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2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de la Junta General, del Gobierno y de la Administración y de los órganos auxiliares: Sindicatura de Cuentas y Consejo Consultivo

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2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de la Junta General, del Gobierno y de la Administración y de los órganos auxiliares: Sindicatura de Cuentas y Consejo Consultivo

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2.1. Estado de ingresos

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros % 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.146.633.073 27,99 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.227.547.979 29,97 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 96.732.303 2,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 841.769.593 20,55 5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.602.277 0,26

Operaciones Corrientes 3.323.285.225 81,13 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 21.000.000 0,51 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.283.857 4,55

Operaciones de Capital 207.283.857 5,06 Operaciones no financieras 3.530.569.082 86,19

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.837.847 0,24 9 PASIVOS FINANCIEROS 555.743.038 13,57

Operaciones financieras 565.580.885 13,81 Total Ingresos 4.096.149.967 100,00

Total 4.096.149.967 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.146.633.073 10 SOBRE LA RENTA 981.285.980

100 RECARGO SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 7.621.950 100000 Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas 7.621.950

101 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 964.732.808 101000 Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 964.732.808

102 IMPUESTO S/GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 8.931.222 102000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 8.931.222

11 SOBRE EL CAPITAL 165.347.093 110 IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 134.496.093

110001 Impuesto sobre Sucesiones 125.796.093 110002 Impuesto sobre Donaciones 8.700.000

111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS 18.999.500 111000 Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas 18.999.500

112 IMPUESTO S/DESARROLLO ACTIVIDADES INCIDEN SOBRE MEDIO AMBIENTE 2.000.000 112000 Impuesto s/desarrollo de actividades que inciden sobre el Medio Ambiente 2.000.000

113 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 9.851.500 113000 Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito 9.851.500

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.227.547.979 20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 106.932.200

200IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTA-

DOS 106.932.200

200001 Impuesto sobre Transmisiones onerosas 76.738.000 200002 Actos Jurídicos Documentados 29.944.200 200003 Operaciones Societarias 250.000

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 748.016.456 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 748.016.456

210000 Impuesto sobre el Valor Añadido 748.016.456 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 368.579.323

220 IMPUESTOS ESPECIALES 368.579.323 220000 Sobre el alcohol y las bebidas derivadas 13.194.818 220001 Sobre la cerveza 5.037.530 220003 Sobre las labores del tabaco 102.756.220 220004 Sobre hidrocarburos 178.774.529 220005 Sobre determinados medios de transporte 5.500.000 220006 Sobre productos intermedios 374.744 220007 Sobre la electricidad 62.941.482

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 4.020.000 281 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO 2.020.000

281000 Impuesto sobre el juego del bingo 2.020.000 283 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO ELECTRÓNICO 2.000.000

283000 Impuesto Estatal sobre actividades del juego 2.000.000 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 96.732.303 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 310.275

300 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 275 300000 Venta de libros de órdenes y visitas (Salud) 275

302 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.000 302001 Venta de publicaciones propias (Presidencia) 1.000

306 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 7.000 306000 Venta de libros de órdenes y visitas (Vivienda) 1.000 306001 Realización de fotocopias y reproducciones de planos (Vivienda) 6.000

307 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 2.000 307001 Realización de fotocopias y reproducciones de planos (Infraestructuras) 2.000

308 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 300.000 308000 Aprovechamientos forestales 300.000

31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 25.530.600 310 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 12.001.300

310001 Servicios a terceros (Sanidad) 12.000.000 310003 Servicios del Laboratorio de Salud Pública 1.300

314 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 3.878.400 314002 Estación invernal de Pajares 1.149.600

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INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros314003 Instalaciones deportivas El Cristo 700.000 314005 Centro Regional de Deportes La Morgal 185.500 314007 Albergues y residencias juveniles 240.000 314009 Carnet joven 30.000 314010 Carnet ISYC, REAJ, FYTO, TEACHER 10.000 314013 Centro Deportivo de Langreo 155.000 314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas a cuevas y yacimientos prehistóricos 130.000

315 EN MATERIA DE EDUCACION Y CIENCIA 1.476.000 315001 Enseñanza régimen especial, obtención título técnico deportivo 75.000 315005 Enseñanza de idiomas, artísticas, conservación y restauración de bienes 1.400.000 315006 Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas 1.000

316 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 7.424.900 316000 Jardines de Infancia 200.200 316001 Servicios en centros para personas discapacitadas 4.400.200 316002 Servicios en centros de día 1.800.000 316003 Servicios en hospederías del Instituto Social de la Marina 42.000 316004 Servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia 982.500

317 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 750.000 317000 Transporte de viajeros y mercancías funicular de Bulnes 750.000

32 TASAS 8.988.250 320 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 462.000

320000 Servicios de salud e inspecciones sanitarias de salud pública 120.300 320001 Inspección y control sanitario de carnes frescas 160.000 320002 Expedición de hojas de reclamaciones 5.000 320003 Evaluación y emisión de dictámenes de ensayos clínicos 155.000 320004 Acreditación de actividades de formación continuada de profesiones sanitarias 17.000 320005 Tasa de farmacia 4.700

321 EN MATERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES 4.400 321000 Espectáculos 4.400

322 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.016.450 322000 Boletín Oficial del Principado de Asturias 585.000 322001 Asociaciones 27.000 322003 Inscripción en pruebas de acceso a la función pública 185.600 322004 Servicios administrativos en materia de casinos, juegos y apuestas 200.000 322005 Inscripción de mediadores de seguros y corredores de reaseguros 650 322007 Prestación de servicios docentes al personal Policías Locales 18.200

324 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 10.200 324002 Prestación servicios Registro Propiedad Intelectual 9.200 324004 Entrenadores regionales y nacionales fútbol 1.000

325 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 652.700 325002 Expedición de títulos, certificados y diplomas 542.700 325004 Inscripción en pruebas acceso a cuerpos docentes 110.000

326 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 36.000 326000 Expedición de cédulas de habitabilidad 10.000 326001 Concesión certificados VPO y precio máximo venta 10.000 326002 Concesión de calificaciones VPA 10.000 326003 Diligencia de los libros del edificio y de la vivienda 6.000

327 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 4.133.000 327000 Licencias de obras y aprovechamiento red de carreteras 125.000 327001 Puertos 1.300.000 327002 Ordenación transportes carreteras y otras actuaciones facultativas 400.000 327005 Acreditación de laboratorios de ensayos para control de calidad de la edificación 1.000 327006 Servicios y realización de trabajos en el Centro de Estudios de Calidad de la Edificación 50.000 327007 Prospecciones, control de obra y ensayo de materiales 60.000 327008 Servicios de información cartográfica 3.000 327009 Licencias de pesca continental 450.000 327010 Permisos de pesca 600.000 327011 Licencias de caza y matrícula de cotos de caza 460.000 327012 Permiso caza reservas dependientes de Administración 600.000

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TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros327013 Residuos y suelos contaminados 81.300 327014 Concesión etiqueta ecológica Unión Europea 2.700

328 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.444.000 328000 Servicios facultativos veterinarios 900.000 328001 Pesca marítima 290.000 328002 Ordenación y defensa de las industrias agrícolas, forestales, pecuarias y alimentarias 37.000 328003 Gestión de servicios facultativos de los servicios agronómicos 57.000 328004 Prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia forestal 80.000 328005 Expedición titulaciones y tarjetas náuticas de buceo profesional y actividades subacuáticas 70.000 328006 Depuradora moluscos Castropol 10.000

329 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 1.229.500 329000 Tasa de minas 130.000 329001 Tasa de industria 815.000 329003 Expedición de certificados de profesionalidad 30.000 329004 Inclusión en el Registro de centros y entidades de formación para el empleo 10.000 329005 Registro certificados eficiencia energética 220.000 329006 Expropiación forzosa y servidumbres. Minería y energía 15.000 329007 Autorización actividad formativa para obtención certificados profesionalidad 9.500

33 TASAS FISCALES 26.599.300 332 JUEGOS DE SUERTE, ENVITE Y AZAR 26.599.300

332000 Juegos de suerte, envite y azar 26.599.300 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 18.100.000

382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 18.000.000 382000 Reintegros de ejercicios cerrados 14.000.000 382001 Reintegro de ejercicio corriente 4.000.000

388 REINTEGROS DEL FEGA 100.000 388000 Reintegros del FEGA 100.000

39 OTROS INGRESOS 17.203.878 390 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 1.490.000

390000 Multas y sanciones (Sanidad) 1.490.000 391 EN MATERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES 60.000

391000 Multas y sanciones (Juego) 60.000 392 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 9.918.578

392000 Recargos sobre apremios 1.100.000 392001 Intereses de demora 2.500.000 392002 Multas y sanciones (Hacienda) 6.000.000 392003 Multas y sanciones (Presidencia) 36.000 392004 Otros ingresos no previstos (Hacienda) 150.000 392006 Canon explotación cafetería (Perlora) 32.578 392011 Compensac.tributos varios.Cía Telefónica N. España 100.000

394 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 228.300 394000 Multas y sanciones (Turismo) 100.000 394001 Canon explotación cafeterías (Deportes) 44.300 394002 Canon gestión servicios públicos (Instituto Asturiano de la Juventud) 13.000 394004 Canon gestión de servicios púbicos (Deportes) 70.000 394006 Cánones (Turismo) 1.000

396 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 576.000 396000 Canon servicios en centros 60.000 396001 Multas y sanciones (S.Sociales y Vivienda) 381.000 396002 Otros ingresos (Servicios Sociales) 50.000 396006 Función tutelar 85.000

397 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 2.460.000 397000 Multas y sanciones (Transportes) 2.200.000 397003 Cánones cotos regionales de caza 260.000

398 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.550.000 398000 Multas y sanciones (Desarrollo Rural) 1.400.000 398001 Otros ingresos (Desarrollo Rural) 50.000 398002 Cánones de ocupación 100.000

399 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 921.000 399000 Aportaciones para ferias de artesanía 70.000 399001 Multas y sanciones (Empleo e Industria) 851.000

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INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 841.769.593 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 751.450.925

400 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 7.874.163 400000 Plan Nacional sobre la Droga 650.000 400005 Fondo de Ahorro en Incapacidad Temporal 5.500.000 400013 Fondo de Atención a Extranjeros 1.200.000 400016 Programa formación continuada uso racional de medicamento 500.000 400018 Prevención de enfermedades emergentes de especial relevancia 24.163

402 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 712.669.100 402003 INAP. Plan de Formación Continua 650.000 402009 Fondo complementario de financiación 187.228.450 402024 Transferencias Financiación Autonómica 524.622.650 402027 INAP. Planes Formación Entidades Locales 168.000

404 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 84.000 404008 Del Consejo Superior Deportes para Centros de Especialización y Tecnificación 84.000

405 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.540.697 405015 Financiación libros de texto 308.000 405045 Implantación FP básica y nuevos itinerarios ESO 1.232.697

406 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 28.718.602 406001 Prestaciones a mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados en el trabajo 14.000 406004 Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales 860.000 406005 Plan nacional gitano 13.300 406006 Para colaboración en la gestión de pensiones no contributivas 5.000 406017 Ayudas sociales a víctimas de violencia de género 25.000 406019 Aportación Estado dependencia (nivel mínimo) 26.000.000 406022 Asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género (Cª. PRESIDENCIA) 171.302 406023 Programa contra la pobreza infantil 1.630.000

408 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 490.863 408003 Apoyo a la sanidad vegetal 85.000 408005 Financiación para programa apícola 20.000 408006 Estadísticas agrarias 15.425 408008 Programa Fruta Escolar 30.438 408013 Aportación del Estado para mejora de la cabaña 90.000 408016 Control del rendimiento lechero 250.000

409 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 73.500 409003 Consejo de Seguridad Nuclear 73.500

41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 25.758.943 412 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 500.000

412000 Participación provincial en apuestas mutuas del Estado 500.000 419 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 25.258.943

419000 Transferencias SEPE. Programas de empleo 17.996.422 419002 Transferencias SEPE modernización Servicio Público Empleo 1.208.763 419007 Becas. Formación Desempleados 2.783.130 419011 Transferencia SEPE. Gestión formación 1.402.815 419013 Becas. Escuelas Taller 231.634 419014 Servicio Público Empleo. Convenio Agencias Colocación 1.610.179 419015 Ayudas ERE 26.000

47 DE EMPRESAS PRIVADAS 600 472 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 600

472000 Apuestas olvidadas o perdidas 600 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000

482 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 100.000 482000 Venta de números de rifa pro-infancia de Gijón 50.000 482001 Venta de números de rifa benéfica de Oviedo 50.000

49 DEL EXTERIOR 64.459.125 498 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 64.459.125

498001 Compensación para productos agroalimentarios 236.500 498003 Financiación programa apícola 40.000 498004 Programa Fruta Escolar 182.625 498005 Financiación primas Fondo agrícola de garantía (FEAGA) 64.000.000

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10.602.277

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 25.457

510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 25.457 510000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 25.457

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 200.000 522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 200.000

522000 Intereses cuentas bancarias 200.000 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 1.500.000

532 DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000 532000 Dividendos de empresas públicas y otros entes 1.500.000

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 8.487.859 542 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 8.487.859

542000 Rentas viviendas promoción pública en régimen de alquiler 8.000.000 542001 Rentas de inmuebles patrimoniales 487.859

55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 100.704 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 100.704

552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 100.704 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 288.257

592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 288.257 592002 Canon de solares (derecho de superficie) 278.257 592005 Intereses demora préstamos concedidos (Crédito Cooperación Local) 10.000

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 21.000.000 61 OTRAS INVERSIONES REALES 21.000.000

612 OTRAS INVERSIONES REALES 21.000.000 612000 Venta de viviendas en alquiler y acceso diferido 2.000.000 612001 Venta de inmuebles patrimoniales 19.000.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 186.283.857 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 33.162.202

702 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 13.500.000 702002 Fondo de Compensación Interterritorial 13.500.000

706 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 11.437.140 706002 Aportación del Estado para planes de vivienda 11.437.140

707 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 456.651 707003 Área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 379.651 707014 Aportación del Estado. Prevención daños en fauna 77.000

708 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 7.063.524 708005 Aportación del Estado para el programa apícola 20.000 708006 Aportación del Estado para la defensa sanitaria 800.000 708048 Aportación del Estado. Programa Desarrollo Rural (2014-2020) 6.243.524

709 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 704.887 709022 Ayudas al trabajo autónomo, cooperativas y sociedades laborales 704.887

71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 25.313.235 719 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 25.313.235

719001 Transferencia SEPE modernización Servicio Público de Empleo 534.611 719007 Planes FPE-ocupados/as y acciones acompañamiento 2.274.019 719008 Acciones FPE-desempleados 13.944.249 719009 Escuelas Taller, Casas Oficio y Talleres Empleo 8.333.685 719014 Inversión en centros de Formación 226.671

76 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 218.429 765 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 218.429

765000 Ayuntamiento de Avilés.Escuela Superior de Arte 218.429 79 DEL EXTERIOR 127.589.991

792 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 127.549.991 792016 Otros fondos comunitarios 22.758.431 792023 Fondos Estructurales 2014-2020 53.628.600 792024 FEADER. Marco 2014-2020 41.762.960 792025 Programa Operativo Empleo Juvenil 7.100.000 792026 Aportación FEMP. Marco 2014-2020 2.300.000

798 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 40.000 798009 Aportación FEAGA.Programa apícola 40.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 9.837.847 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 9.837.847

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Principado de Asturias

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INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Subconcepto Descripción Euros821 CONCEDIDOS A ENTIDIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 6.272.727

821006 Entidades Locales (Crédito Cooperación Local) 246.068 821007 De empresas del Sector Público 6.026.659

822 CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 3.565.120 822000 Anticipos al personal 3.500.000 822002 Anticipos del personal del Consejo Consultivo 15.120 822004 Anticipos del personal de la Junta General 50.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 555.743.038 91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 555.743.038

912 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 555.743.038 912000 Préstamos recibidos 550.812.252 912002 Anticipo Convenio Implantación Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 4.930.786

Total Sección 4.096.149.967

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2.2. Estado de gastos

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Principado de Asturias

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GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 723.833.652 17,67 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 197.683.073 4,83 3 GASTOS FINANCIEROS 70.812.800 1,73 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.379.741.402 58,10 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 0,05

Operaciones Corrientes 3.374.070.927 82,37 6 INVERSIONES REALES 104.884.513 2,56 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 194.324.322 4,74

Operaciones de Capital 299.208.835 7,30 Gastos no financieros 3.673.279.762 89,68

8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.978.284 1,20 9 PASIVOS FINANCIEROS 373.891.921 9,13

Operaciones financieras 422.870.205 10,32 Total Gastos 4.096.149.967 100,00

Total 4.096.149.967 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros % 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO 1.335.138 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 672.830 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 643.808 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 0,00

02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14.615.000 0,36 1 GASTOS DE PERSONAL 9.482.000 0,23 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.699.000 0,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.000 0,07 6 INVERSIONES REALES 452.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,00

03 DEUDA 440.020.000 10,74 3 GASTOS FINANCIEROS 70.800.000 1,73 9 PASIVOS FINANCIEROS 369.220.000 9,01

04 CLASES PASIVAS 740 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 0,00

05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.493.715 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.328.995 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.100 0,00 6 INVERSIONES REALES 12.500 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120 0,00

06 SINDICATURA DE CUENTAS 3.230.447 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 2.502.447 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 129.000 0,00

11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 128.763.572 3,14 1 GASTOS DE PERSONAL 53.243.820 1,30 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.318.738 0,37 3 GASTOS FINANCIEROS 300 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.601.714 1,33 6 INVERSIONES REALES 80.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.519.000 0,13

12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 67.932.745 1,66 1 GASTOS DE PERSONAL 23.468.820 0,57 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.345.940 0,52 3 GASTOS FINANCIEROS 7.500 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.872.715 0,17 6 INVERSIONES REALES 7.285.500 0,18 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.752.270 0,12 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.200.000 0,10

13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 191.989.295 4,69 1 GASTOS DE PERSONAL 15.363.670 0,38 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.213.010 0,57 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.848.167 1,61 6 INVERSIONES REALES 6.152.428 0,15 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75.695.354 1,85 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000 0,05 9 PASIVOS FINANCIEROS 3.716.666 0,09

14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 782.784.536 19,11 1 GASTOS DE PERSONAL 488.679.300 11,93 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 33.772.564 0,82 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 243.234.111 5,94 6 INVERSIONES REALES 8.783.698 0,21 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.056.687 0,15 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.302.921 0,03 9 PASIVOS FINANCIEROS 955.255 0,02

16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 392.008.992 9,57 1 GASTOS DE PERSONAL 43.921.720 1,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 68.276.761 1,67 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253.815.511 6,20 6 INVERSIONES REALES 4.485.000 0,11 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.510.000 0,53

17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 1.678.325.891 40,97 1 GASTOS DE PERSONAL 15.750.830 0,38

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros %2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.991.422 0,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.641.360.639 40,07 6 INVERSIONES REALES 5.223.000 0,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 0,12

18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 178.265.050 4,35 1 GASTOS DE PERSONAL 24.544.450 0,60 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.646.191 0,33 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31.018.500 0,76 6 INVERSIONES REALES 55.298.642 1,35 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.842.024 0,36 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.910.243 0,95

19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 197.473.984 4,82 1 GASTOS DE PERSONAL 34.174.550 0,83 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.428.897 0,13 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 80.038.805 1,95 6 INVERSIONES REALES 16.882.745 0,41 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.948.987 1,49

31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 17.910.862 0,44 1 GASTOS DE PERSONAL 10.700.220 0,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.610.642 0,06 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 0,05 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 0,06

Total Gastos 4.096.149.967 100,00 Total 4.096.149.967 100

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros % 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO 1.335.138 0,03 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO 1.335.138 0,03

1 GASTOS DE PERSONAL 672.830 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 643.808 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 0,00

02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14.615.000 0,36 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA 14.615.000 0,36

1 GASTOS DE PERSONAL 9.482.000 0,23 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.699.000 0,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.000 0,07 6 INVERSIONES REALES 452.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,00

03 DEUDA 440.020.000 10,74

011CAMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS 440.020.000 10,74

3 GASTOS FINANCIEROS 70.800.000 1,73 9 PASIVOS FINANCIEROS 369.220.000 9,01

04 CLASES PASIVAS 740 0,00 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS 740 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 0,00 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.493.715 0,04 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.493.715 0,04

1 GASTOS DE PERSONAL 1.328.995 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.100 0,00 6 INVERSIONES REALES 12.500 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120 0,00

06 SINDICATURA DE CUENTAS 3.230.447 0,08 111C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.230.447 0,08

1 GASTOS DE PERSONAL 2.502.447 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 129.000 0,00

11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 128.763.572 3,14 112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 463.100 0,01

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 463.100 0,01 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 22.785.830 0,56

1 GASTOS DE PERSONAL 2.667.430 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 118.400 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.361.000 0,47 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 639.000 0,02

121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.449.190 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.409.690 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.500 0,00

126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS 6.757.490 0,16 1 GASTOS DE PERSONAL 617.490 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000.000 0,15 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 140.000 0,00

126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN 3.499.920 0,09 1 GASTOS DE PERSONAL 3.064.920 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 415.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 0,00

126H ORDENACIÓN DEL JUEGO 617.958 0,02 1 GASTOS DE PERSONAL 262.120 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.404 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255.434 0,01

141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 48.955.150 1,20 1 GASTOS DE PERSONAL 38.895.650 0,95 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.239.500 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.770.000 0,14 6 INVERSIONES REALES 50.000 0,00

142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR 6.610.264 0,16 1 GASTOS DE PERSONAL 3.413.580 0,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.166.684 0,08 6 INVERSIONES REALES 30.000 0,00

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros %223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA 26.416.680 0,64

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.416.680 0,60 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 0,05

313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA 1.303.303 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 318.290 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 84.977 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.036 0,02

313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4.586.720 0,11 1 GASTOS DE PERSONAL 181.720 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.600 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 300 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.443.100 0,04 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.880.000 0,07

313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 99.200 0,00 1 GASTOS DE PERSONAL 36.180 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.020 0,00

323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD 2.973.949 0,07 1 GASTOS DE PERSONAL 1.808.520 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 351.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 814.429 0,02

323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2.244.818 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 568.230 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 195.553 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.481.035 0,04

12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 67.932.745 1,66 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 5.304.660 0,13

1 GASTOS DE PERSONAL 5.203.260 0,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 99.900 0,00 6 INVERSIONES REALES 1.500 0,00

121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 3.816.494 0,09 1 GASTOS DE PERSONAL 2.246.620 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.324.559 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.315 0,00 6 INVERSIONES REALES 48.000 0,00

121I ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA 224.402 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 98.450 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 121.952 0,00 6 INVERSIONES REALES 4.000 0,00

125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES 7.592.150 0,19 1 GASTOS DE PERSONAL 1.007.650 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.100 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.521.400 0,16 6 INVERSIONES REALES 50.000 0,00

126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO 2.523.335 0,06 1 GASTOS DE PERSONAL 1.988.880 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 534.455 0,01

511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL 4.671.659 0,11 1 GASTOS DE PERSONAL 1.702.030 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.629 0,00 6 INVERSIONES REALES 2.412.000 0,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 0,01

611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 1.878.540 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 1.814.840 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.700 0,00

612A ECONOMÍA 1.479.660 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 307.260 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.400 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 1.080.000 0,03

612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 1.907.186 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 1.546.350 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 360.836 0,01

612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 6.747.637 0,16

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TOMO I

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros %1 GASTOS DE PERSONAL 3.409.270 0,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.098.367 0,08 6 INVERSIONES REALES 240.000 0,01

612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA 712.295 0,02 1 GASTOS DE PERSONAL 699.050 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.745 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 7.500 0,00

612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO 21.010.077 0,51 1 GASTOS DE PERSONAL 2.161.840 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.398.237 0,38 6 INVERSIONES REALES 3.450.000 0,08

612G GESTIÓN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 399.330 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 341.830 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.500 0,00

613A POLÍTICA TRIBUTARIA 545.750 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 146.930 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.550 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 0,01

632D POLÍTICA FINANCIERA 4.919.570 0,12 1 GASTOS DE PERSONAL 794.560 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 125.010 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000.000 0,10

632E PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES 4.200.000 0,10 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.200.000 0,10

13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 191.989.295 4,69 121D SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 27.294.646 0,67

1 GASTOS DE PERSONAL 3.924.890 0,10 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.614.328 0,43 6 INVERSIONES REALES 5.755.428 0,14

121G MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 1.100.858 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 453.150 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 607.708 0,01

322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 95.983.655 2,34 1 GASTOS DE PERSONAL 2.045.930 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 210.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.744.559 1,14 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.983.166 1,15

322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 4.984.162 0,12 1 GASTOS DE PERSONAL 791.480 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.682 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.925.000 0,07 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.195.000 0,03

521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 8.943.656 0,22 1 GASTOS DE PERSONAL 376.990 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.250.000 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 0,03 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.916.666 0,07

541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 17.846.760 0,44 1 GASTOS DE PERSONAL 247.560 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 430.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 0,03 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.069.200 0,37 9 PASIVOS FINANCIEROS 800.000 0,02

622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA 1.928.740 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 749.740 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 86.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 373.000 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 720.000 0,02

721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.228.620 0,05 1 GASTOS DE PERSONAL 2.073.620 0,05

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros %2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 155.000 0,00

723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS 12.897.988 0,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.900.000 0,17 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.997.988 0,15

723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 4.044.450 0,10 1 GASTOS DE PERSONAL 1.439.450 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 130.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000 0,05

741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA 4.571.040 0,11 1 GASTOS DE PERSONAL 1.996.140 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 140.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 297.900 0,01 6 INVERSIONES REALES 137.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 0,05

751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 10.164.720 0,25 1 GASTOS DE PERSONAL 1.264.720 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 85.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.200.000 0,13 6 INVERSIONES REALES 160.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.455.000 0,08

14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 782.784.536 19,11 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 14.758.607 0,36

1 GASTOS DE PERSONAL 13.098.920 0,32 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 575.657 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.030 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 0,02

421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 1.549.600 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.206.450 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 317.500 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.650 0,00

422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 230.105.389 5,62 1 GASTOS DE PERSONAL 167.284.730 4,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.892.786 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.071.449 1,37 6 INVERSIONES REALES 2.856.424 0,07

422B FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES 67.402.529 1,65 1 GASTOS DE PERSONAL 55.510.990 1,36 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.045.105 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.096.434 0,17 6 INVERSIONES REALES 750.000 0,02

422C EDUCACIÓN SECUNDARIA 205.971.897 5,03 1 GASTOS DE PERSONAL 162.339.920 3,96 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.824.837 0,22 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.934.574 0,80 6 INVERSIONES REALES 1.872.566 0,05

422D UNIVERSIDADES 132.134.424 3,23 1 GASTOS DE PERSONAL 388.540 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 78.734 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.324.437 3,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.387.458 0,13 9 PASIVOS FINANCIEROS 955.255 0,02

422E EDUCACIÓN ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 32.282.782 0,79 1 GASTOS DE PERSONAL 27.150.980 0,66 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 997.282 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.087.513 0,10 6 INVERSIONES REALES 47.007 0,00

422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 5.711.274 0,14 1 GASTOS DE PERSONAL 5.327.610 0,13 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 383.664 0,01

422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 15.619.451 0,38 1 GASTOS DE PERSONAL 12.885.590 0,31

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros %2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 848.628 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663.437 0,02 6 INVERSIONES REALES 1.221.796 0,03

