50.0 Aquismón-El Saucito 102.0 Camino Cd. Valles-Chantol-Las Huertas 21.0 Matehuala-Ciudad Victoria Tr. Matehuala - Lim. Edos. San Luis Potosí Nuevo León 60.0 Xilitla - Plan de Juárez - El Sabino - Tlaletla 23.1 Cd. Valles-Chantol-Las Huertas 20.0 Agua Zarca-E.C. La Peñita 17.5 Las Cruces - Yoliat - San Francisco 30.0 Tres Palmas-Huayal-Huiguito-Carrizo-Palmar Alto-San José de las Adjuntas 25.0 Puente Vehicular Arquillo 10.0 Ranchito de los Guzmán-Armadillo de los Infante 10.5 Vanegas-El Salado 15.0 Libramiento Municipio Charcas 13.0 Ejido Tanquiche-E.C. San Vicente El Higo 7.0 Matehuala-Caleros 20.0 Pozo Bendito-Amodaleras 10.0 Alaquines-San José del Corito 18.0 E.C. 80 La Pendencia-La Memela 10.0 Tenzonapa-Tizcuayuca 20.0 La Trinidad-El Órgano 8.0 Camino Charcas-Cerro Gordo 20.0 Puente Vehicular Tetuán en Cd. Valles Tampico-Manzanillo 25.0 Puente Vehicular La Lagartija-Entr. Libramiento de Cd. Valles 50.0 Puente Interestatal Matehuala-Dr. Arroyo 35.0 Camino Rascón Ramián Carmona 12.0 Puente Acceso Vehicular, El Arroyo Axtla 23.5 Camino Tlamanchilocuitl Taman-El Banco Xilhuaso 52.0 Carretera Alimentadora retroceso Barrio Progreso 20.0 Los Cuates-La Esperanza 15.0 E.C. Cárdenas-Cd. Maíz-Las Tunas 4.0 Cañas-Ignacio Allende 9.5 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 7.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.5 Conservación y Mantenimiento 396.6

Total SCT 1,571.2 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,042.21 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de San Luis Potosí) 36.65 Educación

Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de San Luis Potosí) 1.17

Acondicionamiento Técnico del Teatro para El Centro de las Artes, Gobierno del Estado de San Luis Potosí 30.00 Cultura Proyecto de Restauración Fondo Xilitla, Fundación Pedro y Helena Hernández A.C. 2.00 Deporte San Luis Potisi 3.90 Total SEP 1,115.93

Salud Hospital Materno Infantil del Niño y la Mujer 123.57 Proyecto en plan

Maestro de Infraestructura

en Salud Hospital Soledad Graciano Sánchez 123.57

Total Salud 247.14 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 336.2 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 68.8 Programas de Alianza para el Campo 64.3 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 87.9 Total Programa Hidráulico 557.2 Ampliaciones totales 3,491.53 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 216

Sinaloa.

Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 29 mil 255.04 mdp para el gasto identificado para el estado de Sinaloa, los cuales se integraron de la siguiente manera: 21 mil 844.63 mdp para el gasto federalizado y 7 mil 410.41 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 2 mil 844.74 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 4 mil 565.67 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 11 mil 187.13 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 8 mil 086.56 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 229.57 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 243.36 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 477.86 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 113.49 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

740.32 mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 5.19 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 930.68 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 50.61 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 309.48 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 10 mil 657.50 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 6 mil 273.24 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 488.62 mdp; • Para el FAIS se asignaron 689.96 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 044.44 mdp; • Para el FAM se asignaron 139.08 mdp; • Para el FASP se asignaron 196.76 mdp; • Para el FAETA se asignaron 180.57 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 644.84 mdp.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 217

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 754.47 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 79.51 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 104.36 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 620.66 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 7.32 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 6.744.24 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 13.54 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 8.10 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 75.36 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 56.51 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 96.02 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 22.14 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 592.60 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 188.29 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 179.34 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil

624.10 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 10.00 mdp; Para Turismo se aprobó una ampliación del gasto de 122.10 mdp; y Para Seguirdad Pública se aprobó una ampliación del gasto de 441.84 mdp.

En los cuadros del 151 al 156, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Sinaloa.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 218

Cuadro. No. 151. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Sinaloa, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF 2010 PPEF /

2009 P 2010 PEF /

2009 P 2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 10,392.10 9,392.50 11,525.90 11,187.13 10,323.91 -9.62 22.71 19.11 -2.94

Fondo General de Participaciones 8,014.10 6,829.70 - 8,086.56 7,643.45 -14.78 -100.00 18.40 - Fondo de Fomento Municipal 231.90 161.70 - 229.57 207.72 -30.27 -100.00 41.98 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 232.20 222.50 - 243.36 232.69 -4.18 -100.00 9.37 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 99.00 - - - 33.00 -100.00 - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 482.90 462.40 - 477.86 474.39 -4.25 -100.00 3.34 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 171.50 - - 113.49 95.00 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 176.20 584.10 - 740.32 500.21 231.50 -100.00 26.75 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 4.80 4.40 - 5.19 4.80 -8.33 -100.00 17.95 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 712.20 627.90 - 930.68 756.93 -11.84 -100.00 48.22 -

Incentivos Económicos 220.80 - - - 73.60 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 1.00 - - - 0.33 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 45.50 202.30 - 50.61 99.47 344.62 -100.00 -74.98 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 297.50 - 309.48 202.33 - -100.00 4.03 -

Aportaciones Aportaciones Totales 10,192.80 10,821.30 10,740.44 10,657.50 10,557.20 6.17 -0.75 -1.51 -0.77

FAEBN 5,969.80 6,378.40 6,273.24 6,273.24 6,207.15 6.84 -1.65 -1.65 -0.00 FASSA 1,366.60 1,404.40 1,488.62 1,488.62 1,419.87 2.77 6.00 6.00 -0.00 FAIS 628.20 658.60 712.38 689.96 658.92 4.84 8.17 4.76 -3.15

FAIS Municipal 552.10 578.80 626.04 606.34 579.08 4.84 8.16 4.76 -3.15 FAIS Estatal 76.10 79.80 86.34 83.62 79.84 4.86 8.20 4.79 -3.15

FORTAMUN 980.50 1,013.70 1,080.32 1,044.44 1,012.88 3.39 6.57 3.03 -3.32 FAM 292.00 350.90 145.38 139.08 260.66 20.17 -58.57 -60.36 -4.33

FAM Educación Básica 99.90 121.00 - - 73.63 21.12 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 58.80 94.10 - - 50.97 60.03 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 133.30 135.70 145.38 139.08 136.03 1.80 7.13 2.49 -4.33

FASP 170.70 196.80 196.76 196.76 188.09 15.29 -0.02 -0.02 -0.00 FAETA 177.20 185.10 180.57 180.57 180.96 4.46 -2.45 -2.45 -0.00

FAETA Tecnológica - - 122.49 122.49 40.83 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 58.08 58.08 19.36 - - - -0.00

FAFEF 607.80 633.40 663.17 644.84 628.68 4.21 4.70 1.81 -2.77 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,671.40 1,021.30 - - 897.57 - 38.90 - 100.00 -100.00 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana - - - - - - - - - PROFIS 4.20 - - - 1.40 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 1,667.20 1,021.30 - - 896.17 -38.74 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 4,235.80 3,749.10 - - 2,661.63 -11.49 -100.00 -100.00 -

SEP 3,181.20 3,112.50 - - 2,097.90 -2.16 -100.00 -100.00 - SAGARPA 624.00 382.20 - - 335.40 -38.75 -100.00 -100.00 - CONAGUA 430.60 254.40 - - 228.33 -40.92 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 239.10 215.00 - - 151.37 -10.08 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 239.10 215.00 - - 151.37 -10.08 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 26,731.20 25,199.20 22,266.34 21,844.63 24,591.68 -5.73 -11.64 -13.19 -1.89 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 219

Cuadro No. 152. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Sinaloa, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 615.46 877.99 754.47 684.97 42.65 22.59 -14.07

IFE total 83.43 84.92 79.51 81.47 1.79 - 4.70 - 6.38

SAGARPA 115.44 106.13 104.36 109.90 - 8.06 - 9.60 - 1.67

SCT total 2,057.62 1,246.86 1,620.66 1,839.14 -39.40 -21.24 29.98

Economía 8.21 7.52 7.32 7.76 - 8.37 -10.79 - 2.64

SEP 2,193.98 4.30 6.74 1,100.36 -99.80 -99.69 56.62

SALUD 179.34 - - 89.67 -100.00 -100.00 -

STPS 12.06 13.60 13.54 12.80 12.78 12.29 - 0.43

SRA 8.06 8.45 8.10 8.08 4.84 0.57 - 4.08

SEMARNAT 1,654.94 19.84 75.36 865.15 -98.80 -95.45 279.75

PGR 63.07 56.51 56.51 59.79 -10.39 -10.39 - 0.00

SEDESOL total 111.17 96.02 96.02 103.60 -13.63 -13.63 - 0.00

TFJFA 22.37 22.14 22.14 22.25 - 1.01 - 1.01 - 0.00

Seguridad Pública 441.84 - - 220.92 -100.00 -100.00 -

Total por Ramos 7,566.98 2,544.30 2,844.74 5,205.86 -66.38 -62.41 11.81

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,592.60 - - -

SEP - - 2,188.29 - - -

SALUD - - 179.34 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) 1,624.10

SEMARNAT - - 10.00 - - -

Seguirdad Pública 441.84

Turismo 122.10 Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 4,565.67 - - -

Gasto Centralizado Total 7,566.98 2,544.30 7,410.41

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 220

Cuadro No. 153. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Sinaloa por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 3.06 5.49 5.49 4.28 79.21 79.21 - Consejo de la Judicatura Federal 612.40 872.49 748.98 680.69 42.47 22.30 -14.16 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 615.46 877.99 754.47 684.97 42.65 22.59 -14.07 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.53 0.59 0.58 0.55 10.36 9.09 -1.16

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 114.21 104.82 103.06 108.63 -8.23 -9.77 -1.68

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.69 0.73 0.72 0.71 5.34 4.28 -1.01

SAGARPA total 115.44 106.13 104.36 109.90 -8.06 -9.60 -1.67 Oficina de Servicios Federales 4.80 4.30 4.24 4.52 -10.23 -11.53 -1.45 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,966.05 - - 983.02 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Autónoma Indígena de México)

6.55 - - 3.28 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Sinaloa)

0.70 - - 0.35 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Sinaloa)

66.78 - - 33.39 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Occidente)

1.32 - - 0.66 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Sinaloa)

102.88 - - 51.44 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Sinaloa 36.90 - 2.50 19.70 -100.00 -93.22 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 8.00 - - 4.00 -100.00 -100.00 -

SEP total 2,193.98 4.30 6.74 1,100.36 -99.80 -99.69 56.62 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 221

Cuadro No. 154. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Sinaloa, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.21 2.16 2.16 2.18 -2.57 -2.57 -0.00 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

17.68 17.14 17.07 17.37 -3.07 -3.48 -0.42

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales 0.32 0.17 - 0.16 -45.21 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.22 0.21 0.21 0.21 -3.65 -3.72 -0.07

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.07 0.07 0.07 0.07 -8.49 -9.59 -1.20

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.07 0.07 0.07 0.07 -7.68 -8.45 -0.84

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.20 - - 0.10 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.04 0.04 0.04 0.04 -10.73 -12.20 -1.64

Ampliaciones 10.00 - - 5.00 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 1,624.13 - - 812.07 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica - - 55.76 27.88 - - - SEMARNAT total 1,654.94 19.84 75.36 865.15 -98.80 -95.45 279.75 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 14.08 0.62 0.62 7.35 -95.57 -95.58 -0.11 Empleo Temporal (PET) 6.42 0.46 0.46 3.44 -92.83 -92.83 -0.10 3X1 para Migrantes 2.45 0.88 0.88 1.67 -64.02 -64.06 -0.09 Coinversión Social 1.50 - - 0.75 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

13.38 13.55 13.55 13.47 1.24 1.24 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 31.29 51.25 51.25 41.27 63.80 63.80 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 21.96 14.16 14.16 18.06 -35.50 -35.50 -0.00

SEDESOL total 111.17 96.02 96.02 103.60 -13.63 -13.63 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 222

Cuadro No. 155. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Sinaloa, por programas presupuestarios,

2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 10.69 9.23 9.23 9.96 -13.63 -13.64 -0.01

Derecho de Vía 5.20 5.79 5.79 5.50 11.35 11.35 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 9.42 8.76 8.45 8.93 -6.97 -10.25 -3.53

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 4.80 4.25 4.25 4.52 -11.59 -11.60 -0.02

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 565.00 345.00 548.20 556.60 -38.94 -2.97 58.90

Conservación de Infraestructura Carretera 234.40 299.87 300.77 267.59 27.93 28.32 0.30 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 4.73 6.60 6.60 5.67 39.48 39.48 -

Reconstrucción de carreteras 27.00 1.40 1.40 14.20 -94.81 -94.81 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.90 - - 0.45 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 755.50 334.80 492.80 624.15 -55.68 -34.77 47.19

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.00 - 14.00 11.00 -100.00 75.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.70 9.00 9.00 5.85 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 21.80 45.70 45.70 33.75 109.63 109.63 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1.58 1.58 1.61 1.60 - 1.96 1.96 Carreteras 1,651.72 1,071.98 1,447.80 1,549.76 -35.10 -12.35 35.06 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 15.50 13.06 12.95 14.23 -15.74 -16.44 -0.84

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - Señalamiento Marítimo 0.12 - - 0.06 -100.00 -100.00 - Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 130.00 100.00 100.00 115.00 -23.08 -23.08 -

Puertos 145.62 113.06 112.95 129.28 -22.36 -22.43 -0.10 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.43 7.36 7.36 7.40 -0.94 -0.95 -0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.21 0.17 0.17 0.19 -17.40 -17.79 -0.48

Aeropuertos 7.64 7.53 7.53 7.59 -1.38 -1.40 -0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.15 0.76 0.76 0.95 -34.27 -34.33 -0.09

Proyectos de Infraestructura 200.00 - 200.00 -100.00 -100.00 - Ferrocarriles 201.15 0.76 0.76 100.95 -99.62 -99.62 -0.09 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.42 0.21 0.21 0.32 -48.99 -49.02 -0.06

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.61 0.42 0.42 0.51 -31.00 -31.02 -0.03

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.10 3.20 3.10 3.10 3.21 0.13 -2.98

Comunicaciones 4.13 3.83 3.74 3.93 -7.14 -9.45 -2.49 Actividades de apoyo administrativo 24.32 23.18 21.84 23.08 -4.69 -10.20 -5.78 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

12.67 12.64 12.64 12.65 -0.24 -0.24 -0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9.45 7.11 6.64 8.04 -24.78 -29.77 -6.64

Centros de Pesaje y Dimensiones 0.93 6.78 6.78 3.85 628.71 628.71 - Otros 47.37 49.70 47.89 47.63 4.93 1.10 -3.65 SCT total 2,057.62 1,246.86 1,620.66 1,839.14 -39.40 -21.24 29.98 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 223

Cuadro No. 156. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Sinaloa para los ramos de SCT, Turismo, SEP, Salud, el Programa Hidráulico, SEMARNAT y Seguridad Pública 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Mazatlán-Culiacán, Tr: Acceso Sur Culiacán 335.0 Culiacán-Los Mochis, Tr: P.S.V Juan José Ríos 60.0 Topolobampo-Choix, Tr: San Blas-El Fuerte-Choix 0.0 E.C. Internacional México15-C. Sanalona (Circuito Exterior de Culiacán) 70.0

Construcción y Modernización

Villa Unión-Entr. Camino El Recodo (Incluye ampliación de dos puentes S/Río Presidio) 100.0 Tepuche-San Antonio-Encino Gordo 29.9 Badiraguato-Santiago de los Caballeros 150.0 Calle 100 E.C. Las Glorias a Calle 11 20.0 Topolobampo-Choix, Tr: San Blas-El Fuerte-Choix 70.0 E. Autopista Mazatlán-Culiacán-Higueras de Abuya 23.0 El Fuerte-Chinobampo 20.0 Ocoroni - San Blas 23.3 San Ignacio - Lim de Edos Sin/Dgo 28.4 Playa Segunda - Estación Naranjo - E.C.(Sinaloa de Leyva) 20.0 E.C.(El Fuerte - Choix) - El Babu - Baymena 20.0 Potrerillos - Mataderos 20.0 Ahome-El Porvenir-San Miguel Zapotitlan. 20.0 E.C. México 15-Cosala 30.0 E.C. México 15 (El Salado)-El Dorado 25.0 Quila-Valle Escondido 15.0 E.C. México 15-Rancho Viejo-E.A. Benito Juárez 20.0 E.C.A. Mazatlán-Culiacán-Cerritos 20.0 E.C. México 15 -Batamote 15.0 El Dorado-El Manguito 10.0 E.C. México 15-Oso 10.0 E.C. México 15-El Tamarindo 20.0 E.C. México 15-El Serrano, Guasave 25.0 El Tule-Las Tapias 20.0 El Dorado-El Cuervo 13.0 Entr. Autopista Mazatlán-Culiacán-Poblado de Mármol 22.9 Calle 800, Tr: Ejido Revolución Mexicana-Carrizo-El Fuerte 20.0 Entr. Santa Ana-Agua Caliente Grande-Baymena 45.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.7 Conservación y Mantenimiento 261.4

Total SCT 1,592.6 Turismo

Infraestructura Turística CIP Costa del Pacífico 122.1

Total Turismo 122.1

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 224

SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,966.05 Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Autónoma Indígena de México) 6.55 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Sinaloa) 0.70

