1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD...AYUNTAMIENTO DE YUNCOS PRESUPUESTO 2019 ESTADO DE...

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AYUNTAMIENTO DE YUNCOS PRESUPUESTO 2019 ESTADO DE GASTOS 1 GASTOS DE PERSONAL 12 PERSONAL FUNCIONARIO 120 Retribuciones básicas 120.03 Sueldos del Grupo C1 175.513,12 120.03 Sueldos del Grupo C1 (posible incremento ley de presupuestos) 494,42 121 Retribuciones complementarias 121.00 Complemento de destino 71.427,84 121.01 Complemento específico 148.592,58 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 150 Productividad 150.00 Productividad 18.665,64 150.00 Productividad (posible incremento ley de presupuestos) 99,58 151 Gratificaciones 151.00 Gratificaciones 60.194,58 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 160 Cuotas sociales 160.00 Seguridad Social 133.000,00 162 Gastos sociales del personal 162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal 800,00 TOTAL CAPÍTULO 1: 608.787,76 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN 212 Elementos de transporte 212.00 Edificios y Otras Construcciones 300,00 214 Elementos de transporte 214.00 Elementos de transporte 1.500,00 219 Otro inmovilizado material 219.01 Fotocopiadoras 1.500,00 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 221 Suministros 221.03 Combustibles y carburantes 3.800,00 221.04 Vestuario 3.700,00 221.10 Productos de Limpieza y Aseo 400,00 221.12 Material eléctrico 500,00 221.99 Otros suministros 840,00 224 Primas de Seguros 224.00 Primas de Seguros 1.000,00 226 Gastos diversos 226.99 Otros gastos diversos 500,00 227 Trabajos realizados por otras empresas 227.01 Seguridad 2.800,00 227.09 Otros trabajos realizados por otras empresas 300,00 TOTAL CAPÍTULO 2: 17.140,00 6 INVERSIONES REALES 62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 623.07 Sistemas de seguridad 750,00 626 626.00 Equipos procesos de información 900,00 629 629.01 Armamento policia 500,00 TOTAL CAPÍTULO 6: 2.150,00 628.077,76 1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD TOTAL 1301 ADM.GENERAL DE LA SEGURIDAD Equipos para procesos de información 145

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  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO

    120 Retribuciones básicas

    120.03 Sueldos del Grupo C1 175.513,12

    120.03 Sueldos del Grupo C1 (posible incremento ley de presupuestos) 494,42

    121 Retribuciones complementarias

    121.00 Complemento de destino 71.427,84

    121.01 Complemento específico 148.592,58

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150 Productividad

    150.00 Productividad 18.665,64

    150.00 Productividad (posible incremento ley de presupuestos) 99,58

    151 Gratificaciones

    151.00 Gratificaciones 60.194,58

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 133.000,00

    162 Gastos sociales del personal

    162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal 800,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 608.787,76

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Elementos de transporte

    212.00 Edificios y Otras Construcciones 300,00

    214 Elementos de transporte

    214.00 Elementos de transporte 1.500,00

    219 Otro inmovilizado material

    219.01 Fotocopiadoras 1.500,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.03 Combustibles y carburantes 3.800,00

    221.04 Vestuario 3.700,00

    221.10 Productos de Limpieza y Aseo 400,00

    221.12 Material eléctrico 500,00

    221.99 Otros suministros 840,00

    224 Primas de Seguros

    224.00 Primas de Seguros 1.000,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 500,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas

    227.01 Seguridad 2.800,00

    227.09 Otros trabajos realizados por otras empresas 300,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 17.140,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    623 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    623.07 Sistemas de seguridad 750,00

    626

    626.00 Equipos procesos de información 900,00

    629

    629.01 Armamento policia 500,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 2.150,00

    628.077,76

    1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD

    TOTAL 1301 ADM.GENERAL DE LA SEGURIDAD

    Equipos para procesos de información

    145

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    224 Primas de Seguros

    224.00 Primas de Seguros 575,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 500,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 1.075,00

    TOTAL 1351 PROTECCIÓN CIVIL 1.075,00

    1351 PROTECCIÓN CIVIL

    245

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 56.612,92

    131.00 Laboral temporal (Posible incremento ley de presupuestos) 74,20

    131.01 Horas extraordinarias 2.750,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 19.600,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 79.037,12

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 500,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 3.000,00

    221.01 Agua 200,00

    221.04 Vestuario 800,00

    221.10 Productos de Limpieza 400,00

    221.99 Otros suministros-mandos 100,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 5.000,00

    TOTAL 1331 PARKING DE CAMIONES 84.037,12

    1331 PARKING DE CAMIONES

    345

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 56.612,92

    131.00 Laboral temporal (Posible incremento ley de presupuestos) 74,20

    131.01 Horas extraordinarias 2.750,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 19.600,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 79.037,12