422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA 1.463.011 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 994.711 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309.500 0,01 6 INVERSIONES REALES 158.800 0,00

422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO 1.570.664 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 395.850 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 500.341 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 674.473 0,02

423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 40.989.831 1,00 1 GASTOS DE PERSONAL 32.396.350 0,79 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.834.876 0,19 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.765 0,02 6 INVERSIONES REALES 57.840 0,00

455E PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS 17.517.503 0,43 1 GASTOS DE PERSONAL 3.377.980 0,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.132.645 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.909.692 0,29 6 INVERSIONES REALES 794.265 0,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 302.921 0,01

457A FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS 3.179.146 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 766.400 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 467.960 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.550.557 0,04 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 394.229 0,01

457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES 2.807.570 0,07 1 GASTOS DE PERSONAL 1.560.870 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.066.700 0,03 6 INVERSIONES REALES 180.000 0,00

457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6.082.765 0,15 1 GASTOS DE PERSONAL 2.762.770 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.423.995 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.776.000 0,04 6 INVERSIONES REALES 120.000 0,00

458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 3.638.093 0,09 1 GASTOS DE PERSONAL 2.225.350 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 387.143 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.600 0,00 6 INVERSIONES REALES 725.000 0,02 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.000 0,01

16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 392.008.992 9,57 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.795.254 0,07

1 GASTOS DE PERSONAL 2.634.730 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 160.524 0,00

313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS 154.636.425 3,78 1 GASTOS DE PERSONAL 3.574.050 0,09 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.473.875 0,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.528.500 3,36 6 INVERSIONES REALES 60.000 0,00

313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 261.257 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 233.620 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.637 0,00

313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 173.186.901 4,23 1 GASTOS DE PERSONAL 20.106.040 0,49 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 37.818.850 0,92 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.377.011 2,72 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 0,09

313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA 31.560.420 0,77 1 GASTOS DE PERSONAL 14.458.920 0,35 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.501.500 0,31

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros %4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500.000 0,11 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00

313M PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL 450.195 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 153.070 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 297.125 0,01

431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA 29.118.540 0,71 1 GASTOS DE PERSONAL 2.761.290 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.997.250 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 4.225.000 0,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.725.000 0,43

17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 1.678.325.891 40,97 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 6.035.807 0,15

1 GASTOS DE PERSONAL 2.214.480 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 275.327 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 3.540.000 0,09

412P SALUD PÚBLICA 7.321.001 0,18 1 GASTOS DE PERSONAL 2.672.500 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 578.701 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.929.800 0,10 6 INVERSIONES REALES 140.000 0,00

413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 11.944.029 0,29 1 GASTOS DE PERSONAL 770.560 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.795.469 0,21 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 970.000 0,02 6 INVERSIONES REALES 1.408.000 0,03

413D PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN 1.643.653.834 40,13 1 GASTOS DE PERSONAL 2.287.070 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 73.925 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.292.839 39,95 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 0,12

443E PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 9.371.220 0,23 1 GASTOS DE PERSONAL 7.806.220 0,19 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.268.000 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 135.000 0,00

18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE 178.265.050 4,35 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS 3.360.310 0,08

1 GASTOS DE PERSONAL 2.370.310 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 427.709 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472.291 0,01

441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS 19.747.333 0,48 1 GASTOS DE PERSONAL 2.139.600 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.043 0,00 6 INVERSIONES REALES 3.900.957 0,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.569.733 0,33

443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 4.220.725 0,10 1 GASTOS DE PERSONAL 1.723.650 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 858.200 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.500 0,00 6 INVERSIONES REALES 1.565.375 0,04

511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 42.489.831 1,04 1 GASTOS DE PERSONAL 2.948.640 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.948 0,01 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 295.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.910.243 0,95

513G TRANSPORTES 41.748.746 1,02 1 GASTOS DE PERSONAL 1.467.620 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.000 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.650.000 0,75

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

Capítulo Descripción Euros %6 INVERSIONES REALES 7.931.126 0,19 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000 0,02

513H CARRETERAS 63.359.425 1,55 1 GASTOS DE PERSONAL 12.385.950 0,30 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.000.000 0,27 6 INVERSIONES REALES 39.973.475 0,98

514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA 3.338.680 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 1.508.680 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 1.500.000 0,04

19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 197.473.984 4,82 443F RECURSOS NATURALES 16.150.553 0,39

1 GASTOS DE PERSONAL 9.147.510 0,22 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.866.033 0,05 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.162.000 0,05 6 INVERSIONES REALES 1.236.359 0,03 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.738.651 0,04

531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS 21.087.155 0,51 1 GASTOS DE PERSONAL 6.326.510 0,15 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 470.645 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 6.740.000 0,16 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.450.000 0,18

711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 7.510.231 0,18 1 GASTOS DE PERSONAL 6.577.330 0,16 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 432.901 0,01 6 INVERSIONES REALES 500.000 0,01

711B DESARROLLO RURAL 15.081.100 0,37 1 GASTOS DE PERSONAL 381.190 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 275.500 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.975.910 0,10 6 INVERSIONES REALES 414.000 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.034.500 0,24

712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 22.373.910 0,55 1 GASTOS DE PERSONAL 2.288.080 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 526.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.469.194 0,18 6 INVERSIONES REALES 35.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.055.636 0,29

712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS 8.644.085 0,21 1 GASTOS DE PERSONAL 2.219.180 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 346.318 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 747.701 0,02 6 INVERSIONES REALES 2.521.886 0,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.809.000 0,07

712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS 106.626.950 2,60 1 GASTOS DE PERSONAL 7.234.750 0,18 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.511.500 0,04 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.584.000 1,60 6 INVERSIONES REALES 5.435.500 0,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.861.200 0,66

31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 17.910.862 0,44 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS 13.550.220 0,33

1 GASTOS DE PERSONAL 10.700.220 0,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 350.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 0,06

633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 4.360.642 0,11 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.260.642 0,06 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 0,05 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00

Total Gastos 4.096.149.967 100,00 Total 4.096.149.967 100

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES

Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 672.830 10 ALTOS CARGOS 65.290

100 RETRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO 65.290 100000 Retribuciones del Presidente del Principado 65.290

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 333.410 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 333.410

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 333.410 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 146.200

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 146.100 120000 Retribuciones de personal funcionario 146.100

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.190 151 GRATIFICACIONES 100

151000 Gratificaciones 100 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.090

152000 Conceptos variables de personal funcionario 1.090 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 126.740

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 126.740 166000 Cuotas sociales 126.740

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 643.808 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 11.754

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.218 202000 Edificios y otras construcciones 1.218

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.536 204000 Material de transporte 10.536

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 7.436 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.500

210000 Terrenos y bienes naturales 4.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837

212000 Edificios y otras construcciones 837 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 536

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 536 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.563

215000 Mobiliario y enseres 1.563 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 558.864

220 MATERIAL DE OFICINA 101.590 220000 Material ordinario no inventariable 55.721 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 36.869 220004 Material informático no inventariable 9.000

221 SUMINISTROS 23.992 221004 Vestuario 8.176 221007 Menaje, lencería, ropa 2.635 221009 Otros suministros 13.181

222 COMUNICACIONES 53.131 222000 Telefónicas 1.541 222001 Otras comunicaciones 51.590

223 TRANSPORTE 25.240 223000 Transporte 25.240

225 TRIBUTOS 475 225000 Tributos 475

226 GASTOS DIVERSOS 160.362 226001 Atenciones protocolarias y representativas 67.056 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 33.745 226003 Jurídicos y contenciosos 1.018 226004 Edición y difusión de publicaciones 6.648 226006 Reuniones y conferencias 14.011 226009 Otros gastos diversos 37.884

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES

Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

Subconcepto Descripción Euros227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 194.074

227000 Limpieza y aseo 105.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 85.711 227009 Otros 3.363

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 65.754 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 65.754

230000 Dietas y locomoción 65.754 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 49 AL EXTERIOR 18.500

490 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500 490000 Cuotas de asociaciones europeas 18.500

Operaciones Corrientes 1.335.138 Gastos no financieros 1.335.138

Total Programa 1.335.138 Total Servicio 1.335.138 Total Sección 1.335.138

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0201 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.482.000 10 ALTOS CARGOS 2.568.000

109 ASIGNACIONES DIPUTADOS JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 2.568.000 109000 Asignaciones Diputados Junta General del Principado 2.568.000

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 1.912.000 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 1.912.000

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 1.912.000 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.045.000

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.012.000 120000 Retribuciones de personal funcionario 3.012.000

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 33.000 121000 Sustituciones de personal funcionario 33.000

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 111.000 151 GRATIFICACIONES 2.000

151000 Gratificaciones 2.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 109.000

153000 Productividad de personal funcionario 109.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.725.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.725.000 166000 Cuotas sociales 1.725.000

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 115.000 170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000

170000 Formación y perfeccionamiento del personal 5.000 171 AYUDAS SOCIALES 110.000

171000 Ayudas sociales 110.000 18 OTROS FONDOS 6.000

180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 6.000 180000 Provisión social y de personal 6.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.699.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 91.000

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 204000 Material de transporte 3.000

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 88.000 206000 Equipos para proceso de información 88.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 218.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 134.000

212000 Edificios y otras construcciones 134.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 41.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 41.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000

214000 Material de transporte 4.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 33.000

215000 Mobiliario y enseres 33.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.000

216000 Equipos para proceso de información 6.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.378.000

220 MATERIAL DE OFICINA 196.000 220000 Material ordinario no inventariable 25.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 149.000 220004 Material informático no inventariable 22.000

221 SUMINISTROS 186.000 221000 Energía eléctrica 130.000 221001 Agua 6.000 221002 Gas 25.000 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 18.000 221009 Otros suministros 2.000

222 COMUNICACIONES 64.000

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0201 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Descripción Euros222000 Telefónicas 55.000 222001 Otras comunicaciones 9.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 26.000 224000 Edificios y locales 23.000 224001 Vehículos 2.000 224009 Otros riesgos 1.000

225 TRIBUTOS 47.000 225000 Tributos 47.000

226 GASTOS DIVERSOS 347.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 83.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 54.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 8.000 226006 Reuniones y conferencias 50.000 226008 Cursos de formación 100.000 226009 Otros gastos diversos 10.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 40.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 512.000 227000 Limpieza y aseo 262.000 227001 Seguridad 121.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 13.000 227007 Servicios de carácter informático 116.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

230000 Dietas y locomoción 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.000 43 A LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14.000

439 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 14.000 439001 En materia de cultura 14.000

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 15.000 459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 15.000

459019 Universidad de Oviedo 15.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.893.000

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.767.000 480000 Asignaciones a Grupos Parlamentarios 2.767.000

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 126.000 489091 Fundación Princesa de Asturias para la ejecución del convenio 100.000 489093 Otras subvenciones 8.000 489095 Becas de formación en la Junta General 15.000 489098 A la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia 3.000

49 AL EXTERIOR 10.000 499 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 10.000

499003 Asociación Asturiana Solidaridad con el Pueblo Saharaui 10.000 Operaciones Corrientes 14.113.000

6 INVERSIONES REALES 452.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 40.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 40.000 615000 Aplicaciones informáticas 40.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 412.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 60.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.000

626000 Mobiliario 10.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 322.000

627000 Equipos para proceso de información 322.000 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 20.000

629000 Otras inversiones 20.000 Operaciones de Capital 452.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0201 SERVICIOS GENERALES

Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Subconcepto Descripción Euros Gastos no financieros 14.565.000

8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 50.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 50.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000

Operaciones financieras 50.000 Total Programa 14.615.000

Total Servicio 14.615.000 Total Sección 14.615.000

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 03 DEUDA

Servicio 0301 SERVICIOS GENERALES

Programa 011C AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 3 GASTOS FINANCIEROS 70.800.000 32 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 70.800.000

320 INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 69.600.000 320000 Intereses de préstamos a largo plazo 69.600.000

329 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN 1.200.000 329000 Gastos de formalización, modificación y cancelación 1.200.000

Operaciones Corrientes 70.800.000 Gastos no financieros 70.800.000

9 PASIVOS FINANCIEROS 369.220.000 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 369.220.000

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 369.220.000 920000 Amortización de préstamos 369.220.000

Operaciones financieras 369.220.000 Total Programa 440.020.000

Total Servicio 440.020.000 Total Sección 440.020.000

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Pág. 81

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 04 CLASES PASIVAS

Servicio 0401 SERVICIOS GENERALES

Programa 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 740

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 480054 Ayuda a ex-vendedora de la rifa benéfica 740

Operaciones Corrientes 740 Gastos no financieros 740

Total Programa 740 Total Servicio 740 Total Sección 740

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Pág. 82

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0501 SERVICIOS GENERALES

Programa 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.328.995 10 ALTOS CARGOS 393.843

107 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS DEL CONSEJO CONSULTIVO 393.843 107000 Retribuciones del Presidente del Consejo Consultivo 64.343 107001 Retribuciones de los Vocales del Consejo Consultivo 266.850 107002 Retribuciones de la Secretaría General del Consejo Consultivo 62.650

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 602.800 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 602.800

120000 Retribuciones de personal funcionario 602.800 13 PERSONAL LABORAL 83.950

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 83.950 130000 Retribuciones de personal laboral 83.950

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 235.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 235.000

166000 Cuotas sociales 235.000 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 3.000

170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.500 170000 Formación y perfeccionamiento del personal 1.500

171 AYUDAS SOCIALES 1.500 171000 Ayudas sociales 1.500

18 OTROS FONDOS 10.402 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 10.402

180000 Provisión social y de personal 10.402 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.100 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000 202000 Edificios y otras construcciones 3.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 16.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000

212000 Edificios y otras construcciones 4.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 9.500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.500

216000 Equipos para proceso de información 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 115.100

220 MATERIAL DE OFICINA 14.500 220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.500 220004 Material informático no inventariable 7.500

221 SUMINISTROS 21.600 221000 Energía eléctrica 20.000 221001 Agua 600 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 6.500 222000 Telefónicas 1.500 222001 Otras comunicaciones 5.000

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.500 224000 Edificios y locales 2.000 224009 Otros riesgos 4.500

226 GASTOS DIVERSOS 14.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.500 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 1.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Servicio 0501 SERVICIOS GENERALES

Programa 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

Subconcepto Descripción Euros226008 Cursos de formación 1.500 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 51.500 227000 Limpieza y aseo 16.000 227001 Seguridad 30.000 227007 Servicios de carácter informático 2.500 227009 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.000

230000 Dietas y locomoción 3.000 Operaciones Corrientes 1.466.095

6 INVERSIONES REALES 12.500 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.500

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.500 615000 Aplicaciones informáticas 1.500

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 11.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 2.000

626000 Mobiliario 2.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.000

627000 Equipos para proceso de información 3.000 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 6.000

629000 Otras inversiones 6.000 Operaciones de Capital 12.500 Gastos no financieros 1.478.595

8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 15.120

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 15.120 821000 Préstamos y anticipos al personal 15.120

Operaciones financieras 15.120 Total Programa 1.493.715

Total Servicio 1.493.715 Total Sección 1.493.715

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 06 SINDICATURA DE CUENTAS

Servicio 0601 SERVICIOS GENERALES

Programa 111C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.502.447 10 ALTOS CARGOS 270.712

108 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS DE LA SINDICATURA DE CUENTAS 270.712 108000 Retribuciones del Síndico Mayor 72.106 108001 Retribuciones de los Síndicos 140.619 108002 Retribuciones de la Secretaría General de la Sindicatura de Cuentas 57.987

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 158.190 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 158.190

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 158.190 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.542.812

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.542.812 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.542.812

13 PERSONAL LABORAL 40.123 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 40.123

130000 Retribuciones de personal laboral 40.123 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 470.610

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 470.610 166000 Cuotas sociales 470.610

17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 20.000 170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 15.000

170000 Formación y perfeccionamiento del personal 15.000 171 AYUDAS SOCIALES 5.000

171000 Ayudas sociales 5.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 45.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000 212000 Edificios y otras construcciones 15.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 10.000 216000 Equipos para proceso de información 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 529.000 220 MATERIAL DE OFICINA 59.000

220000 Material ordinario no inventariable 20.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 27.000 220004 Material informático no inventariable 12.000

221 SUMINISTROS 68.000 221000 Energía eléctrica 65.000 221001 Agua 3.000

222 COMUNICACIONES 50.000 222000 Telefónicas 34.000 222001 Otras comunicaciones 16.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 20.000 224000 Edificios y locales 20.000

225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 128.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 18.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 7.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 12.000 226006 Reuniones y conferencias 30.000 226008 Cursos de formación 24.000 226009 Otros gastos diversos 17.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 20.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 202.000 227000 Limpieza y aseo 40.000 227001 Seguridad 42.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 25.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 06 SINDICATURA DE CUENTAS

Servicio 0601 SERVICIOS GENERALES

Programa 111C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros227007 Servicios de carácter informático 65.000 227009 Otros 25.000 227011 Servicios contratados administrativos 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.000

230000 Dietas y locomoción 25.000 Operaciones Corrientes 3.101.447

6 INVERSIONES REALES 129.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 73.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 73.000 615000 Aplicaciones informáticas 35.000 615001 Licencias 38.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 56.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 38.000

627000 Equipos para proceso de información 38.000 629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 18.000

629000 Otras inversiones 18.000 Operaciones de Capital 129.000 Gastos no financieros 3.230.447

Total Programa 3.230.447 Total Servicio 3.230.447 Total Sección 3.230.447

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1101 SERVICIOS GENERALES

Programa 112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 463.100 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 100

215 MOBILIARIO Y ENSERES 100 215000 Mobiliario y enseres 100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 463.000 220 MATERIAL DE OFICINA 187.050

220000 Material ordinario no inventariable 6.650 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 180.000 220004 Material informático no inventariable 400

226 GASTOS DIVERSOS 264.100 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 218.100 226004 Edición y difusión de publicaciones 31.500 226006 Reuniones y conferencias 12.000 226009 Otros gastos diversos 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 11.850 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000 227007 Servicios de carácter informático 1.850

Operaciones Corrientes 463.100 Gastos no financieros 463.100

Total Programa 463.100

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1101 SERVICIOS GENERALES

Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.667.430 10 ALTOS CARGOS 122.410

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 65.240 102000 Retribuciones de Consejeros 65.240

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 57.170 104000 Directores Generales y asimilados 57.170

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 357.640 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 357.640

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 357.640 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.353.000

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.350.220 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.350.220

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.780 121000 Sustituciones de personal funcionario 2.780

13 PERSONAL LABORAL 358.140 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 358.040

130000 Retribuciones de personal laboral 358.040 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 476.240

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 476.240 166000 Cuotas sociales 476.240

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 118.400 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.200

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.200 216000 Equipos para proceso de información 1.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 101.300 220 MATERIAL DE OFICINA 28.200

220000 Material ordinario no inventariable 15.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.200 220004 Material informático no inventariable 8.500

221 SUMINISTROS 100 221009 Otros suministros 100

222 COMUNICACIONES 7.000 222001 Otras comunicaciones 7.000

223 TRANSPORTE 3.800 223000 Transporte 3.800

226 GASTOS DIVERSOS 38.800 226001 Atenciones protocolarias y representativas 7.700 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 6.000 226003 Jurídicos y contenciosos 16.100 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 6.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 23.400 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 23.400

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.900 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 14.900

230000 Dietas y locomoción 12.900 230001 Locomoción por asistencia sanitaria 2.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.361.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 19.361.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.361.000 440025 Radiotelevisión del Principado de Asturias 19.361.000

Operaciones Corrientes 22.146.830 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 639.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 639.000

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1101 SERVICIOS GENERALES

Programa 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 639.000

740012 Radiotelevisión del Principado de Asturias 639.000 Operaciones de Capital 639.000 Gastos no financieros 22.785.830

Total Programa 22.785.830 Total Servicio 23.248.930

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR

Programa 121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.409.690 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.158.090

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.158.090 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.158.090

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 251.600 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 251.600

166000 Cuotas sociales 251.600 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.500 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000 215000 Mobiliario y enseres 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.500 220 MATERIAL DE OFICINA 8.000

220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220004 Material informático no inventariable 3.000

222 COMUNICACIONES 1.500 222001 Otras comunicaciones 1.500

223 TRANSPORTE 4.000 223000 Transporte 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 17.000 226003 Jurídicos y contenciosos 17.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

230000 Dietas y locomoción 6.000 Operaciones Corrientes 1.449.190 Gastos no financieros 1.449.190

Total Programa 1.449.190

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR

Programa 126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 617.490 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 513.520

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 513.520 120000 Retribuciones de personal funcionario 513.520

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 103.970 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 103.970

166000 Cuotas sociales 103.970 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 29.050

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 25.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 25.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000 214000 Material de transporte 4.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 50 215000 Mobiliario y enseres 50

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.948.950 220 MATERIAL DE OFICINA 4.500

220000 Material ordinario no inventariable 2.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 1.000

221 SUMINISTROS 10.000 221003 Combustibles 10.000

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.800 224001 Vehículos 1.800

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

226 GASTOS DIVERSOS 16.000 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226009 Otros gastos diversos 15.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.915.650 227001 Seguridad 5.915.650

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 22.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.000

230000 Dietas y locomoción 7.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 15.000

231000 Otras indemnizaciones 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 140.000 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 140.000

409 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 140.000 409005 Ministerio del Interior. Convenio Seguridad Sedes Judiciales 140.000

Operaciones Corrientes 6.757.490 Gastos no financieros 6.757.490

Total Programa 6.757.490

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR

Programa 126H ORDENACIÓN DEL JUEGO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 262.120 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 219.820

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 219.820 120000 Retribuciones de personal funcionario 219.820

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 42.300 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 42.300

166000 Cuotas sociales 42.300 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.404 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.600

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 600 212000 Edificios y otras construcciones 600

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 3.000 214000 Material de transporte 3.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 94.804 220 MATERIAL DE OFICINA 2.750

220000 Material ordinario no inventariable 1.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 250 220004 Material informático no inventariable 1.000

221 SUMINISTROS 40.000 221004 Vestuario 1.000 221009 Otros suministros 39.000

222 COMUNICACIONES 1.154 222001 Otras comunicaciones 1.154

223 TRANSPORTE 1.400 223000 Transporte 1.400

226 GASTOS DIVERSOS 49.000 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 48.000 226009 Otros gastos diversos 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 500 227002 Valoraciones y peritajes 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.500

230000 Dietas y locomoción 1.500 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 500

231000 Otras indemnizaciones 500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255.434 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 87.434

409 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 87.434 409008 Ministerio del Interior. Convenio Inspección Juego 87.434

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 168.000 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168.000

480004 Pago de premios de la Rifa Benéfica 84.000 480005 Pago de premios de la Rifa Pro-infancia 84.000

Operaciones Corrientes 617.958 Gastos no financieros 617.958

Total Programa 617.958

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR

Programa 141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 38.895.650 10 ALTOS CARGOS 61.330

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.330 104000 Directores Generales y asimilados 61.330

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 34.376.090 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 33.385.890

120000 Retribuciones de personal funcionario 999.750 120020 Retrib.pers.servicio Administración de Justicia 32.386.140

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 990.200 121000 Sustituciones de personal funcionario 100 121020 Sustituc.pers.func.serv.Administración de Justicia 990.100

13 PERSONAL LABORAL 1.588.230 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.588.130

130000 Retribuciones de personal laboral 1.588.130 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 14 PERSONAL TEMPORAL 301.580

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 301.580 140020 Retrib.pers.func.interino al servicio de la Admón.Justicia 301.580

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 827.740 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 807.930

152020 Conceptos variables personal funcionario servicio Admón Justicia 807.930 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 19.810

154000 Conceptos variables de personal laboral 19.810 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.740.680

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.740.680 166000 Cuotas sociales 643.570 166020 Cuotas sociales de personal al servicio de Administración de Justicia 1.097.110

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.239.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 260.558

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 241.358 202000 Edificios y otras construcciones 241.358

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 19.200 204000 Material de transporte 19.200

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 75.050 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000

212000 Edificios y otras construcciones 50.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 8.550

214000 Material de transporte 8.550 215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

215000 Mobiliario y enseres 10.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 6.500

216000 Equipos para proceso de información 6.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.856.892

220 MATERIAL DE OFICINA 491.000 220000 Material ordinario no inventariable 463.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 13.000 220004 Material informático no inventariable 15.000

221 SUMINISTROS 370.500 221001 Agua 37.000 221002 Gas 145.000 221003 Combustibles 90.000 221004 Vestuario 8.000 221006 Productos farmacéuticos 1.000 221009 Otros suministros 29.500 221010 Instrumental y pequeño utillaje sanitario 30.000 221019 Otro material sanitario 30.000

222 COMUNICACIONES 1.250.000

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Pág. 93

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR

Programa 141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Subconcepto Descripción Euros222001 Otras comunicaciones 1.250.000

223 TRANSPORTE 400.000 223000 Transporte 400.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.600 224001 Vehículos 1.600

225 TRIBUTOS 3.000 225000 Tributos 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 78.738 226001 Atenciones protocolarias y representativas 200 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 100 226003 Jurídicos y contenciosos 25.000 226006 Reuniones y conferencias 10.000 226009 Otros gastos diversos 43.438

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.262.054 227000 Limpieza y aseo 584.000 227002 Valoraciones y peritajes 300.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 78.524 227007 Servicios de carácter informático 90.000 227009 Otros 209.530

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 47.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 45.000

230000 Dietas y locomoción 45.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.000

231000 Otras indemnizaciones 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.770.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 25.000

459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 25.000 459025 Actuaciones memoria histórica 25.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 140.000 469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 140.000

469001 Dotación a Agrupaciones de Juzgados de Paz 140.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.605.000

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 5.605.000 489014 Actuaciones de memoria histórica 25.000 489055 Colegios profesionales. Asistencia jurídica gratuita 5.580.000

Operaciones Corrientes 48.905.150 6 INVERSIONES REALES 50.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 50.000

627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 50.000 627000 Equipos para proceso de información 50.000

Operaciones de Capital 50.000 Gastos no financieros 48.955.150

Total Programa 48.955.150

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR

Programa 142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.413.580 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 155.750

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 155.650 120000 Retribuciones de personal funcionario 155.650

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 2.304.560 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.160.990

130000 Retribuciones de personal laboral 2.160.990 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 143.570

131000 Sustituciones de personal laboral 143.570 14 PERSONAL TEMPORAL 94.060

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 94.060 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 94.060

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 30.700 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 30.700

154000 Conceptos variables de personal laboral 30.700 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 828.510

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 828.510 166000 Cuotas sociales 828.510

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.166.684 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 91.566

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.000 210000 Terrenos y bienes naturales 5.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.709 212000 Edificios y otras construcciones 82.709

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.857 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.857

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.071.638 220 MATERIAL DE OFICINA 11.000

220000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000 220004 Material informático no inventariable 1.500

221 SUMINISTROS 113.060 221001 Agua 12.000 221002 Gas 21.808 221003 Combustibles 44.770 221004 Vestuario 16.982 221006 Productos farmacéuticos 3.500 221007 Menaje, lencería, ropa 11.000 221009 Otros suministros 3.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 1.500 224009 Otros riesgos 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 45.000 226003 Jurídicos y contenciosos 12.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 30.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.901.078 227000 Limpieza y aseo 164.922 227001 Seguridad 1.659.591 227002 Valoraciones y peritajes 1.500 227005 Servicios contratados de alimentación 239.008 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 300 227009 Otros 835.757

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.480 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.480

230000 Dietas y locomoción 3.480 Operaciones Corrientes 6.580.264

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR

Programa 142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR

Subconcepto Descripción Euros 6 INVERSIONES REALES 30.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 30.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.000