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Sinaloa) 66.78

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Occidente) 1.32

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Sinaloa) 102.88

Financiamiento de la Obra Pública del Centro de Innovación y Educación Cie, Ayuntamiento de Ahome 7.00 Financiamiento de la Obra Pública Para El Rescate del Teatro Griego, H. Ayuntamiento de Culiacán. 5.00 Financiamiento de la Obra Pública del Teatro Pablo de Villavicencio, H. Ayuntamiento de Culiacán. 8.00 Financiamiento de la Obra Pública del Teatro Ángela Peralta, Gobierno del Estado de Sinaloa 6.00 Financiamiento de la Obra Pública en La Remodelación General Auditorio "Inés Arredondo", Municipio de Culiacán Sinaloa 5.00

Cultura

Inversión en La Infraestructura Cultural, Obra Pública y Acondicionamiento del Centro Cultural Genaro Estrada, Gobierno del Edo. Sinaloa 5.00

Ahome 1.20 Angostura 1.20 Chox 1.20 Culiacán 1.20 De Elota 1.20

Deporte

Mazatlán 2.00 Total SEP 2,188.29

Salud Construcción de Hospital General de 120 Camas Mazatlán 3a Etapa 90.79 Instituto Sinaloense de Cancerología 52.24 Conclusión del Hospital General de 30 Camas El Dorado 18.16

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud Conclusión del Hospital General de 30 Camas Escuinapa 18.16

Total Salud 179.34 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 191.0 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 877.2 Programas de Alianza para el Campo 279.6 Programa de Protección a Centros de Población 56.5

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 219.9 Total Programa Hidráulico 1,624.1

SEMARNAT Centro de Educación Ambiental el Dorado (CEAD) Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 5.00 Medio Ambiente

y Recursos Naturales Centro de Educación Ambiental Culiacán 5.00

Total SEMARNAT 10.00 Seguridad Pública

Construcción de la Segunda

Etapa, Guasave, Sinaloa

Centros Federales de Readaptación Social 441.84

Total Seguridad Pública 441.84 Ampliaciones totales 6,158.29 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 225

Sonora. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 28 mil 191.42 mdp para el gasto identificado para el estado de Sonora, los cuales se integraron de la siguiente manera: 23 mil 317.01 mdp para el gasto federalizado y 4 mil 874.41 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 2 mil 957.23 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 917.18 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 13 mil 241.09 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 8 mil 166.45 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 189.87 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 272.82 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 498.97 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 97.81 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

701.82mdp; • Para Comercio Exterior o 0.136% RFP se asignaron 115.34 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 2 mil 697.36 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 49.41 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 451.25 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 10 mil 023.97 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 5 mil 954.64 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 418.18 mdp; • Para el FAIS se asignaron 410.40 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 989.52 mdp; • Para el FAM se asignaron 114.02 mdp; • Para el FASP se asignaron 280.61 mdp; • Para el FAETA se asignaron 200.89.89 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 655.72 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 51.95 mdp para la

Zona Metropolitana de Hermosillo.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 226

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 758.20 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 68.12 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 76.40 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 839.29 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 15.00 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 4.24 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 12.34 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 5.97 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 16.29 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 56.64 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 83.05 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 21.68 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 732.90 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 006.61 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 113.67 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 796.90 mdp.

En los cuadros del 157 al 162, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Sonora.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 227

Cuadro. No. 157. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Sonora, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 13,010.50 11,590.40 13,549.60 13,241.09 12,614.00 -10.92 16.90 14.24 -2.28 Fondo General de Participaciones 8,219.00 7,046.70 - 8,166.45 7,810.72 -14.26 -100.00 15.89 - Fondo de Fomento Municipal 190.80 127.70 - 189.87 169.46 -33.07 -100.00 48.68 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 208.70 257.50 - 272.82 246.34 23.38 -100.00 5.95 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 252.50 - - - 84.17 -100.00 - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 526.50 468.10 - 498.97 497.86 -11.09 -100.00 6.59 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 126.80 - - 97.81 74.87 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 194.00 556.20 - 701.82 484.01 186.70 -100.00 26.18 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 109.60 97.40 - 115.34 107.45 -11.13 -100.00 18.42 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 2,734.10 2,467.60 - 2,697.36 2,633.02 -9.75 -100.00 9.31 -

Incentivos Económicos 400.80 - - - 133.60 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 3.30 - - - 1.10 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 44.40 152.20 - 49.41 82.00 242.79 -100.00 -67.53 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 417.00 - 451.25 289.42 - -100.00 8.21 -

Aportaciones Aportaciones Totales 10,016.00 10,071.60 10,089.69 10,023.97 10,037.19 0.56 0.18 -0.47 -0.65

FAEBN 6,086.70 6,007.70 5,954.64 5,954.64 6,016.35 -1.30 -0.88 -0.88 -0.00 FASSA 1,295.00 1,339.70 1,418.18 1,418.18 1,350.96 3.45 5.86 5.86 -0.00 FAIS 373.00 391.30 423.73 410.40 391.57 4.91 8.29 4.88 -3.15

FAIS Municipal 327.80 343.90 372.38 360.66 344.12 4.91 8.28 4.87 -3.15 FAIS Estatal 45.20 47.40 51.36 49.74 47.45 4.87 8.35 4.94 -3.15 FORTAMUN 914.80 953.10 1,021.57 989.52 952.47 4.19 7.18 3.82 -3.14 FAM 289.20 265.00 121.72 114.02 222.74 -8.37 -54.07 -56.97 -6.33

FAM Educación Básica 97.10 78.20 - - 58.43 -19.46 -100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 79.60 73.20 - - 50.93 -8.04 -100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 112.50 113.60 121.72 114.02 113.37 0.98 7.15 0.37 -6.33

FASP 243.40 280.60 280.61 280.61 268.20 15.28 0.00 0.00 0.00 FAETA 190.50 200.60 200.89 200.89 197.33 5.30 0.15 0.15 -0.00

FAETA Tecnológica - - 147.74 147.74 49.25 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 53.16 53.16 17.72 - - - -0.00

FAFEF 623.40 633.60 668.34 655.72 637.57 1.64 5.48 3.49 -1.89 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 158.00 997.40 - 51.95 402.45 531.27 -100.00 -94.79 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de Hermosillo - - - 51.95 17.32 - - - - PROFIS 4.10 - - - 1.37 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 153.90 997.40 - - 383.77 548.08 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,422.10 2,295.40 - - 1,572.50 -5.23 -100.00 - 100.00 -

SEP 1,653.10 1,850.90 - - 1,168.00 11.97 -100.00 - 100.00 - SAGARPA 488.90 322.60 - - 270.50 -34.02 -100.00 - 100.00 - CONAGUA 280.10 121.90 - - 134.00 -56.48 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 94.00 3.10 - - 32.37 -96.70 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación 94.00 3.10 - - 32.37 -96.70 -100.00 - 100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 25,700.60 24,957.90 23,639.29 23,317.01 24,658.50 -2.89 -5.28 -6.57 -1.36 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 228

Cuadro No. 158. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Sonora, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF

/ 2009 PEF 2010 PEF

/ 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 764.67 909.75 758.20 761.44 18.97 - 0.85 -16.66

IFE 64.61 72.48 68.12 66.36 12.19 5.45 - 6.01

SAGARPA 80.35 77.82 76.40 78.38 - 3.15 - 4.91 - 1.82

SCT 1,627.83 1,445.59 1,839.29 1,733.56 -11.20 12.99 27.23

Economía 16.37 15.47 15.00 15.68 - 5.52 - 8.38 - 3.02

SEP 1,033.96 4.30 4.24 519.10 -99.58 -99.59 - 1.44

SALUD 113.67 - - 56.84 -100.00 -100.00 -

STPS 11.67 12.40 12.34 12.01 6.19 5.71 - 0.45

SRA total 6.64 6.26 5.97 6.30 - 5.69 -10.05 - 4.62

SEMARNAT 814.20 16.52 16.29 415.25 -97.97 -98.00 - 1.40

PGR 66.07 56.64 56.64 61.36 -14.27 -14.27 - 0.00

SEDESOL 109.88 83.05 83.05 96.46 -24.41 -24.41 - 0.00

TFJFA 21.80 21.68 21.68 21.74 - 0.57 - 0.57 - 0.00

Total por Ramos 4,731.72 2,721.96 2,957.23 3,844.48 -42.47 -37.50 8.64

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados SCT - - 1,732.90 - - - SEP - - 1,006.61 - - - SALUD - - 113.67 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) 796.90

SEMARNAT - - - - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 1,917.18 - - -

Gasto Centralizado Total 4,731.72 2,721.96 4,874.41 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 229

Cuadro No. 159. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Sonora por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 1.20 3.70 3.70 2.45 209.15 209.15 - Consejo de la Judicatura Federal 763.48 906.05 754.50 758.99 18.67 -1.18 -16.73 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 764.67 909.75 758.20 761.44 18.97 -0.85 -16.66 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.24 0.23 0.23 0.23 -6.08 -7.37 -1.37

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

- - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

79.73 77.23 75.82 77.78 -3.13 -4.90 -1.83

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.38 0.36 0.35 0.37 -5.32 -6.44 -1.19

SAGARPA total 80.35 77.82 76.40 78.38 -3.15 -4.91 -1.82 Oficina de Servicios Federales 4.80 4.30 4.24 4.52 -10.29 -11.58 -1.44 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 890.74 - - 445.37 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Sonora)

19.56 - - 9.78 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Instituto Tecnológico de Sonora)

7.74 - - 3.87 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora)

0.70 - - 0.35 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de la Sierra)

0.26 - - 0.13 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Instituto Tecnológico de Sonora)

35.87 - - 17.93 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Sonora 35.50 - 35.50 -100.00 -100.00 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal

38.80 - - 19.40 -100.00 -100.00 -

SEP total 1,033.96 4.30 4.24 519.10 -99.58 -99.59 -1.44 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 230

Cuadro No. 160. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de

Sonora, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.46 2.24 2.24 2.35 -8.76 -8.80 -0.04

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

14.46 13.76 13.83 14.14 -4.83 -4.41 0.45

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.13 0.29 - 0.06 127.72 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.24 0.18 0.18 0.21 -23.76 -23.87 -0.16

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.05 0.04 0.04 0.05 -13.20 -14.17 -1.12

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones - - - - - - - Programa de Gestión Hídrica 796.87 - - 398.43 -100.00 -100.00 - SEMARNAT total 814.20 16.52 16.29 415.25 -97.97 -98.00 -1.40 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 6.35 0.33 0.33 3.34 -94.86 -94.87 -0.12 Empleo Temporal (PET) 4.60 0.37 0.37 2.49 -91.88 -91.89 -0.21 3X1 para Migrantes 1.39 0.49 0.49 0.94 -64.50 -64.56 -0.15 Coinversión Social 2.90 - - 1.45 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

13.33 14.15 14.15 13.74 6.11 6.10 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 39.78 38.80 38.80 39.29 -2.47 -2.47 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 21.42 13.82 13.82 17.62 -35.50 -35.50 -0.01

SEDESOL total 109.88 83.05 83.05 96.46 -24.41 -24.41 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 231

Cuadro No. 161. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Sonora, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.24 0.23 0.23 0.23 -6.08 -7.37 -1.37 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 79.73 77.23 75.82 77.78 -3.13 -4.90 -1.83

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.38 0.36 0.35 0.37 -5.32 -6.44 -1.19

SAGARPA total 80.35 77.82 76.40 78.38 -3.15 -4.91 -1.82 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.68 - - 0.34 -100.00 -100.00 -

Función Pública 0.68 - - 0.34 -100.00 -100.00 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 8.05 6.88 6.88 7.46 -14.52 -14.53 -0.01

Derecho de Vía - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.06 9.77 9.66 9.86 -2.92 -3.98 -1.10

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 7.70 7.30 7.20 7.45 -5.21 -6.53 -1.40

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 550.00 490.00 490.00 520.00 -10.91 -10.91 - Conservación de Infraestructura Carretera 244.30 278.30 279.50 261.90 13.92 14.41 0.43 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 5.36 6.40 6.40 5.88 19.36 19.36 -

Reconstrucción de carreteras 81.30 13.30 13.30 47.30 -83.64 -83.64 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.90 - - 0.45 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 494.40 499.83 864.83 679.62 1.10 74.93 73.02

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 10.00 - 30.00 20.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.90 9.70 9.70 6.30 234.48 234.48 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 32.70 44.20 44.20 38.45 35.17 35.17 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 1,447.67 1,365.68 1,761.67 1,604.67 -5.66 21.69 29.00 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 12.31 10.47 10.36 11.34 -14.94 -15.83 -1.04

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 1.40 - - 0.70 -100.00 -100.00 - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos 0.12 0.12 0.12 0.12 2.51 2.51 - Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V 100.00 - 100.00 -100.00 -100.00 -

Puertos 113.83 10.59 10.48 62.16 -90.69 -90.79 -1.03 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.11 6.83 6.83 6.47 11.67 11.65 -0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.23 0.17 0.17 0.20 -25.06 -25.32 -0.34

Aeropuertos 6.35 7.00 7.00 6.67 10.32 10.30 -0.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.72 0.79 0.79 0.75 8.49 8.46 -0.03

Ferrocarriles 0.72 0.79 0.79 0.75 8.49 8.46 -0.03 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.52 0.36 0.36 0.44 -32.15 -32.19 -0.05

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.94 1.47 1.47 1.70 -23.99 -24.00 -0.00

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 4.06 4.31 4.21 4.14 6.10 3.58 -2.38

Comunicaciones 6.52 6.14 6.04 6.28 -5.90 -7.47 -1.67 Actividades de apoyo administrativo 24.10 22.60 21.11 22.61 -6.22 -12.40 -6.59 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 6.95 6.67 6.67 6.81 -4.07 -4.07 -0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 16.98 12.54 11.96 14.47 -26.14 -29.57 -4.64

Centros de Pesaje y Dimensiones 4.02 13.58 13.58 8.80 237.93 237.92 -0.00 Otros 52.05 55.39 53.32 52.68 6.42 2.43 -3.74 SCT total 1,627.83 1,445.59 1,839.29 1,733.56 -11.20 12.99 27.23 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 232

Cuadro No. 152. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Sonora para los ramos de SCT, SEP, Salud y el Programa Hidráulico 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Caborca-Sonoyta, Tr: Km. 108+000-251+100 200.0 Sonoyta-San Luis Río Colorado 200.0 La Pera-La Valdeza-Bacoachi 30.0 Tepache-San Pedro de la Cueva 30.0 Hermosillo-Chihuahua, Tr: San Nicolás-Lím. Edo 40.0

Construcción y Modernización

Hermosillo-Bahía de Quino 50.0 Vialidad Yaqui-Mayo 25.0 Costera de Sonora, Tr: Golfo de Santa Clara-Puerto Peñasco 100.0 Nogales-Santa Cruz 40.0 Costera de Sonora, El Desemboque-Puerto Libertad 100.0 Saric-El Sasabe 15.5 La Misa-E.C. (Hermosillo-Yecora) 25.0 Pueblo de Álamos - Nácori Grande 24.9 San Miguel de Horcasitas - E.C. (Hermosillo –Moctezuma) 25.0 El Crucero (Huásabas) - Villa Hidalgo 25.0 E.C.(Hermosillo-Sahuaripa)- Soyopa - E.C. (Hermosillo - Yecora) 10.0 Ures - Rayón 20.0 Etchojoa-Huatabampo 20.0 Bulevar de acceso a Guaymas 10.0 El Quiriego-Rosario Tesopaco 10.0 Ruta Corta Chihuahua-Guaymas 22.0 El Coyote-Bacadéhuachi-Nacori Chico 22.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10.0

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.9 Conservación y Mantenimiento 325.6

Infraestructura Carretera San Luis Río Colorado-Sonoyta-Caborca 350.0 Total SCT 1,732.9

SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 890.74 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de Sonora) 19.56 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Instituto Tecnológico de Sonora) 7.74 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Centro de Estudios Superiores del Est. de Sonora) 0.70 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad de la Sierra) 0.26

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Instituto Tec. Sononora.) 35.87 Recursos Financieros Para Obra Pública del Teatro Rio Colorado, Municipio de San Luis Rio Colorado 4.00 Financiamiento de la Obra Pública del Museo y Galería de las Artes, Municipio de Nogales 2.00 Recursos Financieros para Obra Pública del Centro de Capacitación para las Artes y Oficios, Municipio de Benito Juárez 1.50 Inversión de Recursos en la Infraestructura Cultura de la Casa de la Cultura Luis Donaldo Colosio, Municipio de Cananea 0.15 Financiamiento de la Feria Binacional del Libro Nogales 2009, Municipio de Nogales 0.79 Festival Faotinternacional 2009, Sede Navojoa, Municipio de Navojoa 0.70 Festival Cultural Navojoa 2009 (La Perla de Mayo Municipio de Navojoa) 0.65 Festival de las Artes Itson 2009 Municipio de Navojoa 0.65 Remozamiento de la Imagen Colonial Urbana, Municipio de Quiriego 1.50

Cultura

Alternativa Cultural Por La Equidad de Género A. C. , Foro de Jóvenes Creativas y Creativos 1.00 Cajeme 1.00 Etchojoa 2.00 Guaymas 3.00 Navojoa 2.00 Nacozari 0.60 Arizpe 1.50 Atil 2.50 Banmichi 0.40 Baviacora 0.50 Benjamín Hill 1.00 Caborca 2.50 Cananea 4.50 Divisaderos 0.40 Fronteras 0.50 Hermosillo 1.50 Imuris 0.50 Magdalena 1.00 Naco 0.50 Nogales 4.30 Opodepe 1.00 San Luis Río Colorado 7.00 San Miguel 0.40

Deporte

Sonorita 0.20 Total SEP 1,006.61

Salud Rehabilitación del Hospital General de Guaymas 41.31 Rehabilitación del Hospital General de Obregón 45.39 Uneme Cirugía Ambulatoria Navojoa 16.52 Uneme Cisame Hermosillo 2.72 Uneme Capasits Guaymas 2.72 Uneme Capasits Puerto Peñasco 2.27

Proyecto en plan Maestro de Infraestructura en Salud

Uneme Cisame Navojoa 2.72 Total Salud 113.67

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 223.9 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 250.3 Programas de Alianza para el Campo 205.9 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 116.8 Total Programa Hidráulico 796.9 Ampliaciones totales 3,650.05 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 233

Tabasco Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 30 mil 794.65 mdp para el gasto identificado para el estado de Tabasco, los cuales se integraron de la siguiente manera: 25 mil 899.79 mdp para el gasto federalizado y 4 mil 894.87 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 2 mil 137.33 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 2 mil 757.54 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 16 mil 160.51 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 12 mil 148.13 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 437.40 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 133.89 mdp; • Para Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos se

asignaron 708.90 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 345.22 mdp; • Para Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la

Extracción del Petróleo se asignaron 23.63 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 61.44 mdp; • Para Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

573.48 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 1 mil 606.89 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 29.73 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 91.73 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 9 mil 694.74 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 5 mil 419.04 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 436.59 mdp; • Para el FAIS se asignaron 1 mil 117.25 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 807.79 mdp; • Para el FAM se asignaron 140.77 mdp; • Para el FASP se asignaron 160.71 mdp; • Para el FAETA se asignaron 127.42 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 485.17 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 44.54 mdp para la

Zona Metropolitana de Villa Hermosa.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 234

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 298.04 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 61.94 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 74.46 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 510.74 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 5.37 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 17.49 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 10.37 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 3.08 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 30.50 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 31.35 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 94.00 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 147.60 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 710.10 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 251.74 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil

757.20 mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 38.50 mdp.