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 1.000,00

    213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    213.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje (ascensor) 850,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 3.500,00

    221.01 Agua 200,00

    226 Gastos Diversos

    226.99 Otros gastos diversos 100,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 5.650,00

    TOTAL 1332 PARKING SUBTERRANEO 84.687,12

    1332 PARKING SUBTERRANEO

    445

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO

    120

    120.00 Sueldos del grupo A-1 4.816,61

    120.03 Sueldos del grupo C-1 15.631,12

    120.03 Sueldos del grupo C-1 (posible incremento ley de presupuestos) 80,81

    120.05 Sueldos grupo E 12.004,26

    121 Retribuciones complementarias

    121.00 Complemento de destino 12.601,44

    121.01 Complemento de específico 24.408,90

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150 Productividad

    150.00 Productividad 3.266,52

    150.00 Productividad (posible incremento ley de presupuestos) 6,58

    151 Gratificaciones

    151.00 Gratificaciones 2.000,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 20.400,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 95.216,24

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    219 Otro inmovilizado material

    219.01 Fotocopiadoras 3.500,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 1.000,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas y Profesionales

    227.06 Estudios y trabajos técnicos 29.040,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 33.540,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    626

    626.00 Equipos procesos de información 800,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 800,00

    TOTAL 1511 URBANISMO 129.556,24

    1511 URBANISMO

    Retribuciones básicas

    Equipos para procesos de información

    545

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    130 Laboral fijo

    130.00 Retribuciones básicas 21.024,64

    130.00 Retribuciones básicas (posible incremento ley de presupuestos) 28,02

    130.02 Otras Remuneraciones 1.393,68

    131

    131.00 Laboral temporal. 19.621,28

    131.01 Horas extraordinarias 31,10

    131.02 Otras Remuneraciones 5.257,56

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 16.000,72

    TOTAL CAPÍTULO 1: 63.357,00

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    210 Infraestructuras y bienes naturales

    210.00 Infraestructuras y bienes naturales 21.000,00

    213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00

    214 Elementos de transporte

    214.00 Elementos de transporte 1.500,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.01 Agua 200,00

    221.03 Combustibles y carburantes 2.000,00

    221.04 Vestuario 300,00

    221.11 Material de ferretería 5.500,00

    221.99 Otros Suministros 10.000,00

    224 Primas de seguros

    224.00 Primas de seguros 1.150,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 100,00

    227

    227.00 Limpieza y aseo 800,00

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 3.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 46.550,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    623 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    623.02 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00

    625

    625.01 Mobiliario urbano 3.845,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 4.845,00

    TOTAL 1532 PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS: 114.752,00

    1532 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS

    Laboral temporal

    Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

    Mobiliario

    645

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos (canon vertidos) 600,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 600,00

    TOTAL 1612 DEPURACIÓN 600,00

    1612 DEPURACIÓN

    745

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones 5.000,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 800,00

    221.01 Agua 200,00

    221.99 Otros Suministros 5.200,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 1.500,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

    227.00 Recogida de residuos 320.000,00

    227.06 Gestión del punto limpio 20.000,00

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 300,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 353.000,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    625 Mobiliario

    625.06 Contenedores 50,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 50,00

    TOTAL 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS 353.050,00

    1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

    845

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

    227.00 Recogida de residuos 185.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 185.000,00

    TOTAL 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 185.000,00

    1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

    945

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral Temporal 103.412,32

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 135,52

    131.01 Horas extraordinarias 5.000,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO

    160 Cuotas Sociales

    160.00 Seguridad Social 38.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 146.547,84

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES

    203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

    203.00 Barredora 37.100,00

    21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 100,00

    214 Elementos de transporte 8.000,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros. Reparaciones y mantenimiento barredora

    221.03 Combustibles y carburantes 6.000,00

    221.04 Vestuario 1.000,00

    221.11 Material de ferretería 500,00

    221.99 Otros suministros 9.000,00

    224

    224.00 Primas de seguros 600,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 100,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas

    227.00 Limpieza y aseo-contenedores escombro, solares, desinfección 30.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 92.400,00

    TOTAL 1631 LIMPIEZA VIARIA : 238.947,84

    Primas seguros

    1631 LIMPIEZA VIARIA

    1045

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral Temporal 14.817,32

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 18,52

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO

    160 Cuotas Sociales

    160.00 Seguridad Social 5.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 19.835,84

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 1.200,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.01 Agua 100,00

    221.04 Vestuario 100,00

    221.10 Productos de Limpieza 100,00

    221.99 Otros suministros 300,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros Gastos diversos 200,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

    227.00 Contenedores de escombro 800,00

    227.99 Otras trabajos relaizados por otras empresas (enterramientos) 15.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 17.800,00