Operaciones de Capital 30.000 Gastos no financieros 6.610.264

Total Programa 6.610.264

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1102 DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA E INTERIOR

Programa 223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.416.680 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 24.416.680

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.416.680 410022 Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 24.416.680

Operaciones Corrientes 24.416.680 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2.000.000

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 710016 Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 2.000.000

Operaciones de Capital 2.000.000 Gastos no financieros 26.416.680

Total Programa 26.416.680 Total Servicio 90.806.732

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Pág. 97

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Programa 313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 318.290 10 ALTOS CARGOS 55.880

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.880 104000 Directores Generales y asimilados 55.880

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 199.650 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 199.650

120000 Retribuciones de personal funcionario 199.650 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.760

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 62.760 166000 Cuotas sociales 62.760

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 84.977 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500 215000 Mobiliario y enseres 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.977 220 MATERIAL DE OFICINA 1.175

220000 Material ordinario no inventariable 475 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 600

222 COMUNICACIONES 1.400 222001 Otras comunicaciones 1.400

223 TRANSPORTE 1.702 223000 Transporte 1.702

224 PRIMAS DE SEGUROS 200 224009 Otros riesgos 200

226 GASTOS DIVERSOS 48.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 4.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 3.000 226006 Reuniones y conferencias 39.000 226009 Otros gastos diversos 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 26.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 26.400

230000 Dietas y locomoción 26.400 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 100

231000 Otras indemnizaciones 100 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 900.036 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 171.536

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 171.536 484022 Actividades culturales de Centros Asturianos 60.000 484057 Escuela de Verano de Asturianía 48.844 484058 Emigrantes retornados 40.000 484123 Federación Internacional de Centros Asturianos. Actividades y funcionamiento 12.500 484132 Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias. Actividades y funcionamiento 10.000 484193 Centros Asturianos 192

49 AL EXTERIOR 728.500 494 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 728.500

494001 Ayudas a emigrantes 450.000 494002 Actividades culturales en Centros Asturianos 80.000 494009 Fundación España Salud Emigrantes Asturianos en Venezuela. Atención médico sanitaria 50.000 494010 Espanhois no Brasil Sociedade Beneficiente e Cultural. Centro de día 8.000 494016 Club Tinetense Residencia Asturiana de Buenos Aires. Plazas residenciales personas mayores 130.000 494026 Repatriación emigrantes asturianos 500 494029 Fundación Centro Asturiano de Caracas. Servicios Sanitarios 10.000

Operaciones Corrientes 1.303.303 Gastos no financieros 1.303.303

Total Programa 1.303.303

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Programa 313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 181.720 10 ALTOS CARGOS 48.940

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 48.940 104000 Directores Generales y asimilados 48.940

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 94.580 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 94.580

120000 Retribuciones de personal funcionario 94.580 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 38.200

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 38.200 166000 Cuotas sociales 38.200

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.600 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 75.600

220 MATERIAL DE OFICINA 900 220000 Material ordinario no inventariable 800 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100

222 COMUNICACIONES 500 222001 Otras comunicaciones 500

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

226 GASTOS DIVERSOS 22.900 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 3.400 226004 Edición y difusión de publicaciones 3.500 226006 Reuniones y conferencias 15.400 226009 Otros gastos diversos 300 226013 Cuotas de asociación 300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 51.200 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 51.200

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

230000 Dietas y locomoción 6.000 3 GASTOS FINANCIEROS 300 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 300

339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 300 339000 Otros gastos financieros 300

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.443.100 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 385.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 385.000 484076 Educación al desarrollo y sensibilización 250.000 484101 Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias. Programa de sensibilización 55.000 484180 FAC.Programa Asturias compromiso solidario 50.000 484236 Becas para Programa Juventud Asturiana Cooperante 30.000

49 AL EXTERIOR 1.058.100 494 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.058.100

494006 Cooperación al desarrollo 265.100 494012 Soldepaz Pachakuti. Atención víctimas violación derechos humanos Colombia 30.000 494013 Cruz Roja Española. Atención en Asturias a enfermos saharauis 40.000 494014 Comité Solidaridad.Programa de atención a poblaciones árabes 72.000 494018 Comité UNICEF Principado de Asturias. Atención a la infancia 165.000 494019 Asociación España con ACNUR. Emergencia refugiados/as 125.000 494020 Comité Español de la UNRWA. Refugiados/as palestinos/as 61.000 494022 Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.Atención refugiados/as saharauis 300.000

Operaciones Corrientes 1.706.720 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.880.000 79 AL EXTERIOR 2.880.000

794 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.880.000 794000 Cooperación al desarrollo 2.780.000 794006 Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. Atención refugiados/as 100.000

Operaciones de Capital 2.880.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Programa 313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Subconcepto Descripción Euros Gastos no financieros 4.586.720

Total Programa 4.586.720

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Pág. 100

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1103 DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Programa 313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 36.180 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 28.810

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 28.810 120000 Retribuciones de personal funcionario 28.810

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.370 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 7.370

166000 Cuotas sociales 7.370 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.020 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 62.920

220 MATERIAL DE OFICINA 2.000 220000 Material ordinario no inventariable 1.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 500

222 COMUNICACIONES 1.900 222001 Otras comunicaciones 1.900

223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 52.698 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 3.000 226006 Reuniones y conferencias 12.198 226009 Otros gastos diversos 32.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.322 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.322

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 100 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 100

230000 Dietas y locomoción 100 Operaciones Corrientes 99.200 Gastos no financieros 99.200

Total Programa 99.200 Total Servicio 5.989.223

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Pág. 101

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1104 DIRECCIÓN GRAL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER Y POLÍTICAS DE JUVENTUD

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.808.520 10 ALTOS CARGOS 55.900

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.900 104000 Directores Generales y asimilados 55.900

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 458.290 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 458.190

120000 Retribuciones de personal funcionario 458.190 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 860.060

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 858.460 130000 Retribuciones de personal laboral 858.460

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.600 131000 Sustituciones de personal laboral 1.600

14 PERSONAL TEMPORAL 4.260 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 4.260

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 4.260 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 40.900

151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratificaciones 100

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.190 152000 Conceptos variables de personal funcionario 1.190

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 39.610 154000 Conceptos variables de personal laboral 39.610

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 389.110 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 389.110

166000 Cuotas sociales 389.110 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 351.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 54.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54.000 202000 Edificios y otras construcciones 54.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 30.100 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.000

212000 Edificios y otras construcciones 14.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100

216000 Equipos para proceso de información 100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 260.900

220 MATERIAL DE OFICINA 8.700 220000 Material ordinario no inventariable 6.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200 220004 Material informático no inventariable 2.500

221 SUMINISTROS 149.370 221001 Agua 10.000 221002 Gas 39.000 221004 Vestuario 6.000 221005 Productos alimenticios 82.000 221006 Productos farmacéuticos 50 221007 Menaje, lencería, ropa 1.000 221009 Otros suministros 11.320

222 COMUNICACIONES 5.000 222001 Otras comunicaciones 5.000

223 TRANSPORTE 1.200 223000 Transporte 1.200

224 PRIMAS DE SEGUROS 8.000

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Pág. 102

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1104 DIRECCIÓN GRAL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER Y POLÍTICAS DE JUVENTUD

Programa 323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD

Subconcepto Descripción Euros224009 Otros riesgos 8.000

225 TRIBUTOS 125 225000 Tributos 125

226 GASTOS DIVERSOS 60.505 226001 Atenciones protocolarias y representativas 100 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 200 226006 Reuniones y conferencias 57.000 226009 Otros gastos diversos 100 226013 Cuotas de asociación 3.005

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 28.000 227000 Limpieza y aseo 5.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.000 227009 Otros 22.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

230000 Dietas y locomoción 6.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 814.429 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 321.710

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 321.710 410004 Consejo de la Juventud del Principado de Asturias 321.710

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 366.719 464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 366.719

464041 Ayuntamiento Gijón. Encuentros de Juventud de Cabueñes 10.000 464051 Ayuntamiento Aller. Atención y promoción de la juventud 14.669 464052 Ayuntamiento Avilés. Atención y promoción de la juventud 16.669 464053 Ayuntamiento Cangas del Narcea. Atención y promoción de la juventud 14.669 464054 Ayuntamiento Castrillón. Atención y promoción de la juventud 14.669 464055 Ayuntamiento Corvera. Atención y promoción de la juventud 14.669 464056 Ayuntamiento El Franco. Atención y promoción de la juventud 14.669 464057 Fundación Munic.Cultura, Educac.y UP de Gijón. Atención y promoción de la juventud 16.669 464058 Ayuntamiento Grado. Atención y promoción de la juventud 14.669 464059 Ayuntamiento Langreo. Atención y promoción de la juventud 14.669 464060 Ayuntamiento Laviana. Atención y promoción de la juventud 14.669 464061 Ayuntamiento Lena. Atención y promoción de la juventud 14.669 464062 Ayuntamiento Llanera. Atención y promoción de la juventud 14.669 464063 Ayuntamiento Mieres. Atención y promoción de la juventud 14.669 464064 Ayuntamiento Navia. Atención y promoción de la juventud 8.000 464065 Ayuntamiento Oviedo. Atención y promoción de la juventud 16.669 464066 Ayuntamiento San Martín del Rey Aurelio. Atención y promoción de la juventud 14.669 464067 Fundación Municipal de Cultura de Siero.Atención y promoción de la juventud 16.669 464068 Ayuntamiento Somiedo. Atención y promoción de la juventud 14.669 464069 Ayuntamiento Tineo. Atención y promoción de la juventud 14.669 464070 Ayuntamiento Valdés. Atención y promoción de la juventud 14.669 464071 Ayuntamiento Vegadeo. Atención y promoción de la juventud 8.000 464072 Mancomunidad Cabo Peñas. Atención y promoción de la juventud 16.669 464074 Mancomunidad Comarca de la Sidra. Atención y promoción de la juventud 29.339 464092 Ayuntamiento Llanes. Atención y promoción de la juventud 8.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 126.000 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 126.000

484019 Consejos Locales 10.000 484041 Promoción del asociacionismo juvenil 88.000 484062 Premios y becas para jóvenes artistas 13.000 484110 Cruz Roja. Proyectos con jóvenes en riesgo de exclusión 5.000 484120 Fundación Vinjoy. Proyectos con jóvenes en riesgo exclusión 10.000

Operaciones Corrientes 2.973.949 Gastos no financieros 2.973.949

Total Programa 2.973.949

Page 53: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 103

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1104 DIRECCIÓN GRAL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER Y POLÍTICAS DE JUVENTUD

Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 568.230 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 258.720

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 258.720 120000 Retribuciones de personal funcionario 258.720

13 PERSONAL LABORAL 205.540 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 205.540

130000 Retribuciones de personal laboral 205.540 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 103.970

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 103.970 166000 Cuotas sociales 103.970

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 195.553 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.743

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800 212000 Edificios y otras construcciones 800

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.180 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.180

215 MOBILIARIO Y ENSERES 763 215000 Mobiliario y enseres 763

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 188.649 220 MATERIAL DE OFICINA 6.360

220000 Material ordinario no inventariable 5.520 220004 Material informático no inventariable 840

221 SUMINISTROS 3.160 221000 Energía eléctrica 800 221001 Agua 800 221002 Gas 800 221009 Otros suministros 760

222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000

223 TRANSPORTE 2.129 223000 Transporte 2.129

226 GASTOS DIVERSOS 44.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 12.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000 226006 Reuniones y conferencias 24.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 130.000 227000 Limpieza y aseo 11.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 35.000 227009 Otros 84.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.161 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.161

230000 Dietas y locomoción 3.161 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.481.035 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 11.000

454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 11.000 454016 Actuaciones con perspectiva de género 11.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 429.435 464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 429.435

464075 Ayuntamiento Avilés. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464076 Ayuntamiento Gijón. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464077 Ayuntamiento de Langreo. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464078 Ayuntamiento Valdés. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464079 Ayuntamiento Siero. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464080 Ayuntamiento Oviedo. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464081 Ayuntamiento Mieres. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464082 Ayuntamiento Laviana. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464083 Ayuntamiento Cangas del Narcea. Centro Asesor de la Mujer 28.629

Page 54: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1104 DIRECCIÓN GRAL INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER Y POLÍTICAS DE JUVENTUD

Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Subconcepto Descripción Euros464084 Ayuntamiento Aller. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464085 Mancomunidad de la Sidra. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464088 Mancomunidad las Cinco Villas. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464089 Ayuntamiento Vegadeo. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464091 Ayuntamiento Llanes. Centro Asesor de la Mujer 28.629 464094 Ayuntamiento Teverga. Centro Asesor de la Mujer 28.629

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.040.600 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.040.600

484042 Actividades de la mujer 104.600 484083 Fundación Metal. Diseño de programas para mujeres 30.000 484122 Cruz Roja. Red de Casas de Acogida 900.000 484201 Fundación Amaranta. Proyecto SICAR 6.000

Operaciones Corrientes 2.244.818 Gastos no financieros 2.244.818

Total Programa 2.244.818 Total Servicio 5.218.767

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Pág. 105

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1105 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa 126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.064.920 10 ALTOS CARGOS 55.190

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.190 104000 Directores Generales y asimilados 55.190

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.560.310 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.560.210

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.560.210 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 861.290

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 861.190 130000 Retribuciones de personal laboral 861.190

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.970 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.970

152000 Conceptos variables de personal funcionario 3.970 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 584.160

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 584.160 166000 Cuotas sociales 584.160

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 415.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000

205 MOBILIARIO Y ENSERES 18.000 205000 Mobiliario y enseres 18.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 13.600 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 100

214000 Material de transporte 100 215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.500

215000 Mobiliario y enseres 6.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.000

216000 Equipos para proceso de información 5.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 377.400

220 MATERIAL DE OFICINA 192.000 220000 Material ordinario no inventariable 30.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 160.000 220004 Material informático no inventariable 2.000

221 SUMINISTROS 3.650 221002 Gas 3.000 221003 Combustibles 150 221004 Vestuario 300 221009 Otros suministros 200

222 COMUNICACIONES 46.500 222001 Otras comunicaciones 46.500

223 TRANSPORTE 200 223000 Transporte 200

224 PRIMAS DE SEGUROS 450 224001 Vehículos 450

225 TRIBUTOS 100 225000 Tributos 100

226 GASTOS DIVERSOS 56.500 226006 Reuniones y conferencias 40.000 226009 Otros gastos diversos 16.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 78.000 227000 Limpieza y aseo 20.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 58.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000

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Pág. 106

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Servicio 1105 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Programa 126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN

Subconcepto Descripción Euros230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

230000 Dietas y locomoción 6.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 20.000 489004 Becas estudios europeos 20.000

Operaciones Corrientes 3.499.920 Gastos no financieros 3.499.920

Total Programa 3.499.920 Total Servicio 3.499.920 Total Sección 128.763.572

Page 57: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 107

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1201 SERVICIOS GENERALES

Programa 611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.814.840 10 ALTOS CARGOS 127.290

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 65.240 102000 Retribuciones de Consejeros 65.240

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.050 104000 Directores Generales y asimilados 62.050

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 125.430 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 125.430

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 125.430 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.279.940

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.279.840 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.279.840

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 282.180 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 282.180

166000 Cuotas sociales 282.180 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 63.700 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500 206000 Equipos para proceso de información 500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 9.000

215000 Mobiliario y enseres 9.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.200

220 MATERIAL DE OFICINA 24.000 220000 Material ordinario no inventariable 8.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.000 220004 Material informático no inventariable 4.000

223 TRANSPORTE 200 223000 Transporte 200

226 GASTOS DIVERSOS 25.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 4.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 15.000 226009 Otros gastos diversos 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

230000 Dietas y locomoción 5.000 Operaciones Corrientes 1.878.540 Gastos no financieros 1.878.540

Total Programa 1.878.540 Total Servicio 1.878.540

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Pág. 108

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1202 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.007.650 10 ALTOS CARGOS 126.300

103 RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS 65.150 103000 Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados 65.150

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.150 104000 Directores Generales y asimilados 61.150

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 559.750 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 559.750

120000 Retribuciones de personal funcionario 559.750 13 PERSONAL LABORAL 137.600

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 137.600 130000 Retribuciones de personal laboral 137.600

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 184.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 184.000

166000 Cuotas sociales 184.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.100 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.900

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 100 214000 Material de transporte 100

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.800 215000 Mobiliario y enseres 1.800

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.200 220 MATERIAL DE OFICINA 4.800

220000 Material ordinario no inventariable 2.100 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 2.400

221 SUMINISTROS 2.100 221003 Combustibles 2.000 221009 Otros suministros 100

222 COMUNICACIONES 1.300 222001 Otras comunicaciones 1.300

224 PRIMAS DE SEGUROS 400 224001 Vehículos 400

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

226 GASTOS DIVERSOS 100 226009 Otros gastos diversos 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.000

230000 Dietas y locomoción 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.521.400 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 6.405.400

460 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.180.000 460021 Fondo de Cooperación Municipal 6.180.000

469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 225.400 469000 Apoyo a la gestión de Mancomunidades y otras Entidades Locales 182.500 469004 Apoyo a la gestión de Parroquias Rurales 42.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 116.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 116.000

489001 Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias 10.000 489045 Federación Asturiana de Concejos 66.000 489046 Federación Asturiana de Parroquias Rurales 40.000

Operaciones Corrientes 7.542.150 6 INVERSIONES REALES 50.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

639 OTRAS INVERSIONES 50.000 639000 Otras inversiones 50.000

Operaciones de Capital 50.000

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Pág. 109

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1202 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Programa 125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

Subconcepto Descripción Euros Gastos no financieros 7.592.150

Total Programa 7.592.150

Page 60: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 110

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1202 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.702.030 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.309.930

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.309.930 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.309.930

13 PERSONAL LABORAL 115.100 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 115.100

130000 Retribuciones de personal laboral 115.100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 277.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 277.000 166000 Cuotas sociales 277.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.629 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 100

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 100 200000 Terrenos y bienes naturales 100

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 9.750 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150

212000 Edificios y otras construcciones 150 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 8.100

214000 Material de transporte 8.100 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.400

215000 Mobiliario y enseres 1.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.250

220 MATERIAL DE OFICINA 4.800 220000 Material ordinario no inventariable 2.700 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100 220004 Material informático no inventariable 2.000

221 SUMINISTROS 20.650 221001 Agua 350 221002 Gas 3.000 221003 Combustibles 16.000 221004 Vestuario 1.000 221009 Otros suministros 300

222 COMUNICACIONES 800 222001 Otras comunicaciones 800

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.500 224001 Vehículos 4.500

225 TRIBUTOS 2.300 225000 Tributos 2.300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 8.100 227000 Limpieza y aseo 8.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.529 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.529

230000 Dietas y locomoción 6.529 Operaciones Corrientes 1.759.659

6 INVERSIONES REALES 2.412.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 70.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 70.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 70.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.500 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.500

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 1.500 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 2.340.500

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.340.500 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 2.340.500

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1202 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Programa 511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL

Subconcepto Descripción Euros 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 500.000

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 500.000 765000 Infraestructuras y equipamientos 50.000 765033 Casas consistoriales y centros de servicios comunitarios 450.000

Operaciones de Capital 2.912.000 Gastos no financieros 4.671.659

Total Programa 4.671.659 Total Servicio 12.263.809

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Pág. 112

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1203 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 5.203.260 10 ALTOS CARGOS 60.840

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.840 104000 Directores Generales y asimilados 60.840

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.952.230 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.949.160

120000 Retribuciones de personal funcionario 3.949.160 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.070

121000 Sustituciones de personal funcionario 3.070 13 PERSONAL LABORAL 308.190

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 304.790 130000 Retribuciones de personal laboral 304.790

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 3.400 131000 Sustituciones de personal laboral 3.400

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 882.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 882.000

166000 Cuotas sociales 882.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 99.900 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 17.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000 212000 Edificios y otras construcciones 4.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 215000 Mobiliario y enseres 10.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 75.400 220 MATERIAL DE OFICINA 27.000

220000 Material ordinario no inventariable 20.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 6.000

221 SUMINISTROS 1.350 221001 Agua 800 221004 Vestuario 280 221009 Otros suministros 270

222 COMUNICACIONES 20.000 222001 Otras comunicaciones 20.000

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

226 GASTOS DIVERSOS 17.760 226001 Atenciones protocolarias y representativas 140 226003 Jurídicos y contenciosos 17.000 226006 Reuniones y conferencias 300 226009 Otros gastos diversos 320

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 8.790 227000 Limpieza y aseo 4.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.500 227009 Otros 290

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.950

230000 Dietas y locomoción 5.950 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 500

231000 Otras indemnizaciones 500 232 INDEMNIZACIONES POR TRASLADO 550

232000 Indemnizaciones por traslado 550 Operaciones Corrientes 5.303.160

6 INVERSIONES REALES 1.500 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.500

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 1.500

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1203 VCª DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-DG DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Programa 121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 1.500

Operaciones de Capital 1.500 Gastos no financieros 5.304.660

Total Programa 5.304.660 Total Servicio 5.304.660

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1204 INTERVENCIÓN GENERAL

Programa 612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.409.270 10 ALTOS CARGOS 61.030

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.030 104000 Directores Generales y asimilados 61.030

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.825.240 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.825.240

120000 Retribuciones de personal funcionario 2.825.240 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 523.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 523.000 166000 Cuotas sociales 523.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.098.367 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.850

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.850 216000 Equipos para proceso de información 2.850

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.083.775 220 MATERIAL DE OFICINA 10.388

220000 Material ordinario no inventariable 1.900 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.488 220004 Material informático no inventariable 4.000

223 TRANSPORTE 285 223000 Transporte 285

225 TRIBUTOS 30.000 225000 Tributos 30.000

226 GASTOS DIVERSOS 570 226009 Otros gastos diversos 570

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.042.532 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 85.500 227007 Servicios de carácter informático 2.957.032

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.742 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.742

230000 Dietas y locomoción 11.742 Operaciones Corrientes 6.507.637

6 INVERSIONES REALES 240.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 240.000

627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 240.000 627000 Equipos para proceso de información 240.000

Operaciones de Capital 240.000 Gastos no financieros 6.747.637

Total Programa 6.747.637 Total Servicio 6.747.637

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1205 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Programa 612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.546.350 10 ALTOS CARGOS 62.430

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.430 104000 Directores Generales y asimilados 62.430

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.198.440 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.198.440

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.198.440 13 PERSONAL LABORAL 47.480

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 47.480 130000 Retribuciones de personal laboral 47.480

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 238.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 238.000

166000 Cuotas sociales 238.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 360.836 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 215000 Mobiliario y enseres 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 338.836 220 MATERIAL DE OFICINA 14.200

220000 Material ordinario no inventariable 7.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200 220004 Material informático no inventariable 7.000

223 TRANSPORTE 200 223000 Transporte 200

226 GASTOS DIVERSOS 59.435 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 38.500 226004 Edición y difusión de publicaciones 17.935 226006 Reuniones y conferencias 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 265.001 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 242.464 227007 Servicios de carácter informático 22.537

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 20.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 20.000

230000 Dietas y locomoción 20.000 Operaciones Corrientes 1.907.186 Gastos no financieros 1.907.186

Total Programa 1.907.186 Total Servicio 1.907.186

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 612A ECONOMÍA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 307.260 10 ALTOS CARGOS 690

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 690 104000 Directores Generales y asimilados 690

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 273.460 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 273.460

120000 Retribuciones de personal funcionario 273.460 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 33.110

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 33.110 166000 Cuotas sociales 33.110

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.400 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.400

220 MATERIAL DE OFICINA 4.300 220000 Material ordinario no inventariable 2.800 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500

226 GASTOS DIVERSOS 3.100 226003 Jurídicos y contenciosos 100 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 23.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 23.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 4.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 4.000

230000 Dietas y locomoción 4.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 38.000

459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 38.000 459000 Hispalink 20.000 459007 Master en Transporte y Gestión Logística 12.000 459012 Olimpiada de Economía 6.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 20.000

489076 Fundación Universidad de Oviedo. Estudios de seguimiento de la competitividad 20.000 Operaciones Corrientes 399.660

6 INVERSIONES REALES 1.080.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.080.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 1.080.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 1.080.000

Operaciones de Capital 1.080.000 Gastos no financieros 1.479.660

Total Programa 1.479.660

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 699.050 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 575.050

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 575.050 120000 Retribuciones de personal funcionario 575.050

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 124.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 124.000

166000 Cuotas sociales 124.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.745 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.900

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.900 215000 Mobiliario y enseres 1.900

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.095 220 MATERIAL DE OFICINA 3.095

220000 Material ordinario no inventariable 1.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.400 220004 Material informático no inventariable 195

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 750 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 750

230000 Dietas y locomoción 750 3 GASTOS FINANCIEROS 7.500 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 7.500

339 OTROS GASTOS FINANCIEROS 7.500 339000 Otros gastos financieros 7.500

Operaciones Corrientes 712.295 Gastos no financieros 712.295

Total Programa 712.295

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 613A POLÍTICA TRIBUTARIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 146.930 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 124.820

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 124.820 120000 Retribuciones de personal funcionario 124.820

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.110 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 22.110

166000 Cuotas sociales 22.110 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.550 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 500

205 MOBILIARIO Y ENSERES 500 205000 Mobiliario y enseres 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.050 220 MATERIAL DE OFICINA 16.250

220000 Material ordinario no inventariable 8.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 7.250

221 SUMINISTROS 4.000 221009 Otros suministros 4.000

223 TRANSPORTE 800 223000 Transporte 800

226 GASTOS DIVERSOS 13.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 2.000 226009 Otros gastos diversos 11.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 15.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.000

230000 Dietas y locomoción 1.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 96.000

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 96.000 489079 Colegio de Economistas de Asturias. Prácticas tributarias 96.000

Operaciones Corrientes 293.480 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 252.270

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.270 710015 Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 252.270

Operaciones de Capital 252.270 Gastos no financieros 545.750

Total Programa 545.750

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 632D POLÍTICA FINANCIERA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 794.560 10 ALTOS CARGOS 56.350

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 56.350 104000 Directores Generales y asimilados 56.350

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 610.210 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 610.210

120000 Retribuciones de personal funcionario 610.210 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 128.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 128.000 166000 Cuotas sociales 128.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 125.010 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.700

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.700 215000 Mobiliario y enseres 1.700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 108.500 220 MATERIAL DE OFICINA 3.600

220000 Material ordinario no inventariable 1.800 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 800

223 TRANSPORTE 400 223000 Transporte 400

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 104.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 104.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 14.810 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 14.810

230000 Dietas y locomoción 14.810 Operaciones Corrientes 919.570

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 4.000.000

779 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 4.000.000 779001 Insolvencia de avales 4.000.000

Operaciones de Capital 4.000.000 Gastos no financieros 4.919.570

Total Programa 4.919.570

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Pág. 120

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1206 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ECONOMÍA

Programa 632E PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES

Subconcepto Descripción Euros 8 ACTIVOS FINANCIEROS 4.200.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 4.200.000

820 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 2.100.000 820006 A Entidades Locales 2.100.000

822 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LARGO PLAZO 2.100.000 822006 A Entidades Locales 2.100.000

Operaciones financieras 4.200.000 Total Programa 4.200.000

Total Servicio 11.857.275

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Pág. 121

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1207 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO

Programa 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.988.880 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.519.570

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.519.470 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.519.470

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 180 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 180

130000 Retribuciones de personal laboral 180 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 64.360

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 64.360 152000 Conceptos variables de personal funcionario 64.360