En los cuadros del 163 al 168, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Tabasco.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 235

Cuadro. No. 163. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Tabasco, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF 2010 PPEF /

2009 P 2010 PEF /

2009 P 2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 16,159.50 15,237.10 16,293.90 16,160.51 15,852.37 -5.71 6.94 6.06 -0.82

Fondo General de Participaciones 12,240.10 11,340.70 - 12,148.13 11,909.64 -7.35 -100.00 7.12 - Fondo de Fomento Municipal 438.40 387.70 - 437.40 421.17 -11.56 -100.00 12.82 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 114.80 120.10 - 133.89 122.93 4.62 -100.00 11.48 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 939.70 581.50 - 708.90 743.37 -38.12 -100.00 21.91 -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 347.20 415.70 - 345.22 369.37 19.73 -100.00 -16.95 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

33.00 14.90 - 23.63 23.84 -54.85 -100.00 58.60 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 84.30 - - 61.44 48.58 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 146.90 613.90 - 573.48 444.76 317.90 -100.00 -6.58 -

Fondo de Compensación 70.30 - - - 23.43 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 1,664.90 1,566.50 - 1,606.89 1,612.76 -5.91 -100.00 2.58 -

Incentivos Económicos 53.20 - - - 17.73 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 26.70 94.80 - 29.73 50.41 255.06 -100.00 -68.64 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 101.30 - 91.81 64.37 - -100.00 -9.37 -

Aportaciones Aportaciones Totales 9,293.70 9,777.70 9,773.58 9,694.74 9,588.71 5.21 -0.04 -0.85 -0.81

FAEBN 5,117.80 5,439.60 5,419.04 5,419.04 5,325.48 6.29 -0.38 -0.38 -0.00 FASSA 1,234.50 1,300.20 1,436.59 1,436.59 1,323.76 5.32 10.49 10.49 -0.00 FAIS 1,029.50 1,074.20 1,153.55 1,117.25 1,073.65 4.34 7.39 4.01 -3.15

FAIS Municipal 904.70 944.00 1,013.74 981.84 943.51 4.34 7.39 4.01 -3.15 FAIS Estatal 124.80 130.20 139.81 135.41 130.14 4.33 7.38 4.00 -3.15

FORTAMUN 753.00 781.20 834.76 807.79 780.66 3.75 6.86 3.40 -3.23 FAM 379.20 358.80 149.09 140.77 292.92 -5.38 -58.45 -60.77 -5.58

FAM Educación Básica 102.80 106.20 - - 69.67 3.31 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 139.10 113.40 - - 84.17 -18.48 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 137.30 139.10 149.09 140.77 139.06 1.31 7.18 1.20 -5.58

FASP 139.40 160.70 160.71 160.71 153.60 15.28 0.01 0.01 0.00 FAETA 121.40 126.40 127.42 127.42 125.07 4.12 0.81 0.81 -0.00

FAETA Tecnológica - - 72.08 72.08 24.03 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 55.34 55.34 18.45 - - - -0.00

FAFEF 518.90 536.60 492.41 485.17 513.56 3.41 -8.23 -9.58 -1.47 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,269.00 294.20 - 44.54 535.91 -76.82 -100.00 -84.86 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la ciudad de Villahermosa - - - 44.54 14.85 - - - -

PROFIS 4.40 - - - 1.47 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 1,264.60 294.20 - - 519.60 -76.74 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,042.50 1,971.50 - - 1,338.00 -3.48 -100.00 -100.00 -

SEP 1,666.60 1,729.20 - - 1,131.93 3.76 -100.00 -100.00 - SAGARPA 286.70 236.60 - - 174.43 -17.47 -100.00 -100.00 - CONAGUA 89.20 5.70 - - 31.63 -93.61 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales - - - - - - - - -

Convenios de Reasignación - - - - - - - - - Gasto Federalizado Total del Estado 28,764.70 27,280.50 26,067.48 25,899.78 27,314.99 -5.16 -4.45 -5.06 -0.64 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 236

Cuadro No. 164. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Tabasco, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 283.76 337.89 298.04 290.90 19.07 5.03 -11.79

IFE 62.01 69.90 61.94 61.98 12.71 - 0.12 -11.38

SAGARPA 81.49 75.74 74.46 77.98 - 7.06 - 8.62 - 1.69

SCT 1,633.56 1,230.05 1,510.74 1,572.15 -24.70 - 7.52 22.82

Economía 6.12 5.53 5.37 5.75 - 9.59 -12.22 - 2.91

SEP 697.74 4.94 17.49 357.61 -99.29 -97.49 254.36

SALUD 251.74 - - 125.87 -100.00 -100.00 -

STPS 9.89 10.42 10.37 10.13 5.33 4.84 - 0.46

SRA 4.12 3.26 3.08 3.60 -20.77 -25.35 - 5.77

SEMARNAT 1,809.88 30.70 30.50 920.19 -98.30 -98.31 - 0.65

PGR 30.74 31.35 31.35 31.05 1.97 1.97 - 0.00

SEDESOL 107.77 94.00 94.00 100.88 -12.78 -12.78 - 0.00

TFJFA - - - - - - -

Total por Ramos 4,978.83 1,893.78 2,137.33 3,558.08 -61.96 -57.07 12.86

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 2,147.60 - - - SEP - - 710.10 - - -

SALUD - - 251.74 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) 1,757.20

SEMARNAT - - 38.50 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 2,757.54 - - -

Gasto Centralizado Total 4,978.83 1,893.78 4,894.87 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 165. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Tabasco por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.49 2.31 2.31 1.40 368.46 368.46 - Consejo de la Judicatura Federal 283.27 335.57 295.72 289.49 18.47 4.40 -11.88 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 283.76 337.89 298.04 290.90 19.07 5.03 -11.79 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.09 0.08 0.08 0.08 - 8.83 -10.75 - 2.10

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones 0.00 - - 0.00 -100.00 -100.00 -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 81.08 75.37 74.10 77.59 - 7.05 - 8.62 - 1.69

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.31 0.29 0.29 0.30 - 7.29 - 8.48 - 1.29

SAGARPA total 81.49 75.74 74.46 77.98 - 7.06 - 8.62 - 1.69 Oficina de Servicios Federales 5.40 4.94 4.87 5.13 - 8.56 - 9.87 - 1.43 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 543.36 - - 271.68 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Tabasco)

7.80 - - 3.90 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Popular de la Chontalpa)

1.14 - - 0.57 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco)

16.21 - - 8.10 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural del Estado Tabasco)

0.26 - - 0.13 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica Mesoamericana)

0.19 - - 0.09 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica del Golfo de México)

0.19 - - 0.09 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco)

73.58 - - 36.79 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Tabasco 18.00 - 12.63 15.31 -100.00 -29.86 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 31.62 - - 15.81 -100.00 -100.00 -

SEP total 697.74 4.94 17.49 357.61 -99.29 -97.49 254.36 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cuadro No. 166. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Tabasco, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 1.73 1.46 1.46 1.60 -15.32 -15.35 -0.04 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

11.90 11.90 11.82 11.86 -0.03 -0.68 -0.65

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.23 0.12 - 0.11 -47.12 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.10 0.10 0.10 0.10 - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

- - - - - - -

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.09 0.08 0.08 0.09 -6.95 -7.59 -0.69

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.15 - - 0.08 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental - - - - - - -

Ampliaciones 38.50 - - 19.25 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 1,757.19 17.03 17.03 887.11 -99.03 -99.03 -0.01 SEMARNAT total 1,809.88 30.70 30.50 920.19 -98.30 -98.31 -0.65 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - Empleo Temporal (PET) 8.80 0.54 0.54 4.67 -93.88 -93.89 -0.14 3X1 para Migrantes - 0.25 0.25 0.13 - - - Coinversión Social 0.80 - - 0.40 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

21.84 18.06 18.06 19.95 -17.32 -17.32 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 31.30 43.97 43.97 37.64 40.47 40.47 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 24.94 16.08 16.08 20.51 -35.50 -35.50 -0.00

SEDESOL total 107.77 94.00 94.00 100.88 -12.78 -12.78 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 239

Cuadro No. 167. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Tabasco, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.72 0.22 0.22 0.47 -69.23 -69.24 -0.00

Función Pública 0.72 0.22 0.22 0.47 -69.23 -69.24 -0.00 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 5.36 3.28 3.19 4.27 -38.68 -40.45 -2.89

Derecho de Vía 23.25 26.48 26.48 24.87 13.89 13.89 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 13.35 13.05 13.05 13.20 -2.28 -2.28 -0.00

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 2.95 2.70 2.70 2.83 -8.50 -8.52 -0.01

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 989.96 840.00 875.00 932.48 -15.15 -11.61 4.17

Conservación de Infraestructura Carretera 171.30 164.52 135.52 153.41 -3.96 -20.89 -17.63 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

4.73 7.60 7.60 6.16 60.81 60.81 -

Reconstrucción de carreteras 31.50 61.90 61.90 46.70 96.51 96.51 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.35 - - 0.18 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 295.90 14.70 267.70 281.80 -95.03 -9.53 1,721.09

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.00 - 23.00 15.50 -100.00 187.50 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 0.90 3.00 3.00 1.95 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 34.20 44.30 44.30 39.25 29.53 29.53 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,581.76 1,181.54 1,463.44 1,522.60 -25.30 -7.48 23.86 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 8.19 6.86 6.75 7.47 -16.29 -17.62 -1.59

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 0.95 - - 0.47 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo 0.03 - - 0.02 -100.00 -100.00 - Puertos 9.17 6.86 6.75 7.96 -25.20 -26.38 -1.59 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.82 1.88 1.79 1.80 3.10 -2.09 -5.04

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.16 0.14 0.14 0.15 -10.00 -10.19 -0.21

Aeropuertos 1.98 2.02 1.93 1.95 2.07 -2.73 -4.70 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.98 0.91 0.91 0.94 -7.81 -7.86 -0.06

Ferrocarriles 0.98 0.91 0.91 0.94 -7.81 -7.86 -0.06 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.63 0.32 0.32 0.48 -48.44 -48.59 -0.29

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.22 1.11 1.11 1.16 -9.04 -9.08 -0.05

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.67 1.68 1.58 1.62 0.79 -5.28 -6.02

Comunicaciones 3.51 3.11 3.01 3.26 -11.43 -14.35 -3.30 Actividades de apoyo administrativo 22.97 19.35 18.43 20.70 -15.76 -19.74 -4.72 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

5.02 5.08 5.08 5.05 1.20 1.19 -0.01

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.66 6.78 6.78 6.22 19.90 19.89 -0.00

Centros de Pesaje y Dimensiones 1.80 4.20 4.20 3.00 133.22 133.22 - Otros 35.44 35.40 34.49 34.96 -0.11 -2.69 -2.58 SCT total 1,633.56 1,230.05 1,510.74 1,572.15 -24.70 -7.52 22.82 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 240

Cuadro No. 168. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Tabasco para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Villahermosa-Escárcega, Tr: Macuspana-Lím. Edos. Tab./Camp. 250.0 Villahermosa-Cd. del Carmen, Tr: Villahermosa-Macultepec 120.0 Cárdenas-Huimanguillo, Carretera:Malpaso-El Bellote 200.0 Libramiento de Villahermosa 160.0 Villahermosa-Coatzacoalcos, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa 80.0 Raudales de Malpaso-El Bellote, Tr: Comalcalco-El Bellote 60.0 Villahermosa-Escárcega, Tr: Villahermosa-Lím. Edos. Tab/Camp, Entr. Tabasco 60.0

Construcción y Modernización

Villahermosa-Escárcega Entr. E. Zapata-Tenosique, C.F. No. 203 60.0 Cd. Pemex-Monte Grande 30.0 EWO-Apatzingan 20.0 Boca del Río Chico-Boca de San Jerónimo 25.0 Santa Cruz-Jalapita-El Bellote (Paraíso-Centla) 30.0 Vhsa-Nacajuca-Jalpa de Méndez, Tr: Jalpa de Méndez-Vía Corta Cunduacán 44.3 Acachapan y Colmena 25.0 Tacotalpa-Loma Alegre-Castañal 16.0 Jalapa-Microondas-Chichonal-Belén 15.0 E.Zapata-Tenosique, Tr: E. Zapata E.C. (Sitio Arqueológico de Pomona) 10.0 Circuito Golfo-La Bimbo 46.6 Paso a Desnivel Carretera Circuito del Golfo 30.0 Puente Arroyo Ejido Oliutitan, Mpio. de Nacajuca 4.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 0.9 Conservación y Mantenimiento 202.8

Infraestructura Carretera Villahermosa-Escárcega-Xpujil 650.0

Total SCT 2,147.6 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 543.36 Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Tabasco) 7.80 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) 16.21 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Intercultural del Est. Tabasco) 0.26 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica Mesoamericana) 0.19 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica del Golfo de México) 0.19

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por alumno (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) 73.58 Equipamiento Para Bandas de Música de Viento, Municipio de Cárdenas 0.20 Inversión en La Infraestructura Cultural Para La Rehabilitación del Museo Gregorio Méndez, Municipio de Jalpa de Méndez 0.20 Financiamiento en La Obra Pública en La Rehabilitación y Mantenimiento de la Biblioteca Municipal, Municipio de Jalpa de Méndez 2.00 Equipamiento de Taller de Piano, Municipio de Comalcalco 0.10 Financiamiento de Equipo Cine Itinerante y Galería Comunitaria, Municipio de Comalcalco 0.50 Financiamiento para La Rehabilitación de Casa de Cultura Municipal, Municipio de Macuspana 1.00 Financiamiento de la Remodelación de Casa de Cultura de la Ciudad, Municipio de Huimanguillo 1.50 Financiamiento de Obra Pública para La Ampliación y Construcción de la Casa de Cultura Municipal ayuntamiento de Nacajuca. 2.00 Financiamiento de la Orquesta Sinfónica Musical Municipal, Ayuntamiento de Nacajuca. 0.40 Financiamiento de la Obra Pública para la Rehabilitación Planetario Tabasco gobierno del Estado de Tabasco 8.00 Financiamiento de la Obra Pública para La Casa de Cultura, H. Ayuntamiento Villa Hermosa, Tabasco 5.00 Financiamiento de la Rehabilitación Biblioteca José María Pino Suarez, Gobierno del Estado de Tabasco 8.00

Cultura

Financiamiento de la Obra Pública y Rehabilitación del Museo Antropología Carlos Pellicer, Gobierno del Estado de Tabasco 8.00 Cárdenas 4.10 Centla 1.00 Comalcalco 3.00 Huimanguillo 11.02 Jalalapa 1.00 Jalpa de Méndez 3.50 Jonuta 1.00 Nacajuca 2.00 Paraíso 1.00 Tenosique 1.00

Deporte

Villahermosa 3.00 Total SEP 710.10

Salud Rehabilitación del Laboratorio Estatal de Salud Publica 18.16 Conclusión de la Construcción del Hospital General de Comalcalco 49.93 Construcción y Equipamiento del Hospital Comunitario de Jonuta 7.26 Construcción del Hospital General de Cárdenas 69.29 Ampliación de Área de Oncología del Hospital "Dr. Juan Graham Casasús Segunda Etapa 88.94

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Construcción del Hospital Comunitario Frontera 18.16 Total Salud 251.74

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 439.2 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 43.0 Programas de Alianza para el Campo 6.2 Programa de Protección a Centros de Población 1,195.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 73.8 Total Programa Hidráulico 1,757.2

SEMARNAT Fortalecimiento del Programa de la Calidad del Aire del Estado de Tabasco 5.00 Inspección y Vigilancia Ambiental de los Recursos Naturales, Actividad Industrial y Afectaciones del Des. Urbano del Estado de Tab. 2.00 Fomento de Proyectos Productivos Sustentables en el Corredor Biológico Mesoamericano 4.50 Desarrollo Humano y Capital Social para la Conservación de los Recursos Naturales y Protección Ambiental 7.00 Diseño, Sistematización y Operación de la Bitácora Ambiental, del Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tab. 1.50 Manejo integral de residuos en el Municipio de Comalcalco, Tabasco 5.00 Manejo integral de residuos en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco 3.00 Manejo integral de residuos en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco 7.50

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Implementación de viveros tecnificados para el rescate, conservación y restauración de la cubierta vegetal con especies nativas del municipio de Comalcalco, Tabasco 3.00 Total SEMARNAT 38.50 Ampliaciones totales 4,905.13 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 241

Tamaulipas. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 33 mil 464.16 mdp para el gasto identificado para el estado de, los cuales se integraron de la siguiente manera: 27 mil 562.30 mdp para el gasto federalizado y 5 mil 901.86 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 3 mil 537.77 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 2 mil 364.09 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 14 mil 355.01 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 9 mil 364.54 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 450.89 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 225.86 mdp; • Para Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos se

asignaron 295.83 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 591.25 mdp; • Para Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre

Extracción de Petróleo se asignaron 4.01 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 166.56 mdp; • Para Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

870.18 mdp; • Para Comercio Exterior ó 0.136% RFP se asignaron 1 mil 591.30 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 473.59 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 75.36 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 246.65 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 13 mil 090.13 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 8 mil 136.83 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 799.88 mdp; • Para el FAIS se asignaron 689.31 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 1 mil 258.94 mdp; • Para el FAM se asignaron 141.35 mdp; • Para el FASP se asignaron 256.20 mdp; • Para el FAETA se asignaron 162.79 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 644.84 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 72.62 mdp para las Zonas Metropolitanas de Río Bravo y Tampico.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 242

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 779.16 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 75.39 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 104.12 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 300.47 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 15.21 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 7.40 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 17.62 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 5.19 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 46.50 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 47.26 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 116.90 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 22.55 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 693.50 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 220.94 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 181.15 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 762.00

mdp; y Para la Seguridad Pública se aprobó una ampliación del gasto de 200.00 mdp.