    TOTAL 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS: 37.635,84

    1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

    1145

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 260.000,00

    221.12 Material eléctrico 10.000,00

    221.99 Otros suministros 200,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

    227.99 Alumbrado público 27.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 297.200,00

    TOTAL 1651 ALUMBRADO PÚBLICO: 297.200,00

    1651 ALUMBRADO PÚBLICO

    1245

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    113

    130 Laboral fijo

    130.00 Retribuciones básicas 20.965,90

    130.00 Retribuciones básicas (posible incremento ley de presupuestos) 28,07

    130.01 Horas Extraordinarias 100,00

    130.02 Otras Remuneraciones 1.393,68

    131

    131.00 Laboral temporal 68.700,48

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 96,50

    131.01 Horas Extraordinarias 6.000,00

    131.02 Otras Remuneraciones 2.496,96

    16 CUOTAS SOCIALES

    160

    160.00 Seguridad Social 37.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 136.781,59

    221

    210

    210.00 Infraestructuras y bienes naturales 10.800,00

    213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    213.00 Maquinaría, instalaciones y utillaje 600,00

    214 Elementos de transporte

    214.00 Elementos de transporte 3.500,00

    221

    221.01 Agua 1.500,00

    221.03 Combustible y carburantes 8.000,00

    221.04 Vestuario 800,00

    221.10 Productos de Limpieza 100,00

    221.11 Material de ferretería 3.200,00

    221.12 Material eléctrico 200,00

    221.13 Manutención de animales 1.000,00

    221.99 Otros suministros-Material de jardinería 15.000,00

    224

    224.00 Primas de seguros 300,00

    226

    226.99 100,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

    227.00 Limpieza y aseo 4.500,00

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 45.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 94.600,00

    6 INVERSIONES REALES60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

    609609.05 Inversión nueva parques. Parque canino 16.810,85

    62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    623

    623.02 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00

    625

    625.01 Mobiliario urbano 4.500,00

    626

    626.00 Reloj fichador 900,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 22.710,85

    TOTAL 1711 PARQUES Y JARDINES: 254.092,44

    GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSREPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    Infraestructuras y bienes naturales

    Suministro

    Primas seguros

    Gastos diversos

    Otros Gastos diversos

    Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

    Mobiliario

    1711 PARQUES Y JARDINES

    GASTOS DE PERSONALPERSONAL LABORAL

    Laboral temporal

    Cuotas sociales

    Otra inversión nueva en ib¡nfraestructura y bienes destinados al uso general

    Equipos procesos de información

    1345

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    113

    131

    131.00 Laboral temporal 104.292,44

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 130,37

    16 CUOTAS SOCIALES

    160

    160.00 Seguridad Social 33.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 137.422,81

    221 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 2.400,00

    219

    219.01 Fotocopiadoras 1.200,00

    220 Material de oficina

    220.00 Material talleres 500,00

    221

    221.00 Energía eléctrica 4.700,00

    221.01 Agua 100,00

    221.10 Productos de Limpieza 200,00

    221.99 Otros suministros 200,00

    222 Comunicaciones

    222.03 Informáticas 320,00

    226 Gastos diversos

    226.09 Actividades servicios sociales 3.500,00

    226.99 Otros gastos diversos 500,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

    227.01 Seguridad 510

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 1.100,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 15.230,00

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48

    480

    480.09 Ayuda de emergencia social 4.000,00

    480.20 Ayuda Social-Banco de alimentos 3.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 4: 7.000,00

    662 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    626

    626.00 Equipos procesos de información 2.600,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 2.600,00

    TOTAL 2312 BIENESTAR SOCIAL: 162.252,81

    Suministro

    2312 BIENESTAR SOCIAL

    GASTOS DE PERSONALPERSONAL LABORAL

    Laboral temporal

    Cuotas sociales

    GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

    Otro Inmovilizado material

    INVERSIONES REALES

    Equipos para procesos de información

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A familias e instituciones sin fines de lucro

    1445

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 PERSONAL LABORAL

    131.00 Laboral temporal 46.478,16

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 58,10

    16

    160

    160.00 Seguridad Social 15.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 62.036,26

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 3.000,00

    213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 1.200,00

    213.01 Ascensores 800,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energia electrica 23.000,00

    221.01 Agua 200,00

    221.04 Vestuario 200,00

    221.10 Productos de Limpieza 600,00

    221.99 Otros suministros-Material Manualidades 600,00

    226 Gastos diversos

    226.09 Actividades servicios sociales 2.900,00

    226.99 Gastos diversos 2.000,00

    227 Trabajos realizados por otras Empresas

    227.01 Seguridad 1.100,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 35.600,00

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48

    480

    480.00 Transferencia hogar del pensionsita 3.500,00

    480.30 Plazas concertadas residencia 144.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 4: 147.500,00

    TOTAL 2313 MAYORES 245.136,26

    2313 MAYORES

    CUOTAS SOCIALES

    CUOTAS SOCIALES

    A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    A familias e instituciones sin fines de lucro