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 404.770 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 404.770

166000 Cuotas sociales 404.770 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 534.455 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 287.155

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 287.155 204000 Material de transporte 287.155

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 7.200 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.200

214000 Material de transporte 7.200 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 140.100

220 MATERIAL DE OFICINA 1.000 220004 Material informático no inventariable 1.000

221 SUMINISTROS 125.100 221003 Combustibles 125.000 221009 Otros suministros 100

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

224 PRIMAS DE SEGUROS 9.400 224001 Vehículos 9.400

225 TRIBUTOS 4.000 225000 Tributos 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 500 226009 Otros gastos diversos 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 100.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 100.000

230000 Dietas y locomoción 100.000 Operaciones Corrientes 2.523.335 Gastos no financieros 2.523.335

Total Programa 2.523.335

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1207 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO

Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.161.840 10 ALTOS CARGOS 61.670

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.670 104000 Directores Generales y asimilados 61.670

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.282.560 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.277.410

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.277.410 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.150

121000 Sustituciones de personal funcionario 5.150 13 PERSONAL LABORAL 400.140

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 389.740 130000 Retribuciones de personal laboral 389.740

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 10.400 131000 Sustituciones de personal laboral 10.400

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.470 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.470

154000 Conceptos variables de personal laboral 3.470 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 414.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 414.000 166000 Cuotas sociales 414.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.398.237 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 60.585

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.585 202000 Edificios y otras construcciones 60.585

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.696.311 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 96.151

210000 Terrenos y bienes naturales 96.151 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.377.839

212000 Edificios y otras construcciones 1.377.839 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 197.321

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 197.321 215 MOBILIARIO Y ENSERES 25.000

215000 Mobiliario y enseres 25.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.636.256

220 MATERIAL DE OFICINA 14.500 220000 Material ordinario no inventariable 10.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500 220004 Material informático no inventariable 4.000

221 SUMINISTROS 9.251.000 221000 Energía eléctrica 9.000.000 221001 Agua 65.000 221002 Gas 130.000 221003 Combustibles 11.000 221004 Vestuario 5.000 221009 Otros suministros 40.000

222 COMUNICACIONES 45.000 222001 Otras comunicaciones 45.000

223 TRANSPORTE 35.000 223000 Transporte 35.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 438.382 224000 Edificios y locales 400.000 224009 Otros riesgos 38.382

225 TRIBUTOS 2.300.000 225000 Tributos 2.300.000

226 GASTOS DIVERSOS 36.160 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 25.000 226006 Reuniones y conferencias 160

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1207 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO

Programa 612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Subconcepto Descripción Euros226009 Otros gastos diversos 6.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.516.214 227000 Limpieza y aseo 1.400.000 227001 Seguridad 3.214 227002 Valoraciones y peritajes 20.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 93.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.085 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.085

230000 Dietas y locomoción 5.085 Operaciones Corrientes 17.560.077

6 INVERSIONES REALES 3.450.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 50.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 50.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 50.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.400.000 621 CONSTRUCCIONES 3.150.000

621000 Construcciones 3.000.000 621001 Actuaciones sede judicial de Langreo 150.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 200.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 200.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 50.000 626000 Mobiliario 50.000

Operaciones de Capital 3.450.000 Gastos no financieros 21.010.077

Total Programa 21.010.077

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1207 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y SECTOR PÚBLICO

Programa 612G GESTIÓN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 341.830 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 285.530

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 285.530 120000 Retribuciones de personal funcionario 285.530

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 56.300 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 56.300

166000 Cuotas sociales 56.300 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 57.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 57.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 500

230000 Dietas y locomoción 500 Operaciones Corrientes 399.330 Gastos no financieros 399.330

Total Programa 399.330 Total Servicio 23.932.742

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Pág. 125

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1208 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.246.620 10 ALTOS CARGOS 55.780

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.780 104000 Directores Generales y asimilados 55.780

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.308.610 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.302.960

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.302.960 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.650

121000 Sustituciones de personal funcionario 5.650 13 PERSONAL LABORAL 503.590

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 503.490 130000 Retribuciones de personal laboral 503.490

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.630 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.630

153010 Productividad de personal funcionario docente 1.630 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 377.010

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 377.010 166000 Cuotas sociales 377.010

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.324.559 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 700

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 700 206000 Equipos para proceso de información 700

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 25.913 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.708

212000 Edificios y otras construcciones 2.708 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.805

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.805 215 MOBILIARIO Y ENSERES 19.500

215000 Mobiliario y enseres 19.500 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.900

216000 Equipos para proceso de información 1.900 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.292.346

220 MATERIAL DE OFICINA 16.083 220000 Material ordinario no inventariable 11.083 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 400 220004 Material informático no inventariable 4.600

221 SUMINISTROS 5.453 221001 Agua 4.513 221009 Otros suministros 940

222 COMUNICACIONES 18.700 222001 Otras comunicaciones 18.700

223 TRANSPORTE 5.500 223000 Transporte 5.500

225 TRIBUTOS 300 225000 Tributos 300

226 GASTOS DIVERSOS 1.144.640 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.400 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.200 226003 Jurídicos y contenciosos 1.500 226006 Reuniones y conferencias 4.600 226008 Cursos de formación 923.005 226009 Otros gastos diversos 1.539 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 208.396

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 101.670 227000 Limpieza y aseo 63.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 38.170

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Pág. 126

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1208 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

Programa 121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL

Subconcepto Descripción Euros23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.600

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.600 230000 Dietas y locomoción 5.600

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 197.315 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 48.375

450 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.375 450006 Gastos en formación 48.375

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 107.711 469 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 107.711

469053 Formación empleo en las Administraciones Públicas: Entidades Locales 107.711 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 41.229

489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 41.229 489107 Formación empleo en las Administraciones Públicas. Entidades Locales 41.229

Operaciones Corrientes 3.768.494 6 INVERSIONES REALES 48.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 48.000

621 CONSTRUCCIONES 15.000 621000 Construcciones 15.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 3.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 30.000 626000 Mobiliario 30.000

Operaciones de Capital 48.000 Gastos no financieros 3.816.494

Total Programa 3.816.494

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Pág. 127

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO

Servicio 1208 INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA "ADOLFO POSADA"

Programa 121I ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 98.450 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 93.350

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 93.350 120000 Retribuciones de personal funcionario 93.350

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.100 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.100

166000 Cuotas sociales 5.100 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 121.952 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 3.000

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 3.000 206000 Equipos para proceso de información 3.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 20.462 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 2.000

210000 Terrenos y bienes naturales 2.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.187

212000 Edificios y otras construcciones 15.187 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.275

215000 Mobiliario y enseres 2.275 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 96.590

220 MATERIAL DE OFICINA 4.299 220000 Material ordinario no inventariable 1.400 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.125 220004 Material informático no inventariable 1.774

221 SUMINISTROS 18.375 221003 Combustibles 18.375

222 COMUNICACIONES 2.185 222001 Otras comunicaciones 2.185

226 GASTOS DIVERSOS 58.731 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 500 226006 Reuniones y conferencias 500 226008 Cursos de formación 56.231 226009 Otros gastos diversos 500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.000 227000 Limpieza y aseo 13.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.900 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.900

230000 Dietas y locomoción 1.900 Operaciones Corrientes 220.402

6 INVERSIONES REALES 4.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 3.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000 626000 Mobiliario 1.000

Operaciones de Capital 4.000 Gastos no financieros 224.402

Total Programa 224.402 Total Servicio 4.040.896 Total Sección 67.932.745

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Pág. 128

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1301 SERVICIOS GENERALES

Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.073.620 10 ALTOS CARGOS 133.420

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 69.550 102000 Retribuciones de Consejeros 69.550

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 63.870 104000 Directores Generales y asimilados 63.870

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 159.640 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 159.640

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 159.640 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.305.740

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.305.640 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.305.640

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 106.500 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 106.400

130000 Retribuciones de personal laboral 106.400 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 368.320

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 368.320 166000 Cuotas sociales 368.320

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 155.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.800

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500 212000 Edificios y otras construcciones 2.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 150 215000 Mobiliario y enseres 150

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 150 216000 Equipos para proceso de información 150

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 144.700 220 MATERIAL DE OFICINA 17.750

220000 Material ordinario no inventariable 7.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 7.000 220004 Material informático no inventariable 3.750

221 SUMINISTROS 4.936 221004 Vestuario 786 221006 Productos farmacéuticos 150 221009 Otros suministros 4.000

222 COMUNICACIONES 6.656 222001 Otras comunicaciones 6.656

223 TRANSPORTE 1.226 223000 Transporte 1.226

225 TRIBUTOS 400 225000 Tributos 400

226 GASTOS DIVERSOS 26.992 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 19.492 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 2.000 226009 Otros gastos diversos 1.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 86.740 227000 Limpieza y aseo 80.640 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.000 227007 Servicios de carácter informático 2.000

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Pág. 129

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1301 SERVICIOS GENERALES

Programa 721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros227009 Otros 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.500

230000 Dietas y locomoción 6.500 Operaciones Corrientes 2.228.620 Gastos no financieros 2.228.620

Total Programa 2.228.620 Total Servicio 2.228.620

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Pág. 130

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1302 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Programa 322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 791.480 10 ALTOS CARGOS 58.820

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.820 104000 Directores Generales y asimilados 58.820

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 558.120 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 558.020

120000 Retribuciones de personal funcionario 558.020 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 32.250

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 32.150 130000 Retribuciones de personal laboral 32.150

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 1.690 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 400

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 400 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.290

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 1.290 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 140.600

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 140.600 166000 Cuotas sociales 140.600

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.682 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 10.760

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 212000 Edificios y otras construcciones 10.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 380 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 380

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 380 216000 Equipos para proceso de información 380

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 58.882 220 MATERIAL DE OFICINA 6.270

220000 Material ordinario no inventariable 5.700 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 570

221 SUMINISTROS 1.102 221001 Agua 722 221009 Otros suministros 380

222 COMUNICACIONES 4.750 222001 Otras comunicaciones 4.750

223 TRANSPORTE 485 223000 Transporte 485

226 GASTOS DIVERSOS 13.028 226001 Atenciones protocolarias y representativas 285 226004 Edición y difusión de publicaciones 10.000 226006 Reuniones y conferencias 285 226009 Otros gastos diversos 2.458

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.247 227000 Limpieza y aseo 14.535 227001 Seguridad 712 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 18.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.040 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.040

230000 Dietas y locomoción 3.040 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.925.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 255.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255.000 440017 Fundación del Fomento para la Economía Social 230.000 440028 VALNALÓN 25.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1302 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Programa 322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subconcepto Descripción Euros47 A EMPRESAS PRIVADAS 2.400.000

471 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 2.400.000 471004 Ayudas tarifa plana autónomos 2.040.000 471005 Ayudas para reemprendimiento 260.000 471006 Ayudas para relevo generacional 100.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 270.000 481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 270.000

481016 Bonificación de cuotas perceptores de pago único 100.000 481039 Ayudas para asociaciones de autónomos y a cooperativas y empresas de economía social 170.000

Operaciones Corrientes 3.789.162 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.195.000 75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 10.000

751 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 10.000 751001 Fomento de la cultura emprendedora 10.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 900.000 771 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 900.000

771000 Ayudas a empresas (FSE/SEPE/Ministerio de Empleo y S.Social) 900.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 285.000

781 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 285.000 781050 Difusión de las TIC en empresas economía social y los autónomos 285.000

Operaciones de Capital 1.195.000 Gastos no financieros 4.984.162

Total Programa 4.984.162

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1302 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Programa 541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 247.560 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 208.350

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 208.250 120000 Retribuciones de personal funcionario 208.250

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 39.210 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 39.210

166000 Cuotas sociales 39.210 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 430.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 700

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 700 212000 Edificios y otras construcciones 700

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 424.300 220 MATERIAL DE OFICINA 1.500

220000 Material ordinario no inventariable 400 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000 220004 Material informático no inventariable 100

221 SUMINISTROS 100 221009 Otros suministros 100

222 COMUNICACIONES 500 222001 Otras comunicaciones 500

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

226 GASTOS DIVERSOS 12.100 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.000 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 600

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 410.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 400.000 227009 Otros 10.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

230000 Dietas y locomoción 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 200.000

459 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 200.000 459020 Mantenimiento servicios científico técnicos 200.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.100.000 489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 1.100.000

489031 Fundación PRODINTEC. Centro Tecnológico de Diseño Industrial 200.000 489037 Fundación CTIC. Centro de Tecnología de Información 150.000 489082 Fundación ITMA. Centro Tecnológico 250.000 489085 Fundación CETEMAS 330.000 489097 CSIC. Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) 170.000

Operaciones Corrientes 1.977.560 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.069.200 77 A EMPRESAS PRIVADAS 7.950.650

779 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 7.950.650 779000 Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 7.950.650

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.118.550 789 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 7.118.550

789000 Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación de Asturias 4.358.550 789017 Programa Asturias para Centros Tecnológicos 2.700.000 789022 Cluster TIC. Actividades I+D+I 60.000

Operaciones de Capital 15.069.200

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1302 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Programa 541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Subconcepto Descripción Euros Gastos no financieros 17.046.760

9 PASIVOS FINANCIEROS 800.000 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 800.000

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 800.000 920001 Amortización de préstamos (Administración Central) 800.000

Operaciones financieras 800.000 Total Programa 17.846.760

Total Servicio 22.830.922

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1303 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Programa 322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.045.930 10 ALTOS CARGOS 61.970

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.970 104000 Directores Generales y asimilados 61.970

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.541.130 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.541.030

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.541.030 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 89.360

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 89.260 130000 Retribuciones de personal laboral 89.260

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 353.470 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 353.470

166000 Cuotas sociales 353.470 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 210.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 12.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 212000 Edificios y otras construcciones 10.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.000 216000 Equipos para proceso de información 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 191.076 220 MATERIAL DE OFICINA 32.640

220000 Material ordinario no inventariable 28.640 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.000

221 SUMINISTROS 3.000 221009 Otros suministros 3.000

222 COMUNICACIONES 40.000 222001 Otras comunicaciones 40.000

223 TRANSPORTE 20.000 223000 Transporte 20.000

226 GASTOS DIVERSOS 52.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 3.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 19.000 226006 Reuniones y conferencias 20.000 226009 Otros gastos diversos 10.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 43.436 227000 Limpieza y aseo 19.936 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 19.000 227007 Servicios de carácter informático 4.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.924 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.924

230000 Dietas y locomoción 6.924 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.744.559 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 44.615.919

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.615.919 410008 Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 3.582.330 410013 SEPEPA.Gastos de funcionamiento 16.712.885 410014 SEPEPA. Concesión de ayudas 24.320.704

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 741.640 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 741.640

440008 Consejo Económico y Social 741.640 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.387.000

481 SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y EMPLEO 1.387.000 481014 Ferias y congresos 12.000 481018 Laudos arbitrales 25.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1303 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Programa 322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Subconcepto Descripción Euros481026 A FADE. Participación institucional 450.000 481027 A CCOO.Participación institucional 450.000 481028 A UGT.Participación institucional 450.000

Operaciones Corrientes 49.000.489 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.983.166 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 46.983.166

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46.983.166 710001 Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 894.000 710009 Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) 878.051 710010 SEPEPA. Concesión de ayudas 45.211.115

Operaciones de Capital 46.983.166 Gastos no financieros 95.983.655

Total Programa 95.983.655 Total Servicio 95.983.655

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1304 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 749.740 10 ALTOS CARGOS 58.960

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.960 104000 Directores Generales y asimilados 58.960

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 558.530 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 558.430

120000 Retribuciones de personal funcionario 558.430 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 14 PERSONAL TEMPORAL 460

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 460 141000 Retribuciones de personal laboral temporal 460

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 131.790 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 131.790

166000 Cuotas sociales 131.790 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 86.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.250

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.250 202000 Edificios y otras construcciones 1.250

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 315 215 MOBILIARIO Y ENSERES 315

215000 Mobiliario y enseres 315 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.778

220 MATERIAL DE OFICINA 7.750 220000 Material ordinario no inventariable 4.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.750

221 SUMINISTROS 45.023 221009 Otros suministros 45.023

222 COMUNICACIONES 5.825 222001 Otras comunicaciones 5.825

223 TRANSPORTE 2.005 223000 Transporte 2.005

224 PRIMAS DE SEGUROS 802 224009 Otros riesgos 802

226 GASTOS DIVERSOS 7.373 226006 Reuniones y conferencias 3.750 226009 Otros gastos diversos 3.623

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 4.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 11.657 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 11.657

230000 Dietas y locomoción 11.657 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 373.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 35.000

456 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 35.000 456001 Estudios e informes en materia de ordenación del comercio 35.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 30.000 466 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 30.000

466000 Ferias comerciales y de artesanía 30.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 35.000

476 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 35.000 476000 Artesanos. Asistencia a ferias 35.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 273.000 486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 273.000

486009 Asociaciones de comerciantes y artesanos. Desarrollo comercial 138.000 486015 Planes estratégicos de comercio 90.000 486019 Asociación de Artesanos. Organización de ferias 35.000 486020 Plan estratégico de Piloña 10.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1304 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA

Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 1.208.740

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 720.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 675.000

776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 675.000 776005 Activos fijos en artesanía 40.000 776006 Plan de ayuda al comercio minorista 555.000 776021 Plan de Ayuda al Comercio Rural 80.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000 786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 45.000

786005 Formación Cámaras y artesanía 5.000 786006 Apoyo a programas de calidad 40.000

Operaciones de Capital 720.000 Gastos no financieros 1.928.740

Total Programa 1.928.740

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1304 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.264.720 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 808.420

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 801.880 120000 Retribuciones de personal funcionario 801.880

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.540 121000 Sustituciones de personal funcionario 6.540

13 PERSONAL LABORAL 204.560 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 204.460

130000 Retribuciones de personal laboral 204.460 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 14 PERSONAL TEMPORAL 41.740

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 41.740 140000 Retribuciones de personal funcionario interino 41.740

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 210.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 210.000

166000 Cuotas sociales 210.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 85.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000 202000 Edificios y otras construcciones 1.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.900 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000

212000 Edificios y otras construcciones 2.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 900

215000 Mobiliario y enseres 900 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 63.100

220 MATERIAL DE OFICINA 7.400 220000 Material ordinario no inventariable 7.300 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 100

221 SUMINISTROS 2.300 221001 Agua 300 221003 Combustibles 1.000 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 15.000 222001 Otras comunicaciones 15.000

223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 250 224001 Vehículos 250

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 1.600 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 300 226006 Reuniones y conferencias 500 226009 Otros gastos diversos 300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.550 227000 Limpieza y aseo 3.500 227003 Control y explotación de vertidos 50 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

230000 Dietas y locomoción 15.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1304 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y TURISMO

Programa 751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.200.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 5.025.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.025.000 440024 Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias 5.025.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 175.000 467 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 175.000

467000 Oficinas de turismo 150.000 467010 Ayuntamiento de Cangas de Onís. Triple aniversario de Covadonga 25.000

Operaciones Corrientes 6.549.720 6 INVERSIONES REALES 160.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 35.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 35.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 35.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 125.000 621 CONSTRUCCIONES 125.000

621000 Construcciones 125.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.455.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 2.905.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.905.000 740016 Soc. Pública Gestión y Promoción Turís. y Cultural 2.905.000

75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 30.000 757 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 30.000

757001 Universidad Oviedo. Proyecto SITA 30.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 480.000

767 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 480.000 767000 Apoyo de actividades de interés turístico regional 30.000 767001 Planes de desarrollo turístico 450.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 40.000 777 SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO 40.000

777000 PYMES del sector turístico 40.000 Operaciones de Capital 3.615.000 Gastos no financieros 10.164.720

Total Programa 10.164.720 Total Servicio 12.093.460

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1305 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Programa 121D SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.924.890 10 ALTOS CARGOS 60.940

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.940 104000 Directores Generales y asimilados 60.940

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 647.970 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 647.870

120000 Retribuciones de personal funcionario 647.870 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 2.453.500

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.436.310 130000 Retribuciones de personal laboral 2.436.310

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 17.190 131000 Sustituciones de personal laboral 17.190

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.050 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.050

153010 Productividad de personal funcionario docente 5.050 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 757.430

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 757.430 166000 Cuotas sociales 757.430

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 17.614.328 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 78.947

206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 75.644 206000 Equipos para proceso de información 75.644

207 CÁNONES 3.303 207000 Cánones 3.303

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 5.437.539 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 5.437.539

216000 Equipos para proceso de información 5.437.539 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.087.842

220 MATERIAL DE OFICINA 50.985 220000 Material ordinario no inventariable 10.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 985 220004 Material informático no inventariable 40.000

221 SUMINISTROS 22.000 221009 Otros suministros 22.000

222 COMUNICACIONES 5.725.789 222000 Telefónicas 5.725.789

226 GASTOS DIVERSOS 10.000 226009 Otros gastos diversos 10.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.279.068 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 50.000 227007 Servicios de carácter informático 6.229.068

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

230000 Dietas y locomoción 10.000 Operaciones Corrientes 21.539.218

6 INVERSIONES REALES 5.755.428 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 4.120.428

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.120.428 615000 Aplicaciones informáticas 4.051.157 615001 Licencias 69.271

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.635.000 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 1.635.000

627000 Equipos para proceso de información 1.635.000 Operaciones de Capital 5.755.428 Gastos no financieros 27.294.646

Total Programa 27.294.646

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1305 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Programa 121G MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 453.150 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 376.700

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 376.600 120000 Retribuciones de personal funcionario 376.600

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 4.860 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.760

130000 Retribuciones de personal laboral 4.760 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 71.590

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 71.590 166000 Cuotas sociales 71.590

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 38.200

220 MATERIAL DE OFICINA 7.790 220000 Material ordinario no inventariable 6.815 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 975

221 SUMINISTROS 4.520 221009 Otros suministros 4.520

222 COMUNICACIONES 2.500 222001 Otras comunicaciones 2.500

223 TRANSPORTE 320 223000 Transporte 320

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 23.070 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 15.640 227009 Otros 7.430

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.800 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.800

230000 Dietas y locomoción 1.800 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 607.708 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 607.708

460 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 607.708 460019 Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos (CAST) 607.708

Operaciones Corrientes 1.100.858 Gastos no financieros 1.100.858

Total Programa 1.100.858 Total Servicio 28.395.504

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1306 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y ENERGÍA

Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.996.140 10 ALTOS CARGOS 59.960

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.960 104000 Directores Generales y asimilados 59.960

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.548.670 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.548.570

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.548.570 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 83.540

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 52.820 152000 Conceptos variables de personal funcionario 52.820

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 30.720 153000 Productividad de personal funcionario 30.720

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 303.970 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 303.970

166000 Cuotas sociales 303.970 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 140.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 212000 Edificios y otras construcciones 500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.500

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.000 214000 Material de transporte 4.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500 215000 Mobiliario y enseres 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 61.000 220 MATERIAL DE OFICINA 11.500

220000 Material ordinario no inventariable 10.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000

221 SUMINISTROS 14.600 221003 Combustibles 9.600 221009 Otros suministros 5.000

222 COMUNICACIONES 11.500 222001 Otras comunicaciones 11.500

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.500 224001 Vehículos 6.500

226 GASTOS DIVERSOS 2.900 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226006 Reuniones y conferencias 2.400

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 13.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 70.500 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 70.500

230000 Dietas y locomoción 70.500 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 297.900 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 145.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.000 440029 Fundación Asturiana de la Energía 145.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 152.900 486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 152.900

486003 ASOCAS. Inspecciones de instalaciones y eficiencia Energética 24.900 486004 Fundación Agencia Local de Energía del Nalón 25.000 486006 Concurso de entibadores mineros y otras actividades 8.000 486025 Fudac.Barredo .C. Tecnológico de experimentación 95.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1306 DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA Y ENERGÍA

Programa 741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA

Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 2.434.040

6 INVERSIONES REALES 137.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 40.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 40.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 40.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 18.000 621 CONSTRUCCIONES 15.000

621000 Construcciones 15.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 3.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 3.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 79.000

630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 79.000 630000 Terrenos y bienes naturales 79.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 50.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000 740015 Fundación Asturiana de la Energía 50.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 925.000 776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 925.000

776025 Eficiencia energética y energías renovables 925.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.025.000

786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 1.025.000 786001 Fudación Barredo. Centro Tecnológico de experimentación 900.000 786011 Para la mejora de instalaciones eléctricas de baja tensión 125.000

Operaciones de Capital 2.137.000 Gastos no financieros 4.571.040

Total Programa 4.571.040 Total Servicio 4.571.040

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 376.990 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 224.820

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 224.720 120000 Retribuciones de personal funcionario 224.720

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 75.930 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 75.830

130000 Retribuciones de personal laboral 75.830 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 76.240

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 76.240 166000 Cuotas sociales 76.240

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.250.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.107.980

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 7.980 204000 Material de transporte 7.980

209 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.100.000 209000 Otro inmovilizado material 1.100.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 400.000 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 400.000

217000 Bienes públicos destinados al uso general 400.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.732.020

220 MATERIAL DE OFICINA 1.800 220000 Material ordinario no inventariable 1.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300

221 SUMINISTROS 4.600 221003 Combustibles 3.500 221004 Vestuario 500 221009 Otros suministros 600

223 TRANSPORTE 800 223000 Transporte 800

226 GASTOS DIVERSOS 7.200 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 400 226006 Reuniones y conferencias 2.800 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 2.717.620 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 196.000 227009 Otros 2.521.620

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

230000 Dietas y locomoción 10.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 1.300.000

465 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.300.000 465008 Ayuntamiento Allande. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465009 Ayuntamiento Aller. Centros Desarrollo Tecnológico Local (CDTL) 17.650 465011 Ayuntamiento Belmonte Miranda. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465012 Ayuntamiento Bimenes. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465013 Ayuntamiento Boal. Centros Desarrollo Tecnológico local(CDTL) 17.650 465014 Ayuntamiento Cabrales. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465015 Ayuntamiento Candamo. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465016 Ayuntamiento Cangas del Narcea. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465017 Ayuntamiento Caravia. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465018 Ayuntamiento Carreño. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 30.150 465019 Ayuntamiento Caso. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros465021 Ayuntamiento Castropol. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465022 Ayuntamiento Coaña. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465023 Ayuntamiento Corvera. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465024 Ayuntamiento Cudillero. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465025 Ayuntamiento Degaña. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465026 Ayuntamiento El Franco. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465027 Ayuntamiento Gozón. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 30.150 465028 Ayuntamiento Grandas de Salime. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465029 Ayuntamiento Ibias. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465030 Ayuntamiento Illano.Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465031 Ayuntamiento Illas. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465033 Ayuntamiento Las Regueras. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465034 Ayuntamiento Laviana. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465035 Ayuntamiento Lena. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465036 Ayuntamiento Llanera. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 23.300 465037 Ayuntamiento Llanes. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465038 Mancomunidad Comarca la Sidra. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 87.100 465040 Mancomunidad Grado,Yernes y Tameza. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 35.150 465042 Ayuntamiento Morcín. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465043 Ayuntamiento Muros del Nalón. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465044 Ayuntamiento Navia. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465045 Ayuntamiento Noreña. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465046 Ayuntamiento Parres. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465047 Ayuntamiento Peñamellera Alta. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465048 Ayuntamiento Peñamellera Baja. Centros Desarrollo Tecnólógico local (CDTL) 17.650 465049 Ayuntamiento Pesoz. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465050 Ayuntamiento Piloña. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465051 Ayuntamiento Ponga. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465052 Ayuntamiento Pravia. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465053 Ayuntamiento Proaza. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465054 Ayuntamiento Quirós. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465055 Ayuntamiento Ribadedeva. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465056 Ayuntamiento Ribadesella. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465057 Ayuntamiento Ribera de Arriba. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465058 Ayuntamiento Riosa. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465059 Ayuntamiento Salas. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465060 Ayuntamiento San Martín de Oscos. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465061 Ayuntamiento San Martín del Rey Aurelio. Centros Desarrollo Tecnólogico local (CDTL) 35.150 465062 Ayuntamiento San Tirso de Abres Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465063 Ayuntamiento Santa Eulalia de Oscos. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465064 Ayuntamiento Santo Adriano. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465066 Ayuntamiento Sobrescobio. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465067 Ayuntamiento Somiedo. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465068 Ayuntamiento Soto del Barco. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465069 Ayuntamiento Tapia de Casariego. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465070 Ayuntamiento Taramundi. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465071 Ayuntamiento Teverga. Centros Desarrollo Tecnológicolocal (CDTL) 17.650 465072 Ayuntamiento Tineo. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465073 Ayuntamiento Valdés. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465074 Ayuntamiento Vegadeo. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465075 Ayuntamiento Villanueva de Oscos. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465076 Ayuntamiento Villayón. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465078 Ayuntamiento Amieva. Centros de Desarrollo Tecnológico (CDTL) 17.650 465079 Ayuntamiento Cangas de Onís. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650 465080 Ayuntamiento Onís. Centros Desarrollo Tecnológico local (CDTL) 17.650