En los cuadros del 169 al 174, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Tamaulipas.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 243

Cuadro. No. 169. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Tamaulipas, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 13,548.30 12,091.60 14,722.70 14,355.01 13,331.64 -10.75 21.76 18.72 -2.50

Fondo General de Participaciones 9,314.30 7,901.80 - 9,364.54 8,860.21 -15.16 -100.00 18.51 - Fondo de Fomento Municipal 451.70 377.00 - 450.89 426.53 -16.54 -100.00 19.60 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 184.10 216.70 - 225.86 208.89 17.71 -100.00 4.23 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 314.90 234.90 - 294.83 281.54 -25.40 -100.00 25.51 -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 478.80 470.10 - 591.25 513.38 -1.82 -100.00 25.77 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

4.10 3.00 - 4.01 3.70 -26.83 -100.00 33.80 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 207.10 - - 166.56 124.55 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 230.00 650.00 - 870.18 583.39 182.61 -100.00 33.87 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 1,615.30 1,341.50 - 1,591.30 1,516.03 -16.95 -100.00 18.62 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 491.70 399.50 - 473.59 454.93 -18.75 -100.00 18.55 -

Incentivos Económicos 188.60 - - - 62.87 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 67.70 251.70 - 75.36 131.59 271.79 -100.00 -70.06 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 245.40 - 246.65 164.02 - -100.00 0.51 -

Aportaciones Aportaciones Totales 13,112.20 13,268.30 13,173.98 13,090.13 13,156.88 1.19 -0.71 -1.34 -0.64

FAEBN 8,381.10 8,223.40 8,136.83 8,136.83 8,247.11 -1.88 -1.05 -1.05 -0.00 FASSA 1,624.50 1,706.70 1,799.88 1,799.88 1,710.36 5.06 5.46 5.46 -0.00 FAIS 629.30 659.00 711.70 689.31 659.20 4.72 8.00 4.60 -3.15

FAIS Municipal 553.00 579.20 625.44 605.76 579.32 4.74 7.98 4.59 -3.15 FAIS Estatal 76.30 79.90 86.26 83.54 79.91 4.72 7.96 4.56 -3.15

FORTAMUN 1,157.40 1,209.20 1,298.82 1,258.94 1,208.51 4.48 7.41 4.11 -3.07 FAM 332.90 419.80 147.54 141.35 298.02 26.10 -64.86 -66.33 -4.20

FAM Educación Básica 123.70 121.70 - - 81.80 -1.62 -100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 75.30 160.50 - - 78.60 113.15 -100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 133.90 137.70 147.54 141.35 137.65 2.84 7.14 2.65 -4.20

FASP 222.20 256.20 256.20 256.20 244.87 15.30 0.00 0.00 -0.00 FAETA 156.70 163.50 162.79 162.79 161.00 4.34 -0.43 -0.43 -0.00

FAETA Tecnológica - - 109.85 109.85 36.62 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 52.95 52.95 17.65 - - - -0.00

FAFEF 608.10 630.50 660.22 644.84 627.81 3.68 4.71 2.27 -2.33 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 796.10 1,344.80 - 72.62 752.69 68.92 -100.00 -91.29 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de Reynosa Rio Bravo - - - 31.95 10.65 - - - -

Zona Metropolitana de Tampico - - - 40.67 13.56 - - - - PROFIS 3.80 - - - 1.27 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 792.30 1,344.80 - - 712.37 69.73 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 2,259.70 2,156.00 - - 1,471.90 -4.59 -100.00 - 100.00 -

SEP 1,658.70 1,681.30 - - 1,113.33 1.36 -100.00 - 100.00 - SAGARPA 354.70 292.60 - - 215.77 -17.51 -100.00 - 100.00 - CONAGUA 246.30 182.10 - - 142.80 -26.07 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 335.20 50.00 - - 128.40 -85.08 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación 335.20 50.00 - - 128.40 -85.08 -100.00 - 100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 30,051.50 28,910.70 27,896.68 27,562.30 28,841.50 -3.80 -3.51 -4.66 -1.20 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 244

Cuadro No. 170. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Tamaulipas, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 785.08 944.92 779.16 782.12 20.36 -0.75 -17.54

IFE 72.64 82.26 75.39 74.02 13.24 3.78 -8.35

SAGARPA 111.19 105.87 104.12 107.65 -4.78 -6.36 -1.66

SCT 2,088.37 1,409.30 2,300.47 2,194.42 -32.52 10.16 63.23

Economía 18.57 15.69 15.21 16.89 -15.51 -18.13 -3.10

SEP 1,246.98 4.46 7.40 627.19 -99.64 -99.41 65.79

SALUD 181.15 - - 90.58 -100.00 -100.00 -

STPS 17.55 17.70 17.62 17.58 0.89 0.38 -0.50

SRA 5.25 5.47 5.19 5.22 4.20 -1.07 -5.06

SEMARNAT 782.89 20.97 46.50 414.69 -97.32 -94.06 121.73

PGR 61.77 47.26 47.26 54.52 -23.50 -23.50 -0.00

SEDESOL 120.08 116.91 116.90 118.49 -2.64 -2.64 -0.00

TFJFA 22.70 22.55 22.55 22.62 -0.62 -0.62 -0.00

Seguridad Pública 200.00 - - 100.00 -100.00 -100.00 -

Total por Ramos 5,514.21 2,793.37 3,537.77 4,525.99 -49.34 -35.84 26.65

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 693.50 - - -

SEP - - 1,220.94 - - -

SALUD - - 181.15 - - -

Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 762.00 - - -

SEMARNAT -

Seguirdad Pública 200.00

Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 2,364.09 - - -

Gasto Centralizado Total 5,514.21 2,793.37 5,901.86

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 245

Cuadro No. 171. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Tamaulipas por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 2.72 5.31 5.31 4.01 95.72 95.72 - Consejo de la Judicatura Federal 782.36 939.61 773.85 778.10 20.10 -1.09 -17.64 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 785.08 944.92 779.16 782.12 20.36 -0.75 -17.54 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.18 0.19 0.19 0.19 6.08 4.95 -1.06

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 110.80 105.18 103.44 107.12 -5.07 -6.65 -1.66

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.20 0.49 0.49 0.34 143.56 140.84 -1.12

SAGARPA total 111.19 105.87 104.12 107.65 -4.78 -6.36 -1.66 Oficina de Servicios Federales 4.95 4.46 4.40 4.67 -9.92 -11.23 -1.46 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,173.19 - - 586.60 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Victoria)

0.19 - - 0.09 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Altamira)

0.19 - - 0.09 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Tamaulipas)

42.37 - - 21.19 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Tamaulipas 21.08 - 3.00 12.04 -100.00 -85.77 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 5.00 - - 2.50 -100.00 -100.00 -

SEP total 1,246.98 4.46 7.40 627.19 -99.64 -99.41 65.79 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 246

Cuadro No. 172. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Tamaulipas, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.06 1.95 1.95 2.01 -5.46 -5.46 -0.00 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

18.10 18.47 18.40 18.25 2.10 1.67 -0.42

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.15 0.19 - 0.08 23.38 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.01 0.01 0.01 0.01 -15.86 -17.24 -1.64

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.25 0.20 0.20 0.22 -20.56 -20.80 -0.30

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

0.16 0.12 0.12 0.14 -22.86 -23.41 -0.71

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.07 - - 0.03 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.04 0.02 0.02 0.03 -38.94 -41.18 -3.66

Ampliaciones - - - - - - - Programa de Gestión Hídrica 762.05 - 0.06 381.06 -100.00 -99.99 - Programa de Gestión Hídrica - - 25.74 12.87 - - - SEMARNAT total 782.89 20.97 46.50 414.69 -97.32 -94.06 121.73 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 2.32 0.15 0.15 1.23 -93.50 -93.53 -0.50 Empleo Temporal (PET) 4.16 0.43 0.43 2.30 -89.61 -89.61 -0.05 3X1 para Migrantes 1.55 0.55 0.55 1.05 -64.38 -64.40 -0.06 Coinversión Social 1.60 - - 0.80 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

17.23 15.75 15.75 16.49 -8.60 -8.60 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 46.95 68.05 68.05 57.50 44.92 44.92 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 26.16 16.87 16.87 21.51 -35.50 -35.50 -0.00

SEDESOL total 120.08 116.91 116.90 118.49 -2.64 -2.64 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 247

Cuadro No. 173. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Tamaulipas, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 0.81 0.97 0.87 0.84 19.24 6.91 -10.34

Función Pública 0.81 0.97 0.87 0.84 19.24 6.91 -10.34 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 11.96 10.20 10.20 11.08 -14.73 -14.74 - 0.01

Derecho de Vía 15.30 17.37 17.37 16.34 13.53 13.53 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 12.54 11.12 10.94 11.74 -11.29 -12.74 - 1.63

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 4.67 4.27 4.18 4.43 - 8.63 -10.58 - 2.13

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 835.00 455.00 830.00 832.50 -45.51 - 0.60 82.42 Conservación de Infraestructura Carretera 267.84 350.24 351.84 309.84 30.77 31.36 0.46 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 4.53 6.80 6.80 5.67 50.04 50.04 -

Reconstrucción de carreteras 80.86 30.15 30.15 55.51 -62.71 -62.71 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 334.30 160.00 659.00 496.65 -52.14 97.13 311.88

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.00 - 18.90 13.45 -100.00 136.25 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.50 8.50 8.50 5.50 240.00 240.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 24.00 43.30 43.30 33.65 80.42 80.42 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1.58 1.58 1.61 1.60 - 1.96 1.96 Carreteras 1,603.63 1,098.53 1,992.79 1,798.21 -31.50 24.27 81.40 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 18.37 14.00 14.00 16.19 -23.79 -23.79 - 0.00

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 2.95 - - 1.48 -100.00 -100.00 - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 365.00 195.00 195.00 280.00 -46.58 -46.58 -

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 0.94 0.91 0.84 0.89 - 3.16 -10.59 - 7.68

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 13.12 15.63 14.70 13.91 19.17 12.08 - 5.95

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. - - - -

Puertos 400.38 225.55 224.55 312.46 -43.67 -43.92 - 0.44 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.36 8.67 8.67 8.02 17.78 17.77 - 0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.14 0.12 0.12 0.13 -10.00 -10.22 - 0.24

Aeropuertos 7.50 8.79 8.79 8.15 17.27 17.26 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.76 0.47 0.47 0.62 -37.49 -37.61 - 0.18

Ferrocarriles 0.76 0.47 0.47 0.62 -37.49 -37.61 - 0.18 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.66 0.27 0.27 0.46 -59.37 -59.51 - 0.35

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.60 0.43 0.43 0.52 -27.58 -27.71 - 0.18

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.70 2.05 2.05 2.37 -24.32 -24.34 - 0.03

Comunicaciones 3.96 2.75 2.75 3.35 -30.66 -30.72 - 0.08 Actividades de apoyo administrativo 29.34 25.25 23.57 26.46 -13.94 -19.68 - 6.68 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 15.65 15.87 15.87 15.76 1.37 1.36 - 0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 22.15 19.33 19.03 20.59 -12.74 -14.08 - 1.54

Centros de Pesaje y Dimensiones 4.18 11.79 11.79 7.99 182.17 182.15 - 0.01 Otros 71.33 72.24 70.26 70.79 1.28 - 1.50 - 2.75 SCT total 2,088.37 1,409.30 2,300.47 2,194.42 -32.52 10.16 63.23 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 248

Cuadro No. 174. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Tamaulipas para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Tula-Santa Ana de Nahola 15.0 Burgos-Linares, Tr: Burgos-Lím. Edos. Tam. N.L. 20.0 Matehuala - Ciudad Victoria Tr. Lim. De Edos NL / Tamps - Miquihuana-Palmillas, incluye Libramiento Miquihuana 45.0

Arramberry-Villa Hidalgo 45.0 Tampico-Matamoros 45.0 Matamoros-Pto. El Mezquital 80.0 Miquihuana-Dr. Arroyo N.L. 15.0 Ramal a la Venada 5.0 Ejido Presidente Cárdenas Brecha 18 1.8 Reynosa-Nuevo Laredo 5.0 Méndez-Burgos 15.0 Acceso Ahuatempo 10.0

Lázaro Cárdenas-Lim. S.L.P 10.0 Valadeces Lucio Blanco 10.0 Victoria-Monterrey Km 118 San Luis-Hidalgo 12.5 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 2.5 Conservación y Mantenimiento 348.7

Total SCT 693.5 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,173.19 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Victoria) 0.19

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Altamira) 0.19

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Tamaulipas) 42.37

Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medidad nacional en subsidio por aluminio -

Ciudad Victoria 4.00 Deporte Reynosa 1.00 Total SEP 1,220.94

SALUD Hospital General de Altamira 103.29 Proyecto en plan

Maestro de Infraestructura en

Salud Hospital Infantil de Tamaulipas 77.87

Total SALUD 181.15 Programa Hidraúlico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 196.3 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 280.6 Programas de Alianza para el Campo 105.2 Programa de Protección a Centros de Población 50.0

Programa Hidraúlico

Gasto Administrativo y Corriente 130.0 Total Programa Hidraúlico 762.0

Seguridad Pública Construcción Cd.

Victoria, Tamaulipas Centros Fedrales de Readaptación Social 200.00

Total Seguridad Pública 200.00 Ampliaciones totales 3,057.64 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 249

Tlaxcala. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 11 mil 969.62 mdp para el gasto identificado para el estado de Tlaxcala, los cuales se integraron de la siguiente manera: 9 mil 756.54 mdp para el gasto federalizado y 2 mil 213.08 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 1 mil 482.15 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 730.93 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 4 mil 642.78 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 3 mil 357.44 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 320.93 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 22.20 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 82.09 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 12.70 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

142.53 mdp; • Para el Fondo de Compensación se asignaron 466.08 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 172.82 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 6.72 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 59.27 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 5 mil 095.36 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 3 mil 045.25 mdp; • Para el FASSA se asignaron 725.76 mdp; • Para el FAIS se asignaron 355.17 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 447.53 mdp; • Para el FAM se asignaron 85.48 mdp; • Para el FASP se asignaron 128.48 mdp; • Para el FAETA se asignaron 56.81 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 250.88 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 18.40 mdp para la Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 250

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 144.82 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 37.21 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 38.19 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 120.87 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 5.16 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 7.20mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 8.66 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 2.49 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 18.67 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 20.47 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 78.43 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 197.02 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 405.70 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 101.43 mdp; y Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 223.80

mdp. En los cuadros del 175 al 180, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Tlaxcala.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 251

Cuadro. No. 175. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Tlaxcala, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010 PPEF

2010 PEF Promedio 2009 P /

2008 CHPF2010 PPEF /

2009 P 2010 PEF /

2009 P 2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 4,113.90 3,916.00 4,757.00 4,642.78 4,224.23 -4.81 21.48 18.56 -2.40

Fondo General de Participaciones 3,363.00 2,880.60 - 3,357.44 3,200.35 -14.34 -100.00 16.55 - Fondo de Fomento Municipal 322.50 296.40 - 320.93 313.28 -8.09 -100.00 8.28 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 23.00 19.40 - 22.20 21.53 -15.65 -100.00 14.45 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 74.50 65.50 - 82.09 74.03 -12.08 -100.00 25.33 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 12.90 - - 12.70 8.53 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 36.30 446.90 - 142.53 208.58 1,131.13 -100.00 -68.11 -

Fondo de Compensación 79.50 - - 466.08 181.86 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 163.70 145.10 - 172.82 160.54 -11.36 -100.00 19.10 -

Incentivos Económicos 32.50 - - - 10.83 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 6.00 16.30 - 6.72 9.67 171.67 -100.00 -58.75 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 45.80 - 59.27 35.02 - -100.00 29.41 -

Aportaciones Aportaciones Totales 4,962.60 5,155.00 5,138.63 5,095.36 5,070.99 3.88 -0.32 -1.16 -0.84

FAEBN 2,962.60 3,093.40 3,045.25 3,045.25 3,033.75 4.42 -1.56 -1.56 -0.00 FASSA 693.40 684.30 725.76 725.76 701.15 -1.31 6.06 6.06 -0.00 FAIS 321.50 338.00 366.71 355.17 338.22 5.13 8.49 5.08 -3.15