    1545

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 163.365,50

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 204,2116 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad social 53.978,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 217.547,71

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.04 Vestuario 1.200,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros Gastos diversos 1.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 2.200,00

    TOTAL 2314 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO: 219.747,71

    2314 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

    1645

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    223 Transportes223.00 Transporte 500,00

    226

    226.99 Otros Gastos diversos 2.600,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 3.100,00

    TOTAL 2315 ÁREA DE LA MUJER: 3.100,00

    2315 ÁREA DE LA MUJER

    Gastos diversos

    1745

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    220 Material de oficina

    220.00 Ordinario no inventariable 100,00226

    226.09 Actividades culturales 15.000,00

    226.99 Otros gastos diversos 1.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 16.600,00

    TOTAL 2316 ÁREA DE JUVENTUD: 16.600,00

    2316 ÁREA DE JUVENTUD

    Gastos diversos

    1845

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL14 OTRO PERSONAL

    143 Otro personal

    143.00 Otro personal 47.720,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 126.040,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 173.760,00

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.04 Vestuario 4.000,00

    221.99 Otros suministros 1.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 5.500,00

    TOTAL 2411 FOMENTO DE EMPLEO: 179.260,00

    2411 FOMENTO DE EMPLEO

    1945

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral Temporal 6.770,82

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 9,50

    131.02 Otras Remuneraciones 827,2816 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 2.800,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 10.407,60

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 1.000,00

    213

    213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 14.000,00

    221.01 Agua 400,00

    221.04 Vestuario 100,00

    221.10 Productos de Limpieza 1.000,00

    226

    226.99 Otro gastos diversos 100,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 17.100,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    622

    622.07 Consultorio 774.548,26

    TOTAL CAPÍTULO 6: 774.548,26

    TOTAL 3121 CONSULTORÍO MÉDICO: 802.055,86

    3121 CONSULTORIO MÉDICO

    Maquinaria, instalaciones técnica y utillaje

    Gastos diversos

    Edificios y otras construcciones

    2045

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 196.084,10

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 246,71

    131.02 Otras Remuneraciones 1.287,84

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales160.00 Seguridad social 71.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 269.118,65

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 700,00

    213

    213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00

    219 Otro inmovilizado

    219.01 Fotocopiadoras 600,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 4.000,00

    221.01 Agua 400,00

    221.03 Combustible y carburantes 4.000,00

    221.04 Vestuario 800,00

    221.06 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 400,00

    221.10 Productos de Limpieza 800,00

    221.12 Material eléctrico 100,00

    221.99 Material C.A.I 3.000,00

    224 Primas de seguros

    224.00 Primas de seguros 600,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 400,00

    227 Trabajos realizados por otras Empresas

    227.01 Seguridad 260,00

    227.99 Catering C.A.I. 40.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 56.560,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    626

    626.00 Reloj fichador 900,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 900,00

    3231 ESCUELA INFANTIL ACUARELA: 326.578,65

    Maquinaria, instalaciones técnica y utillaje

    Equipos procesos de información

    3231 ESCUELA INFANTIL ACUARELA

    2145

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 58.388,18

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 77,01

    131.02 Otras Remuneraciones 3.219,60

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 22.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 83.684,79

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 4.000,00

    213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 500,00

    213.01 Ascensores 1.000,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 9.000,00

    221.01 Agua 1.000,00

    221.03 Combustibles y carburantes 8.000,00

    221.04 Vestuario 400,00

    221.10 Productos de Limpieza 700,00

    226 Gastos Diversos

    226.99 Otros Gastos Diversos 80,00

    227 Trabajos realizados por otras Empresas

    227.01 Seguridad 250,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 24.930,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    622

    622.08 Colegios (cubierta de patio) 188.011,68

    63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS632 Edificios y Otras Construcciones

    632.08 Colegios (cerramiento) 8.131,20

    TOTAL CAPÍTULO 6: 196.142,88

    TOTAL 3232 COLEGIO NTRA SRA DEL CONSUELO 304.757,67

    Edificios y otras construcciones

    3232 COLEGIO NTRA SRA DEL CONSUELO

    2245

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 48.315,60

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 62,59

    131.02 Otras Remuneraciones 1.758,96

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 20.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 70.637,15

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 4.000,00

    213 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje

    213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00

    213.01 Ascensores 700,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 15.000,00

    221.01 Agua 750,00

    221.03 Combustibles y carburantes 7.000,00

    221.04 Vestuario 500,00

    221.10 Productos de Limpieza 1.000,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 100,00

    227 Trabajos realizados por otras Empresas

    227.01 Seguridad 250,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 29.800,00

    TOTAL 3233 COLEGIO GUILLERMO PLAZA 100.437,15

    3233 COLEGIO GUILLERMO PLAZA

    2345

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 52.075,70

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 70,30

    131.01 Horas Extraordinarias 300,00

    131.02 Otras remuneraciones 3.863,52

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 22.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 78.309,52