Operaciones Corrientes 5.926.990 6 INVERSIONES REALES 100.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 100.000

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000

601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 100.000 Operaciones de Capital 100.000 Gastos no financieros 6.026.990

9 PASIVOS FINANCIEROS 2.916.666 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 2.916.666

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 2.916.666 920001 Amortización de préstamos (Administración Central) 2.916.666

Operaciones financieras 2.916.666 Total Programa 8.943.656

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.900.000 42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 6.900.000

420 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.900.000 420003 Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 3.500.000 420004 IDEPA. Contrato Programa.Internacionalización,innovación,clusters,emprendedores 3.400.000

Operaciones Corrientes 6.900.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.997.988 72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 5.997.988

720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.997.988 720004 IDEPA contrato programa ayudas diversificación y competitividad del tejido empresarial 5.347.988 720005 IDEPA contrato programa-Programa Espacios Industriales 650.000

Operaciones de Capital 5.997.988 Gastos no financieros 12.897.988

Total Programa 12.897.988

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.439.450 10 ALTOS CARGOS 56.070

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 56.070 104000 Directores Generales y asimilados 56.070

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.125.950 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.125.850

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.125.850 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 257.430

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 257.430 166000 Cuotas sociales 257.430

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 130.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.313

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 600 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 600

215 MOBILIARIO Y ENSERES 713 215000 Mobiliario y enseres 713

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 71.737 220 MATERIAL DE OFICINA 17.900

220000 Material ordinario no inventariable 11.400 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.500

221 SUMINISTROS 4.000 221009 Otros suministros 4.000

222 COMUNICACIONES 11.400 222001 Otras comunicaciones 11.400

223 TRANSPORTE 760 223000 Transporte 760

224 PRIMAS DE SEGUROS 950 224009 Otros riesgos 950

226 GASTOS DIVERSOS 3.592 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.217 226006 Reuniones y conferencias 1.900 226009 Otros gastos diversos 475

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 33.135 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 33.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 56.950 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 56.950

230000 Dietas y locomoción 56.950 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1.900

456 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 1.900 456000 Apoyo al Laboratorio de Metales Preciosos 1.900

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 198.100 486 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 198.100

486002 Organización de jornadas técnicas 26.500 486010 Asociación de Centros de Empresas 140.000 486046 ASOCAS para actuaciones de inspecciones 31.600

Operaciones Corrientes 1.769.450 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 117.000

776 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 117.000 776002 Ayuda a la implantación de redes de gas 117.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 158.000 786 SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y COMERCIALES 158.000

786008 Fundación ITMA 8.000 786012 Asociaciones de instaladores ASINAS 75.000 786015 Asociaciones de instaladores AFONCASA 75.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 13 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO

Servicio 1307 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y TELECOMUNICACIONES

Programa 723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL

Subconcepto Descripción Euros Operaciones de Capital 275.000 Gastos no financieros 2.044.450

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.000 83 DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS 2.000.000

832 DEPÓSITOS A LARGO PLAZO 2.000.000 832000 Depósitos a largo plazo 2.000.000

Operaciones financieras 2.000.000 Total Programa 4.044.450

Total Servicio 25.886.094 Total Sección 191.989.295

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Pág. 150

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1401 SERVICIOS GENERALES

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 13.098.920 10 ALTOS CARGOS 134.280

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 71.920 102000 Retribuciones de Consejeros 71.920

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.360 104000 Directores Generales y asimilados 62.360

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 201.460 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 201.460

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 201.460 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.769.750

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.769.650 120000 Retribuciones de personal funcionario 7.756.730 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 3.012.920

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 530.120 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 513.280

130000 Retribuciones de personal laboral 513.280 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 16.840

131000 Sustituciones de personal laboral 16.840 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 230.400

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 230.400 153010 Productividad de personal funcionario docente 230.400

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.163.390 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.163.390

166000 Cuotas sociales 1.163.390 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 69.520

171 AYUDAS SOCIALES 69.520 171010 Ayudas sociales para el personal docente 69.520

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 575.657 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 20.100

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 212000 Edificios y otras construcciones 6.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 6.000 215000 Mobiliario y enseres 6.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 2.100 216000 Equipos para proceso de información 2.100

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 463.818 220 MATERIAL DE OFICINA 146.760

220000 Material ordinario no inventariable 116.760 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000 220004 Material informático no inventariable 25.000

221 SUMINISTROS 55.448 221001 Agua 7.000 221003 Combustibles 34.948 221004 Vestuario 7.500 221009 Otros suministros 6.000

222 COMUNICACIONES 63.000 222001 Otras comunicaciones 63.000

223 TRANSPORTE 6.500 223000 Transporte 6.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 12.000 224009 Otros riesgos 12.000

225 TRIBUTOS 500 225000 Tributos 500

226 GASTOS DIVERSOS 71.810

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Pág. 151

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1401 SERVICIOS GENERALES

Programa 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Descripción Euros226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.000 226003 Jurídicos y contenciosos 53.313 226006 Reuniones y conferencias 4.000 226009 Otros gastos diversos 2.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 6.497

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 107.800 227000 Limpieza y aseo 79.800 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 3.000 227007 Servicios de carácter informático 5.000 227009 Otros 20.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 91.739 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 91.739

230000 Dietas y locomoción 91.739 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84.030 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 84.030

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49.030 480010 Consejo Escolar del Principado de Asturias 30.000 480059 Indemnizaciones y Responsabilidad Patrimonial 19.030

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 35.000 482002 Ayudas accidentes personal docente 35.000

Operaciones Corrientes 13.758.607 Gastos no financieros 13.758.607

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 1.000.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 1.000.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 1.000.000

Operaciones financieras 1.000.000 Total Programa 14.758.607

Total Servicio 14.758.607

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1402 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Programa 455E PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.377.980 10 ALTOS CARGOS 69.980

103 RETRIBUCIONES DE VICECONSEJEROS Y ASIMILADOS 69.980 103000 Retribuciones de Viceconsejeros y asimilados 69.980

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.212.290 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.212.190

120000 Retribuciones de personal funcionario 2.212.190 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 479.450

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 479.350 130000 Retribuciones de personal laboral 479.350

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.260 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.100

152000 Conceptos variables de personal funcionario 10.100 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.150

153010 Productividad de personal funcionario docente 4.150 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 1.010

154000 Conceptos variables de personal laboral 1.010 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 601.000

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 601.000 166000 Cuotas sociales 601.000

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.132.645 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 121.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.500 212000 Edificios y otras construcciones 30.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 72.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 72.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 18.500 215000 Mobiliario y enseres 18.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.004.145 220 MATERIAL DE OFICINA 56.644

220000 Material ordinario no inventariable 22.144 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 34.500

221 SUMINISTROS 104.851 221001 Agua 15.500 221002 Gas 47.500 221003 Combustibles 14.000 221004 Vestuario 2.051 221009 Otros suministros 25.800

222 COMUNICACIONES 24.000 222001 Otras comunicaciones 24.000

223 TRANSPORTE 12.500 223000 Transporte 12.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 39.000 224009 Otros riesgos 39.000

225 TRIBUTOS 250 225000 Tributos 250

226 GASTOS DIVERSOS 198.900 226001 Atenciones protocolarias y representativas 3.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 13.000 226006 Reuniones y conferencias 175.000 226009 Otros gastos diversos 7.000 226013 Cuotas de asociación 900

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 568.000 227000 Limpieza y aseo 202.000

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Pág. 153

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1402 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Programa 455E PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS

Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 354.000 227009 Otros 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 7.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 7.000

230000 Dietas y locomoción 7.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.909.692 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 5.806.336

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.806.336 410000 Centro Regional de Bellas Artes 1.090.216 410002 Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 4.716.120

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 3.993.510 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.993.510

440000 Real Instituto de Estudios Asturianos 154.319 440001 Museo Etnográfico de Grandas de Salime 151.191 440024 Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias 3.688.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 93.893 462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 93.893

462001 Ayudas y dotaciones a museos municipales 56.023 462006 Ayuntamiento Gijón. Festival Internacional de Cine 37.870

47 A EMPRESAS PRIVADAS 110.000 472 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 110.000

472002 Actividades culturales 110.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.905.953

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.003 480003 Patronato del Real Sitio de Covadonga 20.003

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.885.950 482003 Fundación de la Sidra 8.640 482005 Fundación Archivo de Indianos 60.000 482006 Archivo del Monasterio de San Pelayo 6.835 482008 Fundación "Príncesa de Asturias" 60.000 482020 Asociación Semana Negra 13.646 482045 Premios Cultura Asturiana 22.200 482047 Fundación de Nuevas Tecnologías y Cultura (FUNDATEC) 90.000 482052 Actividades culturales y formativas 107.546 482056 Fundación Centro Arte Universidad Laboral de Gijón 600.000 482057 Fundación de Amigos de la Ópera 110.000 482064 Fundación Municipal de Cultura de Gijón. Convenio red museos etnográficos 31.083 482070 Fundación Museo Marítimo de Luanco 20.000 482071 Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias 750.000 482110 Fundación Museo Etnográfico del Oriente de Asturias 6.000

Operaciones Corrientes 16.420.317 6 INVERSIONES REALES 794.265 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 110.000

629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 110.000 629000 Otras inversiones 110.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 684.265 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 684.265

631999 Plan Asturias. Fomento del Empleo y Mejora de Infraestructuras Locales 684.265 Operaciones de Capital 794.265 Gastos no financieros 17.214.582

8 ACTIVOS FINANCIEROS 302.921 87 APORTACIONES PATRIMONIALES 302.921

870 APORTACIONES PATRIMONIALES 302.921 870010 Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer 302.921

Operaciones financieras 302.921 Total Programa 17.517.503

Total Servicio 17.517.503

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1403 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.225.350 10 ALTOS CARGOS 55.950

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.950 104000 Directores Generales y asimilados 55.950

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 920.810 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 920.710

120000 Retribuciones de personal funcionario 920.710 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 734.440

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 734.340 130000 Retribuciones de personal laboral 734.340

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 7.700 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 7.700

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 7.700 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 54.960

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 54.960 154000 Conceptos variables de personal laboral 54.960

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 451.490 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 451.490

166000 Cuotas sociales 451.490 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 387.143 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000 202000 Edificios y otras construcciones 16.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 83.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000

212000 Edificios y otras construcciones 10.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 70.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 70.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 3.000

215000 Mobiliario y enseres 3.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.143

220 MATERIAL DE OFICINA 18.500 220000 Material ordinario no inventariable 15.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.500

221 SUMINISTROS 24.350 221001 Agua 4.000 221003 Combustibles 2.000 221004 Vestuario 10.150 221009 Otros suministros 8.200

222 COMUNICACIONES 7.000 222001 Otras comunicaciones 7.000

223 TRANSPORTE 6.500 223000 Transporte 6.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 3.150 224008 Otro inmovilizado 150 224009 Otros riesgos 3.000

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 105.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 3.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 20.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 35.000 226006 Reuniones y conferencias 40.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1403 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE PATRIMONIO CULTURAL

Programa 458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Subconcepto Descripción Euros226013 Cuotas de asociación 4.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 107.643 227000 Limpieza y aseo 7.563 227001 Seguridad 2.500 227002 Valoraciones y peritajes 2.500 227004 Custodia, depósitos y almacenaje 350 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 79.730 227009 Otros 13.500 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 1.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

230000 Dietas y locomoción 15.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.600 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 15.600

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 15.600 462010 Fomento del patrimonio arqueológico 15.600

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.000 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 10.000

482072 Fundación Parque Histórico del Navia 10.000 Operaciones Corrientes 2.638.093

6 INVERSIONES REALES 725.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 30.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 30.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 695.000 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 50.000

631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 50.000 638 INVERSIONES BIENES PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 645.000

638000 Bienes Patrimonio Histórico-Artístico 645.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 275.000

782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 275.000 782002 Para la protección del patrimonio histórico 275.000

Operaciones de Capital 1.000.000 Gastos no financieros 3.638.093

Total Programa 3.638.093 Total Servicio 3.638.093

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457A FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 766.400 10 ALTOS CARGOS 55.880

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.880 104000 Directores Generales y asimilados 55.880

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 498.100 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 498.000

120000 Retribuciones de personal funcionario 498.000 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 77.760

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 77.760 130000 Retribuciones de personal laboral 77.760

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 134.660 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 134.660

166000 Cuotas sociales 134.660 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 467.960 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.500

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 212000 Edificios y otras construcciones 2.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 215000 Mobiliario y enseres 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 459.360 220 MATERIAL DE OFICINA 5.200

220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 200

221 SUMINISTROS 43.600 221006 Productos farmacéuticos 1.600 221009 Otros suministros 42.000

222 COMUNICACIONES 7.000 222001 Otras comunicaciones 7.000

223 TRANSPORTE 40.000 223000 Transporte 40.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 17.500 224009 Otros riesgos 17.500

226 GASTOS DIVERSOS 306.060 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.150 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 33.910 226006 Reuniones y conferencias 38.000 226009 Otros gastos diversos 232.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 40.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 40.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.100 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

230000 Dietas y locomoción 5.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 100

231000 Otras indemnizaciones 100 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.550.557 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 498.365

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 498.365 462018 Fundación Deportiva Municipal de Avilés. Unidad Regional de Medicina Deportiva 58.365 462020 Programas de actividades deportivas 440.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.052.192 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.052.192

482036 Federaciones y clubes deportivos 865.000 482108 Federación Española de Natación 9.192 482120 Real Federación Fútbol. Fomento del fútbol base 160.000 482130 Fomento del deporte tradicional 18.000

Operaciones Corrientes 2.784.917

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Pág. 157

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457A FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS

Subconcepto Descripción Euros 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 394.229 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 394.229

762 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 394.229 762005 Infraestructura deportiva municipal 394.229

Operaciones de Capital 394.229 Gastos no financieros 3.179.146

Total Programa 3.179.146

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.560.870 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 21.760

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 21.760 120000 Retribuciones de personal funcionario 21.760

13 PERSONAL LABORAL 998.530 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 996.100

130000 Retribuciones de personal laboral 996.100 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.430

131000 Sustituciones de personal laboral 2.430 14 PERSONAL TEMPORAL 13.070

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 13.070 140000 Retribuciones de personal funcionario interino 13.070

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 146.320 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.310

152000 Conceptos variables de personal funcionario 2.310 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 144.010

154000 Conceptos variables de personal laboral 144.010 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 381.190

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 381.190 166000 Cuotas sociales 381.190

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.066.700 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 169.766

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.452 202000 Edificios y otras construcciones 1.452

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 140.290 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 140.290

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 28.024 204000 Material de transporte 28.024

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 209.776 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.500

210000 Terrenos y bienes naturales 4.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.042

212000 Edificios y otras construcciones 8.042 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 156.500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 156.500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 4.234

214000 Material de transporte 4.234 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 36.500

216000 Equipos para proceso de información 36.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 685.558

220 MATERIAL DE OFICINA 500 220000 Material ordinario no inventariable 500

221 SUMINISTROS 501.118 221001 Agua 2.500 221003 Combustibles 200.000 221004 Vestuario 52.161 221006 Productos farmacéuticos 8.500 221009 Otros suministros 237.957

223 TRANSPORTE 68.000 223000 Transporte 68.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.200 224001 Vehículos 3.500 224009 Otros riesgos 3.700

225 TRIBUTOS 1.240 225000 Tributos 1.240

226 GASTOS DIVERSOS 40.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 10.000

Page 109: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES

Subconcepto Descripción Euros226009 Otros gastos diversos 30.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 67.000 227000 Limpieza y aseo 2.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 64.500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 1.600 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 1.600

230000 Dietas y locomoción 1.600 Operaciones Corrientes 2.627.570

6 INVERSIONES REALES 180.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 180.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 180.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 180.000

Operaciones de Capital 180.000 Gastos no financieros 2.807.570

Total Programa 2.807.570

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.762.770 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 39.680

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 39.680 120000 Retribuciones de personal funcionario 39.680

13 PERSONAL LABORAL 1.942.880 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.899.940

130000 Retribuciones de personal laboral 1.899.940 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 42.940

131000 Sustituciones de personal laboral 42.940 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 115.850

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 115.850 154000 Conceptos variables de personal laboral 115.850

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 664.360 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 664.360

166000 Cuotas sociales 664.360 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.423.995 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.320

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.500 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 5.820 204000 Material de transporte 5.820

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 177.200 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77.000

212000 Edificios y otras construcciones 77.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 200

215000 Mobiliario y enseres 200 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.228.475

220 MATERIAL DE OFICINA 2.500 220000 Material ordinario no inventariable 2.500

221 SUMINISTROS 684.600 221001 Agua 200.000 221002 Gas 324.000 221003 Combustibles 20.600 221004 Vestuario 18.500 221006 Productos farmacéuticos 2.000 221009 Otros suministros 119.500

223 TRANSPORTE 500 223000 Transporte 500

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.250 224001 Vehículos 2.250

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 325.000 226009 Otros gastos diversos 325.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 212.625 227000 Limpieza y aseo 166.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000 227009 Otros 36.125

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 10.000

230000 Dietas y locomoción 10.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.776.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 1.776.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.776.000 440024 Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias 1.776.000

Operaciones Corrientes 5.962.765

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Pág. 161

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1405 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE- DG DE DEPORTE

Programa 457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Subconcepto Descripción Euros 6 INVERSIONES REALES 120.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 60.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 60.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 60.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 60.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 60.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.000 Operaciones de Capital 120.000 Gastos no financieros 6.082.765

Total Programa 6.082.765 Total Servicio 12.069.481

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Pág. 162

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 167.284.730 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 128.515.310

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 121.497.450 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 121.497.450

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.017.860 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 7.017.860

13 PERSONAL LABORAL 4.682.340 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.304.980

130010 Retribuciones de personal laboral docente 4.304.980 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 377.360

131010 Sustituciones de personal laboral docente 377.360 14 PERSONAL TEMPORAL 14.951.110

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 14.769.770 140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 14.769.770

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 181.340 141010 Retribuciones de personal laboral temporal docente 181.340

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.672.640 151 GRATIFICACIONES 10.310

151000 Gratificaciones 10.310 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 196.960

152010 Conceptos variables personal funcionario docente 196.960 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.462.230

153010 Productividad de personal funcionario docente 4.462.230 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 3.140

154010 Conceptos variables de personal laboral docente 3.140 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 14.463.330

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 14.463.330 166010 Cuotas sociales de personal docente 14.463.330

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.892.786 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.612.108

226 GASTOS DIVERSOS 700.000 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 700.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 90.000 227009 Otros 90.000

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 2.822.108 229000 Gastos de funcionamiento de centros 2.822.108

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 280.678 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 280.678

230000 Dietas y locomoción 280.678 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.071.449 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 9.649.612

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 9.649.612 462013 Programa de educación infantil de 0 a 3 años 9.649.612

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 46.421.837 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46.152.337

480014 Gastos de funcionamiento de centros concertados 5.098.978 480015 Gastos de personal de centros concertados 41.053.359

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 269.500 482114 Educación Infantil 0 a 3. Guardería San Eutiquio 85.000 482115 Educación Infantil 0 a 3. Guardería El Bibio 45.000 482116 Educación Infantil 0 a 3. Guardería Sagrada Familia 139.500

Operaciones Corrientes 227.248.965 6 INVERSIONES REALES 2.856.424 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 2.856.424

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.856.424 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 2.856.424

Operaciones de Capital 2.856.424 Gastos no financieros 230.105.389

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Subconcepto Descripción EurosTotal Programa 230.105.389

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422C EDUCACIÓN SECUNDARIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 162.339.920 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 124.779.690

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 120.519.030 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 120.519.030

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.260.660 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 4.260.660

13 PERSONAL LABORAL 1.734.960 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.578.920

130010 Retribuciones de personal laboral docente 1.578.920 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 156.040

131010 Sustituciones de personal laboral docente 156.040 14 PERSONAL TEMPORAL 18.345.850

140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 18.247.320 140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 18.247.320

141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 98.530 141010 Retribuciones de personal laboral temporal docente 98.530

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.650.010 151 GRATIFICACIONES 161.610

151000 Gratificaciones 161.610 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.488.400

153010 Productividad de personal funcionario docente 6.488.400 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.829.410

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 10.829.410 166010 Cuotas sociales de personal docente 10.829.410

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.824.837 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.804.837

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 961.732 227000 Limpieza y aseo 901.732 227009 Otros 60.000

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 7.843.105 229000 Gastos de funcionamiento de centros 7.843.105

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 20.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 20.000

230000 Dietas y locomoción 20.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.934.574 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.934.574

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.934.574 480014 Gastos de funcionamiento de centros concertados 3.388.124 480015 Gastos de personal de centros concertados 29.546.450

Operaciones Corrientes 204.099.331 6 INVERSIONES REALES 1.872.566 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.872.566

621 CONSTRUCCIONES 1.722.566 621000 Construcciones 1.522.566 621002 Construcción Instituto de la Corredoria 200.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 150.000 626000 Mobiliario 150.000

Operaciones de Capital 1.872.566 Gastos no financieros 205.971.897

Total Programa 205.971.897

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422E EDUCACIÓN ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 27.150.980 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 22.314.290

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 21.124.170 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 21.124.170

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.190.120 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 1.190.120

14 PERSONAL TEMPORAL 2.312.880 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 2.312.880

140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 2.312.880 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 912.080

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.790 152010 Conceptos variables personal funcionario docente 7.790

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 904.290 153010 Productividad de personal funcionario docente 904.290

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.611.730 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.611.730

166010 Cuotas sociales de personal docente 1.611.730 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 997.282 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 863.589

221 SUMINISTROS 50.000 221004 Vestuario 50.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 251.437 227009 Otros 251.437

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 562.152 229000 Gastos de funcionamiento de centros 562.152

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 133.693 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 133.693

230000 Dietas y locomoción 133.693 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.087.513 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.087.513

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.057.513 480014 Gastos de funcionamiento de centros concertados 1.423.962 480015 Gastos de personal de centros concertados 2.633.551

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 30.000 482027 Ayudas a proyectos pedagógicos 30.000

Operaciones Corrientes 32.235.775 6 INVERSIONES REALES 47.007 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 25.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 25.000 626000 Mobiliario 25.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 22.007 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 22.007

631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 22.007 Operaciones de Capital 47.007 Gastos no financieros 32.282.782

Total Programa 32.282.782

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 5.327.610 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.616.630

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.390.710 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 4.390.710

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 225.920 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 225.920

14 PERSONAL TEMPORAL 221.890 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 221.890

140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 221.890 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 244.070

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 244.070 153010 Productividad de personal funcionario docente 244.070

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 245.020 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 245.020

166010 Cuotas sociales de personal docente 245.020 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 383.664 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 382.761

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 19.250 227000 Limpieza y aseo 19.250

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 363.511 229000 Gastos de funcionamiento de centros 363.511

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 903 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 903

230000 Dietas y locomoción 903 Operaciones Corrientes 5.711.274 Gastos no financieros 5.711.274

Total Programa 5.711.274

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Pág. 167

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 12.885.590 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 8.672.830

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.547.850 120010 Retribuciones de personal funcionario docente 7.547.850

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.124.980 121010 Sustituciones de personal funcionario docente 1.124.980

14 PERSONAL TEMPORAL 2.223.040 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 2.223.040

140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 2.223.040 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 409.130

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 409.130 153010 Productividad de personal funcionario docente 409.130

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.580.590 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.580.590

166010 Cuotas sociales de personal docente 1.580.590 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 848.628 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 847.877

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 153.900 227000 Limpieza y aseo 153.900

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 693.977 229000 Gastos de funcionamiento de centros 693.977

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 751 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 751

230000 Dietas y locomoción 751 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663.437 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 658.022

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 658.022 462012 Escuelas municipales de música y danza tradicional 68.400 462057 Ayuntamiento Avilés. Conservatorio Profesional Julian Orbón 215.525 462058 Mancomunidad Valle del Nalón. Conservatorio Profesional de Música 173.684 462059 Ayuntamiento Valdés. Conservatorio Profesional Occidente 130.787 462060 Ayuntamiento Mieres. Conservatorio Elemental Música Mieres-Aller-Lena 39.508 462061 Ayuntamiento Aller. Conservatorio Elemental Música Mieres-Aller-Lena 22.558 462062 Ayuntamiento Lena. Conservatorio Elemental Música Mieres-Aller-Lena 7.560

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.415 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 5.415

482025 Ayudas al estudio de post-graduados de música 5.415 Operaciones Corrientes 14.397.655

6 INVERSIONES REALES 1.221.796 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.221.796

621 CONSTRUCCIONES 1.129.872 621610 Proyecto Escuela Superior de Arte 1.129.872

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 30.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 61.924 626000 Mobiliario 61.924

Operaciones de Capital 1.221.796 Gastos no financieros 15.619.451

Total Programa 15.619.451

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1406 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Programa 423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 32.396.350 10 ALTOS CARGOS 58.820

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.820 104000 Directores Generales y asimilados 58.820

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.582.980 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 7.552.010

120000 Retribuciones de personal funcionario 7.552.010 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 30.970

121000 Sustituciones de personal funcionario 30.970 13 PERSONAL LABORAL 17.707.950

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 17.507.950 130000 Retribuciones de personal laboral 17.507.950

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 200.000 131000 Sustituciones de personal laboral 200.000

14 PERSONAL TEMPORAL 60.210 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 20.210

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 20.210 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 40.000

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 40.000 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 105.200

151 GRATIFICACIONES 100 151000 Gratifi caciones 100

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.100 152000 Conceptos variables de personal funcionario 5.100

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 100.000 154000 Conceptos variables de personal laboral 100.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.881.190 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 6.881.190

166000 Cuotas sociales 6.881.190 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.834.876 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.799.875

223 TRANSPORTE 1.920.075 223000 Transporte 1.920.075

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 5.879.800 229000 Gastos de funcionamiento de centros 5.729.275 229001 Ayudas de libros de texto 150.525

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 35.001 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.001

230000 Dietas y locomoción 35.001 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 700.765 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 700.765

482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 700.765 482032 Ayudas al transporte 250.000 482067 Ayudas para libros de texto y material didáctico 450.765