FAIS Municipal 282.60 297.00 322.27 312.13 297.24 5.10 8.51 5.09 -3.15 FAIS Estatal 38.90 41.00 44.45 43.05 40.98 5.40 8.40 4.99 -3.15

FORTAMUN 410.30 429.30 461.54 447.53 429.04 4.63 7.51 4.25 -3.04 FAM 193.40 189.60 90.84 85.48 156.16 -1.96 -52.09 -54.92 -5.90

FAM Educación Básica 66.00 64.90 - - 43.63 -1.67 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 43.30 40.00 - - 27.77 -7.62 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 84.10 84.80 90.84 85.48 84.79 0.83 7.13 0.80 -5.90

FASP 111.50 128.50 128.48 128.48 122.83 15.25 -0.02 -0.02 0.00 FAETA 53.70 56.20 56.81 56.81 55.57 4.66 1.09 1.09 -0.00

FAETA Tecnológica - - 27.30 27.30 9.10 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 29.52 29.52 9.84 - - - -0.00

FAFEF 216.20 235.70 263.22 250.88 234.26 9.02 11.68 6.44 -4.69 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 434.10 504.70 - 18.40 319.07 16.26 -100.00 -96.35 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - -

Zona Metropolitana de Tlaxcala-Apizaco - - - 18.40 6.13 - - - - PROFIS 4.10 - - - 1.37 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 430.00 504.70 - - 311.57 17.37 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 834.80 926.10 - - 586.97 10.94 -100.00 -100.00 -

SEP 675.20 752.10 - - 475.77 11.39 -100.00 -100.00 - SAGARPA 148.10 168.40 - - 105.50 13.71 -100.00 -100.00 - CONAGUA 11.50 5.60 - - 5.70 -51.30 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 149.10 32.40 - - 60.50 -78.27 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 149.10 32.40 - - 60.50 -78.27 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 10,494.50 10,534.20 9,895.63 9,756.54 10,261.75 0.38 -6.06 -7.38 -1.41 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 252

Cuadro No. 176. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el

Estado de Tlaxcala, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 148.72 168.89 144.82 146.77 13.57 -2.62 -14.25

IFE 36.76 43.30 37.21 36.98 17.80 1.22 -14.08

SAGARPA 36.13 38.88 38.19 37.16 7.60 5.68 -1.78

SCT 1,322.66 741.67 1,120.87 1,221.77 -43.93 -15.26 51.13

Economía 5.94 5.35 5.16 5.55 -9.82 -13.12 -3.66

SEP 443.59 4.26 7.20 225.40 -99.04 -98.38 68.99

SALUD 101.43 - - 50.71 -100.00 -100.00 -

STPS 8.61 8.70 8.66 8.63 1.13 0.58 -0.54

SRA 2.14 2.67 2.49 2.32 24.72 16.31 -6.74

SEMARNAT 237.54 18.94 18.67 128.10 -92.03 -92.14 -1.43

PGR 21.63 20.47 20.47 21.05 -5.35 -5.35 -0.00

SEDESOL 74.58 78.43 78.43 76.51 5.16 5.15 -0.00

TFJFA - - - - - - -

Total por Ramos 2,439.72 1,131.57 1,482.15 1,960.94 -53.62 -39.25 30.98

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 197.02 - - -

SEP - - 405.70 - - -

SALUD 101.43 Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 223.80 - - -

SEMARNAT - - - - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

- - 730.93 - - -

Gasto Centralizado Total 2,439.72 1,131.57 2,213.08 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 253

Cuadro No. 177. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Tlaxcala, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.34 1.11 1.11 0.72 227.78 227.78 - Consejo de la Judicatura Federal 148.38 167.79 143.71 146.05 13.08 - 3.14 -14.35 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - Poder Judicial Total 148.72 168.89 144.82 146.77 13.57 - 2.62 -14.25 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.11 0.11 0.11 0.11 - - 1.78 - 1.78 Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 35.77 38.52 37.83 36.80 7.68 5.75 - 1.78

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.25 0.25 0.25 0.25 - - 1.22 - 1.22

SAGARPA total 36.13 38.88 38.19 37.16 7.60 5.68 - 1.78 Oficina de Servicios Federales 4.69 4.26 4.20 4.44 - 9.18 -10.49 - 1.44 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 349.76 - - 174.88 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Tlaxcala)

11.17 - - 5.59 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Tlaxcala)

0.47 - - 0.23 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Tlaxcala 68.70 - 3.00 35.85 -100.00 -95.63 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 8.80 - - 4.40 -100.00 -100.00 -

SEP total 443.59 4.26 7.20 225.40 -99.04 -98.38 68.99 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 254

Cuadro No. 178. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Tlaxcala, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 0.51 0.50 0.50 0.51 - 1.69 - 1.72 - 0.03 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

12.01 12.06 12.04 12.03 0.38 0.23 - 0.15

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales 0.23 0.18 - 0.11 -18.18 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.16 0.19 0.19 0.17 16.81 14.81 - 1.71

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.15 0.19 0.19 0.17 20.99 20.78 - 0.18

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.15 0.20 0.20 0.17 30.68 30.46 - 0.17

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.52 0.21 0.21 0.36 -59.93 -60.12 - 0.47

Ampliaciones - - - - - - - Programa de Gestión Hídrica 223.80 5.41 5.35 114.57 -97.58 -97.61 - 1.19 SEMARNAT total 237.54 18.94 18.67 128.10 -92.03 -92.14 - 1.43 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 5.53 0.42 0.42 2.98 -92.32 -92.33 - 0.08 3X1 para Migrantes 1.68 0.60 0.60 1.14 -64.31 -64.33 - 0.05 Coinversión Social 1.25 - - 0.63 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

14.99 15.43 15.43 15.21 2.96 2.95 - 0.01

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 17.98 38.46 38.46 28.22 113.83 113.83 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 13.06 8.42 8.42 10.74 -35.50 -35.51 - 0.01

SEDESOL total 74.58 78.43 78.43 76.51 5.16 5.15 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 255

Cuadro No. 179. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Tlaxcala, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 4.63 3.49 3.40 4.01 -24.71 -26.68 - 2.62

Derecho de Vía 10.25 11.58 11.58 10.92 12.98 12.98 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.86 10.00 9.91 10.39 - 7.97 - 8.80 - 0.90

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 2.89 2.60 2.60 2.75 - 9.96 - 9.99 - 0.02

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 840.50 470.00 659.00 749.75 -44.08 -21.59 40.21

Conservación de Infraestructura Carretera 174.00 99.03 100.53 137.27 -43.08 -42.22 1.51 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

2.23 3.40 3.40 2.82 52.47 52.47 -

Reconstrucción de carreteras 16.50 13.40 13.40 14.95 -18.79 -18.79 -

Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 203.20 59.00 242.92 223.06 -70.96 19.55 311.73

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 2.00 - 6.00 4.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.50 5.00 5.00 3.25 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 17.00 22.00 22.00 19.50 29.41 29.41 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,286.11 699.50 1,079.74 1,182.93 -45.61 -16.05 54.36 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.27 0.24 0.24 0.26 -10.00 -10.00 -

Aeropuertos 0.27 0.24 0.24 0.26 -10.00 -10.00 - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.48 0.54 0.54 1.01 -63.52 -63.54 - 0.04

Puertos 1.48 0.54 0.54 1.01 -63.52 -63.54 - 0.04 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.02 0.05 0.05 0.04 148.09 146.19 - 0.76

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.40 0.16 0.16 0.28 -61.17 -61.35 - 0.45

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.39 1.34 1.34 1.36 - 3.49 - 3.51 - 0.02

Comunicaciones 1.81 1.55 1.55 1.68 -14.43 -14.50 - 0.09 Actividades de apoyo administrativo 15.87 14.40 13.37 14.62 - 9.21 -15.73 - 7.18 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

4.79 7.70 7.70 6.25 60.63 60.63 - 0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.35 14.52 14.52 9.93 171.27 171.27 - 0.00

Centros de Pesaje y Dimensiones 6.98 3.22 3.22 5.10 -53.86 -53.86 - 0.02 Otros 32.99 39.84 38.80 35.89 20.77 17.64 - 2.60 SCT total 1,322.66 741.67 1,120.87 1,221.77 -43.93 -15.26 51.13 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 256

Cuadro No. 180. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Tlaxcala para los ramos de SCT, SEP, Salud y el Programa Hidráulico 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

San Marcos Contla-Mpio. Papalotla 20.0 El Capulin-El Molino-La Lima-Fco. I. Madero-Fco. Villa Tecoac 15.0 Buenavista - Tezoyo 10.0 Buenavista - Tepelyahualco - Lagunillas 15.0 Col. Aurora-Tlaxcala-Papalotla de Xicontecatl, Puebla 10.0 Aldama Españita 15.0 Santa Bárbara-Acucuiztepec-Muñoz 15.0 Blvd. Km 0+000-2+647, Entr. Chautzingo-La Joya 12.0 Libramiento Hospital Zona Industrial 5.0 Construcción de los Puentes entre los km 4+000 y 7+000, Tetla de la Solidaridad 35.0 Tlaltepango, San Pablo del Monte 11.2 Ampliación de la Av. Puebla y Pte. Vehicular, Tlax. 20.0 Pte. Vehicular S/Río Sahuapan, interconexión de Av. Leonarda Gómez Blanco 20.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2.0

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.5 Conservación y Mantenimiento 190.5

Total SCT 397.2 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 349.76 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Tlaxcala) 11.17 Educación Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Tlaxcala) 0.47

Compra de Equipo y Financiamiento de Obra Pública, Fundación Malinche A.C Talleres Artísticos: Comunicando A La Cultura 2.00

Financiamiento de Obra Pública en Gran Plaza Cultural de Tlaxcala, Gobierno del Est.Tlaxcala 25.00

Financiamiento de la Contratación de Servicios para los Festejos de la Fundación de Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de Cultura 4.50

Cultura

Inversión en Infraestructura Cultural del H. Ayuntamiento de Tlaxcala 4.00 El Carmen 0.50 Huamantla 2.00 Santa Cruz Quilehtla 1.00 Tlaxcala 3.00 Terrenate 0.50 Xicohtzinco 1.00

Deporte

Zacatelco 0.80 Total SEP 405.70

Salud Obra Nueva por Sustitución Hospital de la Mujer 27.43 Hospital General Obra Nueva por Sustitución 45 Camas , Municipio de Huamantla 6.86

Proyecto en plan Maestro de Infraestructura en

Salud Conclusión de Obra Nueva "Hospital de la Calpulalpan" 67.14 Total Salud 101.43

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 155.9 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 4.9 Programas de Alianza para el Campo 6.6 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 56.5 Total Programa Hidráulico 223.8 Ampliaciones totales 1,128.13 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 257

Veracruz. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 64 mil 929.68 mdp para el gasto identificado para el estado de Veracruz, los cuales se integraron de la siguiente manera: 56 mil 825.55 mdp para el gasto federalizado y 8 mil 104.13 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 4 mil 810.71 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 3 mil 293.42 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados.

El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 25 mil 919.19 mil mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 20 mil 568.75 mil mdp;

• Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 692.43 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 311.03 mdp; • Para Reserva Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos se

asignaron 293.16 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 883.68 mdp; • Para Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre

Extracción de Petróleo se asignaron 25.65 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 146.06 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

1 mil 122.39 mdp; • Para Fondo de Compensación se asignaron 373.66 mdp; • Para Comercio Exterior ó 0.136% RFP se asignaron 110.99 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 947.20 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 69.84 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 324.35 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 30 mil 825.03 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 17 mil 572.67 mil mdp; • Para el FASSA se asignaron 3 mil 154.30 mdp; • Para el FAIS se asignaron 4 mil 599.69 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 2 mil 866.39 mdp; • Para el FAM se asignaron 491.07 mdp; • Para el FASP se asignaron 332.61 mdp; • Para el FAETA se asignaron 269.75 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 1 mil 538.55 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 81.33 mdp para la Zona Metropolitana de Veracruz y Xalapa.

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El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 1 mil 165.25 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 168.04 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 131.84 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 2 mil 703.94 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 14.26 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 182.92 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 21.51 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 8.92 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 69.20 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 45.45 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 255.25 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 44.12 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 085.20 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 871.96 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 169.66 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil

090.80 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 20.00 mdp; y Para la Seguridad Pública se aprobó una ampliación del gasto de 441.00 mdp.

En los cuadros del 181 al 186, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Veracruz.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 259

Cuadro. No. 181. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Veracruz, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 24,593.60 21,640.00 26,696.50 25,919.19 24,050.93 -12.01 23.37 19.77 -2.91 Fondo General de Participaciones 20,531.10 17,071.70 - 20,568.75 19,390.52 -16.85 -100.00 20.48 - Fondo de Fomento Municipal 687.20 516.40 - 692.43 632.01 -24.85 -100.00 34.09 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 265.90 281.70 - 311.03 286.21 5.94 -100.00 10.41 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos 244.20 246.40 - 293.16 261.25 0.90 -100.00 18.98 -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 849.50 823.10 - 883.68 852.09 -3.11 -100.00 7.36 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

42.60 26.30 - 25.65 31.52 -38.26 -100.00 -2.46 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 190.00 - - 146.06 112.02 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 267.70 1,141.00 - 1,122.39 843.70 326.22 -100.00 -1.63 -

Fondo de Compensación 64.50 - - 373.66 146.05 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 108.50 93.60 - 110.99 104.36 -13.73 -100.00 18.57 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 959.30 845.90 - 997.20 934.13 -11.82 -100.00 17.89 -

Incentivos Económicos 319.10 - - - 106.37 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 1.20 - - - 0.40 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 62.80 232.80 - 69.84 121.81 270.70 -100.00 -70.00 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 361.10 - 324.35 228.48 - -100.00 -10.18 -

Aportaciones Aportaciones Totales 29,486.20 30,963.40 31,139.99 30,825.03 30,424.88 5.01 0.57 -0.45 -1.01

FAEBN 16,965.50 17,875.30 17,572.67 17,572.67 17,471.16 5.36 -1.69 -1.69 -0.00 FASSA 2,818.20 2,946.50 3,154.30 3,154.30 2,973.00 4.55 7.05 7.05 -0.00 FAIS 4,236.50 4,421.10 4,749.13 4,599.69 4,419.10 4.36 7.42 4.04 -3.15

FAIS Municipal 3,723.00 3,885.30 4,173.54 4,042.20 3,883.50 4.36 7.42 4.04 -3.15 FAIS Estatal 513.50 535.80 575.59 557.48 535.59 4.34 7.43 4.05 -3.15

FORTAMUN 2,686.60 2,779.70 2,964.24 2,866.39 2,777.56 3.47 6.64 3.12 -3.30 FAM 781.50 827.40 498.64 491.07 699.99 5.87 -39.73 -40.65 -1.52

FAM Educación Básica 256.60 271.70 - - 176.10 5.88 -100.00 - 100.00 - FAM Educación Superior 85.90 90.30 - - 58.73 5.12 -100.00 - 100.00 - FAM Asistencia Social 439.00 465.40 498.64 491.07 465.16 6.01 7.14 5.52 -1.52

FASP 288.50 332.60 332.61 332.61 317.90 15.29 0.00 0.00 -0.00 FAETA 266.30 273.00 269.75 269.75 269.68 2.52 -1.19 -1.19 -0.00

FAETA Tecnológica - - 137.77 137.77 45.92 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 131.99 131.99 44.00 - - - -0.00

FAFEF 1,443.10 1,507.80 1,598.65 1,538.55 1,496.48 4.48 6.03 2.04 -3.76 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 929.80 1,045.60 24.50 81.33 685.58 12.45 -97.66 -92.22 231.97

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de Veracruz - - 24.50 49.38 16.46 - - - 101.55 Zona Metropolitana de Xalapa - 31.95 PROFIS 3.70 - - - 1.23 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 926.10 1,045.60 - - 657.23 12.90 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 3,356.50 3,186.50 - - 2,181.00 -5.06 -100.00 - 100.00 -

SEP 2,394.50 2,500.60 - - 1,631.70 4.43 -100.00 - 100.00 - SAGARPA 739.00 635.30 - - 458.10 -14.03 -100.00 - 100.00 - CONAGUA 223.00 50.60 - - 91.20 -77.31 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 439.50 35.00 - - 158.17 -92.04 -100.00 - 100.00 -

Convenios de Reasignación 439.50 35.00 - - 158.17 -92.04 -100.00 - 100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 58,805.60 56,870.50 57,860.99 56,825.55 57,500.55 -3.29 1.74 -0.08 -1.79 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 260

Cuadro No. 182. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de

Veracruz, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 1,092.49 1,379.77 1,165.25 1,128.87 26.30 6.66 -15.55

IFE 166.84 174.42 168.04 167.44 4.55 0.72 -3.66

SAGARPA 130.51 134.04 131.84 131.18 2.70 1.02 -1.64

SCT 2,912.76 1,819.91 2,703.94 2,808.35 -37.52 -7.17 48.58

Economía 15.50 14.73 14.26 14.88 -4.98 -7.99 -3.17

SEP 1,759.76 5.29 182.92 971.34 -99.70 -89.61 3,355.04

SALUD 169.66 - - 84.83 -100.00 -100.00 -

STPS 20.20 21.59 21.51 20.85 6.92 6.50 -0.39

SRA 8.74 9.36 8.92 8.83 7.10 2.07 -4.69

SEMARNAT 1,157.99 44.05 69.20 613.59 -96.20 -94.02 57.08

PGR 57.54 45.45 45.45 51.50 -21.00 -21.00 -0.00

SEDESOL 262.00 255.25 255.25 258.63 -2.58 -2.58 -0.00

TFJFA 44.43 44.12 44.12 44.28 -0.68 -0.69 -0.00

Seguridad Pública 441.00 - - 220.50 -100.00 -100.00 -

Total por Ramos 7,798.43 3,948.01 4,810.71 6,304.57 -49.37 -38.31 21.85

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 2,085.20 - - - SEP - - 1,571.96 - - - SALUD - - 169.66 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) 1,090.80