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 6.500,00

    213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    213.00 Maquinaria 100,00

    213.01 Ascensores 800,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 13.000,00

    221.01 Agua 1.200,00

    221.03 Combustibles y carburantes 8.500,00

    221.04 Vestuario 400,00

    221.10 Productos de Limpieza 700,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 100,00

    227 Trabajos realizados por otras Empresas

    227.01 Seguridad 300,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 31.600,00

    TOTAL 3234 COLEGIO VILLA DE YUNCOS 109.909,52

    3234 COLEGIO VILLA DE YUNCOS

    2445

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    223 Transportes

    223.00 Transportes 30.000,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 700,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 30.700,00

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro

    480.01 Adquisición Libros de Texto Alumnos de Inf 34.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 4: 34.500,00

    TOTAL 3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 65.200,00

    3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

    2545

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 41.301,40

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 51,6316 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 13.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 54.853,03

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

    21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    219 Otro inmovilizado

    219.01 Fotocopiadoras 800,0022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    220 Material de oficina

    220.02 Material informático no inventariable 300,00

    221 Suministros

    221.99 Material biblioteca 9.000,00

    226 Gastos diversos

    226.09 Actividades culturales 800,00

    226.99 Otros gastos diversos 100,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 11.000,00

    6 INVERSIONES REALES626 Equipos procesos información

    626.00 Equipos procesos información 350,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 350,00

    TOTAL 3321 BIBLIOTECA: 66.203,03

    3321 BIBLIOTECA

    2645

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 14.307,86

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 17,88

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 5.100,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 19.425,74

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 1.800,00

    213 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.000,00

    213.01 Ascensores 700,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 7.700,00

    221.01 Agua 100,00

    221.10 Productos de Limpieza 300,00

    221.99 Otros suministros 100,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 300,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas

    227.01 Seguridad 250,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 13.250,00

    6 INVERSIONES REALES626 Equipos procesos información

    626.00 Equipos procesos información 800,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 800,00

    TOTAL 3331 CASA DE LA CULTURA: 33.475,74

    3331 CASA DE LA CULTURA

    2745

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 26.670,94

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 33,34

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 8.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 35.204,28

    2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.99 Otros Suministros 100,00223 Transportes

    223.00 Transportes 400,00

    226 Gastos Diversos

    226.09 Actividades Culturales 30.300,00

    226.99 Otros gastos diversos 1.500,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 200,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 32.500,00

    6 INVERSIONES REALES623 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    623.11 Escenario 13.310,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 13.310,00

    TOTAL 3341 PROMOCIÓN CULTURAL: 81.014,28

    3341 PROMOCIÓN CULTURAL

    2845

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    130 Laboral fijo

    130.01 Horas extraordinarias 500,00

    131 Laboral temporal

    131.01 Horas extraordinarias 6.000,00

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    151 Gratificaciones

    151.00 Gratificaciones 500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 7.000,00

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje

    203.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.060,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.11 Material de ferreteria 150,00

    224 Primas de Seguros

    224.00 Primas de Seguros 5.080,00

    226 Gastos diversos

    226.02 Publicidad y propaganda 1.531,00

    226.09 Actividades culturales y festivas 111.435,00

    226.99 Otros gastos diversos 8.414,00

    227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales

    227.00 Contenedores de Escombros 3.000,00

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 12.130,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 161.800,00

    TOTAL 3342 CONGRESO TORO DE CUERDA: 168.800,00

    3342 CONGRESO TORO CUERDA

    2945

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 58.870,49

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 81,20131.01 Horas extraordinarias 4.800,00

    131.02 Otras Remuneraciones 1.287,84

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 24.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 89.539,53

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.04 Vestuario 200,00

    221.06 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 50,00

    221.10 Material de limpieza 50,00

    221.99 Material ludoteca 1.600,00

    223 Transportes223.00 Transporte 400,00

    224 Primas de seguros

    224.00 Primas de seguros 200,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 2.500,00

    6 INVERSIONES REALES626 Equipos procesos información

    626.00 Equipos procesos información 700,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 700,00

    TOTAL 3371 LUDOTECA: 92.739,53

    3371 LUDOTECA

    3045

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    130 Laboral fijo

    130.01 Horas extraordinarias 1.200,00

    131 Laboral temporal

    131.01 Horas extraordinarias 5.000,00

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    151 Gratificaciones

    151.00 Gratificaciones 800,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 7.000,00

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

    203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje

    203.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.500,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.03 Combustibles y carburantes 200,00