Operaciones Corrientes 40.931.991 6 INVERSIONES REALES 57.840 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 57.840

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 57.840 615000 Aplicaciones informáticas 57.840

Operaciones de Capital 57.840 Gastos no fi nancieros 40.989.831

Total Programa 40.989.831 Total Servicio 530.680.624

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Pág. 169

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1407 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Programa 421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.206.450 10 ALTOS CARGOS 60.630

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.630 104000 Directores Generales y asimilados 60.630

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.081.300 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.081.300

120010 Retribuciones de personal funcionario docente 1.081.300 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 51.780

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 51.780 153010 Productividad de personal funcionario docente 51.780

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 12.740 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 12.740

166000 Cuotas sociales 12.740 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 317.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 317.500

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 317.500 229000 Gastos de funcionamiento de centros 317.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.650 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 25.650

452 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 25.650 452029 Universidad de Oviedo. Convenio educativo 25.650

Operaciones Corrientes 1.549.600 Gastos no financieros 1.549.600

Total Programa 1.549.600

Page 120: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1407 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

Programa 422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA

Subconcepto Descripción Euros 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 994.711 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 60.000

216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 60.000 216000 Equipos para proceso de información 60.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 934.711 224 PRIMAS DE SEGUROS 15.000

224009 Otros riesgos 15.000 226 GASTOS DIVERSOS 361.567

226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 39.200 226010 Gastos para actividades en centros 1.890 226011 Oposiciones y pruebas selectivas 319.477

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 136.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 136.000

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 422.144 229000 Gastos de funcionamiento de centros 422.144

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309.500 45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 11.500

452 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 11.500 452003 Convenio con la Universidad de Oviedo 11.500

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 298.000 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 298.000

482029 Federaciones y asociaciones de padres de alumnos 26.600 482033 Premios a la excelencia educativa 13.800 482065 Becas y ayudas a auxiliares de conversación 257.600

Operaciones Corrientes 1.304.211 6 INVERSIONES REALES 158.800 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 101.700

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 101.700 615000 Aplicaciones informáticas 90.800 615001 Licencias 10.900

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 57.100 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 57.100

627000 Equipos para proceso de información 57.100 Operaciones de Capital 158.800 Gastos no financieros 1.463.011

Total Programa 1.463.011 Total Servicio 3.012.611

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1408 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa 422D UNIVERSIDADES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 388.540 10 ALTOS CARGOS 59.530

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.530 104000 Directores Generales y asimilados 59.530

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 279.500 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 274.630

120000 Retribuciones de personal funcionario 274.630 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.870

121000 Sustituciones de personal funcionario 4.870 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.510

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 49.510 166000 Cuotas sociales 49.510

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 78.734 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.964

220 MATERIAL DE OFICINA 4.315 220000 Material ordinario no inventariable 3.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.315

221 SUMINISTROS 95 221009 Otros suministros 95

222 COMUNICACIONES 475 222001 Otras comunicaciones 475

223 TRANSPORTE 95 223000 Transporte 95

226 GASTOS DIVERSOS 2.200 226001 Atenciones protocolarias y representativas 600 226006 Reuniones y conferencias 700 226009 Otros gastos diversos 900

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 61.784 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 60.684 227009 Otros 1.100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.770 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.770

230000 Dietas y locomoción 9.770 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125.324.437 40 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 165.300

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.300 400003 Centro de la UNED en Asturias 165.300

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 124.614.425 450 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.098.524

450000 Gastos de funcionamiento 120.098.524 452 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 4.515.901

452008 Reparación, conservación y mantenimiento de inversiones 3.007.300 452012 Becas y ayudas estudiantes universitarios 20.000 452013 Compensación de precios públicos alumnos con minusvalía 236.000 452024 Master Formación del Profesorado 40.000 452027 Centro Biodiversidad 64.000 452028 Compensación precios públicos Máster 50.470 452030 Deslizamientos retributivos 1.098.131

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 544.712 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 544.712

482077 Becas y ayudas a estudiantes universitarios 544.712 Operaciones Corrientes 125.791.711

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.387.458 75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 1.613.318

752 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1.613.318 752007 Otras inversiones 838.018 752015 Fomento de la investigación científica 500.000 752017 Ayudas Ramón y Cajal 137.600

Page 122: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1408 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Programa 422D UNIVERSIDADES

Subconcepto Descripción Euros752019 Contrato Programa PCTI 137.700

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.774.140 782 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 3.774.140

782022 Fomento de la investigación científica 2.815.685 782023 Ayudas Postdoctorales. Programa Clarín 958.455

Operaciones de Capital 5.387.458 Gastos no financieros 131.179.169

9 PASIVOS FINANCIEROS 955.255 92 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 955.255

920 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 955.255 920001 Amortización de préstamos (Administración Central) 955.255

Operaciones financieras 955.255 Total Programa 132.134.424

Total Servicio 132.134.424

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Pág. 173

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1409 DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y APRENDIZAJE PERMANENTE

Programa 422B FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 55.510.990 10 ALTOS CARGOS 116.260

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 116.260 104000 Directores Generales y asimilados 116.260

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 39.174.030 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 36.944.290

120010 Retribuciones de personal funcionario docente 36.944.290 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.229.740

121010 Sustituciones de personal funcionario docente 2.229.740 13 PERSONAL LABORAL 50.360

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 50.360 130010 Retribuciones de personal laboral docente 50.360

14 PERSONAL TEMPORAL 9.207.520 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 9.207.520

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 46.840 140010 Retribuc.de personal funcionario interino docente 9.160.680

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.642.330 151 GRATIFICACIONES 8.600

151000 Gratificaciones 8.600 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.631.980

153010 Productividad de personal funcionario docente 1.631.980 155 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL LABORAL 1.750

155010 Productividad de personal laboral docente 1.750 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.320.490

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 5.320.490 166000 Cuotas sociales 24.760 166010 Cuotas sociales de personal docente 5.295.730

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.045.105 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.960.105

220 MATERIAL DE OFICINA 20.950 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 20.950

223 TRANSPORTE 5.000 223000 Transporte 5.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 16.020 224009 Otros riesgos 16.020

226 GASTOS DIVERSOS 16.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 6.000 226006 Reuniones y conferencias 10.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 900.000 227000 Limpieza y aseo 900.000

229 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS 3.002.135 229000 Gastos de funcionamiento de centros 3.002.135

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 85.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 85.000

230000 Dietas y locomoción 85.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.096.434 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.096.434

480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.096.434 480013 Consejo Asturiano de la Formación Profesional 25.000 480014 Gastos de funcionamiento de centros concertados 981.221 480015 Gastos de personal de centros concertados 6.065.313 480025 Convenio Cámara Oficial de Comercio,Industria y Navegación de Oviedo 15.000 480057 Convenio Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón 6.700 480058 Convenio Cámara Oficial de Comercio,Industria y Navegación de Avilés 3.200

Operaciones Corrientes 66.652.529 6 INVERSIONES REALES 750.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 750.000

621 CONSTRUCCIONES 205.000

Page 124: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 174

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1409 DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y APRENDIZAJE PERMANENTE

Programa 422B FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES

Subconcepto Descripción Euros621000 Construcciones 205.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 480.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 480.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 15.000 626000 Mobiliario 15.000

627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 50.000 627000 Equipos para proceso de información 50.000

Operaciones de Capital 750.000 Gastos no financieros 67.402.529

Total Programa 67.402.529 Total Servicio 67.402.529

Page 125: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 175

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1410 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA Y NORMALIZACIÓN

Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 395.850 10 ALTOS CARGOS 60.770

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.770 104000 Directores Generales y asimilados 60.770

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 161.150 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 161.150

120000 Retribuciones de personal funcionario 161.150 13 PERSONAL LABORAL 107.670

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 107.670 130000 Retribuciones de personal laboral 107.670

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.510 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.510

153010 Productividad de personal funcionario docente 2.510 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 63.750

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 63.750 166000 Cuotas sociales 63.750

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 500.341 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.943

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.943 202000 Edificios y otras construcciones 6.943

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 4.024 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.024

212000 Edificios y otras construcciones 3.024 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 484.374

220 MATERIAL DE OFICINA 1.600 220000 Material ordinario no inventariable 1.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 600

221 SUMINISTROS 500 221009 Otros suministros 500

222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 441.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 60.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 45.000 226006 Reuniones y conferencias 334.000 226008 Cursos de formación 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 37.274 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 26.074 227007 Servicios de carácter informático 9.000 227009 Otros 1.200 227013 Informes, dictámenes y honorarios profesionales 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 5.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 5.000

230000 Dietas y locomoción 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 674.473 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 235.840

462 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 235.840 462024 Mancomunidad Comarca de la Sidra. Servicio Normalización Lingüstica 15.840 462025 Mancomunidad Cabo Peñas. Servicio Normalización Lingüística 14.400 462029 Ayuntamiento Avilés. Servicio de Normalización Lingüística 12.960 462030 Ayuntamiento Siero. Servicio de Normalización Lingüística 14.400 462031 Ayuntamiento Mieres. Servicio de Normalización Lingüística 9.360 462032 Ayuntamiento Langreo. Servicio de Normalización Lingüística 14.400

Page 126: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Servicio 1410 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN LINGÜÍSTICA Y NORMALIZACIÓN

Programa 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO

Subconcepto Descripción Euros462033 Ayuntamiento Lena. Servicio de Normalización Lingüística 14.400 462034 Ayuntamiento Cangas del Narcea. Servicio Normalización Lingüística 14.400 462035 Ayuntamiento SMRA. Servicio Normalización Lingüística 9.360 462037 Ayuntamiento Corvera. Servicio Normalización Lingüística 12.960 462038 Ayuntamiento Laviana. Servicio Normalización Lingüística 9.360 462040 Mancomunidad Oscos-Eo. Servicio Normalización Lingüística 15.840 462056 Ayuntamiento Castrillón. Servicio Normalización Lingüística 9.360 462065 Ayuntamiento Llanera. Servicio de Normalización Lingúística 14.400 462066 Ayuntamientos Grau-Candamo.Servicio de Normalización Lingüística 14.400 462067 Normalización asturiano en entidades locales 40.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 200.000 472 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 200.000

472001 Promoción de la música en asturiano 20.000 472012 Normalización del asturiano en los medios de comunicación 90.000 472018 Publicaciones en asturiano 90.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 238.633 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 207.793

480008 Academia de la Llingua Asturiana 207.793 482 SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 30.840

482062 Premios literarios en lengua asturiana 15.000 482072 Fundación Parque Histórico del Navia 15.840

Operaciones Corrientes 1.570.664 Gastos no financieros 1.570.664

Total Programa 1.570.664 Total Servicio 1.570.664 Total Sección 782.784.536

Page 127: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 177

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1601 SERVICIOS GENERALES

Programa 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.634.730 10 ALTOS CARGOS 124.870

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 65.240 102000 Retribuciones de Consejeros 65.240

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.630 104000 Directores Generales y asimilados 59.630

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 129.650 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 129.650

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 129.650 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.762.170

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.760.250 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.760.250

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.920 121000 Sustituciones de personal funcionario 1.920

13 PERSONAL LABORAL 135.860 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 135.760

130000 Retribuciones de personal laboral 135.760 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 482.180

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 482.180 166000 Cuotas sociales 482.180

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 160.524 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 6.500

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 215000 Mobiliario y enseres 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 146.024 220 MATERIAL DE OFICINA 31.000

220000 Material ordinario no inventariable 28.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000 220004 Material informático no inventariable 1.000

221 SUMINISTROS 300 221009 Otros suministros 300

222 COMUNICACIONES 14.000 222001 Otras comunicaciones 14.000

223 TRANSPORTE 3.000 223000 Transporte 3.000

226 GASTOS DIVERSOS 92.474 226001 Atenciones protocolarias y representativas 6.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 4.250 226003 Jurídicos y contenciosos 40.000 226006 Reuniones y conferencias 14.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 24.000 226009 Otros gastos diversos 4.224

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 5.250 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.000 227009 Otros 4.250

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 8.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 8.000

230000 Dietas y locomoción 8.000 Operaciones Corrientes 2.795.254 Gastos no financieros 2.795.254

Total Programa 2.795.254 Total Servicio 2.795.254

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Pág. 178

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1602 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES Y RECURSOS

Programa 313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 3.574.050 10 ALTOS CARGOS 58.300

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.300 104000 Directores Generales y asimilados 58.300

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.058.080 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.057.980

120000 Retribuciones de personal funcionario 2.057.980 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 453.450

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 453.350 130000 Retribuciones de personal laboral 453.350

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 247.140 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 247.140

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 247.140 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 757.080

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 757.080 166000 Cuotas sociales 757.080

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.473.875 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 13.470.875 220 MATERIAL DE OFICINA 30.500

220000 Material ordinario no inventariable 30.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 500

222 COMUNICACIONES 120.000 222001 Otras comunicaciones 120.000

226 GASTOS DIVERSOS 875 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 375 226009 Otros gastos diversos 500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 13.319.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 9.500 227009 Otros 10.000 227014 Servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia 13.300.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 2.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 2.000

230000 Dietas y locomoción 2.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 137.528.500 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 137.528.500

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 137.528.500 484016 Mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados 14.000 484051 Salario social 105.000.000 484068 Ayudas sociales a víctimas de violencia de género 25.000 484082 Prestaciones para personas dependientes 32.489.500

Operaciones Corrientes 154.576.425 6 INVERSIONES REALES 60.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 60.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 60.000 615000 Aplicaciones informáticas 60.000

Operaciones de Capital 60.000 Gastos no financieros 154.636.425

Total Programa 154.636.425

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1602 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES Y RECURSOS

Programa 313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 233.620 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 192.530

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 192.530 120000 Retribuciones de personal funcionario 192.530

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 41.090 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 41.090

166000 Cuotas sociales 41.090 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.637 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.637

220 MATERIAL DE OFICINA 6.140 220000 Material ordinario no inventariable 6.140

222 COMUNICACIONES 21.497 222001 Otras comunicaciones 21.497

Operaciones Corrientes 261.257 Gastos no financieros 261.257

Total Programa 261.257 Total Servicio 154.897.682

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 20.106.040 10 ALTOS CARGOS 61.080

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.080 104000 Directores Generales y asimilados 61.080

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.819.380 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.759.970

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.759.970 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 59.410

121000 Sustituciones de personal funcionario 59.410 13 PERSONAL LABORAL 12.639.210

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 12.391.680 130000 Retribuciones de personal laboral 12.391.680

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 247.530 131000 Sustituciones de personal laboral 247.530

14 PERSONAL TEMPORAL 346.640 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 100

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 100 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 346.540

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 346.540 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 403.970

151 GRATIFICACIONES 7.930 151000 Gratificaciones 7.930

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 396.040 154000 Conceptos variables de personal laboral 396.040

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.835.760 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 4.835.760

166000 Cuotas sociales 4.835.760 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 37.818.850 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 4.733.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.733.000 202000 Edificios y otras construcciones 4.733.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 441.000 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 17.000

210000 Terrenos y bienes naturales 17.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 280.000

212000 Edificios y otras construcciones 280.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 120.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 120.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 12.000

214000 Material de transporte 12.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 12.000

215000 Mobiliario y enseres 12.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.393.207

220 MATERIAL DE OFICINA 186.900 220000 Material ordinario no inventariable 122.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 64.900

221 SUMINISTROS 998.000 221001 Agua 95.000 221002 Gas 210.000 221003 Combustibles 195.000 221004 Vestuario 40.000 221005 Productos alimenticios 250.000 221006 Productos farmacéuticos 3.000 221007 Menaje, lencería, ropa 15.000 221009 Otros suministros 190.000

222 COMUNICACIONES 140.000 222001 Otras comunicaciones 140.000

223 TRANSPORTE 2.100.000

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Pág. 181

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Descripción Euros223000 Transporte 2.100.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 224001 Vehículos 4.000 224009 Otros riesgos 1.000

225 TRIBUTOS 11.000 225000 Tributos 11.000

226 GASTOS DIVERSOS 323.087 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 6.000 226003 Jurídicos y contenciosos 337 226004 Edición y difusión de publicaciones 3.750 226006 Reuniones y conferencias 8.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 45.000 226009 Otros gastos diversos 5.000 226010 Gastos para actividades en centros 250.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 10.629.220 227000 Limpieza y aseo 1.650.220 227005 Servicios contratados de alimentación 230.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 5.000 227007 Servicios de carácter informático 1.000 227009 Otros 2.000.000 227010 Otros trabajos realizados en centros de día 6.743.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.000

230000 Dietas y locomoción 25.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 18.226.643

270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 18.226.643 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 18.226.643

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.377.011 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 75.252.111

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75.252.111 410006 Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias 75.252.111

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 5.250.000 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.250.000

440009 Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD) 5.110.000 440018 Fundación Asturiana para la Promoción, Empleo y Reinserción Social (FAEDIS) 140.000

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 90.000 454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 90.000

454015 Programas de mayores y discapacidad 90.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 28.030.000

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 28.030.000 464000 Plan concertado de prestaciones básicas sociales 28.000.000 464001 Plan Nacional Gitano 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.754.900 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.754.900

484003 Ayudas individuales a personas dependientes 250.000 484008 Ayudas institucionales 670.000 484012 Programa de acogimiento familiar de personas mayores 50.000 484021 Plan Regional del Voluntariado 65.000 484104 APADA. Funcionamiento y programas discapacidad 20.000 484105 EAPN. Funcionamiento y programa contra exclusión 25.000 484106 Manos Extendidas. Programas de inclusión 75.000 484130 FAMPA. Programas dirigidos a personas mayores 120.000 484131 VINJOY. Programas de atención a personas con discapacidad 180.000 484165 Fundación ADSIS. Proyecto Centro de día reclusas y ex reclusas 52.500 484167 Cruz Roja Española. Centros de Voluntariado de las Áreas II y VII 45.000 484168 Asociación El Prial. Centros de Voluntariado del Área VI 22.500 484169 Fundación Edes. Centros de Voluntariado del Área I 22.500

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Subconcepto Descripción Euros484170 Movimiento Asturiano por la Paz. Centros de Voluntariado de las Áreas III y VIII 45.000 484172 CCOO Asturias. Integración social inmigrantes 40.000 484173 UGT Asturias. Integración social inmigrantes 40.000 484174 Fundación CESPA-Proyecto Hombre. Programas inclusión social 22.500 484175 Fundación Secretariado Gitano. Inclusión minorías étnicas y ACCEDER 120.900 484176 AFESA. Inclusión personas con trastornos mentales crónicos 70.000 484177 UNGA. Inclusión mujer y juventud minorías étnicas 21.000 484178 Asociación Albéniz. Inclusión personas reclusas y ex reclusas 85.000

484179Comité de Representantes de Personas con Discapacidad del Principado de Asturias (CERMI

Asturias) 20.000

484185 Cruz Roja. Acogimiento y mediación inmigrantes 205.000 484186 ACCEM. Acogimiento inmigrantes y observatorio 160.000 484189 Fundación Albergue Covadonga. Incorporación social 70.000 484194 Programas de inclusión social 240.000 484201 Fundación Amaranta. Proyecto SICAR 18.000

Operaciones Corrientes 169.301.901 6 INVERSIONES REALES 100.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 100.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 621000 Construcciones 50.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 25.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 25.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 25.000 626000 Mobiliario 25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 3.785.000

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.785.000 710006 Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias 3.785.000

Operaciones de Capital 3.885.000 Gastos no financieros 173.186.901

Total Programa 173.186.901

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Pág. 183

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 14.458.920 10 ALTOS CARGOS 51.680

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 51.680 104000 Directores Generales y asimilados 51.680

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.244.170 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.224.360

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.224.360 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 19.810

121000 Sustituciones de personal funcionario 19.810 13 PERSONAL LABORAL 8.947.670

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 8.749.650 130000 Retribuciones de personal laboral 8.749.650

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 198.020 131000 Sustituciones de personal laboral 198.020

14 PERSONAL TEMPORAL 495.150 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 100

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 100 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 495.050

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 495.050 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 248.090

151 GRATIFICACIONES 2.000 151000 Gratificaciones 2.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.510 152000 Conceptos variables de personal funcionario 3.510

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 242.580 154000 Conceptos variables de personal laboral 242.580

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.472.160 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.472.160

166000 Cuotas sociales 3.472.160 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.501.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.000 202000 Edificios y otras construcciones 6.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 149.500 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 15.000

210000 Terrenos y bienes naturales 15.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000

212000 Edificios y otras construcciones 100.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 30.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.500

215000 Mobiliario y enseres 4.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.847.500

220 MATERIAL DE OFICINA 27.000 220000 Material ordinario no inventariable 25.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000

221 SUMINISTROS 867.500 221001 Agua 37.500 221002 Gas 160.000 221003 Combustibles 36.000 221004 Vestuario 15.000 221005 Productos alimenticios 550.000 221007 Menaje, lencería, ropa 6.000 221009 Otros suministros 63.000

222 COMUNICACIONES 21.000 222001 Otras comunicaciones 21.000

223 TRANSPORTE 30.000 223000 Transporte 30.000

Page 134: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE PROXIMIDAD

Programa 313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA

Subconcepto Descripción Euros225 TRIBUTOS 2.000

225000 Tributos 2.000 226 GASTOS DIVERSOS 353.500

226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 3.750 226003 Jurídicos y contenciosos 38.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 750 226006 Reuniones y conferencias 4.000 226007 Gastos de aprovisionamiento y servicios a terceros 300.000 226009 Otros gastos diversos 6.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1.546.500 227000 Limpieza y aseo 550.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 51.500 227009 Otros 945.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 15.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 15.000

230000 Dietas y locomoción 15.000 27 ASISTENCIA SOCIAL CON MEDIOS AJENOS 9.483.500

270 CONCIERTOS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 9.483.500 270000 Conciertos en materia de servicios sociales 9.483.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.500.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 2.296.800

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.296.800 464093 Programa contra la pobreza infantil 2.296.800

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.203.200 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.203.200

484008 Ayudas institucionales 862.100 484013 Apoyo al acogimiento de menores 1.341.100

Operaciones Corrientes 31.460.420 6 INVERSIONES REALES 100.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 100.000

621 CONSTRUCCIONES 50.000 621000 Construcciones 50.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 30.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 30.000

626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 20.000 626000 Mobiliario 20.000

Operaciones de Capital 100.000 Gastos no financieros 31.560.420

Total Programa 31.560.420 Total Servicio 204.747.321

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Pág. 185

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1604 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.761.290 10 ALTOS CARGOS 55.880

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 55.880 104000 Directores Generales y asimilados 55.880

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.870.740 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.870.640

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.870.640 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 349.520

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 349.420 130000 Retribuciones de personal laboral 349.420

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 485.150 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 485.150

166000 Cuotas sociales 485.150 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.997.250 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 593.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 582.000 212000 Edificios y otras construcciones 582.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.000 214000 Material de transporte 6.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.392.250 220 MATERIAL DE OFICINA 16.000

220000 Material ordinario no inventariable 15.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.000

221 SUMINISTROS 96.000 221000 Energía eléctrica 35.000 221001 Agua 30.000 221002 Gas 15.000 221003 Combustibles 13.000 221004 Vestuario 1.000 221009 Otros suministros 2.000

222 COMUNICACIONES 40.000 222001 Otras comunicaciones 40.000

223 TRANSPORTE 2.000 223000 Transporte 2.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 14.000 224000 Edificios y locales 1.000 224001 Vehículos 3.000 224009 Otros riesgos 10.000

225 TRIBUTOS 1.720.000 225000 Tributos 1.720.000

226 GASTOS DIVERSOS 1.474.250 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 7.500 226003 Jurídicos y contenciosos 10.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 750 226005 Remuneraciones a agentes mediadores independientes 1.450.000 226006 Reuniones y conferencias 3.500 226009 Otros gastos diversos 1.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 30.000 227000 Limpieza y aseo 15.000

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Pág. 186

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1604 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Programa 431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA

Subconcepto Descripción Euros227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000 227009 Otros 5.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

230000 Dietas y locomoción 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 410.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 285.000

465 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 285.000 465084 Ayuntamiento Avilés. Colectivos desfavorecidos 250.000 465085 Ayuntamiento Castrillón. Colectivos desfavorecidos 35.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 125.000 485 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 125.000

485000 Fundación Estudios sobre la calidad de la edificación 105.000 485026 Programas Vivienda e Intermediación 20.000

Operaciones Corrientes 7.168.540 6 INVERSIONES REALES 4.225.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.125.000

621 CONSTRUCCIONES 4.115.000 621000 Construcciones 4.115.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 10.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 10.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 100.000 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000

631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 100.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.725.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.500.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500.000 740014 Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) 1.500.000

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 1.000.000 765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 1.000.000

765102 Promoción local de la vivienda 1.000.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.225.000

785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 15.225.000 785003 Ayudas para el acceso a la vivienda 15.225.000

Operaciones de Capital 21.950.000 Gastos no financieros 29.118.540

Total Programa 29.118.540 Total Servicio 29.118.540

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 16 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Servicio 1605 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

Programa 313M PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 153.070 10 ALTOS CARGOS 59.500

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.500 104000 Directores Generales y asimilados 59.500

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 73.060 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 73.060

120000 Retribuciones de personal funcionario 73.060 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.510

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.510 153010 Productividad de personal funcionario docente 2.510

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.000 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 18.000

166000 Cuotas sociales 18.000 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 297.125 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 280.125 220 MATERIAL DE OFICINA 11.000

220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000

221 SUMINISTROS 1.000 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 1.000 222001 Otras comunicaciones 1.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 55.625 226001 Atenciones protocolarias y representativas 10.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.125 226004 Edición y difusión de publicaciones 7.500 226006 Reuniones y conferencias 35.000 226009 Otros gastos diversos 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 210.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 186.500 227007 Servicios de carácter informático 5.000 227009 Otros 19.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 16.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 16.000

230000 Dietas y locomoción 16.000 Operaciones Corrientes 450.195 Gastos no financieros 450.195

Total Programa 450.195 Total Servicio 450.195 Total Sección 392.008.992

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1701 SERVICIOS GENERALES

Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.214.480 10 ALTOS CARGOS 132.760

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 71.930 102000 Retribuciones de Consejeros 71.930

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.830 104000 Directores Generales y asimilados 60.830

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 125.510 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 125.510

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 125.510 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.530.270

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.530.170 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.530.170

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 52.670 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 52.570

130000 Retribuciones de personal laboral 52.570 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100

131000 Sustituciones de personal laboral 100 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 373.270

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 373.270 166000 Cuotas sociales 373.270

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 275.327 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 132.977

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 132.477 204000 Material de transporte 132.477

205 MOBILIARIO Y ENSERES 500 205000 Mobiliario y enseres 500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.950 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500

212000 Edificios y otras construcciones 2.500 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 50 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 300

214000 Material de transporte 300 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000

215000 Mobiliario y enseres 1.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100

216000 Equipos para proceso de información 100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 135.400

220 MATERIAL DE OFICINA 31.000 220000 Material ordinario no inventariable 22.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.000 220004 Material informático no inventariable 4.000

221 SUMINISTROS 8.700 221003 Combustibles 1.200 221004 Vestuario 50 221006 Productos farmacéuticos 350 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 100 221009 Otros suministros 7.000

222 COMUNICACIONES 22.000 222001 Otras comunicaciones 22.000

223 TRANSPORTE 11.000 223000 Transporte 11.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 6.000 224009 Otros riesgos 6.000

225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1701 SERVICIOS GENERALES

Programa 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros226 GASTOS DIVERSOS 50.900