SEMARNAT - - 20.00 - - - Seguirdad Pública 441.00 Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 3,293.42

- - - Gasto Centralizado Total 7,798.43 3,948.01 8,104.13

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 261

Cuadro No. 183. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Veracruz, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 2.90 4.33 4.33 3.62 49.33 49.33 - Consejo de la Judicatura Federal 987.39 1,275.18 1,064.04 1,025.72 29.15 7.76 -16.56 Sala Superior del TRIFE - - - - - - - Sala Regional del TRIFE 102.20 100.26 96.88 99.54 - 1.90 - 5.20 - 3.37 Poder Judicial Total 1,092.49 1,379.77 1,165.25 1,128.87 26.30 6.66 -15.55 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.34 0.56 0.56 0.45 64.71 63.02 - 1.03

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 128.94 131.91 129.73 129.34 2.30 0.62 - 1.65

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

1.23 1.57 1.55 1.39 27.34 26.01 - 1.05

SAGARPA total 130.51 134.04 131.84 131.18 2.70 1.02 - 1.64 Oficina de Servicios Federales 5.81 5.29 5.22 5.51 - 8.80 -10.10 - 1.42 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,440.55 - - 720.27 -100.00 -100.00 - Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Estado de Veracruz)

1.05 - - 0.53 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad del Papaloapan)

0.19 - - 0.09 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Veracruzana)

49.44 - - 24.72 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Veracruz 100.00 - 12.70 56.35 -100.00 -87.30 -

Cumbre Tajín Veracruz (Ampliaciones determinadas por la Cámara de diputados)

- - 15.00 7.50 - - -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 62.73 - - 31.36 -100.00 -100.00 -

Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 100.00 - 150.00 125.00 -100.00 50.00 -

SEP total 1,759.76 5.29 182.92 971.34 -99.70 -89.61 3,355.04 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

Page 262: “El Presupuesto Público Federal Identificado para las ...9 Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 454.70 mdp; 9 Para la Seguirdad Pública se aprobó una

Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 262

Cuadro No. 184. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Veracruz, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.41 1.94 1.94 2.18 -19.52 -19.55 - 0.04 Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

27.05 27.63 27.45 27.25 2.13 1.47 - 0.64

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.09 0.21 - 0.04 135.84 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.10 0.09 0.09 0.09 -13.33 -13.83 - 0.58

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 1.19 1.11 1.11 1.15 - 6.60 - 6.66 - 0.06

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales - 0.05 0.05 0.02 - - - 0.00

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.03 0.03 0.03 0.03 -11.40 -14.17 - 3.13

Mantenimiento de Infraestructura 0.09 - - 0.04 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.06 0.06 0.06 0.06 - 7.67 - 7.98 - 0.34

Ampliaciones 20.00 - - 10.00 -100.00 -100.00 -

Programa de Gestión Hídrica 1,090.79 - - 545.40 -100.00 -100.00 -

Programa de Gestión Hídrica - - 25.53 12.77 - - - Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa - La Cangrejera, Ver. Y Lázaro Cárdenas, Mich.

16.19 12.95 12.95 14.57 -20.00 -20.00 0.00

SEMARNAT total 1,157.99 44.05 69.20 613.59 -96.20 -94.02 57.08 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas 5.87 0.41 0.41 3.14 -93.07 -93.08 - 0.24

Empleo Temporal (PET) 11.53 1.16 1.16 6.35 -89.90 -89.90 - 0.01

3X1 para Migrantes 2.67 0.96 0.96 1.82 -63.97 -63.97 - 0.00

Coinversión Social 3.80 - - 1.90 -100.00 -100.00 -

Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

21.02 22.22 22.22 21.62 5.71 5.71 - 0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 71.28 134.30 134.30 102.79 88.42 88.42 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 125.74 81.10 81.10 103.42 -35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 262.00 255.25 255.25 258.63 - 2.58 - 2.58 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

Page 263: “El Presupuesto Público Federal Identificado para las ...9 Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 454.70 mdp; 9 Para la Seguirdad Pública se aprobó una

Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 263

Cuadro No. 185. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Veracruz, por programas presupuestarios, 2009-

2010. (Millones de pesos y variación real). Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 13.57 10.99 10.99 12.28 -19.01 -19.01 -0.01

Derecho de Vía 20.45 23.17 23.17 21.81 13.30 13.30 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 27.52 26.00 25.71 26.62 -5.51 -6.57 -1.12

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 12.46 10.91 10.22 11.34 -12.42 -17.98 -6.35

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 643.55 335.00 445.00 544.27 -47.94 -30.85 32.84 Conservación de Infraestructura Carretera 323.50 558.00 402.50 363.00 72.49 24.42 -27.87 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 3.96 7.60 7.60 5.78 91.73 91.73 -

Reconstrucción de carreteras 28.50 97.50 97.50 63.00 242.11 242.11 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.90 - - 0.45 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 994.20 117.30 1,067.40 1,030.80 -88.20 7.36 809.97

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 10.00 - - 5.00 -100.00 -100.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.20 4.20 4.20 2.70 250.00 250.00 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 67.30 84.40 70.00 68.65 25.41 4.01 -17.06 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 2,147.12 1,275.08 2,164.30 2,155.71 -40.61 0.80 69.74 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 41.33 34.86 33.34 37.33 -15.66 -19.33 -4.35

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 7.19 - - 3.60 -100.00 -100.00 - Señalamiento Marítimo 0.04 - - 0.02 -100.00 -100.00 - Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V 95.50 50.00 50.00 72.75 -47.64 -47.64 - Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 200.00 - - 100.00 -100.00 -100.00 -

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 250.00 350.00 350.00 300.00 40.00 40.00 -

Puertos 594.06 434.86 433.34 513.70 -26.80 -27.05 -0.35 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.56 7.64 7.64 7.10 16.54 16.54 -0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.67 0.40 0.40 0.54 -40.53 -40.56 -0.06

Aeropuertos 7.23 8.04 8.04 7.63 11.23 11.22 -0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 62.83 1.47 1.47 32.15 -97.67 -97.67 -0.04

Ferrocarriles 62.83 1.47 1.47 32.15 -97.67 -97.67 -0.04 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.31 0.92 0.92 1.11 -29.89 -29.94 -0.07 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.53 0.78 0.78 1.16 -48.84 -48.84 -0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 5.13 4.74 4.74 4.93 -7.62 -7.63 -0.00

Comunicaciones 7.97 6.44 6.44 7.20 -19.20 -19.21 -0.01 Actividades de apoyo administrativo 44.08 36.97 33.73 38.90 -16.13 -23.49 -8.77 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 23.53 24.07 24.07 23.80 2.31 2.30 -0.00

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 23.17 21.42 21.00 22.09 -7.56 -9.37 -1.96

Centros de Pesaje y Dimensiones 2.78 11.57 11.57 7.17 316.08 316.08 - Otros 93.56 94.02 90.36 91.96 0.50 -3.42 -3.90 SCT total 2,912.76 1,819.91 2,703.94 2,808.35 -37.52 -7.17 48.58 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 264

Cuadro No. 186. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Veracruz para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico, SEMARNAT y

Seguridad Pública 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

México-Tuxpan, Tr: Nuevo Necaxa-Tihuatlán 8.5 Puente Prieto-Canoas-Pánuco 106.3 Acayucan-La Ventosa 238.0 Paso del Toro-Boca del Río 85.0 Libramiento de Tuxpan-API 80.0 Distribuidor Vial Ruíz Cortínez 60.0 Distribuidor Vial Boticaria 1 y Boticaria 2 50.0

Construcción y Modernización

Libramiento de Coatepec 100.0 Brecha La Huasteca (Camino Viejo a la Huasteca) 17.0 Costero Huasteco 22.0 Moralillo-Lagartero-Ozuluama 17.0 Huatusco - El Otepec - Chichiquila 13.5 Pueblito - Úrsulo Galván 13.5 Arroyo Negro - Tierra Blanca - Graciano Sánchez - Arroyo de Fierro 4.3 Zapote Bueno - Vieja Suriana - Arroyo Blanco - Nueva Suriana 5.1 Ejido La Reforma - San Pedro Tlapacoyan 9.0 El Colorado - El Porvenir 9.0 Puente El Kilate 4.3 Jalcomulco - Apazapan - Puente Paso Limón - Agua Caliente 18.0 Mitla-Sayula Tr. Lim. Edos Oax / Ver-E.C. Federal 145 18.0 Tierra Blanca - Paso Real - Álamo 4.3 El Ojite - Chapopote 4.3 Lindero - Chapopote 4.3 Paso Lorenzo - Km. 43 4.6 E.C. (Coyutla-Filomeno Mata)-Progreso de Zaragoza-Coahuatlán 4.3 Matatenatito-Paso Amapa 9.0 Omealca-Matatenatito-Huixcolotla-Tierra Blanca 23.0 Chontla-Mata de Otates 15.3 Misantla-Tenochtitlán 7.7 Ejido La Esperanza-Agua Dulce 11.5 Soyata-Juan Jacobo Torres 4.3 Capoacan-La Breña 11.5 Tierra Blanca-Las Prietas 11.5 Otapa-5 de Mayo 7.7 Tlamatoca-Acapulaca 4.3 Antonio Plaza-El Canto 8.5 Hipólito-Landero-La Virgen 8.5 La Chinantla-Casablanca 8.5 El Poste-Rincón de Postla 8.5 San Isidro-Peña Blanca 8.5 Tatahuicapan-Beningno Mendoza 12.8 Jaltipan-Lomas de Tecamichalpan 12.8 El Diamante-Ramal Úrsulo Galván (Loma Bonita) 25.5 Colonia El Suspiro (Agua Dulce-El Farno)-Tonalá 21.3 El Lencero-Nuevo Lencero-El Chico 8.5 Pedregal-El Triunfo-Tepatlaxco 4.3 Tepatlaxco-Ixhuatlán del Café 25.5 Buena Vista-Alta Luz del Castillo-Tepetlaxco 6.4 Oasis-Villa General Miguel Alemán-Atoyac-Paso del Macho 46.8 Manzanillo-La Charca-Progreso, Rancho Guadalupe-Manzanillo 8.5 Cuatro Caminos-Colonia Manuel González-Zentla 25.5 Puente Vehicular sobre carretera a San José Chipila-Puente Nacional 17.0 Tlaltetela-Totutla-Poxtla 6.8 Puente Río Blanco-Rincón de Buenavista del Km 0+750-Omealca 6.8 Rancho Nuevo-Pozorrón, del Km 0+335-2+042.54-Omealca 7.2 Matatenatito-La Quebrada-Bajo Grande, del km 0+000-2+920 6.0 Desviación Matatenatito-La Balsa-Omealca 6.0 Cosamaloapan, Camino Peñitas del Km 0+000 al km 4+780 15.3 Puente Vehicular Cosamaloapan 21.3 Calcahualco-Xamaticpac-Calpahualco 6.0 Totozinapa-Nuevo Laredo-Calcahualco 15.1 Naranjos-Los Carriles-Cotaxtla 3.6 Loma Angosta-Cotaxtla 2.0 La Capilla-Las Guacamayas-Cotaxtla 3.4 El Bosque-La Cebadilla-Cotaxtla 3.4 Camino Órgano-Sombrerete-Cotaxtla 7.7 Ixhuatlán del Café-Potrerillo 21.3 Eytepeques-Platanozapan-Buena Vista-Hidalgo.Tlapacoyan 8.5 Ozuluama de Mascareñas-Caminos que comunican con la Brecha Huasteca 23.8 Ozulama de Mascareñas-Tanceme-Ozulama (Reconstrucción) 23.8 Palma-Chacomulco-Chinameca 25.5 Las Compras-Ixhuatlán del Café 5.1 Nería-Tomatlán 8.5 Acayotla-Tecama 4.3 Congregación General Miguel Alemán-Cuitlahuac 21.3 Turística Omealca-Texisatepec 46.8 Alta Luz del Castillo-Col. Guadalupe-Tepatlaxco 3.0 Caminos del Roble-1ro. de Mayo, Tierra Blanca 25.5 Libramiento Yanga 15.3 Entr. Autopista Minatitlán-Villa Hermosa-Ixhuatlán del Sureste 4.5 Lázaro Cárdenas Congregación de Nopaltepec y San Antonio Texas, Cosamaloapan 25.5 Puente Elevado en la Comunidad de Cuetzala-Tlatetela 21.3 Mpio. Paso del Macho de la Colonia Altamirano-Ejido Emiliano Zapata, Unidad Salvador Izquierdo Apodaca al Ingenio Central Progreso 4.0 Camino Texmola-La Cumbre 4.4 Mecapayapan-Cerro de la Palma Huazontlan 14.5 Congregación de Nicolás Bravo-Leona Vicario 6.8 Santa María Tatetla-Jocomulco de la Estación 4.3 La Pesma-Demantza, Zacualpan 23.8 Puente Vehicular Chifon 2 6.4 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 10.0

Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.2 Conservación y Mantenimiento 352.0

Total SCT 2,085.2

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SEP Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,440.55 Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales (Universidad Intercultural del Est. Ver.) 1.05

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad del Papaloapan) 0.19

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Veracruzana) 49.44 Educación Superior

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida Nal. en subsidio por alumno -

Financiamiento de la Obra Pública en la Sala de Conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz. 11.00 Cultura

Financiamiento de la Obra Pública en la Revitalización del Centro Histórico del Puerto de Veracruz ayuntamiento del Puerto de Veracruz. 7.00 Actopan 1.00 Atoyac 1.00 Boca del Rio 4.00 Carrillo Puerto 1.00 Cerro Azúl 1.00 Ciudad Isla 3.00 Coatzacoalcos 3.00 Coatzintla 1.00 Cordoba 1.00 Cosamaloapan 1.00 Cuichapa 1.00 Cuitláhuac 1.00 Jalcomulco 3.00 Jilotepec 1.00 Juan Rodríguez Clara 3.00 Maltrata 2.85 Mecayapan 1.08 Naranjal 1.00 Naranjos-Amatlan 1.00 Naolinco 1.00 Nogales 2.00 Omealca 1.00 Orizaba 1.00 Papantla 1.00 Panuco 1.00 Playa Vicente 2.00 Poza Rica 1.00 Río Blanco 1.00 San Andres Tuxtla 2.00 Tantoyuca 1.00 Tatahuicapan 2.00 Tempoal 1.00 Teocelo 1.00 Tezonapa 1.00 Tihuatlan 1.00 Tuxpan 0.80 Vega de Alatorre 1.00 Villa Azueta 2.00 Yecuatla 2.00

Deporte

Xalapa 5.00 Total SEP 1,571.96

Salud Ampliación del Hospital General Martínez de la Torre 14.53 Ampliación del Hospital General Poza Rica 18.30 Ampliación del Hospital General Altotonga 3.18 Fortalecimiento al Hospital General Tuxpan 4.72 Obra Nueva por Sustitución del Hospital Psiquiátrico Orizaba 93.93

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud

Obra Nueva por Sustitución del Hospital General 30 Camas en Perote 35.00 Total Salud 169.66

Programa Hidráulico Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 563.5 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 266.7 Programas de Alianza para el Campo 82.7 Programa de Protección a Centros de Población 55.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 122.9 Total Programa Hidráulico 1,090.8

SEMARNAT Medio Ambiente y

Recursos Naturales Proyecto centro ecológico de integración La Pinera 20.00

Total SEMARNAT 20.00 Seguridad Pública

Terminación del Centro Penitenciario en

Papantla, Veracruz Centros Federales de Readaptación Social 441.00

Total Seguridad Pública 441.00 Ampliaciones totales 5,378.55 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Yucatán. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 22 mil 385.27 mdp para el gasto identificado para el estado de Yucatán, los cuales se integraron de la siguiente manera: 15 mil 369.13 mdp para el gasto federalizado y 7 mil 016.14 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 2 mil 633.07 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 4 mil 383.07 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 7 mil 220.94 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 5 mil 283.90 mil

mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 635.63 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 154.69 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 371.24 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 48.04 mdp; • Por Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se

asignaron297.44 mdp; • Para Comercio Exterior ó 0.136% RFP se asignaron 13.78 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 265.17 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 24.52 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 126.52 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 8 mil 080.41 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 4 mil 427.35 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 108.45 mdp; • Para el FAIS se asignaron 896.04 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 757.85 mdp; • Para el FAM se asignaron 162.54 mdp; • Para el FASP se asignaron 149.60 mdp; • Para el FAETA se asignaron 110.26 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 468.32 mdp.

Para las Provisiones Salariales y Económicas se asignaron 67.78 mdp para la

Zona Metropolitana de Yucatán.

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El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 416.57 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 54.06 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 79.87 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 270.62 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 5.66 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 23.92 mdp; Para Salud se aprobó un gasto de 415.91 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 9.21 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 5.32 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 33.15 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 25.21 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 117.36 mdp; Para la TFJFA se aprobó un gasto de 22.82 mdp; y Para CONACYT se aprobó un gasto de 153.40 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 219.00 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 1 mil 118.37 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 250.82 mdp; y Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 425.70

mdp. En los cuadros del 187 al 194, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Yucatán.