    221.04 Vestuario 500,00

    221.11 Material de ferreteria 800,00

    221.99 Otros suministros 200,00

    224 Primas de Seguros

    224.00 Primas de Seguros 5.500,00

    226 Gastos diversos

    226.02 Publicidad y propaganda 13.000,00

    226.09 Festejos Populares 150.000,00

    226.99 Otros gastos diversos 9.000,00

    227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales

    227.00 Contenedores de Escombros 1.300,00

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 10.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 197.000,00

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    481 Premios

    481.99 Premios 6.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 4: 6.000,00

    6 INVERSIONES REALES622

    622.99 Otras construcciones (chiqueros) 18.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 18.000,00

    TOTAL 3381 FESTEJOS PATRONALES: 228.000,00

    Edificios y otras construcciones

    3381 FESTEJOS PATRONALES

    3145

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    226 Gastos diversos

    226.02 Publicidad y propaganda 500,00

    226.09 Festejos populares 68.000,00

    226.99 Otros gastos diversos 2.100,00

    227 Trabajos Realizados por otras Empresas

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 500,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 71.100,00

    3382 FESTEJOS NAVIDEÑOS 71.100,00

    3382 FESTEJOS NAVIDEÑOS

    3245

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131

    131.00 55.824,44

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 78,85131.02 Otras Remuneraciones 7.259,40

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 21.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 84.162,69

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    219 Otro Inmovilizado Material

    219.01 Fotocopiadoras 600,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    220 Material de Oficina

    220.02 Material informático no inventariable 200,00

    221 Suministros

    221.06 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 100,00

    222 Comunicaciones

    222.03 Servicios de telecomunicaciones 400,00

    222.03 Informáticas 2.600,00

    224 Primas de Seguros

    224.00 Primas de Seguros 6.800,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros Gastos Diversos 100,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 10.800,00

    6 INVERSIONES REALES626 Equipos procesos información

    626.00 Equipos procesos información 2.250,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 2.250,00

    TOTAL 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES: 97.212,69

    3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

    Laboral temporal

    Laboral temporal

    3345

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131

    131.00 138.393,81

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 175,49131.01 Horas extraordinarias 2.000,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 46.700,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 187.269,30

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES

    203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

    203.02 Maquinaria Deportiva 7.500,00

    21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN

    213

    213.02 Maquinaria deportiva 500,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación

    221.04 Vestuario 28.000,00

    221.99 Material Deportivo 5.000,00

    223 Transportes

    223.00 Transportes 13.000,00

    226 Gastos Diversos

    226.09 Actividades Deportivas 26.500,00

    226.99 Otros Gastos Diversos 5.600,00

    227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 21.600,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 107.700,00

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    480 Asociaciones culturales diversas

    480.07 Club deportivo elemental Yuncos 41.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 4: 41.500,00

    TOTAL 3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE: 336.469,30

    3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

    Laboral temporal

    Laboral temporal

    Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

    3445

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral Termporal

    131.00 Laboral Temporal 89.204,40

    131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 116,54131.01 Horas extraordinarias 1.452,00

    131.02 Otras Remuneraciones 2.575,68

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 34.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 127.348,62

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    212 Edificios y Otras Construcciones

    212.00 Edificios y Otras Construcciones 14.000,00213 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje

    213.00 Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje 1.000,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 42.000,00

    221.01 Agua 4.500,00

    221.04 Vestuario 600,00

    221.10 Productos de Limpieza 1.500,00

    221.11 Material ferreteria 2.500,00

    221.12 Material eléctrico 500,00

    221.99 Otros suministros 2.000,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 300,00

    227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales

    227.01 Seguridad 700,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 69.600,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    623 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    623.02 Maquinaria 400,00

    63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS632 Edificios y Otras Construcciones

    632.04 Instalaciones Deportivas 9.255,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 9.655,00

    TOTAL 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS 206.603,62

    3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS

    3545

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO

    100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno

    100.00 Retribuciones básicas 230.599,88

    100.02 Seguro salud altos cargos 4.100,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 76.000,00

    162

    162.05 Seguros 2.200,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 312.899,88

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS23 DIETAS

    233

    233.00 Otras indemnizaciones 5.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 5.000,00

    TOTAL 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO: 317.899,88

    Gastos sociales del personal

    Otras indenmnizaciones

    9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO

    3645

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO

    120

    120.00 Sueldos del grupo A-1 32.490,75

    120.03 Sueldos del grupo C-1 16.014,80

    120.00 Sueldos del grupo A-1 ( posible incremento ley de presupuestos) 147,61

    121

    121.00 Complemento de destino 19.318,08

    121.01 Complemento específico 36.261,66

    122

    122.00 Seguro salud funcionarios 14.000,00

    13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 152.314,91

    131.00 Laboral temporal ( posible incremento ley de presupuestos) 38,30

    131.02 Otras Remuneraciones 643,92

    132

    132.00 Seguro salud laborales 30.000,00

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150 Productividad

    150.00 Productividad 20.493,60

    150.00 Productividad ( posible incremento ley de presupuestos) 25,62

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 78.000,00

    162

    162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal 500,00

    162.05 Seguros 5.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 405.749,25

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES

    206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.