226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 2.000 226003 Jurídicos y contenciosos 40.900 226004 Edición y difusión de publicaciones 1.500 226006 Reuniones y conferencias 2.000 226009 Otros gastos diversos 2.500

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 3.800 227000 Limpieza y aseo 50 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 100 227007 Servicios de carácter informático 50 227009 Otros 3.500 227011 Servicios contratados administrativos 100

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 3.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 3.000

230000 Dietas y locomoción 3.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 6.000 484054 Sociedad Internacional de Bioética 6.000

Operaciones Corrientes 2.495.807 6 INVERSIONES REALES 3.540.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 3.540.000

621 CONSTRUCCIONES 3.540.000 621000 Construcciones 3.540.000

Operaciones de Capital 3.540.000 Gastos no financieros 6.035.807

Total Programa 6.035.807 Total Servicio 6.035.807

Page 140: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1702 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 412P SALUD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.672.500 10 ALTOS CARGOS 61.360

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.360 104000 Directores Generales y asimilados 61.360

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.730.900 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.730.800

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.730.800 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 414.880

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 414.780 130000 Retribuciones de personal laboral 414.780

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.840 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 16.840

152000 Conceptos variables de personal funcionario 16.840 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 448.520

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 448.520 166000 Cuotas sociales 448.520

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 578.701 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.000

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000 204000 Material de transporte 1.000

207 CÁNONES 1.000 207000 Cánones 1.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 4.700 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 500

214000 Material de transporte 500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 100

215000 Mobiliario y enseres 100 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 100

216000 Equipos para proceso de información 100 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 552.601

220 MATERIAL DE OFICINA 18.300 220000 Material ordinario no inventariable 15.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 300 220004 Material informático no inventariable 3.000

221 SUMINISTROS 166.841 221003 Combustibles 1.000 221006 Productos farmacéuticos 89.241 221009 Otros suministros 8.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 68.500 221019 Otro material sanitario 100

222 COMUNICACIONES 25.700 222001 Otras comunicaciones 25.700

223 TRANSPORTE 5.480 223000 Transporte 5.480

224 PRIMAS DE SEGUROS 2.000 224001 Vehículos 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 101.320 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 28.500 226004 Edición y difusión de publicaciones 36.500 226006 Reuniones y conferencias 29.320 226008 Cursos de formación 6.000 226009 Otros gastos diversos 1.000

Page 141: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1702 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 412P SALUD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 232.960

227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 91.020 227007 Servicios de carácter informático 3.000 227009 Otros 138.940

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 19.400 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 19.400

230000 Dietas y locomoción 19.400 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.929.800 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 10.000

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000 410004 Consejo de la Juventud del Principado de Asturias 10.000

45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 50.000 454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 50.000

454013 Universidad Oviedo. Vigilancia aeropolínica 10.000 454017 Sistema de información de salud y medio ambiente 40.000

46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 1.006.800 464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.006.800

464009 Prevención y reinserción de toxicómanos 850.000 464043 Pisos de reinserción 156.800

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.863.000 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 2.863.000

484010 Cáritas Asturias. Clínica odontológica solidaria 15.000 484025 Actividades de interés sanitario 160.000 484029 Prevención, tratamiento y reinserción de toxicómanos 106.300 484040 Fundación Secretaria Gitano. Educación salud población gitana 15.000 484074 Red de Redes Ciudades Saludables 38.000 484093 Centro Comunitario-Cruz Roja Española 120.000 484107 Asociación Mar de Niebla para proyectos trastornos Salud Mental 5.000 484108 Ludópatas Asociación Rehabilitación del Principado de Asturias.Prevención y Rehahilitación 7.500 484136 Centro de Día Buenos Amigos. Actividades asistenciales y reinserción 50.000 484137 Fundación CEPSA-Proyecto Hombre. Actividades asistenciales y reinserción 850.000 484138 Asociación Amigos Contra la Droga. Actividades asistenciales y reinserción 50.000 484139 Fundación ADSIS. Actividades asistenciales y reinserción 70.000 484140 Fundación SILOÉ. Atención integral afectados VIH-SIDA 500.000 484141 Fundación Padre Vinyoy. Actividades de acción social a colectivos 90.000 484142 Cruz Roja Española. Bus dispensador metadona 200.000 484145 Cáritas Diocesana de Oviedo. Comunidad La Santina 114.000 484147 Asociación Ayuda Drogodependientes Colectivo Nacai 27.000 484148 Asociación Médicos del Mundo. Programas de salud 12.000 484151 COCEMFE. Programa rehabilitación personas con discapacidad física 210.000 484152 ASPAYM. Programa rehabilitación funcional personas con lesión medular 15.200 484153 Comité Ciudadano Antisida Principado Asturias. VIH-SIDA 68.000 484155 Asociación Xente Gai Astur "Xega". VIH-SIDA 17.000 484157 Cruz Roja Española. Drogodependencias 28.000 484158 Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica Jovellanos 7.200 484160 Asociación Socioculturas de Minorías Étnicas UNGA. Promoción salud 40.000 484161 Asociación Juvenil "Abierto hasta el amanecer". Promoción salud 7.200 484162 Asociación Pro Lactancia Materna 8.000 484190 Asociación Española contra el cáncer. Apoyo y ayuda rehabilitación laringectomizados 8.000 484201 Fundación Amaranta. Proyecto SICAR 24.600

Operaciones Corrientes 7.181.001 6 INVERSIONES REALES 140.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 140.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 120.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 120.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000 615000 Aplicaciones informáticas 20.000

Operaciones de Capital 140.000

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1702 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Programa 412P SALUD PÚBLICA

Subconcepto Descripción Euros Gastos no financieros 7.321.001

Total Programa 7.321.001 Total Servicio 7.321.001

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SANITARIA

Programa 413D PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.287.070 10 ALTOS CARGOS 62.120

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.120 104000 Directores Generales y asimilados 62.120

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.691.950 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.671.100

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.671.100 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 20.850

121000 Sustituciones de personal funcionario 20.850 13 PERSONAL LABORAL 154.780

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 154.680 130000 Retribuciones de personal laboral 154.680

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 378.220 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 378.220

166000 Cuotas sociales 378.220 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 73.925 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 2.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.500 215000 Mobiliario y enseres 2.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.100 220 MATERIAL DE OFICINA 29.000

220000 Material ordinario no inventariable 20.000 220004 Material informático no inventariable 9.000

221 SUMINISTROS 2.000 221003 Combustibles 1.000 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 11.000 222001 Otras comunicaciones 11.000

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

226 GASTOS DIVERSOS 2.000 226006 Reuniones y conferencias 1.500 226009 Otros gastos diversos 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 27.325 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 27.325

230000 Dietas y locomoción 27.325 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.292.839 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 1.636.292.839

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.636.292.839 410010 Servicio de Salud del Principado de Asturias 1.636.292.839

Operaciones Corrientes 1.638.653.834 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 5.000.000

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000.000 710008 Servicio de Salud del Principado de Asturias 5.000.000

Operaciones de Capital 5.000.000 Gastos no financieros 1.643.653.834

Total Programa 1.643.653.834 Total Servicio 1.643.653.834

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN SANITARIA

Programa 413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 770.560 10 ALTOS CARGOS 59.160

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.160 104000 Directores Generales y asimilados 59.160

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 496.000 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 495.900

120000 Retribuciones de personal funcionario 495.900 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 110.440

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 110.440 130000 Retribuciones de personal laboral 110.440

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 104.960 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 104.960

166000 Cuotas sociales 104.960 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.795.469 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 990

215 MOBILIARIO Y ENSERES 990 215000 Mobiliario y enseres 990

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.782.479 220 MATERIAL DE OFICINA 704.165

220000 Material ordinario no inventariable 4.500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 699.165 220004 Material informático no inventariable 500

221 SUMINISTROS 120.500 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 500 221009 Otros suministros 120.000

222 COMUNICACIONES 874.100 222000 Telefónicas 871.200 222001 Otras comunicaciones 2.900

223 TRANSPORTE 100 223000 Transporte 100

226 GASTOS DIVERSOS 465.650 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 900 226004 Edición y difusión de publicaciones 3.600 226006 Reuniones y conferencias 45.700 226008 Cursos de formación 415.000 226009 Otros gastos diversos 450

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 6.617.964 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 2.700 227007 Servicios de carácter informático 6.614.364 227009 Otros 900

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

230000 Dietas y locomoción 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 970.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 970.000

484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 970.000 484039 Formación de personal sanitario, organización de jornadas, congresos y simposios 50.000 484048 FINBA. Promoción actividad investigadora de interés sanitario 310.000 484166 FICYT. Promoción actividad investigadora de interés sanitario 610.000

Operaciones Corrientes 10.536.029 6 INVERSIONES REALES 1.408.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 976.900

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 508.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 508.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 468.900 615000 Aplicaciones informáticas 366.020

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN SANITARIA

Programa 413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Subconcepto Descripción Euros615001 Licencias 102.880

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 431.100 627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 431.100

627000 Equipos para proceso de información 431.100 Operaciones de Capital 1.408.000 Gastos no financieros 11.944.029

Total Programa 11.944.029 Total Servicio 11.944.029

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1705 AGENCIA SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Programa 443E PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 7.806.220 10 ALTOS CARGOS 58.260

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 58.260 104000 Directores Generales y asimilados 58.260

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.608.450 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.583.710

120000 Retribuciones de personal funcionario 5.583.710 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 24.740

121000 Sustituciones de personal funcionario 24.740 13 PERSONAL LABORAL 495.420

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 494.950 130000 Retribuciones de personal laboral 494.950

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 470 131000 Sustituciones de personal laboral 470

14 PERSONAL TEMPORAL 18.460 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 18.460

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 18.460 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 12.750

151 GRATIFICACIONES 11.110 151000 Gratificaciones 11.110

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.640 153010 Productividad de personal funcionario docente 1.640

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.612.880 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.612.880

166000 Cuotas sociales 1.612.880 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.268.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 73.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000 202000 Edificios y otras construcciones 8.000

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 65.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 65.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 209.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.000

212000 Edificios y otras construcciones 55.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 147.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 147.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500

214000 Material de transporte 1.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000

215000 Mobiliario y enseres 5.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 500

216000 Equipos para proceso de información 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 962.000

220 MATERIAL DE OFICINA 57.250 220000 Material ordinario no inventariable 50.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 5.750 220004 Material informático no inventariable 1.500

221 SUMINISTROS 347.000 221001 Agua 5.000 221002 Gas 29.000 221003 Combustibles 28.000 221004 Vestuario 5.000 221008 Material no sanitario para consumo y reposición 40.000 221009 Otros suministros 15.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 225.000

222 COMUNICACIONES 65.000 222001 Otras comunicaciones 65.000

223 TRANSPORTE 28.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 17 CONSEJERÍA DE SANIDAD

Servicio 1705 AGENCIA SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO

Programa 443E PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Subconcepto Descripción Euros223000 Transporte 28.000

225 TRIBUTOS 1.450 225000 Tributos 1.450

226 GASTOS DIVERSOS 60.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 10.000 226006 Reuniones y conferencias 35.000 226009 Otros gastos diversos 15.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 403.300 227000 Limpieza y aseo 140.000 227001 Seguridad 74.000 227002 Valoraciones y peritajes 2.300 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 40.000 227007 Servicios de carácter informático 10.000 227009 Otros 137.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 24.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 24.000

230000 Dietas y locomoción 24.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 162.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 102.000

464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 102.000 464014 Desarrollo del Servicio Municipal de Consumo 102.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 60.000

484043 Ayudas a asociaciones de consumidores 60.000 Operaciones Corrientes 9.236.220

6 INVERSIONES REALES 135.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 10.000

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000 615000 Aplicaciones informáticas 10.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 125.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 124.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 124.000 626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 1.000

626000 Mobiliario 1.000 Operaciones de Capital 135.000 Gastos no financieros 9.371.220

Total Programa 9.371.220 Total Servicio 9.371.220 Total Sección 1.678.325.891

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1801 SERVICIOS GENERALES

Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.948.640 10 ALTOS CARGOS 131.920

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 70.710 102000 Retribuciones de Consejeros 70.710

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.210 104000 Directores Generales y asimilados 61.210

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 124.300 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 124.300

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 124.300 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.144.130

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.144.030 120000 Retribuciones de personal funcionario 2.144.030

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 23.530 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 23.530

130000 Retribuciones de personal laboral 23.530 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 524.760

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 524.760 166000 Cuotas sociales 524.760

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.948 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 3.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500 214000 Material de transporte 1.500

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500 215000 Mobiliario y enseres 1.500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 317.948 220 MATERIAL DE OFICINA 116.000

220000 Material ordinario no inventariable 35.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 21.000 220004 Material informático no inventariable 60.000

221 SUMINISTROS 1.800 221004 Vestuario 600 221006 Productos farmacéuticos 200 221009 Otros suministros 1.000

222 COMUNICACIONES 50.000 222001 Otras comunicaciones 50.000

223 TRANSPORTE 1.500 223000 Transporte 1.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 75.000 224001 Vehículos 75.000

225 TRIBUTOS 1.000 225000 Tributos 1.000

226 GASTOS DIVERSOS 52.648 226001 Atenciones protocolarias y representativas 2.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 37.948 226003 Jurídicos y contenciosos 10.700 226009 Otros gastos diversos 2.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 20.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 8.000 227009 Otros 12.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 10.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.000

230000 Dietas y locomoción 9.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

231000 Otras indemnizaciones 1.000 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 33 DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 5.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1801 SERVICIOS GENERALES

Programa 511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros332 INTERESES DE DEMORA 5.000

332000 Intereses de demora 5.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 295.000 47 A EMPRESAS PRIVADAS 72.000

470 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.000 470000 Indemnización a empresas por responsabilidad patrimonial 72.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 223.000 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223.000

480028 Indemnización a particulares por responsabilidad patrimonial 223.000 Operaciones Corrientes 3.579.588 Gastos no financieros 3.579.588

8 ACTIVOS FINANCIEROS 38.910.243 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 38.910.243

822 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LARGO PLAZO 38.910.243 822007 Préstamos a L/P a Empresas Públicas 38.910.243

Operaciones financieras 38.910.243 Total Programa 42.489.831

Total Servicio 42.489.831

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 513G TRANSPORTES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.467.620 10 ALTOS CARGOS 54.180

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 54.180 104000 Directores Generales y asimilados 54.180

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 863.160 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 862.910

120000 Retribuciones de personal funcionario 862.910 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 250

121000 Sustituciones de personal funcionario 250 13 PERSONAL LABORAL 277.010

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 276.910 130000 Retribuciones de personal laboral 276.910

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 273.270 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 273.270

166000 Cuotas sociales 273.270 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 900.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 74.332

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.454 212000 Edificios y otras construcciones 18.454

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 13.822 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 13.822

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.633 214000 Material de transporte 1.633

215 MOBILIARIO Y ENSERES 423 215000 Mobiliario y enseres 423

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 40.000 217000 Bienes públicos destinados al uso general 40.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 760.503 220 MATERIAL DE OFICINA 75.717

220000 Material ordinario no inventariable 75.527 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 190

221 SUMINISTROS 10.349 221001 Agua 240 221003 Combustibles 2.762 221004 Vestuario 6.872 221009 Otros suministros 475

222 COMUNICACIONES 27.303 222001 Otras comunicaciones 27.303

223 TRANSPORTE 1.700 223000 Transporte 1.700

224 PRIMAS DE SEGUROS 12.065 224001 Vehículos 12.065

225 TRIBUTOS 405 225000 Tributos 405

226 GASTOS DIVERSOS 10.140 226003 Jurídicos y contenciosos 1.140 226009 Otros gastos diversos 9.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 622.824 227000 Limpieza y aseo 3.800 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.425 227009 Otros 588.599

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 65.165 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 48.740

230000 Dietas y locomoción 48.740 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 16.425

231000 Otras indemnizaciones 16.425

Page 151: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 201

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 513G TRANSPORTES

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.650.000 44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 30.550.000

440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.550.000 440007 Consorcio de Transportes 30.550.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000 485 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 100.000

485022 Asociaciones de transportistas para gastos de funcionamiento 100.000 Operaciones Corrientes 33.017.620

6 INVERSIONES REALES 7.931.126 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 1.141.223

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.141.223 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 1.141.223

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 340.000 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 340.000

619000 Otras inversiones 340.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 6.449.903

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.449.903 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 5.240.153 631070 Fondos Mineros 3ª y 4ª fase 1.209.750

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.000 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 520.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 520.000 740005 Consorcio de Transportes 520.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 120.000 775 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 120.000

775029 Empresas de Transporte. Modernización y adaptación de vehículos 120.000 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 160.000

785 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 160.000 785000 Asociaciones de transportistas para modernización 80.000 785012 Asociaciones de transportistas para inversiones destinadas a formación 80.000

Operaciones de Capital 8.731.126 Gastos no financieros 41.748.746

Total Programa 41.748.746

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 513H CARRETERAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 12.385.950 10 ALTOS CARGOS 61.730

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.730 104000 Directores Generales y asimilados 61.730

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.341.260 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.341.160

120000 Retribuciones de personal funcionario 4.341.160 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 4.431.260

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 4.431.160 130000 Retribuciones de personal laboral 4.431.160

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 753.020 151 GRATIFICACIONES 198.020

151000 Gratificaciones 198.020 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 180.000

152000 Conceptos variables de personal funcionario 180.000 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 375.000

154000 Conceptos variables de personal laboral 375.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.798.680

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 2.798.680 166000 Cuotas sociales 2.798.680

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.000.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.823.373

200 TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.380 200000 Terrenos y bienes naturales 1.380

201 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES PARA USO GENERAL 8.671.993 201000 Infraestructuras y bienes para uso general 8.671.993

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.000 202000 Edificios y otras construcciones 132.000

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 18.000 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 18.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 282.420 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.000

210000 Terrenos y bienes naturales 5.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000

212000 Edificios y otras construcciones 15.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 150.000

214000 Material de transporte 150.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.420

215000 Mobiliario y enseres 1.420 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 10.000

217000 Bienes públicos destinados al uso general 10.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000

219000 Otro inmovilizado material 1.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.155.738

220 MATERIAL DE OFICINA 20.000 220000 Material ordinario no inventariable 20.000

221 SUMINISTROS 962.838 221001 Agua 12.000 221002 Gas 15.000 221003 Combustibles 500.000 221004 Vestuario 219.900 221009 Otros suministros 215.938

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 513H CARRETERAS

Subconcepto Descripción Euros222 COMUNICACIONES 10.000

222001 Otras comunicaciones 10.000 223 TRANSPORTE 3.000

223000 Transporte 3.000 224 PRIMAS DE SEGUROS 1.100

224008 Otro inmovilizado 1.100 225 TRIBUTOS 30.000

225000 Tributos 30.000 226 GASTOS DIVERSOS 5.800

226003 Jurídicos y contenciosos 3.500 226013 Cuotas de asociación 2.300

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 123.000 227000 Limpieza y aseo 109.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 10.000 227009 Otros 4.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 738.469 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 737.469

230000 Dietas y locomoción 737.469 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 1.000

231000 Otras indemnizaciones 1.000 Operaciones Corrientes 23.385.950

6 INVERSIONES REALES 39.973.475 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 38.834.525

600 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.094.444 600000 Terrenos y Bienes Naturales 6.094.444

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 32.740.081 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 32.740.081

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 30.000 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 30.000

619000 Otras inversiones 30.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 289.000

621 CONSTRUCCIONES 80.000 621000 Construcciones 80.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 59.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 59.000

628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150.000 628000 Elementos de transporte 150.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 819.950 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 819.950

631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 819.950 Operaciones de Capital 39.973.475 Gastos no financieros 63.359.425

Total Programa 63.359.425

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.508.680 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 472.090

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 472.090 120000 Retribuciones de personal funcionario 472.090

13 PERSONAL LABORAL 682.120 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 655.130

130000 Retribuciones de personal laboral 655.130 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 26.990

131000 Sustituciones de personal laboral 26.990 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.860

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 14.860 154000 Conceptos variables de personal laboral 14.860

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 339.610 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 339.610

166000 Cuotas sociales 339.610 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 330.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 200

203 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 200 203000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 200

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 66.600 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000

212000 Edificios y otras construcciones 4.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 6.500

214000 Material de transporte 6.500 215 MOBILIARIO Y ENSERES 600

215000 Mobiliario y enseres 600 217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 25.000

217000 Bienes públicos destinados al uso general 25.000 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 10.000

219000 Otro inmovilizado material 10.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 172.834

220 MATERIAL DE OFICINA 4.384 220000 Material ordinario no inventariable 3.917 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 467

221 SUMINISTROS 91.080 221001 Agua 10.000 221002 Gas 500 221003 Combustibles 45.780 221004 Vestuario 24.800 221009 Otros suministros 10.000

222 COMUNICACIONES 4.000 222001 Otras comunicaciones 4.000

223 TRANSPORTE 299 223000 Transporte 299

224 PRIMAS DE SEGUROS 17.000 224008 Otro inmovilizado 17.000

225 TRIBUTOS 7.500 225000 Tributos 7.500

226 GASTOS DIVERSOS 5.151 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 2.953 226003 Jurídicos y contenciosos 498 226013 Cuotas de asociación 1.700

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 43.420 227000 Limpieza y aseo 41.920 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.000 227009 Otros 500

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1802 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Programa 514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA

Subconcepto Descripción Euros23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 90.366

230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 90.066 230000 Dietas y locomoción 90.066

231 OTRAS INDEMNIZACIONES 300 231000 Otras indemnizaciones 300

Operaciones Corrientes 1.838.680 6 INVERSIONES REALES 1.500.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 1.402.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.402.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 1.402.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 10.000 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000

619000 Otras inversiones 10.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 88.000

621 CONSTRUCCIONES 10.000 621000 Construcciones 10.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 60.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 60.000

628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000 628000 Elementos de transporte 18.000

Operaciones de Capital 1.500.000 Gastos no financieros 3.338.680

Total Programa 3.338.680 Total Servicio 108.446.851

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1804 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.370.310 10 ALTOS CARGOS 56.020

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 56.020 104000 Directores Generales y asimilados 56.020

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.435.280 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.435.180

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.435.180 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 420.590

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 420.490 130000 Retribuciones de personal laboral 420.490

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 458.420 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 458.420

166000 Cuotas sociales 458.420 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 11.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 212000 Edificios y otras construcciones 5.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.500 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.500

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000 214000 Material de transporte 1.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 500 215000 Mobiliario y enseres 500

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69.131 220 MATERIAL DE OFICINA 16.533

220000 Material ordinario no inventariable 12.033 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500 220004 Material informático no inventariable 3.000

221 SUMINISTROS 3.526 221003 Combustibles 2.000 221009 Otros suministros 1.526

222 COMUNICACIONES 13.000 222001 Otras comunicaciones 13.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 200 224009 Otros riesgos 200

225 TRIBUTOS 350 225000 Tributos 350

226 GASTOS DIVERSOS 22.700 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 8.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 400 226006 Reuniones y conferencias 300 226009 Otros gastos diversos 9.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 11.822 227000 Limpieza y aseo 4.531 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 6.791 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 9.869 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 9.369

230000 Dietas y locomoción 9.369 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 500

231000 Otras indemnizaciones 500

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Pág. 207

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1804 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Programa 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS

Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 2.460.310

6 INVERSIONES REALES 427.709 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 110.000

600 INVERSIÓN EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 10.000 600000 Terrenos y Bienes Naturales 10.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 100.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 252.709 615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 27.950

615000 Aplicaciones informáticas 27.950 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 224.759

619000 Otras inversiones 224.759 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 65.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 40.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 40.000

629 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL 25.000 629000 Otras inversiones 25.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 472.291 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 472.291

765 SUBVENCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS 472.291 765004 Planeamiento y actuaciones urbanísticas 472.291

Operaciones de Capital 900.000 Gastos no financieros 3.360.310

Total Programa 3.360.310 Total Servicio 3.360.310

Page 158: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 208

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1805 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Programa 441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.139.600 10 ALTOS CARGOS 62.750

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.750 104000 Directores Generales y asimilados 62.750

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.666.770 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.666.670

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.666.670 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 58.060

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 57.960 130000 Retribuciones de personal laboral 57.960

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.440 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.610

152000 Conceptos variables de personal funcionario 6.610 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 2.830

154000 Conceptos variables de personal laboral 2.830 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 342.580

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 342.580 166000 Cuotas sociales 342.580

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.043 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 14.250

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.175 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.175

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 11.875 214000 Material de transporte 11.875

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.200 215000 Mobiliario y enseres 1.200

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.723 220 MATERIAL DE OFICINA 11.400

220000 Material ordinario no inventariable 10.925 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 475

221 SUMINISTROS 32.918 221003 Combustibles 17.750 221004 Vestuario 13.743 221009 Otros suministros 1.425

222 COMUNICACIONES 1.425 222001 Otras comunicaciones 1.425

223 TRANSPORTE 950 223000 Transporte 950

224 PRIMAS DE SEGUROS 266 224009 Otros riesgos 266

225 TRIBUTOS 3.800 225000 Tributos 3.800

226 GASTOS DIVERSOS 1.520 226003 Jurídicos y contenciosos 950 226009 Otros gastos diversos 570

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 16.444 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 7.283 227008 Explotación de los sistemas de saneamiento 2.880 227009 Otros 6.281

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.070 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 53.500

230000 Dietas y locomoción 53.500 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 570

231000 Otras indemnizaciones 570

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Pág. 209

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1805 DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

Programa 441A INFRAESTRUCTURA URBANA EN SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUAS

Subconcepto Descripción Euros Operaciones Corrientes 2.276.643

6 INVERSIONES REALES 3.900.957 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 190.000

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 190.000 619000 Otras inversiones 190.000

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 30.000 628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 30.000

628000 Elementos de transporte 30.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 3.680.957

630 INVERSIONES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.484.780 630000 Terrenos y bienes naturales 1.484.780

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 2.196.177 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 2.196.177

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.569.733 70 AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 4.000

703 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 4.000 703000 Convenios con el Ministerio de Medio Ambiente 4.000

71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 13.565.733 710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.565.733

710007 Junta de Saneamiento 13.565.733 Operaciones de Capital 17.470.690 Gastos no financieros 19.747.333

Total Programa 19.747.333 Total Servicio 19.747.333

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Pág. 210

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1806 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.723.650 10 ALTOS CARGOS 61.830

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.830 104000 Directores Generales y asimilados 61.830

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.204.810 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.204.810

120000 Retribuciones de personal funcionario 1.204.810 13 PERSONAL LABORAL 118.300

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 118.300 130000 Retribuciones de personal laboral 118.300

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.050 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.050

152000 Conceptos variables de personal funcionario 4.050 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 334.660

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 334.660 166000 Cuotas sociales 334.660

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 858.200 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 424.300

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 405.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 405.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000 214000 Material de transporte 15.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 300 215000 Mobiliario y enseres 300

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 4.000 217000 Bienes públicos destinados al uso general 4.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 401.430 220 MATERIAL DE OFICINA 19.285

220000 Material ordinario no inventariable 18.905 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 380

221 SUMINISTROS 35.452 221001 Agua 800 221003 Combustibles 19.950 221004 Vestuario 9.700 221009 Otros suministros 2.152 221013 Material de laboratorio y reactivos 2.850

222 COMUNICACIONES 20.887 222001 Otras comunicaciones 20.887

223 TRANSPORTE 694 223000 Transporte 694

225 TRIBUTOS 2.500 225000 Tributos 2.500

226 GASTOS DIVERSOS 3.400 226003 Jurídicos y contenciosos 1.500 226006 Reuniones y conferencias 1.900

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 319.212 227000 Limpieza y aseo 7.412 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 16.800 227007 Servicios de carácter informático 10.000 227009 Otros 285.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 32.470 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