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Cuadro. No. 187. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Yucatán, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 6,917.20 6,321.30 7,420.10 7,220.94 6,819.81 -8.61 17.38 14.23 -2.68

Fondo General de Participaciones 5,271.80 4,440.40 - 5,283.90 4,998.70 -15.77 -100.00 19.00 - Fondo de Fomento Municipal 638.30 592.20 - 635.63 622.04 -7.22 -100.00 7.33 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 112.00 142.10 - 154.69 136.26 26.88 -100.00 8.86 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 321.80 465.10 - 371.24 386.05 44.53 -100.00 -20.18 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 58.30 - - 48.04 35.45 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 86.30 243.60 - 297.44 209.11 182.27 -100.00 22.10 -

Fondo de Compensación - - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP 12.10 11.60 - 13.78 12.49 -4.13 -100.00 18.79 - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 312.90 224.00 - 265.17 267.36 -28.41 -100.00 18.38 -

Incentivos Económicos 81.20 - - - 27.07 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre 0.50 - - - 0.17 -100.00 - - - Fondo de Compensación del ISAN 22.00 59.70 - 24.52 35.41 171.36 -100.00 -58.92 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 142.60 - 126.52 89.71 - -100.00 -11.28 -

Aportaciones Aportaciones Totales 7,759.20 8,091.50 8,154.26 8,080.41 7,977.04 4.28 0.78 -0.14 -0.91

FAEBN 4,198.40 4,438.80 4,427.35 4,427.35 4,354.85 5.73 -0.26 -0.26 -0.00 FASSA 1,045.30 1,047.70 1,108.45 1,108.45 1,067.15 0.23 5.80 5.80 -0.00 FAIS 814.50 854.80 925.16 896.04 855.11 4.95 8.23 4.82 -3.15

FAIS Municipal 715.80 751.20 813.03 787.44 751.48 4.95 8.23 4.82 -3.15 FAIS Estatal 98.70 103.60 112.13 108.60 103.63 4.96 8.23 4.83 -3.15

FORTAMUN 696.20 727.60 781.74 757.85 727.22 4.51 7.44 4.16 -3.06 FAM 335.00 313.00 169.60 162.54 270.18 -6.57 -45.81 -48.07 -4.16

FAM Educación Básica 105.50 92.20 - - 65.90 -12.61 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 77.70 62.50 - - 46.73 -19.56 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 151.80 158.30 169.60 162.54 157.55 4.28 7.14 2.68 -4.16

FASP 129.80 149.60 149.60 149.60 143.00 15.25 0.00 0.00 0.00 FAETA 107.80 111.40 110.26 110.26 109.82 3.34 -1.02 -1.02 -0.00

FAETA Tecnológica - - 57.38 57.38 19.13 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 52.88 52.88 17.63 - - - -0.00

FAFEF 432.20 448.60 482.10 468.32 449.71 3.79 7.47 4.40 -2.86 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 712.30 633.00 24.50 67.78 471.03 -11.13 -96.13 -89.29 176.64

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida - - 24.50 67.78 22.59 - - - 176.64

PROFIS 4.20 - - - 1.40 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 708.10 633.00 - - 447.03 -10.61 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,886.90 1,734.30 - - 1,207.07 -8.09 -100.00 -100.00 -

SEP 1,505.00 1,564.00 - - 1,023.00 3.92 -100.00 -100.00 - SAGARPA 315.10 141.50 - - 152.20 -55.09 -100.00 -100.00 - CONAGUA 66.80 28.80 - - 31.87 -56.89 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 35.00 60.00 - - 31.67 71.43 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 35.00 60.00 - - 31.67 71.43 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 17,310.60 16,840.10 15,598.86 15,369.13 16,506.61 -2.72 -7.37 -8.73 -1.47 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 269

Cuadro No. 188. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Yucatán, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 308.04 370.99 416.57 362.31 20.43 35.23 12.29

IFE 54.03 58.87 54.06 54.05 8.95 0.05 - 8.17

SAGARPA 83.15 81.18 79.87 81.51 - 2.37 - 3.95 - 1.62

SCT 1,616.75 904.02 1,270.62 1,443.68 -44.08 -21.41 40.55

Economía 6.23 5.81 5.66 5.95 - 6.84 - 9.18 - 2.50

SEP 1,202.83 5.09 23.92 613.37 -99.58 -98.01 370.32

SALUD 405.13 495.76 415.91 410.52 22.37 2.66 -16.11

STPS 9.14 9.26 9.21 9.17 1.36 0.80 - 0.56

SRA 5.72 5.62 5.32 5.52 - 1.82 - 7.02 - 5.30

SEMARNAT 453.46 33.40 33.15 243.30 -92.63 -92.69 - 0.75

PGR 22.20 25.21 25.21 23.71 13.52 13.52 - 0.00

SEMARNAT 139.61 117.36 117.36 128.49 -15.94 -15.94 - 0.00

TFJFA 23.16 22.82 22.82 22.99 - 1.47 - 1.47 - 0.00

CONACYT 140.73 155.26 153.40 147.06 10.33 9.00 - 1.20

Total por Ramos 4,470.20 2,290.66 2,633.07 3,551.64 -48.76 -41.10 14.95

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 1,219.00 - - -

SEP - - 1,118.37 - - -

SALUD 250.82 Programa Hidráulico (SEMARNAT) - - 425.70 - - -

SEMARNAT - - - - - -

Ampliaciones Totales Excluyendo SCT

- - 4,383.07 - - -

Gasto Centralizado Total 4,470.20 2,290.66 7,016.14

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 270

Cuadro No.189. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Yucatán, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 0.50 1.86 1.86 1.18 275.24 275.24 - Consejo de la Judicatura Federal 307.55 369.13 317.83 312.69 20.02 3.34 -13.90

Sala Superior del TRIFE - - - - - - -

Sala Regional del TRIFE - - - - - - -

Poder Judicial Total 308.04 370.99 416.57 362.31 20.43 35.23 12.29 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.12 0.12 0.12 0.12 - 0.04 - 1.09 - 1.05

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones

0.03 - - 0.01 -100.00 -100.00 -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios

82.58 80.63 79.32 80.95 - 2.35 - 3.94 - 1.62

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.43 0.43 0.42 0.42 - 0.04 - 1.09 - 1.06

SAGARPA total 83.15 81.18 79.87 81.51 - 2.37 - 3.95 - 1.62 Oficina de Servicios Federales 5.54 5.09 5.01 5.28 - 8.21 - 9.52 - 1.43 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,038.98 - - 519.49 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Yucatán)

36.68 - - 18.34 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno

- - - - - - -

Programas de Cultura en el Estado de Yucatán 100.00 - 18.91 59.45 -100.00 -81.09 -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal

21.63 - - 10.82 -100.00 -100.00 -

SEP total 1,202.83 5.09 23.92 613.37 -99.58 -98.01 370.32

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 271

Cuadro No. 190. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Yucatán, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF

2010 PEF

Promedio 2010

PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.05 2.05 2.05 2.05 - 0.08 - 0.08 - 0.01

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

15.48 15.68 15.51 15.49 1.31 0.22 - 1.07

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

0.12 0.08 - 0.06 -32.68 -100.00 -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

0.02 0.02 0.02 0.02 -13.76 -15.84 - 2.41

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas 0.03 0.02 0.02 0.03 - 8.89 -11.44 - 2.79

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.03 0.02 0.02 0.02 -12.00 -12.00 -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura 0.04 - - 0.02 -100.00 -100.00 - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.01 0.01 0.01 0.01 -10.00 -16.67 - 7.41

Ampliaciones 10.00 - - 5.00 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 425.69 15.52 15.52 220.61 -96.35 -96.35 -0.01 SEMARNAT total 453.46 33.40 33.15 243.30 -92.63 -92.69 - 0.75 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 6.85 0.66 0.66 3.75 -90.42 -90.43 - 0.06 3X1 para Migrantes 2.81 1.01 1.01 1.91 -63.94 -63.96 - 0.06 Coinversión Social 3.80 - - 1.90 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

21.33 18.10 18.10 19.71 -15.12 -15.12 - 0.01

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 25.14 44.06 44.06 34.60 75.23 75.23 - 0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 59.58 38.43 38.43 49.00 -35.50 -35.50 - 0.00

SEDESOL total 139.61 117.36 117.36 128.49 -15.94 -15.94 - 0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 272

Cuadro No. 191. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Yucatán, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 8.01 6.76 6.45 7.23 -15.64 -19.50 - 4.58

Derecho de Vía 6.25 6.99 6.99 6.62 11.84 11.84 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.98 8.74 8.65 9.81 -20.41 -21.28 - 1.08

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.99 3.47 3.41 3.70 -13.06 -14.60 - 1.77

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 710.00 445.00 485.00 597.50 -37.32 -31.69 8.99

Conservación de Infraestructura Carretera 204.20 207.14 208.44 206.32 1.44 2.08 0.63 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes

3.93 6.00 6.00 4.97 52.59 52.59 -

Reconstrucción de carreteras 14.00 32.65 32.65 23.33 133.21 133.21 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.55 - - 0.28 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 281.90 68.50 373.40 327.65 -75.70 32.46 445.11

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.00 - 24.00 16.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 0.90 3.00 3.00 1.95 233.33 233.33 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 39.20 44.30 44.30 41.75 13.01 13.01 - Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - -

Carreteras 1,291.92 832.55 1,202.29 1,247.10 -35.56 - 6.94 44.41 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 23.30 19.99 19.57 21.43 -14.23 -16.03 - 2.10

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 1.99 - - 0.99 -100.00 -100.00 -

Señalamiento Marítimo - - - - - - - Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 250.00 - - 125.00 -100.00 -100.00 -

Puertos 275.29 19.99 19.57 147.43 -92.74 -92.89 - 2.10 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.69 6.85 6.85 4.77 154.57 154.54 - 0.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.16 0.14 0.14 0.15 -10.00 -10.06 - 0.07

Aeropuertos 2.85 7.00 7.00 4.92 145.39 145.36 - 0.01 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.86 0.57 0.57 0.71 -33.84 -33.87 - 0.05

Ferrocarriles 0.86 0.57 0.57 0.71 -33.84 -33.87 - 0.05 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.06 0.09 0.09 0.08 44.32 43.88 - 0.30

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.38 0.48 0.48 0.43 27.24 27.06 - 0.15

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.62 2.36 2.36 2.49 - 9.83 - 9.84 - 0.01

Comunicaciones 3.06 2.93 2.93 2.99 - 4.15 - 4.20 - 0.04 Actividades de apoyo administrativo 23.41 20.22 17.93 20.67 -13.60 -23.40 -11.34 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

9.40 8.37 8.37 8.88 -10.95 -10.95 - 0.01

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.20 4.93 4.51 5.86 -31.57 -37.40 - 8.52

Centros de Pesaje y Dimensiones 2.77 7.47 7.47 5.12 169.77 169.75 - 0.01 Otros 42.77 40.99 38.28 40.53 - 4.17 -10.52 - 6.62 SCT total 1,616.75 904.02 1,270.62 1,443.68 -44.08 -21.41 40.55 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 273

Cuadro No. 192. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Yucatán para los ramos de SCT, SEP, Salud

y el Programa Hidráulico 2009. (Millones de pesos). Subfunción Programa PEF 2009

SCT Mérida-Tizimín 150.0 Mérida-Progreso II 150.0 Chemax-Cobá 200.0 Mérida-Chetumal, Tr: Teya-Lim. Edos. Yuc./Qroo. 40.0 Mérida-Campeche Tr: Periférico-Lib. de UMAN 40.0 PSV Facultad de Ingeniería, Periférico de Mérida 60.0 Mérida-Celestum, Mérida Tetiz (Ramales a Sisal y Celestum) 40.0

Construcción y

Modernización

Mérida-Puerto Juárez, Tr: Chemax-Chichen Itzá 30.0 Peto-Valladolid 30.0 Muna-Peto 30.0 Yucaltepec-Chuburna Puerto 35.9 Calkini-Uxmal 20.0 Libramiento Conkal-Chicxulub 50.0 Espita-Santa María 30.0 Colotmul-Tahcabo 15.0 Colonia Yucatán-Santa Clara Nuevo Tesoco 40.0 La Sierra-Kantunilkin, Tr: Luis Rosado Vega Lím. Yuc./QRoo. 15.0 Comisaría Kanxoc, Valladolid 2.0 Muna-Tikul Entr. Mpio. Tikul 12.0 Tepekan-Kantrix 2.0 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 0.9 Conservación

y Mantenimiento

218.2

Total SCT 1,219.0 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 1,038.98 Educación Superior Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma

de Yuc.) 36.68

Inversión en Infraestructura Cultural para el Centro de Convenciones Siglo XXI, Gobierno del Estado de Yucatán. Patronato Las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán (Cultura) 4.00

Equipamiento y Consolidación de las Orquestas Juveniles, Gobierno del Estado de Yucatán Instituto de Cultura 4.00 Equipamiento y Obra Pública de la Escuela de Escritores del Gobierno del Estado de Yucatán. 4.00 Financiamiento en la Digitalización, Investigación Histórica de Yucatán, Gobierno del Est. Yucatán. 4.00

Cultura

Financiamiento en la Contratación de Serv. para la Realización de Festivl. y encuentros Artís. Est., Gob. de Yuc. Inst. Cultura 5.08

Cansahcab 0.50 Cenotillo 0.80 Dzidzantun 2.00 Hunucmá 1.00 Maxcanú 2.00 Mérida 6.00 Motul 2.00 Oxkutzcab 2.00 Río Lagartos 0.80 Sinanché 0.90 Sotuta 0.73 Tekit 0.90

Deporte

Tixkokob 2.00 Total SEP 1,118.37

Salud Fortalecimiento del Centro de Salud Ticul 4.54 Hospital General de Tekax 49.01 Hospital General de 60 Camas en Valladolid 51.17 Uneme de Oncología 28.14 Hospital General En Mérida 59.43

Proyecto en plan Maestro

de Infraestructura

en Salud Obra Nueva del Laboratorio Estatal de Salud Pública 58.52

Total Salud 250.82 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 203.7 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 111.6 Programas de Alianza para el Campo 10.5 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 99.9 Total Programa Hidráulico 425.7 Ampliaciones totales 3,013.88 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 274

Zacatecas. Para el ejercicio fiscal 2010, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 18 mil 261.12 mdp para el gasto identificado para el estado de Zacatecas, los cuales se integraron de la siguiente manera: 14 mil 119.93 mdp para el gasto federalizado y 4 mil 141.19 mdp para el gasto centralizado, de los cuales, 2 mil 392.42 mdp son para los ramos administrativos y los organismos autónomos y 1 mil 748.77 mdp por ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera:

Para las Participaciones Federales se asignaron 6 mil 140.54 mdp, distribuidos en los siguientes fondos:

• Para el Fondo General de Participaciones se asignaron 3 mil 994.86 mdp; • Para el Fondo de Fomento Municipal se asignaron 722.41 mdp; • Por concepto de IEPS se asignaron 76.12 mdp; • Por Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos se

asignaron 150.40 mdp; • Por concepto de Incentivo por ISAN se asignaron 15.54 mdp; • Fondo de Incentivos a la venta final de diesel y gasolinas se asignaron

285.35 mdp; • Para Fondo de Compensación se asignaron 451.80 mdp; • Para el Fondo de Fiscalización se asignaron 223.55 mdp; • Por Fondo de Compensación del ISAN se asignaron 8.09 mdp; y • Para otros incentivos derivados de los Convenios de Colaboración

Administrativa en materia Fiscal se asignaron 220.24 mdp.

Para las Aportaciones Federales se asignaron 7 mil 979.39 mdp, distribuidos en los siguientes fondos de aportaciones:

• Para el FAEBN se asignaron 4 mil 942.49 mdp; • Para el FASSA se asignaron 1 mil 075.83 mdp; • Para el FAIS se asignaron 791.12 mdp; • Para el FORTAMUN se asignaron 543.11 mdp; • Para el FAM se asignaron 100.15 mdp; • Para el FASP se asignaron 112.59 mdp; • Para el FAETA se asignaron 62.99 mdp; y • Para el FAFEEF se asignaron 351.12 mdp.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 275

El gasto Centralizado y para los Organismos Autónomos se integró de la siguiente manera:

Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 145.77 mdp; Para el IFE se aprobó un gasto de 45.94 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 76.69 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 904.96 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 6.00 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 30.16 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 8.40 mdp; Para SRA se aprobó un gasto de 2.70 mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 24.69 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 21.43 mdp; y Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 94.83 mdp.

Las ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados se distribuyeron de la siguiente manera:

Para la SCT se aprobó una ampliación del gasto de 2 mil 485.60 mdp; Para la SEP se aprobó una ampliación del gasto de 953.97 mdp; Para la SALUD se aprobó una ampliación del gasto de 213.70 mdp; Para el Programa Hidraúlico se aprobó una ampliación del gasto de 560.10

mdp; y Para la SEMARNAT se aprobó una ampliación del gasto de 21.00 mdp.

En los cuadros del 193 al 198, se expone el presupuesto identificado total para el Estado de Zacatecas.

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 276

Cuadro. No. 193. Distribución del Gasto Federalizado para el Estado de Zacatecas, 2008-2010. (Millones de pesos y variación real).