    206.00 Arrendamiento de equipos para procesos de información 800,00

    21 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    212 Edificios y otras construcciones

    212.00 Edificios y otras construcciones 1.600,00

    213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

    213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00

    213.01 Ascensores 3.330,00

    219 Otro inmovilizado material

    219.01 Fotocopiadoras 4.500,00

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    220 Material de oficina

    220.00 Ordinario no inventariable 6.500,00

    220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones 400,00

    220.02 Material informático no inventariable 3.000,00

    Retribuciones en especie

    Retribuciones en especie

    9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL

    Retribuciones básicas

    Retribuciones complementarias

    Gastos sociales del personal

    3745

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 14.000,00

    221.01 Agua 200,00

    221.04 Vestuario 100,00

    221.10 Productos de Limpieza 1.500,00

    221.11 Material de ferretería 200,00

    221.12 Material eléctrico 4.000,00

    221.99 Otros suministros 5.000,00

    222

    222.00 Servicios de telecomunicaciones 35.000,00

    222.01 Postales 30.000,00

    222.03 Informáticas 320,00

    223

    223.00 Transportes 100,00

    224 Primas de seguros

    224.00 Primas de seguros 7.000,00

    226 Gastos diversos

    226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.700,00

    226.02 Publicidad y propaganda 20.000,00

    226.03 Anuncios en diarios prensa 5.000,00

    226.04 Jurídicos, contenciosos 2.000,00

    226.99 Otros gastos diversos 25.000,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas

    227.01 Seguridad 1.100,00

    227.06 Estudios y trabajos técnicos 65.000,00

    227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 6.500,00

    23

    231

    231.20 Locomoción del personal no directivo 3.000,00

    233

    233.01 Asistencia a tribunales 3.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 252.350,00

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

    480 Asociaciones culturales diversas

    480.99 Asociaciones culturales diversas 5.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 4: 5.000,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    623 Maquinaria, instalaciones y utillaje

    623.07 Sistemas de seguridad 700,00

    626

    626.00 Reloj fichador 10.005,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 10.705,00

    8 ACTIVOS FINANCIEROS

    83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

    830 Préstamos a corto plazo

    830.01 Préstamos a c.p. al personal 3.000,00

    831 Préstamos a largo plazo

    831.01 Préstamos a l.p. al personal 3.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 8: 6.000,00

    TOTAL 9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL : 679.804,25

    Comunicaciones

    Transportes

    INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO

    Locomoción

    Otras indemnizaciones

    Equipos procesos de información

    3845

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO

    120 Retribuciones Básicas

    120.03 Sueldos del Grupo C1 14.947,61

    120.03 Sueldos del grupo C-1 ( posible incremento ley de presupuestos) 39,97121 Retribuciones Complementarias

    121.00 Complemento de destino 6.493,44

    121.01 Complemento específico 10.533,36

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150 Productividad

    150.00 Productividad 1.176,60

    150.00 Productividad ( posible incremento ley de presupuestos) 1,47

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160

    160.00 Seguridad Social 9.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 42.192,45

    TOTAL 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES: 42.192,45

    9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

    Cuotas Sociales

    3945

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral Temporal

    131.00 Laboral Temporal 45.587,30

    131.00 Laboral Temporal ( posible incremento ley de presupuestos) 58,59

    131.02 Otras remuneraciones 1.287,96

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160

    160.00 Seguridad Social 15.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 62.433,85

    TOTAL 9251 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: 62.433,85

    9251 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

    Cuotas Sociales

    4045

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO

    120

    120.00 Sueldos del grupo A-1 23.478,48

    120.00 Sueldos del grupo A-1 ( posible incremento ley de presupuestos) 70,62

    121

    121.00 Complemento de destino 10.601,52

    121.01 Complemento específico 22.418,28

    13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 63.619,92

    131.00 Laboral temporal ( posible incremento ley de presupuestos) 79,52

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150 Productividad

    150.00 Productividad 19.317,00

    150.00 Productividad ( posible incremento ley de presupuestos) 24,15

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 33.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 172.609,49