230000 Dietas y locomoción 30.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 2.470

231000 Otras indemnizaciones 2.470 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.500 47 A EMPRESAS PRIVADAS 30.000

473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 30.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 18 CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS,ORD.TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio 1806 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Programa 443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

Subconcepto Descripción Euros473016 Fomento establecimiento sistemas gestión medioambiental según reglamento EMAS 30.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43.500 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 43.500

483000 Becas 28.500 483038 CEPESMA.Promoción "Aula de la Vida" 15.000

Operaciones Corrientes 2.655.350 6 INVERSIONES REALES 1.565.375 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 1.275.375

615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 50.000 615000 Aplicaciones informáticas 50.000

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 1.225.375 619000 Otras inversiones 1.225.375

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 280.000 621 CONSTRUCCIONES 200.000

621000 Construcciones 200.000 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 80.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 80.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 10.000

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.000 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 10.000

Operaciones de Capital 1.565.375 Gastos no financieros 4.220.725

Total Programa 4.220.725 Total Servicio 4.220.725 Total Sección 178.265.050

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1901 SERVICIOS GENERALES

Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 6.577.330 10 ALTOS CARGOS 128.490

102 RETRIBUCIONES DE CONSEJEROS 65.250 102000 Retribuciones de Consejeros 65.250

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 63.240 104000 Directores Generales y asimilados 63.240

11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 124.350 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 124.350

110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 124.350 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.710.590

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.710.270 120000 Retribuciones de personal funcionario 4.710.270

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 320 121000 Sustituciones de personal funcionario 320

13 PERSONAL LABORAL 364.390 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 364.390

130000 Retribuciones de personal laboral 364.390 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.249.510

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.249.510 166000 Cuotas sociales 1.249.510

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 432.901 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 29.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.000 202000 Edificios y otras construcciones 29.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 45.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000

212000 Edificios y otras construcciones 5.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 36.000

214000 Material de transporte 36.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000

215000 Mobiliario y enseres 4.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 333.901

220 MATERIAL DE OFICINA 117.000 220000 Material ordinario no inventariable 65.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 12.000 220004 Material informático no inventariable 40.000

221 SUMINISTROS 79.000 221001 Agua 9.000 221003 Combustibles 60.000 221004 Vestuario 5.000 221009 Otros suministros 5.000

222 COMUNICACIONES 20.000 222001 Otras comunicaciones 20.000

223 TRANSPORTE 1.500 223000 Transporte 1.500

224 PRIMAS DE SEGUROS 5.000 224001 Vehículos 5.000

225 TRIBUTOS 2.000 225000 Tributos 2.000

226 GASTOS DIVERSOS 22.500 226001 Atenciones protocolarias y representativas 5.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 5.000 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 7.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 86.901 227000 Limpieza y aseo 55.901 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 30.000

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Pág. 213

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1901 SERVICIOS GENERALES

Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Subconcepto Descripción Euros227009 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.000

230000 Dietas y locomoción 25.000 Operaciones Corrientes 7.010.231

6 INVERSIONES REALES 500.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 500.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 621000 Construcciones 100.000

628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 400.000 628000 Elementos de transporte 400.000

Operaciones de Capital 500.000 Gastos no financieros 7.510.231

Total Programa 7.510.231 Total Servicio 7.510.231

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Pág. 214

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1902 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 7.234.750 10 ALTOS CARGOS 62.650

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.650 104000 Directores Generales y asimilados 62.650

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.090.140 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.083.580

120000 Retribuciones de personal funcionario 5.083.580 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 6.560

121000 Sustituciones de personal funcionario 6.560 13 PERSONAL LABORAL 506.680

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 504.650 130000 Retribuciones de personal laboral 504.650

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 2.030 131000 Sustituciones de personal laboral 2.030

14 PERSONAL TEMPORAL 1.090 141 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 1.090

141000 Retribuciones de personal laboral temporal 1.090 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.270

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 73.270 152000 Conceptos variables de personal funcionario 73.270

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.500.920 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.500.920

166000 Cuotas sociales 1.500.920 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.511.500 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 92.000

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000 212000 Edificios y otras construcciones 10.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 40.000 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 40.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 40.000 214000 Material de transporte 40.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.000 215000 Mobiliario y enseres 2.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.389.500 220 MATERIAL DE OFICINA 66.000

220000 Material ordinario no inventariable 60.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 6.000

221 SUMINISTROS 541.000 221001 Agua 6.000 221002 Gas 1.000 221003 Combustibles 95.000 221004 Vestuario 10.000 221005 Productos alimenticios 4.000 221009 Otros suministros 25.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 400.000

222 COMUNICACIONES 90.000 222001 Otras comunicaciones 90.000

223 TRANSPORTE 10.000 223000 Transporte 10.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 25.000 224001 Vehículos 25.000

225 TRIBUTOS 6.000 225000 Tributos 6.000

226 GASTOS DIVERSOS 10.500 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226004 Edición y difusión de publicaciones 3.000 226006 Reuniones y conferencias 2.000 226009 Otros gastos diversos 5.000

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Pág. 215

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1902 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Descripción Euros227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 641.000

227000 Limpieza y aseo 38.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 600.000 227009 Otros 3.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

230000 Dietas y locomoción 30.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.584.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 134.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 134.000 463007 Apoyo a certámenes ganaderos 80.000 463020 Ayuntamiento Laviana. Parada de sementales 18.000 463021 Ayuntamiento Siero. Gestión del Mercado Nacional de Ganado 36.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 64.920.000 473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 64.920.000

473007 Mejora de la producción y comercialización apícola 135.000 473008 Apoyo a agrupaciones de defensa sanitaria 60.000 473009 Programa de calidad de leche 450.000 473010 Apoyo al mantenimiento de rentas 64.000.000 473011 Convenio con Asturiana de Control Lechero para OPEN HOLSTEIN 25.000 473017 ASCOL. Control oficial de rendimiento lechero 250.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 530.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 530.000

483009 Asociaciones de criadores de razas autóctonas 90.000 483015 Laboratorio Interprofesional Lechero. Análisis control lechero oficial 410.000 483035 Asociación Criadores Ganado Equino Montaña de Asturias.Gestión equipo montaña central 30.000

Operaciones Corrientes 74.330.250 6 INVERSIONES REALES 5.435.500 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 500.000

609 OTRAS INVERSIONES 500.000 609000 Otras Inversiones 500.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 4.785.500 610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 85.500

610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 85.500 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 4.700.000

619000 Otras inversiones 4.700.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 150.000

621 CONSTRUCCIONES 100.000 621000 Construcciones 100.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 50.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 50.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 26.861.200 72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 28.000

720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.000 720000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 28.000

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 50.000 763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 50.000

763050 Ayuntamiento Siero para mejora mercado ganado 50.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 25.935.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 25.935.000 773003 Mejora de la producción y comercialización apícola 80.000 773006 Ayudas al sacrificio de ganado en campañas 500.000 773007 Mejora y modernización de explotaciones agrarias 9.400.000 773024 Apoyo a la mejora de la cabaña ganadera 435.000 773047 Contratos apoyo a la actividad agraria sostenible 15.270.000 773056 Medidas por reses positivas 250.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 848.200 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 848.200

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Pág. 216

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1902 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Programa 712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS

Subconcepto Descripción Euros783006 A ASEAVA para la mejora de la cabaña ganadera 489.500 783007 A ASEAMO para la mejora de la cabaña ganadera 149.900 783012 A ACPRA para la mejora de la cabaña ganadera 125.600 783017 A ACRIBER para la mejora de la cabaña ganadera 21.900 783021 A ACGA para la mejora de la cabaña ganadera 19.700 783023 A ACPPA para la mejora de la cabaña ganadera 5.800 783039 A ACOXA para la mejora de la cabaña ganadera 35.800

Operaciones de Capital 32.296.700 Gastos no financieros 106.626.950

Total Programa 106.626.950 Total Servicio 106.626.950

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Pág. 217

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1903 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN

Programa 711B DESARROLLO RURAL

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 381.190 10 ALTOS CARGOS 62.660

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 62.660 104000 Directores Generales y asimilados 62.660

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 264.070 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 263.870

120000 Retribuciones de personal funcionario 263.870 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 200

121000 Sustituciones de personal funcionario 200 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 54.460

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 54.460 166000 Cuotas sociales 54.460

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 275.500 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 5.000

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000 202000 Edificios y otras construcciones 5.000

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 22.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000

212000 Edificios y otras construcciones 1.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 20.000

214000 Material de transporte 20.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 500

215000 Mobiliario y enseres 500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 236.500

220 MATERIAL DE OFICINA 38.000 220000 Material ordinario no inventariable 35.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000

221 SUMINISTROS 44.000 221003 Combustibles 35.000 221004 Vestuario 2.000 221009 Otros suministros 7.000

222 COMUNICACIONES 25.000 222001 Otras comunicaciones 25.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 224001 Vehículos 10.000

225 TRIBUTOS 12.000 225000 Tributos 12.000

226 GASTOS DIVERSOS 11.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 4.000 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 95.500 227000 Limpieza y aseo 25.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 70.000 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 12.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 12.000

230000 Dietas y locomoción 12.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.975.910 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 450.910

410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450.910 410005 Comisión Regional del Banco de Tierras 450.910

47 A EMPRESAS PRIVADAS 900.000

Page 168: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 218

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1903 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN

Programa 711B DESARROLLO RURAL

Subconcepto Descripción Euros473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 900.000

473024 Cooperación Grupos Operativos M 16.1 500.000 473025 Cooperación Entidades Asociativas M 16.1 400.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.625.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 2.625.000

483021 Fundación Parque Histórico del Navia 25.000 483026 LEADER 2014-2020. Funcionam. Grupos Acción Local. 2.250.000 483033 Cooperación LEADER GDR M.19.3 200.000 483036 Al READER para apoyar M19.4 150.000

Operaciones Corrientes 4.632.600 6 INVERSIONES REALES 414.000 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 414.000

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 64.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 64.000

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 350.000 619000 Otras inversiones 350.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.034.500 71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS 56.500

710 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 56.500 710005 Comisión Regional del Banco de Tierras 56.500

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 900.000 763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 900.000

763048 Ayudas operaciones LEADER. Para entidades locales. 900.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 8.578.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 8.578.000 773019 Cese anticipado en la actividad agraria 1.578.000 773055 Ayudas operaciones LEADER. Para empresas 7.000.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 500.000

783003 Ayudas operaciones LEADER. Entidades s/ánimo lucro 400.000 783048 Red Asturiana de Desarrollo Rural. Actuaciones de desarrollo rural 100.000

Operaciones de Capital 10.448.500 Gastos no financieros 15.081.100

Total Programa 15.081.100

Page 169: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 219

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1903 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN

Programa 712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.288.080 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.695.220

120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.695.120 120000 Retribuciones de personal funcionario 1.695.120

121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100 121000 Sustituciones de personal funcionario 100

13 PERSONAL LABORAL 231.470 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 231.390

130000 Retribuciones de personal laboral 231.390 131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 80

131000 Sustituciones de personal laboral 80 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 361.390

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 361.390 166000 Cuotas sociales 361.390

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 526.000 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 25.381

212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000 212000 Edificios y otras construcciones 2.000

213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 7.381 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 7.381

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000 214000 Material de transporte 15.000

215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.000 215000 Mobiliario y enseres 1.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 470.619 220 MATERIAL DE OFICINA 42.000

220000 Material ordinario no inventariable 40.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 2.000

221 SUMINISTROS 47.000 221001 Agua 500 221002 Gas 500 221003 Combustibles 25.000 221004 Vestuario 2.000 221007 Menaje, lencería, ropa 1.000 221009 Otros suministros 5.000 221013 Material de laboratorio y reactivos 12.000 221020 Material didáctico y suministros para cursos 1.000

222 COMUNICACIONES 7.000 222001 Otras comunicaciones 7.000

223 TRANSPORTE 5.000 223000 Transporte 5.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 4.500 224000 Edificios y locales 500 224001 Vehículos 4.000

225 TRIBUTOS 4.000 225000 Tributos 4.000

226 GASTOS DIVERSOS 262.500 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 170.000 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226004 Edición y difusión de publicaciones 15.000 226006 Reuniones y conferencias 70.000 226009 Otros gastos diversos 7.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 98.619 227000 Limpieza y aseo 23.119 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 75.000 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 30.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 30.000

Page 170: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 220

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1903 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y AGROALIMENTACIÓN

Programa 712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Subconcepto Descripción Euros230000 Dietas y locomoción 30.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.469.194 42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS 4.700.194

420 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.700.194 420000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 4.700.194

44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 24.000 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000

440017 Fundación del Fomento para la Economía Social 24.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 150.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 150.000 463006 Apoyo a certámenes agroalimentarios 150.000

47 A EMPRESAS PRIVADAS 1.410.000 473 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 1.410.000

473000 Restitución y apoyo a la distribución productos agroalimentarios 480.000 473001 Apoyo a la sanidad vegetal 85.000 473002 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 25.000 473003 Apoyo al cooperativismo agrario 600.000 473004 Apoyo a ATRIAS 60.000 473023 Apoyo Agrupación Productores Agricultura Ecológica 60.000 473026 Apoyo a procesos de integración cooperativa 50.000 473027 Convenio refinanciación deuda Sector Lácteo 50.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.185.000 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000

480023 Apoyo a la Fundación de la Sidra 60.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 1.125.000

483008 Organizaciones y asociaciones agrarias 250.000 483010 Apoyo a certámenes agroalimentarios 12.000 483014 Apoyo a la Cámara de Industria, Comercio y Navegación de Gijón 55.000 483019 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 800.000 483031 Apoyo a la Cámara de Comercio de Avilés 8.000

Operaciones Corrientes 10.283.274 6 INVERSIONES REALES 35.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 35.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 35.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 35.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.055.636 72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 1.175.636

720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.175.636 720000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 1.175.636

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 50.000 763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 50.000

763052 Ayto.Cabrales.Infraestruct. sector quesero Tielve 50.000 77 A EMPRESAS PRIVADAS 10.430.000

773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 10.430.000 773001 Fomento de la industria agroalimentaria y forestal 9.300.000 773004 Primas de seguros, intereses y otras ayudas al sector 700.000 773009 Apoyo a las producciones agrícolas y su diversificación 50.000 773045 Apoyo a la producción y calidad de plantas 30.000 773057 Apoyo inversión maquinaria uso común entidades asociativas 350.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 400.000

783035 Apoyo y fomento de producciones agroalimentarias 400.000 Operaciones de Capital 12.090.636 Gastos no financieros 22.373.910

Total Programa 22.373.910 Total Servicio 37.455.010

Page 171: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 221

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1904 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 6.326.510 10 ALTOS CARGOS 61.910

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 61.910 104000 Directores Generales y asimilados 61.910

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.707.000 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 4.704.800

120000 Retribuciones de personal funcionario 4.704.800 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.200

121000 Sustituciones de personal funcionario 2.200 13 PERSONAL LABORAL 162.640

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 162.640 130000 Retribuciones de personal laboral 162.640

14 PERSONAL TEMPORAL 12.430 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 12.430

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 12.430 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 147.000

151 GRATIFICACIONES 13.000 151000 Gratificaciones 13.000

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 112.000 152000 Conceptos variables de personal funcionario 112.000

153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 22.000 153000 Productividad de personal funcionario 22.000

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.235.530 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.235.530

166000 Cuotas sociales 1.235.530 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 470.645 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 105.000

214 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.000 214000 Material de transporte 30.000

217 BIENES PÚBLICOS DESTINADOS AL USO GENERAL 75.000 217000 Bienes públicos destinados al uso general 75.000

22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 270.500 220 MATERIAL DE OFICINA 45.000

220000 Material ordinario no inventariable 45.000 221 SUMINISTROS 103.000

221001 Agua 1.000 221003 Combustibles 42.000 221004 Vestuario 50.000 221009 Otros suministros 10.000

222 COMUNICACIONES 8.000 222001 Otras comunicaciones 8.000

223 TRANSPORTE 1.000 223000 Transporte 1.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 15.000 224001 Vehículos 15.000

225 TRIBUTOS 3.500 225000 Tributos 3.500

226 GASTOS DIVERSOS 6.500 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226006 Reuniones y conferencias 3.000 226009 Otros gastos diversos 3.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 88.500 227000 Limpieza y aseo 23.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 65.000 227009 Otros 500

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 95.145 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 95.145

230000 Dietas y locomoción 95.145

Page 172: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 222

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1904 DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES E INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS

Subconcepto Descripción Euros 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 40.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 40.000 463005 Apoyo a ferias y certámenes de carácter forestal "ASTURFORESTA" 40.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 60.000

483022 Fomento del asociacionismo forestal 60.000 Operaciones Corrientes 6.897.155

6 INVERSIONES REALES 6.740.000 63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 6.740.000

631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.740.000 631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 6.740.000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.450.000 72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS 175.000

720 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175.000 720000 Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 175.000

76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 3.200.000 763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 3.200.000

763004 Ordenación y desarrollo del bosque 700.000 763005 Defensa del monte contra incendios 2.500.000

77 A EMPRESAS PRIVADAS 3.675.000 773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 3.675.000

773010 Ordenación y desarrollo del bosque 3.600.000 773032 Apoyo a la concentración parcelaria 45.000 773048 Asociación Propietarios Forestales de Asturias. Fomento asociacionismo y certificación forestal 30.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 400.000

783030 CETEMAS. Desarrollo del Plan Estratégico del Castaño 300.000 783043 ESCRA sistema certificación regional forestal PEFC 100.000

Operaciones de Capital 14.190.000 Gastos no financieros 21.087.155

Total Programa 21.087.155 Total Servicio 21.087.155

Page 173: 2. Estado de ingresos y gastos del Presupuesto de …...314014 Entrada y visita a museos 460.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 818.300 314016 Entradas y visitas

Pág. 223

Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1905 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 9.147.510 10 ALTOS CARGOS 60.420

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 60.420 104000 Directores Generales y asimilados 60.420

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.354.350 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 5.354.250

120000 Retribuciones de personal funcionario 5.354.250 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 1.439.670

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 1.439.570 130000 Retribuciones de personal laboral 1.439.570

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 368.310 151 GRATIFICACIONES 16.310

151000 Gratificaciones 16.310 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 255.000

152000 Conceptos variables de personal funcionario 255.000 153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 23.000

153000 Productividad de personal funcionario 23.000 154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 74.000

154000 Conceptos variables de personal laboral 74.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.924.760

166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.924.760 166000 Cuotas sociales 1.924.760

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.866.033 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 932.710

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500 202000 Edificios y otras construcciones 500

204 MATERIAL DE TRANSPORTE 10.000 204000 Material de transporte 10.000

207 CÁNONES 922.210 207000 Cánones 922.210

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 143.250 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 500

210000 Terrenos y bienes naturales 500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000

212000 Edificios y otras construcciones 15.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.250

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.250 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 120.000

214000 Material de transporte 120.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 1.500

215000 Mobiliario y enseres 1.500 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 686.292

220 MATERIAL DE OFICINA 31.500 220000 Material ordinario no inventariable 30.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.500

221 SUMINISTROS 280.125 221001 Agua 725 221002 Gas 5.200 221003 Combustibles 170.000 221004 Vestuario 70.000 221005 Productos alimenticios 15.000 221006 Productos farmacéuticos 4.000 221009 Otros suministros 15.200

222 COMUNICACIONES 1.500

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Pág. 224

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1905 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Descripción Euros222001 Otras comunicaciones 1.500

223 TRANSPORTE 1.100 223000 Transporte 1.100

224 PRIMAS DE SEGUROS 40.500 224001 Vehículos 40.000 224009 Otros riesgos 500

225 TRIBUTOS 25.000 225000 Tributos 25.000

226 GASTOS DIVERSOS 14.705 226001 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 226003 Jurídicos y contenciosos 1.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 2.000 226006 Reuniones y conferencias 5.000 226009 Otros gastos diversos 4.705 226013 Cuotas de asociación 1.000

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 291.862 227000 Limpieza y aseo 33.675 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 257.187 227009 Otros 1.000

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 103.781 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 103.781

230000 Dietas y locomoción 103.781 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.162.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 12.000

463 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 12.000 463011 Ayuntamiento Salas. Organización de la Feria del Salmón 12.000

48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.150.000 480 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000

480007 Fundación Oso Asturias 200.000 483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 1.950.000

483005 Indemnización de daños ocasionados por la fauna salvaje 1.850.000 483006 Apoyo de asociaciones para la conservación de los recursos naturales 96.000 483017 Coordinadora para estudio y protección especies marinas (CEPESMA) 4.000

Operaciones Corrientes 13.175.543 6 INVERSIONES REALES 1.236.359 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 100.000

601 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 100.000 601000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 100.000

61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 600.359 610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 515.359

610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 515.359 619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 85.000

619000 Otras inversiones 85.000 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 116.000

621 CONSTRUCCIONES 25.000 621000 Construcciones 25.000

622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 91.000 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 91.000

63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS 420.000 631 INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 420.000

631000 Infraestructura y bienes destinados al uso general 420.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.738.651 74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS 1.000.000

740 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000 740011 Consorcio Parque Nacional Picos de Europa 1.000.000

75 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 35.000 753 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 35.000

753008 Convenio UNIOVI. Gestión de caza 35.000

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1905 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES

Programa 443F RECURSOS NATURALES

Subconcepto Descripción Euros76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 429.651

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 429.651 763002 Mantenimiento y mejora de espacios naturales 200.000 763027 Área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 229.651

77 A EMPRESAS PRIVADAS 150.000 773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 150.000

773036 Área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 75.000 773054 Ayudas prevención daños fauna. 75.000

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 124.000 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 124.000

783010 Área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Europa 75.000 783011 Fundación para la conservación del Quebrantahuesos 4.000 783022 Ayudas prevención de daños fauna 35.000 783024 Fundación Oso Pardo 4.000 783026 Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) 4.000 783040 Al Grupo Ornitológico MAVEO para actuaciones avifauna 1.000 783052 Al Grupo Ornitológico GIA actuaciones avifauna 1.000

Operaciones de Capital 2.975.010 Gastos no financieros 16.150.553

Total Programa 16.150.553 Total Servicio 16.150.553

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2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1906 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA

Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 2.219.180 10 ALTOS CARGOS 63.300

104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 63.300 104000 Directores Generales y asimilados 63.300

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 844.160 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 844.060

120000 Retribuciones de personal funcionario 844.060 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 100

121000 Sustituciones de personal funcionario 100 13 PERSONAL LABORAL 832.950

130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 832.850 130000 Retribuciones de personal laboral 832.850

131 SUSTITUCIONES DE PERSONAL LABORAL 100 131000 Sustituciones de personal laboral 100

14 PERSONAL TEMPORAL 570 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 570

140000 Retribuciones de personal funcionario interino 570 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 22.750

152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 520 152000 Conceptos variables de personal funcionario 520

154 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL LABORAL 22.230 154000 Conceptos variables de personal laboral 22.230

16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 455.450 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 455.450

166000 Cuotas sociales 455.450 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 346.318 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 2.500

202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.500 202000 Edificios y otras construcciones 2.500

21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 148.534 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 116.934

212000 Edificios y otras construcciones 116.934 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.300

213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.300 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 30.000

214000 Material de transporte 30.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 300

215000 Mobiliario y enseres 300 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 141.284

220 MATERIAL DE OFICINA 16.000 220000 Material ordinario no inventariable 13.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 3.000

221 SUMINISTROS 41.300 221001 Agua 200 221002 Gas 2.200 221003 Combustibles 30.000 221004 Vestuario 7.000 221005 Productos alimenticios 700 221006 Productos farmacéuticos 1.200

222 COMUNICACIONES 1.200 222001 Otras comunicaciones 1.200

223 TRANSPORTE 800 223000 Transporte 800

224 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 224001 Vehículos 10.000

225 TRIBUTOS 1.200 225000 Tributos 1.200

226 GASTOS DIVERSOS 32.764

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 19 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES

Servicio 1906 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA MARÍTIMA

Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS

Subconcepto Descripción Euros226002 Información, publicidad y promoción de actividades 6.500 226003 Jurídicos y contenciosos 500 226004 Edición y difusión de publicaciones 4.500 226006 Reuniones y conferencias 1.200 226009 Otros gastos diversos 20.064

227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 38.020 227000 Limpieza y aseo 35.920 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 1.500 227009 Otros 600

23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 54.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 35.000

230000 Dietas y locomoción 35.000 231 OTRAS INDEMNIZACIONES 19.000

231000 Otras indemnizaciones 19.000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 747.701 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 747.701

483 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 747.701 483012 Apoyo a organizaciones pesqueras y asociaciones 321.000 483028 Apoyo funcionamiento Grupos de Acción Pesquera 326.701 483029 Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias para funcionamiento y seguros 100.000

Operaciones Corrientes 3.313.199 6 INVERSIONES REALES 2.521.886 61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 997.820

610 INVERSIÓN EN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 450.000 610000 Gastos de investigación, desarrollo e innovación 450.000

619 OTRAS INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL 547.820 619000 Otras inversiones 547.820

62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 1.524.066 621 CONSTRUCCIONES 184.066

621000 Construcciones 184.066 622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 540.000

622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 540.000 628 INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 800.000

628000 Elementos de transporte 800.000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.809.000 76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 217.885

763 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 217.885 763051 Ayudas GALP a Entidades Locales 217.885

77 A EMPRESAS PRIVADAS 2.301.030 773 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 2.301.030

773013 Modernización y reestructuración del sector pesquero 1.502.200 773058 Ayudas GALP empresas privadas 798.830

78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 290.085 783 SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE 290.085

783053 Ayudas GALP a entidades sin ánimo de lucro 290.085 Operaciones de Capital 5.330.886 Gastos no financieros 8.644.085

Total Programa 8.644.085 Total Servicio 8.644.085 Total Sección 197.473.984

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Pág. 228

2017PRESUPUESTOS GENERALES

TOMO I

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Servicio 3101 SERVICIOS GENERALES

Programa 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 10.700.220 17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 150.000

171 AYUDAS SOCIALES 150.000 171000 Ayudas sociales 150.000

18 OTROS FONDOS 10.550.220 180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 10.550.220

180000 Provisión social y de personal 10.550.220 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 350.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 350.000

224 PRIMAS DE SEGUROS 350.000 224009 Otros riesgos 350.000

Operaciones Corrientes 11.050.220 Gastos no financieros 11.050.220

8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 2.500.000

821 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS AL PERSONAL 2.500.000 821000 Préstamos y anticipos al personal 2.500.000

Operaciones financieras 2.500.000 Total Programa 13.550.220

Total Servicio 13.550.220

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Principado de Asturias

Texto Articulado y Estados Numéricos

GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

Sección 31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO

Servicio 3102 GASTOS NO TIPIFICADOS

Programa 633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

Subconcepto Descripción Euros 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.260.642 25 GASTOS SIN CLASIFICAR 2.260.642

251 ACCIONES NO PROGRAMADAS 2.260.642 251000 Acciones no programadas 2.260.642

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA 2.000.000

500 FONDO DE CONTINGENCIA 2.000.000 500000 Fondo de Contingencia 2.000.000

Operaciones Corrientes 4.260.642 6 INVERSIONES REALES 100.000 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 100.000

609 OTRAS INVERSIONES 100.000 609000 Otras Inversiones 100.000

Operaciones de Capital 100.000 Gastos no financieros 4.360.642 Total Gastos 4.360.642

Total Programa 4.360.642 Total Servicio 4.360.642 Total Sección 17.910.862

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