Fondos 2008 CHPF 2009 P 2010

PPEF 2010 PEF Promedio 2009 P / 2008 CHPF

2010 PPEF / 2009 P

2010 PEF / 2009 P

2010 PEF / 2010 PPEF

Participaciones Participaciones Totales 5,544.90 5,223.10 6,291.00 6,140.54 5,636.18 -5.80 20.45 17.57 -2.39

Fondo General de Participaciones 4,005.80 3,375.70 - 3,994.86 3,792.12 -15.73 -100.00 18.34 - Fondo de Fomento Municipal 729.00 694.10 - 722.41 715.17 -4.79 -100.00 4.08 - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS 77.00 71.20 - 76.12 74.77 -7.53 -100.00 6.90 -

Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - - - -

Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 155.70 142.90 - 150.40 149.67 -8.22 -100.00 5.25 -

Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo

- - - - - - - - -

Incentivo por el ISAN o ISAN 14.90 - - 15.54 10.15 -100.00 - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel 71.80 551.50 - 273.41 298.90 668.11 -100.00 -50.42 -

Fondo de Compensación 76.70 - - 455.93 177.54 -100.00 - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - - - - - - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta 194.20 174.10 - 223.55 197.28 -10.35 -100.00 28.41 -

Incentivos Económicos 212.50 - - - 70.83 -100.00 - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN 7.30 20.30 - 8.09 11.90 178.08 -100.00 -60.17 - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 193.30 - 220.24 137.85 - -100.00 13.94 -

Aportaciones Aportaciones Totales 7,671.30 8,048.00 8,044.08 7,979.39 7,899.56 4.91 -0.05 -0.85 -0.80

FAEBN 4,807.50 5,011.20 4,942.49 4,942.49 4,920.40 4.24 -1.37 -1.37 -0.00 FASSA 861.50 976.90 1,075.83 1,075.83 971.41 13.40 10.13 10.13 -0.00 FAIS 735.60 764.40 816.83 791.12 763.71 3.92 6.86 3.50 -3.15

FAIS Municipal 646.40 671.80 717.83 695.24 671.15 3.93 6.85 3.49 -3.15 FAIS Estatal 89.20 92.70 99.00 95.88 92.59 3.92 6.80 3.43 -3.15

FORTAMUN 512.70 528.60 562.16 543.11 528.14 3.10 6.35 2.74 -3.39 FAM 272.20 252.20 106.74 100.15 208.18 -7.35 -57.68 -60.29 -6.17

FAM Educación Básica 97.70 83.80 - - 60.50 -14.23 -100.00 -100.00 - FAM Educación Superior 76.80 68.80 - - 48.53 -10.42 -100.00 -100.00 - FAM Asistencia Social 97.70 99.60 106.74 100.15 99.15 1.94 7.17 0.55 -6.17

FASP 97.70 112.60 112.59 112.59 107.63 15.25 -0.01 -0.01 0.00 FAETA 59.70 62.70 62.99 62.99 61.80 5.03 0.46 0.46 -0.00

FAETA Tecnológica - - 21.20 21.20 7.07 - - - -0.00 FAETA Adultos - - 41.79 41.79 13.93 - - - -0.00

FAFEF 324.40 339.40 364.46 351.12 338.31 4.62 7.38 3.45 -3.66 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,148.00 1,377.30 - - 841.77 19.97 -100.00 -100.00 -

FEIEF - - - - - - - - - FIES - - - - - - - - - Zona Metropolitana - - - - - - - - - PROFIS 4.30 - - - 1.43 -100.00 - - - Otros gastos federalizados 1,143.70 1,377.30 - - 840.33 20.42 -100.00 -100.00 -

Convenios de Descentralización Convenios de Descentralización 1,797.20 2,016.90 - - 1,271.37 12.22 -100.00 -100.00 -

SEP 1,290.80 1,687.40 - - 992.73 30.73 -100.00 -100.00 - SAGARPA 428.90 299.60 - - 242.83 -30.15 -100.00 -100.00 - CONAGUA 77.50 29.90 - - 35.80 -61.42 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación Convenios de Reasignación Totales 57.10 61.00 - - 39.37 6.83 -100.00 -100.00 -

Convenios de Reasignación 57.10 61.00 - - 39.37 6.83 -100.00 -100.00 - Gasto Federalizado Total del Estado 16,218.50 16,726.30 14,335.08 14,119.93 15,688.24 3.13 -14.30 -15.58 -1.50 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. CHPF: Información obtenida de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, corresponde al gasto ejercido por las Entidades Federativas. P: Información preliminar obtenida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, enero-diciembre del 2009. PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 277

Cuadro No. 194. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el

Estado de Zacatecas, por ramos, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Ramos y Organismos Autónomos.

Poder Judicial 147.19 169.84 145.77 146.48 15.39 - 0.97 -14.17

IFE 45.95 46.70 45.94 45.94 1.63 - 0.03 - 1.63

SAGARPA 72.35 78.02 76.69 74.52 7.82 5.99 - 1.70

SCT 1,947.15 1,189.96 1,904.96 1,926.06 -38.89 - 2.17 60.09

Economía 6.88 6.20 6.00 6.44 - 9.83 -12.81 - 3.30

SEP 889.66 3.96 30.16 459.91 -99.55 -96.61 660.96

SALUD 213.70 - - 106.85 -100.00 -100.00 -

STPS 8.66 8.44 8.40 8.53 - 2.60 - 3.10 - 0.51

SRA 3.24 2.91 2.70 2.97 -10.23 -16.74 - 7.25

SEMARNAT 616.65 24.90 24.69 320.67 -95.96 -96.00 - 0.81

PGR 21.86 21.43 21.43 21.64 - 1.98 - 1.98 - 0.00

SEDESOL 110.95 94.83 94.83 102.89 -14.53 -14.53 - 0.00

TFJFA - - - - - - -

Total por Ramos 4,111.62 1,679.65 2,392.42 3,252.02 -59.15 -41.81 42.44

Ampliaciones aprobadas por la Cámara de Diputados

SCT - - 2,485.60 - - -

SEP - - 953.97 - - -

SALUD - - 213.70 - - - Programa Hidráulico (SEMARNAT) 560.10

SEMARNAT - - 21.00 - - - Ampliaciones Totales Excluyendo SCT - - 1,748.77 - - -

Gasto Centralizado Total 4,111.62 1,679.65 4,141.19

PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 278

Cuadro No. 195. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Zacatecas, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

SCJN 1.51 2.06 2.06 1.78 36.11 36.11 -

Consejo de la Judicatura Federal 145.68 167.79 143.71 144.70 15.17 -1.35 -14.35

Sala Superior del TRIFE - - - - - - -

Sala Regional del TRIFE - - - - - - -

Poder Judicial Total 147.19 169.84 145.77 146.48 15.39 -0.97 -14.17

Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.23 0.23 0.23 0.23 -0.02 -1.31 -1.28

Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones - - - - - - -

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 71.94 77.60 76.28 74.11 7.86 6.03 -1.70

Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera

0.18 0.19 0.18 0.18 2.80 1.69 -1.08

SAGARPA total 72.35 78.02 76.69 74.52 7.82 5.99 -1.70

Oficina de Servicios Federales 4.39 3.96 3.91 4.15 -9.80 -11.11 -1.46

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 763.66 - - 381.83 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Interculturales - - - - - - -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma de Zacatecas)

25.97 - - 12.98 -100.00 -100.00 -

Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica de Zacatecas)

0.70 - - 0.35 -100.00 -100.00 -

Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Zacatecas)

84.79 - - 42.39 -100.00 -100.00 -

Programas de Cultura en el Estado de Zacatecas - - 26.25 13.13 - - -

Ampliaciones a Deporte para Infraestructura Deportiva Municipal 10.14 - - 5.07 -100.00 -100.00 -

Total 889.66 3.96 30.16 459.91 -99.55 -96.61 660.96 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 279

Cuadro No. 196. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de

Zacatecas, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real Ramo

2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de Apoyo Administrativo 2.17 1.88 1.88 2.03 -13.40 -13.43 -0.03

Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

12.18 12.37 12.28 12.23 1.55 0.82 -0.72

Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales

- 0.11 - - - - -100.00

Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable

- - - - - - -

Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas

0.04 0.04 0.04 0.04 -3.54 -5.51 -2.04

Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales

- - - - - - -

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - -

Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.12 0.11 0.11 0.12 -6.81 -7.11 -0.32

Ampliaciones 42.00 - - 21.00 -100.00 -100.00 - Programa de Gestión Hídrica 560.14 10.39 10.39 285.27 -98.15 -98.15 -0.01 SEMARNAT total 616.65 24.90 24.69 320.67 -95.96 -96.00 -0.81 Hábitat 10.10 10.10 10.10 10.10 - - - Atención a Jornaleros Agrícolas - - - - - - - Empleo Temporal (PET) 7.62 0.64 0.64 4.13 -91.65 -91.66 -0.13 3X1 para Migrantes 26.72 9.77 9.77 18.25 -63.45 -63.45 -0.00 Coinversión Social 1.05 - - 0.52 -100.00 -100.00 - Rescate de Espacios Públicos 10.00 5.00 5.00 7.50 -50.00 -50.00 - Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda

17.31 17.86 17.86 17.58 3.17 3.17 -0.00

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 16.48 37.50 37.50 26.99 127.48 127.48 -0.00

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 21.66 13.97 13.97 17.82 -35.50 -35.50 -0.01

SEDESOL total 110.95 94.83 94.83 102.89 -14.53 -14.53 -0.00 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 280

Cuadro No. 197. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Zacatecas, por programas presupuestarios, 2009-2010. (Millones de pesos y variación real).

Millones de pesos Variación real

Ramo 2009 PEF 2010 PPEF 2010 PEF

Promedio 2010 PPEF /

2009 PEF 2010 PEF / 2009 PEF

2010 PEF / 2010 PPEF

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - -

Función Pública Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 5.55 5.82 5.72 5.63 4.78 2.94 - 1.75

Derecho de Vía 17.75 20.08 20.08 18.92 13.13 13.13 - Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 15.70 10.43 10.34 13.02 -33.55 -34.13 - 0.87

Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.63 3.39 3.39 3.51 - 6.65 - 6.67 - 0.03

Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,460.00 549.00 1,197.10 1,328.55 -62.40 -18.01 118.05 Conservación de Infraestructura Carretera 113.80 287.79 288.99 201.40 152.89 153.95 0.42 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 3.33 5.10 5.10 4.21 53.34 53.34 -

Reconstrucción de carreteras 16.40 40.00 40.00 28.20 143.90 143.90 - Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.40 - - 0.20 -100.00 -100.00 -

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 238.60 186.60 215.80 227.20 -21.79 - 9.56 15.65

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.00 - 24.00 16.00 -100.00 200.00 -

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 1.80 6.20 6.20 4.00 244.44 244.44 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 29.50 36.70 51.00 40.25 24.41 72.88 38.96 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - Carreteras 1,914.46 1,151.11 1,867.72 1,891.09 -39.87 - 2.44 62.25 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo - - - - - - -

Conservación de infraestructura marítimo-portuaria - - - - - - - Señalamiento Marítimo - - - - - - - Puertos - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.25 2.42 2.42 2.33 7.78 7.75 - 0.03

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.25 0.22 0.22 0.23 -10.00 -10.20 - 0.23

Aeropuertos 2.49 2.64 2.64 2.57 6.03 5.98 - 0.05 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.42 0.58 0.58 0.50 39.48 39.48 - 0.00

Ferrocarriles 0.42 0.58 0.58 0.50 39.48 39.48 - 0.00 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.42 0.28 0.28 0.35 -32.45 -32.54 - 0.14

Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.83 0.65 0.65 0.74 -20.91 -20.97 - 0.08

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.17 2.22 2.22 1.70 89.69 89.65 - 0.02

Comunicaciones 2.42 3.16 3.16 2.79 30.73 30.68 - 0.04 Actividades de apoyo administrativo 21.11 17.83 16.22 18.67 -15.56 -23.15 - 8.99 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal 2.39 2.77 2.77 2.58 16.14 16.12 - 0.02

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3.55 3.36 3.36 3.46 - 5.37 - 5.39 - 0.03

Centros de Pesaje y Dimensiones 0.32 8.51 8.51 4.41 2,557.81 2,557.81 - Otros 27.37 32.47 30.87 29.12 18.62 12.76 - 4.94 SCT total 1,947.15 1,189.96 1,904.96 1,926.06 -38.89 - 2.17 60.09 PEF/ La información se obtuvo del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ La información se obtuvo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo tanto, corresponde al gasto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 281

Cuadro No. 198. Ampliaciones aprobadas en el PEF por la Cámara de Diputados para el Estado de Zacatecas para los ramos de SCT, SEP, Salud, el Programa Hidráulico y SEMARNAT 2009. (Millones de pesos).

Subfunción Programa PEF 2009 SCT

Zacatecas-San Luis Potosí, Tramo Carretero: Las Arcinas-San Luis Potosí 140.0 Zacatecas-Saltillo, Tr: Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah. 500.0 Guadalajara-Zacatecas, Tr: La Escondida-Malpaso 200.0 Las Palmas-Lím. de Edos. Zacatecas/Durango Fresnillo-Durango 150.0 Entr. Tesistán-Entr. Malpaso, Tr: Malpaso-Jérez 100.0 Loreto-Zac.-Lím Edo. Ags. 60.0 Periférico Bicentenario 250.0

Construcción y Modernización

Zacatecas-Guadalajara, Tr: Villanueva Zac-Felipe Ángeles, Villanueva Zac. 60.0 Ojuelos-Jesús María 0.0 E.C. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis 12.5 Nieves-Mazapil-Concepción del Oro: Tr: Estación Camacho-Mazapil 22.3 E.C. Aguascalientes- Berriozabal Estación de FFCC 9.0 Culminación a Cabecera de El Salvador, Zac 20.0 Culminación a Cabecera de Mezquital del Oro 22.5 Yahualica-Juchipila 60.0 Luis Moya-Luis Echeverria (Sombrerete) 10.0 Laguna Grande-Adjuntas del Refugio-Monte Escobedo 12.5 Las Esperanzas-Col. Fco. García Salinas 5.0 Milpillas de la Sierra-Rancho Grande Cañitas de Felipe Pescador 8.0 San José de Lourdes-Monte Mariana 7.0 Santa Anita-Estación San José Chiquimiquillas 4.0 Cab. Mpal. Cañitas-Saucillo 3.7 Palmira-Estación Central Fresnillo-Bañor 3.8 Pozo Hondo a la carretera Villa de Cos 8.0 Jiménez del Teul-Atotonilco 20.0 José María Pino Suárez-Lindero-El Mezquital 10.3 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 8.0

Caminos Rurales y Carreteras

Alimentadoras

Estudios y Proyectos 1.8 Conservación y Mantenimiento 130.2

Durango-Fresnillo 400.0 Infraestructura Carretera Zacatecas-Saltillo 250.0

Total SCT 2,488.6 SEP

Subsidio Ordinario UPES y UPEAS 763.66 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Autónoma Zac.) 25.97 Fondo para la consolidación de la Universidades Públicas y Estatales y con Apoyo Solidarios (Universidad Politécnica Zac.) 0.70 Educación Superior Fondo de apoyo para saneamiento financiero de las UPES por debajo de la medida nacional en subsidio por alumno (Universidad Autónoma de Zac.) 84.79

Financiamiento de la Restauración del piso del Templo de la Santa Veracruz Secretaria de Turismo del Est. de Zacatecas 2.00 Inversión de Recursos Financieros para la Fototeca del Estado, Instituto Zacatecano de Cultura 1.00 Financiamiento del Programa de Catalogación de los Centros Históricos. en los Municipios de Zacatecas 1a Etapa: Guadalupe, Jerez de García Salinas, Sombrerete, Villa Nueva, Pinos y Nochistlan, Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas

3.00

Apoyo Financiero para el Pórtico del Jardín Juárez Secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas 2.00 Financiamiento de Obra Pública en la 2a Etapa del Museo Pedro Coronel Secretaria de Turismo del Estado de Zacatecas 10.00 Restitución del Retablo de la Catedral de Zacatecas, Zacatecas, Secretaría de Turismo 10.00 Financiamiento para la Consolidación del Centro de Tradición y Cultura Jerezana Municipio de Jerez 5.00 Inversión en la Infraestructura Cultural del Municipio, Municipio del Teul de González Ortega 4.50 Fortalecimiento de los Museos Comunitarios del Estado de Zacatecas, Instituto de Desarrollo Artesanal del Est. de Zac. 3.00 Financiamiento para Consolidar los Centros Especializados de Capacitación, Diseño de Innovación Tecnológica para la Mejora Competitiva del Sector Artesanal, Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado de Zacatecas 0.70

Financiamiento para Establecer un Centro de Estudios de la Plata Instituto de Desarrollo Artesanal del Est. de Zacatecas 1.50 Financiamiento Para Teatro Fernando Calderón 2a Etapa Bicentenario, Instituto Zacatecano de Cultura 5.00 Consolidación de la Cineteca del Estado, Instituto Zacatecano de Cultura 1.00 Complemento Financiero del centro Estatal de las Artes, Instituto Zacatecano de Cultura 1.00 Financiamiento para Consolidar el Centro Cultural Ciudadela del Arte, Instituto Zacatecano de Cultura 1.00 Complemento Financiero para la Red Estatal de Festivales Culturales, Instituto Zacatecano de Cultura 8.00 Financiamiento de la Obra Pública en la Construcción de la Casa de Cultura "Cabecera Municipal", H. Ayunt. Constitucional Florencia de Benito de Juárez. 4.00

Cultura

Complemento Finan. para Constituir el Centro de Document. y Formación de Invest. del Arte Popular, Inst. de Desarrollo Artesanal del Est. de Zac. 6.00 Fresnillo 1.58 General Pánfilo Natera 2.85 Guadalupe 1.00 Teúl de González Ortega 0.97 Valparaíso 2.74

Deporte

Zacatecas 1.00 Total SEP 953.97

Salud Hospital General de Zacatecas Sustitución a 120 Camas 174.26 Construcción de Un Centro de Diagnostico de Imagenologia 24.16 Construcción de Un Centro Estatal de Vacunología 12.69

Proyecto en plan Maestro de

Infraestructura en Salud Construcción de Unidad de Medicina Tradicional 2.60

Total Salud 213.70 Programa Hidráulico

Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 324.7 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 93.2 Programas de Alianza para el Campo 72.1 Programa de Protección a Centros de Población 0.0

Programa Hidráulico

Gasto Administrativo y Corriente 70.1 Total Programa Hidráulico 560.1

SEMARNAT Medio Ambiente y

Recursos Naturales Relleno Sanitario Intermunicipal de Zacatecas 21.00

Total SEMARNAT 21.00

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Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía

Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 282

Ampliaciones totales 3,283.44 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF 2009.

COMISIÓN BICAMERAL DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS

Dip. Aarón Irízar López Presidente

Dip. Carlos Torres Luna

Secretario

Dip. ARicardo Sánchez Gálvez Secretario

SECRETARÍA GENERAL

Dr. Guillermo Javier Haro Bélchez

Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Lic. Emilio Suárez Licona

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Dr. Francisco Luna Kan Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Dr. Jorge González Chávez

Director

SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA

M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector.

C. Dolores García Flores

Capturista.