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

    219 Otro Inmovilizado Material

    219.01 Fotocopiadoras 380,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 380,00

    TOTAL 9311 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL: 172.989,49

    9311 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

    Retribuciones básicas

    Retribuciones complementarias

    4145

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO

    120

    120.03 Sueldos del grupo C-1 17.933,20

    120.03 Sueldos del grupo C-1 ( posible incremento ley de presupuestos) 43,70

    121

    121.00 Complemento de Destino 6.493,44

    121.01 Complemento Específico 10.533,36

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150

    150.00 Productividad 1.176,60

    150.00 Productividad ( posible incremento ley de presupuestos) 1,47151.00 Gratificaciones 907,38

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR160

    160.00 Seguridad Social 10.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 47.089,15

    22 MATERIAL SUMINISTRO Y OTROS

    227 Trabajos realizados por otras empresas

    227.06 Estudios y trabajos técnicos. Adaptación bases de datos 3.700,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 3.700,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    626

    626.00 Equipos procesos de información 800,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 800,00

    TOTAL 9321 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 51.589,15

    9321 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

    Retribuciones básicas

    Retribuciones Complementarias

    Productividad

    Cuotas Sociales

    Equipos procesos de información

    4245

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO

    120

    120.05 Sueldos del grupo E 12.972,66

    120.05 Sueldos del grupo E (posible incremento ley de presupuestos) 35,85

    121

    121.00 Complemento de destino 3.884,88

    121.01 Complemento específico 11.822,16

    13 PERSONAL LABORAL

    130 Laboral fijo

    130.00 Retribuciones básicas 23.791,60

    130.00 Retribuciones básicas (posible incremento ley de presupuestos) 34,79

    130.02 Otras Remuneraciones 4.040,28

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 56.846,02

    131.00 Laboral temporal (posible incremento ley de presupuestos) 74,17

    131.01 Horas extraordinarias 500,00

    131.02 Otras Remuneraciones 1.986,12

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150 Productividad

    150.00 Productividad 2.554,80

    150.00 Productividad (posible incremento ley de presupuestos) 3,82

    151

    151.00 Gratificaciones 500,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 43.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 162.047,15

    9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES

    Retribuciones básicas

    Retribuciones complementarias

    Gratificaciones

    4345

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSRVACIÓN

    212

    212.00 Edificios y otras construcciones 12.700,00

    213 Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje

    213.00 Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje 9.000,00

    214 Elementos de transporte

    214.00 Elementos de transporte 1.500,00

    22 MATERIAL SUMINISTRO Y OTROS

    221 Suministros

    221.00 Energía eléctrica 12.500,00

    221.01 Agua 650,00

    221.03 Combustibles y carburantes 1.350,00

    221.04 Vestuario 500,00

    221.10 Productos de limpieza y aseo 100,00

    221.11 Material de ferretería 800,00

    221.99 Otros suministros 500,00

    224

    224.00 17.000,00

    226 Gastos diversos

    226.99 Otros gastos diversos 900,00

    227 Trabajos realizados por otras empresas

    227.01 Seguridad 1.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 58.500,00

    6 INVERSIONES REALES63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    632 Edificios y Otras Construcciones

    632.99 Otras construcciones-cerramiento silo 8.031,51

    TOTAL CAPÍTULO 6: 8.031,51

    TOTAL 9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES 228.578,66

    Edificios y otras construcciones

    Primas de seguros

    Primas de seguros

    4445

  • AYUNTAMIENTO DE YUNCOS

    PRESUPUESTO 2019

    ESTADO DE GASTOS

    1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO

    120

    120.00 Sueldos del grupo A1 10.540,48

    120.03 Sueldos del grupo C1 16.782,16

    120.03 Sueldos del grupo C1 (posible incremento de la ley de presupuestos) 76,07

    121

    121.00 Complemento de destino 11.794,20

    121.01 Complemento específico 21.742,50

    13 PERSONAL LABORAL

    131 Laboral temporal

    131.00 Laboral temporal 23.599,10

    131.00 Laboral temporal (posible incremento de la ley de presupuestos) 29,50

    15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

    150 Productividad

    150.00 Productividad 1.176,60

    150.00 Productividad (posible incremento de la ley de presupuestos) 6,48

    151

    151.00 Gratificaciones 4.000,00

    16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

    160 Cuotas sociales

    160.00 Seguridad Social 23.500,00

    TOTAL CAPÍTULO 1: 113.247,09

    2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

    226

    226.99 Otros Gastos Diversos 100,00

    227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales

    227.08 Servicios de Recaudación a favor de la Empresa 150.000,00

    227.99 Comisiones Bancarias 1.000,00

    TOTAL CAPÍTULO 2: 151.100,00

    6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS

    626

    626.00 Equipos procesos de información 1.950,00

    TOTAL CAPÍTULO 6: 1.950,00

    TOTAL 9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA 266.297,09

    TOTAL PRESUPUESTO 2019: 8.147.150,00

    Equipos procesos de información

    Retribuciones complementarias

    Gratificaciones

    Gastos Diversos

    9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA

    Retribuciones básicas

    4545